LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2014
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
1
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bojonegoro dapat menyelesaikan tugas-tugas kegiatan dan operasional dengan baik, sesuai dengan rencana kerja/ rencana strategis yang telah disusun dalam tahun 2014. Untuk dapat mengetahui lebih jauh atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, maka disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014. Dalam Laporan Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro ini, hanya dikemukakan secara garis besar atau secara umum, dengan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran, serta pengukuran kinerja dengan maksud sebagai pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika,
juga dapat digunakan sebagai pedoman dan arah yang akan
digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Kami juga menyadari bahwa apa dan bagaimana yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika
selama ini masih banyak kekurangan didalam
melaksanakan tugas-tugas program dan kegiatan, yang semuanya itu mudahmudahan dapat diperbaiki dimasa-masa yang akan datang dan semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .....................................................................................................
i
Daftar isi
............................................................................................................
ii
Ikhtisar Eksekutif .................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang ...................................................................................
1
b. Maksud dan Tujuan ............................................................................
2
c. Landasan Hukum ...............................................................................
2
d. Sistematika .........................................................................................
3
e. Struktur Organisasi .............................................................................
3
f. Tugas Pokok dan Fungsi .....................................................................
4
g. Kondisi Pegawai ................................................................................
8
h. Sarana dan Prasarana .........................................................................
10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA a. Visi dan Misi .....................................................................................
18
b. Tujuan ................................................................................................
18
c. Sasaran .............................................................................................
20
d. Rencana Kinerja Tahunan ..................................................................
21
e. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 ...............................................
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA a. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................
40
b. Realisasi Anggaran ............................................................................
48
BAB IV PENUTUP ...........................................................................................
64
Lampiran: 1. Bagan Struktur Organisasi ............................................................................... 2. Rencana Strategis (RS) .................................................................................... 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) ............................................................... 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ....................................................................
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
66 67 69 82
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF Keberhasilan program dan kegiatan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014 meliputi : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa - Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui Pembinaan KIM terlaksana 6 kali, LCCK terlaksana 6 kali, Pertura terlaksana 8 kali dan Terbentuknya Kelompok Informasi Publik (KIM) berbasis IT sebanyak 32 Kelompok tersebar di 28 Kecamatan disamping KIM konvensional yang telah terbentuk tahun sebelumnya sebanyak 121 kelompok. - Penyebarluasan Informasi melalui Dialog publik di Kecamatan terlaksana 5 kali bersamaan dengan kegiatan layanan publik, dan dialog publik di Pendopo Pemkab Bojonegoro terlaksana setiap hari jumat kecuali hari libur ebanyak 45 kali. - Terselenggaranya pembangunan infrastruktur sistem jaringan komputer melalui pengadaan Internet/Bandwith selama 1 th sebesar 50 MBps, sedangkan Dedicate hosting web www.bojonegorokab.go.id selama 1 tahun sudah menggunakan server sendiri dengan memanfaatkan IP Publik yang sudah dimiliki. Selain itu juga dibangun lima aplikasi yaitu Absensi Online, Disperindag Online, UKM Online, E-Letter dan Redesain Web Portal. - Terselenggaranya peningkatan kwalitas dan kwantitas sistem informasi dan perangkat Jaringan melalui perawatan Jaringan LAN dan FO, pengadaan Genset 20 Kva dan server 1 unit untuk NOC, penambahan jalur FO untuk Disperindag dan jalur Wireless untuk RSUD Padangan, Desa Napis, Desa Ngringinrejo, Des Duwel, serta pengembangan jaringan lingkup SKPD. - Pengembangan Media Center sebagai sarana pelayanan informasi dan internet gratis kepada masyarakat - Terselenggaranya peningkatan siaran Radio Malowopati FM melalui pengadaan Studio Rekaman dan pengembangan radio streaming. b. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika - Terselenggaranya Pelatihan jaringan IT bagi pengelola IT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama 2 hari dengan peserta 10 orang dan bersertifikat - Terselenggaranya Cyber Extention bekerjasama dengan IPB dengan peserta kelompok masyarakat lingkup Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. c. Program kerjasama informasi dengan mas media - Penyebarluasan informasi melalui pemasangan spanduk dan baliho pembangunan daerah, Warta Bojonegoro, dokumentasi foto, dan Iklan layanan masyarakat selama 1 tahun serta pemutaran film hasil pembangunan sebanyak 30 kali. - Optimalisasi PPID Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu sebagai implementasi UU RI no 14 tahun 2008 tentang penyebarluasan pelayanan publik. LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
iii
- Penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan melalui pembinaan terhadap pengelola radio se kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam Forum Radio Bojonegoro (FRB). - Terlaksanannya Rakor PPID dengan ajang tukar pendapat /sharing terhadap permasalahan-permalahan SKPD.
KENDALA YANG DIHADAPI Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program kegiatan bidang Komunikasi dan informatika antara lain : a. Belum optimalnya pembinaan, peran dan fungsi KIM, sehingga kelompok KIM yang sudah terbentuk belum berkembang. b. Masih adanya kesenjangan informasi Dan komunikasi masyarakat perkotaan dan pedesaan c. Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK d. Faktor Internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi yang efektif, efrisien transparan dan akuntabel secara terstruktur e. Faktor Eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-portal pelayanan publik yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet
LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF Adapun langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendalakendala antara lain : a. Pengembangan KIM berbasis IT yang diawali sebanyak 32 kelompok, sehingga dapat dimonitor secara langsung aktifitas pertukaran informasi yang dilakukan melalui website yang dimiliki oleh tiap kelompok. b. Meningkatkan penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan IT. Juga meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi. c. Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal, dengan sinkronisasi antara Pemkab Bojonegoro, BUMN, Investor, maupun yang dilakukan dengan swadaya masyarakat. d. Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pengembangan egovernment serta pemantapan SDM operator komputer bagi di lingkup SKPD Kabupeten Bojonegoro. e. Bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan pembangunan telecenter Angling Darmo yang ada di Kec Kalitidu, dan meningkatkan peran Media Center dalam melakukan pelatihan IT bagi masyarakat.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
iv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme
komunikasi
dengan
informatika,
yakni
dengan
mengabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information of technology). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan
dalam
bidang
informatika
sejalan
dengan
tujuan
pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (electronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi atau electronic government (e-gov) disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan
komunikasi
menjanjikan
efisiensi,
kecepatan
penyampaian
informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut eGovernment. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
1
lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara
pemerintah
daerah,
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2014.
B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja : 1. Merupakan acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Instansi Pemerintahan tahun berikutnya. 2. Sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan/kegagalan Dinas Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Bojonegoro
dalam
mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja : 1. Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
Tupoksi
dan
kewenangan pengelolaan sumberdaya. 2. Sebagai
alat
menyempurnakan
untuk
mengetahui
kelemahan/kekurangan
dan
memperbaiki/
dalam
pencapaian
sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 3. Sebagai
sarana
pemantau
dan
peringatan
dini
terjadinya
penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
2
C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja; 5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Keputusan
Kepala
LAN
Nomor
:
239/IX/6/8/2003
tentang
perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP)
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018; 10. Peraturan Bupati Bojonegoro nmor nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 3 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
3
D. Sistematika Penulisan Pada
dasarnya
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
ini
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement ) tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan
penekanan
kepada
aspek
strategis
organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi; Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan perjanjian kinerja tahun 2014 yang tertuang dalam dokumen perencanaan
yang
menjadi
dasar
pelaksanan
program,
kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 meliputi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatikan tahun 2013- 2018 dan Penetapan Kinerja tahun 2014 Bab III – Akuntabilitas
Kinerja,
menguraikan
terkait
dengan
pertanggungjawaban kinerja, terdiri dari: A. Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
4
dengan
pertanggung
jawaban
terhadap
pencapaian
sasaran strategis untuk tahun 2014. B. Realisasi Anggaran menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama tahun 2014 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
tahun
2014
dan
menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
E. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor: 7 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Dinas Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program dan Laporan 3. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari: a. Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data b. Seksi Pengolahan dan Analisa Data c. Seksi Dokumentasi dan Informasi 4. Bidang Diseminasi dan Informasi, terdiri dari: a. Seksi Layanan Informasi Publik b. Seksi Media Interaktif c. Seksi Media Informasi 5. Bidang Jaringan Komunikasi, terdiri dari: a. Seksi Komunikasi sosial LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
5
b. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi c. Seksi Komunikasi Pemerintah 6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, terdiri dari: a. Seksi Pengembangan Perangkat lunak b. Seksi Pengembangan Perangkat keras c. Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem 7. UPTD Radio Malowopati FM Untuk Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam gambar sebagaimana terlampir
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Bojonegoro
ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kabupaten Bojonegoro, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan informasi. 2. Fungsi : 1. Perumusan
Kebijakan
teknis
dibidang
Komunikasi
dan
Informasi 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informasi 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informasi 4. Pelaksanaan
pengembangan
pembangunan
dibidang
Komunikasi dan Informasi 5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
6
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 Bidang dan 1 UPTD yaitu : 1. Sekretariat menyiapkan
dipimpin
oleh
seorang
bahan koordinasi dan
sekretaris, memberikan
bertugas pelayanan
administratif, dan mempunyai fungsi : -
Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
-
Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
-
Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
-
Penyusunan, penginventarisasian dan pengkooadinasian data dalam rangka penatausahaan;
-
Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;
-
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
2. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala
Bidang
melaksanakan
Data
dan
pengumpulan,
Informasi
mempunyai
analisa,
dokumentasi
tugas dan
informasi. Mempunyai fungsi Sebagai berikut : - Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan informasi; - Penetapan metode dan indokator dalam rangka melakukan analisa data; - Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
7
- Penyiapan dokumentasi dan informasi - Pelaksanaan
koordinasi
dengan
instansi
dilingkungan
Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat - Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
3. Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan rumusan serta melaksanakan diseminasi/
penyebarluasan
informasi
kebijakan dibidang dalam
mendukung
pembangunan karakter bangsa. Mempunyai fungsi : - Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik elektronik, cetak dan luar ruang - Penetepan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik - Penyiapan pedoman diseminasi informasi - Pelaksanaan pembinaan radio pemerintah kabupaten - Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan - Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
4. Bidang Jaringan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala
Bidang
Jaringan
Komunikasi
mempunyai
tugas
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan mempunyai fungsi:
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
8
- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi - Perumusan
pedoman
hubungan
antar
kelembagaan
komunikasi dan informasi - Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik - Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam
pemberdayaan
jaringan
komunikasi
pemerintah,
masyarakat dan pengembangan pelayanan publik - Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya 5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Dinas
Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan
sarana
prasarana
teknologi
informasi
dan
komunikasi. Mempunyai fungsi : - Penyusuna pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi - Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah - Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak sistem dan jaringan - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi - Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan - Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
9
6. UPTD Radio Malowopati FM UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
F. Kondisi Pegawai Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika
didukung oleh Sumberdaya Aparatur sebanyak 57
orang. Dari sejumlah 57 pegawai tersebut, 40 berstatus PNS dan 17 berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain : a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut : - Golongan IV/a
:5
orang
- Golongan IV/b
:2
orang
- Golongan IV/c
:-
orang
- Golongan III/d
: 11 orang
- Golongan III/c
:5
- Golongan III/b
: 10 orang
- Golongan III/a
:1
orang
- Golongan II/d
:-
orang
- Golongan II/c
:2
orang
- Golongan II/b
:1
orang
- Golongan II/a
:2
orang
- Golongan I/d
:1
orang
- Honorer/non Gol
: 17 orang
orang
b. Berdasarkan Pendidikan Formal : -
Pasca Sarjana
: 5 orang
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
10
-
Sarjana
: 22 orang
-
D3
: -
-
SLTA
: 27 orang
-
SLTP
: -
orang
-
SD
: 3
orang
orang
c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan : -
Diklatpim Tingkat II
: 1 orang
-
Diklatpim Tingkat III
: 5 orang
-
Diklatpim Tingkat IV
: 16 orang
d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan struktural : -
Esselon IIb
: 1 orang
-
Esselon IIIa
: 1 orang
-
Esselon IIIb
: 4 orang
-
Esselon IVa
: 14 orang (1 Jabatan masih belum terisi)
-
Esselon IVb
: 1 orang
e. Berdasarkan Kompetensi : a. Pelaksana Adm/Keuangan
: 1 orang
b. Operator Komputer
: 1 orang
c. Programmer TI
: 1 orang
d. Teknisi Jaringan
: 1 orang
e. Fotografer/Videografer
: 2 orang
G. Sarana dan Prasarana Saat
ini
Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Kabupaten
Bojonegoro dalam menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
11
A. Infrastruktur Teknologi Informasi 1. Jaringan Komputer a. Internet Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan BPPT yang menggunakan fiber optic (serat fiber) untuk Main connection tanpa Backup connection. Koneksi internet tersebut terbagi menjadi 2 bagian: 1. Koneksi Internasional (Global) Main Connection international menggunakan bandwidth (Throughput)
sebesar
50
MB.
Dimana
admin
dapat
mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph). 2. Koneksi Domestik (IIX) Main
Connection
domestic
memiliki
bandwidth/
throughput yang sama dengan koneksi international yaitu sebesar 50 MB. Jalur ini dapat pula diakses/dilihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph). Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup kompleks Pemkab. Layanan internet belum terfilter oleh firewall sehingga para pengguna internet dapat belum dapat termonitoring sampai end user. Besaran kapasitas bandwith layanan internet ini
kecenderungannya
mengalami
kenaikan
tiap
tahun
disesuaikan dengan bertambahnya jumlah user aparatur pemerintah yang mengakses internet. Saat ini secara umum tiap SKPD mendapatkan bandwidth 1 MB dan 300 kbps per koneksi. b. Intranet (Fiber Optik/Kabel Serat Optik dan UTP) Jalur intranet yang terdapat di lingkungan komplek Pemkab dan SKPD lain telah terkoneksi dengan menggunakan jaringan Fiber Optic (kabel serat fiber). Jalur intranet ini digunakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengakses LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
12
Sistem Informasi. Sistem Informasi yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informasi yaitu Kantor Maya (Kantaya), sedangkan aplikasi atau sistem informasi yang terdapat di luar Dinas Komunikasi dan Informasi juga dapat diakses oleh seluruh SKPD. Aplikasi-aplikasi yang berjalan dijalur intranet diantaranya adalah SIMDA Keuangan, SIMDA Barang, Simda Aset (BMG). c. Hotspot tempat publik Titik point Hot spot free yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi untuk tempat publik pada area: alunalun Bojonegoro, Depan SMAN 1 Bojonegoro, Depan SMKN 1 Bojonegoro, Perpustakaan Daerah Jl. Patimura, Depan SMKN 2 Bojonegoro, Radio Malowopati & Media Center, Terminal Rajekwesi dan Depan Kantor BKD. Penempatan hotspot tersebut diharapkan sebagai salah satu layanan publik dan edukasi kepada Masyarakat. 2. Hardware a. Access Point Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
disamping
menempatkan Access point diberbagai area hotspot tersebut diatas, juga menempatkan access point di lingkup kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai kawasan free wifi kedinasan. Sedangkan untuk SKPD layanan publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempatkan access point yang dikelola oleh masing-masing SKPD. b. Router dan Mikrotik Dinas komunikasi dan Informasi memiliki 1 (satu) buah Router dan 1 (satu) buah Mikrotik, yang mana perangkat ini menghubungkan NOC ke penyedia layanan internet. Router memiliki konfigurasi-konfigurasi yang berisi IP Address koneksi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
13
internet, serta memiliki fungsi yang penting yaitu meneruskan paket data dari NOC ke pengguna Internet. c. Switch/ Switch HUB Untuk mewujudkan kestabilan koneksi antar perangkat jaringan komputer, disediakan Switch yang menghubungkan NOC dengan SKPD sejumlah 26 unit, produk dari Cisco. Sedangkan pada masing-masing SKPD menggunakan switch hub untuk menghubungkan antar perangkat komputer, rata-rata 6 unit. d. Network Tool Kit Untuk
pemeliharaan
dan
pengembangan
jaringan
komputer, didukung dengan peralatan jaringan antara lain: Tang Cramping Tool 3 unit, kabel tester UTP 2 unit, cable UTP 3 rol dan Konektor RG45 1 box, Laser 1 unit, OTDR 1 unit. Tang Cramping berfungsi sebagai penjepit konektor RG45 dan kabel UTP, pengetesan dengan kabel tester UTP, apakah kabel tersebut layak atau tidak dipergunakan. Untuk
Fiber
Optic
(FO)
pengetesan
dilakukan
menggunakan OTDR dan laser. Hal yang masih diperlukan untuk mendukung pemeliharaan perlu memiliki alat untuk menyambung kabel FO. e. Server Dinas komunikasi dan informasi mempunyai 3 server yang dipergunakan untuk aplikasi Kantaya, Software monitoring jaringan, server CCTV. Semua server menggunakan system operasi open source dan menggunakan IP Address Public, dimana semua server dapat diremote dari luar. f. CCTV Kamera dan alat perekamnya dipergunakan untuk pemantauan arus lalu lintas dan keamanan di lingkup kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Komplek Pendopo dan DPRD) serta pemantauan ketinggian air luapan Bengawan Solo. LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
14
Jumlah CCTV untuk pemantauan arus lalu lintas terdapat 5 (lima) titik, yaitu: -
Di kawasan pertigaan Banjarjo Jl. JA Suprapto-Jl. TGP-Jl. Lettu Suyitno
-
Di kawasan perempatan Mlaten Jl. Pemuda-Jl. Veteran-Jl. Ngampell-Jl. Lisman
-
Di kawasan pertigaan Jl. A. Yani-Jl. Veteran
-
Di kawasan perempatan Jl. Untung Suropati-Jl. P. Polim-Jl. Dr. Sutomo
-
Di kawasan perempatan Jetak, Jl. Rajekwesi-Jl. MT. Haryono-Jl. Patimura.
2. Aplikasi (Perangkat Lunak) a. Operating System (Windows, Linux) Operating system atau sistem operasi yang digunakan untuk
komputer
pengguna
sehari-hari
adalah
Microsoft
Windows berlisensi sedangkan pada server sistem operasi yang digunakan adalah open source dengan berbagai distribusi variantnya. Untuk memperkuat pemanfaatan dan pengolahan data akan diterapkan free open souce system. Hal ini sesuai dengan semangat himbauan kementerian pendayagunaan aparatur untuk penggunaan sistem operasi gratis atau open source. b. Anti Virus Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client dapat update dengan baik. Dengan menggunakan otoritas pengguna internet dapat melakukan update antivirus yang dimiliki. Seluruh perangkat
komputer
di
lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Bojonegoro telah mengimplementasikan pengamanan dengan anti virus. c. VMWare Untuk meningkatkan kinerja server agar tidak terlalu banyak idle, digunakanlah virtual machine untuk menampung LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
15
beberapa aplikasi dalam satu server, sebanyak 1 (satu) aplikasi yang dapat menghandel 5 (lima) virtual server. Untuk pengembangannya dengan
jumlah
akan
dilakukan
pengembangan
penambahan
aplikasi.
Hal
ini
sesuai akan
menghemat biaya pengadaan server sekaligus mempermudah pemeliharaannya. d. Website Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola dinas komunikasi dan informasi yaitu: - Portal pemerintah Kabupaten (www.Bojonegorokab.go.id) - Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
sendiri
www.dinkominfo.Bojonegorokab.go.id. - Website
Media
Center
Bojonegoro
(www.kanalbojonegoro.com) Semua portal SKPD yang lain juga terintegrasi dengan portal pemerintah
kabupaten
di
www.Bojonegorokab.go.id.
Masyarakat dapat menggunakan website untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online. Untuk mewujudkan kontiunitas penyampaian informasi secara online melalui website portal Bojonegoro, ditargetkan selalu menyajikan berita-berita terbaru dan foto-foto kegiatan dengan 3 sampai 4 berita dan foto setiap hari. Selanjutnya guna mewujudkan keterbukaan informasi publik secara online telah dirumuskan penguatan portal website PPID Kabupaten dan PPID SKPD yang berisikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
B. Diseminasi Informasi 1. Radio (Pemancar, Studio) Untuk penyebarluasan informasi mempergunakan sarana Radio, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
16
UPTD Radio Malowopati FM. Peran radio Malowopati FM tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupaten ke Masyarakat, tetapi lebih mengutamakan sebagai sarana menjaring ide, masukan, kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendukung
kegiatan
siaran
langsung
di
seluruh
wilayah
Kabupaten Bojonegoro, Radio Malowopati dilengkapi dengan studio mobile (OB Van). 2. Tabloid Penyebarluasan informasi melalui media cetak, dilakukan dengan menerbitkan Tabloid Warta Bojonegoro yang dikelola oleh Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Substansi Tabloid Warta Bojonegoro berisi tentang pelaksanaan program-program prioritas serta berbagai keberhasilan kegiatan masyarakat yang dapat memberikan pencerahan kepada seluruh warga
masyarakat
Bojonegoro.
Disamping
itu
juga
menginformasikan tentang potensi wilayah baik potensi wisata, budaya, industri kreatif dan potensi lumbung pangan. Warta Bojonegoro didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Bojonegoro dan instansi pemerintah di lingkup Kabupaten Bojonegoro sampai tingkat Desa. 3. Direktori Potensi Guna memberikan informasi kepada para tamu yang mengadakan kunjungan di Kabupaten Bojonegoro, diterbitkan buku direktori potensi yang berisi tentang profil dan potensi Kabupaten Bojonegoro di berbagai sektor. Disamping itu direktori potensi ini juga ditempatkan pada loby hotel untuk memberikan informasi kepada para tamu hotel dan juga disebarluaskan kepada para penguasaha. 4. Compact Disc Untuk memberikan visualisasi tentang berbagai potensi dan kegiatan
di
Kabupaten
pendokumentasian
dalam
Bojonegoro bentuk
telah
dilakukan
compact
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
disc. 17
Pendokumentasian
tersebut
dipergunakan
sebagai
materi
pemutaran film di kecamatan dan disebarluaskan kepada kemitraan profesi komunikasi. 5. Baliho dan Spanduk Pada kurun waktu dari tahun 2009-2013 Diskominfo menginformasikan program pembangunan dan even-even tertentu seperti informasi pemilukada, informasi pelaksanaan sensus penduduk, peringatan hari-hari besar nasional disertai himbauan, himbauan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS),
Himbauan
penggunaan
produksi
lokal,
himbauan
menanam pohon, informasi e-KTP, melalui media luar ruang, baliho dengan berbagai ukuran yang terletak di tempat strategis setiap kecamatan. Pada tahun 2012 dibuat baliho berisi informasi data pembangunan pada tahun berjalan beserta anggarannya di setiap kantor kecamatan. Spanduk yang dicetak antara lain himbauan membayar pajak, spanduk ucapan dan peringatan hari-hari besar, larangan membakar sampah, larangan produk ilegal, serta himbauan untuk melestarikan lingkungan. Spanduk dipasang di tempat-tempat strategis, jalan utama dan halaman kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. 7. Leaflet, Banner, Poster, Sticker Untuk memperkuat penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui komunikasi sosial, kemitraan profesi dan komunikasi pemerintah,
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Bojonegoro telah menyusun dan mengolah berbagai informasi dalam bentuk Leaflet, Banner, Poster, Sticker yang rata-rata setiap tahunnya tercetak 500-1500 leaflet. 8. Pusat Aduan Dalam
rangka
memberikan
keleluasaan
publik
menyampaikan aspirasinya, di Kabupaten Bojonegoro dilakukan Dialog Publik setiap hari Jum’at setelah Sholat Jum’at serta sarana SMS secara langsung kepada Bupati dan SMS melalui LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
18
Radio Malowopati FM, juga dibuka layanan SMS Center 3934. Pengelolaan
pengaduan
dan
penyampaian
aspirasi
dari
masyarakat telah diatur dengan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 30 tahun 2013 tentang Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Untuk penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yaitu facebook, twitter. Pengelolaan media sosial dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas dan Protokol.
H. Issu Strategis Dalam
rangka
mewujudkan
capaian
target
pengembagan
komunikasi dan informatika, maka harus selalu memperhatikan elemenelemen dalam tata kelola komunikasi, yakni : sumber berita/ informasi, penerima berita/ informasi, subtansi berita/ informasi dan saluran berita/ informasi yang terbingkai dalam sistem. Dari elemen-elemen tersebut, terdapat beberapa isu sebagai berikut : 1. Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, masih terdapat kendala dalam pengumpulan data informasi yang akurat, realibel, lengkap dan benar. 2. Subtansi berita/ informasi yang disampaikan masih terdapat kekurang sinkronan dengan kebutuhan masyarakat dan penguna antar SKPD. 3. Belum
optimalnya
pemanfaatan
TIK
untuk
mendukung
terselenggaranya pemerintahan yang efektif, baik dan bersih. 4. Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna teknologi informatika.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2014 sangat terkait dengan pencapaian visi dan misi organisasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Bojonegoro.
A. Visi dan Misi Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam revisi RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi dan informasi memiliki Visi “Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”. Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut : 1. Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik bermakna, sebagai SKPD pengelola informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro harus mampu memberikan layanan publik terbaik berupa penyediaan data dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi, cepat dan berkualitas. 2. Transparansi bermakna, Pemerintah
komunikasi
bahwa
dalam
Kabupaten
dan
informasi
penyelenggaraan Bojonegoro
yang
handal
pemerintahan,
menerapkan
aspek
keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidahLAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
20
kaidah
keterbukaan
informasi
publik
serta
menjalankan
kepemerintahan yang dialogis. Sehingga semua masukan, kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan sumber ide dalam perumusan kebijakan serta belajar bersama-sama dengan masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian berbagai problem yang tumbuh berkembang di masyarakat.
Misi merupakan rumusan umum mengenahi upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan e-Government dan peningkatan profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat. Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai
macam
aplikasi
layanan
pemerintahan
untuk
memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. Peningkatan e-gov
dapat
terlaksana
dengan
baik
manakala
terdukung
peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme peneglolaan data yang terintegrasi. Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi
informasi
dan
komunikasi
sebagai
upaya
untuk
mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
21
pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling mengisi. Layanan
pos
dan
telkomunikasi
diarahkan
untuk
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna layanan pos. Hal ini karena untuk layanan pos tidak hanya dilakukan
oleh
kantor
Pos
namun,
masyarakat
diberikan
keleluasaan untuk mendirikan layanan pos dan jasa penitipan hingga tingkat desa. Sedangkan untuk layanan telekomunikasi, pada dasarnya untuk memberikan pengaturan terhadap kesesuaian pendirian menara dengan cell plan yang mengacu pada tata ruang dan wilayah.
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan KIM berbasis IT. Disamping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra profesi dibidang komunikasi dan informasi. Keterbukaan
informasi
publik
merupakan
kebutuhan
masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik PPID Kabupaten maupun PPID SKPD. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana yang tumbuh berkembang dimasyarakat yaitu pelaksanaan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
22
dialog publik, pertunjukan rakyat, baliho, spanduk, leaflet dan sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.
B. Tujuan Tujuan
merupakan
penjabaran
atau
implementasi
dari
pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2013-2018. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan
visi
dan
misi
sehingga
rumusannya
harus
dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Misi – Tujuan Misi 1 : Mewujudkan peningkatan e-Governance dan peningkatan profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi No
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
1.
Meningkatnya kehandalan e-gov
Persentase penurunan tingkat gangguan/error
2.
Meningkatnya profesionalisme layanan Pos dan Telekomunikasi
Persentase kepuasan layanan Pos dan Telekomunikasi
Misi 2 : Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi No 1.
TUJUAN Meningkat penyebarluasan informasi
INDIKATOR TUJUAN Meningkatnya cakupan penyebarluasan informasi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
23
C. Sasaran Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah : Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran Tujuan 1 : Meningkatnya kehandalan e-gov Indikator : Persentase penurunan tingkat gangguan/error No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatnya SDM yang menguasai IT
Persentase peningkatan SDM yang menguasai IT
2.
Meningkatnya keamanan sistem informasi
Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
3.
Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan
Persentase peningkatan cakupan infrastruktur jaringan
4.
Tersusunnya manajemen/tata kelola teknologi informasi
Persentase Penyusunan manajemen/tata kelola teknologi informasi
Tujuan 2 : Meningkatnya profesionalisme layanan Pos dan Telekomunikasi Indikator : Persentase kepuasan layanan Pos dan Telekomunikasi No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian jasa Pos dan Telekomunikasi
Tersedianya Dokumen dan laporan penyelenggara jasa Pos dan Telekomunikasi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
24
Tujuan 3 : Meningkatnya penyebarluasan informasi Indikator : Meningkatnya cakupan penyebarluasan informasi No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatnya KIM yang berbasis IT
Persentase peningkatan KIM berbasis IT
2.
Meningkatnya kemitraan profesi
Persentase peningkatan kemitraan profesi
3.
Meningkatnya eksistensi PPID
Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi
4.
Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
D. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 yaitu:
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 KEGIATAN PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
URAIAN 2 1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
INDIKATOR KINERJA 3 Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur
4 %
Rencana Tingkat Capaian (TARGET) 5 100 %
bulan
12
SATUA N
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
25
KEGIATAN PROGRAM 1
URAIAN 2 2. Penyediaan Jasa Admi nistrasi Keuangan 3. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerang an Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR KINERJA 3 Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur
4 %
Rencana Tingkat Capaian (TARGET) 5 100 %
bulan
12
%
100 %
bulan
12
%
100 %
SATUA N
12 %
100 %
Bulan
12
%
100 %
bulan
12
%
100 %
bulan
12
%
100 %
Unit/bh
Tersedianya 15 bh flashdisk 10 bh kabel USB 20 umbul2 6 bendera 4 Filling kabinet 1 set sound system 1 TV dan chasing 3 notebook 2 printer 3 voice
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
26
KEGIATAN PROGRAM 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
2 9. Penyediaan peralatan rumah tangga
3 Persentase Tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung kinerja Aparatur
4 %
Rencana Tingkat Capaian (TARGET) 5 100 %
bulan
12
10. Penyediaan makanan dan minuman
Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendu kung kelancaran kinerja dan pelayanan umum
%
100 %
bulan
12
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah
%
100 %
bulan
12
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur
%
100 %
13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Persentase Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman
Org
%
- 18 tenaga kontrak - 1 instruktur senam - Panitia Harkitnas 100 %
bulan
12
%
100 %
bulan
12
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
27
KEGIATAN PROGRAM 1
Program Peningkatan disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
2 2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
3 Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
4 %
3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor
Persentase Terpeliharanya peralatan/meubeler kantor dengan baik Tersedianya pakaian olah raga untuk penunjang kegiatan senam aparatur Tersusunnya laporan capaian kinerja
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Unit
Rencana Tingkat Capaian (TARGET) 5 100 %
%
- Service 5 mobil dinas - Service 14 sepeda motor - Her registrasi 5 mobil dinas dan 14 sepeda motor 100 %
bulan
12
%
100 %
Stel
75 stel pakaian olah raga 100 %
Bulan
Tgl 10 tiap bulan
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tercapainya 100% pelaksanaan penyusun laporan semester Semester
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunya pelaporan akhir tahun untuk mendukung kelancaran kinerja
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya sosialisasi program pembangunan melalui KIM dan Pertura
100 % Lap. Semester tgl 10 Bulan Juli
%
100 %
Tahun
Lap. Akhir tahun tgl 5 Januari 2015
100%
100 %
Kegiatan - LCCK 6 kali - Pertura 8 kali - Pekan KIM Jatim - Pembinaan KIM (32 kelompok)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
28
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN 4 %
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2 2. Pembinaan dan pengembanga sumber daya komunikasi dan informasi
3 Terlaksannya komunikasi aktif antara masyarakat dan pemerintah melalui dialog publik
3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Tersedianya Internet disetiap SKPD dan Masyarakat, sistem penyimpanan data secara cloud/ online dan aplikasi e-goverment
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program peningkatan penyebarluasa n informasi
4. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik
5. Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media Radio
Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan pemerintah Kab. Bojonegoro sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat
Kegiatan
% Bulan/ Kegiatan
%
Rencana Tingkat Capaian (TARGET) 5 100 % - Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di Kecamatan 5 kali 100 % - Bandwidth 50 MB - Cloud Computing - Hosting - Pemeliharaan aplikasi 2 paket - Server 1 unit - Dokumen perencanaan pengembang an 6 aplikasi - Dokumen pengawasan pelaksanaan pengembang an 6 aplikasi - Pengembang an software aplikasi 6 paket 100 %
Unit
- AC 2 unit - Genset 1 paket - Server 1 unit - HDD 3 unit
%
100 % - Penyiaran setiap hari pukul 05.0024.00 WIB - Panggung hiburan 3 kali
Hari/ informasi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
29
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2 6. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
3 Terpeliharanya jaringan komputer untuk pertukaran data antar SKPD dan lancarnya kegiatan pemeliharaan hotspot, IP phone, CCTV dan cisco switch dengan baik
4 %
Program peningkatan pengolahan dan analisa data/informasi
1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Tersedianya data base potensi dan kondisi Bojonegoro. Masyarakat dengan cepat Mengetahui potensi Bojonegoro Melalui Web
Kegiatan
% Kegiatan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Rencana Tingkat Capaian (TARGET) 5 100 % - Pemeliharaan jaringan FO dan SKPD 100% - Dokumen Perencanaan jaringan desa IT dan Rekomendasi untuk kestabilan perangkat jaringan NOC-SKPD - Pengadaan jaringan FO Dinass Perindag - Perangkat JaringanWirel ess RSUD Padangan - 1 unit firewall - 1000 m kabel FO 24 Core - 2 unit AP Indoor - 2 unit AP outdoor 100 % - Setiap hari adanya evaluasi tentang informasi dari bidang terkait dan media massa yang ada
30
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
1 Program peningkatan pengolahan dan analisa data/informasi
2 2. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah
3 Terlaksananya penyusunan data potensi daerah dalam pendukung lumbung pangan dan energi
4 %
Program peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang TI
Program peningkatan penyebarluasa n informasi
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Informasi Pembangunan Secara Jelas, Lengkap dan Informatif
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Peme rintah Daerah
Terpublikasinya program Pembangunan lewat media koran, TV, Radio, Poster
Hari/ informasi
% Orang
% Bh/unit
% Kali/bh
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Rencana Tingkat Capaian (TARGET) 5 100 % - Optimalisasi content website dan berita tiap hari - Teroperasion alnya media center setiap hari pukul 08.00-22.00 100 % - Pelatihan pengelolaan website utama - Pelatihan Mikrotik - Penguatan cyber extention (10 kali dg IPB) 100 % - Baliho 75 unit - Spanduk 150 unit - Publikasi media cetak 4 kali - Warta Bojonegoro 12 edisi 100 % Publikasi melalui media: - Koran 21 kali - TV 6 kali - Radio 6 kali - Poster 825 bh
31
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
2 3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
3 Terpenuhinya transformasi informasi melalui pemutaran film dan siaran keliling, guna meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat
4 %
Program peningkatan keterbukaan informasi publik
4. Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa
Terwujudnya layanan informasi sesuai dengan regulasi perbup Bupati Bojonegoro
Program Kerjasama informasi dengan Mas Media
5. Pengembangan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat
Terjalinnya Hubungan antara Pemerintah dan organisasi/lembaga profesi dalam penyebaran informasi pembangunan
1
Kali
% Bh
% kegt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Rencana Tingkat Capaian (TARGET) 5 100 % - Pemutaran film 85 kali - Siaran keliling 115 kali ditambah permohonan dari SKPD lain 100 % - Terbitnya Peraturan Bupati Bojonegoro Tentang PPID - Cetak regulai KIP 300 exp - Spanduk dan poster 84 bh - Papan informasi di 5 lokasi 100 % - Iklan radio 20 kegt - Spanduk 3 kegt - Dokumentasi foto 4 kegt - Publikasi TV 7 kegt - Lomba Blog 80 peserta - Lomba Website SKPD 78 Kemitraan profesi dg pengelola media cetak, media website, media TV, media Radio
32
E. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka perlu dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang disusun pada awal tahun anggaran. Perjanjian kinerja ini berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2014 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro seperti pada Tabel dibawah ini:
Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2014 UNIT KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO 1.
2.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya SDM yang menguasai IT
INDIKATOR KINERJA Persentase peningkatan SDM yang menguasai IT
Meningkatnya Persentase keamanan peningkatan sistem informasi keamanan sistem informasi
TARGET 100% - Penguatan Cyber Extention - Pelatihan pengelolaan website - Pelatihan Mikrotik 100% - Pemeliharaan jaringan FO dan SKPD 100% - Dokumen Perencanaan jaringan desa IT dan Rekomendasi untuk kestabilan perangkat jaringan NOC-SKPD - Pengadaan jaringan FO Dinass Perindag - Perangkat JaringanWireless RSUD Padangan - 1 unit firewall
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
33
NO 3.
4.
5.
6.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan
INDIKATOR KINERJA Persentase peningkatan cakupan infrastruktur jaringan
Meningkatnya KIM yang berbasis IT
Persentase peningkatan KIM berbasis IT
Meningkatnya kemitraan profesi
Persentase peningkatan kemitraan profesi
Meningkatnya eksistensi PPID
Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi
TARGET 100% - AC 2 unit - Genset 1 paket - Server 1 unit - HDD 3 unit 100% - LCCK KIM 6 kali - Pekan KIM Jatim - Pembinaan KIM 6 kali (32 kelompok) 100 % Iklan radio 20 kegt Spanduk 3 kegt Dokumentasi foto 4 kegt Publikasi TV 7 kegt Lomba Blog 80 peserta Lomba Website SKPD 78 peserta - Kemitraan profesi dengan pengelola media cetak, media website, media TV, media Radio 100% -
- Terbitnya Peraturan Bupati Bojonegoro Tentang PPID - Cetak regulai KIP 300 exp - Spanduk dan poster 84 bh - Papan informasi di 5 lokasi 100 % - Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di Kecamatan 5 kali 100 % - Setiap hari adanya evaluasi tentang informasi dari bidang terkait dan media massa yang ada
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
34
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 100 %
7.
Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
- Optimalisasi content website dan berita tiap hari - Teroperasionalnya media center setiap hari pukul 08.00-22.00 100 % Baliho 75 unit Spanduk 150 unit Publikasi media cetak 4 kali Warta Bojonegoro 12 edisi
-
100 % Publikasi melalui media: - Koran 21 kali - TV 6 kali - Radio 6 kali - Poster 825 bh 100 % - Pemutaran film 85 kali - Siaran keliling 115 kali ditambah permohonan dari SKPD lain 100 % - Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB - Panggung hiburan 3 kali Tabel 2.5 ALOKASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN NO I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
ANGGARAN KETERANGAN Rp. 1.227.545.000 Rp.
338.520.000
Rp.
177.975.000
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
35
PROGRAM/KEGIATAN NO 3. Penyediaan peralatan/bahan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
ANGGARAN KETERANGAN Rp. 15.996.000 Rp.
42.560.000
Rp.
19.093.000
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Rp.
11.500.000
Rp.
7.552.000
Rp.
105.387.000
Rp.
3.954.000
Rp.
41.208.000
Rp.
195.600.000
Rp.
212.000.000
Rp.
56.200.000
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Rp.
124.600.000
1.
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Rp.
25.000.000
2.
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
Rp.
90.600.000
3.
Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Rp.
9.000.000
Rp.
15.430.000
Rp.
15.430.000
6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
13.
III 1.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
36
PROGRAM/KEGIATAN NO IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02) 2 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03) 3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05) 4 Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi (15.08) 5 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio (15.09) 6 Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi (15.10) VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan komunikasi 1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01) 2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02)
ANGGARAN KETERANGAN Rp. 39.876.000
Rp.
23.716.000
Rp.
3.104.000
Rp.
13.056.000
Rp.
4.443.214.500
Rp.
223.230.000
Rp.
165.300.000
Rp.
2.905.793.000
Rp.
543.955.000
Rp.
141.350.000
Rp.
463.586.500
Rp.
200.739.200
Rp. 63.495.700
Rp.
137.243.500
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
37
PROGRAM/KEGIATAN NO VII Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi VII Program Kerjasama informasi dengan Mas Media
ANGGARAN KETERANGAN 101.400.000 Rp. Rp.
101.400.000
Rp.
784.286.100,-
1
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (18.01)
Rp.
310.000.000,-
2
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02) Penyampaian informasi melalui siaran keliling dan pemutaran film (18.03) Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04)
Rp.
177.890.100,-
Rp.
103.060.000,-
Rp.
87.700.000,-
Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18.05) JUMLAH
Rp.
105.636.000
Rp.
6.937.090.800
3
4 5
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 dengan realisasinya dan Pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Capaian Kinerja SASARAN STRATEGIS Meningkatnya SDM yang menguasai IT
Meningkatnya keamanan sistem informasi
INDIKATOR KINERJA Persentase peningkatan SDM yang menguasai IT
Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
TARGET 2014
REALISASI (%)
100%
100%
- Penguatan Cyber Extention - Pelatihan pengelolaan website - Pelatihan Mikrotik
- Penguatan Cyber Extention - Pelatihan pengelolaan website - Pelatihan Mikrotik
100% -
-
Pemeliharaan jaringan FO dan SKPD 100% Dokumen Perencanaan jaringan desa IT dan Rekomendasi untuk kestabilan perangkat jaringan NOCSKPD
100% -
-
100%
Pemeliharaan jaringan FO dan SKPD 100% Dokumen Perencanaan jaringan desa IT dan Rekomendasi untuk kestabilan perangkat jaringan NOCSKPD
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
CAPAI AN (%) 100%
39
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014 -
-
Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan
Persentase peningkatan cakupan infrastruktur jaringan
Meningkatnya KIM yang berbasis IT
Persentase peningkatan KIM berbasis IT
Meningkatnya kemitraan profesi
Persentase peningkatan kemitraan profesi
Pengadaan jaringan FO Dinass Perindag Perangkat JaringanWireles s RSUD Padangan 1 unit firewall 100%
- AC 2 unit - Genset 1 paket - Server 1 unit - HDD 3 unit
REALISASI (%) -
-
-
LCCK KIM 6 kali Pertura 8 kali Pekan KIM Jatim Pembinaan KIM 6 kali (32 kelompok) 100 %
- Iklan radio 20 kegt - Spanduk 3 kegt - Dokumentasi foto 4 kegt - Publikasi TV 7 kegt - Lomba Blog 80 peserta - Lomba Website SKPD 78 peserta - Kemitraan profesi dengan pengelola media cetak, media website, media TV, media Radio
100%
- AC 2 unit - Genset 1 paket - Server 1 unit - HDD 3 unit
100% -
Pengadaan jaringan FO Dinass Perindag Perangkat JaringanWireles s RSUD Padangan 1 unit firewall 100%
CAPAI AN (%)
100% -
100%
LCCK KIM 6 kali Pertura 8 kali Pekan KIM Jatim Pembinaan KIM 6 kali (32 kelompok) 90 %
- Iklan radio 20 kegt - Spanduk 3 kegt - Dokumentasi foto 4 kegt - Publikasi TV 7 kegt - Lomba Blog 80 peserta - Lomba Website SKPD 0 peserta - Kemitraan profesi dengan pengelola media cetak, media website, media TV, media Radio
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
40
90%
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya eksistensi PPID
Terbangunnya sarana prasarana penyebarluasan informasi
CAPAI AN (%) 96%
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
REALISASI (%)
Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi
100%
96%
- Terbitnya Peraturan Bupati Bojonegoro Tentang PPID - Cetak regulai KIP 300 exp - Spanduk dan poster 84 bh - Papan informasi di 5 lokasi
- Terbitnya Peraturan Bupati Bojonegoro Tentang PPID - Cetak regulai KIP 300 exp - Spanduk dan poster 84 bh - Papan informasi di 3 lokasi
100 %
100 %
100%
- Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di Kecamatan 5 kali 100 %
- Dialog di Kabupaten 45 kali - Dialog di Kecamatan 5 kali 90 %
90%
- Setiap hari adanya evaluasi tentang informasi dari bidang terkait dan media massa yang ada 100 %
- Setiap hari adanya evaluasi tentang informasi dari bidang terkait dan media massa yang ada 95 %
95%
- Optimalisasi content website dan berita tiap hari - Teroperasionalny a media center setiap hari pukul 08.00-22.00 100 %
- Optimalisasi content website dan berita tiap hari - Teroperasionalny a media center setiap hari pukul 08.00-22.00 100 %
100%
- Baliho 75 unit - Spanduk 150 unit - Publikasi media cetak 4 kali - Warta Bojonegoro 12 edisi
- Baliho 75 unit - Spanduk 150 unit - Publikasi media cetak 4 kali - Warta Bojonegoro 12 edisi
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
41
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
REALISASI (%)
100 %
90 %
Publikasi melalui media: - Koran 21 kali - TV 6 kali - Radio 6 kali - Poster 825 bh 100 %
Publikasi melalui media: - Koran 21 kali - TV 6 kali - Radio 6 kali - Poster 500 bh 90 %
- Pemutaran film 30 kali - Siaran keliling 45 kali
- Pemutaran film 30 kali - Siaran keliling 30 kali
100 %
75%
- Penyiaran setiap hari pukul 05.0024.00 WIB - Panggung hiburan 3 kali
- Penyiaran setiap hari pukul 05.0024.00 WIB - Panggung hiburan 3 kali
CAPAI AN (%) 90%
90%
75 %
Berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat dikemukakan bahwa untuk : PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan mas Media Jumlah
Hasil
pengukuran
kinerja
dengan
CAPAIAN ( % ) 95,38 98,65 100,00 100,00 92,05 92,66 100,00 94,10 96.6%
gambaran/prosentase
pencapaian kinerja kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
42
Analisis/evaluasi kinerja ini menggunakan pengukuran ordinal sebagai berikut : a. Prosentase 85% - 100% tingkat pencapaian : baik b. Prosentase 70% - 85% tingkat pencapaian : sedang c. Prosentase 55% - 70% tingkat pencapaian : kurang
Berdasarkan Capaian Kinerja program tersebut diatas, kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014 yaitu : 96,6%, menunjukkan kinerja baik. Mengacu pada target Capaian Kinerja berdasarkan sasaran strategis, maka tingkat capaian Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: 1. Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang menguasai IT, tercapai 100% yaitu pelatihan jurnalistik dan Ciber Extention. 2. Sasaran 2: Meningkatnya keamanan sistem informasi, tercapai 100%
yaitu
menurunnya
gangguan
keamanan
informasi dan semakin cepatnya penanganannya, dari 3 hari menjadi 1 hari. Target tahun berikutnya penanganan gangguan harus sudah selesai kurang dari 3 jam/kejadian. 3. Sasaran 3: Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan, tercapai 100% yaitu pemeliharaan jaringan IT selama satu tahun dan pengembangan jaringan FO Disperindag dan RSUD Bojonegoro serta Jaringan Wifi RSUD Padangan 4. Sasaran 4: Meningkatnya sistem aplikasi terintegrasi, 91%
yaitu
pengembangan
aplikasi
tercapai e-letter,
Disperindag Online, UKM Online, Absensi Online. Target capaian tidak terpenuhi 100% karena sebagian besar peralatan absensi sudah tidak berfungsi dengan normal, sehingga tahun berikutnya perlu pengadaan mesin absensi. LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
43
5. Sasaran 5: Meningkatnya KIM yang berbasis IT, tercapai 100% dengan meraih Juara II KIM Tingkat Bakorwil Bojonegoro yang diselenggarakan di Kabupaten Lamongan. 6. Sasaran 6: Meningkatnya kemitraan profesi, tercapai 90% yaitu kegiatan workshop kemitraan dan lomba Blog tingkat umum, namun kegiatan lomba website tingkat SKPD batal dilaksanakan secara mandiri, namun di gabung dengan lomba tingkat umum. 7. Sasaran 7: Meningkatnya eksistensi PPID, tercapai 90%. Yaitu kegiatan Pembantu
pembentukan tingkat
PPID
SKPD.
Utama
Kegiatan
dan
PPID
yang
tidak
terlaksana secara maksimal yaitu penyusunan DIP tingkat SKPD, hanya ada 19 SKPD dari 43 SKPD yang ada. 8. Sasaran 8: Terbangunnya
sarana
prasarana
penyebarluasan
informasi, tercapai 89%, pada kegiatan publikasi melalui media Baliho dan spanduk terlaksana 100%, namun pada kegiatan publikasi melalui media cetak dan elektronik terlaksana 90%, untuk publikasi melalui media Radio Malowopati FM hanya terlaksana 76% yaitu panggung hiburang dari rencana tiga kali, hanya terlaksana 2 kali, dan siaran langsung kualitasnya kurang bagus.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
44
B. Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro berdasarkan APBD tahun 2014 yang tercantum dalam DPA setelah perubahan sebagai berikut : Tabel 3.2 Realisasi Anggaran NO 1 I 1.1
1.2
Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.4
3
ANGGARAN Pagu 4 1,665,777,500
Penyerapan 5 1,423,181,440
% 6 85.44%
Fisik % 7 95.38
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik
12 bulan
343,962,000
320,932,479
93.30%
100%
Belanja Telephon Belanja air
12 bulan 12 bulan
13,200,000 6,000,000
11,084,373 2,713,500
83.97% 45.23%
100% 100%
Belanja listrik Belanja surat kabar
12 bulan 12 bulan
193,200,000 69,612,000
192,230,606 69,580,000
99.50% 99.95%
100% 100%
Belanja kawat/internet Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan
12 bulan 12 bulan
61,950,000 144.495.000
45,324,000 139.095.000
73.16% 96.26%
100% 100%
12 bulan
144.120.000
138.720.000
96.25%
100%
375.000
375.000
100%
100%
Belanja Jasa Traksaksi Keuangan 1.3
Volume
2 buku cek
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Kebersihan dan bahan pembersih - Jasa Kebersihan
12 bulan
15.996.000
15,971,180
99.84%
100%
12 Bulan
14.196.000
14,171,180
99.83%
100%
12 Bulan
1.800.000
1,800,000
100%
100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga
12 bulan
42.560.000
32,857,000
77.20%
100%
12 Bulan
42.560.000
32,857,000
77.20%
100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
45
NO
Program/ Kegiatan
Volume
1 1.5
2
1.6
1.7
1.8
1.9
ANGGARAN
3 12 bulan
Pagu 4 19,093,000
Penyerapan 5 19,092,600
% 6 100%
Fisik % 7 100%
12 Bulan
15,544,000
15,543,600
100%
100%
12 Bulan
3,549,000
3,549,000
100%
100%
12 bulan
11,500,000
11,485,000
99.87%
100%
Belanja cetak
12 bulan
4,500,000
4,500,000
100%
100%
Belanja Penggandaan
12 bulan
7,000,000
6,985,000
99.79%
100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, beterry kering)
12 bulan
7,552,000
7,488,250
99.16%
100%
12 bulan
7,552,000
7,488,250
99.16%
100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja barang peralatan dan perlengkapan kantor
21 unit
362,507,500
325,496,500
89.79%
100%
20 bh
1,782,000
1,298,000
72.84%
100%
Belanja barang Perlengkapan Komputer Belanja Barang Papan Pengumuman/Papan Data
61 bh
5,825,000
5,628,700
96.63%
100%
2 bh
1,200,000
1,200,000
100%
100%
Belanja Barang UmbulUmbul/Bendera
4 bh
2,380,000
2,085,600
87.63%
100%
Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet
4 buah
2,380,000
7,040,000
88.00%
100%
Belanja modal Pengadaan Sound System Belanja modal Pengadaan TV
1 buah
8,000,000
89,045,000
87.80%
100%
1 buah
101,420,500
50,160,000
96.46%
100%
Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook Belanja Modal Pengadaan Printer
1 buah
52,000,000
93,280,000
86.37%
100%
3 buah
108,000,000
8,954,000
99.49%
100%
Belanja modal pengadaan kamera Belanja modal Pengadaan proyektor Belanja modal Pengadaan perekam suara Belanja modal pengadaan layar proyektor Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1 buah
43,000,000
41,725,200
97.04%
100%
1 buah
20,000,000
15,675,000
78.38%
100%
2 buah
3,900,000
3,795,000
97,31%
100%
3 buah
6,000,000
5,610,000
93.50%
100%
12 bulan
41,208,000
36,210,900
100%
87.87%
27,808,000
23,073,600
100%
82.97%
Penyediaan Alat Tulis Kantor - Alat Tulis Kantor - Perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
46
NO 1
1.10
1.10
1.11
Program/ Kegiatan
II 2.1
ANGGARAN
2 Makanan dan Minuman Rapat
3 12 Bulan
Pagu 4 8,400,000
Belanja makan dan minum tamu
12 Bulan
5.000.000
4.969.800
100%
99.40%
Penyediaan Peralatan Rumah tangga Belanja Barang Peralatan Dapur
12 bln
3.954.000
3.093.000
78.22%
80.00%
12 bln
1.854.000
1.843.000
99.41%
100%
Belanja Barang Penghias Ruangan Rumah Tangga
12 bln
850.000
0.00%
0.00%
Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bln
1.250.000
1.250.000
100%
100%
12 bulan
354,000,000
217,037,031
61.31%
70.00%
Belanja perjalanan dinas luar daerah
12 bulan
354,000,000
217,037,031
61.31%
70.00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran Honorarium Petugas Khusus
12 bulan
212,000,000
201,890,000
95.23%
100%
5 Seksi
6,100,000
1,840,000
30.16%
100%
Tenaga Kerja Ahli/ instruktur/ Narasumber Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
12 Bulan
10,250,000
10,000,000
97.56%
100%
12 org/ bln
16,250,000
12,000,000
73.85%
100%
216 org/ bln
179,400,000
178,050,000
99.25%
100%
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan
106,950,000
92,532,500
86.52%
90.00%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
106,950,000
92,532,500
86.52%
90.00%
147,300,000
145,918,534
99.06%
96.48%
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 1.12
Volume
Penyerapan 5 8,167,500
% 6 100%
Fisik % 7 97.23%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bln
34,500,000
34,312,375
99.46%
100.00 %
Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja
12 bln
34,500,000
34,312,375
99.46%
100.00 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
47
NO 1 2.2
Program/ Kegiatan 2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional - Belanja Jasa Servis - Belanja Penggantian Suku Cadang - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.3
- Belanja Tanda Nomor Kendaraan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Belanja Pemeliharaan/perawatan Mebelair
Volume 3 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
ANGGARAN Pagu 4 103.800.000
Penyerapan 5 87,264,909
% 6 84,07%
Fisik % 7 85,94%
12.000.000
8,877,000
73,98%
80,00%
15.000.000
14,602,055
97,35%
72.000.000
60,293,854
83,74%
100,00 % 83,74%
4.800.000
3,492,000
72,75%
80,00%
9,000,000
8,937,500
99.31%
100%
9,000,000
8,937,500
99.31%
100%
39,876,000
37,387,000
93.76%
100%
89.95%
100%
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4.1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
1 Tahun
23,716,000
21,333,000
- Uang lembur PNS
1 Tahun
19,936,000
18,963,000
- Uang lembur non PNS
1 Tahun
3,780,000
2,370,000
95.12% 62.70%
4.2
4.3
V 5.1
100% 100%
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1 Tahun
3.104.000
3.007.000
96,88%
100%
Uang Lembur PNS
1 Tahun
2.824.000
2.787.000
98,69%
100%
Uang Lembur Non PNS Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 Tahun 1 Tahun
280.000 13.056.000
220.000 13.047.000
78,57% 99,93%
100% 100%
Uang Lembur PNS
1 Tahun
10.816.000
10.807.000
99,92%
100%
Uang Lembur Non PNS
1 Tahun
2.240.000
2.240.000
100,00%
100%
4,043,787,000
3,592,946,630
88.85%
91.25%
213.230.000
174.607.950
88,85%
91,25%
8.700.000
4.200.000
81,89%
86,47%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi Honorarium Panitia pelaksana kegiatan (pembinaan KIM)
42
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
48
NO 1
Program/ Kegiatan
ANGGARAN
2 Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai
3 109
Pagu 4 31.400.000
Belanja alat tulis kantor
32
1.305.000
1.302.000
90,19%
100%
125
525.000
480.000
99,77%
100%
500
1.800.000
1,200,000
66,67%
80.00%
540
5.400.000
2,848,500
52,75%
60.00%
1.400.000
1,000,000
71.43%
100%
14.000.000 13.500.000
11,484,000 13,464,000
82.03% 99.73%
100% 100%
12.000.000 2.250.000
11,968,000 371,250
99.73% 16.50%
100% 30%
31.480.000 6.850.000
24,517,350 2.750.000
77.88% 91,43%
100% 100%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.170.000
13,850,000
97.74%
100%
Belanja perjalanan dinas luar daerah
15.200.000
7,580,100
49.87%
50%
Belanja Barang Invetaris/Non aset tetap
15.000.000
14,773,000
98.49%
100%
Uang untuk diberikan kepada masyarakat (lomba cerdik cermat Komunikatif) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Belanja alat tulis kantor Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi
38.250.000
34,500,000
90.20%
100%
148.800.000
131.158.500
88,14%
100%
1.210.000 540.000
1.210.000 540.000
100,00% 100,00%
100% 100%
28.500.000
27.126.000
95,18%
100%
675.000
675.000
100,00%
100%
Belanja perangko, materai dan benda pos lainya Belanja cetak dan penggandaan materi Pembinaan KIM Belanja sewa sarana mobilitas darat pekan KIM Belanja sewa Sewa meja kursi Belanja sewa Sewa tenda Belanja sewa Sewa sound system Belanja sewa Sewa alat musik Belanja makanan dan minuman Pegawai (lombacerdik Komunikatif Belanja makanan dan minuman Dokumentasi dan dekorasi Lomba cerdik komunikatif KIM
5.2
Volume
Belanja cetak dan penggandaan
63
Penyerapan 5 28.319.750
% 6 48,28%
Fisik % 7 100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
49
NO 1
5.3
Program/ Kegiatan
Volume
Pagu 4 6.750.000 6.250.000
Penyerapan 5 6.682.500 6.187.500
% 6 99,00% 99,00%
Fisik % 7 100% 100%
88.125.000 10.500.000
73.012.500 9.975.000
82,85% 95,00%
100% 100%
6.250.000
5.750.000
92,00%
100%
2,481,370,500
2,203,176,210
88.79%
91.46%
180 org/bln
28,200,000
28,200,000
100%
100%
1 Pkt
14,900,000
3,734,900
25.07%
100%
36 org/bln
49,460,000
49,460,000
100%
100%
1 Pkt 80 buah
1,228,000 270,000
1,228,000 270,000
100% 100%
100% 100%
1 Tahun
790,000,000
737,500,000
93.35%
100%
300,000
300,000
100%
100%
4,500,000 2,187,500 2,800,000
4,455,000 1,561,000 1,750,000
99.00% 71.36% 62.50%
100% 80% 70.%
44,000,000 38,325,000
18.745.000 10.000.000
42,60% 26,09%
45% 30%
635.395.000
8.948.500
59,66%
70%
600.000
48.620.000
97,24%
100%
1.389.500
48.163.500
97,08%
100%
200.000.000
194.150.000
97,08%
100%
16.000.000 110.000.000
15.928.000 101.069.980
99,55% 91,88%
100% 100%
130.000.000
114.565.000
88,13%
100%
130.000.000
114.510.000
88,08%
100%
395.000.000
370.315.000
93,75%
100%
180.000.000 140.000.000
167.255.000 127.490.000
92,92% 91,06%
100% 100%
2 Belanja sewa Tenda Belanja sewa sound system Belanja makan dan minum tamu Belanja perjalanan dinas dalam daerah BelanjaJasa Tenaga ahli /Instruktur/Narasumber Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan TIK Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan Dewan TIK Belanja alat tulis kantor Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya Belanja kawat/internet (Bandwidth, Cloud Hosting) Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja makan dan minum rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Pemeliharaan Software Aplikasi Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan BM Pengadaan Komputer mainframe/server BM Pengadaan telepon BM Pengadaan Software Aplikasi (Vmware) BM Pengadaan Software Aplikasi UKM Online BM Pengadaan Software Aplikasi Disperindag. Online BM Pengadaan Software Aplikasi e-Letter dan SIIP BM Pengadaan Web Portal BM Pengadaan Software Aplikasi Absensi Online
ANGGARAN
3
180 org 30 org 19 OH 1 thn 1 Pkt
1 Pkt 1 Tahun
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
50
NO
Program/ Kegiatan
Volume
1
2 BM Pengadaan Software Aplikasi Open Data Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi informasi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
3
5.4
Pagu 4 50.000.000
Penyerapan 5
% 6 0,00%
Fisik % 7 -
381.955.000
370.794.300
97,08%
99%
2.040.000
1.020.000
50,00%
100%
1 Tahun
700.000
700.000
100,00%
100%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
1 Tahun
225.000
225.000
100,00%
100%
8 kegt
325.000
275.000
84,62%
100%
5 kegt
3.625.000
3.085.000
85,10%
90%
Belanja modal Pengadaan AC untuk NOC
1 Pkt
8.540.000
8.492.000
99,44%
100%
150.000.000
147.180.000
98,12%
100%
200.000.000
194.700.000
97,35%
100%
1 Tahun 1 Pkt
Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Genset untuk NOC Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/server
5.5
ANGGARAN
Belanja Modal Pengadaan Printer
3 paket
1.700.000
1.697.300
50.00%
100%
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (hardisk,speaker dll) Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio
1200 jam/kegt
700,000
700,000
100.00%
100%
168.650.000
125.009.900
74,12%
75,59%
Honorarium tenaga kerja non pegawai Belanja uang lembur PNS Belanja uang lembur non PNS Belanja Alat Tulis Kantor
240 org/jam
6.600.000
4.150.000
62,88%
75,00%
450 org/jam 1 paket 115 lbr
3.840.000 3.000.000 1.035.000
2.586.000 1.740.000 1.017.000
67,34% 58,00% 98,26%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
572 ltr
300.000
183.000
61,00%
75,00% 60,00% 100,00 % 70,00%
Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas Belanja Jasa service Peralatan kantor dan rumah tangga Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi
23 kali
9.900.000
2.655.000
26,82%
30,00%
130 kali
23.500.000
19.759.000
84,08%
15 kali
1.200.000
800.000
66,67%
100,00 % 75,00%
1.000.000 1.350.000 1.800.000 4.500.000
750.000 891.000 1.199.000 2.970.000
75,00% 66,00% 66,61% 66,00%
80,00% 75,00% 75,00% 75,00%
Belanja pelumas Belanja sewa meja kursi Belanja sewa Tenda Belanja sewa Sound system
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
51
NO 1
5.6
Program/ Kegiatan
Volume
Pagu 4 20.625.000
Penyerapan 5 75,00%
% 6 14.205.00 0
Fisik % 7 68,87%
Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi
18.500.000
20,00%
2.300.000
12,43%
Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC
20.000.000
100,00%
18.601.00 0
93,01%
Belanja modal Pengadaan meja kerja
6.500.000
100,00%
6.325.000
97,31%
Belanja modal Pengadaan radio UHF
45.000.000
100,00%
44.878.90 0
99,73%
Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Honorarium panitia pengadaan Uang lembur PNS Uang lembur non PNS
649.781.500
95,00%
588.199.7 70
90,52%
2.150.000 9.600.000 525.000
100,00% 30,00% 100,00%
1.720.000 2.016.000 504.000
80,00% 21,00% 96,00%
1.782.500
100,00%
1.782.500
225.000
100,00%
225.000
100,00 % 100,00 %
Belanja makanan dan minuman rapat
3.840.000
100,00%
3.545.000
92,32%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7.450.000
70,00%
3.750.000
50,34%
Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi
11.700.000
60,00%
6.424.000
54,91%
Belanja pemeliharaan jaringan komputer
200.000.000
100,00%
160.220.1 70
80,11%
50.000.000
100,00%
47.630.00 0
95,26%
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
362.509.000
100,00%
360.383.1 00
99,41%
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Tabulasi Data Potensi Daerah Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
205,414,200
92.66%
173,430,9 00
84.43%
63.495.700
90%
56.986.40 0
89,75%
2 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
3
Belanja ATK Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
Belanja jasa konsultan perencanaan
VI 6.1
ANGGARAN
1 paket
550.000 1.290.000
33,33%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
430.000
52
0,00% 33,33%
NO 1
Program/ Kegiatan
ANGGARAN
Volume
Pagu 4 920.700
Penyerapan 5 100%
% 6 916.900
Fisik % 7 99,59%
210.000
100%
210.000
3.300.000 2.625.000
100% 100%
3.299.250 2.502.250
100,00 % 99,98% 95,32%
7.975.000
50%
3.855.000
48,34%
46.625.000
100%
45.773.00 0
98,17%
141.918.500
95,31%
82,05%
12
17.100.000
100,00%
116.444.5 00 13.100.00 0
1
33.600.000
100,00%
83,93%
25
1.171.500
100,00%
28.200.00 0 1.165.500
1000
180.000
100%
180.000
100%
12
717.000
98,88%
709.000
100%
43.250.000
99,42%
43.000.00 0
100%
3.750.000
99,73%
3.740.000
100%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
42.150.000
62,51%
26.350.00 0
62,51%
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan
101,400,000
100%
82.61%
680,000 700,000
100% 0.00%
83,764,70 0 605,000
16,050,000
0.00%
48,000,000
100%
35,970,000
100%
2 Belanja alat tulis kantor
3
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Penggandaan Belanja makanan dan minuman rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja jasa konsultasi perencanaan 6.2
Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Honorarium tim pengelola Website Honorarium tenaga kerja non pegawai Belanja ATK Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja peralatan dan bahan pembersih Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi Belanja penggandaan
7.1
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Kursus - kursus singkat/pelatihan Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber
76,61%
99,49%
88.97% 0.00% 0.00%
47,359,20 0 35,800,50 0
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
53
98.67% 99.53%
NO 1 8. 8.1
Program/ Kegiatan
Volume
Pagu 4 718.106.100
Penyerapan 5 95,48%
310.000.000
97,00%
2.580.000
Belanja ATK Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
2 Program Kerjasama informasi dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3
12
Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 8.2
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja ATK Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
12
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Belanja ATK Belanja Perangko materai dan benda pos lainya Belanja bahan bakar minyak/gas Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Fisik % 7 92,57%
90,00%
% 6 664.756.5 20 300.266.3 50 2.150.000
730.000
50,00%
281.000
38,49%
315.000
30,00%
90.000
28,57%
297.250.000
100%
99,42%
9.125.000
24,38%
295.520.3 50 2.225.000
179.390.100
94,03%
168.673.2 00
94,03%
2.580.000
Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi
8.3
ANGGARAN
75 kali (film) 90 kali (sirkel)
1.009.200 189.000
96,86% 83,33%
24,38%
0,00%
1.021.100 189.000
100% 100,00%
169.250.000
100,00%
166.400.0 00
98,32%
6.350.000
20,00%
1.075.000
16,93%
34,630,000
100%
28,924,50 0
83.52%
1,735,000
100%
1,360,000
78.39%
390,000
100%
309,000
79.23%
16,800,000
100%
71.30%
1,080,000
100%
11,978,50 0 942,000
14,625,000
100%
14,335,00 0
98.02%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
54
98,83% 100,00 %
87.22%
NO 1 8.4
Program/ Kegiatan 2 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa
Volume 3
Pagu 4 87.700.000
Penyerapan 5 96,36%
% 6
Fisik % 7 91,33%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
14
870.000
60,00%
80.097.25 0 470.000
Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah
55
8.000.000
100,00%
7.750.000
96,88%
Honorarium tenaga kerja non pegawai
254
30.500.000
100,00%
26.600.00 0
87,21%
Belanja ATK Belanja Perangko materai dan benda pos lainya Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
208 170
890.000 240.000
100,00% 100,00%
885.000 240.000
400
8.700.000
100,00%
8.070.000
99,44% 100,00 % 92,76%
7.500.000 2.000.000
100,00% 100,00%
7.480.000 1.050.000
99,73% 52,50%
7.000.000 16.000.000
100,00% 100,00%
81,68% 99,00%
6.000.000
100,00%
5.717.250 15.840.00 0 5.995.000
106.386.000
90,00%
86.795.22 0
81,59%
3
2.400.000
100%
2.160.000
90,00%
9
435.000
100%
435.000
100%
1.206.000
100%
1.202.000
99,67%
240.000
100%
240.000
100%
Belanja cetak Penggandaan Belanja penggandaan sosialisai PPID Belanja makan minum rapat Belanja sosialisasi Belanja barang papan pengumuman/papan data 8.5
ANGGARAN
Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Belanja ATK Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
54,02%
99,92%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
30
42.800.000
100%
39.064.00 0
91,27%
Belanja Penggandaan
2
2.000.000
50,00%
900.000
45,00%
Belanja sewa gedung/ tempat
2
2.700.000
100%
2.695.000
99,81%
Belanja sewa meja kursi
64
255.000
100%
253.220
99,30%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
55
NO 1
Program/ Kegiatan
Volume
ANGGARAN Pagu 4 1.000.000
Penyerapan 5 100%
% 6 990.000
Fisik % 7 99,00%
Belanja makan minum rapat
9.400.000
100%
9.306.000
99,00%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.550.000
100%
7.975.000
93,27%
Belanja hadiah/Tropy
3.000.000
40,00%
975.000
32,50%
30.150.000
70,00%
18.350.00 0
60,86%
2.250.000
100%
2.250.000
100%
2 Belanja sewa Sound System
3 16
Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ lomba
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi anggaran tahun 2013 dan tahun 2014 No.
Program dan Kegiatan
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp)
Realisasi Angg. tahun 2014 (Rp)
Naik/ turun (%)
995.444.049 276.352.128
320.932.479
134.980.000 16.470.750
139.095.000 15.971.180
48.600.000
32.857.000
21.940.400
19.092.600
68% 87%
14.419.600
11.485.000
80%
8.043.300
7.488.250
93%
81.269.000
325.496.500
0 31.694.250
3.093.000 36.210.900
401% 100% 114%
149.824.621
217.037.031
145%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
56
116% 103% 97%
No.
Program dan Kegiatan
1.12
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.13
II 2.1 2.2 2.3 2.4
III 3.1 IV
4.1 4.2 4.3
V 5.1 5.2 5.3 5.4
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp) 180.750.000
Realisasi Angg. tahun 2014 (Rp)
Naik/ turun (%)
201.890.000 112%
31.100.000
92.532.500
298%
45.336.600
34.312.375
76%
80.065.230
87.264.909
109%
13.200.000
8.937.500
15.053.500
0
68% (100 %)
153.655.330
14.973.750 14.973.750
15.403.750
103%
19.959.800
19.959.800
21.333.000
0
3.007.000
0
13.047.000
107%
100% 100%
2.540.230.560 186.328.500
174.607.950
166.751.500
131.158.500
94%
79% 602.762.500
2.203.176.21 0
605.176.090
370.794.300
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
57
366% 61%
No. 5.5 5.6 VI 6.1 6.2
VII 7.1 VIII 8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Program dan Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengumpulan Data dan Informasi Daerah
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Penyebarluasan Informasi melalui media Massa Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat JUMLAH
Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp)
Realisasi Angg. tahun 2014 (Rp)
876.312.190
125.009.900
102.899.780
588.199.770
Naik/ turun (%) 14% 572%
107.594.500 38.839.000
56.986.400
147%
68.755.500
116.444.500
169%
37.564.650
83.764.700
223%
546.307.037 187.235.800
300.266.350
174.440.950
168.673.200
38.921.000
28.924.500
75.927.600
80.097.250
69.781.687
86.795.220
4.421.589.676
6.121.385.724
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
58
160%
97%
74%
105%
124% 138%
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro disusun dalan rangka pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah. Laporan kinerja merupakan
suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dal am upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 secara umum untuk penyerapan anggaran sebesar 88,46 %. Adapun kegiatan yang serapan anggarannya terkecil adalah pada kegiatan Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio yaitu sebesar 74,12 %. Secara umum capaian kinerja adalah baik yaitu 96,6%. Berkaitan dengan pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kementrian Komunikasi dan Informatika yaitu Pembentukan dan pembinaan KIM, Diseminasi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro telah melampaui dari target SPM tersebut. Dimana untuk pembentukan dan pembinaan KIM terdapat 121 KIM (setiap kecamatan lebih dari 1), 32 diantaranya merupakan KIM berbasis IT. Sedangkan untuk diseminasi telah dilakukan pelaksanaan kegiatan dialog publik secara rutin, implementasi aplikasi sistem Lapor!, penyampaian SMS secara langsung kepada para pimpinan, penguatan website, pengembangan kerjasama dengan para komunitas serta pemanfaatan sarana diseminasi media cetak, luar ruang dan pertura.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
59
Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesarbesarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.
Bojonegoro, 24 Agustus 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
60