RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 serta Renstra-Dinkes Tahun 2014-2018 . Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2016 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2016 yang digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2016. Kegiatan prioritas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun 2016, diantaranya adalah penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, penurunan kesakitan DBD,
menekan kasus gizi buruk serta standarisasi
Puskesmas untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini adalah upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun dan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
Harapan kami semoga Renja Dinas Kesehatan ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015
i
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Jombang,
Juni 2015
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 19650821 199103 1 012
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015
ii
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .....................................................................................
i
DAFTAR ISI ..................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...........................................................................
I-1
1.2. Landasan hukum .......................................................................
I-2
1.3. Maksud dan tujuan ....................................................................
I-4
1.3.1. Maksud .............................................................................
I-4
1.3.2. Tujuan ..............................................................................
I-4
1.4. Sistematika Penulisan ...............................................................
I–4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD ...............................................................
II - 6
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan .............................
II - 21
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Kesehatan ....
II - 28
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ...................................
II - 29
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .............
II - 57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional .....................................
III - 71
3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD ..............................................
III - 72
3.3. Program dan kegiatan ...............................................................
III - 73
BAB IV PENUTUP .........................................................................................
IV - 90
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015
iii
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bappeda dan pencapaian renstar Bappeda tahun 2009 - 2013....................
II - 7
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ........................
II - 24
Tabel 2.3. Review rancangan awal RKPD Tahun 2016 .................................
II - 31
Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2016 ....................................
II - 58
Tabel 3.1. Rumusan program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 ...........................................................................
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015
III - 74
iv
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahanperubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensipotensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Renja Dinkes) Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang periode 2016 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
I- 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Dinas Kesehatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan . Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten
Jombang
Tahun
2014-2018,
tentunya
diperlukan
perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Dinas Kesehatan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kesehatan.
1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Daerah
Provinsi,
dan I- 2
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2014–2018;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
I- 3
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Taun 2009 tentag Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; 20. Surat Edaran
Sekretaris Daerah Nomor 050/227/415.38/2015 tanggal 20
Janurai 2015 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Tahun 2016; 21. Surat Sekretaris Daerah Nomor. 050/2441/415.38/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Penetapan Renja SKPD; 22. Keputusan
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Jombang
Nomor.
188/2235/415.25/2015 tentang Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2016 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2016 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan. 2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja pada tahun berjalan. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan
peran
dan
fungsi
Dinas Kesehatan
di
dalam
pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten Jombang di bidang Kesehatan. 2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
I- 4
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4.
BAB III
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Propinsi 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
I- 5
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Renstra - Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
yang
mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah “Masyarakat Jombang Yang Mandiri Hidup Sehat”, oleh karena itu Dinas Kesehatan selaku institusi yang berperan dalam pembangunan dibidang kesehatan harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya menjawab berbagai perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam pemecahan masalah dibidang kesehatan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018 adalah : 1.
Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan
2.
Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
3.
Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
4.
Pengembangan Sumberdaya Kesehatan. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, direalisasikan dalam
19
program dan 118 kegiatan pada tahun 2016. Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-6
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG ( S/D bln Maret 2015 )
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
1
2
3
4
2
1
1
2 2
1 1
1 1
1 1
20
Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
2
1
1
1
24
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
1
1
2
2
1
1
2
24
2
1
1
2
46
2
1
1
2
48
2
1
1
3
2
1
1
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
Dinas Kesehatan Tersedianya Honorarium Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
60
bln
24
12
3
100
100
36
60
bln
24
12
3
100
100
36
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
370
unit
145
74
100
219
444
unit
170
76
100
186
617
unit
246
123
100
123
Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu
795
Steel
318
159
100
477
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur 5
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-7
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
1
2
3
4
2
1
1
7
2
1
1
7
1
Penyusunan rencana strategis SKPD
2
1
1
7
2
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
2
1
1
7
3
Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD
2
1
1
7
4
Penyusunan Laporan Keuangan
2
1
1
15
2
1
1
15
1
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2
1
1
15
2
Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan Kesehatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
2
Dok
1
1
1
100
100
1
5
Dok
2
1
1
100
100
3
5
Dok
2
1
1
100
100
3
5
Dok
2
1
1
100
100
3
Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar Terlaksasanya distribusi obat ke sarana pelayanan keehatan
100
persen
86
100%
34
Puskesmas
34
34
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-8
100% 34
100
34
34
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Kode
1 2
1
1
16
2
1
1
16
2
1
1
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
2
3
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
60
65
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1
2
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin ) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter keci Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum Cakupan Pelayanan
75
persen
15,8
60
100
persen
79,98
100
0,7
0,7
100
100
100
persen
9,54
100
0,009
0,009
100
100
100
persen
98,48
100
100
100
83,5
84
85
pesen
75,72
83,5
4
persen
2,05
2,5
2,5
3
50
persen
72,4
20
20
30
II-9
13,10
15,6
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
2
1
1
16
13
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas
2
1
1
16
17
Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan
2
1
1
16
26
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
2
1
1
17
2
1
1
17
2
1
1
19
2
1
1
19
2
1
1
19
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
3
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
34
Puskesmas
34
34
100
34
34
Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
20
persen
18,6
24
269
24
23
Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan Meningkatnya cakupan rumah tangga sehat Cakupan desa Siaga Aktif
23
persen
6,4
17
17
19
58
persen
53,4
52
101
52
54
100
persen
97,38
100
97,38
100
100
Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Tersedianya anggaran icon Gubernur Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional
100
100
persen
Program Pengawasan Obat dan Makanan 2
Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya
8,9
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ‘01
‘07
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat
Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-10
53,4 97,38
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
2
1
1
20
2
1
1
20
2
1
1
20
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
3
4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
7
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
5
6
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
71,78
72
71,78
99,6
72
73
persen
100
100
100
100
100
100
2
persen
13,44
3,5
13,44
26
3,5
3
7,5
persen
31,8
9
9
8,5
100
persen
100
100
100
100
100
100
1,8
persen
6,54
4,2
4,9
85,7
4,2
3,4
Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun Balita naik berat badannya
0,2
persen
0,53
0,45
0,7
64,2
0,45
0,35
95
persen
92,9
92
93
101
92
93
80
persen
64,8
72
63,7
88,4
72
74
Balita Bawah Garis Merah
<8
0,48
<8
0,7
1142
<8
<8
Kecamatan bebas rawan
100
100
100
100
100
100
100
Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
75
Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Menurunkan prevalensi bumil KEK Menurunkan prevalensi balita stunting Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
100
persen
Program Perbaikan Gizi Masyarakat ‘02
‘03
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Mikro Laiinya
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
persen
II-11
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
2
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
20
‘04
2
1
1
21
2
1
1
21
‘05
2
1
1
21
‘06
2
1
1
21
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
3
4
gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif Meningkatnya Cakupan Kadarzi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
92
persen
83,7
89
17,9
20
89
90
85
persen
76,91
76
83,8
110
76
79
88
persen
79,5
85
85,32
100
85
86
5
persen
61,54
5
5
5
30
Persen
57,35
15
57,35
382
15
20
76
persen
61,79
73
7
9,5
73
74
90
persen
91,03
90
16
17,7
90
90
86
persen
84
83
6
7,2
83
84
86
persen
91,03
80
16
20
80
82
73
persen
71
67
22
32,8
67
69
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
‘07
Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan Pengembangan Kabupaten Sehat
Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling Penerapan tatanan desa sehat Meningkatnya cakupan rumah sehat Meningkatnya Institusi yang dibina Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang di awasi
II-12
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
2
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
21
2
1
1
22
2
1
1
22
2
1
1
22
‘09
‘01
2
Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk
Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
3
4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
78,85
65
10
15,4
65
65
persen
10
3
30
10
10
75
persen
60
17
28
60
65
40
persen
23,08
20
19,93
99,6
20
35
36
Per 100.000 Penduduk
29
38
26
146
38
37
1,7
<1
2,4
41
<1
<1
29
38
26
146
38
37
1,7
<1
2,4
41
<1
<1
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) Meningkatnya Cakupan Kegiatan Konseling Sanitasi Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman Meningkatnya Pencapaian desa ODF
73
persen
10
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
<1
36
Per 100.000 Penduduk
<1
II-13
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
2
1
1
22
‘04
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
2
1
1
22
‘05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
3 Cakupan desa/Kelurahan UCI Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +) Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA +) Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan Menurunnya prevalensi kasus HIV Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate) Meningkatnya
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
100
Persen
85,95
100
23,51
23,51
100
100
60
persen
54,7
53
9,31
17,5
53
55
92
persen
88,1
92
88
95,7
92
92
100
persen
100
100
89
89
100
100
0,006
< 0,5
0,0035
14.285
< 0,5
< 0,5
< 0,5 100
persen
70
100
44,44
44,44
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
> 90
persen
100
> 90
85,17
94,6
> 90
> 90
> 90
persen
91,4
> 90
93,04
103
> 90
> 90
100
persen
100
100
40
40
100
100
II-14
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
2
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
22
‘06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
3
4
pemeriksaan kontak insentif kusta Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis Meningkatnya Cakupan Pengobatan Filariasis Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD Meningkatnya rumah/bangunan yang
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
20
persen
6,85
12
1,9
15,8
12
14
80
persen
79,6
75
9,8
13,1
75
80
> 90
persen
> 90
0
> 90
> 90
100
persen
100
0
100
100
> 90
persen
70
0
70
80
100
persen
100
100
100
100
100
100
36
Per 100.000 Penduduk
29
38
26
146
38
37
1,7
<1
2,4
41,7
<1
<1
84
90
73
81,1
90
92
<1
95
persen
II-15
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
3
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
bebas jentik nyamuk Aides
2
1
1
22
2
1
1
23
2
1
1
23
2
1
1
25
‘09
Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
3,3
≥ 2
0,67
33,5
≥ 2
≥ 2
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan Meningkatnya Cakupan Rawat Inap
80
persen
75,96
78
78
78
100
persen
0
35
0
0
35
60
90
persen
45,2
60
2,1
3,5
60
70
15
persen
1,76
6
0,6
10
6
9
≥ 2
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ‘07
Akreditasi Puskesmas
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-16
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
2
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
1
2
3
4
1
25
07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
2
1
1
25
61
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jelakombo
2
1
1
25
78
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Keboan
2
1
1
25
80
Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Gambiran
2
1
1
25
246
Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Tejo
2
1
1
25
250
Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu
2
1
1
25
253
Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo
2
1
1
25
254
Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Senden
2
1
1
25
273
Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Pangklungan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi
100
persen
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
0
35
0
35
60
0 1
unit
1
1
0
1
unit
1
0
1
1
unit
1
0
1
1
unit
1
0
1
1
unit
1
0
1
1
unit
1
0
1
1
unit
1
0
1
1
unit
1
0
1
II-17
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
0
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
3
4
90
Per 1.000 KH persen
74 73
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia
Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
10
11
3.6
305
11
10
74,89
80
19,11
23,9
80
85
persen persen
74,89 80,97
71 70
35,18 25,22
49,54 36,02
71 70
72 71
70
persen
47,3
40
26,58
66,45
40
50
2
kali
2
2
2
1556
IRT
1253
1320
1294
standar 2
1
1
29
2
1
1
29
04
2 2
1 1
1 1
30 30
2
1
1
31
2
1
1
31
01
2
1
1
31
02
01
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Angka kematian anak Balita per 1.000 KH Persentase pelayanan anak balita Persentase deteksi dini tumbuh : - Anak balita - Prasekolah
8
II-18
2
98
1320
1400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
2
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
31
2
1
1
34
2
1
1
34
2
1
1
34
05
Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
3
4 80
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
persen
70
65
15
23
65
70
70
persen
74,64
55
7
12,8
55
60
Menurunnya Angka Kematian Ibu
88
128 (26 kematian)
89
35
254
89
89
Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Meningkatnya cakupan pelayanan nifas Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani Meningkatnya cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase Peserta KB aktif
95
Per 100.0000 KH persen
89,53
88
20,40
23,9
88
89
95
persen
93,26
95
4,96
5,2
95
95
95
persen
105,79
93
20,54
22,1
93
94
95
persen
93,26
91
24,77
27,2
91
93
95
persen
90,81
95
20,43
21,5
95
95
68,39
80
69,06
86,33
80
80
1560 IRTP pada akhir tahun 2018 Meningkatnya TPM yang diawasi Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat
Program Kesehatan dan Keselamatan Ibu 01
02
Pencegahan komplikasi kehamilan
Pencegahan Komplikasi KB
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
80
persen
II-19
(7 kasus)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
1
2
3
4
2
1
1
43
2
1
1
43
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11=(10/4)
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 01
Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
64
Orang
0
34
0
0
34
44
Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
106
Orang
0
44
0
0
44
64
64
orang
0
18
0
0
18
34
II-20
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Pencapaian kinerja tribulan I Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bila dilihat dengan indikator SPM serta indikator renstra 2014-2018 yang dilakukan seksi – seksi di Dinas Kesehatan maka hasilnya dapat dilihat berikut ini. Dalam program seksi Kesehatan Keluarga pencapaian indikator masih dalam proses karena data capaian diambil pada tribulan I tahun 2015 sebagai gambaran yaitu cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada target renstra ditargetkan 88% dan target SPM sebesar 95%, sampai dengan Maret 2015 capaiannya sebesar 20,4%. Jika capaian tahun 2015 dibagi per tirbulan maka target tribulan I sebesar 20% untuk target renstra dan 23% target SPM maka capaian K4 pada tribulan I sebessar 20,4% sudah melebihi target renstra dan masih dibawah target SPM. Di akhir tahun 2015 diharapkan capaian mendekati target yang diharapkan. Angka kematian ibu perlu mendapat perhatian khusus karena sampai dengan bulan Maret 2015 jumlah kasus kematian ibu sebesar 7 kasus kematian atau angka kematian ibu sebesar 35 per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) yang jika dibandingkan dengan toleransi angka kematian ibu pada tribulan I tahun 2015 sebesar 20 per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) maka angka kematian ibu sudah diatas toleransi yang ditetapkan. Dalam seksi Gizi Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan telah sesuai target (100%), sampai dengan Maret 2015 capaian prevalensi gizi buruk sebesar 0,7 % sedangkan target pada tahun 2015 sebesar 0,45% ini artinya perlu perhatian agar angka capaian tidak meningkat lagi untuk itu perlu perhatian tentang tindak lanjut penanganan gizi buruk. Dalam hal penangangan anemia pada ibu hamil yang diukur dengan cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe, capaian ibu hamil mendapat 90 teblet Fe pada tribulan I tahun 2015 sebesar 17,9% sedangkan target pada tahun 2015 sebesar 89% atau target tribulan I tahun 2015 sebesar 20%. Jika dibandingkan antara capaian dan target di tribulan I maka capaian masih dibawah target untuk itu perlu adanya koordinasi antar program sehingga capaian cakupan bisa sesuai dengan harapan serta menurunkan kasus ibu hamil dengan anemia. Seksi Pelayanan kesehatan (Yankes) terdapat kegiatan Cakupan rawat jalan , cakupan rawat inap yang merupakan indikator kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan keleluasaan pengguna jasa untuk memilih fasilitas kesehatan. Capaian cakupan rawat jalan pada tribulan I tahun 2015 sebesar 21,1% sedangkan targetnya pada tahun 2015 sebesar 60% atau sebesar 15% pada tribulan I. Jika dibandingkan capaian dan target tribulan I pada tahun 2015 maka capaiannya telah melebihi target.
Capaian ini perlu dipertahankan
dengan menjaga mutu pelayanan dengan harapan di akhir tahun capaian memenuhi harapan yan diinginkan. Capaian cakupan rawat inap pada tribulan I tahun 2015 sebesar Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-21
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 0,6% sedangkan target pada tahun 2015 sebesar 6% atau sebesar 1,5% pada tribulan I. Jika dibandingkan capaian dan target tribulan I pada tahun 2015, maka capaian cakupan rawat inap masih dibawah target untuk itu perlu melihat kembali
apakah tidak
tercapainya karena validasi data yang kurang atau memang karena kunjungan yang datang sesuai data. Dalam program seksi Surveilens Epidemiologi dan Kesehatan Khusus ada program Cakupan Desa/Kelurahan UCI masih belum mencapai target, disebabkan oleh Target sasaran berdasarkan SUPAS dimana lebih besar dari pada sasaran riil dan Pendataan sasaran kurang valid, capaian sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2015 sebesar 23,51 % sedangkan target tahun 2015 sebesar 100% atau 25% pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian cakupan desa/kelurahan UCI sudah mendekati target. Untuk itu kinerja perlu dipertahankan agar capaian diakhir tahun 2015 mendekati target 100%. Sedangkan untuk capaian cakupan penemuan dan penanganan penderita lumpuh layuh/ AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun pada tribulan I sebesar 0,67% sedangkan target tahun 2015 sebesar ≥2 atau 0,5 pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian telah melebihi target. Perlu mempertahankan kinerja agar capaian diakhir tahun memenuhi harapan. Untuk program cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE <24 jam, sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2015 belum ada kasus sehingga capaiannya masih belum ada. Pada seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ada program penemuan penderita pneumonia balita, penemuan baru TB BTA + sampai dengan Maret/Tribulan I tahun 2015 capaiannya sebesar 9,31% sedang target tahun 2015 sebesar 53% atau 13% pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian smapai dengan maret/tribulan I tahun 2015 masih belum memenuhi target. Untuk itu perlu inovasi dalam penemuan kasus yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan penyakit tersebut. Kesembuhan penderita TB BTA + sampai dengan Maret/Tribulan I tahun 2015 sebesar 88% sedang target pada tahun 2015 sebesar 92%. Jika dibandingkan antara capaian dan target maka capaian telah mendekati harapan. Untuk itu perlu mempertahankan kinerja agar capaian akhir tahun memenuhi harapan. Sedangkan untuk cakupan penderita DBD sudah semua ditangani dan memang sesuai target. Angka kesakitan (Insiden Rate) DBD sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2015 sebesar 29,3 per 100.000 penduduk atau terdapat 363 kasus DBD sedang target angka kesakitan DBD tahun 2015 sebesar 38 per 100.000 pendududk atau 9,5 per 100.000 penduduk pada tribulan I tahin 2015. Jika dibandingkan antara capaian dan target pada tribulan I tahun 2015 maka capaian masih diatas atau kasus DBD masih tinggi. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-22
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG Untuk itu perlu meningkatkan kegiatan kegiatan yang mempengaruhi kejadiaan kesakitan DBD. Peningkatan kasus HIV-AIDs perlu mendapat perhatian dengan kegiatan kegiatan yang menekan penularan HIV-AIDs. Dalam kegiatan di seksi Kesehatan Lingkungan ada indikator, yaitu institusi dibina telah memenuhi target, Tempat Tempat Umum memenuhi syarat dan Cakupan Open Defecation Free (ODF) sampai dengan Maret/Tribulan I Tahun 2015 capaiannya sebesar 19,93% sedang target tahun 2015 sebesar 20%. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian telah mendekati yang diharapkan. Untuk itu perlu memotivasi Puskesmas untuk lebih giat melakukan pemicuan di dusun/desa agar capaian ODF terpenuhi. Kegiatan Kabupaten Sehat dengan indikator tatanan desa sehat perlu mendapat perhatian karena kegiatan ini merupakan kegiatan UKM dengan tujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam penanganan kesehatan yang biasa ditangani sendiri. Dalam seksi Promkes dan Jamkes terdapat program Desa Siaga aktif, capaian desa siaga aktif sampai dengan Maret/Tribulan I taun 2015 sebesar 97,38 sedang target pada tahun 2015 sebesar 100% atau 25% pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian sudah melebihi target. Kegiatan terkait PHBS yaitu rumah tangga sehat sampai dengan Maret/Tribulan I tahun 2015 sebesar 53,4% sedang target tahun 2015 sebesar 52% atau 13% pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target pada tribulan I tahun 2015 maka capaian telah memenuhi target. Pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin diberikan sesuai dengan kasus, sampai dengan Maret/Tribulan I tahun 2015 semua kasus dilayani dengan baik, sedangkan cakupan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin penanganannya sesuai kasus. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan kegiatan nasional dan tahun 2015 merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan JKN yang masih menemui kendala dalam hal pemanfaatan anggaran yang sebagian besar masih digunakan untuk kegiatan upaya kesehatan perorangan yang berdampak pada kurang maksimalnya upaya kesehatan masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I. Di UPTD GFK ada program Ketersediaan obat sesuai kebutuhan, sampai dengan Maret/Tribulan I Tahun 2015 capainnya sebesar 0% sedang target tahun 2015 sebesar 100%. Capaian 0% dikarenakan sampai dengan Maret 2015 pengadaan obat masih dalam proses lelang sehingga belum ada obat yang terkirim.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-23
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG (Trib I Tahun 2015)
NO
-1
Indikator *)
-2
SPM Th 2014/ Standar nasional
IKK (PP6/’08)
Target Indikator Lainnya
-3
-4
-5
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2015
Tahun 2016
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
87
88
89
90
95
89,53
20,40
88
89
1
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
95
2
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas
85
Ada
95
95
95
95
95
93,26
4,96
95
95
95
Ada
95
95
95
95
95
90,81
20,43
95
95
90
92
93
94
95
95
105,79
20,54
93
94
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi
85
95
95
95
95
95
61,84
21,15
80
81
90
Ada
98
99
100
100
100
96,22
22,98
99
100
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Cakupan pelayanan anak balita
100
Ada
100
100
100
100
100
85,95
23,51
100
100
90
75
80
85
90
90
74,98
19,11
80
85
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98,48
100
100
80
80
80
80
80
80
68,39
80
80
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12
100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Ada
II-24
69,06
Catatan Analisis -15
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
NO
Indikator *)
SPM Th 2014/ standar nasional
-1
-2
-3
13
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : A AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun B Penemuan penderita Pneumonia balita C Penemuan pasien baru BTA positif
14
-5
Tahun 2016
Tahun 2017
-6
-7
-8
-9
≥5
≥2
≥2
≥2
≥2
100
10
12
14
51
53
100
100
100
D
Penemuan DBD yang ditangani
100
E
Penemuan penderita diare
100
18 19
Cakupan BBLR yang ditangani
17
-4
Ada
Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD Tahun 2015
100
16
Target Indikator Lainnya
Tahun 2014
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa siaga aktif
15
IKK (PP6/’08)
Tahun 2018
Proyeksi
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2015
-10
-11
-12
-13
≥2
3,3
0,67
≥2
≥2
16
20
6,5
1,90
12
14
55
57
60
51,54
9,31
60
55
100
100
100
100
100
100
100
73
9,8
75
80
100
100
100
100
100
79,78
0,7
100
100
100
100
100
100
100
9,54
0,009
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Blm ada kasus
100
100
70
100
100
100
100
100
97,38
97,38
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 (194
100
100
100
Ada
98
kasus )
20
Cak. Pelayanan kesehatan remaja
80
83
83,5
84
84,5
85
75,72
13,10
83,5
84
21
Cak. Pelayanan kesehatan pra usila dan usila
75
30
40
50
60
70
42
26,58
45
50
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-25
Catatan Analisis
-14
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
NO
Indikator *)
SPM (Th 2014) standar nasional
-1
-2
-3
IKK (PP6/’08)
Target Indikator Lainnya
-4
-5
Target Renstra SKPD
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
-6
-7
-8
-9
Realisasi Capaian
Tahun 2018
Proyeksi
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2015
Tahun 2016
-10
-11
-12
-13
22
Balita naik berat badannya
80
70
72
74
76
80
64,05
63,7
72
76
23
Balita Bawah Garis Merah
<8
<8
<8
<8
<8
<8
0,48
0,7
<8
<8
24
94
91
92
93
94
95
91,25
93
92
93
25
Cak. Balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun Cak. Bumil mendapat 90 tablet Fe
90
88
89
90
91
92
84,29
17,9
89
90
26
Cakupan Kadarzi
75
84
85
86
87
88
79,95
85,32
85
86
27
84
100
100
100
100
100
100
100
100
100
28
Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) Cak. Rawat jalan
19
50
60
70
80
90
74,6
2,1
60
70
29
Cak. Rawat Inap
1,9
3
6
9
12
15
1,76
0,6
6
9
30
19
2
2,5
3
3,5
4
1,14
2,5
3
88
10
20
30
40
50
72,4
20
30
>95
88
90
92
93
95
84
73
90
92
33
Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum Cak. Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal Rumah / bangunan bebas jentik nyamuk Aedes Pemeriksaan kontak intensif kusta
100
100
100
100
100
100
100
40
100
100
34
Penderita kusta PB yang RFT
>90
>90
>90
>90
>90
>90
100
85,17
>90
>90
35
Penderita kusta MB yang RFT
>90
>90
>90
>90
>90
>90
92,2
93,04
>90
>90
36
Kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif Balita dengan diare yang ditangani
>85
91
92
92
92
92
87,79
88
89
92
100
75
75
80
80
80
73
9,8
75
80
31 32
37
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-26
Catatan Analisis
-14
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
NO -1
Indikator *)
SPM (Th 2014) standar nasional
IKK (PP6/’08)
Target Indikator Lainnya
-2
-3
-4
-5
Target Renstra SKPD
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Realisasi Capaian
Tahun 2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Proyeksi
Tahun 2015
Tahun 2016
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
38
Penderita malaria yang diobati
100
100
100
100
100
100
100
100
100
39
Institusi dibina
90
90
90
90
90
91,9
15,9
90
90
40
TTU memenuhi syarat
78
80
82
84
86
91,03
16
80
82
41
Cakupan Open Defecation Free (ODF)
20
25
30
35
40
23,5
19,93
60
30
42
Ketersediaan obat sesuai kebutuhan
100
100
100
100
100
86
Dlm proses pengadaan
100
100
43
Rumah tangga sehat
50
52
54
56
58
47,07
53,4
52
54
44
Upaya penyuluhan P3 NAPZA
15
17
19
21
23
6,4
17
19
45
Posyandu Purnama dan Mandiri
71
72
73
74
75
71,78
72
73
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-27
71,78
Catatan Analisis
-15
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS KESEHATAN Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
pada
Tahun 2015 sampai dengan Tribulan I ada capaian capaian yang perlu mendapat perhatian misalnya kematian ibu, kematian yang disebabkan DBD dan lain2. Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja,
Realisasi
anggaran tahun 2015 sampai dengan Tribulan I terealisasi sebesar 2,7%. Belum maksimalnya
penyerapan anggaran dikarenakan adanya kendala pada
perubahan system keuangan yang biasa menjadi berbasis accrual. Selain itu penyerapan di kegiatan
Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional
Puskesmas untuk 34 Puskesmas belum bisa masuk pada evaluasi SIMDA karena Puskesmas menjadi Sub Unit sehingga berpengaruh pada usulan uang panjar. Pelaksanaan
program
dan
kegiatan
pembangunan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
daerah
yang
tahun 2015
merupakan upaya – upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018 yaitu “ mewujudkan MASYARAKAT JOMBANG YANG MANDIRI HIDUP SEHAT. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 adalah : 1.
Angka kematian Ibu yang masih tinggi. Pada tahun 2014 angka kematian ibu di Kabupaten Jombang terdapat 26 kematian ibu atau angka kematian ibu sebesar 129,5 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2014 sampaidengan tribulan I kematian ibu berjumlah 7 kematian ibu atau angka kematian ibu sebesar 35 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini perlu mendapat perhatian dengan mengetahui penyebab serta dimana kematian tertinggi terjadi. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu adalah melakukan Audit maternal Perinatal, memberikan penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan kehamilan, melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan cara menjaga kesehatan kehamilan, pembentukan kelas ibu hamil, berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan rujukan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-28
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 2.
Angka kematian bayi Pada tahun 2014 angka kematian bayi di Kabupaten Jombang terdapat 197 kematian bayi atau angka kematian bayi sebesar 9,8 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tribulan I terdapat 57 kematian bayi atau angka kematian sebesar 2,9 per
1.000
kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi disebabkan asfiksia dan BBLR ( berat badan lahir rendah ). BBLR merupakan salah satu cerminan dari pola makan
dari keluarga bayi sehingga asupan yang diterima bayi dalam
kandungan kurang. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian
bayi
yaitu
memberikan
penyuluhan
tentang
pentingnya
memeriksakan kehamilan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan cara menjaga kesehatan kehamilan, selain memberikan PMT bagi ibu hamil yang kurang gizi. 3.
Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue yang belum terkendali. Pada tahun 2014 angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue) sebesar
29 per 100.000 penduduk sedang pada tahun 2015 sampai
dengan tribulan I sebesar 26 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan di tahun 2015 sampai dengan tribulan I yang cukup tinggi perlu mendapat perhatian. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan DBD yang tinggi adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan 3 M, memberikan abate pada tempat yang rawan jentik nyamuk aedes aegypti, melakukan penyemprotan sebelum masa penularan ( SMP ) dan dengan menggalakkan
pemberdayaan
masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan berkualitas melalui pembentukan Sismantik ( Siswa Pemantau Jentik ), gerakan Jumat bersih yang dilkakukan secara lintas sektoral yang dipantau oleh kepala SKPD dan mengaktifkan kembali Juru Pemantau Jentik ( Jumantik ) yang ada di desa – desa.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-29
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG dan
Evaluasi
Rencana
Pembangunan
Daerah.
Dimana
dalam
proses
perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2016, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena : Adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai hasil musrenbang kabupaten, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai gambaran bahwa visi Kabupaten Jombang untuk RPJMD pada tahun 2014 – 2018 adalah “ Jombang Sejahtera Untuk Semua “ dengan misi : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama; 2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata; 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan untuk mewujudkan misi ke 2 dari RPJMD yaitu “ Mewujudkan Layanan Dasar Yang Terjangkau “, Dinas Kesehatan membuat
Renstra 2014 –
2018 dengan visi “Masyarakat Jombang yang Mandiri Hidup Sehat” dengan misi : 1. Pembangunan yang Berwawasan Kesehatan 2. Pemberdayaan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Sehat 3. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau 4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-30
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.3 RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
2
3
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
6
7
8
9
10
3.577.404.885
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
3.577.404.885
1
Penyediyaan jasa administrasi teknis perkantoran
Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Paket
1.420.700.000
Penyediyaan jasa administrasi teknis perkantoran
Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 paket
1.420.700.000
2
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Paket
2.156.704.885
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Paket
2.156.704.885
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
312.520.000
Kabupaten
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
74 unit
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
90.480.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
II-31
Tersedianya Honorarium Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes Terlaksananya honorarium pelaksana anggaran, belanja ATK, Alat Listrik, Peralatan kebrsihan, BBM, rekening listrik, air dan telpon, belanja surat kabar, jasa administrasi perkantoran, belanja bahan bacaan, perawatan kendaraan bermotor, stnk, cetak dan penggandaan, makmin harian, makmin rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
312.520.000
Kabupaten
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
74 unit
90.480.000
Terlaksanannya pemeliharaan kendaran dinas 74.00 unit
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.) 11
4
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket
145.740.000
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket
145.740.000
5
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kabupaten
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket
76.300.000
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kabupaten
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket
76.300.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Kabupaten
32.500.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Kabupaten
41.338.000
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD
6
7
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD
32.500.000
Kabupaten
8
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kabupaten
9
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Kabupaten
10
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten
Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
159 stell
1 dokumen
10.000.000
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kabupaten
1 dokumen
10.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Kabupaten
1 dokumen
11.338.000
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
II-32
Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu
159 stell
32.500.000
Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga 159.00 stel
35.000.000
10.000.000
3.039.000.000
12 Trlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 1.00 pkt; Terlaksananya pengadaan kursi tunggu pustu jombatan 4.00 buah Terlaksananya perawatan arana prasarana non kendaraan 1.00 pkt
32.500.000
1 dokumen
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ket
Kabupaten
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen
5.000.000
1 dokumen
10.000.000
Terlaksananya penyusunan renja SKPD 1.00 dokumen
1 dokumen
10.000.000
Terlaksananya penyusunan LAKIP 1.00 dokumen
1 dokumen
10.000.000
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 1.00 paket
2.548.388.500
Terlaananya review renstra 1.00 dokumen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
3
4
11
Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten
Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
1 paket
5
12
Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten
Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
100 Persen
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
ANGGARAN (Rp.) 6 3.039.000.000
48.388.500
63.998.483.700 Kabupaten
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
16.731.104.000
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
8
9
Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten
Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
1 Paket
10
Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten
Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
100 Persen
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
II-33
ANGGARAN (Rp.) 11 2.500.000.000
48.388.500
Ket 12 Terlaksananya pengadaan obat, perbekalan kesehatan habis pakai dan reagen untuk pelayanan kesehatan dasar/Puskesmas 1.00 paket Terlaksananya distribusi obat ke sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Jombang 34.00 Puskesmas
63.620.590.880 Kabupaten
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 persen
14.308.104.000
Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin untuk pelaksanaan JKN, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas, jaringannya dan rujukan PPK Provinsi sesuai kebutuhan (100%), Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat yang sakit di puskesmas, jaringannya maupun rujukan di PPK Provinsi (100%), Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi pasien dengan JKN, Jamkesda, SPM dan KJS yang sakit di Puskesmas dan Jaringannya maupun
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ket 12 di PPK Provinsi (100%), Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Verifik 100.00 persen
14
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Kabupaten
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil
100.00 persen
100.00 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
502.494.000
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
II-34
Kabupaten
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil
100.00 persen
100.00 persen
502.494.000
Terlaksananya sinkronisasi pembinaan program kesehatan anak usia sekolah 34.00 Puskesmas; Terlaksananya review PKPR bagi petugas KRR 34.00 Puskesmas; Terlaksananya evaluasi dan validasi data 34.00 Puskesmas; Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas PKRR 34.00 Puskesmas; Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan jiwa bagi tenaga dokter Puskesmas 34.00 Puskesmas; Terlaksananya bimbingan teknis bagi kader kesehatan jiwa 100.00 kader; Terlaksananya pembentukan TPKJM Tingkat Kabupaten Jombang 5.00 kali; Terlaksananya pembentukan tim bebas pasung tingkat
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ket 12 kabupaten jombang 1.00 paket; terlaksananya program pembebasan pasien pasung 25.00 orang; Terlaksananya kegiatan terapi aktivitas keompok pasien jiwa 7.00 kali; Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja Puskesmas 2.00 kali; Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja tentang pembentukan Pos UKK 2.00 hari
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum
83 persen
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
10 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum
83 persen
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
10 persen
Peningkatan Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RS
6 unit
Kabupaten
Terlaksananya operasional Ponkesdes
34 Puskesmas
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
2 persen
15
16
Bantuan Keuangan Kesehatan (Ponkesdes)
Kabupaten
Terlaksananya operasional Ponkesdes
34 Puskesmas
17
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Bantuan Keuangan Kesehatan (Ponkesdes)
927.360.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
II-35
2 persen
2.280.000.000
927.360.000
Terlaksananya pengadaan ambulance rujukan dari DBHCHT Terlaksananya kegiatan icon Gubernur 34.00 Ponkedes Tersedianya Operasional JKN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.) 11
Ket 12
18
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
541.200.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
541.200.000
Tersedianya Operasional JKN
19
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
511.056.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
511.056.000
Tersedianya Operasional JKN
20
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
570.744.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
570.744.000
Tersedianya Operasional JKN
21
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
2.143.656.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
2.143.656.000
Tersedianya Operasional JKN
22
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.090.140.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.090.140.000
Tersedianya Operasional JKN
23
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.164.816.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.164.816.000
Tersedianya Operasional JKN
24
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Kec. Gudo
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
650.340.000
Kec. Gudo
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
650.340.000
Tersedianya Operasional JKN
Kec. Bandarkedu ngmulyo
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.616.472.000
Kec. Bandarkedu ngmulyo
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.616.472.000
Tersedianya Operasional JKN
Kec. Perak
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.657.800.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Kec. Perak
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.657.800.000
Tersedianya Operasional JKN
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
910.320.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
910.320.000
Tersedianya Operasional JKN
25
26
27
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-36
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.) 11
Ket 12
28
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
946.728.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
946.728.000
Tersedianya Operasional JKN
29
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
567.240.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
567.240.000
Tersedianya Operasional JKN
30
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso) Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Kec. Ploso
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.487.960.000
Kec. Ploso
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.487.960.000
Tersedianya Operasional JKN
Kec. Kabuh
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.504.800.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso) Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.504.800.000
Tersedianya Operasional JKN
32
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.360.224.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.360.224.000
Tersedianya Operasional JKN
33
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.152.012.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.152.012.000
Tersedianya Operasional JKN
34
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.014.552.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.014.552.000
Tersedianya Operasional JKN
35
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.659.312.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.659.312.000
Tersedianya Operasional JKN
36
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
969.900.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
969.900.000
Tersedianya Operasional JKN
37
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.743.840.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.743.840.000
Tersedianya Operasional JKN
31
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-37
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.) 11
Ket 12
38
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.209.780.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.209.780.000
Tersedianya Operasional JKN
39
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.183.824.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.183.824.000
Tersedianya Operasional JKN
40
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
577.764.000
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
577.764.000
Tersedianya Operasional JKN
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.138.104.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.138.104.000
Tersedianya Operasional JKN
42
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
786.420.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
786.420.000
Tersedianya Operasional JKN
43
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.704.888.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.704.888.000
Tersedianya Operasional JKN
44
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
659.460.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
659.460.000
Tersedianya Operasional JKN
45
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.549.080.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.549.080.000
Tersedianya Operasional JKN
46
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
857.160.000
Kec. Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
857.160.000
Tersedianya Operasional JKN
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
2.142.288.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
2.142.288.000
Tersedianya Operasional JKN
41
47
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-38
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.) 11
Ket 12
48
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.454.688.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.454.688.000
Tersedianya Operasional JKN
48
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
2.019.384.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
2.019.384.000
Tersedianya Opersional JKN
50
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.409.256.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS
100 Persen
1.409.256.000
Tersedianya Operasional JKN
51
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat
100 persen
121.877.100
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat
100 persen
117.002.010
52
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang
Terlayainya masyarakat
100 persen
82.134.600
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang
Terlayainya masyarakat
100 persen
78.849.210
53
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat
100 persen
100.292.600
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat
100 persen
96.280.890
54
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat
100 persen
92.603.800
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat
100 persen
88.899.640
55
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek
Terlayaninya masyarakat
100 persen
493.962.500
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek
Terlayaninya masyarakat
100 persen
474.204.000
56
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek
Terlayaninya masyarakat
100 persen
70.784.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek
Terlayaninya masyarakat
100 persen
67.952.640
57
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo
Terlayaninya masyarakat
100 persen
263.839.500
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo
Terlayaninya masyarakat
100 persen
253.285.920
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-39
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
58
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo
Terlayaninya masyarakat
100 persen
78.955.600
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo
Terlayaninya masyarakat
100 persen
75.797.370
59
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec. Bandarkedu ngmulyo
Terlayaninya masyarakat
100 persen
186.101.700
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec. Bandarkedu ngmulyo
Terlayaninya masyarakat
100 persen
178.657.630
60
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
Kec. Perak
Terlayaninya masyarakat
100 persen
214.811.500
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
Kec. Perak
Terlayaninya masyarakat
100 persen
206.219.040
61
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlayaninya masyarakat
100 persen
91.370.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlayaninya masyarakat
100 persen
87.715.200
62
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Terlayaninya masyarakat
100 persen
153.643.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Terlayaninya masyarakat
100 persen
147.497.280
63
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates
Terlayaninya masyarakat
100 persen
55.460.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates
Terlayaninya masyarakat
100 persen
53.242.360
64
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Kec. Ploso
Terlayaninya masyarakat
100 persen
28.682.800
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Kec. Ploso
Terlayaninya masyarakat
100 persen
27.535.480
65
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh
Terlayaninya masyarakat
100 persen
121.412.300
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh
Terlayaninya masyarakat
100 persen
116.555.800
66
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan
Terlayaninya masyarakat
100 persen
54.051.800
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan
Terlayaninya masyarakat
100 persen
51.889.720
67
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu
Terlayaninya masyarakat
100 persen
266.231.600
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu
Terlayaninya masyarakat
100 persen
255.582.330
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-40
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
68
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan
Terlayaninya masyarakat
100 persen
98.860.500
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan
Terlayaninya masyarakat
100 persen
94.906.080
69
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat
100 persen
671.963.500
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat
100 persen
645.084.960
70
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat
100 persen
98.121.400
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat
100 persen
94.196.540
71
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat
100 persen
435.400.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat
100 persen
417.984.760
72
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat
100 persen
82.371.200
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat
100 persen
79.076.350
73
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat
100 persen
141.717.700
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat
100 persen
136.048.990
74
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat
100 persen
42.105.800
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat
100 persen
40.421.560
75
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat
100 persen
567.492.600
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat
100 persen
544.792.890
76
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat
100 persen
71.307.700
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat
100 persen
68.455.390
77
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat
100 persen
201.784.200
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat
100 persen
193.712.830
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-41
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
78
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat
100 persen
40.686.500
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat
100 persen
39.059.040
79
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro
Terlayaninya masyarakat
100 persen
87.772.400
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro
Terlayaninya masyarakat
100 persen
84.261.500
80
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro
Terlayaninya masyarakat
100 persen
71.705.900
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro
Terlayaninya masyarakat
100 persen
68.837.660
81
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat
100 persen
88.143.700
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat
100 persen
84.617.950
82
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat
100 persen
45.022.100
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat
100 persen
43.221.210
83
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng
Terlayaninya masyarakat
100 persen
537.573.600
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng
Terlayaninya masyarakat
100 persen
516.070.650
84
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kec. Wonosalam
Terlayaninya masyarakat
100 persen
114.072.900
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kec. Wonosalam
Terlayaninya masyarakat
100 persen
109.509.980
85
29.918.800 Kabupaten
Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
23 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
29.918.800
II-42
29.918.800 Kabupaten
Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
23 persen
29.918.800
Terlaksananya pengujian makanan minuman yang berijin edar dalam rangka mengetahui kadar/dosis pemakaian pengawet/pemanis/p ewarna 100.00 persen; Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di sarana apotek, kios jamu, toko obat
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ket 12 berijin dan sarana distribusi kosmetik/salon dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan obat, napza, BKO pada jamu serta penggunaan bahan berbahaya pada kosmetik 100.00 persen
86
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.332.278.000
Kabupaten
Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan
19 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
516.333.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
II-43
1.132.278.000
Kabupaten
Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan
19 persen
416.333.000
Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%);Terlaksanany a survey PHBS (Cakupan Rumah Tenaga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%);Terlaksanany a PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,T V Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Terlaksananya Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ket 12 penyuluhan P3 Napza di Sekolah d 1.00 Kabupaten
87
Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten
Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat
54 persen
Cakupan desa Siaga Aktif
100 paket
Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
73 persen
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 88
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Kabupaten
Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
100 persen
Menurunkan prevalensi bumil KEK Menurunkan prevalensi balita stunting
815.945.000
Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten
323.300.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
128.800.000
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat
54 persen
Cakupan desa Siaga Aktif
100 paket
Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
73 persen
100 persen
3 Persen
Menurunkan prevalensi bumil KEK
3 Persen
8.5 persen
Menurunkan prevalensi balita stunting
8.5 persen
II-44
Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 68 desa (100%);Lomba Desa Siaga Aktif (1 desa tiap Puskesmas) 34 desa (100%)
323.300.000 Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
715.945.000
Kabupaten
128.800.000
Terlaksananya pemberian makanan pada Balita 34.00 Puskesmas; Terlaksananya Pemberian Makanan Pada Ibu Hamil 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pemberian multivitamin balita stunting 34.00 Puskesmas
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
1
2
3
89
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
5
6
7
8
4 Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100 persen
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
3.4 Peren
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
83.580.000
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
II-45
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
10
11
12
Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100 persen
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
3.4 Peren
83.580.000
Terlaksananya pemantapan pembentukan TPG/Pos Gizi 12.00 Puskesmas; Terlaksananya pelatihan pertumbuhan dan tatalaksana Gizi Buruk 12.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan pendampingan Balita Gizi Buruk 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pembinaan dan konseling gizi ibu hamil pada bidan desa dan petugas gizi 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan pemantauan status gizi (PSG AS) 306.00 Desa; Terlaksananya kegiatan pemeriksaan anemia pada ibu hamil 0.00 ; Terlaksananya kegiatan refresing dan pemberdayaan Posyandu 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan pengembangan knsultasi layanan gizi ibu hamil 34.00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ket 12 Puskesmas
Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
0,35 Persen
Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
0,35 Persen
Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun
93 Persen
93 Persen
Balita naik berat badannya
74 persen <8
Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun Balita naik berat badannya
Balita Bawah Garis Merah
90
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten
Balita Bawah Garis Merah
74 persen <8
Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
100 Persen
Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
100 Persen
Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
90 Persen
90 Persen
Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
79 Persen
Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
Meningkatnya Cakupan Kadarzi
86 persen
Meningkatnya Cakupan Kadarzi
86 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
111.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
II-46
Kabupaten
79 Persen
111.000.000
Terlaksananya kegiatan pwlatihan konseling ASI untuk semua petugas 34.00 Puskesmas; Terlaksananya refresing dan pemberdayaan motivator ASI 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kampanye ASI 1.00 paket; Terlaksananya monitoring dan evaluasi ASI 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan lomba ibu ASI dan Bayi sehat 1.00 paket
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
2
3
4
5
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
7
8
9
10
488.480.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
488.480.000
91
Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten
Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling
5 % dari pendapata n tahun 2015
93.280.000
Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten
Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling
5 % dari pendapatan tahun 2015
93.280.000
Terlaksananya penyediaan bahan kimia 1.00 paket
92
Pengembangan Kabupaten Sehat
Kabupaten
Penerapan tatanan desa sehat
20 persen
76.200.000
Pengembangan Kabupaten Sehat
Kabupaten
Penerapan tatanan desa sehat
20 persen
76.200.000
Terlaksananya pertemuan lintas sektoral untuk membahas desa sehat 8.00 Kecamatan
Meningkatnya cakupan rumah sehat
74 persen
Meningkatnya cakupan rumah sehat
74 persen
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
82 Persen
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
82 Persen
19.000.000
Terlaksaanya pengambilan sample air bersih di Tempat tempat umum dan DAM 0.00 ; Terlaksananya pembinaan di institusi 0.00
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) Pencapaian desa ODF
65 persen
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) Pencapaian desa ODF
65 persen 300.000.000
Terlaksananya pemicuan di masyarakat dan sekolah, rakor linsek kab dan kec 0.00
93
94
Inspeksi air bersih dan sanitasi
Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten
Kabupaten
30 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
19..000.000
300.000.000
Inspeksi air bersih dan sanitasi
Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
II-47
Kabupaten
Kabupaten
30 persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
2
3
4
5
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 95
96
97
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
ANGGARAN (Rp.) 6 1.954.641.750
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37/100.000 Pddk
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
<1
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
<1
Cakupan desa/Kelurahan UCI
100 Persen
37/100.000 Pddk
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
297.125.000
252.000.000
143.166.750
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
7
8
9
10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
II-48
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
1.654.641.750
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37/100.000 Pddk
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
<1
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
<1
Cakupan desa/Kelurahan UCI
100 Persen
37/100.000 Pddk
297.125.000
Terlaksananya kegiatan penyemprotan/foggin g fokus 300.00 fokus
252.000.000
Terlaksananya pengadaan insektisida 1200.00 liter
143.166.750
Terlaksananya Pedataan bayi 306.00 Desa; Terlaksananya pemberian imunisasi booster pada anak sekolah 34.00 Puskesmas; Terlaksananya sweeping imunisasi pada balita yang belum lengkap imunisasinya 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pembinaan petugas Puskesmas dan UPS 34.00 Puskesmas; Terlaksananya Pengambilan Vaksin ke Surabaya 12.00 bln
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1 98
99
100
PROGRAM / KEGIATAN 2 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
LOKASI 3 Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA +)
92 Persen
Menurunnya prevalensi kasus HIV
Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
ANGGARAN (Rp.) 6 847.735.000
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )
92 Persen
< 0,5 Persen
Menurunnya prevalensi kasus HIV
< 0,5 Persen
> 90 Persen
Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 Persen
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37 per 100.000 Penduduk
Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
92 persen
Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
377.700.000
36.915.000
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
II-49
Kabupaten
Kabupaten
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37 per 100.000 Penduduk
Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
92 persen
Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100 persen
ANGGARAN (Rp.) 11
Ket 12
547.735.000
Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penanggulangan penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta 100.00 persen
377.700.000
Terlaksananya kegiatan pencegahan penularan penyakit demam berdarah 100.00 persen
36.915.000
Terlaksananya PE KLB dilakukan < 24 jam 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pengiriman spesimen ke BBLK Surabaya 12.00 bln; Terlaksananya Penanganan P3K 12.00 bln; Terlaksananya Pembinaan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ket 12 Pengelola Program Surveilance Puskesmas 34.00 Puskesmas; Terlaksananya sosialisasi pemeriksaan haji ke pada petugas 0.00
Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th
≥ 2
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
101
102
Akreditasi Puskesmas
Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten
Kabupaten
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
79 persen
Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data
60 Persen 34 Puskesmas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 1.452.939.500
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.250.037.400
Akreditasi Puskesmas
202.902.100
Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
II-50
≥ 2
1.317.939.500
Kabupaten
Kabupaten
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
79 persen
Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data
60 Persen 34 Puskesmas
1.150.037.400
Terlaksananya pelatihan tim akreditasi Puskesmas 17.00 Puskesmas; Terlaksananya pendampingan penyusunan akreditasi Puskesmas 17.00 Puskesmas; Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas oleh surveyor 17.00 Puskesmas; Terlaksananya survey IKM 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pembuatan dokumen pengelolaan lingkungan hidup 10.00 Puskesmas
167.902.100
Tersusunnya profil pelayanan kesehatan rujukan 1.00 paket; Terlaksananya
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ket 12 updating data FKTP 83.00 fktp; Tersusunnya dokumen hasil kinerja 150.00 buku; Terupdatenya program SIMPUS Puskesmas 34.00 Puskesmas
103
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
6.011.113.188
5.161.113.188
Kabupaten
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 persen
511.113.188
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Kabupaten
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 persen
361.113.188
60 Persen
150.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
150.000.000
250.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Peningkatan Pelayanan di Puskesmas Japanan
104
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
105
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Peningkatan Pelayanan di Puskesmas Japanan
106
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
300.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
300.000.000
Pembangunan Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
2.500.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
2.000.000.000
107
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-51
250.000.000
Terlaksananya pengadaan coldchain beserta sarananya 1.00 paket ; Terlskananya pengadaan alkes dan alat laboratorium 35.00 unit Terlaksananya pembangunan pagar Pukesmas 1.00 pkt
Terlaksananya rehabilitasi sedang Puskesmas Japanan 1.00 paket Terlaksananya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1.00 pkt Terlaksananya pembangunan gedung Puskesmas Tembelang 100.00 persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
LOKASI 3
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4
5
108
Pembangunan Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
109
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon
Kec. Kabuh
Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Pengampon
1 paket
110
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
Kec. Kabuh
Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
111
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas
Kec. Kudu
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
ANGGARAN (Rp.) 6 1.750.000.000
Kabupaten
8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN 10
ANGGARAN (Rp.) 11
Kec. Ngoro
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
150.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
Kec. Ploso
Terbangunnya
1 paket
300.000.000
1 paket
100.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon
Kec. Kabuh
Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Pengampon
1 paket
150.000.000
60 Persen
300.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
Kec. Kabuh
Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
1 paket
100.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas
Kec. Kudu
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
300.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita
7
LOKASI
Pembangunan Puskesmas Puorejo
112
113
PROGRAM / KEGIATAN
Menurunkan angka kematian anak Balita
10 per 1.000 KH
Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita
85 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
27.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
27.000.000
Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita
II-52
1.250.000.000
Ket 12 Terlaksananya pembangunan Puskesmas Pulorejo 100.00 persen Terlaksananya Rehabilitasi Pustu Jatibanjar Kec. Ploso Terlaksananya rehabilitasi sedang puskesmas pembantu pengampon kabuh 1.00 unit Terlaksananya rehabilitasi puskesmas pembantu Tanjung Wadung Kabuh 1.00 unit Terlaksananya rehab berat pustu katemas 1.00 pkt
27.000.000
Kabupaten
Menurunkan angka kematian anak Balita
10 per 1.000 KH
Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita
85 persen
27.000.000
Terlaksananya peningatan kapasitas bidan dalam klas ibu balita 34.00 Puskesmas; Terlaksananya review pelaksanaan MTBS bagi petugas 13.00 Puskesmas
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
2
3
4
5
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
114
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Kabupaten
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia
50 persen
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
ANGGARAN (Rp.) 6
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
7
8
9
10
70.500.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
70.500.000
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
68.100.000
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
70.500.000
Kabupaten
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia
50 persen
70.500.000
68.100.000
115
Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten
Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan
2 kali
30.000.000
Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten
Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan
2 kali
30.000.000
116
Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten
Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018
1400 IRTP
20.500.000
Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten
Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018
1400 IRTP
20.500.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-53
Terlaksananya optimalisasi pengetahuan kader lansia 306.00 Desa; Terlaksananya Monitoring Posyandu Lansia 50.00 posyandu; Terlaksananya evaluasi dan validasi data yankes lansia 34.00 Puskesmas; Terlaksananya optimalisasi program nenek asuh bagi kader 306.00 Desa
Terlaksananya pengambilan sample dan pemeriksaan sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya 100.00 persen Terlaksananya penyuluhan kemanan pangan dalam rangka persyaratan penerbitan ijin edar IRT 80.00 IRTP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
117
Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
LOKASI 3 Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4 Meningkatnya TPM yang diawasi
5 70 Persen
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu 118
Pencegahan komplikasi kehamilan
ANGGARAN (Rp.) 6 17.600.000
104.550.000
Kabupaten
Menurunnya Angka Kematian Ibu
90 Per 100.000 KH
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
85.650.000
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA 9 Meningkatnya TPM yang diawasi
TARGET CAPAIAN 10 70 Persen
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu Pencegahan komplikasi kehamilan
II-54
ANGGARAN (Rp.) 11 17.600.000
Ket 12 Terlaksananya pengawasan di tempat pengelolaan makanan 0.00
104.550.000
Kabupaten
Menurunnya Angka Kematian Ibu
90 Per 100.000 KH
85.650.000
Terlaksananya evaluasi pelaksanaan GEBRAK 1.00 Kabupaten ; Terlaksananya pembinaan PONED oleh PONED 11.00 Puskesmas PONED; Terlaksananya Optimalisasi pelayanan PONED 11.00 Pukesmas PONED; Terlaksananya pengkajiaan kasus kematian ibu dan bayi 1.00 Kabupaten; Terlaksananya pembelajaran RMP ibu dan bayi 1.00 Kabupaten; Terlaksananya review APN terintegritas bagi bidan 1.00 Kabupaten; Terlaksananya evaluasi data KIB 34.00 Puskesmas; Terlaksananya bimbingan teknis kepatuhan APN 34.00 Puskesmas; Terlaksananya evaluasi Kepatuhan APN 34.00 Puskesmas
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1 119
PROGRAM / KEGIATAN 2 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
LOKASI 3 Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
4 Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif
5 80 Persen
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak 120
Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
Bimbingan Teknis Aparatur Medis
6 18.900.000
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA 9 Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif
TARGET CAPAIAN 10 80 Persen
34.700.000 Kabupaten
Menurunnya Angka Kematian Bayi
11,7 per 1000 KHt
Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani
100 Persen
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
121
ANGGARAN (Rp.)
Kabupaten
Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
26 Orang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
34.700.000
ANGGARAN (Rp.) 11 18.900.000
Ket 12 Terlaksananya pelatihan KB pasca salin dan placenta 34.00 Puskesmas; Terlaksananya evaluasi data KB 34.00 Puskesmas
34.700.000 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
262.222.000
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
262.222.000
Bimbingan Teknis Aparatur Medis
II-55
Kabupaten
Menurunnya Angka Kematian Bayi
11,7 per 1000 KHt
Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani
100 Persen
34.700.000
Terlaksananya peningkatan kompetensi dokter umum dalam penatalaksanaan balita sakit 34.00 Puskesmas; Terlaksananya penatalaksanaan kegawatdaruratan nifas dan BBL 34.00 Puskesmas
250.000.000
Kabupaten
Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
26 Orang
250.000.000
Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan 300.00 orang; Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan 4.00 orang; Terlaksananya Bimtek kegawatdaruratan : PPGD/GELS/ATLS/A
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ket 12 CLS/PONED bagi Dokter 10.00 orang; Terlaksananya Bimtek kegawatdaruratan : PPGD/GELS/ATLS/A CLS/bagi Perawat 20.00 orang
Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
66 orang
Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 83.209.378.323
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
66 orang
80.788.925.483
II-56
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun 2016, merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang dan
Renstra Dinas Kesehatan tahun 20014-2018 yang memuat
tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD
yang nantinya
rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Berdasarkan
pemilahan
dan
pembahasan
forum
SKPD
dan
juga
berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-57
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang No
1 2
3 4 5
PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
7
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp.) 3.577.404.885
Kabupaten Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 paket Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 paket
1.420.700.000 2.156.704.885 312.520.000
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
145.740.000 76.300.000 32.500.000
Kabupaten Kabupaten
90.480.000
Tersedianya Pakaian Khusus har0Hari tertentu 159 stel
32.500.000 35.000.000
Kabupaten
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
II-58
5.000.000
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
8
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kabupaten
9
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Kabupaten
10
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
KETERANGAN
10.000.000 10.000.000 10.000.000
2.548.388.500
11
Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten
12
Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kabupaten
13
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Kabupaten
14
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kabupaten
15
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Kabupaten
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
ANGGARAN (Rp.)
Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar 1.00 pkt Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar 100.00 persen
2.500.000.000 48.388.500 63,620,590,880
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100.00 persen Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja 84.00 persen; Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum 3.00 persen; Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal 30.00 persen Peningkatan Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RS
II-59
14.308.104.000
502.494.000
2.280.000.000
DBHCHT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No
PROGRAM/KEGIATAN
16
Bantuan keuangan kesehatan (Ponkesdes)
17
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
19
LOKASI
ANGGARAN (Rp.)
Kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan icon Gubernur 34.00 Ponkedes Terlayaninya pasien BPJS
927.360.000
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
541.200.000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
511.056.000
20
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS
570.744.000
21
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek
Terlayaninya pasien BPJS
2.143.656.000
22
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Diwek
Terlayaninya pasien BPJS
1.090.140.000
Kec. Gudo
Terlayaninya pasien BPJS
1.164.816.000
24
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo
Terlayaninya pasien BPJS
650.340.000
25
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Kec. Bandarkedungmulyo Kec. Perak
Terlayaninya pasien BPJS
1.616.472.000
Terlayaninya pasien BPJS
1.657.800.000
27
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS
910.320.000
28
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS
946.728.000
29
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS
567.240.000
18
23
26
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-60
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
30
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Kec. Ploso
Terlayaninya pasien BPJS
1.497.960.000
31
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh
Terlayaninya pasien BPJS
1.504.800.000
32
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS
1.360.224.000
33
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu
Terlayaninya pasien BPJS
1.152.012.000
34
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan
Terlayaninya pasien BPJS
1.014.552.000
35
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS
1.659.312.000
36
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS
969.900.000
37
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS
1.743.840.000
38
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS
1.209.780.000
39
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS
1.183.824.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-61
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
40
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS
577.764.000
41
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS
1.138.104.000
42
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS
786.420.000
43
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS
1.704.888.000
44
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS
659.460.000
45
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS
1.549.080.000
46
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS
857.160.000
47
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS
2.142.288.000
48
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS
1.454.688.000
48
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng
Terlayaninya pasien BPJS
2.019.384.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-62
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No
PROGRAM/KEGIATAN
50
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
51
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Kec. Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat
117.002.010
Kec. Jombang
Terlayainya masyarakat
78.849.210
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat
96.280.890
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat
88.899.640
Kec. Diwek
Terlayaninya masyarakat
474.204.000
Kec. Diwek
Terlayaninya masyarakat
67.952.640
Kec. Gudo
Terlayaninya masyarakat
253.285.920
Kec. Gudo
Terlayaninya masyarakat
75.797.370
Kec. Bandarkedungmulyo Kec. Perak
Terlayaninya masyarakat
178.657.630
Terlayaninya masyarakat
206.219.040
Kec. Megaluh
Terlayaninya masyarakat
87.715.200
Kec. Tembelang
Terlayaninya masyarakat
147.497.280
Kec. Jatiwates
Terlayaninya masyarakat
53.242.360
Kec. Ploso
Terlayaninya masyarakat
27.535.480
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-63
1.409.256.000
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
PROGRAM/KEGIATAN Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Kec. Kabuh
Terlayaninya masyarakat
116.555.800
Kec. Plandaan
Terlayaninya masyarakat
51.889.720
Kec. Kudu
Terlayaninya masyarakat
255.582.330
Kec. Ngusikan
Terlayaninya masyarakat
94.906.080
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat
645.084.960
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat
94.196.540
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat
417.984.760
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat
79.076.350
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat
136.048.990
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat
40.421.560
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat
544.792.890
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat
68.455.390
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat
193.712.830
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat
39.059.040
Kec. Ngoro
Terlayaninya masyarakat
84.261.500
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-64
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No 80 81 82 83 84
85
PROGRAM/KEGIATAN Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam Program Pengawasan Obat dan Makanan
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
Kec. Ngoro
Terlayaninya masyarakat
68.837.660
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat
84.617.950
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat
43.221.210
Kec. Bareng
Terlayaninya masyarakat
516.070.650
Kec. Wonosalam
Terlayaninya masyarakat
109.509.980
Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan Dan Bahan Berbahaya
29.918.800 Kabupaten
Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan 23.00 persen
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten
87
Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten
Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan 19.00 persen; Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat 54.00 persen Cakupan desa Siaga Aktif 100.00 persen; Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama 73.00 persen
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
29.918.800
1.132.278.000
86
88
ANGGARAN (Rp.)
416.333.000
715.945.000
323.300.000 Kabupaten
Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 100.00 persen; Menurunkan prevalensi bumil KEK 3.00 persen; Menurunkan prevalensi balita stunting 8.50 persenStunting
II-65
128.800.000
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang 3.40 persen; Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) 100.00 persen; Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 90.00 persen Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif 79.00 persen
89
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten
90
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
ANGGARAN (Rp.) 83.500.000
111.000.000
488,480,000
91
Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten
Meningkatnya pendapatan dari UPTD 5.00 persen
93.280.000
92
Pengembangan Kabupaten Sehat
Kabupaten
Penerapan tatanan desa sehat 20.00 persen
76.200.000
93
Inspeksi air bersih dan sanitasi
Kabupaten
19.000.000
94
Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 82.00 persen; Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) 65.00 persen Pencapaian desa ODF 30.00 persen
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
300.000.000
1,654,641,750
95
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Kabupaten
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen
297.125.000
96
Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Kabupaten
252.000.000
97
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Kabupaten
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen cakupan desa/kelurahan uci 100.00 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-66
143.166.750
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
98
Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kabupaten
99
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten
100
Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten
Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) 92.00 persen; Menurunnya prevalensi kasus HIV 0.50 persen; Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) 90.00 persen Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37.00 /100.000 pddk; Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides 92.00 persen Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam 100.00 persen; Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2.00 /100.000 pddk<15 th
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas
Kabupaten
102
Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten
103 104 105
547.735.000
377.700.000
36.915.000
1.317.939.500
101
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan
ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 60.00 persen; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan 79.00 persen Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data 34.00 Puskesmas
1.150.037.400
167.902.100
5,161,113,188
Kabupaten Kec. Jogoroto Kec. Mojowarno
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen Peningkatan Pelayanan di Puskesmas Japanan
II-67
361.113.188 150.000.000 250.000.000
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
106
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen
300.000.000
107
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen
2.000.000.000
108
Pembangunan Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro
1.250.000.000
109
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
Kec. Ploso
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen Terbangunnya
110
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon
Kec. Kabuh
Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Pengampon
150.000.000
111
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
Kec. Kabuh
Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
100.000.000
112
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas
Kec. Kudu
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen
300.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 113
Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
27.000.000 Kabupaten
Menurunkan angka kematian anak Balita 10.00 /1000 KH; Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 85.00 persen
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 114
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
27.000.000
70,500,000 Kabupaten
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia 50.00 persen
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 115
300.000.000
70.500.000 68,100,000
Kabupaten
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan 2.00 kali
II-68
30.000.000
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG No
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018 1400.00 IRTP Meningkatnya TPM yang diawasi 70.00 persen
116
Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten
117
Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
Kabupaten
118
Pencegahan komplikasi kehamilan
Kabupaten
119
Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Kabupaten
Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
Menurunnya Angka Kematian Ibu 90.00 /100.000 KH Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif 80.00 persen
Bimbingan Teknis Aparatur Medis
17.600.000
85.650.000 18..900.000 34.700.000
Kabupaten
Menurunnya Angka Kematian Bayi 11.70 /1000 KH; Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani 100.00 persen
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 121
20.500.000
104.550.000
Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak 120
ANGGARAN (Rp.)
34.700.000
250,000,000 Kabupaten
Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 26.00 orang; Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 66.00 orang
250.000.000
80,788,925,483
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-69
KETERANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
II-70
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan
kesehatan
pada
hakekatnya
adalah
upaya
yang
dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015 – 2019 adalah 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak. 2. Meningkatnya pengendalian penyakit. 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan. 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin 6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu 1. Paradigma Sehat yang dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan
dalam
pembangunan,
penguatan
promotif
preventif
dan
pemberdayaan masyarakat. 2. Penguatan
Pelayanan
Kesehatan
yang
dilakukan
dengan
strategi
peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan
mutu
pelayanan
kesehatan,
menggunakan
pendekatan
continuum of care intervensi berbasis kesehatan 3. Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan dengan streategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -71
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai, serta situasi dan kondisi derajat kesehatan masyarakat Jombang, maka tujuan pembangunan kesehatan 1 (satu) tahun ke depan adalah untuk : 1. Mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat dengan mengembangkan sistem kesehatan kewilayahan dengan sasaran yaitu: a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan b. Menurunkan dampak dari penyakit berbasis lingkungan 2. Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan sasaran: a. Meningkatnya jumlah percontohan posyandu puri dan desa siaga aktif 3. Mewujudkan kesehatan sesuai dengan standar yang ada dan merata di seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran: a. Meningkatnya status gizi masyrakat b. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu c. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan anak 4. Mewujudkan kapasitas kelembagaan Dinas Kesehatan yang handal dengan sasaran : a. Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang merata dan sesuai standar. Yang kesemuanya ini akan memberikan keluaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya status gizi masyarakat, menurunnya angka kesakitan khususnya penyakit menular dan angka kematian bayi serta ibu melahirkan. Untuk mewujudkan tujuan diatas maka kebijakan yang ditempuh adalah : 1.
Peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk utamanya penduduk miskin Kabupaten Jombang melalui pemberlakuan Kartu Jombang Sehat
2.
Meningkatkan sarana dan tenaga medis untuk pelaksanaan program SJSN
3.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis.
4.
Peningkatan cakupan program lansia
5.
Peningkatan cakupan sarana sanitasi dasar.
6.
Menjaga ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan
7.
Menyusun standar kinerja pegawai
8.
Meningkatkan sinergitas program dengan peraturan
9.
Menyusun peraturan untuk program yang belum memiliki payung hukum
10. Peningkatan pelaksanaan kegiatan program yang belum memenuhi target kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -72
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 11. Peningkatan upaya pendidikan pegawai 12. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran farmakmin yang tidak memenuhi syarat dari daerah luar 13. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka peningkatan kemandirian masyarakat dalam hal kesehatan
3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : 1.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten.
2.
Pencapaian MDGs point 1C, 4, 5, dan 6.
3.
Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang
b. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 1.
Jumlah program yang diusulkan adalah 19 program dan 121 kegiatan.
2.
Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPTD Dinas Kesehatan, Desa, atau kelompok masyarakat tertentu. Adapun program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan adalah : 1.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran
3.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
4.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
5.
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan
dinas/kendaraan operasional 6.
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
7.
Penyusunan rencana strategis SKPD
8.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
9.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
10. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 11. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 12. Peningkatan
Pengawasan
Keamanan
Pangan
dan
Bahan
Berbahaya 13. Penyelenggaraan
Pelayanan
UPTD
Laboratorium
Kesehatan
Lingkungan 14. Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi 15. Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -73
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 16. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 17. Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 18. Pengawasan dan Pengendalian hygiene dan Sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) 19. Pencegahan Komplikasi Kehamilan 20. Pengumpulan,
Updating
Analisis
Data
Standar
Pelayanan
Kesehatan 21. Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Sedangkan Program dan kegiatan yang tersebar di UPTD Dinas Kesehatan adalah : 1.
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
4.
Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan di 34 Puskesmas
5.
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di 34 Puskesmas
6.
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
7.
Peningkatan
Surveylance
Epidemiologi
dan
Penanggulangan
Wabah 8.
Akreditasi Puskesmas
9.
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas
10. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Jarak Kulon 11. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Japanan 12. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Wonosalam 13. Pembangunan Puskesmas Tembelang 14. Pembangunan Puskesmas Pulorejo 15. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar 16. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon 17. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung 18. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas 19. Pencegahan Komplikasi Kehamilan 20. Perawatan Ibu dan anak Pasca Persalinan 21. Bimbingan Teknis Aparatur Medis Program dan kegiatan yang tersebar di kelompok masyarakat tertentu adalah : 1.
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -74
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 2.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat
3.
Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
4.
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
5.
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
6.
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
7.
Pengembangan Kabupaten Sehat
8.
Inspeksi air bersih dan sanitasi
9.
Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
10. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 11. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 13. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 14. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 15. Pengawasan
dan
Pengendalian
Keamanan
dan
Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 3. Total kebutuhan dana/pagu belanja indikatif adalah Rp. 87.726.565.483,dengan pembagian dana : Pendapatan Kapitasi BPJS
dari APBD Rp. 37.616.357.483,-, dari sebesar Rp. 40.892.568.000,-, dari Dana
Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 354.000.000,- dan dari APBN TP Rp. 3.863.640.000 serta APBN DAK Rp. 5.000.568.000,- . Adapun rincian rencana program dan kegiatan tahun 2016 dengan perkiraan maju di tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -75
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 NAMA SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang PROGRAM / KEGIATAN KODE x.xx.01
x.xx.01.020
x.xx.01.024
x.xx.02
x.xx.02.024
x.xx.02.046
x.xx.02.048
NAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.) 3.577.404.885
SUMBER DANA
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
Kabupaten
12 bln
1.420.700.000
APBD
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
Kabupaten
12 bln
2.156.704.885
APBD
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 2.527.843.885
12 bln
1.377.600.000
12 bln
1.150.243.885
312.520.000
193.600.000
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
Kabupaten
74 Unit
90.480.000
APBD
74 Unit
84.200.000
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
Kabupaten
1 paket
145.740.000
APBD
1 paket
42.450.000
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
Kabupaten
123 Unit
76.300.000
APBD
123 Unit
66.950.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -76
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE x.xx.03 x.xx.03.005 x.xx.07
x.xx.07.001
NAMA Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD
x.xx.07.002
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
x.xx.07.003
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
x.xx.07.004
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.02.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
1.02.15.001 1.02.15.0002
1.02.16 1.02.16.001
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Tersedianya Pakaian Khusus har hari tertentu
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET KINERJA
Kabupaten
159 stel
ANGGARAN (Rp.) 32.500.000
SUMBER DANA
32.500.000
APBD
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 27.825.000 159 Unit
35.000.000
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
40.000.000
Kabupaten
1 dokumen
5.000.000
APBD
1 dokumen
10.000.000
Kabupaten
1 dokumen
10.000.000
APBD
1 dokumen
10.000.000
Kabupaten
1 dokumen
10.000.000
APBD
1 dokumen
10.000.000
Kabupaten
1 dokumen
10.000.000
APBD
1 dokumen
10.000.000
2.548.388.500 Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
Kabupaten
1 pkt
Kabupaten
100 Persen
6.402.380.069
5.000.000.000
APBD
1 pkt
45.000.000
APBD
100 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Kabupaten
100 persen
100 persen
III -77
14.308..104.000
6.357.380.069 45.000.000 63.216.572.770
63.620.590.880 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin ; Meningkatnya cakupan pelayanan
27.825.000
APBD
100 persen
100 persen
14.993.584.610
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE
1.02.16.002
1.02.16.003
1.02.16.024 1.02.16.027
1.02.16.028
1.02.16.029
1.02.16.030
NAMA
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Bantuan Keuangan Kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil ; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja; Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum ; Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal Peningkatan Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RS
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET KINERJA
Kabupaten
100 persen
ANGGARAN (Rp.)
134.600.000
SUMBER DANA
APBD
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.)
100 persen
84 persen
84,5 persen
3 persen
3,5 persen
30 persen
40 persen 2.280.000.000
44.400.000
Kabupaten
7 unit
DBHCHT
Kabupaten
927.360.000
BPJS
100 persen
895.982.392
Terlaksananya kegiatan icon Gubernur Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jombang
34 Ponkesdes 100 persen
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jombang
100 persen
541.200.000
BPJS
100 persen
506.663.288
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jombang
100 persen
511.056.000
BPJS
100 persen
401.572.566
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jombang
100 persen
570.744.000
BPJS
100 persen
454.944.198
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -78
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE 1.02.16.031
1.02.16.032
1.02.16.033
1.02.16.034
1.02.16.035
1.02.16.036
1.02.16.037
1.02.16.038
1.02.16.039
1.02.16.040
NAMA Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Diwek
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Diwek
100 persen
1.090.140.000
BPJS
100 persen
1.112.602.668
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Gudo
100 persen
1.164.816.000
BPJS
100 persen
1.122.651.744
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Gudo
100 persen
650.340.000
BPJS
100 persen
633.482.100
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Bandarkedungmulyo
100 persen
1.616.472.000
BPJS
100 persen
1.685.539.791
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Perak
100 persen
1.657.800.000
BPJS
100 persen
1.393.109.766
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Megaluh
100 persen
910.320.000
BPJS
100 persen
941.899.134
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Tembelang
100 persen
946.728.000
BPJS
100 persen
921.835.807
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jatiwates
100 persen
567.240.000
BPJS
100 persen
559.239.222
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Ploso
100 persen
1.497.960.000
BPJS
100 persen
1.244.868.834
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -79
SUMBER DANA BPJS
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 100 persen 2.080.906.070
TARGET KINERJA 100 persen
LOKASI
ANGGARAN (Rp.) 2.143.656.000
CAT. PENTING
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE
NAMA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.)
LOKASI
TARGET KINERJA
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Kabuh
100 persen
1.504.800.000
BPJS
100 persen
1.511.420.913
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Plandaan
100 persen
1.360.224.000
BPJS
100 persen
1.360.976.616
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Kudu
100 persen
1.152.012.000
BPJS
100 persen
1.234.647.942
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Ngusikan
100 persen
1.014.552.000
BPJS
100 persen
1.001.085.336
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Mojoagung
100 persen
1.659.312.000
BPJS
100 persen
1.604.861.919
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Mojoagung
100 persen
969.900.000
BPJS
100 persen
968.034.096
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Sumobito
100 persen
1.743.840.000
BPJS
100 persen
1.697.732.028
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Sumobito
100 persen
1.209.780.000
BPJS
100 persen
1.212.490.860
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Kesamben
100 persen
1.183.824.000
BPJS
100 persen
952.793.802
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Kesamben
100 persen
577.764.000
BPJS
100 persen
550.225.169
(Ploso) 1.02.16.041
1.02.16.042
1.02.16.043
1.02.16.044
1.02.16.045
1.02.16.046
1.02.16.047
1.02.16.048
1.02.16.049
1.02.16.050
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -80
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE
NAMA
1.02.16.051
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulorejo Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas
1.02.16.052
1.02.16.053
1.02.16.054
1.02.16.055
1.02.16.056
1.02.16.057
1.02.16.058
1.02.16.059
1.02.16.060
1.02.16.061
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Peterongan
100 persen
786.420.000
BPJS
100 persen
780.927.354
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jogoroto
100 persen
1.704.888.000
BPJS
100 persen
1.700.449.572
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jogoroto
100 persen
659.460.000
BPJS
100 persen
654.047.236
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Ngoro
100 persen
1.549.080.000
BPJS
100 persen
1.542.170.858
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Ngoro
100 persen
857.160.000
BPJS
100 persen
845.083.483
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Mojowarno
100 persen
2.142.288.000
BPJS
100 persen
2.113.810.416
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Mojowarno
100 persen
1.454.688.000
BPJS
100 persen
1.215.122.718
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Bareng
100 persen
2.019.384.000
BPJS
100 persen
1.969.707.009
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Wonosalam
100 persen
1.409.256.000
BPJS
100 persen
1.286.917.356
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jombang
100 persen
117.002.010
100 persen
176.660.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -81
SUMBER DANA BPJS
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 100 persen 1.075.707.691
TARGET KINERJA 100 persen
LOKASI
ANGGARAN (Rp.) 1.138.104.000
CAT. PENTING
BPJS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE
NAMA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.)
LOKASI
TARGET KINERJA
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jombang
100 persen
78.849.210
BPJS
100 persen
123.316.545
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jombang
100 persen
96.280.890
BPJS
100 persen
131.932.350
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jombang
100 persen
88.899.640
BPJS
100 persen
131.917.830
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Diwek
100 persen
474.204.000
BPJS
100 persen
776.099.445
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Diwek
100 persen
67.952.640
BPJS
100 persen
85.706.115
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Gudo
100 persen
253.285.920
BPJS
100 persen
403.911.915
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Gudo
100 persen
75.797.370
BPJS
100 persen
115.958.535
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Bandarkedungmulyo
100 persen
178.657.630
BPJS
100 persen
269.986.748
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Perak
100 persen
206.219.040
BPJS
100 persen
259.494.180
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Megaluh
100 persen
87.715.200
BPJS
100 persen
94.866.420
Jelakombo 1.02.16.062
1.02.16.063
1.02.16.064
1.02.16.065
1.02.16.066
1.02.16.067
1.02.16.068
1.02.16.069
1.02.16.070
1.02.16.071
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -82
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE 1.02.16.072
1.02.16.073
1.02.16.074
1.02.16.075
1.02.16.076
1.02.16.077
1.02.16.078
1.02.16.079
1.02.16.080
1.02.16.081
1.02.16.082
NAMA Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso) Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jatiwates
100 persen
53.242.360
BPJS
100 persen
88.452.210
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Ploso
100 persen
27.535.480
BPJS
100 persen
43.171.590
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Kabuh
100 persen
116.555.800
BPJS
100 persen
185.834.679
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Plandaan
100 persen
51.889.720
BPJS
100 persen
78.956.130
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Kudu
100 persen
255.582.330
BPJS
100 persen
426.176.205
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Ngusikan
100 persen
94.906.080
BPJS
100 persen
163.869.380
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Mojoagung
100 persen
645.084.960
BPJS
100 persen
1.095.508.227
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Mojoagung
100 persen
94.196.540
BPJS
100 persen
127.935.720
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Sumobito
100 persen
417.984.760
BPJS
100 persen
721.696.635
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Sumobito
100 persen
79.076.350
BPJS
100 persen
107.796.383
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -83
SUMBER DANA BPJS
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 100 persen 248.308.335
TARGET KINERJA 100 persen
LOKASI
ANGGARAN (Rp.) 147.497.280
CAT. PENTING
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE 1.02.16.083
1.02.16.084
1.02.16.085
1.02.16.086
1.02.16.087
1.02.16.088
1.02.16.089
1.02.16.090
1.02.16.091
1.02.16.092
1.02.16.093
NAMA Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Kesamben
100 persen
40.421.560
BPJS
100 persen
47.618.824
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Peterongan
100 persen
544.792.890
BPJS
100 persen
880.275.871
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Peterongan
100 persen
68.455.390
BPJS
100 persen
104.574.855
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jogoroto
100 persen
193.712.830
BPJS
100 persen
324.324.992
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Jogoroto
100 persen
39.059.040
BPJS
100 persen
48.150.498
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Ngoro
100 persen
84.261.500
BPJS
100 persen
145.490.400
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Ngoro
100 persen
68.837.660
BPJS
100 persen
93.698.431
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Mojowarno
100 persen
84.617.950
BPJS
100 persen
131.685.510
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Mojowarno
100 persen
43.221.210
BPJS
100 persen
60.011.160
Terlayaninya pasien BPJS
Kec. Bareng
100 persen
516.070.650
BPJS
100 persen
891.051.598
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -84
SUMBER DANA BPJS
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 100 persen 203.082.165
TARGET KINERJA 100 persen
LOKASI
ANGGARAN (Rp.) 136.048.990
CAT. PENTING
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE
NAMA
1.02.16.094
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam
1.02.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02.17.002
1.02.19
1.02.19.001
1.02.19.007
Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
1.02.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.20.002
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
1.02.20.003
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Terlayaninya pasien BPJS
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI Kec. Wonosalam
TARGET KINERJA 100 persen
ANGGARAN (Rp.) 109.509.980
SUMBER DANA BPJS
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 100 persen 157.558.335
29.918.800 Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
Kabupaten
23 persen
29.918.800
29.918.800 APBD
22 persen
1.132.278.000
Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan ; Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat Cakupan desa Siaga Aktif 100.00 persen; Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
Kabupaten
19 persen
416.333.000
900.349.010
APBD
54 persen
Kabupaten
100 persen
21 persen
715.945.000
APBD
73 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Kabupaten
100 persen
100 persen
8,5 persen 3,4 persen 100 persen
III -85
567.809.940
74 persen 540.080.000
128.800.000
100 persen
30 persen
Kabupaten
332.539.070
56 persen
323.300.000 Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan ; Menurunkan prevalensi bumil KEK ; Menurunkan prevalensi balita stunting Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang ; Kecamatan bebas rawan gizi
29.918.800
295.000.000
2,5 persen
83.500.000
APBD
8 persen 2,6 persen 100 persen
106.080.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE
1.02.20.004
1.02.21
1.02.21.005
1.02.21.006
1.02.21.007
NAMA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan Masyaraakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan Pengembangan Kabupaten Sehat
penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) ; Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
Inspeksi air bersih dan sanitasi
1.23.15.009
Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
1.02.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
90 persen
Kabupaten
79 persen
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.)
91 persen
111.000.000
APBD
82 persen
488.480.000
139.000.000
538.385.390
Meningkatnya pendapatan dari UPTD 5.00 persen
Kabupaten
5 persen
93.280.000
APBD
5 persen
79.415.390
Penerapan tatanan desa sehat
Kabupaten
20 persen
76.200.000
APBD
25 persen
91.970.000
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 82.00 persen; Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) 65.00 persen Pencapaian desa ODF
Kabupaten
82 persen
19.000.000
APBD
84 persen
17.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
65 persen
Kec. Kudu
30 persen
70 persen
275.000.000
1.654.641.750
III -86
APBD
35 persen
350.000.000
2.923.216.866
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE 1.02.22.001
NAMA
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.) 297.125.000
SUMBER DANA APBD
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD ; Menurunkan angka kematian DBD Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD ; Menurunkan angka kematian DBD
Kabupaten
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan desa/kelurahan UCI
Kabupaten
100 persen
Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) ; Menurunnya prevalensi kasus HIV ; Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
Kabupaten
92 persen
1.02.22.006
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD ; Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
Kabupaten
37 per 100.000 pddk 92 persen
377.700.000
APBD
1.02.22.009
Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam ; Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2.00 /100.000 pddk<15 th
Kabupaten
100 persen
33.220.000
APBD
1.02.22.002
1.02.22.004 1.02.22.005
1.02.23 1.02.23.007
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas
37 per 100.000 pddk,
Kabupaten
<1 37 per
252.000.000
APBD
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 187.500.000 37 per 100.000 pddk,
<1 37 per
100.000 pddk,
100.000 pddk,
<1
<1 143.166.750
APBD
100 persen
713.703.366
APBD
92 persen
554.292.500
0,5 persen 90 persen
< 0,5 persen > 90 persen
≥ 2
37 per 100.000 1.115.843.500 pddk 93 persen
100 persen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
Kabupaten
60 persen 79 persen
III -87
33.220.000
≥ 2
1.317.939.500 Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
300.000.000
1.150.037.400
737.000.000 APBD
76 persen 80 persen
667.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
KODE
NAMA
1.02.23.008
Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak kulon
Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam
Peningkatan pelayanan di Puskesmas Japanan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
Pembangunan Puskesmas Tembelang Pembangunan Puskesmas Pulorejo Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Terbangunnya Puskesmas Pembantu
1.02.25
1.02.25.007 1.02.25.088
1.02.25.092 1.02.25.094
1.02.25.106 1.02.25.123 1.06.21.228
1.06.21.232
1.06.21.233
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI Kabupaten
TARGET KINERJA 34 Pusk
167.902.100
SUMBER DANA APBD
200.000.000
Kabupaten
60 persen
361.113.188
APBD
Kec. Jogoroto
60 persen
150.000.000
APBD
Kec. Mojowarno
1 paket
250.000.000
APBD
Kec. Wonosalam
60 persen
300.000.000
APBD
Kec. Tembelang
60 persen
2.000.000.000
APBD
Kec. Ngoro
60 persen
1.250.000.000
APBD
Kec. Ploso
1 unit
25.000.000
APBD
Peningkatan pelayanan puskesmas pembantu pengampon
Kec. Kabuh
1 unit
150.000.000
APBD
Peningkatan pelayanan puskesmas pembantu Tanjung Wadung
Kec. Kabuh
1 Unit
100.000.000
APBD
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 34 Pusk 70.000.000
5.161.113.188
Kec. Jogoroto
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
ANGGARAN (Rp.)
CAT. PENTING
III -88
76 persen
200.000000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE
NAMA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET KINERJA
Kec. Kudu
60 persen
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.)
Tanjungwadung 1.06.21.239
1.02.29
1.02.29.0004
1.02.30
1.02.30.001 1.02.31
1.02.31.001
1.02.31.002
1.02.31.005
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
300.000.000
APBD
27.000.000
Menurunkan angka kematian anak Balita ; Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita
Kabupaten
10 per 1000 kh
27.000.000
85.920.000
APBD
9 per 1000 kh 90 persen
85 persen 70.500.000
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia
85.920.000
Kabupaten
50 persen
70.500.000
55.750.000
APBD
60 persen
68.100.000
55.750.000 69.200.000
Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan
Kabupaten
2 kali
30.000.000
APBD
2 kali
30.000.000
Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018 1400 IRTP
Kabupaten
1400 IRT
20.500.000
APBD
1480 IRT
20.500.000
Meningkatnya TPM yang diawasi
Kabupaten
70 persen
17.600.000
APBD
75 persen
18.700.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -89
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN KODE
NAMA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
pengelolaan makanan minuman (TPM) Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu Pencegahan komplikasi kehamilan
Menurunnya Angka Kematian Ibu 90.00 /100.000 KH
1.02.34.002
Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif
1.02.35
Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
1.02.34 1.02.34.001
1.02.35.001
1.02.43 1.02.43.001
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan Bimbingan Teknis Aparatur Medis
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.)
104.550.000 Kabupaten
90 100.000 KH
per
80 persen
162.225.000
85.650.000
APBD
89 per 100.000 KH
71.775.000
18.900.000
APBD
80 persen
90.450.000
34.700.000
Menurunnya Angka Kematian Bayi ; Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani
Kabupaten
11,70 per KH
34.700.000
100 persen
96.775.000
APBD
11,6 per KH 100 persen
250.000.000 Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS ; Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
Kabupaten
44 orang
250.000.000
64 orang
III -90
329.000.000 54 orang
329.000.000
84 orang
80.788.925.483
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
96.775.000
79.076.041.790
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
III -91
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang ini diharapkan
dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kurun waktu tahun 2016, sehingga upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur.
Untuk itu diperlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang
sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2016 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
Jombang,
Juni 2015
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 196508211991031012
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016
IV - 91