BADAN LINGKUNGAN HIDUP BAB I PENDAHULUAN
Dengan dibentuknya Institusi Badan lingkungan Hidup yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Daerah, PERDA Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 28 – 01 – 2008 sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan mendukung sektor pembangunan yang berkelanjutan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup, pemulihan, pencegahan kerusakan, pelestarian sumber daya alam serta pengelolaan ruang terbuka hijau di Kab. Bondowoso yang berkelanjutan dan memberi pengertian penyuluhan serta upaya pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas – tugas kedepan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso berupaya dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pembangunan bidang lingkungan hidup dan ruang terbuka hijauakan berhasil dan terlaksana sesuai dengan harapan dan akan mengoptimalkan kegiatan jika dalam hal tersebut di dukung oleh dokumen perencanaan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), maka Badan Lingkungan Hidup menyusun kegiatan Rencana Kerja Tahun 2015 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RENJA TAHUN 2015
1
BADAN LINGKUNGAN HIDUP BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1Kondisi Umum SKPD Secara geografis Kabupaten Bondowoso terletak pada koordinat 7º50’10” sampai dengan 7º50’41” lintang selatan dan 113º48’10” sampai dengan 113º58’26” bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Luas wilayah kabupaten Bondowoso 156.010 Ha, yang terbagi kedalam 23 kecamatan, 10 kelurahan dan 209 desa. Wilayah kabupaten Bondowoso merupakan bagian hulu DAS Sampean yang diapit oleh gugusan gunung, disebelah timur oleh gunung ijen, disebelah barat oleh gunung argopuro dan gunung putri berada pada ketinggian 73 s/d 2.300 m diatas permukaan air laut, terbagi kedalam 44,4 % berupa pegunungan dan perbukitan, 30,7 % dataran bergelombang dan 24,9 % tanah datar. Temperatur rata-rata 25,20º C, kelembaban relatif rata-rata 81%, kecepatan angin 35 knot dengan arah tenggara selama bulan April s/d Agustus, dan arah barat laut selama bulan Oktober s/d Pebruari, lama penyinaran matahari rata-rata 7,2 jam, curah hujan tahunan 1773 mm/tahun dengan musim hujan terjadi pada bulan Nopember s/d Mei dan musim kemarau Juni s/d Oktober. Kondisi geologi Kabupaten Bondowoso terdiri dari : a) aliran lava andesit dan basalt, b) batuan vulkanik karter tua, c) endapan vulkanik muda, d) batuan vulanik tak teruraikan, e) batuan vulkanik mengandung leusit, f) alluvial endapan dataran, g) tuf napal dan lempung, dan h) batu gamping. Jenis tanah yang terbentuk dapat dikelompokkan kedalam 15 jenis tanah, yaitu : 1) Asosiasi Litosol dan Latosol Coklat Kemerahan, 2) omplek Regosol Kelabu dan Litosol, 3) Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat, 4) Regosol Coklat, 5) Komplek Regosol dan litosol, 6) Andosol coklat kekuningan, 7) Regosol coklat kelabu, 8) Asosiasi Andosol Coklat kekuningan dan Regosol coklat kekuningan, 9) Grumosol kelabu, 10) Komplek mediteran coklat dan litosol, 11) Komplek mediteran coklat kemerahan, 12) Komplek mediteran coklat kemerahan dan latosol, 13) Komplek mediteran, Grumusol dan litosol, 14) Latosol coklat kemerahan, 15) Komplek latosol coklat kemerahan dan litosol.
RENJA TAHUN 2015
2
BADAN LINGKUNGAN HIDUP Hasil sensus penduduk tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso adalah 855.678 jiwa. Kepadatan penduduk 478 jiwa/km² dengan pertumbuhan penduduk 0,99 %.Penduduk terbanyak tersebar di Kecamatan Bondowoso sebanyak 71.479 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Sempol sebesar 11.487 jiwa. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Bondowoso, telah mengalokasikan dana pembangunan bidang lingkungan hidup baik melalui instansi terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan instansi teknis lainnya, berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2013, jumlah APBD yang dialokasikan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebesar Rp. 31.551.912.776 ,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.235.385.123,- dan belanja langsung dari APBD sebesar Rp. 22.316.527.653,-. Selain itu Badan Lingkungan Hidup menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhanpada tahun 2013 dari target sebesar Rp. 67.008.000,- telah tercapai sebesar Rp. 105.316.750,- atau 157,17%
2.2 Kajian Renstra Dan Prioritas Program Renstra SKPD Perencanaan stratejik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi dan menjawab persoalan yang dihadapi. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis maka akan dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Rencana startejik (Renstra) mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Terutamapermasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks dengan terjadi degradasi lingkungan dalam beberapa tahun ini semakin lama semakin bertambah.untuk mengatasi keadaan tersebut dan mewujudkan Bondowoso yang bersih dan berwawasan lingkungandiperlukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan yang disertai peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat Bondowoso. Berdasarkan kajian Renstra dan permasalahan lingkungan yang dihadapi, maka ditetapkan visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, yakni : “Terwujudnya Kabupaten Bondowoso Yang Bersih dan Berwawasan Lingkungan “
Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :
RENJA TAHUN 2015
3
BADAN LINGKUNGAN HIDUP a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup; b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup; c. Meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup; d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Strategi pencapaian visi dan misi melalui tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka ditetapkan prioritas-prioritas yang dijabarkan dalam kebijakan dan program kerja. Kebijakan Badan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2014 dirumuskan sebagai berikut : a. Optimalnya pelayanan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup; b. Optimalnya sarana dan prasarana lingkungan hidup; c. Peningkatan keindahan kota dan bebas dari pencemaran udara; d. Peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota. Program-program yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup antara lain: a. Program pelayanan administrasi perkantoran b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program peningkatan disiplin aparatur d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan e. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan f. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup g. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam h. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup i. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
RENJA TAHUN 2015
4
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.3Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu Dan Perkiraan Tahun Berjalan Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 adalah 102,70 % yang didukung 11 program dan 41 kegiatan.Capaian nilai ini merupakan akumulasi nilai realisasi fisik yang diperoleh atas eksistensi internal dan dukungan eksternal badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso. Dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Treath) dapat ditemukan bahwa faktor keberhasilannya sebagai berikut : 1. Dengan mendayagunakan struktur dan kelembagaan yang baik, maka akan diwujudkan peluang bagi perbaikan sistem dan tata nilai segala bidang di era reformasi dan keterbukaan ini; 2. Dengan mendayagunakan sarana dan prasarana lingkungan hidup, akan dapat diatasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan lingkungan di perkotaan yang diakibatkan besarnya volume sampah dan permasalahan lingkungan permukiman lainnya; 3. Dengan mengatasi rendahnya kesejahteraan aparatur Badan Lingkungan Hidup dan memanfaatkan adanya dukungan APBD yang cukup akan dapat diwujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang maksimal; 4. Dengan mengatasi rendahnya disiplin pegawai dan memanfaatkan tingginya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan akan dapat mewujudkan lingkungan yang berseri (bersih, sehat, rapi dan indah); 5. Dengan mengatasi rendahnya kesejahteraan aparatur Badan Lingkungan Hidup untuk menanggulangi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah akan kinerja aparat dapat diwujudkan peningkatan sumber daya manusia aparatur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso. Dengan diketahuinya kelemahan dan kelebihan melalui analisis SWOT dan didukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia, maka diharapkan pada tahun 2014, capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat mengalami peningkatan minimal 1 %.
RENJA TAHUN 2015
5
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.4 Identifikasi Masalah, Meliputi Masalah Dan Tantangan Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka permintaan akan sumberdaya, jasa-jasa lingkungan serta pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya pengadaan dan pembangunan penerangan jalan umum (PJU) juga mengalami peningkatan. Selanjutnya
penduduk
dan
segala
aktivitasnya
juga
menimbulkan
berbagai
pencemaran.Secara teoritis, besarnya masalah lingkungan hidup yang muncul berbanding lurus dengan jumlah penduduk, sebanding dengan penggunaan sumberdaya alam per orang dan sebanding dengan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan per satuan penggunaan. Beranjak dari kesadaran tentang pentingnya kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan dan kehidupan manusia, maka berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup telah diusahakan oleh kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat.Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa beberapa permasalahan lingkungan hidup terus meningkat dan bahkan bertambah kompleks dan meluas.Dengan demikian, tampaknya masih terdapat permasalahan mendasar dari fenomena kerusakan lingkungan hidup yang belum tertangani secara optimal, kontekstual dan sistematis. Lingkungan Hidup di Daerah Bondowoso tidak saja dipengaruhi oleh isu-isu lokal tetapi juga oleh isu global.Isu, lokal tersebut membutuhkan aksi-aksi mulai dari tingkat lokal untuk menanggulanginya. Khusus untuk penataan dan pengelolaan serta pemeliharaan ruang terbuka hijau yang dalam hal ini merupakan prioritas Badan Lingkungan Hidup Kab. Bondowoso dalam melayani serta memperbaiki dari segi infrastuktur di daerah guna memenuhi kebutuhan serta kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan maka Badan Lingkungan Hidup sedang memperluas area dan mengembangkan kegiatan Pembangunan dan peremajaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan tamandi perkotaan kecamatan yang secara bertahap akan terus diperluas sampai ke pelosok desa yang ada di Kab. Bondowoso yang diharapkan dapat memberikan penerangan, keindahan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat khususnya di malam hari.Pada Tahun 2014 target indikator kinerja khusus untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar 7.012 titik.
RENJA TAHUN 2015
6
BADAN LINGKUNGAN HIDUP Isu-isu lingkungan hidup di Kabupaten Bondowoso antara lain secara ringkas digambarkan seperti disajikan pada tabel berikut: Media Air
Isu Lingkungan Hidup Utama
Penyebab
I. Penurunan muka air tanah di Ia. Pemukiman di daerah lereng daerah permukiman lereng Ib. Kerusakan hutan gunung II. Pencemaran air
IIa. Pembuangan limbah cair baik dari domestik maupun industri pertanian IIb. Pemakaian pupuk dan pestisida IIc.Penurunan debit sungai akibat kerusakan hutan
Media Udara
Isu Lingkungan Hidup Utama I. Peningkatan suhu global
Penyebab Ia. Makin berkurangnya ruang terbuka hijau Ib. Konversi hutan Ic.Peningkatan pemakaian bahan bakar dan bahan lainnya
Lahan
I. Meluasnya lahan kritis
dan
Ib.Pemanfaatan
Hutan
lahan
tanpa
konservasi
lahan II. Kerusakan Hutan
Hayati
Ia. Pemakaian lahan lereng gunung
I. Penurunan
keanekaragam Ia. Perburuan liar
hayati II. Kerusakan Habitat
RENJA TAHUN 2015
IIa. Perambahan hutan
Ib. Pengambilan tanaman eksotik IIa.Pengambilan kayu di hutan Konservasi
7
BADAN LINGKUNGAN HIDUP BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Program Jangka Panjang Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ditetapkan sebagai berikut : a. Terwujudnya Kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup; b. Terwujudnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian lingkungan; c. Terciptanya SDM yang responsive, efisien, efektif, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup; d. Terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola kualitas lingkungan; b. Meningkatnya perilaku kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan; c. Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan ketentuan tentang lingkungan hidup; d. Terwujudnya ketaatan dunia usaha dalam melaksanakan dokumen AMDAL, UKL/UPL dan DPPL; e. Meningkatnya SDM dalam penata usahaan; f. Meningkatnya SDM dalam analisis dan penataan lingkungan hidup; g. Meningkatkan SDM dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup; h. Meningkatnya SDM dalam pengendalian, perusakan, pemulihan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat; i. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan; j. Meningkatnya kebersihan lingkungan; k. Meningkatnya pelayanan persampahan dan keindahan kota; l. Tercapainya pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL /DPPL; m. Tercapainya pelaksanaan pengendalian, penegakan hukum lingkungan; n. Terlaksanannya pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.
RENJA TAHUN 2015
8
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3.2Sasaran Dan Indikator Kinerja Tahun 2014 Keberhasilan pelaksnaan program tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja dengan target 2014 sebagai berikut: a. Kenaikan jumlah sampah yang diangkut Jumlah sampah yang diangkut tahun 2012 sebanyak 52.305m3,tahun 2013 diperkirakan meningkat 52.555 m3dan tahun 2014 diperkirakan tetap menjadi 52.918 m3yang dibagi volume produksi sampah wilayah operasioanal yang diperkirakan meningkat dari tahun 2012 sebesar 61.650 m3 menjadi 61.712 m3 pada tahun 2013. Ketersediaan sarana truk pengangkut sampah sampai tahun 2014 sebanyak 7 unit dan diharapkan tahun berikutnya bisa bertambah.
b. Bertambahnya ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau (RTH) Kabupaten Bondowoso yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup berupa taman kota pada tahun 2011 sebanyak 27 buah. Pada tahun 2012 menjadi 25 buah karena ada pembongkaran taman, tahun 2013 menjadi 29 buah dan pada tahun 2015 menjadi 29 buah.
c. Tingkat pencemaran menurun Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian jenis pencemar pada bulan tertentu mulai melebihi ambang batas tercemar, sehingga direkomendasikan langkah-langkah untuk penanganan atau pencegahan lebih lanjut.
d. Peningkatan penyelamatan sumber daya air Berdasarkan data tahun 2007 terdapat sekitar 115 sumber air di Kabupaten Bondowoso, yang kondisinya tiap tahun mengalami penurunan debit. Untuk itu pada tahun 2012 dilakukan kegiatan penyelamatan sumber air melalui penanaman di 4 sumber air dan pembuatan sumur resapan sebanyak 20 buah. Pada tahun 2013 ini penanaman dilakukan pada 5 sumber air dan pembuatan sumur resapan sebanyak 20 buah. Untuk tahun 2014 direncanakan penanaman di 6 sumber air dan pembuatan sumur resapan sebanyak 49 buah.
e. Peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan UKL/UPL dan AMDAL Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan UKL/UPL tahun 2012 sudah ada 4 perusahaan yang melaksanakan UKL/UPL sedangkan yang telah melaksanakan
RENJA TAHUN 2015
9
BADAN LINGKUNGAN HIDUP AMDAL juga 1 perusahaan .Pada tahun 2013 ditargetkan perusahaan yang melaksanakan UKL/UPL sebanyak 4 perusahaan sedangkan yang melaksanakan AMDAL 1 perusahaan, sedangkan pada tahun 2014 direncanakan perusahaan yang melaksanakan UKL/UPL sebanyak 5 perusahaan sedangkan yang melaksanakan AMDAL 1 perusahaan.
f. Peningkatan peran serta masyarakat Tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup juga harus didukung dengan peran serta masyarakat yang besar. Untuk itu , maka dilakukan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat memacu dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk bersamasama secara aktif mengelola lingkungan misalnya percontohan Sekolah Berwawasan Lingkungan, dan nominasi untuk diikutsertakan dalam penilaian penghargan ADIWIYATA tingkat provinsi maupun nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membentuk perilaku siswa dan generasi penerus yang memahami arti penting pelestarian lingkungan bagi kehidupan di masa mendatang. Hasil pembinaan ini antara lain diperolehnya piala/penghargaan ADIWIYATA Tingkat Nasional untuk 3 (tiga) sekolah, yaitu SMKN 1 Bondowoso, SMAN Prajekan dan SMPN 7 Bondowoso. Pada tahun 2012 ini telah dilaksanakan sebanyak 5 sekolah , tahun 2013 sebanyak 5 sekolah dan tahun 2014 ditargetkan sebanyak 9 sekolah.
RENJA TAHUN 2015
10
BADAN LINGKUNGAN HIDUP BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
4.1Kebutuhan Program dan Kegiatan 4.1.1 Hasil Analisis dan Kondisi Masalah a. Meluasnya lahan kritis utamanya pada daerah perbukitan sebagai akibat dari pola kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan penebangan pohon dan menanaminya dengan tanaman pangan (tanaman semusim) pada lahan-lahan miring dan terjal. Kondisi ini menyebabkan tingginya erosi tanah pada waktu musim hujan sehingga penipisan lapisan tanah akan menjadi sangat cepat. Disamping itu penyebab terjadinya lahan kritis di Kabupaten Bondowoso adalah masih adanya petani yang melakukan penanaman tanpa menerapkan teknologi konservasi lahan seperti terasering, penanaman dalam kontur, dan kurangnya pemakaian bahan organik. Sehingga lahan-lahan yang dipergunakan untuk pertanian lahan kering (tegalan) makin menurun tingkat produktifitasnya; b. Merosotnya keanekaragaman hayati sebagai akibat dari kerusakan sumberdaya hayati merupakan implikasi dari pemanfaatan yang berlebih dan menurunnya kualitas habitat flora dan fauna tertentu. Kemerosotan keanekaragaman hayati secara signifikan dihadapi oleh beberapa flora dan fauna. Pemakaian pestisida dalam jumlah besar pada praktek pertanian telah berdampak terhadap menyusutnya keanekaragaman hayati di dalam ekosistem lahan pertanian dan sungai; c. Kerusakan habitat akibat adanya kegiatan pencurian kayu di areal hutan konservasi (cagar alam, suaka margasatwa, dan taman wisata) mengakibatkan terjadinya kerusakan flora dan fauna serta perubahan iklim mikro/setempat. Oleh karena itu, kerusakan habitat dapat mengancam terjadinya kepunahan keanekaragaman baik flora maupun fauna; d. Pencemaran udara sebagai akibat dari peningkatan emisi gas buang kendaraan bermotor di daerah perkotaan dan jalan-jalan besar di Bondowoso terjadi secara sistematis seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Hal ini ikut memberikan kontribusi terhadap pencemaran global dan mempengaruhi pencemaran air sungai, seperti sungai sampean. Selain itu pencemaran air sungai Sampean juga diakibatkan oleh masih adanya penduduk, industri yang
RENJA TAHUN 2015
11
BADAN LINGKUNGAN HIDUP membuang limbahnya (limbah cair atupun limbah padat/sampah) langsung ke badan sungai. Pencemaran air oleh sampah masih merupakan permasalahan lingkungan yang belum teratasi di Bondowoso. Meningkatnya jumlah penduduk serta perilaku dan pola hidup yang menyebabkan timbunan sampah semakin meningkat, sementara rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik juga menimbulkan masalah kebersihan lingkungan lainnya akibat penyumbatan
saluran-saluran
drainase
oleh
sampah
ini.
Permasalahan
pencemaran lingkungan oleh limbah cair hampir serupa dengan permasalahan sampah. Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan domestik (rumah tangga dan perkantoran), fasilitas pelayanan umum (pasar, rumah sakit) serta industri masih belum terkelola dengan baik. Permasalahan pencemaran oleh limbah cair terutama terjadi di daerah perkotaan yang padat penduduk tercermin dari rendahnya kualitas sanitasi lingkungan dan pencemaran air sungai; e. Penurunan muka air tanah dan kandungan air tanah dalam kawasan resapan di Bondowoso telah terjadi semakin besar. Hal ini ditandai dengan menurunnya debit sumber-sumber air dan sungai-sungai.
Keadaan ini dapat dilihat dari
kondisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya membuat sumur dengan kedalaman 30 meter atau mempergunakan sumber air sungai terdekat; f. Isu global yang mempengaruhi lingkungan di Bondowoso adalah pemanasan global. Salah satu efek dari pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim. Secara lokal dampak dari perubahan iklim di Bondowoso antara lain terjadinya cuaca ekstrim seperti kemarau panjang pada saat musim kemarau yang menimbulkan
kekeringan
yang
merugikan
pertanian
dan
penurunan
keanekaragaman hayati, dan di lain pihak terjadi curah hujan yang tinggi di atas normal pada musim hujan yang dapat meningkatkan erosi tanah, tanah longsor, dan banjir.
4.1.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso sebagai institusi lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup dan sangat berperan sekali dalam mengatasi masalah kebersihan dan pertamanan, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, peningkatan penerangan jalan umum,penanganan masalah pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya air merupakan program prioritas yang berasal dari aspirasi masyarakat. Untuk
RENJA TAHUN 2015
12
BADAN LINGKUNGAN HIDUP itu, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso memberi ruang untuk menampung dan memperhatikan usulan-usulan dari masyarakat, baik lewat surat, jaring aspirasi masyarakat dari DPRD Kabupaten Bondowoso maupun langsung ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
Beberapa kegiatan yang
menjadi usulan masyarakat antara lain : a. Pembuatan pupuk kompos dan biogas dari limbah ternak; b. Penanaman bibit di lahan-lahan kritis / sumber air; c. Pengajuan calon penerima Kalpataru; d. Pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU); e. Pengadaan gerobak sampah di permukiman-permukiman penduduk. Selain itu juga terdapat laporan-laporan dari masyarakat mengenai pencemaran air sungai yang disebabkan pembuangan limbah industri, yang segera ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan, uji laboratorium, pembinaan pengolah limbah industri melalui pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pembuatan dokumen UKL/UPL serta AMDAL pada perusahaanperusahaan.
4.2Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pada tahun 2013, pencapaian target kinerja mencapai nilai 102,70 % dapat dijelaskan pada tabel berikut ini, sedangkan ditahun 2014 belum dapat diukur karena saat ini kegiatan masih dalam tahap pra pelaksanaan.
RENJA TAHUN 2015
13
BADAN LINGKUNGAN HIDUP Tabel Capaian Target Tahun 2013 : No 1.
Uraian Indikator
Kenaikan jumlah
Target Tahun 2013 52.555 m3
Capaian
Keterangan
Tahun 2013 53.684 m3
angkutan sampah ke TPA 2.
Kenaikan jumlah
0
0
sampah yang diolah
Pengolahan sampah sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga
3.
Ruang Terbuka Hijau - Jumlah taman
29 bh
29 bh
6.550 titik
6.972 titik
14 bh
18 bh
terpelihara - Jumlah titik lampu PJU - Volume monumen tertangani 4.
5.
6.
Tingkat pencemaran
Di bawah
Di atas
Masuk cemar berat
lingkungan menurun ambang batas
ambang batas
Perlindungan dan
4 sumber air
5 sumber air
konservasi
50 sumur
20 sumur
sumberdaya air
resapan
resapan
3
4
perusahaan
perusahaan
perusahaan yang
(UKL/UPL)
(UKL/UPL)
belum melengkapi
Kenaikan perusahaan
yang
melaksanakan UKL/UPL AMDAL
dan
Sebagian besar
dokumen UKL/UPL merupakan usaha kecil/home industry.
RENJA TAHUN 2015
14
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.3 Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Propinsi Tahun 2013 Pada tahun 2013 Badan Lingkungan Bondowoso memprediksi sesuai pagu indikatif mendapatkan dana pusat dari dana DAK sebesar Rp. 873.916.153,- , CUKAI sebesar Rp.750.000.000dan dana Bantuan Keuangan dari Propinsi sebesar Rp. 8.014.212.500,dengan kegiatan sebagai berikut: Dana alokasi khusus : NO
KEGIATAN
1
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2
Penyediaan
Prasarana
dan
Sarana
TOTAL Rp. 28.509.253,Pengelolaan
Persampahan 3
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
4
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
Rp. 606.215.000,Rp. 129.953.200,Rp. 109.238.700,-
JUMLAH
Rp. 873.916.153,-
KEGIATAN
TOTAL
Cukai : NO 1
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Rp. 150.000.000,-
2
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Rp. 600.000.000,-
Kerusakan Sumber-Sumber Air JUMLAH
Rp. 750.000.000,-
Bantuan Keuangan Propinsi : NO 1
KEGIATAN Penyediaan
Prasarana
dan
Sarana
TOTAL Pengelolaan
Rp. 14.212.500,-
Persampahan 2
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Rp. 1.456.807..000,-
Kerusakan Sumber-sumber Air 3
Penataan RTH
4
Pemeliharaan RTH
Rp. 720.797.200,Rp. 5.822.395.800,JUMLAH
RENJA TAHUN 2015
Rp. 8.014.212.500,-
15
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.4 Kajian Terhadap Pagu/Plafon Indikatif Tahun Rencana Pagu indikatif Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso tahun 2013 yang tersurat dalam RPJM Daerah tahun 2009-2013 untuk kegiatan yang didanai dari APBD daerah mengalami penurunan anggaran tetapi dengan kegiatan dan target kinerja yang diharapkan meningkat.Penurunan anggaran kegiatan ini disebabkan penurunan jumlah dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten dan semakin besarnya kebutuhan belanja gaji pegawai. Secara rinci besarnya anggaran kegiatan (belanja langsung) setiap tahun dari 2011 – 2013 sebagai berikut : a. Realisasi anggaran tahun 2013
Rp. 22.316.527.653,-
b. Anggaran tahun 2013
Rp. 21.919.967.848,-.
c. Pagu indikatif tahun 2014
Rp. 30.617.479.210,-
4.5 Rumusan Usulan Prioritas dan Kegiatan, Target Kinerja Kebutuhan Pendanaan. Keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan seluruh stakeholders, baik pemerintah, masyarakat, maupun politikus. Pemerintah Daerah senantiasa dituntut untuk dapat menjalankan pemerintahan yang berwibawa khususnya di bidang lingkungan hidup (good environment governance), peka responsif dan terbuka terhadap masukan-masukan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan yang tinggi, mempunyai keberdayaan dan mendapatkan informasi yang benar dan mutakhir merupakan prasyarat bagi optimalnya peran aktif masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga halnya legislatif dan para politikus yang peka dan paham akan aspirasi masyarakat akan dapat meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka perlu dituangkan dalam tindak lanjut nyata yang dirumuskan dalam program-program dan selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program / kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
RENJA TAHUN 2015
16
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Sekretariat a. Pelayanan administrasi perkantoran; b. Peningkatan sarana prasarana aparatur; c. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan pelatihan-pelatihan formal / teknis bagi karyawan BLH; d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; e. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penataan Lingkungan a. Monitoring dan sosialisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan ketaatan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan perusahan dan pengolahan limbah industri; b. Pengadaan alat dan bahan operasional laboratorium lingkungan hidup; c. Pemantauan kualitas udara dan air untuk memantau kadar air sungai dan udara; d. Peningkatan pengendalian polusi dengan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Limbah, dan Penegakan Hukum Lingkungan a. Demplot produk ramah lingkungan dengan komposing dan biogas; b. Pengendalian pencemaran dan kebersihan lingkungan kota melalui Lomba Adipura; c. Pengolahan limbah domestik / sampah di TPA;
4. Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Penyelamatan sumber-sumber air melalui penghijauan disekitar sumber air; b. Konservasi daerah tangkapan air dengan pembuatan sumur resapan; c. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan Pembinaan, pengiriman dan pemberian penghargaan kalpataru serta peringatan hari lingkungan hidup; e. Peningkatan edukasi lingkungan hidup dengan program adiwiyata;
5. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
RENJA TAHUN 2015
17
BADAN LINGKUNGAN HIDUP a. Peningkatan pelayanan persampahan dengan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai dan peningkatan operasional; b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; c. Peningkatan kinerja aparatur kebersihan; d. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan pengembangan taman kota serta Penerangan Jalan Umum (PJU).
RENJA TAHUN 2015
18
BADAN LINGKUNGAN HIDUP BAB V PENUTUP
Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Badan Lingkungan Hidup ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso; 2. Dengan ditetapkanya Renja Badan Lingkungan Hidup 2015 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang lingkungan hidup terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program; 3. Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.
Bondowoso, Februari 2014 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONDOWOSO
SUDIRMAN, SH PEMBINA TINGKAT 1
RENJA TAHUN 2015
19
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015
FORM-2
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana ) KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
(1) 1.08.1.08.01.01.01 1.08.1.08.01.01.01.01 1.08.1.08.01.01.01.02 1.08.1.08.01.01.01.09 1.08.1.08.01.01.01.10 1.08.1.08.01.01.01.11 1.08.1.08.01.01.01.12 1.08.1.08.01.01.01.13 1.08.1.08.01.01.01.15 1.08.1.08.01.01.01.17 1.08.1.08.01.01.01.18 1.08.1.08.01.01.01.19 1.08.1.08.01.01.01.20
1.08.1.08.01.01.02 1.08.1.08.01.01.02.05 1.08.1.08.01.01.02.09 1.08.1.08.01.01.02.10 1.08.1.08.01.01.02.22 1.08.1.08.01.01.02.24 1.08.1.08.01.01.02.28 1.08.1.08.01.01.02.29
(2) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
(3)
(4)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (5)
(6)
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (8)
(9)
Tersediannya jasa surat-menyurat Tersediannya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Tersediannya kebutuhan alat tulis kantor Tersediannya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersediannya kebutuhan komponen listrik / penerangan kantor Tersediannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersediannya kebutuhan makanan dan minuman Terselenggarannya komunikasi antar Satuan Kerja Terselenggarannya kebutuhan pegawai honorer
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
12 bulan 12 bulan
2.000.000 11.344.000.000
12 bulan 12 bulan
2.000.000 13.344.000.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
6.500.000
12 bulan
7.000.000
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
12 bulan 12 bulan
15.000.000 35.000.000
12 bulan 12 bulan
17.000.000 35.000.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
4.000.000
12 bulan
4.500.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
3.500.000
12 bulan
5.000.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
2.500.000
12 bulan
3.000.000
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
750 orang 12 bulan
10.000.000 150.000.000
750 orang 12 bulan
12.000.000 160.000.000
Kab.Bondowoso
42 orang
222.600.000
42 orang
222.600.000
Terciptannya hubungan kepada masyarakat
Kab.Bondowoso
1 kali
Terlakananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlakananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlakananya pengadaanmebeleur Terlaksanannya pemeliharaan rutin gedung/ kantor Terpeliharannya kendaraan dinas
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
3 unit 2 item 32 unit
250.000.000 12.000.000 20.000.000
3 unit 2 item 32 unit
250.000.000 15.000.000 20.000.000
12 bulan
12.000.000
12 bulan
15.000.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
205.000.000
12 bulan
215.000.000
Terpeliharannya peralatan gedung kantor
Kab.Bondowoso
12 bulan
3.000.000
12 bulan
4.000.000
Terpeliharannya mebeleur gedung kantor
Kab.Bondowoso
12 bulan
6.000.000
12 bulan
7.500.000
7.500.000
1 kali
7.500.000
Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana ) KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
(1) 1.08.1.08.01.01.06
1.08.1.08.01.01.06.01 1.08.1.08.01.01.06.05 1.08.1.08.01.01.15 1.08.1.08.01.01.15.02 1.08.1.08.01.01.15.04
1.08.1.08.01.01.15.13
1.08.1.08.01.01.16 1.08.1.08.01.01.16.01 1.08.1.08.01.01.16.03 1.08.1.08.01.01.16.04 1.08.1.08.01.01.16.07 1.08.1.08.01.01.16.14 1.08.1.08.01.01.16.11
(2) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan kinerja aparatur dalam peningkatan retribusi kebersihan Pengadaan sarana dan prasarana pengangkut sampah Kelayakan pengembangan TPA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengembangan produksi ramah lingkungan
1.08.1.08.01.01.16.12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.01.17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
1.08.1.08.01.01.17.01 1.08.1.08.01.01.17.07
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
(3)
(4)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (5)
(6)
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (8)
(9)
Terklaksanannya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Terlaksannya laporan keuangan
Kab.Bondowoso
1 kali
1.500.000
1 kali
1.500.000
Kab.Bondowoso
2 kali
1.500.000
2 kali
1.500.000
Terlaksanannya penyapuan jalan dan kebersiha pasar Terlaksanannya pengangkutan sampah
Kab.Bondowoso
28,995 km
857.892.500
28,995 km
857.892.500
Kab.Bondowoso
53.280 m3
880.152.000
53.280 m3
780.152.000
Peningkaan retribusi pasar
Kab.Bondowoso
12 bulan
40.000.000
12 bulan
40.000.000
Terlaksanannya pengangkutan sampah Terlaksananya pengembangan TPA
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
1 unit 1 paket
750.000.000 2.000.000.000
1 unit 1 paket
3.000.000.000
Terlaksanannya kegiatan penilaia kota sehat Terlaksanannya pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya pengawasan bidang Lingkungan Hidup
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
5 unit 40 perush
100.000.000 159.000.000 50.000.000
5 unit 40 perush
100.000.000 159.000.000 50.000.000
Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman pengkajian lingkungan yang ramah lingkungan Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup
Kab.Bondowoso
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
Kab.Bondowoso
1 kali
69.848.000
1 kali
69.848.000
Terlaksanannya produksi bersih berbasis lingkungan melalui komposing dan biogas Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan
Kab.Bondowoso
4 unit
862.000.000
4 unit
862.000.000
Kab.Bondowoso
1 kali
60.000.000
1 kali
60.000.000
Terlaksanannya penanaman bibit pada sumber air
Kab.Bondowoso
3 sumber
4.400.104.000
3 sumber
4.400.104.000
Meningkatnya perelindungan dan konservasi sumber daya alam
Kab.Bondowoso
50 unit
3 kali
284.169.300
3 kali
50 unit
284.169.300
Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana ) KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
(1) 1.08.1.08.01.01.17.14 1.08.1.08.01.01.17.18
1.08.1.08.0100.18
1.08.1.08.0100.18.02
1.08.1.08.01.01.19
1.08.1.08.01.01.19.01 1.08.1.08.01.01.19.02
1.08.1.08.01.01.20 1.08.1.08.01.01.20.03
1.08.1.08.0100.24 1.08.1.08.0100.24.05 1.08.1.08.0100.24.06 1.08.1.08.0100.24.09
(2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA (KALPATARU) Pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan LH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGA Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup (ADIWIYATA) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi Pemeliharaan trotoar dan saluran perkotaan
JUMLAH
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
(3)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
(4) Kab.Bondowoso
(5) 1 pemenang
Kab.Bondowoso
Terlaksananya perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup
(8) 1 pemenang
2 desa
32.000.000
2 desa
32.000.000
Kab.Bondowoso
100%
70.050.000
100%
70.050.000
meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup Terlaksanannya penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Kab.Bondowoso
6 sekolah
48.000.000
6 sekolah
48.000.000
Kab.Bondowoso
3 jenis buku
75.000.000
3 jenis buku
75.000.000
Terlaksanannya pengujian limbah padat dan limbah cair
Kab.Bondowoso
4 kali
39.180.000
4 kali
39.180.000
Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksananya pemeliharaan trotoar dan saluran perkotaan
1 paket Kab.Bondowoso 28 taman Kab.Bondowoso 16 monumen Kab.Bondowoso 150 m Jl.Piere Tendean 125 m Jl.Letjend Suprapto 125 m Jl.Supriadi 100 m Jl.Santawi 100 m Jl.MT Hariono 150 m Jl.S.Parman 150 m Jl.Letnan Rantam Jl.Saliwiryo Pranowo 150 m Jl.Sucipto Yudhodiharjo 125 m
443.206.810 9.815.406.600 737.870.000 1.962.000.000
36.279.479.210
(7)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
30.000.000
Meningkatnya perelindungan dan konservasi sumber daya alam Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyaraklat dlm perlindungan LH dlm mewujudkan desa/kelurahan berseri
(6)
Catatan Penting
1 paket 28 taman 16 monumen 150 m 125 m 125 m 100 m 100 m 150 m 150 m
(9) 30.000.000
150.000.000 10.775.561.200 799.970.000 1.962.000.000
39.194.027.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015
FORM-3
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Tolok Ukur Kinerja NO
Volume
1.08.1.08.01.01.01.01 1.08.1.08.01.01.01.02 1.08.1.08.01.01.01.09 1.08.1.08.01.01.01.10 1.08.1.08.01.01.01.11 1.08.1.08.01.01.01.12 1.08.1.08.01.01.01.13 1.08.1.08.01.01.01.15 1.08.1.08.01.01.01.17 1.08.1.08.01.01.01.18 1.08.1.08.01.01.01.19 1.08.1.08.01.01.01.20
1.08.1.08.01.01.02 1.08.1.08.01.01.02.05 1.08.1.08.01.01.02.09 1.08.1.08.01.01.02.10 1.08.1.08.01.01.02.22 1.08.1.08.01.01.02.24 1.08.1.08.01.01.02.28 1.08.1.08.01.01.02.29
(2) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Lokasi
KET
Target Tahun 2015 (4)
(5)
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
2.000.000 11.344.000.000
2.000.000 11.344.000.000
12 bulan
12 bulan
Kab.Bondowoso
6.500.000
6.500.000
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
15.000.000 35.000.000
15.000.000 35.000.000
12 bulan
12 bulan
Kab.Bondowoso
4.000.000
4.000.000
12 bulan
12 bulan
Kab.Bondowoso
3.500.000
3.500.000
12 bulan
12 bulan
Kab.Bondowoso
2.500.000
2.500.000
750 orang 12 bulan
750 orang Kab.Bondowoso 12 bulan Kab.Bondowoso
10.000.000 150.000.000
10.000.000 150.000.000
42 orang
42 orang
Kab.Bondowoso
222.600.000
222.600.000
1 kali
1 kali
Kab.Bondowoso
7.500.000
7.500.000
3 unit 2 item 32 unit
3 unit 2 item 32 unit
12.000.000 20.000.000
250.000.000 12.000.000 20.000.000
12 bulan
12 bulan
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
12.000.000
12.000.000
12 bulan
12 bulan
Kab.Bondowoso
205.000.000
205.000.000
Terpeliharannya peralatan gedung kantor
12 bulan
12 bulan
Kab.Bondowoso
3.000.000
3.000.000
Terpeliharannya mebeleur gedung kantor
12 bulan
12 bulan
Kab.Bondowoso
6.000.000
6.000.000
Indikator Capaian Program (1) 1.08.1.08.01.01.01
SUMBER DANA
PROGRAM / KEGIATAN
(3)
Tersediannya jasa surat-menyurat Tersediannya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Tersediannya kebutuhan alat tulis kantor Tersediannya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersediannya kebutuhan komponen listrik / penerangan kantor Tersediannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersediannya kebutuhan makanan dan minuman Terselenggarannya komunikasi antar Satuan Kerja Terselenggarannya kebutuhan pegawai honorer Terciptannya hubungan kepada masyarakat
Terlakananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlakananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlakananya pengadaanmebeleur Terlaksanannya pemeliharaan rutin gedung/ kantor Terpeliharannya kendaraan dinas
(6)
APBD KAB/KOTA
APBD PROVINSI
D
TP
DAK
TOTAL
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
250.000.000
(13)
Tolok Ukur Kinerja NO
Volume
1.08.1.08.01.01.06.01 1.08.1.08.01.01.06.05 1.08.1.08.01.01.15 1.08.1.08.01.01.15.02 1.08.1.08.01.01.15.04
1.08.1.08.01.01.15.13
1.08.1.08.01.01.16 1.08.1.08.01.01.16.01 1.08.1.08.01.01.16.03 1.08.1.08.01.01.16.04 1.08.1.08.01.01.16.07 1.08.1.08.01.01.16.14 1.08.1.08.01.01.16.11
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan kinerja aparatur dalam peningkatan retribusi kebersihan Pengadaan sarana dan prasarana pengangkut sampah Kelayakan pengembangan TPA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengembangan produksi ramah lingkungan
1.08.1.08.01.01.16.12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.01.17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
1.08.1.08.01.01.17.01 1.08.1.08.01.01.17.07
KET
(5)
Terklaksanannya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Terlaksannya laporan keuangan
1 kali
1 kali
Kab.Bondowoso
1.500.000
1.500.000
2 kali
2 kali
Kab.Bondowoso
1.500.000
1.500.000
Terlaksanannya penyapuan jalan dan kebersiha pasar Terlaksanannya pengangkutan sampah
28,995 km
28,995 km Kab.Bondowoso
53.280 m3
53.280 m3 Kab.Bondowoso
(2) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan
Lokasi
Target Tahun 2015 (4)
Indikator Capaian Program (1) 1.08.1.08.01.01.06
SUMBER DANA
PROGRAM / KEGIATAN
(3)
(6)
Peningkaan retribusi pasar
12 bulan
12 bulan
Kab.Bondowoso
Terlaksanannya pengangkutan sampah Terlaksananya pengembangan TPA
1 unit 1 paket
1 unit 1 paket
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
Terlaksanannya kegiatan penilaia kota sehat Terlaksanannya pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya pengawasan bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman pengkajian lingkungan yang ramah lingkungan Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup Terlaksanannya produksi bersih berbasis lingkungan melalui komposing dan biogas Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan
Terlaksanannya penanaman bibit pada sumber air Meningkatnya perelindungan dan konservasi sumber daya alam
3 kali
3 kali
5 unit 40 perush
5 unit 40 perush
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
1 paket
1 paket
Kab.Bondowoso
1 kali
1 kali
Kab.Bondowoso
4 unit
4 unit
Kab.Bondowoso
1 kali
1 kali
Kab.Bondowoso
3 sumber
3 sumber
Kab.Bondowoso
50 unit
50 unit
Kab.Bondowoso
APBD KAB/KOTA
APBD PROVINSI
D
TP
DAK
TOTAL
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
857.892.500
857.892.500
880.152.000
880.152.000
40.000.000
40.000.000
750.000.000 2.000.000.000
750.000.000 2.000.000.000
100.000.000 159.000.000
100.000.000 159.000.000 50.000.000
200.000.000
200.000.000
50.000.000
69.848.000
69.848.000 862.000.000
862.000.000
60.000.000
60.000.000
3.000.000.000
1.400.104.000
4.400.104.000
284.169.300
284.169.300
(13)
Tolok Ukur Kinerja NO
Volume Indikator Capaian Program
(1) 1.08.1.08.01.01.17.14 1.08.1.08.01.01.17.18
1.08.1.08.0100.18
1.08.1.08.0100.18.02
1.08.1.08.01.01.19
1.08.1.08.01.01.19.01 1.08.1.08.01.01.19.02
1.08.1.08.01.01.20 1.08.1.08.01.01.20.03
1.08.1.08.0100.24 1.08.1.08.0100.24.05 1.08.1.08.0100.24.06 1.08.1.08.0100.24.09
SUMBER DANA
PROGRAM / KEGIATAN
(2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA (KALPATARU) Pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan LH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGA Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup (ADIWIYATA) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi Pemeliharaan trotoar dan saluran perkotaan
JUMLAH
(3) Meningkatnya perelindungan dan konservasi sumber daya alam Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyaraklat dlm perlindungan LH dlm mewujudkan desa/kelurahan berseri
Terlaksananya perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup
meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup Terlaksanannya penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Terlaksanannya pengujian limbah padat dan limbah cair
Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksananya pemeliharaan trotoar dan saluran perkotaan
Target Tahun 2015 (4) 1 pemenang
Lokasi
(5) (6) 1 pemenang Kab.Bondowoso
KET APBD KAB/KOTA
APBD PROVINSI
D
TP
DAK
TOTAL
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
30.000.000
30.000.000
2 desa
2 desa
Kab.Bondowoso
32.000.000
32.000.000
100%
100%
Kab.Bondowoso
70.050.000
70.050.000
6 sekolah
6 sekolah
Kab.Bondowoso
48.000.000
48.000.000
3 jenis buku Kab.Bondowoso
75.000.000
75.000.000
39.180.000
39.180.000
3 jenis buku
4 kali
4 kali
1 paket
1 paket
28 taman 16 monumen 150 m 125 m 125 m 100 m 100 m 150 m 150 m
28 taman 16 monumen 150 m 125 m 125 m 100 m 100 m 150 m 150 m
150 m 125 m
150 m 125 m
Kab.Bondowoso
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Jl.Piere Tendean Jl.Letjend Suprapto Jl.Supriadi Jl.Santawi Jl.MT Hariono Jl.S.Parman Jl.Letnan Rantam Jl.Saliwiryo Pranowo Jl.Sucipto Yudhodiharjo
443.206.810
14.001.036.810
9.815.406.600
443.206.810 9.815.406.600
737.870.000 1.962.000.000
737.870.000 1.962.000.000
19.127.276.600
3.151.165.800
36.279.479.210
(13)
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015
FORM-2
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana ) KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
(1) 1.08.1.08.01.01.01 1.08.1.08.01.01.01.01 1.08.1.08.01.01.01.02 1.08.1.08.01.01.01.09 1.08.1.08.01.01.01.10 1.08.1.08.01.01.01.11 1.08.1.08.01.01.01.12 1.08.1.08.01.01.01.13 1.08.1.08.01.01.01.15 1.08.1.08.01.01.01.17 1.08.1.08.01.01.01.18 1.08.1.08.01.01.01.19 1.08.1.08.01.01.01.20
1.08.1.08.01.01.02 1.08.1.08.01.01.02.05 1.08.1.08.01.01.02.09 1.08.1.08.01.01.02.10 1.08.1.08.01.01.02.22 1.08.1.08.01.01.02.24 1.08.1.08.01.01.02.28 1.08.1.08.01.01.02.29
(2) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
(3)
(4)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (5)
(6)
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (8)
(9)
Tersediannya jasa surat-menyurat Tersediannya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Tersediannya kebutuhan alat tulis kantor Tersediannya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersediannya kebutuhan komponen listrik / penerangan kantor Tersediannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersediannya kebutuhan makanan dan minuman Terselenggarannya komunikasi antar Satuan Kerja Terselenggarannya kebutuhan pegawai honorer
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
12 bulan 12 bulan
2.000.000 11.344.000.000
12 bulan 12 bulan
2.500.000 13.344.000.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
6.500.000
12 bulan
7.000.000
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
12 bulan 12 bulan
15.000.000 35.000.000
12 bulan 12 bulan
17.000.000 35.000.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
4.000.000
12 bulan
4.500.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
3.500.000
12 bulan
5.000.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
2.500.000
12 bulan
3.000.000
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
750 orang 12 bulan
10.000.000 150.000.000
750 orang 12 bulan
12.000.000 160.000.000
Kab.Bondowoso
42 orang
222.600.000
42 orang
222.600.000
Terciptannya hubungan kepada masyarakat
Kab.Bondowoso
1 kali
Terlakananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlakananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlakananya pengadaanmebeleur Terlaksanannya pemeliharaan rutin gedung/ kantor Terpeliharannya kendaraan dinas
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
3 unit 2 item 32 unit
250.000.000 12.000.000 20.000.000
3 unit 2 item 32 unit
250.000.000 15.000.000 20.000.000
12 bulan
12.000.000
12 bulan
15.000.000
Kab.Bondowoso
12 bulan
205.000.000
12 bulan
215.000.000
Terpeliharannya peralatan gedung kantor
Kab.Bondowoso
12 bulan
3.000.000
12 bulan
4.000.000
Terpeliharannya mebeleur gedung kantor
Kab.Bondowoso
12 bulan
6.000.000
12 bulan
7.500.000
7.500.000
1 kali
7.500.000
Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana ) KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
(1) 1.08.1.08.01.01.06
1.08.1.08.01.01.06.01 1.08.1.08.01.01.06.05 1.08.1.08.01.01.15 1.08.1.08.01.01.15.02 1.08.1.08.01.01.15.04
1.08.1.08.01.01.15.13
1.08.1.08.01.01.16 1.08.1.08.01.01.16.01 1.08.1.08.01.01.16.03 1.08.1.08.01.01.16.04 1.08.1.08.01.01.16.07 1.08.1.08.01.01.16.14 1.08.1.08.01.01.16.11
(2) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan kinerja aparatur dalam peningkatan retribusi kebersihan Pengadaan sarana dan prasarana pengangkut sampah Kelayakan pengembangan TPA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengembangan produksi ramah lingkungan
1.08.1.08.01.01.16.12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.01.17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
1.08.1.08.01.01.17.01 1.08.1.08.01.01.17.07
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
(3)
(4)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (5)
(6)
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (8)
(9)
Terklaksanannya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Terlaksannya laporan keuangan
Kab.Bondowoso
1 kali
1.500.000
1 kali
1.500.000
Kab.Bondowoso
2 kali
1.500.000
2 kali
1.500.000
Terlaksanannya penyapuan jalan dan kebersiha pasar Terlaksanannya pengangkutan sampah
Kab.Bondowoso
28,995 km
857.892.500
28,995 km
857.892.500
Kab.Bondowoso
53.280 m3
880.152.000
53.280 m3
780.152.000
Peningkaan retribusi pasar
Kab.Bondowoso
12 bulan
40.000.000
12 bulan
40.000.000
Terlaksanannya pengangkutan sampah Terlaksananya pengembangan TPA
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
1 unit 1 paket
750.000.000 2.000.000.000
1 unit 1 paket
3.000.000.000
Terlaksanannya kegiatan penilaia kota sehat Terlaksanannya pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya pengawasan bidang Lingkungan Hidup
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
5 unit 40 perush
100.000.000 159.000.000 50.000.000
5 unit 40 perush
100.000.000 159.000.000 50.000.000
Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman pengkajian lingkungan yang ramah lingkungan Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup
Kab.Bondowoso
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
Kab.Bondowoso
1 kali
69.848.000
1 kali
69.848.000
Terlaksanannya produksi bersih berbasis lingkungan melalui komposing dan biogas Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan
Kab.Bondowoso
4 unit
862.000.000
4 unit
862.000.000
Kab.Bondowoso
1 kali
60.000.000
1 kali
60.000.000
Terlaksanannya penanaman bibit pada sumber air
Kab.Bondowoso
3 sumber
4.400.104.000
3 sumber
4.400.104.000
Meningkatnya perelindungan dan konservasi sumber daya alam
Kab.Bondowoso
50 unit
3 kali
284.169.300
3 kali
50 unit
284.169.300
Rencana Tahun 2015 ( tahun rencana ) KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
(1) 1.08.1.08.01.01.17.14 1.08.1.08.01.01.17.18
1.08.1.08.0100.18
1.08.1.08.0100.18.02
1.08.1.08.01.01.19
1.08.1.08.01.01.19.01 1.08.1.08.01.01.19.02
1.08.1.08.01.01.20 1.08.1.08.01.01.20.03
1.08.1.08.0100.24 1.08.1.08.0100.24.05 1.08.1.08.0100.24.06 1.08.1.08.0100.24.09
(2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA (KALPATARU) Pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan LH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGA Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup (ADIWIYATA) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi Pemeliharaan trotoar dan saluran perkotaan JUMLAH
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
(3)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
(4) Kab.Bondowoso
(5) 1 pemenang
Kab.Bondowoso
Terlaksananya perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup
(8) 1 pemenang
2 desa
32.000.000
2 desa
32.000.000
Kab.Bondowoso
100%
70.050.000
100%
70.050.000
meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup Terlaksanannya penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Kab.Bondowoso
6 sekolah
48.000.000
6 sekolah
48.000.000
Kab.Bondowoso
3 jenis buku
75.000.000
3 jenis buku
75.000.000
Terlaksanannya pengujian limbah padat dan limbah cair
Kab.Bondowoso
4 kali
39.180.000
4 kali
39.180.000
Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksananya pemeliharaan trotoar dan saluran perkotaan
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
28 taman 16 monumen
1 paket
443.206.810 9.815.406.600 737.870.000 300.000.000
34.617.479.210
Bondowoso, 5 Mei 2014
(7)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif
30.000.000
Meningkatnya perelindungan dan konservasi sumber daya alam Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyaraklat dlm perlindungan LH dlm mewujudkan desa/kelurahan berseri
(6)
Catatan Penting
1 paket 28 taman 16 monumen
(9) 30.000.000
150.000.000 10.775.561.200 799.970.000 150.000.000
37.382.527.000
Format identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso NAMA SKPD :BADAN LINGKUNGAN HIDUP
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program
1
2
FORM-2
Indikator Kinerja Program (outcome)
Permasalahan
3
4
WAJIB
1. Perlindungan konservasi sumber daya alam
Pembuatan sumur resapan pada daerah tangkapan sumber air
Tidak tercapai karena kurangnya anggaran
2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL: a. Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi b. Jumlah perusahaan yang membuat UKL/UPL
Belum ada data base perusahaan yang wajib AMDAL dan membuat UKL/UPL Belum ada kesadaran perusahaan untuk membuat AMDAL dan UKL/UPL Tidak ada anggaran untuk kegiatan ini
3. Peningkatan Pengendalian Polusi
Pengujian kadarpolusi limbah padat dan cair
Kurangnya anggaran untuk memantau semua perusahaan
Petunjuk Pengisian : (1) Diisi nomer urut program (2) Diisi Program SKPD berdasarkan RPJMD Tahun 2012 (3) Diisi indikator capaian program berdasarkan RPJMD Tahun 2012 (4) Diisi permasalahan terhadap program SKPD (Jika ada)
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Bondowoso
FORM-1
NAMA SKPD :BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Kode
1 1.08.1.08.01.01.01 1.08.1.08.01.01.01.01 1.08.1.08.01.01.01.02 1.08.1.08.01.01.01.09 1.08.1.08.01.01.01.10 1.08.1.08.01.01.01.11 1.08.1.08.01.01.01.12 1.08.1.08.01.01.01.13 1.08.1.08.01.01.01.15 1.08.1.08.01.01.01.17 1.08.1.08.01.01.01.18 1.08.1.08.01.01.01.19 1.08.1.08.01.01.01.20
1.08.1.08.01.01.02 1.08.1.08.01.01.02.05 1.08.1.08.01.01.02.09 1.08.1.08.01.01.02.10 1.08.1.08.01.01.02.22 1.08.1.08.01.01.02.24 1.08.1.08.01.01.02.28 1.08.1.08.01.01.02.29
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Selisih Realisasi Realisasi Target Kinerja Realisasi Kinerja Kinerja Tahun Tingkat SKPD Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan Program & Program dan Target Kinerja 2014 dengan Capaian Target Penanggung ( output) Kegiatan Tahun Kegiatan s/d Tahun Tahun 2015 Target Program (%) Tahun Jawab 2014 2014 (Tahun n-1) & Kegiatan 2014 Tahun 2015 3
4
5
6=(5/4)x100
7
8=(7-5)
9
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
100% 100%
12 bulan 12 bulan
0 bulan 0 bulan
BLH BLH
20 unit
20 unit
100%
12 bulan
0 bulan
BLH
13 item 11 item
13 item 11 item
100% 100%
12 bulan 12 bulan
0 bulan 0 bulan
BLH BLH
3 item
3 item
100%
12 bulan
0 bulan
BLH
25 item
25 item
100%
12 bulan
0 bulan
BLH
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
0 bulan
BLH
750 dos 12 bulan
750 dos 12 bulan
100% 100%
750 orang 12 bulan
0 orang 0 bulan
BLH BLH
67 orang
67 orang
100%
67 orang
0 orang
BLH
1 kali
1 kali
100%
1 kali
0 kali
BLH
3 unit 2 item 32 unit
100% 100% 100% 100%
3 unit 2 item 32 unit
12 bulan
3 unit 2 item 32 unit 12 bulan
12 bulan
0 unit 0 item 0 unit 0 bulan
BLH BLH BLH BLH
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
0 bulan
BLH
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
2 item
2 item
100%
12 bulan
0 bulan
BLH
Terpeliharanya mebeleur gedung kantor
3 jenis
3 jenis
100%
12 bulan
0 bulan
BLH
Tersediannya jasa surat-menyurat Tersediannya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersediannya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Tersediannya kebutuhan alat tulis kantor Tersediannya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersediannya kebutuhan komponen listrik / penerangan kantor Tersediannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersediannya kebutuhan makanan dan minuman Terselenggarannya komunikasi antar Satuan Kerja Terselenggarannya kebutuhan pegawai honorer Terciptannya hubungan kepada masyarakat
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung/ kantor Terpeliharanya kendaraan dinas
Kode
1 1.08.1.08.01.01.06
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.08.1.08.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08.1.08.01.01.06.05 Penyusunan laporan keuangan
1.08.1.08.01.01.15 1.08.1.08.01.01.15.02 1.08.1.08.01.01.15.04
1.08.1.08.01.01.15.10 1.08.1.08.01.01.15.11 1.08.1.08.01.01.15.13
1.08.1.08.01.01.16 1.08.1.08.01.01.16.01 1.08.1.08.01.01.16.03 1.08.1.08.01.01.16.04 1.08.1.08.01.01.16.07
Selisih Realisasi Realisasi Target Kinerja Realisasi Kinerja Kinerja Tahun Tingkat SKPD Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan Program & Program dan Target Kinerja 2014 dengan Capaian Target Penanggung ( output) Kegiatan Tahun Kegiatan s/d Tahun Tahun 2015 Target Program (%) Tahun Jawab 2014 2014 (Tahun n-1) & Kegiatan 2014 Tahun 2015
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Peningkatan kinerja aparatur dalam peningkatan retribusi kebersihan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan
1.08.1.08.01.01.16.11 Pengembangan produksi ramah lingkungan 1.08.1.08.01.01.16.12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08.1.08.01.01.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
3
Terlaksanannya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Terlaksannya laporan keuangan
Terlaksanannya penyapuan jalan dan kebersiha pasar Terlaksanannya pengangkutan sampah
Terlaksananya penyuluhan kebersihan Terlaksananya lomba kebersihan Peningkaan retribusi pasar
Terlaksanannya kegiatan penilaia kota sehat Terlaksanannya pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya pengawasan bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman pengkajian lingkungan yang ramah lingkungan Terlaksananya produksi bersih berbasis lingkungan melalui komposing dan biogas Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup
4
5
6=(5/4)x100
7
8=(7-5)
9
1 kali
1 kali
100%
1 kali
0 kali
BLH
2 kali
2 kali
100%
2 kali
0 kali
BLH
28,995 km
28,995 km
100%
28,995 km
0 km
BLH
52.555 m3 228
52.555 m3 228
100% 100%
53.280 m3 228
725 m3 0%
BLH BLH
0 kali 0 kali
0 kali 0 kali
0 0
0 0
0 0
BLH BLH
10 pasar
10 pasar
100%
12 bulan
0 bulan
BLH
3 kali
3 kali 3 lokasi 40 perusahaan
100% 100% 100%
3 kali
3 lokasi 40 perusahaan
3 lokasi 40 perusahaan
0 kali 0 lokasi 0 perusahaan
BLH BLH BLH
1 paket
1 paket
100%
1 paket
0 paket
BLH
5 unit
5 unit
100%
4 unit
1 unit
BLH
1 kali
1 kali
100%
1 kali
0 kali
BLH
1 kali
1 kali
100%
1 kali
0 kali
BLH
Kode
1 1.08.1.08.01.01.17 1.08.1.08.01.01.17.01 1.08.1.08.01.01.17.07 1.08.1.08.01.01.17.14 1.08.1.08.01.01.17.18
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA (KALPATARU) Pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup
Selisih Realisasi Realisasi Target Kinerja Realisasi Kinerja Kinerja Tahun Tingkat SKPD Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan Program & Program dan Target Kinerja 2014 dengan Capaian Target Penanggung ( output) Kegiatan Tahun Kegiatan s/d Tahun Tahun 2015 Target Program (%) Tahun Jawab 2014 2014 (Tahun n-1) & Kegiatan 2014 Tahun 2015 3
Terlaksananya penanaman bibit pada sumber air Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam Meningkatnya perelindungan dan konservasi sumber daya alam Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyaraklat dlm perlindungan LH dlm mewujudkan desa/kelurahan berseri
4
5
6=(5/4)x100
7
8=(7-5)
9
5 sumber
6 sumber
120%
3 sumber
3 sumber
BLH
55 unit
50 unit
90%
50 unit
0 unit
BLH
1 pemenang
0 pemenang
0%
1 pemenang
0 pemenang
BLH
4 desa
4 desa
100%
2 desa
2 desa
BLH
10 sekolah
6 sekolah
60%
6 sekolah
0 sekolah
BLH
3 jenis buku
3 jenis buku
100%
3 jenis buku
0 jenis buku
BLH
4 kali
4 kali
100%
4 kali
0 kali
BLH
30 taman 7012 titik 18 monumen
30 taman 7707 titik 18 monumen
100% 110% 100%
30 taman 7756 titik 18 monumen
0 taman 40 titik 0 monumen
BLH BLH BLH
1.08.1.08.01.01.19
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGA 1.08.1.08.01.01.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup (ADIWIYATA) 1.08.1.08.01.01.19.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup Terlaksanannya penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
1.08.1.08.01.01.20
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 1.08.1.08.01.01.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
1.08.1.08.0100.24 1.08.1.08.0100.24.05 1.08.1.08.0100.24.06 1.08.1.08.0100.24.09 1.08.1.08.0100.24.07
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Terlaksanannya pengujian limbah padat dan limbah cair
Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Terlaksanannya pemeliharaan taman dan lampu PJU Tersedianya informasi lingkungan
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
FORMAT 3
KABUPATEN : KABUPATEN /KOTA BONDOWOSO SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP SUMBER DANA
TOLOK UKUR KINERJA NO
VOLUME
LOKASI
5
6
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
4 Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
PROGRAM / KEGIATAN 2
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa surat menyurat
INDIKATORCAPAIAN PROGRAM
TARGET TAHUN 2015
3
4
APBD KAB/KOTA
APBD PROPINSI
APBN
TOTAL
7
8
9
10
2.000.000
2.000.000
11.344.000.000
11.344.000.000
BLH
6.500.000
6.500.000
12 bulan
BLH
15.000.000
15.000.000
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
35.000.000
35.000.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
4.000.000
4.000.000
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
3.500.000
3.500.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
2.500.000
2.500.000
9 Penyediaan makan dan minum
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
750 orang
BLH
10.000.000
10.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
150.000.000
150.000.000
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
42 orang
BLH
222.600.000
222.600.000
12 Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1 kali
BLH
7.500.000
7.500.000
BLH & Laboratorium
BLH
KET. 11
SUMBER DANA
TOLOK UKUR KINERJA NO
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
INDIKATORCAPAIAN PROGRAM
TARGET TAHUN 2015
3
4
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 13 Pengadaan peralatan gedung kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan mebeleur
VOLUME
LOKASI
5
6
3 unit
BLH
250.000.000
250.000.000
2 unit
BLH
12.000.000
12.000.000
32 unit
BLH
20.000.000
20.000.000
APBD KAB/KOTA
APBD PROPINSI
APBN
TOTAL
7
8
9
10
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
BLH dan Laboratorium
12.000.000
12.000.000
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
BLH dan Laboratorium
205.000.000
205.000.000
16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
BLH
3.000.000
3.000.000
6.000.000
6.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12 bulan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 19 Penyusunan Laporan keuangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan Papan Informasi Pengadaan Sky Walker Pengadaan Gerobak Sampah Rehabilitasi Transfer Depo Pick Up Dump Truck Arm Roll Excavator Komposter Takakura Bak Sampah Olah Pilah Fukuda Mesin Pencacah Forklip Container Container Urinoir Buldozer Mobil Penyapu Jalan Becak sampah Drainase Kota Perluasan TPA 21 Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
5 orang
Kab. Bondowoso
30.000.000
30.000.000
Terlaksanannya penyusunan LAKIP, laporan keuangan
1 kali
BLH
1.500.000
1.500.000
Terlaksanannya penyusunan LAKIP, laporan keuangan
2 kali
BLH
1.500.000
1.500.000
Kab. Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Paguan,Taman Krocok
857.892.500
857.892.500
Kab. Bondowoso
880.152.000
Peningkatan pengelolaan persampahan
28,99 km 50 unit 1 unit 100 unit 3 paket 4 unit 5 unit 2 unit 1 unit 100 unit 100 unit 5 unit 2 unit 3 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 40 unit 3540 m3 3 ha
Peningkatan pengelolaan persampahan
53.280 m3
125.000.000 750.000.000 500.000.000 360.000.000 700.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.750.000.000 250.000.000 300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 100.000.000 4.000.000.000 2.500.000.000 400.000.000 318.600.000 2.500.000.000
125.000.000 750.000.000 500.000.000 360.000.000 700.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.750.000.000 250.000.000 300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 100.000.000 4.000.000.000 2.500.000.000 400.000.000 318.600.000 2.500.000.000 880.152.000
KET. 11
SUMBER DANA
TOLOK UKUR KINERJA NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATORCAPAIAN PROGRAM
TARGET TAHUN 2015
3
4
VOLUME
LOKASI
5
6
APBD KAB/KOTA
APBD PROPINSI
APBN
TOTAL
7
8
9
10
22 Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Persampahan
Peningkatan pengelolaan persampahan
23 kali
Kab. Bondwoso
20.000.000
20.000.000
23 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Peningkatan pengelolaan persampahan
75 kali
Kec./Badan/Dinas
20.000.000
20.000.000
24 Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Peningkatan Retribusi Kebersihan
Peningkatan pengelolaan persampahan
12 bulan
Kab. Bondowoso
40.000.000
40.000.000
100.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 25 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 kali
Kab.Bondowoso
100.000.000
26 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan alat lab
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 kali 3 paket
Kab.Bondowoso Laboratorium
159.000.000
27 Pengkajian Dampak Lingkungan
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
26 perusahaan
28 Pengembangan Produk Ramah Lingkungan ( Biogas dan Komposter ) Pilot Project Rumah Kompos Desa Mandiri energi
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.250.000.000
159.000.000 1.250.000.000
Kab.Bondowoso
200.000.000
200.000.000
46 unit 1 paket 1 paket
Kab.Bondowoso
700.000.000
700.000.000
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
775.000.000 825.000.000
775.000.000 825.000.000
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
40 perusahaan
Kab.Bondowoso
50.000.000
50.000.000
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
200 orang
Kab.Bondowoso
50.000.000
50.000.000
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
26 paket
Kab.Bondowoso
2.600.000.000
2.600.000.000
31 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air (Pembuatan Sumur resapan).
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
240 unit
Kab.Bondowoso
9.600.000.000
9.600.000.000
32 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam ( Kalpataru )
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3 orang
Kab.Bondowoso
50.000.000
50.000.000
35 Pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2 desa
Kab. Bondowos
32.000.000
32.000.000
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
8 sekolah
Kab.Bondowoso
75.000.000
75.000.000
8 paket 10 unit 100 unit 10 paket 10 paket 50 unit
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 29 Peingkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 30 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - sumber air (Penyelamatan Sumber air).
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 33 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata). Pembangunan taman belajar Pengadaan Komposter Pengadaan Tempat Sampah Olah Pilah Pembuatan Hutan Sekolah Pembuatan taman toga dan karang kitri Pembuatan papan himbauan
160.000.000 150.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 125.000.000
160.000.000 150.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 125.000.000
KET. 11
SUMBER DANA
TOLOK UKUR KINERJA NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATORCAPAIAN PROGRAM
TARGET TAHUN 2015
3
4
34 Pengembangan data informasi lingkungan
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
36 Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
37 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SLHD)
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
VOLUME
LOKASI
5
6
1 paket
APBD KAB/KOTA
APBD PROPINSI
APBN
TOTAL
7
8
9
10
Kab.Bondowoso
100.000.000
100.000.000
Kab.Bondowoso
50.000.000
50.000.000
3 jenis buku
Kab.Bondowoso
75.000.000
75.000.000
Meningkatnya pengendalian polusi Meningkatnya pengendalian polusi
4 kali
Kab.Bondowoso
50.000.000 25.000.000
50.000.000 25.000.000
Peningkatan pemeliharaan taman
11,55 ha 16 paket
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
750.000.000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 38 Pengujian kadar limbah padat dan cair 39 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 40 Pemeliharaan RTH Perbaikan Trotoar 41 Penataan RTH Pembangunan Alun-alun Pembangunan Taman Air Mancur
750.000.000 5.845.000.000
5.845.000.000
Meningkatnya keindahan kota 4 paket
Pembangunan Tugu Batas Kota Pengadaan pot Pengadaan pohon Rehabilitasi monumen nasional Pengadaan PJU Pengadaan Lampu Hias
2 paket 560 unit 1500 bh 300m2 1925 titik 34 unit
TOTAL
Dabasah Kec.Bondowoso Dabasah,Badean,Nangkaan Kademangan Arak-arak dan Tamanan Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
686.750.000
1.000.000.000 1.000.000.000
1.500.000.000 225.000.000 300.000.000 1.500.000.000 19.250.000.000 2.040.000.000
15.727.644.500
46.406.750.000
23.078.600.000
1.686.750.000 1.000.000.000 1.500.000.000 225.000.000 300.000.000 1.500.000.000 19.250.000.000 2.040.000.000
85.212.994.500
KET. 11
REKAPITULASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 SKPD
: BADAN LINGKUNGAN HIDUP KODE 1
1.08.1.08.0100.01 1.08.1.08.0100.01.01
PROGRAM & KEGIATAN (Permendagri 59/2007) 2 BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat
SASARAN KELUARAN (Output) 3
HASIL (Outcome) 4
UP
B/L
5
TARGET
ORGANISASI
6
7
PAGU INDIKATIF (Rp) APBD DAK 8 9
LOKASI 10
Tersediannya kebutuhan surat menyurat
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
50 pucuk
BLH
1.500.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersediaannya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
12 bulan
BLH
15.600.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersediaannya kebutuhan Jasa kebersihan kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
12 bulan
BLH
4.500.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersediaannya kebutuhan Jasa perbaikan peralatan kerja
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
6 kali
BLH
9.857.500
BLH
1.08.1.08.0100.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersediaannya kebutuhan Alat tulis kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
18 jenis
BLH
8.750.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersediaannya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
12 bulan
BLH
7.500.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersediaannya kebutuhan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
12 bulan
BLH
5.250.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersediaannya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
3 buku
BLH
2.000.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.17
Penyediaan makan dan minum
Tersediaannya kebutuhan makan dan minum
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
200 orang
BLH
4.300.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggarannya komunikasi antar satuan kerja
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
12 bulan
BLH
54.277.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran
Terselenggarannya kebutuhan pegawai honorer / tidak tetap
meningkatnya pelayanan perkantoran
1
B
59 orang
BLH
265.500.000
BLH
1.08.1.08.0100.01.20
Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat
Tercapainya hubungan kepada masyarakat
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
1 kali
BLH
3.000.000
BLH
1 1.08.1.08.0100.02 1.08.1.08.0100.02.22
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3
4
5
6
7
8
9
10
Terlaksanannya pemeliharaan rutin gedung / kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1
B
12 bulan
BLH
12.000.000
BLH
1.08.1.08.0100.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Terpeliharannya kendaraan dinas
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1
B
28 unit
BLH
89.626.000
BLH
1.08.1.08.0100.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharannya peralatan gedung kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1
B
8 kali
BLH
15.632.950
BLH
1.08.1.08.0100.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Tersediannya kebutuhan pegawai ahli/trampil
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1
B
4 orang
BLH
9.500.000
Luar kab. Bondowoso
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
Terlaksanannya laporan akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah
Terlaksanannya penyusunan LAKIP , Laporan keuangan
1
B
1 kali
BLH
4.000.000
BLH
1.08.1.08.0100.06.02
Penyusunan Laporan keuangan
Terlaksanannya laporan keuangan
Terlaksanannya penyusunan LAKIP , Laporan keuangan
1
B
2 kali
BLH
6.000.000
BLH
1.08.1.08.0100.15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Terlaksanannya penyapuan jalan dan kebersihan pasar
Peningkatan pengelolaan persampahan
1
B
28,995 km
BLH
35.000.000
BLH BLH
1.08.1.08.0100.05.01 1.08.1.08.0100.06
1.08.1.08.0100.06.01
1.08.1.08.0100.15.02 1.08.1.08.0100.15.04
Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
terlaksanannya pengangkutan s sampah
Peningkatan pengelolaan persampahan
1
B
32.682 ton
BLH
615.525.400
1.08.1.08.0100.15.10
Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Persampahan
Terlaksanannya penyuluhan kebersihan
Peningkatan pengelolaan persampahan
1
B
23 kali
BLH
10.125.000
23 kec.
1.08.1.08.0100.15.11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Terlaksanannya Lomba kebersihan
Peningkatan pengelolaan persampahan
1
B
75 kali
BLH
10.000.000
75 lokasi
1.08.1.08.0100.15.13
Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Peningkatan Retribusi Kebersihan
Peningkatan Retribusi Persampahan
Peningkatan pengelolaan persampahan
1
B
10%
BLH
12.000.000
30 Orang
1 1.08.1.08.0100.16 1.08.1.08.0100.16.01
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
1.08.1.08.0100.16.03
3
4
5
6
7
8
10
Terlaksanannya pembinaan dan penilaian Meningkatnya pengendalian adipura pencemaran dan kerusakan lingkungan
1
B
3 kali
BLH
Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Terlaksanannya pemantauan Kualitas Meningkatnya pengendalian Lingkungan pencemaran dan perusakan - Terlaksanannya pengadaan alat sarana lingkungan hidup dan prasarana kualitas lingkungan
1
B
2 kali
BLH
41.581.100 laboratorium
1.08.1.08.0100.16.11
Pengembangan Produk Ramah Lingkungan
Terlaksanannya pengembangan produk meningkanya pengendalian ramah lingkungan melalui komposing dan pencemaran dan kerusakan biogas lingkungan
1
B
7 Kec.
BLH
85.707.175 Kab. Bondowoso
1.08.1.08.0100.16.14
Peingkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup ( Peringatan Hari Lingkungan Hidup )
Terlaksananya kegiatan peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
1
B
3 orang
BLH
1.08.1.08.0100.17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Terlaksananya kegiatan Sumber - sumber air (Penyelamatan Sumber air). Penyelamatan Sumber air
Meningkatnya perlindungan terhadap sumber air
1
B
3 lokasi
BLH
60.842.100 Kabupaten Bondowoso
1.08.1.08.0100.17.07
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air (Pembuatan Sumur resapan).
Terlaksananya kegiatan pembuatan sumur resapan
Meningkatnya cadangan sumber daya air
1
B
30 buah
BLH
52.552.850 Kabupaten Bondowoso
1.08.1.08.0100.17.14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam ( Kalpataru ) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Terlaksananya kegiatan lomba kalpataru
Pembinaan calon penerimaan Sumber Daya Alam
1
B
1 Calon
BLH
32.500.000
Kabupaten Bondowoso
1.08.1.08.0100.18.03
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GSP).
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
penanaman tanaman keras di pinggir jalan dan sekolah
1
B
2 kec.
BLH
12.500.000
Kabupaten Bondowoso
1.08.1.08.0100.19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata).
Terlaksananya kegiatan Adiwiyata
meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup
1
B
6 sekolah
BLH
19.550.000
Kabupaten Bondowoso
Terlaksananya kegiatan penyusunan buku SLHD
tersedianya informasi lingkungan hidup di daerah
1
B
20 buku
BLH
7.500.000
Kabupaten Bondowoso
1.08.1.08.0100.17.01
1.08.1.08.0100.18
1.08.1.08.0100.19.01
1.08.1.08.0100.19.05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SLHD)
30.000.000
9
25.000.000
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Bondowoso
1 1.08.1.08.0100.20 1.08.1.08.0100.20.05
2 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
1.08.1.08.0100.24
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Pengembangan taman rekreasi
1.08.1.08.0100.24.07
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
9
9
Terlaksananya Penyuluhan melalui penataan lingkungan sekolah / ponpes sehingga dapat mengendalikan polusi dan pencemaran
Meningkatnya tata lingkungan sekolah/ponpes sekolah/Ponpes dengan dengan terkendalinya polusi dan pencemaran
1
B
1 kali
BLH
12.500.000
10 sekolah/ ponpes
Terlaksanannya pemeliharaan taman dan pemeliharaan lampu PJU
Meningkatnya pemeliharaan taman dan pemeliharaan lampu PJU
1
B
11,55 Ha
BLH
348.209.243
Kabupaten Bondowoso
1.689.203.093 Bondowoso, 10 MARET 2009
240.683.225
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011 SUMBER DANA NO 1
KODE 2
1.08.1.08.0100.01 1 1.08.1.08.0100.01.01
PROGRAM / KEGIATAN 3 BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat
PERMASALAHAN / KONDISI SAAT INI
UP
4
5
6
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
1
B
1
B/L
INDIKATOR HASIL (OUTPUT) 7
VOLUME
LOKASI
8
9
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 kali
BLH
B
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 kali
B
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
18 item
2 1.08.1.08.0100.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
3 1.08.1.08.0100.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
4 1.08.1.08.0100.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
1
B
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
32 unit
5 1.08.1.08.0100.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
1
B
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
6 1.08.1.08.0100.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
1
B
7 1.08.1.08.0100.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
1
8 1.08.1.08.0100.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
9 1.08.1.08.0100.01.17
Penyediaan makan dan minum
10 1.08.1.08.0100.01.18
APBD APBD KAB/KOTA PROPINSI 10
11
APBN 14
1.500.000
TOTAL 15
1.500.000
15.600.000
-
-
15.600.000
4.500.000
-
-
4.500.000
BLH
9.857.500
-
-
9.857.500
23 item
BLH
12.000.000
12.000.000
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3 item 20.000 lbr
BLH
10.000.000
10.000.000
B
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
6 item
1
B
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 kali
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
1
B
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
1
B
11 1.08.1.08.0100.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
1
12 1.08.1.08.0100.01.20
Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
1.08.1.08.0100.02 13 1.08.1.08.0100.02.22
14 1.08.1.08.0100.02.24
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
1
BLH & Laboaratorium
BLH & Laboaratorium
5.250.000
-
-
5.250.000
BLH
2.000.000
-
-
2.000.000
400 dos
BLH
8.600.000
-
-
8.600.000
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
87 kali
BLH
75.000.000
B
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
46 orang
BLH
265.500.000
1
B
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
16 item
BLH
3.000.000
Perlunya pemeliharaan berkala gedung dan laboratorium
1
B
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
4 kali
BLH & LABORATORIUM
12.000.000
-
-
12.000.000
Perlunya pemeliharaan berkala kendaraan dinas
1
B
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
8 unit
BLH
110.171.919
-
-
110.171.919
BLH & Laboaratorium
75.000.000
-
-
265.500.000
3.000.000
KET. 16
1 2 15 1.08.1.08.0100.02.28
1.08.1.08.0100.05 16 1.08.1.08.0100.05.01
1.08.1.08.0100.06
17 1.08.1.08.0100.06.01
18 1.08.1.08.0100.06.02
1.08.1.08.0100.15 19 1.08.1.08.0100.15.02
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
4 Banyaknya peralatan gedung kantor yang rusak
5 1
6 B
7 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
8 15 unit
9 BLH
10 15.632.950
11 -
14 -
15 15.632.950
Peningkatan sumber daya manusia
2
B
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
3 orang
Kab. Bondowoso
9.500.000
-
-
9.500.000
Tertibnya administrasi pelaporan
1
B
Terlaksanannya penyusunan LAKIP, laporan keuangan
1 kali
BLH
4.000.000
-
-
4.000.000
Tertibnya administrasi pelaporan
1
B
Terlaksanannya penyusunan LAKIP, laporan keuangan
2 kali
BLH
6.000.000
-
-
6.000.000
Banyaknya volume sampah di jalan
1
B
Peningakatan pengelolaan persampahan
28,995 km
Kab. Bondowoso
35.000.000
-
-
35.000.000
20 1.08.1.08.0100.15.04
Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Belum optimalnya pelayanan persampahan
1
B
Peningakatan pengelolaan persampahan
35,8 ton
Kab. Bondowoso
615.525.400
-
-
615.525.400
21 1.08.1.08.0100.15.10
Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Persampahan
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
3
B
Peningakatan pengelolaan persampahan
23 kali
Kab. Bondowoso
10.125.000
-
-
10.125.000
22 1.08.1.08.0100.15.11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
4
B
Peningakatan pengelolaan persampahan
75 kali
Kec./Badan/ Dinas Kab.Bondowoso
10.000.000
-
-
10.000.000
23 1.08.1.08.0100.15.13
Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Peningkatan Retribusi Kebersihan
Perolehan PAD masih belum optimal
1
B
Peningakatan pengelolaan persampahan
Kab Bondowoso
12.000.000
-
-
12.000.000
24 1.08.1.08.0100.16.01
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Mempertahankan piala ADIPURA
1
B
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 kali
Kab. Bondowoso
30.000.000
30.000.000
25 1.08.1.08.0100.16.03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Bertambahnya kawasan yang tercemar
1
B
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 kali 1 paket
Kab. Bondowoso Laboratorium
41.581.100
41.581.100
26 1.08.1.08.0100.16.11
Pengembangan Produk Ramah Lingkungan ( Biogas )
Belum optimalnya pemanfaatan lingkungan
1
B
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
6 unit
Kec. Wringin,Sukosari Wonosari
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
2
B
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
120 orang
Kab.Bondowoso
1.08.1.08.0100.16
27 1.08.1.08.0100.16.14
Peingkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
85.707.175
25.000.000
85.707.175
25.000.000,00
16
1
2 1.08.1.08.0100.17
28 1.08.1.08.0100.17.01
3 4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Banyaknya Sumber air Pengendalian Kerusakan Sumber - sumber air yang tidak terpelihara (Penyelamatan Sumber air).
5
6
7
1
B
Meningkanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
8
29 1.08.1.08.0100.17.07
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air (Pembuatan Sumur resapan).
Penyerapan air kedalam tanah belum optimal
1
B
Meningkanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
13 sumur
30 1.08.1.08.0100.17.14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam ( Kalpataru )
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
1
B
Meningkanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3 orang
Bertambahnya lahan kritis setiap tahun
2
B
Meningkanya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
1
B
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
9 sekolah
Belum adanya Data Base masalah Lingkungan
1
B
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
10 buku
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
3
B
Meningkatnya pengendalian polusi
kurang optimalnya pemeliharaan Taman dan Jalan
1
B
Peningkatan pemeliharaan taman
1.08.1.08.0100.18
31 1.08.1.08.0100.18.03 1.08.1.08.0100.19
32 1.08.1.08.0100.19.01
33 1.08.1.08.0100.19.05
1.08.1.08.0100.20 34 1.08.1.08.0100.20.05 1.08.1.08.0100.24 35 1.08.1.08.0100.24.06
9
10
11
14
SMA dan SMP Tapen SMA Prajekan SMP 1 dan SMP 2 Prajekan
15
60.842.100
60.842.100
52.552.850
52.552.850
32.500.000
32.500.000
12.500.000
12.500.000
SDK Indrasana SDN Pandak SDN Dabasah SMP Tegal Ampel MTSn 2 Bondowoso SMP 7 Bondowoso SMK 1 Bondowoso SMA Prajekan MAN Bondowoso
19.550.000
19.550.000
Bondowoso
7.500.000
7.500.000
4 kali
12.500.000
12.500.000
11,55 ha
351.561.567
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GSP). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata).
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SLHD)
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Pemeliharaan RTH dan Pengembangan taman rekreasi
TOTAL
1.785.455.436
-
-
351.561.567
199.102.125
1.984.557.561
16
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN /KOTA SKPD
: KABUPATEN BONDOWOSO : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
NO
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
PERMASALAHAN / KONDISI SAAT INI
INDIKATOR HASIL (OUTPUT)
VOLUME
LOKASI
APBN
KET.
1
2
3
4
7
8
9
10
11
1.08.1.08.01.01.20
1.08.1.08.01.01.01 1 1.08.1.08.01.01.01.01.01
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Peralatan Laboratorium Lingkungan - Pengadaan peralatan pemantauan kualitas udara - Pengadaan peralatan pemantauan kualitas Tanah - Pengadaan peralatan pendukung (pipet rack, tranferpet) - Mobile Laboratorium
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat
Belum adanya alat laboratorium Belum adanya alat laboratorium Belum adanya alat laboratorium Belum adanya mobil laboratorium
Meningkatnya pengendalian polusi Meningkatnya pengendalian polusi Meningkatnya pengendalian polusi Meningkatnya pelayanan pengendalian polusi udara
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Sukowiryo Sukowiryo Sukowiryo Sukowiryo
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 kali
BLH
2 1.08.1.08.01.01.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
3 1.08.1.08.01.01.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
4 1.08.1.08.01.01.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
32 unit
BLH
5 1.08.1.08.01.01.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
23 item
BLH
6 1.08.1.08.01.01.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
7 1.08.1.08.01.01.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
6 item
8 1.08.1.08.01.01.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 kali
BLH
9 1.08.1.08.01.01.01.01.17
Penyediaan makan dan minum
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
400 dos
BLH
10 1.08.1.08.01.01.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
87 kali
BLH
11 1.08.1.08.01.01.01.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
46 orang
BLH
12 1.08.1.08.01.01.01.01.20
Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
16 item
BLH
BLH & Laboratorium
BLH & Laboratorium
BLH
2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 800.000.000
NO
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
PERMASALAHAN / KONDISI SAAT INI
INDIKATOR HASIL (OUTPUT)
VOLUME
LOKASI
APBN
KET.
1
2
3
4
7
8
9
10
11
1.08.1.08.01.01.02 13 1.08.1.08.01.01.02.22
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perlunya pemeliharaan berkala gedung dan laboratorium
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
BLH dan Laboratorium
14 1.08.1.08.01.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Perlunya pemeliharaan berkala kendaraan dinas
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
11 unit
BLH dan Laboratorium
15 1.08.1.08.01.01.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Banyaknya peralatan gedung kantor yang rusak
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
BLH
Peningkatan sumber daya manusia
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
5 orang
Kab. Bondowoso
Tertibnya administrasi pelaporan
Terlaksanannya penyusunan LAKIP, laporan keuangan
1 kali
BLH
Tertibnya administrasi pelaporan
Terlaksanannya penyusunan LAKIP, laporan keuangan
2 kali
BLH
Banyaknya volume sampah di jalan
Peningkatan pengelolaan persampahan
1.08.1.08.01.01.05 16 1.08.1.08.01.01.05.01
1.08.1.08.01.01.06
17 1.08.1.08.01.01.06.01
18 1.08.1.08.01.01.06.02
1.08.1.08.01.01.15 19 1.08.1.08.01.01.15.02
20 1.08.1.08.01.01.15.04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan Papan Informasi Pengadaan Sky Walker Pengadaan Gerobak Sampah Rehabilitasi Transfer Depo Pick Up Dump Truck Arm Roll Excavator Komposter Takakura Bak Sampah Olah Pilah Fukuda Mesin Pencacah Forklip Container Container Urinoir Buldozer Mobil Penyapu Jalan Becak sampah Drainase Kota Perluasan TPA Pembangunan Aula Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
28,99 km 50 unit 1 unit 100 unit 3 paket 4 unit 5 unit 2 unit 1 unit 100 unit 100 unit 5 unit 2 unit 3 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 40 unit 3540 m3 3 ha 6x12 m
Belum optimalnya pelayanan persampahan
Peningkatan pengelolaan persampahan
52,555 m3
Kab. Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Paguan,Taman Krocok Bondowoso Kab. Bondowoso
125.000.000 750.000.000 500.000.000 360.000.000 700.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.750.000.000 250.000.000 300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 100.000.000 4.000.000.000 2.500.000.000 400.000.000 318.600.000 2.000.000.000
NO
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
PERMASALAHAN / KONDISI SAAT INI
INDIKATOR HASIL (OUTPUT)
VOLUME
LOKASI
APBN
KET.
1
2
3
4
7
8
9
10
11
21 1.08.1.08.01.01.15.10
Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Persampahan
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Peningkatan pengelolaan persampahan
23 kali
Kab. Bondwoso
22 1.08.1.08.01.01.15.11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Peningkatan pengelolaan persampahan
75 kali
Kec./Badan/Dinas
23 1.08.1.08.01.01.15.13
Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Peningkatan Retribusi Kebersihan
Perolehan PAD masih belum optimal
Peningkatan pengelolaan persampahan
10%
Kab. Bondowoso
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Mendapatkan piala ADIPURA
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 kali
Kab.Bondowoso
25 1.08.1.08.01.01.16.03
Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan alat lab
Bertambahnya kawasan yang tercemar
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 kali 3 paket
Kab.Bondowoso Laboratorium
100.000.000 1.250.000.000
27 1.08.1.08.01.01.16.07
Pengkajian Dampak Lingkungan
Bertambahnya kawasan yang tercemar
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
26 perusahaan
Kab.Bondowoso
300.000.000
28 1.08.1.08.01.01.16.11
Pengembangan Produk Ramah Lingkungan ( Biogas dan Komposter ) Pilot Project Rumah Kompos Desa Mandiri energi
Belum optimalnya pemanfaatan lingkungan
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
46 unit 1 paket 1 paket
Kab.Bondowoso
700.000.000
Grujugan Kidul Tegal Tengah,Curahdami
775.000.000 825.000.000
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Belum optimalnya pengawasan
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
26 perusahaan
Kab.Bondowoso
29 1.08.1.08.01.01.16.14
Peingkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
200 orang
Kab.Bondowoso
1.08.1.08.01.01.17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Banyaknya Sumber air yang tidak terpelihara
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
26 paket
Kab.Bondowoso
Penyerapan air kedalam tanah belum optimal
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
240 unit
Kab.Bondowoso
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3 orang
Kab.Bondowoso
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
8 sekolah
Kab.Bondowoso
8 paket 10 unit 100 unit 10 paket 10 paket 50 unit
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
1.08.1.08.01.01.16 24 1.08.1.08.01.01.16.01
30 1.08.1.08.01.01.17.01
31 1.08.1.08.01.01.17.07
32 1.08.1.08.01.01.17.14
1.08.1.08.01.01.19
33 1.08.1.08.01.01.19.01
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - sumber air (Penyelamatan Sumber air).
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air (Pembuatan Sumur resapan).
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam ( Kalpataru ) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata). Pembangunan taman belajar Pengadaan Komposter Pengadaan Tempat Sampah Olah Pilah Pembuatan Hutan Sekolah Pembuatan taman toga dan karang kitri Pembuatan papan himbauan
NO
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
PERMASALAHAN / KONDISI SAAT INI
INDIKATOR HASIL (OUTPUT)
VOLUME
LOKASI
APBN
KET.
1
2
3
4
7
8
9
10
11
34 1.08.1.08.01.01.19.02
Pengembangan data informasi lingkungan
Belum tersedianya data
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
1 paket
Kab.Bondowoso
35 1.08.1.08.01.01.19
Sosialisasi Pelestarian Lingkungan di Desa (P2WKSS)
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
1 desa
Desa Randu Cangkring Kec.Pujer
36 1.08.1.08.01.01.19
Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
37 1.08.1.08.0100.19.05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SLHD)
Belum adanya Data Base masalah Lingkungan
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
16 buku
Kab.Bondowoso
1.08.1.08.01.01.20 38 1.08.1.08.01.01.20.03 39 1.08.1.08.01.01.20.05
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian kadar limbah padat dan cair Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
Belum adanya data limbah Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya pengendalian polusi Meningkatnya pengendalian polusi
4 kali
Kab.Bondowoso
kurang optimalnya pemeliharaan
Peningkatan pemeliharaan taman
11,55 ha 16 paket
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
Belum optimalnya penataan Tata ruang kota
Meningkatnya keindahan kota
1.08.1.08.01.01.24 40 1.08.1.08.01.01.24.06
41 1.08.1.08.01.01.24.05
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Pemeliharaan RTH Perbaikan Trotoar Penataan RTH Pembangunan Alun-alun Pembangunan Taman Air Mancur
Kab.Bondowoso
4 paket
Pembangunan Tugu Batas Kota Pembuatan Sangkar Satwa Pengadaan pot Pengadaan pohon Rehabilitasi monumen nasional Pengadaan PJU Pengadaan Lampu Hias
2 paket 2 paket 560 unit 1500 bh 300m2 1925 titik 34 unit
TOTAL
Dabasah Kec.Bondowoso Dabasah,Badean,Nangkaan Kademangan Arak-arak dan Tamanan BLH dan Alun-alun Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
1.000.000.000 1.000.000.000
225.000.000 300.000.000
25.278.600.000
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN : KABUPATEN /KOTA BONDOWOSO SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP SUMBER DANA NO
PROGRAM / KEGIATAN
PERMASALAHAN / KONDISI SAAT INI
INDIKATOR HASIL (OUTPUT)
VOLUME
LOKASI
1
3
4
7
8
9
BLH
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa surat menyurat
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
4 Penyediaan alat tulis kantor
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
APBD KAB/KOTA
APBD PROPINSI
APBN
TOTAL
10
11
14
15
2.000.000
2.000.000
11.344.000.000
11.344.000.000
BLH
6.500.000
6.500.000
12 bulan
BLH
15.000.000
15.000.000
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
35.000.000
35.000.000
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
4.000.000
4.000.000
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
3.500.000
3.500.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
2.500.000
2.500.000
9 Penyediaan makan dan minum
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
750 orang
BLH
10.000.000
10.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
BLH
150.000.000
150.000.000
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
42 orang
BLH
222.600.000
222.600.000
12 Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat
Kurangnya sarana pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1 kali
BLH
7.500.000
7.500.000
BLH & Laboratorium
BLH
KET. 16
SUMBER DANA NO
PROGRAM / KEGIATAN
PERMASALAHAN / KONDISI SAAT INI
INDIKATOR HASIL (OUTPUT)
VOLUME
LOKASI
1
3
4
7
8
9
3 unit
BLH
250.000.000
250.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 13 Pengadaan peralatan gedung kantor
Perlunya pengadaan printer
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan mebeleur
APBD KAB/KOTA
APBD PROPINSI
APBN
TOTAL
10
11
14
15
2 unit
BLH
12.000.000
12.000.000
32 unit
BLH
20.000.000
20.000.000
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perlunya pemeliharaan berkala gedung dan laboratorium
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
BLH dan Laboratorium
12.000.000
12.000.000
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Perlunya pemeliharaan berkala kendaraan dinas
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
BLH dan Laboratorium
205.000.000
205.000.000
16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Banyaknya peralatan gedung kantor yang rusak
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
BLH
3.000.000
3.000.000
6.000.000
6.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17 Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 19 Penyusunan Laporan keuangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan Papan Informasi Pengadaan Sky Walker Pengadaan Gerobak Sampah Rehabilitasi Transfer Depo Pick Up Dump Truck Arm Roll Excavator Komposter Takakura Bak Sampah Olah Pilah Fukuda Mesin Pencacah Forklip Container Container Urinoir Buldozer Mobil Penyapu Jalan Becak sampah Drainase Kota Perluasan TPA 21 Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bulan
Peningkatan sumber daya manusia
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
5 orang
Kab. Bondowoso
30.000.000
30.000.000
Tertibnya administrasi pelaporan
Terlaksanannya penyusunan LAKIP, laporan keuangan
1 kali
BLH
1.500.000
1.500.000
Tertibnya administrasi pelaporan
Terlaksanannya penyusunan LAKIP, laporan keuangan
2 kali
BLH
1.500.000
1.500.000
Banyaknya volume sampah di jalan
Peningkatan pengelolaan persampahan
Kab. Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Paguan,Taman Krocok
857.892.500
857.892.500
Kab. Bondowoso
880.152.000
28,99 km 50 unit 1 unit 100 unit 3 paket 4 unit 5 unit 2 unit 1 unit 100 unit 100 unit 5 unit 2 unit 3 unit 10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 40 unit 3540 m3 3 ha
Belum optimalnya pelayanan persampahan
Peningkatan pengelolaan persampahan
53.280 m3
125.000.000 750.000.000 500.000.000 360.000.000 700.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.750.000.000 250.000.000 300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 100.000.000 4.000.000.000 2.500.000.000 400.000.000 318.600.000 2.500.000.000
125.000.000 750.000.000 500.000.000 360.000.000 700.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.750.000.000 250.000.000 300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 100.000.000 4.000.000.000 2.500.000.000 400.000.000 318.600.000 2.500.000.000 880.152.000
KET. 16
SUMBER DANA NO
PROGRAM / KEGIATAN
PERMASALAHAN / KONDISI SAAT INI
INDIKATOR HASIL (OUTPUT)
VOLUME
LOKASI
1
3
4
7
8
9
APBD KAB/KOTA
APBD PROPINSI
APBN
TOTAL
10
11
14
15
22 Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Persampahan
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Peningkatan pengelolaan persampahan
23 kali
Kab. Bondwoso
20.000.000
20.000.000
23 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Peningkatan pengelolaan persampahan
75 kali
Kec./Badan/Dinas
20.000.000
20.000.000
24 Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Peningkatan Retribusi Kebersihan
Perolehan PAD masih belum optimal
Peningkatan pengelolaan persampahan
12 bulan
Kab. Bondowoso
40.000.000
40.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 25 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Mendapatkan piala ADIPURA
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 kali
Kab.Bondowoso
100.000.000
100.000.000
26 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan alat lab
Bertambahnya kawasan yang tercemar
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3 kali 3 paket
Kab.Bondowoso Laboratorium
159.000.000
27 Pengkajian Dampak Lingkungan
Bertambahnya kawasan yang tercemar
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
26 perusahaan
28 Pengembangan Produk Ramah Lingkungan ( Biogas dan Komposter ) Pilot Project Rumah Kompos Desa Mandiri energi
Belum optimalnya pemanfaatan lingkungan
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.250.000.000
159.000.000 1.250.000.000
Kab.Bondowoso
200.000.000
200.000.000
46 unit 1 paket 1 paket
Kab.Bondowoso
700.000.000
700.000.000
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
775.000.000 825.000.000
775.000.000 825.000.000
Belum optimalnya pengawasan
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
40 perusahaan
Kab.Bondowoso
50.000.000
50.000.000
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
200 orang
Kab.Bondowoso
50.000.000
50.000.000
Banyaknya Sumber air yang tidak terpelihara
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
26 paket
Kab.Bondowoso
2.600.000.000
2.600.000.000
31 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air (Pembuatan Sumur resapan).
Penyerapan air kedalam tanah belum optimal
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
240 unit
Kab.Bondowoso
9.600.000.000
9.600.000.000
32 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam ( Kalpataru )
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3 orang
Kab.Bondowoso
50.000.000
50.000.000
35 Pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2 desa
Kab. Bondowos
32.000.000
32.000.000
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
8 sekolah
Kab.Bondowoso
75.000.000
75.000.000
8 paket 10 unit 100 unit 10 paket 10 paket 50 unit
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
29 Peingkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 30 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - sumber air (Penyelamatan Sumber air).
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 33 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata). Pembangunan taman belajar Pengadaan Komposter Pengadaan Tempat Sampah Olah Pilah Pembuatan Hutan Sekolah Pembuatan taman toga dan karang kitri Pembuatan papan himbauan
160.000.000 150.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 125.000.000
160.000.000 150.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 125.000.000
KET. 16
SUMBER DANA NO
PROGRAM / KEGIATAN
PERMASALAHAN / KONDISI SAAT INI
INDIKATOR HASIL (OUTPUT)
VOLUME
LOKASI
1
3
4
7
8
9
34 Pengembangan data informasi lingkungan
Belum tersedianya data
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
36 Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
37 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SLHD)
Belum adanya Data Base masalah Lingkungan
Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Belum adanya data limbah Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang
kurang optimalnya pemeliharaan
1 paket
APBD KAB/KOTA
APBD PROPINSI
APBN
TOTAL
10
11
14
15
Kab.Bondowoso
100.000.000
100.000.000
Kab.Bondowoso
50.000.000
50.000.000
3 jenis buku
Kab.Bondowoso
75.000.000
75.000.000
Meningkatnya pengendalian polusi Meningkatnya pengendalian polusi
4 kali
Kab.Bondowoso
50.000.000 25.000.000
50.000.000 25.000.000
Peningkatan pemeliharaan taman
11,55 ha 16 paket
Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
750.000.000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 38 Pengujian kadar limbah padat dan cair 39 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 40 Pemeliharaan RTH Perbaikan Trotoar 41 Penataan RTH Pembangunan Alun-alun Pembangunan Taman Air Mancur
Belum optimalnya penataan Tata ruang kota
750.000.000 5.845.000.000
5.845.000.000
Meningkatnya keindahan kota 4 paket
Pembangunan Tugu Batas Kota Pengadaan pot Pengadaan pohon Rehabilitasi monumen nasional Pengadaan PJU Pengadaan Lampu Hias
2 paket 560 unit 1500 bh 300m2 1925 titik 34 unit
TOTAL
Dabasah Kec.Bondowoso Dabasah,Badean,Nangkaan Kademangan Arak-arak dan Tamanan Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso Kab.Bondowoso
686.750.000
1.000.000.000 1.000.000.000
1.500.000.000 225.000.000 300.000.000 1.500.000.000 19.250.000.000 2.040.000.000
15.727.644.500
46.406.750.000
23.078.600.000
1.686.750.000 1.000.000.000 1.500.000.000 225.000.000 300.000.000 1.500.000.000 19.250.000.000 2.040.000.000
85.212.994.500
KET. 16
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD: BADAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. BONDOWOSO NO
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME TUJUAN KEGIATAN
1
LOKASI
SASARAN
2 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SIFAT ( B/L/R )
WAKTU PELAKSANA AN
4
APBD KAB/KOTA
5
SUMBER DANA APBD PROPINSI APBN
6
7
KET TOTAL
8
BLH BLH
BLH BLH
12 bulan 12 bulan
L L
2015 2015
2.000.000 11.344.000.000
2.000.000 11.344.000.000
BLH BLH BLH BLH BLH
BLH BLH BLH BLH BLH
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
L L L L L
2015 2015 2015 2015 2015
3.500.000 6.500.000 15.000.000 35.000.000 4.000.000
3.500.000 6.500.000 15.000.000 35.000.000 4.000.000
BLH
BLH
12 bulan
L
2015
2.500.000
2.500.000
Terpenuhi makan dan minuman rapat Terlaksananya koordinasi antar instansi Tersedianya tenaga kebersihan
BLH BLH BLH
BLH BLH BLH
750 orang 12 bulan 42 orang
L L L
2015 2015 2015
10.000.000 150.000.000 222.600.000
10.000.000 150.000.000 222.600.000
Tersedianya informasi hasil aparatur kpd masyarakat
BLH
Masyarakat
1 kali
L
2015
7.500.000
7.500.000
Tersedianya kendaraan dinas Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya meubeler Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas
BLH BLH BLH BLH BLH
BLH BLH BLH BLH BLH
3 unit 2 item 32 unit 12 bulan 12 bulan
B B B L L
2015 2015 2015 2015 2015
250.000.000 12.000.000 20.000.000 12.000.000 205.000.000
250.000.000 12.000.000 20.000.000 12.000.000 205.000.000
Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya meubeler
BLH BLH
BLH BLH
12 bulan 12 bulan
L L
2015 2015
3.000.000 6.000.000
3.000.000 6.000.000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
Tersusunnya LAKIP
BLH
BLH
1 kali
L
2015
1.500.000
1.500.000
kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan
Tersusunya laporan keuangan
BLH
BLH
2 kali
L
2015
1.500.000
1.500.000
Terpenuhinya pelayanan surat menyurat Tesediannya dana untuk pembayaran rekening telepon, air dan PJU Terpenuhinya peralatan kantor Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersediannya barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan
3 4 5 6 7
9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 11 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
12 Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 2 3 4 5
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
6 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 7 Pemeliharaan rutin / berkala meubeler C Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9
NO
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME TUJUAN KEGIATAN
LOKASI
SASARAN
1 2 D Program Pengelolaan Persampahan 1 Peyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
SIFAT ( B/L/R )
WAKTU PELAKSANA AN
4
APBD KAB/KOTA
5
28,995 km
L
2015
SUMBER DANA APBD PROPINSI APBN
6
7
77.892.500
KET TOTAL
8 77.892.500
Terlaksananya pelayanan persampahan
Kab.Bondowoso
masyarakat
65 unit
L
2015
Terlaksananya pengangkutan sampah
Kab.Bondowoso
masyarakat
53.280 m3
L
2015
880.152.000
880.152.000
Terlaksananya penarikan retribusi kebersihan
Kab.Bondowoso
masyarakat
12 Bulan
L
2015
40.000.000
40.000.000
BLH masyarakat
1 unit 1 paket
B B
2015 2015
500.000.000 1.000.000.000
Kab.Bondowoso
masyarakat
3 kali
L
2015
100.000.000
2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Terlaksananya pengawasan terhadap perusahaan 3 Pengembangan produksi ramah lingkungan - Pembuatan biogas, komposter, olah pilah sampah Terlaksananya pembuatan biogas,komposter dan olah pilah sampah 4 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Sosialisasi pengendalian, pencemaran dan perusakan Terlaksananya sosialisasi pengendalian,pencemaran dan lingkungan hidup perusakan lingkungan hidup 5 Pemantaun kualitas lingkungan Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan
Kab.Bondowoso
masyarakat
40 perusahaan 4 unit
L
2015
50.000.000
L
2015 2015
6 Pengkajian Dampak Lingkungan
Pembangunan TPS, pengadaan tong sampah dan gerobak sampah 2 Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan
500.000.000
280.000.000
780.000.000
sarana persampahan
3 Peningkatan kinerja aparatur dalam peningkatan retribusi kebersihan
4 Pengadaan sarana dan prasarana pengangkut sampah 5 Kelayakan pengembangan TPA
Tersedianya sarana dan prasarana pengangkut sampah Terlaksananya pengembangan TPA
BLH TPA
250.000.000 1.000.000.000
750.000.000 2.000.000.000
E Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Koordinasi penilaian kota sehat (Adipura)
Terlaksananya penilaian Adipura
Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan
7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup
Kab.Bondowoso
masyarakat
100.000.000
500.000.000
362.000.000
50.000.000 862.000.000
2015
Kab.Bondowoso
masyarakat
1 kali
L
2015
Kab.Bondowoso
masyarakat
1 paket
L
2015
159.000.000
159.000.000
Kab.Bondowoso
masyarakat
1 paket
L
2015
200.000.000
200.000.000
Kab.Bondowoso
masyarakat
1 kali
L
2015
60.000.000
60.000.000
69.848.000
69.848.000
F Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Konservasi SDA dan pengendalian kerusakan sumber-sumber
2015
air - Pembangunan talud
Terlaksananya pembangunan talud dan penanaman bibit
Kab.Bondowoso
masyarakat
48 lokasi
L
2015
- Ajir, bibit, pupuk
di sumber mata air
Kab.Bondowoso
masyarakat
3660 bibit
L
2015
Terlaksananya pembangunan sumur resapan
Kab.Bondowoso
masyarakat
50 buah
L
2015
Terlaksananya pembinaan calon penerima kalpataru
Kab.Bondowoso
masyarakat
1 pemenang
L
2015
30.000.000
30.000.000
Terlaksananya pembinaan desa berseri
Kab.Bondowoso
masyarakat
2 desa
L
2015
32.000.000
32.000.000
2 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan
4.199.543.400
204.050.000
4.199.543.400 200.560.600
200.560.600
80.119.300
284.169.300
konservasi sumber daya alam (KALPATARU)
4 Pengembangan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup
9
NO
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME TUJUAN KEGIATAN
LOKASI
SASARAN
1 2 G Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
SIFAT ( B/L/R )
WAKTU PELAKSANA AN
4
APBD KAB/KOTA
5
SUMBER DANA APBD PROPINSI APBN
6
7
KET TOTAL
8
Daya Alam
1 Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan
BLH
12 bulan
L
2015
70.050.000
70.050.000
Kab.Bondowoso
Sekolah
6 sekolah
L
2015
48.000.000
48.000.000
Kab.Bondowoso
BLH
3 jenis buku
L
2015
75.000.000
75.000.000
Terlaksananya pengujian kualitas air sungai
Kab.Bondowoso
BLH
4 kali
L
2015
39.180.000
39.180.000
1 Penataan RTH
Terlaksananya penataan RTH
Kab.Bondowoso
Masyarakat
1 paket
L
2015
443.206.810
443.206.810
2 Pemeliharaan RTH / Pemasangan PJU
Terlaksananya pemasangan PJU
Kab.Bondowoso
Masyarakat
735 titik
L
2015
3 Pengembangan taman rekreasi
Terlaksananya pemeliharaan taman
Kab.Bondowoso
Masyarakat
16 monumen
L
2015
737.870.000
737.870.000
4 Pemeliharaan trotoar dan saluran perkotaan
Terlaksananya pemeliharaan trotoar dan saluran perkotaan
Kab.Bondowoso
Masyarakat
800 meter
B
2015
300.000.000
300.000.000
Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Terlaksananya perencanaan dan penyusunan program bidang LH
BLH
H Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
1 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang
Terlaksananya pembinaan sekolah ADIWIYATA
Lingkungan Hidup ( ADIWIYATA)
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Penyusunan Buku SLHD, Terlaksananya penyusunan buku SLHD, MIH dan SPM MIH dan SPM )
I
Program Peningkatan Pengendalian polusi
1 Pengujian kadar polusi limbah padat dan cair
J
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
JUMLAH TOTAL
9.815.406.600
16.566.799.310
16.469.000.000
9.815.406.600
1.281.679.900
34.617.479.210
9