BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2011 Bappeda Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 telah melaksanakan 10 (sepuluh) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Dan 3 (tiga) program yang sifatnya supporting terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama
tersebut akan dianalisis
sebagai berikut : 1.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 100 % Indikator programnya adalah : Meningkatnya Peranan Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan
Daerah.
Proporsi
capaian
program
berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,87 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) 2005-2025. Indikator Output kegiatannya adalah :
Renja Bappeda 2013
11
Jumlah
peserta
sosialisasi.
Proporsi
capaian
kegiatan
berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 2.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.373.500.000, proporsi 99,74
%.
Indikator
programnya
realisasi anggaran sebesar
adalah
tersedianya
dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a.
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2011-2016, Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen usulan pembangunan jangka menengah
tingkat
Kabupaten
Proporsi
capaian
kegiatan
berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b.
Penyusunan RKPD Tahun 2012 Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen RKPD Tahun 2012. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
c.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Forum OPD Tahun 2011 Indikator
Output
kegiatannya
adalah
:
Dokumen
Usulan
Pembangunan Tahun 2012. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan
Renja Bappeda 2013
12
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % d.
Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Cianjur Indikator Output kegiatannya adalah pembangunan
:
Dokumen
perencanaan umum
Kabupaten Cianjur. Proporsi capaian
kegiatan
berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e.
Penyusunan
KUA
dan
PPAS
Tahun
2012
Indikator Output
kegiatannya adalah : Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2012. Proporsi
capaian
kegiatan
berdasarkan
realisasi
kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % f.
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2011
Indikator
Output kegiatannya adalah : Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2011. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % g.
Penyusunan
Dokumen
RPJMD
2011-2016
Indikator
Output
kegiatannya adalah : (1) Dokumen RPJMD tahun 2011-2016, (2) Peserta Bintek Penyusunsn Rensrtra, (3) Buku RPJMD 2011-2016. Proporsi
capaian
kegiatan
berdasarkan
realisasi
kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % h.
Koordinasi penyusunan LKPJ Bupati Output kegiatannya adalah : Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi penyusunan LKPJ
Renja Bappeda 2013
13
Bupati. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % i.
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
j.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat Indikator Output kegiatannya adalah : Pembangunan daerah terlaksana secara sinergis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
k.
Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Kecamatan di Kabupaten Cianjur Indikator Output kegiatannya adalah : Tersedianya Data, Informasi dan Hasil Perencanaan yang dapat dilaksanakan oleh komponen Masyarakat. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
l.
Perencanaan
Pembangunan
Jalan
dan
Jembatan
Menengah
Indikator Output kegiatannya adalah : Tersedianya Dokumen Data Prioritas Pembangunan Jalan dan Jembatan. Proporsi capaian Renja Bappeda 2013
14
kegiatan
berdasarkan
realisasi
kegiatan
dibandingkan
target
kegiatan adalah sebesar 100 % m.
Bimbingan Teknis dan Penyusunan Renja OPD Indikator Output kegiatannya adalah : Peserta Bimtek Yang Memahami Penyusunsn Renja. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
n.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2013. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
o.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Output kegiatannya adalah : Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
3.
Program Perencanaan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 2,695.000.000 proporsi
realisasi anggaran sebesar 99,83 %.
Indikator programnya adalah Meningkatnya kinerja Penataan Ruang di
Kabupaten
Cianjur.
Proporsi
capaian
program
berdasarkan
realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Renja Bappeda 2013
15
a.
Fasilitasi Persetujuan Teknis Materi RTRW Kabupaten Cianjur Indikator Output kegiatannya adalah : Rekomendasi persetujuan teknis RTRW Kab. Cianjur dan BKPRD Provinsi dan BKPRN Pusat. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.
b.
Zoning Regulation Kawasan Pesisir Pantai Cianjur Indikator Output kegiatannya adalah : Tersedianya Dokumen Zoning Regulation Kawasan
Pesisir
Pantai
Cianjur.
Proporsi
capaian
program
berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. c.
Zoning Regulation Kawasan Puncak Cianjur Indikator Output kegiatannya adalah : Tersedianya Dokumen Zoning Regulation Kawasan Puncak. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.
d.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Pesisir Pantai Cianjur Selatan
Indikator
Output
kegiatannya
adalah
:
Tersedianya
Dokumen KLHS Kawasan Pesisir Pantai Cianjur. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. e.
Kajian Output
Kawasan
Pertambangan
kegiatannya
adalah
:
Kabupaten Tersedianya
Cianjur
Indikator
Dokumen
Pertambangan Kabupaten Cianjur. Proporsi capaian
Kajian program
berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.
Renja Bappeda 2013
16
f.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Puncak Indikator Output
kegiatannya
adalah
:
Tersedianya
Dokumen
KLHS
Kawasan Puncak. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. 4.
Program Pengembangan Data/Informasi, Indikator programnya adalah Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.075.000.000; proporsi
realisasi anggaran
sebesar 100 %. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan
target
adalah
sebesar
100
%.
Kegiatan
yang
dilaksanakan adalah : a.
Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Output kegiatan adalah; Laporan hasil koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b.
Pengembangan Data Base untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur Indikator Output kegiatannya adalah: (1) Terampilnya
Staf
Bappeda
dalam
menggunakan
Sistem
Informasi Geografis (SIG). (2) Tersedianya data-data yang digunakan
dalam
perencanaan
pembangunan.
Proporsi
capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
Renja Bappeda 2013
17
c.
Penyusun Indikator Makro Indikator Output kegiatannya adalah: Tersedianya Buku Inkesra, ,PDRB dan Kabupaten Cianjur dalam Angka. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
d.
DED
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif
Kabupaten
Cianjur Indikator Output kegiatannya adalah: Tersedianya buku-buku : Indikator Kesra, PDRB, Kabupaten Cianjur dalam Angka.
Proporsi
capaian
kegiatan
berdasarkan
realisasi
kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e.
Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan
Kabupaten
Cianjur
Indikator
Output
kegiatannya adalah: Dokumen Hasil Analisis DSP Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 5.
Program Perencanaan Sosial Budaya, Indikator programnya adalah Meningkatnya
Iklim
Investasi
dan
Realisasai
anggaran sebesar Rp. 785.000.000, proporsi
Investasi
dengan
realisasi anggaran
sebesar 94,75%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemkesra,
Renja Bappeda 2013
18
Indikator
Output
Pemumkesra
dan
kegiatannya Kebijakan
Laporan
Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Pemumkesra di Kabupaten Cianjur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Monitoring Kegiatan Pelaksanaan ATP Cianjur Indikator Output Kegiatannya adalah Tersedianya Data, Informasi dan Hasil Perencanaan yang dapat diakses oleh Komponen Masyarakat.
Proporsi
capaian
kegiatan
berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c. Kajian Study Kelayakan Pembentukan Kabupaten Cianjur Kidul
Indikator
Penilaian Cianjur
Output
Kelayakan Kidul.
Kegiatannya
Pembentukan
Proporsi
capaian
adalah
Wilayah kegiatan
Dokumen Kabupaten
berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % d. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Cianjur Indikator Output Kegiatannya adalah Dokumen Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Cianjur. Proporsi Renja Bappeda 2013
19
capaian
kegiatan
berdasarkan
realisasi
kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e. Strategi Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur Indikator Output Kegiatannya adalah 6.
Program
Perencanaan
programnya
adalah
Pelaksanaan
Pembangunan
Meningkatnya
Pembangunan
Ekonomi
Koordinasi
dengan
dan
anggaran
Indikator Sinergitas
sebesar
Rp.
418.924.831, Proporsi realisasi anggaran sebesar 99,83 % . Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Indikator Output kegiatannya Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Pembanguana Ekonomi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Koordinasi
Monitoring
Evaluasi
Dana
Bagi
Hasil
Cukai
Kabupaten Cianjur Indikator Output kegiatannya Jumlah Pegawai yang melaksanakan KORMONEV Dana Bagi Hasil Cukai.
Proporsi
capaian
kegiatan
berdasarkan
realisasi
kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Kab. Cianjur (L) Indikator Output kegiatannya Tersusunnya Laporan
Kegiatan
Koordinasi,
Monitoring
dan
Evaluasi
Renja Bappeda 2013
20
DBHCHT. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 7.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Indikator
programnya
adalah
Startegis
Kabupaten
Cianjur
tersedianya dengan
Solusi
anggaran
permasalahan sebesar
Rp.
300.000.000- Proporsi realisasi anggaran sebesar 100 % . Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Pembinaan
Perkuatan
Kelembagaan
Sumber
Daya
Air
Kabupaten Cianjur. Indikator output kegiatannnya adalah Tersampaikannya
Pendampingan
Pengelola
Proporsi
Irigasi.
Penguatan
capaian
kegiatan
Kelembagaan berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Studi Kajian Lingkungan Strategis Kawasan Pertambangan Kec. Cikalonkulon dan Ksc. Cilaku Indikator Output kegiatannya Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Strategis Kawasan Pertambangan di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Cilaku realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
Renja Bappeda 2013
21
8.
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, Indikator
programnya
adalah
Terkendalinya
Pencemaran
dan
Perusakan Lingkungan melalui penataan kebersihan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000.,- proporsi
realisasi
anggaran sebesar 99,70 % . Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.
Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Adipura, Indikator
Output
kegiatannya
Terkoordinasinya
dan
Terfasilitasinya Upaya Perwujudan Kota Cianjur Bersih dan Hijau. Proporsi
capaian
kegiatan
berdasarkan
realisasi
kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b.
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Penilaian
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat Indikator Output kegiatannya adalah Terkordinasikan dan Terfasilitasinya Upaya Perwujudan Kondisi Kabupaten Cianjur yang bersih,nyaman,aman dan sehat. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 9.
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup, Dokumen
Rencana
mengakomodir
Indikator programnya adalah tersedianya Pembangunan
kepentingan
ILH
pemangku
yang
sistematis
kepentingan
dan
Kabupaten
Renja Bappeda 2013
22
Cianjur,
dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000, proporsi
realisasi anggaran sebesar 100 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
10. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator programnya adalah tersedianya sarana dan prasarana Pembangunan Gedung Perencanaan anggaran sebesar Rp.1.400.000.000,-
di Kabupaten Cianjur dengan proporsi
realisasi anggaran
sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Pembangunan Kantor Bappeda Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya Bangunan Kantor BAPPEDA. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Cianur (Banprov) Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya Bangunan
Renja Bappeda 2013
23
Kantor BAPPEDA. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % Hasil Analisis pencapaian kinerja 10 program
yang dilaksanakan
oleh Bappeda Kota Cianjur pada Tahun 2012 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan
berdasarkan realisasi kegiatan
sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah sebesar 97.80 %. Rekapitulasi
Evaluasi
Pencapaian Renstra SKPD Renstra
Bappeda
dapat
Hasil
Pelaksanaan
Renja
SKPD
dan
sampai dengan Tahun 2012 (tahun ke-4) dilihat
pada
Tabel
2.1
di
bawah
Renja Bappeda 2013
ini
24
:
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Tahun 2011
Bappeda Kabupaten Cianjur
NO
1.
PROGRAM/KEGIA TAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
200,000,000
199,744,500
1.1
Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) 2005-2025
200,000,000
199,744,500
2.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2,373,500,000
2,330,420,000
PROSENT ASE
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
99.87%
99.87%
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 200 orang
Jumlah peserta sosialisasi yang memahami sebanyak 200 orang
Bappeda
Bappeda
Renja Bappeda 2013
25
URUSAN
NO
PROGRAM/KEGIA TAN
2.1
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2011-2016
2.2.
Penyusunan RKPD Tahun 2012
2.3.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Forum OPD Tahun 2011
ANGGARAN (RP)
200,000,000
100,000,000
350,000,000
REALISASI (RP)
199,488,500
100,000,000
347,649,000
PROSENT ASE
99.74%
KELUARAN (OUTPUT) Dokumen usulan pembangunan jangka menengah tingkat Kabupaten sebanyak 5 dokumen
100.00%
Dokumen RKPD Tahun 2012 sebanyak 1 dokumen
99.33%
Dokumen Usulan Pembangunan Tahun 2012 sebanyak 40 buku
2.4.
Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Cianjur
157,500,000
154,125,000
97.86%
2.5.
Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2012
150,000,000
145,550,000
97%
Dokumen perencanaan umum pembangunan Kabupaten Cianjur sebanyak 3 dokumen Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2012 sebanyak 2
Renja Bappeda 2013
26
HASIL (OUTCOME) Dokumen skala prioritas pembangunan jangka menengah tingkat Kabupaten sebanyak 150 buku Bahan usulan program pembangunan di Kab. Cianjur sebanyak 250 buku Dokumen Skala Prioritas Pembangunan Tahun 2012 sebanyak 80 buku Bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya sebanyak 3 dokumen Bahan RAPBD Tahun 2012
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
URUSAN
NO
PROGRAM/KEGIA TAN
2.6.
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2011
2.7.
Penyusunan Dokumen RPJMD 2011-2016
2.8.
Koordinasi penyusunan LKPJ Bupati
2.9.
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan
ANGGARAN (RP)
150,000,000
191,000,000
250,000,000
250,000,000
REALISASI (RP)
145,550,000
191,000,000
248,562,500
247,720,000
PROSENT ASE
97.03%
100.00%
99.43%
99.09%
KELUARAN (OUTPUT) dokumen Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2011 sebanyak 2 dokumen 1) Dokumen RPJMD tahun 2011-2016 sebanyak 1 dokumen, 2) Peserta Bintek Penyusunsn Rensrtra sebanyak 90 orang, 3) Buku RPJMD 2011-2016 sebanyak 200 buku Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi penyusunan LKPJ Bupati sebanyak 100 orang Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, pengendalian, dan Pelaporan
Renja Bappeda 2013
27
HASIL (OUTCOME)
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bahan RAPBD Perubahan Tahun 2011 sebanyak 200 buku
Bappeda
Meningkatnya Kwalitas SDM Perencana di BAPPEDA
Bappeda
LKPJ Bupati Cianjur tahun 2006-20011 sebanyak 100 buku Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai
Bappeda
Bappeda
URUSAN
NO
2.10.
PROGRAM/KEGIA TAN Rencana Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat
2.11.
Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Kecamatan di Kabupaten Cianjur
2.12.
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Menengah
ANGGARAN (RP)
125,000,000
100,000,000
REALISASI (RP)
124,300,000
79,675,000
PROSENT ASE
99.44%
79.68%
KELUARAN (OUTPUT) Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebanyak 1 dokumen Pembangunan daerah terlaksana secara sinergis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten
Tersedianya Data, Informasi dan Hasil Perencanaan yang dapat dilaksanakan oleh komponen Masyarakat sebanyak 1 dokumen Tersedianya Dokumen Data Prioritas Pembangunan Jalan dan Jembatan
Renja Bappeda 2013
28
HASIL (OUTCOME) dengan rencana pembangunan sebesar 100% Terwujudnya sinergitas Perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum porsentasenya sebesar 80 % Pedoman Prioritas Pembangunan Jalan dan Jembatan
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Bappeda
Bappeda
URUSAN
NO
2.13.
2.14.
PROGRAM/KEGIA TAN Bimbingan Teknis dan Penyusunan Renja OPD
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2013
ANGGARAN (RP)
150,000,000
100,000,000
REALISASI (RP)
150,000,000
96,800,000
2.15.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100,000,000
100,000,000
3.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
2,695,000,000
2,675,425,000
PROSENT ASE
100.00%
96.80%
100.00%
KELUARAN (OUTPUT) Peserta Bimtek Yang Memahami Penyusunan Renja sebanyak 90 orang Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 sebanyak 1 dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 dokumen
HASIL (OUTCOME) Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Peserta Bimtek sebanyak 90 orang Bahan Usulan Program Pembangunan di Kabupaten Cianjur sebanyak 300 buku Bahan Rujukan untuk Pelaksanaan Program/Kegiat an Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Tahun Berjalan dan sebanyak 1 dokumen
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Renja Bappeda 2013
29
URUSAN
NO
3.1
3.2.
PROGRAM/KEGIA TAN Fasilitasi Persetujuan Teknis Materi RTRW Kabupaten Cianjur
Zoning Regulation Kawasan Pesisir Pantai Cianjur
3.3.
Zoning Regulation Kawasan Puncak
3.4.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Pesisir Pantai Cianjur Selatan
ANGGARAN (RP)
295,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
REALISASI (RP)
294,500,000
497,300,000
497,780,000
497,140,000
PROSENT ASE
99.83%
99.46%
99.56%
99.43%
KELUARAN (OUTPUT) Rekomendasi persetujuan teknis RTRW Kab. Cianjur dan BKPRD Provinsi dan BKPRN Pusat sebanyak 100 ekslampar Tersedianya Dokumen Zoning Regulation Kawasan Pesisir Pantai Cianjur sebanyak 30 buku Tersedianya Dokumen Zoning Regulation Kawasan Puncak sebanyak 30 buku Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Pesisir Pantai Cianjur sebanyak 30 buku
Renja Bappeda 2013
30
HASIL (OUTCOME) Perda RTRW Kab. Cianjur Tahun 20112031
Tertatanya Zoning Regulation Kawasan Pesisir Pantai Cianjur porsentasinya sebesar 100% Tertatanya Zoning Regulation Kawasan Pesisir Puncak porsentasenya sebesar 100% KLHS Kawasan Pesisir Pantai Cianjur porsentasenya sebesar 100%
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
URUSAN
NO
PROGRAM/KEGIA TAN
3.5.
Kajian Kawasan Pertambangan Kabupaten Cianjur
ANGGARAN (RP)
400,000,000
REALISASI (RP)
395,140,000
3.6.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Puncak
500,000,000
493,565,000
4.
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
1,075,000,000
1,064,240,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan
100,000,000
4.1
100,000,000
PROSENT ASE
98.79%
98.71%
KELUARAN (OUTPUT) Tersedianya Dokumen Kajian Pertambangan Kabupaten Cianjur sebanyak 30 buku Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Puncak sebanyak 30 buku
HASIL (OUTCOME) Tertatanya Kawasan Pertambangan di Kabupaten Cianjur porsentasenya sebesar 100% KLHS Kawasan puncak porsentasenya sebesar 100%
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Bappeda
Bappeda
100.00%
Laporan hasil koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebanyak 1 dokumen
Renja Bappeda 2013
31
Bahan rujukan untuk pelaksanaan program/kegiat an Litbang pada tahun berjalan dan tahun selanjutnya sebanyak 1 dokumen
Bappeda
URUSAN
NO
4.2
4.3
PROGRAM/KEGIA TAN
Pengembangan Data Base untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur
Penyusun Indikator Makro
4.4.
DED Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Cianjur
4.5.
Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur
ANGGARAN (RP)
125,000,000
240,000,000
175,000,000
175,000,000
REALISASI (RP)
124,747,500
240,000,000
170,905,000
170,835,000
PROSENT ASE
99.80%
100.00%
97.66%
97.62%
KELUARAN (OUTPUT) 1) Terampilnya Staf Bappeda dalam menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebanyak 10 orang, 2) Tersedianya data-data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Tersedianya Buku Inkesra, ,PDRB dan Kabupaten Cianjur dalam Angka sebanyak 3 dokumen Tersedianya bukubuku : Indikator Kesra, PDRB, Kabupaten Cianjur dalam Angka sebesar 1 dokumen Dokumen Hasil Analisis DSP sebanyak 1 dokumen
Renja Bappeda 2013
32
HASIL (OUTCOME) Jumlah Sistem Informasi Geografis yang dibuat porsentasenya sebesar 100%
Meningkatnya sinergi Pemerintah Kota Bandung dengan swasta porsentasenya sebesar 30% Tersedianya Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif porsentasenya sebesar 100% Program Pembanguna yang sesuai dengan Prioritas rencana Pembangunan porsentasenya
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Bappeda
URUSAN
NO
5.
5.1.
PROGRAM/KEGIA TAN
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemkesra
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
785,000,000
717,060,000
200,000,000
189,500,000
PROSENT ASE
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME) sebesar 100%
100.00%
94.75%
5.2.
Monitoring Kegiatan Pelaksanaan ATP Cianjur
50,000,000
50,000,000
100.00%
5.3.
Kajian Study Kelayakan Pembentukan Kabupaten Cianjur Kidul
200,000,000
193,220,000
96.61%
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Laporan Pembangunan Pemumkesra dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pemumkesra di Kabupaten Cianjur Tersedianya Data, Informasi dan Hasil Perencanaan yang dapat diakses oleh Komponen Masyarakat sebanyak 25 buku Dokumen Penilaian Kelayakan Pembentukan Wilayah Kabupaten Cianjur Kidul
Renja Bappeda 2013
33
Sebagai Bahan Kebijakan dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemumkersa di Kabupaten Cianjur porsentasenya sebesar 75% Sebagai Bahan Perencanaan Pengelolaan ATP Tahun Berikutnya porsentasenya sebesar 75% Sebagai Bahan Acuan Rencana Pembentukan Wilayah Kabupaten
Bappeda
URUSAN
NO
PROGRAM/KEGIA TAN
ANGGARAN (RP)
5.4.
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Cianjur
175,000,000
125,740,000
71.85%
5.5.
Strategi Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur
160,000,000
158,600,000
99.13%
6.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
418,924,831
417,574,430
100.00%
6.1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
200,000,000
REALISASI (RP)
199,650,000
PROSENT ASE
99.83%
KELUARAN (OUTPUT) sebanyak 1 dokumen
HASIL (OUTCOME) Cianjur Kidul porsentasenya sebesar 75%
Dokumen Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Cianjur sebanyak 25 buku Dokumen hasil Strategi Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur sebanyak 25 buku
Sebagai Bahan Acuan Rencana Kebijakan Kepuasan Pelayanan Publik porsentasenya sebesar 75% Sebagai Bahan Acuan Rencana Strategi Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur porsentasenya sebesar 75%
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Pembanguana
Renja Bappeda 2013
34
Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi porsentasenya
Bappeda
URUSAN
NO
PROGRAM/KEGIA TAN
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
PROSENT ASE
6.2
Koordinasi Monitoring Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Cianjur
147,627,430
146,927,430
99.53%
6.3.
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Kab. Cianjur (L)
71,297,401
70,997,000
99.58%
7.
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
300,000,000
299,745,000
KELUARAN (OUTPUT) Ekonomi sebanyak 28 orang
HASIL (OUTCOME) 50%
Jumlah Pegawai yang melaksanakan KORMONEV Dana Bagi Hasil Cukai sebanyak 44 orang Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi DBHCHT sebanyak 10 buku
Laporan Hasil Kormonev Dana Bagi Hasil Cukai porsentasenya sebesar 75% Terpantaunya kegiatankegiatan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan aturan yang berlaku porsentasenya sebesar 75%
100.00%
Renja Bappeda 2013
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Bappeda
35
URUSAN
NO
7.1
PROGRAM/KEGIA TAN
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Cianjur
ANGGARAN (RP)
150,000,000
7.2.
Studi Kajian Lingkungan Strategis Kawasan Pertambangan Kec. Cikalonkulon dan Ksc. Cilaku
150,000,000
8.
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
280,000,000
REALISASI (RP)
150,045,000
149,700,000
279,625,000
PROSENT ASE
100.03%
99.80%
KELUARAN (OUTPUT) Tersampaikannya Pendampingan Penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi sebanyak 22 daerah irigasi Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Strategis Kawasan Pertambangan di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Cilaku sebanyak 30 buku
100.00%
Renja Bappeda 2013
HASIL (OUTCOME) Menunjang Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman tentang keirigasian bagi Stakeholder porsentasenya sebesar 100% Kajian Lingkungan Strategis Kawasan Pertambangan Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Cilaku porsentasenya sebesar 100%
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Bappeda
36
URUSAN
perencan aan pembang unan
NO
8.1
PROGRAM/KEGIA TAN
Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Adipura
ANGGARAN (RP)
125,000,000
REALISASI (RP)
124,625,000
PROSENT ASE
99.70%
Terkoordinasinya dan Terfasilitasinya Upaya Perwujudan Kota Cianjur Bersih dan Hijau dengan 1 tim K3 penjwb ttk pantau Terkordinasikan dan Terfasilitasinya Upaya Perwujudan Kondisi Kabupaten Cianjur yang bersih,nyaman,ama n dan sehat dengan 2 tatanan
8.2
Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
155,000,000
155,000,000
100.00%
9.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
160,000,000
160,000,000
100.00%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
160,000,000
9.1
160,000,000
KELUARAN (OUTPUT)
100.00%
HASIL (OUTCOME) Tercapainya Nilai Fisik dan Non Fisik Kota Cianjur yang Bersih dam Hijau porsentasenya sebesar 100% Tercapainya Kondisi Kabupaten Cianjur yang Bersih,nyaman, aman dan sehat dengan 2 tatanan
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sebanyak 50 orang
Renja Bappeda 2013
37
Terpadunya Program dalam Menunjang Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Bappeda
URUSAN
NO
10.
10.1
10.2
PROGRAM/KEGIA TAN
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH
1,400,000,000
1,341,615,000
Pembangunan Kantor Bappeda
Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Cianur (Banprov)
600,000,000
800,000,000
600,000,000
741,615,000
PROSENT ASE
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME) porsentasenya sebesar 100%
100.00%
100.00%
92.70%
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
URUSAN
Bappeda
Tersedianya Bangunan Kantor BAPPEDA
Tersedianya Bangunan Kantor BAPPEDA sebanyak 1 unit
Renja Bappeda 2013
38
Tersedianya Bangunan Kantor BAPPEDA Cianjur Yang Representatif prosentasenya sebesar 65% Tersedianya Bangunan Kantor BAPPEDA Cianjur Yang Representatif porsentasenya 100%
Bappeda
Bappeda
perencan aan pembang unan
2.2. Analisis
Kinerja
Pelayanan
Bappeda
Kabupaten
Cianjur Bappeda Kabupaten Cianjur sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang
profesional,
mampu
menyusun
perencanaan
yang
dapat
mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kabupaten (welfare state). Untuk
mencapai
visi
dan
misi
Bappeda
Kabupaten
Cianjur
melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Cianjur adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat Kabupaten Cianjur menjadi mutlak. Penyelenggaraan
urusan
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Renja Bappeda 2013
39
Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu: 1.
Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2.
Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
3.
Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4.
Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.
5.
Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6.
Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
Renja Bappeda 2013
40
7.
Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8.
Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9.
Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”; 11. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”; 12. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”; 13. Pasal
29,
ayat
(3):
“Kepala
Bappeda
menyusun
evaluasi
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2011, Bappeda Kabupaten Cianjur didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan Cianjur
perencanaan
mengalami
pembangunan
peningkatan.
daerah
Beberapa
di
Kabupaten
indikator
Renja Bappeda 2013
yang
41
memperlihatkan
adanya
peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
perencanaan tersebut meliputi : 1.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas
keterlibatan
berbagai
unsur
pemangku
kepentingan
(stakeholders), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Desa/kelurahan/kecamatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten Cianjur; 2.
Meningkatnya kualitas koordinasi dengan OPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
3.
Meningkatnya
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
dokumen
perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 4.
Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan oleh BAPPEDA dan OPD Teknis terkait;
5.
Meningkatnya
kualitas
penelitian
dan
pengembangan
serta
penyediaan data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 6.
Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
terhadap
mekanisme
perencanaan
dengan
disosialisasikannnya Sistem Informasi Musrenbang dan Peraturan Daerah tentang Mekanisme Parencanaan yang memberikan jaminan
Renja Bappeda 2013
42
30 % akomodasi tehadap usulan Musrenbang. 7.
Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara
signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1.
Indikator
Kinerja
Program
dan
Kegiatan
tahunan
belum
dicantumkan dalam rencana Strategis Bappeda. 2.
Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian
yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun
oleh Dinas Teknis terkait; 3.
Optimalisasi
koordinasi
antara
institusi
perencana
dengan
pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang
telah
direncanakan
tidak
tereduksi
di
dalam
proses
penganggaran; 4.
Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
5.
Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik;
Renja Bappeda 2013
43
6.
Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural
maupun
fungsional
serta
pelaksana
di
lingkungan
Bappeda; 7.
Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional
Perencana
dan
Peneliti
di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Cianjur; 8.
Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
9.
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up; 11. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan
untuk
mewujudkan
perencanaan
berkualitas
dengan
mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.
Renja Bappeda 2013
44
Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD dan Indikator Kinerja kunci :
Renja Bappeda 2013
45
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Indikator Kinerja Target Target NO sesuai Tugas Target IKK Indikator SPM dan Fungsi Lainnya OPD (1) 1. 2.
3. 4. 5.
(2) Jumlah fasos/fasum dalam kondisi baik
(3)
Pemanfaaatan 50% lahan sesuai dengan dokumen RTRW
(4)
50%
(5)
Target Renstra OPD Tahun ke1 (6)
2
3
(7) (8)
4
5
(9)
(10)
Realisasi Capaian Tahun ke1
2
3
4
(11) (12) (13) (14)
5 (15)
Proyeksi 1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1 Dok 1 Dok
100%
100%
100%
Dokumen RKPD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100%
100%
100%
100%
100% Renja Bappeda 2013
46
3
4
5
(16) (17) (18) (19) (20)
Dokumen RPJPD Dokumen RPJMD
2
100%
Indikator Kinerja Target Target NO sesuai Tugas Target IKK Indikator SPM dan Fungsi Lainnya OPD (1) 6.
(2) Sinergitas RPJMD dengan RKPD
(3)
(4) Ada/tidak
(5)
Target Renstra OPD Tahun ke1 (6) ada
2
3
(7) (8)
4
5
(9)
(10)
Realisasi Capaian Tahun ke1
2
3
4
(11) (12) (13) (14) Ada
Renja Bappeda 2013
5 (15)
Proyeksi 1
3
4
5
(16) (17) (18) (19) (20) 100%
47
2
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kabupaten Cianjur memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan rangkaian
diwujudkan
program,
dan
melalui
kegiatan
garis-garis yang
kebijaksanaan,
berkelanjutan
dan
berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kabupaten Cianjur. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Cianjur
Tahun 2011-2016. Sedangkan kebijakan
dalam konteks organisasional Bappeda Kabupaten Cianjur dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kabupaten Cianjur yang tidak terlepas dari Renstra
Bappeda
Kabupaten
Cianjur.
Adapun
strategi
Bappeda
Kabupaten Cianjur untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
Renja Bappeda 2013
48
1.
Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam
penyusunan
diarahkan
oleh
dokumen
aparatur
perencanaan
perencana
pembangunan
dengan
kapabilitas
yang yang
memadai; 2.
Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
3.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
aparatur
yang
memiliki
sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel; 4.
Memanfaatkan
peraturan
dan
regulasi
yang
ada
dalam
pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda; 5.
Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Penataan Kota Cianjur;
6.
Memanfaatkan
database
pembangunan
dalam
pengembangan
sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha; 7.
Memaksimalkan penyelengaraan
fungsi
dan
pelayanan
keberadaan publik
dan
e-government
dalam
peningkatan
kinerja
pembangunan. 8.
Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa; Renja Bappeda 2013
49
9.
Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
10. Menerapkan
standar
dan
prosedur
kerja
yang
jelas
untuk
mengambangkan urusan kewenangan yang ada; 11. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kabupaten Cianjur; 12. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti; 13. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produkproduk perencanaan. 14. Memberdayakan
SDM
perencana
dalam
merumuskan
SPM
perencanaan yang belum terbentuk; 15. Memberdayakan
peran
SDM
Aparatur
dalam
memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan; 16. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran; 17. Memanfaatkan pemahaman
perundang-undangan
masyarakat
terhadap
untuk
mekanisme
meningkatkan dan
tata
cara
perencanaan dalam implementasi participatory planning; 18. Mewujudkan pembangunan
ketersediaan sebagai
data/informasi
upaya
dukungan
dan
sistem
terhadap
informasi
penyusunan
dokumen perencanaan; Renja Bappeda 2013
50
19. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW; 20. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya; 21. Memasukan
variabel
investasi
dalam
penyusunan
dokumen
perencanaan. 22. Mempercepat terbentuknya pengembangan jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan; 23. Menerapkan
merit
system
dalam
pemberdayaan
SDM
untuk
akurat
untuk
pemenuhan standar pelayanan minimal; 24. Mewujudkan mengurangi
sistem
data
pemahaman
dan parsial
informasi
yang
sektoral
dan
meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, menetapakan prioritas pembangunan pada Tahun 2012 sebagai berikut :
Renja Bappeda 2013
51
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2012 Kabupaten Cianjur
NO
1
I
1.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) 2005-2025
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013(tahun rencana) Catatan Penting
Lokasi
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Sumber Dana
6
7
8
9
10
Bappeda Kab. Cianjur
200 Orang
200,000,000
APBD Kab. Cianjur
-
Renja Bappeda 2013
52
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
11
12
8
II
1
2
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perencanaan Daerah
Terfasilitasin ya Peningkatan Kapasitas Aparatur
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2011-2016
Diklat Pim, bimbingan Teknis, seminar, kursus, dan diklat umum
Bappeda Kab. Cianjur
Penyusunan RKPD Tahun 2012
Terlaksananya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah kepada Kandidat Walikota Bandung dan Masyarakat
Bappeda Kab. Cianjur
5 Buku
1 Dokumen
2,373,500,00 0
200,000,000
APBD Kab. Cianjur
100,000,000
APBD Kab. Cianjur
Renja Bappeda 2013
53
-
Terfasilitasi nya Peningkata n Kapasitas Aparatur
-
13 Orang diklat Pim, 90 Orang Bintek, seminar, kursus dan lainnya.
400,000,000
340,000,000
3
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Forum OPD Tahun 2011
Bappeda Kab. Cianjur
40 Buku
350,000,000
APBD Kab. Cianjur
4
Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
3 Dokumen
157,500,000
APBD Kab. Cianjur
5
Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2012
Bappeda Kab. Cianjur
2 Dokumen
150,000,000
APBD Kab. Cianjur
Renja Bappeda 2013
54
6
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2011
Bappeda Kab. Cianjur
2 Dokumen
150,000,000
7
Penyusunan Dokumen RPJMD 2011-2016
Bappeda Kab. Cianjur
1 Dokumen, 90 Orang, 200 Buku
191,000,000
8
Koordinasi penyusunan LKPJ Bupati
Bappeda Kab. Cianjur
100 Orang
250,000,000
Renja Bappeda 2013
55
APBD Kab. Cianjur
9
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Bappeda Kab. Cianjur
1 Dokumen
250,000,000
10
Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat
Bappeda Kab. Cianjur
1 Dokumen
125,000,000
11
Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Kecamatan di Kabupaten Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
1 Dokumen
100,000,000
Renja Bappeda 2013
56
12
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Menengah
Bappeda Kab. Cianjur
13
Bimbingan Teknis dan Penyusunan Renja OPD
Bappeda Kab. Cianjur
90 Orang
150,000,000
14
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2013
Bappeda Kab. Cianjur
1 Dokumen
100,000,000
Renja Bappeda 2013
57
15
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Kab. Cianjur
1 Dokumen
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Kab. Cianjur
1.
Fasilitasi Persetujuan Teknis Materi RTRW Kabupaten Cianjur
Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Kota Bandung Tahun 2014
Bappeda Kab. Cianjur
100 Eksemplar
2.
Zoning Regulation Kawasan Pesisir Pantai Cianjur
Penyelenggaraan Musrenbang dan Data Usulan Kegiatan dan Program SKPD
Bappeda Kab. Cianjur
30 Buku
III
100,000,000
APBD Kab. Cianjur
-
295,000,000
APBD Kab. Cianjur
-
1 Dokumen
500,000,000
450,000,000
500,000,000
APBD Kab. Cianjur
-
1 Dokumen
600,000,000
532,230,000
Renja Bappeda 2013
58
Bappeda Kab. Cianjur
30 Buku
500,000,000
4
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Pesisir Pantai Cianjur Selatan
Bappeda Kab. Cianjur
30 Buku
500,000,000
5
Kajian Kawasan Pertambangan Kabupaten Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
30 Buku
400,000,000
6
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Puncak
Bappeda Kab. Cianjur
30 Buku
500,000,000
3.
Zoning Regulation Kawasan Puncak
IV
1
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Rencana Kerja Bappeda Kota Bandung 2013
Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Bandung Tahun 2013
Bappeda Kab. Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
1 dokumen
APBD Kab. Cianjur
1,075,000,000
APBD Kab. Cianjur
100,000,000
APBD Kab. Cianjur
Renja Bappeda 2013
59
-
1 Dokumen
250,000,000
200,000,000
1 Dokumen
150,000,000
150,000,000
2
Pengembangan Data Base untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
10 Orang
385,000,000
APBD Kab.Cianjur
3
Penyusun Indikator Makro
Bappeda Kab. Cianjur
3 Dokumen
240,000,000
APBD Kab. Cianjur
4
DED Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
1 Dokumen
175,000,000
APBD Kab. Cianjur
5
Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
1 Dokumen
175,000,000
APBD Kab. Cianjur
V
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Renja Bappeda 2013
60
1
2
3
4
5
VI
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemkesra Monitoring Kegiatan Pelaksanaan ATP Cianjur Kajian Study Kelayakan Pembentukan Kabupaten Cianjur Kidul Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Cianjur Strategi Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
APBD Kab.Cianjur
Bappeda kab. Cianjur
50,000,000
APBD Kab. Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
1 Dokumen
200,000,000
APBD Kab. Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
25 Buku
175,000,000
APBD Kab. Cianjur
Bappeda Kab. Cianjur
25 Buku
160,000,000
APBD Kab. Cianjur
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Renja Bappeda 2013
61
-
1 Dokumen
550,000,000
550,000,000
1
2
3
VII
1.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bappeda Kab. Cianjur
Koordinasi Monitoring Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Cianjur Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Kab. Cianjur (L)
Bappeda Kab. Cianjur
20 Orang
44 Orang
Bappeda Kab. Cianjur
10 Buku
Bappeda Kota Cianjur
22 Daerah Irigasi
200,000,000
147,627,430
71,297,401
APBD Kab. Cianjur
-
1 Dokumen
500,000,000
500,000,000
-
1 dokumen
300,000,000
270,000,000
APBD Kab. Cianjur
APBD Kab. Cianjur
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Cianjur
Meningkatnya kinerja perencanaan Sistem Pengelolaan Limbah Industri Perkotaan
150,000,000
Renja Bappeda 2013
62
APBD Kota Cianjur
2.
Studi Kajian Lingkungan Strategis Kawasan Pertambangan Kec. Cikalonkulon dan Ksc. Cilaku
VIII
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.
2.
IX
Meningkatnya kinerja perencanaan pengembangan hunian vertikal ramah lingkungan
Bappeda Kab. Cianjur
30 Buku
150,000,000
APBD Kab. Cianjur
Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Adipura
Bappeda Kab. Cianjur
1 Tim
125,000,000
APBD Kab. Cianjur
Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Bappeda Kab. Cianjur
2 Tatanan
155,000,000
APBD Kab. Cianjur
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN Renja Bappeda 2013
63
-
1 dokumen
300,000,000
270,000,000
HIDUP
1
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
X
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAA N PEMERINTAH DAERAH
1.
2.
Bappeda Kab. Cianjur
50 Orang
Pembangunan Kantor Bappeda
Bappeda Kab. Cianjur
50 Orang
600,000,000
APBD Kab. Cianjur
Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Cianur
Bappeda Kab. Cianjur
1 Unit
800,000,000
APBD Kab. Cianjur
APBD Kab.Cianjur
Renja Bappeda 2013
64
250,000,000
100,000,000
(Banprov)
Renja Bappeda 2013
65
Tabel 2.4 PRIORITAS & SASARAN DAERAH SEBAGAI ACUAN PROGRAM & KEGIATAN OPD NO 1
2 3 4
PRIORITAS DAERAH Peningkatan daya beli
Peningkatan Kemandirian pangan daerah Pengembangan budaya dan Peningkatan kualitas layanan pendidikan
SASARAN DAERAH
SKPD
1. Pemberian kemudahan dan insentif dalam mendorong peningkatan investasi daerah Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah 2. Penguatan Peran Kelembagaan dan jejaring bisnis KUMKM 3. Pengembangan industri kreatif daerah dan peningkatan perdagangan dalam negeri 4. Pengembangan agribisnis dan marine bisnis 5. Konservasi sumber daya hutan dan pesisir 6. Peningkatan kelembagaan ekonomi perdesaan 1. Meningkatknya kinerja aparatur daerah Penganekaragaman pangan dan Penyediaan stok pangan daerah yang mencukupi 1. Pengembangan budaya daerah dan Penataan destinasi wisata daerah 1. Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dasar dan Menengah 2. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Paket A, B, dan C 3. Peningkatan Mutu Pendidik dan kependidikan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 5. Peningkatan Peranserta Kepemudaan 1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana serta Prasarana Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kesertaan dalam Program KB 3. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kelahiran bayi 1. Meningkatknya kinerja aparatur daerah
5
Peningkatan kualitas layanan kesehatan
6
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah Peningkatan 1. Meningkatnya motivasi untuk menunaikan Pembinaan kewajiban ritual beragama dan pemahaman Akhlakulkarima agama h dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Peningkatan 1. Terwujudnya peningkatan kemantapan Infrastruktur infrastruktur wilayah dan perdesaan (meliputi Wilayah dan transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi, Perdesaan telekomunikasi, permukiman, pengolahan sampah dan limbah) dalam mendukung
7
8
Renja Bappeda 2013
66
NO 9
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
SKPD
pembangunan ekonomi daerah 1. Terciptanya kesesuaian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya) berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku 2. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan SDA 3. Terwujudnya perlindungan dan peningkatan kesehatan lingkungan 4. Terpenuhinya integrasi lingkungan kedalam pengambilan keputusan pembangunan
Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan Hidup
Berdasarkan
Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
merencanakan
kegiatan
yang
mendukung
prioritas tersebut. Tabel 2.5 KAITAN KEGIATAN BAPPEDA 2013 DENGAN PRIORITAS RKPD 2013 N O
KEGIATAN BAPPEDA
PRIORITAS RANWAL RKPD
Sosialisasi
Perencanaan Pembangunan 1 Daerah (RPJPD) 2005-2025
Sosialisasi Perencanaan Pembangunan
Pengembangan
Pengembangan
Data
Base
untuk
Daerah (RPJPD) 2005-2025 Data
Base
untuk
Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Cianjur
Cianjur
DED
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif Kabupaten Cianjur Analisis
Daftar
Skala
dalam
Perencanaan
Pembangunan
Prioritas
(DSP)
Pembangunan
Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten Cianjur Masyarakat
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Publik Kabupaten
terhadap Pelayanan Publik Kabupaten
Cianjur
Cianjur
Strategi Cianjur
Indeks
Perencanaan
Partisipatif Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur Survey
DED
Kepuasan
Peningkatan
IPM
Kabupaten
Strategi Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur
Renja Bappeda 2013
67
2.5. Penelaahan
Usulan
Program
dan
Kegiatan
Masyarakat Sesuai tugas dan fungsi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
pemerintahan
yang
Kabupaten
ditangani
Cianjur terdiri
bidang
atas
urusan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, Perencanaan Tata Ruang dan Statistik Daerah,
program
pelayanan
diawali
dengan
pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Kegiatan
penyusunan
Program
dan
kegiatan
tersebut
merupakan amanat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 8 tahun 2011 tentang Sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur. Keluaran kegiatan yang diharapkan adalah usulan program dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat terakomodir minimal 30 % usulan yang diajukan sesuai kemampuan keuangan daerah. Program yang diusulkan mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 yaitu urusan wajib dan urusan pilihan dengan sasaran fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Dan upaya lain perencanaan
pembangunan
di
daerah
adalah
integrasi
perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui usulan perencanaan yang didanai melaui dana APBN, yang menghasilkan dokumen RKPDES dan RPJMDES.
Renja Bappeda 2013
68