PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018
DINAS PERHUBUNGAN Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140 MALANG
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
KATA PENGANTAR Kiranya hanya ungkapan syukur alhamdulilah yang pantas diucapkan kehadirat Allah SWT, atas penyelesaian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018 ,sehingga dapat diselesaikan dengan baik . Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan tindak lanjut dari perubahan RPJMD Kota Malang karena Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2014 - 2018 Kota Malang yang disusun sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program dibidang perhubungan selama periode 2014 - 2018 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan
Rencana
Stategis
ini
disusun
untuk
merespon
dan
mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal ,perubahan lingkungan tersebut akan melatar belakangi beberapa perubahan perencanaan dalam bentuk rencana kerja Perubahan
Rencana
strategis
Dinas
Perhubungan
memuat
visi,misi,tujuan dan sasaran ,strategi kebijakkan serta program yang dilaksanakan selama 5 tahun kedepan termasuk didalamnya ada indicator kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD kota Malang. Selanjutnya kepada seluruh Staf di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk memahami dan melaksanakan
perubahan Rencana
Strategis (RENSTRA) ini dalam pelaksanaan kegiatan guna memenuhi visi dan misi Dinas
agar capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana
strategis ini dapat berhasil. Demikian Perubahan
Rencana Strategis ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi semua pihak dalam pembangunan dibidang perhubungan Dinas Perhubungan Tahun 2015
i
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
mengenai
keselamatan,keamanan
dan
pelayanan
sarana
prasarana
transportasi perhubungan .serta dapat dijadikan pedoman pada saat ini tahun pelaksanaan atau kedepan saat tahun perencanaan.
Malang, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG
Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina Tingkat I NIP: 19760607 099412 1 001
Dinas Perhubungan Tahun 2015
ii
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................................... iii DAFTAR TABEL ...................................................................................v DAFTAR GAMBAR ...............................................................................vi BAB I
PENDAHULUAN ....................................................................1 A. Latar Belakang
..........................................................1
B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan
.......................................................2 ....................................................4 ....................................4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .........................................6 A. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi .................................6 B. Sumber daya SKPD ......................................................... 11 1. Sumber Daya manusia ….............................................11 2. Sumber Daya lainnya ...................................................12 3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan ........................ 13 4. Tantangan dan Peluang .................................................13 BAB III . ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................... 16 A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan .........................................16 B. Telaah visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ……………………………….........18 C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan .......20 D. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah Dan kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................................................. 21 Dinas Perhubungan Tahun 2015
iii
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
DAFTAR TABEL
2.1. SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan pangkat/golongan ruang ……………………………… 11 2.2. SDM PNS dan PTT Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis……………………...12 2.3. Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan……………………………..12
Dinas Perhubungan Tahun 2015
v
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
DAFTAR GAMBAR
2.1 Gambar struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang …………10
Dinas Perhubungan Tahun 2015
vi
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
BAB
1
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan
Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah Daerah serta peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah
kemudian ditindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang, maka Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan pelaksana
otonomi Daerah
melaksanakan
di bidang Perhubungan
tugas pokok dan
fungsinya
berada
yang dalam dibawah
dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah . Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan
daerah
dibidang
Perhubungan,
Dinas
Perhubungan mempunyai fungsi antara lain merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan yang meliputi
melaksanakan tugas teknis
operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis lalu lintas dan parkir, Teknis angkutan dan terminal, Teknis pengujian kendaraan bermotor ,Teknis perizinan ,Teknis
pengendalian dan operasional
berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi tersebut diatas perlu disusun Dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2015
1
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
(RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 ( lima ) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal serta berfungsi
sebagai
pedoman,penentu arah,sasaran dan tujuan bagi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan teknis dan program
di bidang
perhubungan yang mengacu pada RPJMD Kota Malang. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 20142018 ini merupakan revisi dari RENSTRA
yang dibuat sebelumnya
sebagai tuntutan dan penyesuaian RPJMD Kota Malang yang baru ,dengan demikian tujuan,sasaran dan strategis tetap mengacu pada arah kebijakkan yang telah digariskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 20132018 ,Rencana Strategis Dinas Perhubungan dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya didalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat daerahnya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
B. LANDASAN HUKUM Rencana
Strategis
Dinas
Perhubungan
Kota
Malang
disusun
berdasarkan: a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2015
2
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; i.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j.
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2009-2013; l.
Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
m. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. n. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012
tentang
Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2013 o. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian Dinas Perhubungan Tahun 2015
3
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang
C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2018 Dinas Perhubungan Kota Malang adalah dimaksud untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan
sedangkan
tujuannya adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Malang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2014-2018.
D. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018 ini adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN A. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Dinas Perhubungan Tahun 2015
4
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD B. Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kota D. Telaah
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis E. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN
KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD C. Strategi dan kebijakan BAB V
RENCANA
KENERJA,
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Daftar Program Indikatif 5 Tahun ke Depan B. Matrik Renstra BAB V I INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD A . Pengendalian Program
B. Indikator keberhasilan BAB VII. PENUTUP
Dinas Perhubungan Tahun 2015
5
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
BAB
2
GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan tugas pokok Penyusunan
dan
Pelaksanaan
Kebijakan
Daerah
di
bidang
perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan; 2. Penyusunan
perencanaan dan pelaksanaan program
di bidang
Perhubungan 3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi; 4. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal; 6. Pemantauan
dan
pengawasan
transportasi
jalan
dan
kebandaraudaraan; 7. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas; 8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran; 9. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; 10. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan; 11. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan; 12. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi; 13. Penetapan jaringan transportasi jalan; Dinas Perhubungan Tahun 2015
6
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
14. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas; 15. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi ; 16. Pelaksanaan
standar
pelayanan
minimal
(spm)
di
bidang
perhubungan; 17. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja unit pelaksana teknis (upt); 18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan,
kehumasan
dan perpustakaan
serta
kearsipan ; 19. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; 20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum. c. Bidang Lalu Lintas, yaitu : 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 2) Seksi Pengelolaan Sarana Tansportasi.
Dinas Perhubungan Tahun 2015
7
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
d. Bidang Angkutan, terdiri dari : a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Tetap; b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; c) Seksi
Angkutan
Barang,
Hewan,
Angkutan
Khusus
dan
Kebandarudaraan. e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari : 1) Seksi Pengendalian; 2) Seksi Ketertiban; f. Bidang Perparkiran, terdiri dari: 1) Seksi Perencanaan; 2) Seksi Pemungutan; 3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1. Sekretariat melaksanakan tugas pokok: Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. 2. Bidang Lalu Lintas melaksanakan tugas pokok: Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengelolaan sarana transportasi lalu lintas. 3. Bidang Angkutan melaksanakan tugas pokok:
Dinas Perhubungan Tahun 2015
8
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, angkutan hewan dan angkutan khusus. 4. Bidang Pengendalian dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok: Pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka tertib berkendara di jalan. 5. Bidang Perparkiran melaksanakan tugas pokok Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.
Dinas Perhubungan Tahun 2015
9
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Struktur organisasi KEPALA DINAS
SUBBAG UMUM
SEKRETARIS DINAS
SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGA N
BIDANG LALU LINTAS
SEKSI MANAJE MEN DAN REKAYAS A LALU LINTAS
BIDANG PENGENDALIAN DAN KETERTIBAN
SEKSI PENGENDALIA N
SUB BAGIAN TATA USAHA
BIDANG ANGKUTAN
SEKSI PENDATAAN
SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK TETAP SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
SEKSI PEMUNGUT AN
SEKSI KETERTIBA N
SEKSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
SEKSI PENGELOLAA N TRANSPORTA SI LALU LINTAS
UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BIDANG PERPARKIRAN
UPT. TERMINAL ARJOSARI DAN MADYOPURO
UPT. TERMINAL HAMID RUSDI
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI ANGKUTAN BARANG, HEWAN, DAN ANGKUTAN KHUSUS
UPT. TERMINAL TLOGOMAS DAN MULYOREJO
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 2.1. Gambar Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Tahun 2015
10
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
B. SUMBER DAYA SKPD Sumber daya Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti perlengkapan dan aset : 1. SUMBER DAYA MANUSIA Secara keseluruhan berjumlah 292 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Malang : Tabel 2.1 SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang NO
1.
2
3
4
5
PANGKAT
GOLONGAN/ RUANG
JUMLAH
KETERANGAN
Eselon II – Kepala Dinas Eselon III /a, III/b , Sekretaris dan Kepala Bidang Kepala Bidang, kepala Seksi ,Kasubbag ,Ka UPT Eselon IV,Kep Bidang,Penguji PKB Kasi, Ka UPT ,Ka Tu UPT Staf
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I
IV/c
1
IV/b
3
Pembina
IV/a
4
Penata Tingkat I
III/d
6
Penata
III/c
9
Penata Muda Tingkat I Penata Muda Pengatur Tingkat I Pengatur Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Muda Juru Tingkat I Juru Juru Muda Tingkat I Juru Muda Total PNS PTT
III/b
11
III/a II/d II/c II/b
24 13 25 66
Staf Staf Staf Staf
II/a I/d I/c I/b
73 25 19 10
Staf Staf Staf Staf
I/a
3 292 7
Staf
Dinas Perhubungan Tahun 2015
11
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Tabel 2.2 SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis NO
PENDIDIKAN TEKNIS
S – 2 Transportasi
1 2 3 4 5 6
JUMLAH
1
Diploma IV Transportasi Darat Diploma III LLAJ Diploma III DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor PKB DIKLAT PPNS LLAJ
7
3 2 4
KETERANGAN
1 Org Eselon IV PKB, 1 Org Staf Angkutan 1 Es IV PKB, 1 Org Staf Lalin 2 Org Staf Angkutan 4 Staf Staf Pengujian Kendaraan bermotor
12 7
DIKLAT Motoris
Staf Daltib 2 Staf Bid Daltib, 2 Bid lalin
4
2. SUMBER DAYA LAINNYA Sarana dan prasarana Sarana maupun prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang meliputi Kantor, 3 Terminal, 1 tempat uji kir kendaraan ,Kendaraan
operasional,
peralatan
komunikasi
dan
peralatan
administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik. Tabel 2.3 NO
Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Malang JUMLAH NAMA BARANG KONDISI UNIT
1
Mobil
5
2
Mobil pick up
2
3
Mobil Jeep
1
4
Sepeda motor
10
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mesin ketik Almari besi Brangkas Rak buku Filling Kabinet Almari besi Lemari Televisi Pesawat telepon Pesawat HT
6 3 1 9 11 2 11 4 12 10
Dinas Perhubungan Tahun 2015
Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Cukup Cukup baik Cukup Kurang Cukup Kurang Cukup Cukup Baik 12
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
NO
15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3.
JUMLAH UNIT
NAMA BARANG
Kursi rapat Meja tamu Kursi putar Kursi kerja Bangku tunggu Kursi lipat Meja komputer Meja tulis Kursi kerja Jam dinding Meja tulis Mesin potong rumput Kipas angin Radio Cassete recorder Pengeras suara CPU Monitor Keyboard Printer Bufet Amplifier Pesawat SSB Gerobak sampah Tabung pemadam Komputer Pentium IV Laptop
KONDISI
16 5 4 19 61 44 1 82 5 16 11 5 1 1 1 12 2 2 2 2 2 6 1 2 2 12 6
Kurang Cukup Cukup Kurang Cukup Cukup Baik Cukup Kurang Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik Baik
KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN Tingkat
Kinerja
pada
Dinas
Perhubungan
Kota
Malang
berdasarkan sasaran/target Renstra tahun sebelumnya, menurut SPM ( Standar Pelayanan Masyarakat) untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan dapat disampaikan sebagaimana daftar tabel 2.4 dan 2.5 (terlampir)
4. TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Malang yang semakin meningkat karena Kota Malang sebagai kota pendidikan serta akibat
urbanisasi,
maka
Dinas Perhubungan Tahun 2015
perlu
adanya
peningkatan
pelayanan 13
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
khususnya dibidang transportasi perhubungan, hal ini merupakan suatu tantangan
sekaligus
peluang
dalam
pengembangan
pelayanan
transportasi bagi dinas perhubungan maupun instansi terkait lainnya. Tantangannya adalah sebagai berikut : A. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi karena peningkatan jumlah penduduk ,meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi maka perlu pelayanan transportasi jarak dekat dan jauh yang baik dan nyaman B. Memenuhi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas yang berhubungan dengan kemacetan ,maka dibutuhkan pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintas karena panjang jalan yang tetap dan dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya. C. Pemenuhan akan sarana dan prasarana lalu lintas yang mencukupi dan ideal. D. Memenuhi
kenyamanan
masayarakat
terhadap
pelayanan
perparkiran yang aman dan tertib .
Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Menangani Masalah Transportasi ini Adalah : A. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menangani masalah transportasi secara terbuka dengan merencanakan angkutan masal seperti
Bus
kota/Bus
pelajar.serta
meningkatkan
standrat
keselamatan bagi angkutan umum; B. Dinas Perhubungan akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas disetiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang. C. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menambah prasarana lalu lintas di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang.
Dinas Perhubungan Tahun 2015
14
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
D. Dinas Perhubungan Kota Malang
akan melaksanakan operasi
penertiban parkir setiap waktu guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mengatur perparkiran di Kota Malang.
Dinas Perhubungan Tahun 2015
15
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
BAB 3
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN Kriteria Kota adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi seluruh warga masyarakat. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan kaitannya dengan transportasi semakin banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada. Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini , berpengaruh
pada
kebutuhan
–kebutuhan
karena itu transportasi dapat pribadi
warga
kota
karena
berhubungan langsung dengan ekonomi kota. Sebagai Dinas yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, maka Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat Kota Malang akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Malang adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan
penduduk
sangat
pesat
karena
malang
sebagai
kota
pendidikan.
16
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
2. Kemacetan lalu lintas kota banyak terjadi pada semua ruas-ruas jalan, 3. Pencemaran polusi udara semakin besar seiring banyaknya kendaraan yang meningkat baik roda empat , maupun roda dua. 4. Penataan parkir yang tidak tertib dan tdk aman , 5. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mengendarai kendaraan. 6. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai. 7. Tidak seimbang jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan. 8. Kurangnya
koordinasi
antar
SKPD
yang
bertanggung
jawab
pada
penyelenggaraan transportasi kota. 9. Terbatasnya dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 45 Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang , menyediakan pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat ,untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik diharapkan
mempertimbangkan rasa keadilan, karena masyarakat sekarang
sering melakukan protes secara terbuka atau demo terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi rasa keadilan serta menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi kebijakan publik yang akan diterapkan. Dengan melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut karena adanya pengaruh global , regional dan lokal, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Malang akan merumuskan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat dalam suatu kebijakan yang realistis, rasional dan komprehensif sesuai dengan tugas,fungsi dan kewenangan yang ditentukan .
17
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
Untuk menjawab tantangan yang ada pada masyarakat maka perlu adanya suatu kebijakan dibidang transportasi yang merupakan refleksi diatas sebagai berikut : 1. Kordinasi setiap waktu serta tanggung jawab yang penuh dengan instansi terkait yang berhubungan dengan layanan transportasi kota , 2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan dengan menitik beratkan pada kelancaran, ketertiban, keselamatan pengguna jasa angkutan dan pejalan kaki. 3. Meningkatkan sosialisasi tertib berlalu lintas pada masyarakat kota .
B. TELAAH VISI ,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 adalah keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,Hal ini menunjukkan bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai dalam tahun 2018 , Untuk itu RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 adalah merupakan penjabaran dari Visi ,Misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RJPJ Daerah serta RPJM Nasional..Adapun VISI Kota Malang
adalah
“
MENJADIKAN
KOTA
MALANG
SEBAGAI
KOTA
BERMARTABAT “ MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan, sehingga dengan visi “ Menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat “ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. ,dan diharapkan Kota Malang menjadi aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap pebedaan-perbedaan yang ada ditengah masyarakat dengan pemerintah Kota 18
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat ,sehingga Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondidi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018 yaitu Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik. Disamping itu ditentukannya ‘Peduli Wong Cilik ‘ sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 dengan kata lain bahwa seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang. Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut diatas maka ada 5 misi yaitu : a. Meningkatkan kualitas, aksebiliatas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. b. Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah. c. Meningkatkan keseyahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarus utamaan gender serta kerukunan sosial. d. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. e. .Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional akuntabel dan berorentasi pada kepuasan masyarakat. Dari semua 5 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kota Malang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan yaitu Meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.
19
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang berperan aktif dalam menunjang misi tersebut dengan melakukan kegiatan dibidang transportasi yaitu: 1. Pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan prasarana yang ada; 2. Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal serta meningkatkan pelayanan angkutan umum yang nyaman 3. Penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai yang berhubungan dengan pelayanan perhubungan ; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatan pelayanan parkir yang aman dan tertib ; Dari Misi yang ke 4 diharapkan dapat menyediakan sistem transportasi terpadu dan penyediaan insfrastruktur yang nyaman ,karena dengan kemajuan kota ditambah dengan tingginya urbanisasi mengakibatkan banyaknya problem masalah transportasi ,sehingga diharapkan adanya sistem tarnsportasi diatas dapat
mengatasi
problema
itu
serta
dapat
meningkatkan
taraf
hidup
perekonomian masyarakat Kota Malang. Dengan peran pemerintah sebagai lembaga/instansi yang memfasilitasi guna
terpenuhinya
kebutuhan
masyarakat,
serta
menstimulasi
kegiatan
masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan dibidang perhubungan , maka Dinas Perhubungan Kota Malang harus menjalankan peran tersebut dengan baik. Seperti
;menyediakan sarana dan
prasarana transportasi yang memadai, melakukan rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi kemacetan, kelayakan fasilitas transportasi publik, serta melakukan
sosialisasi
pada
masyarakat
guna
meningkatnya
kesadaran
masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan pemanfaatan fasilitas umum di bidang transportasi perkotaan .
20
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
C. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN Dalam rencana strategis Kementrian perhubungan ada salah satu program pembangunan yaitu pembangunan transportasi dikawasan terisolir, ,sedangkan sasaran
pembangunan
transportasi
adalah
meningkatnya
keselamatan,
keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal, hal tersebut sejalan dengan program Dinas Perhubungan Kota Malang untuk lima tahun kedepan Dalam
renstra Dinas Perhubungan Kota Malang Program Pembangunan
Transportasi
adalah
Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan ,Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ ,Program peningkatan pelayanan angkutan, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan ,Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Dari
semua Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota
Malang tersebut tujuannya adalah
untuk Meningkatkan Kualitas Sistem
Transportasi yang aman ,tertib dan nyaman.
D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS. Pada Rencana tata ruang wilayah Kota Malang Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi kota sangat berkaitan erat dengan penetapan kebijakan tata ruang kota. Penataan berbagai pusat kegiatan dan pemukiman serta kepentingan masyarakat kota secara tepat dan baik akan membantu memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi kota secara baik. Penyebaran pusat kegiatan keberbagai lokasi di wilayah kota dapat membantu menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu jaringan jalan kota tertentu, dapat mendorong menurunnya panjang perjalanan 21
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan dengan jalan sosialisasi pada pengusaha otomotif maupun masyarakat kota Malang supaya selalu melakukan uji kir dan emisi gas buang untuk kendaraan roda empat atau lebih sesuai peraturan yang berlaku.
E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Penentuan isu-isu strategis terkait transportasi adalah sebagai berikut :; 1. Masalah pelayanan angkutan yang nyaman , aman,cepat dan murah . 2. Masalah penyediaan sarana dan prasaran lalu lintas yang mencukupi 3. Kordinasi antara instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan perhubungan seperti Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Universitas, serta Kepolisian.dan Kecammatan 4. Masalah pelayanan perparkiran yang tertib dan aman;. 5. Program-program kegiatan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas. Guna mengurai kemacetan .
22
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
BAB
4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG Pelaksanaan program / rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah tentunya harus mengacu kepada visi yang dimiliki oleh instansi tersebut. Oleh karena sektor perhubungan merupakan
sektor
yang
terintegrasi
/
terpadu
dengan
sektor
perhubungan di daerah lain, maka visi Dinas Perhubungan Kota Malang harus
selaras
dengan
visi
Departemen
Perhubungan,
Dinas
Perhubungan Propinsi Jawa Timur, maupun Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Propinsi Jawa Timur, tentunya dengan tetap mengacu kepada visi Pemerintah Kota Malang itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan visi Dinas Perhubungan Kota Malang sedapat mungkin mendukung program pemerintah daerah dalam membangun wilayah Kota Malang dengan mengintegrasikan seluruh potensi bidang perhubungan dengan potensi bidang lainnya yang ada di Kota Malang, serta dengan mengembangkan sistem transportasi yang terpadu / terintegrasi antara sistem transportasi lokal dengan sistem transportasi regional maupun sistem transportasi nasional. Sesuai dengan
hal tersebut,
maka
visi
yang dimiliki
Dinas
Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut : “Terwujudnya
Sistem
Transportasi
yang
Handal
dan
Terintergrasi”
Dinas Perhubungan Tahun 2015
23
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dengan visi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tersebut, maka misi yang diemban oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Malang haruslah mengacu kepada visi yang telah ditetapkan. Sistem
transportasi
pengembangan
sistem
yang
handal
transportasi
di
memiliki Kota
arti
Malang
bahwa
mendapat
kepercayaan yang sangat besar oleh masyarakat kota malang karena masyarakat kota malang berharap bahwa dengan sistem transportasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat mengurangi dan mengurai kemacetan yang timbul akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan jalan yang ada. Terintergrasi, artinya bahwa pengembangan sistem transportasi di Kota Malang ,benar – benar setiap saat ditingkatkan pelayanannya, Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kota supaya dengan mudah
melakukan aktivitas sehari hari, maka Dinas Perhubungan
meningkatkan keselamatan pelayanan angkutan umum yang ada sehingga masyarakat dapat dengan mudah memakai jasa angkutan umum yang terhubung dengan jaringan trayek yang disediakan oleh Pemerintah Kota Malang, dan
diharapkan
masyarakat dapat
menggunakan pelayanan angkutan umum yang aman , nyaman dan selamat karena moda transportasi di Kota Malang tersedia cukup untuk melayani masyarakat.pengguna jasa transportasi.
sehingga dapat
meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. .
Dengan
mengacu kepada visi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka misi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut: “ Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman,tertib dan nyaman” Dinas Perhubungan Tahun 2015
24
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
B. TUJUAN
DAN
SASARAN
JANGKA
MENENGAH
DINAS
PERHUBUNGAN Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang maka perlu ditetapkan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tujuannya adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai 2. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman, 3. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib.
Sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai 2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman 3. Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib. Adapun untuk tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Malang
adalah sebagai berikut : tabel 4.1
(sebagaimana terlampir)
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN 1. STRATEGI Strategi
merupakan
keseluruhan
cara
atau
langkah
dengan
perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakaan – kebijakan dan program-program . Dinas Perhubungan Tahun 2015
25
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Strategi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terintergrasi adalah sebagai berikut : A. Strategi Pengembangan sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai diKota Malang yang meliputi : 1. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana perhubungan B. Strategi mengembangkan pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman meliputi : 1. meningkatkan kwalitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman; 2. meningkatkan kordinasi dengan pengusaha angkutan umum dan organda ; 3.
melaksanakan sosialisasi pada pengusaha angkutan umum dalam trayek;
4. melaksanakan sosialisasi dengan pengemudi angkutan umum dalam trayek dan pengemudi becak. .
C.Strategi mengembangkan pelayanan parkir yang aman dan
tertib meliputi : 1. meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait /jajaran samping dalam menertibkan parkir .
2. KEBIJAKAN Kebijakan
adalah
suatu
arah
tindakan
yang
diambil
oleh
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai tujuan ,atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau Dinas Perhubungan Tahun 2015
26
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan , serta visi, misi dinas perhubungan Kota Malang. Kebijakaan transportasi Kota Malang Mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Malang ada 3 yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan uji kir pada angkutan umum dalam trayek dan tdk dalam trayek . Untuk dapat mencapai pelayanan angkutan umum yang selamat, tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman, maka Dinas perhubungan Kota Malang melalui UPT PKB melaksanakan tugas memberi
pelayanan
pengujian
kendaraan
bermotor
yang
memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan angkutan umum yang telah melakukan pengujian kendaran bermotor diharapkan senantiasa menjamin keselamatan pada angkutan umum tersebut sehingga masyarakat pengguna dapat merasakan kenyaman nya untuk itu Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan – kebijakan sebagai berikut : i.
Melaksanakan evaluasi kebutuhan angkutan umum dan perencanaan jaringan trayek pada angkutan umum yang ada ii. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat Kota Malang, baik melalui media cetak dan elektronik, maupun melalui penyuluhan yang diselenggarakan secara langsung kepada pengguna jalan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Dinas Perhubungan Tahun 2015
27
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
perhubungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Malang menerapkan langkah-langkah sebagai berikut : a. Merencanakan serta melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang rusak atau menambah sesuai dengan kebutuhan ; b. Membangun gedung
Pengujian Kendaraan Bermotor bagi
kendaraan wajib uji.untuk kota malang ; 3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam penataan parkir . Menyadari tuntutan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Malang menetapkan langkah – langkah pengembangan untuk dapat meningkatkan pelayanan transportasi, khususnya di bidang penataan parkir melalui hal – hal sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menetapkan kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi menjadi suatu ketentuan yang memiliki kekuatan hukum; b. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menerapkan kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi khususnya dalam penataan parkir yang ada di kota malang.
Dinas Perhubungan Tahun 2015
28
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
BAB 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA ,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang Perhubungan untuk
mencapai
visi,dan misi,tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan, maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif ( yang bersifat umum) yang rencananya akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang ,Anggaran dan Belanja Propinsi Jawa Timur. Anggaran dan belanja Nasional (pusat) atau bantuan lainnya atau hibah. Program dan kegiatan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota Malang dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan kepada masyarakat .dan pengguna layanan transportasi .kota Malang. Adapun program dan kegiatan tersebut untuk tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan yaitu : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik; Dinas Perhubungan Tahun 2015
29
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah 4. Penyediaan alat kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa 13. Pawai Pembangunan 14. Wahana Tata Nugraha Kegiatan
ini
merupakan
peningkatan
pelayanan
dibidang
perhubungan kepada masyarakat dan instansi terkait dan penggusaha transportasi . II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pemelihara rutin/berkala gedung kantor 4. Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perijinan
kendaraan
dinas/operasional 5. Pengadaan Mebeleur Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang Perhubungan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan instansi terkait dan pengusaha transportasi III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan sebagai berikut : Dinas Perhubungan Tahun 2015
30
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat, pengguna layanan transportasi dan penggusaha transportasi IV. Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan DPA, RKA, DPPA Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawabaan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Malang dan Kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan V. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kegiatan sbb : 1. Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan 2. Manajemen rekayasa lalulintas kawasan lowokwaru 3. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Klojen 4. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Kedungkandang 5. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Blimbing 6. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Sukun 7. Penyusunan ranperwal dan naskah akademis tataran transportasi lokal 8. Penyusunan naskah pedoman teknis penyelenggaraan analisis dampak Lalu lintas (Andalalin).
Dinas Perhubungan Tahun 2015
31
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
9. Penyusunan naskah akademis dan raperwal penyediaan fasilitas lalu lintas 10. Penyusunan Analisa dampak lalu lintas jembatan Tlogomas Saxofon 11. andalalin jembatan Kedungkandang, 12.andalalin jembatan tasikmadu
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi pelayanan dibidang perhubungan ataupun transportasi kepada masyarakat pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang transportasi dan semua pihak yang berkepentingan dibidang perhubungan. VI. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pemerintah Insidentil Fasilitas Lalu Lintas 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan 3. Pemeliharaan Warning Light danTraffic Light 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS dan CCRoom 5. Pemeliharaan Halte. 6. Rehabilitasi media jalan. 7. Pemeliharaan median jalan. 8. Pemeliharaan marka jalan. 9. Pembangunan shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal Arjosari 10. Rehabilitasi Box lampu traffic light dan jaringan instalansi kabel traffic light 11.rehabilitasi gedung terminal arjosari 12. rehabilitasi gedung terminal hamid rusdi Dinas Perhubungan Tahun 2015
32
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
13. rehabilitasi gedung terminal madyopuro 14.rehabilitasi Trafic light ATCS, KTL simp borobudur-LA sucipto,simp ciliwung ,simp sarangan ,simp kaliurang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara sarana dan prasarana lalulintas supaya tidak hilang atau rusak sebagai bentuk pelayanan minimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam rencana kerja dinas perhubungan. VII.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan sbb : 1. Kegiatan
Temu Wicara
Pengelola
Angkutan
Umum
guna
meningkatkan keselamatan penumpang 2. Pengembangan Sarana Pelayanan Jasa Angkutan 3. Penyelenggaraan angkutan lebaran 4. Pengadaan sistem jaringan terintegrasi 5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 6. Koordinasi penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 7. Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day 8. Pembinaan petugas parkir 9. Operasi penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus 10. Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas 11. Penataan jaringan trayek angkutan kota 12. Perencanaan survey kabutuhan taksi di Kota Malang 13. Operasi penertiban parkir di kota malang 14. Study parkir berlangganan 15. Intensifikasi retribusi pelayanan parkir 16. Evaluasi jalur angkutan kota malang
Dinas Perhubungan Tahun 2015
33
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Kegiatan
ini
dilaksanakan
dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi ,pengusaha transportasi , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan. VIII. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan sebagai berikut : 1.
Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas .
2.
Pengadaan Marka Jalan
3.
Pengadaan Bola Lampu Lalu Lintas
4.
Pengadaan Warning Light multi sistem solar cell
5.
Pengadaan Traffic Light
6.
Pengadaan Pelican crossing
7.
Pengadaan Zebra Cross
8.
Pengadaan Road barier/sparator
9.
Pengadaan counter down timer 3 digit
10. Pengadaan dan pemasangan RPPJ 11. Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah 12. Pengadaan Traffic cone 13. Pengadaan jalur sepeda 14. Pembangunan Taman lalu lintas 15. Pengadaan papan nama jalan 16. Penyusunan DED rute aman selamat sekolah 17. Pengadaan papan informasi parkir. IX
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan
kegiatan sebagai berikut : 1.
Pembangunan terminal angkutan kota arjosari
2.
Pembangunan halte bus,taxi gedung terminal
3.
Pembangunan gedung ATCS dinas perhubungan
Dinas Perhubungan Tahun 2015
34
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
4.
Pembangunan
sarana
dan
prasarana
balai
pengujian
rangka
memenuhi
kendaraan bermotor (musola,toilet dan kantin) Kegiatan
ini
dilaksanakan
dalam
pelayanan dibidang perhubungan ataupun transportasi kepada masyarakat pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang transportasi dan semua pihak yang berkepentingan dibidang perhubungan , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan. X. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan sebagai berikut : 1. Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Unit Pengujian kendaraan bermotor keliling 3. Pengadaan stiker tanda samping kendaraan bermotor 4. Seting dan pemasangan alat uji kir Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dibidang perhubungan
kepada
masyarakat
yang
melakukan
pengujian
kendaraan umum roda empat atau lebih dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Dan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam 5 tahun ke depan ada dalam tabel 5.1 (sebagaimana terlampir)
Dinas Perhubungan Tahun 2015
35
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
BAB 6
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang
telah
ditetapkan,maka
perlu
disusun
indikator
kinerja
Dinas
Perhubungan Kota Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015
tabel 6.1 (sebagaimana terlampir ) :
36
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014- 2018
BAB 7 PENUTUP Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi sekarang ini .Untuk itu agar dapat menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Malang harus dapat mewujudkan Visi, Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan. Upaya
untuk
penyelenggaraan
mewujudkan
visi,
perhubungan
misi,tujuan
dilakukan
dengan
dan
sasaran
meningkatkan
profesionalisme pelaksanaan tugas perhubungan dalam melaksanakan program-program yang direncanakan. Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018 yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis, sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu kepada Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Malang dan Rencana Strategis (Renstra ) Kota Malang. Peran penting Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018 antara lain adalah : a. Merupakan
pedoman
dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
Dinas
Perhubungan Kota Malang. Salah satu isi Renstra Dinas Perhubungan Kota Malang ini adalah berisi uraian tentang rencana / program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang setiap tahunnya.
Dinas Perhubungan tahun 2015
37
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014- 2018
b. Merupakan penguatan peran para pengambil keputusan (stakeholders) dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang. Dengan adanya rencana kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang telah dirumuskan dalam Renstra, maka para pengambil kebijakan dapat semakin mantap dalam rangka memutuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik secara langsung maupun secara bertahap. c. Merupakan dasar evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang setiap tahun dan lima tahunan. Melalui rencana kerja yang terprogram dan terstruktur setiap tahunnya, maka kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang akan dapat di evaluasi, baik dalam jangka waktu setiap tahun maupun setiap lima tahun. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan rencana kerja yang telah disampaikan dalam Renstra. d. Merupakan dasar pembuatan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Setelah dilakukan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang, baik tahunan maupun lima tahunan, maka renstra dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang tersebut akan dilaporkan kepada Bapak Walikota Malang sebagai laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang. Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang ,pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian visi dan misi kota malang tetap menjadi prioritas utama bagi Dinas Perhubungan Kota Malang
dalam melaksanaan program dan
kegiatan . Dinas Perhubungan tahun 2015
38
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014- 2018
Serta selalu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan dan mengedepankan kepentingan masyarakat pada umumnya serta pengguna jasa transportasi khususnya.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG ttd
Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina TingkatI NIP: 19760607 099412 1 001
Dinas Perhubungan tahun 2015
39
LAMPIRAN
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013
NO
(1)
1
2
3
4
5
Indiator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)
Target SPM
(3)
Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan Rasio kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan Rasio kapasitas penumpang dengan jumlah kendaraan Jumlah uji kir kendaraan wajib kir
Target IKK
Target Indikat or lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi capaian Tahun ke-
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
-
2.477.342
-
1.800.000
1.800.000
2.539.828
2.477.342
2.477.342
-
2.477.342
-
1.700.000
1.800.000
2.539.828
2.477.342
-
4,34 %
-
4,8 %
4,48
4,34 %
-
100 %
-
100 %
100 %
-
15.000
-
13.000
15.000
2 2010
Rasio Capaian pada Tahun ke-
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1.663.440
1.613.537
2.477.342
2.477.342
5.182.963
89,6 %
89,6%
97,5%
100 %
209 %
2.477.342
1.663.440
1.613.537
2.477.342
2.477.342
2.582.847
97 %
89,6 %
100 %
100 %
101 %
4,34 %
4,34 %
4,8 %
4,80 %
4,8 %
4,8 %
4.34 %
100 %
109 %
111 %
111 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1,48 %
1,47 %
1,48 %
1,48 %
68,94 %
1,48 %
1,47 %
1,48 %
1,48 %
68,94 %
15.000
15.000
15.000
13 .536
13.400
13337
13337
30600
104,1 2%
89,33 %
88,91 %
88,91 %
200,0 4%
6 7
8 9
Berkurangny a jumlah kemacetan Jumlah orang/baran g melalui terminal pertahun Jumlah terminal bis
-
10 tititk
-
3 titik
3 titik
3 titik
10 titik
10 titik
1 titik
1 titik
1 titik
-
2.477.342
-
1600.000
1.600.000
2.539.828
2.477.342
2.477.342
1.562.284
1.499.792
2.477.342
-
3
-
3
3
3
3
3
3
3
Jumlah angkutan darat dibandingka n dengan jumlah penumpang
-
100 %
-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
8,2 %
10,2 %
3
titik
5 titik
33 %
33 %
33 %
30 %
50 %
2.477.342
5.182.963
97,6 %
93,73
100 %
100 %
209 %
3
3
3
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10,2 %
30 %-
68,84 %
8,2 %
10,2 %
10,2 %
30 %-
68,84 %
Tabel 2.5 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
Rata-rata pertumbuha n Angg Real aran isasi
1 (2009)
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
(2) Rp
(3) Rp
(4) Rp
(5) Rp
(6) Rp
(7) Rp
(8) Rp
(9) Rp
(10) Rp
(11) Rp
(12) Rp
(13 Rp)
(14) Rp
(15) Rp
(16) Rp
(17) Rp
(18) Rp
1.Penyediaan jasa surat menyurat
314,610.000
321.107.500
275.000.000
265.581.200
274.095.200
271.210.000
268.540.000
230.082.000
214.515.600
176.103.000
86.21 %
83,63 %
83,67 %
80,77 %
64,25 %
100 %
86.2 1%
2.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3.Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
31.800.000
177.600.000
175.000.000
148.800.000
202.400.000
31.800.000, -
114.388.161
100.310.692
89.876.842
109.679.923
100 %
64,41 %
57,32 %
60,40 %
54,19 %
100 %
100 %
260.940.000
-
50.000.000
-
49.986.075
250.342.000
-
50.000.000
-
65.698.800
95.94 %
-
100 %
-
99,59 %
100 %
99,8 7%
53.000,000
53.600.000
58.830.000
55.000.000
85.200.000
53.000.000
52.220.250
58.850.000
54.990.000
85.200.000
100 %
99,28 %
99,98 %
-
100 %
100 %
100 %
-
-
20.000.000
-
-
-
-
19.295.000
-
-
-
-
96,47 %
-
(1) PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERKANTORAN
5.Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 6.Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
-
21.594.500
250.200.000
220.000.000
109.825.000
61.701.100
21.594.500
226.256.275
191.918.000
109.825.000
59.634.750
100 %
90,43 %
87,24 %
99,98 %
96,65 %
100 %
100 %
7.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.Penyediaan alat tulis kantor
63.814.000
66.280.000
50.000.000
50.000.000
49.510.000
60.945.000
63.855.000
50.000.000
18.540.000
41.615.000
95.50 %
96,34 %
100 %
269,6 9%
84,05 %
100 %
95.5 0%
40.256.300
62.141.000
40.000.000
41.454.000
65.966.075
40.255.800
57.555.500
35.750.000
37.102.000
65.698.800
99.99 %
92,62 %
89,39 %
93 %
99,59 %
100 %
99.9 9%
9.Penyediaan barang cetakan dan penggadaan 10.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan 12.Penyediaan makanan dan minuman
421.763.500
479.215.500
375.000.000
545.000.000
120.000.000
397.949.000
444.346.300
302.829.995
483.192.430
116.475.000
94,35 %
92,72 %
80,75 %
88,66 %
97,06 %
100 %
94.3 5%
32.678.750
52.303.000
25.000.000
20.000.000
49.724.400
32.678.750, -
46.617.000
23.764.000
19.696.500
44.245.200
100 %
89,13 %
95,06 %
98,48 %
88,98 %
100 %
100 %
6.300.000
-
5.040.000
6.300.000
22.920.000
6.300.000,-
-
4.384.750
4.523.900
10.150.000
100 %
-
87 %
71,80 %
44,28 %
100 %
100 %
18.000.000
19.200.000
30.000.000
30.000.000
49.500.000
18.000.000, -
19.200.000
11.685.000
23.095.000
49.500.000
100 %
100 %
38,95 %
76,98 %
100 %
100 %
100 %
13.Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 14 .Penunjang Pengadaan barang dan jasa 15. Wahana Tata Nugraha
28.997.500
76.170.000
76.170.000
165.000.000
450.000.000
9.433.750
75.744.000
69.456.400
142.282.600
291.082.199
32.53 %
99,44 %
91,19 %
86,23 %
64,68 %
100 %
32.5 3%
66.020.000
48.000.000
50.000.000
75.000.000
56.040.000
66.020.000, -
47.250.000
32.932.600
65.530.000
27.391.000
100 %
98,44 %
57,27 %
99,25 %
48,88 %
100 %
100 %
-
-
-
350.000.000
-
-
-
330.750.000
-
-
-
94,50 %
-
-
-
-
-
498.891.860
-
-
-
461.737.000
-
-
-
-
92,59 %
-
-
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
71.600.000
95.460.000
79.500.000
427.000.000
346.665.150
70.250.000
91.242.500
74.360.000
387.350.000
318.939.765
98.11 %
95,58 %
93,53 %
90,71 %
92 %
100 %
98.1 1%
3. Pengadaan mebelair
52.335.000
68.380.000
70.960.000
50.000.000
-
51.745.000
61.425.000
67.685.000
48.008.000
-
98.83 %
89,83 %
95,38 %
97,50 %
-
100 %
98.8 3%
4. Pembangunan smoking area
75.000.000
-
-
-
-
73.000.000
-
-
-
-
97.33 %
-
-
0%
0%
100 %
97.3 3%
5. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
49.000.000
70.240.000
95.000.000
50.000.000
172.725.000
46.500.000
65.861.000
94.000.000
48.934.000
170.769.000
94.90 %
93,77 %
98,95 %
98,87 %
98,87 %
100 %
94.9 0%
6. Pemeliharaan berkala halaman kantor
20.844.900
21.140.000
20.000.000
20.000.000
52.890.000
20.282.000
19.600.000
19.200.000
19.041.000
49.379.000
97.30 %
92,72 %
98,50 %
91,20 %
93,36 %
100 %
97.3 0%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan kendaraan dinas
7. Penyediaan jasa pemelihara pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor 8. Pengadaan genset
487.050.000
225.000.000
230.000.000
425.058.000
736.750.000
487.050.000
211.511.250
223.905.000
292.488.925
708.503.750
100 %
94,01 %
97,35 %
68,81 %
96,17 %
100 %
100 %
-
-
-
-
32.500.000
-
-
-
-
317.950.000
-
--
-
-
97,83 %
-
-
-
-
-
12.500.000
-
-
-
-
5.000.000
-
-
-
-
40 %
-
-
-
13.600.000
23.630.000
24.000.000
29.500.000
42,541.000
13.320.000
22.992.000
24.000.000
27.817.900
41.037.450
97.95 %
97,30 %
100 %
96,47 %
100 %
97.9 5%
13.040.000
28.541.000
25.000.000
25500000
44.500.000
12.439.950
28.247.000
21.130.875
22.499.950
44.499.000
95.40 %
98,97 %
84,52 %
100 %
100 %
95.4 0%
3.Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
12.616.500
-
-
-
-
12.541.500
-
-
-
-
99.41 %
-
-
0%
-
100 %
99.4 1%
4.Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
15.590.000
18.000.000
10.000.000
-
-
13.420.000
17.160.000
9600.000
-
-
86.08 %
95,33 %
97.50 %
0%
-
100 %
86.0 8%
5.Penataan kios terminal hamid rusdi
9.547.500
-
-
-
-
9.070.000
-
-
-
-
95 %
-
-
0%
-
100 %
100 %
6.Sosialisasi keselamatan tranportasi darat
21,800,000
-
-
-
-
14.600.000
-
-
-
-
66.96 %
-
-
0%
-
100 %
100 %
7.Pemeliharaan berkala terminal landungsari dan hamid rusdi 8.pemeliharaan berkala terminal arjosari (PAK)
41.500.000
220.000.000
-
-
-
39.448.000
204.000.000
95 %
93%
100 %
100 %
49.500.000
30.292.500
-
-
-
47.800.000
28.907.000
96,57 %
95,43 %
-
-
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM 1.Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD 2.Penyusunan laporan keuangan semesteran
-
-
-
-
0%
-
-
-
9. Pemeliharaan berkala halaman terminal arjosari,tlogomas,muly orejo,madyoputro,hami d rusdi 10. Pemeliharaan berkala terminal arjosari,tlogomas,muly orejo,madyoputro,hami d rusdi 11.Pemeliharaan berkala madyopuro
-
175.000.000
-
-
-
-
171.586.000
-
-
-
-
98,05 %
-
-
-
-
-
-
130.000.000
-
-
-
-
127.481.000
-
-
-
-
98,06 %
-
-
-
-
-
48.000.000
-
-
-
-
45.450.000
-
-
-
-
94 %
-
-
-
-
-
-
12.pengadaan pakaian kerja lapangan
99.500.000
-
-
-
-
88.125.000
-
-
-
-
88,57 %
-
-
-
-
-
-
13.Penyusunan profil perhubungan
23.911.250
-
-
-
60.000.000
21.240.000
-
-
-
50.107.000
88,83 %
-
-
-
83,51 %
-
-
-
-
-
=
25.000.000
-
-
-
-
25.000.000
-
-
-
-
100 %
-
-
45.000.000
26.900.000
40.000.000
93450000
150.000.000
44.997.000
26.900.000
-
93.450.000
114.648.800
99.99 %
100 %
-
-
76,43 %
100 %
-
12.282.500
-
-
-
-
12.282.500
-
-
-
-
100 %
-
-
-
-
100 %
-
-
100.000.000
99.000.000
485.300.000
-
-
96.936.000
-
481.233.000
-
-
96,94 %
-
-
-
-
4. Rehabilitasi Gedung Terminal Hamid Rusdi
-
-
-
199.300.000
500.000.000
-
-
-
-
489.969.000
-
-
-
-
97,99 %
-
-
5.Perawatan fasilitas lalu lintas
-
-
-
-
100.000.000
-
-
-
-
91.631.000
-
-
-
-
91,63 %
-
-
6.Perawatan halte
-
-
-
-
35.000.000
-
-
-
-
33.251.00
-
-
-
-
-
-
-
14.Penyusunan renstra PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.Pemeliharaan insindentil fasilitas lalu lintas 2.Sosialisasi relokasi pemindahan terminal gadang ke tlogomas waru 3,.Pengecatan median jalan
7.Rehab terminal madyopuro
-
-
-
-
164.150.000
-
-
-
-
161.925.000
-
-
-
-
98,64 %
-
-
8.Rehab terminal mulyorejo
-
-
-
-
366.190.000
-
-
-
-
343.150.000
-
-
-
-
93,71 %
-
-
99.000.000
-
-
-
-
97.592.000
-
-
-
-
98,58 %
-
-
-
-
-
-
-
-
379.875.000
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49.500.000
-
-
-
48.300.000
-
-
-
-
97,58 %
-
-
-
-
-
-
-
-
2.046.860.0 00
-
-
-
-
1.896.682.0 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.000.000
-
-
-
-
48.815.000
81,36 %
-
-
-
-
175.000.000
-
-
-
-
169.450.000
96,83 %
18.000.000
-
10.000.000
18.000.000, -
-
-
9.600.000
-
-
-
-
-
29.759.000
76.800.000
66.000.000
-
58.893.000
88.15 %
25 %
0
96,55 %
100 %
34.225.000
40.705.000
85.350.000
131.160.000
98.17 %
86,59 %
100 %
93,69 %
100 %
9.Perbaikan landasan terminal arjosari 10.Perbaikan Landasan dan Jembatan Terminal Landungsari dan Mulyorejo 11.Perbaikan pagar landungsari 12.Pengecatan marka jalan dan paku jalan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 2.Pengumpulan dan analisa database pelayanan jasa angkutan 3.Monitoring, evaluasi dan pelaporan PAD 4.Monitoring dan evaluasi dan pelaporan tidak dalam trayek 5.Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan 6.Penyelenggaraan angkutan lebaran
10.000.000 --
50.000.000
-
-
66.000.000 -
78.492.800
61.000.000
67.700.000, -
16.500.000
-
40.000.000
90.000.000
140.000.000
33.602.000, -
35.246.000
40.000.000
100 %
100 % 59,52 %
7.Operasi penertiban laik jalan kendaran angkutan umum dan khusus 8.Kegiatan keamanan dan ketertiban lalu lintas 9. Pengaawasan ketertiban pengguna jalan 10. Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan
-
-
-
159.730.000
-
-
-
75.000.000
-
11. Koordinasi Penyelenggaraan Angktan Natal dan Tahun Baru 12. Study perencanaan transportasi 13.Evaluasi dan pengembangan jalur angkutan kota 14. Pelaksanaan Car Free Day .PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1.Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas 2.Pemantauan kinerja prasarana lalu lintas 3.Pemelihara ATCS 4.Pemeliharaan halte dan rambu
-
143.000.000
-
-
-
-
142.500.000
99,65 %
-
-
158.798.000
-
-
-
-
99,42 %
-
-
-
-
100 %
100 %
-
160.000.000
-
-
75.000.000
-
160.000.000
-
-
100 %
-
-
-
100 %
100 %
100.000.000
-
125.000.000
250.000.000
-
94.964.000
118.682.386
107.500.000
94,96 %
-
-
43 %
100 %
100 %
-
-
-
25.000.000
65.000.000
-
-
-
25.000.000
59.505.000
-
-
-
100 %
91,55 %
100 %
100 %
-
-
-
500.000.000
-
-
-
-
-
-
-
0%
-
100 %
100 %
-
-
-
-
45.000.000
-
-
-
-
26.209.000
-
-
-
-
58,24 %
-
-
-
43000000
181.220.000
-
-
-
42.488.000
179.820.000
-
-
-
-
99,23 %
*
100 % 100 %
100 %
100 %
100
-
-
-
-
333.637.895
-
-
-
-
332.528.395
-
-
-
-
99,67 %
-
100 %
-
-
-
-
100.000.000
-
-
-
-
46.790.000
-
-
-
-
46,79 %
-
100 %
95.000.000
-
340.560.000
-
-
93.060.000
-
323.387.500
-
-
97,96 %
-
94,96 %
-
-
100 %
100 %
-
-
37.100.000
-
-
-
-
36.372.000
-
-
-
-
98,04 %
-
-
100 %
100 %
5. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas 6. Pengadaan Bola Lampu Lalu lintas
40.200.000
99.665.000
94.050.000
399800000
199.734.000
35.691.000
96.796.000
91.088.000
387333000
197.918.000
88,76 %
97,12 %
96,85 %
96,85 %
99,09 %
100 %
100 %
30.000.000
34.900.000
36.000.000
41725000
-
28.875.000
32.650.000
35.275.000
40472000
-
96,25 %
93,55 %
97,99 %
96,78 %
-
100 %
100 %
7. Pengadaan Marka Parkir
=
79.665.000
113.110.000
101612400
-
-
75.104.000
110.058.000
100206000
-
-
94,27 %
97,30 %
94.67 %
-
100 %
-
8. Pengadaan Marka Ruas Jalan
-
99.985.000
196.750.000
101.612.400
1.125.000.0 00
-
96.787.000
192.824.000
99.894.000
1.125.000.0 00
-
96,80 %
98 %
96,80 %
100 %
=
-
9.Pengadaan dan pemasangan RPPJ
-
-
-
-
636.726.000
-
-
-
-
583.497.000
-
-
-
-
91,64 %
-
-
10.Pengadaan dan pemasangan trafik light multy system 4 simpang 11.Rehab trafik simpang 4
-
-
-
-
927.300.000
-
-
-
-
904.089.000
-
-
-
-
97,50 %
-
-
-
-
99.350.000
-
-
-
-
92.500.000
-
-
-
-
100 %
-
12.Pengadaan dan pemasangan halte
-
360.153.000
-
-
-
-
98,99 %
-
-
13. Pengadaan Rambu Petunjuk Nama jalan
-
-
-
96.760.000
-
-
-
-
-
-
-
-
14.Pengadaan trafik solar ceel
-
-
-
4.636.932.5 00
-
-
-
-
98,43 %
-
-
15.Evaluasi kinerja persimpangan
-
46.217.000
-
-
-
-
92,43 %
16.Pengadaan rambu lalu lintas kawasan pasar gadang 17. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light
-
-
-
-
91,80 %
-
96,88 %
-
-
-
363.810.000
93,13 %
-
-
-
-
93.556.000
-
4.710.924.0 00
-
-
-
--
-
-
50.000.000
150.000.000
-
-
-
-
137.706.000
-
-
-
60.000.000
52.000.000
-
-
-
58.125.000
50.865.000
-
-
-
96,88 %
-
-
100 %
100 %
18. Pengadaan Counter Down Timer
-
-
119.425.000
3.365.125.0 00
-
-
-
116.395.000
3.317.097.0 00
-
-
97,82 %
97,46 %
-
-
100 %
100 %
19. Pengadaan Marka Tepi Jalan
-
-
101.110.000
93.715.000
-
-
98.906.000
92.099.000
-
-
-
97,82 %
96,89 %
-
100 %
100 %
20. Pengadaan Rambu Petunjuk Pemakai Jalan
-
-
-
94.600.000
-
-
-
93.556.000
-
-
-
-
-
-
100 %
100 %
-
-
21. Pengadaan dan Pemasangan Guadriel
-
-
-
61.959.600
-
22.Pengadaan modul trafik light
-
-
76.605.000
-
-
23. Pengadaan dan Pemasangan Rambu jenis overhead 24. Pengadaan Marka Zebra Cross
-
-
-
100.925.000
-
34.224.000
-
-
101.612.400
-
-
-
28.170.000
-
-
25. Pengadaan Paku Jalan 26.Pengadaan rambu lalau lintas kawasan terpadu 27. Pengadaan Marka Petunjuk Arah dan Prioritas 28. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 1. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Pengadaan Alat Pengujian Kendaeaan Bermotor 3.Pelayanan jasa operasional kendaraan bermotor 4.Analisa Dampak Lalu lintas Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan
-
-
-
74.410.000
-
-
-
30.322.000
101.447.800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.492.000
-
-
-
-
-
-
100 %
100 %
-
-
-
-
97,13 %
-
-
100 %
100 %
-
99.873.000
-
-
-
-
-
-
99.725.000
-
88,60 %
-
-
-
-
--
-
-
-
-
100.188.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24.017.000
-
-
-
-
85,26 %
-
-
-
-
-
-
101.612.400
-
-
-
-
99.901.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.919.725.0 00
-
-
-
-
2.893.841.0 00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.925.000.0 00
7.042.200.0 00
9.042.200.0 00
-
-
47.900.000
-
4.356.796.1 37
-
-
2,49 %
0%
48,18 %
-
-
-
-
-
7.852.635.0 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.007.800.0 00
-
15.670.000
50.000.000
633.631.320
-
-
15.004.000
47.368.000
580.725.740
-
-
95,75 %
-
48.000.000
-
-
-
-
45.955.000
-
-
-
-
-
-
91.65 % -
-
5.Pelaksana uji petik kendaraan bermotor
-
35.000.000
-
-
-
-
27.936.000
-
-
-
-
79,82 %
-
-
-
-
--
6.Penyusunan DED pembangunan sarana dan prasarana uji kir PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.Pembinaan petugas parkir
-
50.000.000
-
-
-
-
49.050.000
-
-
-
-
98,10 %
-
-
-
-
-
--
-
-
-
210.500.000
-
-
-
-
189.835.000
-
-
-
-
90,18 %
-
-
2.Pengawasan pelayanan perparkiran
-
-
-
-
195.000.000
-
-
-
-
159.464.000
-
-
-
-
81,78 %
-
-
3.Kegiatan pendataan,evaluasi dan penataan parkir 4.Kegiatan Intensifikasi Pelayanan Parkir
-
-
-
-
95.000.000
-
-
-
-
80.747.000
-
-
-
-
85 %
-
-
68.000.000
124,000.000
115.650.000
110000000
-
62.325.000
102.059.000
85.963.000
97474000
-
91,65 %
82,31 %
74,33 %
86,79 %
-
-
-
21.300.000
-
-
-
-
21.300.000
-
-
-
-
100 %
-
-
-
-
-
-
5.Kegiatan Penyusunan Dan Penataan Parkir
TABEL 4 INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
VISI Misi Tujuan 1
NO
: : :
Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman Terwujudnya sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai
INDIKATOR Rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) pada jalan di kota
RUMUS Jumlah infrastruktur jperlengkapan jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%
KONDISI AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
74.5 %
74,5%
75%
75,5%
80%
80,5%
50%
69,8%
75%
80%
90%
90%
61.5%
61,5%
61,5%
61,5%
61,5%
61,5%
SASARAN URAIAN Meningkatny a Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai
INDIKATOR 1. Rasio tersedianya halte
2.Rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) pada jalan di kota
RUMUS Jumlah halte yang terpasang dibagi jumlah halte yang dibutuhkan dikali 100%
Jumlah infrastruktur jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%mlah
KONDISI AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
49 %
54%
60 %
65 %
70 %
74,5% 69,8% 61,5%
75% 75% 61,5%
75,5% 80% 61,5%
80% 90% 61,5%
80,5% 90% 61,5%
40 %
74.5 % 50% 61.5%
CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM KEBIJAKAN Meningkatkan 1. Program kualitas dan pengendali kwantitas an dan sarana dan pengamana prasarana n lalu lintas perhubungan 2. Program pembangun an prasarana dan fasilitas perhubunga n 3. Program rehabilitasi dan pemelihara an prasarana
INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH VISI : Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Misi : : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
NO
INDIKATOR Terpenuhinya standart keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kota
RUMUS Jumlah angkutan umum yang memenuhi standart keselamatan dibagi jumlah angkot yg ada dikali 100% (Yang dimaksud memenuhi standart keselamatan adalah telah melaksanakan uji kir dan mempunyai buku uji, plat uji dan cat tanda samping lulus uji )
KONDISI AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
69,8%
70%
77.5%
79.8%
82.1%
82,1%
SASARAN URAIAN Meningkatny a pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
INDIKATOR
RUMUS
1. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Jumlah terminal angkutan penumpang yang sdh ada pada kota yg telah dilayani angkutan umum dalam trayek
2 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan(km)
Jumlah jaringan jalan kota yg terlayani angkutan umum dibagi jaringan kota dikali 100%
TARGET TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
5
5
5
5
5
85%
85%
85%
85%
85%
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
5
3 Tersedianya unit Adanya tempat pengujian pengujian kendaraan bermotor kendaran bermotor 4.Prosentase Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi
KONDISI AWAL TAHUN 2013
Jumlah SDM pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum dibagi jumlah kebutuhan
85%
1
100%
CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM KEBIJAKAN Meningkatkan 1.Program kualitas peningkata pelayanan n angkutan pelayanan umum yang angkutan aman dan nyaman 2.Program pelayanan Meningkatka administrasi n kordinasi perkantoran dengan . pengusaha 3. Program angkutan peningkata umum dan n kelaikan organda pengoperas ian kendaraan Melaksanaka bermotor n sosialisasi pada para pengemudi angkutan umum dalam trayek
sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 5 Prosentase Tersedianya SDM di bidang Terminal 6 Prosentase Tersedianya SDM di bidang Pengujian kendaraan bermotor
dikali 100%
Jumlah SDM dibidang Terminal dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100% Jumlah SDM di bidang Penguian kendaraan bermotor dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
VISI Misi Tujuan
NO
3
: Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi : Meningkatkan kualitas sistem tranportasi aman, tertib dan nyaman : Terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib
INDIKATOR % Pendataan juru parkir
RUMUS Jumlah personil juru parkir yang terdata dibagi jumlah juru parkir yang ada dikali 100%
KONDISI AWAL TAHUN 2013 100%
TARGET TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
SASARAN URAIAN Meningkatny a Pelayanan parkir yang aman dan tertib
INDIKATOR
RUMUS
1.jumlah titik parkir tepi Jumlah titik parkir tepi jalan jalan umum umum 2.% Tersedianya SDM Dibidang pengelolaan parkir
Jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%
KONDISI AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
432
540
530
538
550
100%
100%
100%
100%
100%
432
100%
CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM KEBIJAKAN Meningkatkan Program kordinasi peningkatan dengan pelayanan instansi angkutan terkait
Malang, 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG,
Dr.HANDI PRIYANTO,AP.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 197606070994121 001
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Malang Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1
2
4
3
5 Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 / 2014
Tahun-2 / 2015
Tahun-3 / 2016
Tahun-4/2017
Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun-5/2018
Unit Kerja SKPD Lokasi Penang-gungjawab
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5945 surat
260.000.000,-
5945 surat
260.000.000,-
Sekretariat
terlunasi
2.000.000.000,-
terlunasi
2.000.000.000,-
Sekretariat
50.000.000,-
kendaraan roda 2 berjumlah 17 roda 4 berjumlah5
50.000.000,-
Sekretariat
Prosentase layanan administrasi perkantoran
3.557.400.000
20
3.884.070.000
Kegiatan :
Tujuan 1 Terwujudn ya sarana dan prasarana perhubung an yang memadai
6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Meningkatny a sarana dan prasarana ang memadai
01
01
1. penyediaan jasa surat menyurat
jumlah surat yg terkirim
5945 surat
2.penyediaan jasa komunikasi pembayaran listrik ,air listrik,air,telpon sumber daya lair dan listrik ,telpon dinas terlunas perhubungan 01
02
01
05
3.penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
01
08
4.penyediaan jasa kebersihan tersedianya alat kebersihan kantor kebersihan dan bahan kantor dinas pembersih untuk terjamin dinas
01
keamanan kendaraan kendaraan roda dinas terjamin 2 berjumlah14 roda 4 berjumlah 5
08.01 4.penyediaan jasa kebersihan kebersihan terminal arjosari terminalyang layak dan nyaman 08.02 4.penyediaan jasa kebersihan kebersihan terminal hamid rusdii terminalyang layak dan nyaman 08.03 4.penyediaan jasa kebersihan kebersihan terminal Tlogomas dan terminalyang layak Mulyorejo dan nyaman 5.penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dinas 09 peralatan kerja terpelihara dan berfungsi dengan baik
5945 surat
260.000.000,-
5945 surat
terlunasi
200.000.000,-
terlunasi
kendaraan roda 2 berjumlah14 roda 4 berjumlah 5
30.000.000,-
kendaraan roda 2 berjumlah 17 roda 4 berjumlah5
36.940.000
kendaraan roda 2 berjumlah 17 roda 4 berjumlah5
45.000.000
kendaraan roda 2 berjumlah 17 roda 4 berjumlah5
kebersihan kantor dinas terjamin
130.000.000
kebersihan kantor dinas terjamin
303.768.000
kebersihan kantor dinas terjamin
200.000.000
kebersihan kantor dinas terjamin
-
-
-
-
75.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000.000
-
-
-
-
49.500.000,-
kinerja dinas meningkat
52.500.000,-
kinerja dinas meningkat
kinerja dinas meningkat
52.500.000,-
kinerja dinas meningkat
52.500.000,-
100.179.605,-
kelancaran adminstrasi perkantoran kelancaran adminstrasi perkantoran
kebersihan terminal terjamin kebersihan terminal terjamin kebersihan terminal terjamin kinerja dinas perhubungan berjalan lancar
kebersihan terminal terjamin kebersihan terminal terjamin kebersihan terminal terjamin kinerja dinas meningkat
terpenuhinya alat tulis kelancaran kantor adminstrasi perkantoran tersedianya barang terpenuhinya cetakan dan barang cetakan penggandaan dinas dan penggandaan untuk dinas
kelancaran adminstrasi perkantoran kelancaran adminstrasi perkantoran
01
10
6.penyediaan alat tulis kantor
01
11
7.penyediaan barang cetakan dan penggadaan
01
12
8.penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
01
15
9.penyediaan bahan bacaan tersedianya buku - adanya bacaan dan peraturan perundanagan- buku peraturan dinas peraturan atau undangan juklak/juknis sebagai pedoman kerja dinas
komponen linstalasi terpenuhinya listrik/penerangan kebutuhan untuk dinas komponen listrik dinas
100.000.000,-
penerangan kantor terjaga
49.500.000,-
penerangan kantor terjaga
peningkatan sdm personil dinas
17.000.000,-
peningkatan sdm personil dinas
144.812.000 2.000.000.000,-
100.000.000
110.000.000
54.500.000
22.020.000,-
5945 surat terlunasi
kelancaran adminstrasi perkantoran kelancaran adminstrasi perkantoran
penerangan kantor terjaga
peningkatan sdm personil dinas
150.000.000 2.000.000.000,-
52.500.000,-
100.000.000
110.000.000,-
64.700.000
22.020.000,-
kelancaran adminstrasi perkantoran kelancaran adminstrasi perkantoran
180.000.000
110.000.000
110.000.000,-
kebersihan kantor dinas terjamin
kelancaran adminstrasi perkantoran kelancaran adminstrasi perkantoran
180.000.000
110.000.000
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
110.000.000,-
Sekretariat
penerangan kantor terjaga
54.500.000,-
penerangan kantor terjaga
54.500.000,-
Sekretariat
peningkatan sdm personil dinas
22.020.000,-
peningkatan sdm personil dinas
22.020.000,-
Sekretariat
21
01
17
10.penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makan minum rapat
01
18
11.rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
terpenuhinya rapat rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
kelancaran kordinasi dan konsultasi keluar daerah
01
20
12.kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa
terpenuhinya kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa
01
33
13. Pawai Pembangunan
01
79
14. wahana tata nugraha.
Program : 1. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR:
terpenuhinya terpenuhinya kebutuhan kebutuhan makanan dan makanan dan minuman rapat minuman rapat dan tamu dinas dan tamu dinas
49.500.000,-
terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu dinas
kelancaran kordinasi dan konsultasi keluar daerah
250.000.000,-
kelancaran kordinasi dan konsultasi keluar daerah
terlaksanaya terlaksanaya kegiatan pawai kegiatan pawai pembangunan pembangunan
50.000.000,-
terselenggaran ya pengadaan barang dan jasa terlaksanaya kegiatan pawai pembangunan
terlaksanaya kegiatan terlaksanaya terlaksanaya pawai pembangunan kegiatan pawai kegiatan pawai pembangunan pembangunan
terlaksananya sosialisasi keselamatan dan keamanan berlalu lintas
terselenggaraa mendapt piala nya lomba wtn wahana tata Tahun 2013 nugraha
25.000.000
350.000.000,-
mendapt piala wahana tata nugraha
Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana (gedung, , bangunan dan peralatan kantor)
52.500.000,-
terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu dinas
52.500.000,-
terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu dinas
52.500.000,-
Sekretariat
kelancaran kordinasi dan konsultasi keluar daerah
202.500.000,-
kelancaran kordinasi dan konsultasi keluar daerah
202.500.000,-
Sekretariat
34.850.000 terselenggaran ya pengadaan barang dan jasa
34.850.000 terselenggaran ya pengadaan barang dan jasa
75.000.000,-
terselenggaran ya pengadaan barang dan jasa
75.000.000,-
Sekretariat
25.000.000
25.000.000
202.500.000
terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu dinas
kelancaran kordinasi dan konsultasi keluar daerah
terlaksanaya kegiatan pawai pembangunan
416.350.000 mendapt piala wahana tata nugraha
1.389.860.000
52.500.000,-
402.500.000
450.000.000,-
terlaksanaya kegiatan pawai pembangunan
25.000.000
terlaksanaya kegiatan pawai pembangunan
25.000.000
Sekretariat
mendapt piala wahana tata nugraha
450.000.000,-
mendapt piala wahana tata nugraha
450.000.000,-
Sekretariat
1.460.000.000
tersedianya kendaraan dinas jenis sedan, pick up dan motor roda 2
-
tersedianya kendaraan dinas jenis sedan, pick up dan motor roda 2
-
Sekretariat
340.000.000
tersedianya perlengkapan kantor utuk menunjang pelayanan dinas
85.000.000,-
tersedianya perlengkapan kantor utuk menunjang pelayanan dinas
85.000.000,-
Sekretariat
150.000.000
-
-
-
-
Sekretariat
600.000.000
-
-
-
-
150.000.000,-
pemeliharaan prasarana dan fasilitas dinas
150.000.000,-
Sekretariat
1.088.500.000,-
sevis kendaraan dinas dan kupon BBM kendaraan dinas
1.088.500.000,-
sekretariat
75.000.000,-
sekretariat
3.880.000.000
Kegiatan : 02
02
1.pengadaan kendaraan dinas terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional
tersedianya tersedianya kendaraan kendaraan dinas jenis dinas jenis sedan, pick up sedan, pick up dan motor roda dan motor roda 2 2
300.000.000,-
tersedianya kendaraan dinas jenis sedan, pick up dan motor roda 2
-
07
2.pengadaan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
tersedianya perlengkapan kantor utuk menunjang pelayanan dinas
tersedianya perlengkapan kantor utuk menunjang pelayanan dinas
140.000.000,-
tersedianya perlengkapan kantor utuk menunjang pelayanan dinas
10
Pengadaan mebeleir
terpenuhinya kebutuhan mebeleur
-
-
-
-
-
13
Pengadaan traffic light mobile kelancaran dan keselamatan pengguna jalan
-
-
-
-
-
02
22
3.pemeliharaan rutin gedung kantor
perbaikan prasarana dan fasilitas dinas
80.000.000,-
pemeliharaan prasarana dan fasilitas dinas
02
24
4.pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
pemeliharaan kendaraan dinas dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas
975.000.000,-
sevis kendaraan dinas dan kupon BBM kendaraan dinas
03
pemeliharaan pemeliharaan prasarana dan prasarana dan fasilitas dinas fasilitas dinas sevis kendaraan dinas dan kupon BBM kendaraan dinas
sevis kendaraan dinas dan kupon BBM kendaraan dinas
2. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
110.000.000
tersedianya kendaraan dinas jenis sedan, pick up dan motor roda 2 tersedianya perlengkapan kantor utuk menunjang pelayanan dinas terpenuhinya kebutuhan mebeleur kelancaran dan keselamatan pengguna jalan
183.540.000 pemeliharaan prasarana dan fasilitas dinas 1.096.320.000
sevis kendaraan dinas dan kupon BBM kendaraan dinas
75.000.000
180.000.000 pemeliharaan prasarana dan fasilitas dinas 1.150.000.000
sevis kendaraan dinas dan kupon BBM kendaraan dinas
180.000.000
Kegiatan : 03
02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas
peningkatan disiplin pegawai
peningkatan disiplin pegawai
100.000.000,-
tersedianya pakaian dinas
75.000.000,-
tersedianya pakaian dinas
100.000.000 tersedianya pakaian dinas
75.000.000,-
tersedianya pakaian dinas
3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
06
jumlah laporan kinerja dan keuangan
259.764.000
sekretariat
334.764.000
Kegiatan : 06
01
1.penyusunan laporan capaian terpenuhinya kegiatan kinerja dan ikhtiar realisasi penyusunan laporan kinerja capaian kinerja dinas dan laporan keuangan
tersedinya pembuatan dokumen kinerja dinas yang diperlukan
tersedinya15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan
06
02
2.penyusunan laporan keuangan semesteran
tersedianya dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan
tersedianya dokumen laporan keuangan dinas
06
03
3. penyusunan DPA, RKA, DPPA
Terpenuhinya dokumen Anggaran SKPD
06
10
Penyusunan Profil Dinas Perhubungan
Terpenuhinya Terpenuhinya dokumen profil Dinas dokumen profil Perhubungan Dinas Perhubungan
tersedianya dokumen Anggaran SKPD
90.000.000,-
tersedinya15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan
60.000.000
tersedianya dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan
17.500.000
tersedianya dokumen Anggaran SKPD
-
-
38.744.000 tersedinya15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan
201.800.000 tersedianya dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan 19.220.000 tersedianya dokumen Anggaran SKPD -
Terpenuhinya dokumen profil Dinas Perhubungan
38.744.000 tersedinya 15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan
90.000.000,-
201.800.000 tersedianya 201.200.000,dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan
tersedinya 15 dokumen kinerja dinas yang diperlukan
90.000.000,-
tersedianya 201.200.000,dokumen laporan keuangan dinas dan jasa administrasi keuangan
19.220.000 tersedianya dokumen Anggaran SKPD
14.830.000,-
tersedianya dokumen Anggaran SKPD
14.830.000,-
75.000.000 -
-
-
-
tersediny a 15 dokume n kinerja dinas yang diperluk an tersedia nya dokume n laporan keuanga n dinas dan jasa administr tersedia nya dokume n Anggara -n SKPD -
sekretariat
sekretariat
sekretariat
sekretariat
Program : 1. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
20
Tujuan 2 terwujudny a pelayanan angkutan umum yang amam dan nyaman
Sasaran Meningkatka n pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
Tujuan 1 Terwujudn ya sarana dan prasarana perhubung an yang memadai
Meningkatny a sarana dan prasarana yang memadai
Tersediaanya 20 unit pengujian kendaraan bermotor Tersediaanya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaaan angkutan
20
05
07
07
Kegiatan : Pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor
-
-
pelayanan tercapainya operasional pengujian target kendaraan bermotor pengujian kendaraan bermotor
Pengadaan kendaraan uji kir keliling
tersedianya tersedianya Pengujian kendaraan Pengujian bermotor keliling kendaraan bermotor keliling Meningkatkann Pemasangan Jaringan Listrik ya pelayanan Meningkatkannya 105.000 KWH dan pelayanan angkutan angkutan penerangan lampu lingkungan umum yang umum yang aman Gedung Pengujian Kendaraan aman dan dan nyaman Bermotor nyaman Meningkatkann Meningkatkannya ya pelayanan Pendataan Kendaraan Wajib pelayanan angkutan angkutan Uji umum yang aman umum yang dan nyaman aman dan nyaman 2.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
-
-
3.250.800.000
600.000.000
-
-
-
-
tercapainya target pengujian kendaraan bermotor
600.000.000,-
tercapainya target pengujian kendaraan bermotor
600.000.000
tercapainya target pengujian kendaraan bermotor
600.000.000 tercapainya target pengujian kendaraan bermotor
600.000.000
tercapainya target pengujian kendaraan bermotor
600.000.000
UPT Uji KIR
tersedianya Pengujian kendaraan bermotor keliling
-
tersedianya Pengujian kendaraan bermotor keliling
-
tersedianya Pengujian kendaraan bermotor keliling
990.800.000 tersedianya Pengujian kendaraan bermotor keliling
,-
tersedianya Pengujian kendaraan bermotor keliling
,-
UPT Uji KIR
-
-
-
-
-
475.000.000
-
-
-
-
85.000.000
-
-
-
-
Terpenuhinya standart keselamatan bagi angkutan 19 umum yang melayani trayek dalam kota
10
1. rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka, guardril) 2. rasio tersedianya halte
19
01
Pengadaan dan pemasangan pengadaan rambu Rambu-rambu Lalu Lintas lalu lintas
pemasangan rambu lalu lintas
rambu lalu lintas jenis overhead 26 unit
150.000.000,-
19
02
Pengadaan Marka Jalan
pengecatan marka jalan
3928 m 2
500.000.000,-
-
-
-
-
1.070.000.000
9.738.000.000
Kegiatan :
terpenuhinya kebutuhan marka jalan
Pengadaan dan pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas -
200.000.000 rambu lalu lintas jenis overhead 26 unit 400.000.000 3928 m 2
768.000.000 pemasangan rambu lalu lintas 1.630.000.000 pengecatan marka jalan
-
rambu lalu lintas jenis overhead 26 unit
200.000.000,-
Bidang lalulintas
3928 m 2
500.000.000,-
Bidang lalulintas
prasarana perhubung an yang memadai
perlengkapan jalan (rambu, marka, guardril) 2. rasio tersedianya halte
19
04
Pengadaan Bola Lampu Lalu Lintas
tercukupinya bola lampu lalu lintas
penggantian bola lampu lalu lintas yg rusak
19
Pengadaan dan pemasangan tersedianya trafic light pemasangan Traffic Light (fiberoptic) sesuai kebutuhan trafic light
19
Pengadaan Zebra cross
Pengadaan Smart Down Timer
terpenuhinya kebutuhan zebra cross
pengecatan zebra croos
898 buah
40.000.000,-
penggantian bola lampu lalu lintas yg rusak
20.000.000
penggantian bola lampu lalu lintas yg rusak
3 unit
900.000.000,-
pemasangan trafic light
-
pemasangan trafic light
1573 m2
200.000.000,-
pengecatan zebra croos
-
pengecatan zebra croos
-
-
terpasanganya pelican crosing
-
Prasarana dan fasiitas LLAJ sesuai kebutuhan terpasanganya pelican crosing
tersedianyan counterdown timer 3 digit
-
tersedianyan counterdown timer 3 digit
terpasangnya RPPJ
-
terpasangnya RPPJ
Prasarana dan Prasarana dan fasiitas fasiitas LLAJ LLAJ sesuai sesuai kebutuhan kebutuhan terpenuhinya terpasanganya 6 unit kebutuhan pelican pelican crosing crosing
-
50.000.000
penggantian bola lampu lalu lintas yg rusak
5.000.000.000 pemasangan trafic light -
40.000.000,-
penggantian bola lampu lalu lintas yg rusak
40.000.000,-
Bidang lalulintas
-
3 unit
900.000.000,-
Bidang lalulintas
pengecatan zebra croos
-
pengecatan zebra croos
-
Bidang lalulintas
-
terpasanganya pelican crosing
-
terpasanganya pelican crosing
,-
Bidang lalulintas
-
tersedianyan counterdown timer 3 digit
,-
tersedianyan counterdown timer 3 digit
200.000.000,-
Bidang lalulintas
terpasangnya RPPJ
400.000.000,-
Bidang lalulintas
200.000.000
19
Pengadaan Pelican crosing
19
Pengadaan counterdown timer tersedianyan 3 digit counterdown timer 3 digit
tersedianyan counterdown timer 3 digit
19
Pengadaan dan pemasangan terpenuhinya RPPJ kebutuhan RPPJ
terpasangnya RPPJ
19
pengadaan trafik light multi sistem solar cel
tersedianya trafik light tersedianya multi sistem solar cel trafik light multi sistem solar cel
-
tersedianya trafik light multi sistem solar cel
-
tersedianya trafik light multi sistem solar cel
,-
tersedianya trafik light multi sistem solar cel
,-
tersedianya trafik light multi sistem solar cel
,-
Bidang lalulintas
19
Pengadaan road barier
tersedianya road barier
tersedianya road barier
-
tersedianya road barier
-
tersedianya road barier
,-
tersedianya road barier
,-
tersedianya road barier
,-
Bidang lalulintas
19
Pengadaan dan pemasangan terpenuhinya Zone selamat sekolah kebutuhan zone selamat sekolah
pengadaan zone selamat sekolah
-
pengadaan zone selamat sekolah
-
pengadaan zone selamat sekolah
400.000.000,-
Bidang lalulintas
19
Prasarana dan Pengadaan dan Pemasangan fasilitas Perlengkapan Papan Nama Jalan LLAJ sesuai kebutuhan
-
-
-
-
-
19
Prasarana dan Pengadaan dan pemasangan fasilitas Perlengkapan fasilitas penyeberangan LLAJ sesuai kebutuhan
-
-
-
-
-
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan
Prasarana dan Pengadaan dan pemasangan fasilitas Perlengkapan warning light solar cell LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan Pengadaan dan pemasangan fasilitas Perlengkapan Traffic light multy system LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan Pemasangan Jaringan Internet fasilitas Perlengkapan ATCS LLAJ sesuai kebutuhan tersedianya Trafiic tersedianya Pengadaan Trafiic cone cone Trafiic cone
19
19
19
19
400.000.000,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
tersedianya Trafiic cone
-
fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan dan Prasarana fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan tersedianya Trafiic cone
19
09
Pengadaan Jalur sepeda
tersedianyan jalur sepeda
tersedianyan jalur sepeda
-
tersedianyan jalur sepeda
220.000.000 tersedianyan jalur sepeda
19
10
Pembangunan Taman lalulintas
tersedianya taman lalulintas
tersedianya taman lalulintas
-
tersedianya taman lalulintas
220.000.000
-
200.000.000 terpasangnya RPPJ
400.000.000,-
pengadaan zone selamat sekolah
pengadaan zone selamat sekolah
200.000.000
-
-
-
-
200.000.000
-
-
-
-
200.000.000
-
-
-
-
990.000.000
-
-
-
-
100.000.000
-
-
-
-
-
tersedianya Trafiic cone
,-
tersedianya Trafiic cone
,-
Bidang lalulintas
,-
tersedianyan jalur sepeda
,-
tersedianyan jalur sepeda
,-
Bidang lalulintas
-
-
-
Bidang lalulintas
1. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
15
Tujuan 1 Terwujudn ya sarana dan prasarana perhubung an yang memadai
Meningkatny a sarana dan prasarana yang memadai
1. rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka, guardril) 2. rasio tersedianya halte
15
08
330.000.000
Kegiatan : 1.monitoring ,evaluasi dan termonitornya pelaporan perlengkapan jalan perlengkapan jalan
termonitornya perlengkapan jalan
termonitornya perlengkapan jalan
40.000.000,-
termonitornya perlengkapan jalan
-
meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan
15
2.manajemen rekayasa lalu lintas kawasan lowokwaru
buku perencanaan transportasi dan cd
terlaksannya rekayasa lalu lintas kawasan lowokwaru
meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan
15
3.manajemen rekayasa lalu lintas kawasan klojen
buku perencanaan transportasi dan cd
terlaksannya rekayasa lalu lintas kawasan klojen
meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan
-
meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan
tersedinya ranperwal tentang tataran tranportasi lokal acuan adanya
-
15
12
4.Penyusunan ranperwal dan naskah akademik tataran transportasi lokal
tersedinya ranperwal tentang tataran tranportasi lokal
1 buku ranperwal tataran transportasi lokal
15
13
5. Penyusunan naskah akademis pedoman teknis Penyelenggaraan Analisis Dampak lalulintas (Andalalin)
tersedianya naskah akademis pedoman teknis andalalin
adanya acuan ttg transportasi ttg transportasi lalin lalin
15
14
6. Penyusunan naskah tersedianya ranperwal adanya acuan adanya acuan akademis dan ranperwal penyediaan fasilitas ttg fasilitas lalin ttg fasilitas lalin penyediaan fasilitas lalu lintas lalu lintas
-
15 Terwujudnya Evaluasi kinerja persimpangan ketertiban dan dan ruas jalan kawasan keselamatan Lalu prioritas lintas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Penyusunan Naskah Akademik Kelas Jalan Kota Malang
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Sukun
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Kedungkandang
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Terwujudnya Manajemen dan Rekayasa ketertiban dan Lalu Lintas Kawasan Blimbing keselamatan Lalu lintas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Andalalin Pembangunan jembatan Kedungkandang
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Andalalin Pembangunan jembatan Tlogomas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Andalalin Pembangunan jembatan Tasikmadu
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
-
-
-
-
-
-
2. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
-
-
-
-
-
-
-
-
termonitornya perlengkapan jalan meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan
-
-
296.600.000 termonitornya perlengkapan jalan -
40.000.000,-
meningkatnya ,keselamatan berlalu lintas dijalan
termonitornya perlengkapan jalan meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan
40.000.000,-
-
Bidang lalulintas
Bidang lalulintas
meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan
-
meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan
,-
meningkatnya keselamatan berlalu lintas dijalan
,-
Bidang lalulintas
tersedinya ranperwal tentang tataran tranportasi lokal acuan adanya
175.000.000 tersedinya ranperwal tentang tataran tranportasi lokal acuan 58.000.000,adanya
-
tersedinya ranperwal tentang tataran tranportasi lokal acuan adanya
-
tersedinya ranperwal tentang tataran tranportasi lokal acuan adanya
-
Bidang lalulintas
-
ttg transportasi lalin
ttg transportasi lalin
Bidang lalulintas
adanya acuan ttg fasilitas lalin
57.000.000,-
-
-
-
-
-
-
-
-
adanya acuan ttg fasilitas lalin
-
,-
,-
150.000.000
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
75.000.000
-
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
125.000.000
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
125.000.000
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
125.000.000
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
60.000.000
-
-
-
-
570.000.000
ttg transportasi lalin
adanya acuan ttg fasilitas lalin
,-
adanya acuan ttg fasilitas lalin
,-
Bidang lalulintas
-
-
-
-
Bidang lalulintas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.000.000
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
-
ttg transportasi lalin
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas
Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas -
16
-
40.000.000,-
1.076.600.000
60.000.000
2.825.000.000
Tujuan 1 Terwujudn ya sarana dan prasarana perhubung an yang memadai
Kegiatan : Meningkatny a sarana dan prasarana yang memadai
1. rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka, guardril) 2. rasio tersedianya halte
16
04.01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Gedung Terminal fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik
-
04.02 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal Madyopuro Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik
-
04.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Gedung Terminal Landungsari fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik
-
05
16
16
07
16
06
Sasaran
Tujuan 3
Sasaran
-
terpeliharanya kondisi halte halte baik dan bersih
22
tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal arjosari terpeliharanyai ,terpeliharanyai Box Box lampu lampu trafiic light dan Box lampu jaringan instalansi trafiic light dan trafiic light dan jaringan kabel traffic light jaringan instalansi kabel instalansi kabel traffic light traffic light Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik
Pemeliharaan dan perbaikan ATCS solar cell
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik
Rehabilitasi Box aspek lampu penyeberangan traffic ligt menjadi hiflux
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik
Rehabilitasi Traffic light ATCS. KTL simp. Borobudur - L.A. Sucipto, Simp. Ciliwung, Simp. Sarangan, Simp. Kaliurang
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas
-
200.000.000
Rehabilitasi/pemeliharaan halte
12
tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal arjosari terpeliharanyai
-
-
175.000.000,-
terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas
125.000.000,-
terpeliharanya ,rambu lalu lintas dan papan nama jalan kondisi halte baik dan bersih
-
-
tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal arjosari terpeliharanyai
-
-
Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic light -
terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas
200.000.000 terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas
terpeliharanya ,rambu lalu lintas dan papan nama jalan
-
kondisi halte baik dan bersih
tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal 445.000.000 arjosari terpeliharanyai Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic light
terpeliharanya rambu lalu lintas dan papan nama jalan 125.000.000
,-
tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal arjosari terpeliharanyai
terpeliharanya ,rambu lalu lintas dan papan nama jalan
Bidang lalulintas
Bidang lalulintas
-
kondisi halte baik dan bersih
,-
Bidang lalulintas
,-
,-
Bidang lalulintas
,-
Bidang lalulintas
,-
tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal arjosari terpeliharanyai
Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic -
-
Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic light -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200.000.000
-
200.000.000
-
-
-
500.000.000
-
-
-
1.000.000.000
3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
17
Meningkatka Tersedianya terminal n pelayanan angkutan angkutan umum yang penumpang pada kota aman dan yang telah nyaman dilayani angkutan umum dalam dalam trayek
-
terpeliharanya 100.000.000,rambu lalu lintas dan papan nama jalan
Rehabilitasi Box lampu trafiic light dan jaringan instalansi kabel traffic light
-
200.000.000
terpeliharanya rambu lalu lintas dan papan nama jalan
23
Tujuan 2
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan perbaikan rambu lalu Rambu Lalu Lintas dan Papan ;lintas dan papan Nama Jalan nama jalan s
27
terwujudny a pelayanan angkutan umum yang amam dan nyaman
-
terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas
Perbaikan halte
200.000.000
terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas
Rehabilitasi Marka Landasan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 16
-
perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas
Pembangunan shelter tersedianya shelter angkutan kota dan jalur keluar angkutan kota dan terminal arjosari jalur keluar terminal arjosari
16
16
Insidentil Fasilitas Lalu Lintas
-
4.574.567.000
2.365.599.000
Kegiatan : terlaksananya keselamatan 100.000.000,penumpang kegiatan kendaraan pembinaan umum terjamin tentang keselamatan berlalu lintas kelancaran 2 unit papan 150.000.000,pelayanan jasa visual angkutan elektronik
17
03
Kegiatan pembinaan Pengelola Angkutan Umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
peningkatan keselamatan penumpang
17
12
Pengembangan Sarana Pelayanan Jasa Angkutan
tersedianya sarana pelayanan jasa angkutan
17
19
Penyelenggaraan angkutan lebaran
keamanan dan kelancaran kelancaran angkutan angkutan umum pada waktu umum saat lebaran lebaran
17
41
Pengadaan sistem jaringan terintegrasi
adanya sistem jaringan terintergritas bid angkutan
keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan
310.000.000
keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin 2 unit papan visual elektronik
-
200.000.000
keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan
keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin 2 unit papan visual elektronik
bidang angkutan
,-
bidang angkutan
terselenggaran 195.000.000,ya angkutan mudik gratis
terselenggaran ya angkutan mudik gratis
215.000.000 terselenggaran ya angkutan mudik gratis
250.000.000 terselenggaran ya angkutan mudik gratis
215.000.000 terselenggaran ya angkutan mudik gratis
215.000.000
bidang angkutan
kelancaran 1 buah data 200.000.000,pelayanan jasa base angkutan angkutan
1 buah data base angkutan
100.000.000 adanya sistem jaringan terintergritas bid angkutan
100.000.000 adanya sistem jaringan terintergritas bid angkutan
100.000.000 adanya sistem jaringan terintergritas bid angkutan
100.000.000
bidang angkutan
terwujudny a pelayanan parkir yang aman dan tertib
Meningkatny 1.Jumlah titik a pelayanan parkir tepi parkir yang jalan umum aman dan tertib
2.Rasio jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir
17
26
17
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
program kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan
keputusan terurainya 150.000.000,forum lalu lintas kemacetan di tentang jalan kemacetan lalu lintas
Koordinasi Penyelengaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru
keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru
keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru terlaksananya pengawasan ketertiban kegiatan car free day
17
34
Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day
keamanan dan kelancaran kegiatan car free day
17
35
Pembinaan petugas parkir
ketertiban dan kelancaran lalu lintas
17
37
Operasi penertiban Laik Jalan terlaksanaanya Kendaraan Angkutan Umum operasi penertiban dan Angkutan Khusus
17
38
Pemantauan dan operasi bersama Pengendalian Arus Lalu Lintas ketertiban lalu l;intas
17
Evaluasi jalur angkutan kota Malang
penambahan angkutan umum masal
17
Study kebutuhan angkutan Taxi di Kota Malang
Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan dan capaian kinerja instansi
21
41
Intensifikasi dan ekstensifikasi Peningkatan PAD Retribusi Pelayanan Parkir
Pembinaan Angkutan umum
Meningkatkan keamanan dan keselamatan angkutan
Meningkatkan Pembinaan Pengusaha keamanan dan Angkutan Tidak Dalam Trayek keselamatan angkutan Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib
Pendataan titik parkir
Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib
200.000.000
terurainya kemacetan di jalan
terurainya kemacetan di jalan
100.000.000 keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru 204.877.000 tercipta ketertiban di arena car fre day
terlaksananya ,pengawasan ketertiban perparkiran
terlaksananya pengawasan ketertiban perparkiran
488.068.000 terlaksananya pengawasan ketertiban perparkiran
488.068.000
terlaksananya pengawasan ketertiban perparkiran
operasi keselamatan 143.000.000,peneriban laik penumpang jalan kendaraan kendaraan di umum terjamin terminal
keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin
167.400.000
keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin
192.400.000
keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin
kelancaran 457.270.395,keamanan dan berlalu lintas di kelancaran jalan pengguna jalan
kelancaran berlalu lintas di jalan
kelancaran berlalu lintas di jalan
662.022.000
kelancaran 457.270.395,berlalu lintas di jalan
mengurangi kemacetan
200.000.000
terlaksananya pengawasan ketertiban perparkiran
284.586.000
tercipta kelancaran lalulintas
mengurangi kemacetan
,-
mengurangi kemacetan
terpenuhinya kebutuhan taksi di kota Malang
pemenuhan kebutuhan taksi di kota Malang
,-
pemenuhan kebutuhan taksi di kota Malang
150.000.000
pemenuhan kebutuhan taksi di kota Malang
peningkatan kesejahteraan dan peningkatan PAD -
peningkatan kesejahteraan dan peningkatan PAD -
95.000.000,-
peningkatan kesejahteraan dan peningkatan PAD -
145.668.000
peningkatan kesejahteraan dan peningkatan PAD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,-
-
-
-
175.000.000
350.000.000
Meningkatkan keamanan dan keselamatan angkutan
100.000.000
Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas
Meningkatnya ketertiban, kelancaran Pembinaan pengemudi becak dan keamanan lalu lintas
,-
Meningkatkan keamanan dan keselamatan angkutan
Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib
-
150.000.000 keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru 437.077.000 tercipta ketertiban di arena car fre day
200.000.000
keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru tercipta ketertiban di arena car fre day
-
4.PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
18
200.000.000
keamanan dan 80.000.000,kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru tercipta 184.850.000,ketertiban di arena car fre day
Operasi Penertiban Parkir
terurainya kemacetan di jalan
terurainya kemacetan di jalan
100.000.000 keamanan dan kelancaran angkutan umum pada waktu natal dan tahun baru 184.850.000 tercipta ketertiban di arena car fre day
200.000.000
100.000.000
bidang angkutan
bidang angkutan
184.850.000
bidang daltib
488.068.000 terlaksananya pengawasan ketertiban perparkiran
488.068.000
bidang perparkiran
183.000.000
183.000.000
bidang daltib
keselamatan penumpang kendaraan umum terjamin
kelancaran 457.270.395,berlalu lintas di jalan
bidang daltib
mengurangi kemacetan
,-
mengurangi kemacetan
,-
bidang angkutan
pemenuhan kebutuhan taksi di kota Malang
,-
pemenuhan kebutuhan taksi di kota Malang
,-
bidang angkutan
peningkatan kesejahteraan dan peningkatan PAD -
-
-
bidang parkir
-
peningkatan kesejahteraan dan peningkatan PAD -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
terpenuhinya halte di kota Malang
-
terpenuhinya halte di kota Malang
-
1.010.000.000
85.000.000
75.000.000
1.550.000.000
Kegiatan : 18
02
Pengadaan halte
Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan
terpenuhinya halte di kota Malang
terpenuhinya halte di kota Malang
-
terpenuhinya halte di kota Malang
175.000.000
terpenuhinya halte di kota Malang
-
Bidang lalu lintas
18
01
Pembangunan Terminal Angkutan Kota Arjosari
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan
5.500.000.000
02
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan
200.000.000
07
Prasarana dan Pembangunan Gedung ATCS fasilitas Perlengkapan Dinas Perhubungan LLAJ sesuai kebutuhan
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan
500.000.000
13
Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (mushola, toilet, kantin )
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan
Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ sesuai kebutuhan
750.000.000
42
Pengadaan Meterisasi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalulintas)
Efisiensi penggunaan listrik
Efisiensi penggunaan listrik
100.000.000
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan
04
tersedianya gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
tersedianya gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
-
tersedianya gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
12.359.037.000
tersedianya gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
-
tersedianya gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
-
tersedianya gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
-
Mengetahui KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG
Malang, 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG
Drs. WASTO. SH,MH Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025
DR. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19760607 199412 1 001
UPT PKB
Tabel 5.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan
Kode
1 1
07
1
07 1.07.01 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
07 1.07.01 02
07 1.07.01 03
07 1.07.01 08
100%
07 1.07.01 16
07 1.07.01 17
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp
SKPD Penanggung Jawab
100%
5.360.120.000
100%
3.812.540.000
100%
3.884.070.000
100%
8.252.073.000
100%
9.874.884.000
Dinas Perhubungan
100%
100%
100%
4.735.449.500
100%
1.389.860.000
100%
3.880.000.000
100%
7.149.939.000
100%
8.107.400.000
100%
Dinas Perhubungan 100%
100%
100.000.000
100%
180.000.000
100%
180.000.000
100%
150.000.000
100%
170.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dinas Perhubungan
10 Laporan
350.000.000
10 Laporan
259.764.000
10 Laporan
334.764.000 10 Laporan
530.000.000
10 Laporan
612.000.000 4 Laporan
Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan
Dinas Perhubungan 100,00%
100,00%
1.100.000.000
100,00%
571.000.000
100,00%
1.076.600.000
100,00%
1.700.000.000
100,00%
1.800.000.000
100,00%
4,70%
Program rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ Prosentase jumlah fasilitas LLAJ
1
Rp
Tahun 2018
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase pembangunan fasilitas perhubungan 1
Target
Tahun 2017
Dinas Perhubungan
10 Laporan
07 1.07.01 15
Rp
Tahun 2016
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah laporan kinerja dan keuangan 1
Target
Tahun 2015
-
Peningkatan disiplin aparatur 1
Tahun 2014
21.370.669.500,00
Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana (gedung, , bangunan dan peralatan kantor) 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Urusan Wajib Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase layanan administrasi perkantoran
1
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun
49,28%
60,00%
1.000.000.000
70,00%
570.000.000
75,00%
2.825.000.000
80,00%
1.400.000.000
85,00%
1.450.000.000
85,00% 2,08%
Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase ketersediaan angkutan umum
75,00%
75,00%
5.360.100.000
75,00%
2.674.299.000
80,00%
4.574.567.000
80,00%
8.150.000.000
85,00%
9.375.000.000
Dinas Perhubungan
85,00%
Dinas Perhubungan
1
07 1.07.01 18
Program Pembangunan Sarana dan Prasaran Perhubungan
Dinas Perhubungan Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
1
07 1.07.01 19
07 1.07.01 20
12.534.037.000
53,88%
Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Prosentase peningkatan dan pengamanan
1
-
100,00%
100%
15.000 15.000 kendaraan kendaraan
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
2.280.000.000
100,00%
600.000.000 15.000 kendaraan
1.550.000.000
64,66%
1.881.000.000
100,00%
07 1.07.01 21
9.738.000.000
100,00%
86,21%
3.800.000.000
15.500 kendaraan
100,00%
86,21%
4.200.000.000
Dinas Perhubungan
100,00%
15.750 kendaraan
16.000 kendaraan
Dinas Perhubungan
80%
80%
Dinas Perhubungan
3.250.800.000
80%
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Prosentase target jumlah pendapatan retribusi
3.000.000.000
75,43%
847.500.000 15.250 kendaraan
Cakupan kendaraan wajib uji kir yang terlayani 1
-
100%
80%
-
80%
-
-
100% 485.000.000
100%
757.000.000
100%
-
-
-
-
-
-
TABEL 6 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi handal dan terintergrasi MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman TUJUAN 1 : Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya sarana 1.rasio tersedianya infrastruktur dan prasaran perlengkapan jalan perhubungan yang rambu,marka,guardril) memadai 2. Rasio Tersedianya halte [
FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Jumlah infrastruktur perlengkapan jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%)
Bidang lalu lintas
Laporan bidang lalu lintas
Jumlah halte yang ada yang dibagi halte yang dibutuhkan dikali 100%
Bidang Lalu lintas
Laporan Bidang Lalu lintas
VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi handal dan terintergrasi MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang amam dan nyaman SASARAN Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN
1. Tersedianya terminal angkutan penumpang Jumlah terminal angkutan penumpang yang pada kota yang telah dilayani angkutan sdh ada pada kota yang telah dilayani umum dalam dalam trayek angkutan umum dalam trayek 2. Tersediaanya unit pengujian kendaraan Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor bermotor 3. Tersediaanya SDM yang memiliki Jumlah SDM pengawas kelaikan kendaraan kompetensi sebagai pengawas kelaikan pada perusahaan angkutan umum yang sdh kendaraan pada setiap perusahaaan ada angkutan umum, 4. Terpenuhinya standart keselamatan bagi Jumlah angkutan umum yg memenuhi angkutan umum yang melayani trayek standart dibagi jumlah angkot yg ada dikali dalam kota 100% Yg dimaksud memenuhi standart keselamtan adalah telah melaksanakan uji kir dan mempunyai buku kir,plat uji dan cat samping tanda lulus uji
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Bid angkutan
Laporan bid angkutan
Upt PKB
Laporan UPT PKB
UPT PKB
Laporan UPT PKB
UPT PKB
Laporan UPT PKB
VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi Yang handal dan terintergrasi MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman TUJUAN 3 : terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib SASARAN Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1.jumlah titik parkir tepi jalan umum
jumlah pendataan titik parkir
Bidang parkir
Laporan Bidang parkir
2. Rasio jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir
Jumlah SDM dibidang pengelolaan parkir di bagi jumlah SDM Parkir yang ada kali 100%
Bidang parkir
Laporan Bidang parkir
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG
Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina Tingkat I NIP: 19760607 099412 1 001