MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK PER URUSAN TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
NON URUSAN
1 1 1 1
01 01 01
xx xx
15 15
URUSAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini 01 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1 1
01 01
xx xx
16 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1
01
xx
16
65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD.MI/SDLB dan SMP/MTs
1
01
xx
16
1
01
xx
1
01
1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
35,459,086,826
Disediakan insentif dan pemberian motivasi pendidik dan pengelola PAUD utk 12 bln
Kab.Solok
554
311,801,602,850 287,454,423,282 48,027,057,598 2,389,565,345 2,389,565,345
Meningkatnya kualitas akses dan PBM Sekolah (sudah termasuk pembangunan SD Gendongan 12 Sumiso Rp. 150 juta dan pembangunan labor SMPN 6 Lb. Gumanti Sungai Nanam Rp. 218.462.963) Tersedianya buku pelajaran untuk SD.MI/SDLB dan SMP/MTs
Kab. Solok
1 Paket
23,481,230,131 7,214,891,600
Kab. Solok
120 orang
7,050,387,000
120 orang
7,402,906,350 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
Mengatasi kekurangan Guru di Daerah Sulit dan Daerah tertinggal
Kab. Solok
120 orang
1,001,176,200
120 orang
1,051,235,010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
16
70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Meningkatkan partisipasi sekolah dalam mengikuti kegiatan lomba minat, bakat dan kreatifitas siswa SD dan SMP tahun 2014
Kab. Solok
14 Kec
259,000,000
14 Kec
271,950,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
xx
16
79 Penyelenggaraan UAN / UAS
Kab. Solok
14200
629,000,000
14200
660,450,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
01
xx
16
85 Penyelenggaraan pendidikan dasar (biaya operasional) sekolah dan UPT
terselenggaranya UAS, Pra UN, UN/UAS, SD/MI/SMP/MTs Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Solok
Kab. Solok
UPTD, SMP dan SMA
1 1
01 01
xx xx
17 17
Program Pendidikan Menengah 05 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Terbangunnya laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Kab. Solok
1 Tahun
20,260,180,522 2,199,628,000
1
01
xx
17
41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Kab. Solok
1 Tahun
8,069,549,000
1
01
xx
17
62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Mengurangi angka putus sekolah dan Tersedia bea siswa berprestasi SLTA
Kab. Solok
1 Tahun
797,500,000
1 Tahun
837,375,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1
01
xx
17
70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Kab. Solok
1 Tahun
181,000,000
1 Tahun
190,050,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1
01
xx
17
71 Lanjutan pembinaan kelas unggulan
Mengakomodir minat bakat siswa di sekolah untuk ikut bersaing di tingkat Kabupaten Membantu biaya pelaksanaan proses belajar mengajar siswa kelas unggul kabupaten pada tingkat SMA di SMAN 1 Gunung Talang
Kab. Solok
1 Tahun
158,070,200
1 Tahun
165,973,710 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1
01
xx
17
72 Penyelenggaraan ujian akhir SMA/MA dan SMK
Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Akhir pada SMA/MA dan SMK
Kab. Solok
3600 siswa
447,750,000
3600 siswa
470,137,500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
7,326,775,331
554
737,562,340,207 635,304,186,022 42,578,349,133 2,509,043,612 2,509,043,612 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1 Paket
24,655,291,638 7,575,636,180 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
UPTD, SMP dan SMA
1 Tahun
7,693,114,098 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
12,800,163,098 2,309,609,400 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBD 2,833,318,600
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
1
01
xx
17
75 Pengembangan model dan metoda pembelajaran untuk peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran di SMA dan SMK
Terlaksananya Pengembangan model dan metoda pembelajaran untuk peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran di SMA dan SMK
Kab. Solok
1
01
xx
17
78 Fasilitasi dan pengembangan unit produksi SMK dan Kemitraan DUDI
12 SMK
01
xx
17
79 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Biaya Operasional) SMA dan SMK
Fasilitasi dan Pengembangan Unit Produksi SMK Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Kabupaten
Kab. Solok
1
Kab. Solok
SMA/SMK
1 1
01 01
xx xx
18 18
Program Pendidikan Non Formal 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Meningkatnya peranan masyarakat dalam pengembangan PNF baik secara kuantitas maupun kualitas
Kab. Solok
1 Tahun
500,000,000 320,000,000
1 Tahun
525,000,000 336,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1
01
xx
18
19 Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) biaya operasional UPT SKB
Terlaksananya penyelenggaraan SKB
Kab.Solok
SKB
180,000,000
SKB
189,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1 1
01 01
xx xx
20 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Berkembangnya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Kab. Solok
1 Tahun
593,300,100 369,250,000
1 Tahun
622,965,105 387,712,500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1
01
xx
20
17 Peningkatan kapasitas kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan kepala UPTD
- Seleksi Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK - Seleksi Pengawas SD/SMP/SMA/SMK - Pelatihan Kepala Sekolah - Pelatihan Pengawas TK/SD/SLTP/SLTA
Kab. Solok
1 Tahun
224,050,100
1 Tahun
235,252,605
Terlaksana pengelolaan Data Podik dan Jaringan Terlaksana Koordinasi Data dgn Operator Sekolah/Kcmtn - NUPTK/NRG/NISN/NSN/dll Kesiswaan/Ketenagaan/Saranaprasar ana Terlaksana koordinasi dgn LPMP/PDSP/Lmbg Mitra dan Kemendikbud Terlaksana Pembinaan Pengelolaan BOS 420 sklh Terlaksananya Pelatihan Tim Assesor PKG, PKB dan Pembinaan KKG
1 1
01 01
xx xx
22 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11 Pengelolaan dan Manajemen Data Pokok Pendidikan
1
01
xx
22
12 Pelatihan tim assesor PKG, PKB dan pembinaan KKG
1 1 1
02 02 02
xx xx
15 15
KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
1
02
xx
15
04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1 1
02 02
xx xx
16 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
1 Tahun
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
66,125,000 5,507,239,722
1 Tahun
12 SMK SMA/SMK
Kab. Solok
1 Tahun
1 Tahun
Kab. Solok Kab. Solok
100 orang 50 orang
100 orang 50 orang
Kab. Solok
12 bl
Kab. Solok
455 orang
802,781,500 247,781,500
12 bl
1 Tahun
2,974,984,530 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
69,431,250 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5,782,601,708 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3,503,878,875 260,170,575 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kab. Solok Kab. Solok
Kab. Solok
12 bln
Kab. Solok
12 bln
Kab. Solok
1 Tahun
555,000,000
1 paket
2,618,433,300 Dinas Kesehatan
582,750,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Terlaksananya pengadaan obat generik essensial, perbekalan kesehatan dan Vaksin di sarana pelayanan kesehatan dasar Terlaksananya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmsian yang berkualitas untuyk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal
Kab. Solok
1 paket
20,525,080,699 2,534,246,000 2,493,746,000
28,109,970,464
Kab. Solok
1 Tahun
40,500,000
1 Tahun
42,525,000 Dinas Kesehatan
Telaksananya Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Kab. Solok
1 Tahun
13,621,835,598 6,369,811,093
1 Tahun
14,302,927,378 6,688,301,648 Dinas Kesehatan
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 5,178,952,557
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
SKPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBN
1
02
xx
16
03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Terlaksananya pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya sesuai hasil musrenbang
Kab. Solok
55 poskesri rehap pustu
1
02
xx
16
09 Peningkatan kesehatan masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat
Kab. Solok
1 Tahun
2,912,676,053
1 Tahun
1
02
xx
16
10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Terlaksananya pelayanan survelen epideologi dan Bimtek penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana bagi petugas Puskesmas
Kab. Solok
1 Tahun
58,000,000
1 Tahun
60,900,000 Dinas Kesehatan
1
02
xx
16
11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Kab. Solok
1 Tahun
151,072,900
1 Tahun
158,626,545 Dinas Kesehatan
1
02
xx
16
17 Penunjang Operasional UPT (Puskesmas, Instalasi Farmasi dan Labkesda)
Tersedianya operasional Puskesmas, Instalasi Farmasi dan Labkesda
Kab. Solok
1 Tahun
5,321,134,088
1 Tahun
5,587,190,792 Dinas Kesehatan
1 1
02 02
xx xx
17 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
terlaksananya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dan terlaksananya pengawasan, penendalian keamanan dan kesehatan hasil produksi rumah tangga
Kab. Solok
160 tahun IRTP
1 1
02 02
xx xx
18 18
Program Pengembangan obat asli indonesia 03 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan luar negeri
Terlaksananya promosi dan sosialisasi mengenai obat tradisional
Kab. Solok
1 1
02 02
xx xx
19 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui kegiatan Hari besar, Jambore, Lomba Puskesmas Berprestasi dan MDGs
1 1
02 02
xx xx
20 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 01 Penyususunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1
02
xx
20
Terlaksananya pemantauan status gizi balita 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Terlaksananya Pelatihan Pemberian kekurangan zat gizi mikro lainnya Makanan Bayi dan Anak ( PMBA )
1 1
02 02
02 02
xx xx
xx xx
21 21
22 22
Program Pengembangan lingkungan sehat 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
5,437,900,185 Dinas Kesehatan
3,058,309,856 Rumah Sakit Umum Daerah
105,000,000 105,000,000
160 tahun IRTP
110,250,000 Dinas Kesehatan
1 Tahun
50,000,000 50,000,000
1 Tahun
52,500,000 52,500,000 Dinas Kesehatan
Kab. Solok
1 Tahun
365,982,700 119,000,000
1 Tahun
384,281,835 124,950,000 Dinas Kesehatan
Kab. Solok
18 Puskesmas
123,491,350 30,000,000
18 Puskesmas
129,665,918 31,500,000 Dinas Kesehatan
Kab. Solok
18 orang
93,491,350
18 orang
98,165,918 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Gizi Terlaksananaya perawatan baliata gizi buruk Terlaksananya Bimtek Program Gizi ke Puskesmas 1 1
55 poskesri rehap pustu
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola DAMIU tentang Hygiene dan sanitasi Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam program kabupaten sehat
Kab. Solok
Terlaksananya pertemuan imunisasi, kusta, tbc dan P2B2
Kab. Solok
44 orang
Dinas Kesehatan
1 tahun
Dinas Kesehatan
1 tahun
Dinas Kesehatan
1 tahun
90,000,000 90,000,000
1 tahun
Dinas Kesehatan 94,500,000 94,500,000 Dinas Kesehatan
211,380,000 211,380,000
18 Puskesmas
221,949,000 221,949,000 Dinas Kesehatan
1 tahun
18 Puskesmas
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
Terlaksananya latihan Fiksasi untuk program TBC, pelatihan Rabies dan Safety injections Terlaksananya penyemprotan, pengasapan fokus DBD Terlaksananya Upaya Peningkaytan kualitas air di SAB kab. Solok
Terlaksananya pelatihan pemicuan CLTS bagi sanitarian Puskesmas, bidan jorong dan tokoh masyarakat 1 1
02 02
xx xx
23 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 01 Penyusunan standar kesehatan
Tersedianya SOP dan SPM RSU, terlaksananya persiapan akreditasi JCI Tersedianya SOP dan Perizinan
Kab. Solok
1 Tahun
162,009,300 52,009,300
1 Tahun
170,109,765 54,609,765 Rumah Sakit Umum Daerah
1
02
xx
23
07 Pengendalian/pengawasan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya
Kab. Solok
1 paket
110,000,000
1 paket
115,500,000 Dinas Kesehatan
1 1
02 02
xx xx
24 24
Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin 01 Pelayanan operasi katarak
Terselenggaranya pelayanan operasi katarak bagi masyarakat
Kab. Solok
1 Tahun
100,000,000 33,000,000
1 Tahun
105,000,000 34,650,000 Rumah Sakit Umum Daerah
1
02
xx
24
03 Pelayanan operasi bibir sumbing
1
02
xx
26
Kab. Solok
1 Tahun
67,000,000
1 Tahun
26
Terlaksananya Pelayanan operasi bibir sumbing Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya alat-alat kesehatan untuk ruangan PONEK 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan rumah sakit
1
02
xx
26
1
02
xx
1
02
xx
26
22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1 1
02
xx
27
02
xx
27
01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1 1
02 02
xx xx
29 29
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
02 02
xx xx
33 33
1 Tahun
1,720,537,950
1,806,564,848 Rumah Sakit Umum Daerah
Kab.Solok
1 Tahun
1,093,149,801
1,147,807,291 Rumah Sakit Umum Daerah
Tersedianya perlengkapan rumah tangga RSUD
Kab.Solok
1 Tahun
50,448,000
52,970,400 Rumah Sakit Umum Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Kab.Solok
1 Tahun
170,000,000
1 Tahun
Pelatihan SDIDTK ( Stimulasi Deteksi dan Interpensi Dini Tumbuh Kembang Anak)
Kab. Solok
3 paket
77,000,000 77,000,000
3 paket
80,850,000 80,850,000 Dinas Kesehatan
50,000,000 50,000,000
18 puskesmas
52,500,000 52,500,000 Dinas Kesehatan
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 1 1
03 03 03
xx xx
15 15
1
03
xx
15
Program pengembangan, peningkatan, pemantapan, pengelolaan data dan profil kesehatan 01 Sistem informasi kesehatan
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 05 Pembangunan jembatan Jembatan Sungai Batarak Pembangunan Jembatan Lubuak Cucuik nagari simanau Lanjutan Jembatan Surau Baru Paninjauan (lanjutan) Jembatan Taruko - Sulit Air Jembatan Rawang Sari Pembuatan Jembatan dari Tambang Kasiek ke Bukit Korong Jorong Data Aie Dingin Pembuatan Jembatan Jalan Usaha Tani Simpang SMP ke Rimbo Data Jorong Batang Hari Alahan Panjang 07 Pembangunan Jalan Kabupaten Paket A Jalan simpang jalan baru - sariak ateh Jalan siaro-aro - taruang-taruang (cor beton) Jalan dari Garabak ke Data (cor beton) Jalan kuncir - laing
Jalan simanau - rangkiang luluih Jalan Sp. Subalin - Aie Luo
3,007,342,539
Kab.Solok
170,000,000
Evaluasi program kesehatan anak usia sekolah dan remaja 1 1
70,350,000 Rumah Sakit Umum Daerah
2,864,135,751
Tersedianya data yang mengembangkan SIK terintekgrasi
178,500,000 178,500,000 Rumah Sakit Umum Daerah
18 puskesmas
Kab. Solok
18 puskesmas
88,978,332,920 17,932,656,620 1,947,350,000 742,350,000 110,000,000 150,000,000 400,000,000 200,000,000 93,000,000 93,000,000 8,252,031,544 181,800,000 338,350,000 303,000,000 202,000,000 505,000,000 505,000,000
93,427,249,566 18,829,289,451 2,044,717,500 Dinas Pekerjaan Umum
8,664,633,121
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Jalan simpang air dingin - air songsang Jalan Sariak Alahan Tigo - Sei. Abu Jalan Koto Sani - Ujuang Ladang Jalan Sariak Atas - Talaok Jalan Talang Babungo - Lurah Gadang (Sianggai-Anggai) Jalan Lolo - Pintu Rimbo Jalan Titian Panjang - Aie Songsang Jalan Sungai Lasi - Indudur Jalan Simpang Dalam Koto - Ladang Padi Jalan Sulit Air - Pondok Pesantren Gontor Jalan Gantiang Senayan - Rawang Jalan Guguak Sarai - Koto Laweh Jalan Koto Sani - Saniang Bakar Jalan Dilam - Koto Laweh 1
03
xx
15
09 Pembangunan Jalan Kabupaten Paket B Jalan Bukit Kandung - Panjalangan Jalan Sumani - Baing Jalan Pintu Angin - Labuah Saiyo Jalan Lubuak Tareh - Banai Jalan Padang Laweh - Talang Babungo Jalan Gantiang Balai Salasa - Siberambang Atas Jalan sungai lasi - pianggu Jalan Supadiah - Kandang Itiak Alahan panjang Jalan Talang Babungo - Silanjai Jalan SKB - Kandang Beo Jalan Batang Pamo - Pianggu Cor Jalan Sumiso - Rangkiang Luluih Pendaman Jalan Katialo - Siberambang Ateh Jalan Batang Pamo - Siaro-Aro Jr. Balai Okak Nagari Taruang-Taruang
1
03
xx
15
11 Pembangunan trotoar
03
xx
15
12 pembangunan jalan transportasi perdesaan Jalan Guci - Dermaga Singkarak Jalan Pakan Selasa - SMP 1 Danau kembar Jalan Kantor Camat - Danau Talang Jalan Kelok Jorong Air Tawar Selatan danau kembar Jalan Simpang Galagah ke Rimbo Tinggi Jalan Tapi Danau - Pasia Panjang
1 1
03 03
xx xx
18 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Jalan Tanjung Balik- Siberambang Jalan Tabek - Supayang Jalan Sirukam - Simanau Jalan Simanau - Rangkiang Luluih Jalan Talang Babungo - Sariak Alahan Tigo Jalan Simpang Tanjung Nan IV - Kampung Batu Jalan Simp. IV Aripan - Tanjung Balik Jalan Tabek - Dilam Jalan Singkarak - Tanjung Alai Jalan Alahan Panjang - Talang Babungo Jalan Lingkar Komplek Perkantoran Bupati Arosuka Jalan Kayu Aro - Kayu Jao Jalan Sungai Lasi - Bukit Bais Jalan Batang Hari - Pakan Salasa Jalan Supayang - Simpang Subalin Jalan Koto Gaek - Sukarami Jalan Tanjung Balik- Sulit Air Jalan Muara Panas - Parambahan Jalan Batu Banyak - Bukik Sileh Jalan Bukik Sileh - Kampung Batu
APBD 505,000,000 606,000,000 505,000,000 494,900,000 404,000,000 353,500,000 731,734,900 443,895,000 676,700,000 404,000,000 252,500,000 166,650,000 303,000,000 101,000,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Terlaksananya Pembangunan trotoar
Kab. Solok
1 Kws
500,000,000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
3,649,234,075 200,000,000 500,000,000 549,300,000 549,300,000 480,600,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000 400,000,000 186,000,000 93,000,000 93,000,000 46,500,000 69,750,000
Lanjutan Pembangunan Trotoar Kawasn Pasar Surian Pembangunan Trotoar Koto Baru 1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3,831,695,779
1 Kws
525,000,000 Dinas Pekerjaan Umum
100,000,000 350,000,000 Terlaksananya pembangunan jalan transportasi perdesaan
Kab. Solok
1 Tahun
3,584,041,001
1 Tahun
3,763,243,051 Dinas Pekerjaan Umum
1 Tahun
17,414,878,262 2,762,865,000 Dinas Pekerjaan Umum
1,434,041,001 350,000,000 350,000,000 350,000,000 500,000,000 500,000,000 16,585,598,345 2,631,300,000 49,700,000 44,800,000 140,000,000 49,000,000 70,000,000 63,000,000 28,000,000 24,500,000 45,500,000 89,600,000 24,500,000 42,000,000 49,000,000 33,600,000 30,000,000 3,000,000 33,600,000 27,000,000 42,000,000 22,800,000
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Jalan Jawi-jawi - Simpang Sawah Taluak Jalan Singaur - Guguak Panjang Jalan Gantung Ciri - Jawi-jawi Jalan Koto Anau - Batu Banyak Jalan Kapuh - Aripan Jalan Batu Tupang - Simpang Sawah Taluak Jalan Sulit Air - Pasilihan Jalan Ampang Kualo - Simpang IV Aripan Jalan Bukit Bais - Sungai Durian Jalan Koto Baru - Muara Panas Jalan Sawah Sudut - Koto Hilalang Jalan Tanjung Bingkung - Simpang Kapuh Jalan Koto Anau - Sungai Janiah Jalan Tikalak - Jambu Jalan Sulit Air - Bukit Kandung Jalan Koto Hilalang - Gantung Ciri Jalan Alahan Panjang - Taratak Galundi Jalan Batas Kota - Muara Panas Jalan Parambahan - Dilam Jalan Tanjung Alai - Sulit Air Jalan Muara Panas - Koto Anau Jalan Simpang Ambacang - Kandang Tabuk Jalan Sumani - Baing Jalan Cupak - Muara Panas Jalan Talang - Sungai Janiah Jalan Selayo - Gantung Ciri Jalan Koto Baru - Pandan Puti Jalan Titian Panjang - Aia Sonsang Jalan Simpang IV Aripan - Tanjung Alai Jalan Simpang Sungai Nanam - Jembatan Putih Jalan Batu Banyak - Limau Lunggo Jalan Cupak - Gantung Ciri Jalan Guguk - Koto Gaek Jalan Simpang Supayang - Sirukam Jalan Koto Tingga - Sirukam Jalan Saok Laweh - Gaung Jalan Simpang Gaung - Gaung Jalan Muaro Panas - Panyangkalan Jalan Sukarami - Batu Bajanjang 1
03
xx
18
04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Kab. Solok
10 unit
Pemeliharaan jembatan gantung sawah pasie - aie abu koto baru Pemeliharaan jembatan Koto Tangah garabak data pemeliharaan Jembatan Kayu Jao Pemeliharaan Jembatan Pasar Aia Luo Pemeliharaan Jembatan Batang Lolo Pemeliharaan Jembatan Lubuk Talang Pemeliharaan Jembatan Parambahan Pemeliharaan jembatan sungai janiah II Jembatan Koto Tuo Ujung Ladang Koto Sani Pemeliharaan Jembatan Lubuak Titi Pemeliharaan Jembatan Limau Hantu Sabik Aie Nagari Batu Bajanjang Tigo Lurah Pemeliharaan jembatan Talao Koto Baru Kubung Pemeliharaan Jembatan Belakang BKIA Bukit Tandang Jembatan Gantuang Jorong Tambang Aie Udang Jembatan Batang Aie Bendang Jr. Bawah Mesjid Nagari Parambahan Bukit Sundi
1
03
xx
18
07 Pemeliharaan berkala jalan kabupaten Jalan Selayo - pandan puti Jalan Kinari - Koto Anau Jalan simp. Siaru - Kunyit Bolai Jalan paninjauan - batu lawas Jalan koto gaek - sukarami
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 12,000,000 17,400,000 49,200,000 16,800,000 24,000,000 24,600,000 31,800,000 33,000,000 8,400,000 40,000,000 22,500,000 14,500,000 15,000,000 20,000,000 48,000,000 16,500,000 12,500,000 28,500,000 21,500,000 33,500,000 22,500,000 6,500,000 34,600,000 22,500,000 19,500,000 41,000,000 11,000,000 20,000,000 25,000,000 31,500,000 11,500,000 18,000,000 22,500,000 12,000,000 12,500,000 20,500,000 12,000,000 13,000,000 10,000,000 1,311,012,345
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
10 unit
1,376,562,962 Dinas Pekerjaan Umum
200 Km
13,275,450,300 Dinas Pekerjaan Umum
189,012,345 60,000,000 65,000,000 160,000,000 75,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 46,500,000 88,350,000 69,750,000 46,500,000 55,800,000 65,100,000
Terlaksananya Pemeliharaan berkala jalan
Kab. Solok
200 Km
12,643,286,000 400,000,000 200,000,000 220,000,000 200,000,000 300,000,000
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Jalan Paninjauan - gantiang Balai selasa Jalan Kacang - Tembok Jalan Jawi-jawi - Sp. Sawah Taluak Jalan Koto Anau - Sungai Janiah Jalan kampung Batu - Kampung Batu Dalam Jalan Bukit Sileh - Kubang Nan Duo Jalan Sirukam - Kubang Nan Duo Jalan Buki Kili - Galagah Jalan Air Rarak - Simpang Tanjung Nan IV Jalan Mudiak Aie - Pakan Sabtu Jalan Bukit Tandang - Mudiak Aie Rehabilitasi Jalan Talang Babungo-Sariak Alahan Tigo Jalan Sumani - Aripan Jalan Kayu Aro - Kayu Jao Jalan Sungai Durian - Simpang Subalin Jalan Salimpat - Taratak Baru Jalan Sukarami - Kayu Aro Jalan Simpang IV Aripan - Tanjung Alai Jalan SMP Cupak - Guguak Jaik Rehabilitasi Jalan Tikalak - Jambu Jalan Ampang Kualo - Sp. IV Aripan Jalan Bukit Kandung - Sulit Air Jalan Taratak Galundi - Alahan Panjang Jalan Simpang IV Aripan - Tanjung Balik Pengecoran Jalan Siaro-Aro - Batang Pamo 1 1 1
03 03 03
xx xx xx
23 23 23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 04 Pengadaan alat-alat berat 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
1
03
xx
23
1
03
xx
23
1 1
03 03
xx xx
24 24
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Bdr. Batu Biaro Bdr. Kapujan Bdr. Taratak Dama Bdr. Sungai Baliang (Nagari Talang Babungo) Bdr. Baru Bdr. Ulu air Bdr. Bukik Jaliang Bdr. Kuok Bdr. Bawah Gunung Bdr. Gadang Bdr. Sarasah Padang Laweh Bdr. Tangguak-Tanguak Bdr. Pinang baririak Bdr. Sei. Indaruang Bdr. Sungai Buluah Bdr. Ladang Laweh Bdr. Limau Hantu Bdr. Taratak Teleng Bdr. Pangka pulai Bdr. Ngalau Gadang Bdr. Galanggang Hantu Bdr. Sawah Tangah Bdr. Aie Songsang Bdr. Sawah Belukar Bdr. Imang Bdr. Karang Nago Bdr. Tuo Ujuang Ladang Bdr. Timbarau Bdr. Kubang Bdr. Taluak Anjalai
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 500,000,000 600,000,000 500,000,000 600,000,000 750,000,000 507,659,654 500,000,001 500,000,001 734,000,000 330,000,000 220,000,000 198,000,000 352,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000 343,229,346 299,396,998 330,000,000 198,000,000 500,000,000 500,000,000 450,000,000 1,000,000,000 465,000,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
Tersedianya alat-alat berat tersedianya alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
Kab. Solok Kab. Solok
1 Tahun 1 paket
1,200,686,500 550,200,000 201,600,000
1 Tahun 1 paket
1,260,720,825 577,710,000 Dinas Pekerjaan Umum 211,680,000 Dinas Pekerjaan Umum
10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Terpeliharaanya alat-alat berat
Kab. Solok
1 paket
213,886,500
1 paket
224,580,825 Dinas Pekerjaan Umum
14 Pengendalian dan pengujian mutu
Terlaksananya Pengendalian dan pengujian mutu
Kab. Solok
1 paket
235,000,000
1 paket
246,750,000 Dinas Pekerjaan Umum
terpeliharanya jaringan irigasi
Kab. Solok
1768,2 ha
18,499,886,345 10,895,075,000 316,748,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 177,000,000 225,000,000 200,000,000 348,886,000 396,000,000 396,000,000 396,000,000 275,000,000 363,000,000 200,000,000 275,000,000 200,000,000 163,300,000 458,641,000 404,000,000 479,750,000 479,750,000 479,750,000 505,000,000 555,500,000 505,000,000 277,750,000 303,000,000 505,000,000 505,000,000 505,000,000
1768,2 ha
19,424,880,662 11,439,828,750 Dinas Pekerjaan Umum
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
1
03
xx
24
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun WISMP
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Terlaksananya program WISMP pada daerah irigasi / jumlah daerah irigasi yang beroperasi dengan baik
LOKASI
Kab. Solok
TARGET CAPAIAN KINERJA
8 DI
Bandar Ulu Air (Junjung Sirih) Bandar Air Dingin (Lembang Jaya) Bandar Pauh (Junjung Sirih) Bandar Guguak Rantau (Kubung) Bandar Lampayo (Kubung) Bandar Baliang (Lembang Jaya) 1
03
xx
24
19 Penguatan kelembagaan operasi irigasi dan lomba GP3A
03
xx
24
21 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)
Bandar landok - Dama Rampak Nagari Saniang Baka Bandar Kubang Ronjong Nagari Koto Gadang Guguak Bandar Lubuak Loban Nagari Katialo Bandar Sungai Gantiang Sirukam Bandar Lubuak Talang Nagari Supayang Bandar Limau Manih Batu Kudo Supayang Bandar Sawah Taluak Nagari Sungai Durian Bandar Simpang TV - Sawah Kubang Bukit Tandang Bandar Kapalo Tabek Pasar Sayur Alahan Panjang Bdr. Lawas Sirukam kanan Bdr. Kapalo Koto Sawok laweh Bdr. Lurah Bariang Jr. Batu Lirik Nagari Tanjuang Balik Bdr. Kayu kalek Koto Tuo Bt. Bajanjang Tigo Lurah Bdr. Lubuak Karak Jr. Pangkal Pulai Batu Bajanjang Bdr. Belakang Mesjid Jorong Koto Tinggi Bdr. Caniago Jorong Gaduang Bdr. Rimau Gontong Bayua Jorong Gaduang Bdr. Lipah Aro Talang Bdr. Cumpayan Sawah Baruh Taruang-Taruang Bendungan Rumah Guru SD Inpres Koto Tuo Taruang-Taruang Bdr. Olue Jorong Simpang Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh Bdr. Kampuang Aie dan Bawah Balai Nagari Koto Laweh Bdr. Alimar Bingkuang Batang Simo Saok Laweh Bdr. Lekok Mesjid Usang Saok Laweh Bdr. Panaman Jr. Tabek Panjang Nagari Koto Gadang Guguak Bdr. Ampalu Jr. Pasar Baru Nagari Koto Gadang Guguak Bdr. Bintungan Jr. Sungai Bintungan Nagari Koto Gaek Guguak Bdr. Lembang Jao Jr. Panyalai Nagari Cupak Bdr. Aie Bigau Taratak Galundi Bdr. Olo Nik Burung Jr. Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Bdr. Bawah Kampuang Nagari Saok Laweh Bdr. Sawah Jua Gaek Air Panas Jr. Bukit Kili Nagari Koto Baru Bdr. Rumah Guru Koto Tuo Taruang - Taruang Bdr. Air Cek Pipa Jr. Pangkuah Kaciak Taruang-Taruang Bdr. Bansa Bendang Jr. Ateh Mesjid Batu Bajanjang Lembang Jaya Bdr. Gurun Panjang Jr. Sawah Tapi Pakan Kamih Kt. Gadang Kt. Anau Lb. Jaya Bdr. Batu Kudo Jr. Sungai Batarak Sungai Abu Bdr. Jorong Alahan Panjang Bdr. Parak Togai Jr. Taluak Nagari Koto Laweh Lembang Jaya
APBD 939,468,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 8 DI
986,441,400 Dinas Pekerjaan Umum
20 klp
456,750,000 Dinas Pekerjaan Umum
100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi melalui kelembagaan operasi irigasi dan lomba GP3A
Kab. Solok
Bandr Batu Bagiriak (X Koto Singkarak) Bandar Katialo (X Koto Diateh) Bandar Lembang Duri (Kubung) Bandar Tapian Puti (Bukit Sundi) Bandar Manggis (Lembang Jaya) Bandar Taluak Bawah (Gunung Talang) Bandar Rimbo Gontong (Hiliran Gumanti) Bandar Bukit Barampuang (Pantai Cermin) 1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
19 klp
435,000,000
40,000,000 40,000,000 50,000,000 40,000,000 50,000,000 50,000,000 40,000,000 50,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)
Kab. Solok
6,230,343,345
123,943,345 250,000,000 190,000,000 150,000,000 100,000,000 170,000,000 163,300,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 100,000,000 75,000,000 41,850,000 41,850,000 46,500,000 139,500,000 46,500,000 93,000,000 46,500,000 69,750,000 46,500,000 93,000,000 69,750,000 69,750,000 93,000,000 93,000,000 93,000,000 186,000,000 93,000,000 46,500,000 139,500,000 46,500,000 46,500,000 46,500,000 46,500,000 41,850,000 93,000,000 69,750,000 46,500,000
6,541,860,512
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Bdr. Kuo Jr. Lembang Nagari Singkarak Bdr. Tangah Jr. Lembang Nagari Singkarak Bdr. Mesjid Jr. Dalimo Nagari Singkarak Bdr. Suluak Koto Sani Bdr. Firdaus Kec. Danau Kembar Bdr. Kociak Lokuang Sulit Air Bdr. Pincuran Tara - Ikua Koto Jr. Gantiang Sirukam Payung Sekaki Bdr. Melayu Darek Ikua Koto Jr. Lubuk Pulai Sirukam Bdr. Dalam Nagari Koto Laweh Lembang Jaya Bdr. Lakuak kayu aro Bdr. Batu Sulang Jr. Jambu nagari Kacang Bdr. Rajang Jr. Bawah Duku Nagari Koto Baru kubung Bdr. Batu Ampa Jr. Bawah Duku Banda Rabuik Nagari Koto baru Kubung Bdr. Sawah Luka Jr. Kajai Nagari Koto Baru Kec. Kubung Bdr. Cumalagi nagari Gaung Kec. Kubung Bdr. Pulau Labuang Jr. Tangah Padang Nagari Jawi-Jawi Kec. Gn. Talang Bdr. Lurah aie Batumbuak Jr. Batu Palano Nagari Selayo Kubung Bdr. Kajai Nagari Talang Babungo Bdr. Bigau - Bukit Barampuang Nagari Alahan Panjang Bdr. Bukik Sago Nagari Talang Babungo Bdr. Kapalo Koto Nagari Saok Laweh Normalisasi irigasi sawah bariang Bukit Tandang Irigasi sawah darek jorong gantiang sirukam Bdr. Anjalai Koto Baru Bdr. Sawah Batu Guguak Jaik Cupak Bdr. Lembang Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi dan Lanjutan Bdr. Buntuang Berok Pasar Usang Cupak Kec. Gunung Talang Irigasi Banda gadang Lolo, saluran Banda Tangah Ulu Lolo Bdr. Sawah Darek Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kec. Payung Sekaki Bdr. Pamusan Api - Jawi-Jawi 1 1
1 1
03 03
03 03
xx xx
xx xx
26 26
27 27
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
APBD 186,000,000 93,000,000 93,000,000 65,100,000 93,000,000 100,000,000 46,500,000 69,750,000 46,500,000 46,500,000 93,000,000 46,500,000 46,500,000 46,500,000 46,500,000 69,750,000 69,750,000 46,500,000 93,000,000 46,500,000 139,500,000 27,900,000 27,900,000 46,500,000 69,750,000 55,800,000
Terlaksananya pemeliharaan sungai dan embung
Kab. Solok
5 buah
1,047,000,000 1,047,000,000 200,000,000 150,000,000 46,500,000 46,500,000
Sungai Batang Indarung Bendungan irigasi subalin sungai durian Bronjong bendungan Surau Sulatang Nagari Guguak Sarai Pembangunan saluran air hangat saning bakar
100,000,000 93,000,000 46,500,000 186,000,000
Tersedianya air bersih dan meningkatnya kesehatan masyarakat
Kab. Solok
9%
5,272,327,801 5,272,327,801
Lanjutan Jaringan air bersih Jorong Koto Tingga sirukam Kec. Payung Sekaki (Kantor Camat) Lanjutan Pemb. SPAM IKK IX Koto Sungai Lasi Kec. IX Koto Sei. Lasi Lanjutan Pemb. SPAM Air Dingin Kec. Lembah Gumanti
99,000,000 980,837,000 440,000,000
Lanjutan Pemb. SPAM Perdesaan Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah Lanjutan pembangunan SPAM Jorong Jalan Balantai Nagari Surian Pembangunan SPAM Jorong Kayu Manang Nagari Surian Jaringan Air Bersih Jorong Pabusuik Nagari Siberambang X Koto Diatas Pekerjaan penampung air bersih jorong kampung Batu Utara Danau Kembar
404,000,000 340,046,800 353,500,000 181,800,000 151,500,000
Sharing SPAM IKK Kubung Rehab. Air Bersih Tabek Dangka Gunung Talang Pembangunan resevoir air minum alahan panjang Rehabilitasi Air Bersih Muaro Gantiang Sirukam Lanjutan air bersih jorong pakan kamih nagari Koto Anau Pengadaan paralon air bersih jorong pabusuik siberambang Perbaikan Pipa Air Bersih Kayu Jao Batang Barus Air bersih Lekok Tigo
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
69,750,000 23,250,000 46,500,000
Embung Lurah Pincolak Nagari Bukik Kanduang Pemandian aia angek koto sani Embung lukah Mingkuang jr. Tangah Nagari Tikalak Saluran PLTMH Banda Taman Talaok
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
317,769,000 550,000,000 1,000,000,000 37,200,000 32,550,000 46,500,000 32,550,000 37,200,000
3 buah
1,099,350,000 1,099,350,000 Dinas Pekerjaan Umum
4 Nagari
5,535,944,191 5,535,944,191 Dinas Pekerjaan Umum
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
1 1
03 03
xx xx
30 30
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (Paket A)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Lancarnya perekonomian dan transportasi masyarakat
LOKASI
Kab. Solok
TARGET CAPAIAN KINERJA
30 Km
Jalan Lingkung korong Tangah Bawah Duku Koto baru Pembangunan Jalan Lingkar SMP 4 Aie Batumbuk Jalan Lingkungan Batu Baronjong Muaro Pingai Pembangunan Jalan Lingkungan Lb. Muaro - Bonjo Pengecoran Jalan Lingkungan Kapalo Banda Muaro Pingai Jalan Lingkungan Daerah Ribu-ribu Paninggahan Rabat beton jalan penghubung jorong aripan Rabat beton jalan villa damar permai aripan Pembangunan jalan jorong tangah ke SD negeri 33 Jorong kasiek koto Sani Pembangunan jalan ketaping - ulak (rabat beton) kacang Jalan usaha tani kubang badak ke katumba koto laweh Rabat beton jalan lingkar nagari koto anau Peningkatan jalan evakuasi gurah - bawah gunung - lakuak bukit sileh batu bajanjang Pembukaan jalan lakuak - kopi - apa bukik sileh Rabat beton jalan banda balai - sawah talang limau lunggo Jalan SMPN 3 - Sawah Labuah jorong baringin gantung ciri Pembangunan jalan dari pulau karambie ke SMP Satap 09 Kubung Jalan marancang - pakan sinayan - luran nan tigo selayo Pembukaan jalan baru muaro busuak - labuan gantung koto hilalang Pembuatan jalan baru gedung pertemuan ke ateh sago jorong pincuran saok laweh Pembangunan drainase jalan balai di tangah padang jawi-jawi Pembangunan jalan simpang IV pasa tabek gadang batang barus Pembangunan Jalan Lingkar Sibua-bua ke Lipek Pageh salimpat Pembukaan dan peningkatan jalan padang datar -payo anyir pasilihan Peningkatan jalan Kand. Kudo - batu lirik tanjuang balik Peningkatan jalan lingkar labuah panjang Pembangunan jalan Bk. Barampuang - Lw. Kaciek sirukam Coran beton jalan kampuang ateh jorong sungai durian sungai jambur Pencoran jalan dan halaman komplek kantor camat sungai lasi Pembangunan Jalan Lingkungan Panasahan dan menuju Jembatan Gantung Pembukaan jalan dari jorong kampuang tangah ke jorong batu bagantuang / durian kunik tigo lurah Lanjutan pembukaan jalan panariak Nagari Batu Bajanjang Cor Jalan Lingkar Jorong Sapan Rangkiang Luluih ke Karang Putih Simanau Lanjutan cor jalan lingkar bawah dama Rangkiang Luluih Jalan lingkungan jorong kajai 1
1
03
03
xx
xx
30
30
02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
APBD 28,440,177,309 5,923,717,309
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 24 Km
29,862,186,174 6,219,903,174 Dinas Pekerjaan Umum
1 Tahun
4,313,095,500 Dinas Pekerjaan Umum
2 unit
5,455,275,000 Dinas Pekerjaan Umum
40,000,000 225,000,000 71,913,580 200,000,000 250,000,000 150,000,000 120,000,000 60,000,000 110,000,000 54,054,345 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 229,012,346 229,012,346 100,000,000 229,012,346 79,012,346 275,000,000 250,000,000 297,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 150,000,000 163,300,000 100,000,000 239,000,000 88,350,000 88,350,000 88,350,000 88,350,000 200,000,000 Lancarnya perekonomian dan transportasi masyarakat
Kab. Solok
1 Tahun
4,107,710,000
Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Tambang Surian Pembangunan Jembatan Gantung Lubuk Tareh Pembangunan jembatan gantung di laweh bukit bais
660,000,000 777,700,000 385,000,000
Pembangunan jembatan lasuang batu kipek Pembangunan Jembatan Padang Panjang I dan II nagari simanau Jembatan Limau Antu sabie aie batu bajanjang Pembangunan Jembatan Batang Puyan sumiso
352,000,000 550,000,000 495,000,000 648,010,000
09 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (Paket B)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Lancarnya perekonomian dan transportasi masyarakat
Kab. Solok
5,195,500,000
Jalan Puskesmas (Jalan tabiang - simpang parumahan) Paninggahan
400,000,000
Pembukaan jalan salimpek - bukik barampuang - pisau ilang - m.pisau ilang
700,000,000
Lanjutan Jalan Simpang Kubang Tigo Tanjung Alai
100,000,000
Jln. Kubang Banga - Kandang Sapi Tanjung Alai
100,000,000
Jln. Ketaping - Halaban
100,000,000
Jln Lingkungan Sp. Caniago - Talao Kec. Lb. Jaya
100,000,000
Jln. Lingkungan Perumnas Bt. Kubung Kec. Kubung (menuju TPU)
150,000,000
Jln. Lingkungan Perumnas Taman Asri Tahap I
184,000,000
Jln. Pakan Sabtu HIlia ke Ladang Lambau
200,000,000
Jln. Lingkar Sungai Puruik
200,000,000
Jln. Kubu Harimau - Koto Hilalang
200,000,000
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
Jalan Alahan Panjang - Pakan Sabtu - Taratak Pauh Jalan Lingkar Sungai Nanam
400,000,000
300,000,000
Jln. Ateh Bukik Gombak Sawok laweh
100,000,000
Jln. Cubadak jorong ladang padi
46,500,000
Jln. Kabun Lado jorong Belakang Pasa
65,100,000
Jalan SD 12 Tampunik Jorong Jalan Balantai
93,000,000
Jalan Durian Gadang Jorong Suliti
46,500,000
Jalan Bukit Pisang Jorong Jalan Balantai
46,500,000
Rehab Jalan Panai Jorong Gaduang
65,100,000
Jalan Lubuak Rasam Jorong Lubuak Rasam
46,500,000
30
69,750,000
Lanjutan coran jalan ulu pisau SMKN 1 Pantai Cermin
46,500,000
Lanjutan coran jalan ulu pisau hilang lolo
23,250,000
Lanjutan coran jalan SMA 1 Pantai Cermin ke Kandis
69,750,000
Lanjutan coran jalan TPU Durian Gadang Jorong Suliti Surian
46,500,000
Lanjutan jalan tampat - tumbuak patuih surian
46,500,000
Lanjutan coran jalan KUD - Tampunik Surian
46,500,000
Coran jalan belakang pasa - sarang gagak surian
46,500,000
Lanjutan coran jalan lubuak batu kuning lolo
46,500,000
Lanjutan coran jalan bukik barampuang salimpat lolo
46,500,000
Pengecoran jalan perbatasan kota sawah lunto ke jorong pabusuik Nagari Siberambang
46,500,000
Pengecoran jalan gontiang cik anjing ke teluk liang ulang
46,500,000
pengecoran jalan gantiang balai salasa ke minggu mato aie
27,900,000
Pengecoran jalan panago tanah sirah ke palangkahan
27,900,000
Pengecoran jalan simpang mesjid tj. Balit ke SD Balai Lamo X Koto Diateh
27,900,000
Pengecoran jalan unggarahan ke SMK Nagari Tj. Balik X koto Diateh
27,900,000
Pengecoran jalan gantiang kacang GUK Nagari Paninggahan X Koto Diateh
46,500,000
Pengecoran jalan mesjid Mato Air Siberambang X Koto Diateh
46,500,000
Jalan Mesjid Lurah Panjang Bukit Bais
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
100,000,000
Lanjutan coran jalan banto ilie lolo - surian
10 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (Paket C)
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBN
50,000,000
Lanjutan Pengecoran Jl. Koto Tingga Bukit Tandang - Labuah
xx
APBD PROPINSI
50,000,000
Jln. Simpang Taratak Galundi - SMA 1 Lembah Gumanti (Alahan Panjang)
Jln. Komplek Perumahan Nusa Indah Tujuh Jorong Subarang Koto Baru
03
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 400,000,000
Coran jalan ampang dayung halaban - gaung
1
TARGET CAPAIAN KINERJA
Lancarnya perekonomian dan transportasi masyarakat
Kab. Solok
3,080,000,000 116,250,000
Pengecoran Jalan Bukit Gombak Saok Laweh
93,000,000
Pengecoran jalan dari rumah Pak Tabek - Rumah Buk Ica Jorong Kajai Nagari Koto Baru
46,500,000
Lanjutan Pengecoran Jalan Piliang Jorong Simpang Koto Baru
46,500,000
Pencoran Jalan Durian Tanjuang Bingkuang
46,500,000
Pencoran Jalan Air Angek Dingin Selayo
46,500,000
Lanjutan Pencoran Jalan Sicerek Tibisu
93,000,000
Pencoran Jalan Supanjang dan Ateh Munggu Kampung Dalam Barat Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar
93,000,000
Pencoran Jalan Surau bawah Gunuang Nagari Batu Bajanjang Kec. Lb. Jaya
46,500,000
Peningkatan Jalan Simpang Tanah Lapang teluk dalam ke Jalan Taratak Galundi Alahan Panjang
93,000,000
3,234,000,000
SKPD
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
Peningkatan Jalan Koto Kaciek ke Parak Kurai Jorong Panggalian Kayu Alahan Panjang Peningkatan Jalan Lingkar Jorong Tanjung Balik Nagari Salimpat
xx
30
APBD 93,000,000
Lanjutan coran Jalan Simpang Tanah Lapang Taratak Pauh - Koto kaciak
186,000,000
Jalan Mesjid Usang Nagari Saok Laweh
93,000,000
Jalan Ruyuang Nagari Saok Laweh
93,000,000
Jalan dari SD Gendongan 03 Sungai Kaluang Sungai abu
69,750,000
Jalan lingkar kubang jantan jorong alahan panjang
69,750,000
Jalan Lingkar Jorong Sariak Ateh sariak Alahan tigo
46,500,000
Jalan ke SDN 17 Lurah Gadang Sariak Alahan Tigo
116,250,000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
139,500,000 46,500,000
Lanjutan jalan lingkar surau baru ganting mareko nagari koto sani
74,400,000
Jalan jorong data tanjuang alai nagari tanjuang alai
46,500,000
Rehab jalan coran lubuak batu kuniang nagari lolo
46,500,000
Coran jalan ladang padi nagari surian
46,500,000
Rehab jalan koto baru samping SDN 07 jalan balantai nagari surian
37,200,000
Jalan sawah pun jorong tabek dangka nagari talang
46,500,000
Jalan SMP jorong Durian Nagari Tanjung Bingkung
46,500,000
Jalan lingkung Nagari Sungai Abu
46,500,000
Coran jalan dari mesjid ke tanah lapang Jr. Sariak Ateh Nagari Alahan Tigo
46,500,000
Rehab jalan batu barojuang Jr. Bulakan Nagari Talang Babungo
46,500,000
DAM Batang Aie Kaciak Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo
46,500,000
Jalan sawah sudut jorong galagah Tanah Kuniang Nagari Muaro Paneh
46,500,000
Jalan lingkungan Perumnas Halaban Tahap I
55,800,000
Pengerasan jalan lingkar koto baru korong talaok sariak alahan tigo
46,500,000
Lanjutan Pengecoran Plat Dueker Jembatan Terbakar Sungai Lasi
46,500,000
Jembatan pincuran panjuik Jr. Talang Timur Nagari Talang Babungo
46,500,000
Pembuatan jembatan penghubung lareh temuan dengan kayu tanam
46,500,000
Jalan Dusun I Kayu Jao Batang Barus kec. Gunung Talang
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBN
93,000,000
Rehab jalan lingkungan buah macang langkok limo niniak nagari Koto Sani
11 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (Paket D)
APBD PROPINSI
93,000,000 186,000,000
Pembangunan Jalan Sipang Gando - Darean
03
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Lanjutan Jalan Simpang Surau pariang - Kubang Sapan Munggu Tigo
Pembangunan Jalan Simpang Piyai Aie Taganang - Sawah Suduik selayo
1
TARGET CAPAIAN KINERJA
Lancarnya perekonomian dan transportasi masyarakat
Kab. Solok
2,588,250,000 69,750,000
2,717,662,500
SKPD
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
Jalan SD Dusun Rawang Batang Barus Kec. Gunung Talang
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 46,500,000
Jalan Nek Gali Jawi-Jawi
46,500,000
Jalan Sikumbang Aro Talang
93,000,000
Jalan Bandar Air Dingin Perumnas Bt. Tupang - Koto Baru
46,500,000
Jalan Badenah Selayo
46,500,000
Jalan Kampung Baru Gantung Ciri
46,500,000
Pembangunan Tembok Penahan Tebing Lembang Jao Jorong Panyalai Nagari Cupak
93,000,000
Pembangunan Jalan Sawah Suduk Ateh Jorong Pinang Sinawa Nagari Gantuang Ciri
186,000,000
Pembangunan Jalan Labuah Sampik Jorong Pinang Sianawa Nagari Gantuang Ciri
46,500,000
Pembangunan Lakuk Gadang Jorong Pinang Sinawa Nagari Gantuang Ciri
46,500,000
Pembangunan Jalan Simpang Ampek Nagari Koto Hilalang
46,500,000
Jalan Menuju Surau Bawah Jorong Kapondong Nagari Koto Hilalang
46,500,000
Pembangunan Drainase Jalan Raya Kubang Gantuang Ciri Jr. Kampung Baru Nagari Gantuang Ciri
46,500,000
Pembangunan Jalan Koto Darek Ateh Jorong Baringin Nagari Gantuang Ciri
46,500,000
Lanjutan peningkatan Jalan Lingkungan Kayu jangguik Nagari Talang Babungo
69,750,000
Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Sariak Atas - Sungai Pangalek Jorong Sariak Atas Nagari Sariak Alahan Tigo
65,100,000
Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Baru - Talaok Nagari Sariak Alahan Tigo
46,500,000
Peningkatan Jalan Lingkungan Garabak Data Nagari Garabak Data
46,500,000
Peningkatan Jalan Lingkungan Simpang Kumbuah - Taratak Baru Nagari Sariak Alahan Tigo
41,850,000
Coran Jalan Titian Tareh Sawah Gundi Jorong Data Tampunik Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak
46,500,000
Coran Jalan Panaman Jorong Pasa Usang Nagari Koto Gadang Guguak
46,500,000
Coran Jalan Sampie - Aie muro Jorong Koto Nagari Sungai Nanam
93,000,000
Jalan Padang Niak Rambu Jorong Boncah Laweh Nagari Rangkiang Luluih
46,500,000
Pengecoran jalan balai tangsi kandang pulai sungai rotan cupak
83,700,000
Coran Jalan Sumue Sauek Cupak (Tangah Padang)
83,700,000
Pembuatan bahu jalan sawah limau jao cupak
83,700,000
Pembukaan jalan baru Karasak sungai rotan
83,700,000
Pembukaan jalan baru kampuang Baru Aie Angek sarasa
83,700,000
Jalan ateh talago Nagari Saok Laweh
150,000,000
Jalan Gunung Merah Putih Sulit Air
200,000,000
Jalan Jembatan ukia ke Kantor Camat Lembah Gumanti
100,000,000
Lanjutan Pembukaan jalan Tabing Panjang Jr. Markio Nagari Gantung Ciri
46,500,000
Pembangunan jembatan gantung batang sungai kubang nagari sungai abu Kec. Hiliran Gumanti
46,500,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
1
03
xx
30
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
12 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (Paket E) Rehab jalan dan DAM lapangan sepak bola POSTAR Jorong air tawar utara Nagari Kampung Batu Dalam Danau Kembar
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Lancarnya perekonomian dan transportasi masyarakat
LOKASI
Kab. Solok
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBD
3,060,000,000 186,000,000
Coran jalan lembah bawah batung jorong balai nan tigo Nagari Koto Laweh Kec. Lembang Jaya
93,000,000
Pengecoran jalan lubang baro - danah talang jorong air tawar selatan Nagari Kp. Batu Dalam
93,000,000
Jalan surau tangah - loang jorong kapalo danau diateh Nagari Simp. Tanjung Nan IV
46,500,000
Jalan pauh guguak sarak jorong data bungo nagari Aripan
93,000,000
Jln. Durian bungkuak Jorong Pintu Rayo Nagari Aripan
46,500,000
Jln. Subarang lasung jorong data bungo Nagari Aripan Jln. Lingkar singkarak Nagari Singkarak Kec. X Koto Singkarak
46,500,000 111,600,000
Jln. Wisata tikalak Jorong pasir Nagari Tikalak
83,700,000
Jln. Jorong batu laweh Nagari Tj. Balik Paninjauan Jorong Data Bungo Nagari Aripan
93,000,000
Jln. Talago santiang macang Nagari Aripan Jln. Batu Taba dama bungkuak Koto Sani
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
65,100,000 186,000,000
Jln. Rumah gadang limo singkek sawitan sulit air
46,500,000
Jln. Balai-balai linawan sulit air
37,200,000
Jln. Gurun - batu laweh paninjauan
46,500,000
Jln. Patanahan labuah panjang
55,800,000
Jln. SDN 26 air batumbuak paninjauan
37,200,000
Jln. Lingkar pasilihan
37,200,000
Coran jalan pustu Tj. Balik
41,850,000
Pembangunan jalan baringin puncak kambuk jorong lurah ingu
93,000,000
Pembangunan jalan ke loang
93,000,000
Pembangunan jalan tangsi jorong KDA
46,500,000
Pembangunan jalan kampung batu hampa jorong pasar
93,000,000
Coran bandar depan mesjid raya KDA
46,500,000
Coran jalan lembah marawa
46,500,000
Lanjutan pengedaman badan jalan depan TK pertiwi jorong parik Bukik Tandang
46,500,000
Lanjutan jalan gantiang Bk. Tandang
93,000,000
Dam jalan Nagari Bukik Tandang
46,500,000
Jln. Talago cokak biteh nagari kacang
93,000,000
Jln. Balai-balai mesjid raya supayang
46,500,000
Jln. Lingkar bawah nagari Tanjung alai
93,000,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBN
3,213,000,000
SKPD
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
Pembangunan jalan lingkungan korong tangah lubuak agung koto baru kubung
03
xx
30
APBD 93,000,000 93,000,000
Jln. Mesjid raya aripan jorong data bungo
93,000,000
Lanjutan pengecoran jl. Jorong suduik parambahan
32,550,000
Lanjutan pengecoran jl. Dusun jambu sirah
32,550,000
Jln. Lingkungan moremdeg I Jorong Koto Tuo Tanjung Bingkung
46,500,000
Jln. Guguak Apa Nagari Aipan
65,100,000
Jln. Kapuh Sumani LBI Nagari Koto Sani
83,700,000
13 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (Paket F) Lanjutan pembangunan jalan cirubuih - aie langang jorong kubang nan duo sirukam Kec. Payung Sekaki
Kab. Solok
4,485,000,000 176,700,000 46,500,000
Jln. Lingkar Bintungan Jorong Kapujan Tigo Lurah
93,000,000
Jln. Bandar Bintungan Jorong Kapujan
69,750,000
Jln. Mesjid Nurul Hidayah Jorong Bungo harum Nagari Kinari Bukit Sundi
32,550,000
Jln. Simpang Aie Angek Gadang Nagari Koto Anau
37,200,000
Pengkrekelan Jalan Gantiang menuju lapangan bola kaki lipek pageh jorong lipek pageh Nagari Sungai Nanam
69,750,000
Pengkrekelan jalan tapi taratak pauh jorong air sanam Nagari Sungai Nanam
46,500,000
Lanjutan pengecoran jalan kayu banyak jorong air sanam nagari Sungai Nanam
46,500,000
Jln. Kubang rabah mandailing nagari Koto laweh Kec. Lembang Jaya
46,500,000
Jln. Surau gadang kampung dalam timur Nagari Kampung Batu Dalam
46,500,000
Jln. Tanah kuning tanah lapang jorong kampung dalam tangah Nagari Kampung Batu Dalam
46,500,000 139,500,000
Pengecoran jalan sawah liek jorong Koto Sungai Nanam Kec. Lembah Gumanti
93,000,000
Pengecoran halaman SD 09 sungai nanam Kec. Lembah Gumanti
69,750,000
Pengecoran jalan air baluluek Nagari Sungai Nanam Kec. Lembah Gumanti
93,000,000
Pengecoran jalan simpang tugu taratak baru salimpat menuju SMP 04 Lembah Gumanti
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBN
23,250,000 Lancarnya perekonomian dan transportasi masyarakat
Jln. Tangah Supayang Kec. Payung Sekaki
Jln. Kayu kundui karam sadah kampung dalam timur Nagari Kampung Batu Dalam
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Jln. Ulu gadang - nunang jorong data bungo aripan
Jembatan guk nomeh Tanjung Balik 1
TARGET CAPAIAN KINERJA
116,250,000
Lanjutan pengecoran jalan kubang kaciek jorong lekok sungai nanam Kec. Lembah Gumanti
93,000,000
Pengecoran jalan taratak limau manih jorong sariek bayang sungai nanam Kec. Lembah Gumanti
93,000,000
Jln. Lingkung parak tinggi koto gaek talang Kec. Gunung Talang
69,750,000
Jln. Gurun panjang sungai jernih Kec. Gunung Talang
46,500,000
Jln. Bawah gunuang batu bajanjang Kec. Lembang Jaya
46,500,000
Jln. Menuju SD 09 sungai jernih Kec. Gunung Talang
46,500,000
4,709,250,000
SKPD
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
jl. Lingkar jorong balai-balai Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak
APBD 93,000,000
Pembukaan jalan pisang ke balai-balai nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak
186,000,000
Jln. Ke SD 36 Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak
69,750,000
Jln. Ke SD 15 jorong biteh nagari kacang kec. X Koto Singkarak
46,500,000
Jln. Kayu turak jorong cakuang Nagari Kacang 499 M Kec. X Koto Singkarak
93,000,000
Lanjutan jalan mesjid Raya Haripan di Nagari Haripan Kec. X Koto Singkarak
46,500,000
Jln. Talago Cokak Nagari Kacang Jorong Biteh Kec. X Koto Singkarak
69,750,000
Jln. Sawah liek Jr. Kapondong Nagari Koto Hilalang Kec. Kubung
69,750,000
Jln. Singkarak VII Perumnas Koto Baru Jr. Batu kubung Nagari Koto Baru Kec. Kubung
46,500,000
Jln. Sawah Pasie Jorong Sawah suduik Nagari Selayo Kec. Kubung
46,500,000
Jln. Aie taganang jorong sambuang nagari tanjuang bingkung Kec. Kubung
69,750,000
Jln. Lingkungan lurah baruah jorong lurah nan tigo nagari selayo Kec. Kubung
69,750,000
Jln. Lingkungan kelok batuang jorong tabek panjang nagari koto gadang guguak Kec. Gunung Talang
69,750,000
Jln. Lingkungan jorong tangah padang nagari cupak kec. Gunung Talang
46,500,000
pengecoran dan pembuatan saluran jln. Simpang tigo psr sariek ateh - lapangan bola kaki nagari Sariak Alahan tigo
93,000,000
Pembangunan plat duiker dan saluran jln. Simpang bawah karambia sianggai-agai
46,500,000
Pembangunan dan pengaman jalan dan pengecoran jln. Taratak baru
46,500,000
Pembangunan dan pengaman jalan dan saluran jalan kampung baru talaok
46,500,000
Pengecoran jalan taratak batuang - mesjid teratak batuang
46,500,000
Pembangunan plat duiker dan saluran jalan kapalo balai salimpek - bukik okoh (jalan baru lingkar) nagari salimpat
46,500,000
Jln. Balai baruah - ikue tabek batu bajanjang - lembang jaya
37,200,000
jln. Parik tabu - sinanam kec. Lembah Gumanti
93,000,000
Jln. Lingkar kayu aro
69,750,000
Jln. Kandang jambu - lembang jaya
32,550,000
Jln. Lingka koto air dingin
186,000,000
Jln. Lingkar cubadak
93,000,000
Jln. Apa lakuek Bukik Sileh Selayo Tanang
93,000,000
Jln. Lingkungan Surian - Pantai Cermin
93,000,000
Jln. Lurah Karang - Taratk Baru Kec. Lembang Jaya
93,000,000
Jln. Lingkar aie songsang
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
186,000,000
Pengerasan jalan sikumbang parak kayu pakan rabaa nagari koto laweh Kec. Lembang Jaya
41,850,000
Cor jalan GUO Batu Mandasie jorong lubuk pulai sirukam Kec. Payung Sekaki
55,800,000
Cor jalan padang dama - cupak jorong kayu kalek nagari koto anau Kec. Lembang Jaya
46,500,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Pasangan DAM jalan mesjid sawah sundi kinari kec. Bukit Sundi
1 1 1
04 04 04
xx xx
15 15
PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1
04
xx
15
09 Pembangunan perkantoran dan sarana pendukung perkantoran
Lanjutan pembangunan kantor wali nagari sumani Rehab kantor wali Tanjuang Alai Lanjutan pembangunan kantor wali nagari koto sani Pembangunan kantor wali nagari tikalak Perbaikan lapangan bola kaki tanjuang alai Pembangunan pagar kantor wali nagari talang babungo Lanjutan Pembangunan Lapangan Bola Kaki Limau Purut muaro paneh Pengedaman Lapangan Bola Kaki parambahan Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Dilam Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Bukik Tandang Pembangunan TK.Lipek Pageh sungai nanam Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Salimpat Renovasi Kantor KAN Supayang Pembangunan Kantor Wali nagari taruang-taruang Pembangunan kantor wali nagari sariak alahan tigo Pembangunan gedung serba guna siberambang Pembangunan gedung pertemuan Tanjung Balik X Koto Diateh Lapangan bola kaki Talang Rehab Balai-balai Adat KAN Sungai Nanam Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Nagari Kampuang Batu Dalam Kec. Danau Kembar Gedung Kerapatan Adat Nagari Saok Laweh Lapangan Bola Nagari Saok Laweh Pemasangan keramik MTsM Cupak Rehab pondok Pesantren Jabbal Rahmah Ano Kadok Talang Pembangunan / Rehab Lapangan Bola Kaki Nagari Koto Hilalang Lanjutan pembangunan Gedung KAN Nagari Gantuang Ciri Pembangunan Gedung Pemuda BMN Nagari Gantuang Ciri Pembangunan Balai Adat Nagari Sumiso Pembangunan kantor Wali Nagari Garabak Data Pembangunan Kantor KAN Tanjung Balik Sumiso Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda Jorong Kasiak Nagari Koto Sani Pembangunan DAM halaman SD IT Junjung Sirih Pembangunan PAUD alhidayah sungai nanam Rehablitasi MIS Sapan Minggu Tigo Sungai nanam DAM lapangan sepak bola katialo Balai - balai adat siberambang Pembangunan lapangan bola kaki KDB DAM lapangan sepak bola AITA permai jorong air tawar selatan nagari Kampung Batu Dalam Pendaman (batu barajuk) tapian batu hampa Pembelian rumput lapangan bola kaki jorong pasar Gedung pemuda aia luo Dam lapangan bola kaki - bukit tandang Pembangunan gedung pemuda parambahan Pembangunan balai pemuda nagari sumani Dam / coran halaman Kantor Wali Nagari dan Balai-Balai Nagari Tikalak Renovasi gedung pemuda saok laweh Lapangan bola sungai nanam Lanjutan pembangunan kantor wali nagari koto baru Pembangunan lapangan bola kaki nagari rangkiang luluih (puncak bawah dama) Lanjutan pembangunan lapangan bola kaki aie luo Nagari Aie luo Payung Sekaki Renovasi kantor wali nagari sirukam Pembangunan gedung serba guna jorong air sanam Nagari Sungai Nanam Pembangunan gedung PAUD jorong air sanam Nagari Sungai Nanam Sarana olah raga Perumnas Koto Baru jr. Batu Kubuang Nagari Koto Baru Kubung
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 37,200,000
Terlaksananya penyusunan rencana stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu
Kab. Solok
40 unit
40,684,354,440 36,336,788,340 120,000,000
Terlaksananya Pembangunan perkantoran dan sarana perkantoran
Kab. Solok
7 unit
28,513,098,340
210,000,000 75,991,050 35,000,000 200,000,000 30,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 280,500,000 185,000,000 76,913,580 163,300,000 250,000,000 222,098,765 190,000,000 186,000,000 232,500,000 139,500,000 186,000,000 139,500,000 46,500,000 46,500,000 69,750,000 93,000,000 186,000,000 88,350,000 130,200,000 46,500,000 74,400,000 186,000,000 93,000,000 93,000,000 37,200,000 139,500,000 93,000,000 93,000,000 46,500,000 46,500,000 46,500,000 93,000,000 46,500,000 93,000,000 93,000,000 75,000,000 100,000,000 300,000,000 46,500,000 55,800,000 65,100,000 139,500,000 93,000,000 69,750,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
80 unit
42,718,572,162 38,153,627,757 126,000,000 Dinas Pekerjaan Umum
5 unit
29,938,753,257 Dinas Pekerjaan Umum
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Lapangan bola kaki sago Rehab balai-balai adat nagari Batu Bajanjang Rangkiang Luluih Garabak Data Simanau Tigo Lurah Rehab balai-balai adat nagari Tikalak dan Nagari Koto Sani Kec. X Koto Singkarak Rehab balai-balai adat nagari Koto Gaek Guguak dan Nagari Air Batumbuak Kec. Gunung Talang Pembangunan gedung PAUD Nagari Kubu Harimau Kec. Kubung Rehab balai-balai adat nagari taratak pauh dan nagari tanjuang balit salimpat Kec. Lembah Gumanti Rehab balai-balai adat nagari indudur dan nagari koto laweh Kec. IX koto Sungai Lasi Rehab balai-balai adat nagari bukik kandung Kec. X Koto Diatas Lanjutan perbaikan lapangan bola kaki alahan panjang Rehab balai-balai adat nagari bukik sileh Pembangunan Kantor Pemuda Jorong Talaok Sariak Alahan Tigo Rehab kantor KAN Nagari Koto Hilalang Lapangan bola kaki Perantian Bendi Muaro Panas Lapangan Futsal Balai Pinang Muaro Panas Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Hutbun Pembangunan Kantor BPM Pembangunan / Perluasan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan / perluasan kantor DPPKA
04
xx
15
11 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
04 04
xx xx
16 16
Terbangunnya sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Kab. Solok
1 paket
7,703,690,000
Jaringan Air bersih / Air Minum (DAK) Perumahan villa halaban indah Perumahan Kayu Aro Permai Perumahan Mutiara Residence Perumahan Solok Nan Indah Perumahan Permata Alaban
1,559,265,400 280,500,000 640,160,400 250,305,000 223,300,000 165,000,000
Pengadaan Lampu Jalan (DAK) Perumahan villa halaban indah Perumahan Kayu Aro Permai Perumahan Mutiara Residence Perumahan Solok Nan Indah Perumahan Permata Alaban Perumahan Villa Damar Perumahan Nuansa Griya Tahap Tiga
5,594,793,600 618,750,000 1,237,143,600 891,000,000 594,000,000 495,000,000 757,900,000 1,001,000,000
Program Lingkungan Sehat Perumahan 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Pembangunan MCK Mesjid Nagari Surian Kec. Pantai Cermin
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
200,000,000 308,641,975 100,000,000 75,000,000 11,500,000,000 100,000,000 95,000,000 1,000,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000 93,000,000 46,500,000 139,500,000 46,500,000 37,200,000
Pengadaan Bak Sampah (DAK) Perumahan Kayu Aro Permai Perumahan Solok Nan Indah Perumahan Permata Alaban Perumahan Mutiara Residence 1 1
APBD 186,000,000 111,600,000 74,400,000 74,400,000 46,500,000 74,400,000 74,400,000 37,200,000 200,000,000 46,500,000 32,550,000 23,250,000 46,500,000 27,900,000 1,100,000,000 3,740,000,000 867,724,000 550,000,000
Lanjutan pembangunan rumah dinas camat talang babungo Pembangunan pagar kantor camat Bukit Sundi Pembangunan Gapura Tapal Batas Peninggahan - Malalo (Junjung Sirih) Pembangunan Gapura Tapal Batas Muaro Pingai - Paninggahan Pembangunan / renovasi islamic Centre Lanjutan rehabilitasi Kantor KPU Lanjutan rehab rumah jabatan bupati Lanjutan Gedung DPRD Lanjutan lapangan tenis rumah dinas Wakil Bupati Areal parkir samsat Lapangan GOR batu Tupang Dam pengaman Nagari Aie Luo Pendaman jalan ladang lambam pakan sabtu jorong pakan sabtu Nagari Sungai Nanam Lapangan parkir air ampuah Kantor BMN Siberambang Pagar Pasar Bukik Sileh 1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1 paket
8,088,874,500 Dinas Pekerjaan Umum
4 Nagari
4,564,944,405 4,564,944,405 Dinas Pekerjaan Umum
330,000,000 110,000,000 55,000,000 55,000,000 110,000,000
Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Kab. Solok
5 nagari
4,347,566,100 4,347,566,100
139,700,000
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Perbaikan tempat wudhu dan toilet mesjid raya kacang Pembuatan MCK Pesantren Jabal Rahmah Ano Kadok Talang Perbaikan MCK Mushola Nurul Huda Nagari Lakuak Panjang X Koto Diateh Perbaikan MCK Mushola Suku Dalimo payolada Singkarak x Koto Singkarak
APBD 46,500,000 46,500,000 37,200,000 23,250,000
Pembangunan MCK Plus Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Pembangunan MCK Plus Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Pembangunan MCK Plus Jorong Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Pembangunan MCK Plus perumahan dusun ampek jorong kayu aro Pembangunan MCK Plus surau simpang tigo jorong koto gaek Nagari Talang Kec. Gunung Talang Pembangunan MCK Plus jorong talago dadok Nagari Sungai Janiah Kec. Gunung Talang Pembangunan MCK Plus mushola berkah dusun duo jorong kayu jao Nagari Batang Barus Kec. Gunung Talang
298,133,000 302,500,000 300,300,000 300,300,000 302,500,000 302,500,000 302,500,000
Pembangunan MCK plus jorong sariak bawah Nagari Sariak Alahan Tigo Kec. Hiliran Gumanti Pembangunan MCK plus mesjid Baitul Haq Jorong tanah sirah Koto tuo Nagari Koto Gadang Koto Anau Lembang Jaya
286,345,100 286,335,000
Pembangunan MCK plus mesjid raya nagari surian kec. Pantai Cermin Pembangunan MCK plus Nagari Simanau Kec. Tigo Lurah Pembangunan MCK plus jorong limo niniak Nagari Koto Sani Kec. X Koto Singkarak Pembangunan MCK plus Nagari Tanjung Balik Kec. X Koto Diateh
286,335,000 286,335,000 286,335,000 286,335,000
1 1 1
05 05 05
xx xx
15 15
PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang 05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1 1
05 05
xx xx
16 16
Program Pemanfaatan Ruang 10 Pengelolaan LPJU
1 1
05 05
xx xx
17 17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05 Pengawasan pemanfaatan ruang
1 1 1
06 06 06
xx xx
15 15
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan data/informasi 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1 1
06 06
xx xx
16 16
Program Kerjasama Pembangunan 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1
06
xx
16
04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
1 1
06 06
xx xx
20 20
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1
06
xx
20
02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
Tersusunnya RDTR Kawasan perkotaan Sumani dan perkotaan muaro paneh
Kab. Solok
2 dok
11,088,913,309 262,127,000 262,127,000
1 dok dan 2 dok
11,643,358,974 275,233,350 275,233,350 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Pengelolaan LPJU
Kab. Solok
1 Paket
10,576,786,309 10,576,786,309
1 Paket
11,105,625,624 11,105,625,624 Dinas Pekerjaan Umum
Terwujudnya ruang yang aman nyaman terkendali
Kab. Solok
1 Paket
250,000,000 250,000,000
1 Paket
262,500,000 262,500,000 Dinas Pekerjaan Umum
Tersedianya dokumen grand desaign validasi dan pendataan kemiskinan Kab. Solok Tahun 2014
Kab. Solok
1 Tahun
4,111,879,263 500,000,000 500,000,000
4 dok
Persentase terkoordinasinya kerjasama pembangunan Jumlah dokumen kegiatan (WISMP, AMPL, PPIP, PPSP, PLP, pembangunan daerah rawan bencana
Kab. Solok
100%
880,000,000 25,000,000
100%
924,000,000 26,250,000 Sekretariat Daerah
Kab. Solok
5 dok
855,000,000
100%
897,750,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah aparatur perencana Bappeda yang mengikuti pelatihan
Kab. Solok
57 orang
391,600,000 91,600,000
54 orang
411,180,000 96,180,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase sosialisasi kebijakan perencanaan
Kab. Solok
100%
70,000,000
100%
73,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7,918,973,502 525,000,000 525,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Jumlah aparatur perencana SKPD yang mengikuti pelatihan
Kab. Solok
82 orang
APBD 230,000,000
1. Terfasilitasinya musrembang 74 nagari 2. Terfasilitasinya musrembang 14 kecamatan Tersusunnya draf / backgroun studi RPJMD 2015-2020 1. Terselenggaranya penyusunan RKPD 2015 2. Terselenggaranya penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2015 3. Terselenggaranya penyusunan PPAS 2015 4. Terselenggaranya penyusunan KUA/PPAS perubahan tahun 2014
Kab. Solok
74 Nagari
Kab. Solok
09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
21
xx
06 06
1
1
06
xx
20
03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
1 1
06 06
xx xx
21 21
Program perencanaan pembangunan daerah 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1
06
xx
21
05 Penyusunan rancangan RPJMD
1
06
xx
21
08 Penyusunan rancangan RKPD
1
06
xx
21
1
06
xx
1
06
1 1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 57 orang
241,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1,083,966,263 75,000,000
74 Nagari
1,138,164,576 78,750,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 dok
115,000,000
1 dok
120,750,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Solok
4 dok
443,966,263
6 dok
466,164,576 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya : 1. Forum lintas SKPD 2. Musrenbang kabupaten 3. Terakomodasinya kebijakan program pusat dan propinsi
Kab. Solok
1 kali
250,000,000
1 dok
262,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
LKPJ dan LPPD disampaikan tepat waktu dan bernilai sangat tinggi
Kab. Solok
100,000,000
100%
105,000,000 Sekretariat Daerah
21
13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kab. Solok
tepat waktu dan bernilai sangat tinggi 1 laporan
100,000,000
100%
105,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
xx xx
22 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi 01 Penyusunan master plan pembangunan ekonomi daerah
Kab. Solok
3 dok
681,879,000 350,000,000
06
xx
22
04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah dokumen master plan pembangunan ekonomi daerah dan master plan nagari tradisional Koto Hilalang Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kab. Solok
100%
331,879,000
100%
348,472,950 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1
06 06
xx xx
23 23
Program perencanaan sosial budaya 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Kab. Solok
100%
574,434,000 574,434,000
100%
603,155,700 603,155,700 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1 1
07 07 07
xx xx
15 15
PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2 dok
2,419,887,550 300,000,000 300,000,000
1 1
07 07
xx xx
16 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 05 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
1 1
07 07
xx xx
17 17
Program peningkatan pelayanan angkutan 05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Terdapatnya DED Danau Diatas
Kab. Solok
Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas
Kab. Solok
Rambu-rambu 115 buah dan Apill 2 unit
Terlaksananya pengendalian disiplin kendaraan angkutan umum di jalan raya
Kab. Solok
35 titik PAM
367,500,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
20,000,000 20,000,000
150 buah
643,760,550 570,760,550
20%
2,540,881,928 315,000,000 315,000,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika 21,000,000 21,000,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
675,948,578 599,298,578 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
07
xx
17
11 Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan
1
07
xx
17
13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
1
07
xx
17
15 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraaan angkutan umum teladan
1 1
07 07
xx xx
18 18
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 01 Pembangunan gedung terminal
1 1
07 07
xx xx
19 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu litas 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1
07
xx
19
03 Pengadaan pagar pengaman jalan
1 1
07 07
xx xx
20 20
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1 1 1
08 08 08
xx xx
15 15
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1
08
xx
15
04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1
08
xx
15
11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1 1
08 08
xx xx
16 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
1 1
08 08
xx xx
16 16
1
08
xx
1
08
1 1 1 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Terlaksananya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Terlaksananya pelayanan perizinan
Kab. Solok
1 dok
Kab. Solok
izin angkutan 1.500 dan keur 6.250
Terlaksananya pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan
Kab. Solok
3 orang awak teladan
Terbangunnya gedung terminal alahan panjang
Kab. Solok
Terlaksananya Pengadaan ramburambu lalu lintas dan marka jalan Terlaksananya pengadaan pagar pengaman jalan Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 10,000,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 1 dok
10,500,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
35,000,000
260 unit kendaraan
36,750,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
28,000,000
2 orang
29,400,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
1 Paket
980,000,000 980,000,000
1 Paket
Kab. Solok
180 buah
466,127,000 233,463,500
250 buah
Kab. Solok
120 m
232,663,500
500 m'
10,000,000 10,000,000
2.400 kendaraan
Kab. Solok
1.000 buah kendaraan
1,029,000,000 1,029,000,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika 489,433,350 245,136,675 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika 244,296,675 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika 10,500,000 10,500,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bidang persampahan ( sudah termasuk pembangunan bak sampah ditiap jorong nagari Kacang Rp. 60 juta dan sumani Rp. 13.942.746)
Kab.Solok
1 tahun
3,552,579,340 1,476,588,000 709,851,000
Terlaksananya transportasi persampahan dan kebersihan lingkungan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kab.Solok
1 tahun
686,737,000
Kab.Solok
1 tahun
80,000,000
Terevaluasinya pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL dan tersusunnya laporan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup
Kab.Solok
1 tahun
1,618,085,000 32,500,000
1 paket
1,698,989,250 34,125,000 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
17 Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan pencemaran dan perusakan lingkungan 13 Koordinasi penyusunan AMDAL
Tersedianya IPAL Tersedianya dokumen AMDAL dan UKL-UPL rencana pembangunan / peningkatan jalan di Kab. Solok
Kab.Solok Kab.Solok
1 paket 1 Tahun
732,430,000 750,000,000
100% 1 Tahun
769,051,500 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan 787,500,000 Dinas Pekerjaan Umum
16
19 Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dan peringatan hari besar lingkungan hidup (ADIWIYATA)
Kab.Solok
1 paket
27,500,000
14 kec
28,875,000 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
xx
16
20 Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan
Terlaksananya pembinaan terhadap sekolah dalam kepedulian terhadap lingkungan Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup, pencegahan dan perusakan lingkungan dan terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
Kab.Solok
1 paket
75,655,000
1 Tahun
79,437,750 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
08 08
xx xx
17 17
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 07 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
Terpeliharanya daerah tangkapan air dan sumber air
Kab. Solok
1 Paket
430,406,340 430,406,340
1 Paket
451,926,657 451,926,657 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
08 08
xx xx
19 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 07 Penyusunan data basis dan program menuju Indonesia hijau (MIH)
Tersedianya buku data menuju Indonesia Hijau (MIH)
Kab.Solok
1 Paket
27,500,000 15,000,000
1 Paket
28,875,000 15,750,000 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 Paket
70%
3,730,208,307 1,550,417,400 745,343,550 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
721,073,850 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
84,000,000 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
08
xx
19
08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)
1 1 1 1 1
09 09 09 09 09
xx xx xx xx
15 15 16 16
PERTANAHAN Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 02 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
1
09
xx
16
04 Pengadaan tanah untuk pemerintah daerah
1 1
09 09
xx xx
17 17
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1 1 1
10 10 10
xx xx
15 15
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 1 1
11 11 11
xx xx
15 15
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1 1
11 11
xx xx
16 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
1
11
xx
16
05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Tersusunnya dokumen / buku status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten Solok
LOKASI
Kab.Solok
TARGET CAPAIAN KINERJA
1 Paket
APBD 12,500,000
Jumlah penerima sosialisasi
Kab. Solok
4 Nagari
Jumlah lokasi tanah yang didaftarkan ke BPN untuk disertifikatkan
Kab. Solok
150 lokasi
2,175,200,000 35,000,000 35,000,000 2,115,200,000 565,200,000
Jumlah lokasi tanah yang telah dibebaskan
Kab. Solok
4 Lokasi
1,550,000,000
Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi
Kab. Solok
100%
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Tersedianya buku data informasi kependudukan Terlaksananya penerbitan dokumen pencatatan sipil Jumlah blanko kartu keluarga Jumlah blanko akta kelahiran
Kab. Solok
1 Paket
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
25,000,000 25,000,000
1,556,800,000 1,556,800,000 1,556,800,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
SKPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBN 1 Paket
13,125,000 Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
150 lokasi
2,283,960,000 36,750,000 36,750,000 Sekretariat Daerah 2,220,960,000 593,460,000 Sekretariat Daerah
4 Lokasi
1,627,500,000 Sekretariat Daerah
4 Nagari
100%
1 Paket
26,250,000 26,250,000 Sekretariat Daerah
1,634,640,000 1,634,640,000 1,634,640,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Solok
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Solok
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Solok Kab. Solok
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Kab. Solok
1 paket
510,000,000 30,000,000 30,000,000
Terlaksananya Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Terlaksananya Penguatan
Kab. Solok
1 Tahun
440,000,000 90,000,000
1 paket
Kab. Solok
1 Tahun
80,000,000
1 paket
84,000,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
21,000,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1 paket
kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1
11
xx
16
10 Penyusunan dan pengolahan data analisa perspektif gender
Terlaksananya Penyusunan dan pengolahan data analisa perspektif gender
Kab. Solok
1 paket
20,000,000
1 paket
1
11
xx
16
13 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Kab. Solok
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
1
11
xx
17
1
11
xx
16
06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Terlaksananya Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Kab. Solok
1 Paket
1 1 1
12 12 12
xx xx
15 15
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana 02 Pelayanan KIE
14 Kec
1.206 kader
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
40,000,000
Terselenggaranya kegiatan operasional PPKBN, PPKBJ dan sub PPKBJ
40,000,000
1,910,571,000 405,000,000 405,000,000
535,500,000 31,500,000 31,500,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
462,000,000 94,500,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
262,500,000
42,000,000 1 Paket
1.206 kader
42,000,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2,006,099,550 425,250,000 425,250,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 202,500,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
1
12
xx
16
1
12
xx
16
01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Terciptanya jaringan antar konselor remaja
Kab. Solok
1 Kegiatan
20,000,000
1 Kegiatan
21,000,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
12
xx
16
02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kab. Solok
1 Kegiatan
25,000,000
1 Kegiatan
26,250,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
12
xx
16
06 Pembinaan tenaga pendukung pelaksana operasional POSDAYA di Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan tenaga pendukung pelaksana operasional POSDAYA di Kecamatan
Kab. Solok
1 Kegiatan
157,500,000
1 Kegiatan
165,375,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1 1
12 12
xx xx
17 17
Program pelayanan kontrasepsi 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Tersedianya layanan pemasangan kontrasepsi
Kab. Solok
8.500 akseptor
130,000,000 130,000,000
7.000 akseptor
1 1
12 12
xx xx
18 18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 02 Pendataan keluarga
Tersedianya data program KB
Kab. Solok
1 Keg
50,000,000 50,000,000
1 Keg
1 1
12 12
xx xx
20 20
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 02 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah
Terbentuknya forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Kab. Solok
1 forum
1,093,071,000 15,000,000
1 forum
1
12
xx
20
03 Pembangunan Balai penyuluh KB
Terbangunnya gedung Balai penyuluh KB
Kab. Solok
1 paket
90,071,000
1 paket
1
12
xx
20
04 Penyediaan sarana kerja PKB
Tersedianya sarana kerja PLKB
Kab. Solok
1 Tahun
988,000,000
1 Tahun
1 1
12 12
xx xx
21 21
Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Kab. Solok
3 kali
10,000,000 10,000,000
1 1
12 12
xx xx
23 23
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Kab. Solok
1 paket
20,000,000 20,000,000
1 1 1
13 13 13
xx xx
16 16
SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
1
13
xx
16
1
13
xx
1
13
1 1
1,070,000,000 403,000,000 118,000,000
212,625,000
1 paket
94,574,550
1,037,400,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 10,500,000 10,500,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 21,000,000 21,000,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1,123,500,000 423,150,000 123,900,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Kab. Solok
10 orang cacat
07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Kab. Solok
1 tahun
40,000,000
1 tahun
42,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16
10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Kab. Solok
1 tahun
150,000,000
1 tahun
157,500,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
xx
16
12 Bimbingan sosial bagi penerima bantuan KUBE
Kab. Solok
30 KUBE
95,000,000
30 KUBE
99,750,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13 13
xx xx
21 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Tertanganinya masalah-masalah sosial seperti mayat terlantar dan orang terlantar Meningkatnya wawasan penerima bantuan KUBE dalam mengelola usaha Terwujudnya peningkatan kualitas SDM (Karang Taruna, PSM, TKSK dan TAGANA)
Kab. Solok
1
13
xx
21
04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Terlaksananya Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Kab. Solok
74 KT 74 PSM 14 TKSK 20 TAGANA 1 tahun
1 1
13 13
xx xx
22 22
Program pengembangan model kelembagaan 01 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
Terpeliharanya sarana prasarana taman makan pahlawan
Kab. Solok
1 tahun
380,000,000 180,000,000
200,000,000
87,000,000 87,000,000
10 orang cacat
136,500,000 136,500,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 52,500,000 52,500,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 1,147,724,550 15,750,000 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
74 KT, 68 PSM, 14 TKSK, 40 TAGANA, 50 Klp
1 TMP dan 1 paket
399,000,000 189,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
210,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
91,350,000 91,350,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
1 1
13 13
xx xx
23 23
Program keluarga harapan 01 Dana pendamping program keluarga harapan
1 1 1
14 14 14
xx xx
15 15
TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
1 1
14 14
xx xx
16 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1
14
xx
16
02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1
14
xx
16
04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1
14
xx
16
08 Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja (Padat Karya Infrastruktur)
1 1
14 14
xx xx
17 17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1
14
xx
17
05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
1 1 1
15 15 15
xx xx
16 16
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ;07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD
1
15
xx
16
11 Pendataan UMKM Kab. Solok
1 1
15 15
xx xx
17 17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
1
15
xx
17
03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi
1
15
xx
17
10 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
1 1
15 15
xx xx
18 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
1
15
xx
18
10 Penilaian kesehatan simpan pinjamn
1 1
16 16
xx
15
PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Terbantunya ekonomi rumah tangga sangat miskin
LOKASI
Kab. Solok
TARGET CAPAIAN KINERJA
2889 RTSM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 200,000,000 200,000,000
2,234,350,000 160,000,000 160,000,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
SKPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBN
2708 RTSM
60 orang 2 paket
210,000,000 210,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2,346,067,500 168,000,000 168,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja - Terpelihara dan tersedianya sarana
Kab. Solok
60 orang 2 paket
Terwujudnya data pecari kerja yang akurat Tersebarnya informasi kerja bagi pencari kerja
Kab. Solok
1 tahun
1,967,350,000 92,350,000
1 tahun
2,065,717,500 96,967,500 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Solok
1 tahun
5,000,000
1 tahun
5,250,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terserapnya pencari kerja di perusahaan/instansi pemerintah Terlaksanany Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja (Padat Karya Infrastruktur)
Kab. Solok
10 orang
20,000,000
10 orang
21,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Solok
1 tahun
1,850,000,000
1 tahun
1,942,500,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terlaksananya fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Kab. Solok
100 tenaga kerja
Terwujudnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam perusahaan dengan baik
Kab. Solok
20 perusahaan
Meningkatnya pengetahuan manajemen pengelolaan koperasi dan KUD Terdatanya UMKM Kab. Solok
Kab. Solok
1 Tahun
Kab. Solok
Pembinaan dan fasilitasi permodalan koperasi pengelola PLTMH dan koperasi lainnya Terlaksananya koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk UMKM Jumlah peraturan bupati tentang harga eceran tertingga (HET) Pupuk Bersubsidi di Kab. Solok Jumlah evaluasi dan monitoring distribusi pupuk bersubsidi Jumlah sosialisasi kegiatan kredit usaha rakyat (KUR) Jumlah koordinasi masalah-masalah ekonomi
107,000,000 55,000,000
100 tenaga kerja
112,350,000 57,750,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52,000,000
20 perusahaan
54,600,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1,241,800,000 450,000,000 50,000,000
1 Tahun
1,303,890,000 472,500,000 52,500,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1 Tahun
400,000,000
1 Tahun
420,000,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Solok
1 Tahun
641,800,000 141,000,000
1 Tahun
673,890,000 148,050,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Solok
1 tahun
59,000,000
1 tahun
61,950,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Solok
1 Perbub
441,800,000
1 Perbub
Kab. Solok
12 kali
12 kali
- Sekretariat Daerah
Kab. Solok
4 pertemuan
4 pertemuan
- Sekretariat Daerah
Kab. Solok
85 kali
85 kali
Pembubaran koperasi yang tidak aktif, pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi
Kab. Solok
1 tahun
150,000,000 100,000,000
Terdapatnya KSP yang sehat dan tidak sehat
Kab. Solok
1 Tahun
50,000,000 404,050,000 363,050,000
463,890,000 Sekretariat Daerah
- Sekretariat Daerah
1 tahun
157,500,000 105,000,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1 Tahun
52,500,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 424,252,500 381,202,500
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
1
16
xx
15
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
04 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Jumlah perusahaan calon investor yang mengajukan permohonan untuk melakukan kerjasama
LOKASI
16
xx
15
06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Tersusunnya profil dan tersedianya media promosi investasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
Kab. Solok
1 persil
APBD 120,000,000
Kab. Solok
40 kali 2 perbup 3 SK 1 Tahun
243,050,000
1 Tahun
Kab. Solok
1 Tahun
41,000,000 41,000,000
1 Tahun
6,473,774,104 649,505,854 94,505,854
1 Paket
6,797,462,809 681,981,147 99,231,147 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
440,000,000
10 kali
462,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
115,000,000
50 buku
120,750,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
80,000,000 30,000,000
57 nagari
84,000,000 31,500,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
50,000,000
1 tahun
52,500,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
170,000,000 100,000,000
60 klp
178,500,000 105,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah koordinasi dalama menangani masalahperaturan investasi Bupati tentang Jumlah anggaran pendapatan dan belanja Jumlah keputusan Bupati 1
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBN 1 Perusahaan
126,000,000 Sekretariat Daerah
255,202,500 Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal
Terselenggarannya temu usaha antara calon mitra usaha tingkat provinsi dan UMKM koperasi Kepersertaan pada gelar / promosi investasi Tereselenggaranya sistem informasi perizinan Terselenggaranya sosialisasi penyampaian LKPM 1 1
16 16
xx xx
16 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
1 1 1
17 17 17
xx xx
15 15
KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1
17
xx
15
07 Penguatan kelembagaan adat nagari
1
17
xx
15
08 Pengembangan nilai geografi sejarah
1 1
17 17
xx xx
16 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1
17
xx
16
05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1 1
17 17
xx xx
17 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1
17
xx
17
09 Fasilitas penyelenggaraan pemilihan Uda Uni
1
17
xx
19
Program peningkatan nilai-nilai agama dan kebudayaan
Terlaksananya Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Terlaksananya pemberian kelengkapan kesenian anak nagari
Kab. Solok
1 Paket
Terlaksananya pembinaan untuk penguatan kelembagaan adat nagari
Kab. Solok
1 kali seminar dan 74 kali pembinaan lembaga adar
Terenovasinya balai balai adat Terfasilitasinya bundo kandung dan LKAAN Terlaksananya pengembangan nilai geografi sejarah Terlaksananya pengembalian nama dan simbol nagari
43,050,000 43,050,000 Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal
8 balai adat 1 tahun Kab. Solok
50 buku sejarah 1 paket
Terlaksananya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pelaksanaan pengelolaan pencatatan, dokumentasi dan registrasi BCB
Kab. Solok
1 tahun
Kab. Solok
1 tahun dan 32 buah BCB
Terlaksananya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Kab. Solok
60 grup kesenian, 3 lokasi (alahan panjang, koto baru dan singkarak)
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemilihan Uda Uni
Kab. Solok
1 tahun
70,000,000
5,574,268,250
73,500,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5,852,981,663
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
1
17
xx
19
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
01 Peningkatan syiar-syiar Islam di masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Jumlah imam, khatib, gharin dan guru mengaji yang diberikan insentif
LOKASI
Kab. Solok
MTQ terlaksana dengan baik Jumlah pendampingan haji Jumlah wirid yang terlaksana : - mingguan - bulanan Persentase tim ramadhan terlaksana sesuai dengan jadwal Persentase mesjid dan mushola yang diberi bantuan 1
17
xx
19
02 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Jumlah KK yang mendapat raskin
Kab. Solok
Persentase masalah kesehatan dan pendidikan yang terkoordinir Persentase anak miskin berprestasi yang diberi bantuan Persentase masyarakat miskin yang diberi bantuan Persentase MTTS yang terfasilitasi
TARGET CAPAIAN KINERJA
2.000 orang
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 3,741,868,250
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
2.000 orang
baik 3 orang
baik 3 orang
48 kali 12 kali 100%
48 kali 12 kali 100%
100%
100%
KK
490,000,000
KK
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SKPD
514,500,000 Sekretariat Daerah
17
xx
19
03 Fasilitasi pelaksanaan MTTS
Persentase MTTS yang terfasilitasi
Kab. Solok
100%
1
17
xx
19
05 Mengoptimalkan implementasi ABS-SBK sebagai filosofi masyarakat Minangkabau
Persentase ABS-SBK yang terlaksana
Kab. Solok
4000 orang
1,292,400,000
1 1 1
18 18 18
xx xx
16 16
PEMUDA DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
70 orang
1,137,832,500 525,000,000 420,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1
18
xx
16
04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
100 orang
105,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
18 18
xx xx
20 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1
18
xx
20
06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1
18
xx
20
14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1
19
1 1
19 19
xx xx
15 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1
19
xx
15
1
19
xx
15
100%
3,928,961,663 Sekretariat Daerah
1
1 1
50,000,000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBN
4000 orang
52,500,000 Sekretariat Daerah 1,357,020,000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya pemilihan paskibraka
Kab. Solok
70 orang
1,083,650,000 500,000,000 400,000,000
Terlaksananya Pembinaan Pemuda Produktif Temu wicara Pemuda Seleksi Program Kepemudaan Sudah termasuk hasil Musrenbang Rp. 20 juta
Kab. Solok
100 orang
100,000,000
Terlaksananya lomba dibidang olahraga pada tingkat SD,SMP dan SMA 6 ( enam) jenis lomba dan POPDA serta tersusunnya program mata pelajaran pendidikan jasmani
Kab. Solok
1 Kali
583,650,000 368,650,000
1 Kali
612,832,500 387,082,500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Terlaksana fasilitas kompetisi olahraga favorit Terlaksananya pembinaan olah raga yang berkembang dalam masyarakat
Kab.Solok
1 Tahun
205,000,000
1 Tahun
215,250,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kab. Solok
14 Kec
10,000,000
14 Kec
10,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kecamatan
1 tahun 2 tahun
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1 tahun 2 tahun
5,940,606,050 2,408,859,000 1,779,000,000
6,237,636,353
1 paket dan 2300 orang
2,529,301,950 1,867,950,000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Terlaksananya pelatihan Linmas dan pakaian kerja linmas
Kab. Solok
1 paket dan 2300 orang
05 Pengendalian keamanan lingkungan
Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan bagi PPNS di jajaran pemerintah Kabupaten Solok
Kab. Solok
1 Tahun
41,500,000
1 Tahun
43,575,000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
07 Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
Terlaksananya patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
Kab. Solok
1 Tahun
319,400,000
1 Tahun
335,370,000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1
19
xx
15
14 Penyusunan perda dan perbup tentang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
Tersusunnya rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan
Kab. Solok
1 Tahun
APBD 53,100,000
1
19
xx
15
15 Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
Kab. Solok
1 Tahun
1
19
xx
15
17 Pelaksanaan intelijen, pengamanan dan pengawalan kepala daerah/wakil kepala daerah dan pemilihan WN serta penyelidikan dan penetapan PAD
- Terlaksananya penertiban pengamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok - Terlaksananya penertiban orang terlantar Terlaksananya pengamanan dan pengawalan kegiatan kepala daerah dan wakil serta pejabat lainnya, intelijen dan pemilihan wali nagari
Kab. Solok
1
19
xx
15
18 Penelitian dokumen dan penelitian lapangan untuk mengeluarkan SKT
Terdatanya dan terawasinya serta terbinanya orkesmasy
1
19
xx
15
19 Pengamanan dan pembersihan spanduk, baliho dan atribut kampanye serta pemantauan pelaksanaan pemilu
1 1
19 19
xx xx
16 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1 1
19 19
xx xx
17 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan 06 Peningkatan rasa solidaritas dan kerja bakti serta persiapan upacara bulanan di Kab. Solok
1
19
xx
17
07 Peringatan hari jadi dan HUTRI
1
19
xx
17
09 Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi aparatur dan tokoh masyarakat
1 1
19 19
xx xx
19 19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1
19
xx
19
01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1 1
19 19
xx xx
20 20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 09 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian, penggunaan minuman keras dan narkoba
1 1
19 19
xx xx
21 21
Program pendidikan politik masyarakat 08 Dukungan kelancaran administrasi bagi partai politik
1
19
xx
21
09 Sosialisasi undang-undang pemilu bagi aparatur, orkemas, dan parpol
1 1
19 19
xx xx
22 22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
1
19
xx
22
1
19
xx
1
19
xx
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 1 Tahun
55,755,000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
50,500,000
1 Tahun
53,025,000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 Tahun
48,859,000
1 Tahun
51,301,950 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Solok
1 Tahun
17,500,000
1 Tahun
18,375,000 Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Pengamanan dan pembersihan spanduk, baliho dan atribut kampanye serta pemantauan pelaksanaan pemilu
Kab. Solok
1 Tahun
99,000,000
1 Tahun
103,950,000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Terbentuknya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Kab. Solok
1 Tahun
315,000,000 315,000,000
1 Tahun
330,750,000 330,750,000 Kantor Kesbangpol
Terikutinya upacara dan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Pol PP, kerja bakti dan upacara bulanan
Kab. Solok
1 Tahun
96,291,000 46,100,000
1 Tahun
101,105,550 48,405,000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Terlaksananya HUTRI sesuai dengan jadwal Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi aparatur dan tokoh
Kab. Solok
sesuai jadwal
30,000,000
sesuai jadwal
31,500,000 Sekretariat Daerah
Kab. Solok
1 Tahun
20,191,000
1 Tahun
21,200,550 Kantor Kesbangpol
Terwujudnya sistem keamanan masyarakat di nagari Terpantau dan terjaganya ketertiban dan keamanan dtingkat nagari
Kab. Solok
1 Tahun
97,443,000 62,443,000
1 Tahun
Kab. Solok
1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
36,750,000 Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Penyuluhan pencegahan praktek perjudian, penggunaan minuman keras dan narkoba
Kab. Solok
1 Tahun
41,187,600 41,187,600
1 Tahun
43,246,980 43,246,980 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Terciptanya administrasi keuangan parpol yg baik dan terarah
Kab. Solok
1 kegiatan
696,000,000 96,000,000
1 kegiatan
730,800,000 100,800,000 Kantor Kesbangpol
Terbekalinya pemahaman undangundang Pemilu bagi aparatur, orkemas dan parpol
Kab. Solok
1 kegiatan
600,000,000
1 kegiatan
630,000,000 Kantor Kesbangpol
Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
Kab. Solok
1 unit
2,215,825,450 289,723,200
1 unit
05 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Terlaksananya Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Kab. Solok
1 tahun
1,390,082,050
1 tahun
1,459,586,153 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
22
06 Penunjang pasca bencana alam
Terlaksananya Penunjang pasca bencana alam
Kab. Solok
1 tahun
211,989,250
1 tahun
222,588,713 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
22
07 Penguatan kelembagaan dan operasional TRC/Satgas Pusdalops
Terlaksananya Penguatan kelembagaan dan operasional TRC/Satgas Pusdalops
Kab. Solok
1 tahun
192,240,000
1 tahun
201,852,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
102,315,150 65,565,150 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2,326,616,723 304,209,360 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1
19
xx
22
08 Penyusunan manajemen dasar tanggap darurat kontijensi banjir / longsor
Tersedianya rencana kontijensi banjir / longsor
Kab. Solok
1 dok
APBD 31,800,950
1
19
xx
22
09 Penunjanga operasional nagari tangguh bencana
Terlaksananya kegiatan nagari tangguh bencana
Kab. Solok
2 nagari
1
19
xx
22
10 Sosialisasi sekolah siaga bencana
Tersosialisasi sekolah siaga bencana ke sekolah-sekolah
Kab. Solok
1
19
xx
22
11 Pembentukan kelompok siaga bencana nagari
Terbentuknya kelompok siaga bencana nagari sesuai target
1 1
19 19
xx xx
24 24
Program tanggap darurat 01 Pencarian dan penyelamatan dan evakuasi
Terlaksananya pencarian dan penyelamatan dan evakuasi serta kesiapsiagaan dan pengamanan hari besar dan kegiatan kegiatan daerah
1
20
1 1
20 20
xx xx
15 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah
1
20
xx
15
02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama dan tokoh masyarakat / perantau
1
20
xx
15
03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1
20
xx
15
04 Rapat-rapat paripurna
1 1
20 20
xx xx
15 15
05 Kegiatan Reses 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1
20
xx
15
07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1
20
xx
15
11 Kajian peraturan daerah lama dan peraturan baru
1 1
20 20
xx xx
16 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
1
20
xx
16
02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
1 1 1
20 20 20
xx xx xx
16 16 16
1
20
xx
1 1
20 20
xx xx
1
20
xx
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 1 dok
33,390,998 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
25,000,000
2 nagari
26,250,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
19 sekolah
23,240,000
19 sekolah
24,402,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kab. Solok
37 nagari
51,750,000
37 nagari
54,337,500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kab. Solok
1 paket
70,000,000 70,000,000
1 paket
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, PPKD
30,681,571,700 10,800,232,050 1,612,479,000
73,500,000 73,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
32,215,650,285
Kab. Solok
13 Perda
Terlaksananya hearing dan dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat / agama serta tokoh perantaurapat-rapat alat Terlaksananya kelengkapan dewan
Kab. Solok
12 kali
189,410,000
12 kali
198,880,500 Sekretariat DPRD
Kab. Solok
72 kali
131,800,000
72 kali
138,390,000 Sekretariat DPRD
Lahirnya keputusan dari rapat-rapat paripurna Reses ke daerah pemilihan Terpenuhinya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah Meningkatkan SDM pimpinan anggota DPRD Tersedianya kajian peraturan daerah lama dan baru
Kab. Solok
96 kali
386,141,050
96 kali
405,448,103 Sekretariat DPRD
Kab. Solok Kab. Solok
3 kali 7 kali
408,765,000 2,238,174,000
3 kali 7 kali
429,203,250 Sekretariat DPRD 2,350,082,700 Sekretariat DPRD
Kab. Solok
4 kali Bimtek
5,760,888,000
4 kali Bimtek
6,048,932,400 Sekretariat DPRD
Kab. Solok
5 perda
100%
72,575,000 2,217,000,000 135,000,000
13 Perda
11,340,243,653 1,693,102,950 Sekretariat DPRD
Pembahasan Perda OPD dan terbahasnya rancangan peraturan daerah
5 perda
Persentase terlaksananya dialog
Kab. Solok
Persentase kunjungan yang dapat diterima Jumlah rakor Muspida Persentase inspeksi Persentase terlaksananya koordinasi
Kab. Solok
100%
50,000,000
100%
52,500,000 Sekretariat Daerah
03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Kab. Solok Kab. Solok Kab. Solok
12 kali 100% 100%
750,000,000 200,000,000 592,000,000
12 kali 100% 100%
787,500,000 Sekretariat Daerah 210,000,000 Sekretariat Daerah 621,600,000 Sekretariat Daerah
16
07 Kunjungan kerja kepala daerah ke luar daerah
Persentase kunjungan ke luar daerah
Kab. Solok
100%
490,000,000
100%
17 17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 02 penyusunan standar satuan harga
17
04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Tersusunnya standar satuan harga
Kab. Solok
1 Tahun
10,163,762,150 68,600,000
Terlaksananya Penyusunan DPA dan DPPA Penyusunan Juklak Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Tersusunnya standar harga barang daerah th 2014 Terlaksananya Buku Dokumen Pelaksanaan APBD Tahun 2014
Kab. Solok
1 Tahun
323,304,850
100%
76,203,750 Sekretariat DPRD 2,327,850,000 141,750,000 Sekretariat Daerah
1 Tahun 1 Tahun
514,500,000 Sekretariat Daerah 10,671,950,258 72,030,000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 339,470,093 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
20
xx
17
06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1
20
xx
17
07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
1
20
xx
17
08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Tersusunnya buku pendapatan daerah tahun 2014 Tersedianya buku RAPBD tahun 2013 dan 2014 Tersedianya buku rancangan penjabaran APBD tahun 2013 dan 2014
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Kab. Solok
1 Tahun
APBD 325,000,000
Kab. Solok
1 Tahun
Kab. Solok
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 1 Tahun
341,250,000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
250,000,000
1 Tahun
262,500,000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
1 Tahun
300,000,000
1 Tahun
315,000,000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kab. Solok
1 Tahun
205,000,000
1 Tahun
Kab. Solok
142 SKPD
179,500,000
142 SKPD
215,250,000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 188,475,000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kab. Solok
142 SKPD
161,439,000
142 SKPD
169,510,950 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kab. Solok
142 SKPD 108 SKPD 142 SKPD 142 SKPD
1,483,749,700
142 SKPD 108 SKPD 142 SKPD 142 SKPD
1,557,937,185 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kab. Solok
1 Tahun
161,291,000
1 Tahun
169,355,550 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Dilakukannya pembahasan RKPMD, RKBMD dan klaim asuransi barang milik daerah Telah dilakukan inventarisasi, validasi aset daerah dan penyusunan neraca aset daerah
Kab. Solok
100%
1,865,705,000
100%
1,958,990,250 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kab. Solok
100%
169,295,000
100%
177,759,750 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 688,280,250 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Tersusunnya buku perubahan APBD tahun 2013 Tersedianya buku penjabaran perubahan APBD tahun 2013 Tersusunnya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pelaksanaaan Anggaran Daerah Pengelolaan Gaji Perbendaharaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Keuda Terlaksananya bimtek
1
20
xx
17
09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1
20
xx
17
10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1
20
xx
17
11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1
20
xx
17
13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1
20
xx
17
15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1
20
xx
17
16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
1
20
xx
17
18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
1
20
xx
17
19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Terlaksananya intensifikasi dan ekstenfikasi sumber-sumber pendapatan daerha Penyusunan Perubahan Pendapatan Tahun 2014 Penyusunan Rencana Pendapatan Tahun 2015
Kab. Solok
1 Tahun
655,505,000
1 Tahun
1
20
xx
17
21 Evaluasi, monitoring dan penilaian kinerja pembangunan
Persentase kegiatan pembangunan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku Persentase penurunan hasil temuan dari Tim Pemeriksa terhadap hasil pekerjaan Persentase kegiatan yang bermasalah dapat diantisipasi dari awal
Kab. Solok
100%
430,000,000
100%
50%
50%
100%
100%
Persentase kegiatan pembangunan yang terevaluasi dan termonitor
100%
100%
Persentase kegiatan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal Jumlah buku hasil evaluasi yang terdistribusikan Jumlah buku kegiatan pembangunan yang terdistribusi Jumlah tempat yang diselenggarakan sosialisasi kegiatan pembangunan
100%
100%
50 buku
50 buku
50 buku
50 buku
14 kecamatan
14 kecamatan
30 orang
30 orang
Jumlah rapat koordinasi dan rapat evaluasi
451,500,000 Sekretariat Daerah
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
1
20
xx
17
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
22 Fasilitas pengadaan barang/jasa
1
20
xx
17
25 Sistem implementasi pengelolaan keuangan daerah
1
20
xx
17
30 Pengelolaan hibah, bansos dan bantuan keuangan pada nagari
1
20
xx
17
31 Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB
1 1
20 20
xx xx
19 19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari 04 Monitoring dan evaluasi dan pembinaan pengelolaan pemerintah nagari
1 1
20 20
xx xx
20 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 01 Pelaksanaan, pengawasan secara reguler dan khusus
1
20
xx
20
1
20
xx
1
20
1
20
1 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Jumlah pegawai yang ikut pelatihan untuk meningkatkan SDM anggota ULP, LPSE dan pejabat pengadaan di lingkup pemerintah
LOKASI
Kab. Solok
40 orang
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 1,054,800,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 40 orang
Persentase pengadaan barang / jasa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku Persentase pengadaan barang / jasa dalam menunjang operasional proses pengadaan barang/jasa
100%
100%
100%
100%
Persentase penurunan permasalahan dalam pengadaan barang / jasa
80%
80%
Jumlah sosialisasi peraturan pengadaan barang /jasa yang diadakan untuk pengelola kegiatan
1 kali
1 kali
Jumlah uji petik, klarifikasi dan konsultasi terhadap proses pengadaan barang/jasa Tercapainya implementasi pengelolaan keuangan dengan baik dan sistematis Terkelolanya hibah, bansos dan bantuan keuangan pada nagari Tercapainya realisasi PBB-P2 dan BPHTB
10 kali
10 kali
1,107,540,000 Sekretariat Daerah
Kab. Solok
1 tahun
280,000,000
1 tahun
294,000,000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kab. Solok
1 tahun
204,977,600
1 tahun
Kab. Solok
1 tahun
2,045,595,000
1 tahun
215,226,480 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 2,147,874,750 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Jumlah nagari yang di monev pengelolaan penerimaannya
Kab. Solok
74 nagari
361,800,000 361,800,000
74 nagari
Terlaksananya pengawasan internal secara reguler dan khusus
Kab. Solok
65 obrik
1,929,341,000 657,146,000
65 obrik
2,025,808,050 690,003,300 Inspektorat
02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Tertindaklanjutinya pengaduan masyarakat, surat perintah bupati maupun surat pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin
Kab. Solok
20 obrik
118,865,500
20 obrik
124,808,775 Inspektorat
20
03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase camat berkinerja baik
Kab. Solok
30%
55,000,000
30%
xx
20
06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1 Tahun
126,975,500
1 Tahun
20
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Kab. Solok
xx
Kab. Solok
1 Tahun
85,000,000
1 Tahun
20
xx
20
08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1 Tahun
29,454,000
1 Tahun
xx
20
09 Penataan reformasi birokrasi
Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Persentase SKPD yang berkinerja baik
Kab. Solok
20
Kab. Solok
50%
604,500,000
50%
Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kab. Solok Persentase SKPD yang taat TATK dan tata naskah dinas Jumlah SKPD yang dokumen Anjab dan ABK nya di perbubkan Jumlah SKPD yang menerapkan SOP
1
TARGET CAPAIAN KINERJA
20
xx
20
09 Penataan reformasi birokrasi
Persentase unit layanan publik yang bekerja baik Jumlah SKPD yang disuvei indek kepuasan masyarakatnya Nilai LAKIP Kab. Solok Tertatanya reformasi birokrasi
50%
Kab. Solok
57,750,000 Sekretariat Daerah 133,324,275 Inspektorat 89,250,000 Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal 30,926,700 Inspektorat 634,725,000 Sekretariat Daerah
50%
90%
90%
10 SKPD
10 SKPD
27 SKPD
27 SKPD
50%
50%
1 SKPD
1 SKPD
C 1 Tahun
379,890,000 379,890,000 Sekretariat Daerah
60,841,000
C 1 Tahun
63,883,050 Inspektorat
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
20
xx
20
11 Monitoring pembinaan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembangunan
1 1
20 20
xx xx
21 21
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 1
20 20
xx xx
23 23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1
20
xx
23
01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1
20
xx
23
04 Pembangunan sistem administrasi persuratan secara elektronik (e-office)
1
20
xx
23
03 Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1 1
20 20
xx xx
26 26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1
20
xx
26
1
20
xx
26
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Terlaksananya monev dalam 1 tahun: - tutup buku - evaluasi lakip - review laporan keuangan SKPD - Review laporan Pemda - PMPKB on line
Kab. Solok
1 Tahun
APBD 191,559,000
Meningkatnya wawasan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kab. Solok
1 tahun
Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan Persentase sistem layanan publik yang tersusun Jumlah ruang yang berfungsi eofficenya Terlaksananya pemutakhiran data dan terwujudnya kepuasan pelayanan kepegawaian
Kab. Solok
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 1 Tahun
201,136,950 Inspektorat
421,990,000 421,990,000
1 tahun
443,089,500 443,089,500 Inspektorat
1 Tahun
639,911,600 310,000,000
1 Tahun
671,907,180 325,500,000 Sekretariat DPRD
Kab. Solok
100%
100,000,000
100%
105,000,000 Sekretariat Daerah
Kab. Solok
16 ruangan
128,500,000
16 ruangan
134,925,000 Sekretariat Daerah
Kab. Solok
100%
101,411,600
100%
106,482,180 Badan Kepegawaian Daerah
Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah / aparatur dalam perkara PTUN dan perkara perdata
Kab. Solok
100%
856,800,000 250,000,000
100%
899,640,000 262,500,000 Sekretariat Daerah
04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Persentase peraturan perundangundangan yang tersosialisasikan
Kab. Solok
100%
216,800,000
100%
227,640,000 Sekretariat Daerah
06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasikan : - Peraturan daerah - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati
Kab. Solok
Persentase acara-acara daerah yang terfasilitasi
Kab. Solok
100%
787,000,000 787,000,000
100%
Terlaksananya pendididkan penjenjengan struktural
Kab. Solok
36 orang
824,760,400 824,760,400
36 orang
865,998,420 865,998,420 Badan Kepegawaian Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bendaharawan daerah
Kab. Solok
30 orang
167,986,750 167,986,750
30 orang
176,386,088 176,386,088 Badan Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Seleksi penerimaan calon PNS Seleksi Penerimaan praja IPDN Terlaksananya penempatan PNS sesuai kebutuhan beban kerja Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS Terlaksananya pemberianpenghargaan bagi PNS yang berprestasi Terlaksananya penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS
Kab. Solok
612 orang
192,105,000 192,105,000
612 orang
201,710,250 201,710,250 Badan Kepegawaian Daerah
Kab. Solok
100 orang 750 orang
769,392,750 81,395,000
100 orang 750 orang
807,862,388 85,464,750 Badan Kepegawaian Daerah
Kab. Solok
800 orang
107,000,000
800 orang
112,350,000 Badan Kepegawaian Daerah
Kab. Solok
374 orang
128,382,250
374 orang
134,801,363 Badan Kepegawaian Daerah
Kab. Solok
90%
43,123,000
90%
45,279,150 Badan Kepegawaian Daerah
Terlaksananya pemberian bantuan wisuda dan penelitian bagi PNS tugas belajar dan izin belajar
Kab. Solok
194 orang
275,000,000
194 orang
288,750,000 Badan Kepegawaian Daerah
1 1
20 20
xx xx
28 28
Program peningkatan pelayanan pemerintahan umum 01 Memfasilitasi acara-acara daerah
1 1
20 20
xx xx
29 29
Program Pendidikan Kedinasan 02 Pendidikan penjenjangan struktural
1 1
20 20
xx xx
30 30
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 08 Pendidikan dan pelatihan bendaharawan daerah
1 1
20 20
xx xx
31 31
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02 Seleksi penerimaan calon PNS
1
20
xx
31
03 Penempatan PNS
1
20
xx
31
04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1
20
xx
31
08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1
20
xx
31
09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1
20
xx
31
11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
390,000,000 10 buah 50 buah 500 buah
409,500,000 Sekretariat Daerah 10 buah 50 buah 500 buah 826,350,000 826,350,000 Sekretariat Daerah
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
20
xx
31
15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
20
xx
31
17 Penataan administrasi kepegawaian
1
20
xx
31
19 Pengurusan hak-hak kepegawaian PNS
1 1
20 20
xx xx
35 35
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan / nagari 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
1 1
20 20
xx xx
42 42
Program Penyusunan SPM dan SOP 03 Peningkatan standar manajemen mutu
1
20
xx
42
04 Peningkatan standar pelayanan penyediaan jasa konstruksi
1 1 1
21 21 21
xx xx
15 15
KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
1 1
21 21
xx xx
16 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 01 Penanganan daerah rawan pangan
1
21
xx
16
09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
1
21
xx
16
18 Pengembangan lumbung pangan desa
1
21
xx
16
22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
1
21
xx
16
34 Penyusunan data base ketahanan pangan
1 1
21 21
xx xx
16 16
35 Gerakan Hari Pangan Sedunia dan pameran ketahanan pangan 36 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
22 22 22
xx xx
15 15
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
Terlaksananya Monitoring dan perencanaan kegiatan Persentase file / arsip pegawai yang tertata Persentase terlayani urusan kepegawaian - berkala - naik pangkat - kehadiran - cuti - tugas belajar
Kab. Solok
1 tahun
Kab. Solok
100%
70,000,000
Terealisasinya kebutuhan hak-hak kepegawaian (taspen, Askes, Karpeg, NPWP, Karis/Karsu)
Kab. Solok
375 orang
49,492,500
375 orang
51,967,125 Badan Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
Kab. Solok
37 orang
134,490,000 134,490,000
37 orang
141,214,500 141,214,500 Badan Kepegawaian Daerah
Diperolehnya ISO 9001-2008 untuk 5 izin Jumlah sosialisasi evaluasi pengadaan barang dan jasa bagi penyedia jasa konstruksi
Kab. Solok
50 buku dan 1 paket 1 kali
100% 100% 100% 100% 100%
Kab. Solok
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBD 15,000,000
Persentase terbinanya penyediaan jasa konstruksi
1 1 1
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBN 1 tahun 100%
15,750,000 Badan Kepegawaian Daerah 73,500,000 Sekretariat Daerah
100% 100% 100% 100% 100%
415,000,000 350,000,000 65,000,000
60%
50 buku dan 1 paket 1 kali
435,750,000 367,500,000 Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal 68,250,000 Sekretariat Daerah
60%
Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis
Kab. Solok
1 paket
1,542,711,651 40,000,000 40,000,000
Terlaksananya penanggulangan rawan pangan
Kab. Solok
1 Nagari
1,502,711,651 20,000,000
1 Nagari
1,577,847,234 21,000,000 Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksanannya Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Terbangunnya lumbung pangan - Tersedianya cadangan pangan Terlaksananya pelatihan dan pengawasan mutu keamanan pangan
Kab. Solok
1 tahun
300,000,000
1 tahun
315,000,000 Kantor Ketahanan Pangan
Kab. Solok Kab. Solok
5 unit dan 10 ton 1 paket
Tersusunnya database ketahanan pangan daerah Terlaksananya pameran HPS - Terlaksananya penganekaragaman konsumsi pangan pada masyarakat - Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Kab. Solok Kab. Solok Kab. Solok
Terlaksananya pelatihan peningkatan peran serta LPMN dalam proses perencanaan pembangunan Terlaksananya sosialisasi KPP Fasum (PAMSIMAS, AMPL)
1,052,711,651 50,000,000
5 unit dan 10 ton 1 paket
3 dok
20,000,000
3 dok
21,000,000 Kantor Ketahanan Pangan
2 kali 1 tahun
20,000,000 40,000,000
2 kali 1 tahun
21,000,000 Kantor Ketahanan Pangan 42,000,000 Kantor Ketahanan Pangan
10 kelompok
Kab. Solok
1 paket
1,619,847,234 42,000,000 42,000,000 Kantor Ketahanan Pangan
14 LPMN
24 nagari
1,105,347,234 Kantor Ketahanan Pangan 52,500,000 Kantor Ketahanan Pangan
10 kelompok
4,549,715,275 4,131,715,275 714,000,000
14 LPMN
24 nagari
4,777,201,039 4,338,301,039 749,700,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
Peningkatan kapasitas dan peranan TP PKK di semua tingkatan Terlaksananya peningkatan pengelolaan usaha perempuan khususnya keluarga Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang posyandu integrasi pada 14 kecamatan Terlaksananya program peningkatan gizi anak sekolah
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
89 KK
89 KK
74 UP2K
74 UP2K
150 Posyandu terintegrasi
150 Posyandu terintegrasi
1 tahun
1 tahun
1
22
xx
15
06 Penyelenggaraan lomba nagari rancak
Terlaksananya penilaian dan pembinaan nagari rancak sebagai indikator tingkat perkembangan partisipasi masyarakat
Kab. Solok
1 nagari
120,000,000
1 nagari
126,000,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
22
xx
15
07 Sarjana pemberdayaan masyarakat pedesaan/nagari
Kab. Solok
3 orang
50,000,000
3 orang
52,500,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
22
xx
15
10 Penanggulangan kemiskinan terpadu
Kab. Solok
1 tahun
44,500,000
1 tahun
46,725,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
22
xx
15
13 Pemberdayaan lembaga organisasi dan masyarakat pedesaan/teknologi tepat guna (TTG)
Meningkatnya motivasi dan kreatfitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi yang ada Terfasilitasinya program kerjasama penanggulangan kemiskinan, TKPKD dll Terlaksananya pembinaan , bantuan alat, sosialisasi, monitoring dan evaluasi TTG sederhana yang dihasilkan rakyat
Kab. Solok
14 Kec
270,215,275
14 Kec
283,726,039 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
22
xx
15
14 Pemberdayaan lembaga organisasi dan masyarakat pedesaan/PNPM-MPD
Meningkatkan pembangunan infrastruktur di nagari serta kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam tahap proses pembangunan (PNPMMPd dan PNPM Integrasi)
Kab. Solok
14 Kec
975,000,000
14 Kec
1,023,750,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
22
xx
15
15 Implementasi aplikasi data profil nagari melalui program komputerisasi
Meningkatkan pembangunan infrastruktur di nagari serta kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam tahap proses pembangunan
Kab. Solok
15 nagari
145,000,000
15 nagari
152,250,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
22
xx
15
16 Fasilitas kegiatan-kegiatan TP PKK
Kab. Solok
1 Tahun
1,713,000,000
1 Tahun
1,798,650,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
22
xx
15
17 Pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya
Terlaksananya Fasilitasi kegiatan kegiatan TP PKK Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya
Kab. Solok
1 Tahun
100,000,000
1 Tahun
105,000,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1 1
22 22
xx xx
16 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Terfasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan (dana revolving)
Kab. Solok
73 nagari
303,000,000 183,000,000
73 nagari
318,150,000 192,150,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
22
xx
16
10 Sosialisasi Perda tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)
Kab. Solok
1 Perda dan 24 BUMNAG
1
22
xx
16
11 Fasilitas pembinaan serta penilaian pasar nagari
Terbentuknya Perda dan pelatihan tentang badan usaha milik nagari (BUMNAG) Terlaksananya pembinaan dan penilaian pasar nagari
Kab. Solok
1 1
22 22
xx xx
17 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 06 Fasilitasi pengelolaan dana partisipatif
1
22
xx
17
;08 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
1 1
23 23
xx
15
STATISTIK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Terfasilitasinya dana pelayanan publik pola partisipatif sebagai bantuan stimulan kepada masyarakat nagari Terlaksananya Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
50,000,000
1 Perda dan 24 BUMNAG
12 nagari
70,000,000
12 nagari
73,500,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kab. Solok
80 sasaran
115,000,000 75,000,000
80 sasaran
120,750,000 78,750,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kab. Solok
1 kec
40,000,000
1 kec
42,000,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
245,380,000 245,380,000
52,500,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
257,649,000 257,649,000
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
1
23
xx
15
01 Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah
1 1 1
24 24 24
xx xx
16 16
KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1 1 1
25 25 25
xx xx
15 15
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1 1
25 25
xx xx
18 18
Program kerjasama informasi dan media massa 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1
25
xx
18
02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1
25
xx
18
03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1
25
xx
18
05 Peningkatan kualitas pelayanan kehumasan dan protokoler
1 1 1
26 26 26
xx xx
15 15
PERPUSTAKAAN Program pengembangan perpustakaan daerah 01 Penataan perpustakaan
2 2 2 2
01 01 01
xx xx
15 15
URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
2
01
xx
15
03 Peningkatan kemampuan lembaga petani
2
01
xx
15
11 Pendamping PUAP
2
01
xx
15
10 Pembuatan jalan produksi perkebunan
2 2
01 01
xx xx
16 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 02 Penyusunan data base potensi produk pangan
2
01
xx
16
02 Penyusunan data base potensi produk pangan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Solok Dalam Angka, PDRB dan Kecamatan Dalam Angka
Kab. Solok
3 buku
Terlaksananya pendataan dokumen arsip daerah
Kab. Solok
1 tahun
195,306,100 195,306,100 195,306,100
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi serta pengawasan
Kab. Solok
50 unit oftic
Jumlah publikasi acara daerah
Kab. Solok
1030 buah berita, 115 buah foto dan 6 buah media
Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Kab. Solok
80%
87,200,000
80%
91,560,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
Kab. Solok
150 orang
30,000,000
150 orang
31,500,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
Persentase acara daerah diprotokoleri dengan baik
Kab. Solok
100%
130,000,000
100%
1 Tahun
394,483,750 394,483,750 394,483,750
14 Kec
25,564,538,546 14,700,060,130 2,203,248,395 961,309,298 Dinas Pertanian
Berkembangnya minat baca masyarakat nagari
Kab. Solok
2,659,647,000 71,820,000 71,820,000
2,587,827,000 2,340,627,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBD 245,380,000
APBN 3 buku
257,649,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 tahun
205,071,405 205,071,405 205,071,405 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan
50 unit oftic
1030 buah berita, 115 buah foto dan 6 buah media
1 Tahun
2,792,629,350 75,411,000 75,411,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
2,717,218,350 2,457,658,350 Sekretariat Daerah
136,500,000 Sekretariat Daerah
414,207,938 414,207,938 414,207,938 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan
Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluh kabupaten dan kecamatan dalam penyelenggaraan penyuluhan
Kab.Solok
14 Kec
24,347,179,568 14,000,057,267 2,098,331,805 915,532,665
Pembinaan dan lomba P3A, Gapoktan dan pendamping WISMP serta Penas Tani Pendampingan dan pembinaan bagi gapoktan yang telah menerima dana PUAP Terlaksananya Pembuatan jalan produksi perkebunan
Kab.Solok
14 Kec
195,000,000
14 Kec
204,750,000 Dinas Pertanian
Kab.Solok
74 Gapoktan
35,087,500
74 Gapoktan
36,841,875 Dinas Pertanian
Kab.Solok
1 tahun
952,711,640
1 tahun
Tesusunnya database potensi pangan dan dokumen ubinan padi sawah
Kab.Solok
100 buku dan 100 sampel
Tesusunnya database potensi pangan dan dokumen ubinan padi sawah
Kab.Solok
100 buku dan 100 sampel
3,621,474,084 82,407,500
42,592,500
100 buku dan 100 sampel 100 buku dan 100 sampel
1,000,347,222 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3,802,547,788 86,527,875 Dinas Pertanian
44,722,125 Dinas Perikanan dan Peternakan
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 156,237,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2
01
xx
16
15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Fasilitas sekolah lapangan pengelola tanaman terpadu (SLPTT) dan penangkaran padi sawah
Kab.Solok
560 kel dan 100 ha
2
01
xx
16
17 Pengembangan pertanian pada lahan kering
Kab.Solok
2
01
xx
16
29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
Kab.Solok
3 ha dan 200 batang 2 paket
2
01
xx
16
29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
Kab.Solok
100 Ha
80,000,000
100 Ha
2
01
xx
16
32 WISMP penerusan pinjaman dan hibah luar negeri
Pengembangan tanaman jeruk kacang dan pembibitan alpokat Pengembangan jaringan irigasi dan jalan pertanian Terkendalinya serangan OPT tanaman perkebunan Fasilitas pembentukan/revitalisasi P3A, pelatihan penguatan kelembagaan P3A dan sekolah lapangan
Kab.Solok
10 kelompok
160,000,000
10 kelompok
168,000,000 Dinas Pertanian
2
01
xx
16
33 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Pelatihan penanganan pasca panen dan pelatihan pemeliharaan dan pengoperasian alat pengolah hasil pertanian, penghitungan losses (kehilangan hasil produksi padi)
Kab.Solok
27 gapoktan dan 5 kecamatan
60,000,000
27 gapoktan dan 5 kecamatan
63,000,000 Dinas Pertanian
2 2
01 01
xx xx
17 17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 07 Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah
Tersosialisasi dan dikenalnya produk pertanian, perikanan dan peternakan (keikutsertaan dalam live stockexpo, pekan flora flori nasional, pekan Sumbar flora, pekan budaya Sumbar, pekan jambore PKK, agro and food expo, bazar dan pameran)
Kab.Solok, Provinsi Sumbar dan luar provinsi Sumbar
3 komoditi
152,388,000 57,902,650
3 komoditi
2
01
xx
17
07 Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah
Tersosialisasi dan dikenalnya produk pertanian, perikanan dan peternakan (keikutsertaan dalam live stockexpo, pekan flora flori nasional, pekan Sumbar flora, pekan budaya Sumbar, pekan jambore PKK, agro and food expo, bazar dan pameran)
Kab.Solok, Provinsi Sumbar dan luar provinsi Sumbar
3 komoditi
94,485,350
3 komoditi
2 2
01 01
xx xx
18 18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya pembinaan UPJA dan pengawasan alsintan, pembangunan jalan usaha tani dan irigasi
Kab.Solok
1 tahun dan 3 paket
2
01
xx
18
04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Kab.Solok
20 kel
150,000,000
20 kel
2
01
xx
18
06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
Terlaksananya SLPHT dan temu lapangan Terlaksananya SL PHT padidan jagung dan terlatihnya kelompok tani dalam pengendalian OPT
Kab.Solok
2 paket
54,987,150
2 paket
2 2
01 01
xx xx
19 19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Tersedianya sarana dan prasarana media penyuluh perkebunan
Kab.Solok
10 kelompok
865,170,865 75,000,000
10 kelompok
2
01
xx
19
02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Kab.Solok
250 kelompok
21,000,000
250 kelompok
2
01
xx
19
03 Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan
Tersusunnya RDKK pupuk bersubsidi dan pengasan pemkaian pupuk dan pestisida Terlaksananya : Pemeliharaan kebun entres karet Pembibitan batang bawah karet Pelatihan dinamika kelompok tani Pengadaan bibit karet okulasi
Kab.Solok
156,125,194 2,884,111,890
1,190,399,496 985,412,346
SKPD
APBN 560 kel dan 100 ha
164,048,850 Dinas Pertanian
3 ha dan 200 batang 2 paket
163,931,454 Dinas Pertanian
1 tahun dan 3 paket
217,500,000
3,028,317,485 Dinas Pertanian 84,000,000 Dinas kehutanan dan Perkebunan
160,007,400 60,797,783 Dinas Pertanian
99,209,618 Dinas Perikanan dan Peternakan
1,249,919,471 1,034,682,963 Dinas Pertanian
157,500,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 57,736,508 Dinas Pertanian
908,429,408 78,750,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
22,050,000 Dinas Pertanian
228,375,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2000 btg
2000 btg
40.000 btg 1 Kelompok
40.000 btg 1 Kelompok
5.000 btg
5.000 btg
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
2
01
xx
19
07 Pengembangan padi spesifik lokasi
2
01
xx
19
12 Pengembangan tanaman holtikultura
2
01
xx
19
15 Pembinaan kelembagaan petani tembakau
2
01
xx
19
17 Pengembangan kawasan pertanian organik
2 2
01 01
xx xx
20 20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2 2
01 01
xx xx
21 21
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2
01
xx
21
08 Pengawasan obat hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)
2 2
01 01
xx xx
22 22
Program peningkatan produksi hasil peternakan 02 Pembibitan dan perawatan ternak
2
01
xx
22
08 Pengembangan agribisnis pertenakan
2
01
xx
22
10 Pendamping dana pembantuan pengembangan agribisnis peternakan
2 2
01 01
xx xx
23 23
Program peningkatan pemasaran hasil produksi perternakan 01 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
2
01
xx
23
14 Gerakan gemar ikan
2 2
01 01
xx xx
25 25
Program pengembangan budidaya perikanan 01 Pendamping pada kelompok tani pembudidaya ikan
2
01
xx
25
02 Pembinaan dan pengembangan perikanan
2 2 2
02 02 02
xx xx
15 15
KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Pengadaan bibit cengkeh Tersedianya benih sebar, benih dasar dan benih pokok padi caredek dan siarang dan pemurnian padi harum
LOKASI
Kab.Solok
Terlaksananya pengembangan tanaman kentang, perbanyakan benih markisa dan krisan Terbinanya kelembagaan petani tembakau Pengembangan kawasan pertanian organik di Kabupaten Solok
Kab.Solok
TARGET CAPAIAN KINERJA
8.000 btg 300kg dan 300kg
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 88,763,000
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 8.000 btg 300kg dan 300kg
93,201,150 Dinas Pertanian
85,820,350
1 Ha, 800 batang dan 5 kel
Kab.Solok
1 Ha, 800 batang dan 5 kel 1 paket
299,912,500
1 paket
Kab.Solok
75 Ha
77,175,015
75 Ha
81,033,766 Dinas Pertanian
Terlaksananya dukungan bagi kegiatan penyuluhan dan tenaga penyuluh
Kab.Solok
1 Tahun
345,519,900 345,519,900
1 Tahun
362,795,895 362,795,895 Dinas Pertanian
Terlaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular hewan dan ternak
Kab.Solok
14 kecamatan
140,675,600 85,820,600
14 kecamatan
Terlaksananya pengawasan obat hewan, TPH dan pasar tradisional untuk keamanan pangan yang aman sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakat
Kab.Solok
15 toko obat hewan, 6 TPH, dan 14 pasar tradisional
Terlaksananya inseminasi buatan (IB) pada ternak sapi Berkembangnya agribisnis peternakan melalui pelatihan pengembangan usaha peternakan
Kab. Solok
400 dosis
1,776,454,665 440,000,000
400 dosis
Kab. Solok
7 kelompok
140,000,000
7 kelompok
Terfasilitasinya operasional UPT pembibitan Aripan
Kab. Solok
1 tahun
1,196,454,665
1 tahun
1,256,277,398 Dinas Perikanan dan Peternakan
Terlaksananya pembangunan pasar ternak/sarana prasarananya (isntalasi air pasar ternak guguak sarai)pengembangan pasar ternak ternak Alahan Panjang dan rehab jalan ke pasar guguak sarai
Kab. Solok
3 paket
1,150,000,000 1,099,000,000
3 paket
1,207,500,000 1,153,950,000 Dinas Perikanan dan Peternakan
Terlaksananya gerakan gemar makan ikan lomba memasak serba ikan
Kab. Solok
14 kec
51,000,000
14 kec
53,550,000 Dinas Perikanan dan Peternakan
Terlaksananya pembinaan kelompok tani ikan Terfasilitasinya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, pengolahan, penangkapan dan penyuluhan perikanan
Kab. Solok
50 kelompok
2,659,642,852 111,540,000
50 kelompok
2,792,624,995 117,117,000 Dinas Perikanan dan Peternakan
Kab. Solok
1 paket
2,548,102,852
1 paket
2,675,507,995 Dinas Perikanan dan Peternakan
4 kec
2,260,758,801 90,000,000 45,000,000
4 kec
2,373,796,741 94,500,000 47,250,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan terlaksananya pengembangan dan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Kab.Solok
54,855,000
15 toko obat hewan, 6 TPH, dan 14 pasar tradisional
90,111,368 Dinas Pertanian
314,908,125 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
147,709,380 90,111,630 Dinas Perikanan dan Peternakan
57,597,750 Dinas Perikanan dan Peternakan
1,865,277,398 462,000,000 Dinas Perikanan dan Peternakan 147,000,000 Dinas Perikanan dan Peternakan
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
2
02
xx
15
11 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan lindung dan produksi oleh KPHL
2 2
02 02
xx xx
16 16
Program rehabilitasi hutan dan lahan 08 Pembuatan tanaman reboisasi, persemaian reboisasi, hutan rakyat, KBN, UP-UPSA
2 2
02 02
xx xx
17 17
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 06 Perlindungan dan pengamanan hutan
2 2 2
03 03 03
xx xx
15 15
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 15 Mitigasi rawan bencana geologi
2
03
xx
15
19 Sosialisasi regulasi dibidang pertambangan
2
03
xx
15
20 Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
15
24 Pengkajian wilayah deposit bahan mineral tambang
2
03
xx
15
25 Bintek terhadap pelaku pertambangan
2
03
xx
15
2
03
xx
15
26 Pelaksanaan promosi potensi bahan tambang didalam dan di luar daerah
2 2
03 03
xx xx
16 16
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 06 Penyusunan UKL/UPL untuk wilayah pertambangan rakyat
2 2
03 03
xx xx
17 17
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 02 Pengembangan ketenagalistrikan pedesaan
2
03
xx
17
10 Pembangunan dan perbaikan energi listrik terbarukan
2
03
xx
17
12 Penyusunan regulasi ketenagalistrikan daerah
2
03
xx
17
13 Peningkatan penelitian kondisi panas bumi
2 2
03 03
xx xx
18 18
Program penerbitan dan pengawasan SPBU, BBM dan gas 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat SPBU, depot lokal serta kios pengecer BBM dan gas
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN
8 Kec
Terlaksananya pembuatan tanaman reboisasi (100 ha) dan hutan rakyat (50Ha)
Kab.Solok
150 Ha
2,084,832,751 2,084,832,751
150 Ha
2,189,074,389 2,189,074,389 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Terlaksananya Perlindungan dan pengamanan hutan
Kab.Solok
14 Kec
85,926,050 85,926,050
14 Kec
90,222,353 90,222,353 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Terlaksananya pemetaan dan monitoring gerakan tanah bencana alam geologi Terlaksananya sosialisasi regulasi mengenai pertambangan mineral dan batubara serta air tanah dan Perda
Kab. Solok
Kab. Solok
1 dokumen gerakan tanah dan 1 172 orang
Terawasinya aktifitas pertambangan mineral dan batubara
Kab. Solok
56 IUP
Terkelolanya pertambangan rakyat
xx
APBD 45,000,000
Kab.Solok
Terkelolanya kegiatan PETI
03
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Terciptanya ketatalaksanaan kesatuan pengelolaan hutan di dalam wilayah kelola KPHL model solok
Terawasi dan terkendalinya produksi tambang dan air tanah Terpungutnya pajak bahan galian batuan dan bukan logam serta PNBP
2
TARGET CAPAIAN KINERJA
2,100,500,000 915,200,000 75,000,000
8 Kec
50,000,000
1 dokumen gerakan tanah dan 1 dokumen 172 orang
350,000,000
56 IUP
49 IUP
49 IUP
5 pos
5 pos
14 kecamatan
14 kecamatan
50%
50%
47,250,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2,205,525,000 960,960,000 78,750,000 Dinas Pertambangan dan Energi
52,500,000 Dinas Pertambangan dan Energi
367,500,000 Dinas Pertambangan dan Energi
Terlaksananya pemetaan potensi emas dengan metode remote sensing dan sampling Jumlah pemegang IPR yang mengikuti bimtek Jumlah pemegang IUP yang mengikuti bimtek sitem pelaporan kegiatan pertambangan
Kab. Solok
1 dok
220,000,000
1 dok
231,000,000 Dinas Pertambangan dan Energi
Padang
170 orang
145,200,000
170 orang
152,460,000 Dinas Pertambangan dan Energi
Padang
70
Terlaksananya kegiatan promosi komoditas tambang
Kab. Solok
2 kali
75,000,000 450,000,000 450,000,000
70
Dinas Pertambangan dan Energi
2 kali
78,750,000 Dinas Pertambangan dan Energi
2 kws
472,500,000 472,500,000 Dinas Pertambangan dan Energi
Untuk memberi kemudahan dalam pengurusan dan penyusunan UKL/UPL bagi masyarakat dalam pengusahaan wilayah pertambangan rakyat
Kab. Solok
2 kws
Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan listrik Tersedianya hasil studi kelayakan PLTMH Terbangunnya PLTMH dan PLTS Jumlah regulasi ketenagalistrikan yang disusun Terlaksananya penelitian kondisi panas bumi
Kab. Solok Kab. Solok
500 rumah tangga 1 unit
379,300,000
500 rumah tangga 1 unit
Kab. Solok
5 unit 1 Ranpreda
246,000,000 50,000,000
5 unit 1 Ranpreda
258,300,000 Dinas Pertambangan dan Energi 52,500,000 Dinas Pertambangan dan Energi
Kab. Solok
1 paket
196,000,000
1 paket
205,800,000 Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah izin migas yang dilaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban
Kab. Solok
54 pangkalan dan 3 SPBU
409,300,000 30,000,000
80,000,000 50,000,000
54 pangkalan dan 3 SPBU
429,765,000 31,500,000 Dinas Pertambangan dan Energi 398,265,000 Dinas Pertambangan dan Energi
84,000,000 52,500,000 Dinas Pertambangan dan Energi
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
2
03
xx
18
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
02 Pelayanan rekomendasi dan perizinan usaha migas
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Jumlah izin baru yang diterbitkan
LOKASI
Kab. Solok
Jumlah perpanjangan izin yang diterbitkan 2 2 2
04 04 04
xx xx
15 15
PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2 2
04 04
xx xx
15 15
10 Fasilitas pelaksanaan tour de singkarak 11 Pergelaran seni dan budaya
2 2
04 04
xx xx
16 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Pengembangan objek pariwisata ungguan
2
04
xx
16
02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
2
04
xx
16
08 Fasilitasi Pelaksanaan wisata minat khusus
2 2
04 04
xx xx
17 17
Program Pengembangan Kemitraan 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
2
04
xx
17
08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2 2
04 04
xx xx
18 18
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau 01 Penataan ruang terbuka hijau
2
05
2 2 2
06 06 06
xx xx
15 15
PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2
06
xx
15
04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2 2
06 06
xx xx
17 17
Program Peningkatan dan pengembangan ekspor 13 Promosi perdagangan dalam negeri
2 2
06 06
xx xx
18 18
2
06
xx
2 2 2
07 07 07
xx xx
TARGET CAPAIAN KINERJA
20 izin
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD 30,000,000
15 izin
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
SKPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBN 20 izin
31,500,000 Dinas Pertambangan dan Energi
15 izin
Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Kab. Solok
5 even
2,181,652,850 1,025,212,450 250,212,450
5 even
2,290,735,493 1,076,473,073 262,723,073 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Terlaksananya tour de singkarak Terlaksananya Pergelaran seni dan budaya
Kab. Solok Kab. Solok
1 kali 1 Tahun
640,000,000 135,000,000
1 kali 1 Tahun
672,000,000 141,750,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Terlaksananya pengembangan objek wisata unggulan
Kab. Solok
Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata untuk masyarakat Terfasilitasi pengembangan wisata minat khusus
Kab. Solok
1 kawasan (dermaga singkarak) 15%
Kab. Solok
1 paket (paralayang Tj. Alai)
Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Kab. Solok
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Kab. Solok
10 biro perjalanan wisata 1 Klp sadar wisata
Tertatanya ruang terbuka hijau
Kab. Solok
671,440,400 262,820,000
360,000,000
48,620,400
120,000,000 50,000,000
70,000,000
1.409.985 m2
365,000,000 365,000,000
3,195,010,650 59,940,000 20,000,000
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 kawasan (dermaga singkarak) 15%
1 paket (paralayang Tj. Alai) 10 biro perjalanan wisata 1 Klp sadar wisata
1.409.985 m2
-
705,012,420 275,961,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
378,000,000 Dinas Pekerjaan Umum
51,051,420 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
126,000,000 52,500,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
73,500,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
383,250,000 383,250,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-
12 bulan
3,354,761,183 62,937,000 21,000,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Terlaksananya pengawasan barang dan jasa bersubsidi dipasaran
Kab. Solok
12 bulan
Beroperasinya UPT kemetrologian daerah
Kab. Solok
14 Kec
39,940,000
14 Kec
41,937,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1 paket
662,970,000 662,970,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Terlaksananya Promosi perdagangan dalam negeri
Kab. Solok
1 paket
631,400,000 631,400,000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk antisipasi krisis global
Terbangunnya pasar
Kab. Solok
2 paket
2,503,670,650 2,483,670,650
2 paket
2,628,854,183 2,607,854,183 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
18
09 Sarana pendukung sistem resi gudang
Terlaksananya sistem resi gudang
Kab. Solok
1 Tahun
20,000,000
1 Tahun
21,000,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
16 16
PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
8 nagari
594,200,000 594,200,000 294,200,000
8 nagari
623,910,000 623,910,000 308,910,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Terbinanya industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan industri
Kab. Solok
RENCANA TAHUN 2014
NOMOR REKENING
UNIT ORGANISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
2
07
xx
16
02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2
07
xx
16
04 Pemberiaan kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2 2 2
08 08 08
xx xx
16 16
TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Lokal 01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM sesuai dengan jenis usaha Terlaksananya P-IRT IKM
Tidak adanya keinginan masyarakat untuk berpindah
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Kab. Solok
1 Tahun
APBD 200,000,000
Kab. Solok
30 IKM
Kec. Tigo Lurah
25 KK
APBD PROPINSI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SKPD
APBN 1 Tahun
210,000,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
100,000,000
30 IKM
105,000,000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
15,000,000 15,000,000 15,000,000
25 KK
15,750,000 15,750,000 15,750,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi