MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Kesehatan INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
2 1.02.01
1 1.02.01.19
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
TARGET CAPAIAN KINERJA
LOKASI
TOLOK UKUR
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
4
Rutin Admin kantor
Tersedianya pelayanan admin kantor sesuai kebutuhan
1 tahun
Dinkes + UPT
Sub Total 1.02.02
4.500.000.000 4.500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Tersedianya rumdin yg memadai Terbangunnya garasi dan pos jaga Tersedianya kendaraan operasional utk penunjang gudang farmasi yg memadai
2 1.02.02.02
Pembangunan Rumah Dinas
Terbangunnya rumdin
3 unit
Kec Jatiroto,Candipuro
600.000.000
3 1.02.02.03
Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan Garasi dan Pos jaga
1 paket
Labkeskab
100.000.000
4 1.02.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaks pengadaan mobil operasional IPFK
1 unit
Kab. Lumajang
200.000.000
5 1.02.02.07
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
6 1.02.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
7 1.02.02.09
Pengadaan Meubelair
Pengadaan meja, kursi, lemari
8 1.02.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan Terpeliharanya gedung kantor garasi dan garasi
9 1.02.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya her registrasi kendaraan roda 4, Kir, Service, upah bulanan sopir
Tersedianya kendaraan yang memadai
10 1.02.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Pemeliharan mebel
Terpeliharanya mebel kantor
13 kendaraan Dinkes dan her registrasi 1 tahun
11 1.02.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Pemeliharaan Taman
Terpeliharanya taman kantor
1 tahun
170.000.000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yg memadai Tersedianya mebel sesuai kebutuhan
1 paket
Kab. Lumajang
740.000.000
3 jenis
Kab. Lumajang
231.000.000
1 paket
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dan 28 UPT
300.000.000
Dinkes + UPT
900.000.000
Dinkes + UPT
50.000.000
Dinkes+UPT
50.000.000
12 1.02.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Pemeliharaan pompa air, cold chain, sound system, kompuetr, printer, kelambu, papan promkes di jalan, LCD, CCTV, Web
Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor
1 tahun
Dinkes + UPT
200.000.000
13 1.02.02.39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan AC
Terpeliharanya AC
1kl 25 unit
Dinkes + UPT
50.000.000
14 1.02.02.41
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Terlaks rehab rumah dinas
Tersedianya rumdin yg memadai
10 unit
Kec Tekng,Sumbersr,Pdg, Klakh,Psrian,Rdg,Guci alit
15 1.02.02.42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehab gedung BKOR
1 unit
BKOR-PIPPM
16 1.02.02.45
Pembangunan Gudang
Terlaksananya pembangunan gudang
1 unit
Dinkes
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional
1 paket
Dinkes/UPT
Tersedianya ruang kebugaran yang memadai Tersedianya gudang kantor yang memadai Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Sub Total 1.02.03 17 1.02.03.01
1.175.000.000
300.000.000 1.500.000.000 4.000.000 6.570.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Pengadaan Mesin Absensi
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Adanya kesereagaman dalam beraktivitas
Tersedianya mesin absensi sesuai kebutuhan Terlaksananya pengadaan pakaian seragam
1 paket
Dinkes/UPT
1 paket
Dinkes/UPT
Sub Total
10.000.000 24.200.000 34.200.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR) Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya
Terlaksananya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/bintek dan sejenisnya
Meningkatnya kemampuan SDM /aparatur
1 kegiatan
Dinkes
91.595.000
Sub Total 1.02.05
91.595.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
18 1.02.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pengiriman Diklat Formal
19 1.02.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terkirimnya tenaga kesehatan utk mengikuti diklat/kursus singkat formal
20 1.02.05.02
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pengiriman Sosialisasi Peraturan Perundangan
Terkirimnya aparatur ke Diklat formal Tersedianya nakes yg mahir sesuai bidangnya Tekirimnya aparatur ke Sosialisasi Peraturan Perundangan yg berlaku
20 kl
Sesuai undangan
20.000.000
12bl
Kab. Lumajang
97.500.000
1 paket
sesuai undangan
50.000.000
21 1.02.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Pengiriman Bimtek Tenaga Kesehatan
Terkirimnya tenaga kesehatan ke Bimtek sesuai kebutuhan
20 kl
sesuai undangan
50.000.000
Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya
Terlaksananya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/bintek dan sejenisnya
Meningkatnya kemampuan SDM /aparatur
12 bulan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dan 28 UPT
91.685.000
Sub Total 1.02.06
22 1.02.06.01
309.185.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan LAKIP,LPPD,LKPJ,SOP/SPP Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Terselesaikannya pelaporan yang tepat waktu dan akurat
Tersedianya LAKIP,LPPD,LKPJ,SOP/SPP sesuai kebutuhan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
5 paket
Kab. Lumajang
10.000.000
1 paket
Kab. Lumajang
12.599.000
Sub Total 1.02.15
23 1.02.15.01
22.599.000
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan farmasi kabupaten
Tersedianya obat dan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terwujudnya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terciptanya jaminan keamanan 1 kegiatan produksi obat
25 Pusk
Kab. Lumajang
13.000.000.000
Kab. Lumajang
2.750.000
Sub Total
13.002.750.000
1.02.16
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
24 1.02.16.08
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial
25 1.02.16.09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.Pertm Pembin sarkes 2.Pemilihan Nakes Teladan
26 1.02.16.12
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Tera dacin
27 1.02.16.14
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
28 1.02.16.18
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Terbayarnya HR Perawat Ponkesdes dan bidan PTT
Dukungan terhadap kinerja
29 1.02.16.19
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Terlaks pelayanan kesh yg paripurna di Pusk
Tersedianya pelayanan kesh tk I yg berkualitas bg peserta JKN
1.Terbinanya sarkes 1.2kl 2.1kl 2.Terpilihnya nakes teladan Tersedianya dacin yg memadai 205 bh (valid)
Kab. Lumajang
65.932.500
21 kecamatan
121.045.000 1.935.000
12 bln
Kab. Lumajang
1.524.000.000
Kab. Lumajang
32.015.000.000
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas
1 kegiatam
Kab. Lumajang
394.000.000
Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional
Terlaksananya penetapan angka kredit bagi tenaga fungsional
Meningkatnya motivasi kerja tenaga fungsional
1 kegiatam
Kab. Lumajang
21.988.000
Sub Total
34.143.900.500
1.02.17
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
30 1.02.17.01
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
31 1.02.17.02
1.Pengujian sampel jajanan anak sekolah 2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengujian makmin berkala 3.Pembin sarana Bahan Berbahaya distribusi farmakmin
1.Pertm. Koordinasi Farmakmin 2.Pertm IRT Calon Peserta Piagam Bintang 3.Pertm Pembinaan Konsumen di bid obat dan mak 4.Pengawasan makmin,obat,bhn mak
Terkoordinasinya permberdayaan konsumen/masyarakt di bid obat dan makanan
1.1kl 2.1kl 3.1kl 4.1kl
Kab. Lumajang
66.477.500
Terpantaunya jajanan anak sekolah dan terbinanya sarana 1.1kl 2.1kl 3.1kl distribusi farmakmin
Kab. Lumajang
18.547.000
Sub Total 1.02.19
85.024.500
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
32 1.02.19.01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1. Pembuatan Profil promkes 2.Terkembangnya Pengembangani sarana sarana promkes 3.Pengembangan sarana media promkes promkes (APBD Prop)
33 1.02.19.02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat
1.Pertm Petugas promkes 2. Penyuluhan PHBS 3.Advokasi KTR 4.Aksi Simpati AIDS dan HTTS
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Terselenggaranya peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
34 1.02.19.04
Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan
1.Pelatihan Teknis Perawat Puskesmas 2.Bimtek Software p-care 3.PPGD 4.Bimtek Manajemen 1.25org 2.30or Promotif&Preventif 5.Peningkatan kapasitas Tersedianya tenaga kesehatan 3.40or 4.25or tenaga promkes dlm mendukung P4K dan terlatih 5.25or program gizi (1-5= APBD Prop) 6.Workshop Peningkatan Kapasitas SDM (APBD)
Sesuai undangan
35 1.02.19.05
Monitring, Evaluasi dan Pelaporan
Monev Perencanaandan Eval Progr
Terevaluasinya program
3kl
Kab.Lumajang
20.000.000
Peningkatan Strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1. Pertm Koord Survey PHBS 2.Pertm Pemantapan Kader UKS 3.Penyuluhan PHBS 4.Pemantapan Kader Poskestren
Terkoordinasinya kader PHBS dan Poskestren
1.3 sekolah 2.1kl 3.3sekolah 4.2kl
Kab. Lumajang
853.000.000
36 1.02.19.06
1.1 paket 25 Pusk Kab. Lumajang 2.8item 3. 3 paket
184.562.000
1.Terpublikasinya program kesehatan 2.Teradvokasinya KTR
1. 2kl 2.8lks 3.2kl 4.2kl
Kab. Lumajang
137.610.000
Terciptanya sarana kesehatan yang berkualitas
1 kegiatan
Kab. Lumajang
13.710.000
207.000.000
1.Terpantaunya Prog Taman Posy 2.Terevaluasinya 1. 2kl 78or perkembgn UKBM 3.Terseianya 2.25petugas Pusk Kab. Lumajang kader posy mampu pengelolaan 3.75org 4.1286bk meja4
37 1.02.19.07
Peningkatan Kemandirian Posyandu
1. Pertm Fasilitasi Taman Posyndu 2.Eval Prog UKMBM 3.Pertm Peningkatan Kapabilitas kader posy 4.Cetak format SIP Posy
38 1.02.19.08
Pembinaan Saka Bhakti Husada
1.Pertm Kord pengrus Pimsaka 2.Pertm Linsek Terkoordinasinya Pengembangan SBH 3.Seleksai Pangkalan SBH pengurus,linsek dan pengelola 4.Orientasi SBH 5. Validasi SBH 6. Analisis SBH SBH
39 1.02.19.09
Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah dan Pondok Pesantren
Peningkatan Strata Desa Siaga
40 1.02.19.10
1-4,5. 1kl 2.2kl
Kab. Lumajang
34.615.000
1.Pertm Pengelola UKS,Remaja 2.Sosialisasi Buku KARA/KESREM 3.Lomba Senam Hiphearth 4.Sosialisasi Kantin UKS 5. Temu
1.Terkoordinirnya UKS/Remaja 1.3kl 2.2kl 3.2kl yg Sehat 2.Tersosisliasainya 4.2kl 5.@1kl program UKS/Remaja
Kab. Lumajang
148.825.000
1. Persiapan Ponpes Sehat 2.Seleksi Ponpes Sehat 3.Validasi Poskestren 4.Capacity Building Penggerak Desi 5.Kemitraan Pengembangan Desi Aktif 6.Stakholder analisis Desi
1. Terkoordinasinya dan 1.5kl 2.1kl 3.1kl terbentuknya Ponpes Sehat 4.3angkatan 5.2kl 2.Terkoordinya pengembangan 6.1kl Desi Aktif
Kab. Lumajang
287.830.000
Sub Total 1.02.20
1.991.837.000
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.Terlatihnya petugas pelaks bln timbang 2.Trcukupinya sarana bln intensifikasi penimbangan 3.Sarana pengukuran panjang bdn 4.Terevaluasinya bln intens peninmbg 5.Terlacaknya kasus gibur
Penyusunan Peta Infomasi Masyarakat Kurang Gizi
1.Terlaks Pert. Persiapa Bln Intens Penimbg 2.Tersedianya sarana bln intens penimbg 3.Tersedianya sarana pengukuran panjg bdn 4.Terlaks monev bln intens penimbg 5.Terlaks pelacakan gibur
42 1.02.20.02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
1.Tertanganinya balita gizi 1.Terlaksananya pemberian PMT-P pd balita buruk dan sangat kurus dengan 1.240balita,2kl 2. gibur dan sngt kurus 2.Terlaksananya pemberian PMT-P 2.Tertanganinya bumil 95 bumil KEK, 1kl 25 Puskesmas PMT pd bumil KEK 3.Terlaksananya monev PMTKEK dgn PMT-P 3.11 Puskesma P 3.Terpantaunya keg PMT-P
43 1.02.20.03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang yodium 1.Terlaks Pertm Koord Penanggul GAKY (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat 2.Pelatihan Konselor ASI Gizi Mikro Lainnya
41 1.02.20.01
104.685.000
1.50or,2kl 2.25Pusk,2kl 25pusk, 11pusk 3.69posyandu,1 kl 4.11 Pus
Terwujudnya komitmen utk 1.50or,1kl menanggulangi GAKY dan ASI 2.25Pusk Eksklusif
Kab. Lumajang
317.680.000
489.858.000
103.332.250
44 1.02.20.04
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
1.Terlaks Pertm Kls ASI Eksklusif 2.Terlaks monitoring garam 3.Terlaks Pembin Distributor/pedagang garam 4.Terlaks Pendampingan pd balita gibur
1.Tersosialisasinya ASI Eksklusif pd ibu 2.Terpantaunya konsumsi garam 3.Meningkatnya komitmen distributor garam utk mnjual garam beryod 4.Meni
1.80or,5kl 2.180ds,1kl 3.100or,5kl 4.370anak,4kl
Kab. Lumajang
150.947.250
45 1.02.20.06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.Terlaks Pertm Pelaksana Gizi Puskesmas 2.Terlaks Pembin dan supervisi ke Pusk
1.Terkoordinasinya Ptgs Gizi Pusk dlm melaks program gizi
1.25or,4kl 2.11 Pusk,1kl
Kab. Lumajang
12.271.250
Sistem Pengawasan Pangan dan Gizi
1.Terlaks Bimtek Pembelajaran Gizi mll kntin sekolah 2.Terlaks monev gizi pd kantin
1.Meningkatnya pemahaman gz 1. 15 skolah dan mll kntin sekolah linsek Kab 2.10 2.Terpantaunya program gizi sekolah mll kantin sekolah
Kab. Lumajang
10.694.000
47 1.02.20.08
Audit Kasus Gizi
1.Rapat Persiapan Pertm Audit Gizi 2.Pertm Audit Gizi Linsek dan lintas prog
1.Terkoord keg antara panitia dan narasumber dlm keg Audit Gizi 2.Tersosialisasinya penyebab kejad gizi buruk
Kab. Lumajang
9.343.750
48 1.02.20.10
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Terlaks Rakor Linsek yg tergabung dlm SKPG
Terkoord keg linsek dlm rangka 92or,1kl sist kewaspadaan pngn & gizi
Kab. Lumajang
10.324.000
46 1.02.20.07
1.10or,1kl 2.60or,1kl
Sub Total
1.104.450.500
1.02.21
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
49 1.02.21.01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Terkoordinasinya Tim STBM 1.Stakeholder meeting Tk Kecmtn 2.Rakor pasar ,Pasar Sehat dan fasilitator rehat 3.Refreshing Fasilitator STBM STBM
50 1.02.21.02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Terkoordinasinya pengelola 1.Pertm UPS 2.Pertm Pengelola Rumah/warung sarana POKMAIR, rmh makan, 1.2kl 2.1kl 3.1kl makan 3.Pembin Pengelola DAM DAM
51 1.02.21.03
52 1.02.21.04
1.1kl 2.1kl 3.2kl
Kab. Lumajang
77.577.500
35 UPS di 22kecamatan, 4rmh makan di 9 kecamtn, 4
15.400.000
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
1. Refresh Klinik Sanitasi 2. Monev Klinik Sanitasi
1.Tersedianya pengelola klinik sanitasi yg kompeten 2.Terpantaunya pelaksanaan klinik sanitasi
1. 3kl 2.2kl
22 kecamatan
7.070.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.Tersedianya tenaga trampil 1. Bimtek Ptgs Kesling 2.Monev Kesling ke Pusk kesling 2.Terevaluasinya prog 3.pengelolaan Data Sanitasi kesling
1.4kl 2.1kl
Kab. Lumajang
19.656.000
53 1.02.21.06
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1.Survei Verfikasi ODF 2.Deklarasi ODF 3.Inspeksi Sanitasi 4.Pengambilan&Pengiriman Sampel Air
54 1.02.21.07
Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat
1.Pertm Berkaa Fasiitator STBM 2.Koordinasi Pembangunan Jejaring Sanitasi
1.Terpantaunya wilayah ODF 2.Verif ODF 3.Terpantaunya sarana air bersih di daerah krisis air dan sanitasi di DAM
1.2 kl 5lokasi 2.2kl,3hr
21kecamtn
54.667.000
1.Terkoordinasinya fasilitastor STBM dan terbangunnya jejaring sanitasi
1.2kl 2.2kl
Kab. Lumajang
15.000.000
Sub Total 1.02.22
189.370.500
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
55 1.02.22.01
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Penyemprotan fokus ksus DBD
1. 2 siklus Terkelolanya ks DBD dg foging penyemprotan tiap Kab. Lumajang kasus 2. (50 fokus)
56 1.02.22.02
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Pengadaan Bahan foging dan larvasidasi
Tersedianya bhn foging dan larvasidasi
40pil temephos; Kab. Lumajang 300 lt Cypermetrin
154.000.000
57 1.02.22.04
1.Terlaks imunisasi campak/DTpd anak kls 1 SD 2.Terlaks imunisasi TT ank kls 2&3 SD 3.Terlaks booster penta valen dan campak 4.Pengambilan Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah vaksin ke DinkesProp dan pengiriman ke Pusk 5.Pembelian Coolchain 6. Pembelian vaksin carier
1. Anak SD mendapat kekebalan thd Campak,Difteri,Tetanus 2.Tersedianya vaksin utk bayi,balita, anak SD
1. 800SD 2.800SD 3.2kl di 1290posy 21 kecamatan 4.14kl dan 12kl
441.105.000
Terkoordinasinya penanganan peny menular terpadu utk faskes
1.penderita ks kusta/DBD/HIV 2.17jns 3.3kl 4. 3lks
25 Puskesmas
113.840.000
205 ds
102.254.000
58 1.02.22.05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
59 1.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
60 1.02.22.09
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
61 1.02.22.10
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1.Penanganan Peny Menular Terpadu utk kusta, DBD, HIV/AIDS pd fasilitas kesh di Lmj 2.Tersedianya logistik cetakan pecegahan/penengulangan penyakit 3.Pertm Prog Penceghn/Penanggul Peny 4.Survei Besaran Insiden Penykit/Penularan 1.Terlaks skreening TT WUS dan imunisasi TT 2.Pertm Teknis imunisasi bg bidan ds 3.Pertm Teknis bg Petugas imunisasi ds 4.Pertm validasi data indivisual report imunisasi 5.Pertm petugs 1.Pertm Petugs Surveilan Pusk & RS 2.Pertm Petugs haji 3.Pemeriks haji 4.Pertm Teknis EWARS 5.Pertm Ptgs PTM Pusk 6.Pertm kader Posbindu 1.Sosialisasi HIV 2.Pebin kelompok perawatan diri kusta 3.Sosiaslisasi TB MDR ke Ptgs Pusk 4.Pertm Linsek Malaria
Terkoordinasinya keg imunisasi 1.1kl 2.1kl 3.1kl di Kab. Lumajang 4.8kl 5.6kl
86.450.000
Tertanggulanginya KLB penyakit <24jam
1.30ks 2.4kl 3.2kl 4.2kl 5.1kl 6.4kl 7.5Pusk
Kab. Lumajang
187.735.500
Terkoordinasinya pelaks KIE penykt
1.7kl anak skolah, Kab. Lumajang linsek 3kl,kelp berisiko 3kl 2.
747.215.000
62 1.02.22.10
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Bimtek pemeriksaan rapid test bagi petugas medis
Tersedianya tenaga trampil pemeriksaan rapid test
1 kl
Kab. Lumajang
63 1.02.22.11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monev program pemberantasan penyakit
Terpantaunya pelaksanaan program pemberantasan penyakit
2 program
Kab. Lumajang
Sub Total
1.02.25
50.250.000 1.882.849.500
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Tersedianya sarana prasarana yg memadai
1. 25 Puskesmas, 52 Pustu, 132 21 kecamatan Poskesdes 2.15 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Terlaksananya pemeliharaan sarana dan Puskesmas prasarana puskesmas
Terciptanya sarana dan prasarana puskesmas yang baik
1 paket
Kab. Lumajang
65 1.02.25.19
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Terehabnya Pusk
Tersedianya bangunan Puskesmas yg memadai
11 unit
Kec. Pronoj,Penggl,Tempeh ,Rogotr,Kunir,Candi,Su kod
6.290.000.000
66 1.02.25.20
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Terehabnya Pustu
Tersedianya bangunan Pustu yg memadai
6 unit
Kec. bades,Klakah,Yosow,S enduro,Sukodono
830.000.000
67 1.02.25.24
Pengadaan Mobil Ambulance
Kec.Sukodono,Kec.Jat iroto
6.400.000.000
68 1.02.25.25
Revitalisasi Polindes
Terehabnya Poskesdes
69 1.02.25.26
Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tersedianya sarana prasarna 1. Terbayarnya HR Dr umum dan spesialis Puskesmas Standar/Pusk Puskesmas /Puskesmas PLUS/Pustu Prog ICON PLUS/Pustu Gadar sesuai Gubernur 2. Pengadaan Alkes 3. Pengad Mebel kebutuhan
70 1.02.25.27
Pembangunan Poskesdes
Terbangunnya Poskesdes sesuai kebutuhan
64 1.02.25.07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
1.Terlaksananya pengadaan alkes Puskesmas/Pustu/Poskesdes 2.Pengadaan pusling
Perencanaan/Persiapan/Pelaksanaan/Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana dan Terlaksakananya pengadaan tanah Prasarana Kesehatan
Tersedianya Poskesdes sesuai 2 unit kebutuhan
1 paket
8.400.000
Kab. Lumajang
100.000.000
Kab. Lumajang
1.413.600.000
Tersedianya Poskesdes sesuai 6 unit kebutuhan
Kec. R.Agung, Kd.Jajang, Jatiroto, Tempeh
Tersedianya lahan untuk pembangunan
Kab. Lumajang
1 kegiatan
19.786.753.650
673.700.000
3.500.000.000 BARU
71 1.02.25.28
Pembangunan Puskesmas
Pembangunan Puskesmas Tempeh
72 1.02.25.29
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Terbangunnya Puskesmas Tempeh Terbangunnya Puskesmas Pembantu
1 paket
Kec. Tempeh
1 paket
Kab. Lumajang
Sub Total
1.02.26
72 1.02.26.30
Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pengadaan sarana prasarana RS Pasirian
Pembangunan Rumah Sakit
Terlaksananya pembangunan rumah sakit
Tersedianya sarana sarana prasarana RS Pasirian yg memadai Terpenuhinya sarana kesehatan bagi masyarakat
1 paket
Kab. Lumajang
7.655.791.000
1 paket
Kab. Lumajang
8.661.095.900
Sub Total
73 1.02.30.01
16.316.886.900
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
1.Pertm Pengelola Lansia 2.Talk Show Lansia 3.Validasi data lansia
Terkoordinasinya prog lansia
3 pt
kab lmj
Sub Total 1.02.31
127.000.000 127.000.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
74 1.02.31.01
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan 1.Rakor TKP2M 2.Pembin dan pengawasan Hasil Industri makmin dan bahan berbahaya
Terkoordinasinya Tim Pembinaan dan Pengawasan makmin dan bhn berbahaya 2.Terpantaunya keamanan makmin dan bhn berbahaya
75 1.02.31.02
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Terkoordinasinya Pembin IRT
Sub Total
1.02.32
800.000.000 42.802.453.650
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RSJ / RS PARU-PARU / RS MATA
1.02.30
3.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Pertm Pembin Industri Rmh Tangga dan Kunjungan IRT
1.3kl 2.1kl
Kab. Lumajang
22.845.000
1.2kl 2.1kl
Kab. Lumajang
22.970.000 45.815.000
76 1.02.32.04
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
1. Refres CTU 2.Konseling ABPK 3.Sosialisasi PPIA 4.Rakor KTP 5.Rakor SDIDTK
Tersedianya nakes mampu KB 1.2kl 2.2kl 3.1kl dan DDTK 4.2kl 5.2kl
Kab. Lumajang
834.065.000
77 1.02.32.05
Audit Maternal dan Perinatal
AMP medis dan non medis
Tersampaikannya pembelajaran ttg kasus kematian ibu anak
1kl
Kab. Lumajang
129.311.000
78 1.02.32.07
Konsolidasi Program P4K
Audit kasus komplikasi
Terkawalnya penatalaksanaan kasus komplikasi
25kl 750org
25Pusk
74.812.500
79 1.02.32.08
Audit Kasus Komplikasi
Audit kasus komplikasi
Terkawalnya penatalksanaan kasus komplikasi
25kl 750pusk
Kab. Lumajang
74.812.500
Sub Total 1.02.33
1.113.001.000
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
80 1.02.33.01
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.Terkelolanya data kesh 1.Korrd pengelolaan data keseh 2.Bimtek LAN 3. 2.Terlatihnya pengelola data di 1.2kl 2.1kl 3.1kl Penyusunan Profil 4. Cetak Bk Profil 5. Puskesmas 3.Tersusunnya Bk 4.1kl 5.6Pusk Maintenance Software SIK Profil 4.Berfungsinya software SIK
81 1.02.33.02
Penyusunan Sistem Perencanaan Tahunan Kesehatan
1.Penyusunan RKA-DPA 2.Penyusunan RKPADPPA 3.Penyusunan Dokumen Perencanaan
Terkoordinirnya Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kab Lumajang
82 1.02.33.03
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
1.Penelitian KIA 2.Survei Data Dasar
Terpantaunya permasalahan di lapangan dan didapatkannya 1.1kl 2.1kl data dasar sesuai kebutuhan
Kab. Lumajang
1.000.000.000
83 1.02.33.04
Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Sosialisasi Produk Hukum
Tersosialisasinya produk hukum kesehatan
Kab. Lumajang
100.000.000
84 1.02.33.05
Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan
1.Rakorkes 2.Rakor&Eval Pusk 3.Rakor&Eval Prog Kesh 4.Koord Pengelola 5.Sosialisasi SIMAK/SIMBADA 6.Manajemen SDM
1.Terkoordinasinya Pelaksanaan Pembangunan 1.1kl 2.3kl 3.3kl Kesehatan 2.Terkoordinasinya 4.3kl 5.1kl 6.8kl pengelolaan barang 3.Terkoordinasinya Manaj SDM
Kab. Lumajang
200.000.000
85 1.02.33.06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.Superviasi Terpadu 2.Monev Keuangan 3.Monev Kepegawaian
Terpantaunya pelaksanaan program kesehatan
25 Puskesmas
50.000.000
1.1kl 2.1kl 3.1kl
2kl
1.1kl 2.2kl 3.2kl
Kab. Lumajang
100.000.000
Dinkes
100.000.000
86 1.02.33.07
Pelatihan Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Pelatihan manajemen Kesehatan
Tersedianya tenaga kesehatan 28 UPT paham manajemen
Kab. Lumajang
Sub Total 1.02.36
87 1.02.36.01
500.000.000 2.050.000.000
PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1.Rehab bangunan penanggulangan akibat dampak rokok 2.Pengadaan alkes,mebel dan obat untuk penanggulangan dampak rokok
Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan dampak rokok
1 kl
Kab. Lumajang
Sub Total
3.000.000.000
3.000.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan kreasi
Terciptanya kesehatan jasmani 1 kegiatan dan kreasi
Kab. Lumajang
Sub Total 1.18.21
84.600.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Terlaksananya pemeliharaan sarana dan Olahraga prasarana olahraga
88 1.18.21.07
84.600.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Alat kebugaran BKOR
Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang baik
1 paket
Kab. Lumajang
4.980.000
11 jns
Kab. Lumajang
155.000.000
Sub Total
159.980.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Sub Total
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN KESEHATAN BLUD
Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD
Tersusunnya laporan keuangan 1 kegiatan yang sesuai dengan aturan
Kab. Lumajang
47.645.000 47.645.000
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD Sub Total
TOTAL
Terselanggaranya pelayanan dan pendukung pelayanan pendidikan kesehatan BLUD
Tersedianya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD
1 kegiatan
Kab. Lumajang
3.700.000.000 3.700.000.000
133.375.143.050