.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :
[email protected] webside : http://www.malangkab.go.id M A L A N G 65119
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/
/KEP/421.202/2015 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang
Nomor
Pelaksanaan
8
tentang
Peraturan
Pemerintah
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2016
telah
mendapatkan pengesahan Bupati Malang; c.
bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana
Kerja
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang. Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
15
Tahun
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Keuangan Negara; 2. Undang-Undang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
Pengelolaan
Keuangan Negara;
dan
4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah,
23
Tahun
2014
tentang
telah
diubah
sebagaimana
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang
sebagaimana telah
Organisasi
Perangkat
Daerah,
diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 20102015; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
Badan
Kepegawaian Daerah; 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten malang; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Review
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 22. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/656/KEP/ 421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana
Strategis
(Renstra)
Badan
Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Memperhatikan : Keputusan
Bupati
Malang
188.45/584/KEP/421.013/2015
Tentang
Nomor
:
Pengesahan
Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 tanggal 2015;
16 September
MEMUTUSKAN: Menetapkan, KESATU
: Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016; KEDUA
: Rencana
Kerja
Kabupaten
(Renja)
Malang
Badan
Tahun
Kepegawaian
2016
adalah
Daerah dokumen
perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan; KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Tanggal
:
Malang September 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM. M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006 Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bpk. Bupati Malang di Kepanjen; 2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, di Kepanjen; 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang; 4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, di Malang;
KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Kerja (RENJA)
Rencana
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2016. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 serta sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah
maka disusun Rencana Kerja
Tahun 2016 untuk digunakan
(Renja)
sebagai acuan
dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Akhirnya, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah
ada guna dan manfaatnya
dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Malang. Sekian terima kasih.
Malang,
September 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
DAFTAR ISI Halaman - Keputusan
Kepala
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang tentang Penetapan Rencana Kerja Tahun 2016 - Kata Pengantar - Daftar Isi - Lampiran Bab I s/d Bab V
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum
1 1 2
1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan
4 4
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan capaian Renstra (Tabel 2.1 ) 2.2 Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian (Tabel 2.2 ) 2.3 Isu-isu penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
6 12 17 21 22
( Tabel 2.4 ) 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ( Tabel 2.5 )
30
BAB III
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 1.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
32 32 32
BAB IV
Program dan Kegiatan
35
BAB V
PENUTUP
43
1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/ /KEP/421.202/2015 TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18
Tahun
2015
bahwa
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD)
Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan RKPD transisi dimana RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua yang akan segera berakhir, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman bagi
penyusunan
RAPBD
Tahun
2016
maka
diperlukan
penyusunan
rancangan program indikatif Tahun 2016 yang mengacu pada program indikatif Tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum RPJMD Kabupaten Malang 2016-2020 selesai disusun. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya dan dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun kedepan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2 Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Malang
sebagai
institusi
didaerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian
dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian,
maka
untuk
mewujudkan
pemerintahan
yang
Baik,
dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (clean governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya
Manusia.
Peningkatan
Sumberdaya
Manusia
dan
profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. 1.2
Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan
program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2016;
Kerja
4 18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/656/KEP/ 421.013/2011 tentang Pengesahan
Rancangan
Akhir
Rencana
Strategis
(Renstra)
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah : 1. Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Tujuannya Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah : 1. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan perkemBangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan Berpedoman pada Renstra dan RKPD; 3. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I
: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
: EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA
KERJA
BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Tahun 2015 dan
Capaian Rencana Strategis. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
5 BAB III
: TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA 1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional. 1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
BAB IV
: PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V
: PENUTUP
6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2015 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah
Tahun 2015 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian
Daerah pada tahun 2011 - 2015 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: Realiasasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran indikator program Tingkat kelancaran administrasi perkantoran. Pada program ini terdiri dari 11 kegiatan dan dari hasil evaluasi masingmasing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 %,
hingga
akhir 2015 target renstra 60 bulan dan
rencana tingkat capaian 100 %. Realiasasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator program Capaian sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik Pada program ini terdiri dari 4 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 % dan hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan tingkat capaian 100 %. Realiasasi
Program
Peningkatan
Kapasitas
SumberDaya
Aparatur
indikator program Capaian pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 % dan hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan tingkat capaian 100 %. Realiasasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan indikator program Capaian laporan kinerja
dan
keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 % dan hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan tingkat capaian 100 %.
7 Realisasi
Program
Pendidikan
Kedinasan
indikator
kinerja
program
cakupan pemenuhan kompetensi PNS dengan 2 kegiatan : 1. Hasil Evaluasi capaian kinerja kegiatan pendidikan Penjenjangan Struktural dengan indikator kinerja persentase peserta ujian penyesuain ijazah/ujian dinas yang lulus ujian. Pada tahun 2013 realisasi peserta yang lulus ujian 94 PNS dan 2014 realisasi 168 PNS mengalami kenaikan 74 PNS atau 56 % Faktor kenaikan disebabkan meningkatnya jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.
Pada tahun 2015 target 100 PNS rencana
perkiraan capaian hingga target renstra sejumlah 733 atau 48,86 % tidak tercapainya target renstra disebabkan karena jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah menurun setiap tahun. Kebijakan dilakukan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil yang lulus pendidikan jenjang lebih tinggi dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah akan berimplikasi terhadap peningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan penyusunan kompetensi jabatan. 2. Hasil Evaluasi capaian kinerja kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme dengan indikator kinerja persentase jumlah PNS yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya lewat bintek dan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian Tahun 2013 target 275 PNS terealisasi 240 peserta
dan tahun 2014 target 300 realisasi 270 peserta mengalami
kenaikan 30 peserta. Faktor kenaikan disebabkan karena bertambahnya jumlah peserta dalam memahami penyusunan penilaian Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) oleh PNS, dan pada tahun 2015 direncanakan
dengan
target 225 peserta, perkiraan capaian target renstra sejumlah 1369 PNS atau 85,93 %, tidak tercapainya target renstra disebabkan kerena penyesuaian jumlah peserta dengan materi yang disosialisasikan. Implikasi yang diharapkan dalam kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Aparatur Sipil Negara tentang perkembangan peraturan dibidang kepegawaian. Realiasasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur indikator kinerja program Cakupan pemenuhan kemampuan dan profesionalisme PNS terdiri dari 1 kegiatan : 1. Hasil Evaluasi capaian kinerja pada indikator kinerja persentase jumlah PNS yang meningkat ketrampilan dan pengetahuan dalam penyusunan standar layanan pada Kegiatan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi PNS Daerah Target kinerja tahun 2013 dan 2014 tidak terjadi perubahan yaitu 24 PNS Tim
Sekretariat ISO yang mengikuti diklat teknis penyusunan
standar manajemen mutu terealisasi seluruhnya, hingga akhir renstra tahun 2015 tingkat capaian 100 % , hal ini berimplikasi pada pelayanan
8 administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar dan prosedur mutu pelayanan ISO 9001:2008. Kebijakan yang dilakukan tahun 2015 yaitu merencanakan dan menganggarkan kembali untuk dokumen
Sistem
Manajemen
Mutu
ISO
9001:2008,
Mereview
Maintenance/
pemeliharaan sertifikasi ISO dan survaillance audit internal dan eksternal. Realiasasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator program Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah dengan 10 kegiatan : 1. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja proporsi pejabat yang memenuhi standar kompetensi pada kegiatan Rencana penyusunan pembinaan karier PNS hingga tahun 2013 terealisasi sejumlah 1439 dan tahun 2014 tidak ditargetkan dalam rencana kerja tahun tersebut. Kebijakan anggaran tahun 2015 dianggarkan kembali dengan target 245 PNS hingga target renstra diperkirakan sejumlah 1684 PNS atau 27,39 % tidak tercapainya renstra disebabkan karena kemampuan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dan implikasi dari kegiatan adalah menyiapkan pejabat yang berkualitas dan berkompetensi. 2. Hasil Evaluasi indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru pada tahun 2013 ditargetkan 700 CPNS belum terealisasi. Pada Tahun 2013 kegiatan seleksi penerimaan pegawai baru dilakukan melalui seleksi jalur GTT/PTT Kategori II sejumlah 2850 orang dan yang mengikuti ujian sejumlah 2787 orang. Kemudian Tahun 2014 mendapatkan formasi umum sejumlah 152 formasi, pengumuman hasil penerimaan pegawai baru tahun 2014 untuk jalur K II sejumlah 953 orang dan formasi umum 152 orang dengan jumlah total 1105 CPNS. Persentase perbandingan hasil seleksi penerimaan pegawai baru tahun 2013 dan 2014 sebesar 157,85 % mengalami
kenaikan
cukup
signifikan
hal
ini
disebabkan
hasil
pengumuman seleksi tahun 2013 diumumkan tahun 2014 ditambah dengan hasil tes pelamar umum . Tahun 2015 kebijakan/tindakan yang akan
dilakukan
merencanakan
dan
menganggarkan
kembali
untuk
melaksanakan rekruitmen Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang lolos verifikasi K2 dan melalui formasi umum diharapkan tingkat capaian target rencana Renstra sebesar 1829 CPNS atau 57,46 % tidak tercapainya target hingga akhir Renstra disebabkan selama 2 (dua) tahun tidak ada rekruitmen CPNS karena adanya moratorium oleh pemerintah pusat. Proporsi penerimaan pegawai baru diharapkan sesuai jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang
9 3. Hasil evaluasi
capaian kinerja pada tahun 2013 dengan tahun 2014
indikator kinerja Tingkat kekosongan jabatan
terjadi penurunan. Tahun
2013 persentase capaian sebesar 83,60 % dan tahun 2014 persentase capaian sebesar 76,67 %, terjadi penurunan sebesar 6,93
% hal ini
disebabkan sesuai kebutuhan organisasi hampir semua jabatan yang ada di setiap SKPD terisi,
kebijakan target
kegiatan tahun 2015 kegiatan
penempatan PNS sebesar 1292 PNS sehingga perkiraan rencana tingkat capaian diakhir renstra 2015 sejumlah 5083 PNS atau 106,96 % melebihi target disebabkan karena jumlah pejabat fungsional Kepala Sekolah yang dikukuhkan melebihi dari target renstra tahun 2015. Dengan terisinya semua
jabatan
disetiap
Organisasi
Perangkat
Daerah
diharapkan
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. 4. Hasil evaluasi
capaian kinerja pada tahun 2013 dengan tahun 2014
indikator kinerja Kecepatan pemrosesan SK Kepangkatan. Tingkat capaian tahun 2013 sebesar 98,85 % dan tahun 2014 sebesar 80,82 % terjadi penurunan sebesar 18,03 %, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2014 hingga sekarang, pelayanan proses kecepatan usulan SK Kenaikan Pangkat hingga terbitnya SK Pangkat PNS dilakukan secara selektif melalui penilaian yang obyektif dalam menilai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) hingga penilaian akhir DP-3
sehingga apabila usulan SK kenaikan pangkat tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka tidak dapat diproses atau dibatalkan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai periode yang telah ditetapkan dan diharapkan dengan diterimanya Keputusan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala PNS yang tepat waktu dapat meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan bagi PNS sebagai reward/penghargaan. Tahun 2015 target capaian 3166 Keputusan kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala. Kebijakan pemberian kenaikan pangkat dan gaji berkala dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan rencana tingkat capaian hingga target renstra sejumlah 15.690 PNS atau sebesar 83,17 %. 5. Hasil evaluasi
capaian kinerja pada tahun 2013 dengan tahun 2014
indikator kinerja akurasi data kepegawaian pada tahun 2014 . Perbandingan Tingkat capaian tahun 2013 sebesar 96,17 % dan tahun 2014 sebesar 93,24 % sehingga terjadi penurunan sebesar 2,06 % dari tahun sebelumnya. Faktor penurunan tingkat capaian ini disebabkan
karena jumlah data yang
dientry untuk data Keputusan Kenaikan Pangkat PNS dan Kenaikan Gaji Berkala
pada tahun 2013 sejumlah 2486 PNS. Keputusan Kenaikan
Pangkat PNS dan Kenaikan Gaji Berkala Pangkat PNS tahun 2014 hanya 2166 PNS turun 320 SK Pangkat PNS. Kebijakan indikator kinerja kegiatan
10 Tahun 2015 ditargetkan sejumlah 6453 data diharapkan hingga akhir renstra sejumlah 25.278 data PNS tingkat capaian 95,57 %. 6. Hasil Evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja persentase jumlah PNS
yang
mengurus
administrasi
kepegawaian
(pensiun,karis/karsu,
satyalencana) tahun 2013 realisasi 910 PNS dan 2014 sejumlah 1180 PNS mengalami kenaikan sejumlah 270 atau 38,57 % pada kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS
yang berprestasi. Hal ini disebabkan karena
kenaikan usulan berkas tanda penghargaan Satyalencana. Kebijakan rencana berikutnya tahun 2015 target 700 PNS terus dilakukan untuk layanan administrasi kepegawaian. Perkiraan rencana tingkat capaian target renstra sejumlah 7.304 PNS atau asumsikan
karena
adanya
CPNS
baru
121,73 %. Kenaikan ini di yang mengurus administrasi
kepegawaian; 7. Hasil evaluasi
capaian kinerja dengan indikator Persentase penurunan
pelanggaran disiplin dan etika pegawai pada kegiatan Penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2013 target 50 PNS realisasi 47 PNS sanksi pelanggaran PNS dan tahun 2014 target 50 PNS realisasi 48 sanksi pelanggaran PNS. disiplin
PNS
dibanding
tahun
2014
Persentase tingkat pelanggaran mengalami
pelanggaran atau 2%, namun jika dibanding
kenaikan
1
sanksi
dengan rasio jumlah PNS
sejumlah 16.378 PNS tingkat capaian 0,28 % dan kurang dari 0,5 %. Untuk tahun target 2015 sejumlah 50 PNS diperkirakan capaian hingga target renstra sejumlah 241 PNS atau 96,40 % yang menerima sanksi pelanggaran disiplin. Implikasi yang diharapkan dalam kegiatan adalah dengan semakin menurunnya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil akan semakin baik tingkat kinerja dan pelayanan pemerintah. 8. Hasil Evaluasi capaian kinerja kualitas sumberdaya aparatur dengan indikator kinerja tingkat kualitas SDM aparatur pada tahun 2013 dengan tahun 2014 indikator kinerja
tingkat kualitas SDM Aparatur terjadi
penurunan sebesar 1,34 % dari target tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena jumlah PNS yang ijin belajar untuk meningkatkan kompetensi pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan biaya sendiri menurun. Kebijakan pemberian bantuan Peningkatan kualitas SDM Aparatur tahun 2015 ditargetkan sejumlah 300 PNS melalui bantuan
tugas belajar PNS
yang dibiayai APBD dan non APBD pengiriman melalui program pendidikan S-3,
S-2, S-1 tugas belajar ikatan dinas dan Praja Institut Pemerintahan
Dalam Negeri serta pemberian izin belajar bagi PNS yang mandiri rencana tingkat capaian dari realisasi target renstra sebesar 1247 PNS atau 83,13 %.
11 9. Hasil Evaluasi indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru melalui seleksi penerimaan Calon Praja IPDN pada tahun 2013 ditargetkan 4 calon praja
yang diterima terealisasi seluruhnya dan
tahun 2014 target 4
terealisasi 3 calon praja yang diterima terjadi penurunan 1 calon praja atau 25 % hal ini disebabkan karena hasil seleksi dan pemberian formasi dari tim seleksi. Tahun 2015 target 4 calon praja dan hingga akhir renstra diperkirakan sejumlah 10 calon praja yang diterima atau 50 %. Tidak tercapainya target renstra disebabkan karena pemberian formasi oleh tim seleksi ditingkat pusat. Implikasi dari kegiatan ini tersedianya aparatur yang berkualitas 10. Hasil
Evaluasi
kegiatannya
kegiatan
adalah
Monitoring
terlaksananya
Evaluasi
dan
Pelaporan
output
monitoring
dan
bimbingan
teknis
kepegawaian ke Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan buku informasi kepegawaian pada proses penyusunan Buku direncanakan tahun 2013 sejumlah 300 Buku dan tahun 2014 sejumlah 300 buku terealisasi seluruhnya (100%). Kebijakan anggaran tahun 2015 akan dilakukan penambahan dengan target 625 buku melalui PAK. Penambahan target ini disebabkan
karena
adanya
perubahan
regulasi
baru
yang
harus
disampaikan dalam buku informasi kepegawaian kepada pejabat yang menangani kepegawaian. Perkiraan realisasi capaian target renstra sejumlah 1425 buku atau 118 % melampau target renstra hal ini disebabkan karena adanya
perubahan
perkembangan
Kepegawaian.
Dengan
meningkatnya
wawasan
peraturan
baru
Undang-Undang
Tercapainya kinerja akan berimplikasi semakin dan
pengetahuan
perkembangan
informasi
kepegawaian oleh Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan. Rekapitulasi HAsil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis BAdan Kepegawaian Daerah sampai dengan tahun 2015, lihat pada tabel 2.1 berikut:
12 Tabel.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah s/d Tahun 2015
Kode
1 1.
20.
1.
20.
1.
20. 13.01 01.
13.
01
13.01 01.01. 01.02.
01.07.
01.08.
01.10.
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD s/d Tahun 2015
2 Urusan Otonomi Daerah, Peme. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Kepegawaian Daerah
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi,sum Berdaya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa keBersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2015
Target Renja Tahun 2014
Realisasi Renja Tahun 2014
Tk. Realisasi (%)
Target Program/ kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
5
6
7
8
5000 surat
3000
1000 surat
1000 surat
Jumlah rekening pemBayaran Telepone,air dan listrik selama satu tahun
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
Jumlah orang diBerikan honor satu tahun
yang selama
60 Bulan
36 Bulan
Jumlah penyediaan sarana keBersihan kantor selama satu tahun
60 Bulan
Jumlah pengadaan tulis kantor
60 Bulan
alat
Realisasi Capaian Program/ kegiatan s/d Tahun 2015
Tk. Capaian realisasi target Renstra (%)
9
10
11
100
1000
5000
100
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
13 1
2 01.11. Penyediaan
3 Jumlah penyediaan Barang cetak dan pengadaan
4 60 Bulan
5 36 Bulan
6 12 Bulan
7 12 Bulan
8 100
9 60 Bulan
10 60 Bulan
11 100
01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
01.15. Penyediaan
Jumlah eksemplar Bahan Bacaan yang di Beli
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Jumlah penugasan keluar daerah
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Jumlah penugasan kedalam daerah
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Barang cetakan dan penggandaan
Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan 01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 01.18. Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah 01.21. Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah 1. 20. 13.01 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 02.09. Pengadaan
peralatan gedung kantor 02.22. Pemeliharaan
rutin/Berkala gedung kantor 02.24. Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
Cakupan sarana dan prsarana yang Berfungsi dengan Baik
14 1
2 02.26. Pemeliharaan
rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor 1.
20. 13.01
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
05.01. Pendidikan
1.
20. 13.01
06.
4
4 60 Bulan
5 36 Bulan
6 12 Bulan
7 12 Bulan
8 100
9 60 Bulan
10 60 Bulan
11 100
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang Berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
60 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100
60 Bulan
60 Bulan
100
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur
dan Pelatihan Formal
Jumlah sumBerdaya yang mendapat pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel
06.01. Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.02. Penyusunan
laporan keuangan semesteran
06.04. Penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
15 1.
1 20. 13.01
2 29.
Program pendidikan kedinasan
29.02 Pendidikan
penjenjangan structural
29.06 Peningkatan
ketrampilan dan profesionalisme 1.
20. 13.01
.
1.
20. 13.01
30.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
30.03. Pendidikan
4 Cakupan pemenuhan kompetensi PNS
Jumlah PNS ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta Jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir
4
5
6
7
8
9
10
11
1500
465
200
168
84,00
100
733
48,86
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
1593
844
300
270
225
1369
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
24
24
24
24
24
24
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
90,00
85,93
Cakupan pemenuhan kemampuan profesionalisme PNS
dan pelatihan tugas pokok dan fungsi Bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
31.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment
6148 PNS
1439 PNS
-
-
-
245 PNS
1684 PNS
27,39
31.02 Seleksi penerimaan CPNS
Jumlah CPNS yang diterima dari GTT/PTT dan umum
2805 org/PNS
org/PNS
700 org/PNS
1105 org/PNS
157,85
724 org/PNS
1829 org/PNS
65,20
31.03
Jumlah pejabat promosi/mutasi pelantikan
4752 org/PNS
3216 org/PNS
750 org/PNS
575 org/PNS
76,67
1292 org/PNS
5083 org/PNS
106,96
31.
Penempatan PNS
yang dan
100
100
16 1 31.04
2 Kenaikan pangkat otomatis PNS
31.05
Pembangunan/pen gembangan. sistem informasi kepegawaian. Daerah 31.06 Pemberian penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
31.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin 31.11
Pemberian Bantuan tugas belajar ikatan dinas
31.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN
31.15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu Jumlah akurasi data kepegawaian yang dibutuhkan
4 18864 org/PNS
5 10358 org/PNS
6 2680 org/PNS
7 2166 org/PNS
8 80,82
9 3166 org/PNS
10 15690 org/PNS
11 83,17
26421 Data PNS
14974 Data PNS
4130 Data PNS
3851 Data PNS
93,24
6453 Data PNS
25278 Data PNS
95,67
Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana)
6000 PNS
5424 PNS
700 PNS
1180 PNS
130
700 PNS
7304 PNS
121,73
Jumlah PNS yang menerima sanksi pelanggaran disiplin dan etika pegawai
250 PNS
143 PNS
50 PNS
48 PNS
96,00
50 PNS
241 PNS
96,40
Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ijin belajar kejenjang pendidikan formal Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima
1500 PNS
724 PNS
300 PNS
223 PNS
74,33
300 PNS
1247 PNS
83,13
20 Capra IPDN
3 Capra IPDN
4 capra IPDN
3 capra IPDN
75,00
4 capra IPDN
10 capra IPDN
50,00
1000 Buku
500 Buku
300 Buku
300 Buku
100
625 Buku
1425 Buku
142,50
Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD
17 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Analisis
kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama hingga tahun 2014. Pada bulan
Juni 2015
dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama hasil asistensi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menjadi 6 indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan tahun 2015. Catatan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Proporsi penerimaan baru
dengan formula Jumlah rekruitmen CPNS
pelamar umum/GTT/PTT dan rekuitmen praja IPDN dibagi dengan jumlah PNS yang pensiun; 2. Tingkat
kekosongan
jabatan
dengan
formula
Jumlah
pejabat
yang
dilantik/mutasi dibagi dengan jumlah jabatan yang ada; 3. Kecepatan pemrosesan SK Kenaikan pangkat tepat waktu dibagi dengan Jumlah PNS yang semestinya naik pangkat; 4. Akurasi
data
kepegawaian
dengan
formula
database
kepegawaian
didatabase dibagi dengan data di SK kepegawaian; 5. Tingkat kualitas SDM Aparatur dengan formula Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar Ikatan Dinas dan PNS yang ijin belajar dibagi dengan jumlah PNS. Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Proporsi penerimaan pegawai baru Formula Jumlah CPNS pelamar umum dan GTT/PTT yang diterima dibagi Jumlah CPNS yang dibutuhkan; Jumlah Calon Praja IPDN yang diterima dibagi dengan Jumlah Pelamar. 2. Persentase pemenuhan kekosongan jabatan formula Jumlah pejabat yang promkosi/mutasi dibagi dengan Jumlah jabatan yang seharusnya diisi; 3. Persentase Kecepatan pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat/Kenaikan gaji Berkala, formula Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu dibagi dengan Jumlah PNS yang naik pangkat/gaji berkala ; 4. Persentase
Akurasi
data
kepegawaian,
formula
Jumlah
data
yang
dibutuhkan dibagi data yang seharusnya ada dan valid; 5. Persentase Tingkat kualitas SDM Aparatur perjenjang pendidikan, formula Jumlah PNS yang tugas belajar ikatan dinas dan ijin belajar kejenjang pendidikan diploma,S-1 dan S-2 dibagi Jumlah PNS berpendidikan
18 Diploma,S-1 dan S-2; dan Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai, formula jumlah pelanggaran tahun ini dikurangi tahun lalu dibagi tahun lalu; 6. Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian, formula Jumlah Peserta Ujian yang lulus dibagi Jumlah Peserta . Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tabel 2.2 berikut:
19 Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang No
Indikator Kinerja
1 1.
2 Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS
SPM/ Standar Nasional 3 -
IKU 4 Proporsi penerimaan pegawai baru
Proporsi penerimaan pegawai baru IPDN
2.
3.
Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang Optimal disetiap organisasi Perangkat Daerah (OPD)
-
Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemBerian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala
-
Persentase pemenuhan kekosongan jabatan
Pesentase kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/Ke naikan Gaji Berkala
Tahun 2014
Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016
Tahun 2017
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015
Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017
5 100 %
6 29,99 %
7 40,00 %
8 50,00 %
9 157,85 %
10 29,99 %
11 40,00 %
12 50,00 %
700 CPNS 700 CPNS
724 CPNS 2145
720 CPNS 1800
900 CPNS 1800
724 CPNS 2145
720 CPNS 1800
900 CPNS 1800
Kebutuhan CPNS
Kebutuhan CPNS
Kebutuhan CPNS
1105 CPNS 700 CPNS
Kebutuha n CPNS
Kebutuhan CPNS
Kebutuhan CPNS
8%
8%
8%
8%
6%
8%
8%
8%
4 Calon Praja IPDN 50 Pelamar
4 Calon Praja IPDN 50 Pelamar
4 Calon Praja IPDN
3 Calon Praja IPDN 50 Pelamar
4 Calon Praja IPDN 50 Pelamar
4 Calon Praja IPDN 50 Pelamar
4 Calon Praja IPDN
50 Pelamar
4 Calon Praja IPDN 50 Pelamar
51,02 %
47,55 %
22,08 %
24,30 %
76,67 %
47,55 %
22,08 %
24,30 %
750 Orang
1292 Orang
600 Orang
660 Orang
575 Orang
1292 Orang
600 Orang
660 Orang
1470
2717
2717
2717
1470
2717
2717
Pejabat
Jabatan yang ada
Jabatan yang ada
Jabatan yang ada
Pejabat
Jabatan yang ada
Jabatan yang ada
100 %
89.98 %
90,00 %
92,00 %
80,82 %
89.98 %
90,00 %
2680
3766
Keputusan KP/KGB
Keputusan KP/KGB
Keputusan KP/KGB
2680
4185 PNS Naik pangkat
Keputusan KP/KGB
Keputusan KP/KGB
3150 3500
3542 Keputusan KP/KGB
3850 Keputusan KP/KGB
2166
3766
Keputusan KP/KGB
Keputusan KP/KGB
Keputusan KP/KGB
2680
4185 PNS Naik pangkat
Keputusan KP/KGB
Keputusa n KP/KGB
3150 3500
50 Pelamar
2717 Jabatan yang ada 92,00 % 3542 Keputusan KP/KGB
3850 Keputusan KP/KGB
Catatan Analisis 13
20 1 4.
5.
6.
2 Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengamBilan keputusan pejabat Pembina kepegawaian Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur
Terwujudnya pegawai yang Berkompetensi setelah lulus pendidikan formal dan lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
3 -
4 Persentase akurasi data kepegawaian
5 93,14 %
6 100 %
7 100 %
8 100 %
9 93,24 %
10 100 %
11 100 %
12 100 %
4130 Data PNS
6453 Data PNS
4699 Data PNS
4699 Data PNS
6453 Data PNS
4699 Data PNS
6453 Data PNS
1,58 % 300 PNS 12628 Jml PNS Diploma, S1-S2 4,16 %
1,75 % 225 PNS 12851 Jml PNS Diploma, S1-S2 2,17 %
3851 Data PNS 4434 Data PNS 1,36 % 223 PNS 16378 Jml PNS Diploma, S1-S2 0,29 %
6453 Data PNS
4434 Data PNS
5356 Data PNS 5356 Data PNS 1,90 % 250 PNS 13151 Jml PNS Diploma, S1-S2 2,22 %
4699 Data PNS 1,75 % 225 PNS 12851 Jml PNS Diploma, S1-S2 2,17 %
5356 Data PNS 5356 Data PNS 1,90 % 250 PNS 13151 Jml PNS Diploma, S1-S2 2,22 %
-
Persentase Tingkat kualitas SDM aparatur perjenjang pendidikan
1,83 % 300 PNS 16378 Jml PNS
-
Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika Pegawai
0,31 %
-
Persentase peserta Ujian Penyesuian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian
50 PNS 16378 Jml PNS
46-48 45-46 44-45 PNS PNS PNS 48 46 45 Pelanggaran Pelanggaran Pelanggara thn lalu thn lalu n thn lalu
1,58 % 300 PNS 12628 Jml PNS Diploma, S1-S2 4,16 %
48 46-48 45-46 44-45 PNS PNS PNS PNS 16378 48 46 45 Jml PNS Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran thn lalu thn lalu thn lalu
100%
100 %
90 %
95 %
84 %
102 %
90 %
95 %
200 PNS 200 PNS
100 PNS 100 PNS
180 PNS 200 PNS
190 PNS 200 PNS
168 PNS 200 PNS
102 PNS 100
180 PNS 200 PNS
190 PNS 200 PNS
13
21 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional dan daerah tahun 2016 adalah : 1. Terjadinya moratorium rekruitmen ASN oleh pemerintah pusat, pemberian formasi yang tidak seimbang dengan kebutuhan daerah sehingga terjadi pengurangan pegawai yang akan berdampak terhadap pelayanan pada masyarakat ; 2. Penataan sistem penempatan pejabat dan aparatur sesuai kompetensinya dengan regulasi yang baru untuk mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 3. Menurunnya minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi pendidikan
formal
kejenjang
lebih
tinggi
dan
terbatasnya
melalui peserta
pendidikan dan pelatihan ; 4. Belum
terpenuhinya
sarana
dan
prasarana
yang
memadai
untuk
pengembangan sistem pelayanan kepegawaian; Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi Aparatur Sipil Negara mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun ; 2. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan; 3. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklajuti, 4. Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari Aparatur Sipil Negara secara profesional dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan umum
terkait
dengan hal tersebut adalah menyelenggarakan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu Pelayanan kepegawaian tahun depan skala tentang
nasional adalah perubahan Undang-Undang ASN
dimana
peraturan
tersebut
akan
Nomor 5 Tahun 2014 merubah
kepegawaian mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun.
tata
kelola
22 Isu berskala regional Jawa Timur adalah Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia di daerah dan di tingkat lokal Kabupaten Malang
tuntutan
Peningkatan Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah: 1. Adanya jumlah Aparatur Sipil Negara yang pensiun dan perlu disiapkan penggantinya melalui rekruitmen Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan daerah; 2. Penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi, profesional dan proporsional; 3. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia aparatur diarahkan melalui sosialisasi peraturan bidang kepegawaian, pendidikan / pelatihan tugas pokok dan fungsi dan peningkatan pendidikan formal kejenjang lebih tinggi untuk meningkatkan pelayanan;; 4. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian
yang dibangun melalui
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara elektronik. 2.4
Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Dengan adanya penerbitan beberapa ketentuan dan peraturan yang
harus dilaksanakan dalam rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran terhadap program/kegiatan tahun 2016 pada kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan ; 1) Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
dalam
RKPD
dianggarkan
Rp. 84.240.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 113.240.000,digunakan untuk Penambahan honorarium PTT sejumlah 3 orang berdasarkan
Keputusan
Bupati
188.45/436/KEP/421.013/2015
tanggal
Malang 30
Juni
Nomor
2015
tentang
Honorarium PTT di Lingk. Pemerintah Kabupaten Malang; 2) Penyediaan Rp.
jasa
35.000.000
kebersihan dilakukan
kantor
dalam
penyesuaian
RKPD
sebesar
dianggarkan
Rp.
6.000.000,-
Penyesuaian pengurangan digunakan untuk belanja alat kebersihan; 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dalam RKPD dianggarkan Rp. 42.040.000,dilakukan
penyesuaian
sebesar
Rp.
82.040.000,-
Penambahan honorarium PTT / Tenaga Kebersihan berdasarkan
Keputusan
Bupati
digunakan sejumlah
Malang
2
Nomor
untuk orang :
23 188.45/436/KEP/421.013/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Honorarium PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan : 1) Pengadaan
Pakaian
dianggarkan 30.000.000,-
Rp.
Dinas
beserta
28.000.000,-
digunakan
perlengkapannya
dilakukan
penyesuaian
penyesuaian
harga
pakaian
dalam
RKPD
sebesar
Rp.
dinas
dan
perlengkapannya; 2) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu dalam RKPD dianggarkan Rp.
31.500.000,-
dilakukan penyesuaian
sebesar
Rp. 40.000.000,-
digunakan penyesuaian harga seragam khusus olahraga; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dalam RKPD dianggarkan Rp. 128.000.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 77.500.000,- digunakan Penyesuaian pengurangan anggaran pengiriman jumlah peserta diklat/kursus/ Bintek; 5. Program Pendidikan kedinasan kegiatan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme dalam RKPD dianggarkan Rp. 600.945.000,- dilakukan penyesuaian
sebesar
Rp.
500.945.000,-digunakan
untuk
Penyesuaian
pengurangan anggaran sosialisasi peraturan bidang kepegawaian; 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS dalam RKPD dianggarkan Rp.
110.000.000,-
dilakukan
penyesuaian
digunakan penambahan Penyesuaian
sebesar
Rp.
210.000.000,-
anggaran Resertifikasi ISO 9001 :
2008. Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :
24 Tabel 2.3 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
RKPD No 1
Program/ Kegiatan
Lokasi
2
3
Hasil Analisis KeButuhan
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
4 Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
5
1000 Surat dinas 36 kali
12.326.000
Penyediaan jasa surat menyurat
BKD
Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar
13.200.000
Penyediaan jasa komunikasi,sumb erdaya air dan listrik
BKD
Jumlah rekening pembayaran Telepone,air dan listrik selama satu tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
6
Lokasi
7
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Target Capaian
9 Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
10
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BKD
1.
Penyediaan jasa surat menyurat
BKD
Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar
2.
Penyediaan jasa komunikasi,sum Berdaya air dan listrik
BKD
Jumlah rekening pembayaran Telepone,air dan listrik selama satu tahun
3.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
BKD
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
144 kali
84.240.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
BKD
4.
Penyediaan kebersihan kantor
jasa
BKD
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
1 paket
35.000.000
Penyediaan kebersihan kantor
jasa
BKD
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
5.
Penyediaan tulis kantor
alat
BKD
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
1 paket
96.527.000
Penyediaan tulis kantor
alat
BKD
Jumlah pengadaan tulis kantor
6.
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
BKD
Jumlah penyediaan Barang cetak dan pengadaan
1 paket
68.258.000
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
BKD
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor
BKD
Jumlah komponen listrik
1 paket
10.809.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor
BKD
pengadaan instalasi
424.052.000
Program/ Kegiatan
KeButuhan dana (Rp.)
Catatan Penting
11
12
424.052.000
1000 Surat dinas 36 kali
Sistem seleksi CPNS menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) sesuai
13.200.000
113.240.000
Terjadi perubahan karena penamBahan honor Tenaga PTT sejumlah 3 orang
1 paket
6.000.000
Penyesuaian belanja alat kebersihan
1 paket
96.527.000
Jumlah penyediaan Barang cetak dan pengadaan
1 paket
68.258.000
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
1 paket
10.809.000
alat
144 kali
12.326.000
25 1
2
3
4
5
6
8.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
BKD
Jumlah eksemplar Bahan Bacaan yang diBeli
1800 eksemplar
9.
Penyediaan Makanan Minuman
BKD
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
917 pack
27.047.000
dan
5.000.000
7
8
9
10
11
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan
BKD
Jumlah eksemplar Bahan Bacaan yang dibeli
1800 eksempl ar
Penyediaan Makanan Minuman
BKD
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
917 pack
27.047.000
dan
5.000.000
10 .
Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah
BKD
Jumlah penugasan keluar daerah
30 ohk
41.975.000
Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah
BKD
Jumlah penugasan keluar daerah
30 ohk
41.975.000
11 .
Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah
BKD
Jumlah penugasan kedalam daerah
55 ohk
29.670.000
Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah
BKD
Jumlah penugasan kedalam daerah
55 ohk
29.670.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.
Pengadaan peralatan gedung kantor
BKD
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
1 paket (12 unit)
328.765.000
2.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD
Jumlah kantor dipelihara
1 paket
3.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BKD
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
7 Unit
439.165.000
Cakupan sarana dan prsarana yang berfungsi dengan baik
gedung yang
12
479.165.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
BKD
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
1 paket (12 unit)
328.765.000
42.040.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1 paket
82.040.000
48.360.000
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
BKD
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
7 Unit
48.360.000
Penyesuaian anggaran untuk honor PTT / petugas kebersihan sejumlah 2 orang
26 1
2
3
BKD
4
5
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
38 Unit
6
BKD
9
10
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
38 Unit
11
12
Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
BKD
Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas beserta perlengkapannya
70 orang
28.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
BKD
Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas beserta perlengkapannya
70 orang
30.000.000
Penyesuaian harga pakaian dinas beserta kelengkapannya
2.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
BKD
Jumlah pegawai yang memakai seragam khusus (pakaian olahraga)
70 orang
31.500.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
BKD
Jumlah pegawai yang memakai seragam khusus (pakaian olahraga)
70 orang
40.000.000
Penyesuaian harga pakaian khusus olahraga
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
59.500.000
Cakupan pemenuhan disiplin Aparatur
20 orang
128.000.000
20.000.000
70.000.000
128.000.000
Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor
8
4
BKD
20.000.000
7
77.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
BKD
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
20 orang
77.500.000
Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan pengiriman jumlah peserta diklat/kursus/ bintek
27 1
2
3
4
5
6
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BKD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
32 jenis laporan
15.320.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
BKD
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
32 jenis laporan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
BKD
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
4 dokumen
6
Program pendidikan kedinasan
1.
Pendidikan penjenjangan structural
9
10
200 PNS
11
31.012.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BKD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
32 jenis laporan
15.320.000
7.500.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
BKD
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
32 jenis laporan
7.500.000
8.192.000
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
BKD
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
4 dokumen
8.192.000
638.078.000
Cakupan pemenuhan kompetensi PNS
Jumlah PNS ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta
8
31.012.000
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel
BKD
7
37.133.000
538.078.000
Pendidikan penjenjangan structural
BKD
Persentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta
200 PNS
37.133.000
12
28 1
2
3
4
5
450 org/PNS
2.
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
BKD
Jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir
7.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
BKD
Cakupan pemenuhan kemampuan profesionalisme PNS Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
8
Program pembinaan dan Pengembangan aparatur
BKD
1.
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Seleksi penerimaan CPNS
BKD
BKD
Jumlah CPNS yang diterima dari GTT/PTT dan umum
3.
Penempatan PNS
BKD
Jumlah pejabat promosi/mutasi dilantik
4.
Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
BKD
Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu
2.
BKD
Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assesment
yang dan
6
600.945.000
7 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
8
BKD
9
Persentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir
10
450 org/PNS
110.000.000
30 PNS
110.000.000
11
500.945.000
12 Penyesuaian/ pengurangan belanja kegiatan sosialisasi dan bintek kepegawaian
210.000.000
Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
30 PNS
2.631.762.000
210.000.000
Penyesuaian/ penambahan Belanja resertifikasi ISO 9001 : 2008
2.631.762.000
200 Pejabat/ PNS
426.330.000
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
BKD
Jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assesment
200 Pejabat/ PNS
426.330.000
500 CPNS
779.490.000
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD
Jumlah CPNS yang diterima dari GTT/PTT dan umum
720 CPNS
779.490.000
600 pejabat
150.000.000
Penempatan PNS
BKD
Jumlah pejabat yang promosi/mutasi dan dilantik
600 pejabat
150.000.000
3500 SK KP/KGB
222.506.000
Kenaikan pangkat otomatis PNS
BKD
Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu
3150 SK KP/KGB
222.506.000
Sistem seleksi CPNS menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) sesuai SE Men3
29 1
5.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian Pemberian penghargaan Bagi PNS Berprestasi
BKD
Jumlah akurasi data kepegawaian yang dibutuhkan
5000 data PNS
495.575.000
Pembangunan/peng embangan sistem informasi kepegawaian
BKD
Jumlah akurasi data kepegawaian yang dibutuhkan
4699 data PNS
495.575.000
BKD
Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana)
1100 PNS
258.070.000
Pemberian penghargaan Bagi PNS Berprestasi
BKD
Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/kar su/ satya lencana)
1100 PNS
258.070.000
7
Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
BKD
Jumlah PNS yang menerima sanksi pelanggaran disiplin dan etika pegawai
50 PNS
Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
BKD
Jumlah PNS yang menerima sanksi pelanggaran disiplin dan etika pegawai
48 PNS
61.590.000
8.
Pemberian Bantuan tugas Belajar ikatan dinas
BKD
Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ijin belajar kejenjang pendidikan formal
250 PNS
152.280.000
Pemberian Bantuan tugas Belajar ikatan dinas
BKD
225 PNS
152.280.000
9
Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN
BKD
Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima
4 capra IPDN
37.817.000
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD
Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ijin belajar kejenjang pendidikan formal Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima
4 capra IPDN
37.817.000
10
Monitoring evaluasi pelaporan
BKD
Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD
300 Buku
48.104.000
Monitoring evaluasi pelaporan
BKD
Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD
300 Buku
48.104.000
6.
dan
Jumlah
61.590.000
4.461.569.000
dan
4.461.569.000
12
30 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Rencana
program
Pembangunan
dan
kegiatan
Kecamatan
masyarakat
tahun 2015
hasil
secara
musyawarah
spesifik
dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada rencana kerja Tahun 2016 tidak ada atau nihil sebagimana tabel 2.4 berikut :
31 Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015 NO
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
32 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Kebijakan
Nasional
yang
terkait
dengan
sasaran
makro
Pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah adalah telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana kebijakan nasional mengarah pada reformasi birokrasi secara sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan,ketataksanaan hingga sumberdaya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga mindset
serta
kultur
birokrasi.
Agenda
reformasi
birokrasi
bertujuan
melaksanakan Pembangunan tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk merealisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah terhadap kebijakan nasional akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku baik
sistem
manajemen
rekruitmen PNS,Kinerja
pegawai dan
pemerintah
disiplin,
dengan
Penyusunan
perjanjian
Gaji,Tunjangan
kerja, dan
Fasilitas PNS,Jaminan Hari Tua dan Pensiun serta Korp Profesi Pegawai ASN. Dengan komitmen reformasi birokrasi ditingkat daerah akan terwujud pengembangan birokrasi yang modern bersih dan beritegritas,profesional dan berkinerja tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Tahun 2016 adalah: Tujuan Meningkatnya pengembangan dan penataan pegawai yang proporsional dan profesional melalui manajemen kepegawaian Sasarannya adalah: 1. Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS dengan indikator sasaran :
Persentase penerimaan pegawai baru diwujudkan melalui kegiatan seleksi penerimaan CPNS
dan melalui kegiatan pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan calon praja IPDN 2. Tewujudnya penataan personil untuk untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan indikator sasaran :
33 Persentase pemenuhan kekosongan jabatan jabatan diwujudkan melalui kegiatan penempatan PNS dengan melantik dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural dan fungsional Kepala Sekolah ; 3. Meningkatnya
pelayanan
aparatur
dengan
pemberian
Keputusan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala
penghargaan
dengan indikator
sasaran : Persentase kecepatan pemrosesan Keputusan
Kepangkatan/Kenaikan
Gaji Berkala diwujudkan melalui kegiatan proses administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS ; 4. Tersedianya
database
kepegawaian
yang
valid
sebagai
pengambilan
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan indikator sasaran :
Persentase Akurasi data kepegawaian diwujudkan melalui update data dari pegawai baru, mutasi jabatan dan pemberian Keputusan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala dan data SDM aparatur yang mengikuti pendidikan formal jenjang lebih tinggi melalui kegiatan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
5. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah dengan indikator sasaran: Persentase Tingkat kualitas SDM aparatur perjenjang pendidikan melalui kegiatan pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas APBD, tugas belajar ikatan dinas non APBD dan mandiri ijin belajar mandiri kejenjang Pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. Proporsi pejabat yang memenuhi standar kompetensi
PNS yang
mengikuti tes psikologi dan assessment melalui kegiatan Rencana Pengembangan Karier PNS;
Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai PNS melalui kegiatan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
Persentase pemahaman pejabat yang menangani kepegawaian di SKPD terhadap peraturan kepegawaian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan;
Tujuan Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme PNS Sasarannya adalah 1. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan formal dan
ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, serta peningkatan
pemahaman peraturan bidang kepegawaian dengan indikator sasaran :
Persentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus ujian melalui kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural;
34
Persentase
pemahaman
kepegawaian
melalui
peserta kegiatan
sosialisasi
terhadap
Peningkatan
peraturan
Ketrampilan
dan
Profesionalisme Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan yang berstandar. Sasarannya adalah 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi pelayanan dengan indikator sasaran : Persentase
PNS yang menerima layanan administrasi keputusan
pensiun,karis/karsu/
satya
lencana
melalui
kegiatan
pemberian
penghargaan bagi PNS yang berprestasi; Persentase PNS yang mampu menyusun Standar Manajemen Mutu pelayanan melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah.
35 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi melalui peningkatan ketrampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Rutin: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja. b. Program Urusan WajiB: 1. Program Pendidikan Kedinasan; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tersusun sebagaimana berikut: Kegiatan Rutin: 1. Penyedian jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5. Penyediaan alat tulis kantor; 6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan; 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9. Penyediaan Makanan dan Minuman; 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
36 12. Peningkatan peralatan gedung kantor; 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu; 18. Pendidikan dan pelatihan formal; 19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 20. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 21. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Kegiatan Urusan Wajib: 1. Penjenjangan Struktural; 2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme; 3. Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; 4. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil; 5. Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil; 6. Penempatan Pegawai Negeri Sipil; 7. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil; 8. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; 9. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi; 10. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; 11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas; 12. Pemberian Bantuan Bagi penyelenggaraan penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; 13. Monitoring evaluasi dan pelaporan. Untuk mendukung program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak di daerah, pada Badan Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui program
Pendidikan
Kedinasan
kegiatan
Peningkatan
Ketrampilan
dan
Profesionalisme. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan faktor kesenjangan gender. Dengan melihat kondisi pelayanan dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah bahwa masih dijumpai adanya Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan yang mengajukan proses izin perceraian yang sangat berdampak dan merugikan kaum perempuan dan anak.
37 Dari penyebab faktor tersebut diatas perlu dilakukan pemahaman sosialisasi peraturan pemerintah tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengarah pada Pengarusutamaan Gender sehingga terwujud pemahaman dan wawasan secara umum tentang kepegawaian serta untuk mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari proses perceraian. Rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2016 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:
38 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
Kode 1 1.
20.
13.01
01.
13.01 01.01.
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar Jumlah rekening pembayaran Telepone,air dan listrik selama satu tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Penyediaan menyurat
jasa
surat
Rencana Tahun 2016 Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Catatan Penting
Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
424.052.000
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 468.609.000
BKD
1000 Surat dinas
12.326.000
APBD
1000 Surat dinas
14.790.000
BKD
36 kali
13.200.000
APBD
36 kali
15.840.000
BKD
144 kali
113.240.000
APBD
144 kali
124.564.000
BKD
1 paket
6.000.000
APBD
1 paket
6.600.000
BKD
1 paket 1 paket
96.527.000
APBD
106.179.700
68.258.000
APBD
1 paket 1 paket
10.809.000
APBD
1 paket
11.889.900
5.000.000
APBD
1800 eksemplar
01.02.
Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
01.07.
Penyediaan administrasi keuangan
01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01.10.
Penyediaan alat tulis kantor
01.11.
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan Barang cetak dan pengadaan
BKD
01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik Jumlah eksemplar Bahan Bacaan yang di Beli
BKD
1 paket
BKD
1800 eksemplar
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah penugasan keluar daerah
BKD
917 pack
27.047.000
APBD
917 pack
29.751.700
BKD
30 ohk
41.975.000
APBD
30 ohk
46.172.500
01.15.
01.17. 01.18.
jasa
kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah
75.083.800
5.500.000
39 1 1.
1.
20.
20.
13.01
13.01
02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
BKD
1 paket (12 unit)
328.765.000
APBD
1 paket (12 unit)
361.641.500
02.22.
Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor
Jumlah kantor dipelihara
gedung yang
BKD
1 paket
82.040.000
APBD
1 paket
90.244.000
02.24.
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
BKD
7 Unit
48.360.000
APBD
7 Unit
53.196.000
02.26.
Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
BKD
38 Unit
20.000.000
APBD
38 Unit
22.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas Beserta perlengkapannya
Cakupan pemenuhan disiplin Aparatur
Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas beserta perlengkapannya
BKD
70 orang
30.000.000
APBD
---
---
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pegawai yang memakai seragam khusus (pakaian olahraga)
BKD
70 orang
40.000.000
APBD
---
---
Program Kapasitas Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur
04. 04.01
04.02
1.
20.
13.01
05.
05.01
Pendidikan Formal
Peningkatan Sumberdaya
dan
Pelatihan
5 55 ohk
7
29.670.000 479.165.000
Cakupan sarana dan prsarana yang berfungsi dengan baik
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
6
9 55 ohk
3 Jumlah penugasan kedalam daerah
02.
4 BKD
8
2 Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
01.21.
10 32.237.000 604.081.500
70.000.000
77.500.000
BKD
20 orang
77.500.000
85.250.000
APBD
25 orang
85.250.000
40 1 1.
20.
13.01
APBD
38 Unit
16.852.000
7.500.000
APBD
32 jenis laporan
8.250.000
8.192.000
APBD
4 dokumen
9.011.200
02.09.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BKD
32 jenis laporan
15.320.000
02.22.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
BKD
32 jenis laporan
02.24.
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
BKD
4 dokumen
Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Cakupan pemenuhan kompetensi PNS Persentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta Persentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir Cakupan pemenuhan kemampuan profesionalisme PNS Persentase PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
BKD
20.
13.01.
29.
1.
20.
13.01.
29.02.
Pendidikan Penjenjangan Struktural
1.
20.
13.01.
29.06.
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
1.
20.
13.01.
30.
1.
20.
13.01.
30.03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi Bagi PNS daerah
5
10 34.113.200
3 Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel
1.
4
9
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.
6
7
8
31.012.000
538.078.000
595.598.800
BKD
200 PNS
37.133.000
APBD
225 org/PNS
44.559.300
BKD
450 org/PNS
500.945.000
APBD
495 org/PNS
551.039.500
110.000.000
30 org/PNS
210.000.000
231.000.000
APBD
30 org/PNS
231.000.000
41 1
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.
20.
13.01.
31.
1.
20.
13.01.
31.01. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
1.
20.
13.01.
31.02 Seleksi penerimaan CPNS
1.
20.
13.01.
31.03. Penempatan PNS
1.
20.
13.01.
31.04. Kenaikan otomatis PNS
1.
20.
13.01.
31.05. Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1.
20.
13.01.
31.06 Pemberian penghargaan Bagi PNS Berprestasi
1.
20.
13.01.
31.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
1.
20.
13.01.
31.11. Pemberian Bantuan tugas Belajar ikatan dinas
1.
20.
13.01.
31.12. Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN
pangkat
3 Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assesment
4
5
6
7
8
9
2.631.762.000
BKD
10 3.157.806.200
200 Pejabat/ PNS 720 CPNS
426.330.000
APBD -
225 PNS
511.596.000
779.490.000
APBD
900 org CPNS
935.388.000
Jumlah CPNS yang diterima dari GTT/PTT dan umum Jumlah pejabat yang promosi/mutasi dan dilantik
BKD BKD
600 pejabat
150.000.000
APBD
660 pejabat
180.000.000
Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu Jumlah akurasi data kepegawaian yang dibutuhkan
BKD
3150 Keputusan KP/KGB
222.506.000
APBD
3542 Keputusan KP/KGB
267.006.600
BKD
4699 data PNS
495.575.000
APBD
5168 data PNS
594.689.500
Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana) Jumlah PNS yang menerima sanksi pelanggaran disiplin dan etika pegawai Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ijin belajar kejenjang pendidikan formal Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima
BKD
1100 PNS
258.070.000
APBD
1110 PNS
309.684.000
BKD
50 PNS
61.590.000
APBD
50 PNS
73.908.000
BKD
225 PNS
152.280.000
APBD
250 PNS
182.428.000
BKD
4 capra IPDN
37.817.000
APBD
4 capra IPDN
45.380.700
42 1 1.
20.
13.01.
31.15
2 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah
3 Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD
4 BKD
5 300 Buku
6 48.104.000
4.461.569.000
7 APBD
8
9 325 Buku
10 57.725.400
5.176.458.700
43 32 BAB V PENUTUP Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean goverment (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.
Akan
dicapai melalui visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang telah disusun melalui rencana kerja program dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Ada beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 pada Program Pendidikan Kedinasan, dalam Rancangan Kerja tahun 2016 terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan
dan
Penjenjangan
Struktural
dan
kegiatan
Peningkatan
Ketrampilan dan Profesionalisme. Pada kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme berupa bintek/sosialisasi dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi maka kegiatan ini tidak dianggarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016. Kemudian hasil evaluasi Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan fungsi bagi PNS Daerah terjadi perubahan indikator kegiatan yaitu jumlah aparatur/PNS dan pejabat yang mengelola kepegawaian yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan kepegawaian, sedangkan hasil
kegiatan yang diharapkan dalam
kegiatan ini untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Catatan penting lainnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka terjadi perubahan dalam pengelolaan manajemen
44 Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan untuk menghasilkan Pegawai yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya perubahan pengelolaan
manajemen
tersebut
Pemerintah
Daerah
melalui
Badan
Kepegawaian Daerah ke depan perlu menyiapkan sarana dan prasana pendukung serta dukungan anggaran yang memadai. Demikian untuk dilaksanakan. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1006