MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Kesehatan INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
3
4
2
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
8 Jenis
Dinkes
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Penerimaan Mahasiswa Baru Penyelenggaraan Ujian Semester Praktek Klinik Keperawatan Penelitian dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat 1.02.01
1 1.02.01.19
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
1.Jasa surat menyurat, 2.Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, 3.Jasa administrasi keuangan & Barang daerah, 4.Penyediaan ATK, Tersedianya daya dana jasa 5.Barang cetak/penggandaan 6.Pengiriman yang sesuai kebutuhan paket 7.Makmin rapat dan tamu 8.Rakor dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
3.354.623.650
668.091.500 752.803.000 1.060.000 Jasa
636.598.500
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
306.600.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
318.248.550
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
461.399.650
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
88.990.750 16.498.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
104.926.350
Penyediaan Makanan dan Minuman
120.462.000
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
667.653.750 12.705.000
Penyediaan Jasa Keamanan
83.100.000
Sub Total 1.02.02
3.354.623.650
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 1.02.02.03
Pembangunan Gedung Kantor
Pos Jaga
3 1.02.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Kendaraan Roda Dua
4 1.02.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1. Alat Penghancur Kertas
Tersedianya Pos Keamanan Yang memadai Tersedianya sarana operasional untuk petugas Promkes Puskesmas Tersedianya Alat Penghancur kertas
1 Paket
Dinkes
25 unit 2 Paket
55.000.000 475.870.000
Dinkes
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
459.643.500 43.875.000
5 1.02.02.09
Pengadaan Meubelair
Lemari Output
Tersediannya lemari sesuai kebutuhan
6 1.02.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pengecatan Gedung Kantor
Terpeliharannya Gedung kantor
1 Paket
DINKES
150.392.000
7 1.02.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1. BBM 2. KIR 3. HER REGISTRASI STNK 4. SERVICE 5. PEMBELIAN BAN DAN ACCU
Terpeliharannya Kendaraan Operasional Dinkes
5 Paket
DINKES+UPT
817.878.750
1 Pkaet
DINKES
216.250.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
20.000.000
8 1.02.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1. Bursak Meja Kursi 2. Pengecatan mebel
Terpeliharannya Mebel
2 Paket
DINKES
18.940.000
9 1.02.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1. Pemel. Alat Studio 2. Pemel. Clod Chain 3. Pemel. Komp&Printer 4. Pemel Tirai
Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor sesuai kebutuhan
4 Pket
Dinke + UPT
153.411.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Ac
Terpeliharanya AC
1 Paket
DINKES
19.810.000
12 unit
Kec. Pasrujambe, Rowokangkung, Yosowilangun, Ranuy
10 1.02.02.39
Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor 11 1.02.02.41
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
39.600.000 Terlaksananya rehab rumah dinas Pasrujambe, Sumbersari, Yosowilangun, Ranuyoso, Jatiroto,Labruk Kidul, Tekung
Tersedianya bangunan rumdin yang memadai
261.264.400
12 1.02.02.42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rehab kantor Dinkes (perluasan gudang arsip dan barang))
Tersedianya bangunan kantor sesuai kebutuhan
2 unit
Dinkes
Sub Total
679.759.500 3.308.219.150
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.02.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
24.000.000
Sub Total
24.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/ Sosialisasi/Bimtek dan sejenisnya
91.595.000
13 1.02.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1. Pelat bidan Desi 2. Bimtek Work Load Analisis 3. Bimtek Jabfung Sanitarian 4. Peneliaian Tersedianya Nakes Kompeten Nakes teladan 5. Bimtek Asuhan Persalinan 6. Kontrib Kusus Singkat 7. Plat. Leadership
14 1.02.05.02
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terkirimnya petugas untuk mengikuti Sosialisasi
15 1.02.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terkirimnya petugas untuk mengikuti Bimtek
Tersedianya petugas yg kompeten Tersedianya petugas yg kompeten
1 Kali
Kab. Lumajang
118.847.250
10 OK
Dalam/Luar Prop Jatim
10.000.000
10 OK
Dalam/Luar Prop Jatim
10.000.000
Sub Total 1.02.06
16 1.02.06.01
138.847.250
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan 1.LAKIP,LKPJ,LPPD,Lap. Tahunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya laporan sesuai th.2011, 2.Protap keg, Standar Playanan Publik Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP kebutuhan SPP, TAPKIN, RKT th.2012 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
8 Jenis
Kab. Lumajang
12.599.000
Sub Total 1.02.15 17 1.02.15.01
19.748.500
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Monitring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Total
1.02.16
7.149.500
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Pengadaan Obat dan Reagen
Tersedianya Obat dan Reagen Sesuai kebutuhan
1 Paket
Kab. Lumajang
8.042.840.658 2.070.000 8.044.910.658
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial 18 1.02.16.09
553.420.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pertemuan Pembinaan Sarkes
Terbinannya Sarkes Swasta
1 Kali
Kab. Lumajang
13.825.000
19 1.02.16.11
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1.Deteksi dini penyakit &TL 2.Rakor pengel progr 3.Pembin Club Senam 4.PKP 5.Seminar Kesh 6.Pelat Hyperkes 7.Bimtek Kesorga 8.Software Yankes 9.Maintenance ISO 10.Bk Siaga Bencana 11.Monev Ponkesdes dan Yan Publik di Puskesmas
1.Terdeteksinya dan tertanganinya penyakit degeneratif 2.Terkoordinasinya pelaks prog/keg 3.Tersedianya nakes terlatih/kompeten 4.Terevaluasinya mslh yankes 5. Terpeliharanya ISO 6.Tersedianya perangkat yankes
1.1kl 2.2jns x 2kl 3.1kl 4.1kl 5.1kl 6.1kl 7.1kl 8
Dinkes Dan 25 Puskesmas
299.250.000
20 1.02.16.12
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Terlaksananya tera dacin
Tersedianya alat timbang balita sesuai kebutuhan
100 Paket
100 Posyandu
120.150.000
21 1.02.16.13
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1.Inspeksi sanitasi TTU 2.Pembin TPM 3.Pengawasan DAM 4.Inspeksi SAB 5.Survey ODF 6.Deklarasi ODF
Terpantaunya sanitasi di TTU/TPM/DAM/SAB
22 1.02.16.16
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Asuransi Kesehatan
Terlaksananya yankes rwt jalan dan ranap bagi psrta ASKES dan JAMSOSTEK
Tersedianya yankes tk pertama bg psrta Asuransi Kesehatan
23 1.02.16.17
Peningkatan Pelayanan Melalui Program Jamkesmas dan Jampersal
Tersedianya yankes tk prtama Terlaksananya yankes rajal n ranap tk prtama bg bg psrta JAMKESMAS dan psrta JAMKESMAS di Pusk n jaringnnya JAMPERSAL
24 1.02.16.18
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.sharing HR Perawat Ponkesdes, 2.HR Bidan Honorer Pemda 3.HR PTT Perawat Pusk
Tersedianya HR Tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
Inspeksi/pembin/p emantauan/penga wasan @2kl
69.241.000
48.177 Peserta
Kab. Lumajang
1.192.690.000
277.807 psrta JAMKESMAS dan8330sasaran
Kab. Lumajang
6.996.000.000
12 Bulan
Dinkes, Puskesmas, Ponkesdes
1.727.067.000
Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional
21.988.000
Sub Total
10.993.631.000
1.02.17
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
25 1.02.17.01
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
26 1.02.17.02
1.Pengujian sampel jajanan ank sekolah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan 2.Pengujian makmin bkala&insidental 3.Pembin Bahan Berbahaya sarana distrib fmkmin Sub Total
1. Pert. koord farmakmin petugas 2. Pert. IRT calon pserta piagam bintang
1.Terkoordinasinya pelaks kegiatan 2.Terpilihnya IRT calon piagam bintang 1.Terpantaunya jajanan sekolah 2.Terujinya mkmin 3.Terbinanya sarana distrib fmkmin
1. 2 Kali 2. 1 Kali
Dinkes
2.490.000
1 Kali
Kab. Lumajang
1.860.000
4.350.000
1.02.19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.Lembur pembuatan Profil Promkes&UKBM, 2.Pengembangan media promosi Prog Kes
1.Tercetaknya Profil Promkes & UKBM, 2.Tersedianya Dokumentasi Keg & Sound 1.3 hari, 2.10jns sistem di mobil gemes th.2014, 3.7 jenis kegiatan 3.Tersedia&Tercetaknya media promosi PromKes, 4.Perbaikan & pemeliharaan Baliho
28 1.02.19.02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat
1.Pertemuan intensifikasi PromKes th.2013 2.siaran radio dialog interaktif & Spot ILM ProgKes th.2013 3.Pembuatan Spot ILM ProgKes th.2013
Terkoordinasinya 1.Pertemuan intensifikasi PromKes th.2013 2.siaran radio dialog interaktif & Spot ILM ProgKes th.2013 3.Pembuatan Spot ILM ProgKes th.2013
29 1.02.19.04
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.Bimtek Sevice Excellent, 2.Bimtek Terlatihnya Tenaga Promkes Pemanfaatan Promkes berbasis Informasi utk Pelayanan Prima 3.Advok dan Negosiasi Pengembangan Promkes
30 1.02.19.04
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Managemen Tk Pusk, Manag Admin Perkantoran
31 1.02.19.05
Monitring, Evaluasi dan Pelaporan
Pertemuan prencanaan & Evaluasi Prog Promkes th.2013
Peningkatan Strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1.Pertemuan Koordinasi survey PHBS 5 Tatanan 2.Koord linsek dlm PHBS sekolah, Ponpes, dan Desa Unggulan 3.Penyuluhan PHBS di sekolah dan Ponpes 4.Diseminasi hasil Survey PHBS 5 Tatanan 5. Sosialisasi PHBS di tempat kerja
Peningkatan Kemandirian Posyandu
1.Pngetahuan,kmampuan&kea hlian pngurus&kader Posyandu Terlaksana 1.Pert Taman Posyandu 2. Pembin dlm pengolaan keg Posyndu, Keg Posyandu 3. Pert. Pengelolaan Kemandirian 2.kmandirian Posyandu PURI Posyandu 4. Pert Pokjanal Gerbangmas mell kunjungan pembinaan Posyandu, 3.Terkoordinasinya Pokjanal Gerbangmas
27 1.02.19.01
32 1.02.19.06
33 1.02.19.07
Managemen Pusk sesuai standar Terpantaunya hsil keg prog promkes puskesmas Terkoordinasinya linsek dalam upaya PHBS di sekolah, Ponpes, desa unggulan dan tempat kerja
DINKES, Pukesmas
89.582.000
1.2kl 2.7kl dan 2700kl 3.8paket
Kab. Lumajang
9.700.000
1 Kl
DINKES
56.980.000
1 kl
56.435.250
2 Kali
Dinkes
48.301.250
1.1kl 2.1kl 3jenis 3.1kl 3jns 4.1kl 5.1kl
DINKES
53.948.500
1 Kali
Kab. Lumajang
53.750.000
Pembinaan Saka Bhakti Husada
1.Pert Pimsaka Bakti Husada Kwarcab Lmj 2.Pert Koord linsek utk Pengembangan SBH Pusk 3.Pembinaan SBH sbg UKBM 4.Pembentkn SBH Unggul 5.Evaluasi Kwaran
Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah dan Pondok Pesantren
1.Trkoordinasi antar Pengasuh Poskestren & Pengelola 1.Pert pengasuh Poskestren 2.Pelat Santri Program 2.Terinformasikannya Husada 3.Pembin Poskestren 4.Eval Poskestren konsep poskestren 5.Pert Ptgs UKS &Rmj 7.Pelat kader&guru UKS 3.Terbinanya thp keg di 8.Sosi Bk KARA 9.Rakor UKS 11.Temu kader poskestren yg dtunjuk 12.Validasi Data 13.Eval PKPR 14.Skreening 4.Terevaluasinya keg2 15.HLUN Poskestren 5.Terkoordinasinya pelaks keg 2.Tersinkronnya data UKS 3.Tercapainya SPM
36 1.02.19.10
Peningkatan Strata Desa Siaga
1.Ckupan pelayanan kesehatan bagi masy 2. Cakupan UKBM 3.Jml kasus kegawatdaruratan dan KLB yg dilaporkan 4. Cakupan RT dg Kadarzi & PHBS
37 1.02.19.13
Hari Besar Kesehatan
Terlaksananya apel peringatan Hari Kesehatan Nasional th 2013
34 1.02.19.08
35 1.02.19.09
1.1kl 2.1kl 3.1kl 4.1kl 5.1kl 6.1kl
Dinkes Kab. Lumajang, Pusk. Pasirian
20.790.000
1.3kl 2.2kl 3.@2kl 4.1kl 5.1kl 6.1kl 7.@1kl 8.@1kl
Kab. Lumajang
149.775.000
1.Jml Balita dg gizi buruk 2.Jml bayi & balita yg maninggal 3.Jml ibu melahirkan yg meninggal
1
Kab. Lumajang
145.314.750
Terkoordinasinya pelaksanaan Apel memperingati Hari Kesehatan Nasional
1 Kali
Hal. Pemerintah Kab. Lumajang
Terciptanya SBH Puri
Sub Total 1.02.20
25.624.000
710.200.750
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
38 1.02.20.01
Penyusunan Peta Infomasi Masyarakat Kurang Gizi
1.Pert. Persiapan Bulan Timbang 2.Pengadaan sarana bulan timbang 3.Monev bulan timbang 4.Pelacakan gizi buruk
1.Terlatihnya ptgs pelaksana bulan intensifikasi penimbangan 1.2kl 2.1kl 2.Tercukupinya sarana bulan 3.10Puskes 4.13 timbang dan pengukuran tinggi Pusk badan 3.Terevaluasinya bulan intensifikasi penimbgn
39 1.02.20.02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
1.Pemberian PMT-P balita 2.PMT-P bumil KEK 3.Monev PMT
Tertanganinya balita gizi buruk, 1. 200 balita x 2kl x Kab. Lumajang (Lokasi bumil KEK, dan balita di lokasi 90hr 2.100bumil x PMT-P : Kec. bencana sesuai standar 90hr 3.10P Sukodono,Candip
Kab. Lumajang
37.068.850
391.910.000
40 1.02.20.04
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
1.Tersosialisasinya ASI 1.Pert Kelas ASI 2.Pembin Distributor Garam Eksklusif pd bumil 2.Komitmen 3.Pemantauan Kons garam beryodium tk masy distrbutor garam utk slalu jual 4.One day care 5.Pendampingan balita gizi buruk yg beryodium
41 1.02.20.06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.Pert ptgs gizi Pusk 2.Pembin dan supervisi ke Pusk
1.Terkoordinasinya ptgs gizi 2.Terpantaunya pelaks prog gizi scr berkala
42 1.02.20.07
Sistem Pengawasan Pangan dan Gizi
Pert Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Terkoordinasinya keg linsek dlm pengawasan kecmtn rwn pangan & gizi
1.Pert Persiapan Audit Gizi 2.Pert Audit Gizi
1.Terkoordinasinya panitia dan narasumber audit 1. 60or x 1kl 2.60or 2.Tersosialisasinya penyebab x 1kl kjdn gizi buruk dan langkah2 pencegahan
43 1.02.20.08
Audit Kasus Gizi
1.5kl 2.5kl 20or 5 Pusk 3.1kl 4.3kl 5.426org
Kab. Lumajang
62.706.500
1.4kl/th 2.1kl 11 Pusk
Kab. Lumajang
11.658.750
1 kl
Kab. Lumajang
9.753.900
Kab. Lumajang
8.607.000
Sub Total 1.02.21
521.705.000
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1. Terkoordinasi Fasilitator STBM tingkat Kab,Stake holder meeting tingkat kec,Tim Pasar Sehat, 2.Trbangunnya jejearing sanitasi, 3.Trbinanya Depot Air Minum, 4.Trsedianya fasilitator STBM terlatih, 5.Trlaksananya lokakarya sanitasi Terbinanya UPS/POKMAIR
44 1.02.21.01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
1.Pert brkala Fasilitator STBM, 2.Rakor Pembangunan Jejaring Sanitasi, 3.Pert Koordinasi Tim STBM tingkat Kab, 4.Stake holder meeting kec di Kab, 5.Pert Depot air minum, 6.Rakor Pasar sehat, 7.Pelat Fasilitator STBM, 8.Lokakarya Sanitasi
45 1.02.21.02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Pert Unit Pengelola Sarana (UPS)/POKMAIR
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
1.Trsedianya Pengelola Klinik 1.Terlaksana Refreshing Klinik Sanitasi, 2.Monev Sanitasi yang kompeten, Klinik Sanitasi1 2.Terpantaunya Pelaksanaan Klinik Sanitasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.terlatihnya petugas Kesling 1.Bimtek petugas Kesling, 2.Monev Kesling ke Pusk sesuai tupoksinya, Puskesmas, 3.Pembinaan tim STBM Kab ke Kec 2.Terpantau & Terevaluasi prog STBM dan Kesling
46 1.02.21.03
47 1.02.21.04
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1.3kl 2.2kl 3.3kl 4.2kl 5.2kl 6.2kl 7.1kl
Kab. Lumajang
40.000.000
3 Kali
Kab. Lumajang
15.400.000
1.2kl 2.1kl
Kab. Lumajang
7.070.000
1.4kl 2.3kl
Kab. lumajang
39.456.000
53.907.000
Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat
14.000.000
Sub Total 1.02.22
169.833.000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Terlaksanya penyemprotan/fogging sarang nyamuk di 50 fokus, masing-masing fokus 2 siklus Terlaksananya pengadaan Chypermetrin & Themepos
48 1.02.22.01
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
49 1.02.22.02
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
50 1.02.22.04
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
1.Terlaksananya pengambilan vaksin dari propinsi 2.Terlaksananya vaksinasi di SD
51 1.02.22.05
52 1.02.22.08
Turunnya penularan kasus DBD
100kl Fogging
Kab. Lumajang
70.950.000
100 lt Chypermetrin, 60
Kab. Lumajang
254.000.000
1. 15 kl 2.742 SD
Kab. Lumajang
161.940.000
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.Meningkatnya pengetahuan&Kemampuan Petugas Pusk dlm plaksanaan 1.Pert petugas pusk utk prog Prog P2M 2.Pningkatan & 1.TB kusta,DBD Tb,Kusta,DBD,ISPA,Diare,IMS HIV/AIDS,malaria pngembangan KPA @4kl, 2.Koordinasi komisi penanggulangan AIDS(KPA) 3.Trmonitoring&Trevaluasi Prog ISPA,diare,IMS,ma 3.Monitoring & Evaluasi prog P2M 4.Pemantauan P2M 4.Trpantaunya keg PSN di laria @2k keg PSN di tingkat Pusk 5.Sosialisasi HIV/AIDS Pusk 5.Meningkatkan pengtahuan&pmahaman Klmp tntang Kasus IMS,HIV/AIDS
Kab. Lumajang
82.659.500
Peningkatan Imunisasi
1.Terbayarnya HR Ptgs imunisasi 2.Terbayarnya Terkoordinasnya pelaks Upah tenaga entry data 3.Pert Imunisasi imunisasi
Kab. lumajang
405.154.000
Tersedianya Chypermetrin & Themepos 1.Tersedianya vaksin yg memadai 2.Tervaksinasinya siswa SD
1.25org 2.25org 3.1kl
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
181.211.000
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 53 1.02.22.11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Total
1.02.25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
30.300.000 Monev Surveilans Puskesmas
Termonitoringnya pelaks surveilan Pusk
Kab. lumajang
33.500.000 1.008.203.500
54 1.02.25.02
Pembangunan Puskesmas
Terwujudnya pembangunan Puskesmas
55 1.02.25.05
Pembangunan Posyandu
Terwujudnya bangunan gedung posyandu
56 1.02.25.07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
1.alkes 25 Puskesmas, 2.kendaraan roda dua utk petugas promkes dan gizi 3.genset
95 m2 meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil, gizi balita dan lansia Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya
15 unit 1.25Pusk 2.50 unit 3.5 Puskesmas perawatan
Kec.Pasrujambe, Sukodono Kec. Klakah, Padang, Rogotrunan, Kedungjajang, Sum Kab. Lumajang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan Perlengkapan Sarana Posyandu (perlengkapan timbang :dacin,penyeimbang,tripot))
Tersedianya sarana timbang balita di Posyandu
58 1.02.25.19
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Terwujudnya Rehab Pusk Pasrujambe,Sukodono,Ranuyoso,Padang,Klakah ,Sumbersari,Tunjung,Pronojiwo,Pasirian,Jatiroto, Senduro, Tempursari, Yosowilangun dan Gucialit(IPAL)
Tersedianya gedung Puskesmas dan bangunan (Instalasi Pengolahan Air Limbah) IPAL yg memadai
59 1.02.25.20
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Rehab Pustu :Wates Wetan, Ranubedali
60 1.02.25.24
Pengadaan Mobil Ambulance
pengadaan ambulance desa
61 1.02.25.25
Revitalisasi Polindes
Terwujudnya bangunan Polindes/Poskesdes
62 1.02.25.25
Revitalisasi Polindes
Terwujudnya bangunan Ponkesdes
63 1.02.25.26
Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
pengembangan pusk plus, pusk rawat inap standard, dan Pustu gadar
Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok Sub Total
705.000.000
3.497.005.000
2.750.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes
57 1.02.25.11
5.000.800.000
100 Paket
21 kecamatan
12 lokasi
Kec. Pasrujambe,Sukodono,R anuyoso,Padang,Klakah, Su
Tersedianya gedung Pustu yg 2 unit memadai tersedianya ambulance yg 30 unit memadai Meningkatnya pelayanan 38 unit kesehatan ibu hamil, gizi balita, Polindes/Poskesde dan lansia s 5 lokasi Meningkatnya layanan (Ponkesdes kesehatan ibu, balita, lansia bandaran, dan mendukung program ICON Kertosari, Tersedianya pusk plus, pusk rawat inap, dan Pustu Gadar sesuai program ICON Gubernur
3 paket
10.550.000
4.379.180.000
Kab. lumajang
300.000.000
Kab. Lumajang
4.603.191.000
Kec. Pasrujambe, Padang, Klakah, Yosowilangun, Sum
950.000.000
Kec. Kedungjajang, Pasrujambe, Senduro, dan Randua
531.900.000
Kab. Lumajang
3.827.700.000
3.511.365.000 27.319.441.000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RSJ/RS PARU-PARU/RS MATA Pembangunan Rumah Sakit
2.711.302.000
1.02.30
64 1.02.30.01
Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan
4.248.508.000
Sub Total
6.959.810.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
1.Terkoordinasinya pelaks keg 1.Pert Pengel prog Lansia 2.Pert Linsek 3.Pert 2.Adanya pengembangan keg Kader Lansia 4.Talk Show Lansia 5.Validasi Data di Posyandu Lansia 3.Tersinkronnya data
1.2kl 2.1kl 3.1kl 4.1kl 5.1kl 6.1kl
Kab. Lumajang
Sub Total 1.02.31
48.450.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
65 1.02.31.01
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan 1. Rakor TKP2M, 2. Pengadaan spanduk Hasil Industri
1. Terkoordinasi TKP2M 2. Tersedianya spanduk keamanan pangan
66 1.02.31.02
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Terkoordinasinya pembinaan IRT
1. pertm pembinaan IRT, 2. pert pembinaan IRT baru, 3. kunj pembinaan IRT
1. 3kl 2. 50bh
12 kecamatan 20.775.000
1. 1kl, 2. 3kl, 3. 2kl
20 puskesmas 18.637.500
Sub Total 1.02.32
39.412.500
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1.Pemantpn Prog 2.Pembin Bidan Krwl 3.Pert Bikor 4.Eval PONED 5.PE KIB 6.Rakor yan KB 7.Validasi data KIB dan KB 8.Monev KIB&PONED 9.Bimtek PONED 10.Bimtek Yankes BBL dan Bumil 11.Pelat. Asfiksia 12.Pelat. APN
1.Tersinkronnya dan terkoordinasinya pelaks keg 2.Terbinanya bidan per korwil 3.Tervalidasinya data KIB dan KB 4.Termonitoringnya keg
1.2kl 2.2kl 3.4kl 4.2kl 5.2kl 6.2kl 7.@2kl 8.@2kl
Audit Maternal dan Perinatal
1. tersedianya kasus dan tersampaikannya pembelajarn 1. bimtek AMP medis, 2.B imtek AMP non medis, AMP medis dan non medis, 2. 3. pert AMP Kab, terkoordinasinya pelaksanaan AMP
1.4kl, 2.4kl, 3.4kl
69 1.02.32.07
Konsolidasi Program P4K
Terbentuknya konsolidasi linsek demi kelancaran pelaksanaan Prog P4K
70 1.02.32.08
Audit Kasus Komplikasi
Terauditnya kasus komplikasi dalam pelayanan kebidanan
67 1.02.32.04
68 1.02.32.05
48.450.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
Sub Total
Terantisipasinya kegagalan penanganan ibu melahirkan Tersampaikannya pembelajaran kegagalan penanganan ibu melahirkan
Dinkes dan monev ke Pusk 148.103.000
Kab. Lumajang 52.125.000
105 or x 2kl
Dinkes
24.450.000
15or, 2kl
Kecamatan
28.740.000 253.418.000
1.02.33
71 1.02.33.01
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1. penyusunan profil kesh kab Lumajang, 2. evaluasi e-reporting, 3. pengembangan SIK 4, monev SIK
1. tersedianya buku profik kesh th 2013, 2. terevaluasinya keg ereporting, 3. bertambahnya 1. 40 bk, 2. 1kl, 3. aplikasi software SIK, 4. 2, 4. 8 pusk terpantaunya perkbngan SIK Kab dan Pusk
Kab. Lumajang
Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan
173.602.000
72 1.02.33.02
Penyusunan Sistem Perencanaan Tahunan Kesehatan
1.Pert Penyesuasian Anggaran Keg(PAK), 2.Pertemuan Penyusunan Rentakes
73 1.02.33.03
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
74 1.02.33.05
75 1.02.33.06
1.Terkoordinasinya pelaksanaan Keg TA.2012, 2.Tersusunnya RKPA dan DPPA TA 2012, 3.Tersusunnya RKA & DPA TA 2013
2 Paket
Kab. Lumajang
45.042.500
1.Pembekalan survey IKM dan KIA, 2.Survey Tersedianya data untuk bahan Indeks Kepuasan Masy(IKM) dan KIA 3.Seminar kebijakan pada pelayanan hsil Survey IKM dan KIA kesehatan tk. Kab
1.1kl x 2jns 2.2paket 3.1kl x 2 jns
Kab. Lumajang
90.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan
1.Terlaksananya Rapat Koordinasi Kesehatan Terkoordinasinya pelaksanaan (Rakorkes), 2.Rapat evaluasi & Koordinasi Pusk, Pembangunan Bid.Kesehatan 3.Rapat evaluasi & koordinasi Prog Kesehatan di Kab.Lumajang
1.1kl 2.3kl 3.3kl
Kab. lumajang
183.424.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.Pengawasan keu di 25 pusk, 2.Pert Lap Prtanggungjwbn pengadaan Brg/Jasa
1.25 Puskes 2.1kl
Kab. Lumajang
40.040.000
tersedia Lap keu dan pengadaan brg/jasa yg memadai
Sub Total 1.18.21 76 1.18.21.07
61.386.000
593.494.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengadaan sarana dan prasarana olah raga Sub Total PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.530.000 Pengadaan sarana prasarana olahraga (Vertical Chest Press, Hip Aeduction, Machine Crunch)
Tersedianya sarana prasarana olahraga sesuai kebutuhan
1 Paket
Kab. Lumajang
40.000.000 45.530.000
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
50.175.000
Sub Total
50.175.000
TOTAL
63.562.473.458