LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur 432111 Telp. 0263-261892 Fax. 0263-263686
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. LAKIP ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2014. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Cianjur. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah
dilaksanakan secara
keseluruhan. Demikian semoga bermanfaat.
Cianjur, 16 Maret 2015 BUPATI CIANJUR
H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH
Kata Pengantar | i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. LAKIP ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2014. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Cianjur. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah
dilaksanakan secara
keseluruhan. Demikian semoga bermanfaat. PARAF HIERARKIS SEKRETARIS DAERAH
Cianjur, 16 Maret 2015 BUPATI CIANJUR
ASISTEN KEUANGAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR KEPALA BAGIAN ORGANISASI
H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH KASUBAG AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
Kata Pengantar | i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
DAFTAR GAMBAR HAL 1. 2. 3.
Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3
4.
Gambar 3.4
5.
Gambar 3.5
6.
Gambar 3.6
7.
Gambar 3.7
8.
Gambar 3.8
9.
Gambar 3.9
10. Gambar 3.10
11. Gambar 3.11 12. Gambar 3.12
Perbandingan Jumlah Siswa Laki-laki dan Perempuan ............. Populasi Sapi Perah Betina Tahun 2012-2014 .......................... Rasio Akseptor KB Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2014 .................................................................................................... Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Cianjur Tahun 20122014 .................................................................................................... Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan atau Tenaga kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Di Kabupaten Cianjur ...................................................................... Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun Tahun 2012-2014 ....................................................................... Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur Tahun 2014 .................................................................................................... Persentase Pengangguran Terbukan Di Kabupaten Cianjur Tahun 2009-2013 ....................................................................... Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur Tahun 20092013 .................................................................................................... Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cianjur atas Dasar Harga Berlaku Konstan Tahun 2013-2014 .................................................................................................... Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2014 .............................................. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 20112014 ...........................................................................................
49 79 169
171
171 172
173 174
175
177 178 180
Daftar Gambar |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
DAFTAR TABEL HAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tabel IE.1 Tabel IE.2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 3.1 Tabel 3.2
7.
Tabel 3.3
8. 9. 10. 11. 12. 13.
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 3.28 Tabel 3.29 Tabel 3.30 Tabel 3.31 Tabel 3.32 Tabel 3.33 Tabel 3.34 Tabel 3.35 Tabel 3.36 Tabel 3.37 Tabel 3.38 Tabel 3.39 Tabel 3.40 Tabel 3.41 Tabel 3.42 Tabel 3.43
3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indokator Sasaran Pencapaian Target Misi Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2012- 2014 ............... Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten …………………......... Skala Ordinal ……………………………………………………........ Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat ...............................................................……….......... Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran …………………………………........................................................ Pencapaian Target Misi …………………..................................... Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 ............................. Ruang Kelas Yang Dibangun/Direhabilitasi Tahun Anggaran 2014 .............................................................................................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 1 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 1 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 1 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 1 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 2 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 3 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 3 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 4 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 4 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 4 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 5 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 6 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 7 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 8 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 9 ............................. Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 10 ........................... Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 11 ........................... Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 12 ........................... Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 13 ........................... Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 14 ........................... Misi 1 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 15 ........................... Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 2 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 ............................
iii v 18 18 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 48 48 50 50 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 58 58 59 60
Daftar Tabel |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
Tabel 3.44 Tabel 3.45 Tabel 3.46 Tabel 3.47 Tabel 3.48 Tabel 3.49 Tabel 3.50 Tabel 3.51 Tabel 3.52 Tabel 3.53 Tabel 3.54 Tabel 3.55 Tabel 3.56 Tabel 3.57 Tabel 3.58 Tabel 3.59 Tabel 3.60 Tabel 3.61 Tabel 3.62 Tabel 3.63 Tabel 3.64 Tabel 3.65 Tabel 3.66 Tabel 3.67 Tabel 3.68 Tabel 3.69
74. Tabel 3.70
75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.
Tabel 3.71 Tabel 3.72 Tabel 3.73 Tabel 3.74 Tabel 3.75 Tabel 3.76 Tabel 3.77 Tabel 3.78 Tabel 3.79 Tabel 3.80 Tabel 3.81 Tabel 3.82 Tabel 3.83 Tabel 3.84
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
Tabel 3.85 Tabel 3.86 Tabel 3.87 Tabel 3.88 Tabel 3.89 Tabel 3.90 Tabel 3.91 Tabel 3.92 Tabel 3.93 Tabel 3.94
Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 4 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 4 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 5 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 6 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 6 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 6 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 7 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 7 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 7 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 8 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 8 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 8 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 8 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 9 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 9 ............................ Misi 2 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 9 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 ............................ Produksi Perkebunan Tahun 2012-2014 ...................................... Produksi Hasul Hutan Bukan Kayu Tahun 2012-2014 ................. Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 1 ............................ Data Kenaikan Kelas Kelompok Tani Kelas Utama Tahun 20122014 .............................................................................................. Kelompok/ Lembaga Yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Dalam Budidaya Kehutanan dan Perkebunan Tahun 20122014 .............................................................................................. Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 1 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 1 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 ............................ Data Jumlah Kunjungan Wisata Pada Tahun 2014 ...................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 ............................ Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya .................................. Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 3 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 3 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 3 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 4 ............................ Perkembangan Koperasi Aktif di Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2014 ..................................................................................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 4 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 4 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 4 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 5 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 5 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 5 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 5 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 5 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 6 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 6 ............................
60 61 62 63 63 64 65 65 66 67 67 68 68 69 69 70 71 71 72 73 73 75 76 78 80 80 82
83 83 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95
Daftar Tabel |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
99. Tabel 3.95 100. Tabel 3.96 101. Tabel 3.97 102. Tabel 3.98 103. Tabel 3.99 104. Tabel 3.100 105. Tabel 3.101 106. Tabel 3.102 107. Tabel 3.103 108. Tabel 3.104 109. Tabel 3.105 110. Tabel 3.106 111. Tabel 3.107 112. Tabel 3.108 113. Tabel 3.109 114. Tabel 3.110 115. Tabel 3.111 116. Tabel 3.112 117. Tabel 3.113 118. Tabel 3.114 119. Tabel 3.115 120. Tabel 3.116 121. Tabel 3.117 122. Tabel 3.118 123. Tabel 3.119 124. Tabel 3.120 125. Tabel 3.121 126. Tabel 3.122 127. Tabel 3.123 128. Tabel 3.124 129. Tabel 3.125 130. Tabel 3.126 131. Tabel 3.127 132. Tabel 3.128 133. Tabel 3.129 134. Tabel 3.130 135. Tabel 3.131 136. Tabel 3.132 137. Tabel 3.133 138. Tabel 3.134 139. Tabel 3.135 140. Tabel 3.136 141. Tabel 3.137 142. Tabel 3.138 143. Tabel 3.139 144. Tabel 3.140 145. Tabel 3.141 146. Tabel 3.142 147. Tabel 3.143 148. Tabel 3.144 149. Tabel 3.145 150. Tabel 3.146 151. Tabel 3.147
Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 7 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 7 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 7 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 7 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 8 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 8 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 8 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 9 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 9 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 9 ............................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 10 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 10 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 10 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 10 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 10 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 10 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 10 .......................... Luas Pemeliharaan Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Pada Tahun 2012-2014 .......................................................................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 10 .......................... Dokumen-Dokumen Yang Telah Tersusun Pada Tahun 2014 ..... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 11 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 11 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 11 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 11 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 11 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 11 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 11 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 11 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 9 Sasaran 11 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 10 Sasaran 11 ........................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 11 Sasaran 11 ........................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 12 Sasaran 11 ........................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 13 Sasaran 11 ........................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 14 Sasaran 11 ........................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 15 Sasaran 11 ........................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 16 Sasaran 11 ........................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 17 Sasaran 11 ........................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 18 Sasaran 11 ........................ Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 12 .......................... Misi 3 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 12 .......................... Persentase Cakupan Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2011-2014 .......................................................................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 2 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 2 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 2 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 2 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 2 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 2 ............................
96 96 97 97 98 98 99 100 100 101 102 102 102 103 104 105 106 106 107 107 108 109 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 118 118 119 120 120 121 122 122 123 123 123 124 124 125
Daftar Tabel |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
152. Tabel 3.148 153. Tabel 3.149 154. Tabel 3.150 155. Tabel 3.151 156. Tabel 3.152 157. Tabel 3.153 158. Tabel 3.154 159. Tabel 3.155 160. Tabel 3.156 161. Tabel 3.157 162. Tabel 3.158 163. Tabel 3.159 164. Tabel 3.160 165. Tabel 3.161 166. Tabel 3.162 167. Tabel 3.163 168. Tabel 3.164 169. Tabel 3.165 170. Tabel 3.166 171. Tabel 3.167 172. Tabel 3.168 173. Tabel 3.169 174. Tabel 3.170 175. Tabel 3.171 176. Tabel 3.172 177. Tabel 3.173 178. Tabel 3.174 179. Tabel 3.175 180. Tabel 3.176 181. Tabel 3.177 182. Tabel 3.178 183. Tabel 3.179 184. Tabel 3.180 185. Tabel 3.181 186. Tabel 3.182 187. Tabel 3.183 188. Tabel 3.184 189. Tabel 3.185 190. Tabel 3.186 191. Tabel 3.187 192. Tabel 3.188 193. Tabel 3.189 194. Tabel 3.190 195. Tabel 3.191 196. Tabel 3.192 197. Tabel 3.193 198. Tabel 3.194 199. Tabel 3.195 200. Tabel 3.196 201. Tabel 3.197 202. Tabel 3.198 203. Tabel 3.199 204. Tabel 3.200 205. Tabel 3.201 206. Tabel 3.202
Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 9 Sasaran 2 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 10 Sasaran 2 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 11 Sasaran 2 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 12 Sasaran 2 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 3 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 3 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 3 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 3 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 3 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 9 Sasaran 3 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 10 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 11 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 12 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 13 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 14 Sasaran 3 .......................... Kebijakan Penyelesaian Kasus Hukum Pada Tahun 2014 ........... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 15 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 16 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 17 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 18 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 19 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 20 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 21 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 22 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 23 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 24 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 25 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 26 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 27 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 28 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 29 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 30 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 31 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 32 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 33 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 34 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 35 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 36 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 37 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 38 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 39 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 40 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 41 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 42 Sasaran 3 .......................... Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 4 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 4 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 5 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 5 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 5 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 5 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 5 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 5 ............................
125 126 126 126 127 128 129 130 131 133 135 136 137 138 138 139 139 140 140 141 141 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 149 149 150 150 151 151 152 152 153 153 154 154 154 155 156 157 157 157 158 158 159
Daftar Tabel |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
207. Tabel 3.203 208. Tabel 3.204 209. Tabel 3.205 210. Tabel 3.206 211. Tabel 3.207 212. Tabel 3.208 213. Tabel 2 3.209 214. Tabel 3.210 215. Tabel 3.211 216. Tabel 3.212 217. Tabel 3.213 218. Tabel 3.214 219. Tabel 3.215 220. Tabel 3.216 221. Tabel 3.217 222. Tabel 3.218 223. Tabel 3.219 224. Tabel 3.220
225. Tabel 3.221 226. Tabel 3.222 227. Tabel 4 3.223 228. Tabel 3.224
Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 5 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 5 ............................ Misi 4 : Capaian Kinerja Indikator 9 Sasaran 5 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 ............................ Daftar Kecamatan Yang Diawasi dan Dibina Mengenai Pelanggaran Perda ....................................................................... Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 1 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 2 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 3 ............................ Misi 5 : Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 3 ............................ Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2013 ............................................................. Jumlah dan Presentasi Penuduk Miskin , P1,P2, dan Garis Kemiskinan Tahun 2012-2013 ...................................................... Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan kabupaten Cianjur Tahun 2011-2014 ............................................................. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ........................................ Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014
159 160 160 161 162 162 162 163 163 164 164 165 166 166 167 167 168 174
176 179 182 184
Daftar Tabel |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
IKHTISAR EKSEKUTIF
Tahun 2014 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2011-2016 dengan visi : “Cianjur sejahtera dan berakhlakul karimah”. Dalam RPJMD Tahun 2011-2016 telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut yang memiliki 40 sasaran dan 214 indikator sasaran dan 173 diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur mencapai 142,21% termasuk dalam kriteria BAIK. Gambaran capaian kinerja berdasarkan kriteria dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Capaian Kinerja Berdasarkan Kriteria 7.48% 2.80% 4.67%
85.05%
BAIK
CUKUP
SEDANG
KURANG
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Tabel IE.1 Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran No Kriteria MISI 1 (11 sasaran 30 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG
Jumlah Indikator
Persentase
25 2 1 2
83,33% 6,67% 3,33% 6,67% Ikhtisar Eksekutif | iii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
MISI 2 (9 sasaran 26 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 3 (12 sasaran 75 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 4 (5 sasaran 70 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 5 (3 sasaran 13 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG
26 0 0 0
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
59 7 3 6
78,67% 9,33% 4,00% 8,00%
58 2 3 7
85,71% 2.86% 4.29% 10,00%
12 0 0 1
92,31% 0,00% 0,00% 7,69%
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambaran kinerja berdasarkan ketercapaian target kinerja dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Capaian Kinerja Berdasarkan Ketercapaian Target
30.37% 38.79%
30.84%
Memenuhi Target
Melebihi Target
Tidak Memenuhi Target
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Ikhtisar Eksekutif | iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel IE.2 Pencapaian Target Misi
No
Misi
Jumlah Indikator
Melebihi Target
Memenuhi Target
Belum MemenuhiTarget
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
1.
Misi 1
30
4
13,33
12
40,00
14
46,67
2.
Misi 2
26
11
42,31
8
30,77
7
26,92
3.
Misi 3
75
27
36,00
21
28,00
27
36,00
4.
Misi 4
70
17
24,29
36
51,43
17
24,29
Misi 5
13
5
38,46
5
38,46
3
23,08
5.
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambaran capaian kinerja 40 (empat puluh) sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2016 untuk tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yaitu 100,50% termasuk pada kriteria BAIK. Dari 8 indikator terdapat 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan 5indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu 7 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria CUKUP. 2. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh capaian indikator kinerja pada sasaran ini adalah 100%.
3. Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang Rata-rata capaian sasaran terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang mencapai 99,96% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan dan 4 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Ikhtisar Eksekutif | v
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
4. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan Rata-rata capaian sasaran meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari 3 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kriteria BAIK. 5. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja Capaian kinerja sasaran meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerjamencapai 64,71% termasuk dalam kriteria SEDANG. Sasaran 5 hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria SEDANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 6. Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam peserta didik capaian kinerja sasaran tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam peserta didik mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. 7. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan Capaian kinerja sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan mencapai 98,88% termasuk dalam kriteria BAIK. Sasaran 7 hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria BAIK, namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 8. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana mencapai 0% termasuk dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 9. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal Capaian kinerja sasaran meningkatnya kukalitas pendidikan tinggi lokal mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
Ikhtisar Eksekutif | vi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan capaian
kinerja
sasaran
meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. 11. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan 92,30% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator terdapat 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 1 indikator telah melebihi target yang telah ditentukan, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 12. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat mencapai 105,68% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 13. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan mencapai 98,58% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 14. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat Rata-rata
capaian
kinerja
sasaran
meningkatnya
layanan
kesehatan
masyarakat mencapai 105,31% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dlam kriteria BAIK, 1 indikator telah melebihi target yang Ikhtisar Eksekutif | vii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 15. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat Rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat mencapai 106,97% termasuk dalam kriteria BAIK. Kedua indicator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan 16. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat Capaian kinerja sasaran terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Sasaran ini hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. 17. Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas Rata-rata capaian kinerja sasaran Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas mencapai 96,81% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator terdapat 1 indikator melebihi target dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang ditentukan, namun semua indikator tersebut termasuk dalam kriteria BAIK. 18. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR) Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR) mencapai 101,81% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target yang telah ditetapkan 19. Meningkatkan
kualitas
hidup
dan
perlindungan
anak
serta
peran
perempuan dalam berbagai bidang pembangunan Rata-rata
capaian
perlindungan
anak
kinerja serta
sasaran peran
meningkatkan
perempuan
kualitas
dalam
hidup
berbagai
dan
bidang
pembangunan mencapai 113,36% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Ikhtisar Eksekutif | viii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
20. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak mencapai 104,44% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. 21. Berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing mencapai Ratarata capaian kinerja sasaran 1 yaitu 104,07% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator terdapat 16 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, dan 2 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Selain itu terdapat 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 10 indikator telah melibihi target yang telah ditetapkan, dan 7 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 22. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan mencapai 100,93% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. 23. Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan mencapai 123,21% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 6 indikator terdapat 4 indikator masuk pada kriteria BAIK, 1 indikator masuk pada kriteria CUKUP, dan 1 indikator masuk pada kriteria SEDANG. Selanjutnya terdapat 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 3 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Ikhtisar Eksekutif | ix
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
24. Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar mencapai 102,57% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 3 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. 25. Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna mencapai 106,25% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator terdapat 4 indikator masuk pada kriteria BAIK dan 1 indkator masuk pada kriteria KURANG. Selanjutnya terdapat 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 26. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi mencapai 91,07% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator terdiri dari 1 indikator masuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator masuk pada kriteria CUKUP. Selanjutnya 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 27. Terwujudnya iklim investasi yang sehat Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya iklim investasi yang sehat mencapai 72,44% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 4 indikator terdiri dari 1 termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 3 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Ikhtisar Eksekutif | x
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
28. Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan mencapai 132,12% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator diantaranya 2 termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 29. Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur Rata-rata capaian kinerja sasaran menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur mencapai 66,67% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 3 indikator diantaranya 2 termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 30. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta
mampu
mendukung
pengelolaan
lingkungan
hidup
yang
berkelanjutan Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan mencapai 169,85% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator terdiri dari 5 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, dan 2 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 4 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 31. Berkembangnya
wilayah
dengan
didukung
oleh
ketersediaan
dan
pembangunan infrastruktur yang handal Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal mencapai 130,53% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator terdiri dari 16 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 2 indikator masuk dalam kriteria CUKUP. Selanjutnya 8 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 5 indikator Ikhtisar Eksekutif | xi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 5 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan 32. Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mencapai 1286,93% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan.. 33. Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur,
tangguh
dan
cerdas,
terampil,
mandiri,
memiliki
rasa
kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia mencapai yaitu 109,45% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator diantaranya 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 34. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif
dan
efisien,
pemberian
pelayanan
prima
pada
masyarakat
penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal mencapai 94,69% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 12 Ikhtisar Eksekutif | xii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
indikator diantaranya 11 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Selanjutnya 5 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 5 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 35. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat mencapai 170,75% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 41 indikator diantaranya 36 termasuk dalam kriteria BAIK, 3 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, dan 6 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 21 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 12 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 10 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 36. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif mencapai 153,30% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. 37. Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasimencapai 100,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 9 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 8 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Ikhtisar Eksekutif | xiii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
38. Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah mencapai 229,15% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 39. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rata-rata capaian kinerja sasaran Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi
nilai-nilai
akhlakul
karimah
pada
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara mencapai 336,16% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator diantaranya 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya
1 indikator telah
memenuhi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target ang telah ditentukan. 40. Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial. Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial mencapai 117,27% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditentukan.
Ikhtisar Eksekutif | xiv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Bab I | 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; l.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
m. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur; n. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016; o. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cianjur. I.2 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21” – 7025” Lintang Selatan dan 106042” - 107025” Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 350.148 ha terdiri dari 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa serta 2.754 Rukun Warga (RW) dan 10.400 Rukun Tetangga (RT) dengan penduduk berjumlah 2.235.418* jiwa.
*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Cianjur Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan
Bab I | 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan struktur tanah yang labil sering terjadi tanah longsor dan merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya merupakan areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah, serta terdapat banyak bukit-bukit yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti halnya daerah Cianjur bagian tengah, bagian selatan pun tanahnya labil dan sering terjadi longsor serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu luas, di Cianjur bagian selatan terdapat areal perkebunan dan persawahan. I.3 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah serta Lembaga lain. Kabupaten Cianjur telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemeritah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
I.3.1 Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Asisten terdiri dari : - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bab I | 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan - Asisten Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur b. Kelompok Jabatan Fungsional Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : a. Bagian Pemerintahan; b. Bagian Hukum; c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; d. Bagian Kesejahteraan Rakyat. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari : a. Bagian Administrasi Perekonomian; b. Bagian; c. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan. Asisten Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri dari : a. Bagian Keuangan dan Perlengkapan b. Bagian Umum c. Bagian Organisasi
I.3.2. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
I.3.3 Dinas Daerah
Bab I | 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas Daerah, dinas daerah Kabupaten Cianjur terdiri dari 17 dinas daerah yaitu : a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga; d. Dinas Tata Ruang dan Permukiman; e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan; f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura; g. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan; h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; m. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; o. Dinas Perpajakan Daerah; p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
I.3.4 Lembaga Teknis Daerah Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor. Lembaga teknis daerah di Kabupaten Cianjur terdiri dari 15 lembaga teknis daerah yaitu : a. Inspektorat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah; d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; Bab I | 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah; f. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B. g. Badan Lingkungan Hidup Daerah; h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal; j. Satuan Polisi Pamong Praja; k. Badan Ketahanan Pangan Daerah; l. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; m. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; n. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D o. Sekretariat Korpri.
I.3.5 Kecamatan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan di Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Cianjur; 2. Kecamatan Warungkondang; 3. Kecamatan Cibeber; 4. Kecamatan Cilaku; 5. Kecamatan Ciranjang; 6. Kecamatan Bojongpicung; 7. Kecamatan Karangtengah; 8. Kecamatan Mande; 9. Kecamatan Sukaluyu; 10. Kecamatan Pacet; 11. Kecamatan Cugenang; 12. Kecamatan Cikalongkulon; 13. Kecamatan Sukaresmi; 14. Kecamatan Sukanagara; 15. Kecamatan Campaka; Bab I | 6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
16. Kecamatan Takokak; 17. Kecamatan Kadupandak; 18. Kecamatan Pagelaran; 19. Kecamatan Tanggeung; 20. Kecamatan Cibinong; 21. Kecamatan Sindangbarang; 22. Kecamatan Agrabinta; 23. Kecamatan Cidaun; 24. Kecamatan Naringgul; 25. Kecamatan Campakamulya; 26. Kecamatan Cikadu; 27. Kecamatam Gekbrong; 28. Kecamatan Cipanas; 29. Kecamatan Cijati; 30. Kecamatan Leles; 31. Kecamatan Haurwangi; 32. Kecamatan Pasirkuda.
I.3.6 Kelurahan Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Di Kabupaten Cianjur terdapat 6 Kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Pamoyanan; 2. Kelurahan Sawahgede; 3. Kelurahan Muka; 4. Kelurahan Bojongherang; 5. Kelurahan Solokpandan; 6. Kelurahan Sayang.
I.3.7 Lembaga Lain Lembaga lain daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bab I | 7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Lembaga lain daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor. Lembaga Lain di Kabupaten Cianjur hanya terdapat 1 (satu) yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Bab I | 8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Dalam Tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi ada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur selama tahun 2011-2016. II.1 Visi Pembangunan di Kabupaten Cianjur selama ini telah meningkatkan kesejahteraan
pada
masyarakatnya.
Walaupun
demikian,
peningkatan
kesejahteraan yang dimaksud belum sampai pada tingkat yang memadai. Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi secara nasional yang belum sepenuhnya stabil, ditambah dengan kondisi alam yang berubah-ubah dan tidak mudah diprediksi.
Kedua
hal
terakhir,
makin
mempersulit
masyarakat
Cianjur
menjalankan mata pencaharian yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian. Masyarakat sejahtera dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya. Beberapa hak-hak dasar dimaksud adalah di bidang sosial, budaya, dan ekonomi terutama pangan, sandang dan papan yang selayaknya terpenuhi secara merata di samping rasa Bab II | 9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Hal tersebut merupakan hal esensi dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kesejahteraan masyarakat Cianjur pada tahap kedua pembangunan jangka menengah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025 menjadi suatu hal yang masih harus terus digapai. Sementara itu, kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat tidak akan mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki jika tidak disertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya diaktualisasikan oleh kemuliaan akhlak masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan hal di atas, maka visi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016 adalah “Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Memperhatikan visi tersebut di atas, kata kunci pertama yang termuat dalam visi adalah sejahtera. Kalimat sejahtera merefleksikan meningkatnya kehidupan masyarat Cianjur yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, pendapatan, pangan, dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemapanan perekonomian daerah. Kata kunci lainnya adalah akhlakul karimah yang dapat dimaknai sebagai akhlak yang mulia yang merupakan suatu perilaku yang mencerminkan etika berketuhanan, berkehidupan sosial, dan bersinergi dengan alam. Sebagaimana layaknya, akhlakul karimah meliputi seluruh kehidupan seseorang, baik ketika beribadah secara khusus kepada Tuhannya maupun dalam hubungannya dengan sesama makhluk seperti dalam menata ekonomi, menata politik, kehidupan bernegara, kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat, serta dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan secara bijak kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya. II.2 Misi Kesejahteraan yang ingin digapai melalui proses pembangunan secara Bab II | 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
konseptual merupakan suatu ukuran yang mungkin berbeda antara satu komunitas masyarakat yang satu dengan komunitas masyarakat lainnya. Namun demikian, pendekatan yang menggunakan ukuran kuantitatif meliputi rata-rata tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli dan dirangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara universal dapat diterima sebagai ukuran kesejahteraan. Untuk meningkatkan capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada khususnya, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya memerlukan
prasyarat
yang
harus
dilakukan,
yaitu
mewujudkan
tata
pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten melalui pelaksanaan dan pemantapan reformasi birokrasi. Selanjutnya, tercapainya keberhasilan pembangunan secara fisik dan ekonomi cenderung menimbulkan gaya hidup yang lebih memuja keberhasilan dan kesenangan bersifat keduniaan. Hal ini telah merasuki sisi-sisi kehidupan umat beragama. Akibatnya banyak diantaranya tidak lagi menghiraukan nilainilai agama yang mengajarkan kebaikan dan kemuliaan. Seluruh waktu hanyalah dihabiskan untuk mencari harta kekayaan untuk kepuasan nafsunya, bahkan hartanya menjadi ukuran segala-galanya. Menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks tersebut, rakyat dan pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mewujudkan keseimbangan antara keberhasilan fisik dan ekonomi hasil pembangunan dengan nilai-nilai kemuliaan yang merupakan penjelmaan keimanan seseorang, yaitu akhlak yang baik. Akhlak memiliki peranan penting dan vital karena memiliki kedudukan yang strategis kini dan di masa depan. Akhlak yang baik merupakan dorongan keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, perlu dibangun komitmen yang menggambarkan upaya-upaya yang harus diselenggarakan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu.
Bab II | 11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Data menyangkut Angka Kelulusan dan Peringkat Kelulusan SD, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK menunjukan bahwa kelulusan peserta didik Kabupaten Cianjur masih pada peringkat menengah ke bawah. Komitmen yang dijabarkan dalam misi pertama ini adalah harapan ingin mewujudkan peningkatan mutu yang diberikan pada peserta didik melalui peningkatan capaian angka kelulusan dan peringkat kelulusan semua jenjang pendidikan. Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan kesehatan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik profesi yang telah ditetapkan. Misi 3 : Meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini merupakan upaya meningkatkan standar hidup masyarakat yang didekati dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Tingkat kehidupan yang layak dimaksud diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (kemampuan daya beli/ Power Parity Purchase, dalam rupiah) Misi 4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi
antara
lain
kelembagaan,
sumber
daya
manusia
aparatur,
ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan public. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan budaya kerja.Reformasi
diarahkan
pemberantasan
korupsi
pada
secara
upaya
mencegah
berkelanjutan
dan
dalam
mempercepat
menciptakan
tata
pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), dan pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Misi 5 : Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang dijunjung dan menjadi atribut setiap tindakan dalam rencana strategis maupun rencana kegiatan terkecil sekalipun akan memberi energi pada Bab II | 12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
rencana itu sendiri. Nilai-nilai dimaksud membantu mengubah kekuatan energi dalam tujuan menjadi kekuatan yang lebih besar yang dapat dicapai melalui organisasi, usaha, maupun keterampilan. Nilai melipatgandakan kekuatan tindakan dan hasilnya. Nilai yang dianut akan terekspresi dalam tindakan fisik, sikap, dan dalam pikiran. Masing-masing memiliki kekuatan sendiri.Nilai-nilai mental misalnya terekspresikan melalui kejujuran,
kebenaran,
kepercayaan
dan
idealisme.
Nilai-nilai
spiritual
mengkespresikan iman, ketulusan, kesabaran, ketekunan, niat baik, dan penyerahan diri pada Tuhan. Maka, dapat dipahami bahwa setiap tindakan adalah sesuatu yang luas dan dapat mengekspresikan banyak nilai. Semakin terekspresikan, semakin besar kekuatan dan efektivitasnya II.3 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan pada isu-isu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tujuan Pemerintah Kabupaten Cianjur ada 9, yaitu : 1. Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; 2. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas; 3. Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat; 4. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis;
Bab II | 13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
5. Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan kualitas aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran; 6. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha dan peningkatan produktivitas usaha di bidang perekonomian; 7. Mentransformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh unit kerja pemerintah Kabupaten; 8. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul kariman sebagai karakter pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 9. Mengatasi permasalahan sosial pada kehidupan masyarakat dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat. II.4 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur sebanyak 40 sasaran yaitu : 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan; 2. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan; 3. Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang; 4. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan; 5. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja; 6. Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik; 7. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan; 8. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dalam penanggulangan bencana; 9. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal; 10. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
dan
pelaksanaan pendidikan; Bab II | 14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
11. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan; 12. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat; 13. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan; 14. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat; 15. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat; 16. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat; 17. Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas; 18. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR); 19. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; 20. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; 21. Berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing; 22. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan; 23. Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan; 24. Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar; 25. Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna; 26. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi; 27. Terwujudnya iklim investasi yang sehat; 28. Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan; 29. Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur;
Bab II | 15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
30. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta
mampu
mendukung
pengelolaan
lingkungan
hidup
yang
berkelanjutan; 31. Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal; 32. Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; 33. Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur,
tangguh
dan
cerdas,
terampil,
mandiri,
memiliki
rasa
kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia; 34. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal; 35. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat; 36. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif; 37. Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi; 38. Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah; 39. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 40. Terwujudnya
upaya
preventif
dan
kuratif
dalam
menghadapi
permasalahan sosial. II.5 Kebijakan Kebijakan merupakan arah/tindakan pedoman untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan Bab II | 16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan merupakan pedoman untuk mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 diarahkan pada : 1. Meningkatkan mutu pendidikan dan mempermudah jangkauan pendidikan bagi masyarakat; 2. Meningkatkan mutu dan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat; 3. Pengembangan kemampuan ekonomi dan mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan; 4. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berwibawa; 5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
II.6 Program Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat, atau
yang merupakan partisipasi aktif
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2011-2016 adalah sebanyak 257 program. Sedangkan untuk mencapai 40 sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun 2014 telah melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang mencakup 181 program. Bab II | 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
II.7 Indikator Makro Tabel 2.1 Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2012 dan Tahun 2013 No
Indikator
Target 2012
Target 2013
Tahun 2014
1.
IPM
71,38
72,51
73,63
2.
Angka Harapan Hidup (AHH)
66,67
67,00
67,33
3.
Angka Melek Huruf (AMH)
98,03
98,28
98,52
4.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
7,55
7,91
8,27
5.
PPP (Rp)
630.817
638.810
646.803
II.8 Penetapan Kinerja Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur.
Penetapan
Kinerja
merupakan
pernyataan
kinerja/
kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen akan menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen Penetapan Kinerja di bawah ini : Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu 1.1
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan
1.1.1
1.1.2 1.1.3
Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung pendidikan dini Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun)
Rasio
1 : 112
Ruang Kelas Rasio
2247 1 : 275
Bab II | 18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
1.1.4 1.1.5
1.1.6 1.1.7
1.1.8
1.2
1.3
Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan
Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang
571 1 : 979
Ruang Kelas %
735 8,89
%
100
Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs
% %
100 100
1.2.3
Angka Kelulusan SMA/MA/SMK
%
100
1.3.1
Persentase siswa yang naik kelas Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Persentase siswa yang melanjutkan
%
100
%
0
%
0
%
0
%
100
Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK
%
100
%
100
%
100
1.3.2
1.3.4 1.3.5
Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan
Ruang Kelas Rasio
1.2.1 1.2.2
1.3.3
1.4
baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung SD/SMP Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
1.4.1 1.4.2 1.4.3
1.5
Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
1.5.1
prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan
%
34
1.6
Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik
1.6.1
sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkarakter
%
100
1.7
Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan
1.7.1
Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki
Rasio
50 : 50
Bab II | 19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
1.8
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana
1.8.1
Jumlah sekolah mendapat pendidikan penanggulangan bencana
Sekolah
0
1.9
Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal
1.9.1
Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daeah
Buah
2
1.10
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
1.10.1
prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah
%
100
1.11
Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
1.11.1
Kendaraan Perpustakaan Keliling Perpustakaan Desa
Unit
4
Buah
47
Buah
10
Eksp
17121
Orang
10.000
1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5
Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pengunjung perpustakaan
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 2.1
Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya , serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat
2.1.1 2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan
2.2.1 2.2.2 2.2.3
2.3
Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
2.3.1
Persentase rumah tinggal bersanitasi jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
54,21
KK 488150 %
20
%
0
%
2,18
%
92
Rasio
1 : 1.000.000
%
90
Bab II | 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
2.4
Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin
2.3.2 2.3.3
Prevalensi gizi buruk Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
% %
11 100
2.4.1
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
100
Kunjungan
213.821
%
95
Anak
2,13
Rasio %
422,758 69,05
Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan repro-duksi remaja (KRR) (%) persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per kecamatan
%
87
%
67
%
77
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Penanganan korban trafficking Rasio KDRT
%
45,5
%
79
%
100
%
0,0012
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan(org) Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)
%
100
Orang
1500
Kali
32
2.4.2
2.5
Terjaminnya ketersediaan dan keterjangakauan obat
2.5.1
Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin
2.6
Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas
2.6.1
Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif
Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
2.7.1
2.7
2.6.2 2.6.3
2.7.2
2.7.3
2.8
Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
2.8.1
2.8.2
2.8.3 2.8.4 2.9
Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
2.9.1
2.92
2.9.3
Bab II | 21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian ) 3.1
Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6 3.1.7
3.2
3.3
Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan
Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun : - Padi - Palawija - Sayuran - Buah-buahan nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : - produk perkebunan - produktivitas tanaman perkebunan - produk hhbk - Produksi Perikanan budidaya - produksi daging - produksi telur - produksi susu Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya : - pertanian - peternakan/perikanan - kehutanan dan perkebunan Persentase sawah terairi Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis
Kuintal/ha
60,4
%
41,69
Ton Ton Ton Ton
871.948 258.918 135.123 181.250
Ton Ton/ha
40.500 1,4
Ton Ton Ton Ton Ltr
450 117.981,50 40.882,61 20.889,49 9.475,38
Kelompok Kelompok Kelompok % %
25 48 246 83,80 15,6
3.2.1
Regulasi ketahanan pangan
Ada/Tidak
Ada
3.2.2
Ketersediaan pangan utama
Kuintal/ha
60,54
3.3.1
Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun Jumlah kunjungan wisata Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
ODTW
7
Orang Buah
615.468 39
3.3.2 3.3.3
Bab II | 22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
pada pembangan berkelanjutan
3.3.4
3.3.5 3.3.6
3.4
Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4
3.5
Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna
3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5
3.6
Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
3.6.1 3.6.2
3.7
Terwujudnya iklim investasi yang sehat
3.7.1 3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.8
Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan
3.8.1 3.8.2 3.8.3
Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM aktif Usaha Mikro dan Kecil kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pengrajin jumlah produk unggulan yang berstandar mutu jumlah peningkatan angka investasi Peningkatan transmigrasi swakarsa
lama proses perijinan (ratarata) Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan
%
16,8
km
49
m
48
% Buah
28,16 70
Buah %
75 99,85
%
20,28
%
4
%
2,94
%
0,84
Buah
1
Rp. (trilyun) KK
1,26
hari
5
Buah
5
%
5,5
Orang
46.200
%
25
%
0,22
Kecamatan
3
0
Bab II | 23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
3.9
Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.10
Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3.10.1 3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5 3.10.6 3.10.7 3.10.8
3.11
Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal
3.11.1
3.11.2 3.11.3
3.11.4
3.11.5 3.11.6 3.11.7 3.11.8
Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota Ketaatan terhadap RTRW
Persentase berkurangnya penambang liar Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPL) RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata) Persentase penanganan sampah (%) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Terpeliharanya konservasi kawasan lindung Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Luas kawasan kumuh Rumah layak huni Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak
Dokumen
4
Desa
0
%
95
%
100
%
100
Buah
12
%
14
%
10,2
%
20
%
0,54
Dokumen
3
%
2,23
ruas jalan
30
Dokumen
0
% (jalan mantap)
15,6
%
58,72
% % Kec.
2,18 20 32
Bab II | 24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
3.11.9
3.11.10
3.11.11
3.11.12 3.11.13 3.11.14 3.11.15
3.11.16
3.11.17 3.11.18
3.12
Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
3.12.1 3.12.2
Persentase terselengaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan Persentase cakupan ketersediaan fasilitas Efektivitas pelayanan angkutan Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial berkurangnya lahan kritis cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan
%
100
%
41
%
28,33
%
69
%
89
%
80
%
92
%
54
ha
1
m²
76.302
ha %
146,44 15,54
Kasus
10
%
70
%
100
Orang
250
Ada/Tidak
Ada
Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²² 4.1
4.2
Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berkhlak mulia
4.1.1
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan
4.2.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
berkurangnya pelanggaran disiplin PNS persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis
Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik
Bab II | 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal
4.2.1 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11 4.2.12
4.3
Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
4.3.1
4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu Peningkatan pernyataan Opini BPK Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah Sertifikasi aset (tanah) milik daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan dengan PERDA Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah
ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Prosentase kepemilikan KK aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah : 1.perda inisiatif 2.perda eksekutif persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target 5 thn ke depan prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%) ketersediaan profil desa yang valid
setiap tgl 31 Juli Opini
setiap tgl 31 Juli WTP
%
59,6
%
40,4
%
57,50
Rp. (milyar) Ada/Tidak
385.119.931.061,00
Ada/Tidak
Ada
Ada/Tidak
Ada
%
100
Rp. (milyar)
112.592.392.373,00
Ada/Tidak
Ada
% ‰
93,15 298,99
%
76,25
Buah Buah %
4 11 20
%
5
Dokumen
354
Ada
Bab II | 26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
4.3.9 4.3.10
4.3.11 4.3.12 4.3.13 4.3.14 4.3.15
4.3.16
4.3.17
4.3.18 4.3.19 4.3.20
4.3.21 4.3.22 4.3.23
4.3.24 4.3.25
4.3.26 4.3.27
4.3.28 4.3.29
4.3.30 4.3.31 4.3.32 4.3.33
Kebijakan penataan wilayah Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan Kebijakan tentang pemerintahan desa Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif Kebijakan Kerjasama Daerah Kebijakan penyelesaian kasus hukum kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis kebijakan di bidang ketahanan pangan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya air dan pertambangan kebijakan pembangunan daerah Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil kebijakan di bidang keluarga berencana kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kebijakan di bidang kesehatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan kebijakan di bidang sosial kebijakan di bidang
Dokumen Dokumen
1 1
Dokumen
1
%
100
Dokumen Kasus
1 6
Dokumen
1
Dokumen
2
Dokumen
2
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
2
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
0
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen Dokumen
1 1
Dokumen Dokumen
1 3
Bab II | 27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
4.3.34
4.3.35 4.3.36 4.3.37 4.3.38 4.3.39
4.3.40 4.3.41 4.3.42
4.4
4.5
Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kemananan yang kondusif
4.4.1
terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi
4.5.1
4.4.2
4.5.2 4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6 4.5.7
4.5.8
pengelolaan keuangan daerah kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik kebijakan di bidang pelayanan publik kebijakan penyusunan SOP Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (OPD) ketersediaan prasarana pengelolaan arsip Jumlah pengelola arsip ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen Dokumen
0 2
OPD
2
Unit
150
Orang Dokumen
15 3
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
Kasus
60
Rasio
1,06
cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan pembangunan Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabu-paten Cianjur Persentase ca-kupan ketersediaan media distribusi informasi Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website Daerah Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi Tingkat upaya sinergitas
%
100
Desa
354
Ada/Tidak Ada
Ada
%
0
%
77
dokumen
2
%
78
%
67
Bab II | 28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
4.5.9
5.1
5.2
5.3
distribusi informasi Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi
0
Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Terwujudnya pemahanan 5.1.1 menurunnya jumlah temuan % 10 yang meluas dan mendalam penyalahgunaan APBD pada aparat dan masyarakat 5.1.2 menurunnya angka Kasus 55 kabupaten Cianjur pada perceraian nilai-nilai akhlakul karimah 5.1.3 menurunnya jumlah Kecamatan 12 pelanggaran perda 5.1.4 Jumlah zakat, infaq dan Rp. 15.879.639 sodaqoh .973,00 5.1.5 persentase partisipasi % 65 masyarakat dalam pemilu, pemilukada pelembagaan penerapan 5.2.1 ketersediaan kebijakan Dokumen 1 kebijakan aktualisasi nilaiinternalisasi akhlakul karimah nilai akhlakul karimah pada 5.2.2 cakupan petugas linmas % 0,10 kehidupan bermasyarakat, 5.2.3 rasio personil Linmas ‰ 1,19 berbangsa dan bernegara dibandingkan jumlah penduduk terwujudnya upaya 5.3.1 Terjaganya ketentraman Lokasi 6 preventif dan kuratif dalam masyarakat, ketertiban umum menghadapi permasalahan (terha-dap pelanggar-an dan sosial kondisi trantibum) (Lokasi) 5.3.2 persentase PMKS yang dibina % 15 5.3.3 Jumlah panti asuhan dan Buah 33 panti sosial non pemerintah 5.3.4 Jumlah kelompok pemuda Kelompok 5 yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS 5.3.5 Jumlah lembaga masyarakat Lembaga/ 43 yang berorientasi pada upaya Organisasi penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya
Bab II | 29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. LAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat/ tolok ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah
Kabupaten
Cianjur
melalui
Laporan
ini
akan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 20112016 yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian KInerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014. Laporan ini memberikan gambaran tentang penilaian tingkat pencapaian kinerja atas indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan
dan
kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Bab III | 30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari
masing-masing
indikator
sasaran
yang
telah
ditetapkan
dalam
dok
perencanaan. Perhitungan
persentase
pencapaian
rencana
tingkat
kinerja
perlu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi : 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus : Realisasi Persentase pencapaian rencana tingkat capaian
=
X 100% Rencana
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus : (Rencana – (Realisasi – Rencana)) Persentase pencapaian rencana tingkat capaian
=
X 100% Rencana
Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :
Bab III | 31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.1 Skala Ordinal No
Capaian Kinerja
Keterangan
1.
Nilai 86 s/d 100
BAIK
2.
Nilai 71 s/d < 85
CUKUP
3.
Nilai 56 s/d < 70
SEDANG
4.
Nilai < 55
KURANG
EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
3.2 Capaian Kinerja Indikator Makro Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Cianjur telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan
itu
sendiri.
Adapun
representasi
ketercapaian
tujuan
pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, kinerja pembangunan daerah
dapat
diukur,
melalui
informasi
gambaran
ketercapaian
dan
permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian Bab III | 32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan. Perkembangan capaian indikator makro Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Indikator No Makro
2011 Cianjur Jabar
Tahun 2012 Cianjur Jabar
2013 Cianjur Jabar
1.
IPM
69,59
72,73
70,02
73,11
70,38
73,40
2.
RLS (tahun)
6,82
8,06
6,87
8,08
6,88
8,09
3.
AMH (%)
97,64
96,29
97,67
96,39
98,02
96,49
4.
AHH (tahun)
66,35
68,40
66,70
68,6
66,80
68,80
5.
PPP
616,98
635,10
620,40
637,67
623,21
640,88
Sumber : Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan capaian indikator makro tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Untuk capaian 2014 pun diprediksi akan mengalami peningkatan, namun kami belum bisa menyajikan data dimaksud karena pihak BPS Kabupaten Cianjur sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Cianjur yang berwenang
dalam
pengolahan
data
indikator
makro
belum
dapat
mempublikasikan data tersebut.
3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR SASARAN Dalam RPJMD 2011-2016 terdapat 5 (lima) misi, 40 (empat puluh) sasaran yang hendak dicapai untuk mendukung visi misi Kabupaten Cianjur periode tahun 2011-2016 memiliki 214 indikator kinerja. Dari 214 indikator kinerja tersebut 173 diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 20013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Bab III | 33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Utama. Persentase capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran No Kriteria MISI 1 (11 sasaran 30 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 2 (9 sasaran 26 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 3 (12 sasaran 75 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 4 (5 sasaran 70 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG MISI 5 (3 sasaran 13 indikator) 1 BAIK 2 CUKUP 3 SEDANG 4 KURANG
Jumlah Indikator
Persentase
25 2 1 2
83,33% 6,67% 3,33% 6,67%
26 0 0 0
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
59 7 3 6
78,67% 9,33% 4,00% 8,00%
60 1 2 7
85,71% 1,43% 2,86% 10,00%
12 0 0 1
92,31% 0,00% 0,00% 7,69%
Dari 40 sasaran tersebut, pencapaian realisasi atas target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Pencapaian Target Misi
No 1. 2. 3. 4. 5.
Misi Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5
Jumlah Indikator 30 26 75 70 13
Melebihi Target
Memenuhi Target
Belum MemenuhiTarget
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
4 11 27 19 5
13,33 42,31 36,00 27,14 38,46
12 8 21 36 5
40,00 30,77 28,00 51,43 38,46
14 7 27 15 3
46,67 26,92 36,00 21,43 23,08
Bab III | 34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian dan analisa atas sasaran tersebut akan diuraikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
MISI 1
• Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan Deskripsi Sasaran 1 Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi 1 yaitu 100,50% termasuk pada kriteria BAIK. Dari 8 indikator terdapat 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 5 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu 7 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria CUKUP. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Rasio Rasio 1:126 1:137 jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah penduduk usia PAUD (4-6 thn) baik formal maupun non formal Capaian Kinerja 91,97% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1:119
1:143
1:112
1:129
79,83%
Target Akhir RPJMD 1:91
Ket C X
84,82%
Bab III | 35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian kinerja pada indikator sasaran rasio jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah penduduk usia (4-6 thn) baik formal maupun non formal pada tahun 2014 ini mencapai 1:237 dalam persentase menjadi 110,88% sehingga masuk pada kriteria
BAIK. Hal ini terjadi peningkatan mencapai 31,05% dari tahun 2013
yang hanya mencapai 79,83%. Adapun beberapa faktor yang mendukung peningkatan pada indikator ini diantaranya adalah banyak berdirinya PAUD baru pada tahun 2014 seperti Kelompok Belajar (Kober), Taman Kanak-Kanak (TK), Satuan PAUD Sejenis (SPS). Jumlah PAUD pada tahun 2013 di Kabupaten Cianjur sebanyak 972 lembaga, sedangkan pada tahun 2014 jumlah PAUD sebanyak 1.030 lembaga PAUD, atau bertambah sebanyak 58 lembaga. Sehingga faktor tersebut di atas menjadikan capaian kinerja pada indikator ini masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
2.
Realisasi
Jumlah Ruang 941 514 daya kelas tampung pendidikan dini Capaian Kinerja 54,62% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1594
1514
2247
2146
94,98%
95,51%
Target Akhir RPJMD 3267
Ket B X
46,50%
Pada indikator kedua yaitu jumlah daya tampung pendidikan dini, capaian kinerja di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,53% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 sebesar 94,98% dan capaian pada tahun 2014 sebesar 95,51%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 masuk pada kriteria BAIK. Tercapainya sasaran kinerja pada tahun 2014 ini tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD, selain dari pada itu terdapat bantuan hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2014 khususnya untuk peningkatan sarana dan prasarana PAUD, yaitu pembangunan ruang kelas PAUD. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD mencapai 46,50%.
Bab III | 36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
3.
Rasio Rasio 1:433 1:539 jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia sekolah SD dan SMP (7-15 thn) baik formal maupun non formal Capaian Kinerja 75,52% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1:404
1:305
1:275
1:233
124,20%
115,27%
Target Akhir RPJMD 1:288
Ket B √
119,10%
Pada tabel di atas yaitu capaian kinerja idikator Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia sekolah SD dan SMP (7-15
thn) baik formal
maupun non formal mengalami penuruan dikarenakan capaiannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Adapun capaian indikator sebesar 115,27% menurun sebesar 8,93% dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 124,20%. Penurunan capaian indikator ini dikarenakan pada tahun 2014 untuk sekolah jenjang SMP, yaitu SMP Cerdas Seatap ditiadakan dan dimerger dengan SMP Terbuka, sehingga pada tahu 2014 jumlah sekolah untuk jenjang SMP mengalami penurunan. Capaian tahun 2014 tersebut memang mengalami penurunan, namun telah melebihi target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kriteria BAIK, selain itu capaian tersebut telah melebihi target akhir RPJMD yaitu 119,10%. Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 No 4.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Jumlah Ruang 397 600 daya kelas tampung SD/SMP Capaian Kinerja 151,13% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
484
304
571
562
62,81%
98,42%
Target Akhir RPJMD 437
Ket B X
128,60%
Bab III | 37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian kinerja pada indikator Jumlah daya tampung SD/SMP pada tahun 2014 capaiannya sebesar 98,42%, hal ini mengalami kenaikan sebesar 35,61% dari tahun sebelumnya yaitu 62,81%. Kenaikan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya terdapat beberapa kegiatan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas, adapun jumlah ruang kelas yang dibangun atau direhabilitasi pada tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.9 Ruang Kelas Yang Dibangung/direhabilitasi Tahun Anggaran 2014 No
Program/Kegiatan
Jumlah
Sumber Dana
1.
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
28 ruang
DAK
2.
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
64 ruang
DAK
3.
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
49 ruang
DAK
4.
Rehabilitasi Ruang Kelas SD
40 ruang
Blocgrant APBNP
5.
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
3 ruang
Blocgrant APBNP
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sebanyak 104 ruang kelas terdiri dari 64 ruang kelas SMP dan 40 ruang kelas SD. Selanjutnya, terdapat 80 ruang kelas yang dibangun diantaranya 28 ruang kelas baru SMP, 52 ruang kelas baru SD, dengan demikian berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 mengalami penambahan 184 ruang kelas. Berdasarkan dengan penambahan jumlah kelas yang ada yaitu 184 ruang kelas apabila dirata-ratakan per ruang kelas dapat menampung 32 siswa (sesuai standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI), maka pada tahun 2014 mengalami penambahan daya tampung untuk jenjang pendidikan dasar 5.888 siswa SD dan SMP. Walaupun tidak memenuhi capaian target yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja tahun 2014 termasuk pada kriteria BAIK. Selain itu capaian tersebut telah melebihi target akhir RPJMD yaitu 128,60%.
Bab III | 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
5.
Rasio jumlah Rasio 1:1121 1:1238 sekolah SMA/SMK/MA terhadap penduduk usia SMA/SMK/MA baik formal non formal Capaian Kinerja 89.56% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Berdasarkan
tabel
capaian
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1:1050
1:974
1:979
1:766
107,24%
indikator
Target Akhir RPJMD 1:651
121,76%
sasaran
Rasio
Ket B √
81,33%
jumlah
sekolah
SMA/SMK/MA terhadap penduduk usia SMA/SMK/MA baik formal non formal mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 capaiannya sebesar
121,76%
termasuk dalam
kriteria
BAIK,
sehingga
mengalami
peningkatan sebesar 14,52% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 107,24%. Peningkatan capaian kinerja indikator tersebut ditunjang dengan banyak didirikannya unit sekolah baru khususnya SMK melalui program pendidikan menengah Universal (PMU) untuk mencapai target 1 kecamatan 1 SMK berbasi potensi lokal. Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
6.
Jumlah daya Ruang 561 773 tampung kelas SMA/SMK/MA Capaian Kinerja 137,79% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Pada
tahun
2014
capaian
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
648
631
735
723
indikator
97,38%
sasaran
98,37%
Jumlah
Target Akhir RPJMD 437
Ket B X
165,45%
daya
tampung
SMA/SMK/MA mengalami kenaikan akan tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan dari target 735 ruang kelas terealisasi 723 ruang kelas. Hal ini dapat dilihat sebagaimana pada tabel di atas, capaian tahun 2014 sebesar 98,37% mengalami kenaikan 0,99% dari capaian tahun 2013 sebesar 97,38%. Kenaikan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan beberapa kegiatan, Bab III | 39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
diantaranya yaitu melalui pembangunan ruang kelas baru yang dibiayai oleh pemerintah Pusat melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk jenjang SMA dan SMK. Sehingga pada tahun 2014 sidikitnya ada sekitar 99 ruang kelas yang di bangun dan sekitar 15 ruang kelas yang direhabilitasi, dengan asumsi per ruang kelas dapat menampung 32 siswa, maka pada tahun 2014 daya tampung siswa bertambah sekitar 3.648 siswa, sehingga pada tahun 2014 capaian indikator sasaran Jumlah daya tampung SMA/SMK/MA masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
7.
Persentase % 7,43 4,00 jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan Capaian Kinerja 53,84% Sumber : Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
8,16
7,49
8,89
9,43
91,79%
106,07%
Target Akhir RPJMD 10
Ket B √
94,30%
Persentase jalan desa mantap menuju sarana pendidikan pada kondisi tahun 2013 adalah 7,48% atau 371.015 km. Target jalan desa mantap pada tahun 2014 adalah adanya peningkatan menjadi 8,89% atau jalan desa mantap bertambah menjadi 440.363 km dapat direalisasikan 9,43% atau 467.112 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator persentase jalan desa mantap adalah 106,07% termasuk dalam kriteria BAIK, dan telah melebihi target yang telah ditetapkan, selain itu capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tercapainya target kinerja jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan ini didukung oleh program pembangunan infrastruktur perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan adanya bantuan dari Povinsi Jawa Barat untuk program pembangunan jalan dan jembatan yang difokuskan kepada penanganan jalan desa. Adapun capaian kinerja persentase jalan desa mantap menuju sarana pendidikan terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 94,30%.
Bab III | 40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
8.
Persentase % 74 83 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Capaian Kinerja 112,16% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
92
83,24
100
84,79
90,48%
84,79%
Target Akhir RPJMD 100
Ket C X
84,79%
Berdasarkan tabel capaian indikator sasaran presentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV pada tahun 2014 mengalami peningkatan 83,24% menjadi 84,79% dari tahun sebelumnya, walaupun capaian kinerjanya mengalami penurunan. Dari target 100% dapat direalisasikan 84,79% dengan capaian kinerja 84,79% dengan kriteria CUKUP.
Sasaran 2: Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan Deskripsi Sasaran 2 : Rata-rata capaian sasaran 2 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indicator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Angka % 100 100 kelulusan SD/MI Capaian Kinerja 100% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
100
100
100
100%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Pada tabel di atas yaitu capaian indikator sasaran Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2014 mencapai 100%, dari jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional Bab III | 41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
yaitu SD sebanyak 48.244 siswa dan siswa MI sebanyak 5.034 siswa dengan jummlah total 53.278 siswa lulus seluruhnya (100%). Hal ini menunjukan bahwa siswa SD/MI yang mengikuti ujian pada tahun 2014 tidak ada satupun siswa yang tidak lulus, pencapaian yang baik ini didukung oleh program yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur melalui peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sehingga menghasilkan siswa dan siswi di Kabupaten Cianjur bisa lulus seluruhnya. Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2014, maka sasaran indikator masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
2.
Angka % 100 100 kelulusan SMP/MTs Capaian Kinerja 100% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
100
100
100
100%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Capaian indikator sasaran Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2014 sebanyak 100%. Hal ini dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian nasional yaitu siswa SMP 41.675 siswa dan siswa MTs sebanyak 8.438 siswa lulus seluruhnya, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 mencapai 100% dan masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 2 No 3.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Angka % 100 100 keluusan SMA/SMK/MA Capaian Kinerja 100% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
100
100
100
100%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Pada capaian kinerja indikator sasaran angka kelulusan SMA/SMK/MA tahun 2014 sebesar 100% dan masuk pada kriteria BAIK. Hasil pencapaian kinerja tahun ini tersealisasi sebesar 100%, hal ini terjadi dikarenakan jumlah siswa SMA/SMK/MA yang mengikuti ujian nasional sebanyak 21.182 siswa lulus seluruhnya yaitu sebanyak 21.182 siswa atau sebesar 100% lulus.
Bab III | 42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Sasaran 3 : Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang Deskripsi Sasaran 3 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 yaitu 99,96% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan dan 4 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
1.
Persentase % 100 99,47 siswa yang naik kelas Capaian Kinerja 99,47% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target Akhir RPJMD
100
99,73
100
100
100
99,73%
100%
Ket
B √
100%
Pada tahun 2014 capaian kinerja indikator sasaran persentase siswa yang naik kelas mengalami peningkatan menjadi 100%. Peningkatan ini terjadi sebesar 0,27% dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 99,73%, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2014 masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 No 2.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Angka putus % 0 0,03 sekolah (APS) SD/MI Capaian Kinerja 99,97% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0
0,02
0
0,02
99,98%
Target Akhir RPJMD 0
Ket B X
99,98%
Angka putus sekolah (APS) SD/MI yang merupakan indikator sasaran selanjutnya pada tahun 2014 cepaian kinerjanya sebesar 99,98% berdasarkan h target capaian sebesai 0% sama seperti capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang memperoleh persentase 99,89%. Angka pustus sekolah SD/MI pada tahun 2014 siswa yang mengalami putus sekolah sebanyak 50 siswa dengan jumlah total siswa SD 330.253 siswa dari 32 kecamatan yang tersebar di wilayah Bab III | 43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil capaian di atas, maka dapat disimpukan bahwa capaian kinerja pada indikator angka putus sekolah (APS) SD/MI masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
3.
Angka putus % 0 0,19 sekolah (APS) SMP/MTs Capaian Kinerja 99,81% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0
0,17
0
0,04
99,83%
Target Akhir RPJMD 0
Ket B X
99,96%
Berdasarkan pada tabel capaian kinerja indikator sasaran angka putus sekolah (APS) SMP/MTs tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu 99,96%. Jika dilihat pada capaian tahun sebelumnya sebesar 99,83% sehingga meningkat 0,13% dan masuk pada kriteria BAIK. Untuk target capaian kinerja pada angka putus sekolah (APS) SMP/MTs semakin kacil angka realisasi maka semakin bagus, hal ini menggambarkan bahwa semakin sedikit siswa SMP/MTs yang mengalami putus sekolah. Di Kabupaten Cianjur sendiri angka putus sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2014 sebanyak 15 siswa dari jumlah total siswa SMP 42.203 siswa yang tersebar di 32 kecamatan. Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 3 No 4.
Indikator Sasaran
Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA Capaian Kinerja
Satuan %
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0
0,44
0
0,41
0
0,01
99,56%
99,59%
Target Akhir RPJMD 0
Ket B X
99,99%
Selanjutnya indikator sasaran angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA mengalami peningkatan sebesar 0,40% dari capaian tahun sebelumnya yaitu 99,59%. Tahun 2014 capaian kinerja untuk indikator sasaran ini sebesar 99,99% dan masuk pada kriteria BAIK. Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebanyak 8 siswa dari jumlah siswa SMA/SMK/MA sebanyak 65.432 siswa dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Bab III | 44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
5.
Persentase % 98 72,53 siswa yang melanjutkan Capaian Kinerja 74,01% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
86,55
100
99,88
86,55%
Target Akhir RPJMD 0
Ket B X
99,88%
Indikator sasaran peresentase siswa yang melanjutkan sekolah, mengalami kenaikan sebesar 13,33% dari capain kinerja pada tahun 2013 sebesar 86,55% dan naik pada naik pada tahun 2014 sebesar 99,88%. Angka melanjutkan siswa sekolah diambi berdasarkan rata-rata siswa yang melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebanyak 41.675 siswa dari lulusan SD/MI sebanyak 41.675 siswa atau sekitar 100%. Sedangkan untuk jenjang lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA yaitu sebanyak 41.575 siswa dari total lulusan SMP/MTs sebanya 41.675 atau sebesar 99,78%. Persentase siswa yang melanjutkan sekolah apabila dirata-ratakan yaitu sebesar 99,88% sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 masuk pada kriteria BAIK.
Sasaran 4 : Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan Deskripsi Sasaran 4 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditentukan. Capaian kinerja masing-masing indicator dapat dilihat pada tabel di bawa ini : Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 4 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Persentase % 100 100 siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI Capaian Kinerja 100% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
100
100
100
100%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Bab III | 45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Indikator sasaran persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI pada tahun 2014 mencapai 100% sehingga masuk pada kriteria BAIK. Pencapaian indikator sasaran ini didukung sebagaimana jumlah siswa sebanyak 310.658 siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 lulus UAS untuk tingkat SD/MI. Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 4 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
100
100
100
2.
Persentase % 100 100 siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs Capaian Kinerja 100% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
100%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Selanjutnya pada tabel di atas sebagaimana hasil capaian kinerja indikator sasaran persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 mencapai 100%. Persentase siswa yang lulus tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 sebanyak 145.800 siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3, berdasarkan pencapaian tersebut maka untuk indikator sasaran persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 4 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
100
100
100
3.
Persentase % 100 100 siswa yang lulus UAS tingkat SMA/SMK/MA Capaian Kinerja 100% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
100%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Capaian kinerja indikator sasaran persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2014 mencapai 100% siswa. Dari Berdasarkan hasil capaian tersebut untuk indikator sasaran persentase siswa yng lulus UAS tingkat SMA/SMK/MA
masuk
pada
kriteria
BAIK.
Dari
siswa
78.940
siswa
SMA/SMK/MA yang megnikuti UAS seluruhnya lulus.
Bab III | 46
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Sasaran 5 : Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja Deskripsi Sasaran 5 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 5 yaitu 64,71% termasuk dalam kriteria SEDANG. Sasaran 5 hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria SEDANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Tahun 2012 Target
Realisasi
Persentase % 14,00 13,32 jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan Capaian Kinerja 95,14% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
24,00
14,00
34,00
22,00
58,33%
64,71%
Target Akhir RPJMD 50,00
Ket S X
44,00%
Indikator sasaran selanjutnya adalah persentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 64,71% meningkat 6,38% dari tahun sebelumnya dengan peresentase 58,33%. Jika dilihat dari realisasi pada tahun 2014 persentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun 2014 sebesar 22% dari target 34%. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2014 indikator sasaran persentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan masuk pada kriteria KURANG. Sasaran 6 : Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik Deskripsi Sasaran 6 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 6 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Sasaran 6 hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Bab III | 47
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 6 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
1.
Sekolah yang % 25 100 melaksanakan pendidikan berkarakter Capaian Kinerja 400% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
100
100
100
100%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Indikator sasaran sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter selaras dengan tertanamkannya nilai-nilai ahlakulkarimah ke dalam pribadi peserta didik. Pada tahun 2014 capaian kinerja indikator sasaran sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter sebesar 100%. Jika dilihat dari jumlah yaitu untuk jenjang SD sebanyak 1.244 sekolah, MI sebanyak 222 Madrasah, SMP sebanyak 271 sekolah (termasuk SMP Cerdas Seatap dan SMP Terbuka), MTs sebanya 89 Madrasah, SMA sebanyak 42 sekolah, SMK sebanyak 63 sekolah dan untuk jenjang MA sebanyak 25 madrasah, dengan demikian untuk indikator sasaran ini masuk pada kriteria BAIK. Sasaran 7 : Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan Deskripsi Sasaran 7 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 7 yaitu 98,88% termasuk dalam kriteria BAIK. Sasaran 7 hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria BAIK, namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 7 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Rasio jumlah Rasio 62,11 : 48,85 : siswa 37,88 51,15 perempuan dan laki-laki Capaian Kinerja 51,15% Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
50:50
49,55 : 50,55
50:50
49,40 : 50,06
98,02%
Target Akhir RPJMD 55:45
Ket B X
98,88%
Bab III | 48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian kinerja indikator sasaran rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,86% dari capaian tahun sebelumnya yaitu 98,02%. Pencapaian kinerja untuk tahun 2014 sebesar 98,88% dan masuk pada kriteria BAIK. Perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 3.1 Perbandingan Jumlah Siswa Laki-laki dan Perempuan
258.630
264.948
Laki-Laki Perempuan
Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa rasio siswa laki-laki terhadap perempuan pada tahun 2014 yaitu 264.948 dalam persentase 50,06% berbanding 258.630 dalam persentase 49,40% atau 1:1, hal ini cukup mendukung program pemerintah mengenai pengarusutamaan gender, dimana kaum perempuan harus setara dengan laki-laki, khususnya dalam mendapatkan pendidikan.
Sasaran 8 : Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana Deskripsi Sasaran 8 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 8 yaitu 0% termasuk dalam kriteria KURANG. Sasaran 8 hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Bab III | 49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 8
No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Sekolah yang Sekolah melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana Capaian Kinerja Sumber : BPBD Kabupaten Cianjur
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
3
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
Target Akhir RPJMD 15
Ket K X
0
Selama tahun 2014 tidak ada sekolah yang melaksanakan pelaatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana, sehingga capaian kinerjanya 0% termasuk kriteria KURANG. Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal Deskripsi Sasaran 9: Rata-rata capaian kinerja sasaran 9 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Sasaran 9 hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 9 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Persentase buah bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah Capaian Kinerja Sumber : DPKAD Kabupaten Cianjur
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
0
1
1
2
2
0%
100%
100%
Target Akhir RPJMD 3
Ket B √
66,67%
Pada tahun 2014 terdapat 2 perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan operasional yaitu : -
AKPER karena statusnya BLUD mendapat anggaran untuk operasionalnya Bab III | 50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
-
Universitas Suryakancana mendapat dana hibah bansos
Sehingga capaian kinerja indikator tersebut mencapai 100% dari target 2 buah dapat direalisasikan 2 buah termasuk dalam kriteria BAIK. Sasaran 10 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan Deskripsi Sasaran 10 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 10 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Sasaran 10 hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 10 No
Indikator Sasaran
Satuan
1.
Tahun 2012 Target
Realisasi
Persentase % 100 100 sekolah yang memiliki komite sekolah Capaian Kinerja 100% Sumber : Dinas Pedidikan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
100
100
100
100%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dengan indikator sasarannya adalah persentase sekolah yang memiliki komite sekolah dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hasil ini menunjukan bahwa seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur ini telah memiliki komite sekolah sebagai mitra sekolah salam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan bagi para siswa, baik dibidang akademik maupun nin akademiknya, selain itu juga komite sekolah berperan dalam penentuan rencana kerja dan anggaran sekolah. Berdasarkan hasil capaian kinerja indikator sasaran presentase sekolah yang memiliki komite sekolah masuk pada kategori BAIK. Sasaran 11 : Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan Deskripsi Sasaran 11 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 11 yaitu 92,30% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator terdapat 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 Bab III | 51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 1 indikator telah melebihi target yang telah ditentukan, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
1.
Kendaraan Unit 2 2 3 2 perpustakaan keliling Capaian Kinerja 100% 66,67% Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
4
2 50,00%
Target Akhir RPJMD 4
Ket K X
50,00%
Capaian kinerja indikator kendaraan perpustakaan keliling tahun 2014 yaitu 50% mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya 66,67%. Penurunan tersebut dikarenakan sejak tahun 2012 kendaraan perpustakaan itu tersedia sebanyak 2 unit, dan direncanakan akan ditambah 1 unit tiap tahunnya, namun karena keterbatasan anggaran yang ada Pemerintah Kabupaten Cianjur hanya dapat memelihara 2 unit kendaraan perpustakaan keliling tersebut sehingga target yang bertambah belum dapat dipenuhi dan mengakibatkan rendahnya capaian kinerja pada indicator kendaraan perpustakaan keliling tersebut. Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 11 No 2.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Perpustakaan Buah 34 34 40 40 desa Capaian Kinerja 100% 100% Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
47
47 100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
47%
Capaian kinerja indicator perpustakaan desa tahun 2014 yaitu 85,11% mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 100%. Penurunan ini dikarenakan target menambah 7 buah perpustakaan desa tidak dapat diwujudkan karena adanya keterbatasan anggaran sehingga hanya dapat memelihara 40 buah perpustakaan desa yang sudah ada sampai dengan tahun Bab III | 52
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
2013. Selain itu kendala letak geografis desa-desa terutama di wilayah Cianur bagian selatan yang cukup jauh dan terpencil menjadi salah satu factor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan. Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
3.
Perpustakaan Buah 10 10 10 10 mesjid besar kecamatan Capaian Kinerja 100% 100% Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
10
10 100%
Target Akhir RPJMD 10
Ket B √
100%
Jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan target pada tahun 2013 yaitu 10 buah. Pada tahun 2014 Pemerintah Daerah hanya menargetkan dan mempertahankan jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan yang telah ada sebanyak 10 buah, belum menargetkan untuk menambah jumlah perpustakaan tersebut. Jadi capaian kinerja tahun 2014 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.34 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
4.
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Koleksi buku Eks 16497 16917 16821 17386 yang tersedia di perpustakaan daerah Capaian Kinerja 102,55% 103,36% Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
17121
16302
95,22%
Target Akhir RPJMD 16682
Ket B X
97,72%
Pada tahun 2013 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 17.386 eksemplar, mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 1.084 eksemplar sehingga belum mencapai target 17.121 eksemplar pada tahun 2014, sehingga capaian kinerjanya mencapai 95,21% termasuk dalam kriteria BAIK.. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 97,72%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 ini belum mencapai target akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Bab III | 53
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
5.
Pengunjung Orang 10506 10441 10000 10199 perpustakaan Capaian Kinerja 93,38% 101,99% Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
10000
11626
116,26%
Target Akhir RPJMD 13006
Ket B √
89,38%
Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 10.199 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 11.626 orang dari target 10.000 orang. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 mencapai 116,26%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 89,38%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 ini belum mencapai target akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
MISI 2
• Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat Deskripsi Sasaran 1 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 adalah 105,68% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Bab III | 54
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
1.
Persentase % 53,85 52,19 56,21 53,87 rumah tinggal bersanitasi Capaian Kinerja 96,92% 96,84% Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
54,21
66,73
123,10%
Target Akhir RPJMD 64,79
Ket B √
102,99%
Capaian kinerja persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2014 yaitu 123,10% termasuk dalam kriteria BAIK dengan realisasi 66,73% dari target 54,21%, mengalami peningkatan dari 96,84% pada tahun 2013. Peningkatan tersebut didukung oleh pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi komunal dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Cianjur maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Walaupun capaian kinerja mengaami peningkatan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala antara lain pembangunan saluran drainase belum berdasarkan pada suatu studi drainase secara menyeluruh, tidak adanya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang ada serta kesadaran masyarakat yang masih kurang karena masih membuang sampah pada saluran yang menyebabkan penyumbatan dan pendangkalan pada sungai dan saluran drainase. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD yaitu 102,99%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir RPJMD sehingga perlu ditinjau kembali penetapan target untuk tahun berikutnya. Tabel 3.37 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Realisasi
Target
Tahun 2014
Realisasi
Target
Realisasi
Jumlah rumah KK 486500 483000 496411 485455 tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas Capaian Kinerja 99,28% 97,79% Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur
488150
486235
2.
Target
Tahun 2013
99,61%
Target Akhir RPJMD 545411
Ket B √
89,15%
Bab III | 55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Jumlah rumah tinggal yang memiliki akses air bersih berkualitas sampai dengan tahu 2014 mencapai 486.235 KK atau 99,61% dari target 488.150 KK. Capaian kinerja tersebut termasuk dalam kriteria BAIK walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan namun mengalami peningkatan dari 97,79% pada tahun 2013. Hingga saat ini PDAM Kabupaten Cianjur belum mampu mencapai seluruh wilayah/kecamatan. Wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan sama sekali belum memiliki sistem air bersih perpipaan, sementara wilayah tengah hanya 2 kecamatan yang telah terlayani dengan sistem perpipaan dan hanya sekitar daerah ibukota kecamatan saja yang terlayani. Masyarakat masih mengandalkan sistem air minum alamiah, sumur atau mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Untuk mendukung ketercapaian capaian kinerja jumlah rumah tinggal yang memiliki akses air bersih berkualitas Pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakan program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan kegiatan pembangunan system penyediaan air minum (SPAM) perdesaan, penyediaan
air
minum/air
bersih
ibukota
kecamatan
(DDUPB
IKK),
pembangunan sarana dan prasarana air minum dengan sumber anggaran baik dari APBD KAbupaten Cianjur maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Tabel 3.38 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 No 3.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Persentase % 20 20 40 25 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Capaian Kinerja 100% 62,50% Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
20
20
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
65%
Pada tahun 2012 terdapat 12 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah meningkat 40% atau bertambah 5 usaha/kegiatan dari tahun 2012. Adapun realisasinya mencapai 25% atau terdapat 3 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegaham pencemaran Bab III | 56
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
air. Dengan demikian sampai dengan tahun 2013 sudah terealisasi 15 usaha/kegiatan
yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
dan
teknis
pencegahan pencemaran air. Untuk tahun 2014 ditargetkan bertambah 20% dari 15 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegaham pencemaran air atau bertambah 3 usaha/kegiatan dan dapat direalisasikan 20% dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD mencapai 65%. Tabel 3.39 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Persentase % 0 0 25 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Capaian Kinerja 100% Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014
Realisasi
Target
Realisasi
0
0
0
4.
0%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
0%
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, capaian kinerja tahun 2014 adalah 0% dari target 0%, karena pada tahun 2014 tidak ada realisasi usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara. Capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 pun masih 0% Sasaran 2 : Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan Deskripsi Sasaran 2 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 adalah 98,58% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada table di bawah ini : Bab III | 57
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
1.
Persentase % 1,62 0,80 jalan desa mantap menuju sarana kesehatan Capaian Kinerja 49,38% Sumber : Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1,90
1,50
2,18
2,36
78,95%
108,26%
Target Akhir RPJMD 2,74
Ket B √
86,13%
Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan kondisi tahun 2013 adalah 1,50% atau 74.302 km. Target yang ditetapkan untuk tahun 2014 yaitu meningkat menjadi 2,18% atau bertambah menjadi 107.986 km dan dapat direalisasikan 2,36% atau 116.902 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan adalah 108,26% termasuk dalam kriteria BAIK, capaian tersebut telah melebihi target, dan
mengalami
peningkatan
yang
signifikan
dari
tahun
sebelumnya.
Tercapainya target kinerja jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana kesehatan ini didukung oleh adanya program pembangunan infrastruktur perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan bantuan dari Povinsi Jawa Barat untuk program pembangunan jalan dan jembatan yang difokuskan kepada penanganan jalan desa. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 86,13%. Tabel 3.41 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 No 2.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Puskesmas % 85 90,38 dan jaringannya yang berfungsi dengan baik Capaian Kinerja 106,33% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
90
90
92
92
100%
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
92%
Capaian kinerja indikator sasaran Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik pada tahun 2014 mencapai 100%, termasuk dalam kriteria BAIK dan mengalami kenaikan pencapaian tagret yang pada tahun sebelumnya Bab III | 58
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
adalah 90% menjadi 92% dengan rincian dari 45 Puskesman dan 116 Puskesmas Pembantu terdapat 3 Puskesmas Pembantu yang tidak berfungsi. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam merehabilitasi dan pembangunan puskesmas dan juga melakukan pelengkapan peralatan yang ada di puskesmas. Selain itu dari 18 puskesmas yang ada di Kabupaten Cianjur, telah diubah statusnya menjadi BLUD dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapaun capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD mencapai 92%. Tabel 3.42 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
3.
Tahun 2012 Target
Realisasi
1:1.000.000 1:1.117.782,5 Rasio rumah Rasio sakit per satuan penduduk Capaian Kinerja 88,22% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1:1.000.000
1:1.125.150
1:1.000.000
1:1.125.209
87,49%
87,48%
Target Akhir RPJMD
Ket
1:750.000
B X
49,97%
Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1:500.000, Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Cianjur telah memiliki 2 unit rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Kelas B dan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D dengan jumlah penduduk tahun 2014 yaitu 2.250.418 jiwa (sumber : BPS Kabupaten Cianjur). Capaian kinserja rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk adalah 1:1.125.209 atau mencapai 87,48% dari target 1:1.000.000. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan rumah sakit tersebut terutama di wilayah Cianjur Selatan dengan telah dimulainya tahapan pembangunan Rumah Sakit Pagelaran yang diharapkan akan selesai pada tahun 2016.
Sasaran 3 : Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat Deskripsi Sasaran 3 : Rata-rata capaian indicator sasaran 3 yaitu 105,31% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dlam kriteria BAIK, 1 indikator telah
Bab III | 59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
melebihi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indicator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.43 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
1.
Cakupan % 70 87,17 pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Capaian Kinerja 124,53% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
75
89,85
90
84,27
119,80%
93,63%
Target Akhir RPJMD 90
Ket B X
93,63%
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan dari 119,80% pada tahun 2013 menjadi 93,63% pada tahun 2014 dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 90% dapat direalisasikan 84,27% dengan capaian kinerja 93,63% termasuk dalam kriteria BAIK. Beberapa factor yang menjadi kendala antara lain system pencatatan dan pelaporan yang belum optimal dan penetapan target yang terlalu tinggi karena target tahun 2014 ini sama dengan target akhir RPJMD sehingga capaian kinerjanya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Ditiadakannya program jaminan persalinan pada tahun 2014 juga mempengaruhi rendahnya capaian kinerja indikator tersebut. Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 No 2.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Prevalensi % 1,3 1,2 gizi buruk Capaian Kinerja 102,31% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1,2
1,44
<1
0,7
80,00%
130,00%
Target Akhir RPJMD 0,9
Ket B √
120,00%
Bab III | 60
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Prevalensi gizi buruk mengalami peningkatan dari 1,44% pada tahun 2013 menjadi 0,7% pada tahun 2014 dan telah melibihi target yang telah ditetapkan. Dari target 1% dapat direalisasikan 0,7% dengan capaian kinerja
130%
termasuk dalam kriteria BAIK. Tinggi rendahnya prevalensi gizi buruk mengindikasikan ada tidaknya masalah gizi pada balita, tetapi tidak memberikan indikasi apakah masalah gizi tersebut bersifat kronik atau akut. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 120%. Dengan demikian capaian tersebut telah melebihi target akhir RPJMD sehingga perlu adanya evaluasi pada penetapan target tahun berikutnya.Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian prevalensi gizi buruk ini antara lain : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat ke posyandu; 2. Surveilance gizi di tingkat puskesmas mulai berjalan; 3. Cakupan pemberian MP-ASI bagi balita 6-14 bulan masih rendah; 4. Belum semua pelaksana gizi di puskesmas berlatar belakan gizi; 5. Terbatasnya keterampilan petugas dalam melaksanakan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan penentuan usia balita; 6. Terbatasnya alat ukur tinggi badang dan berat badan di posyandu.
Tabel 3.45 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
3.
Cakupan % 90 90 desa/kelurahan Universal Child Immunization Capaian Kinerja 100% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
90
90
100
92,29
100,00%
92,29%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B X
92,29%
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization mengalami peningkatan dari 90% pada tahun 2013 menjadi 92,29% pada tahun 2014. Capaian tahun 2014 tersebut memang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dari target 100% dapat direalisasikan 92,29% dengan capaian kinerja 92,29% dan termasuk dalam kriteria BAIK.
Upaya yang telah dilaksanakan untuk
mendukung ketercapaian indicator kinerja tersebut antara lain dengan adanya program imunisasi gratis di posyandu, selain meningkatnya pengetahuan Bab III | 61
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
masyarakat tentang pentingnya imunisasi ikut mempengaruhi capaian kinerja cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD mencapai 92,29%. Sasaran 4 : Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat Deskripsi Sasaran 4 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 yaitu 106,97% termasuk dalam kriteria BAIK. Kedua indicator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indicator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.46 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 4 No 1.
Indikator Sasaran Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Satuan %
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
80
36,49
100
100
100
100
Capaian Kinerja 45,61% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 80
Ket B √
125,00%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2014 mencapai 100% dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 100% dapat direalisasikan 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Selama tahun 2014 jumlah pasien masyarakat miskin yang dilayani sebanyak 1.077.703 orang dengan rincian 51.928 orang menggunakan Jamkesda dan 1.025.775 orang menggunakan jamkesmas. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 125%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi pada saat menentukan target tahun berikutnya.
Bab III | 62
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.47 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 4 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Tahun 2014
Realisasi
Target
Realisasi
Cakupan Kunjungan 146377 101463 180099 185855 pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Capaian Kinerja 69,31% 103,20% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, RSUD Kelas B Cianjur
213821
243621
2.
113,94%
Target Akhir RPJMD 281265
Ket B √
86,61%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami peningkatan dari 185.855 orang pada tahun 2014 menjadi 243.621 orang pada tahun 2014 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 213.821 orang dapat direalisasikan 243.621 orang dengan capaian kinerja 113,93% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 86,61%. Sasaran 5 : Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat Deskripsi Sasaran 5 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 5 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Sasaran 5 hanya terdiri dari 1 indikator yang termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.48 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 5 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Ketersediaan % 91 95 obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin Capaian Kinerja 104,40% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
91
95
95
95
104,40%
100,00%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
95,00%
Bab III | 63
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Pencapaian ini dapat masuk pada kriteria BAIK. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 104,40% sedangkan pada tahun 2014 mencapai 100% namun hal tersebut bukan sebuah kemunduran mengingat target pada tahun 2014 yaitu 95% lebih besar 4% dibandingkan dengan tahun 2013 yang menargetkan 91%. Adapun beberapa faktor yang membantu proses pencapaian indikator sasaran ini diantaranya Dinas Kesehatan melakukan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk kebutuhan obat di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Sasaran 6 : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas Deskripsi Sasaran 6 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 6 yaitu 96,81% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya belum memenuhi target yang ditentukan, namun semua indikator tersebut termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.49 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 6 No
Indikator Sasaran
1.
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Rata-rata Anak 2,19 2,19 2,17 2,12 2,13 2,12 jumlah anak per keluarga Capaian Kinerja 100% 102,30% 99,53% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 2,05
Ket B X
96,58%
Capaian kinerja indikator sasaran rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2014 sebesar 99,53%. Capaian tersebut menurun 2,77% dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 102,30%, selain itu meskipun capaian kinerja belum terpenuhi sesuai target yang telah ditentukan, tetapi hasil capaian masuk pada kriteria BAIK.
Bab III | 64
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.50 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 6 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
2.
Rasio Rasio 422,425 422,425 422,799 421,465 422,758 393,935 akseptor KB Capaian Kinerja 100% 99,68% 93,18% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 483,470
Ket B X
81,36%
Indikator sasaran selanjutnya adalah rasio akseptor KB yang pada tahun 2014 ini mengalami penurunan sebesar 6,64% dari tahun sebelumnya yaitu 99,68%. Capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 93,04% dan masuk pada kriteria BAIK. Meskipun belum mencapai target yang telah ditentukan, pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya : 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2. Pelayanan KIE 3. Pembinaan Keluarga Berencana
Tabel 3.51 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 6 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
3.
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Cakupan % 68,80 70,46 68,99 71,93 69,05 67,05 peserta KB aktif Capaian Kinerja 102,42% 104,26% 97,10% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 69,86
Ket B X
95,98%
Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas terutama pada indikator sasaran cakupan peserta KB aktif dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2014 capaian kinerja mengalami penurunan 7,16% dengan capaian sebesar 97,10%. Dibandingan dengan tahun 2012 dan 2013 realisasi dan capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan sebesar 102,42% dan 104,26%. Namun dengan hasil capaian kinerja yang diperoleh saat ini, indikator sasaran cakupan peserta KB aktif masuk pada kriteria BAIK.
Bab III | 65
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Sasaran 7: Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja Deskripsi Sasaran 7 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 7 yaitu 101,81% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.52 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 7 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
1.
Persentase % 80 80 85 85 87 88 sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun Capaian Kinerja 100% 100% 101,15% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
88%
Pada tahun 2014, capaian kinerja indikator sasaran persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja pertahun mengalami peningkatan 101,15% dari tahun sebelumnya yang mencapai 100% naik sekitar 1,15%. Target capaian tahun 2014 yaitu 87% dan terealisasi 88%. Dengan tercapainua indikator sasaran tersebut maka capaian kinerja pada tahun 2014 masuk pada kriteria BAIK. Keberhasilah
pencapaian
indikator
sasaran
didukung
dengan
adanya
pelaksanaan program dan kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
Bab III | 66
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.53 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 7 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
2.
Persentase % 60 60 64 65 67 69 keluarga yang mengetahui kesehatan kesehatan reproduksi remaja Capaian Kinerja 100% 101,56% 102,99% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 90
Ket B √
76,67%
Capaian kinerja indikator sasaran selanjutnya adalah persentase keluarga yang mengetahui kesehatan reproduksi remaja. Pada tahun 2014 capaian kinerja pada indikator ini adalah 102,98% naik 1,42% dari tahun sebelumnya yaitu 101,56%. Pencapaian pada tahun 2014 melebihi target yang telah ditentukan, dimana target pencapaian pada tahun 2014 sebesar 67%, sedangkan realisasi sebesar 69%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini 102,98% masuk pada kriteria BAIK. Indikator sasaran ini dapat terpenuhi didukung oleh kegiatan/ program yaitu Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Tabel 3.54 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 7 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
3.
Realisasi
Persentase pusat % 68 70 75 75 77 78 informasi dan konseling remaja per kecamatan Capaian Kinerja 102,98% 100% 101,30% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 96
Ket B √
Selanjutnya indikator sasaran persentase informasi dan konseling remaja perkecamatan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,29% dari tahun 2013 yang mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 101,29% sehingga masuk pada kriteria BAIK. Realisasi indikator sasaran pada tahun 2014 melebihi target yang telah ditentukan sebesar 1% dari target yang telah ditentukan sebesar 77% dan terealisasi sebesar 78%.
Bab III | 67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Sasaran 8 : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan Deskripsi Sasaran 8 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 8 yaitu 113,36% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indicator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.55 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 8 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
1.
Persentase % 43,05 42,39 44,4 44,5 45,50 45,57 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Capaian Kinerja 98,47% 100,23% 100,15% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 46
Ket B √
99,06%
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan merupakan indikator sasaran sebagaimana pada tabel di atas dijelaskan bahwa untuk tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 100,15% dan melebihi target 0,07% dari 45,50% yang telah ditentukan. Sementara itu pada tahun 2012 dan tahun 2013 capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 98,47% dan 100,23%. Pada tahun 2013 terlihat capaian lebih tinggi dibandingkan tahun yang lain, akan tetapi jika dibandingkan dengan target yang dicapai setiap tahun maka tahun 2014 memperoleh hasil realisasi paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 45,57%. Berdasarkan hasil pencapaian tersebut maka dapat diketahui bahwa indikator sasaran ini masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.56 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 8 No 2.
Indikator Sasaran Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
Satuan %
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
78
78,25
78,5
85,17
79
81,59
Target Akhir RPJMD 80
Ket B √
Bab III | 68
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian Kinerja 100,32% 108,50% 103,28% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Selanjutnya,
pada
indikator
sasaran
persentase
partisipasi
101,99%
perempuan
dilembaga swasta tahun 2014 ini melampaui target yang telah ditentukan dengan capaian kinerja sebesar 103,27 % dari target 79% dan terealisasi 81,59%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan dari segi realisasi maupun capaian kinerja. Hal ini bisa dilihat pada tabel di atas bahwa capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 5,23% dari 108,50% dan penurunan realisasi sebesar 3,58% dari 85,17% di tahun 2013. Sebagaimana hasil capaian kinerja tahun 2014 ini, indikator sasaran persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.57 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 8 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
3.
Penanganan % 100 100 100 100 100 100 korban trafficking Capaian Kinerja 100% 100% 100% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
Indikator sasaran penanganan korban trafficking pada tahun 2014 terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan capaian kinerja 100%. Keberhasilan pencapaian target tersebut sehingga indikator sasaran ini masuk pada kriteria BAIK. Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100%.
Tabel 3.58 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 8 No 4.
Indikator Sasaran Rasio KDRT
Satuan %
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0,0013
0,0012
0,00125
0,0042
0,0012
0,0018
Target Akhir RPJMD 0,0005
Ket B √
Capaian Kinerja 92,31% -136% 150% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Bab III | 69
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Indikator sasaran Rasio KDRT untuk tahun 2014 mencapai 150% dengan kriteria BAIK dari target 0,0012 dapat direalisasikan 0,0018. Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak Deskripsi Sasaran 9 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 9 yaitu 104,44% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.59 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 9 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
1.
Persentase % 100 100 100 100 100 100 penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan Capaian Kinerja 100% 100% 100% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan pada tabel di atas merupakan indikator sasaran yang pada tahun 2014 ini kembali memperoleh capaian kinerja 100% setelah pada tahun 2012 dan 2013 memenuhi dan memperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan hasil capaian tersebut maka indikator sasaran ini masuk pada kriteria BAIK.
Bab III | 70
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.60 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 9 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
2.
Tersedianya Orang 400 841 1000 1646 1500 1700 tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Capaian Kinerja 210,25% 164,60% 113,33% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 2664
Ket B √
63.81%
Selanjutnya berdasarkan tabel di atas, indikator sasaran tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga kecamatan pada tahun 2014 memiliki target 1500 orang dan terealisasi melebihi target yang telah ditentukan sebesar 1700 orang dengan capaian kinerja 113,33%. Hasil capaian kinerja di atas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 dan 2013 tentu capaian kinerja tahun 2014 mengalami penururunan, akan tetapi hal ini terjadi karena perbedaan target yang ditentukan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu 400 orang dan 1000 orang ternyata lebih kecil dibandingkan dengan target pada tahun 2014 yang mencapai 1500 orang. Walaupun demikian capaian kinerja pada tahun 2014 telah memenuhi target bahkan melampaui dengan persentase capaian 113,33% dan masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.61 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 9 No 3.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Operasionalisasi Kali 32 32 32 32 32 32 kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Capaian Kinerja 100% 100% 100% Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 32
Ket B √
100%
Indikator sasaran operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada tahun 2014 capaian kinerja kembali memperoleh hasil 100% dari 32 kali target yang ditentukan kemudian terealisasi sebanyak 32 kali. Setelah sebelumnya pada tahun 2012 dan 2013 capaian kinerja mencapai
Bab III | 71
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
100%, sehingga berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2014 indikator sasaran ini masuk pada kriteria BAIK.
• Meningkatkan daya beli MISI 3 masyarakat Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 1 : Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing Deskripsi Sasaran 1 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 yaitu 104,07% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator terdapat 16 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, dan 2 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Selain itu terdapat 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 10 indikator telah melibihi target yang telah ditetapkan, dan 7 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.62 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Realisasi
Target
Tahun 2014
Realisasi
Target
Realisasi
Produktivitas Kuintal/ha 58,4 56,35 59,47 61,76 padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Capaian Kinerja 96,49% 103,85% Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur
60,54
61,66
1.
Target
Tahun 2013
101,85%
Target Akhir RPJMD 62,68
Ket B √
98,37%
Capaian produktivitas padi pada tahun 2014 terealisasi 61,66 kuintal per hektar mengalami penurunan sebesar 0,10 kuintal per hektar dari tahun 2013 yang terealisasi 61,76 kuintal per hektar. Capaian kinerja indikator produktivitas padi Bab III | 72
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
tahun 2014 yaitu 101,85% dari target 60,54 kuintal per hektar, termasuk dalam kriteria BAIK. Ketercapaian produktivitas padi tersebut dipengaruhi dari produksi gabah kering giling (GKG) per hektar dengan cara penggunaan paket teknologi yang digunakan pada budidaya tanaman padi dan cuaca pada saat musim tanam. Adapun capaian kinerja tahun 2014 terhadap target akhir RPJMD yaitu 98,37%. Tabel 3.63 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
2.
Kontribusi % 41,21 41,35 sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB Capaian Kinerja 99,66% Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
42,15
36,80
41,69
36,01
87,31%
86,38%
Target Akhir RPJMD 40,81
Ket B X
88,24%
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mengalami penurunan dari 36,80% pada tahun 2013 menjadi 36,01% pada tahun 2014. Pertumbuhan sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan pola tanam dan musim panen raya. Penurunan kinerja sektor pertanian ini terkait dengan penurunan produktivitas padi dan ditambah dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Capaian kinerja kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PRDB tahun 2014 mencapai 86,38% dari target 41,69%, termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD yaitu 88,24%. Tabel 3.64 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 No 3.
Indikator Sasaran Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun : Padi
Capaian Kinerja Palawija
Satuan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target Akhir RPJMD
Ket
B √
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Ton
811945
903546
860075
925966
871948
913793
896534
Ton
111,28% 249148 228929
104,80% 258918 220611
101,95% 268689
107,66% 254033 202827
C X
Bab III | 73
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian Kinerja Sayuran
Ton
91,88% 347929 335716
79,84% 132574 500339
85,20% 135123 320033
82,10% 140221
Capaian Kinerja Buah-buahan
Ton
258,19% 174410 413138
377,40% 177830 259306
236,85% 181250 233305
228,23% 188090
128.72%
124,04%
Capaian Kinerja 236,88% 145,82% Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur
B √ B √
Nilai produk dan produktivitas padi tahun 2014 mengalami penurunan dari 925.966 ton pada tahun 2014 menjadi 913.973 ton pada tahun 2014 namun telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 871.948 ton dapat direalisasikan 913.973 ton dengan capaian kinerja 104,80% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja tahun 2014 tersebut juga telah melebihi target akhir tahun 2016, yaitu dari target 896.534 ton dapat direlisasikan 913.793
ton dengan capaian 103,28%, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Nilai produk dan produktivitas palawija pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 202.827 ton pada tahun 2013 menjadi 220.611 ton pada tahun 2014 dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 258.918 ton dapat direalisasikan 220.611 ton dengan capaian kinerja 85,20% termasuk dalam kriteria CUKUP. Tinggi rendahnya nilai produk dan produktivitas palawija disebabkan karena komoditas palawija masih menggunakan lahan sawah tadah hujan dan curah hujan dapat berpengaruh terhadap kebiasaan petani dalam mengatur pola tanam tahunan terutama pada luas tanam palawija. Terjadinya penurunan nilai produk dan produktivitas padi pun mempengaruhi peningkatan nilai produk dan produktivitas palawija. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD yaitu 82,10%.
Nilai produk dan produktivitas sayuran mengalami penurunan dari 500.339 ton pada tahun 2013 menjadi 320.033 ton pada tahun 2014 namun telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 135.123 ton dapat direalisasikan 320.033 ton dengan capaian kinerja 236,84% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 228,23%, dengan Bab III | 74
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Nilai produk dan produktivitas buah-buahan tahun 2014 mengalami penurunan dari 259.306 ton pada tahun 2013 menjadi 233.305 ton pada tahun 2014, namun telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 181.250 ton dapat direalisasikan 233.305 ton dengan capaian kinerja 128.72% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD yaitu 124,04%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir RPJMD sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Tabel 3.65 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : Produk perkebunan Capaian Kinerja Produktivitas tanaman perkebunan Capaian Kinerja Produk hhbk
Satuan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
33940
35355
32794
40277,62
40500
44209,59
Target Akhir RPJMD
Ket
43440
B √
4.
Ton Ton/ha
Ton
104,17% 1,17 1,17
122,82% 0,88 1,29
109,16% 1,40 1,48
101,77% 1,3
100% 704,13 1024
146,59% 538,9 448,44
105,71% 450 447,2
113,85% 2000
Capaian Kinerja 145,43% 83,21% 99,38% 95,98% Produksi Ton 151622 91197 134556 107255 117981 128450, 406930 perikanan ,91 ,50 80 budidaya Capaian Kinerja 60,15% 79,71% 108,87% 31,56% Produksi Ton 37081, 37898, 38935, 37987, 40882, 43062, 57598, daging 73 04 82 17 61 16 99 Capaian Kinerja 102,20% 97,56% 105,33% 74,76% Produksi Ton 18969, 19080, 19904, 20013, 20889, 20911, 23041,68 telur 46 50 28 17 49 83 Capaian Kinerja 100,65% 100,55% 100,11% 90,76% Produksi Liter 8594,45 7264,51 5414,50 4554,37 9475,38 4450,25 10446,59 susu Capaian Kinerja 84,52% 84,11% 46,97% 42,60% Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur
B √ B X B √ B √ B √ K X
Bab III | 75
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Berdasarkan tabel di atas untuk nilai produk dan produktivitas perkebunan maka dapat dilihat bahwa : 1. Nilai produk perkebunan pada tahun 2014 adalah 40.500 ton dari target yang telah ditetapkan yaitu 44.433,12 ton. Dengan demikian persentase capaian kinerjanya
sebesar 109,71% atau masuk pada kriteria BAIK.
Capaian tersebut mengalami penurunan dari capaian kinerja tahun 2013 yang mencapai 122,82% walaupun realisasinya meningkat. Kontribusi yang cukup signifikan terhadap nilai produk perkebunan secara total adalah produksi kelapa sawit yang dikembangkan oleh PTPN. Beberapa tahun sebelumnya komoditas ini belum menghasilkan, namun pada tahun 2014 terjadi penginkatan sebesar 7.333,59 ton. Dilihat dari jenis komoditas yang dihasilan pada umunya mengalami penurunan. Bahkan 2 komoditas unggulan strategis Kabupaten Cianjur yaitu teh dan karet mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan. Kondisi tanaman perkebunan yang sudah tua, rusak, dan kurang produktif menjadi permasalahan utama. Melalui pendanaan APBD Kabupaten Cianjur pada tahun 2014 kurang lebih seluas 97,50 ha lahan perkebunan diremajakan, direhabilitasi, dan dilakukan intensifikasi. Selain itu, upaya ini juga didukung melalui pendanaan APBNTugas Pembantuan untuk luasan sekitar 700 ha. Gambaran terhadap nilai produk perkebunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.66 Produksi perkebunan Tahun 2012 - 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Komoditas Karet Teh Kelapa Kelapa hibrida Cengkeh Kopi robusta Kopi arabika Aren Pala Kapok Kakao Panili Tembakau Kayumanis Kina
2012 2.420,80 21.679,62 4.193,42 645,55 581,52 154,84 69,43 4.226,00 51,93 46,29 800,58 13,14 23,90 0,18 258,91
Produksi (ton) 2013 3.632,76 24.219,32 4.655,52 601,64 605,41 200,58 77,60 4.957,61 53,99 47,73 894,53 13,61 34,08 0,19 263,00
2014 2.952,27 22.032,56 4.745,29 456,63 632,61 212,95 101,85 5.148,58 83,81 47,53 530,04 24,20 0,05 112,69
Bab III | 76
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
16. 17. 18. 19. 20.
Lada 11,97 12,51 13,17 Jambu mete 0.00 0,00 0,00 Kemiri 7,51 7,54 5,31 Nilam 0,25 0,00 0,00 Kelapa sawit 0,00 0,00 7.333,59 Jumlah 35.355,44 40.277,62 44.433,12 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur
2. Nilai produktivitas perkebunan pada tahun 2014 sebesar 1,48 ton/hektar melebihi
target
yang
telah
ditetapkan
yaitu
1,40
ton/hektar.
Jika
dibandingkan dengan produktivitas pada tahun 2013 (1,29 ton/hektar) maka pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 0,19 ton/hektar atau sebesar 12,84%. Kontribusi yang cukup signifikan terhadap nilai produktivitas perkebunan secara total adalah produksi kelapa sawit yang dikembangkan oleh PTPN. Pada tahun sebelumnya komoditas ini belum produktif nmaun pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesai produktivitas menjadi 11,81 ton/hektar. Sedangkan untuk komoditas lainnya, nilai produktivitas masih belum optimal. Kendala utama selain kondisi tanaman perkebunan yang sudah tua, rusak dan kurang produktif adalah masih terbatasnya bibit/ benih unggul. Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas capaian kinerja nilai produktivitas perkebunan tahun 2014 sebesar 105,71% dan masuk pada kriteria BAIK. Secara keseluruhan pencapaian sasaran di bidang nilai produk dan produktivitas perkebunan ini didukung dengan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pendampingan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk perkebunan b. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk perkebunan jenis tanaman tahunan c. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan jenis tanaman rempah dan penyegar. d. Peningkatan kualitas bahan baku Selain dari adanya program dari Pemerintah Kabupaten, pencapaian sasaran ini juga tidak terlepas dari adanya dukungan Pemerintah Pusat melalui kegiatan Peningkatan
produksi,
produktivitas,
dan
mutu
tanaman
perkebunan
berkelanjutan Bab III | 77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
3. Produksi hasil hutan bukan kayu pada tahun 2014 mencapai 450 ton, dan dapat direalisasikan sebesar 447,20 ton atau 99,38% dari target yang telah ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK. Nilai produksi hasil hutan bukan kayu dari tahun 2012 terus mengalami kecendrungan penurunan produksi sebesar 1.024,11 ton dan mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2013 menjadi 484,44 ton. Produksi ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 447,20 ton. Adapun produksi hasil hutan bukan kayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.67 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2012-2014 Jumlah Produksi (ton) 2013 2014 1. 2,10 2,40 2,50 2. 17,02 17,50 3,175 3. 4,658 2,173 0,325 18,06 24,1 4. Jamur Kayu 969,168 399,21 341,5 5. Jamur Tiram 97,2 6. Cuka Kayu 9 2,4 2,5 7. Rotan 4,1 0,58 2JUMLAH 1.024,11 448,44 447,20 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur No
Produk HHBK Arang Kayu Perlebahan Persuteraan
Wujud Produksi Arang Madu Kokon Murbey Jamur Jamur Cuka Rotan
2012
4. Budidaya perikanan pada tahun 2014 sebesar 128.450,80 melebihi target pada tahun sebelumnya yang mencapai 117.981,50. Dan capaian kinerjanya sebesar 108,87% masuk pada kreteria BAIK. 5. Jumlah produksi daging pada tahun 2014 telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 105,33%. Jumlah ini telah melibihi target 13,36% dari pencapaian sebelumnya yaitu 97,56%. Pada tahun 2014 ini target jumlah produksi daging sebesar 43.062,16 ton sedangkan pada tahun 2013 37.987,17 ton. Dengan hasil capaian tersebut maka indikator jumlah produksi daging masuk pada kriteria BAIK. 6. Produksi telur pada tahun 2014 telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 20.899,49 ton menjadi 20.911,83 ton naik sekitar 4,49% dari produksi telur pada tahun 2013. Dengan capaian kinerja 100,06% termasuk pada kriteria BAIK.
Bab III | 78
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
7. Realisasi produksi susu pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 4450,25 liter dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menghasilkan 4554,37 liter dengan capaian kinerja sebesar 46,97% dan masuk pada kriteria
KURANG. Berikut populasi sapi perah betina tahun 2012-2014
dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Gambar 3.2 Populasi Sapi Perah Betina Tahun 2012-2014
Sapi Perah Betina 2000 1950 1900 1850 1800 1750
Sapi Perah Betina
1700 1650 1600 1550 1500 2012
2013
2014
Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan kabupaten Cianjur
Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan jumalah produk sapi perah di beberapa sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Cianjur dan ketidaksesuaian asumsi produksi susu per ekor pada saat penentuan target produksi susu. Pada saat penentuam target produksi susu, asumsi produksi susu per ekor adalah 20 liter, sehingga dengan asumsi jumlah sapi betina produktif sebesar 75% dari total populasi betina (1932 ekor), diperoleh jumlah produksi susu 9,5 juta liter. Dari segi jumlah, populasi sapi perah betina mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas. Berdasarkan grafik di atas populasi ternak sapi perah betina di atas mengalami peningkatan
Bab III | 79
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
sebesar 11,35%. Namun demikian jumlah produksi susu tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tabel 3.68 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 1 No 5.
Indikator Sasaran
Satuan
Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya : Pertanian
Capaian Kinerja Peternakan
Tahun 2012
Tahun 2013.
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Kel
134
168
25
32
25
22
Kel
26
125,37% 76
44
128,00% 76
48
88,00% 40
Target Akhir RPJMD
Ket
1.582
B X
64
C X
Capaian Kinerja 292,31% 172,73% 83,33% Kehutanan Kel 68 73 92 117 246 246 164 dan perkebunan Capaian Kinerja 107,35% 127,17% 100,00% Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
B √
Pada tahun 2014 sebagaimana tabel di atas untuk indikator sasaran jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya Pertanian, Peternakan, kehutanan dan Perkebunan yaitu : 1. Perkembangan jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya pertanian dapat dilihat dari data kenaikan kelas kelompok tani kelas utama tahun 2014 di bawah ini :
Tabel 3.69 Data Kenaikan Kelas Kelompok Tani Kelas Utama Tahun 2012-2014 No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kecamatan 2 Cianjur Cilaku Warungkondang Gekbrong Cibeber Ciranjang Sukaluyu Bojongpicung
Tahun 2012 3 3 1 3 3
Tahun 2013 4 3 1 2 -
Tahun 2014 5 1 2 2 1 4 4 1 2
Bab III | 80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Karangtengah Mande Pacet 1 2 Cipanas Sukaresmi 11 8 Cugenang 1 Cikalongkulon 36 Sukanagara 3 Takokak 26 9 Campaka Campakamulya Pagelaran 5 7 Tanggeung 14 Kadupandak Cijati Sindangbarang 21 21 Agrabinta 1 Leles Cibinong 1 1 Cikadu Cidaun Naringgul Haurwangi Pasir kuda Jumlah 76 108 Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur
1 1 3 3 12 9 9 9 4 3 22 14 1 7 3 2 1 1 2 3 130
Capaian kinerja jumlah kelompok teknologi tepat guna dalam budi daya pertanian tahun 2014 yaitu 88,00% dari target 25 kelompok termasuk dalam kriteria BAIK. 2. Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya pertanian mengalami penurunan 89,49% capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar 172,72%. Pada tahun ini jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya pertanian sebanyak 40 kelompok tidak mencapai target yang telah ditentukan sebanyak 48 kelompok. Berdasarkan hasil tersebut, untuk indikator ini masuk pada kriteria CUKUP. 3. Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya Kehutanan dan perkebunan, pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 100,00% memenuhi tareget yang telah ditetapkan yaitu 246. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yang memperoleh 127,17%, akan tetapi jika dilihat dari target dan realisasi pada tahun 2014 sebesar 246 kelompok meningkat 129 kelompok dari tahun sebelumnya. Berikut di bawah ini Bab III | 81
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
merupakan jumlah kelompok/lembaga yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya kehutanan dan perkebunan, diantaranya:
Tabel 3.70 Kelompok/Lembaga Yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Dalam Budidaya Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2012-2014 No.
Nama Lembaga
Tahun 2011
Tahun 2012
SPKP (Sentra Penyuluh Kehutanan perkebunan 32 32 Pedesaan) 2. Lembaga LKSDA-BM 4 3. Asosiasi Petani Teh 1 4. Asosiasi Petani Kopi 1 5. Asosiasi Petani 1 Cengkeh 6. Asosiasi Petani Kelapa 1 7. Asosiasi Petani Karet 1 8. Asosiasi Petani 1 Tembakau 9. Gaperindo 1 10. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Campaka 11. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Sukanagara 12. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Tokokak 13. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan kadupandak 14. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Gekbrong 15. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Cugenang 16. Kelompok Penangkar Bibit/Benih Tanaman Perkebunan 17. Kelompok Tani Tembakau 18. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Campaka 19. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Sukanagara 20. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Tokokak 21. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan kadupandak 22. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Gekbrong 23. Asosiasi/Gapoktan Teh Kecamatan Cugenang JUMLAH 32 43 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Jumlah
32
230
326
4
2
10
1.
1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 42
246
363
Bab III | 82
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Dengan demikian pada tahun 2014 berdasarkan tabel di atas jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya kehutanan dan perkebunan sejumlah 246 dan masuk pada kriteria BAIK.
Tabel 3.71 Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
6.
Persentase % 79,80 80,96 sawah terairi Capaian Kinerja 100,70% Sumber : Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
81,80
88,00
83,80
90,97
107,58%
Target Akhir RPJMD 87,80
Ket B √
108,56%
Luas areal persawahan di Kabupaten Cianjur tahun 2014 mencapai 18.089 ha dan sawah yang terairi meliputi luas areal 16.460 ha atau 90,97% mengalami peningkatan 2,97 % dari tahun 2013 dan telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 83,80% dapat direalisasikan 90,97% dengan capaian kinerja capaian kinerja 108,56% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut didukung dengan pengaturan pola tanam yang dilaksanakan oleh petani. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 103,61%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Tabel 3.72 Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 1 No 7.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Infrastruktur % 13,86 12,55 jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis Capaian Kinerja 90,55% Sumber : Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
15,28
13,19
15,60
11,56
86,32%
Target Akhir RPJMD 5l0
Ket C X
74,10%
Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis pada tahun 2013 adalah Bab III | 83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
13,19% atau 170.197 km. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 15,60% atau 201.294 km. Realisasi yang dicapai pada tahun 2014 adalah 11,56% atau 170 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis tahun 2014 adalah 74,10% termasuk dalam kriteria CUKUP. Belum terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran pemeliharaan dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga jalan yang tadinya dalam kondisi mantap menjadi cepat rusak.
Sasaran 2 : Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan Deskripsi Sasaran 2 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 yaitu 100,93% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.73 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
1.
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Regulasi Ada/tidak Tidak Ada Ada Ada ketahanan ada pangan Capaian Kinerja 100% 100% Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
Ada
Ada
Target Akhir RPJMD Ada
Ket B √
100%
Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah mempunyai regulasi mengenai ketahanan pangan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan. Dengan demikian capaian kinerja ketersediaan regulasi ketahanan pangan mencapai 100%.
Bab III | 84
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.74 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Tahun 2014
Realisasi
Target
Realisasi
Ketersediaan % 58,40 56,35 59,47 61,76 pangan utama Capaian Kinerja 96,49% 103,,85% Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur
60,54
61,66
2.
101,85
Target Akhir RPJMD 62,68
Ket B √
98,37%
Capaian produktivitas padi pada tahun 2014 terealisasi 61,66% mengalami penurunan sebesar 0,10% dari tahun 2013 yang terealisasi 61,76%. Capaian kinerja indikator produktivitas padi tahun 2014 yaitu 101,85% dari target 60,54%, termasuk dalam kriteria BAIK. Ketercapaian produktivitas padi tersebut dipengaruhi dari produksi gabah kering giling (GKG) per hektar dengan cara penggunaan paket teknologi yang digunakan pada budidaya tanaman padi dan cuaca pada saat musim tanam. Adapun capaian kinerja tahun 2014 terhadap target akhir RPJMD yaitu 98,37%. Sasaran 3 : Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan Deskripsi Sasaran 3 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 yaitu 123,21% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 6 indikator terdapat 4 indikator masuk pada kriteria BAIK, 1 indikator masuk pada kriteria CUKUP, dan 1 indikator masuk pada kriteria SEDANG. Selanjutnya terdapat 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 3 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.75 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Jumlah obyek ODTW 6 4 6 4 dan daya tarik wisata per tahun Capaian Kinerja 66,67% 66,67% Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
7
4
57,14%
Target Akhir RPJMD 10
Ket S X
40%
Bab III | 85
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Jumlah Objek dan Daya Tarik Wisata pada tahun 2014 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnnya sebesar 9,53% dari 66,67% dan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 57,14% masuk pada kriteria SEDANG. Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan pada tahun ini tidak ada penambahan obyek wisata di Kabupaten Cianjur, program dan kegiatan memprioritaskan untuk menata sarana dan prasarana di kawasan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata. Tabel 3.76 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Tahun 2014
Realisasi
Target
Realisasi
Jumlah orang 523154 460394 490976 1061424 kunjungan wisata Capaian Kinerja 88,00% 216,19% Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur
615468
1906025
2.
309,69%
Target Akhir RPJMD 727167
Ket B √
262,12%
Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari 1.061.424 orang pada tahun 2013 menjadi 1.906.025 orang pada tahun 2014 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 615.468 orang dapat direalisasikan 1.906.025 orang dengan capaian kinerja 309,69%. Peningkatan jumlah wisatawan yang cukup tinggi merupakan akumulasi dari data yang diperoleh dari jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur maupun yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola olah pihak swasta. Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi pada penetapan target tahun berikutnya. Data jumlah kunjungan wisata pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.77 Data Jumlah Kunjungan Wisata Pada Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Obyek Wisata Istana Presiden Cibodas Cikundul Pantai Jayanti Cirata Pantai Apra Curug Citambur
Jumlah Kunjungan (orang) 51.475 413.598 35.762 22.097 33.247 10.112 301.102
Bab III | 86
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Makom Pangeran Hidayatulloh The Jhons Aquatic Resort Taman Bunga Nusantara Kota Bunga Gunung Padang Gunung Jati Batu Kasur TOTAL 1.906.025 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur
7.452 93.526 616.000 210.112 89.926 19.796 1.784
Tabel 3.78 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Tahun 2014
Realisasi
3.
Benda, situs buah 27 20 33 20 dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Capaian Kinerja 70,07% 60,61% Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur
Target
Realisasi
39
38
97,44%
Target Akhir RPJMD 51
Ket B √
74,50%
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 20 buah dari menjadi 38 buah dengan capaian kinerja 97,43% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 74,50%. Rincian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.79 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya No 1. 2. 3. 4. 5.
Benda Situs Cagar Budaya
Jumlah Seluruhnya
Bangunan benda Cagar Budaya Situs Benda Cagar Budaya Bergerak Cagar Budaya Tak Benda Makom Bersejarah JUMLAH Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur
16 11 14 5 5 51
Jumlah yang telah dilestarikan 10 9 14 5 0 38
Bab III | 87
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.80 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
4.
Persentase % 16,10 13,51 infrastrukur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan pariwisata Capaian Kinerja 83,91% Sumber : dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
16,45
14,20
16,80
12,45
86,32%
74,11%
Target Akhir RPJMD 7,17
Ket C X
173,64%
Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan pariwisata pada tahun 2013 adalah 14,20% atau 184.391 km. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 16,80% atau 216.778 km. Realisasi yang dicapai pada tahun 2014 adalah 12,45% atau 184.391 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis tahun 2014 adalah 74,10% termasuk dalam kriteria CUKUP, capaian tersebut tidak memenuhi target, yang telah ditentukan. Belum terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan
ini
disebabkan
terbatasnya
anggaran
pemeliharaan
jalan,
pembangunan/ peningkatan jalan, curah hujan yang tinggi, daerah selatan yang rawan bencana alam. Tabel 3.81 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 3 No 5.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Kondisi km 47 48,5 infrastruktur jalan (trotoar) Capaian Kinerja 101,04% Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
48
48,5
49
49,1
101,04%
100,20%
Target Akhir RPJMD 52
Ket B √
94,42%
Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) pada tahun 2014 adalah 49,1 km melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 49 km. Capaian kinerja pada tahun 2014
Bab III | 88
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
sebesar 101,04% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 94,42%. Tabel 3.82 Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
6.
Kondisi sistem km 47,50 47,63 drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan (m/thn) Capaian Kinerja 100,27% Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
47,50
47,63
48
48,33
101,04%
Target Akhir RPJMD 500
Ket B √
100,69%
Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan untuk mendukung pengembangan pariwisata pada tahun 2014 adalah 48,33 km, melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 48 km dapat direalisasikan 48,33 km dengan capaian kinerja 100,68% termasuk dalam kriteria BAIK. Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar Deskripsi Sasaran 4 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 yaitu 102,57% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 3 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.83 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 4 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Persentase % 27,11 27,40 koperasi aktif Capaian Kinerja 101,07% Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
27,64
29,56
28,16
31,05
106,95%
110,26%
Target Akhir RPJMD 35,66
Ket B √
87,07%
Persentase Koperasi Aktif mengalami peningkatan dari 29,56% pada tahun 2013 menjadi 31,05% pada tahun 2014 dan telah melebihi target yang telah Bab III | 89
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
ditetapkan. Dari target 28,16% dapat direalisasikan 31,05% dengan capaian kinerja 110,26% termasuk dalam kriteria BAIK. Perkembangan koperasi aktif selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.84 Perkembangan Koperasi Aktif di Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2014 Tahun
Jumlah Koperasi
Jumlah Koperasi Aktif
2010
1.292
349
2011
1.351
359
2012
1.361
369
2013
1.387
410
2014
1.417
440
Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cianjur
Pada dasarnya jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi sehingga persentase koperasi aktif mengalami fluktuatif. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 87,07%. Tabel 3.85 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 4 No 2.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Jumlah UKM Buah 50 50 non BPR/LKM UKM Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
60
60
70
70
100,00%
Target Akhir RPJMD 90
100,00%
Ket B √
77,77%
Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM aktif mengalami peningkatan dari 60 buah pada tahun 2013 menjadi 70 buah pada tahun 2014 dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 77,77%.
Bab III | 90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.86 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 4 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
3.
Jumlah Buah 55 55 BPR/LKM aktif Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
65
65
75
75
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 95
Ket B √
78,94%
Jumlah BPR/LKM Aktif mengalami peningkatan dari 65 buah pada tahun 2013 menjadi 75 buah pada tahun 2014 dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 78,94%. Tabel 3.87 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 4 No
Indikator Sasaran
Satuan
4.
Tahun 2012 Target
Realisasi
Persentase % 99,00 99,00 usaha mikro dan kecil Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
99,85
99,85
99,85
99,85
100,00%
100%
Target Akhir RPJMD 99,00
Ket B √
100,85%
Capaian kinerja persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2014 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari target 99,85% dapat direalisasikan 99,85% tidak terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 99,85% atau jumlah UMK sebanyak 66.900 dari 67.000 UMKM. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 melebihi target yaitu 100,85%. Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna Deskripsi Sasaran 5 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 5 yaitu 106,25% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator terdapat 4 indikator masuk pada kriteria BAIK dan 1 indkator masuk pada kriteria KURANG. Selanjutnya terdapat 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah melebihi target yang
Bab III | 91
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.88 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
1.
Kontribusi % 19,95 20,36 20,12 28,20 sektor perdagangan terhadap PRDB Capaian Kinerja 102,05% 140,16% Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
20,28
28,41
140,09%
Target Akhir RPJMD 20,63
Ket B √
137,71%
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 28,20% pada tahun 2013 menjadi 28,41% pada tahun 2014 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 20,28% dapat direalisasikan 28,41% dengan capaian kinerja 140,08% termasuk dalam kriteria BAIK. Meningkatnya sektor perdagangan ditunjang oleh adanya peningkatan produksi di sektor riil dan juga peningkatan konsumsi masyarakat. Sektor ini menjadi salah satu barometer bergeraknya roda perekonomian. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 137,71%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.89 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 5 No 2.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Cakupan bina % 4 0 4 4 kelompok pedagang Capaian Kinerja 0,00% 100,00% Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
4
4 100,00%
Target Akhir RPJMD 20
Ket B √
40,00%
Cakupan bina kelompok pedagang pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 4% dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 4% dapat direalisasikan 4% dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam
Bab III | 92
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 40%. Tabel 3.90 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
3.
Kontribusi % 2,88 2,98 2,91 4,05 sektor industri terhadap PDRB Capaian Kinerja 103,47% 139,18% Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
2,94
4,08
138,78%
Target Akhir RPJMD 3,01
Ket B √
135,54%
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 4,05% pada tahun 2013 menjadi 4,08% pada tahun 2014 dan telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 2,94% dapat direalisasikan 4,08% dengan capaian kinerja 138,77% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut didukung oleh adanya pembinaan UKM disektor industri dengan meningkatkan kemampuan SDM dan pangsa pasar dan meningkatnya permintaan konsumen. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 135,54%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.91 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
4.
Tahun 2013 Target
Realisasi
Cakupan bina % 0,84 1,65 0,84 1,9 kelompok pengrajin Capaian Kinerja 196,43% 226,19% Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
0,84
1,28
Target Akhir RPJMD 13,23
Ket B √
152,38%
Cakupan bina kelompok pengrajin mengalami penurunan dari 1,9% pada tahun 2013 menjadi 1,28% pada tahun 2014, meskipun mengalami penurunan akan tetapi telah melebihi target yang telah ditentukan dari 0,84% dapat direalisasikan 1,28% dengan capaian kinerja 152,38%.
Bab III | 93
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.92 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
5.
Jumlah produk Buah 0 0 1 0 unggulan yang berstandar mutu Capaian Kinerja 100,00% 0,00% Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
0
Target Akhir RPJMD 15
Ket K X
0,00%
Capaian kinerja jumlah produk unggulan yang berstandar mutu yaitu 0% termasuk dalam kriteria KURANG, dari target 1 buah belum dapat direalisasikan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%. Sasaran 6 : Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Deskripsi Sasaran 6 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 6 yaitu 91,07% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator terdiri dari 1 indikator masuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator masuk pada kriteria CUKUP. Selanjutnya 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.93 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 6 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
1.
Realisasi
Jumlah Triliyun 1,18 0.96 1,22 1,149 1,26 1,035 peningkatan angka investasi Capaian Kinerja 81,36% 94,18% 82,14% Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 1,34
Ket C X
77,23%
Jumlah peningkatan angka investasi mengalami penurunan dari 1,149 Triliyun pada tahun 2013 menjadi 1,035 Triliyun walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 1,26 Triliyun dapat direalisasikan 1,035 Triliyun dengan capaian kinerja 82,14% termasuk dalam kriteria CUKUP. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 77,23%. Bab III | 94
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.94 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 6 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
2.
Peningkatan KK 0 0 0 0 transmigrasi swakarsa Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
0
0
Target Akhir RPJMD 200
Ket B √
100,00%
Transmigrasi merupakan upaya pemindahan penduduk miskin dari Kabupaten Cianjur ke luar Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang sering menerima calon transmigran asal Kabupaten Cianjur adalah di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Transmigrasi ini terbagi menjadi beberapa jenis antara lain transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang seluruh proses relokasi transmigran dari mulai pendaftaran, pemberangkatan dan sarana prasarana di lokasi transmigrasi seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah. Sedangkan transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang proses relokasi transmigrannya menggunakan biaya pribadi, hal ini menjadi sangat sulit karena faktor awal masyarakat mengikuti program transmigrasi disebabkan oleh kemiskinan dan faktor ekonomi. Untuk Indikator peningkatan transmigrasi swakarsa selama tahun 2014 memang tidak ada target dan realisasi. Animo masyarakat untuk ikut transmigrasi sangat tinggi tetapi bukan swakarsa, mereka tetap mengharapkan dibiayai oleh pemerintah. Yang menjadi hambatan adalah kuota transmigran tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2014, dari target 25 KK yang dapat mengikuti program transmigrasi umum, hanya direalisasikan sebanyak 7 KK dengan rincian 2 KK ditempatkan di lokasi Kabupaten Kayong Utara, dan 5 KK ditempatkan di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sasaran 7 : Terwujudnya iklim investasi yang sehat Deskripsi Sasaran 7 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 7 yaitu 72,44% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 4 indikator terdiri dari 1 termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, Bab III | 95
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 3 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.95 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 7 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
1.
Lama proses Hari 10 10 5 5 5 5 perijinan (ratarata) Capaian Kinerja 100,00% 100,00% 100,00% Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
100,00%
Lama proses perijinan pada tahun 2014 sama dengan tahun sebelumnya memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu selama 5 (lima) hari. Dari target 5 hari dapat direalisasikan 5 hari dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi pada penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.96 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 7 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
2.
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Jumlah regulasi buah 10 2 5 4 5 4 yang mendukung iklim usaha Capaian Kinerja 29% 80,00% 80,00% Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 1
Ket C X
Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha pada tahun 2014 sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun
2013 terealisasi sebanyak 4 (empat) buah,
namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 5 (lima) buah dapat direalisasikan 4 (empat) buah dengan capaian kinerja 80% termasuk Bab III | 96
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
dalam kriteria CUKUP. Adapun capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Tabel 3.97 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 7 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
3.
Persentase % 5,0 3,34 5,53 4,20 tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja Capaian Kinerja 66,80% 75,95% Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
5,50
3,65
66,36%
Target Akhir RPJMD 6,91
Ket S X
52,82%
Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja merupakan indikator sasaran yang mana capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 66,36% dengan realisasi 3,65% atau sebanyak 56.032 jiwa dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Cianjur sebanyak 1.533.054 jiwa dan belum memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 5,50%. Dengan demikian perolehan capaian tersebut maka untuk indikator sasaran persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja masuk pada kriteria SEDANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD mencapai 52,82%. Tabel 3.98 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 7 No 4.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Jumlah tenaga orang 15066 15840 20000 20900 kerja peserta jamsostek Capaian Kinerja 105,14% 104,50% Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
46200
20056
43,41%
Target Akhir RPJMD 35195
Ket K X
56,98%
Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek mengalami penurunan dari 20.900 orang pada tahun 2013 menjadi 20.056 orang pada tahun 2014 dari target yang telah ditentukan. Target pada tahun 2014 yaitu 46.200 orang dapat direalisasikan Bab III | 97
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
20.056 orang dengan capaian kinerja 43,41% termasuk dalam kriteria KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 56,98%.
Sasaran 8 : Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan Deskripsi Sasaran 8 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 8 yaitu 132,12% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator diantaranya 2 termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.99 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 8 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
1.
Cakupan bina % 36,36 40 25 20,24 kelompok nelayan Capaian Kinerja 110,01% 80,96% Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
25,00
40
160,00%
Target Akhir RPJMD 25
Ket B √
160,00%
Cakupan bina kelompok nelayan mengalami peningkatan dari 20,24% pada tahun 2013 menjadi 40% pada tahun 2014 dan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 25% dapat direalisasikan 40% dengan capaian kinerja 160% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.100 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 8 No 2.
Indikator Sasaran
Produksi perikanan kelompok nelayan Capaian Kinerja
Satuan %
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0,28
0,52
0,25
0,42
0,22
0,52
185,71%
168,00%
236,36%
Target Akhir RPJMD 0,22
Ket B √
236,36%
Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur
Bab III | 98
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan dari 0,42% pada tahun 2013 menjadi 0,52% pada tahun 2014 dan telah melabihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 0,22% dapat direalisasikan 0,52% dengan realisasi 236,36% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja pada indikator ini belum dapat dinilai secara kuantitatif, hal ini dikarenankan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan lebih fokus dalam mengupayakan terciptanya peluang usaha di bidang peternakan perikanan dan kelautan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 236,36%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Tabel 3.101 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 8 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
3
0
3
0
3.
Ketersediaan Dok 0 0 kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Dinas PSDAKabupaten Cianjur
0,00%
Target Akhir RPJMD 3
Ket K X
0,00%
Ketersediaan kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan pada tahun 2014 tidak ada peningkatan dari tahun 2013 dari target 3 dokumen tidak dapat direalisasikan dengan capaian kinerja 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%. Sasaran 9 : Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur Deskripsi Sasaran 9 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 9 yaitu 66,67% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 3 indikator diantaranya 2 termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 Bab III | 99
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.102 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 9 No
Indikator Sasaran
1.
Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan Capaian Kinerja
Satuan dokru
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
4
0
4
5
4
0
0,00%
125,00%
Target Akhir RPJMD 44
Ket K X
0,00%
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Capaian kinerja meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan pada tahun 2014 mengalami penurunan dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 0,00% masuk pada kriteria KURANG. Tahun 2014 dari target 4 dokumen dapat direalisasikan 0 dokumen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 mencapai 125% melebihi target yang ditentukan sebesar 4 dokumen dan terealisasi 5 dokumen. Tabel 3.103 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 9 No 2.
Indikator Sasaran
Tersedianya informasi mengenai rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0
0
0
0
0
0
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 20
. Ket B √
100,00%
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Bab III | 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2014 sebagaimana yang terjadi pada tahun 2013 belum direalisasikan karena memang belum ditargetkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dan masuk pada kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Tabel 3.104 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 9 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
3.
Target Akhir RPJMD 100
Ket
Ketaatan % 95 95 95 95 95 95 B terhadap √ RTRW Capaian Kinerja 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Cianjur, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur
Capaian ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2014 mencapai 100% dari target 95% dapat direalisasikan 95%. Ketaatan tersebut dapat dilihat dari rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Cianjur atas usulan perijinan dan penanaman modal yang disesuaikan dengan Perda RTRW. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap RTRW, kemungkinan perijinan yang dikeluarkan sebelum adanya Perda RTRW. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 95%.
Sasaran 10 : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Deskripsi Sasaran 10 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 10 yaitu 169,85% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator terdiri dari 5 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, dan 2 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 4 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Bab III | 101
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.105 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 10 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
1.
Persentase % 0 0 berkurangnya penambang liar Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
73,87
100
62,37
73,87%
62,37%
Target Akhir RPJMD 100
Ket S X
62,37%
Persentase berkurangnya penambang liar pada tahun 2014 adalah 62,37%, dari target 100% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 dapat direalisasikan 73,87%. Capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 62,37% masuk pada kriteria SEDANG. Luas penambangan liar yang ditertibkan 132,500 ha dari 157,545 ha. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 73,87%. Tabel 3.106 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 10 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
2.
Persentase % 100 100 pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
100
100
11
100,00%
11,00%
Target Akhir RPJMD 100
Ket K X
11,00%
Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku pada tahun 2014 sebesar 11,00% termasuk dalam kriteria KURANG, dari 18 ijin dapat direalisasikan 2 permohonan ijin. Tabel 3.107 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 10 No 3.
Indikator Sasaran Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/ UKL/UPL/SPL)
Satuan Buah
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
17
77
12
78
12
100
Target Akhir RPJMD 300
Ket B √
Bab III | 102
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian Kinerja 452,94% Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
650,00%
833,33%
Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dokumen LH pada tahun 2014 bertambah 100 buah dari 405 buah pada tahun 2013 dan telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 12 buah dapat direalisasikan 100 buah dengan capain kinerja 833,33% dan masuk kriteria BAIK selain itu capaian indikator tahun 2014 telah melebihi target akhir RPJMD, dengan demikian perlu dievaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Peningkatan tersebut disebabkan karena banyaknya jumlah pemilik/penanggungjawab kegiatan usaha yang mengajukan perijinan legalitas kegiatan
usahanya,
serta
meningkatnya
pemahaman
dan
kesadaran
penanggung jawab kegiatan tersebut untuk menyusun dokumen lingkungan hidup sebagai bagian dari perencanaan kegiatannya yang merupakan salah satu prasyarat untuk mengurus ijin operasional yang dibutuhkan dari Dinas/Instansi terkait. Hal ini juga mengindikasikan banyaknya investasi usaha/kegiatan yang muncul selama tahun 2014 dan menunjukan komitmen dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin operasional usaha/kegiatan untuk turut serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tabel 3.108 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 10 No 4.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
RTH per % 14,5 14,77 13,5 14,90 14 14,95 satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata) Capaian Kinerja 101,86% 110,37% 106,78% Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 12
Ket B √
Capaian kinerja indikator sasaran RTH per satuan luas wilayah perkotaan (ratarata) pada tahun 2014 mencapai 106,78% melebihi target 14 yang terealisasi sebesar 14,95% dan masuk pada kriteri BAIK. Penyebab yang menjadikan tidak tercapainya target di tahun 2014 ini adalah status beberapa pengelolaan taman masih belum terealisasi. Luas eksisting RTH di kawasan perkotaan mengalami peningkatan dari seluas 3.911,659 ha menjadi 3.924,96 ha dari total
luas
kawasan perkotaan seluas 26.248 ha yang meliputi Kecamatan Cianjur Bab III | 103
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
(ditambah
beberapa
desa
di
Kecamatan
Karangtengah
dan
Cilaku),
Warungkondang, Ciranjang, Pagelaran, Sindangbarang Sukanagara Pacet, Cipanas, Cidaun,
dan Agrabinta. Dengan demikian capaian kinerjanya
mencapai 110,37%. Capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan baik tahun 2013 maupun target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Tabel 3.109 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 10 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
5.
Tahun 2013 Target
Realisasi
Persentase % 20 42 15 5 penanganan sampah Capaian Kinerja 36,00% 33,33% Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten CIanjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
10,2
5
Target Akhir RPJMD 65,2
Ket K X
49,02%
Capaian kinerja indikator persentase penangan sampah pada tahun 2014 mencapai 49,02% termasuk dalam kriteria KURANG, dengan hasil pencapaian kinerja tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan sebesar 15,69%dari tahun sebelumnya yang mencapai 33,33%, namun capaian 2014 tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan sarana pengangkut sampah yang ada masih belum memadai walaupun pada tahun 2012 telah dilakkan penambahan jumlah sarana pengangkut sampah dari 19 unit menjadi 21 unit dengan kondisi :
Baik
: 2 Unit
Sedang
: 17 Unit
Rusak
: 2 Unit
Dengan kindisi sarana yang ada tersebut, cakupan wilayah penanganan sampah di Kabupaten Cianjur baru 11 Kecamatan, yaitu : 1.
Kecamatan Haurwangi
2.
Kecamatan Ciranjang
3.
Kecamatan Karangtengah
4.
Kecamatan Sukaluyu
5.
Kecamatan Cugenang Bab III | 104
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
6.
Kecamatan Pacet
7.
Kecamatan Gekbrong
8.
Kecamatan Cilaku
9.
Kecamatan Warungkondang
10.
Kecamatan Cianjur
11.
Kecamatan Cipanas
Tabel 3.110 Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 10 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
6.
Tempat % 24,3 28,68 22 28,38 pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Capaian Kinerja 56,67% 71,00% Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
20,00
20,00
100,00%
Target Akhir RPJMD 13
Ket B √
153,84%
Berdasarkan tabel di atas yaitu capaian kinerja indikator sasaran
Tempat
pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2014 mencapai 100%. Hal ini terjadi pengingkatan sebesar 29% dari capaian kinerja tahun 2013 sebesar
71,00%.
Pencapaian
indikator
sasaran
sesuai
dengan
target
menjelaskan bahwa semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, karena nilai 100% ini artinya daya tampung TPA sudah tidak memadai dengan bertambahnya timbulan sampah maka kapasitas TPA sudah tidak maksimal. Untuk antisipasi perlu adanya Relokasi TPA yang direncanakan di Kecamatan Cikalong tetapi anggaran yang direncanakan untuk tahun 2015 yaitu sosialisasi terhadap masyarakat sekitar rencana TPA Cikalong dan rencana di tahun 2016 baru akan me-review DED TPA Cikalong.
Bab III | 105
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.111 Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 10 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
7.
Terpeliharanya % 1 0,93 1 0,83 konservasi kawasan lindung Capaian Kinerja 93,00% 83,00% Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
0,54
0,52
Target Akhir RPJMD 5
Ket B X
96,30%
Selanjutnya pencapaian indikator sasaran terpeliharanya konservasi kawasan lindung, berdasarkan persentasi terpeliharanya konservasi kawasan lindung dihitung berdasarkan pembagian antara luas pemerliharaan kawasan lindung di luar kawasan denga total luas kawasan lindung di luar kawasan dibagi 100%. Dengan luas pemeliharaan sebesar 41,40 ha dan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan adalah 8269,52 ha maka persentase terpeliharanya konservasi kawasan lindung pada tahun 2014 mencapai 0,52% dari target sebesar 0,54% dengan kata lain capaian kinerja tercapai 96,30% dan masuk pada kriteria BAIK. Luas pemeliharaan kawasan lindung di luar kawasan pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.112 Luas Pemeliharaan Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Pada Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Area yang dipelihara Hutan Kota Muka*) Hutan Kota Unsur Hutan Kota Babakan Karet Kakija Sempadan pantai di Kec. Cidaun dan Agrabinta Total
Luasan (ha) 0,975 1,0 10,00 25,03 6,125 43,13
Sumber : bidang Kehutanan 2014 Keterangan:*) Luas hutan kota muka pada awalnya adalah 1,014 hektar namun sebagian luasnya digunakan sebagai jalan umum maka luas hutan kota muka saai ini adalah 0,975 hektar.
Upaya perwujudan secara fisik pada kawasan lindung baik di dalam kawasan maupun luar kawasan hutan akan sulit tercapai bila tidak didukung dengan budaya cinta lingkungan yang dimiliki masyarakat, terlebih lagi bila dihubungkan dengan kepentingan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu maka kegiatan ekonomi dan sosial dalam pemanfaatan biofisik kawasan lindung perlu didukung dengan serangkaian kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Aspek Bab III | 106
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
kebijakan ini menjadi payung dan persyaratan utama yang harus dipenuhi agar tujuan pengelolaan kawasan lindung dapat tercapai dengan baik. Tabel 3.113 Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 10 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Tahun 2013
Realisasi
Target
Tahun 2014
Realisasi
8.
Jumlah dok 4 4 2 3 ketersediaan dok perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan (dok) Capaian Kinerja 100,00% 150,00% Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Target
Realisasi
3
3
100,00%
Target Akhir RPJMD 10
Ket B √
30,00%
Capaian kinerja pada indikator sasaran kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan pada tahun 2014 mencapai 100% meningkatkan dari tahun sebelumnya sebesar 100%. Tercaipainya target di tahun 2014 tidak terlepas dari ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan. Target pada tahun 2014 sebanyak 3 dokumen telah tercapai, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini masuk pada kriteria BAIK. Dokumen-dokumen yang telah tersusun pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut : Tabel 3.114 Dokumen-Dokumen yang Telah Tersusun Pada Tahun 2014 No 1.
2. 3.
Nama Dokumen
Tahun Penysunan
Rencana Tahunan Rehabilitasi hutan dan Lahan (RTnRHL) Tahun 2015 Data Pembangunan kehutanann dan Perkebunan Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah dan Bansos Kehutanan dan Perkebunan
2014 2014 2014
Keterangan Dasar pelaksanaan penanganan lahan kritis Tahun 2015 Bahan Kajian Kebijakan Tahun 2015 Bahan Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Hibah Bansos Tahun 2015
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Berdasarkan tabel tersebut di atas maka target pada tahun 2014 sebanyak 3 dokumen telah tercapai, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini Bab III | 107
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
masuk pada kriteria BAIK. Tidak hanya itu keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan melalui kegiata-kegiatan antara lain: 1. Monitoring, evaluating, dan updating pembangunan kehutanan. 2. Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RTnRHL). 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hibah dan Bansos Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
Sasaran 11 : Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal Deskripsi Sasaran 11 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 11 yaitu 130,53% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator terdiri dari 16 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 2 indikator masuk dalam kriteria CUKUP. Selanjutnya 8 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 5 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 5 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.115 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 11 No 1.
Indikator Sasaran
Ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan Capaian Kinerja
Satuan %
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
2,12
12,5
2,23
12,5
2,23
13
589,62%
560,54%
Target Akhir RPJMD 60
Ket B √
582,96%
Ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan pada tahun 2014 mengalami peningkatan bertambah 22,42% dari tahun 2013 560,54%. Dari target 2,23% dapat direalisasikan 13%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 582,96% termasuk dalam kriteria BAIK.
Bab III | 108
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.116 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
2.
Tersusunnya Ruas 30 30 informasi data jalan teknis jalan dan jembatan Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
30
30
30
30
100,00%
100%
Target Akhir RPJMD 30
Ket B √
100,00%
Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan pada tahun 2014 adalah 30 ruas jalan dari target 30 ruas jalan dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.117 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
3.
Terwujudnya Dok 0 0 perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0
0
0
0
100,00%
Target Akhir RPJMD 1
Ket B √
100,00%
Perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan pada dasarnya sudah dilaksanakan pada tahun 2011, sehinggal belum ada target dan realisasi pada tahun 2013 dan tahun 201, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2014 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.118 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 11 No 4.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Kondisi % 16,04 12,55 infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis (jalan mantap) Capaian Kinerja 78,24% Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
15,28
13,19
15,60
11,56
86.32%
Target Akhir RPJMD -
Ket C X
74,10%
Bab III | 109
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis (jalan mantap) mengalami penurunan dari 13,19% pada tahun 2013 menjadi 11,56%, dan belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 15,60% atau 201.294 km dapat direalisasikan 11,56% atau 170.197 km dengan capaian kinerja 74,10% termasuk dalam kriterian CUKUP. Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran pemeliharaan jalan, pembangunan/peningkatan jalan, curah hujan yang tinggi, dan daerah selatan yang rawan akan bencana alam. Tabel 3.119 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
5.
Persentase % 56,72 55,75 57,72 55,80 58,72 56,55 rumah tangga yang menggunakan listrik Capaian Kinerja 98,29% 97,00% 96,30% Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pertambangan Kabupeten Cianjur
Target Akhir RPJMD 60,72
Ket B X
93,13%
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami peningkatan dari 55,80% pada tahun 2013 menjadi 56,55%, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari 662.999 rumah tangga hanya 374.899 rumah tangga yang teraliri listrik atau dari target 58,72% dapat direalisasikan 56,55% dengan capaian kinerja 96,30% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 93,13%. Tabel 3.120 Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 11 No 6.
Indikator Sasaran
Luas kawasan kumuh Capaian Kinerja
Satuan %
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1,73
2,57
1,73
2,56
2,18
2,06
51,45%
52,02%
Target Akhir RPJMD -
Ket B √
105,50%
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur
Capaian Luas kawasan kumuh mengalami peningkatan dari 2,56% pada tahun 2013 menjadi 2,06% pada tahun 2014 dan sudah melebihi target yang telah Bab III | 110
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
ditetapkan yaitu menurun 15% dari capaian tahun sebelumnya. Dari target 2,18% dapat direalisasikan 2,06% dengan capaian kinerja 105,50% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut meningkat cukup tajam karena didukung dengan adanya program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tabel 3.121 Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
7.
Rumah layak huni Capaian Kinerja
Satuan %
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
20
12,39
20
23,5
20
31,2
61,95%
117,50%
156,00%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
67,09%
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur
Jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dari 117,50% pada tahun 2013 menjadi 156,00% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 20% dapat direalisasikan 31,2% dengan capaian kinerja 156% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 67,09%. Tabel 3.122 Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 11 No 8.
Indikator Sasaran
Tersedianya database jalan lingkungan dan jalan setapak Capaian Kinerja
Satuan Kec
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
15
14
16
14
32
28
93,33%
87,5%
87,5%
Target Akhir RPJMD 32
Ket B X
87,5%
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur
Database jalan lingkungan dan jalan setapak yang tersedia pada tahun 2014 masih sama dengan tahun sebelumnya pada tahun 2013 yaitu 28 kecamatan dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 32 kecamatan dapat direalisasikan sebanyak 28 kecamatan dengan capaian kinerja 87,50% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 87,50%. Bab III | 111
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.123 Capaian Kinerja Indikator 9 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
9.
Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintah Capaian Kinerja
Satuan %
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
40
100
100
88,89
100
99
250%
88,89%
Target Akhir RPJMD 80
Ket B X
99,00%
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur
Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintah pada tahun 2014 dari 13 gedung yang direncanakan selesai dibangun terdapat 1 gedung yang belum selesai pembangunanya karena baru mencapai 87% dan dilakukan pemutusan kontrak yaitu Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran. Dengan demikian capaian kinerja mencapai 99% termasuk dalam kriteria BAIK, dari target 100% dapat direalisasikan 99%. Tabel 3.124 Capaian Kinerja Indikator 10 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
10.
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Persentase % 0 0 14 5 cakupan ketersediaan prasarana perhubungan Capaian Kinerja 100,00% 35,71% Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
41
32
76,19%
Target Akhir RPJMD 47
Ket C X
68,08%
Indikator sasaran cakupan ketersediaan prasarana perhubungan pada tahun 2014 mengalami peningkatan meskipun target belum tercapai secara maksimal yaitu dengan capaian kinerja sebesar 76,19%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 35,71% capaian kinerja meningkat sebesar 40,48% di tahun 2014. Target pada thun 2014 sebesar 41% baru terealisasi sebesa 32%, namun berdasarkan hasil capaian tersebut maka capaian kinerja indikator sasaran persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan masuk pada kriteria SEDANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 68,08%.
Bab III | 112
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.125 Capaian Kinerja Indikator 11 Sasaran 11
No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Tahun 2014
Realisasi
11.
Persentase % 3,33 0 28,33 56,66 cakupan ketersediaan dok acuan dan database bahan kebijakan Capaian Kinerja 0,00% 200,00% Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Target
Realisasi
28,33
28,33
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100%
Persentase cakupan ketersediaan dok acuan dan database bahan kebijkan merupaka indikator sasaran selanjutnya yang pada tahun 2014 capaian kinerjanya
sebesar
100%
dengan
memenuhi
target
sebesar
28,33%.
Pencapaian target pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan pada dengan tahun 2014 dengan target yang sama namun besaran realisasi sangat tinggi yaitu sebesar 56,66%. Sebagaimana hasil capaian kinerja pada indikator sasaran tersebut, maka indikator ini masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.126 Capaian Kinerja Indikator 12 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
12.
Persentase % 98,3 98,3 33 13 cakupan ketersediaan fasilitas Capaian Kinerja 100% 39,39% Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
69
69
100%
Target Akhir RPJMD 83
Ket B √
83,13%
Target indikator sasaran persentase cakupan ketersediaan fasilitas untuk tahun 2014 sebesar 69% dan terealisasi 69% mengalami pengingkatan jumlah target dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 33% dengan realisasi sebesar 13%. Selanjutnya pencapaian kinerja pada indikator ini tahun 2014 mencapai 100% meningkat 60,61% dari tahun 2013 yang mencapai 39,39%. Pencapaian sasaran pada tahun 2014 masuk pada kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 83,13%.
Bab III | 113
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.127 Capaian Kinerja Indikator 13 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
13.
Efektivitas % 25 25 87 87 pelayanan angkutan Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
89
89 100%
Target Akhir RPJMD 96,67
Ket B √
92,06%
Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja indikator sasaran efektifitas pelayanan angkutan mencapai 100% masuk pada kriteri BAIK. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2013 yaitu 87%, pada tahun 2014 target dan realisasi sebesar 89%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target dan capaian kinerja indikator sasaran efektivitas pelayanan angkutan mengalami peningkatan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 92,06%. Tabel 3.128 Capaian Kinerja Indikator 14 Sasaran 11 No 14.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Persentase % 100 100 85 85 upaya perwujudan ketertiban lalu lintas Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
80
80
100,00%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
80,00%
Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas merupakan indikator sasaran yang pada tahun 2014 memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan pencapaian yang ada, di lihat dari tabel di atas, untuk segi target dan realisasi menurun 5% dari target tahun 2013 yaitu 85%. Melaui hasil yang ada, maka capaian kinerja indikator sasaran Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas masuk pada kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 80,00%.
Bab III | 114
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.129 Capaian Kinerja Indikator 15 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
15.
Persentase % 66,66 66,66 87,4 86,58 tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan Capaian Kinerja 100,00% 99,06% Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
92
92
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
92,00%
Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan merupakan indikator sasaran yang pada tahun 2014 mengalami peningkatan 0,94% dari tahun 2013 yaitu sebesar 99,06%. Setiap tahunnya targer capaian mengalami peningkatan mulai dari tahun 2012 sebesar 66,66%, tahun 2013 sebesar 86,58%, dan tahun 2014 sebesar 92%. Berdasarkan hasil capaian tahun 2014 sebesar 100% maka indikator sasaran ini masuk pada kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 92,00%. Tabel 3.130 Capaian Kinerja Indikator 16 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
16.
Realisasi
Persentase % 3,95 3,95 49,56 43,18 cakupan keandalan prasarana dan fasilitas Capaian Kinerja 100,00% 87,13% Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
54
54
100,00%
Target Akhir RPJMD 61,46
Ket B √
87,86%
Indikator sasaran selanjutnya adalah persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas. Pada indikator ini, di tahun 2014 dengan target realsasi sebesar 54% dan memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Untuk setiap tahunnya target capaian
untuk
indikator
ini
mengalami
pengingkatan
setiap
tahunnya.
Sebagaimana tabel di atas tahun 2012 target capaian sebesar 3,95%, tahun 2013 target capaian sebesar 43,18%, dan tahun 2014 target capaian sebesar 54%. Hasil penilaian di atas maka indikator sasaran persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas masuk pada kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 87,86%. Bab III | 115
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.131 Capaian Kinerja Indikator 17 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
17.
Penataan Ha 1 2,8 1 0 pemakaman muslim dan non muslim Capaian Kinerja 280% 0,00% Sumber : Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
1,7
Target Akhir RPJMD 5
170,00%
Ket B √
90,00%
Pada tahun 2014, capaian kinerja indikator sasaran Penataan pemakaman muslim dan non muslim mengalami
peningkatan 170%
dengan melibihi
capaian target 1 Ha menjadi 1,7 Ha sehingga pada capaian kinerja ini masuk pada kriteria BAIK. Pencapaian indikator sasaran ini dipengaruhi oleh adanya penambahan lahan TPU Sirnalaya I. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 90,00%. Tabel 3.132 Capaian Kinerja Indikator 18 Sasaran 11 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
18.
Realisasi
Luas tanah yang M2 35911 29474 64687 64243 dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial Capaian Kinerja 82,07% 99,31% Sumber : Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
76302
76332
Target Akhir RPJMD -
Ket B √
100,04%
Tanah yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial selama tahun 2014 mengalami peningkatan dari target 76.302 M 2 direalisaskikan 76.332 M2 dengan capaian kinerja 100,03% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial tahun 2014 tersebut termasuk ke dalam program peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kegiatan antara lain Pengadaan tanah untuk pasar, sport center, pelebaran
jalan,
penggantian
tanah
yang
dipergunakan
oleh
sekolah,
Puskesmas, kantor kecamatan, kantor BKBPP, dan lain-lain.
Bab III | 116
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Sasaran 12 : Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Deskripsi Sasaran 12 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 12 yaitu 1286,93% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.133 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 12 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
1.
Berkurangnya Ha 1550 641 1550 3332 lahan kritis Capaian Kinerja 41,35% 214,97% Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
146,44
3624,23
Target Akhir RPJMD 0
Ket B √
2474,89%
Indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja sasaran berkurangnya lahan kritis, target indikator kinerja pada tahun 2014 lahan kritis berkurang seluas 146,44 Ha. Dari hasil perhitungan luas penanaman pada lahan kritis di tahun 2014, maka terjadi pengurangan lahan kritis seluas 3.624,23 Ha dengan persentase capaiam sebesar 2.474,89%. Berdasarkan hasil pencapaian tersebut, maka hasil capaian kinerja pada indikator sasaran berkurangnya lahan kritis tahun 2014 masuk pada kriteria BAIK. Pencapaian sasaran pada indikator berkurangnya lahan kritis di dukung dengan adanya pelaksanaan Prgoram Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pembuatan Persemaian dan Pembibitan Tanaman Kehutanan 2. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK, Pendamping DAK, dan Biaya UMUM DAK) 3. Kegiatan Optimalisasi kegiatan Kebun Bibit Rakyat 4. Penghijauan Lingkungan 5. Agroforestry Tidak hanya didukung dari kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten tetapi juga dengan kegiatan yang didanai dari pemerintah pusat melalui kegiatan : Bab III | 117
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
1. Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat
Tabel 3.134 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 12 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
2.
Cakupan luas % 16,36 15,69 15,89 15,53 kawasan lindung di luar kawasan hutan Capaian Kinerja 95,90% 97,73% Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
15,54
15,38
98,97%
Target Akhir RPJMD 16,49
Ket B X
93,26%
Target cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan pada tahun 2014 yaitu 15,54% sedangkan yang terealisasi 15,38% dengan capaian kinerja 98,97%. Hal ini mengalami peningkatan 1,24% dari capaian kinerja pada tahun 2013, dengan demikian berdasarkan hasil capaian kinerja insikator sasaran ini masuk pada kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 93,26%. Perubahan prosentase cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan pada tahun 2014
diakibatkan karena luas kawasan
lindung di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani, BKSDA, dan Taman Nasional mengalami peningkatan, hal tersebut didasarkan pada perhitungan ulang luas kawasan oelh Balai Pemantapan kawasan Hutan Kementerian Kehutanan terhadap luasan kawasan lindung tersebut. Di bawah ini merupakan persentase cakupan kawasan lindung di luar kawasan hutan, diantaranya: Tabel 3.135 Persentase Cakupan Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2011-2014 No 1.
Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 Kawasan lindung di luar 8.258 8.265,09 kawasan hutan (ha) 2. Kawasan lindung di 44.411,76 dalam kawasan hutan 44.956,46 (ha) 3. Total luas kawasan 52.668,76 53.221,55 lindung (ha) 4. Persentase cakupan kawasan lingdung diluar 15,67 15,52 kawasan hutan Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 4014
8.265,27
8.269,52
44.956,46
45.511,55
53.221,73
53.781,07
15,53
15,38
Bab III | 118
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
• Memantapkan pelaksanaan MISI 4 reformasi birokrasi Evaluasi Pencapaian Misi 4
Sasaran 1 : Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia Deskripsi Sasaran 1 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 yaitu 109,45% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator diantaranya 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.136 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Berkurangnya Kasus 15 0 15 4 10 2 pelanggaran disiplin PNS Capaian Kinerja 0,00% 26,67% 20,00% Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 10
Ket K X
20,00%
Target kinerja berkurangnya pelanggaran disiplin PNS sampai dengan tahun 2016 yaitu 10 kasus. Adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 10 kasus dengan capaian kinerja 20,00% atau dapat direalisasikan 2 kasus Bab III | 119
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
karena selama tahun 2014 kasus pelanggaran disiplin PNS tersebut masih dalam proses dan belum dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 pun masih 20%, dengan demikian perlu adanya evaluasi pada penetapan tahun berikutnya karena target tahun 2014 melebihi target akhir tahun 2016. Tabel 3.137 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
2.
Persentase % 50 20 60 43,27 70 48,31 jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan Capaian Kinerja 40% 72,12% 69,01% Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 90
Ket S X
53,67%
Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada tahun 2013 mencapai 48,31% dari target 70%. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 69,01% termasuk dalam kriteria CUKUP. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan target yang ditetapkan tahun 2013 60,00% menjadi 70,00%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahin 2016 mencapai 53,67%. Tabel 3.138 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 No 3.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Persentase % 100 100 100 100 100 100 pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu Capaian Kinerja 100,00% 100,00% 100,00% Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100,00%
Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu pada tahun 2014 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Target tersebut merupakan target tahunan, sehingga setiap tahun ditargetkan 100%. Keberhasilan capaian kinerja persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat pada waktu dikarenakan prajabatan adalah syarat mutlak seorang CPNS untuk menjadi
Bab III | 120
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
PNS, serta target dapat disesuaikan dengan ada atau tidaknya perekrutan PNS dalam tahun tersebut. Tabel 3.139 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
4.
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Persentase orang 622 622 150 235 250 622 pegawai yang mengikuti diklat teknis Capaian Kinerja 100,00% 156,67% 248,80% Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 350
Ket B √
177,71%
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari 235 orang pada tahun 2013 menjadi 622 orang pada tahun 2014, namun telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 250 orang dapat direalisasikan sebanyak 622 orang dengan capaian kinerja 248,8% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 177,71%. Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal Deskripsi Sasaran 2 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 yaitu 94,69% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 12 indikator diantaranya 11 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Selanjutnya 5 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 5 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Bab III | 121
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.140 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
1.
Ketersediaan Ada/ Ada Ada laporan tidak pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Ada
Ada
Ada
Ada
100,00%
Target Akhir RPJMD Ada
Ket B √
100,00%
Pada tahun 2014 telah tersedia laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik, dengan demikian capaian kinerjanya 100%. Tabel 3.141 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
2.
Tahun 2013 Target
Realisasi
Perda pertanggung Waktu 31 Juli 10 31 Juli 15 Juli jawaban APBD 2012 Agustus 2013 2013 tepat waktu 2012 Capaian Kinerja 94,44% 151,61% Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target 31 Juli 2014
Realisasi
7 Agustus 2014 85,71%
Target Akhir RPJMD 31 Juli
Ket C X
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 tetapi belum tepat waktu, dari target ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2014 baru dapat direalisasikan pada tanggal 7 Agustus 2014. Untuk tahun 2014 mengalami penurunan dari target tanggal 31 Juli 2014 dapat direalisasikan tanggal 7 Agustus 2014 dengan capaian kinerja 85,71% termasuk dalam kriteria Cukup.
Bab III | 122
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.142 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 2 No 3.
Indikator Sasaran Peningkatan pernyataan opini BPK
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Opini
WDP WDP WDP WDP (Wajar (Wajar (Wajar (Wajar Dengan Dengan Dengan Dengan Penge Penge Penge Penge cualian) cualian) cualian) cualian) Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
WTP WDP (Wajar (Wajar Tanpa Dengan Penge Penge cualian) cualian) 75,00%
Target Akhir RPJMD WTP (Wajar Tanpa Penge cualian)
Ket C X
Pernyataan opini BPK pada tahun 2014 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dengan demikian target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) belum dapat direalisasikan, dengan demikian capaian kinerja mencapai 75,00% termasuk dalam kriteria CUKUP. Tabel 3.143 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
4.
Rasio belanja tidak % 59,80 50,80 59,60 51,36 langsung (belanja pegawai) total belanja daerah Capaian Kinerja 115,05% 113,83% Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
59,60
59,84
99,60%
Target Akhir RPJMD 59,2
Ket B X
98,92%
Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah mengalami penurunan dari 51,36% pada tahun 2013 menjadi 59,84% pada tahun 2014, namun telah melebihi target yang telah ditentukan. Dari target 59,60% dapat direalisasikan 59,84% dengan capaian kinerja 99,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 98,92%. Tabel 3.144 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
5.
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Rasio belanja % 40,20 37,12 40,40 34,73 langsung terhadap total belanja daerah Capaian Kinerja 92,34% 85,97% Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
40,40
40,15
99,38%
Target Akhir RPJMD 40,80
Ket B X
98,40%
Bab III | 123
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari 34,73% pada tahun 2013 menjadi 40,15% pada tahun 2014 dan belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 40,40% dapat direalisasikan 40,15% dengan capaian kinerja 99,38% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 98,40%. Tabel 3.145 Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
6.
Sertifikasi aset % 57,50 49,50 57,50 50,52 (tanah) milik daerah Capaian Kinerja 86,09% 87,86% Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
57,50
51,68
89,88%
Target Akhir RPJMD 40,80
Ket B X
126,66%
Sertifikasi aset daerah mengalami peningkatan bertambah 1,16% dari 50,52% pada tahun 2013 menjadi 51,68% pada tahun 2014 dengan capaian kinerja 89,87% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut memang masih sangat kecil sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan proses pensertifikatan aset/tanah membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Tabel 3.146 Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 2 No 7.
Indikator Sasaran
Satuan
Meningkatnya pendapatan asli daerah
Milyar Rp
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
155. 185. 179. 266. 196 . 972. 507. 100. 740. 763. 977. 616. 474, 885, 382, 612, 00 60 21 20 Capaian Kinerja 119,98% 148,24% Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
385. 413. 119. 047. 931. 981. 061, 511, 00 78 107,25%
Target Akhir RPJMD 277. 771. 207. 555, 97 148,70%
Ket B √
Bab III | 124
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp.266.100.616.612,20 pada tahun 2013 menjadi Rp. 413.047.981.511,78 pada tahun 2014 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target Rp. 385.119.931.061,00 dapat direalisasikan Rp. 413.047.981.511,78 dengan capaian kinerja 107,25%. Adapun target kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 148,70%. Demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Tabel 3.147 Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
8.
Tersedianya dok Ada/ Ada Ada Ada Ada RPJPD yang tidak telah ditetapkan dengan PERDA Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
Ada
Ada
Target Akhir RPJMD Ada
Ket B √
100,00%
Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025, dengan demikian capaian kinerja tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.148 Capaian Kinerja Indikator 9 Sasaran 2 No 9.
Indikator Sasaran
Tersedianya dok RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Capaian Kinerja
Satuan Ada/ tidak
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD Ada
Ket
100,00%
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, dengan demikian capaian kinerja tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Bab III | 125
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.149 Capaian Kinerja Indikator 10 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
10.
Tersedianya dok RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Capaian Kinerja
Ada/ tidak
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD Ada
Ket B √
100,00%
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Dokumen RKPD Kabupaten Cianjur tahun 2014 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 dan dokumen RKPD. Dengan demikian capaian kinerja tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.150 Capaian Kinerja Indikator 11 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Tahun 2013
Realisasi
Target
Tahun 2014
Realisasi
11.
Penjabaran % 100 75 100 100 program RPJMD ke dalam RKPD Capaian Kinerja 75% 100,00% Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Target
Realisasi
100
100
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100,00%
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2014 sama dengan capaian kinerja tahun 2014 yaitu 100,00% dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 100% dapat direalisasikan seluruhnya yaitu 100,00% Tabel 3.151 Capaian Kinerja Indikator 12 Sasaran 2 N o 12 .
Indikator Sasaran
Meningkatn ya pendapatan asli daerah dari sektor pajak Capaian Kinerja
Satua n Rp
Tahun 2012 Realisa Target si 49.087. 58.317. 046.67 091.580 4, 00 , 00
Tahun 2013 Realisa Target si 70.195. 72.857. 751.34 958.181 2, , 36 75 103,79%
Tahun 2014 Target 112.592. 392.373, 00
Realisasi 113.755.9 84.732,00
Target Akhir RPJMD 87.152. 376.40 0, 00
Ke t B √
101,03%
Bab III | 126
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Sumber : Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur
Pendapatan asli daerah dari sektor pajak mengalami peningkatan Rp. 72.857.958.181,75 pada tahun 2013 menjadi Rp. 113.755.984.732,00 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target Rp. 112.529.392.373,00 dapat direalisasikan Rp. 113.755.984.732,00 dengan capaian kinerja 101,03% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut didukung oleh adanya peningkatan pendapatan pada semua sektor, terutama karena adanya pelimpahan kewenangan pajak PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sasaran 3 : Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Deskripsi Sasaran 3 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 yaitu 179,09% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 43 indikator diantaranya 36 termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG, dan 6 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 21 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 14 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 8 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.152 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 No 1.
Indikator Sasaran Ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan
Satuan 100,00%
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Target Akhir RPJMD Ada
Ket B √
Bab III | 127
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
terbaik bagi warga masyarakat Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Cianjur
100,00%
100,00%
100,00%
Daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan demikian capaian kinerja ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.153 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
2.
Realisasi
Kepemilikan % 100 76,37 96,50 76,54 KTP Capaian Kinerja 76,37% 79,32% Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
93,15
87,94
94,41%
Target Akhir RPJMD 86,77
Ket B X
101,35%
Capaian kinerja indicator kepemilikan KTP pada tahun 2014 mencapai 94,40% termasuk dalam kriteria BAIK atau sejumlah 1.639.341 orang pemilik KTP baik KTP Elektronik maupun KTP Non Eletronik dari 1.864.968 orang yang wajib memiliki KTP. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 11,40%, namun capaian 2014 tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa factor antara lain : 1. Proses perekaman data dan identitas penduduk yang dilaksanakan secara langsung dengan system online di masing-masing kecamatan memerlukan peralatan, sumber daya manusia yang memadai, namun karena masih terbatasnya ketersediaan peralatan dan tenaga operator pada masingmasing kecamatan ini menjadi kendala tidak tercapainya target indicator kepemilikan KTP tersebut.
Bab III | 128
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
2. Belum optimalnya pelayanan KTP yang disebabkan oleh factor geografis Kabupaten Cianjur yang cukup luas dan sulit terjangkau terutama wilayah Cianjur bagian selatan. 3. Belum
optimalnya
proses
pencetakan
KTP
elektronik
pada
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil yang disebabkan adanya keterlambatan penerimaan blanko KTP elektronik dari Pemerintah Pusat. Upaya yang dilaksanakan untuk menanggulangi kendala tersebut yaitu meningkatkan kapasitas jaringan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang personalisasi KTP elektronik serta pengadaan mobil keliling yang direncanakan dari bantuan provinsi untuk perekaman dan pencetakan KTP elektronik terutama bagi desa yang wilayahnya jauh dari pusat kota kecamatan dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat. Capaian kinerja tahun 2014 terhadap target akhir RPJMD yaitu Tabel 3.154 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 No 3.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Kepemilikan Rasio 296,29 339,47 298,13 405,58 akta kelahiran per 1000 penduduk Capaian Kinerja 114,57% 136,04% Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
298,99
454,24
151,92%
Target Akhir RPJMD 303,72
Ket B √
149,56%
Capaian kinerja indicator kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari 136,04% menjadi 151,92% dan termasuk dalam kriteria BAIK. Dari target 298,99 dapat direalisasikan 454,24. Keberhasilan capaian kinerja indicator tersebut didukung oleh program dan kegiatan antara lain peningkatan pelayanan public dalam pembuatan akta catatan sipil dan penataan program administrasi akta catatan sipil. Meskipun capaian kinerja indicator tersebut telah melebihi target pada tahun 2014 dan target akhir RPJMD, namun secara nasional capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Cianjur masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor, antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen akta kelahiran, selain itu masih rendahnya kepemilikan akta nikah sebagai salah satu persyaratan penerbitan akta kelahiran berdasakan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Bab III | 129
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga menjadi salah satu factor penyebab rendahnya capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Cianjur secara nasional, Karen Kabupaten Cianjur belum memiliki sarana mobil pelayanan keliling maupun layanan terpadu yang dapat menjangkau wilayah Kabupaten Cianjur yang lokasinya jauh dari pusat pelayanan sehingga saat ini pelayanan dokumen akta kelahiran belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten CIanjur. Upaya yang telah dilaksanakan untuk optimalisasi kepemilikan akta kelahrian di Kabupaten CIanjur antara lain melaksanakan koordinasi dan fasilitasi isbat nikah melalui Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama untuk melengkapi salah satu persyaratan penerbitan akta kelahiran tersebut. Selain itu juga mensosialisasikan mekanisme pengurusan penerbitan akta kelahiran agar tumbuh kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki akta kelahiran. Tabel 3.155 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
4.
Tahun 2013 Target
Realisasi
Kepemilikan % 69,77 73,41 83,01 75,68 kartu keluarga Capaian Kinerja 105,22% 79,32% Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
76,25
89,38
117,22%
Target Akhir RPJMD 86,77
Ket B √
103,20%
Capaian kinerja indikator kepemilikan kartu keluarga pada tahun 2014 mencapau 117,22% termasuk dalam kriteria BAIK mengalami peningkatan 37,9% dari capaian kinerja pada tahun 2013. Selama tahun 2014 Kartu Keluarga yang diterbitkan sebanyak 207.649 dokumen, 90% dari jumlah tersebut sebanyak 186.884 dokumen berupa perbaikan dokumen Kartu Keluarga karena adanya perubahan elemen data penduduk sedangkan 10% dari jumlah Kartau Keluarga yang diterbitkan sebanyak 20.765 dokumen merupakan Kartu Keluarga yang diterbitkan karena adanya perkawinan atau pindah datang ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian hasil kepemilikan kartu keluarga sampai dengan tahun 2014 setelah diakumulasi dengan hasil pada tahun 2013 sebanyak 751.525 KK dari total jumlah Keluarga yang wajib memiliki Kartu Keluarga sebanyak 840.772 KK.
Bab III | 130
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Meskipun capaian kinerja indicator tesebut telah melebihi target tahun 2014 dan target akhir RPJMD, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pencapaian
kinerjanya.
Masih
ditemukan
permasalahan
terkait
dengan
keterbatasan peralatan termasuk belum optimalnya kapasitas jaringan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK), terbatasnya sumber aparatur dan tenaga operator. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UndangUndang
Nomor
mengamanatkan
23
Tahun
bahwa
2006
proses
tentang
Administrasi
Kependudukan
dokumen
kependudukan
penerbitan
dilaksanakan di tingkat Kabupaten juga menyebabkan tidak optimalnya kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Cianjur mengingat kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang luas dan sulit dijangkau terutama di wilayah Cianjur bagian selatan sehingga prosesnya pun akan memakan waktu yang lebih lama dan menimbulkan rasa enggan dari masyarakat untuk memiliki kartu keluarga. Tabel 3.156 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 3 No 5.
Indikator Sasaran Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah : Perda inisiatif
Capaian Kinerja Perda eksekutif
Satuan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target Akhir RPJMD
Ket
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Perda
7
3
5
5
4
1
40
K X
Perda
12
33,33% 10
12
100,00% 14
11
6
40
K X
Capaian Kinerja 83,33%% Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur
116,67%
25,00% 54,54%
Capaian kinerja Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Inisiatif pada tahun 2014 yaitu 25% dengan kriteria KURANG, mengalami penurunan dari tahun 2013 yang tercapai 100%. Capaian kinerja Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Eksekutif pada tahun 2014 yaitu 54,54% dengan kriteria KURANG, mengalami penurunan dari tahun 2013 yang tercapai 116,67%. Penurunan ini dikarenakan adanya proses pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur periode 2014-2019 yang diikuti oleh proses pemilihan pimpinan DPRD yang baru, pembuatan tata tertib DPRD serta Bab III | 131
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD. Padatnya jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD periode sebelumnya seperti kegiatan kampanye menjelang pemilihan anggota DPRD baru juga menjadi factor penyebab redahnya capaian kinerja sasaran tersebut, karena pada saat kegiatan kampanye, anggota DPRD tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan rutin sebagai legislator. Sampai dengan tahun 2014, perda inisiatif yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Cianjur sebanyak 18 buah atau 45% dari target akhir RPJMD. Sedangkan untuk perda eksekutif sebanyak 42 buah atau 105% dari target akhir RPJMD. Adapun rancangan perda yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut : a. Perda Inisiatif : 1. Raperda tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur Nomor 172.2/08/DPRD/2014, 188.342/Kp.308-Huk/2014 Tanggal 9 Desember 2014 b. Perda Eksekutif : 1. Raperda tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Dewan Perwakian Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur Nomor 172.2/08/DPRD/2014, 188.342/Kep.308-Huk/2014 Tanggal 9 Desember 2014. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka uhMenengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Dewan Perwakian Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur Nomor 172.2/08/DPRD/2014, 188.342/Kep.308-Huk/2014 Tanggal 9 Desember 2014. 3. Raperda tentang perusahaan daerah air minum Kabupaten Cianjur yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Dewan Perwakian Daerah
Bab III | 132
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur Nomor 172.2/08/DPRD/2014, 188.342/Kep.308-Huk/2014 Tanggal 9 Desember 2014. 4. Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bupati Cianjur dan Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Cianjur
Nomor
902/385/DPKAD/2014, 172.2/05/DPRD/2014 tanggal 2 Juli 2014. 5. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Cianjur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Cianjur Nomor : 902/385/DPKAD/2014, 172.2/07/DPRD/2014
Tanggal
25
Juli
2014,
tentang
Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. 6. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten
Cianjur
Nomor
:
600/718/DPKAD/2014,
172.2/07/DPRD/2014 Tanggal 27 Nopember 2014, tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015. Tabel 3.157 Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
6.
Persentase % 20 20 20 20 20 97,69 lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai dengan target lima tahun ke depan Capaian Kinerja 100,00% 100,00% 488,45% Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
97,69%
Sebagaimana tabel di atas, capaian pada indikator sasaran Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai dengan target
lima tahun ke
depan dapat dikatakan melampaui target sebesar 97,69% dari target 20% yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target pada sasaran ini didukung oleh berbagai kegiatan diantaranya target sampai dengan akhir renstra yaitu 130 Bab III | 133
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
unit lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang, dan sampai dengan 2014 ini telah mencapai 127 unit. Terdiri dari kelembagaan BUMDes, pasar desa dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat. Berikut kegiatan pembinaan-pembinaan program lembaga ekonomi diantaranya : 1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - Kegiatan Penumbuhkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) - Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pasar Desa - Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEM) 2. Program Pengingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan TNI Manunggal Membangun Desa. - Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan (PAP-PNPM) - Kegiatan Pembinaan Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif - Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Program Terpadu - Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan (PAP-PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Banprov 3. Program
Pengingkatan
Sarana
dan
Prasarana
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa - Gerai Gelar Produk PNPM Masyarakat Perdesaan Pembinaan ditingkat Kabupaten ini selain melalui pelaksanaan kegiatan juga pemberian stimulan. Perkembangan lembaga ekonomi perdesaan ini terdiri dari : - Dukungan penguatan permodalan bagi kelompok ekonomi di 14 desa Kabupaten Cianjur. - Dukungan bagi prasarana dan sarana pasar desa berupa rehabilitasi 5 unit bangunan pasar desa sebagai sarana pemasaran produk perdesaan, penyedia kebutuhan masyarakat desa, penciptaan lapangan kerja dan pengingkatan pendapatan pemerintahan desa. - Terfasilitasinya 4 BUMNDes yang menerima bantuan penguatan modal dalam
menjalankan
mendapatkan
badan
stimulan
usaha
tersebut
pengembangan
dan
gedung
5
BUMDes
guna
yang
mendukung
keberadaan fasilitas sarana dan prasarana BUMDes yang lebih memadai. Bab III | 134
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
- Penginkatan keberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan, pembinaan manajemen dan penguatan permodalan BUMDes di Kabupaten Cianjur yang terdiri dari orientasi Penumbuhkembangan BUMDes dengan 96 peserta dari 42 desa, Bimbingan teknis manajemen BUMDes yang diikuti 71 orang dari 36 desa, rapat koordinasi dan sosialisasi Perda Pasar Desa dihadiri 32 Kecamatan. - Terkelolanya optimalisasi 71 pengelola pasar desa yaitu para Kepala Desa dari 38 desa guna memberikan peningkatan wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan pasar desa. - Pengingkatan kualitas pengelola Kelompok Usaha Ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Orientasi Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi Perdesaan sebanyak 42 orang dari 14 desa yang terdiri dari Kepala Desa Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi. Tabel 3.158 Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 3 No 7.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Persentase % 5 5 5 5 5 100 pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target lima tahun ke depan Capaian Kinerja 100,00% 100,00% 2000,00% Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 25
Ket B √
Selanjutnya, pada indikator sasaran persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target lima tahun ke depan pada tahun 2014 realisasinya mencapai 100% dari target pencapaiannya sebesar 5%, hal ini mengakibatkan kenaikan capaian kinerja pada indikator ini dari 100% menjadi sebesar 2000% dan masuk pada kriteria BAIK. Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah adanya keterlibatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Cianjur dengan target 32 Posyantek di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2014 ini, 32 kecamatan telah memiliki Posyantek dan telah dilakukan pembinaan dan hasil-hasil inovasi yang diciptakan. Berikut upaya yag dilakukan sebagai bentuk untuk mencapai indikator sasaran ini, diantaranya : Bab III | 135
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantek) dan Gelar TTG - Kegiatan Pemberdayaan Desa Mandiri Energi - Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa di Kabupaten Cianjur - Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Posyandu - Kegiatan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kegiatan Pendataan dan Pemantauan Jalan Desa/Jalan Poros di Kabupaten Cianjur - Kegiatan Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK kabupaten Cianjur - Kegiatan Bimtek Penyusunan RPJMDes Dari beberapa kegiatan di atas maka berikut hasil pencapaiannya yaitu : - 32 posyantek yang terbentuk. - Peningkatan partisipasi dan keberdayaan Posyantek dalam mendorong percepatan pembangunan perdesaan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. - Peningkatan kemampuan 32 pengurus Posyantek dan atau inovator TTG dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur dalam pembangunan inovasi secara teknis melalui pelatihan teknis TTG dan rapat koordinasi bagi pengurus Posyantek. - Terfasilitasinya kebutuhan energi dengan penyediaan sumber energi alternatif melalui sistem reaktor biogas di 5 desa pada kecamatan. - Stimulah alat TTG bagi perkembangan inovasi di 18 posyantek. - Dukung saran dan sarana prasarana gedung posyantek di Kabupaten Cianjur. Tabel 3.159 Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 3 No 8.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Ketersediaan Dok 354 162 192 54 354 245 profil desa yang valid Capaian Kinerja 47,76% 28,13% 69,21% Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 354
Ket S X
69.20%
Bab III | 136
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian kinerja tahun 2014 untuk indikator sasaran ketersediaan profil desa yang valid belum dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun ini sebesar 69,20% dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 41,07% yang mana pada tahun 2013 mencapai 28,13 %. Dilihat dari dokumen yang dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 245 sangat berbeda jauh dengan hasil dokumen yang ada pada tahun 2013 sebanyak 54 dokumen. Pencapaian kinerja 69,20% dari indikator Ketersediaan profil desa yang valid masuk pada kriteria SEDANG. Belum tercapainya target pada tahun 2014 ini disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya manusia terutama di pedesaan dimana kegiatan profil desa yang melibatkan SDM atau tenaga dari semua pelosok desa serta fasilitas informasi teknologi yang diharapkan sampai di perdesaan seperti komputerisasi dan jaringan internet untuk memenuhi aplikasi komputer sistem prodil desa dari pemerintah pusat. Dari hasil analisa tidak tercapainya target pada tahun 2014 ini memberikan gambaran bagi kabupaten agar dapat memberikan perhatian sehingga dapat lebih meningkatkan pembinaan terhadap pemutakhiran profil desa di Kabupaten Cianjur, baik dukungan pada lokasi input kegiatan maupun koordinasi ditingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Capaian kinerja tahun 2014 ini belum memenuhi target akhir tahun 2016 mencapai 69,20%. Tabel 3.160 Capaian Kinerja Indikator 9 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
9.
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Kebijakan Dok 0 0 1 1 penataan wilayah Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
3
2
Target Akhir RPJMD 1
Ket S X
66,67%
Kebijakan penataan wilayah yang dikeluarkanselama tahun 2014 yaitu Hasil Kajian Penataan Wilayah dan Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Kabupaten Cianjur. Dengan demikian capaian kinerja Kebijakan penataan wilayah pada tahun 2014 mencapai 66,67% termasuk dalam kriteria SEDANG, dari target 3 dokumen dapat direlaisasikan
2
dokumen.Capaian kinerja tahun 2014 ini telah memenuhi target akhir tahun 2016 mencapai 100%. Bab III | 137
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.161 Capaian Kinerja Indikator 10 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
10.
Kebijakan Dok 1 2 penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan Capaian Kinerja 200,00% Sumber : Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
2
1
1
200,00%
Target Akhir RPJMD 1
Ket B √
100,00%
Kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan pada tahun 2014 yaitu dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Kecamatan dan Kelurahan terbaik Tahun 2014 sebagai hasil pembinaan yang dilaksanakan kepada 32 Kecamatan dan 6 Kelurahan. Dengan demikian capaian kinerja indikator tersebut mencapai 100,00% masuk pada kriteria BAIK, selain itu capaian tersebut juga telah melebihi target akhir tahun 2016. Tabel 3.162 Capaian Kinerja Indikator 11 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
11.
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Kebijakan Dok 1 1 1 1 1 3 tentang pemerintahan desa Capaian Kinerja 100,00% 100,00% 300,00% Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 1
Ket
Kebijakan tentang pemerintahan desa pada tahun 2014 telah melibihi target yang telah ditetapkan, dari target 1 dokumen dapat terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian kinerja 300,00% dan masuk pada kriteria BAIK. Adapun keberhasilan capaian tersebut di atas didukung dengan dihasilkannya kebijakan yang berkaitan dengan tata pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kelanjutan dari kebijakan yang dihasilkan di tahun 2013. Kebijakan tentang pemerintahan desa pada tahun 2014, diantaranya : 1. Keputusan Bupati No. 142.44/Kep.89-BPMPD/2014 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Bagi 354 Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014.
Bab III | 138
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
2. Keputusan Bupati No. 142.05/Kep.69-BPMPD/2014 tentang Tim Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2014. 3. Keputusan Bupati Cianjur No.978.4/Kep.71-BPMPD/2014 tentang Bantuan Keuangan
Kepada
Pemerintahan
Desa
untuk
Menunjang
Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014. Tabel 3.163 Capaian Kinerja Indikator 12 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
12.
Persentase % 100 100 100 100 jumlah rukun tetangga yang kreatif Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
100
100
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100,00%
Persentase jumlah rukun tetangga (RT) kreatif pada tahun 2014 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari target 10.400 RT yang direncanakan mendapatkan stimulan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, seluruhnya dapat direalisasikan. Tabel 3.164 Capaian Kinerja Indikator 13 Sasaran 3 No 13.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Kebijakan dok 1 0 kerjasama antar daerah Capaian Kinerja 0,00% Sumber : Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
1
1
2
100,00%
Target Akhir RPJMD 1
Ket B √
200,00%
Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Garut yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Kabupaten Garut 100/11/pem/2014 tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik dan Kabupaten Sukabumi yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 100/12/pem/2014 tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik. Dengan demikian dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen
Bab III | 139
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
dengan capaian kinerja 200% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja tahun 2014 tersebut telah melebihi target akhir tahun 2016. Tabel 165 Capaian Kinerja Indikator 14 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
14.
Tahun 2012 Target
Realisasi
Kebijakan Kasus 5 6 penyelesaian kasus hukum Capaian Kinerja 120,00% Sumber : Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
7
9
6
9
128,57%
Target Akhir RPJMD 25
150,00%
Ket B √
96,00%
Target penyelesaian kasus hukum pada tahun 2014 yaitu 6 kasus dan dapat direalisasikan 9 kasus dengan capaian kinerja mencapai 150,00% termasuk dalam kriteria BAIK dan mengalami peningkatan dari tahun 2013. Kebijakan penyelesaian kasus hukum pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.166 Kebijakan Penyelesaian Kasus Hukum Pada Tahun 2014 No 1.
Jenis Perkara Perkara Tingkat Pertama
Kebijakan - Perkara Tata Usaha Negara Nomor 37/G/2014/PTUN-BDG (Gugatan Pembatalan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.19-Pem/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang pengankatan Kepala Desa Terpilih, khusus atas nama Dadan Busrol Karim Nomor Urut 12.2; - Perkara Nomor 49/pdt.G/2013/Pn.Cj (Gugatan permasalahan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur Dengan PT. Imeesa Pilar mandiri dan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa; - Perkara Nomor 52/Pdt.G/2014/Pn.Cj (Permasalahan Pilkades Desa Cipanas Kec. Cipanas); - Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/Pn.Cj (Permasalahan Gugatan Pilkades Desa Sukamanah Kec. Cibeber); - Perkara Nomor 35/Pdt.G/2014/Pn.Cj (Gugatan permasalahan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Cianjur dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa dan PT. Impeesa Pilar Mandiri). 2. Perkara di Tingkat Banding - Perkara banding No. 312/ Pdt/ 2014/ Pt. Bdg. Jo. No. 49/ Pdt. G/ 2013/ Pn.Cjr - Perkara banding No. 461/ Pdt/ 2014/ Pt. Bdg. Jo. No. 52/ Pdt. G/ 2013/ Pn.Cjr - Perkara banding No. 20/ G/ 2014/ Pt. TUN. JKT. Jo. No. 37/ G/ 2014/ PTUN. BDG 3. Perkara Tingkat Kasasi - Perkara Kasasi No. 106/ Pdt.G/ 2014/ Pt. Bdg. Jo. No. 26/ Pdt. G/ 2013/ Pn.Cjr (Sengketa Tanah SDN Banjar Sari kec. Sukaresmi); - Perkara Kasasi No. 312/ Pdt/ 2014/ Pt. Bdg. Jo. No. 49/ Pdt. G/ 2013/ Pn.Cjr (Sengketa Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan PT. Impeesa Pilar Mandiri. Sumber : Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cianjur
Bab III | 140
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.167 Capaian Kinerja Indikator 15 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
15.
Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Capaian Kinerja
Satuan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
0
1
1
1
1
Dok
0,00%
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
40,00%
Sumber : Bagian Humas dan Keprotokolan SETDA Kabupaten Cianjur
Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 1 dokumen yaitu, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan demikian dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%. Tabel 3.168 Capaian Kinerja Indikator 16 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
16.
Kebijakan dalam Dok 3 3 4 10 bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata Capaian Kinerja 100,00% 250,00% Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
2
2
100,00%
Target Akhir RPJMD 19
Ket B √
78,95%
Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata yang dikeluarkan selama tahun 2014 sebanyak 2 dokumen, yaitu : 1. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 556.31/Kep.330-DISBUDPAR/2014 tentang Situs Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata; 2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 541.11/Kep.298-Perindag/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 541.11/Kep.124Bab III | 141
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Pe/2012 Tentang Penerapan Harga Jual Eceran Tertinggi LIQUIFIED PETROLEUM Gas Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro Di Kabupaten Cianjur Dari target 2 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 78,95%. Tabel 3.169 Capaian Kinerja Indikator 17 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
17.
Kebijakan di Dok 1 1 1 0 1 2 bidang pengembangan pertanian dan agribisnis Capaian Kinerja 100,00% 0,00% 50,00% Sumber : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur SETDA Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 5
Ket K X
40,00%
Target penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis pada tahun 2014 yaitu 2 dokumen dan dapat direalisasikan 1 dokumen , dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 50% termasuk dalam kriteria KURANG. Kebijkan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis dikeluarkan melalui Peraturan Bupati Cianjur 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2014. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih 40%. Tabel 3.170 Capaian Kinerja Indikator 18 Sasaran 3 No 18.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
Kebijakan di Dok 1 1 0 1 1 1 bidang ketahanan pangan Capaian Kinerja 100,00% 0,00% 100,00% Sumber : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur SETDA Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
Target penyusunan kebijakan di bidang ketahanan pangan pada tahun 2014 yaitu 1 dokumen dan dapat direalisasikan 1 dokumen, dengan demikian capaian Bab III | 142
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
kinerjanya mencapai 100,0% termasuk dalam kriteria BAIK. Kebijakan Ketahanan pangan dikeluarkan memalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor 521.05/Kep.161-BKPD/2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih 20%. Tabel 3.171 Capaian Kinerja Indikator 19 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
19.
Kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan Capaian Kinerja
Satuan Dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
1
1
0
1
1
100,00%
0,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
40,00%
Sumber : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur SETDA Kabupaten Cianjur
Target penyusunan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan pada tahun 2013 yaitu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 522/Kep.239-Hutbun/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2014. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100,00% sehingga masuk pada kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih 40%. Tabel 3.172 Capaian Kinerja Indikator 20 Sasaran 3 No 20.
Indikator Sasaran
Kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan Capaian Kinerja
Satuan Dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
1
1
0
1
1
100,00%
0,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
40,00%
Sumber : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur SETDA Kabupaten Cianjur
Kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan yang dikeluarkan pada tahun 2014 yaitu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.67Disnak/2014 tentang Nama-Nama Kelompok Peternak Penerima Bantuan Bab III | 143
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Kegiatan Pengembangan Peternakan dan Perikanan Di Masyarakat Tahun anggaran 2014, dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%. Tabel 3.173 Capaian Kinerja Indikator 21 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
21.
Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
1
1
0
1
1
100,00%
0,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
40,00%
Sumber : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur SETDA Kabupaten Cianjur
Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan yang dikeluarkan pada tahun 2014 yaitu melalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.21/Kep.320Dishubkominfo/2014 tentang Perubahan Atas keputusan bupati Cianjur Nomor 551.21/kep.154-Pe/2009 tentang Jaringan Trayek Dan Alokasi Angkutan Penumpang Umum, dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% sehingga masuk pada kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%. Tabel 3.174 Capaian Kinerja Indikator 22 Sasaran 3 No 22.
Indikator Sasaran
Kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
1
1
0
1
1
100,00%
0,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
40,00%
Sumber : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur SETDA Kabupaten Cianjur
Kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan pada tahun 2014 melalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor 590/Kep.444-Bappeda/2014 tentang Penetapan Lokasi Taman Prawatasari Seluas ± 2,7 Ha Terletak Di Jalan Pangeran Hidayatullah kelurahan Sawahgede kecamatan Cianjur Sebagai Bab III | 144
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Ruang Terbuka Hijau. Target penyusunan kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan yang disusun pada tahun dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih 40%. Tabel 3.175 Capaian Kinerja Indikator 23 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
23.
Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya air dan pertambangan Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
1
1
0
1
2
100,00%
0,00%
200,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
40,00%
Sumber : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur SETDA Kabupaten Cianjur
Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya pertambangan yang disusun pada tahun 2014 dikeluarkan melalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor 590/Kep.203-Pem/2014
tentang
Lokasi
Untuk
Pembangunan
Bak
Air
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur Seluas 150 m 2 (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) Di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 590/Kep.204-Pem/2014 tentang Lokasi Untuk Pembangunan Bak Air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur Seluas 2.390 m2 (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) Di Desa Kadupandak Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen dengan capaian kinerja 200% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.176 Capaian Kinerja Indikator 24 Sasaran 3 No 24.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Kebijakan dok 1 0 1 2 pembangunan daerah Capaian Kinerja 0,00% 200,00% Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
2
2 100,00%
Target Akhir RPJMD 15
Ket B √
26,66%
Bab III | 145
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Kebijakan di bidang pembangunan daerah yang disusun pada tahun 2014 yaitu berupa Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan oleh Pengembang dan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2013.Dari target 2 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen, dengan demikian capaian kinerjanya 200% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 26,66%%. Tabel 3.177 Capaian Kinerja Indikator 25 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
25.
Satuan
Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Capaian Kinerja
dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
0
1
1
1
1
0,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
100,00%
Ket B √
40,00%
Sumber : Bagian Kesejahteraan Masyarakat SETDA Kabupaten Cianjur
Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang dikeluarkan pada tahun 2014 yaitu sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Kebijakan bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Keputusan
Bupati
Cianjur
Nomor
451.141/kep.210-Kesra/2014
tentang
Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan Tenaga Pendidik yang berprestasi Serta Tim Pendamping Pelaksana Ibadah Umroh. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%. Tabel 3.178 Capaian Kinerja Indikator 26 Sasaran 3 No 26.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Kebijakan di dok 1 0 1 1 bidang pemuda dan olah raga Capaian Kinerja 0,00% 100,00% Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
0
Target Akhir RPJMD 5
Ket K X
0,00%
Bab III | 146
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian kinerja kebijakan di bidang pemuda dan olah raga mencapai 0%, dari target 1 dokumen belum dapat direalisasikan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%. Tabel 3.179 Capaian Kinerja Indikator 27 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
27.
Kebijakan di dok 1 0 0 0 bidang kependudukan dan catatan sipil Capaian Kinerja 0,00% 100,00% Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
0
Target Akhir RPJMD 5
Ket K X
0,00%
Capaian kinerja kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu 0%, karena tahun 2014 tidak ada target yang harus diselesaikan. Adapun capaian kinerja terhadp target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Tabel 3.180 Capaian Kinerja Indikator 28 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
28.
Kebijakan di dok 1 3 1 4 bidang keluarga berencana Capaian Kinerja 300,00% 400,00% Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
4
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
400,00%
Capaian kinerja kebijakan di bidang keluarga berencana pada tahun 2014 mencapai 400% termasuk dalam kriteria BAIK, dari 1 dokumen yang direncanakan dapat direalisasikan 4 dokumen yaitu: 1. Keputusan
Bupati Cianjur Nomor 476.05/Kep.73-Kesra/2014 tentang
Pembentukan kembali Kelompok kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu; 2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 445.8/Kep.167-Kesra/2014 Penunjukan kembali Unit Pengelola dan Kader Pos Pelayanan Terpadu; 3. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 463.05/Kep.286-Kesra/2014 tentang Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga. Keluarga Berencana dan Kesehatan;
Bab III | 147
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
4. Keputusan
Bupati
Cianjur
Nomor
147/Kep.287-Kesra/2014
tentang
Penunjukan Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi sebagai Desa Binaan Kesatuan
Gerak
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga,
Keluarga
Berencana dan Kesehatan (PKK-KB-Kesehatan) Tahun 2014. Adapun capaian kinerja telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.181 Capaian Kinerja Indikator 29 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Tahun 2013
Realisasi
Target
Realisasi
29.
Kebijakan di dok 1 9 1 2 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Capaian Kinerja 900,00% 200,00% Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Cianjur
Capaian
kinerja
kebijakan
di
bidang
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
3
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
300,00%
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak mencapai 300%, dari 1 dokumen yang ditargetkan dapat direalisasikan 3 dokumen yaitu : 1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor
25 Tahun 2014 tentang Pedoman
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. 3. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 963/Kep.241-Kesra/2014 tentang Pembentukan
Kembali
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak; Adapun capaian kinerja tahun 2014 sebesar 300,00% masuk pada kriteria BAIK. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja pada tahun berikutnya.
Bab III | 148
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.182 Capaian Kinerja Indikator 30 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
30.
Kebijakan di dok 1 1 1 2 bidang kesehatan Capaian Kinerja 100,00% 200,00% Sumber : Bagian Kesejahteraan Masyarakat SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
2 200,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
100,00%
Kebijakan di bidang kesehatan yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 2 dokumen yaitu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 441.5.05/Kep.65-Kesra/2014 Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 441.05/Kep1-95/Ks/2009 tentang Pembentukan Kembali Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 441.5.05/Kep.61-Kesra/2014 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Panitia Penilai Lomba Sekolah Sehat/usaha kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Kabupaten Cianjur, dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen dengan capaian kinerjanya mencapai 200% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100,00%. Tabel 3.183 Capaian Kinerja Indikator 31 Sasaran 3 No 31.
Indikator Sasaran
Kebijakan di bidang ketenagakerjaan Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
1
1
0
1
1
100,00%
0,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
40,00%
Sumber : Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cianjur
Realisasi indikator Kebijakan di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2014 yaitu melalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor 561.05/Kep.232-DSTKT/2014 tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Cianjur Tahun 2014-2015. Dari target 1 dapat direalisasikan 1 dokumen dengan capaian kinerja 100% masuk pada kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.
Bab III | 149
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.184 Capaian Kinerja Indikator 32 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
32.
Kebijakan di dok 1 1 1 0 bidang sosial Capaian Kinerja 100,00% 0,00% Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
1
1 100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
40,00%
Kebijakan di bidang sosial yang dikeluarkan pada tahun 2014 yaitu Peraturan Bupati Cianjur No 10 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Pengolahan Darah. Dengan capaian tersebut dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen dengan capaian kinerja 100,00% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja tahun 2016 baru mencapai 40,00% sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja tahun berikutnya. Tabel 3.185 Capaian Kinerja Indikator 33 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
33.
Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
5
3
3
3
3
500,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
100,00%
Sumber : Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Cianjur
Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 3 dokumen yaitu : 1. Keputusan
Bupati Cianjur Nomor 902/Kep.227-Adbang/2014 tentang
Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015; 2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual; 3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Dari target 3 dokumen dapat direalisasikan 3 dokumen sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja tahun 2016 telah melebihi Bab III | 150
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja tahun berikutnya. Tabel 3.186 Capaian Kinerja Indikator 34 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
34.
Kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014 3
Target Akhir RPJMD 5
300,00%
140,00%
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
1
1
1
3
1
100,00%
300,00%
Realisasi
Ket B √
Sumber : Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cianjur
Jumlah kebijakan dibidang pengelolaan barang/aset daerah yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 3 Dokumen yaitu : 1. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 030/Kep.142-DPKAD/2014 tentang Penilai Publik untuk Barang Daerah Kabupaten Cianjur; 2. Keputusan
Bupati
Cianjur
Nomor
953/kep.153-DPKAD/2014
tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014; 3. Keputusan
Bupati Cianjur Nomor 953/Kep.189-DPKAD/2014 tentang
Penghapusan kendaraan Dinas Operasional Milik pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 3 dokumen sehingga capaian kinerjanya mencapai 300% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.187 Capaian Kinerja Indikator 35 Sasaran 3 No 35.
Indikator Sasaran
Kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
2
1
2
1
1
200,00%
200,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
100,00%
Sumber : Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Cianjur
Bab III | 151
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Kebijakan dibidang kepemerintahan yang baik yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun kebijakan tersebut yaitu, Peraturan Bupati No 56 Tahun 2014 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kebupaten Cianjur Tahun 2015-2016. Capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100,00%, dengan demikian perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.188 Capaian Kinerja Indikator 36 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
36.
Kebijakan di bidang pelayanan publik Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
0
1
2
4
3
0,00%
200,00%
75,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket C X
100,00%
Sumber : Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Cianjur
Kebijakan dibidang pelayanan publik yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 3 dokumen yaitu Peraturaan Bupati No. 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Peraturan Bupati No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Dokumen Perkembangan Penerepan dan pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014. Dari target 4 dokumen dapat direalisasikan 3 dokumen dengan capaian kinerja 75% termasuk dalam kriteria CUKUP. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100% sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.189 Capaian Kinerja Indikator 37 Sasaran 3 No 37.
Indikator Sasaran
Kebijakan penyusunan SOP Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
0
1
0
0
0
0,00%
0,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket K X
0,00%
Sumber : Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Cianjur
Bab III | 152
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Kebijakan penyusunan SOP pada tahun 2014 tidak dapat direalisasikan dari target 0 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%. Tabel 3.190 Capaian Kinerja Indikator 38 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
38.
Kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas Capaian Kinerja
Satuan dok
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
1
2
4
1
1
100,00%
200,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
120,00%
Sumber : Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Cianjur
Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas pada tahun 2014 dikeluarkan sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun kebijakan tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2013. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 120%, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.191 Capaian Kinerja Indikator 39 Sasaran 3 No 39.
Indikator Sasaran
Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku Capaian Kinerja
Satuan OPD
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
4
4
2
2
2
2
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 82
Ket B √
100,00%
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur
Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2014 sebanyak 2 OPD dari target 2 OPD sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan sampai dengan tahun 2014 telah 82 OPD yang menerapkan pengelolaan arsip baku.
Bab III | 153
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.192 Capaian Kinerja Indikator 40 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
40.
Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip Capaian Kinerja
Satuan Unit
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0
0
200
150
150
150
100,00%
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 310
Ket B √
96,77%
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur
Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip pada tahun 2014 telah memenuhi target yang ditetapkan sebanya yaitu 150 unit dapat direalisasikan 150 unit dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 96,77%. Tabel 3.193 Capaian Kinerja Indikator 41 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
41.
Jumlah pengelola arsip Capaian Kinerja
Satuan Orang
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1
1
32
32
15
15
100,00%
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 23
Ket B √
65,21%
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur
Jumlah pengelola arsip pada tahun 201 ditargetkan 15 orang dan terealisasi 15 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 65,21%, sehingga perlu adanya evaluasi capaian kinerja tahun berikutnya. Tabel 3.194 Capaian Kinerja Indikator 42 Sasaran 3 No 42.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Ketersediaan Dok 3 3 1 1 sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
3
3
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
140,00%
Bab III | 154
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif pada tahun 2014 sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen yaitu penyusunan dokumen prosedur penanganan keadaan darurat bencana sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif diantaranya, SOP Tentang Tim Reaksi Cepat (TRC), SOP Tentang Penanganan Darurat bencana, SOP Tentang Pusat Pengendalian operasi (PUSDALOPS). Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 140,00%. Sasaran 4 : Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif Deskripsi Sasaran 4 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 yaitu 153,30% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.195 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 4 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tingkat Kasus 50 60 penyelesaian pelanggaran K3 Capaian Kinerja 120,00% Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
55
55
60
60
100,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 70
Ket B √
85,70%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami peningkatan dari 55 kasus pada tahun 2013menjadi 60 kasus pada tahun 2014, namun telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Upaya yang telah dilaksanakan antara melaksanakan koordinasi antara PPNS Satpol PP dengan Dinas/Instansi terkait dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Perda antara lain pelanggaran ijin Bab III | 155
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
pertambangan umum, IMB, SITU/HO (ijin gangguan), Perda Retribusi, Reklame, Air Bawah Tanah, perda 21 tentang larangan pelacuran dan Perda K-3. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 85,70%. Tabel 3.196 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 4 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
2.
Realisasi
Rasio personil Rasio 1,06 1,09 Satpol PP terhadap jumlah penduduk Capaian Kinerja 102,83% Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1,06
2,65
1,06
2,19
250,00%
Target Akhir RPJMD 1,06
Ket B √
206,60%
Jumlah personil Satpol PP pada dasarnya tidak ada penambahan yaitu sebanyak 219 orang. Peningkatan capaian rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun 2014 tersebut dikarenakan menggunakan rumusan yang berbeda pembaginya. Dari target 1,06 dapat direalisasikan 2,19 dengan capaian kinerja 206,60%. Walaupun capaian kinerja tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya jumlah personil Satpol PP yang ada saat ini masih belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak 2.250.305 jiwa. Apalagi untuk tahun-tahun berikutnya, jumlah penduduk yang terus bertambah akan tetapi jumlah personil Satpol PP belum tentu bertambah karena proses rekrutmen yang sangat sulit baik untuk PNS maupun non PNS. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 206,60%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya. Sasaran 5 : Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi Deskripsi Sasaran 5 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 5 yaitu 100,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 9 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 8 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan.
Bab III | 156
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.197 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
1.
Cakupan jumlah % 100 100 100 100 OPD yang dapat akses jaringan informasi Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
100
100
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
100,00%
Cakupan jumlah OPD yang dapat akses jaringan informasi pada tahun 2014 sebesar 100% dari jumlah OPD yang mengakses jaringan informasi sebanyak 32 OPD. Untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%. Tabel 3.198 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
2.
Jumlah desa desa 354 354 354 354 yang dapat akses jaringan informasi Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
354
354
100,00%
Target Akhir RPJMD 354
Ket B √
100,00%
Pada tahun 2014 indikator sasaran jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi berhasil mencapai taret yang telah ditentukan sebelumnya sebanyak 354 desa dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian 100% merupakan hasil yang sama dengan capaian di tahun 2012 dan 2013 lalu. Mengingat pada hasil tersebut, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi masuk pada kriteria BAIK. Tabel 3.199 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 5 No 3.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Ketersediaan Ada/ Ada Ada Ada Ada database untuk tidak analisis perencanaan pembangunan Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
Ada
Ada
Target Akhir RPJMD Ada
Ket B √
100%
Bab III | 157
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Ketersediaan database untuk analisis perencanaan pembangunan pada tahun 2014 sudah tersedia sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.200 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
4.
Integrasi sistem OPD 0 0 0 0 informasi yang ada di OPD ke dalam SIG Kabupaten Cianjur Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
0
0
Target Akhir RPJMD 15
Ket B √
100,00%
Pada tahun 2014 integrasi sistem informasi yang ada di OPD ke dalam SIG Kabupaten Cianjur tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaiannya 100%. Adapun untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 15 OPD yang sistem informasinya diintegrasikan kedalam SIG Kabupaten Cianjur, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 yaitu 0%. Tabel 3.201 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 5 No 5.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Persentase % 47,43 47,43 66 33 cakupan ketersediaan media distribusi informasi Capaian Kinerja 100,00% 50,00% Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
77
77
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
77,00%
Pada indikator sasaran persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi di tahun 2014 mengalami penignkatan dari tahun sebelumnya sebesar 50% menjadi 100%. Berdasarkan target capaian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti tahun 2012 target sebesar 47,43%, tahun 2013, target sebesar 66%, dan tahun 2014 target sebesar 77%. Dengan hasil capaian pada tahun ini sebesar 100% maka indikator sasaran ini masuk pada kriteria BAIK.
Bab III | 158
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.202 Capaian Kinerja Indikator 6 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
6.
Pengkajian dan dokumen 0 0 1 1 pembangunan sub domain website daerah Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
2
2
100%
Target Akhir RPJMD 8
Ket B √
25,00%
Pengkajian dan pembangunan sub domain website daerah pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013 menghasilkan 1 dokumen dari 1 target yang sudah ditetapkan. Target capaian tahun 2014 menghasilkan 2 dokumen dari target 2 dokumen sehingga capaiannya 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.203 Capaian Kinerja Indikator 7 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
7.
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Persentase % 0 0 21,88 21,88 cakupan ketersediaan dok acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
78
78
100%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
78,00%
Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi pada tahun 2014 mencapai 78% dari target 78% sehingga capaiannya 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun untuk tahun 2016 ditargetkan 100%, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 yaitu 78,00%.
Bab III | 159
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.204 Capaian Kinerja Indikator 8 Sasaran 5 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
8.
Tingkat upaya % 66,66 66,66 100 100 sinergitas distribusi informasi Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
67
67,33
100,49%
Target Akhir RPJMD 100
Ket B √
67,33%
Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,49% menjadi 100,49% dari target 67% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,49% termasuk dalam kriteria BAIK.. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 67,33%, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya. Tabel 3.205 Capaian Kinerja Indikator 9 Sasaran 5 No 9.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Jumlah MoU 0 0 0 0 kerjasama di bidang HAKI yang dilegislasi Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
0
0
Target Akhir RPJMD 2
Ket B √
100,00%
Jumlah kerjasama dibidang HAKI yang dilegislasi pada tahun 2014 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaian kinerjanya 0%. Adapun untuk tahun akhir 2016 ditargetkan sebanyak 2 MoU, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 yaitu 0%.
Bab III | 160
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
MISI 5
• Aktualisasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara
Sasaran 1 : Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah Deskripsi Sasaran 1 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 yaitu 229,15% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.206 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 1 No 1.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Menurunnya % 14,67 5 jumlah temuan penyalahgunaan APBD Capaian Kinerja 34,08% Sumber : Inpektorat Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
10
16,7
10
75
33,00%
Target Akhir RPJMD 0
Ket B √
750%
Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD pada tahun 2014 Melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10% dengan realisasi 75% sehingga capaian kinerja sebesar 750% dan masuk pada kriteria BAIK. Adapun data mengenai indikator ini baru dapat disajikan untuk semester 1 karena pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2014 baru akan dilaksanakan pada sekitar bulan April 2015. Apabila dibandingkan denga tahun 2013 terjadi lonjakan penurunan penyalahgunaan APBD sebesar 27 temuan (75%) sehingga capaian kinerjanya 750% karena Bab III | 161
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
pada tahun 2014 ditargetkan penurunannya 10% hal ini dapat diartikan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi berhasil. Namun demikian keadaan ini masih bersifat sumir karena belum menggambarkan keadaan sesungguhnya. Tabel 3.207 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2014 Target
Realisasi
2.
Menurunnya Kasus 30 32 55 43 55 55 angka perceraian Capaian Kinerja 93,33% 78,18% 100,00% Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 10
Ket B √
Menurunnya angka perceraian pada tahun 2014 mencapai 55 kasus dari target 55 kasus dengan capaian kinerja sebesar 100,00% Bila dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat peningkatan jumlah kasus dari 43 kasus menjadi 55 kasus. Tabel 3.208 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 1 No 3.
Indikator Sasaran
Satuan
Menurunnya kecamatan jumlah pelanggaran perda Capaian Kinerja Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
8
16
16
16
12
12
200,00%
100,00%
Target Akhir RPJMD 6
Ket B √
100%
Menurunnya jumlah pelanggaran perda pada tahun 2014 di 12 Kecamatan dari target 12 Kecamatan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Daftar kecamatan yang diawasi dan dibina mengenai pelanggaran perda dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.209 Daftar Kecamatan Yang Diawasi dan Dibina Mengenai Pelanggaran Perda NO 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA KECAMATAN Kecamatan Sindangbarang Kecamatan Leles Kecamatan Agrabinta Kecamatan Takokak Kecamatan Cibinong
Bab III | 162
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
6. Kecamatan Pagelaran 7. Kecamatan Tanggeung 8. Kecamatan Cijati 9. Kecamatan Pasirkuda 10. Kecamatan Cidaun 11. Kecamatan Naringgul 12. Kecamatan Kadupandak Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja
Tabel 3.210 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Tahun 2013
Realisasi
Tahun 2014
Target Realisasi
Target Ket Akhir Realisasi RPJMD 14.719.863.01 B 7,00 X
Target
4.
Jumlah Rp 11.737. 12.018. 13.221 13.862. 15.879.639. zakat, 101.108 289.779 . 399.975 973,00 infaq, , 15 , 89 568.25 , 38 sodaqoh , 88 Capaian Kinerja 102,40% 104,85% 92,70% Sumber : Bagian Kesejahteraan Masyarakat SETDA Kabupaten Cianjur
Jumlah zakat, infaq, sodaqoh yang terkumpul pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp. 14.719.863.017,00 dari Rp.13.862;399.975,38 pada tahun 2013 namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 15.879.639.973,00 dapat direalisasikan
Rp. 14.719.863.017,00 sehingga
capaian kinerjanya sebesar 92,69% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.211 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 1 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
5.
Persentase % 0 0 60 59,19 partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada Capaian Kinerja 100,00% 98,65% Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
65
67
103,08%
Target Akhir RPJMD 70
Ket B √
95,71%
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada pada tahun 2014 mencapai 67% dari target 65% dengan capaian kinerja 103,07% telah melampaui target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kriteria BAIK dan telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 95,71%.
Bab III | 163
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Sasaran 2 : Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Deskripsi Sasaran 2 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 yaitu 336,16% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator diantaranya 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya
1 indikator telah
memenuhi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target ang telah ditentukan. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.212 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Tahun 2013
Realisasi
Target
Tahun 2014
Realisasi
1.
Ketersediaan Dok 3 2 3 0 kebijakan internalisasi akhlakul karimah Capaian Kinerja 66,67% 0,00% Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Cianjur
Target
Realisasi
1
1
Target Akhir RPJMD -
Ket B √
100,00%
Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah pada tahun 2014 diwujudkan
melalui
Peraturan
Daerah
Nomor
3
tahun
2014
tentang
pemberdayaan pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an. Dari targei 1 dokumen dapat direalisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Tabel 3.213 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 2 No 2.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Cakupan % 0,15 0,59 petugas linmas Capaian Kinerja 393,00% Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
0,10
0,89
0,10
0,89
890,00%
Target Akhir RPJMD 0,54
Ket B √
890%
Bab III | 164
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Cakupan petugas linmas pada tahun 2014 sama seperti tahun tahun sebelumnya sebesar 0,89% dari target 0,10%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 890% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja tahun 2014 telah melebihi target akhir tahun 2016.sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya. Cakupan petugas linmas pada tahun 2014 yang dilibatkan dalam pengamanan wilayah pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden adalah berjumlah 3.600 personil yang tersebar di 32 Kecamatan (360 Desa). Tabel 3.214 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 2 No
Indikator Sasaran
3.
Rasio personil linmas dibandingkan jumlah penduduk Capaian Kinerja
Satuan Rasio
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1,19
0,95
1,19
0,22
1,19
0,22
79,83%
18,49%
18,49%
Target Akhir RPJMD 1,19
Ket K X
18,49%
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja
Rasio personil linmas dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2014 yaitu 0,22 dari target 1,19 sehingga capaian kinerjanya sebesar 18,49% termasuk dalam kriteria KURANG, capaian kinerja ini sama seperti tahun sebelumnya.. Tidak tercapainya target pada tahun 2014 disebabkan karena jumlah personil Linmas yang terdidik dan terlatih tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur yang setiap tahunnya meningkat.
Sasaran 3 : Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial Deskripsi Sasaran 3 : Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 yaitu 117,27% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditentukan. Bab III | 165
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.215 Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
1.
Terjaganya Lokasi 6 6 ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum) Capaian Kinerja 100,00% Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
6
12
6
6
200,00%
Target Akhir RPJMD 6
Ket B √
100,00%
Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum) pada tahun 2014 dilaksanakan di 6 lokasi dari target 6 lokasi sehingga capaian kinerjanya sebear 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mengamankan aset negara, menciptakan kondisi yang aman, tertib, terkendali dan kondusif dimasyarakat serta menekan tindakan perilaku kriminal / kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tabel 3.216 Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran 3 No 2.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Persentase % 26,94 13,65 26,90 15,32 PMKS yang dibina Capaian Kinerja 50,67% 56,95% Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
15,00
27,39
182,60%
Target Akhir RPJMD 39,44
Ket B √
69,44%
Persentase PMKS yang dibina mengalami peningkatan dari 15,32% pada tahun 2013 menjadi 27,39% pada tahun 2014, dan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 15,00% dapat direalisasikan 27,39% sehingga capaian kinerjanya sebesar 182,60% termasuk dalam kriteria BAIK. Jumlah total PMKS sebanyak 161.013, sedangkan PMKS yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 57.813 (27,39%), bila dibandingkan dengan tahun 2013 PMKS yang dibina Bab III | 166
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
sebanyak 24.677 (15,32%) sehingga ada peningkatan sebesar 12,07%. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 69,44%. Tabel 3.217 Capaian Kinerja Indikator 3 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
3.
Jumlah panti buah 30 30 33 30 asuhan dan panti sosial non pemerintah Capaian Kinerja 100,00% 90,91% Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
33
35
106,06%
Target Akhir RPJMD 40
Ket B √
87,50%
Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah pada tahun 2014 melebihi target yang telah diteteapkan yaitu sebanyak 35 buah sesuai dengan target yaitu 33 buah sehingga capaian kinerjanya sebesar 106,06% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 87,50%. Tabel 3.218 Capaian Kinerja Indikator 4 Sasaran 3 No 4.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
Jumlah kelompok 5 5 5 5 kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Target
Realisasi
5
5
100,00%
Target Akhir RPJMD 5
Ket B √
100,00%
Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS pada tahun 2014 ada 5 kelompok dari target 5 kelompok sehingga capaian Bab III | 167
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
kinerjanya 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100,00%. Tabel 3.219 Capaian Kinerja Indikator 5 Sasaran 3 No
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Tahun 2014
Realisasi
Target
Realisasi
43
42
5.
Jumlah lembaga Lembaga 43 43 43 43 masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya Capaian Kinerja 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur
Target Akhir RPJMD 43
97,67%
Ket B X
97,67%
Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya pada tahun 2014 mengalami penurunan dan tidak memenuhi target. Jumlah lembaga pada tahun 2014 ada 42 lembaga dari target 43 lembaga sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,67% termasuk dalam kriteria BAIK.
3.4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA
3.4.1 Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan penyelenggaraan
dan
perubahan
pemerintahan
mendasar
terutama
terhadap
menyangkut
sistem
aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai
permasalahan/hambatan
yang
mengakibatkan
sistem
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi
dilaksanakan
dalam
rangka
mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas Bab III | 168
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkahlangkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintan Kabupaten Cianjur telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2016, yang pelaksanaan baru akan dimulai pada tahun 2015.
3.4.2 Pengguna Alat KB Gambar 3.3
Rasio akseptor KB Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2013 425000 420000
422425
421465
415000 410000 405000 400000 395000
393935
390000 385000 380000 375000 2012
2013
2014
Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
Bab III | 169
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian kinerja pengguna alat KB dalam 3 tahun terakhir melambat dari 422.425 akseptor pada tahun 2012 menjadi 393.935 akseptor pada tahun 2014. Melambatnya capaian kinerja pengguna alat KB tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masih adanya masyarakat yang enggan mengikuti program keluarga berencana karena belum menyadari perlunya menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan terutama masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin. Masih adanya masyarakat yang belum tersentuh pogram keluarga berencana karena mereka enggan menjangkau tempat pelayanan karena alasan biaya selain itu mereka masih memiliki persepsi bahwa memiliki banyak anak merupakan sumber investasi, padahal alat kontrasepsi terutama untuk masyarakat miskin selalu tersedia dan tidak dipungut biaya. Sehingga perlu digalakan kembali sosialisasi pentingnya dan mudahnya mengikuti program keluarga berencana. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja pengguna alat KB melalui beberapa kegiatan antara lain : -
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
-
Pelayanan KIE
-
Pembinaan Keluarga Berencana
Adapun cakupan peserta KB aktif dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Bab III | 170
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Gambar 3.4
Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2014 100 90 80 70
68.8
70.46
2012
2013
67.05
60 50 40 30 20 10 0 2014
Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur
3.4.3 Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Gambar 3.5
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2014 87.17
89.85
90.00 80.00
84.27
70.00
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2011
2012
2013
2014
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
Bab III | 171
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Capaian kinerja cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2014 melambat dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sistem pencatatan dan pelaporan yang belum optimal dan penetapan target yang terlalu tinggi karena target tahun 2014 sama dengan target akhir RPJMD tahun 2016. Selain itu program jaminan persalinan yang dihapuskan pada tahun 2014 juga mempengaruhi menurunnya capaian kinerja indikator tersebut.
3.4.4 Angka Melek Huruf 15-24 Tahun
Gambar 3.6
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun Tahun 2012-2014 100
99.85
99.5 99
98.57
98.5 98.02 98 97.5 97 2012
2013
2014
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Bab III | 172
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
3.4.5 Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun
Gambar 3.7
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Cianjur Tahun 2013 98.5297.7398.19 100
89.4487.57 85.39
90 80
60.07
70
53.64 46.61
60 50 40
20.81 17.59 13.49
30 20 10 0 7-12
13-15 Laki-laki
Perempuan
16-18
19-24
Laki-laki & Perempuan
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Data yang tersedia untuk angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia sekolah menurut jenis kelamin adalah data capaian tahun 2013.
Bab III | 173
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
3.4.6 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas (Tidak Bekerja) dan Status Bekerja. Tabel 3.220 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2013 Laki-laki
Indikator No Ketenagakerjaan
Perempuan
Laki-laki & Perempuan
2012
2013
2012
2013
2012
2013
255.697
236.879
148.576
132.650
404.273
369.529
51.191
56.996
20.620
27.640
71.811
84.636
117.607
135.792
58.741
74.967
176.348
210.759
1
Pertanian
2
Industri
3
Perdagangan
4
Jasa-jasa
65.614
70.149
56.526
31.119
122.130
101.268
5
Lainnya *)
123.349
110.227
1.591
5.294
124.940
114.521
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur *) Lainnya adalah gabungan dari sector pertambangan, listrik/gas/air, bangunan, pengangkutan/komunikasi, keuangan/persewaan
Gambar 3.8
Persentase Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cianjur Taun 2009-2013 16 14.33
14 12
11.26
11.21 10
10.35
10.15
8 6 4 2 0 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Bab III | 174
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian sesuai dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Cianjur yang sebagian besar merupakan lahan pertanian. Namun dengan adanya perubahan iklim yang tidak menentu, lapangan usaha sektor pertanian kurang diminati lagi. Hat tersebut menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Cianjur walaupun sebagian penduduk beralih ke sektor perdagangan.
3.4.7 Persentase Penduduk Miskin Gambar 3.9
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur Tahun 2009-2013 14.5 14
14.14
14.32 13.82
13.5 13.18
13 12.5
12.02
12 11.5 11 10.5 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 14,14% pada tahun 2009 menjadi 12,02% pada tahun 2013. Menurunnya angka kemiskinan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Cianjur sesuai dengan visinya yaitu Cianjur lebih sejahtera dan berakhlakul karimah.
Bab III | 175
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
3.4.8 Indeks P1 dan P2 Kedalaman Kemiskinan
Tabel 3.221 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Tahun 2012-2013 Tahun 2012 (Sept)
Tahun 2012 (Sept) Kabupaten/ Provinsi Cianjur Jawa Barat
Jumlah
Persentase
Penduduk Miskin
P1
P2
Garis
Jumlah
Persentase
Penduduk
Kemiskinan
Penduduk
Penduduk
Kemiskinan
Miskin
(Rp/Kap/
Miskin
Miskin
(Rp/Kap/
Bulan)
(000)
(000)
P1
P2
Garis
Bulan)
292.219
13.18
2.01
0.48
250,032
267.887
12.02
1.70
0.39
264,580
4.430.203
9.88
1.62
0.42
242,104
4.375.172
9.61
1.65
0.44
276,825
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
3.4.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pembangunan Ekonomi Regional pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang salah satunya diukur dalam indicator kenaikan PDRB atau kenaikan pendapatan regional per kapita. Bila pendapatan riil per kapita masyarakat meningkat maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kabupaten
Cianjur
telah
menyusun
perencanaan
yang
baik
dengan
memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai peningkatan ekonomi. Kemajuan ekonomi Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tahun ke tahunnya. Dengan melihat Angka pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat indicator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk sebagai hasip pembangunan di Kabupaten Cianjur. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan
Bab III | 176
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
oleh suatu wilayah. Niali PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. PDRB Atas Dasar Harga Konstan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur dari tahun 20102014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Gambar 3.10
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2010-2014 30,000,000.00 28,068,776.24 25,000,000.00 20,000,000.00
24,893,206.00 20,794,235.00
22,267,595.00
18,667,787.00
15,000,000.00 10,000,000.00
8,299,884.00
8,697,285.00
9,134,765.00
9,561,319.00 10,055,716.83
5,000,000.00 0.00 2010
2011 Harga Berlaku
2012
2013
2014
Konstan
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
‘
Bab III | 177
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Gambar 3.11
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2014 40 30 20 10 0
37 36.01
0.12
0.12 4.08 1.19 3.86 3.79 1.12 3.63
2013
28.41 27.71 10.34 9.96
3.78 3.92
12.19 12.76
2014
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Kontributor utama PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2014 adalah sektor pertanian sebesar 36,01% walaupun mengalami penurunan dari tahun 2013 yaitu 37,00%. Kontributor kedua PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2014 yaitu sektor perdagangan sebesar 28,41% yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 yaitu 27,71%. Sedangkan kontributor terkecil PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2014 adalah sektor pertambangan sebesar 0,12% Sektor pertanian mengalami penurunan yang terbesar yaitu
1,01%.
Pertumbuhan Sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan pola tanam dan musim panen raya. Penurunan kinerja sektor pertanian ini terkait dengan penurunan produksi padi. Sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor yang mengalami peningkatan paling besar yaitu 0,70%. Meningkatnya sektor perdagangan hotel dan restoran ditunjang peningkatan produksi di sektor riil dan juga peningkatan konsumsi masyarakat. Sektor ini menjadi salah satu barometer bergeraknya roda perekonomian. Namun demikian peranan sektor ini masih jauh dari sektor pertanian. 3.4.10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Bab III | 178
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.222 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
2011 1,50 8,08
Tahun (%) 2012*) 2013**) 4,56 3,05 2,40 7,53
2014***) 2,71 5,86
8,87 7,61 8,26 7,68
6,15 4,23 8,52 5,85
5,64 5,69 7,33 6,37
17,07 13,69 14,84 6,45
7,46
5,54
5,82
6,03
3,53
5,20
5,33
4,99
7,02 4,74
3,41 5,08
4,15 4,67
3,42 5,17
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi sebagaiama grafik di bawah ini : Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Gambar 3.12 Bab III | 179
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2014 5.3 5.2
5.17
5.1
5.08
5 4.9 4.8 4.7
4.74 4.67
4.6 4.5 4.4 2011
2012
2013
2014
Sumber : BPS, Bappeda Kabupaten Cianjur
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur dalam 4 tahun terakhir mengalami fluktuatif, namun tetap saja mengalami peningkatan dari 4,74% pada tahun 2011 menjadi 5,17 % pada tahun 2014.
Untuk capaian LPE tahun 2014 mengalami
peningkatan dari 4,67% pada tahun 2013. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya peningkatan dari sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih serta bangunan.
3.4.11 Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2014 Amira Nur Fadilla (Juara 1 Tk. Nasional Lomba Cipta Puisi) Sdn Ibu Dewi 2 Imani Dinda Hanifah (Juara 1 Tk. Nasional Fls2n Lomba Cipta Puisi) Sman 1 Ciranjang M. Dafa Wardana (Juara 1 Tk. Osn Astronomi) Sman 1 Cianjur Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan Atas Jasa Nya Berhasil Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Menjadikan Koperasi Dan Ukm Sebagai Penggerak Roda Perekonomian Melalui Pemberian Dukungan Fasilitas Bantuan Perkuatan, Pemasaran Hasil Panen Dengan Menyediakan Resi Gudang Yang Berdampak Meningkatnya Nilai Jual Hasil Bab III | 180
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Panen Dan Konsultan Terpadu Koperasi Dan KUKM, Serta Forum Komunikasi Terpadu Sehingga Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Ed Corp Anggota Aspartan Kab. Cianjur Sebagai Juara I Tingkat Nasional Anugrah Produk Pertanian Berdaya Saing Tahun 2014 (Produk Nasi Liwet Pandanwangi) Penghargaan Satyalencana Karya Setya XXX Kepada Sdr. Ir. Enan Laksana Suhendra, MP Penghargaan Satyalencana Karya Setya XXX Kepada Sdri. Nani Surtini, Sp Penghargaan Satyalencana Karya Setya XXX Kepada Sdri. Dede Suherman, SP., M.Si Penghargaan Aptex Dan Agro & Food Expo Tahun 2014 Kepala Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Dan Holtikultura Sebagai Stand Terbaik Juara III Tingkat Nasional Tahun 2014 Penghargaan Laporan Hasil Evaluasi Lakip Tahun 2013 Dengan Predikat CC
Bab III | 181
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada hakekatnya merupakan instrumen utama kebijakan publik. Sebagai instrumen kebijakan publik, APBD antara lain berperan dalam meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat dan berfungsi sebagai stimulus yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Kebijakan
umum
Pemerintah
Kabupaten
Cianjur
dalam
pengelolaan
keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan berupa output dari rencana alokasi biaya sebagai salah satu input dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kebijakan anggaran keuangan daerah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagai telah dianalisa sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Alokasi APBD Kabupaten Cianjur tahun 2014 meliputi Pendapatan sebesar Rp. 2.610.210.814.562,60 dan Belanja sebesar Rp. 2.763.130.549.312,02. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.223 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 No 1.
2.
Uraian Pendapatan -
PAD
-
Dana Perimbangan
-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
2.610.210.814.562,60 2.629.843.308.074,78 385.119.931.061,60
100,75
413.047.981.511,78
107,25
1.593.572.999.043,00 1.595.594.389.746,00
100,13
631.517.884.458,00
621.200.936.817,00
98,37
2.763.130.549.312,02 2.587.205.020.154,97
93,63
Bab III | 182
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
3.
-
Belanja Tidak Langsung
1.653.648.575.066,69 1.587.081.656.884,00
95,97
-
Belanja Langsung 1.109.481.974.245,33 1.000.123.363.270,97
90,14
Pembiayaan Daerah -
Penerimaan Pembiayaan Daerah
213.432.435.050,42
213.432.435.050,42
100,00
-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
60.512.700.301,00
56.832.469.073,00
93,92
Sumber data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai cara untuk mewujudkan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Bab III | 183
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
BAB IV PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 yang merupakan uraian tentang capaian indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator sasaran sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 20112016. Dari 40 sasaran yang telah ditetapkan yang meliputi 26 urusan wajib dan urusan pilihan, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 142,21% termasuk dalam kriteria BAIK. Untuk
mendukung
keberhasilan
capaian
indikator
sasaran
tersebut
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengalokasikan dana dalam APBD Kabupaten Cianjur tahun 2014 sebesar Rp. 2.763.130.549.312,02 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.587.205.020.154,97 atau 93,63%. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai cara mencapai sasaran strategis selama tahun 2014 tetap menemui hambatan dan kendala. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 antara lain : 1) Belum tersedianya database data yang valid dan akurat pada masing-masing OPD karena belum adanya sistem informasi data yang terintegrasi. 2) Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah sehingga belum semua indikator kinerja didukung dengan kegiatan yang teranggarkan 3) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya.
Bab IV | 233
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
4) Belum
optimalnya
kemampuan
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
dalam
pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan oleh keterbatasan jumlah SDM di bidang teknis dan masih adanya kekosongan jabatan struktural. 5) Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program-program pembangunan. 6) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan. Alternatif solusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan hambatan yang ada dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1) Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi pada masing-masing OPD, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan informasi yang diperlukan. 2) Menetapkan skala prioritas dalam proses penetapan anggaran berdasarkan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum dan argumentasi yang representatif. 3) Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap dan menetapkan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. 4) Melakukan pendataan pegawai secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kekurangan/kelebihan pegawai pada masing-masing OPD yang selanjutnya akan dianalisa beban kerja sehingga akan diketahui kondisi kepegawaian Kabupaten Cianjur secara rinci. 5) Meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bulan Bakti Gotong Royong dan lain-lain. 6) Membina dan menjaga hubungan harmonis dengan instasi dan lintas sektor terkait dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik seperti pelaksanaan rapat kerja Bupati dengan OPD, rapat kerja Bupati dengan Instansi vertikal, menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. 7) Merevisi beberapa peraturan daerah tentang pengaturan retribusi dalam rangka mendukung peningkatan PAD. Bab IV | 234
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang. Semoga LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2014 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.
Bab IV | 235
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
Tabel 3.224 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014 BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR INDIKATOR KINERJA No. SASARAN STRATEGIS Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu 1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap 1.1.1 Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap layanan pendidikan penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non formal
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
Rasio
1:112
1:129
84.82%
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Sekolah Bagi Satker TKN
1.1.2
Jumlah daya tampung pendidikan dini
Ruang Kelas
2247
2146
95.51%
1.1.3
Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal mupun non formal
Rasio
1:275
1:233
115,27%
1.1.4 1.1.5
Jumlah daya tampung SD/SMP Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non formal
Ruang Kelas Rasio
571 1:979
562 1:766
98.42% 120,76%
1.1.6
Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK
Ruang Kelas
735
723
98.37%
1.1.7
persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan
%
8.89
9.43
106.07%
1.1.8
Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
%
100
84.79
84.79%
PROGRAM / KEGIATAN
REALISASI
CAPAIAN (%)
2,342,416,000.00
2,338,416,000.00
99.83
88,500,000.00
88,500,000.00
100.00
Pembangunan Gedung Sekolah Bimbingan Teknis Manajemen Kepala PAUD
965,875,000.00 250,000,000.00
951,000,000.00 244,000,000.00
98.46 97.60
Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengajar PAUD dan TK Bimbingan Teknis Pengawas/Penilik PAUD dan Pengelola PAUD
500,000,000.00
497,600,000.00
99.52
150,000,000.00
149,000,000.00
99.33
200,000,000.00
181,575,000.00
90.79
460,819,283.00 410,930,000.00 17,086,640,000.00
359,093,000.00 407,930,000.00 12,697,907,300.00
77.92 99.27 74.31
7,942,000,000.00
7,942,000,000.00
100.00
1,879,530,400.00
1,393,989,700.00
74.17
Program Pendidikan Non Formal Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan WC Guru dan Siswa Pengadaan Sarana Prasarana (DAK SMP) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (SD) Pengadaan Sarana Prasarana (Pendamping DAK SMP) Pengadaan Sarana Prasarana (Biaya Umum DAK SMP) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (SMP) Pemagaran SMPN 4 Karangtengah Rehabilitasi Ruang kelas SD Negeri Cigulingan kec. Campakamulya (Banprov2014) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD NEGERI Sukamantri 3 Desa Sukamantri Kec. Karang Tengah (Banprov 2014) Penyelenggaraan SMP Terbuka ( Bantuan Propinsi 2013) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK SD)
Page 184
ANGGARAN
683,465,600.00
418,803,300.00
61.28
9,000,000,000.00
9,000,000,000.00
100.00
220,000,000.00 200,000,000.00
199,900,000.00 193,500,000.00
90.86 96.75
200,000,000.00
193,500,000.00
96.75
768,649,550.00
768,649,550.00
100.00
4,052,160,707.00
2,953,609,707.00
72.89
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah ( Pendamping DAK SD) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (Biaya Umum DAK SD) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK SMP) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah ( Pendamping DAK SMP) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (Biaya Umum DAK SMP) Pengadaan Sarana Prasana SD (DAK)
REALISASI CAPAIAN (%) 323,827,602.00 72.26
159,671,606.00
159,671,606.00
100.00
1,726,414,014.00
1,505,484,000.00
87.20
191,676,000.00
167,276,000.00
87.27
67,286,102.00
46,721,000.00
69.44
25,561,270,000.00
18,556,007,332.00
72.59
Pengadaan Sarana Prasarana SD (Pendamping DAK) Pengadaan Sarana Prasarana SD (Biaya Umum DAK) Sosialisasi Bantuan Operasional (BOS)
2,811,739,700.00
2,040,160,810.00
72.56
1,022,450,800.00
821,747,850.00
80.37
223,935,000.00
220,055,000.00
98.27
Pengadaan Mebeulair SMP Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK SMK) Pengadaan Sarana dan Prasarana (Pendamping DAK SMK) Pengadaan Sarana dan Prasarana (Biaya Umum DAK SMK) pengadaan membeulair Sekolah ( SMKN PP Cianjur ) Pengadaan Sarana Prasana (DAK SMA)
1,500,000,000.00 500,000,000.00 14,397,530,000.00
1,500,000,000.00 467,150,000.00 12,951,223,148.00
100.00 93.43 89.95
1,583,728,300.00
1,282,480,500.00
80.98
575,901,200.00
410,904,700.00
71.35
18,250,000.00
0.00
0.00
7,667,510,000.00
6,365,403,550.00
83.02
843,426,100.00
665,780,500.00
78.94
306,700,400.00
238,894,900.00
77.89
4,248,000,000.00
4,248,000,000.00
100.00
426,150,000.00
247,904,000.00
58.17
1,799,050,000.00
1,778,272,000.00
98.85
17,536,400.00
17,536,400.00
100.00
250,845,000.00
217,245,000.00
86.61
120,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000,000.00
0.00
0.00
2,593,800,000.00
0.00
0.00
Pengadaan Sarana Prasana (Pendamping DAK SMA) Pengadaan Sarana Prasana (Biaya Umum DAK SMA) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (SMA/SMK) Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Haurwangi Pembangunan Sarana Prasarana Infrastuktur Sekolah ( Penataan, Pemagaran dan Pembuatan Lapangan Olahraga Lingkungan Sekolah) Pengelolaan Tunjangan Fungsional dan Kualifikasi bagi Guru Bimbingan Teknis Induksi Guru Pemula SMP Rehabilitasi Ruang Sekolah (Banprov TA 2014) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah (Banprov TA 2014) Bantuan Operasional Layanan Pendidikan Dasar SMP Negeri Terbuka (Banprov TA 2014)
Page 185
ANGGARAN 448,152,500.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Bantuan Layanan Pendidikan Dasar 110 SD-SMP Negeri Satu Atap (Banprov TA 2014) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Karangtengah Desa Ciherang Kec. Karang Tengah Kabupaten Cianjur (Banprov TA 2014)
ANGGARAN 40,000,000.00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ciranjang Desa Sindangsari Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur (Banprov TA 2014) Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB SMP Negeri (Banprov TA 2014) Program Pendidikan Menengah Pembangunan Rung Kelas Baru SMKN 1 Campaka Kec. Campaka Kabupaten Cianjur (Banprov 2014) Pembangunan Rung Kelas Baru SMKN 1 Karangtemgah Desa Sukajadi Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur (Banprov 2014) Pemagaran SMK Negeri Bojongpicung Desa SUkaratu Kec. Bojongpicung Kabupaten Cianjur (Banprov TA 2014) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Sekolah SD (Peningkatan Mutu PTK dan Sarana Prasarana) Pengelolaan Sertifikasi Guru Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pengadaan Buku Administrasi Keuangan Sekolah Bimbingan Teknis Bendahara Gaji SMP, SMA/ SMK dan Bendahara BOS SD Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Bimbingan Teknis Pengajuan dan Penetapan Angka Kredit Pembinaan dan Evaluasi Tenaga Pendidik (Lomba Guru Berprestasi) 1.2
Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan
1.2.1
Rata-rata Capaian Sasaran 1 Angka Kelulusan SD/MI
%
100
100
100.50% 100.00%
1.2.2
Angka Kelulusan SMP/MTs
%
100
100
100.00%
Page 186
REALISASI 0.00
CAPAIAN (%) 0.00
125,000,000.00
0.00
0.00
125,000,000.00
0.00
0.00
1,890,000,000.00
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
0.00
500,000,000.00
0.00
0.00
11,975,650,000.00
11,742,350,841.00
98.05
108,007,500.00 169,306,000.00
108,007,500.00 169,306,000.00
100.00 100.00
484,501,000.00
484,501,000.00
100.00
68,970,000.00 400,000,000.00
68,970,000.00 400,000,000.00
100.00 100.00
1,539,822,316.00
1,405,002,316.00
91.24
765,778,650.00
755,398,650.00
98.64
1,134,168,650.00
1,118,088,650.00
98.58
327,210,000.00
327,210,000.00
100.00 73.80%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Bimbingan Teknis Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung) Bagi Guru SD Kelas 1, 2 dan 3
121,779,400.00
121,779,400.00
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS 1.2.3
INDIKATOR KINERJA Angka Kelulusan SMA/MA/SMK
Satuan %
TARGET 100
REALISASI 100
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 100.00% Olimpiade Sain Nasional (OSN) Siswa SMP Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SD
1,046,854,800.00
95.55
Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah SD Pengadaan Buku Ensiklopedia Jawabarat (Banprov 2014) Perlengkapan Pengetahuan Dasar, Tematik dan Berkesinambungan (P3 Dastek) IPS & IPA SMP (Banprov 2014)
5,000,000,000.00
4,706,991,000.00
94.14
2,000,000,000.00
1,941,312,000.00
97.07
2,500,000,000.00
2,411,274,200.00
96.45
Perlengkapan Pengetahuan Dasar, Tematik dan Berkesinambungan (P3 Dastek) IPS SD (Banprov 2014) Penyelengaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang Pendidikan Dasar (Banprov 2014) Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Dasar (SD)
2,500,000,000.00
2,401,412,800.00
96.06
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00
100.00
494,311,950.00
487,681,950.00
98.66
122,077,500.00 176,718,200.00
114,517,500.00 163,758,200.00
93.81 92.67
743,229,200.00
733,104,200.00
98.64
3,540,985,000.00
3,420,313,110.00
96.59
985,750,000.00
985,750,000.00
100.00
355,659,000.00
352,859,000.00
99.21
3,899,806,150.00
3,899,806,000.00
100.00
347,432,500.00
347,432,500.00
100.00
213,619,000.00
213,619,000.00
100.00
57,710,000.00
57,710,000.00
100.00
492,840,000.00
492,840,000.00
100.00
Pengadaan Buku Perpustakaan, Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SMP Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP Pembinaan Organisasi Kesiswaan SMP Program Pendidikan Non Formal Peningkatan Kinerja Tutor Paket B dan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan Paket C Program Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK Pengembangan Jaringan Kurikulum dan Penyusunan Bahan Ajar Interaktif Master Learning dalam Implementasi Penelitian Tindakan kelas Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang
1.3.1
Rata-rata Capaian Sasaran 2 Persentase siswa yang naik kelas
%
100
100
100.00% 100.00%
1.3.2
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
%
0
0.02
99.98%
1.3.3
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
%
0
0.04
99.96%
Page 187
REALISASI CAPAIAN (%) 51,407,000.00 100.00
1,095,567,500.00
Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu ManajemenTeknis Kasubag TU & Pusbindik Bimbingan Penatakelolaan Gugus SD Bimbingan Teknis Kurikulum Bahasa Daerah (Sunda) Bagi Guru SD
1.3
ANGGARAN 51,407,000.00
97.94% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Supervisi Total Pencapaian 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Kepala Sekolah SD
61,569,500.00
61,569,500.00
100.00
207,439,600.00
117,102,100.00
56.45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
1.3.4
INDIKATOR KINERJA Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK
1.3.5
Persentase siswa yang melanjutkan
SASARAN STRATEGIS
Satuan %
TARGET 0
REALISASI 0.01
%
100
99.88
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 99.99% Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru TK/SD 99.88% Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru SMP Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI Pengembangan Jaringan Kurikulum TK, SD Operasional Bea Siswa Miskin (BSM) SD Penyelenggaraan Sekolah Bagi Satker SMPN Monitoring dan Evaluasi BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Peningkatan Kinerja SD SMP Satu Atap Sosialisasi Bantuan Operasional (BOS) Program Pendidikan Non Formal Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Pembinaan dan Evaluasi Warga Belajar Peningkatan Layanan Pendidikan Kursus dan Kesetaraan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Peningkatan Mutu Kinerja Penilik, Pamong Belajar dan Pengelola PKBM Peningkatan Kinerja Bagi Balai Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal Informal (BPMPNFI) Pembinaan dan Peningkatan Mutu BPM PNFI Bimbingan Teknis Pengajaran Tutor Paket B Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Peningkatan Kinerja Pusbindik TK/SD dan Pusbin POPLS
1.4
Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan
1.4.1 1.4.2 1.4.3
Rata-rata Capaian Sasaran 3 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK
%
100
100
99.96% 100.00%
%
100
100
100.00%
%
100
100
100.00%
Page 188
ANGGARAN 516,044,500.00
REALISASI CAPAIAN (%) 511,544,500.00 99.13
492,840,000.00
492,840,000.00
100.00
970,317,675.00
833,779,540.00
85.93
237,087,000.00
220,977,000.00
93.21
19,189,500.00
19,183,500.00
99.97
4,201,800,000.00
4,196,749,000.00
99.88
58,753,500.00
58,753,500.00
100.00
137,149,000.00
137,149,000.00
100.00
223,935,000.00
220,055,000.00
98.27
147,915,000.00
147,915,000.00
100.00
183,109,000.00
183,109,000.00
100.00
332,510,000.00
332,510,000.00
100.00
128,830,500.00
128,030,500.00
99.38
213,830,000.00
213,830,000.00
100.00
91,466,000.00
91,466,000.00
100.00
69,600,000.00
69,600,000.00
100.00
131,646,000.00
131,646,000.00
100.00
250,000,000.00
247,000,000.00
98.80
1,291,826,350.00
0.00
0.00
1,249,080,000.00
1,171,251,880.00
93.77 92.04%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembinaan dan Evaluasi Gugus dan Perpustakaan Sekolah SD Festival Lomba Siswa Seni Nasional (FPLS2N) SMP Pembinaan Sekolah Sehat (Usaha Kesehatan Sekolah)
59,757,500.00
59,757,500.00
100.00
265,185,500.00
264,417,500.00
99.71
73,895,000.00
73,895,000.00
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
1.5
1.6
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
1.5.1
Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah 1.6.1 ke dalam pribadi peserta didik
Satuan
Rata-rata Capaian Sasaran 4 prosentase jumlah lulusan SMK yang % terserap dunia kerja pada tahun kelulusan
Rata-rata Capaian Sasaran 5 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkarakter
TARGET
34.00
%
100
REALISASI
22.00
100
CAPAIAN (%)
100.00% 64.71%
64.71% 100.00%
PROGRAM / KEGIATAN Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri / Swasta Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Pengawas SD Program Pendidikan Menengah Festival Lomba Seni Siswa/Siswi TK Kabupaten Keikut sertaan TK Propinsi dan Nasional Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (SMKN PP Cianjur) Pengadaan sarana praktik dan peraga siswa ( SMKN PP Cianjur ) Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade Sains IPA, IPS Kegiatan Galaksi bagiBagi Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum SMA/SMK
REALISASI CAPAIAN (%) 182,500,500.00 100.00
404,642,850.00
365,502,850.00
90.33
80,794,500.00
80,794,500.00
100.00
14,450,000.00
0.00
0.00
92,483,000.00
52,993,000.00
57.30
80,137,500.00 985,880,000.00
80,137,500.00 985,880,000.00
100.00 100.00
457,040,000.00
449,880,000.00
98.43 85.98%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pendataan Kepegawaian (SIMPEG) Upadating Data Pendidikan Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Sekolah (SMKN PP Cianjur)
40,162,000.00
40,162,000.00
100.00
273,815,500.00 21,245,000.00
273,815,500.00 21,245,000.00
100.00 100.00 100.00%
Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Parenting (Keorangtuaan) Bagi Guru PAUD Program Pendidikan Non Formal Pembinaan Traficking/Pencegahan Tindak Pidana Perdangangan Orang (PPTO) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Bimbingan Teknis Tim Pengembang Pendidikan Karakter Bimbingan Teknis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD Pasanggiri dan Apresiasi Seni Bahasa dan Sastra Sunda Sosialisasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) SD Program Pendidikan Menengah Penanggulangan Kenakalan Napza, HIV, AIDS, dan Upaya Pencegahannya Bagi Siwa SMA/SMK
103,472,000.00
103,472,000.00
100.00
87,647,500.00
87,647,500.00
100.00
470,935,500.00
466,435,500.00
99.04
344,510,000.00
344,510,000.00
100.00
131,960,742.00
131,960,742.00
100.00
678,374,800.00
669,194,800.00
98.65
150,000,000.00
148,350,000.00
98.90
Pasanggiri dan Apresiasi Seni Bahasa dan sastra Sunda SMA/ SMK
82,650,384.00
82,650,384.00
100.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
464,200,000.00
457,040,000.00
98.46
Pembinaan Pelajar SMA/SMK dari Tindak Penyimpangan Sosial (Penanganan kenakalan Pelajar SMA/SMK di Kabupaten Cianjur) Bimbingan teknis Pengembangan Pendidikan Karakter SMA/SMK
Page 189
ANGGARAN 182,500,500.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Pembinaan Lomba Kopetensi Siswa, Olimpiade Sains Terapan, Bela Negara Bagi Siwsa SMK Tingkat Kabupaten dan Keikutsertaan Tingkat Provinsi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan Penatausahaan dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Pengelolaan dan Updating Barang Inventaris Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Evaluasi Cabor Sepak Bola (Liga Pendidikan Indonesia) Pembinaan Dan evaluasi Olimpiade Olah Raga SMP tingkat Propinsi Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade Olah Raga SMA tingkat Nasional Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade Olah Raga SD tingkat Propinsi Pembinaan dan Evaluasi Keolahragaan Wilayah Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade Olah Raga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan dan Evaluasi Tata Upacara Bendera dan Wawasan Wiyatamandala tingkat Kab.Cianjur Seleksi dan Pemusatan Latihan Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAK) Paskibraka Kab. Cianjur Pembinaan Pembina PMR seKabupaten Cianjur Orientasi Majelis Pembimbing dan Diklat Protokol Kwarcab Pembinaan Kepramukaan (Orientasi Majelis Pembimbing) Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda Pembinaan Penilik PLSPO se Kabupaten Cianjur Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Sekolah SD
1.7
Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan
1.7.1
Rata-rata Capaian Sasaran 6 Rasio jumlah siswa perempuan dan lakilaki
Rasio
50 : 50
49.40 : 50.60
Page 190
100.00% 98.88%
ANGGARAN 150,000,000.00
REALISASI CAPAIAN (%) 144,600,000.00 96.40
239,702,500.00
239,702,500.00
100.00
814,077,500.00
814,077,500.00
100.00
74,994,500.00
74,994,500.00
100.00
73,654,500.00
73,654,500.00
100.00
86,754,500.00
86,754,500.00
100.00
88,104,500.00
88,104,500.00
100.00
86,897,500.00
86,897,500.00
100.00
117,649,250.00
117,649,250.00
100.00
147,251,000.00
147,251,000.00
100.00
246,904,000.00
246,904,000.00
100.00
150,000,000.00
150,000,000.00
100.00
152,140,300.00
152,140,300.00
100.00
71,640,300.00
71,640,300.00
100.00
103,924,500.00
103,924,500.00
100.00
117,795,000.00
117,795,000.00
100.00
1,476,000,000.00
1,476,000,000.00
100.00
99.68% Program Pendidikan Non Formal Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal Peningkatan Layanan Pendidikan Non Formal
270,400,000.00
270,400,000.00
100.00
358,840,000.00
358,840,000.00
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
1.8
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran 1.8.1 siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana
Rata-rata Capaian Sasaran 7 Jumlah sekolah mendapat pendidikan penanggulangan bencana
Satuan
Sekolah
TARGET
REALISASI
Rata-rata Capaian Sasaran 8 1.9
Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal
1.9.1
Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daeah
PROGRAM / KEGIATAN Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik Balai Guru PAUD Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberdayaan TK/SD/SMP Satu Atap
Rata-rata Capaian Sasaran 9 1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah
34,400,000.00
0.00% Buah
2
100.00%
2
%
100
100.00% 100.00%
100
Rata-rata Capaian Sasaran 10 1.11.1 Kendaraan Perpustakaan Keliling
Unit
4
2
100.00% 50.00%
1.11.2 Perpustakaan Desa
Buah
47
47
100.00%
1.11.3 Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan
Buah
10
10
100.00%
1.11.4 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksp
17121
16,302
95.22%
1.11.5 pengunjung perpustakaan
10,000
11,626
116.26%
Orang
Rata-rata Capaian Sasaran 11
92.30%
Page 191
100.00
0.00% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 57,600,000.00
57,600,000.00
100.00
3,003,645,500.00
2,492,008,040.00
82.97
2,021,778,500.00
1,738,942,718.00
86.01
1,765,882,973.00
245,273,750.00
13.89
1,177,255,314.36
0.00
0.00
56.57% Program Pendidikan Non Formal Penguatan Kelembagaan Bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
1.11 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
34,400,000.00
REALISASI CAPAIAN (%) 80,000,000.00 100.00
100.00%
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Peningkatan Pelayanan Pendidikan AKPER (BLUD) Peningkatan Pelayanan Akademik dan Kemahasiswaan AKPER (BLUD) Peningkatan Pelayanan Pendidikan Akper (BLUD) (SILPA 2013) Peningkatan Pelayanan Akademik dan Kemahasiswaan Akper (BLUD) (SILPA 2013) 1.10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
ANGGARAN 80,000,000.00
98.88% 0.00%
0
0
CAPAIAN (%)
354,880,000.00
354,880,000.00
100.00
100.00% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
52,425,000.00
51,747,750.00
98.71
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah
28,335,500.00
23,594,500.00
83.27
67,987,000.00
65,864,600.00
96.88
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
44,985,000.00
43,942,300.00
97.68 94.13%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 2.1 Terwujudnya masyarakat yang proaktif 2.1.1 Persentase rumah tinggal bersanitasi memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong 2.1.2 jumlah rumah tangga yang memiliki akses KK dirinya , serta membudayakan perilaku air bersih berkualitas hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan 2.1.3 Persentase usaha/kegiatan yang % masyarakat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 2.1.4
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
%
54.21
66.73
123.10%
486,235
488,150
20
20
%
0
0
PROGRAM / KEGIATAN
99.61%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan Kesehatan Lingkungan
100.00%
Program Lingkungan Sehat Perumahan
100.00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Tata Ruang dan Pemukiman Pembangunan sarana MCK Pembangunan sarana Drainase Lingkungan Permukimam Perkotaan
REALISASI
CAPAIAN (%)
333,400,000.00
333,400,000.00
100.00
100,000,000.00
97,455,676.00
97.46
309,749,000.00 99,240,000.00
302,326,850.00 98,940,000.00
97.60 99.70
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Jalan Lingkungan, Air Bersih dan MCK Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
93,000,000.00
91,394,800.00
98.27
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum Rehabilitasi atau pemeliharaan sarana penyediaan air minum (SPAM)
249,240,000.00
189,210,000.00
75.91
239,703,000.00
231,432,550.00
96.55
Penanganan penyediaan air minum/air bersih non perpipaan Penyusunan DED SPAM Perdesaan Pengembangan SPAM Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan Pembangunan sistem penyediaan air minum atau bersih Ibukota Kecamatan (Dana Daerah untuk Pembangunan Bersama DDUPB IKK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Pendamping DAK)
43,000,000.00
40,400,000.00
93.95
50,000,000.00 616,853,000.00
49,306,000.00 585,275,900.00
98.61 94.88
572,268,000.00
556,595,800.00
97.26
972,953,000.00
950,622,500.00
97.70
2,868,890,000.00
2,665,968,609.00
92.93
275,769,478.00
266,596,861.00
96.67
250,000,000.00
185,120,000.00
74.05
1,274,940,000.00
1,274,940,000.00
100.00
127,494,000.00
127,494,000.00
100.00
341,411,000.00
315,349,500.00
92.37
Penunjang program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (Pendamping DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (Biaya Umum DAK)
Page 192
ANGGARAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Pembangunan Jembatan Gantung dan Plat Penunjang program pusat Sanimas Reguler Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Silpa DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (Silpa DAK)
2.2
Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan
2.2.1
2.2.2 2.2.3
Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk
%
2.18
2.36
105.68% 108.26%
%
92
92
100.00%
Rasio
1 : 1.000.000
1:1.125.209
87.48%
Page 193
REALISASI
CAPAIAN (%)
6,378,910,000.00
6,149,623,800.00
96.41
0.00
0.00
0.00
196,064,216.00
181,764,105.00
92.71
78,783,390.00
74,333,985.00
94.35
124,000,000.00
122,350,000.00
98.67
1,762,800,000.00
1,711,452,365.00
97.09
125,000,000.00
119,000,000.00
95.20
215,000,000.00 250,000,000.00
214,700,000.00 242,705,000.00
99.86 97.08
300,000,000.00
299,500,000.00
99.83
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Fasilitasi Problematika Lingkungan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
183,000,000.00
183,000,000.00
100.00
75,000,000.00 100,000,000.00
75,000,000.00 100,000,000.00
100.00 100.00
Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Hijau Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Adipura
120,000,000.00
120,000,000.00
100.00
287,450,000.00
239,805,000.00
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengendalian Polusi Udara di Wilayah Perkotaan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Sasaran 12 persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan
ANGGARAN
83.42 92.68%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya (Silpa DAK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya (Silpa Pendamping DAK) Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu PONED
6,494,000,000.00
6,387,416,000.00
98.36
2,490,730,000.00
2,164,824,350.00
86.92
2,806,069,848.00
1,470,740,900.00
52.41
289,676,347.00
170,810,722.00
58.97
5,999,000,000.00
5,605,239,860.00
93.44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi untuk Puskesmas Sukanagara (DBHCT) pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu Poned (Lanjutan) Program Peningkatan Manajemen Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Pengadaan, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, Barang Inventaris dan Kepegawaian Pengembangan Manejemen Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Manajmen Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan SIK Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bagi Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PNS Yang Bertugas di Puskesmas Terpencil atau Sulit Pemenuhan Tenaga Kesehatan (Silpa Banprov) Pembinaan Teknis Operasional Sarana Prasarana Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kinerja Bendahara Barang Dinas dan Puskesmas Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dokter/ Dokter Gigi dan Bidan PNS Yang Bertugas di Puskesmas/ Desa Terpencil/ Sulit Dijangkau/ Sulit Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Banprov 2014) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pembangunan Gudang Farmasi RSUD Cianjur Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Jampersal) Pembangunan Gedung Triase dan Penunggu Pasien Penyelesaian Pembangunan Gedung Emergensi (IGD) Lt. II dan III Pembangunan Ruang Rawat Inap PONEK (DAU)
Page 194
ANGGARAN
REALISASI
CAPAIAN (%)
0.00
0.00
0.00
1,871,281,500.00
392,844,000.00
20.99
1,042,555,900.00
1,000,407,000.00
95.96
192,129,000.00
181,129,000.00
94.27
117,342,500.00
115,537,500.00
98.46
269,400,000.00
103,850,000.00
38.55
203,700,000.00
203,700,000.00
100.00
19,925,000.00
19,925,000.00
100.00
2,438,400,000.00
0.00
0.00
594,615,980.00
594,583,286.00
99.99
55,846,788,588.00
51,502,805,320.00
92.22
405,000,000.00
4,323,500.00
1.07
7,746,271,750.00
7,733,457,800.00
99.83
7,744,628,250.00
6,537,793,620.00
84.42
1,500,000,000.00
1,454,787,500.00
96.99
3,900,000,000.00
3,895,096,000.00
99.87
3,645,000,000.00
3,334,818,250.00
91.49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Pembangunan Gedung Stroke Center (SILPA DBH-CT) Pembangunan Gedung Stroke Center (DAU, DBH-CT) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Paruparu dan Jantung (SILPA DBHCT)
ANGGARAN 1,704,888,588.00
REALISASI 1,678,146,660.00
CAPAIAN (%) 98.43
2,800,000,000.00
2,646,920,740.00
94.53
401,000,000.00
393,448,700.00
98.12
Pengadaan Alat alat Kesehatan serta Penunjang kebutuhan Ruang rawat Inap di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kab.Cianjur (Banprov)
18,000,000,000.00
16,160,867,850.00
89.78
5,000,000,000.00
4,751,769,700.00
95.04
3,000,000,000.00
2,911,375,000.00
97.05
978,609,000.00
866,851,800.00
88.58
978,609,000.00
866,851,800.00
88.58
139,719,941,623.22
132,948,370,053.97
95.15
139,719,941,623.22
132,948,370,053.97
95.15
25,608,284,103.55
24,879,017,500.00
97.15
13,500,000,000.00
13,054,087,000.00
96.70
852,714,800.00 6,000,000,000.00 222,234,177.00
835,815,000.00 5,917,974,000.00 199,760,000.00
98.02 98.63 89.89
33,335,126.55
30,501,000.00
91.50
5,000,000,000.00
4,840,880,500.00
96.82
211,835,200.00
210,309,700.00
99.28
5,000,000.00
4,800,000.00
96.00
160,000,000.00
159,409,700.00
99.63
10,000,000.00
9,800,000.00
98.00
36,835,200.00
36,300,000.00
98.55 92.62%
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran IBS dan Penunjang Medis Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum dan NICU Program Peningkatan Manajemen Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Pengembangan SIM RSUD Cianjur (LAPBD I) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (BLUD) Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit Pengembangan Tipe Rumah Sakit Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (SILPA DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (PENDAMPING SILPA DAK) Pengembangan RSUD Cimacan (Banprov TA 2014) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit Pemeliharaan Gedung Kesehatan 2.3
Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
2.3.1
Rata-rata Capaian Sasaran 13 Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang
%
84.27
90
Page 195
98.58% 93.63%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
2.3.2
Prevalensi gizi buruk
%
1
0.7
130.00%
2.3.3
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
%
100
92.29
92.29%
PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Puskesmas Dan Perawatan Puskesmas Pengembangan Labkesda Pengembangan Upaya Kesehatan Puskesmas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah bagi bidang Kesehatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Penyediaan Fasilitas Peralatan Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD) Pelayanan Peningkatan Kesehatan
2.4
Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin
2.4.1 2.4.2
Rata-rata Capaian Sasaran 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% Kunjungan
105.31% 100.00%
100
100
243,621
213,821
Page 196
113.94%
ANGGARAN 744,610,000.00
REALISASI 718,374,144.00
CAPAIAN (%) 96.48
3,305,126,000.00
3,269,358,376.00
98.92
250,000,000.00
245,896,100.00
98.36
64,145,000.00
64,145,000.00
100.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
719,782,408.00
702,215,000.00
97.56
178,490,000.00
172,490,000.00
96.64
196,517,500.00
196,517,500.00
100.00
323,081,400.00
281,546,400.00
87.14
226,800,000.00
226,800,000.00
100.00
413,210,000.00 413,210,000.00
413,209,500.00 413,209,500.00
100.00 100.00
46,445,000.00
42,357,000.00
91.20
94,800,000.00
78,560,000.00
82.87
5,363,125,455.00
5,283,726,654.00
98.52
5,363,125,455.00
5,283,726,654.00
98.52 96.64%
19,044,260,000.00
18,800,850,760.00
98.72
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
100.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Mempunyai Kartu JPKM Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Diluar Quota Jamkesmas (BANPROV 2014)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
2.5
2.6
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Terjaminnya ketersediaan dan keterjangakauan obat
Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas
2.5.1
Rata-rata Capaian Sasaran 15 Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin
Satuan
%
TARGET
REALISASI
95
95
CAPAIAN (%)
106.97% 100.00%
2.6.1
Rata-rata Capaian Sasaran 16 Rata-rata jumlah anak per keluarga
Anak
2.13
2.12
100.00% 99.53%
2.6.2
Rasio akseptor KB
Rasio
422.758
393.935
93.18%
2.6.3
Cakupan peserta KB aktif
%
69.05
67.05
97.10%
PROGRAM / KEGIATAN Penunjang Operasi Katarak Bagi Masyarakat Miskin Yang Tidak Mendapat Bantuan Kesehatan (BANPROV 2014) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional
REALISASI 47,000,000.00
CAPAIAN (%) 100.00
73,201,304,500.00
46,132,513,544.00
63.02
90.44% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4,406,620,000.00
4,281,402,405.00
97.16
56,820,000.00
56,820,000.00
100.00
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Silpa DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Silpa Pendamping DAK) Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
486,522,000.00
474,000,240.00
97.43
5,416,937,530.00
5,394,480,048.00
99.59
1,624,721,692.00
1,581,364,308.00
97.33
245,951,264.00
179,503,975.00
72.98
39,385,000.00
33,945,000.00
86.19
10,000,000,000.00
9,737,074,394.00
97.37 93.51%
Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pembinaan Keluarga Berencana Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Koordinasi Pengelolaan Program Pergerakan Program KB Melalui Kader KB Desiminasi Pemutakhiran Data Keluarga R/I/KS/2014 Penyebaran Informasi Program dan Kegiatan Melalui Media Luar Ruang Peningkatan Kinerja KAPUSBIN KB-PP
Page 197
ANGGARAN 47,000,000.00
69,360,000.00
67,430,000.00
97.22
25,650,000.00 263,375,000.00 96,527,000.00
25,650,000.00 261,051,000.00 96,248,350.00
100.00 99.12 99.71
60,000,000.00
60,000,000.00
100.00
65,970,000.00 65,770,000.00
65,851,876.00 65,770,000.00
99.82 100.00
300,000,000.00
53,330,000.00
17.78
61,850,000.00
61,850,000.00
100.00
317,430,000.00
317,430,000.00
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
2.7
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
2.7.1 2.7.2
2.7.3
2.8
2.9
Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
Rata-rata Capaian Sasaran 17 Persentase sekolah setingkat SMP dan % SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan remaja per Persentase keluargareproduksi yang mengetahui kesehatan repro-duksi remaja (KRR) (%)
Satuan
TARGET
REALISASI
88
87 %
CAPAIAN (%)
69
67
96.61% 101.15% 102.99%
persentase pusat informasi dan konseling % (PIK) remaja per kecamatan Rata-rata Capaian Sasaran 18 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
%
45.5
45.57
101.81% 100.15%
%
79
81.59
103.28%
2.8.3
Penanganan korban trafficking
%
100
100
100.00%
2.8.4
Rasio KDRT
%
0.0012
0.0018
150.00%
2.8.1 2.8.2
2.9.1
2.92
Rata-rata Capaian Sasaran 19 Persentase penyelesaian pengaduan % perlindungan anak dari tindak kekerasan
Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan(org)
78
77
100
100
Orang
1500
1700
Page 198
PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Kapasitas Petugas Pendata Dalam Up-Date Data Pendataan Keluarga (R/I/KS) Tahun 2014 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayan Tenaga Lini Pengadaan Sarana Transportasi untuk PKB/PLKB (DAK) Pengadaan Sarana Transportasi bagi PKB/PLKB (Pendamping DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB bagi PKB/PLKB (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB bagi PKB/PLKB (Pendamping DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer PC Bagi PKB (SILPA DAK 2010-2012) Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer PC Bagi PKB (PENDAMPING DAK 2010-2012)
ANGGARAN 100,000,000.00
REALISASI 100,000,000.00
CAPAIAN (%) 100.00
122,490,000.00
107,272,727.00
87.58
12,249,000.00
10,727,273.00
87.58
600,000,000.00
430,227,273.00
71.70
60,000,000.00
43,022,727.00
71.70
67,489,815.00
65,712,315.00
97.37
60,000,000.00
59,780,000.00
99.63
6,000,000.00
5,978,000.00
99.63
90.49% Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pelayanan PIK KRR di Tingkat Kecamatan
80,640,000.00
79,390,000.00
98.45
101.30%
113.36% 100.00%
113.33%
98.45% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengembangan Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (desa/Kelurahan \layak anak) Evaluasi Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Cianjur Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
33,655,000.00
33,395,000.00
99.23
75,000,000.00
74,479,144.00
99.31
66,345,000.00
65,645,000.00
98.94
99.16% Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pembinaan Kelp. Keluarga Balita, Keluarga Remaja dan Keluarga Lansia (BKB,BKR,BKL)
65,495,000.00
64,685,000.00
98.76
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS 2.9.3
INDIKATOR KINERJA Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)
Satuan Kali
TARGET 32
REALISASI 32
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 100.00% Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit bagi Desa/Kelurahan (DAK) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit bagi Desa/Kelurahan (Pendampin DAK) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Bagi Desa / Kelurahan (SILPA DAK 2010-2012) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Bagi Desa / Kelurahan (PENDAMPING DAK 2010-2012)
Rata-rata Capaian Sasaran 20
Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian ) 3.1 Berkembangnya agribisnis yang mampu 3.1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan menghasilkan produk dan industri pertanian utama lokal lainnya per hektar yang berdaya saing 3.1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 3.1.3
3.1.4
REALISASI
525,000,000.00
432,166,364.00
82.32
52,500,000.00
43,216,636.00
82.32
42,306,300.00
34,572,727.00
81.72
4,230,624.00
3,457,273.00
81.72
104.44%
Kuintal/ha %
61.66
60.54 41.69
36.01
101.85% 86.38%
CAPAIAN (%)
85.37%
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
80,000,000.00
80,000,000.00
100.00
180,000,000.00
175,742,000.00
97.63
1,000,000,000.00
882,995,500.00
88.30
142,500,000.00
142,205,000.00
99.79
nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun : - Padi
Ton
871,948
913,793
104.80%
- Palawija
Ton
258,918
220,611
85.20%
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi dan Pengembangan Unggul Pelatihan Petani danVarietas Pelaku Agribisnis
- Sayuran
Ton
135,123
320,033
236.85%
Pemberdayaan Penangkar Benih
304,500,000.00
302,408,600.00
99.31
- Buah-buahan
Ton
181,250
233,305
128.72%
Pemberdayaan Kelembagaan Petani PerkebunanKelembagaan kelompok Penguatan
447,500,000.00
446,402,000.00
99.75
157,951,924.00
156,621,924.00
99.16
nilai produk dan produktivitas per jenis produk tahun : - produkper perkebunan - produktivitas tanaman perkebunan
3.1.5
ANGGARAN
Ton
44,209.59
40,500
109.16%
Ton/ha
1.4
1.48
105.71%
- produk hhbk
Ton
450
447.20
99.38%
- Produksi Perikanan budidaya
Ton
117,981.50
128,450.80
- produksi daging
Ton
40,882.61
- produksi telur
Ton
- produksi susu
Ltr
Tani Tembakau Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pendamping Peningkatan Produksi,
194,000,000.00
194,000,000.00
100.00
300,000,000.00
298,077,800.00
99.36
108.87%
Produktivitas dan MutuProduktivitas Produk Peningkatan Produksi, dan Mutu Produk Perkebunan Jenis Peningkatan Produksi, Produktivitas
405,000,000.00
403,536,000.00
99.64
43,062.16
105.33%
dan Mutu Produk Perkebunanan Inventarisasi Potensi Perkebunan
250,000,000.00
242,406,000.00
96.96
20,889.49
20,911.83
100.11%
300,000,000.00
298,423,000.00
99.47
9,475.38
4,450.25
46.97%
Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCT) Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
295,936,000.00
290,200,000.00
98.06
99,000,000.00 7,730,400,000.00
98,760,000.00 7,294,900,640.00
99.76 94.37
773,040,000.00
729,490,060.00
94.37
Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya : - pertanian - peternakan/perikanan
Kelompok Kelompok
25 48
22 40
88.00% 83.33%
- kehutanan dan perkebunan
Kelompok
246
246
100.00%
Page 199
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (DAK) Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (Pendamping DAK)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS 3.1.6
3.1.7
INDIKATOR KINERJA Persentase sawah terairi
Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis
Satuan %
TARGET 83.80
REALISASI 90.97
%
15.6
11.56
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 108.56% Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (Biaya Umum Dak) 74.10% Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pendayagunaan Irigasi untuk Pertanian
Pendukung WISMP II Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan produksi dan Produktivitas Pertanian (SILPA DAK)
ANGGARAN 386,520,000.00
REALISASI 359,389,050.00
CAPAIAN (%) 92.98
766,170,000.00
609,332,100.00
79.53
100,000,000.00 454,071,897.00
85,185,000.00 431,211,000.00
85.19 94.97
192,750,000.00
192,340,000.00
99.79
143,100,000.00
140,834,000.00
98.42
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
382,100,000.00
372,252,000.00
97.42
145,800,000.00
145,411,200.00
99.73
324,064,000.00
311,445,000.00
96.11
100,000,000.00
50,000,000.00
50.00
456,500,000.00
455,170,000.00
99.71
295,550,000.00
290,911,954.00
98.43
150,000,000.00
143,900,000.00
95.93
400,000,000.00
394,303,500.00
98.58
500,000,000.00
478,514,375.00
95.70
1,150,000,000.00
1,056,265,962.00
91.85
125,000,000.00
124,999,000.00
100.00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Pembangunan Pusat-Pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Agribisnis Pengembangan Komoditas Unggulan Holtikultura Pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian Pengembangan Agribisnis Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar Pengembangan Plasma Nutfah ikan Air Tawar Cianjur Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Ikan dan Hewan Menular
Page 200
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Pengawasan Penataan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan
ANGGARAN 75,000,000.00
REALISASI 74,784,569.00
CAPAIAN (%) 99.71
2,815,388,085.00
2,784,584,636.00
98.91
483,040,308.50
476,370,659.00
98.62
150,000,000.00
146,650,000.00
97.77
1,500,000,000.00
1,460,030,500.00
97.34
175,000,000.00
168,965,000.00
96.55
150,000,000.00
149,205,000.00
99.47
200,000,000.00
199,250,000.00
99.63
230,127,500.00
177,744,591.00
77.24
Inventarisasi dan Indentifikasi Daerah Irigasi Pedesaan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
142,500,000.00
142,500,000.00
100.00
Rehabilitasi Sungai Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Cianjur
4,255,308,900.00 78,360,000.00
4,229,621,271.00 78,160,000.00
99.40 99.74
149,200,000.00 199,200,000.00
141,612,000.00 188,326,000.00
94.91 94.54
31,697,118,100.00
29,551,152,258.00
93.23
1,524,626,500.00
1,524,260,500.00
99.98
59,223,000.00
56,540,000.00
95.47
301,750,000.00
299,696,000.00
99.32
249,274,000.00
236,660,000.00
94.94
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK) Pendampingan Akselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Pemberdayaan Kelompok Tani dan Peningkatan Kualitas SDM Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan Peternakan dan Perikanan di Masyarakat Penyusunan Data Potensi dan Evaluasi Pembangunan Peternakan Perikanan Kelautan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak Penyelamatan Betina Produktif dan Penjaringan hasil IB Program Pengembangan Data dan Informasi Sumber Daya Air Penyusunan Database dan Penyebaran Informasi Sumber Daya Air
DED Prasarana Pengamanan Pantai DED Pembuatan Kantong-kantong Banjir di Bagian Hulu Sungai Cianjur Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Implementasi Program WISMP pada Daerah Irigasi Pemerintah
Page 201
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
3.2
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
3.2.1
Rata-rata Capaian Sasaran 21 Regulasi ketahanan pangan
Ada/Tidak
Ada
Ada
104.07% 100.00%
3.2.2
Ketersediaan pangan utama
Kuintal/ha
60.54
61.66
101.85%
PROGRAM / KEGIATAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Pendamping DAK) Peningkatan Kemandirian P3A Mitra Cai dalam OP Irigasi Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bidang Sumberdaya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur (Banprov 2014)
ANGGARAN 4,322,671,771.00
REALISASI 4,243,195,900.00
CAPAIAN (%) 98.16
637,674,677.00
620,274,090.00
97.27
153,060,000.00
153,060,000.00
100.00
9,855,400,000.00
9,566,014,650.00
97.06
Perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air Lainnya Peningkatan Fungsi Komisi Irigasi Kabupaten Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Pengairan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Pembinaan dan Bimbingan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Penyuluhan Kehutanan
569,044,500.00
498,223,600.00
87.55
42,075,000.00
42,075,000.00
100.00
60,110,000.00
57,880,000.00
96.29
40,665,000.00
40,665,000.00
100.00
320,000,000.00
311,533,060.00
97.35
150,000,000.00
150,000,000.00
100.00
50,000,000.00
49,700,000.00
99.40
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyuluh Kehutanan Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan Program Pengembangan Usaha Perkebunan Besar Pembinaan dan Bimbingan Usaha Perkebunan Besar
200,000,000.00
199,885,000.00
99.94
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
380,000,000.00
380,000,000.00
100.00 99.23%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal Pembinaan LDPM dan Pemantauan Harga Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Penunjang Program Raskin
Rata-rata Capaian Sasaran 22
100.93%
Page 202
48,435,000.00
47,905,000.00
98.91
97,475,000.00
95,093,000.00
97.56
60,565,000.00
60,163,000.00
99.34
21,130,000.00
21,130,000.00
100.00
115,470,000.00 4,771,242,800.00
114,207,000.00 4,688,609,850.00
98.91 98.27 98.83%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No. 3.3
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
3.3.5 3.3.6
INDIKATOR KINERJA Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun Jumlah kunjungan wisata Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perko-taan
Satuan ODTW
TARGET 7
REALISASI 4
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 57.14% Program Pengembangan Nilai Budaya
Orang Buah
615,468 39
1,906,025 38
309.69% 97.44%
%
16.8
12.45
74.11%
km m
49 48
49.1 48.33
100.20% 100.69%
200,000,000.00 395,487,016.00
100.00 88.87
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
Pasanggiri Mojang dan Jajaka Expo Pariwisata
90,000,000.00 260,000,000.00
88,620,000.00 211,867,016.00
98.47 81.49
75,000,000.00
75,000,000.00
100.00
70,000,000.00
68,910,000.00
98.44
370,000,000.00 70,000,000.00 90,000,000.00 35,000,000.00 3,000,000,000.00
370,000,000.00 70,000,000.00 90,000,000.00 35,000,000.00 2,815,739,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 93.86
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
99,700,000.00 30,000,000.00
98,801,000.00 27,060,000.00
99.10 90.20
269,462,000.00
268,628,000.00
99.69
100,000,000.00
83,100,000.00
83.10
99,600,000.00
84,156,000.00
84.49
95,000,000.00 65,000,000.00 0.00
95,000,000.00 65,000,000.00 0.00
100.00 100.00 0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
Sosialisasi Sadar Wisata Bagi Masyarakat Pelatihan Cendra Mata Wisata Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pengembangan Pariwisata Daerah 3.4.1
Rata-rata Capaian Sasaran 23 Persentase koperasi aktif
3.4.2
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
%
28.16
31.05
123.21% 110.26%
Buah
70
70
100.00%
Page 203
CAPAIAN (%)
200,000,000.00 445,000,000.00
Penataan Kawasan Wisata Jangari Program Pengelolaan Keragaman Budaya Ekhsibisi Seni Budaya Pentas Seni Alimpaido Kaulinan Urang Lembur Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar
REALISASI
Festival Gunung Padang Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengadaan Sarana Penunjang Kepariwisataan
Kemilau Nusantara Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Helaran Seni Budaya Pasanggiri Mamaos Pasanggiri Maenpo Pasanggiri Calung Penataan Zona Situs Gunung Padang (Banprov 2014) Pendaftaran Cagar Budaya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penataan Kawasan Wisata Cibodas Pengelolaan Basis Data POtensi Pariwisata Kabupaten Cianjur Penataan Kawasan Wisata Situs Megalit Gunung Padang Penataan Kawasan Wisata Cikundul
3.4
ANGGARAN
10,000,000.00
6,490,000.00
64.90
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
0.00 25,000,000.00
0.00 25,000,000.00
0.00 100.00
175,000,000.00
174,967,000.00
99.98
91.64% Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
100,000,000.00
83,386,000.00
83.39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
3.4.3
INDIKATOR KINERJA Jumlah BPR/LKM aktif
3.4.4
Usaha Mikro dan Kecil
SASARAN STRATEGIS
Satuan Buah
TARGET 75
REALISASI 75
%
99.85
99.85
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 100.00% Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 100.00% Peningkatan dan Akses Pemasaran Hasil Produk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkopersian Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Program Pengembangan Usaha dan Penigkatan Manajemen Koperasi dan UKM Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM Fasilitasi dan Perkuatan KSP/USP/Koperasi/LKM sebagai Pusat Pembiayaan
3.5
Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna
%
20.28
28.41
102.57% 140.09%
%
4
4
100.00%
3.5.3
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
%
2.94
4.08
138.78%
3.5.4
Cakupan bina kelompok pengrajin
%
0.84
1.28
152.38%
3.5.5
jumlah produk unggulan yang berstandar mutu
Buah
1
0
0.00%
3.5.1
3.5.2
Rata-rata Capaian Sasaran 24 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
REALISASI
CAPAIAN (%)
125,000,000.00
80,066,950.00
64.05
100,000,000.00
71,775,000.00
71.78
125,000,000.00
121,525,000.00
97.22
75,000,000.00
66,360,000.00
88.48
150,000,000.00
140,182,000.00
93.45
100,000,000.00
84,150,000.00
84.15
250,000,000.00
227,478,172.00
90.99
100,000,000.00
92,375,000.00
92.38
85.10% Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Peningkatan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Fasilitasi Sentra Kerajinan Sapu Songket/Tamiang Pelatihan Pembuatan Sarana Produksi Batik Cianjur Pelatihan dan Bantuan Peralatan IKM Konveksi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengawasan makanan/minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta pengawasan sidang tera ulang luar kantor (STULK) Implementasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Cianjur Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Page 204
ANGGARAN
88,673,000.00
88,048,000.00
99.30
111,327,000.00
110,727,000.00
99.46
120,100,000.00
113,385,000.00
94.41
234,400,000.00
230,920,000.00
98.52
41,765,500.00
32,625,500.00
78.12
149,150,800.00
103,589,800.00
69.45
72,545,000.00
63,677,500.00
87.78
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Kualitas Produk IKM dan Desain Kemasan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen IKM Kab Cianjur Penguatan Kelembagaan Asosiasi Industri Hasil Tembakau (DBH-CHT) Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Tembakau (DBH-CHT) Pelatihan dan Bantuan peralatan Aneka Olahan Pangan Sosialisasi UU no .3 tahun 2014 dan HAKI Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pendataan potensi ekspor Kabupaten Cianjur Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pemasyarakatan dan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Fasilitasi penyediaan sarana promosi bagi IKM Cianjur Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Pasar Tradisional Pembangunan Revitalisasi Pasar Warungkondang (Banprov 2014) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan HIbah Bidang Industri Perdagangan Updating data Pasar Induk dan Pasar Bojong Meron Penyusunan DED Pasar Ciranjang, Pasar Sukanagara, Pasar Pagelaran, Pasar Cibinong
3.6
Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
3.6.1
Rata-rata Capaian Sasaran 25 jumlah peningkatan angka investasi
Rp. (trilyun)
1.26
1.035
106.25% 82.14%
3.6.2
Peningkatan transmigrasi swakarsa
KK
0
0
100.00%
REALISASI
CAPAIAN (%)
200,000,000.00
190,362,500.00
95.18
149,000,000.00
143,387,000.00
96.23
95,203,000.00
94,516,000.00
99.28
204,797,000.00
204,217,000.00
99.72
177,200,000.00
176,720,000.00
99.73
68,300,000.00
58,175,000.00
85.18
34,385,500.00
26,510,000.00
77.10
311,986,500.00
275,763,058.00
88.39
290,176,500.00
270,035,700.00
93.06
2,915,615,200.00
2,829,110,250.00
97.03
8,000,000,000.00
7,824,153,000.00
97.80
89,400,000.00
81,200,000.00
90.83
55,550,000.00
55,550,000.00
100.00
279,225,000.00
276,986,000.00
99.20
74.00% Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Sosialisasi Tentang Perijinan bagi Aparat Kecamatan, Desa dan Pelaku Dunia Usaha Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Page 205
ANGGARAN
205,329,300.00
153,692,500.00
74.85
213,530,500.00
198,475,300.00
92.95
232,199,500.00
218,267,000.00
94.00
175,000,000.00
161,837,516.00
92.48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
3.7
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya iklim investasi yang sehat
3.7.1
3.7.2
Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha
3.7.3
Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek
3.7.4
3.8
3.9
Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan
Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur
Rata-rata Capaian Sasaran 26 lama proses perijinan (rata-rata)
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
hari
5
5
91.07% 100.00%
Buah
5
4
80.00%
%
5.5
3.65
66.36%
Orang
46,200
20,056
43.41%
3.8.1
Rata-rata Capaian Sasaran 27 Cakupan bina kelompok nelayan
%
25
40
72.44% 160.00%
3.8.2
Produksi perikanan kelompok nelayan
%
0.22
0.52
236.36%
3.8.3
Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan
Kecamatan
3
0
0.00%
3.9.1
3.9.2
3.9.3
Rata-rata Capaian Sasaran 28 Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota Ketaatan terhadap RTRW
Dokumen
0
4
132.12% 0.00%
PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
ANGGARAN 61,000,000.00
REALISASI 56,774,400.00
CAPAIAN (%) 93.07
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
114,000,000.00
105,063,116.00
92.16
89.92% Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembahasan Peningkatan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sosialisasi Prosedur Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyiapan Kerja Siap Pakai berupa Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya
35,000,000.00
35,000,000.00
100.00
103,320,000.00
89,560,220.00
86.68
90,000,000.00
89,910,000.00
99.90
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
69,895,000.00
68,775,000.00
98.40
97.00% Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembinaan dan pengembangan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
150,000,000.00
149,800,000.00
99.87
99,87% Program Perencanaan Tata Ruang
Desa
0
0
100.00%
Koordinasi dan Konsultasi persetujuan substansi Raperda RDTR
475,000,000.00
426,692,000.00
89.83
%
95
95
100.00%
Penyusunan 2 Dokumen RDTR Kawasan Prioritas Kab.Cianjur (BANPROV 2014) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Tata Bangunan
800,000,000.00
668,538,000.00
83.57
250,000,000.00
231,882,500.00
92.75 88.72%
Rata-rata Capaian Sasaran 29
66.67%
Page 206
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA No. SASARAN STRATEGIS 3.10 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang 3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku
Satuan %
TARGET 100
REALISASI 62.37
%
100
11
11.00%
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
3.10.3 Persentase jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPL) 3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata) 3.10.5 Persentase penanganan sampah (%)
Buah
12
100
833.33%
Pengawasan SIPA
%
14
14.95
106.79%
%
10.2
5
49.02%
Pengembangan Data dan Informasi Pertambangan & Energi Penyusunana database dan Penyebaran Informasi Pertambangan, Energi dan Kegeologian
3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
%
20
20
100.00%
3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung
%
0.54
0.52
96.30%
Dokumen
3
3
100.00%
3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 62.37% Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Non Logam dan Batuan (Banprov 2014) Survey Lanjutan Potensi Energi Panas Bumi di Ci Buni Kecamatan Tanggeung (Banprov 2014) Penyediaan Data dan Informasi Dalam Bentuk Aplikasi Database Bidang Pertambangan dan Energi (Banprov 2014) Penyediaan Data dan Informasi Dalam Bentuk Aplikasi Database Bidang Air Tanah (Banprov 2014) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH Pemeliharaan RTH Penataan Ruang Terbuka Hijau ( Lapangan Prawatasari) (Banprov 2014) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Peningkatan Pengelolaan Sampah menjadi Kompos Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K-5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA Sosialisasi Pelaksanaan Adipura
Page 207
ANGGARAN
REALISASI
CAPAIAN (%)
125,000,000.00
113,170,000.00
90.54
50,000,000.00
25,110,000.00
50.22
200,000,000.00
196,581,000.00
98.29
500,000,000.00
485,139,500.00
97.03
500,000,000.00
485,098,500.00
97.02
150,000,000.00
140,842,500.00
93.90
150,000,000.00
139,617,500.00
93.08
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
115,000,000.00
114,125,000.00
99.24
599,125,000.00 333,485,000.00 4,000,000,000.00
581,390,800.00 332,498,500.00 3,654,483,650.00
97.04 99.70 91.36
1,909,305,000.00
1,889,552,679.00
98.97
551,677,500.00
487,713,000.00
88.41
285,476,600.00
257,047,100.00
90.04
839,545,000.00
836,138,500.00
99.59
73,440,000.00
73,440,000.00
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
3.11 Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal
INDIKATOR KINERJA
Rata-rata Capaian Sasaran 30 3.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan 3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan 3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K-5 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota Pemeliharaan Kanan Kiri Jalan (Kakija)
ANGGARAN 1,080,936,600.00
REALISASI 1,052,376,100.00
CAPAIAN (%) 97.36
265,143,000.00
265,031,000.00
99.96
246,531,000.00
245,228,500.00
99.47
Pembangunan Hutan Kota Penanaman Tanaman Kanan Kiri Jalan
780,257,000.00 250,000,000.00
778,994,000.00 248,050,000.00
99.84 99.22
Fasilitasi Implementasi Perwujudan Green Province (BANPROV 2014) Fasilitasi Pemantapan kawasan Hutan
200,000,000.00
198,000,000.00
99.00
75,000,000.00
63,216,500.00
84.29
Penanganan Sepadan Pantai Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Monitoring, Evaluating dan Updating Pembangunan Kehutanan
343,544,000.00
339,086,700.00
98.70
74,549,000.00
71,237,390.00
95.56
Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RTnRHL) Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos Bidang Kehutanan dan Perkebunan
100,000,000.00
97,260,000.00
97.26
14,586,500.00
13,931,500.00
95.51
%
2.23
13
169.85% 582.96%
ruas jalan
30
30
100.00%
Perencanaan Pembangunan Jalan
Dokumen
0
0
100.00%
Pembangunan Jalan
% (jalan mantap)
15.6
11.56
74.10%
Perencanaan Pembangunan Jembatan
3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 3.11.6 Luas kawasan kumuh
%
58.72
56.55
96.30%
Pembangunan Jembatan
%
2.18
2.06
105.50%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jalan dan Jembatan
3.11.7 Rumah layak huni
%
20
31.2
156.00%
Kec.
32
28
87.50%
%
100
99.00
99.00%
Pembangunan/peningkatan jalan/jembatan (DAK) Pembangunan/peningkatan jalan/jembatan (Penunjang DAK) Pembangunan Jalan/Jembatan (banprov 2014)
%
41
32
78.05%
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dan Infrastruktur Perdesaan (Banprov 2014)
%
28.33
28.33
100.00%
Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur (banprov 2014)
3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis
3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak 3.11.9 Persentase terselengaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan 3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan
3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan
Page 208
89.64% Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 63,601,500.00
63,129,000.00
99.26
10,496,149,800.00
10,457,079,290.00
99.63
45,000,000.00
27,405,000.00
60.90
2,679,216,800.00
2,631,893,825.00
98.23
55,000,000.00
55,000,000.00
100.00
8,282,030,000.00
8,191,231,200.00
98.90
1,203,384,500.00
1,134,907,620.00
94.31
4,500,000,000.00
4,434,109,690.00
98.54
15,000,000,000.00
14,631,798,345.00
97.55
1,000,000,000.00
998,287,400.00
99.83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas
Satuan %
TARGET 69
REALISASI 69
3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan
%
89
89
3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas 3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan 3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas
%
80
80
%
92
92
%
54
54
3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim 3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial
ha
1
1.7
170.00%
m²
76,302
76,332
100.04%
Page 209
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 100.00% Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 100.00% Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan 100.00% Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 100.00% Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 100.00% Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
ANGGARAN
REALISASI
CAPAIAN (%)
4,945,753,722.00
4,763,434,500.00
96.31
109,750,000.00
109,750,000.00
100.00
65,000,000.00
65,000,000.00
100.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
5,220,290,100.00
5,200,219,595.00
99.62
8,488,525,000.00
8,483,100,872.00
99.94
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan (Silpa DAK) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Penyusunan Leger Jalan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat-Alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pemetaan Lokasi Quary untuk Bahan Jalan Pembangunan Gedung Dinas PU Binamarga (Banprov 2014) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Perdesaan Rehabilitasi Jalan/ Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja pemerintah Daerah Program Pengembangan Teknologi Jalan/ Jembatan Kajian Teknis dan Harga Satuan Pekerjaan
219,217,034.00
189,682,130.00
86.53
67,890,000.00
65,355,000.00
96.27
120,345,000.00
119,909,000.00
99.64
107,640,000.00
107,440,500.00
99.81
954,160,500.00 733,762,500.00
954,125,500.00 731,077,000.00
100.00 99.63
27,500,000.00
26,635,000.00
96.85
27,169,000.00
27,065,000.00
99.62
21,000,000.00
20,735,000.00
98.74
3,100,000,000.00
2,928,905,810.00
94.48
8,928,919,900.00
8,906,454,130.00
99.75
100,000,000.00
93,537,500.00
93.54
111,235,000.00
111,235,000.00
100.00
2,000,000,000.00
1,986,470,300.00
99.32
92,890,000.00
92,860,000.00
99.97
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Perencanaan Pembangunan Listrik Pedesaan Pembangunan Listrik Pedesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan
ANGGARAN
Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Program Pengembangan Perumahan
CAPAIAN (%)
100,000,000.00
97,974,000.00
97.97
1,319,975,000.00
1,230,518,900.00
93.22
225,000,000.00
128,000,000.00
56.89
Penunjang program perumahan swadaya Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
174,000,000.00
132,905,000.00
76.38
30,330,000.00
29,931,000.00
98.68
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pengadaan Alat Pengendali Lalu Lintas
190,567,000.00
178,347,800.00
93.59
175,000,000.00
167,414,710.00
95.67
196,660,000.00
194,260,400.00
98.78
Pengadaan dan Pemasangan PJU Kabupaten Cianjur Pengadaan Repeater/Pemancar Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
564,232,000.00
522,293,000.00
92.57
72,000,000.00
70,866,000.00
98.43
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Pengelolaan e-Government Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Elektronik RSPD Pengelolaan RSPD Operasional LPSE Pengembangan Komunikasi Media Luar Ruang Peningkatan Keandalan Daya Pancar Frekuensi RSPD Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Penataan Emplasemen Parkir Pengelolaan Terminal Pemeliharaan Terminal Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Hias/PJU Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
15,000,000.00
14,600,000.00
97.33
25,000,000.00 10,000,000.00
24,048,000.00 10,000,000.00
96.19 100.00
70,000,000.00 202,920,000.00 15,000,000.00
68,485,000.00 187,130,906.00 12,750,000.00
97.84 92.22 85.00
31,500,000.00
30,896,300.00
98.08
486,030,000.00 280,563,000.00 25,400,000.00 303,000,000.00
475,376,000.00 280,563,000.00 24,111,250.00 300,660,000.00
97.81 100.00 94.93 99.23
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
Pelatihan Aplikasi SPSE dan Aplikasi Pendukung Pembinaan Tertib Operasional Warnet
Page 210
REALISASI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan Pengadaan Barang Kelengkapan Ijin Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Forum Lalu Lintas Pembinaan Penyelenggaraan Perparkiran Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan pada Hari Raya dan Tahun Baru
ANGGARAN 172,250,000.00
REALISASI 170,832,000.00
CAPAIAN (%) 99.18
122,250,000.00
121,144,500.00
99.10
50,000,000.00
49,687,500.00
99.38
18,500,000.00 190,672,000.00
18,500,000.00 189,847,000.00
100.00 99.57
83,620,000.00
80,882,500.00
96.73
268,800,000.00
267,550,000.00
99.53
Sosialisasi Bidang Perhubungan Program Pengendalian Jasa Usaha POS dan Telekomunikasi Sosialisasi Tentang Peraturan Pembangunan Menara Telekomunikasi
50,000,000.00
48,550,000.00
97.10
51,000,000.00
50,400,000.00
98.82
Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi
93,750,000.00
91,238,000.00
97.32
430,302,000.00
419,422,000.00
97.47
196,150,000.00
191,150,000.00
97.45
28,247,000.00 50,467,000.00
28,072,000.00 48,418,000.00
99.38 95.94
40,000,000.00 300,000,000.00
39,540,000.00 283,066,500.00
98.85 94.36
300,000,000.00
292,044,000.00
97.35
Studi Pemilihan Lokasi Pelabuhan Khusus Pariwisata Pantai (BANPROV 2014) Program Pengelolaan Areal Pemakaman Penataan Tempat Pemakaman Umum
300,000,000.00
290,810,000.00
96.94
294,250,000.00
286,171,750.00
97.25
Penataan Pemakaman Muslim - Non Muslim Cikareo (L) (Banprov 2014)
400,000,000.00
387,338,000.00
96.83
Kampanye dan Aksi Tertib Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan bermotor Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pembinaan Pelayanan PKB Keliling Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Data dan Informasi Lalu Lintas Pemeliharaan SIM PKB SIM Tataran Transportasi Lokal (BANPROV 2014)Lokasi Parkir Off Studi Pemilihan Street Kota Cianjur (BANPROV 2014)
Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Page 211
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Pengadan Mobil Jenazah (Banprov 2014) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengadaan Tanah Untuk Pasar Warungkondang (Lanjutan) Konpensasi Untuk Tanah dan Warga di Sekitar Taman Prawatasari (Lanjutan)
0.00
CAPAIAN (%) 0.00
90,410,000.00
0.00
0.00
115,000,000.00
0.00
0.00
Sertifikasi Tanah Asset Pemda Yang Telah Dibebaskan Tahun 2012 (Lanjutan) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sport Center (Lanjutan) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Slamet Riyadi Taman Prawatasari (Lanjutan)
147,710,000.00
0.00
0.00
39,280,000.00
0.00
0.00
36,190,000.00
0.00
0.00
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Tugu Perbatasan Kota Cianjur (Lanjutan) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan dan Jalan Baru Kawasan Hutan Kota (Lanjutan)
67,690,000.00
0.00
0.00
41,730,000.00
0.00
0.00
6,082,589,180.00
6,070,404,000.00
99.80
178,667,820.00
153,065,000.00
85.67
142,015,500.00
118,423,000.00
83.39
42,400,000.00
39,311,675.00
92.72
42,650,000.00
41,250,816.00
96.72
1,999,000,000.00
1,987,134,674.00
99.41
2,366,207,500.00 669,600,000.00
2,328,096,000.00 563,439,000.00
98.39 84.15
434,740,000.00
430,232,000.00
98.96
387,430,000.00
383,804,596.00
99.06
11,446,650,000.00
11,259,073,346.00
98.36
1,383,950,000.00
1,238,143,902.00
89.46
1,467,715,000.00
963,967,145.00
65.68
Pengadaan Tanah untuk Pasar Pasir Hayam Tahap II Pengadaan Tanah untuk Perluasan SDN Kutamanis Desa Padaluyu Pengadaan Tanah untuk Tanah yang terpakai oleh SDN Cibinong Hilir II Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cijagang Kecamatan Cikalong Kulon Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cikondang Kec.Bojong Picung Pengadaan Tanah Untuk SMK I Cipanas Tahap II Pengadaan Tanah Untuk SMK Pacet Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cijagang Kecamatan Cikalong Kulon Pengadaan Tanah Untuk Pembibitan Sapi di Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Pengadaan Tanah Untuk Irigasi teknis/ SPAM IKK di Desa Muara Cikadu Kecamatan Sindang Barang Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Pasar Pasir Hayam Tahap III Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Rumah Sakit Pagelaran Pengadaan Tanah untuk Pasar Warungkondang
Page 212
ANGGARAN 400,000,000.00
REALISASI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
Page 213
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Pengadaan Tanah Untuk Kantor BKBPP Kabupaten Cianjur Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Campakamulya Pengadaan Tanah Untuk Tanah yang dipakai oleh SDN Sukawening Pengadaan tanah Untuk Tanah yang dipakai oleh Desa Mulyasari Pengadaan tanah untuk perluasan TPU Sirnalaya Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor di Lingkungan Setda Cianjur Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Pengadaan Cinderamata Penataan Interior Bagian Umum Setda Kab Cianjur Pengadaan Tenda Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Cianjur Pengadaan Bendera Kebutuhan Kabupaten Cianjur Penataan Kantin Setda Kabupaten Cianjur Penataan Interior Ruang Kerja Sekda Kabupaten Cianjur Pengadaan Sound Sytem Kebutuhan Pemerintah Kab Cianjur Penataan Panggung Pancaniti SETDA Kabupaten Cianjur Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Penyelesaian Bangunan Pasar Pasir Hayam Tahap II Pembangunan Pasar Pasir Hayam Kabupaten Cianjur Tahap 3 Pembangunan Kantor Pusat Pelayanan Air Bersih IKK Haurwangi Pengaspalan Jalan Lingkungan Gedung DPRD Kab. Cianjur Penyelesaian Pembangunan Gedung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II Pembangunan Gedung Dinas Perpajakan Tahap II Rehabilitasi Puskesmas Ciherang Tahap II Pembangunan Gedung BKPPD Tahap I
ANGGARAN 1,035,655,000.00
REALISASI 1,030,035,315.00
CAPAIAN (%) 99.46
210,550,000.00
208,628,393.00
99.09
531,105,800.00
519,451,837.00
97.81
498,399,200.00
0.00
0.00
514,555,000.00
511,782,613.00
99.46
225,870,000.00
225,870,000.00
100.00
47,000,000.00
46,550,000.00
99.04
192,790,000.00 175,344,000.00
187,663,000.00 175,344,000.00
97.34 100.00
0.00
0.00
0.00
65,825,000.00
65,825,000.00
100.00
225,751,000.00
215,587,850.00
95.50
45,317,000.00
43,381,000.00
95.73
122,408,000.00
122,235,650.00
99.86
170,666,000.00
159,854,050.00
93.66
4,868,433,800.00
4,458,053,160.00
91.57
38,950,060,000.00
36,986,248,250.00
94.96
464,399,453.30
439,974,800.00
94.74
1,438,384,000.00
1,369,239,800.00
95.19
481,852,000.00
459,162,400.00
95.29
2,885,081,000.00
2,881,420,000.00
99.87
673,125,000.00
641,792,000.00
95.35
876,018,000.00
833,699,000.00
95.17
Pembangunan Gedung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2,943,106,000.00
2,937,455,050.00
99.81
Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap 3 Penyusunan Review DED Pembangunan Pasar Pasir Hayam Tahap IV
22,637,396,000.00
19,813,639,785.00
87.53
60,000,000.00
58,662,000.00
97.77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
3.12 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
Satuan
Rata-rata Capaian Sasaran 31 3.12.1 berkurangnya lahan kritis
3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan
TARGET
REALISASI
ha
146.44
3,624.23
130.53% 2474.89%
%
15.54
15.38
98.97%
Rata-rata Capaian Sasaran 32
Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²² 4.1 Terwujudnya dan terimplementasikannya 4.1.1 perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan 4.1.2
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Rencana Penataan Lingkungan Universitas Suryakancana Penyusunan DED Pembangunan Gedung BKBPP Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kecamatan Cibeber
ANGGARAN 60,000,000.00
REALISASI 59,002,000.00
CAPAIAN (%) 98.34
60,000,000.00
59,150,000.00
98.58
60,000,000.00
58,760,000.00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pembuatan Persemaian Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)
276,525,000.00
275,447,000.00
99.61
1,288,866,404.00
1,279,718,128.00
99.29
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendamping DAK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Biaya Umum DAK) Optimalisasi Kegiatan Kebun Bibit Rakyat Penghijauan Lingkungan Agroforestry Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Penyebarluasan Informasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan Pelatihan Bagi Petani Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan Kelembagaan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perkebunan Perdesaan (SPKP) dan Gapoktan Perkebunan Pendampingan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kapasitas Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis
128,886,640.40
127,971,872.00
99.29
59,840,000.00
58,625,000.00
97.97
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
100,000,000.00 175,000,000.00
100,000,000.00 171,908,000.00
100.00 98.23
68,605,000.00
67,235,000.00
98.00
32,500,000.00
32,500,000.00
100.00
578,895,000.00
576,551,200.00
99.60
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
100,000,000.00
99,700,000.00
99.70
100,000,000.00
99,700,000.00
99.70
1286.93%
berkurangnya pelanggaran disiplin PNS
99.34%
10
2
20.00%
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
%
70
48.31
69.01%
Pemindahan Tugas PNS
81,520,000.00
81,520,000.00
100.00
4.1.3
persentase pegawai yang mengikuti diklat % prajabatan tepat waktu
100
100
100.00%
Pengelolaan Pensiun dan Pemberhentian Pegawai
77,761,000.00
77,761,000.00
100.00
4.1.4
persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis
250
622
248.80%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan
Kasus
97.93 86.70%
Orang
Page 214
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengiriman Diklat Teknis, Tugas dan FUngsi bagi PNS Daerah Pengiriman Diklat Struktural bagi PNS Daerah Pengiriman Diklat Prajabatan Golongan III Program Pembinaan dan Pengembangan Aparaturbagi PNS yang Pemberian Penghargaan berprestasi Pemberian Bantuan Tugas Belajar bagi PNS Daerah Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dll Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS Sidang Baperjakat dan Pengambilan Sumpah Jabatan Seleksi Penerimaan Calon PNS Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Ijin Perceraian PNS Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/IIP Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Teknis Kenaikan Pangkat Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas bagi PNS Daerah Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS Pengangkatan CPNS menjadi PNS Rapat Kerja Kepegawaian Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelola Kehutanan Pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori 2
Page 215
ANGGARAN 17,324,000.00
REALISASI 17,324,000.00
CAPAIAN (%) 100.00
8,500,000.00
8,500,000.00
100.00
8,794,000.00
8,794,000.00
100.00
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00
10,000,000.00
9,535,000.00
95.35
31,400,000.00
14,250,000.00
45.38
391,947,000.00
382,447,000.00
97.58
83,175,000.00
83,175,000.00
100.00
24,550,000.00
23,282,920.00
94.84
98,300,000.00
97,920,000.00
99.61
553,500,000.00
548,333,960.00
99.07
53,953,000.00
43,009,795.00
79.72
124,000,000.00 42,000,500.00
120,775,000.00 41,500,500.00
97.40 98.81
186,860,000.00
113,480,000.00
60.73
0.00 71,000,000.00
0.00 53,396,691.00
0.00 75.21
65,000,000.00
58,725,000.00
90.35
111,544,000.00
109,154,000.00
97.86
76,240,000.00
50,880,000.00
66.74
1,426,507,000.00
1,192,305,020.00
83.58
60,000,000.00
43,975,875.00
73.29
23,178,000.00 770,104,500.00 180,000,000.00
22,300,500.00 732,679,500.00 176,920,000.00
96.21 95.14 98.29
122,564,000.00
89,953,487.00
73.39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
4.2
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
Ada/Tidak
Ada
Ada
109.45% 100.00%
setiap tgl 31 Juli Opini
setiap tgl 31 Juli
7 Agustus
85.71%
WTP
WDP
75.00%
Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah
%
59.6
59.84
99.60%
%
40.4
40.15
99.38%
4.2.6
Sertifikasi aset (tanah) milik daerah
%
57.50
51.68
89.88%
4.2.7
Meningkatnya pendapatan asli daerah
Rp. (milyar)
385,119,931,061.00
4.2.1
4.2.1 4.2.3 4.2.4 4.2.5
Rata-rata Capaian Sasaran 33 Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu Peningkatan pernyataan Opini BPK
Satuan
413,047,981,511.78
Page 216
107.25%
PROGRAM / KEGIATAN Penyelenggaraan Diklat Teknis Pol PP
ANGGARAN 180,000,000.00
REALISASI 175,165,000.00
CAPAIAN (%) 97.31
Penyelenggaraan Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran Penyelenggaraan Diklat Teknis Komputer Penyusunan Kebutuhan Formasi Tenaga Guru dan Kesehatan Tahun 2014 Workshop Sengketa kepegawaian dan tatacara Pembuatan SK Hukuman Disiplin Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengawas Jalan dan Jembatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Poned
180,000,000.00
176,247,130.00
97.92
180,000,000.00
176,118,000.00
97.84
22,743,000.00
20,915,000.00
91.96
121,697,500.00
112,682,500.00
92.59
266,687,000.00
258,360,425.00
96.88
515,685,000.00
489,105,000.00
94.85
penyelenggaraan Diklat Teknis BTCLS
710,615,000.00
667,292,168.00
93.90
Pengambilan Foto dan Sidik Jari Untuk KPE Desiminasi Jabatan Fungsional Penyusunan Elektronik Formasi Tahun 2015 Diklat Teknis Pengendalian Mutu Program Penilik Pendidikan Luar Sekolah Diklat Teknis Pengembangan Kurikulum 2013 Bagi Guru TK Diklat Teknis Pengembangan Kurikulum 2013 Bagi Guru SMP Program Pengembangan SIMPEG
166,316,000.00
98,516,080.00
59.23
150,000,000.00 124,467,000.00
150,000,000.00 123,987,000.00
100.00 99.61
424,540,500.00
404,365,500.00
95.25
601,880,500.00
531,722,101.00
88.34
198,895,000.00
189,533,830.00
95.29
Rekonsiliasi Pemutakhiran Data
115,560,000.00
73,449,000.00
63.56 87.98%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Racangan Pearturan Bupati tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
507,388,000.00
467,781,975.00
92.19
244,824,000.00
214,955,050.00
87.80
342,427,000.00
317,769,000.00
92.80
204,999,000.00
180,464,000.00
88.03
328,000,000.00
325,600,000.00
99.27
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
220,500,000.00
217,005,000.00
98.41
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 4.2.9 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan dengan PERDA 4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; 4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 4.2.12 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah 4.2.8
Satuan Ada/Tidak
TARGET Ada
REALISASI Ada
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 100.00% Pengelolaan Gaji PNS Daerah
Ada/Tidak
Ada
Ada
100.00%
Ada/Tidak
ANGGARAN 143,289,000.00
REALISASI 116,580,650.00
CAPAIAN (%) 81.36
144,860,000.00
137,998,000.00
95.26
Ada
Ada
100.00%
Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Pengadaan Barang Cetak dan Karcis
400,000,000.00
398,175,000.00
99.54
%
100
100
100.00%
Inventarisasi Aset Daerah
760,741,000.00
460,233,350.00
60.50
Rp. (milyar)
112,592,392,373.00
101.03%
Penilaian dan Penghapusan Aset
333,812,000.00
313,876,000.00
94.03
Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah Peningktan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Pembinaan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Capacity Building Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Pemeliharaan Aset-aset Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Konsolidasi Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis TA 2014 Penataan Dokumen SP2D Pelatihan SIMKEUDA Rekonsiliasi Aset Daerah Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual
366,104,000.00
358,098,050.00
97.81
170,960,000.00
140,424,000.00
82.14
145,162,500.00
120,750,100.00
83.18
158,196,000.00
147,566,000.00
93.28
517,870,000.00
483,084,000.00
93.28
433,560,000.00 165,100,000.00
422,073,290.00 165,036,600.00
97.35 99.96
267,650,000.00
260,956,500.00
97.50
121,430,000.00 93,765,000.00 433,275,000.00 234,000,000.00
77,583,000.00 74,195,000.00 401,038,000.00 233,848,500.00
63.89 79.13 92.56 99.94
Pelatihan Penatausahaan Simda Akrual
81,854,000.00
71,304,000.00
87.11
Pembinaan Penyusunan Penganggaran Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
100,125,000.00
100,125,000.00
100.00
23,290,000.00
13,009,000.00
55.86
23,290,000.00
16,987,000.00
72.94
145,641,000.00
140,881,000.00
96.73
267,543,500.00
237,292,100.00
88.69
354,594,000.00
348,422,500.00
98.26
104,725,000.00 31,850,000.00
95,724,950.00 31,447,000.00
91.41 98.73
150,000,000.00
150,000,000.00
100.00
113,755,984,732.00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang APBD Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Perubahan APBD Penelitian Dokumen RKA, DPA dan DPPA SKPD Evaluasi dan Pembinaan Penyaluran Bantuan Keuangan Sosialisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Pengendalian Anggaran Belanja Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2013 Program Perencanaan Tata Ruang Pemutakhiran Data RPIJM
Page 217
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Forum Diskusi Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2015 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Forum OPD tahun 2014 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Kebijakan Umum Anggatran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 Penyusunan Kebijakan Umum Anggatran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2014 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2014 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Pengembangan Perencana Pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur Koordinasi Realisasi Anggaran Pusat Provinsi dan Daerah Penyusunan RKPD Online Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Input Output Kabupaten Cianjur Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kajian Peningkatan PAD Kabupaten Cianjur
Page 218
ANGGARAN
REALISASI
CAPAIAN (%)
220,000,000.00
219,055,000.00
99.57
73,000,000.00
58,400,000.00
80.00
54,900,000.00
54,900,000.00
100.00
56,650,000.00
56,650,000.00
100.00
123,235,000.00 538,630,000.00
121,725,000.00 528,470,000.00
98.77 98.11
300,000,000.00
295,252,500.00
98.42
248,800,000.00
245,300,000.00
98.59
248,800,000.00
244,800,000.00
98.39
92,285,000.00
68,580,000.00
74.31
114,750,000.00
110,690,000.00
96.46
247,725,000.00
214,899,150.00
86.75
73,050,000.00
67,785,000.00
92.79
295,700,000.00
291,485,000.00
98.57
200,000,000.00 244,285,000.00
198,194,800.00 152,610,000.00
99.10 62.47
408,250,000.00
408,074,334.00
99.96
391,750,000.00
391,750,000.00
100.00
250,000,000.00
249,325,000.00
99.73
300,000,000.00
284,077,500.00
94.69
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Kajian Potensi Pembentukan BUMD Baru di Kabupaten Cianjur Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemumkesra Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab. Cianjur Fasilitasi Kegiatan Pengarustamaan Gender dan P2WKSS Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat Kab. Cianjur Fasilitasi Desk IPM Kabupaten Cianjur
ANGGARAN 300,000,000.00
REALISASI 285,177,500.00
CAPAIAN (%) 95.06
350,000,000.00
336,740,500.00
96.21
350,000,000.00
340,422,500.00
97.26
234,000,000.00
212,294,975.00
90.72
150,000,000.00
150,000,000.00
100.00
70,575,000.00
70,575,000.00
100.00
100,000,000.00
88,060,000.00
88.06
50,000,000.00
33,920,000.00
67.84
50,000,000.00
49,352,500.00
98.71
41,000,000.00
37,895,000.00
92.43
Kajian Bantuan kelembagaan RT di Kabupaten Cianjur Kajian Potensi Kreatif Pemuda di Kabupaten Cianjur Kajian Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kajian Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cianjur Selatan
150,000,000.00
146,995,000.00
98.00
130,000,000.00
128,550,000.00
98.88
100,000,000.00
94,390,000.00
94.39
200,000,000.00
190,875,000.00
95.44
Kajian Pagu Indikatif Anggaran Untuk Kecamatan Kajian Peningkatan Minat Pekerja Anak Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Melalui PPA - PKH di Kab. Cianjur Kajian Dampak Sosial Atas Pembangunan PLTA UPPER Cisokan di Sekitar Wilayah Genangan Kajian Model Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Waduk Cirata Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (PPKSDA)Kabupaten Cianjur Program WISMP 2 Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat
50,000,000.00
46,265,000.00
92.53
45,000,000.00
42,195,000.00
93.77
50,000,000.00
46,320,000.00
92.64
50,000,000.00
46,650,000.00
93.30
564,510,000.00
501,503,987.00
88.84
150,000,000.00
129,774,000.00
86.52
64,510,000.00 350,000,000.00
42,663,900.00 329,066,087.00
66.14 94.02
Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia Kabupaten Cianjur Fasilitasi Penyusunan Laporan MDGS
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastuktur Dan Lingkungan
Page 219
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Penyusunan Data Tata Guna lahan Perdesaan Fasilitasi Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur Perkotaan (SPPIP) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan PBB Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan BPHTB Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah Pembinaan dan Evaluasi Pajak Daerah Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelimpahan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Sosialisasi Pajak Daerah Penunjang Kegiatan Penertiban Penunggak Pajak Daerah Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak Pengawasan dan Penagihan Pajak daerah Pendataan Objek Pajak Kecamatan di Kabupaten Cianjur Kajian Potensi Pajak Daerah Pembangunan Sistem Informasi Potensi Pajak Daerah Pengembangan Standar Operating Procedure (SOP) pengelolaan Pajak Daerah
4.3
Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan 4.3.1 penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5
Rata-rata Capaian Sasaran 34 ketersediaan pengaturan pembentukan Ada/Tidak organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan terbaik bagi warga Kepemilikanpelayanan KTP % Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Prosentase kepemilikan KK aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah : 1.perda inisiatif
Ada
96.49% 100.00%
Ada
93.15
87.94
94.41%
‰
298.99
454.24
151.92%
%
76.25
89.38
117.22%
Buah
1
4
Page 220
25.00%
ANGGARAN 436,000,000.00
REALISASI 435,569,500.00
CAPAIAN (%) 99.90
150,000,000.00
135,200,000.00
90.13
71,500,000.00
71,500,000.00
100.00
2,065,883,000.00
1,794,967,700.00
86.89
231,000,000.00
217,547,000.00
94.18
1,005,925,000.00
946,002,025.00
94.04
305,980,750.00
264,312,500.00
86.38
206,800,000.00
143,367,000.00
69.33
1,633,567,250.00
1,438,610,034.00
88.07
347,570,000.00 414,626,000.00
319,448,750.00 348,297,500.00
91.91 84.00
318,579,000.00
285,361,400.00
89.57
530,989,000.00
377,981,500.00
71.18
972,850,000.00
2,200,000.00
0.23
229,850,000.00 500,000,000.00
222,900,000.00 458,030,432.00
96.98 91.61
95,000,000.00
89,400,743.00
94.11
90.05% Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Monitoring dan Evaluasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Keluarga Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Akta Catatan Sipil
261,792,000.00
Konsultasi Koordinasi Serta Fasilitasi Kebijakana Administrasi Kependudukan
233,616,214.00
89.24
85,000,000.00
79,557,500.00
93.60
410,550,000.00
384,924,000.00
93.76
692,297,500.00
686,047,500.00
99.10
244,778,500.00
235,069,500.00
96.03
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA 2.perda eksekutif
SASARAN STRATEGIS
4.3.6 4.3.7
Satuan Buah
4.3.8
persentase lembaga ekonomi perdesaan % yang berkembang sesuai target 5 thn ke % prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%) ketersediaan profil desa yang valid Dokumen
4.3.9
Kebijakan penataan wilayah
4.3.10 Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan 4.3.11 Kebijakan tentang pemerintahan desa 4.3.12 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif
4.3.13 Kebijakan Kerjasama Daerah
REALISASI 6 20 5
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 54.55% Penataan Program Adminstrasi Akta Catatan Sipil 97.69 488.45% Peningkatan Pelayanan Publik Pembuatan E-KTP 100 2000.00% Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
CAPAIAN (%) 94.63
810,330,000.00 130,000,000.00
755,366,200.00 109,490,000.00
93.22 84.22
187,202,000.00
184,072,000.00
98.33
69.21%
Sosialisasi kebijakan kependudukan sesuai dengan dasar hukum
Dokumen
3
2
66.67%
20,000,000.00
19,998,000.00
99.99
Dokumen
1
1
100.00%
Dokumen
1
3
300.00%
336,610,500.00
208,988,000.00
62.09
%
100
100
100.00%
Penyusunan SOP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
270,592,500.00
250,791,000.00
92.68
Dokumen
1
2
200.00%
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
650,700,000.00
648,101,850.00
99.60
4.3.16
Dokumen
1
9 1
150.00% 100.00%
Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses
796,300,000.00 3,171,524,000.00
790,859,145.00 2,975,691,456.00
99.32 93.83
2
2
100.00%
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
2,550,000,000.00
2,447,939,057.00
96.00
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Lomba Desa di Kabupaten Cianjur Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Cianjur Pengelolaan Kelembagaan Posyandu
3,457,524,000.00
3,261,379,349.00
94.33
182,156,000.00
176,993,516.00
97.17
5,050,000,000.00
5,030,503,283.00
99.61
98,855,000.00
98,855,000.00
100.00
102,400,000.00
101,650,000.00
99.27
230,832,500.00
226,488,500.00
98.12
87,240,000.00
87,240,000.00
100.00
40,000,000.00
33,265,000.00
83.16
650,000,000.00
645,082,500.00
99.24
40,160,000.00
40,160,000.00
100.00
70,346,000.00
70,346,000.00
100.00
267,200,000.00
266,092,600.00
99.59
6
Dokumen
2
1
50.00%
Dokumen
1
1
100.00%
4.3.19 kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan 4.3.20 kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan 4.3.21 kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan 4.3.22 kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan 4.3.23 kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya air dan pertambangan 4.3.24 kebijakan pembangunan daerah
Dokumen
1
1
100.00%
Dokumen
1
1
100.00%
Dokumen
1
1
100.00%
Dokumen
1
1
100.00%
Dokumen
1
2
200.00%
Dokumen
2
2
100.00%
4.3.25 Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
Dokumen
1
1
100.00%
4.3.26 kebijakan di bidang pemuda dan olah raga 4.3.27 kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil 4.3.28 kebijakan di bidang keluarga berencana
Dokumen
1
0
0.00%
Dokumen
1
0
0.00%
Dokumen
1
4
400.00%
Bimtek Penyusunan RPJMDes
300.00%
Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (POSYANTEK) Dan Gelar TTG
kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
REALISASI 81,000,000.00
245
Kasus Dokumen
4.3.29
ANGGARAN 85,600,000.00
354
4.3.14 Kebijakan penyelesaian kasus hukum 4.3.15 kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata 4.3.17 kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis 4.3.18 kebijakan di bidang ketahanan pangan
TARGET 11
Dokumen
3
1
Page 221
Koordinasi program Pemberdayaan Masyarakat Desa Pendataan dan Pemantauan Jalan Desa/Jalan Poros Desa di Kabupaten Cianjur Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur Pemberdayaan Desa Mandiri Energi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 4.3.30 kebijakan di bidang kesehatan
Satuan Dokumen
TARGET 1
REALISASI 2
4.3.31 kebijakan di bidang ketenagakerjaan
Dokumen
1
1
4.3.32 kebijakan di bidang sosial
Dokumen
1
1
4.3.33 kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah 4.3.34 kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah
Dokumen
3
3
100.00%
Dokumen
1
3
300.00%
4.3.35 kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik
Dokumen
1
1
100.00%
Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
4.3.36 kebijakan di bidang pelayanan publik
Dokumen
4
3
75.00%
4.3.37 kebijakan penyusunan SOP
Dokumen
0
0
0.00%
4.3.38 Kebijakan dibidang pengawasan dan Dokumen akuntabilitas 4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan OPD pengelolaan arsip secara baku (OPD) 4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip Unit
1
1
100.00%
4.3.41 Jumlah pengelola arsip
4.3.42
Orang
ketersediaan sistem penanganan Dokumen permasalahan sosial secara preventif dan kuratif
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 200.00% Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 100.00% Penumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 100.00% Peningkatan Pengelolaan Pasar Desa
2
2
100.00%
150
150
100.00%
15
15
100.00%
3
3
Page 222
100.00%
Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
ANGGARAN
REALISASI
CAPAIAN (%)
283,550,000.00
283,170,000.00
99.87
148,073,850.00
147,373,850.00
99.53
70,000,000.00
70,000,000.00
100.00
993,358,000.00
984,189,000.00
99.08
75,000,000.00
73,023,000.00
97.36
Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan (PAP-PNPM)
590,000,000.00
587,248,000.00
99.53
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Pembinaan Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif Evaluasi dan Pembinaan Program Terpadu Pembinaan Adminstrasi proyek PNPM mandiri perdesaan (PAP-PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (BANPROV2014) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
0.00
0.00
0.00
103,418,000.00
103,118,000.00
99.71
49,940,000.00
49,940,000.00
100.00
100,000,000.00
95,860,000.00
95.86
75,000,000.00
75,000,000.00
100.00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
131,600,000.00
128,329,900.00
97.52
Inventarisasi Tanah Kas Desa Bintek Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Kecamatan Bintek Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Bagi Kecamatan
0.00 38,800,000.00
0.00 38,800,000.00
0.00 100.00
67,000,000.00
67,000,000.00
100.00
Fasilitasi Pelepasan Atau Mutasi TKD di Wilayah Kabupaten Cianjur Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan/ Desa Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Anggota BPD Se Kabupaten Cianjur
65,800,000.00
38,813,000.00
58.99
57,615,000.00
56,115,000.00
97.40
51,000,000.00
50,656,500.00
99.33
Kegiatan Sosialisasi Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
41,000,000.00
41,000,000.00
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Gerai Gelar Produk PNPM Masyarakat Mandiri Perdesaan (Banprov 2014) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Penyusunan LPPD dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Kebijakan Tentang Standar Pembakuan Biaya Kegiatan yang Dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015 Penyusunan Kebijakan Tentang Standar Pembakuan Biaya Kegiatan Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2015 Penyusunan Standarisasi Gedung Kantor Kecamatan di Kabupaten Cianjur Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Sosialisasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah Bintek Kebijakan Keuangan dan Kebijakan Barang Daerah Kajian Staf Ahli Bupati Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Sosialisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Kepemudaan Penyelenggaraan Upacara Hari-Hari Besar Negara Workshop Manajemen Keolahragaan
Page 223
ANGGARAN
REALISASI
CAPAIAN (%)
1,000,000,000.00
850,913,497.00
85.09
143,025,000.00
140,941,500.00
98.54
1,167,145,000.00
510,702,553.00
43.76
244,739,000.00
237,952,300.00
97.23
95,625,000.00
94,736,000.00
99.07
50,000,000.00
49,650,000.00
99.30
70,000,000.00
69,500,000.00
99.29
41,700,000.00
39,848,490.00
95.56
117,640,000.00
109,879,000.00
93.40
138,897,000.00
133,827,000.00
96.35
50,820,000.00
50,820,000.00
100.00
439,620,000.00 150,000,000.00
437,835,220.00 150,000,000.00
99.59 100.00
54,750,000.00
0.00
0.00
90,000,000.00
80,798,000.00
89.78
50,000,000.00
47,050,000.00
94.10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Kabupaten yang Berbatasan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Publikasi Peraturan PerundangUndangan Penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah Penyusunan dan penerbitan keputusan Bupati Penyusunan dan penerbitan Peraturan Bupati Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan,Kelurahan/Desa Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kapasitas Terpadu Kecamatan Peningkatan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Perumusan Kebijakan dan Sosialisasi Manajemen Pemerintah Desa Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum Advokasi Hukum Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum RANHAM 2011 Sosialisasi Rancangan Perda Bintek Tatacara Penyusunan Produk Hukum Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penyusunan Evaluasi Jabatan Fasilitasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Penataan UPTD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
Page 224
ANGGARAN 63,000,000.00
REALISASI 52,760,000.00
CAPAIAN (%) 83.75
63,000,000.00
52,760,000.00
83.75
375,000,000.00
349,241,500.00
93.13
333,496,000.00
241,724,000.00
72.48
27,057,000.00
26,657,000.00
98.52
93,947,000.00
90,747,000.00
96.59
175,000,000.00
172,970,000.00
98.84
1,640,490,000.00 150,000,000.00
1,512,076,250.00 138,445,000.00
92.17 92.30
205,700,000.00
205,220,000.00
99.77
300,000,000.00 175,000,000.00
256,988,000.00 156,212,500.00
85.66 89.26
25,000,000.00 48,000,000.00 47,500,000.00
22,155,000.00 47,000,000.00 47,500,000.00
88.62 97.92 100.00
252,000,000.00 59,100,000.00
251,514,000.00 58,710,000.00
99.81 99.34
56,000,000.00
55,750,000.00
99.55
42,500,000.00
42,282,000.00
99.49
104,000,000.00
102,991,000.00
99.03
100,000,000.00
89,315,000.00
89.32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
Page 225
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan Laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pemkab Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Pembinaan Manajemen Pengelolaan Pondok Pesantren Pilot Project Hafalan Juz Ama dan Hatam Alquran di Tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Program Penigkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kinerja Aparatur Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Program KEHUMASAN Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan Sosialisasi Program Pemkab Cianjur Melalui Media Luar Ruang Baligho/ Spanduk Penjaringan Informasi dan Penyuluhan Melalui Talkshow Penyebarluasan Informasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Program Penunjang Kegiatan Pendidikan Diniyah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan tentang Pendidikan Keagamaan / Diniyah Pencetakan Ijazah Diniyah Program Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Bidang Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Pariwisata Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bagian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan
ANGGARAN 57,800,000.00
REALISASI 57,512,000.00
CAPAIAN (%) 99.50
120,000,000.00
118,473,800.00
98.73
159,000,000.00
159,000,000.00
100.00
200,000,000.00
192,593,500.00
96.30
548,000,000.00
545,500,000.00
99.54
145,490,000.00
111,634,367.00
76.73
100,472,000.00
100,472,000.00
100.00
68,900,000.00
68,895,500.00
99.99
55,900,000.00
53,715,500.00
96.09
412,503,000.00
400,381,500.00
97.06
250,000,000.00
243,500,000.00
97.40
233,650,000.00
220,180,000.00
94.23
38,850,000.00
35,966,000.00
92.58
Peningkatan Wawasan dan Koordinasi Sektor Perindustrian dan Pariwisata di Kabupaten Cianjur
256,070,000.00
243,209,000.00
94.98
Peningkatan Wawasan dan Koordinasi Bidang Koperasi Investasi dan Perusahaan Daerah di Kabupaten Cianjur Monitoring Perkembangan Toko Modern di Kabupaten Cianjur
98,800,000.00
87,100,000.00
88.16
456,780,000.00
455,220,000.00
99.66
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
Page 226
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Pengendalian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Monitoring Pembangunan Pemantauan Program Pembangunan Desa Penyusunan Kebijakan di Bidang Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan dan Kelautan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pengendalian Kegiatan Pembangunan Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan Umum
ANGGARAN 166,624,275.00
REALISASI 166,599,275.00
CAPAIAN (%) 99.98
467,350,000.00
440,424,709.00
94.24
261,400,000.00 92,097,500.00
241,265,500.00 92,097,500.00
92.30 100.00
200,294,400.00
175,712,400.00
87.73
53,625,000.00
53,104,000.00
99.03
Penataan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Penataan Wilayah Kabupaten Cianjur
318,201,000.00
313,401,000.00
98.49
37,300,000.00
34,300,000.00
91.96
Sosialisasi Draf/Permendagri tentang Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Cianjur Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat
95,290,000.00
89,210,000.00
93.62
Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
43,270,000.00
36,377,350.00
84.07
Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga
96,800,000.00
82,878,500.00
85.62
Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
200,330,000.00
135,333,250.00
67.56
Penilaian Kinerja UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah ) di semua Jenis Sekolah dan Pengiriman Sekolah UKS ke Tk Provinsi Dana Penunjang Rakerda Lintas Sektoral Bidang UKS Peningkatan Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Daerah Bidang Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
126,900,140.00
114,384,620.00
90.14
40,640,000.00
40,445,000.00
99.52
8,214,000.00
5,020,000.00
61.12
94,857,860.00
89,761,800.00
94.63
194,517,000.00
192,529,990.00
98.98
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Perumusan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pelatihan Pengembangan Kepribadian dan Komunikasi Sosial Pada Bagian UMUM Pembinaan/ Sosialisasi Sandi dan Telekomunikasi Kabupaten Cianjur Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
ANGGARAN 181,140,000.00
REALISASI 176,747,000.00
CAPAIAN (%) 97.57
498,800,000.00
490,960,000.00
98.43
210,175,000.00
208,905,000.00
99.40
27,132,500.00
27,082,500.00
99.82
28,365,000.00
26,945,000.00
94.99
76,587,500.00
73,547,000.00
96.03
346,440,000.00
248,419,980.00
71.71
Penunjang Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
475,140,000.00
444,665,000.00
93.59
Siaga Penanggulangan Bencana Alam
478,991,500.00
344,922,698.00
72.01
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
50,000,000.00
47,450,000.00
94.90
Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pembentukan Desa Tangguh Bencana Longsor dan Gunung Api Program Penanggulangan Pasca Bencana Bidang Infrastuktur Rehabilitasi Jalan/Jembatan Pasca Bencana Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD
50,000,000.00
49,625,000.00
99.25
150,000,000.00
144,445,000.00
96.30
3,691,443,900.00
3,658,755,400.00
99.11
50,051,750.00
28,403,750.00
56.75
100,000,000.00
92,049,750.00
92.05
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Page 227
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan Peraturan TentangPetunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ANGGARAN 65,000,000.00
REALISASI 45,470,500.00
CAPAIAN (%) 69.95
Penyusunan Peraturan Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
75,000,000.00
70,850,000.00
94.47
Koordinasi Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pengolahan dan Penyusunan Laporan Data dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pembuatan Website Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
50,000,000.00
44,518,000.00
89.04
65,000,000.00
44,222,500.00
68.03
40,000,000.00
38,994,500.00
97.49
404,349,000.00
382,484,000.00
94.59
239,017,000.00
209,301,000.00
87.57
226,512,000.00
220,312,000.00
97.26
752,647,000.00
722,897,000.00
96.05
118,439,500.00
108,439,500.00
91.56
395,629,500.00
394,429,500.00
99.70
Pembekalan Kewirausahaan Bagi Anggota KORPRI yang akan memasuki masa purna bhakti Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan,Kelurahan/Desa
395,629,500.00
394,429,500.00
99.70
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Program Peningkatan Fungsi Kecamatan/Kelurahan MTQ Monitoring Evaluasi PBB Penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Penunjang Pendampingan ADD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Kecamatan Program Peningkatan Fungsi Kecamatan
180,441,000.00
179,986,000.00
99.75
169,194,000.00
169,194,000.00
100.00
9,370,000.00 101,934,100.00 210,000,000.00
9,370,000.00 101,874,100.00 209,835,950.00
100.00 99.94 99.92
79,995,000.00 60,000,000.00
79,995,000.00 59,970,000.00
100.00 99.95
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur KORPRI Pengembangan Wawasan Jiwa Korsa Anggota KORPRI Pengembangan Wawasan Aparatur Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI Pendampingan dan Penyuluhan Hukum Bagi Anggota KORPRI Pembinaan dan Evaluasi Keolahragaan Melalui PORPEMDA Evaluasi Olahraga, Seni Budaya, mental dan Rohani Anggota KORPRI Se Kab Cianjur Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pengembangan Usaha KORPRI
Page 228
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
4.4
4.5
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya penegakan hukum, kepastian 4.4.1 dan budaya hukum dalam rangka supremasi 4.4.2
terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
4.5.5 4.5.6 4.5.7
4.5.8 4.5.9
Satuan
Rata-rata Capaian Sasaran 35 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kasus (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah Rasio penduduk
Rata-rata Capaian Sasaran 36 cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan pembangunan Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabu-paten Cianjur Persentase ca-kupan ketersediaan media distribusi informasi Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website Daerah Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi
TARGET
REALISASI
60
60 1.06
CAPAIAN (%)
2.19
170.75% 100.00% 206.60%
%
100
100
153.30% 100.00%
Desa
354
354
100.00%
Ada/Tidak Ada %
Ada
Ada
100.00%
0
0
100.00%
%
77
77
100.00%
dokumen
2
2
100.00%
%
78
78
100.00%
%
67
67.33
100.49%
0
0
100.00%
Rata-rata Capaian Sasaran 37
100.05%
Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Page 229
PROGRAM / KEGIATAN Monitoring Evaluasi PBB Penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Penunjang Pendampingan ADD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Kecamatan
ANGGARAN 528,592,000.00 360,000,000.00
REALISASI 523,680,750.00 359,950,000.00
CAPAIAN (%) 99.07 99.99
240,800,000.00 181,700,000.00
240,800,000.00 181,613,800.00
100.00 99.95
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan TindakSatpol Kriminal Kesamaptaan Anggota PP
374,600,000.00
373,073,910.00
99.59
Operasi Kamtibnas Operasi Penegakan Peraturan Daerah
110,468,000.00 153,200,000.00
110,468,000.00 153,200,000.00
100.00 100.00
Gelar Pasukan Pol PP Tk. Propinsi Jawa Barat Patroli Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Diklat PPNS Pembinaan Teknis Anggota Sat Pol PP
30,905,000.00
30,905,000.00
100.00
59,490,000.00
59,490,000.00
100.00
21,800,000.00 82,890,000.00
21,800,000.00 82,890,000.00
100.00 100.00
Gerakan Disiplin Daerah Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelanggar Perda
58,840,000.00 546,703,000.00
58,840,000.00 546,103,000.00
100.00 99.89
93.24%
99.94% Program Pengembangan Data/ Informasi Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Cianjur Penyusunan Data Indikator Kesra Kabupaten Cianjur 2014 Pembangunan Sistem Aplikasi Geodatabase Kabupaten Cianjur Kajian Data Kemiskinan Kabupaten Cianjur Updating Aplikasi Data Kemiskinan
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur per Triwulan Tahun 2014 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Diseminasi dan Distribusi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan
120,000,000.00
120,000,000.00
100.00
65,000,000.00
64,695,000.00
99.53
80,000,000.00
80,000,000.00
100.00
345,500,000.00
338,954,000.00
98.11
60,000,000.00
59,610,000.00
99.35
70,480,000.00
59,505,000.00
84.43
265,000,000.00
264,850,000.00
99.94
40,000,000.00
38,800,000.00
97.00
97.29%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No. 5.1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pemahanan yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah
5.1.1
INDIKATOR KINERJA menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD
5.1.2
menurunnya angka perceraian
5.1.3
menurunnya jumlah pelanggaran perda
Kecamatan
5.1.4 5.1.5
Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada
Rp. %
Satuan %
TARGET 10
Kasus
55 12 15,879,639,973.00 65
REALISASI 75
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 750.00% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 55 100.00% Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 12 100.00% Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 14,719,863,017.00 92.70% Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak 67 103.08% Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pengawasan Bantuan Keuangan Hibah dan Bansos yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa SMA,SMK dan MA(Madrasah Aliyah) se Kabupaten Cianjur Koordinasi Pengawasan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di Kab. Cianjur Sosialisasi Peraturan tentang Penanganan Konplik Sosial Bagi Aparatur Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Revitalisasi Ideologi Negara Dalam DaLam NKRI Bagi Masyarakat Umum Melalui Media Elektronik Radio Sosialisasi Revitalisasi Dan Aktualisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Cianjur Sosialisasi Penguatan Karakter Bangsa ( Semangat Wasbang) Bagi Siswi Siswi SMP/MTS (Madrasah Tsanawiyya) di Kab. Cianjurh Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Fasilitasi Pembinaan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Kesatuan Bangsa Program Pendidikan Politik Masyarakat
Page 230
ANGGARAN
REALISASI
CAPAIAN (%)
2,591,700,000.00
2,574,400,000.00
99.33
40,030,000.00
28,390,000.00
70.92
870,360,000.00 268,685,000.00
860,000,000.00 230,296,000.00
98.81 85.71
50,000,000.00
49,000,000.00
98.00
219,755,000.00
156,963,500.00
71.43
226,847,000.00
226,746,500.00
99.96
50,000,000.00
49,835,000.00
99.67
100,000,000.00
99,957,500.00
99.96
74,565,000.00
74,565,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
238,625,000.00
238,610,000.00
99.99
93,000,000.00
93,000,000.00
100.00
90,347,000.00
80,606,000.00
89.22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
PROGRAM / KEGIATAN Inventarisasi data Ormas LSM/Yayasan dan Parpol di Kab. Cianjur Rekrutmen Bela Negara Monitoring Gejolak Sosial Diteksi Dini Koordinasi dan Fasilitasi Rapat Muspida Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kerjasama Pemerintah daerah dengan Ormas LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Faislitasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014
5.2
5.3
pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial
5.2.1
Rata-rata Capaian Sasaran 38 ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah
5.2.2 5.2.3
5.3.1
Dokumen
1
1
229.15% 100.00%
cakupan petugas linmas
%
0.10
0.89
890.00%
rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk
‰
1.19
0.22
18.49%
Rata-rata Capaian Sasaran 39 Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggar-an dan kondisi trantibum) (Lokasi)
Lokasi
6
6
336.16% 100.00%
%
15
27.39
182.60%
33
35
106.06%
5.3.2
persentase PMKS yang dibina
5.3.3
Jumlah panti asuhan dan panti sosial non Buah pemerintah Jumlah kelompok pemuda yang Kelompok berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS
5.3.4
5
5
Page 231
100.00%
ANGGARAN 34,755,000.00
REALISASI 34,755,000.00
CAPAIAN (%) 100.00
160,920,000.00 25,000,000.00
160,507,500.00 24,975,000.00
99.74 99.90
1,197,600,000.00
1,197,600,000.00
100.00
35,160,000.00
32,730,000.00
93.09
179,000,000.00
179,000,000.00
100.00
346,891,000.00
345,836,000.00
99.70
357,033,000.00
340,455,000.00
95.36
498,140,500.00
498,132,500.00
100.00
95.49% Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sosialisasi Tentang Peraturan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) TOT Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Pengamanan pada Pemilihan Umum Legislatif Pengamanan pada Pemilihan Umum Presiden Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam
120,112,000.00
120,112,000.00
100.00
72,000,000.00
72,000,000.00
100.00
547,415,000.00
547,415,000.00
100.00
857,506,000.00
857,506,000.00
100.00
166,907,000.00
163,907,000.00
98.20 99.64%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bagi Eks TKI di bidang menjahit dasar pakaian pria dan wanita Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Putus Sekolah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
350,000,000.00
350,000,000.00
100.00
50,000,000.00
40,200,000.00
80.40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014
No.
SASARAN STRATEGIS 5.3.5
INDIKATOR KINERJA Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya
Satuan Lembaga/Or ganisasi
TARGET 43
REALISASI 42
CAPAIAN (%) PROGRAM / KEGIATAN 97.67% Bimbingan Sosial dan Bimbingan Usaha Bagi Penyandang Cacat
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Bimbingan Teknis Administrasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Pelatiahan dan Pemberdayaan TAGANA Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Cianjur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Rata-rata Capaian Sasaran 40 Total Rata-rata Capaian Sasaran
117.27% 142.21%
Page 232
ANGGARAN 34,015,000.00
REALISASI 34,015,000.00
CAPAIAN (%) 100.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
25,000,000.00
22,975,000.00
91.90
127,360,000.00
127,360,000.00
100.00
558,270,000.00
516,224,000.00
92.47
55,800,000.00
55,727,500.00
99.87
95.58% 87.63%
Lampiran
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014 No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
Rasio
1 : 112
1:129
84.82%
Ruang Kelas Rasio
2247
2146
95.51%
1 : 275
1:233
115.27%
571
562
98.42%
1 : 979
1:766
120.76%
Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu 1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan
1.1.1
1.1.2 1.1.3
1.1.4 1.1.5
1.1.6 1.1.7 1.1.8
1.2 Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan
1.2.1 1.2.2 1.2.3
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung pendidikan dini Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung SD/SMP Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non formal Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Rata - rata capaian sasaran 1 Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Rata - rata capaian sasaran 2
Ruang Kelas Rasio
Ruang Kelas %
735
723
98.37%
8.89
9.43
106.07%
%
100
84.79
84.79% 100.50%
% % %
100 100 100
100 100 100
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
1.3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5
Persentase siswa yang naik kelas Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Persentase siswa yang melanjutkan Rata - rata capaian sasaran 3
% % % % %
100 0 0 0 100
100 0.02 0.04 0.01 99.88
100.00% 99.98% 99.96% 99.99% 99.88% 99.96%
1.4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan
1.4.1 1.4.2 1.4.3
Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK Rata - rata capaian sasaran 4
% % %
100 100 100
100 100 100
100.00% 100.00% 100.00%
prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan
%
1.5 Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
1.5.1
100.00% 34
22
Rata - rata capaian sasaran 5 1.6 Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik
1.6.1
sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkarakter
64.71% %
100
100
Rata - rata capaian sasaran 6 1.7 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan
1.7.1
Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki
Rata - rata capaian sasaran 7
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
64.71%
100.00%
100.00% Rasio
50 : 50
50,60 : 49,40
98.88%
98.88%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
1.8 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana
INDIKATOR KINERJA 1.8.1
Jumlah sekolah mendapat pendidikan penanggulangan bencana
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
Sekolah
0
0
0.00%
Rata - rata capaian sasaran 8 1.9 Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal
1.9.1
Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daeah
0.00% Buah
2
2
Rata - rata capaian sasaran 9 1.10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan
1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah
100.00% %
100
100
Rata - rata capaian sasaran 10 1.11 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
1.11.1 Kendaraan Perpustakaan Keliling 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Perpustakaan Desa Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pengunjung perpustakaan Rata - rata capaian sasaran 11
100.00%
100.00%
100.00% Unit
4
Buah Buah Eksp Orang
47 10 17121 10000
2 47 10 16302 11626
50.00% 100.00% 100.00% 95.22% 116.26% 92.30%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% %
54.21 488150
66.73 486235
123.10% 99.61%
%
20
20
100.00%
%
0
0
100.00%
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 2.1 Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya , serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat
2.1.1 2.1.2 2.1.3
2.1.4
Persentase rumah tinggal bersanitasi jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Rata - rata capaian sasaran 12
2.2 Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan
2.2.1 2.2.2 2.2.3
2.3 Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
2.3.1 2.3.2 2.3.3
2.4 Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin
2.4.1 2.4.2
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk Rata - rata capaian sasaran 13
105.68% %
2.18
2.36
108.26%
%
92
92
100.00%
Rasio
1 : 1.000.000
1 : 1.125.209
87.48% 98.58%
Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Prevalensi gizi buruk Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Rata - rata capaian sasaran 14
%
90
84.27
93.63%
% %
1 100
0.11 92.29
130.00% 92.29%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Rata - rata capaian sasaran 15
%
100
100
%
213821
243621
105.31%
100.00% 113.94% 106.97%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
2.5 Terjaminnya ketersediaan dan keterjangakauan obat
INDIKATOR KINERJA
2.5.1
Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin Rata - rata capaian sasaran 16
2.6 Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang
2.6.1 2.6.2 2.6.3
Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Rata - rata capaian sasaran 17
2.7 Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
2.7.1
2.7.2 2.7.3
2.8 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
%
95
95
100.00% 100.00%
Anak Rasio %
2.13 422.758 69.05
2.12 393.935 67.05
99.53% 93.18% 97.10% 96.61%
Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan repro-duksi remaja (KRR) (%) persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per kecamatan Rata - rata capaian sasaran 18
%
87
88
101.15%
%
67
69
102.99%
%
77
78
101.30%
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
%
45.5
45.57
100.15%
%
79
81.59
103.28%
Penanganan korban trafficking Rasio KDRT Rata - rata capaian sasaran 19
% %
100 0.0012
100 0.0018
100.00% 150.00% 113.36%
101.81%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
2.9 Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
INDIKATOR KINERJA 2.9.1 2.92 2.9.3
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan(org) Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali) Rata - rata capaian sasaran 20
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
%
100
100
100.00%
Orang
1500
1700
113.33%
Kali
32
32
100.00% 104.44%
Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian ) 3.1 Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing
3.1.1 3.1.2 3.1.3
3.1.4
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun : - Padi - Palawija - Sayuran - Buah-buahan nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : - produk perkebunan - produktivitas tanaman perkebunan - produk hhbk - Produksi Perikanan budidaya - produksi daging - produksi telur - produksi susu
Kuintal/ha
60.54
61.66
101.85%
%
41.69
36.01
86.38%
Ton Ton Ton Ton
871948 258918 135123 181250
913793 220611 320033 233305
104.80% 85.20% 236.85% 128.72%
Ton Ton/ha Ton Ton Ton Ton Ltr
40500 1.4 450 117981.5 40882.61 20899.49 9475.38
44209.59 1.48 447.2 128450.8 43062.16 20911.83 4450.25
109.16% 105.71% 99.38% 108.87% 105.33% 100.06% 46.97%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 3.1.5
3.1.6 3.1.7
3.2 Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan
3.2.1 3.2.2
3.3 Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangan berkelanjutan
3.3.1 3.3.2 3.3.3
3.4 Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar
Satuan
Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya : - pertanian Kelompok - peternakan/perikanan Kelompok - kehutanan dan perkebunan Kelompok Persentase sawah terairi % Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk % meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis Rata - rata capaian sasaran 21 Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama
Ada/Tidak Kuintal/ha
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
25 48 246 83.8 15.6
22 40 246 91 11.56
88.00% 83.33% 100.00% 108.59% 74.10%
104.07% Ada 60.54
Ada 61.66
Rata - rata capaian sasaran 22
3.3.4
Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun Jumlah kunjungan wisata Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah
100.00% 101.85%
100.93% ODTW Orang Buah
7 615468 39
4 1906025 38
57.14% 309.69% 97.44%
%
16.8
12.45
74.11%
3.3.5 3.3.6
Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) PB Rata - rata capaian sasaran 23
km m
49 48
49.1 48.33
100.20% 100.69% 123.21%
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4
Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM aktif Usaha Mikro dan Kecil Rata - rata capaian sasaran 24
Buah Buah Buah %
28.16 70 75 99.85
31.05 70 75 99.85
110.26% 100.00% 100.00% 100.00% 102.57%
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% %
20.28 4
28.41 4
140.09% 100.00%
% % Buah
2.94 0.84 1
4.08 1.28 0
138.78% 152.38% 0.00% 106.25%
Rp. (trilyun) KK
1.26
1.035
82.14%
0
0
100.00% 91.07%
3.5 Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna
3.5.1 3.5.2
kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
3.5.3 3.5.4 3.5.5
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pengrajin jumlah produk unggulan yang berstandar mutu Rata - rata capaian sasaran 25
3.6 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
3.6.1
jumlah peningkatan angka investasi
3.6.2
Peningkatan transmigrasi swakarsa Rata - rata capaian sasaran 26
3.7.1
lama proses perijinan (rata-rata)
hari
5
5
100.00%
3.7.2
Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha
Buah
5
4
80.00%
3.7.3
Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek Rata - rata capaian sasaran 27
%
5.5
3.65
66.36%
Orang
46200
20056
43.41% 72.44%
% % Kecamatan
25 0.22 3
40 0.52 0
160.00% 236.36% 0.00%
3.7 Terwujudnya iklim investasi yang sehat
3.7.4
3.8 Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan
3.8.1 3.8.2 3.8.3
Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan Rata - rata capaian sasaran 28
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
132.12%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
3.9 Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur
INDIKATOR KINERJA 3.9.1 3.9.2 3.9.3
Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota Ketaatan terhadap RTRW
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
Dokumen
4
0
0.00%
Desa
0
0
100.00%
%
95
95
100.00%
Rata - rata capaian sasaran 29 3.10 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar 3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku 3.10.3 Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPL) 3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)
3.10.5 Persentase penanganan sampah (%) 3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung 3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan Rata - rata capaian sasaran 30
66.67% % %
100 100
62.37 11
62.37% 11.00%
Buah
12
100
833.33%
%
14
14.95
106.79%
% %
10.2 20
5 20
49.02% 100.00%
% Dokumen
0.54 3
0.52 3
96.30% 100.00%
169.85%
3.11 Berkembangnya wilayah didukung oleh 3.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas % ketersediaan dan pembangunan Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan 3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan ruas jalan infrastruktur yang handal 3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Dokumen
2.23
13
582.96%
30
30
100.00%
0
0
100.00%
Lampiran
No.
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% (jalan mantap) %
15.6
11.56
74.10%
58.72
56.55
96.30%
% % Kec.
21.8 20 32
2.06 31.2 28
105.50% 156.00% 87.50%
3.11.9 Persentase terselengaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan 3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan 3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan 3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas 3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan 3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas
%
100
99
99.00%
%
41
32
78.05%
%
28.33
28.33
100.00%
% % %
69 89 80
69 89 80
100.00% 100.00% 100.00%
3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan 3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas
%
92
92
100.00%
%
54
54
100.00%
3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim 3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial
ha m²
1 76302
1.7 76332
170.00% 100.04%
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis 3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 3.11.6 Luas kawasan kumuh 3.11.7 Rumah layak huni 3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak
Rata - rata capaian sasaran 31 3.12 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
3.12.1 berkurangnya lahan kritis 3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan Rata - rata capaian sasaran 32
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
130.53% ha %
146.44 15.54
3624.23 15.38
24.74891 98.97% 1286.93%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
Kasus %
10 70
2 48.31
20.00% 69.01%
%
100
100
100.00%
Orang
250
622
248.80%
Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²² 4.1 Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4
berkurangnya pelanggaran disiplin PNS persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis
Rata - rata capaian sasaran 33 4.2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal
109.45%
4.2.1
Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik
Ada/Tidak
Ada
Ada
100.00%
4.2.1
Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu
setiap tgl 31 Juli
7 Agustus
85.71%
4.2.3 4.2.4
WTP 59.6
WDP 59.84
75.00% 99.60%
4.2.5
Peningkatan pernyataan Opini BPK Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah
setiap tgl 31 Juli Opini % %
40.4
40.15
99.38%
4.2.6 4.2.7
Sertifikasi aset (tanah) milik daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah
% Rp. (milyar)
57.5 3.8512E+11
51.68 4.13048E+11
89.88% 107.25%
4.2.8
Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/Tidak
Ada
Ada
100.00%
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Lampiran
No.
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan dengan PERDA 4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; 4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 4.2.12 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah
Ada/Tidak
Ada
Ada
100.00%
Ada/Tidak
Ada
Ada
100.00%
% Rp. (milyar)
100 1.12592E+11
100 1.13756E+11
100.00% 101.03%
SASARAN STRATEGIS 4.2.9
Rata - rata capaian sasaran 34 4.3 Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
96.49%
4.3.1
ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat
Ada/Tidak
Ada
Ada
100.00%
4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5
Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Prosentase kepemilikan KK aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah : 1.perda inisiatif 2.perda eksekutif persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target 5 thn ke depan prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%) ketersediaan profil desa yang valid
% Jiwa %
93.15 298.99 76.25
87.94 454.24 89.38
94.41% 151.92% 117.22%
Buah Buah %
4 11 20
1 6 97.69
25.00% 54.55% 488.45%
%
5
100
2000.00%
Dokumen
354
245
69.21%
Dokumen Dokumen
3 1
2 1
66.67% 100.00%
4.3.6 4.3.7 4.3.8
4.3.9 Kebijakan penataan wilayah 4.3.10 Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Lampiran
No.
Satuan
TARGET
REALISASI
Kebijakan tentang pemerintahan desa Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif Kebijakan Kerjasama Daerah Kebijakan penyelesaian kasus hukum kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis kebijakan di bidang ketahanan pangan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya air dan pertambangan
Dokumen % Dokumen Kasus Dokumen
1 100 1 6 1
3 100 2 9 1
CAPAIAN (%) 300.00% 100.00% 200.00% 150.00% 100.00%
Dokumen
2
2
100.00%
Dokumen
2
1
50.00%
Dokumen Dokumen Dokumen
1 1 1
1 1 1
100.00% 100.00% 100.00%
Dokumen
1
1
100.00%
Dokumen
1
1
100.00%
Dokumen
1
2
200.00%
4.3.24 kebijakan pembangunan daerah 4.3.25 Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan 4.3.26 kebijakan di bidang pemuda dan olah raga 4.3.27 kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil
Dokumen Dokumen
2 1
2 1
100.00% 100.00%
Dokumen Dokumen
1 1
0 0
0.00% 0.00%
4.3.28 kebijakan di bidang keluarga berencana 4.3.29 kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Dokumen Dokumen
1 1
4 3
400.00% 300.00%
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 4.3.11 4.3.12 4.3.13 4.3.14 4.3.15 4.3.16 4.3.17 4.3.18 4.3.19 4.3.20 4.3.21 4.3.22 4.3.23
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Lampiran
No.
Satuan
TARGET
REALISASI
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
1 1 1 3
2 1 1 3
CAPAIAN (%) 200.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4.3.34 kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah
Dokumen
1
3
300.00%
4.3.35 4.3.36 4.3.37 4.3.38
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
1 4 0 1
1 3 0 1
100.00% 75.00% 0.00% 100.00%
OPD
2
2
100.00%
Unit Orang Dokumen
150 15 3
150 15 3
100.00% 100.00% 100.00%
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 4.3.30 4.3.31 4.3.32 4.3.33
kebijakan di bidang kesehatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan kebijakan di bidang sosial kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah
kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik kebijakan di bidang pelayanan publik kebijakan penyusunan SOP Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas
4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (OPD) 4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip 4.3.41 Jumlah pengelola arsip 4.3.42 ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif Rata - rata capaian sasaran 35 4.4 Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kemananan yang
4.4.1 4.4.2
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
Rata - rata capaian sasaran 36
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
170.75% Kasus
60
60
100.00%
Rasio
1.06
2.19
206.60%
153.30%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
4.5 terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
% Desa Ada/Tidak Ada %
100 354 Ada
100 354 Ada
100.00% 100.00% 100.00%
0
0
100.00%
%
77
77
100.00%
dokumen
2
2
100.00%
%
78
78
100.00%
%
67 0
67.33 0
100.49% 100.00% 100.05%
%
10
75
750.00%
Kasus Kecamatan
55 12
55 12
100.00% 100.00%
Rp. %
15879639973 65
14719863017 67
92.70% 103.08%
INDIKATOR KINERJA 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7
4.5.8 4.5.9
cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan pembangunan Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabu-paten Cianjur Persentase ca-kupan keter-sediaan media distribusi informasi Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website Daerah Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi Rata - rata capaian sasaran 37
Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 5.1 Terwujudnya pemahanan yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah
5.1.1
menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD
5.1.2 5.1.3
menurunnya angka perceraian menurunnya jumlah pelanggaran perda
5.1.4 5.1.5
Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada Rata - rata capaian sasaran 38
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
229.15%
Lampiran
No.
SASARAN STRATEGIS
5.2 pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
INDIKATOR KINERJA
Satuan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
5.2.1
ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah
Dokumen
1
1
100.00%
5.2.2 5.2.3
cakupan petugas linmas rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk
% ‰
0.1 1.19
0.89 0.22
890.00% 18.49%
Rata - rata capaian sasaran 39 5.3 terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial
5.3.1
5.3.2 5.3.3 5.3.4
5.3.5
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2014
Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terha-dap pelanggar-an dan kondisi trantibum) (Lokasi) persentase PMKS yang dibina Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah
336.16% Lokasi
6
6
100.00%
% Buah
15 33
27.39 35
182.60% 106.06%
5
5
100.00%
43
42
97.67%
Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada Kelompok pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada Lembaga/O upaya penyelesaian masalah sosial pada rganisasi Rata - rata capaian sasaran 40 Total Rata-rata Capaian Sasaran
117.27% 142.21%