Beantwoording vragen Nota van wijzigingen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 2 van 80
INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................................
3
INLEIDING.......................................................................................................................................................
5
BEANTWOORDING VRAGEN................................................................................................................. Algemeen.......................................................................................................................................................... 1. Zorg & welzijn...................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer................................................................ 3. Openbare werken................................................................................................................................. 4. Publiekszaken....................................................................................................................................... 5. Brandweer.............................................................................................................................................. 6. Financiën................................................................................................................................................ 7. Facilitaire zaken..................................................................................................................................... 8. Algemene en juridische zaken............................................................................................................. 9. Personeel & organisatie....................................................................................................................... 10. Bestuur en directie................................................................................................................................ Stand van zaken kredieten.............................................................................................................................. Stand van zaken moties en toezeggingen.................................................................................................... Paragrafen......................................................................................................................................................... Toelichting op de balans................................................................................................................................
7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
NOTA VAN WIJZIGINGEN........................................................................................................................ Aanpassingen jaarstukken 2012.................................................................................................................... Aanpassingen 1e IBU 2013............................................................................................................................
43 45 47
BIJLAGEN........................................................................................................................................................... Bijlage 1. Begroting 2013-2016..................................................................................................................... Bijlage 2. Stand van zaken kredieten............................................................................................................ Bijlage 3. Productenraming 2013-2016........................................................................................................
49 51 55 69
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 3 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 4 van 80
INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de jaarstukken 2012 en de eerste integrale begrotingsupdate 2013 (1e IBU 2013). Mede naar aanleiding van deze vragen heeft het college gemeend de 1e IBU op een aantal punten te moeten wijzigen. In het tweede deel van dit document treft u dan ook een zogenoemde nota van wijzigingen. Tot slot zijn drie bijlagen toegevoegd waarin de (meerjaren)begroting en kredietenlijst zijn gepresenteerd na verwerking van de nieuwe cijfers.
Monnickendam, 11 juni 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 5 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 6 van 80
BEANTWOORDING VRAGEN
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 7 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 8 van 80
Algemeen Vragen jaarstukken 2012 1.
D66: Interne controle. Kunt u aangeven wat het uitgevoerde onderzoek inzake declaratiegedrag heeft opgeleverd? Antwoord Bij het uitgevoerde onderzoek inzake declaratiegedrag zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.
2.
CDA: Zijn er in 2012 subsidies binnengehaald/ontvangen? Indien ja, graag gespecificeerd per subsidie met vermelding van het bedrag. Antwoord - Bijdrage van € 4.000 van Landschap Waterland voor de vaarwegbebording in het binnenwater. - Een deel van de RES-subsidie Zaanstreek-Waterland is terugontvangen (€ 7.382) en gebruikt voor het project I-tours van Bureau Toerisme Laag Holland (€ 7.041). - De Stichting Stadsrechten Monnickendam heeft € 35.000 als bijdrage gegeven voor de realisering van het beeld ‘De Monnik’ op de Middendamsluis. - Daarnaast hebben wij van Stadsregio Amsterdam de tweede tranche ad € 223.186 van de subsidie voor de bushaltes ontvangen (in 2011 hebben wij de eerste tranche ontvangen). - Tevens hebben wij subsidie ontvangen voor de uitvoering van het instandhoudingsplan voor De Waegh. Het betreft hier een subsidie van jaarlijks € 4.500 vanaf 2012 t/m 2017 vanuit een rijkssubsidieregeling.
3.
CDA: blz. 7, Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening. Onder overigen is een bedrag van € 413.412 verantwoord. Graag ontvangen wij een specificatie van dit bedrag. Antwoord Hieronder een specificatie van de post overigen: Programmaonderdeel
Product
Omschrijving
01.002 01.002 01.002 01.002 02.003 04.001 05.070 07.002
01.05 01.05 01.32 01.32 02.02 04.07 05.04 07.04
Lagere kosten Wmo Hogere baten Wmo Lagere lasten sport Hogere opbrengsten sport Hogere opbrengsten exploitatiebedragen Hogere opbrengsten reisdocumenten Lagere kosten brandweerpersoneel Lagere kosten hardware/software Overigen
Totaal
Bedrag 75.000 25.000 25.000 10.000 50.000 20.000 40.000 40.000 128.412 413.412
Verdere details vindt u terug op blz. 85ev van de jaarstukken 2012.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 9 van 80
4.
CDA: blz. 7, Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening. Wat betreft precies de voorziening ontwikkelprocessen? Hoe is het bedrag onderbouwd? De verwijzing in de tekst bij het programma is onvoldoende een verklaring voor het verantwoorde bedrag! Antwoord In de jaarrekening 2012 hebben wij een voorziening ontwikkelprocessen gevormd. Deze voorziening is gevormd in verband met het afvloeien van personeel. Per ultimo 2012 is er een bedrag van € 227.555 toegevoegd aan deze voorziening. Deze toevoeging was niet begroot en leidt dus tot een verschil ten opzichte van de begroting. In het lijstje met verschillen staat ten onrechte het bedrag € 222.000 als verschil genoemd Deze aanpassingen hebben wij meegenomen in de nota van wijzigingen (zie blz. 45).
Vragen 1e IBU 2013 5.
PvdA: blz. 65, Stijging van subsidies. Er staat dat de subsidies 2014 niet worden verhoogd. Om welke subsidies gaat het precies? En waarom is niet gekozen voor een verhoging met het inflatiecijfer? Hoeveel geld zou met een verhoging van de subsidies met het inflatiecijfer gemoeid zijn? Antwoord Het gaat hierbij om alle welzijnssubsidies. Een groot aantal van deze subsidies werd voorheen evenmin geïndexeerd; het ging daarbij om de activiteitensubsidies en de waarderingssubsidies. Bij de budgetsubsidies gebeurde dat wel, omdat de instellingen die deze subsidie ontvangen personeel in dienst hebben. Als de budgetsubsidies zouden stijgen met hetzelfde percentage als waarmee de loonkosten bij de gemeente stijgen, is hiermee een bedrag gemoeid van ongeveer € 15.000. Het college heeft ervoor gekozen om deze subsidies niet te indexeren, omdat anders op andere uitgaven extra moet worden bezuinigd.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 10 van 80
1. Zorg & welzijn Vragen jaarstukken 2012 6.
D66: blz. 15, Kwijtschelding aan zelfstandigen. Uw schrijft dat de wijziging van de verordening begin 2013 naar de raad wordt gestuurd. Tot heden mochten wij deze verordening nog niet ontvangen. Wanneer kunnen we deze tegemoet zien? Antwoord Het raadsvoorstel tot wijziging van de verordening is inmiddels aan uw raad voorgelegd (nr. 201-1; week 2013/23).
7.
CDA: blz. 16, Scholenbouw. Is het plan van aanpak Brede School Broek in Waterland inmiddels vastgesteld? Zo ja, wanneer is dat vastgesteld? Indien neen, wat is de reden voor de vertraging en wanneer wordt het vastgesteld? Antwoord De ontwikkeling van de (brede) school in Broek in Waterland zou worden opgestart nadat de definitiefase van de brede school in Monnickendam was afgerond. Omdat dit project een jaar is uitgesteld, is de startnotitie later gereed gekomen. Deze wordt binnenkort door het college vastgesteld.
8.
D66: blz. 17, programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en Jeugd. Op deze post blijken per saldo lagere uitgaven te zijn ten bedrage van € 238.000. Uit de specificatie van de productenraming komt dit grotendeels door extra inkomsten van € 185.403 voor huisvesting bijzonder onderwijs. Wat betreft dit? Antwoord Deze extra inkomsten zijn vooral ontstaan door de verkoop van het gebouw van de voormalige St. Sebastianusschool in Ilpendam.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 11 van 80
Vragen 1e IBU 2013 9.
PvdA: blz. 12, Wmo. Er staat dat de eigen bijdrage Wmo wordt verhoogd. Met welk percentage stijgen de eigen bijdragen gemiddeld en welke ontwikkeling is voorzien voor de jaren daarna? Antwoord In de begroting waren de inkomsten uit eigen bijdragen structureel te laag geraamd. Het is niet mogelijk om hieraan een percentage te verbinden. De oorzaak is gelegen in het feit dat er vanaf 1 juli 2011 voor vrijwel alle voorzieningen een eigen bijdrage wordt gevraagd. Zie ook de beantwoording van vraag 10. Daarnaast wordt er vanaf 1 januari 2013, op grond van landelijke regelgeving, bij het berekenen van de eigen bijdrage ook 8% van het vermogen in box 3 meegerekend. Wij hebben echter geen inzicht in het vermogen van de mensen die een Wmo-voorziening ontvangen. Wettelijk is geregeld dat het Centraal Administratiekantoor (CAK) de eigen bijdragen oplegt en vervolgens aan de gemeente afdraagt. Wij kunnen dan ook pas achteraf berekenen, of, en zo ja hoeveel, wij meer aan eigen bijdragen als gevolg hiervan hebben ontvangen. In de (meerjaren)begroting is met deze extra inkomsten nog geen rekening gehouden. Zodra we op basis van gegevens van het CAK hier meer zicht op hebben nemen we dit mee in een volgende IBU.
10.
D66: blz. 12, programmaonderdeel 01.002 Welzijn. De baten zijn verhoogd met € 101.412. Kunt u aangeven welk bedrag van de stadsregio is ontvangen en welk bedrag extra geraamd wordt voor ‘hogere’ eigen bijdragen Wmo-voorzieningen? Antwoord Wij hebben van Stadsregio Amsterdam een bedrag van € 13.923 ontvangen voor de uitvoering van de pilots jeugdzorg. Verder hebben wij van de gemeente Zaanstad een bedrag van € 10.067 ontvangen voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van achterstandssituaties. Voor de eigen bijdrage Wmo is € 80.000 extra geraamd. Hiermee komen de verwachte inkomsten op € 220.000, welk bedrag gelijk is aan het bedrag dat wij in 2012 aan eigen bijdragen hebben ontvangen.
11.
CDA: blz. 13, programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en beleid. Is het extra geld van het Rijk voor de inzet van buurtsportcoaches wel reeds opgenomen in de begroting? Indien neen, waar is de bate verantwoord? Antwoord Het extra geld van het Rijk maakt onderdeel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 12 van 80
2. Volkhuisvesting, ruimtelijk ordening en milieubeheer Vragen jaarstukken 2012 12.
CDA: blz. 22, programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM. Gesteld is dat het aantal aanvragen ver achter blijft (blijkt ook uit de verantwoorde baten) toch zijn de loonkosten gestegen. Wat is de verklaring voor deze stijging? De vorming van de voorziening ontwikkelkosten is niet de verklaring. De baten bijven € 1,8 mln achter terwijl de kosten (inclusief de vorming van de voorziening van ruim 2 ton) stijgen t.o.v. de begroting met 2 ton! Antwoord De loonkosten zijn zoals u opmerkt inderdaad met circa € 200.000 gestegen. Deze stijging wordt echter, in tegenstelling tot hetgeen in de vraag gesteld wordt, wél veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening ontwikkelprocessen (zie blz. 88 van de jaarstukken).
13.
D66: blz. 86, programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden. Door een fout in de verwerking van de aankoop van de jachthaven blijkt nu een extra last te ontstaan van € 59.080. Dit betreft een boekhoudkundige verschuiving. U schrijft ‘meerjarig wordt deze hogere last geheel gecompenseerd door lagere toekomstige lasten’. Wat betreft dit en in hoeveel jaar wordt dit gecompenseerd? Antwoord Deze extra last in 2012 wordt in de toekomst gecompenseerd door een lager bedrag aan afschrijvingen.
14.
CDA: blz. 87, programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling. Graag ontvangen wij een specificatie van de totale lasten die genomen zijn voor Galgeriet. Antwoord De specificatie ziet er als volgt uit: Kosten 2004 - 2008 In 2004 - 2008 al in exploitatie genomen kosten Eind 2008 nog niet genomen lasten
€ 287.691 € 287.691 € 0
Kosten 2009 - 2011 Voorziening gevormd in de jaren 2009 -2011 Eind 2011 nog niet genomen lasten
€ 562.820 € 562.820 € 0
Kosten 2012 Voorziening genomen in 2012 Nog niet genomen kosten Galgeriet
€ 85.205 € 85.205 € 0
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 13 van 80
15.
CDA: blz. 88, programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM. Bij het opstellen van de begroting is gekozen alle capaciteitsopbrengsten op projecten centraal te verantwoorden op onderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling. Echter nu zijn de gerealiseerde opbrengsten van projecten bij de loonkosten van de diverse afdelingen verantwoord. Dit vertroebelt het beeld. Waarom is dit niet aangepast bij de 1e en/of 2e IBU 2012? Graag ontvangen wij een overzicht van de totaal begrote en gerealiseerde capaciteitsopbrengsten? Antwoord Bij de begroting was het uitgangspunt dat er alleen uren zouden worden geschreven op woningbouwprojecten, hetgeen valt onder gebiedsontwikkeling. Er worden echter ook capaciteitsopbrengsten uit niet-woningbouwprojecten gehaald zoals de ontwikkeling van de brede school en de nieuwe gemeentewerf. Hierdoor verschuiven kosten deels naar de programma’s waar de kredieten zijn ondergebracht. Hieronder een specificatie van totaal begrote en gerealiseerde capaciteitsopbrengst: Omschrijving
2012 Begroting
Realisatie
Woningbouwprojecten Projecten
532.330 -
360.678 175.235
Totaal
532.330
535.913
Vragen 1e IBU 2013 16.
D66: blz. 15, Bouwbeleidsplan. Kunt u aangeven wat de status is van de evaluatie en wanneer de raad hierover wordt geïnformeerd? Antwoord In het bouwbeleidsplan wordt aangegeven in welke situaties en op welke wijze de gemeente handhavend optreedt. Ook de prioritering in handhavingszaken is daarbij bepaald. Dit document en de evaluatie daarvan is voor intern gebruik. Om te voorkomen dat de grenzen worden opgezocht gaan worden door burgers en instanties, is het niet wenselijk hierover publiekelijk te rapporteren.
17.
D66: blz. 16 Monumenten. Wat zijn de overwegingen om provinciale monumenten overgedragen te krijgen naar de gemeente? Antwoord De provincie Noord-Holland heeft in de Cultuurnota 2009-2012 aangegeven het provinciaal monumentenbeleid te verschuiven van objecten naar structuren en gebieden. Om die reden is de provinciale monumentenlijst herijkt en zijn losse panden van de provinciale monumentenlijst verdwenen. Om deze panden toch een bescherming te laten houden, is ervoor gekozen om deze panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De waarden van de panden zijn niet gewijzigd. De provincie heeft aangegeven in 2013 te starten met het afstoten van objecten.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 14 van 80
3. Openbare werken Vragen jaarstukken 2012 18.
D66: blz. 24, Parkeren. U schrijft, ‘Met de provincie is afgesproken dat zij uiterlijk het 1e kwartaal schriftelijk aangeven of en hoe wij de Loswal mogen gebruiken’. Is inmiddels hierover een brief ontvangen, en zo ja, wat is het antwoord? Antwoord De provincie heeft de gemeente de grond te koop aangeboden. Op dit moment wordt er onderhandeld over de definitieve prijs en voorwaarden. De verwachting is dat er nog vóór de zomer overeenstemming is. In het najaar kan dan worden begonnen met de realisatie van het parkeerterrein Nieuwpoortslaan.
19.
CDA: blz. 96, programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte. De kosten voor onderhoud aan de ANWB-bewegwijzering zijn structureel. Zijn deze nu meerjarig structureel opgenomen in de begroting 2013 e.v.? Antwoord In de begroting is structureel een bedrag opgenomen van waaruit de ANWB-bewegwijzering wordt betaald.
20.
D66: blz. 106, Materiële vaste activa. Voor nieuwbouw werkplaats buitendienst is een bedrag van € 69.612 geactiveerd waarvoor geen krediet is verstrekt. Waar heeft dit betrekking op? Antwoord Gezien de noodzaak om de nieuwe gemeentewerf/milieustraat op last van de provincie op korte termijn te realiseren, en de door de gemeenteraad geuite wens tot voortvarend handelen, zijn door de gemeente in 2013 gronden verworven in Katwoude. De met de voorbereiding hiervan samenhangende kosten, grotendeels bestaande uit ambtelijke uren, zouden normaliter in de reguliere exploitatie worden genomen. Nu echter blijkt dat het project doorgang gaat vinden, is het zuiverder om deze kosten te boeken op het krediet.
21.
CDA: blz. 106, Materiële vaste activa. Wat betreft de onder nieuwbouw werkplaats buitendienst verantwoorde investering van € 69.612 zonder dat hier krediet voor beschikbaar is gesteld? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 20.
22.
D66, blz. 130, product 03.12 Wegen. Onder de baten is een post van € 358.406 opgenomen waar een begroot bedrag van € 123.703 tegenover staat. Wat betreft deze stijging? Antwoord De inkomsten zijn hoger door een ontvangen subsidie voor de bushaltes en een abusievelijk geboekte dotatie. Zie voor verdere beantwoording ook het toelichtende overzicht, programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, blz. 89 van de jaarstukken 2012.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 15 van 80
Vragen 1e IBU 2013 23.
CDA: blz. 18, programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheid. Wat zijn de kosten voor de gemeente voor 2013 en verdere jaren? Waarom is de bijdrage van de Stichting Stadsrechten via de gemeente verantwoord? Antwoord De kosten voor 2013 betreffen het maken van het beeld ‘De Monnik’ en plaatsing daarvan op de Middendamsluis. Deze kosten worden gedekt uit de geldelijke bijdrage. De kosten voor beheer en onderhoud worden uit reguliere onderhoudsbudgetten betaald. De bijdrage is door de stichting Stadsrechten Monnickendam aan de gemeente is overgemaakt en de gemeente zal voor realisatie zorg dragen.
24.
PvdA: blz. 19, Gemeentewerf. Wanneer is de feitelijke verplaatsing van de gemeentewerf voorzien? Antwoord De planning is dat er voor de bouwvak 2014 kan worden opgeleverd en verplaatst.
25.
PvdA: blz. 19, Parkeren. Wanneer wordt volgens de huidige planning de parkeerplaats aan de Nieuwpoortslaan in gebruik genomen? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 18.
26.
PvdA: blz. 20, Planten- en afvalbakken. Hoeveel adoptieplantenbakken zijn in totaal door de burgers aangevraagd? Antwoord Tot nu toe zijn er 26 adoptieplantenbakken aangevraagd. Enkele verzoeken zijn afgewezen, met name omdat het niet om plaatsing op gemeentegrond ging. Enkele verzoeken moeten nog beoordeeld worden samen met de kernraden. In totaal zijn er op dit moment 11 adoptieplantenbakken toegewezen. Voor 10 bakken rondom de Binnenhaven in Monnickendam worden nog adoptanten gezocht.
27.
CDA: blz. 22, programmaonderdeel 03.005 Riool. Wat is de reden voor de wijziging in de toevoeging en onttrekkingen van de voorziening Riool? Antwoord Zoals toegezegd aan de raad is in de 1e IBU 2013 een overzicht rioolvoorziening 2012-2036 opgenomen. Dit overzicht is geheel geactualiseerd. De gerealiseerde en gebudgetteerde uitgaven en investeringsbedragen wijken af van eerdere ramingen. Daarnaast zijn de reeds bekende uitbreidingen van het aantal rioolaansluitingen in het plan opgenomen. Dit leidt tot aangepaste baten en lasten en dus tot gewijzigde toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening riool.
28.
D66: blz. 22, programmaonderdeel 03.005 Riool. Kunt u aangeven waar de stijging van de kosten met € 116.288 en de daling van de inkomsten met € 139.888 betrekking op heeft. Antwoord Zie de beantwoording van vraag 27.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 16 van 80
29.
CDA: blz. 22 programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken. Waarom is als gevolg van de actualisatie van de woningbouwprojecten de inzet van projectleiders verschoven van woningbouwprojecten naar projecten? Betreffen dit vaste medewerkers op externe inhuur? Antwoord De inzet van de projectleiders is slechts ten dele verschoven van woningbouwprojecten naar projecten. De projectleiders werken namelijk zowel aan de woningbouwprojecten als aan gemeentelijke projecten, zoals de ontwikkeling van een brede school en de nieuwbouw gemeentewerf.
30.
D66: blz. 22, programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimten. Vanaf dit jaar zijn een aantal weggedeelten overgedragen naar de gemeente. Er is een bijdrage afgesproken voor achterstallig onderhoud. Betekent dit dat het normale onderhoud in de toekomst een extra last voor de gemeente is? Antwoord De gemeente betaalt aan het hoogheemraadschap een bijdrage voor het beheer van wegen buiten de bebouwde kom. Deze betaling wordt verhoudingsgewijs verlaagd met de hoeveelheid wegen die de gemeente nu over heeft genomen van het hoogheemraadschap. Er is dus sprake van een verschuiving in de lasten.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 17 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 18 van 80
4. Publiekszaken Vragen jaarstukken 2012 31.
CDA: blz. 25, Monitoring. Waaruit blijkt dat de waardering van het publiek stijgt? Antwoord De toegenomen waardering blijkt uit de resultaten van een door ons zelf uitgezette vragenlijst. De vragenlijst kent dezelfde opzet als de Omnibusenquête die voorheen werd afgenomen. Uit de resultaten van de vragenlijst, die van half tot eind 2012 werd afgenomen, blijkt dat de waardering van het publiek is gestegen.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 19 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 20 van 80
5. Brandweer Vragen 1e IBU 2013 32.
CDA: blz. 25, Regionale samenwerking. Bij de stand van zaken is dezelfde toelichting opgenomen als in de jaarrekening 2012. Zijn er geen actuelere ontwikkelingen te melden? De tijd dringt immers t.a.v. dit dossier. Antwoord In de tijd tussen de verantwoording van de jaarrekening en de aanlevering voor de IBU hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden die een directe relatie hebben met de ontvlechting van de brandweer uit de gemeente. De bestuurlijke discussies lopen nog steeds en de beslissingen die genomen zijn hebben betrekking op de inrichting van de nieuw te vormen organisatie. De ontwikkelingen rond de inrichting van de nieuwe organisatie en de personele gevolgen worden op de voet gevolgd. De bestuurlijke discussies hebben geen nieuwe (definitieve) documenten opgeleverd en de documenten die beschikbaar komen, worden zo snel mogelijk met de raad gedeeld. Wanneer daar aanleiding toe is, worden informatieavonden georganiseerd om te zorgen dat de raad op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rond de regionalisering.
33.
D66: blz. 27, programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten. Welk bedrag is opgenomen in de verlaging van de kapitaallasten voor het uitstel van de oplevering van de brandweerkazerne Broek in Waterland. Antwoord Door de latere start van de brandweerkazerne Broek in Waterland gaan de afschrijvingen op een later tijdstip in. In de begroting 2013 waren de kapitaallasten geraamd op € 47.123. Bij de actualisatie 1e IBU zijn de kapitaallasten € 15.392. Het effect op de kapitaallasten mbt de latere start brandweerkazerne Broek in Waterland bedraagt € 31.731.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 21 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 22 van 80
6. Financiën Vragen jaarstukken 2012 34.
CDA: blz. 94, Mutaties reserve. Het bedrag van de incidentele lasten sluit niet aan op het overzicht op blz. 95. Graag ontvangen wij een overzicht dat aansluit. Tevens is de term lasten en baten omgedraaid. Antwoord In de tabel op blz. 94 is bij de realisatie 2012 de regel ‘overzicht incidentele baten en lasten op blz. 95’ het bedrag € 2.401.502 gepresenteerd. Dit is inclusief de aanpassingen die op het laatste moment zijn gedaan naar aanleiding van opmerkingen van de accountant in het kader van de reserve kapitaallasten gebouwen (€ 512.924). De tabel op blz. 94 moet eigenlijk met een regel worden uitgesplitst, namelijk: Overzicht incidentele lasten en baten blz. 95 Aanpassing reserve kapitaallasten gebouwen Totaal
€ 1.888.578 € 512.924 € 2.401.502
Deze aanpassingen hebben wij meegenomen in de nota van wijzigingen (zie blz. 45). 34a. D66: blz. 94, Mutaties reserves. Bij het beoordelen van de jaarrekening kom ik m.i. enkele onjuistheden tegen bij de mutaties reserves. Het betreft blz. 94 en 95. Op blz. 94 begint de tabel met overzicht incidentele baten/lasten van blz. 95. Deze bedragen komen niet overeen met het totaal van blz. 95. Het totaalbedrag van blz. 94 sluit wel aan met blz. 134. Kunt u mij een nieuw mutatie-overzicht van de reserve toekomen en of de specificatie. Ik ga er van uit dat het overzicht op blz. 109 juist is. Antwoord Zie de beantwoording van vraag 34. 35.
CDA: blz. 95, Overzicht incidentele baten en lasten. Wij zouden graag een toelichting zien op de mutatie van de algemene reserve. Antwoord In dit overzicht worden de afgesproken incidentele onttrekkingen en stortingen weergeven zoals deze in de begroting 2012, 1e en 2e IBU 2012 en separate begrotingswijzigingen zijn vastgesteld. Wij hebben alleen de afwijkingen ten opzichte van afgesproken onttrekkingen / stortingen toegelicht. Wat onder de mutaties algemene reserve staat gepresenteerd, is conform budgetbesluit uitgevoerd.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 23 van 80
Vragen 1e IBU 2013 36.
CDA: blz. 29 Opzet financiële stukken. Wat is de planning voor de invulling van de risicoparagraaf? Dit is al veel eerder aangegeven als aandachtspunt, maar nooit ingevuld. Vooral gezien de decentralisaties is het zaak hier aandacht aan te schenken. In dit kader hebben wij ook eerder vragen gesteld. Wanneer kunnen wij beantwoording verwachten? Antwoord Er is nog veel onduidelijkheid over de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen op het gebied van de jeugdzorg, de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand, Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening) en overheveling van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ naar de Wmo. Er is ook nog geen duidelijkheid over de financiering van deze nieuwe taken, waardoor wij de risico’s nog niet in beeld kun brengen. Wij verwachten in het derde kwartaal van dit jaar daar meer zicht op te krijgen en zullen de raad hier dan ook over informeren. De risico’s gelden overigens niet voor ‘De Kanteling’. Het gaat hierbij om een omslag voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers om te zorgen dat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. In grote lijnen houdt De Kanteling het volgende in: behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid staan voorop; gemeenten nemen meer tijd in het eerste gesprek met de klant. Het verhelderen van de vraag staat daarbij centraal. Er wordt ook wel gesproken over het ‘Keukentafelgesprek’. Overigens deden onze Wmo-consulenten dit al; samen met de burger stelt de gemeente vast wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke oplossingen daaraan bijdragen; individuele voorzieningen zijn niet altijd de oplossing, ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt worden. De budgetten van de huidige Wmo-taken zijn toereikend. Als er wijzigingen zijn dan worden die bij de IBU’s opgevoerd. Het grootste financiële risico bij de huidige Wmo-taken doet zich voor bij grote woningaanpassingen voor gehandicapten. De laatste twee jaar zijn er twee grote woningaanpassingen gedaan. De kosten daarvan zijn gedekt uit de budgetten binnen het product Wmo. Op voorhand is niet in te schatten of er in de toekomst meer aanvragen voor grote woningaanpassingen zullen komen.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 24 van 80
7. Facilitaire zaken Vragen jaarstukken 2012 37.
CDA: blz. 97, programmaonderdeel 07.002 ICT. Wat is de reden dat de werkzaamheden langer doorlopen dan de oorspronkelijk geplande datum 2011? Antwoord De twee belangrijkste oorzaken voor het langer doorlopen van de werkzaamheden in het kader van EGEM-i/NUP zijn: het uitstel van de invoering van wetgeving die deel uitmaakt van het programma EGEM-i/NUP, zoals de basisregistraties Nieuw Handelsregister en WOZ; om de kwaliteit van deze projecten goed te kunnen waarborgen, is ervoor gekozen het totaal aan EGEM-i/NUP-projecten te spreiden in de tijd. Hierover bent u telkens tussentijds geïnformeerd in de EGEM-i/NUP-voortgangsrapportages.
Vragen 1e IBU 2013 38.
CDA: blz. 34, programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken. Wat betreft de wijziging van de invulling? Antwoord De bezuinigingsopdracht vanuit de vaststelling van de begroting 2013 leidt tot een bezuiniging van € 80.000 totaal. Deze bezuiniging is ingevuld door het terugbrengen van de ondersteunende griffietaken (0,7 fte) en het terugbrengen van de communicatieadviestaken (0,65 fte). In de begroting 2013 was de bezuiniging financieel vertaald in € 40.000 voor iedere plek. In de praktijk is de verdeling financieel iets anders uitgepakt, waardoor een correctie wordt doorgevoerd.
39.
D66: blz. 34, programmaonderdeel 07.002 ICT. Er wordt voor 2013 eenmalig een bedrag overgeheveld van de algemene reserve t.g.v. van deze post. Het betreft een bedrag van € 181.616. Volgens de toelichting betreft dit het nog niet gebruikte deel van de frictiekosten EGEM-i/NUP. Wat zijn dit voor kosten en waarom was dit niet meegenomen in de oorspronkelijke begroting 2013? Antwoord Dit betreft kosten voor het verhelpen van frictie in de personele bezetting wegens de grote inspanning die van de organisatie gevraagd wordt bij het realiseren van de EGEM-i/NUP-projecten. Doordat om diverse redenen de doorlooptijd van EGEM-i/NUP-projecten opgeschoven is (zie ook de beantwoording van vraag 37), is deze overheveling noodzakelijk om de EGEM-i/NUP-projecten succesvol uit te voeren zonder de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering in gevaar te brengen.
40.
D66: blz. 45, programmaonderdeel 07.002 ICT. Wat moeten we ons voorstellen bij invoering van ‘Single Euro Payment Area’ en is het bedrag van € 12.040 hiervoor bedoeld? Antwoord De Single Euro Payment Area (SEPA) heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is de wijziging van alle bankrekeningnummers naar een rekeningnummer van 18 karakters. Bijvoorbeeld bankrekeningnummer 123456789 wordt na de invoering van SEPA NL89BANK0123456789. De automatiseringssystemen van de gemeente worden aangepast op het gebruik van deze nieuwe bankrekeningnummers. Het bedrag van € 12.040 is hiervoor bedoeld.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 25 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 26 van 80
8. Algemene en juridische zaken Vragen jaarstukken 2012 41.
CDA: blz. 92, programmaonderdeel 08.005 Veiligheid. Waarvoor staat de afkorting IBC? Antwoord De afkorting IBC staat voor Intergemeentelijk Bureau Crisisbeheersing.
Vragen 1e IBU 2013 42.
CDA: blz. 36, Kostendekkendheid leges. Graag ontvangen we de uitkomst van het project om beter inzicht te krijgen in de kostendekkendheid van de leges. Antwoord De uitkomsten van het project zijn nog niet bekend. De uitkomsten worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2013 opgeleverd.
43.
CDA: blz. 38, programmaonderdeel 08.007 Grondzaken. Voor welke jaren en welk bedrag zijn erfpachtopbrengsten opgenomen voor het te realiseren Mirror hotel? Antwoord Vanaf 2014 is er in de begroting rekeninggehouden met een bedrag € 76.936 per jaar.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 27 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 28 van 80
9. Personeel & organisatie Vragen jaarstukken 2012 44.
CDA: Wat zijn voor 2012 (planning en realisatie) en voor 2013 de totale lasten voor tijdelijke inhuur (onderverdeeld naar afdeling). In de jaarrekening en IBU staan diverse verwijzingen. Hierdoor is er geen overzicht. Antwoord In begroting 2012 is standaard een centraal budget opgenomen ad € 186.785 (2013: € 190.520) voor inhuur van niet ambtelijke dienstzijnde arbeidskrachten. Dit budget wordt in de begroting niet over de programma’s verdeeld, maar is centraal beschikbaar om bij zwangerschap, uitval door ziekte over andere knelpunten specifiek kunnen worden aangewend. Hieronder treft u een specificatie van de gerealiseerde bedragen van 2012: Afdeling
45.
Realisatie 2012
Zorg & welzijn VROM AJZ Facilitaire zaken
8.444 27.845 59 11.231
Totaal
47.579
CDA: Hetzelfde geldt voor de taakstellende bezuiniging. Zie vraagstelling voorgaande vraag. Antwoord Hieronder treft u de overzicht 2012 aan. Omschrijving
Afdeling
Bezuinigingsopdracht Frictieruimte max niv 8
2012 Taakstelling Realisatie 70.000 53.602
Zorg & welzijn VROM Openbare werken AJZ Totaal
5.650 30.200 62.602 34.871 123.602
133.323
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 29 van 80
Hieronder treft u het overzicht van 2013 aan. In dit overzicht wordt de planning opgenomen: Omschrijving
Afdeling
Bezuinigingsopdracht Frictieruimte max niv 8 2 fte VROM Addendum 2013
2013 Taakstelling Planning 140.000 56.233 138.556 80.000
Zorg & welzijn VROM OW Financiën Facilitaire zaken AJZ Loonkosten algemeen Totaal
24.481 117.010 112.661 7.635 71.957 117.646 20.000 414.789
471.390
De bezuinigingsopdracht en de bezuiniging frictieruimte zijn vastgesteld in de 2e IBU 2011, de bezuiniging 2 fte VROM is vastgesteld in de begroting 2012 en het addendum op het coalitieakkoord is verwerkt in de begroting 2013. 46.
CDA: blz. 94, Mutaties reserve. Waarom is er geen mutatie op de reserve organisatie ontwikkeling? In wat verschilt deze reserve van de voorziening ontwikkelprocessen? Antwoord Zoals in de 1e IBU 2012 is vermeld (blz. 50, punt 71) was er abusievelijk een bedrag van € 65.024 inzake de mutatie reserve organisatieontwikkeling niet gemuteerd. Deze reserve was opgeheven en het saldo was toegevoegd aan de algemene reserve. Deze mutatie heeft om technische, boekhoudkundige reden plaatsgevonden en heeft geen effect (begrote baten en lasten zijn gelijk en geen uitgaven) en had hier niet vermeld mogen worden. De reserve organisatieontwikkeling is reeds opgeheven en het saldo is toegevoegd aan de algemene reserve. De voorziening ontwikkelprocessen is gevormd in verband met het afvloeien van personeel.
Vragen 1e IBU 2013 47.
CDA: Wat is het totale budget voor 2013 voor inhuur van personeel? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 44.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 30 van 80
10. Bestuur en directie Vragen jaarstukken 2012 48.
CDA: blz. 37, Samenwerking. Ten aanzien van samenwerking zullen mogelijk nieuwe initiatieven worden ontplooid. Aan welke initiatieven wordt gedacht? Antwoord Er wordt dan wel met name gedacht aan ambtelijke samenwerking en voorbereiding op de komende (de)centralisaties maar ook aan andere ontwikkelingen die er op ons af (kunnen) komen.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 31 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 32 van 80
Stand van zaken kredieten Vragen 1e IBU 2013 49.
CDA: blz. 54, Stand van zaken kredieten. Onder de lopende kredieten is het krediet nieuwbouw Gouwzeeschool vermeld. Onder de besteding 2013 is een negatief bedrag verantwoord. Wat betreft dit? Antwoord Het onder de besteding 2013 genoemde negatieve bedrag van € 61.700 betreft een bedrag dat bij SPOOR in rekening is gebracht in verband met meerwerk ten opzichte van het programma van eisen dat op haar verzoek is uitgevoerd.
50.
D66: blz. 54, Stand van zaken kredieten, Groot onderhoud Sporthal ’t Spil. Voor 2013 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.170.347 voor groot onderhoud. Wat is de status van deze renovatie? Antwoord Wij zijn bezig met een aanbesteding voor het opstellen van een programma van eisen en een bestek voor de renovatie van de sporthal.
51.
CDA: blz. 55, Stand van zaken kredieten. Is uitgangspunt dat de steigers jachthaven Hemmeland alsnog aangelegd gaan worden in 2014? Of is dit nog ter overweging? Antwoord Dit is nog ter overweging. Vanaf 1 mei voert de gemeente zelf het beheer uit van de jachthaven. Hiervoor is een nieuwe havenmeester aangesteld. In de opdracht naar de havenmeester is opgenomen een visie te ontwikkelen voor de jachthaven. Hierin wordt ook gekeken naar de gewenste grootte van de ligplaatsen en of vraag en aanbod in overeenstemming met elkaar zijn. Dit bepaald mede de aanleg van nieuwe steigers.
52.
D66: blz. 55, Stand van zaken kredieten. Steigers jachthaven Hemmeland. De uitvoering van de extra steigers is wegens de huidige economische situatie uitgesteld. De kapitaallasten zijn vanaf 2014 in de meerjarenbegroting meegenomen. In hoeverre is dit nog juist? Is er nog overwogen om deze investering juist wel nu te doen omdat dit juist extra voordeling aanbesteed kan worden? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 51.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 33 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 34 van 80
Stand van zaken moties en toezeggingen Vragen 1e IBU 2013 53.
PvdA: blz. 70, Stand van zaken moties en toezeggingen (0249). Wanneer kan de concept pachtovereenkomst inzake het hotel Hemmeland aan de gemeenteraad worden voorgelegd? Antwoord De erfpachtovereenkomst wordt naar verwachting in juli 2013 middels een raadsinformatiedocument aan de raad voorgelegd.
54.
PvdA: blz. 73 Stand van zaken moties en toezeggingen (0267). Wordt de voorgenomen bezuiniging op de milieudienst van 100.000 euro gehaald? Wat is hierover nu reeds te melden? Antwoord De bezuiniging van € 100.000 op de Milieudienst Waterland zou gefaseerd worden doorgevoerd. Voor 2013 stond een bedrag gepland van € 50.000. Deze bezuiniging is conform de planning gerealiseerd door niet-wettelijk verplichte taken op het gebied van beleid en advies inzake milieu en duurzaamheid niet langer af te nemen van de Milieudienst Waterland. De voor 2014 geplande bezuinigingen worden nader ingevuld.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 35 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 36 van 80
Paragrafen Vragen jaarrekening 2012 paragraaf B Weerstandsvermogen 55.
CDA: blz. 48, Paragraaf B Weerstandsvermogen. Wmo. Gesteld is dat de onderschrijding komt door het controversieel verklaren van de decentralisatie van de AWBZ. Zou er sprake zijn geweest van een overschrijding van de lasten indien de decentralisatie van de AWBZ niet controversieel zou zijn verklaard? Indien ja, hoe groot zou de overschrijding dan mogelijk zijn geweest? Antwoord Het is niet waarschijnlijk dat er dan een overschrijding zou zijn geweest. Het geld is bedoeld voor het voorbereiden van de decentralisatie. Wij gaan ervan uit dat het bedrag voldoende is.
56.
CDA: blz. 51, Paragraaf B Weerstandsvermogen. Personeel en organisatie. Onder de risico’s is gesteld dat als de samenwerking geen doorgang krijgt dat na 1 juni 2012 niet meer gegarandeerd kan worden dat defecten aan de hardware tijdig gerepareerd en/of vervangen kunnen worden. En dat mogelijk de bedrijfsvoering wekenlang verstoord kan zijn. Lopen we dit risico nu aangezien de raamovereenkomst is beëindigd? Antwoord Wij lopen geen risico. Nadat op 1 april 2012 het onderhoudscontract op de hardware was afgelopen is er een nieuw (korttijdelijk) onderhoudscontract afgesloten. Dit contract loopt af op 1 oktober 2013. Dan is het nieuwe serverpark inmiddels in gebruik.
Vragen jaarrekening 2012 paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen 57.
CDA: blz. 55, Paragraaf C Onderhoudkapitaalgoederen. Onder gebouwen. Werkzaamheden aan gebouwen zijn uitgesteld i.v.m. actuele ontwikkelingen en besluitvorming over vastgoed en eigendom van de gemeente. Welke werkzaamheden zijn uitgesteld en welke eigendommen betreffen dit? Antwoord Het betreft verschillende grotere en kleinere werkzaamheden. In het algemeen zijn het werkzaamheden die worden uitgesteld omdat deze nog niet accuut uitgevoerd hoeven te worden en later uitvoeren geen gevolgschade veroorzaakt. Te denken valt hierbij aan het vervangen van onderdelen die nog functioneren, bijvoorbeeld een cv-ketel. Daarnaast wordt voor een aantal gebouwen onderhoud uitgesteld tot er een besluit is over de toekomst van deze gebouwen. Het betreft de Marijkehal, de Bolder, Sporthal ’t Spil en het douche- en toiletgebouw op Marken. Bij de actualisatie worden deze werkzaamheden in het nieuwe beheerplan gecorrigeerd, en worden actuele ontwikkelingen verwerkt.
Vragen jaarrekening 2011 paragraaf F Verbonden Partijen 58.
CDA: blz. 68, Paragraaf F Verbonden partijen. Onder werkvoorzieningschap. Welke activiteiten, naast de groenvoorziening, voert Baanstede nog meer uit voor de gemeente Waterland? Antwoord Naast het groenonderhoud wordt alleen door het bedrijfsonderdeel ‘Detachering en Re-integratie’ van Baanstede invulling gegeven aan ‘Direct Werk’ in opdracht van de gemeente Waterland. De omvang van ‘Direct Werk’ varieert van eind 2012 van 6 cliënten tot 18 cliënten in 2013. Business Print en Post heeft sinds 2011 geen activiteiten meer uitgevoerd voor de gemeente Waterland.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 37 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 38 van 80
Toelichting op de balans Vragen jaarstukken 2012 59.
CDA: blz. 105, Immateriële vaste activa. Waarop heeft de afschrijving van de kosten onderzoek en ontwikkeling betrekking? Antwoord Het heeft betrekking op de afschrijving van de volgende kredieten: Kredieten
Bedrag 16.657 11.952 17.029 70.206 31.185 3.257
Voorbereiding brede school scholeneilend Voorbereiding Ringshemmen Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Voorbereiding school Ilpendam Voorbereiding huisvesting Buitendienst Voorbereiding Gouwzeeschool Afschrijvingskosten onderzoek en ontwikkeling
60.
150.286
CDA: blz. 106, Materiële vaste activa. Waarop heeft de correctie BW aankoop jachthaven Hemmeland betrekking? Antwoord Dit betreft een aanpassing van de boekwaarde aan de activa-administratie (deze waren niet in overeenstemming). Zie ook de beantwoording van vraag 13.
61.
D66: blz. 108, Uitzettingen korter dan 1 jaar. Uit de toelichting blijkt dat er sprake is van een toename van de voorziening voor oninbaarheid. Kunt u het verloop van de voorziening over 2012 weergeven? Dus voor welk bedrag er afgeboekt is wat de toevoeging is. Antwoord Hieronder wordt een specificatie weergegeven van de voorziening oninbaarheid: Saldo voorziening ultimo Sociale dienst Gemeentelijke belastingen Overige debiteuren Totaal
2011
2012
mutatie
99.863 16.002 6.923
93.074 18.525 42.584
6.7892.523 35.662
122.788
154.184
31.395
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 39 van 80
62.
D66: blz. 109, Overlopende activa. Onder dit hoofd is de vooruitbetaalde investering van de bredeschool te Ilpendam voor een bedrag van € 3.305.498 opgenomen. Dit bedrag is gerubriceerd onder vlottende activa. Het lijkt me dat dit onjuist is omdat het geen vlottende activa is maar een investering waar ieder jaar een afschrijving op in mindering wordt gebracht wat na 40 jaar op ‘nul’ uitkomt. Wat is het standpunt van onze nieuwe accountant hierin? Antwoord Het betreft geen investering waarop afschrijving plaatsvindt, maar een vooruitbetaalde huur over 40 jaar, waarop wij elk jaar 1/40e deel afboeken ten laste van de exploitatie.
63.
D66: blz. 109, Eigen vermogen. Er heeft een onttrekking plaatsgevonden ten laste van Kapitaallasten gebouwen van € 564.660. Voor € 512.924 betreft dit een aanpassing reserves kapitaallasten gebouwen. Wat is de reden van deze aanpassing en waar is het bedrag op gebaseerd? Kunt u tevens aangeven wat het doel van deze reserve is? Antwoord Hieronder wordt een specificatie weergegeven van de onttrekkingen reserve kapitaallasten gebouwen: Resere kapitaallasten gebouwen
Bedrag
Overwaarde in de reserve Afschrijvingslasten kazernes Afschrijvingslasten scholen
512.924 48.479 3.257
Onttrekkingen kapitaallasten gebouwen
564.660
Op advies van onze accountant hebben wij de nog niet bestemde gelden in deze reserve laten terugvallen naar de algemene reserve. Het doel van de reserve kapitaallasten gebouwen: dekking van de afschrijvingslasten van een aantal investeringen (scholen en brandweerkazernes). 64.
CDA: blz. 110, Vaste passiva. Wat is de achtergrond van de aanpassing reserves kapitaallasten gebouwen met € 512.924? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 63.
65.
D66: blz. 111, Voorzieningen. Bij de voorziening ‘bruggen en tunnel’ heeft een vrijval plaatsgevonden van een bedrag van € 196.635. Wat is de reden van deze vrijval? Antwoord In 2012 is het onderhoud aan de bruggen en tunnel ondergebracht in het prestatiecontract kunstwerken. Door het onderhoud voor een langere periode in dit contract onder te brengen is een besparing op de kosten gerealiseerd. Het huidige beheerplan 2009-2013 kan hierdoor worden afgesloten met een positief resultaat. Er is voor gekozen dit resultaat op voorhand bij de jaarrekening 2012 vrij te laten vallen. In 2013 wordt het beheerplan bruggen en tunnels geactualiseerd en vanaf 2014 wordt gewerkt met het beheerplan 2014-2018.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 40 van 80
66.
CDA: blz. 111, Voorzieningen. Graag ontvangen we een specificatie van de aanwending van de voorziening breedtesport. Antwoord De voorziening breedtesport is in 2012 als volgt aangewend: Voorziening Breedtesport
Bedrag
Sportservice; combinatiefunctie Sport en bewegen Spoor; combinatiefunctie coördinatie Brede School De Bolder; combinatiefunctie Cultuur Muziekschool; combinatiefunctie Cultuur Totaal
67.
71.251 19.416 20.928 20.148 131.743
CDA: blz. 113, Toelichting nog te betalen bedragen. Wat betreft de afrekening Stadsmobiel? Waarop hebben deze lasten betrekking? Antwoord Deze lasten hebben betrekking op de afrekening van de gereden ritten voor het leerlingenvervoer in het laatste kwartaal van 2012. Stadsmobiel BV is in oktober 2012 overgenomen door ETS BV. De organisatie van het vervoer zelf is bij de overgang vlekkeloos verlopen. De administratieve afhandeling bracht echter wat problemen met zich mee, die inmiddels zijn opgelost.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 41 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 42 van 80
NOTA VAN WIJZIGINGEN
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 43 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 44 van 80
Aanpassingen jaarstukken 2012 In de lijst van verschillen begroting na wijziging versus jaarrekening staat ten onrechte bij voorziening ontwikkelprocessen een bedrag van € 222.000. Dit moet zijn, afgerond op duizendtallen, € 228.000. Hierdoor wijzigt de gepresenteerde tabel van de jaarstukken 2012 op blz. 7. Hieronder wordt de aangepaste tabel gepresenteerd: Omschrijving
Bedrag
Gerealiseerd resultaat na overheveling Begroot resultaat na bestemming
61.594 8.006
Verschil
53.588
Toelichting Lagere opbrengsten leges Lagere besteding Basisgezondheidszorg Voorziening (woning)bouwprojecten Vervroegde afschrijving voormalige Kohnstammschool. Lagere opbrengsten Jachthaven Hemmeland Lagere besteding ICT-beleid Vrijvallen voorziening Bruggen en tunnels (Kunstwerken) Lagere besteding ontwikkelingskosten personeel Voorziening ontwikkelprocessen Overigen
160.00090.000 350.000230.00080.000170.000 195.000 120.000 228.000419.412
Totaal
53.588-
In de tabel op blz. 94 is bij de realisatie 2012 de regel ‘overzicht incidentele baten en lasten op blz. 95’ per abuis het bedrag € 2.401.502 gepresenteerd. Dit is inclusief de aanpassingen die op het laatste moment zijn gedaan naar aanleiding van opmerkingen van de accountant in het kader van de reserve kapitaallasten gebouwen (€ 512.924). De tabel op blz. 94 moet met een regel worden uitsplitst. Hieronder wordt de aangepaste tabel gepresenteerd: Stortingen 2012 Begroting Realisatie
Omschrijving Overzicht incidentele baten en lasten blz. 95 Aanpassing reserve kapitaallasten gebouwen Burgernet Overhevelingen 2011 Saldodienstjaar Mutatie reserve organisatie-ontwikkeling
2.012.522 -
Onttrekkingen 2012 Begroting Realisatie
Saldo Begroting Realisatie
65.024
1.888.578 512.924 -
918.106 247.208 238.424 65.024
540.771 3.391 247.208 238.424 -
1.094.416247.208 238.424 -
1.347.807512.9243.391 247.208 238.424 -
12.001 Mutaties algemene reserve 12.002 Mutaties kapitaallasten gebouwen 12.003 Mutaties reserve onderhoud Hemmeland
2.077.546 -
2.401.502 -
1.468.762 57.097 104.250
1.029.794 564.661 104.250
608.78457.097 104.250
1.371.708564.661 104.250
Totaal programma 12
2.077.546
2.401.502
1.630.109
1.698.705
447.437-
702.797-
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 45 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 46 van 80
Aanpassingen 1e IBU 2013 Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen en ambtshalve zijn in deze nota van wijzigingen aanpassingen doorgevoerd waardoor de verdeling van de uitgaven over de verschillende programma’s wijzigt. Hieronder treft u de aangepaste tabellen, zoals deze zijn opgenomen in de inleiding op blz. 6 van de 1e IBU 2013. In bijlage 1 treft u per programma per programmaonderdeel de aangepaste begroting 2013ev aan. In bijlage 2 en 3 treft u de aangepaste kredietenlijst en de aangepaste productenraming begroting 2013-2016 aan. In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de voorgestelde mutaties: Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU 2013 Omschrijving 2013 Geraamd resultaat na bestemming vóór 1e IBU
2014
2015
2016
2.279
30.759
5.627
Effecten jaarstukken 2012 Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1e IBU
70.803 58.36550.103 62.541
12.25218.74050.103 19.111
5.94118.74030.103 5.422
Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU
64.820
49.870
11.049
166.304 21.35818.74030.103 9.995156.309
Na verwerking van voorgestelde aanpassingen ziet de begroting 2013 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Geraamd resultaat voor bestemming na 1e IBU 12
Mutaties in reserves
Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU
Saldo 2013
Saldo 2014
Saldo 2015
Saldo 2016
6.395.7621.292.8443.809.948282.1671.277.680805.6322.652.507691.337706.0461.062.64417.659.453
6.234.118674.4693.903.735331.6061.346.905809.1622.508.37523.096705.124978.85818.046.109
6.528.239769.9973.860.225328.5991.319.480809.1262.552.787615.598705.105817.35820.230.858
1.317.114-
530.661
1.924.344
1.381.934
480.791-
1.913.295-
64.820
49.870
11.049
6.399.345756.5953.847.737285.3021.361.001809.0902.681.521615.598705.105817.35818.280.599 1.947 154.362 156.309
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 47 van 80
Aangepaste tabel financiële mutaties 1e IBU programma 1 Zorg & welzijn Mutaties begroting 2013 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.002 Welzijn 2 01.003 Onderwijs en jeugd Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 3 01.002 Welzijn 4 01.003 Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 5 01.001 Uitkeringen 6 01.002 Welzijn 7 01.003 Onderwijs en jeugd 8 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 9 01.002 Welzijn 10 01.003 Onderwijs en jeugd Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
9.420.179
3.135.524
6.284.655-
Saldo 2014 6.237.807-
Saldo 2015 6.527.606-
Saldo 2016 6.398.761-
88.783 35.500 124.283
-
88.78335.500124.283-
-
-
-
14.55316.553 2.000
-
14.553 16.5532.000-
14.553 16.5532.000-
14.553 16.5532.000-
14.553 16.5532.000-
2.139 54.769 6.49210.35340.063
2.548 101.412 2.396101.564
409 46.643 4.096 10.353 61.501
20.00044.445 12.0796.723 19.089
20.00044.445 12.0792.401 14.767
20.00044.445 12.0792.450 14.816
36.325 10.000 46.325
-
36.32510.00046.325-
3.40010.00013.400-
3.40010.00013.400-
3.40010.00013.400-
3.689
633-
584-
6.528.239-
6.399.345-
212.671
101.564
111.107-
9.632.850
3.237.088
6.395.762-
6.234.118-
Stand tot en met raadsvergadering 2 mei 2013.
Aangepaste tabel financiële mutaties 1e IBU programma 11 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Mutaties begroting 2013 Omschrijving
Lasten
Geraamd resultaat vóór 1e IBU*
3.206.102
Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Lokal heffingen waarvan de besteding 60 11.001 niet gebonden is 61 11.003 Dividend 62 11.004 Saldo van financieringsfuntie 63 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *
Baten 20.876.612
Mutaties meerjarenraming
Saldo 17.670.510
Saldo 2014
Saldo 2015
Saldo 2016
18.005.259
20.176.532
18.243.035
162.89221.745 141.147-
3.9629.080139.162152.204-
3.9629.080162.892 160.90711.057-
3.9629.080134.858 80.96640.850
3.9629.080146.733 79.36554.326
3.9629.080128.370 77.76437.564
141.147-
152.204-
11.057-
40.850
54.326
37.564
18.046.109
20.230.858
18.280.599
3.064.955
20.724.408
17.659.453
Stand tot en met raadsvergadering 2 mei 2013.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 48 van 80
BIJLAGEN
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 49 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 50 van 80
Bijlage 1 Begroting 2013-2016
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 51 van 80
Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2013 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren: Begroting 2013 Nr.
1
Omschrijving programmaonderdeel
Meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
Saldo 2014
Saldo 2015
Saldo 2016
Zorg & welzijn
9.632.850
3.237.088
6.395.762-
6.234.118-
6.528.239-
01.001
Uitkeringen
2.804.536
2.458.934
345.602-
395.106-
340.392-
318.049-
01.002
Welzijn
4.067.381
499.604
3.567.777-
3.244.111-
3.181.629-
3.156.463-
856.416
85.789
770.627-
754.966-
740.686-
751.268-
1.110.576
192.761
917.815-
915.116-
915.116-
915.116-
793.941-
924.819-
1.350.416-
1.258.449756.595-
01.003
Onderwijs en jeugd
01.070
Loonkosten Zorg & welzijn
01.080
Kapitaallasten Zorg & welzijn
2
793.941
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
-
6.399.345-
3.958.468
2.665.624
1.292.844-
674.469-
769.997-
02.001
Bouw- en woningtoezicht
226.010
731.130
505.120
502.945
502.945
502.945
02.002
Economische aangelegenheden
873.096
1.009.270
136.174
127.161
140.380
140.380
02.003
Gebiedsontwikkeling
1.314.266
897.497
416.769-
179.379
45.060
45.060
02.004
Milieu
212.508
7.087
205.421-
155.825-
155.825-
155.825-
02.005
Secretariaat
02.070
Loonkosten VROM
02.080
Kapitaallasten VROM
3
1.010.525 322.063
-
-
-
-
-
20.640
989.885-
989.987-
989.987-
989.987-
-
322.063-
338.142-
312.570-
299.168-
3.809.948-
3.903.735-
3.860.225-
3.847.737-
Openbare werken
8.301.373
4.491.425
03.001
Afval
1.253.788
1.918.537
664.749
797.408
786.693
759.693
03.002
Begraven
50.716
208.916
158.200
165.311
165.311
165.311
03.003
Buitendienst
91.590
-
91.590-
93.423-
93.423-
93.423-
03.004
Gebouwen
147.150
49.178
97.972-
98.780-
98.780-
98.780-
03.005
Riool
488.765
1.666.572
1.177.807
1.212.557
1.206.013
1.218.324
03.006
Openbare ruimte
3.198.096
307.574
2.890.522-
2.870.972-
2.870.972-
2.870.972-
03.070
Loonkosten Openbare werken
1.963.512
340.648
1.622.864-
1.595.102-
1.595.102-
1.595.102-
03.080
Kapitaallasten Openbare werken
1.107.756
1.107.756-
1.420.734-
1.359.965-
1.332.788-
4
-
Publiekszaken
608.290
326.123
282.167-
331.606-
328.599-
285.302-
04.001
Akten
113.574
258.339
144.765
144.443
144.443
144.443
04.002
GBA
46.009
67.784
21.775
30.061
40.261
50.461
04.003
Verkiezingen
3.594
-
3.594-
61.382-
69.020-
36.984-
04.004
Centrale balie
04.070
Loonkosten Publiekszaken
04.080
Kapitaallasten Publiekszaken
5
Brandweer
05.001
Brandweer
05.002
Preventie
05.070
Loonkosten Brandweer
05.080
-
-
-
-
-
433.477
-
-
433.477-
433.537-
433.537-
433.537-
11.636
-
11.636-
11.191-
10.746-
9.685-
11.876
1.277.680-
1.346.905-
1.319.480-
1.361.001475.838-
1.289.556 473.886
504
473.382-
475.838-
475.838-
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
641.788
6.372
635.416-
638.813-
638.813-
638.813-
Kapitaallasten Brandweer
173.882
-
173.882-
237.254-
209.829-
251.350809.090-
-
6
Financiën
835.962
30.330
805.632-
809.162-
809.126-
06.001
Belastingen
92.592
10.330
82.262-
84.114-
84.114-
84.114-
06.002
Budgetcyclus
25.000
-
25.000-
25.500-
25.500-
25.500-
16.669
-
16.669-
16.993-
16.993-
16.993-
06.003
Financiële administratie
06.004
Verzekeringen
06.070
Loonkosten Financiën
06.080
Kapitaallasten Financiën
32.850
-
32.850-
33.477-
33.477-
33.477-
647.832
20.000
627.832-
627.860-
627.860-
627.860-
21.019
-
21.019-
21.218-
21.182-
21.146-
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 52 van 80
Begroting 2013 Nr.
7
Omschrijving programmaonderdeel
Facilitaire zaken
Lasten
Baten
Meerjarenraming Saldo
Saldo 2014
Saldo 2015
Saldo 2016
2.748.607
96.100
2.652.507-
2.508.375-
2.552.787-
2.681.521-
07.001
Binnendienst
489.637
1.720
487.917-
493.561-
493.561-
493.561-
07.002
ICT
923.638
-
923.638-
738.938-
732.258-
732.258-
07.003
Inkoop
-
-
-
-
-
-
07.004
Vakliteratuur
-
-
-
-
-
-
07.005
Marketing & communicatie
65.781
-
65.781-
67.049-
67.049-
67.049-
07.070
Loonkosten Facilitaire zaken
982.230
94.380
887.850-
867.399-
867.399-
867.399-
07.080
Kapitaallasten Facilitaire zaken
287.321
-
287.321-
341.428-
392.520-
521.254-
8
Algemene en jurische zaken
785.848
94.511
691.337-
23.096-
615.598-
615.598-
08.001
Bestuurssecretariaat
-
-
-
-
-
-
08.002
Communicatie
-
-
-
-
-
-
08.003
Juridische zaken
37.991
-
37.991-
38.305-
38.305-
38.305-
08.004
Regionale samenwerking
88.901
-
88.901-
89.685-
89.987-
89.987-
08.005
Veiligheid
22.343
-
22.343-
22.635-
22.635-
22.635-
08.006
Vergunningen
45.706
46.085
379
535-
535-
535-
08.007
Grondzaken
20.951
48.426
27.475
696.207
104.007
104.007
08.070
Loonkosten Algemene en juridische zaken
533.391
-
533.391-
531.578-
531.578-
531.578-
08.080
Kapitaallasten Algemene en juridische zaken
36.565
-
36.565-
36.565-
36.565-
36.565-
Personeel & organisatie
718.516
12.470
706.046-
705.124-
705.105-
705.105-
09.001
9
Ontwikkeling
309.047
4.750
304.297-
322.793-
322.793-
322.793-
09.002
P&O-instrumenten
09.070
Loonkosten Personeel & organisatie
09.080
Kapitaallasten Personeel & organisatie
10
Bestuur en directie
81.014
-
81.014-
68.837-
68.837-
68.837-
328.396
7.720
320.676-
313.475-
313.475-
313.475-
-
-
59
-
59-
19-
1.062.644
-
1.062.644-
978.858-
817.358-
817.358-
10.001
College
411.825
-
411.825-
409.699-
384.699-
384.699-
10.002
Raad
197.120
-
197.120-
181.602-
165.102-
165.102-
10.003
Directie
5.000
-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
10.070
Loonkosten Bestuur en directie
448.699
-
448.699-
382.557-
262.557-
262.557-
10.080
Kapitaallasten Bestuur en directie
-
-
-
-
-
11
-
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
20.724.408
17.659.453
18.046.109
20.230.858
18.280.599
11.001
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
-
3.075.407
3.075.407
3.309.107
3.507.807
3.507.807
11.002
Algemene uitkering
-
13.339.964
13.339.964
13.410.532
13.076.594
13.181.502
11.003
Dividend
-
170.920
170.920
170.920
2.274.020
174.020
11.004
Saldo van financieringsfunctie
379.601-
520.602-
499.300-
436.419-
11.005
Overige algemene dekkingsmiddelen
1.500.282
1.726.152
1.921.737
1.903.689
11.006
Onvoorzien
47.519-
50.000-
50.000-
50.000-
379.601 2.637.835 47.519
Geraamd resultaat voor bestemming 12
3.064.955
33.007.069
4.138.117 31.689.955
1.317.114-
530.661
1.924.344
1.947 154.362
Mutaties reserves
-
1.381.934
1.381.934
480.791-
1.913.295-
12.001
Mutaties algemene reserve
-
1.186.558
1.186.558
676.167-
2.108.671-
12.002
Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
-
91.126
91.126
91.126
91.126
91.126
12.003
Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
-
104.250
104.250
104.250
104.250
104.250
33.071.889
64.820
49.870
11.049
156.309
Geraamd resultaat na bestemming
33.007.069
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 53 van 80
41.014-
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 54 van 80
Bijlage 2 Stand van zaken kredieten
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 55 van 80
In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de stand van zaken kredieten.
Omschrijving
Jaar
Soort activa
Bedrag krediet
Besteed t/m 2012
Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"
Restant krediet
Boekwaarde 01-01-2013
Waardevermeerd. & waardevermind 2013
Afschr. 2013
Afdeling 1: Zorg & welzijn
13.124.207
2.995.778
5.630-
6.817.542
9.639.314
1.284.483
360.171
Afgesloten kredieten
5.032.298
1.790.100
13.904
88.223-
8.450.175
85.764-
306.998
2007 2009 2010
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
455.000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 210.000 230.000 15.000
443.981 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 205.623 223.358 15.000
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2.591.919 270.487 21.400 2.805 233.713 13.923 4.956 265.898 6.817 5.398 322.899 162.005 2.078 14.229 251.221 117.523 13.818 4.685 270.689 13.438 2.454 78.258 322.392 10.974 3.573 168.704 7.582
-
148.389 12.880 1.338 2.805 10.623 870 2.478 9.169 426 900 8.279 5.400 130 431 11.419 9.040 864 2.342 12.890 840 2.454 9.782 13.433 686 3.573 22.336 3.000
2012 2012 2012
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
1.271.800 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 563.304 588.992 119.504
1.346.119 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 645.633 580.981 119.504
13.904 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13.904
88.223xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 96.2338.011 -
1.695.011 144.290 4.143 23.201 28.888 17.955 63.630 1.947 54.459 893 9.486 645.633 580.981 119.504
-
145.672 48.097 2.072 7.734 1.699 2.244 3.182 974 2.866 893 21.521 48.415 5.975
erfp fin ecn erfp fin ecn
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
857.748 26.093 365.915 45 1.134 374.000 90.561
-
12.937 12.937
Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Renovatie Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Voorbereiding brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 56 van 80
Aflossing 2013
Boekwaarde 31-12-2013
Toegerekende rente 4,5% 2013
Kapitaallasten 2013
Kapitaallasten 2014
Kapitaallasten 2015
kapitaallasten 2016
Omschrijving
13.121
10.550.505
433.769
793.940
924.819
1.350.414
1.258.447
13.121
8.044.292
380.258
687.256
660.355
633.181
558.253
Afgesloten kredieten
Afdeling 1: Zorg & welzijn
-
2.443.529 257.606 20.063 223.089 13.053 2.478 256.729 6.391 4.498 314.619 156.604 1.949 13.798 239.802 108.482 12.955 2.342 257.799 12.598 68.476 308.959 10.288 146.368 4.582
116.636 12.172 963 126 10.517 627 223 11.965 307 243 14.530 7.290 94 640 11.305 5.289 622 211 12.181 605 110 3.522 14.508 494 161 7.592 341
265.026 25.052 2.301 2.932 21.140 1.497 2.701 21.134 733 1.143 22.810 12.690 223 1.071 22.724 14.329 1.485 2.553 25.071 1.445 2.564 13.304 27.941 1.180 3.734 29.928 3.341
249.516 24.473 2.240 20.662 1.458 2.590 20.722 714 1.102 22.437 12.447 218 1.052 22.210 13.922 1.447 2.448 24.491 1.407 12.864 27.336 1.149 28.922 3.206
236.997 23.893 2.180 20.184 1.418 20.309 694 1.062 22.065 12.204 212 1.033 21.696 13.515 1.408 23.911 1.369 12.423 26.732 1.118 27.917 1.653
229.416 23.313 2.120 19.706 1.379 19.897 675 1.021 21.692 11.961 206 1.013 21.183 13.108 1.369 23.331 1.331 11.983 26.127 1.087 26.912 -
Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Renovatie Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Voorbereiding brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht
-
1.549.339 96.193 2.072 15.468 27.189 15.711 60.449 974 51.593 9.486 624.112 532.566 113.529
76.275 6.493 186 1.044 1.300 808 2.863 88 2.451 40 427 29.053 26.144 5.378
221.947 54.590 2.258 8.778 2.999 3.052 6.045 1.061 5.317 934 427 50.575 74.559 11.353
215.587 52.425 2.165 8.430 2.923 2.951 5.902 1.017 5.188 427 50.695 72.381 11.084
206.007 50.261 8.082 2.846 2.850 5.759 5.059 427 49.706 70.202 10.815
143.777 2.770 2.749 5.615 4.930 427 48.716 68.023 10.546
Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden
13.121 13.121 -
831.690 26.093 352.794 45 1.134 374.000 77.624
38.599 1.174 16.466 2 51 16.830 4.075
51.536 1.174 16.466 2 51 16.830 17.012
50.363 1.174 15.876 2 51 16.830 16.430
49.149 1.174 15.244 2 51 16.830 15.848
47.891 1.174 14.568 2 51 16.830 15.266
Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 57 van 80
Omschrijving
Jaar
Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang
Soort activa
ecn ecn ecn ecn ecn ecn
Lopende kredieten
Bedrag krediet
Besteed t/m 2012
3.305.498 3.305.498 -
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1.318.916
1.205.678
Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013" xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Restant krediet
3.305.498 3.305.498 -
85.76485.764-
19.534-
132.772
1.189.139
200.000
53.173
19.53441.550 61.700616
130.900 108.50340.019 199.384
1.186.507 110.296 1.076.211 -
200.000 200.000
52.296 25.391 26.905 -
2.632 2.632
2011 2012 2013
imm ecn imm
1.314.530 60.000 1.054.530 200.000
1.203.164 126.953 1.076.211 -
Sociaal cultureel werk EGEM-i-WMO
2010
ecn
4.386 4.386
2.514 2.514
-
1.872 1.872
6.772.993
-
-
6.772.993
-
Onderwijs Brede school scholeiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS
2014 2014
ecn ecn
5.022.000 4.719.810 302.190
-
-
5.022.000 4.719.810 302.190
-
Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil
2013
ecn
1.170.247 1.170.247
-
-
1.170.247 1.170.247
-
Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder
2014
ecn
580.746 580.746
-
-
580.746 580.746
-
579
455.586
Afdeling 2: VROM
1.327.227
Afgesloten kredieten Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland OHW Galgeriet/Bedr. rentetoerekening OHW Veenderijvaart, rentetoerekening OHW Woningbouw, rentetoerekening Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37
imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn
2013 2013
ecn ecn
Lopende kredieten EGEM-i-Omgevingsverg. EGEM-i-DURP Steigers jachthaven Hemmeland
2009 2009 2011
ecn ecn ecn
110.674
Afschr. 2013
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Nieuwbouw Gouwzeeschool Voorbereiding brede school Broek in Waterland
Nieuwe kredieten
Waardevermeerd. & waardevermind 2013
Boekwaarde 01-01-2013
-
1.170.247 1.170.247 1.170.247 -
-
877 877
-
5.330.544
432.348-
82.188
760.388
-
-
-
5.262.751
888.513-
60.054
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 422.300 338.088
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
35.597 3.429.332 36.124 15.161 7.151 90.484 1 349.194 59.357598.676 422.300 338.088
349.19459.357 598.676-
17.030 3.284 5.054 596 15.081 10.557 8.452
566.839
110.674
579
455.586
67.792
456.165
22.135
142.500 34.339 390.000
76.335 34.339 -
579 -
65.586 0 390.000
51.804 15.988 -
66.165 390.000
15.267 6.868 -
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 58 van 80
Aflossing 2013
-
Boekwaarde 31-12-2013
Toegerekende rente 4,5% 2013
Kapitaallasten 2013
Kapitaallasten 2014
Kapitaallasten 2015
kapitaallasten 2016
Omschrijving
-
3.219.734 3.219.734 -
148.747 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402
148.747 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402
144.888 50.687 30.564 40.888 3.850 18.898
141.028 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395
137.169 47.987 28.936 38.710 3.645 17.892
Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang
-
1.335.966
53.511
106.684
153.291
149.099
144.029
Lopende kredieten
-
1.334.211 84.905 1.049.306 200.000
53.393 4.963 48.430 -
105.689 30.354 75.335 -
152.335 29.211 74.124 49.000
148.182 28.069 72.913 47.200
144.029 26.926 71.703 45.400
Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Nieuwbouw Gouwzeeschool Voorbereiding brede school Broek in Waterland
-
1.754 1.754
118 118
996 996
956 956
917 917
-
1.170.247
-
-
111.173
568.134
556.165
Nieuwe kredieten
-
-
404.423 330.387 74.037
396.394 325.077 71.317
Onderwijs Brede school scholeiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS
-
-
108.540 108.540
105.907 105.907
Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil
-
-
55.171 55.171
53.864 53.864
-
-
1.170.247 1.170.247 -
111.173 111.173 -
-
Sociaal cultureel werk EGEM-i-WMO
Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder
-
4.816.007
239.874
322.063
338.142
312.571
299.168
Afdeling 2: VROM
-
4.314.184
236.824
296.877
254.192
235.997
227.401
Afgesloten kredieten
-
18.567 3.429.332 32.840 10.108 6.555 75.403 1 411.743 329.636
1.602 154.320 1.626 682 322 4.072 0 15.714 2.67126.940 19.004 15.214
18.631 154.320 4.910 5.736 918 19.152 0 15.714 2.67126.940 29.561 23.666
17.865 154.320 4.762 5.509 891 18.474 0 29.086 23.286
1.607 154.320 4.614 5.281 864 17.795 0 28.611 22.905
0154.320 4.466 837 17.117 0 28.136 22.525
Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland OHW Galgeriet/Bedr. rentetoerekening OHW Veenderijvaart, rentetoerekening OHW Woningbouw, rentetoerekening Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37
-
501.823
3.051
25.185
83.950
76.573
71.767
Lopende kredieten
-
102.702 9.120 390.000
2.331 719 -
17.598 7.587 -
33.122 7.278 43.550
31.839 2.354 42.380
30.557 41.210
EGEM-i-Omgevingsverg. EGEM-i-DURP Steigers jachthaven Hemmeland
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 59 van 80
Omschrijving
Jaar
Soort activa
Bedrag krediet
Besteed t/m 2012
Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"
Afschr. 2013
12.536.318
4.371.080
543.621
1.920
438.277
13.147.137
6.545.376
Afgesloten kredieten
5.009.139
3.697.760
-
-
9.792.360
2009 2012
ecn ecn ecn ecn ecn ecn
246.203 xxx xxx xxx xxx 16.203 230.000
192.318 xxx xxx xxx xxx 16.203 176.115
xxx xxx xxx xxx -
xxx xxx xxx xxx -
266.616 3.135 4.455 65.009 5.850 12.051 176.115
-
56.737 3.135 2.228 21.670 2.925 1.620 25.159
2006 2006 2008 2010 2011 2011 2012 2012 2012
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
3.894.000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 779.000 533.000 573.000 530.000 826.000 244.000 201.000 180.000 28.000
2.489.039 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 747.683 350.940 83.641 521.822 367.546 50.521 158.886 180.000 28.000
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8.310.210 50.904 809 143.738 1.337.718 359.289 243.658 4.126 436.189 654.861 162.072 71.716 183.860 10.338 86.181 124.105 422.991 386.667 31.063 542.771 230.959 493.816 722.713 250.673 81.494 510.096 363.067 49.439 158.886 168.011 28.000
-
250.212 50.904 270 23.956 29.081 7.811 7.860 4.126 9.281 12.840 3.241 1.406 3.343 5.169 1.596 2.256 7.981 6.667 538 9.869 4.199 8.818 13.384 10.899 1.482 8.697 6.126 842 2.648 3.055 1.867
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
868.935 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1.016.403 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1.215.534 37.878 43.079 116.904 6.069 2.841 12.609 1.242 18.689 2.550 5.232 11.759 74.692 39.333 2.807
1.920 -
131.328 2.914 2.154 6.495 3.034 2.841 6.304 621 1.099 850 2.616 1.960 8.299 19.667 2.807
Riolering Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen GRP,gemalen, 2012 Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland
4.525.485
Waardevermeerd. & waardevermind 2013
Boekwaarde 01-01-2013
Afdeling 3: Openbare Werken
Afval Inzamelsysteem Marken Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval
764.898
Restant krediet
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 60 van 80
Aflossing 2013
Boekwaarde 31-12-2013
Toegerekende rente 4,5% 2013
Kapitaallasten 2013
Kapitaallasten 2014
Kapitaallasten 2015
kapitaallasten 2016
Omschrijving
-
16.363.778
564.134
1.107.755
1.420.733
1.359.964
1.332.788
Afdeling 3: Openbare Werken
-
9.356.003
440.656
878.933
794.500
735.130
695.664
-
209.879 2.228 43.340 2.925 10.431 150.956
11.998 141 200 2.925 263 542 7.925
68.735 3.276 2.428 24.595 3.188 2.163 33.084
63.047 2.328 23.620 3.057 2.090 31.952
55.482 22.645 2.017 30.820
31.632 1.944 29.688
-
8.059.998 540 119.782 1.308.637 351.478 235.798 426.908 642.021 158.831 70.310 180.517 5.169 84.585 121.848 415.010 380.000 30.525 532.903 226.760 484.998 709.329 239.774 80.012 501.399 356.941 48.597 156.238 164.956 26.133
373.959 2.291 36 6.468 60.197 16.168 10.965 186 19.628 29.469 7.293 3.227 8.274 465 3.878 5.585 19.035 17.400 1.398 24.425 10.393 22.222 32.522 11.280 3.667 22.954 16.338 2.225 7.150 7.560 1.260
624.171 53.195 306 30.425 89.278 23.979 18.825 4.312 28.909 42.309 10.535 4.633 11.617 5.635 5.474 7.841 27.016 24.067 1.936 34.293 14.592 31.040 45.906 22.179 5.149 31.651 22.464 3.067 9.798 10.615 3.127
557.881 294 29.346 87.969 23.627 18.471 28.491 41.731 10.389 4.570 11.466 5.402 5.402 7.740 26.656 23.767 1.912 33.849 14.403 30.643 45.303 21.689 5.082 31.260 22.188 3.029 9.679 10.478 3.043
543.929 282 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 41.153 10.243 4.507 11.316 5.331 7.638 26.297 23.467 1.888 33.405 14.215 30.246 44.701 21.198 5.016 30.869 21.912 2.991 9.560 10.340 2.959
535.108 27.190 85.352 22.924 17.763 27.656 40.576 10.097 4.444 11.165 5.259 7.537 25.938 23.167 1.864 32.961 14.026 29.849 44.099 20.708 4.949 30.477 21.637 2.953 9.441 10.203 2.875
Riolering Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen GRP,gemalen, 2012
-
1.086.125 34.964 40.925 110.409 3.034 6.304 621 17.590 1.700 2.616 9.800 66.393 19.667 -
54.699 1.704 1.939 5.261 273 128 567 56 841 115 235 529 3.361 1.770 126
186.027 4.618 4.092 11.755 3.307 2.969 6.872 677 1.940 965 2.851 2.489 11.660 21.437 2.933
173.573 4.487 3.995 11.463 3.171 6.588 649 1.891 926 2.734 2.401 11.287 20.552 -
135.719 4.356 3.899 11.171 1.841 888 2.313 10.913 -
128.924 4.225 3.802 10.879 1.792 2.224 10.540 -
Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland
Afgesloten kredieten Afval Inzamelsysteem Marken Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 61 van 80
Omschrijving
Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Voorb.huisvesting buitendienst Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug
Jaar
Soort activa
2011 2010 2000 2008 2009 2010 2010
ecn ecn imm mn mn mn ecn
Lopende kredieten
Bedrag krediet
Besteed t/m 2012
Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"
Restant krediet
Waardevermeerd. & waardevermind 2013
Afschr. 2013
289.085 3.977 93716.259 20.150 67.332 443.984
1.920 -
32.121 568 983 2.032 5.484 5.946 22.533
Boekwaarde 01-01-2013
314.000 4.500 64.435 80.000 33.000 80.000 293.000
321.206 4.545 53.122 88.091 27.418 71.357 450.664
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
7.211.999
2.847.616
764.898
3.599.485
2.743.958
4.369.160
105.343
Afval Milieustraat
2013
ecn
1.400.000 1.400.000
1.265 1.265
36.476 36.476
1.362.259 1.362.259
1.265 1.265
1.398.735 1.398.735
63 63
Riolering GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,randvoorzieningen 2013
2008 2009 2010 2010 2012 2013 2013
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
3.171.827 413.000 121.826 1.331.000 311.001 757.000 201.000 37.000
2.150.601 403.424 121.826 1.330.470 274.199 20.682 -
39.158 9.339 27.344 2.475 -
982.068 237 0 530 9.458 733.843 201.000 37.000
2.075.487 392.173 81.949 1.306.548 274.135 20.682 -
1.021.226 9.576 530 36.802 736.318 201.000 37.000
59.714 7.225 24.365 22.175 4.570 1.379 -
Overig EGEM-i-WION/OV Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Nieuwbouw werkplaats buitendienst
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2013 2013 2013 2013
ecn mn mn mn mn mn mn mn mn mn ecn
2.640.171 241 33.000 80.000 251.930 100.000 205.000 820.000 107.000 3.000 40.000 1.000.000
695.750 241 19.261 16.996 256.708 30.000 302.932 69.612
689.264 10.517 2.479 322.040 354.228
1.255.157 013.739 63.004 15.29567.521 205.000 195.028 107.000 3.000 40.000 576.160
667.206 139 17.031 16.996 256.708 30.000
1.949.199 13.738 63.004 70.000 205.000 517.068 107.000 3.000 40.000 930.389
45.566 48 3.852 1.416 17.114 1.200 20.195 1.740
926.000
-
-
926.000
-
-
-
926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000
-
-
926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000
-
-
-
Afdeling 4: Publiekszaken
50.000
49.423
-
-
38.921
-
9.885
Afgesloten kredieten
50.000
49.423
-
-
38.921
-
9.885
50.000
49.423
xxx
xxx
38.921
-
9.885
1.388.585
252.709
11.930-
44.000
43.806
-
-
1.344.771
-
74.669
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
33.068 42.038 394.185 725.296 73.958
-
3.503 11.262 20.723 14.792
Nieuwe kredieten Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016
EGEM-i-GBA
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016
2010
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
ecn
Afdeling 5: Brandweer
Afgesloten kredieten Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam
ecn ecn ecn ecn ecn
1.147.612
276.721 69.612
1.533.325
714.714
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 62 van 80
104.884
Aflossing 2013
Boekwaarde 31-12-2013
Toegerekende rente 4,5% 2013
Kapitaallasten 2013
Kapitaallasten 2014
Kapitaallasten 2015
kapitaallasten 2016
Omschrijving
-
256.965 3.409 14.227 14.666 61.385 421.450
13.009 179 42732 907 3.030 19.979
45.129 747 941 2.764 6.390 8.976 42.513
43.684 721 2.673 6.144 8.709 41.499
42.239 696 2.581 5.897 8.441 40.485
40.793 670 2.490 3.866 8.174 39.471
-
7.007.775
123.478
228.821
626.233
612.238
582.694
Lopende kredieten
-
1.399.937 1.399.937
57 57
120 120
132.997 132.997
129.847 129.847
126.697 126.697
Afval Milieustraat
-
3.036.999 394.524 57.584 1.284.903 306.367 755.621 201.000 37.000
93.397 17.648 3.688 58.795 12.336 931 -
153.111 24.873 28.053 80.969 16.906 2.309 -
251.986 25.060 26.957 80.004 18.970 84.470 12.395 4.132
246.797 24.731 25.860 79.006 18.737 82.199 12.244 4.021
226.096 24.402 9.252 78.007 18.503 79.928 12.094 3.910
Riolering GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,randvoorzieningen 2013
2.570.839 91 26.917 78.584 239.594 98.800 205.000 773.593 107.000 3.000 40.000 998.260
30.024 6 766 765 11.552 1.350 12.452 3.133
75.591 54 4.619 2.181 28.666 2.550 32.648 4.873
241.249 52 7.811 10.203 27.896 8.446 17.425 89.478 4.815 735 4.467 69.922
235.594 45 7.514 9.903 27.125 8.266 17.056 87.018 4.815 708 4.347 68.797
229.901 7.217 9.603 26.355 8.086 16.687 84.558 4.815 681 4.227 67.672
Overig EGEM-i-WION/OV Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Nieuwbouw werkplaats buitendienst
-
-
Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Voorb.huisvesting buitendienst Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug
-
-
-
-
-
12.597
54.430
Nieuwe kredieten
-
-
-
-
-
12.597 12.395 202 -
54.430 12.244 199 12.395 29.592 -
Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016
-
29.037
1.751
11.636
11.191
10.746
9.685
Afdeling 4: Publiekszaken
-
29.037
1.751
11.636
11.191
10.746
9.685
Lopende kredieten
-
29.037
1.751
11.636
11.191
10.746
9.685
EGEM-i-GBA
-
2.143.155
69.000
173.883
237.253
209.829
251.351
Afdeling 5: Brandweer
-
1.270.102
60.515
135.183
131.823
122.808
108.010
Afgesloten kredieten
-
33.068 38.535 382.922 704.573 59.166
1.488 1.892 17.738 32.638 3.328
1.488 5.395 29.001 53.361 18.120
1.488 5.237 28.494 52.429 17.454
1.488 5.080 27.987 51.496 16.788
1.488 4.922 27.480 50.564 16.123
Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 63 van 80
Omschrijving
Vervanging inventaris kazernes Vervanging bepakking brandweer Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur
Jaar
2009 2009
Soort activa
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Pers/materiaal-wagen Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging bepakking brandweer
2006 2009 2010 2010 2010 2011 2012 2012 2013 2013
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
Nieuwe kredieten Motorspuit Broek in Waterland Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Pers/materiaal-wagen Monnickendam Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam
2015 2015 2015 2015 2015 2015
ecn ecn ecn ecn ecn ecn
Bedrag krediet
Besteed t/m 2012
xxx xxx xxx xxx xxx 17.500 26.500
xxx xxx xxx xxx xxx 17.355 26.451
914.000
208.903
659.500 42.500 70.000 17.500 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000
Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013" xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Restant krediet
Waardevermeerd. & waardevermind 2013
Boekwaarde 01-01-2013
-
Afschr. 2013
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
10.173 4.998 7.308 12.000 9.978 9.240 22.529
4.052 2.499 1.750 4.000 3.326 3.471 5.290
11.930-
717.027
188.554
714.714
30.215
97.745 27.841 79.617 3.700 -
11.930-
573.685 14.659 9.61713.800 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000
94.354 11.140 79.617 3.444 -
561.755 14.659 13.800 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000
11.146 10.367 7.962 740 -
430.585
-
-
430.585
-
-
-
20.195 20.195 20.195 80.000 60.000 230.000
-
-
20.195 20.195 20.195 80.000 60.000 230.000
-
-
-
Afdeling 6: Financien
4.000
3.075
2.825
1.900-
453.452
925
615
Afgesloten kredieten
-
-
-
-
450.377
-
-
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
415.277 35.100
-
-
4.000
3.075
2.825
1.900-
3.075
925
615
4.000
3.075
2.825
1.900-
3.075
925
615
2.282.255
1.107.570
-
1.154.558
2.993.854
334.560
152.597
160.016
139.889
-
-
2.792.635
-
113.616
xxx 5.016 60.000 50.000 45.000
xxx 5.016 60.666 40.938 33.269
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
2.654.801 3.010 60.617 40.938 33.269
-
85.639 1.003 12.133 8.188 6.654
1.302.239
967.681
-
334.558
201.220
334.560
38.981
305.000 298.239 180.000 40.000 25.000 15.000 189.000 250.000
304.948 290.198 171.315 180.413 20.806
-
52 8.041 8.685 40.000 25.000 15.000 8.587 229.194
180.413 20.806
52 8.041 8.685 40.000 25.000 15.000 8.587 229.195
52 8.041 8.685 18.041 4.161
Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.
fin fin
Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ
2012
ecn
Afdeling 7: Facilitaire Zaken
Afgesloten kredieten Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem
2010 2010 2012 2011
ecn ecn ecn ecn ecn
Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektronische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Verbouwing publiekshal Vervanging serverpark
2008 2008 2008 2010 2010 2010 2011 2012
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 64 van 80
Aflossing 2013
Boekwaarde 31-12-2013
Toegerekende rente 4,5% 2013
Kapitaallasten 2013
Kapitaallasten 2014
Kapitaallasten 2015
kapitaallasten 2016
Omschrijving
-
6.121 2.499 5.557 8.000 6.652 5.769 17.239
458 225 329 540 449 416 1.014
4.510 2.724 2.079 4.540 3.775 3.887 6.304
4.328 2.611 2.001 4.360 3.626 3.731 6.066
2.162 1.922 4.180 3.476 2.402 5.828
1.843 0 5.590
Vervanging inventaris kazernes Vervanging bepakking brandweer Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur
-
873.053
8.485
38.700
105.430
87.021
84.740
Lopende kredieten
-
644.963 15.432 71.655 16.504 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000
4.246 501 3.583 155 -
15.392 10.868 11.544 895 -
47.451 16.126 11.186 4.243 4.288 5.880 5.145 2.550 6.011 2.550
46.622 10.828 4.085 4.130 5.664 4.956 2.466 5.806 2.466
45.792 10.470 3.928 3.973 5.448 4.767 2.381 5.600 2.381
Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Pers/materiaal-wagen Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging bepakking brandweer
-
-
-
-
-
-
58.601
Nieuwe kredieten
-
-
-
-
-
-
2.928 2.928 2.928 11.600 8.700 29.517
Motorspuit Broek in Waterland Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Pers/materiaal-wagen Monnickendam Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam
-
453.762
20.405
21.020
21.219
21.183
21.147
Afdeling 6: Financien
-
450.377
20.267
20.267
20.267
20.267
20.267
Afgesloten kredieten
-
415.277 35.100
18.687 1.579
18.687 1.579
18.687 1.579
18.687 1.579
18.687 1.579
Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.
-
3.385
138
753
952
916
880
Lopende kredieten
-
3.385
138
753
952
916
880
EGEM-i basisregistratie WOZ
-
3.175.817
134.723
287.320
341.429
392.520
521.254
Afdeling 7: Facilitaire Zaken
-
2.679.018
125.669
239.285
234.172
229.059
222.944
Afgesloten kredieten
-
2.569.163 2.006 48.484 32.750 26.615
119.466 135 2.728 1.842 1.497
205.105 1.139 14.861 10.030 8.151
201.251 1.093 14.315 9.661 7.851
197.397 1.048 13.769 9.293 7.552
193.544 13.223 8.924 7.253
Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem
-
496.799
9.055
48.035
107.256
103.436
99.615
Lopende kredieten
-
40.000 25.000 15.000 170.959 245.840
8.119 936
52 8.041 8.685 26.160 5.098
9.800 6.125 3.675 26.593 61.063
9.440 5.900 3.540 25.743 58.813
9.080 5.675 3.405 24.892 56.563
Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektronische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Verbouw publiekshal Vervanging serverpark
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 65 van 80
Omschrijving
Jaar
Soort activa
Niewe kredieten Vervangingsinvesteringen ICT, fase 1 Vervangingsinvesteringen ICT, fase 2
2014 2015
ecn ecn
Bedrag krediet
Besteed t/m 2012
Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"
Restant krediet
Waardevermeerd. & waardevermind 2013
Boekwaarde 01-01-2013
Afschr. 2013
820.000
-
-
820.000
-
-
-
246.000 574.000
-
-
246.000 574.000
-
-
-
Afdeling 8: Algemene juridische zaken
-
-
-
-
812.560
-
-
Afgesloten kredieten
-
-
-
-
812.560
-
-
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249
-
-
Afdeling 9: Personeel & Organisatie
-
-
-
-
1.318
-
-
Afgesloten kredieten
-
-
-
-
1.318
-
-
xxx
xxx
xxx
xxx
1.318
-
-
31.323.412
11.064.604
750.742
14.098.883
Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland kloosterdijk
Fietsregeling TOTAAL
ecn ecn ecn ecn ecn ecn
fin
33.339.607
6.273.414
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 66 van 80
1.253.960
Aflossing 2013
Boekwaarde 31-12-2013
-
-
-
-
Toegerekende rente 4,5% 2013
Kapitaallasten 2013
Kapitaallasten 2014
Kapitaallasten 2015
kapitaallasten 2016
-
-
-
60.025
198.695
Niewe kredieten
-
-
-
60.025 -
57.820 140.875
Vervangingsinvesteringen ICT, fase 1 Vervangingsinvesteringen ICT, fase 2
Omschrijving
-
812.560
36.565
36.565
36.565
36.565
36.565
-
812.560
36.565
36.565
36.565
36.565
36.565
Afgesloten kredieten
-
51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249
2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411
2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411
2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411
2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411
2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411
Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland kloosterdijk
902
416
59
59
19
0
0
Afdeling 9: Personeel & Organisatie
902
59
59
19
0
0
Afgesloten kredieten
902
416 416
59
59
19
0
0
Fietsregeling
14.023
38.345.037
1.500.282
2.754.243
3.331.370
3.693.793
3.730.404
TOTAAL
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 67 van 80
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 68 van 80
Bijlage 3 Productenraming 2013-2016
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 69 van 80
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Omschrijving
Nr. Omschrijving
1
Zorg & welzijn
01.001 Uitkeringen
Lasten
Baten
Saldo
9.632.850
3.237.088
6.395.762-
01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13
Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget
2.804.536 1.417.857 10.000 49.255 187.968 811.974 327.482
2.458.934 1.327.613 42.414 23.000 716.985 348.922
345.60290.24410.0006.841164.96894.98921.440
01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35
Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma
4.067.381 748.243 10.100 1.643.994 110.575 140.469 14.800 319.903 500 160.944 191.535 711.063 3.097 4.158 8.000
499.604 23.990 233.059 31.391 40.928 166.990 3.246 -
3.567.777724.25310.1001.410.935110.575140.46914.800288.512500160.944150.607544.073149 4.1588.000-
01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28
Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk
856.416 33.331 12.810 162.521 115.075 109.844 188.794 314 46.384 95.877 8.339 83.127
85.789 9.069 12.180 24.040 9.000 13.500 18.000 -
770.62733.33112.810153.452102.89585.804179.79413.186 46.38477.8778.33983.127-
1.110.576
192.761
917.815-
01.002 Welzijn
01.003 Onderwijs en jeugd
01.070 Loonkosten Zorg & welzijn
01.70 Loonkosten Zorg & welzijn
01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn
01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn
2
Begroting 2013
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
793.941
-
793.941-
3.958.468
2.665.624
1.292.844-
02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg
226.010 153.756 72.254
731.130 693.079 38.051
505.120 539.323 34.203-
02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme
873.096 10.000 863.096
1.009.270 1.009.270
136.174 10.000146.174
02.001 Bouw- en woningtoezicht
02.002 Economische aangelegenheden
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 70 van 80
Meerjarenraming Saldo 2014
Saldo 2015
Saldo 2016 6.399.345-
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Omschrijving
Nr. Omschrijving
1
Zorg & welzijn
6.234.118-
6.528.239-
395.10684.57910.0007.131165.433101.35026.613-
340.39284.57910.0007.131165.43346.63626.613-
3.244.111680.51810.1001.291.029113.270146.46514.800162.843500137.260132.306542.60291 4.5098.000-
3.181.629680.51810.1001.263.447113.270146.46514.800162.843500119.360115.306542.60291 4.5098.000-
754.96633.38613.066169.86096.51974.213183.45513.180 46.38479.7948.33963.130-
740.68633.38613.066169.86096.51974.213183.45513.180 46.38479.7948.33948.850-
915.116-
915.116-
924.819-
1.350.416-
674.469-
769.997-
756.595-
502.945 537.460 34.515-
502.945 537.460 34.515-
502.945 02.001 Bouw- en woningtoezicht 537.460 34.515-
02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg
127.161 10.200137.361
140.380 10.200150.580
140.380 02.002 Economische aangelegenheden 10.200150.580
02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme
318.049- 01.001 Uitkeringen 84.57910.0007.131165.43324.29326.613-
01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13
Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget
01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35
Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma
751.268- 01.003 Onderwijs en jeugd 33.38613.066169.86096.51974.213188.37113.180 46.38485.4608.33948.850-
01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28
Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk
915.116- 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn
01.70 Loonkosten Zorg & welzijn
3.156.463- 01.002 Welzijn 680.51810.1001.238.281113.270146.46514.800162.843500119.360115.306542.60291 4.5098.000-
1.258.449- 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn 2
01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 71 van 80
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Nr. Omschrijving
Omschrijving
02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11
Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing
02.004 Milieu
02.05 Milieu
02.005 Secretariaat
02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen
02.070 Loonkosten VROM
02.70 Loonkosten VROM
02.080 Kapitaallasten VROM
02.80 Kapitaallasten VROM
3
Openbare werken
Lasten
Baten
Saldo
1.314.266 663.609 705 569.447 50.211 16.082 1.500 12.712
897.497 50.000 784.895 52.933 8.800 869
416.769613.609705215.448 2.722 7.2821.50011.843-
212.508
7.087
205.421-
-
-
20.640
989.885-
-
322.063-
1.010.525 322.063 8.301.373
4.491.425
3.809.948-
1.253.788 1.241.549 12.239
1.918.537 202.213 1.716.324
664.749 1.039.3361.704.085
03.13 Begraven
50.716
208.916
158.200
03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen
91.590 2.200 25.260 64.130
-
91.5902.20025.26064.130-
03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst
147.150 614 121.927 24.609
49.178 4.833 40.679 3.666
97.9724.219 81.24820.943-
03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing
488.765 483.190 5.575
1.666.572 1.666.572
1.177.807 483.1901.660.997
3.198.096 37.169 1.587 51.202 470.035 171.995 458.345 1.958.095 49.668
307.574 230 128.391 25.826 4.182 148.945 -
2.890.52236.9391.58777.189 470.035146.169454.1631.809.15049.668-
340.648
1.622.864-
03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven
Begroting 2013
03.003 Buitendienst
03.004 Gebouwen
03.005 Riool
03.006 Openbare ruimte 01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19
Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden
03.070 Loonkosten Openbare werken
03.70 Loonkosten Openbare werken
1.963.512
03.080 Kapitaallasten Openbare werken
03.80 Kapitaallasten Openbare werken
1.107.756
-
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 72 van 80
1.107.756-
Meerjarenraming Saldo 2014
Saldo 2015
Saldo 2016
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Nr. Omschrijving
Omschrijving
179.379 122.095719179.624 157.900 21.9391.53011.862-
45.060 122.095719179.624 23.581 21.9391.53011.862-
45.060 02.003 Gebiedsontwikkeling 122.095719179.624 23.581 21.9391.53011.862-
02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11
155.825-
155.825-
155.825- 02.004 Milieu
02.05 Milieu
-
-
989.987-
989.987-
989.987- 02.070 Loonkosten VROM
02.70 Loonkosten VROM
338.142-
312.570-
299.168- 02.080 Kapitaallasten VROM
02.80 Kapitaallasten VROM
3.903.735-
3.860.225-
3.847.737-
797.408 968.7231.766.131
786.693 987.5381.774.231
759.693 03.001 Afval 1.020.3881.780.081
165.311
165.311
93.4232.24425.76665.413-
93.4232.24425.76665.413-
93.423- 03.003 Buitendienst 2.24425.76665.413-
03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen
98.7804.219 81.65921.340-
98.7804.219 81.65921.340-
98.780- 03.004 Gebouwen 4.219 81.65921.340-
03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst
1.212.557 512.7251.725.282
1.206.013 530.0691.736.082
1.218.324 03.005 Riool 525.5581.743.882
03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing
2.870.97237.6651.61976.481 479.23585.859456.0301.853.37733.668-
2.870.97237.6651.61976.481 479.23585.859456.0301.853.37733.668-
2.870.972- 03.006 Openbare ruimte 37.6651.61976.481 479.23585.859456.0301.853.37733.668-
01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19
1.595.102-
1.595.102-
1.595.102- 03.070 Loonkosten Openbare werken
03.70 Loonkosten Openbare werken
1.420.734-
1.359.965-
1.332.788- 03.080 Kapitaallasten Openbare werken
03.80 Kapitaallasten Openbare werken
02.005 Secretariaat
-
3
Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing
02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen
Openbare werken
165.311 03.002 Begraven
03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.13 Begraven
Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 73 van 80
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Omschrijving
Nr. Omschrijving
4
Publiekszaken
04.001 Akten 04.05 04.06 04.07 04.08
Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen
04.01 04.02 04.03 04.04
Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie
04.002 GBA
Begroting 2013 Lasten
Baten
Saldo
608.290
326.123
282.167-
113.574 1.425 3.099 80.450 28.600
258.339 2.600 4.464 172.071 79.204
144.765 1.175 1.365 91.621 50.604
46.009 35.539 3.925 6.545
67.784 23.460 35.700 8.624
21.775 12.07931.775 2.079
04.003 Verkiezingen
04.10 Verkiezingen
3.594
-
3.594-
04.004 Centrale balie
07.01 Centrale balie
-
-
-
04.070 Loonkosten Publiekszaken
04.70 Loonkosten Publiekszaken
433.477
-
433.477-
04.080 Kapitaallasten Publiekszaken
04.80 Kapitaallasten Publiekszaken
11.636
-
11.636-
5
Brandweer
05.001 Brandweer 05.01 05.02 05.05 05.06 05.07 05.002 Preventie
Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer
05.03 Brandpreventie
05070 Loonkosten Brandweer
05.080 Kapitaallasten Brandweer 6
1.289.556
11.876
1.277.680-
473.886 75.249 8.946 38.339 23.352 328.000
504 504
473.38275.2498.94638.33923.352327.496-
5.000
5.000
-
05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten
641.788 362.018 279.770
6.372 6.372
635.416362.018273.398-
05.80 Kapitaallasten
173.882
-
173.882-
835.962
30.330
805.632-
92.592 2.493 2.581 7.432 3.606 3.517 18.983 53.980
10.330 10.330 -
82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-
25.000 25.000 -
-
25.00025.000-
Financiën
06.001 Belastingen 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11
Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken
06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013
Pagina 74 van 80
Meerjarenraming Saldo 2014
Saldo 2015
Saldo 2016
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Omschrijving
Nr. Omschrijving
4
Publiekszaken
331.606-
328.599-
285.302-
144.443 1.146 1.303 91.612 50.382
144.443 1.146 1.303 91.612 50.382
144.443 04.001 Akten 1.146 1.303 91.612 50.382
04.05 04.06 04.07 04.08
Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen
30.061 5.55233.535 2.078
40.261 4.648 33.535 2.078
50.461 04.002 GBA 14.848 33.535 2.078
04.01 04.02 04.03 04.04
Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie
61.382-
69.020-
36.984- 04.003 Verkiezingen
04.10 Verkiezingen
-
-
04.004 Centrale balie
07.01 Centrale balie
433.537-
433.537-
11.191-
10.746-
1.346.905-
1.319.480-
475.83876.7559.12638.74123.720327.496-
475.83876.7559.12638.74123.720327.496-
475.838- 05.001 Brandweer 76.7559.12638.74123.720327.496-
5.000
5.000
5.000 05.002 Preventie
638.813365.403273.410-
638.813365.403273.410-
638.813- 05070 Loonkosten Brandweer 365.403273.410-
05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten
237.254-
209.829-
251.350- 05.080 Kapitaallasten Brandweer
05.80 Kapitaallasten
809.162-
809.126-
809.090-
84.1142.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-
84.1142.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-
84.114- 06.001 Belastingen 2.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-
06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11
25.50025.500-
25.50025.500-
25.500- 06.002 Budgetcyclus 25.500-
06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering
-
433.537- 04.070 Loonkosten Publiekszaken 9.685- 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken 1.361.001-
5
6
04.70 Loonkosten Publiekszaken 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken
Brandweer
05.01 05.02 05.05 05.06 05.07
Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer
05.03 Brandpreventie
Financiën
Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 75 van 80
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Nr. Omschrijving
Omschrijving
06.003 Financiële administratie 06.08 06.10 06.12 06.14
Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle
06.004 Verzekeringen
06.15 Verzekeringen
06.070 Loonkosten Financiën
06.70 Loonkosten Financiën
06.080 Kapitaallasten Financiën
06.80 Kapitaallasten Financiën
7
Facilitaire zaken
07.001 Binnendienst 07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12
Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie
07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer
Begroting 2013 Lasten
Baten
Saldo
16.669 5.033 11.636 -
-
16.6695.03311.636-
32.850
-
32.850-
647.832
20.000
627.832-
21.019
-
21.019-
2.748.607
96.100
2.652.507-
489.637 189.082 120.949 83.293 34.620 34.993 26.700
1.720 1.500 220
487.917189.082120.94981.79334.62034.99326.480-
923.638 193.826 729.812
-
923.638193.826729.812-
07.003 Inkoop
07.08 Inkoopcoördinatie
-
-
-
07.004 Vakliteratuur
07.09 Lezen vakliteratuur
-
-
-
65.781 22.234 43.547
-
65.78122.23443.547-
07.005 Marketing & communcatie 07.13 Promotie 07.14 Communicatie 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken
07.70 Loonkosten Facilitaire zaken
982.230
94.380
887.850-
07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken
07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken
287.321
-
287.321-
785.848
94.511
691.337-
8
Algemene en juridische zaken
08.001 Bestuurssecretariaat
08.15 Bestuurssecretariaat
-
-
-
08.11 Promotie 08.13 Communicatie
-
-
-
37.991 6.165 31.826 -
-
37.9916.16531.826-
08.12 Regionale samenwerking
88.901
-
88.901-
08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding
22.343 885 21.458
-
22.34388521.458-
08.002 Communicatie
08.003 Juridische zaken 08.08 08.09 08.10 08.14 08.004 Regionale samenwerking
Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid
08.005 Veiligheid
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 76 van 80
Meerjarenraming Saldo 2014
Saldo 2015
Saldo 2016
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Nr. Omschrijving
Omschrijving
16.9935.12411.869-
16.9935.12411.869-
16.993- 06.003 Financiële administratie 5.12411.869-
06.08 06.10 06.12 06.14
33.477-
33.477-
33.477- 06.004 Verzekeringen
06.15 Verzekeringen
627.860-
627.860-
21.218-
21.182-
2.508.375-
2.552.787-
493.561191.221120.95283.36935.31235.69327.014-
493.561191.221120.95283.36935.31235.69327.014-
493.561- 07.001 Binnendienst 191.221120.95283.36935.31235.69327.014-
07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12
738.93812.454726.484-
732.25812.454719.804-
732.258- 07.002 ICT 12.454719.804-
07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer
-
-
-
07.003 Inkoop
07.08 Inkoopcoördinatie
-
-
-
07.004 Vakliteratuur
07.09 Lezen vakliteratuur
67.04922.68044.369-
67.04922.68044.369-
67.049- 07.005 Marketing & communcatie 22.68044.369-
867.399-
867.399-
867.399- 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken
07.70 Loonkosten Facilitaire zaken
341.428-
392.520-
521.254- 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken
07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken
23.096-
615.598-
615.598-
-
-
-
08.001 Bestuurssecretariaat
-
-
-
08.002 Communicatie
38.3056.28932.016-
38.3056.28932.016-
38.305- 08.003 Juridische zaken 6.28932.016-
08.08 08.09 08.10 08.14
89.685-
89.987-
89.987- 08.004 Regionale samenwerking
08.12 Regionale samenwerking
22.63588521.750-
22.63588521.750-
22.635- 08.005 Veiligheid 88521.750-
08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding
627.860- 06.070 Loonkosten Financiën 21.146- 06.080 Kapitaallasten Financiën 2.681.521-
7
8
Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle
06.70 Loonkosten Financiën 06.80 Kapitaallasten Financiën
Facilitaire zaken
Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie
07.13 Promotie 07.14 Communicatie
Algemene en juridische zaken 08.15 Bestuurssecretariaat
08.11 Promotie 08.13 Communicatie
Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 77 van 80
Programmaonderdeel Nr.
Productnummer
Omschrijving
Nr. Omschrijving
08.006 Vergunningen 08.01 08.02 08.03 08.06 08.07
APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten
08.007 Grondzaken
02.08 Grondzaken
08.070 Loonkosten Ajz
08.70 Loonkosten Ajz
08.080 Kapitaallasten Ajz
08.80 Kapitaallasten Ajz
9
Personeel & organisatie
09.001 Ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.002 P&O instrumenten
09.04 P&O-instrumenten
09.070 Loonkosten Personeel & organisatie
09.70 Loonkosten Personeel & organisatie
09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie
09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie
10
Bestuur en directie
Begroting 2013 Lasten
Baten
Saldo
45.706 41.647 604 3.455
46.085 13.114 1.798 10.584 3.987 16.602
379 28.5331.798 10.584 3.383 13.147
20.951
48.426
27.475
533.391
-
533.391-
36.565
-
36.565-
718.516
12.470
706.046-
309.047 43.549 45.179 220.319
4.750 4.750 -
304.29738.79945.179220.319-
81.014
-
81.014-
328.396
7.720
320.676-
59
-
59-
1.062.644
-
1.062.644-
10.001 College
10.01 College B&W
411.825
-
411.825-
10.002 Raad
10.02 Raad
197.120
-
197.120-
10.003 Directie
10.03 Directie
5.000
-
5.000-
10.070 Loonkosten Bestuur en directie
10.70 Loonkosten
448.699
-
448.699-
10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie
10.80 Kapitaallasten
-
-
11 11.001
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
3.064.955
11.01
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
20.724.408
17.659.453
-
3.075.407
3.075.407
11.002 Algemene uitkering
11.02 Algemene uitkering
-
13.339.964
13.339.964
11.003 Dividend
11.03 Dividend
-
170.920
170.920
11.004 Saldo van financieringsfunctie
11.04 Saldo van financieringsfunctie
11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen
11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen
11.006 Onvoorzien
11.06 Onvoorzien
Geraamd resultaat voor bestemming
379.601 2.637.835 47.519 33.007.069
Mutaties reserves
4.138.117 -
379.6011.500.282 47.519-
31.689.955
1.317.114-
-
1.381.934
1.381.934
12.001 Mutaties Algemene reserve
12.01 Mutaties Algemene reserve
-
1.186.558
1.186.558
12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
12.02 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
-
91.126
91.126
12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
12.03 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
-
104.250
104.250
33.071.889
64.820
Geraamd resultaat na bestemming
33.007.069
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 78 van 80
Programmaonderdeel
Meerjarenraming Saldo 2014 53529.3661.798 10.584 3.371 13.078
Saldo 2015 53529.3661.798 10.584 3.371 13.078
Saldo 2016
Nr.
Omschrijving
535- 08.006 Vergunningen 29.3661.798 10.584 3.371 13.078 08.007 Grondzaken
696.207
104.007
104.007
531.578-
531.578-
531.578- 08.070 Loonkosten Ajz
36.565-
36.565-
705.124-
705.105-
705.105-
322.79346.59546.083230.115-
322.79346.59546.083230.115-
322.793- 09.001 Ontwikkeling 46.59546.083230.115-
68.837-
68.837-
313.475-
313.475-
19-
-
36.565- 08.080 Kapitaallasten Ajz 9
313.475- 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie 09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie 10
Nr. Omschrijving
08.01 08.02 08.03 08.06 08.07
APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten
02.08 Grondzaken 08.70 Loonkosten Ajz 08.80 Kapitaallasten Ajz
Personeel & organisatie
68.837- 09.002 P&O instrumenten
-
Productnummer
09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.04 P&O-instrumenten 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie 09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie
Bestuur en directie
978.858-
817.358-
817.358-
409.699-
384.699-
384.699- 10.001 College
10.01 College B&W
181.602-
165.102-
165.102- 10.002 Raad
10.02 Raad
5.000-
5.000-
382.557-
262.557-
-
-
5.000- 10.003 Directie 262.557- 10.070 Loonkosten Bestuur en directie 10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie
-
18.046.109
20.230.858
18.280.589
3.309.107
3.507.807
3.507.807
13.410.532
13.076.594
13.181.502
170.920
2.274.020
174.020
520.6021.726.152 50.000-
499.3001.921.737 50.000-
530.661
1.924.344
480.791-
1.913.295-
676.167-
2.108.671-
11 11.001
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
154.362
10.80 Kapitaallasten
11.01
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
11.002 Algemene uitkering
11.02 Algemene uitkering
11.003 Dividend
11.03 Dividend
11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen
50.000- 11.006 Onvoorzien 1.937
10.70 Loonkosten
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
436.419- 11.004 Saldo van financieringsfunctie 1.903.679
10.03 Directie
11.04 Saldo van financieringsfunctie 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 11.06 Onvoorzien
Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves
41.014- 12.001 Mutaties Algemene reserve
12.01 Mutaties Algemene reserve
91.126
91.126
91.126
12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
12.02 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
104.250
104.250
104.250
12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
12.03 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
49.870
11.049
156.299
Geraamd resultaat na bestemming
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 79 van 80
COLOFON
Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:
Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.
Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013 Pagina 80 van 80