BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD Tahun 2014 merupakan tolak ukur dalam menyusun dokumen perencanaan tahun berikutnya dengan meselaraskannya terhadap pencapaian target RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015. Tujuan dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2014 adalah melihat seberapa jauh pencapaian outcome program pembangunan yang dihasilkan oleh output kegiatan pembangunan masing-masing SKPD dan lintas SKPD dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun yang sama. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi landasan utama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Dalam mengukur pencapaian kinerja RKPD Tahun 2014 yang lebih terarah dan tepat, maka evaluasi ini dikelompokan berdasarkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang terdapat dalam RKPD,
yaitu; 1) prioritas
pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat, 2) prioritas peningkatan iklim investasi dan usaha, 3) prioritas peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga, 4) prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, 5) prioritas peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar, 6) prioritas pembangunan energi, 7) prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
8) prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal, 9)
prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola, 10) prioritas peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan 11) prioritas peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya. Pencapaian kinerja program pembangunan RKPD Tahun 2014 berdasarkan ke sebelas prioritas pembangunan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
2.1.
Capaian Kinerja Prioritas Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada prioritas pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat ini
terdapat 8 (delapan) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 21
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -1
(dua puluh satu) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.1 Capaian Kinerja Prioritas Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No.
Sasaran
1.
Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
Program Pembangunan 1.Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
2. Peningkatan Produksi Hasil peternakan
3. Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan
5. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Indikator Kinerja
Sat.
- Meningkatnya produktivitas pangan unggulan; Ton/ha • Padi Ton/ha • Jagung Ton/ha • Ubi kayu - Meningkatnya produktivitas tanaman holtikultura unggulan; • Manggis • Durian - Meningkatnya produktivitas perkebunan unggulan; • Karet • Klp.Sawit • Coklat - Meningkatnya produksi hasil peternakan; • Daging sapi/ kerbau • Daging kambing/ domba • Daging unggas • Telur unggas
Capaian Kinerja Targ. Real. %
SKPD Pelaksana Distambun
5,26 6,20 24,70
6,25 4,98 30,36
119 80 123
Ton/ha Ton/ha
27,00 37,00
26,88 38.89
100 105
Ton/ha Ton/ha Ton/ha
3,00 6,00 1,30
2,85 14,58 1,10
99 243 85 Disnakkan
Ton
595
595
100
Ton
70
69
99
Ton Ton
1.500 460
1.470 451
98 97 111
Menurunya tingkat kematian ternak
%
6
7
- Meningkatnya pjg JUT - Meningkatnya jalan produksi
km
10
39
390 Distambun
km
10
31
310
- Meningkatnya cakupan JIDES - Meningkatnya jml embung - Berkembangnya luas hutan nagari/ desa
ha
700
-
-
8
10
125
12.000
121,93
1
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
unit ha
II -2
Disnakkan
Dishut
No.
Sasaran
Program Pembangunan 6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.
3.
Meningkatnya swasembada pangan daerah
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha pertanian
8.Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan/ Perikanan/ Kehutanan 9. Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pemasaran Hasil saran Hasil Pertanian/ Perkebunan 10.Peningkatan Pemasaran hasil produksi Peternakan 11. Pengembangan Budidaya Perikanan 12.Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
13. Peningkatan pelayanan dan pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan
4.
Terciptanya tata niaga pemasaran hasil pertanian yang berdaya saing
14. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Indikator Kinerja
Sat.
Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 15 14 93
- Meningkatnya jumlah DMP
Nag./ Desa
- Meningkatnya jml cad. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Meningkatnya jumlah kelompok tani yang berkualitas - Meningkatnya sarana penyuluh di kec. (BPP Model) - Meningkatnya jumlah tenaga penyuluh - Meningkatnya kemampuan UP3HP
ton
Meningkatnya jumlah ternak yang terjual
ekor
23.000 17.816
77
Disnakkan
Meningkatnya produksi perikanan budi daya - Meningkatnya jml kelompok pengolah perikanan
ton
11.856 13.167
111
Disnakkan
Kelp
1
0
-
Disnakkan
- Meningkatnya jumlah pasar ikan higienis - Meningkatnya produksi pemanfaatan hasil hutan
unit
1
1
100
Komdt.
2
2
100
- Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan hasil kayu dan non kayu Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
jenis
4
4
100
6,23
10,48
168
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
40
40
100
1.250
1.208
97
BP4KKP
8
7
88
BP4KKP
orang
124
124
100
Kelp.
10
10
Keltan
Unit
%
100 Distambun
II -3
Dishut
Diskop perindag
No.
Sasaran guna terlindungi produsen dan konsumen terhadap harga dan barang
5.
6.
7.
8.
Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah
Program Pembangunan 15. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdangangan
16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 17. Program Peningkatan Kua-litas Kelembagaan Koperasi 18. Pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usa Usaha Mikro Kecil dan Koperasi 19 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Indikator Kinerja
Sat.
Menurunnya tingkat pelanggaran atas barang yang diedarkan sesuai perundangundangan Meningkatnya jumlah UMKM yang memilki izin
%
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif
Meningkatnya jumlah UMKM dan Koperasi yang mengakses permodalan
unit
Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 55,00 63,01 115 Diskop perindag
200
200
100
Diskop perindag
%
45,60
38,04
83
Diskop perindag
%
9
8
89
Diskop perindag
Meningkatnya Meningkatnya laju % 5,83 3,87 hasil produksi pertumbuhan industri kecil PDRB sektor dan menengah Industri yang berdaya saing Berkembangnya 20. Program Meningkatnya even 3 2 sektor Pengembangan jumlah even pariwisata Pemasaran promosi wisata Pariwisata daerah Berkembangnya 21. Program Meningkatnya luas ha 29.823 28.324 kawasan Pengembangan kawasan transmigrasi Wilayah transmigrasi dalam Transmigrasi mendorong pereknomian daerah Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
66
Diskop perindag
67
Disparseni budpora
95
Disosnake rtrans
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan belum optimal karena terdapat beberapa program pembangunan targetnya belum tercapai. Belum optimalnya pencapaian kinerja pada prioritas ini pada tahun 2014, disebabkan antara lain; a) adanya perubahan kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, sehingga terdapat beberapa kegiatan tidak terealisir, b) relatif rendahnya kualitas SDM petani dalam pengunaan sarana teknologi pertanian, c) masih rendahnya akses informasi pasar terhadap
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -4
masyarakat petani, sehingga berimplikasi rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, dan d) sulitnya akses masyarakat dalam meningkatkan permodalan UMKM karena kurangnya informasi.
2.2.
Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha Pada prioritas peningkatan iklim investasi dan usaha ini terdapat 1
(satu) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 6 (enam) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.2 Capaian Kinerja Prioritas Prioritas Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.
Sasaran Meningkatnya nilai investasi dunia usaha
Program Pembangunan 1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator Kinerja
Sat.
- Meningkatnya even promosi investasi - Meningkatnya jumlah investor - Berkurangnya lama proses perizinan: • IKM • Industri Besar - Meningkatnya nilai investasi PMDN/ PMA Rasio tenaga kerja ditempatkan
even
Persh.
Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 4 4 100 BLH, PM & PT 3.750
3.495
100 BLH, PM & PT
Hr/krj Hr/ krj M Rp
1 20
1 25
100 80
50,00
523,78
1.048
%
10
9
90
Disosna kertrans
Tersedianya data dan informasi bursa kerja
Dokm.
1
1
100
Disosna kertrans
- Berkurangnya sengketa antara tenaga kerja
kasus
3
1
300
Disosna kertrans
- Berkurangnya kasus kecelakaan kerja Berkurangnya kasus-kasus :
kasus
0
0
0
kali 0 • Pertikaian antar warga kali 0 • Unjuk rasa Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
Kantor Kesbangpl & Limas
0
0
0
100
II -5
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan iklim investasi dan usaha sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan. 2.3.
Capaian Kinerja Prioritas
Peningkatan Kualitas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga. Pada prioritas peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga ini terdapat 4 (empat) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 9 (sembilan) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.3 Capaian Kinerja Prioritas Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.
Sasaran Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan keseta raan pendidikan
Program Pembangunan 1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas ketersedian & pelayanan pedidikan : • Meningkatnya jumlah layanan PAUD • APK • APM - Meningkatnya kualitas ketersedian & pelayanan pendidikan SD/MI: • Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM - Meningkatnya kualitas ketersedian & pelayanan pendidikan SMP/ MTs: • Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
Sat.
unit
Capaian Kinerja Targ. Real. %
298
307
103
68,50 62,30
72,89 63,50
106 102
SKPD Pelaksana Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
79,50
64,41
81
77,50
76,58
99
114,40 113,25 99,70 90,81
99 91
62,70
59,69
95
67,70
67,89
100
92,50 80,40
86,38 70,00
93 87
II -6
No.
Sasaran
Program Pembangunan 3. Pendidikan Menengah
4. Pendidikan Formal dan Non Formal
2.
Meningkatnya mutu pendidikan yang berbasis Iman dan Taqwa serta pengu pendidikan yang baik
5. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tena ga Kependidikan
Indikator Kinerja
Sat.
- Meningkatnya kualitas ketersedian & pelayanan pendidikan : • Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM - Meningkatnya siswa jumlah penerima bea siswa - Meningkatnya lulusan pendidikan kesetaraan : siswa • Paket A siswa • Paket B siswa • Paket C - Meningkatnya Klpk. kelompok pendidikan keaksaraan - Berkembangnya sekolah sekolah swata - Meningkatnya jumlah guru memperoleh sertifikasi orang • PAUD orang • SD/MI orang • SMP/MTSN orang • SMA/SMK/MA - Meningkatnya nilai rata-rata UN setiap jenjang pendidikan • SD/MI • SMP/MTSN • SMA/SMK/MA - Meningkatnya jml lulusan SMA diterima PTN - Meningkatnya jumlah sekolah terakriditasi • SD/MI • SMP/MTSN • SMA/SMK/MA - Meningkatnya jumlah sekolah berbasis Imtaq
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
siswa
Capaian Kinerja Targ. Real. %
SKPD Pelaksana Dinas Pendidikan
46,50
46,50
100
92,50
90,25
98
77,50 65,50 2.600
61,88 53,56 2.477
80 82 95
Dinas Pendidikan
30 60 70 240
55 70 81 232
119
118
183 117 116 97 Dinas Pendidikan
99 Dinas Pendidikan
24 650 300 250
24 1.610 966 644
100 248 322 258
7,10 6,50 6,92 400
6.90 6,20 6,89 489
99 95 100 122
150 50 20 15
145 48 19 14
97 96 95 93
seklh
unit unit unit seklh
II -7
No.
3.
4.
Sasaran
Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat
Meningkatnya kemandirian pemuda, dan prestasi olah raga daerah
Program Pembangunan
6. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Peningkatan Peran serta Kepemudaan
8. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 9. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Indikator Kinerja - Meningkatnya komite sekolah yang memiliki AD/ART - Meningkatnya jumlah pustaka dikelola masyarakat
Sat. Komite
unit
- Meningkatnya orang jumlah anggota perpustakaan daerah - Meningkatnya Krg. jumlah Taruna organisasi kepemudaan - Meningkatnya orang jumlah pemuda pelopor Meningkatnya unit jumlah sarana & prasarana olahraga - Meningkatnya cabor jumlah Cabor dlm kompetisi olahraga tk. Kabupaten - Meningkatnya prestasi Cabor unggulan daerah: prestasi • Sepak Bola
Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 125 115 92
50
45
90
500
825
165
100
91
33
35
106
670
655
98
Dinas Parsenibu dpora
3
3
100
Dinas Parsenibu dpora
Div. Utama 1 Prov.
Divisi 1 1 Prov.
0
prestasi • Bola Basket Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
Kantor Perpustak aan, Dokm. & Kearsipan
91 Dinas Parsenibud pora
100
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai, disebabkan antara lain: a) sering terjadinya perubahan kebijakan dari pemerintah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan mengalami keterlambatan, dan
b) masih
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, sehingga berimplikasi relatif rendahnya APM pada setiap jenjang pendidikan.
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -8
2.4.
Capaian Kinerja Prioritas
Peningkatan Akses dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan. Pada prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ini terdapat 5 (lima) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 16 (enam belas) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.4 Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.
Sasaran Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan
Program Pembangunan 1. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pustu dan jaringannya 2.Pengadaan, peningkatan sarana dan Prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru 3.Obat dan perbekalan kesehatan 4. Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan
5. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 6. Peningkatan SDM pelayanan
2.
Menurunnya jumlah kematian ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA).
7. Peningkatan keselamatan ibu mela hirkan dan anak
Indikator Kinerja
Sat.
- Meningkatnya rasio fasilitas kesehatan pelayanan dasar per 1.000 penduduk - Meningkanya jml Puskesmas terakriditasi Terciptanya rasio fasilitas kesehatan pelayanan rujukan (RSU) per 30.000 pddk
Raso
Tersedianya kebutuhan obat di tingkat pelayanan dasar Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin : • Dasar • Rujukan Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Lansia Meningkatnya rasio dokter umum per 100.000 penduduk - Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi Kebidanan
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
Capaian Kinerja SKPD Pelaksana Targ. Real. % 1,00 0.78 78 Dinas Kesehatan
unit
1
2
200
rasio
0,15
0,14
93,33
%
100
100
100
RSUD
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan RSUD
% % %
60,00 5,50 55,00
100 18,30 21,14
166 300 38,48
rasio
0,40
0,35
88
Dinas Kesehatan
%
98,00
97,08
99,06
Dinas Kesehatan
II -9
Dinas Kesehatan
No.
3.
4.
Sasaran
Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat
Menurunnya angka gizi buruk
Indikator Kinerja
Sat.
- Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Meningkatnya cakupan neonatus dgn komplikasi yang ditangani - Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil (K4) - Meningkatnya cakupan ibu nifas - Meningkatnya cakupan kunj. bayi Meningkatnya PHBS di RT
%
Capaian Kinerja SKPD Pelaksana Targ. Real. % 48,00 89,31 186
%
88,00
40,87
46,10
%
85,00
82,35
96,88
%
85,00
103,58
121,18
%
90,00
95,19
97,13
%
75,00
61,54
82,05
Dinas Kesehatan
- Cakupan nagari/ desa SIAGA
%
75,00
44,40
59,20
Dinas Kesehatan
- Cakupan sekolah sehat - Penduduk yang menggunakan jamban sehat 10. Pengembangan Meningkatnya lingkungan nagari yg telah sehat melaksanakan kawasan sehat 11. Pencegahan Cakupan dan penemuan, penanggulanga pencegahan dan penyakit pemberantasan penyakit menular • Meningkatnya penangganan penderita diare • Meningkatnya penangganan penyakit DBD • Meningkatnya penangganan KLB di nagari • Meningkatnya cakupan jorong UCI 12. Pengembangan Meningkatnya dan penerima Pembinaan makanan kesehatan tambahan masyarakat 13. Perbaikan gizi - Prevelensi balita masyarakat gizi buruk
%
60,00
60,60
101
%
80,00
63,43
79,29
%
85,00
39,00
45,88
Program Pembangunan
8. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 9. Upaya Kesehatan Masyarakat
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
%
90,00
97,20
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
sisw a
7.750
3.200
42,58
Setdakab BPMPN
%
5,00
0,33
1.515
Dinas Kesehatan
II -10
No.
5.
Sasaran
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Program Pembangunan
14. Keluarga Berencana 15. Pelayanan Kontrasepsi
16. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Indikator Kinerja
Sat.
- Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan Terkendalinya laju pertumbuhan Penduduk Prevelensi peserta KB aktif • PUS • UPPKS Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang KKR
%
%
Capaian Kinerja SKPD Pelaksana Targ. Real. % 100 100 100
1,00
1,93
193
Kantor PP & KB Kantor PP & KB
% % %
76,40 65,00 90
76,88 66,45 90
101 102 100
Kantor PP & KB
Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai disebabkan antara lain; a) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah kesehatan secara keseluruhan, dan b) masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan. 2.5.
Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar. Pada prioritas peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar ini
terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 15 (lima belas) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.5 Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.
2.
Sasaran Terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan perutukannya Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
Program Pembangunan 1. Pengendalian pemanfaatan ruang
2. Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Kinerja
Sat.
Meningkatnya jumlah bangunan memilki IMB
Rumah
- Rasio panjang jalan terhadap jumlah luas wilayah
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 500 220 44 Dinas PU
37,51
38,79
103
II -11
Dinas PU
No.
Sasaran
Program Pembangunan
dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari
3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan jembatan 4. Peningkatan sarana dan prasarana kebinama-rgaan 5. Pelayanan Angkutan Umum 6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 8. Pengendalian/ peningkatan dan pengamanan lalu lintas 9. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 10. Program Penyediaan dan pengolahaan air baku 11. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 12. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
13. Lingkungan sehat perumahaan 14. Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
Indikator Kinerja
Sat.
Capaian Kinerja Targ. Real. %
- Meningkatnya panjang jalan yg dibangun
km
16,80
14,50
86,3 1
- Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Mengoptimalkan pemiliharaan sarpras kebinamargaan Meningkatnya jumlah angkutan kota/ pedesaan Berkembangnya terminal angkutan kelas A
unit
4
8
200
%
60,42
55,35
91,6 1
Dinas PU
%
85
85
100
Dinas PU
Izin tra-yek
40
20
50
Dishub kominfo
%
90
90
100
Dishub kominfo
Menit
5
5
100
Dishub kominfo
Kasus
40
42
105
Dishub kominfo
59,10
58,98
100
Dinas PU
10
5
50
Dinas PU
Meter
8.147
7.600
93
Dinas PU
%
69,53
60,84
87,5 0
Dinas PU
%
45,39
42,59
93,8 3
Kawasan
15
28
187
Dinas PU
%
95
95
100
Dishub Kominfo
Berkurangnya lama pengujian kelayakan kendaraan angkutan Berkurangnya kasus kecelakaan Lalin Meningkatnya rasio layanan jaringan irigasi
Meningkatnya jrng. irigasi stgh teknis yang dibangun Meningkatnya panjang jalan lingkungan nagari yang baik - Meningkatnya cakupan layanan air bersih - Meningkatnya cakupan RT bersanitasi Meningkatnya jumlah kawasan perumahan yang sehat Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi pedesaan
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
%
unit
II -12
SKPD Pelaksana
No. 3.
Program Pembangunan 15. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Sasaran
Indikator Kinerja
Sat.
Capaian Kinerja SKPD Targ. Real. % Pelaksana 90 85 94 Bappeda
Meningkatnya Mengoptimalkann % fungsi Kota ya koordinasi Muaro Sijunjung perencanaan sebagai ibukota prasarana wilayah kabupaten yang & SDA representatif. Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai, disebabkan antara lain; a) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, b) terjadinya cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa, c) belum tuntasnya masalah pembebasan lahan, dan d) masih terbatasnya keuangan daerah dalam membangun infrastruktur dan prasarana dasar akibat kondisi topografi daerah.
2.6.
Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan Energi. Pada prioritas pembangunan energi ini terdapat 1 (satu) sasaran
pembangunan yang diimplementasikan melalui 1 (satu) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.6 Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan Energi Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.
Program Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja Sat. Pembangunan Targ. Real. % Pelaksana Meningkatnya 1. Pengembangan - Meningkatnya unit 3 0 0 Distamben ketersediaan dan dan jumlah PLTMH keterjangkauan Pembinaan - Meningkatnya % 99 99 100 energi listrik Bidang cakupan energi setiap nagari dan Ketenagalistrikan listrik pedesaan Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri Sasaran
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas pembangunan energi target program pembangunan belum tercapai sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan karena tidak terealisirnya pembangunan PLTMH akibat kondisi geografis daerah.
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -13
2.7.
Capaian Kinerja Prioritas
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup. Pada prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini terdapat 4 (empat) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 11 (sebelas) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.7 Capaian Kinerja Prioritas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.
Sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil tambang ber wawasan lingkungan dalam rangka mening katkan kesejah teraan
Program Pembangunan 1. Pembinaan dan Pengawasan tambang
2. Studi Geologi dan Sumberdaya Mineral
2.
Terjaganya kualitas air sungai dan air tanah
3
Terjaganya kebersihan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman
4.
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwawasan lingkungan
3. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan 4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5. Pengembangan kinerja Pengelolaan sampah
Indikator Kinerja
Sat.
Meningkatnya produksi hasil tambang
Ribu Ton
Capaian Kinerja Targ. Real. % 275,00
223,25
81
SKPD Pelaksana Distamben
Meningkatnya luas lahan studi geologi sumber daya mineral Berkurangnya aktivitas Penambangan Tanpa Izin
ha
150
141
94
Distamben
ha
12
10
83
Distamben
Berkurangnya pencemaran air sungai
%
40
34
118
Badan LH, PM & PT
Meningkatnya cakupan penanganan sampah
%
80
67,14
84
Badan LH, PM & PT
0
1
200
Dinas PU
1.579
0
0
Dishut
3
3
100
Dishut
6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7. Rehabilitasi Hutan dan lahan
Berkembangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya jumlah hutan dan lahan yg direhabilitasi
Lokasi
8. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- Berkurangnya perambahan hutan dari illegal looging
Kasus
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
ha
II -14
No.
Program Pembangunan
Sasaran
9. Perencanaan dan Pengembangan
10. Pencegahan Dini dan Penanggulangan kor ban bencana
Indikator Kinerja
Sat.
- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran - Meningkatnya pengamanan hutan berbasis masyarakat Meningkatnya pemantapan kwsn. hutan : • Tata batas • Perubahan fungsi kawasan hutan - Berkurangnya kasus bencana alam (longsor)
Titik api
- Berkurangnya kasus kebakaran Optimalisasi penangganan bencana kebakaran
Nagari
Capaian Kinerja Targ. Real. % 10 8 125
1
1
SKPD Pelaksana
100
Dishut
Km Ribu ha
-
-
-
186,23
186,23
100
Kasus
0
2
400
Kasus
4
5
125
90
100
11. Peningkatan % 90 Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
BPBD
BPBD
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan. Namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai, disebabkan antara lain; a) belum adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, b) masih adanya penambangan emas dalam DAS, c) terjadinya perubahan kebijakan dari kementerian terkait terhadap penangganan rehabilitasi hutan dan lahan dan d) masih
terbatasnya
sarana
dan
prasarana
penangganan
sampah
dan
penangganan bencana alam.
2.8.
Capaian Kinerja Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Dan Daerah Tertinggal. Pada prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal ini
terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 6 (enam) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -15
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No.
Sasaran
1.
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
2.
Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kewirausahaan
Program Pembangunan 1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
5. Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat 3.
Keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kategori daerah tertinggal
6. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Indikator Kinerja
Sat.
- Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat miskin - Meningkatnya penyandang cacat dan Lansia menerima jaminan sosial - Meningkatnya jumlah penerima beras miskin - Meningkatnya jumlah kelp menerima program sosial
unit
Meningkatnya jumlah sarana sosial
- Meningkatnya jumlah peserta pelati-han; • Mekanik • Menjahit - Persentase peserta pelatihan berwirausaha Meningkatnya peserta pelatihan kemitraan bagi keluarga miskin Menurunya jumlah nagari tertinggal
Capaian Kinerja Targ. Real. % 171 169 99
%
69,17
62,52
90
RTSM
13.198
11.999
91
KUBE
135
150
111
5
5
100
unit
SKPD Pelaksana Dissos nakertrans
Dissos nakertrans
Dissos nakertrans
Dissos nakertrans org org %
240 240 20
220 220 25
92 92 125
KK
50
50
100
Setdakab
Nag
4
4
100
Bappeda
Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan
belum
tercapai
disebabkan
karena
masih
terbatasnya
ketersediaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK). RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -16
2.9.
Capaian Kinerja Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola ini terdapat 9
(sembilan) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 27 (dua puluh tujuh) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.9 Capaian Kinerja Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.
2.
3.
Sasaran Meningkatnya jumlah dan kualitas produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif.
Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
Program Pembangunan 1. Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 3. Mengintensifikasikan penanganan pengaduan masyarakat
4. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
4.
Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah produk hukum yang ditetapkan : • Perda • Perbup Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan - Meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum - Meningkatnya peserta penyuluhan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesatuan Meningkatnya partisipasi masyarakat : • Pileg& Pilpres - Meningkatnya jumlah apartur dalam meningkatkan kompetensi melalui: • Diklat jabatan • Diklat fungsional • Bintek • Lainya - Terwujudnya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
Sat.
Capaian Kinerja Targ. Real. %
SKPD Pelaksana Setdakab
Dok Dok Dok
18 30 18
15 48 15
83 160 83
Setwan
Orang
75
75
100
Setdakab
Orang
1.500
1.500
100
150
135
90
Org
Kantor Kesbangpol & Linmas Kantor Kesbanpol & Linmas
%
75
63,25
84 Seluruh SKPD
Org Org
61 100
61 75
100 75
Org Org SKPD
90 30 1
88 30 1
98 100 100
II -17
No.
Sasaran
Program Pembangunan 7. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
8. Penataan Daerah Otonomi Baru
5.
6.
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran serta peralatan kerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator Kinerja - Optimalisasinya penerapan SIMPEG - Meningkatnya jumlah PNS yang dapat penghargaan : • Satyalencana karya satya • Berprestasi - Meningkatnya jumlah PNS tugas belajar & ujian dinas - Berkurangnya jml PNS yang melanggar disiplin berat - Berkembangnya jumlah OPD sesuai kebutuhan: • Bagian Setdakab & Sekwan • Badan • Dinas • Kantor/RSUD • Kecamatan - Bertambahnya jml gedung perkantoran yang memadai
10. Pengendalian dan evaluasi penerapan SPM
- Meningkatnya proporsi jmlh peralatan kerja thdp jumlah aparatur - Mengoptimalka n pemeliharaan sarana perkantoran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
11. Penyelesaian Konflik kon-flik Pertanahan
Berkurangnya kasus konfilk tanah
12. Penataan administrasi kependudukan
Meningkatnya persentase penduduk memiliki administrasi kependudukan; • e- KTP • Akte Kelahiran
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
Sat. %
Capaian Kinerja Targ. Real. % 85 70 82
Org
100
100
100
org org
35 350
35 513
100 147
org
3
5
167
SKPD Pelaksana BKD
Setdakab
Unit
12
12
100
Unit Unit Unit Unit unit
7 13 6 8 4
7 13 6 8 4
100 100 100 100 100
%
90
85
94
%
100
100
100
55-70
45
82
Setdakab
1
0
0
Setdakab
skor
Kasus
Seluruh SKPD
Disduk & Capil
% %
100 100
86,06 83,89
86 84 II -18
No.
Sasaran
Program Pembangunan 13. Penyelamatan dan pelestarian dok/ arsip
Indikator Kinerja Meningkatnya Arsip yang diselamatkan
14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Meningkatnya cakupan layanan informasi pembangunan Mengoptimakan proses pengadaan barang dan jasa berbasis ICT
15. Menyediakan Website dan Penggunaan ICT dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat 16. Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ WKDH 17. Pelayanan Administrasi Perkantoran 18. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah 7.
Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah
19. Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 21. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 22. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Mengoptimalkan pelayanan kegiatan KDH/WKDH Mengoptimalkan kegiatan penunjang pelayanan publik Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintah - Meningkatnya status laporan keuangan - Meningkatnya serapan anggaran belanja langsung - Terciptanya dokumen aset daerah yang akurat - Meningkatnya PAD
Capaian Kinerja Targ. Real. % 75 74,29 99
%
75
75
100
SKPD Pelaksana Kantor Perpust, Dokm. & Kearsipan Setdakab
%
95
95
100
Setdakab
%
100
100
100
Setdakab
%
100
100
100
Seluruh SKPD
%
100
100
100
Seluruh Kecamatan
opini
WTP
WDP
50
%
95,00
86,25
91
-
-
-
39,00
54,26
139
Sat. %
dok
M. Rp
Setdakab DPKD
Berkurangnya temuan audit Inpektorat
Temuan
100
73
137
Inspektor at Daerah
Meningkatnya jumlah tenaga pengawas & auditor terlatih
org
10
7
70
Inspektor at Daerah
dokumen
90
90
100
Setdakab
Tersedianya Laporan Inpres No 5 tahun 2004
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -19
No. 8.
Sasaran Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Program Pembangunan 23. Pengembangan Data/ Informasi/
Indikator Kinerja Berkembangnya data statistik daerah :
Statistik Daerah 24. Pengembangan Data/ Informasi
• KDA • PDRB Berkembangnya laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan ; • Evaluasi Kinerja Program Prioritas Pembangunan Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan : • RKPD Meningkatnya nilai laporan kinerja : • LAKIP • LPPD
25. Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan pen capaian kiner-ja 9.
Meningkatnya kerjasama antar daerah
27. Penataan Otonomi Daerah
Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah daerah
Sat.
Dok Dok
Capaian Kinerja Targ. Real. %
1 1
1 1
SKPD Pelaksana Bappeda
100 100 Bappeda
Dok
1
1
100
Bappeda
Dok
1
1
100 Setdakab
nilai nilai MOU
CC C 75 Sangat Tinggi 75 Tinggi 1 1 100
Setdakab
Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa target program pembangunan belum tercapai disebabkan antara lain: a) masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur, dan b) masih terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan kerja yang memadai.
2.10. Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Pada
prioritas
peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
pembangunan daerah ini terdapat 4 (empat) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 8 (delapan) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -20
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No.
Sasaran
1.
Meningkatnya kemandirian Masyarakat Dalam menunjang proses pembangunan di nagari/desa Meningkatnya kelembagaan nagari/ desa yang mandiri
2.
3.
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah
Program Pembangunan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
2. Peningkatan Kapasitas aparatur
3. Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa 4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 5. Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 6. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Anak 7. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
4.
Indikator Kinerja
Sat.
Meningkatnya proporsi swadaya: • Partispatif • PNPM
% %
Capaian Kinerja Targ. Real. %
45,42 31,25
50,25 37,28
111 119
Meningkatnya kualitas SDM :
• Aparatur Nagari/ Desa • BPN & LPM Mengoptimalkan terbinanya pengelolaan keuangan nagari/ desa Meningkatnya pembangunan & pemberdayaan perempuan • IPG • IDG Meningkatnya kualitas anak dan perempuan
SKPD Pelaksana BPMPN
BPMPN
%
90
85
94
% %
90 100
85 100
94 100
BPMPN
Kantor PP & KB
%
62,83 54,30 90
61,20 50,74 88
97 93 97
Kantor PP & KB
Meningkatnya jumlah tenaga pelatih dalam penanganan KDRT
orang
90
30
33
Kantor PP & KB
Meningkatnya cakupan penanganan KDRT
%
90
90
100
Kantor PP & KB
80
89
Meningkatnya 8. Peningkatan Meningkatnya % 90 pemberdayaan Keberdayaan pengembalian lembaga Masyarakat pinjaman oleh ekonomi anggota (IRR) nagari/desa Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
BPMPN
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sebagian besar target program pembangunan telah tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat beberapa RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -21
target program pembangunan belum tercapai disebabkan antara lain: a) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sehingga jumlah peserta pelatihan sangat kecil dan b) belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam menunjang program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk pemgembalian pinjaman. 2.11. Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Sosial, Adat dan Budaya. Pada prioritas peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya ini terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan yang diimplementasikan melalui 5 (lima) program pembangunan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.11 Capaian Kinerja Prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Sosial, Adat dan Budaya Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 No. 1.
2.
Sasaran Meningkatnya peran tokoh agama dan adat dalam peningkatan pemahaman falsafah adat Minangkabau “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”
Terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari
Program Pembangunan 1. Pelayanan kehidupan beragama
2. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
3. Peningkatan pemberatasan penyakit masyarakat 4. Pengembangan Nilai Budaya
Indikator Kinerja
Sat.
Capaian Kinerja Targ. Real. %
Meningkatnya jumlah tokoh agama dan guru TPQ/ TPSQ serta garin masjid yang dilatih : Mubalig Guru TPQ/ TPSQ Garin masjid Meningkatnya jml tokoh adat yang dilatih - Mengoptimalkan terbinanya lembaga adat Berkurangnya kasus Pekat • • • -
- Proporsi sarana dan prasarana seni budaya anak nagari - Berkembangnya kelompok seni budaya unggulan daerah; • Randai • Rebana • Talempong
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
SKPD Pelaksana Setdakab
orang orang orang orang
75 520 75 230
0 500 0 0
0 96 0 0
%
100
100
100
Kasus
0
0
100
Kantor Satpol PP
%
80
75
94
Disparseni budpora
Klpk Klpk Klpk
94 81 72
92 81 71
98 100 99
II -22
BPMPN
No.
Sasaran
3
Meningkatnya jumlah dan kualitas even penyelenggaraan seni budaya anak nagari
Program Pembangunan 5. Pengelolaan Kekayaan Budaya
Indikator Kinerja
Sat.
Meningkatnya even penyelenggaraan seni budaya
kali
Capaian Kinerja Targ. Real. % 6 6 100
SKPD Pelaksana Disparseni budpora
Sumber: LPPD Kab. Sijunjung Tahun 2014, LAKIP SKPD terkait & diolah sendiri
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja prioritas peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya sebagian besar target program pembangunan dapat tercapai sesuai yang diharapkan, namun terdapat 2 (dua) program pembangunan yang belum terealisir keluaran dari kegiatan karena disebabkan masih terbatasnya ketersediaan sumber daya keuangan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dihitung secara rata-rata, maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun anggaran 2014 sebesar 93,78%. Capaian kinerja tersebut berdasarkan skala nilai peringkat kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dikategorikan kedalam kriteria penilaian sangat tinggi.
RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
II -23