RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menyatakan bahwa salah satu
tahap
yang
harus
dilalui
dalam
proses
penyusunan
Rencana
pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD. 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun,
yang
memuat
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang
ditempuh
dengan
mendorong partisipasi
Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui
masyarakat.
dua tahapan yang
merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : 1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD. 2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD. Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, dan indikator
kinerja
dalam
Renja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016,
mengacu
kepada
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan
serta
prakiraan
maju
berdasarkan
program
prioritas
rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, selaras dengan Renstra BPPT Tahun 2013-2018. Selanjutnya salah satu
Renja bahan
Perubahan BPPT Kota Bekasi dalam
penyusunan
Tahun 2016 dijadikan
RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Page 1
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 2017 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. Di dalam penyusunan Renja Perubahan BPPT 2016 mengacu Kepada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dan Review RENSTRA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dengan Visi “PELAYANAN PERIZINAN YANG CEPAT, MUDAH,DAN TRANSPARAN ". Perumusan visi tersebut disesuaikan dengan bidang tugas dari BPPT. Untuk mencapai Visi BPPT, telah dirumuskan dalam 2 MISI adalah : 1.
Peningkatan Efektifitas dan Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2.
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang Profesional dan memiliki Integritas yang tinggi.
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016 disusun untuk dijadikan pedoman atau rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah beserta indikator Pencapaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPPT. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Page 2
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
Tentang
Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4741); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Page 3
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor
Penyusunan,
8
Tahun
Pengendalian,
2008 Dan
Tentang
Evaluasi
Tahapan,
Tata
Pelaksanaan
cara
Rencana
Pembangunan Daerah; 15. Peraturan
Daerah
Kota
Bekasi
Nomor
13
Tahun
2007
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi; 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi; 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 Seri E) ; 19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri E); 20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (BPPT) Kota Bekasi; 21. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.17-BPPT/II/2009 tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi; 22. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi; Page 4
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 23. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.240-BPPT/V/2010 tentang Perubahan
Atas
Lampiran
Keputusan
Walikota
Bekasi
Nomor
503/Kep.23.A.BPPT/II/2009 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi; 24. Keputusan Walikota Nomor : 060/Kep.513-BPPT/XI/2016 tentang Standar Operating Procedure Perubahan Keempat terhadap Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2016 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi; 25. Keputusan Walikota
Bekasi Nomor 050.3/60-1/ BPPT./2015 tentang
Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 2013-2018; 26. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 050/Kep.05.1-BPPT.1 tentang Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 2013-2018 tanggal 12 Pebruari 2016.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPPT Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah untuk mengetahui : 1. Program dan kegiatan BPPT Tahun 2016. 2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan BPPT Tahun 2016. 3. Indikator kinerja BPPT Tahun 2016. 4. Kelompok sasaran BPPT Tahun 2016. 5. Pagu indikatif program dan kegiatan BPPT Tahun Anggaran 2016. sedangkan
tujuan
dari
penyusunan Rencana
Kerja
Perubahan BPPT
Kota Bekasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Merencanakan program dan kegiatan BPPT Tahun 2016. 2. Mengevaluasi Renja BPPT Tahun sebelumnya. 3. Mengetahui
masalah,
tantangan
dan solusi
dalam
penyelengaraan
tugas dan fungsi BPPT Tahun sebelumnya. 4. Perumusan tujuan dan sasaran BPPT Tahun 2016. 5. Sebagai
salah
satu
media
pertanggungjawaban melalui
penilaian
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Page 5
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi. A. Latar belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan BPPT, proses penyusunan Renja Perubahan BPPT, keterkaitan antara Renja Perubahan BPPT dengan dokumen Renstra BPPT Kota Bekasi. B. Landasan Hukum Memuat landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016. C. Maksud dan Tujuan Memuat
penjelasan
tentang
maksud
dan
tujuan
dari
penyusunan Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi. D. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT T.A 2015 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2015 dan Capaian Renstra BPPT; B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPT Kota Bekasi; C. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; B. Tujuan dan Sasaran Renja BPPT Kota Bekasi; C. Program dan kegiatan BPPT Kota Bekasi.
BAB IV
PENUTUP
Page 6
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA 2015 BPPT KOTA BEKASI 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2015 dan Tahun Berjalan serta Capaian Renstra BPPT Tahun 2013-2018 Kota Bekasi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada BPPT Kota Bekasi yaitu pada bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, Rencana Strategis BPPT Kota Bekasi Tahun 20132018, RKPD Kota Bekasi Tahun 2015 serta Tugas Pokok dan Fungsi BPPT Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik, dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanaan kebijakan daerah di Bidang Administarasi Pelayanan Perizinan Terpadu. Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi pada saat ini menjalankan tugasnya sebagai aparatur Pelayanan kepada masyarakat dalam melayani perizinan di Kota Bekasi, adapun perizinan yang dilaksanakan di BPPT kota Bekasi berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.244-Org/IV/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Camat adalah sebagai berikut :
Page 1
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, meliputi : 1.
Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak(Site Plan);
2.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3.
Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (PPR);
4.
Izin Gangguan;
5.
Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
6.
Izin Usaha Industri (IUI);
7.
Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
8.
Izin Usaha Toko modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP).
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu, yang meliputi: 1.
Izin Trayek Angkutan Kota;
2.
Izin Usaha Angkutan (SIPA);
3.
Izin Penyelenggaraan atau Pemasangan Reklame;
4.
Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);
5.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
6.
Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C;
7.
Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) ;
8.
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
9.
Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 11. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT);
Page 2
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 12. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (IJBAT); 13. Izin Explorasi Air Bawah Tanah (IE); 14. Izin Lingkungan; 15. Izin Penyelenggaraan Hiburan.
Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, yang meliputi : 1.
Izin Usaha Perdagangan (IUP);
2.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3.
Pembubaran Perusahaan dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer);
4.
Pengesahan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran;
5.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ meliputi : tanah, penggunaan alat berat, panggung reklame, bangunan);
6.
Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta;
7.
Izin Lokasi;
8.
Izin Pelayanan Kesehatan; 1)
Izin Apotek;
2)
Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
3)
Izin Optikal;
Page 3
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 4)
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
5)
Izin Klinik Kecantikan;
6)
Izin Laboratorium Klinik Swasta;
7)
Izin Rumah Bersalin;
8)
Izin Pengobatan Tradisional;
9)
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Tukang Gigi;
10) Izin Balai Pengobatan; 11) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta; 12) Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta; 13) Izin Prinsip Penanaman Modal; 14) Izin Usaha Penanaman Modal; 15) Izin Pencabutan dan Penutupan SIUP; 16) Pengesahan Amdal UKL-UPL.
2.2.
Program Kegiatan dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 A. Program Peningkatan Perizinan -
Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
-
Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
Bekasi; berstandar ISO 9001:2008;
Page 4
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 -
Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja
-
Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi
BPPT; Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008; -
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; -
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Bekasi; -
Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Bekasi; -
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Sistem
Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu; -
Informasi Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di
Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008; -
Pembangunan Database Perizinan;
-
Pemeliharaan dan Pengelolaan Database Perizinan;
-
Pengadaan Ruang Arsip yang Refresentatif.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut diatas dapat disampaikan dalam tabel 2.2 uraian penetapan kinerja sebagai berikut :
Page 5
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.2 PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi : 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
No.
Program/Kegiatan
Anggaran
1 Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
2 Indeks Kepuasan Masyarakat
3 82, 05
4
5
6
Peningkatan Pelayanan Perizinan
1
2
Sosialisasi
SOP
Pelayanan
Perizinan
Rp.
1.914.6
Rp.
180.0
Rp.
270.0
Terpadu Kota Bekasi Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota berstandar 9001:2008
Page 6
Bekasi ISO
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 3
Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT 4
Rp.
112.500.000
Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Menejemen Pelayanan Perizinan
Rp.
238.5
Rp.
381.6
Rp.
682.0
Rp.
50.0
Terpadu di Kota Bekasi berstandar 5
ISO 9001:2008 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
6
Terpadu Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan
7
Terpadu Kota Bekasi Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Jumlah
Rp.
1.914.6
Page 7
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rencana kerja Badan Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kota
Bekasi
Tahun
Anggaran
2016
merencanakan 1 Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan Belanja Langsung Urusan dan 5 (lima) Program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan dengan total alokasi Anggaran murni dan anggaran ABT pada Belanja Langsung Urusan Tahun 2016 adalah 7.659.746.099 ( Tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan Belanja Tidak langsung Tahun 2016 adalah 7.607.259.000 ( Tujuh milyar enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) serta total keseluruhan Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 15.267.005.099 (lima belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ribu sembila puluh sembilan rupiah) dapat disampaikan dalam tabel 2.2.1 uraian Belanja Langsung Urusan BPPT Kota Bekasi sebagai berikut :
Tabel 2.2.1 BELANJA LANGSUNG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG U PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KO
Tanggal : 11 November 2016
NO 1 A
1
URAIAN KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administra si Perkantora n
INDIKATO R CAPAIAN 3 Terselengg aranya pelayanan administra si perkantora n Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TARGET 4 100
Terlaksana nya penyampai an surat-
ANGGARA N MURNI 5 3.448.080.5 00
ANGGARA N ABT 6 1.104.546.0 99
6 org(PNS Gol II, TKK)
5.000.000
Page 8
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 surat dinas (Orang) 2
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersediany a listrik, telepon dan internet (Bulan)
1 line telp, 1 bulan pembayara nlistrik, 1 line internet
305.880.50 0
100.000.00 0
Tersediany a jasa dan bahan kebersihan kantor (pcs)
7 pembersih kantor, 3 orang
90.000.000
-
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersediany a ATK (Jenis)
117 Jenis ATK
275.000.00 0
87.624.734
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an
Tersediany a barang cetakan dan pengganda an (barang)
136 Jenis Barang
400.000.00 0
91.021.365
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor
15 Jenis barang
10.000.000
-
7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor
Terpenuhin ya penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor (barang) Tersediany a Peralatan Dan Perlengkap an Kantor
20 buah filling cabinet, 40 buah cupboard, 6 unit AC, 8 unit notebook, 28 unit printer, 20 unit komputer, 1 unit camera SLR, 10 unit HDD Eksternal
150.000.00 0
701.500.00 0
8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan
Kulkas (Unit)
2 Unit
5.000.000
-
Tersediany a Bahan
564
40.000.000
-
3
9
Page 9
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Bacaan (Exemplar)
Eksemplar
Tersediany a makanan & minuman yang dibutuhkan
7 Jenis
90.000.000
50.000.000
11
RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terpenuhin ya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
112 orang
150.000.00 0
(6.800.000)
12
Penyediaan Jasa Tenaga Administras i/Teknis Perkantora n
Tersediany a tenaga administras i/teknis perkantora n
48 orang
1.927.200.0 00
31.200.000
13
Penyebarlu asan Informasi Penyelengg ara Pemerintah an
Tersediany a Surat kabar harian nasional, talk show di radio
1 Paket surat kabar harian nasional, 6 kali talk show di radio
-
50.000.000
100
534.969.50 0
92.050.000
10
B
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
14
Pengadaan Meubelair
Kursi kerja, Sofa dan meja, meja kerja, meja kerja staf
8 Jenis
150.000.00 0
92.050.000
15
Pemelihara an Rutin/Berka la Gedung Kantor
Penggantia n pintu berikut anak kunci, Penyekatan pada ruang
1 Gedung
50.000.000
-
Page 10
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 kantor, pemasanga n wallpaper , Pengecata n gedung, perbaikan pintu ruangan. 16
17
18
C
19
20
21
Program Peningkat an Disiplin Aparatur
Pemelihara an Rutin/Berka la Kendaraan Dinas/Oper asional Pemelihara an Rutin/Berka la Perlengkap an Gedung Kantor Pemelihara an Rutin/Berka la Peralatan Gedung Kantor
Terpelihara nya kendaraan dinas / operasional
Mobil 9 unit ; Motor 2 unit
229.969.50 0
-
Terlaksana nya perlengkap an gedung kantor
5 Jenis
50.000.000
-
Terlaksana nya pemelihara an peralatan gedung kantor
10 Jenis
55.000.000
-
Terselengg aranya Peningkat an Disiplin Aparatur
100
266.500.00 0
150.000.00 0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkap annya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Pakaian Dinas
360 stel
141.500.00 0
54.000.000
Pakaian Khusus (kebaya & pangsi)
600 Stel
70.000.000
96.000.000
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Pakaian Olahraga
120 Orang
55.000.000
-
Page 11
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 D
Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22
E
Program Peningkat an Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23
24
F
25
Program Peningkat an Pelayanan Perijinan
Terselengg aranya Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100
30.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pendidikan dan pelatihan formal
30 orang
Terselengg aranya Peningkat an Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusuna n Laporan Keuangan
Laporan Capaian Kinerja
-
30.000.000
-
-
111.000.00 0
4 Laporan
10.000.000
-
Tersusunny a laporan keuangan
15 Laporan
101.000.00 0
-
Hasil survey IKM Pelayanan perizinan
82.05
1.664.600.0 00
-
Pengemba ngan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan
Simyandu Online dengan SKPD Teknis
1 Aplikasi online dengan SKPD Teknis
111.000.00 0
Page 12
432.000.00 0
250.000.00 0
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
(Aplikasi)
26
Sosialisasi SOP Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi
Talkshow (Kali tayang),Me dia massa (paket),Spo t Iklan Radio (Kali tayang),So sialisasi Perizinan terhadap masyarakat pada 12 kecamatan di pusat perbelanjaa n (Kecamata n)
1 paket media massa, 10 kali talkshow, 22 kali tayang spot iklan,sosiali sasi perizinan terhadap masyarakat pada 12 kecamatan di pusat perbelanjaa n(door to door
180.000.00 0
-
27
Review dan Penyempur naan SOP Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi Pemelihara an dan Pengelolaa n Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008 Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu di
Tersusunny a SOP Perizinan
1 Dokumen SOP Perizinan
50.000.000
-
Surveillanc e ISO 9001:2008 (Surveillanc e), Disaster Recovery Centre (DRC)
1 Disaster Recovery Centre, 1 Surveillanc e ISO 9001:2008
238.500.00 0
-
Dokumen Izin dan Non Izin
12 Dokumen izin dan
270.000.00 0
-
28
29
Page 13
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
30
Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
(Dokumen),
Pengemba ngan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelengg araan Pelayanan Perijinan Terpadu
Tersediany a inventaris peralatan kantor Pengemba ngan sarana ruang kantor BPPT (unit), Tersediann ya Peralatan alat bantu keamanan cellingcall (unit), Tersediann ya Peralatan alat bantu keamanan scurity system (unit),Terse dianya Peralatan dan mesin pengadaan scanner (unit), Tersediany a Peralatan dan mesin pengadaan printer (unit), Tersediany a Peralatan dan mesin pengadaan personal
Rekapitulas i dan Realisasi Penerbitan Izin dan Non Izin (Dokumen)
Non Izin , 1 Dokumen Rekapitulas i Dan Realisasi Penerbitan izin dan Non Izin 1 Paket
Page 14
381.600.00 0
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 komputer (unit), Sarana & Prasarana (Paket),Pe meliharaan gedung/ban gunan teralis gedung kantor (M2) 31
JUMLAH BELANJA LANGSUN G
Penyusuna n Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT
Lakip BPPT 2016, Renstra, Renja BPPT 2017, Buku hasil IKM
1 Renja BPPT 2017, 1 Lakip BPPT 2016, 2 Buku hasil IKM (2 semester), 1 Renstra
6.055.150.0 00
1.596.596.0 99
Page 15
112.500.00 0
7.651.746.0 99
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 2.3 Evaluasi Capaian RENJA BPPT Kota Bekasi Tahun 2015. Dengan
telah
berakhirnya
Tahun Anggaran
2015
bersama
ini
disampaikan Realisasi Program/Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi sebagai Evaluasi Kinerja kami dalam pencapaian sasaran/target. Adapun program dan kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah
Nomor
10
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, sebagai Berikut : A.Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.5.507.170.000,yang terdiri dari 6 program 29 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak 24 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.907.170.000,terdiri dari 5 Program yaitu : 1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
dengan
pagu anggaran sebesar Rp.2.946.820.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.623.850.000,3. Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
dengan
pagu
anggaran sebesar Rp.196.500.000.,4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.,5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,Belanja Langsung Urusan terdiri dari 1 Program dan 5 Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- yaitu : 1. Program Peningkatan Keuangan
Daerah
dan dengan
Pengembangan Pengelolaan pagu
anggaran
sebesar
Rp.1.600.000.000,Dalam Pelaksanaan Program /Kegiatan tersebut kami telah berusaha memotifasi para pengelola kegiatan agar tugas fungsional atau
Page 16
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tambahan dilakukan secara maksimal, namun realisasi pencapaian terhadap kinerja/output dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebesar 99,24% dan realisasi keuangan 86,25% dengan rincian sebagai berikut: A.Realisasi
Belanja
Langsung
per
31
Desember
2015
Rp.4.749.776.673,- sebesar 86,25% yang terdiri dari : Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak 24 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.907.170.000,terdiri dari 5 Program yaitu : 1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
dengan
pagu anggaran sebesar Rp.2.946.820.000.,- (91,41%) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.623.850.000.,- (80,74%) 3. Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
dengan
pagu
anggaran sebesar Rp.196.500.000.,- (93,81%) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.,- (72,00%) 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000.,- (81,01%) Belanja Langsung Urusan terdiri dari 1 Program dan 5 Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000.000.,- yaitu : 1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
dengan pagu
anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- (87,23%). B.
Realisasi
Belanja
Langsung
Rp.4.749.776.673,-
persentase Keuangan 86,25% dan persentase Fisik 99,24% .
Page 17
dengan
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 TABEL 2.3 LAPORAN EVALUASI BELANJA LANGSUNG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI 2015 BULAN : 31 DESEMBER 2015 NO PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN OUTPUT PAGU REALISASI KEU% FISIK% KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,946,820,000 2,557,143,102 91.43 100 1 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya penyampaian surat menyurat dinas 10,000,000 6,986,430 69.86
Page 18
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 100.00 Efisiensi Rp. 3.013.570 2 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediaanya komunikasi telepon dan faximili 113,000,000 15,052,279 13.32 100.00 Efisiensi Rp. 97.947.721 3 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor 33,000,000 30,239,000 91.63 100.00 Efisiensi Rp. 2.761.000 4 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 275,000,000 256,736,000 93.36 100.00 Efiensi Rp. 18.264.000 5 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Page 19
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 425,000,000 363,001,900 85.41 100.00 Efiseinsi Rp. 61,998,100 6 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10,000,000 7,377,000 73.77 100.00 Efiseinsi Rp.2.623,000 7 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 145,500,000 139,055,800 95.57 100.00 Efiseinsi Rp. 6,444,200 8 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 9 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Page 20
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tersedianya surat kabar 25,000,000 18,005,000 72.02 100.00 Efiseinsi Rp. 6.995.000 10 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makan dan minum yang dibutuhkan 90,000,000 72,435,000 80.48 100.00 Efisiensi Rp. 17.565.000 11 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150,000,000 124,160,193 82.77 100.00 Efisiensi Rp. 25.839.807 12 Terpenuhinya tenaga administerasi/teknis perkantoran Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya honor jasa administrasi 1,665,320,000 1,519,094,500 91.33 100.00 Efisiensi Rp. 146.225.500 B
Page 21
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
623,850,000 503,711,048 80.74 100 13 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Meubelair Tersedianya pengadaan meubelair 132,000,000 130,540,000 98.89 100.00 Efiseinsi Rp. 1.460.000 14 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 150,000,000 143,637,000 95.76 100.00 Efiseinsi Rp. 6.363.000 15 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan operasional dinas/operasional 236,850,000 158,139,048 66.77 100.00 Efisiensi
Page 22
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rp. 78.710.952 16 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya perlengkapan gedung kantor 50,000,000 38,075,000 76.15 100.00 Efisiensi Rp. 11.925.000 17 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor 55,000,000 33,320,000 60.58 100.00 Efisiensi Rp. 21.680.000 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
196,500,000 184,340,000 93.81% 18 Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 141,500,000 130,810,000 92.45%
Page 23
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 100.00% Efisiensi : Rp.10.690.000 19 Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olahraga 55,000,000 53,530,000 97.33% 100.00% Efiseinsi : Rp. 1.470.000 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,000,000 36,000,000 72.00% 20 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadai Pendidikan dan Pelatihan Formal Keikutsertaan dalam diklat 50,000,000 36,000,000 72.00% 100.00% Efisiensi Rp. 14.000.000 E Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90,000,000 72,907,000
Page 24
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 81.01% 21 Hasil survey IKM pelayanan perizinan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan hasil evaluasi renja SKPD Tahun 2015 10,000,000 8,980,000 89.80% 100.00% Efisiensi Rp. 1.020.000 22 Hasil survey IKM pelayanan perizinan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15,000,000 8,996,000 59.97% 100.00% Kegiatan telah dilaksanakan 100% namun karena lembur dilaksanakan pada bulan Ramadhan makan dan minum tidak diserap. Sisa anggaran sebesar 6.004.000 23 Hasil survey IKM pelayanan perizinan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21,000,000 21,000,000 100.00% 100.00% 24 Hasil survey IKM pelayanan perizinan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Terlaksananya Pelaporan Keuangan Bulanan 44,000,000
Page 25
Rp.
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
33,931,000 77.12% 100.00% Pelaporan keuangan tidak ada pada bulan Januari s/d Maret karena belum ada kegiatan. Sisa Anggaran F Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Rp. 10.069.000
1,600,000,000 1,395,675,523 87.23% 25 Indesks Kepuasan Masyarakat Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008 Dokumen Izin (Berita Acara atau Dokumen Teknis) laporan rekaputilasi dan realiasi dan penerbitan izin 350,000,000 287,540,000 82.15% 100.00% Efisiensi Rp. 12.960.000, karena ada pengurangan honor tim teknis Rp. 49.500.000. Total Sisa anggaran 26 Indesks Kepuasan Masyarakat Pembangunan Database Sistem Database perizinan (arsip perizinan)
Page 26
Rp. 62.460.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Efisiensi Rp. 18.657.000 dan Server tidak disesrap
Page 27
400,000,000 342,843,000 85.71% 91.00% Rp. 38.500.000 karena ada fluktuasi harga dolar
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
27 Indesks Kepuasan Masyarakat Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008 Penambahan modul aplikasi modul simyandu terhadap 13 jenis izin dan non izin dan aplikasi rekap pajak retribusi, pelatihan IT, sertifikasi ISO 9000:2008 dan penyediaan Jasa Provider, Pemeliharaan Kios K 300,000,000 285,700,523 95.23% 100.00% Efiseiensi Rp.14.299.477 28 Indesks Kepuasan Masyarakat Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Perlayanan Perizinan Terpadu Revisi Renstra, Renja 2015, Lakip, Laporan Penerbitan dan Realisasi Izin dan Non Izin bulanan dan Tahunan, Evaluasi Pengaduan dan IKM 200,000,000 189,017,000 94.51% 100.00% Efisiensi Rp.10.983.000 29 Indesks Kepuasan Masyarakat Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Sosialisasi SOP Terhadap aparatur dan sosialisasi perizinan terhadap masyarakat, sosialisasi media masa, sosialisasi melalui talkshow, radio dan radio spot, video profil fisik dan non fisik 350,000,000 290,575,000 83.02% 87.00% Efisiensi Rp. 44.425.000 dan tidak terserap karena tidak sesuai harga dengan media masa skala nasional Rp. 15.000.000. Total Sisa Anggaran Rp. 59.425.000 JUMLAH KESELURUHAN 5,507,170,000
Page 28
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 4,749,776,673 86.25% 99.24%
Page 29
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Page 30
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
1
Urusan Wajib
1 01
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100% terlaksanany a penyampaian surat-surat dinas
Page 31
6
7
100%
- 10 Orang
100%
-
10 Orang (PNS Gol II, TKK)
10=(5+7+9)
100%
-
10 Or an g (P NS Go l II, TK
100%
-
10 Orang (PNS Gol II, TKK)
11=(10/4)
100%
-
6 Orang (PNS Gol II, TKK)
-
100%
100%
6 Orang (PNS Gol II, TKK)
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
K) 20 10 01 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersediaanya komunikasi telepon dan faximili Listrik, Internet
- 2 Line Tlp, 1 Sms
20 10 01 02 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor
- 10 Jenis Barang
Page 32
-
1 SKPD
-
1 SK PD
-
1 SKPD
-
1 Line Tlp, 1 rek Listrik, Intern et
-
1 Line Tlp, 1 rek Listrik, Internet
-
-
7 Jenis Barang, Pembersi h Kantor, Pengharu m Ruangan
-
7 Je nis Ba ran g, Pe mb ers
-
7 Jenis Barang, Pembersih Kantor, Pengharum Ruangan
-
Bahan Pemb ersih Kantor ,3 Orang
-
Bahan Pembersih Kantor, 3 Orang
-
Gateway
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
ih Ka nto r, Pe ng har um Ru an ga n 20 10 01 03 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Page 33
- 1 SKPD
-
49 Jenis ATK
-
49 Je nis AT K
-
49 Jenis ATK
-
59 Jenis ATK
-
59 Jenis ATK
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
20 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- 1 SKPD
-
63 Jenis Barang
-
20 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor
- 15 Jenis
-
15 Jenis Barang
- 15 - 15 Jenis Barang - 15
20 10 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
tersedianya
- 3 Unit Barang
10 Jenis
10
Page 34
-
63 Je nis Ba ran g
-
63 Jenis Barang
-
Jeni s Bar ang
76 Jenis Baran g
11=(10/4)
-
- 15 Jenis
Jenis Barang
10 Jenis
-
6
76 Jenis Barang
-
-
Barang
-
6 Jenis
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4 peralatan dan perlengkapan kantor
Page 35
6
7 (Whitebo ard, Penghan cur Kertas, Mobile File, Infocuse, AC, Meja Kerja)
10=(5+7+9) Jenis (Whit eboar d, Peng hanc ur Kerta s, Mobil e File, Infoc use,A C,
(Whiteboard, Penghancur Kertas, Mobile File, Infocuse,AC, Meja Kerja)
Jenis
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Meja Kerja ) 20 10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
20 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar
Page 36
-
- 6.250 Exp
-
8 Buah
-
8 Bu ah
-
8 Buah
-
2 Unit
-
2 Unit
-
-
Exemplar
-
Ex em pla r
-
Exemplar
-
564 Exem plar
-
564 Exemplar
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
20 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
20 10 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Page 37
6
tersedianya makan dan minum yang dibutuhkan
- 7 Jenis, 3130 dus,
Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Selama 1 Tahun
- 123 Orang
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
-
9 Jenis
-
9 Je nis
-
9 Jenis
-
7 Jenis
-
7 Jenis
-
-
1 Tahun
-
1 Ta hu n
-
1 Tahun
-
112 Orang
-
112 Orang
-
700 Dus
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
20 10 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya honor jasa administrasi / Teknis Perkantoran
20 10 01 20 Penyediaan Souvenir
Telaksanaya Penyediaan Souvenir
20 10 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Page 38
100%
6 -
7
-
49 Orang
-
100%
10=(5+7+9)
-
49 Or an g
-
100%
100%
-
49 Orang
-
-
47 Orang
-
100%
11=(10/4)
-
47 Orang
-
100%
100%
-
100%
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
20 10 02 10 Pengadaan Meubelair
Tersedianya pengadaan meubelair
20 10 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Terpeliharany a gedung kantor
- 1 Gedung
20 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharany a kendaraan operasional dinas/operasi onal
- Mobil 7 Unit, Motor 2 -
Page 39
-
7
Unit
10=(5+7+9)
-
13 Unit
-
13 Un it
-
13 Unit
-
1 Gedung
-
1 Ge du ng
-
1 Gedung
Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit
-
Mo bil 9 Un it, Mo tor 2 Un
-
Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit
-
4 Jenis
11=(10/4)
-
-
-
Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit
4 Jenis
-
-
Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit
-
-
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
it 20 10 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksanany a perlengkapan gedung kantor
- 235 Unit
-
6 Jenis
-
6 Je nis
-
6 Jenis
-
6 Jenis
-
6 Jenis
-
20 10 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksanany a pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
- 78 Unit Barang
-
11 Jenis
-
11 Je nis
-
11 Jenis
-
10 Jenis
-
10 Jenis
-
20 10 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Page 40
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
20 10 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
Tersedianya - 375 Buah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya
-
112 Orang
-
20 10 03 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga
Tersedianya pakaian olahraga
-
112 Orang
-
20 10 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100%
Keikutsertaan
Page 41
- 125 Stel
100%
- 30 Orang
100%
-
30 Orang
11=(10/4)
-
112 Orang
-
130 Orang
-
130 Orang
-
11 2 Or an g 100%
-
112 Orang
-
130 Orang
-
130 Orang
-
100%
100%
-
-
30 Orang
-
11 2 Or an g
30
100%
30 Orang
100%
-
30
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
dalam diklat 20 10 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
20 10 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan hasil evaluasi renja SKPD Tahun 2015
20 10 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semerteran
Terlaksanany a Penyusunan Laporan
Page 42
100%
100%
-
- 1 Semester
10=(5+7+9) Or an g 100%
11=(10/4)
Orang 100%
-
4 Laporan
-
4 La por an
-
4 Laporan
-
1 Tahun
-
1 Ta hu n
-
1 Tahun
100%
-
4 Lapor an
-
-
100%
100%
4 Laporan
-
-
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Keuangan Semesteran 20 10 06 04 Penyusunan Pelaporan Keungan Akhir Tahun
Terlaksanany a Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 1 Kali
-
1 Kali
-
1 Kal i
-
1 Kali
-
-
-
20 10 06 05 Penyusunan Plaporan Keuangan Bulanan
Terlaksanany a Pelaporan Keuangan Bulanan
- 36 Buku
-
12 Laporan
-
12 La por an
-
12 Laporan
-
-
-
20 10 06 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Terlaksanany
15 Laporan
-
Page 43
-
-
-
-
-
15
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
a Pelaporan Keuangan 20 10 41
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
11=(10/4)
Laporan
-
81.005%
82%
82,30 %
1.01 %
82,10%
82,10%
82,50%
20 10 41 02 Pembangunan Data Base
1 sistem data base perizinan
-
1 sistem Data Base perizinan
1 siste m Data Base perizi nan
1 sistem Data Base perizinan
-
-
-
20 10 41 05 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota
Dokumen Izin
- 12 Dok
- 12 Dok
- 12
- 12 Dok
- 12
- 36
-
Page 44
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Bekasi Berstandasd ISO 9001:2008
(Berita Acara atau Dokumen Teknis),
6
7 - 1 Dok
10=(5+7+9) Dok
- 1 Dok
-1 Dok
- 1 Dok
11=(10/4)
Dok
Dokumen
- 1 Dok
- 3 Dokumen
laporan rekaputilasi dan realiasi dan penerbitan izin 20 10 41 06 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Imformasi Manajemen Pelayanan Perizinan Teradu di Kota Bekasi Berstandard ISO 9001:2008
Page 45
- - Penambaha - n Modul - SIMYANDU - terhadap 13
-
- 1 Modul SIMYAND U terhadap
-1 Mod ul SIM
- 1 Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis Izin dan Non
- Pemeli - 1 Modul haraan
SIMYANDU S terhadap 13 IMYAN jenis Izin dan
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
- jenis izin - dan non izin - - Kios-K dan Web Profile Pelatihan IT
- Aplikasi
-
Page 46
Rekap Pajak dan Retribusi Daerah Pemelihara an SIMYANDU terhadap 43 jenis Izin dan Non
6
7 13 jenis Izin dan Non Perizinan - 11 unit Kios-K - 7 Orang
YAN DU terh ada p 13 jeni s Izin - Aplikasi dan Non Rekap Pajak dan Peri zina Retribusi n Daerah - 1 Setifikasi - 11 unit ISO 9001:2008 Kios -K
10=(5+7+9) Perizinan - 11 unit Kios-K
- 7 Orang - Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah - 1 Setifikasi ISO 9001:2008
11=(10/4)
DU
Non Perizinan t - 11 unit Kioserhada K p 43 - 7 Orang j enis Izin dan
on Izin.
-1 pemeli
- Aplikasi
Rekap Pajak dan Retribusi Daerah - Pemeliharaa n N SIMYANDU terhadap 43 jenis
Izin
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
-
-
Page 47
Izin Pemelihara an Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Dareah Sertifikasi ISO 9001:2008
6
7
10=(5+7+9)
-7 Ora ng - Apli kasi Rek ap Paja k dan Retr ibus i Dae rah -1 Setif
haraan Aplikas i Rekap pajak dan Retribu si Daera h -1 Setifik asi ISO
11=(10/4) dan Non Izin.
-1 pemeliharaan Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah - 1 Setifikasi ISO
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
ikasi ISO 900 1:20 08 20 10 41 07 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Perlayanan Perizinan Terpadu
- - Renstra - - Lakip - Tahun - - Renja - - IKM - Laporan Penerrbitan dan Realisasi Perizinan dan Non
Page 48
-
1 Dok Renstra 1 Dok 2 Semester IKM 12 Dok Laporan
-
1 Dok Renstra 1 Dok 2 Semester IKM 12 Dok Laporan
-
-
1 Do k Re nstr a 1 Do k 2 Se me
-
1 Dok Renstra 1 Dok 2 Semester IKM 12 Dok Laporan
-
-
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
Perizinan (12 Bulan )
-
20 10 41 08 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kota Bekasi
Page 49
-1 kali review 43 jenis Izin dan 1 Kepwal tentang SOP Perizinan
-
- 2000
-
-
11=(10/4)
ster IK M 12 Do k Lap ora n -
-
-
- 2000
- 2000
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
-10.000
-
Page 50
leaflet -7000 Buku saku -45 kali tayang -94 kali tayang -40 media masa -217 orang, 36 ( 12 Kec X 3) -100 orang, 36 ( 12
6
- 2000 - 8 kali tayang - 15 kali tayang - 10 media masa - 0 ( 12 Kec X 3) - 12 Kecamatan (pusat perbelanjaan)
- 10 Spanduk - 4 Banner - 2 Baligho - 1 Video Profile
7
- 2000 - 1000 - 10 kali tayang - 20 kali tayang
- 10 media masa - 150 Sosialisasi SOP
10=(5+7+9)
- 200 - 2000 0 - 1000 - 100 - 10 kali tayang 0 - 20 kali tayang - 10 kali taya ng - 20 kali taya ng
- 2000 - 2000 - 8 kali - 8 kali tayang tayang - 15 kali - 15 kali tayang tayang
- 10 - 10 media masa - 150 Sosialisasi SOP Terhadap Aparatur - 100 Sosialisasi Perizinan Terhadap
11=(10/4)
media masa -0 Sosiali sasi SOP Terhad ap
- 10 media masa - 0 Sosialisasi SOP Terhadap Aparatur - 12 Kecamatan (pusat
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Kec X 3) pusat perbelanjaa n -42 Spanduk -12 Banner
-6 Baligho - 3 Video Profile
Page 51
6
7 Terhadap Aparatur - 100 Sosialisasi Perizinan Terhadap Masyaraka t - 2 spanduk
-
1 Video Profile
10=(5+7+9)
- 10
Masyarakat med - 2 spanduk ia - 1 Video Profile mas a - 150 Sosi alis asi SO P Terh ada p Apa ratu r
11=(10/4)
Aparat ur - 12 Keca matan (pusat perbel anjaan ) - 10 Spand uk -4 Banne r
-
perbelanjaan ) - 10 Spanduk
- 4 Banner - 2 Baligho - 1 Video Profile
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
- 100
Page 52
Sosi alis asi Peri zina n Terh ada p Mas yara kat -2 spa ndu k
11=(10/4)
2 Baligh o
-
1 Video Profile
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
-
Page 53
1 Vide o Prof ile
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 54
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 55
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 56
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 57
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
20 10 41 09 Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan
Page 58
- - Review
-
-
-
-
- 1 Dok - 1 Dok
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
-
Perizinan Terpadu Kota Bekasi
-
Page 59
terhadap SOP Perizinan Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan
6
7
10=(5+7+9)
-
Revie w terhad ap SOP Perizi nan 1 Dok Evalu asi SOP Perizi nan dan Non Perizi nan
11=(10/4) Review terhadap SOP Perizinan 1 Dok Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
20 10 41 10 Penyusunan Dokumen Rencana dan laporan kinerja BPPT
Page 60
- - 2 Dokumen Revisi Renstra BPPT Tahun 2013-2018 - 3 Dokumen LAKIP Tahun 2016, 2017, 2018 - 3 Dokumen Renja BPPT Tahun 2017,2018, 2019
6 -
7 -
10=(5+7+9) -
-
-
-
-
1 Doku men Revisi Renst ra BPPT Tahun 20132018 1 Doku men LAKIP 1 Dok RENJ A
11=(10/4)
-
-
1 Dokumen Revisi Renstra BPPT Tahun 2013-2018 1 Dokumen LAKIP 1 Dok RENJA Tahun 2018 IKM BPPT Tahun 2017 (2 semester) 12 bln Laporan Penerbitan
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
- 6 Buku IKM BPPT Tahun 2016,2017, 2018 - Laporan Penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan - 1 Renstra BPPT Tahun 2019-2024
Page 61
-
-
Tahun 2018 IKM BPPT Tahun 2017 (2 seme ster) 12 bln Lapor an Pener bitan dan Ralisa si
11=(10/4) dan Ralisasi Perizinan dan Non Perizinan
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
-
Page 62
6
7
10=(5+7+9) Perizi nan dan Non Perizi nan
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 63
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
-
Page 64
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 65
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
-
Page 66
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 67
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 68
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
-
Page 69
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 70
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 71
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 72
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
-
Page 73
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 74
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
Page 75
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
20 10 01 01 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008
- - 1 Simyandul 1 Simyandu, - - 1 Modul - 1 modul - dasboard dasboard, - - 1 Sms - gateaway 1 Sms - - 1 Web Gateaway Profile dan 1 Web Profile -
Page 76
6
non izin 1 Pembangun an sistem pelaporan realisasi penerbitan
7
-
10=(5+7+9)
-
-
-
11=(10/4)
-
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4 izin - Sertifikasi ISO 9001:2008. - 1 sistem data base perizinan
20 10 41 10 Pemeliharaan dan pengelolaan data base perizinan
-
20 10 01 02 Pengembangan sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan pelayanan
- - 27 unit - Komputer - - 4 unit - Notebook - - 1 Paket - Server
Page 77
6
7
10=(5+7+9)
-
-
-
-
-
-
-
-
11=(10/4)
- Sistem - Sistem Data Data base base perizinan perizinan
-5 unit
-
-
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
- - 1 Paket - Ruang
Pelayanan - 1 Paket Ruang Rapat - 1 Paket Ruang Kerja -5 Unit Meja Komputer
20 10 01 03 Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif
meja
- - Pengecatan - 1 paket Ruang Arsip dan penyekatan dinding - AC
Page 78
-5 unit
yang Representatif
- 3 unit - 2 unit - 2 unit
-
-
-
-
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan
Target Renja SKPD tahun Tahun 2013-2018 2015
Realisasi Renja SKPD
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD s/d tahun berjalan tahun 2017)
tahun 2015
(tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
2
3
4
- 2 Note Book - 1 unit - 2 Scanner - 20 unit - 1 Mobile File
-20 Rak Arsip
Page 79
6
7
10=(5+7+9)
11=(10/4)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 2.4
ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Berdasarkan atas Laporan Evaluasi Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Penunjang Urusan tersebut diatas disimpukan bahwa : PAGU ANGGARAN 2016 : Rp. 13.662.409.000 PAGU ABT 2016
: Rp. 1.604.596.099
TOTAL
: Rp. 15.267.005.099
Dengan rincian : -
Pagu BL + ABT
: Rp. 7.659.746. 099
- Pagu BTL (Gaji)
: Rp. 7.607.259.000
- Realisasi BL dan BT L :Rp. 13.868.022.389 Keu (90,84%) Fisik (98,54%) - Sisa Anggaran
:Rp. 1.398.982.710
2.4.1 Evaluasi Capaian RENSTRA BPPT Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 Untuk mecapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada RENSTRA BPPT yang terdapat pada tabel berikut ini : a.I.
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPPT PADA RPJMD 2013 – 2018
NO
INDIKATOR SASARAN
Target 2015 (Kota Bekasi)
1
Indeks Kepuasan Masyarakat
72%
Realisasi 2015 (BPPT) 82,30%
a.II. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD BPPT PADA RPJMD 2013-2018
Page 80
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
N O 1
INDIKATOR SASARAN
Target 2015
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan
82%
Realisasi 2015 82,30%
2.4.2 Kinerja yang telah dicapai pemerintah Kota Bekasi berupa pencapaian sasaran yang menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.
Sesuai Peraturan yang menjadi dasar terhadap
capaian kinerja adalah kinerja pelayanan BPPT Kota Bekasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Sasaran yang ditetapkan dalam Tapkin terutama target tahun 2015 sebanyak 1 (satu) buah sasaran. Dengan rincian sebagai berikut :
Page 81
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 2.4.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2015 TARGET RENSTRA SKPD N
INDIKATO
SPM/
O
R
STANDAR NASIONAL
(1)
(2)
1
Indek Kepuasan Masyarak at
(3) 1. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.435 -BPPT/XI/2015 tentang Perubahan Ke 2 atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.454BPPT/XII/2014 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin //Standard Operating Procedure (SOP) di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi 2.Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.ABPPT/II/2009 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi
TAHUN
TAHUN
2014
2015
(THN N-
(TNN
1)
N)
IKK
REALISASI CAPAIAN
TAHUN
TAHUN
2016
2014
TAHUN
TAHUN
2015
2016
(THN
(THN N+1)
(THN N+1) (THN N)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
81%
82%
82,05%
81,005 %
82,30% ,05%
6. Media Massa
7. Sosialisasi SOP terhadap Aparatur
8.
Sosial isasi Perizinan terhadap masyarakat
Page 82
TAHUN
N
2016
2017
ANALISI
(TNN N)
(THN N+1)
S
(10)
(11)
82,05%
(12)
82,35%
82,10%
Ket
1 dok
-
-
-
-
-
-
1 dok 2000 8 kali tayang 34 kalitaya ng 1 paket
67 orang
2000 1000 10
2000 2000 10
20
20
1 paket
1 paket
150
150
2000 8 kali
2000 1000 8
2000 1000 8
20
15
15
1 paket
1 paket
1 paket
-
150
12Kecamat an (pusat perbelanja an)
150 100
10 spanduk 4 barner 2 baliho
10 Spanduk 4 Banner 2 Baligho
15
34 kali
100
100
2 spandu k
10 spanduk, 4 banner
100
12 Kecamatan (pusat perbelanja an)
10
2 spandu k
10 spanduk 4 barner 2 baliho
-
10
2000 2000 8
2000 1000 10
67 orang
CATATA
TAHUN
N+1
Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Kegiatan Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 1. SOP Review dan Kepwal tentang SOP 2. Leaflet 3. Buku Saku 4. Talk Show Radio 5. Radio Spot /Iklan
PROYEKSI
(13) 1
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 TARGET RENSTRA SKPD N O
INDIKATO R
SPM/ STANDAR NASIONAL
TAHUN
TAHUN
2014
2015
(THN N-
(TNN
1)
N)
IKK
9. Spanduk 10. Banner 11. Baliho 12. Video Profile
Kegiatan Review dan penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
spandu k
1
REALISASI CAPAIAN
TAHUN
TAHUN
2016
2014
(THN N+1) (THN N) 2 baliho 1 video frofile
spandu k
TAHUN
TAHUN
2015
2016
(THN
(THN N+1)
N+1
PROYEKSI TAHUN
TAHUN
N
2016
2017
ANALISI
(TNN N)
(THN N+1)
S
1 video frofile
1 video frofile
-
1 -
1 dok
-
1
1
1
1
1
1 dok
1. Review terhadap SOP Perizinan 2. Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan Kegiatan Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008
12 dok 1 dok
12 dok 1 dok
12 dok 1 dok
12 dok 1 dok
12 dok 1 dok
12 dok 12 dok
12 dok 1 dok
12 dok 1 dok
1. Dokumen izin 2. Rekapitulasi dan Relisasi laporan penerbitan izin Kegiatan Peningkatan Efektifitas
Page 83
-
-
CATATA
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 TARGET RENSTRA SKPD N O
INDIKATO R
SPM/ STANDAR NASIONAL
TAHUN
TAHUN
2014
2015
(THN N-
(TNN
1)
N)
IKK
pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu
1 dokume n
1. Renstra
2. Renja 3. Lakip 4. IKM 5. Laporan penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan (12 Bulan)
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan kinerja BPPT
1 Dokum en 1 dokume n 2 dokume n 12 dokume n
REALISASI CAPAIAN
TAHUN
TAHUN
2016
2014
Page 84
TAHUN
2015
2016
(THN
(THN N+1)
(THN N+1) (THN N)
1 dokum en
1 dokum en
1 dokum en 1 dokum en 2 dokum en 12 dokum en -
1 dokum en 1 dokum en 2 dokum en 12 dokum en
1 dok 1 dok
1 dok 1 dok 12 dok 1 dok
ANALISI
(TNN N)
(THN N+1)
S
-
-
1 dok 1 dok
1 dok 1 dok
1 dok 1 dok
2 dok 2 dok -
-
2 dok
1 dok 1 dok 2 dok -
12 dok -
-
-
-
-
1 dok
-
-
-
-
1 dok
12 Dok
-
N
2017
1 dok
-
2 dok
-
TAHUN
2016
N+1
1 dok
CATATA
TAHUN
-
1. Revisi Renstra BPPT Tahun 20132018 2.Penyusunan LAKIP 3.Penyusunan Renja BPPT 4. Penyusunan IKM BPPT 5. Penyusunan Laporan Penerbitan
TAHUN
PROYEKSI
1 Dok
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 TARGET RENSTRA SKPD N O
INDIKATO R
SPM/ STANDAR NASIONAL
TAHUN
TAHUN
2014
2015
(THN N-
(TNN
1)
N)
IKK
REALISASI CAPAIAN
TAHUN
TAHUN
2016
2014
TAHUN
TAHUN
2015
2016
(THN
(THN N+1)
(THN N+1) (THN N)
PROYEKSI TAHUN
TAHUN
N
2016
2017
ANALISI
(TNN N)
(THN N+1)
S
N+1
dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan 6.Penyusunan Renstra BPPT Tahun 2019-2024 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan data Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu di Kota
-
-
1 Sistem
Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
1. Pen ambahan Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis izin dan non izin 2. Kio s-K dan Web Frofile (pendaftaran online) 3. Pel atihan IT 4. Apli
Page 85
1 sistem -
-
1 sistem
-
-
1 sistem
7 org 1 Aplikasi
-
-
-
-
1 sistem
-
7 org 1 Aplikasi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket Surveillan
-
-
-
-
-
-
- 1 paket Surveilla
-
1 paket Surveillan ce ISO
CATATA
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 TARGET RENSTRA SKPD N O
INDIKATO R
SPM/ STANDAR NASIONAL
IKK
TAHUN
TAHUN
2014
2015
(THN N-
(TNN
1)
N)
kasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah 5. Pe meliharaan SIMYANDU terhadap 43 jenis izin dan non izin 6. Pe meliharaan Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah 7. Ser tifikasi/Surveillanc e ISO 9001:2008
-
Page 86
TAHUN
TAHUN
2016
2014
TAHUN
TAHUN
2015
2016
(THN
(THN N+1)
(THN N+1) (THN N) nce ISO 9001:200 8
- 1 DRC 1 Sertifik asi ISO 9001:2 008
N+1 9001:200 8
-
-
PROYEKSI TAHUN
N
2016
2017
ANALISI
(TNN N)
(THN N+1)
S
ce ISO 9001:200 8
1 Sertifika si ISO 9001:2 008 -1 DRC
-1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis
-1 Simyand u Online dgn SKPD Teknis 1 sistem 1 sistem
-
1 sistem
-
- 1 sistem Pelapora n
-1 modul dashbo ard -1 Sms Gateaw ay -1 Web Profile
-1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis
-
-
-
-1 Sistem Pelapor an -1
- 1 sistem Pelaporan
- 1 sistem Pelaporan
-
-
CATATA
TAHUN
-
8. Dis aster Recovery Centre (DRC) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
REALISASI CAPAIAN
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 TARGET RENSTRA SKPD N O
INDIKATO R
SPM/ STANDAR NASIONAL
TAHUN
TAHUN
2014
2015
(THN N-
(TNN
1)
N)
IKK
1. SIMYANDU 2. Modul Dashboard
1 sistem
-1 sistem
REALISASI CAPAIAN
TAHUN
TAHUN
2016
2014
TAHUN
TAHUN
2015
2016
(THN
(THN N+1)
(THN N+1) (THN N)
-
(pendaf taran online)
PROYEKSI TAHUN
TAHUN
N
2016
2017
ANALISI
(TNN N)
(THN N+1)
S
N+1 sistem
-
3. Sms Gateaway
4.Web Profile (pendaftaran online) 5.Pembangunan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin 6.Sertifikasi/Survei llance ISO 9001:2008
-1 Sertifik asi ISO 9001:2 008
-
-1 Sertifika si ISO 9001:20 08
1 Sistem
-
-
-
1 Unit 5 unit
1. Data Base perizinan
Page 87
-
-
5 unit
-
-
-
-
-5 unit Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan data Base perizinan
-
-
Kegiatan Pembangunan Data Base Perizinan
- 22 unit Komput
-
CATATA
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 TARGET RENSTRA SKPD N O
INDIKATO R
SPM/
TAHUN
TAHUN
2014
2015
(THN N-
(TNN
1)
N)
IKK
STANDAR NASIONAL
1. Data Base perizinan Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
1.
Komputer
-
- 22 unit Komput er - 4 Unit Netboo k -1 paket server
3. 4.
-
5. 6.
Page 88
2014
1 Paket
1 Paket -
2015
2016
(THN
(THN N+1)
-1 paket server -
-
TAHUN
N
2016
2017
ANALISI
(TNN N)
(THN N+1)
S
1 Paket -
1 Paket 1 Paket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket pengec atan dan penyek atan dinding -3 unit ac
-
-
CATATA
TAHUN
1 Paket
-
-1 paket pengec atan dan penyek
PROYEKSI
N+1
- 4 Unit Netboo k
-
-
Pengembangan Sarana Ruang Pelayanan/Front Office dan Ruang Rapat Pengadaan Perlengkapan Kantor Mobil Keliling dan Sarana Pelayanan
TAHUN
2016
TAHUN
er
Notebook
Server
TAHUN
TAHUN
(THN N+1) (THN N)
-
2.
REALISASI CAPAIAN
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 TARGET RENSTRA SKPD N O
INDIKATO R
SPM/
IKK
STANDAR NASIONAL
Kegiatan Pengadaan Ruang Arsip yang Refresentatif
1.
Ruang Arsip yang Refresentatif
Page 89
TAHUN
TAHUN
2014
2015
(THN N-
(TNN
1)
N)
atan dinding -3 unit ac -2 unit note book -2 unit scanner -1 unit mobille file -20 unit Rak arsip
-
-
REALISASI CAPAIAN
TAHUN
TAHUN
2016
2014
(THN N+1) (THN N) -2 unit note book -2 unit scanne r -1 unit mobille file -20 unit Rak arsip
TAHUN
TAHUN
2015
2016
(THN
(THN N+1)
N+1
PROYEKSI
CATATA
TAHUN
TAHUN
N
2016
2017
ANALISI
(TNN N)
(THN N+1)
S
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
2.5
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPT Kota Bekasi 2.5.1 Identifikasi Masalah Utama dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi saat ini antara lain : 1. Ketidak Jelasan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Masih ada ketidak pastian waktu; 3. Masih ada ketidak pastian biaya 4. Masih ada biaya tinggi; 5. Petugas Pelayanan yang kurang ramah; 6. Kurang tranparansi metode pengurusan perizinan; 7. Pelayanan belum online dan mash manual; 8. Belum adanya jalur telpon khusus untuk pengaduan; 9. Telpon Kantor sudah tapi kalau di telpon untuk menanyakan informasi dan pengaduan sering tidak diangkat.
Page 90
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 10. Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan di BPPT belum optimal; 11. Sinergitas SKPD Teknis kurang optimal; 12. Belum memiliki Ruang Arsip yang Refresentatif; 13. Implementasi waktu penyelesaian Proses Perizinan sesuai SOP belum optimal; 14. Belum efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; 15. Peraturan perundang-undangan
yang berlaku masih ada yang
tumpang tindih dengan SKPD Teknis; 16. Masih ada Peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis; 17. Penerapan informasi teknologi di BPPT Kota Bekasi kurang optimal. Dengan permasalahan yang dihadapi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi tersebut diatas disimpulkan Isu-isu Strategis sebagai berikut : 1.
Pemahaman masyarakat tentang layanan BPPT
masih rendah; 2.
Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif;
3.
Penerapan Informasi Teknologi yang belum
optimal; 4.
Terbatasnya SDA yang memiliki kompetensi di
bidang IT.
Page 91
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1.
Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Penelaahan
terhadap
kebijakan
nasional
menyangkut
arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi,
Yang
pembangunan
perlu dicermati
nasional
adalah
yang tercantum
prioritas
dan
sasaran
dalam Rancangan Sembilan
Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden yang disebut dengan Nawa cita
Nomor
7
Tentang
Mewujudkan
Kemandirian
Ekonomi
dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis Ekonomi Domestic. 3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja 2016 Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program
dan
kegiatan
dalam rangka
merealisasikan
Sedangkan sasaran menggambarkan hal yang
visi
dan
misi.
ingin dicapai melalui
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi tahun 2013 - 2018 guna mencapai sasaran indikator pertama RPJMD Kota Bekasi 2013 - 2018 yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan Target Kondisi Akhir (Tahun 2018) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPPT Kota Bekasi adalah 82,50. Sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi antara lain : Misi pertama mempunyai tujuan sebagai berikut : a.1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan
Menggunakan Teknologi Informasi yang Baik; Sasaran : 1.1 Tertibnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Page 1
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut : 2.
Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Sasaran : 2.1 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur; 2.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPT Kota Bekasi beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2.1
Page 2
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPT Kota Bekasi
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Menggunaka n Teknologi Informasi yang Baik.
1.1 Tertibnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi 3. Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan
2.
1. Tingkat Disiplin Aparatur
2.1 Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Bidang
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Meningkatnya 2. Prosentase Aparatur Kualitas SDM yang memiliki Aparatur Kompetensi dengan bidang tugasnya.
Page 3
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014
2015
2016
2017
2018
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
81
82
82,05
82,10
82,50
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
Perizinan dan Non Perizinan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014
2015
2016
2017
2018
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1. Tingkat Pemenuhan Jasa Adminitrasi Perkantoran.
90 %
95 %
96 % 97 %
100 %
97 %
100 %
100 %
100 %
2.2 Meningkatnya kualitas 2. Tingkat Ketersediaan pelayanan Sarana dan adminitrasi Prasarana Aparatur. perkantoran 3. Tingkat Ketepatan Laporan Keuangan dan Kinerja
Page 4
90 %
100 %
95 %
100 %
96 %
100 %
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 3.3.
Program dan Kegiatan Program
merupakan
kumpulan
kegiatan
yang
sistematis
dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam RPJM Kota bekasi 2013-2018 hasil revisi perubahan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi memiliki 1 ( satu ) Program Prioritas. yaitu PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN adalah sebagai berikut : a.1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN a.1.a.1..1)
Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
a.1.a.1..2)
Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Bekasi; a.1.a.1..3)
Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
berstandar ISO 9001:2008; a.1.a.1..4)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Pelayanan Perizinan Terpadu; a.1.a.1..5)
Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT
Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018; a.1.a.1..6)
Pembangunan Data Base Perizinan;
a.1.a.1..7)
Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Perizinan dan Non
Perizinan; a.1.a.1..8)
Pengembangan
Sistem
Informasi
Manajemen
Pelayanan
Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008; a.1.a.1..9)
Pemeliharaan
dan
Pengelolaan
Data
Sistem
Informasi
Manajemen Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008; a.1.a.1..10) Pengembangan
Sarana
dan
Prasarana
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; a.1.a.1..11) Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif.
Page 5
Pendukung
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Adapun program dan kegiatan yang dirancang oleh BPPT Kota Bekasi untuk dioperasionalisasikan pada Tahun 2016, terdiri dari : 1.
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program
ini
terhadap
bertujuan
untuk
keberhasilan
perkantoran.
mewujudkan
penyelenggaraan
Program
ini
bantuan administrasi urusan administrasi
mengusulkan Pagu pada Tahun 2016
sebesar Rp.4.560.626.599,2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebesar Rp.627.019.500,-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi upaya peningkatan disiplin aparatur dalam berkontribusi terhadap peningkatan kinerja sebagai hasil akhir. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebesar Rp.416.500.000,-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam
melaksanakan
tugas
dan
kewajibannya
sehingga dapat
menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000,5.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam
melaksanakan
sehingga
dapat
pertanggungjawaban
menyelenggarakan
kinerja
dan keuangan
urusan pemerintahan dengan
optimal. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2016 sebsesar Rp.111.000.000,-
6.
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Page 6
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Program ini merupakan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan PTSP adalah dengan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan secara berkala oleh BPPT dalam 1 (satu) tahun / 2 semester dalam 6 bulan. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebsesar Rp.1.914.600.000,Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Tahun 2016 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPT Kota Bekasi adalah merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) BPPT Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman RPJM Kota bekasi 2013-2018 hasil revisi perubahan. Dalam dokumen Renstra tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2016 BPPT memiliki 1 program dan 7 kegiatan yang terdiri atas Belanja Langsung Urusan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.914.600.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) Rencana Capaian Target Kinerja akan di uraikan pada Bab berikutnya dan perbandingan Anggaran pada masing-masing program Tahun 2014, 2015 dan Tahun Rencana ( Tahun 2016 ) Lihat Tabel 3.3.1:
Tabel 3.3.1 Tabel Anggaran Program Tahun 2014, 2015 dan 2016 Page 7
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 N O 1
PROGRAM Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
TAHUN 2014 Rp. 1.800.000.000,-
ANGGARAN TAHUN 2015 Rp. 1.600.000.000,-
TAHUN 2016 Rp. 1.914.600.000,-
2
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
-
3
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah JUMLAH
-
-
-
Rp. 1.547.000.000,-
Rp. 1.800.000.000,-
RP. 1.914.600.000,-
Page 8
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 3.3.2. RENCANA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2016 NO 1
2
1. 1.
2.
KEGIATAN
LATAR BELAKANG MASALAH/DA SAR HUKUM 3
TUJUAN
SASARAN
BENTUK/RINCIA N KEGIATAN
OUTPUT (KELUARAN)
OUTCOME (HASIL)
BIAYA
4
5
6
7
8
9
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Sinergitas Pelayanan Perizinan
Kurangnya pada Masyarakat akan pentingnya Perizinan Dasar Hukum Kepwal No. 060/Kep.479BPPT/XI/2012 tentang Prosedur Tetap Standard Operating Procedure /SOP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu - Meminimalisasi kan terjadinya
Page 9
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintaha n yang Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat
- Talk Show Radio - 10 kali tayang talkshow - Radio Spot/Iklan radio - Sosialisasi SOP - 22 kali tayang Terhadap Masyarakat pada 12 Kecamatan di pusat perbelanjaan (door to door)
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintaha
Indeks Kepuasan Masyarakat
Rp. 180.000.000.
radio spot/iklan - 58 peserta sosialisasi SOP
3.
- Dokumen Izin - Dokumen
Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat
-12 dokumen -1 dokumen
Indeks Kepuasan Masyarakat
Rp. 270.000.000.
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008
proses penyalahgun aan Keuangan Negara atau tindak Pidana Korupsi - Meningkatkan Produktifitas dan kinerja - Perlu adanya survey kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan DasarHukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tatakerja unit Pelayanan Perizinan terpadu di daerah Bab V pasal 2 " Pegawai yang ditugaskan
n yang Baik
Page 10
Rekapitulasi dan Realisasi Laporan Penerbitan Izin 1 Buku
meningkat
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
3.
Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan kinerja BPPT;
pada Badan/ Kantor sebagaimana tertera pada ayat (1) dapat di berikan tunjangan khusus/ Insentif sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam rangka mewujudkan Good Governance diperlukannya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Dasar Hukum Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Terwujudnya Tata Kelola kepemerintaha n yang Baik
Page 11
Indeks Kepuasan Masyarakat
- Renstra - LAKIP Tahun
- 1 dokumen - 1 dokumen
2016
- Renja 2016 - IKM
-1 dokumen - 2 dokumen
Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat
Rp. 112.500.000.
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Pembangunan Daerah 4.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008
Software dan aplikasi penunjang dan pendukung Simyandu adalah program komputerisas i sistem pelayanan perizinan terpadu di BPPt Kota Bekasi PerizinanTerp adu.
Program komputerisas i Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMYANDU) harus dipelihara secara terus menerus . Dasar Hukum Undang – undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Page 12
-
SIMYAND U On Line dengan SKPD Teknis
1 Aplikasi Online dengan SKPD Teknis
Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat
Rp. 682.000.000.
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 keterbukaan Informasi Publik 5.
Pengembangan sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggara n pelayanan perizinan terpadu
Kebutuhan penunjang Penyelenggar aan Pelayanan Perizinan Dasar Hukum Perda No. 09 tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintaha n yang Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat
- Pengembangan
-
Sarana Ruang Kantor BPPT - Teralis Gedung Kantor - Komputer - Printer - Scanner - Security Sistem - Celling Call
1 Paket
Indeks KepuasanRp. 381.600.000. Masyarakat Meningkat
1 Paket
2 Unit
-
3 Unit
-
2 Unit
-
3 Buah
3 Buah 6.
Review dan Penyempurnaa n SOP Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
Software dan aplikasi penunjang dan pendukung Simyandu adalah program komputerisasi sistem pelayanan perizinan terpadu di BPPt Kota Bekasi
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintaha n yang Baik
Page 13
Indeks Kepuasaan Masyarakat
SOP Perizinan
-1 Dokumen SOP Perizinan
Indeks KepuasanRp. 50.000.000 Masyarakat
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
7.
Pemeliharaan dan Pengelolaan data Sistem Informasi manajemen
PerizinanTerpa du. DasarHukum Keputusan Walikota Nomor : 060/Kep.513BPPT/XI/2016 tentang Standar Operating Procedure Perubahan Keempat terhadap Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.454BPPT/XII/201 6 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi - Sertifikasi ISO 9001:2008 setiap tahun harus dilakukan
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintaha n yang Baik
Page 14
Indeks Kepuasaan Masyarakat
- Disasterr Reconvery Centre (DRC);
- 1 Disasterr Reconvery Centre (DRC);
- Surveilance ISO 9001:2008
- 1 Surveilance ISO 9001:2008
Indeks KepuasanRp. 238.500.000 Masyarakat
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 audit oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikasi ISO untuk menetapkan bahwa ISO 9001:2008 tentang perizinan yang ada di BPPT masih layak diperpanjang atau tidak ,
Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
-
DRC diperlukan untuk mengamankan dokumen perizinan dan non perizinan yang ada di BPPT.
DASAR HUKUM
Undan g-undang RI
-
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Undangundang RI Nomor 14
Page 15
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jumlah
Rp.1.914.600.000
Page 16
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Sehubungan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.2.1 sebagai Berikut :
Page 17
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Tabel 3.3.2.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, ADM Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi P e ni n g k at a n N il ai In v e st a si
Page 18
Kota Bekasi
100
1.500.000.000
APBD
100
2.800,000,000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi
Page 19
J u m la h E v e nt y a n g di ik ut i (t e m p at te nt at if) , e v e nt D
Kota Bekasi
3 Event Lokasi ditentukan oleh BKPM RI dan BPMPT Provinsi Jawa Barat
250.000.000.
APBD
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
-
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
e S y u kr o n ( B a n d u n g) , E v e nt P R J (J a k ar ta )
Pemeliharaan Website SIID
J u
Page 20
Kota
1 Website, 1 Paket
100.000.000
1 Website
150.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Kajian Analisis Penanaman Modal
Page 21
m la h W e b si te y a n g di p el ih ar a, ja s a k o n s ul ta n
Bekasi
D o k
Kota Bekasi
1 Dokumen
150.000.000
APBD
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
1 Dokumen
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
350.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
u m e n K aj ia n A n al is a P e n a n a m a n M o d al Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
Page 22
K u nj u n g a
Kota Bekasi
1 Buku
100.000.000
APBD
1 Buku/ 1 laporan
100.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
n k e P er u s a h a a n Penilaian Perusahaan PMA/PMDN Terbaik di Kota Bekasi
Page 23
K u nj u n g a n k e P er u s a h a a n P M
Kota Bekasi
10 kali, 10 kali, 5 Perusahaan PMA, 5 Perusahaan PMDN
200.000.000
10 kali, 10 kali, 5 Perusaha an PMA, 5 Perusaha an PMDN
300.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
A , K u nj u n g a n k e p er u s a h a a n P M D N , P e m e n a n g
Page 24
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
P er u s a h a a n te rb ai k. Penyelenggaraan Bekasi Summit
T e m u In v e st or , C et a k B ro s ur , S
Page 25
Kota Bekasi
200 Pengusaha, 1 Rim, 200 Buah, 66 Buah, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang
600.000.000
APBD
-
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
o u v e ni r, P er le n g k a p a n P a ni ti a /e s el o n II, N ar a s u m b
Page 26
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
er W al ik ot a, N ar a s u m b er G u b er n ur / w al g u b, N ar a s u m b er
Page 27
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
P ro vi n si , N ar a s u m b er B K P M , N ar a s u m b er B P M P T P ro
Page 28
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
vi n si , J a s a E v e nt O rg a ni z er Sinergitas Pengembangan Promosi/Penanaman Modal
Page 29
J u m la h e v e nt y g di ik ut
Kota Bekasi
2 event
100.000.000
2 Event
300.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
i Pembinaan Penanaman Modal
J u m la h K e gi at a n P e m bi n a a n P e n a n a m a n M o d
Page 30
Kota Bekasi
-
-
1 Kali
200.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
al Kajian Investasi Unggulan
J u m la h D o k u m e n K aj ia n In v e st a si U n g g ul a n
Kota Bekasi
-
-
1 Dokumen
300.000.000
Fasilitasi Investasi Penunjang Pameran Indo City Expo 2018
J u
Kota
-
-
1
750.000.000
Page 31
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Penyusunan Laporan Bidang SPM Penanaman Modal
Page 32
m la h E v e nt
Bekasi
D o k u m e n L a p or a n S P M T e nt a n g P e
Kota Bekasi
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
Dokumen
-
-
1 Dokumen
50.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
n a n a m a n M o d al
Penyusunan data base investasi Kota Bekasi
Page 33
T er s u s u n n y a D at a M e n g e n ai
Kota Bekasi
-
-
1 Database
300.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
D at a P M A / P M D M di K ot a B e k a si
3 29 34
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Page 34
H A S IL S U R
Kota Bekasi
82,10
2.380.000.000
APBD
82,10
3.300.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
V E Y I K M P E L A Y A N A N P E R IZ I N A N 3 29 34 1
Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
Page 35
S I M Y A N D U , D
Kota Bekasi
1 Paket database, 1 Paket sistem
200.000.000
APBD
1 Paket, 1 Paket
300.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
at a b a s e, A rs ip P er iz in a n 3 29 34 2
Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Page 36
L e af le t, B u k u S a k u, T al k S h
Kota Bekasi
2000 eksemplar, 2000 Buku, 8 kali Tayangi, 20 kali tayang, 150 Orang, 100 Orang, 1 Video Profil
330.000.000
APBD
2000 eksemplar, 2000 Buku, 8 kali Tayangi, 20 kali tayang, 150 Orang, 100 Orang, 1 Video Profil
350.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
o w R a di o, R a di o S p ot , S o si al is a si S O P te rh a d a p A p ar at
Page 37
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
ur , S o si al is a si P er iz in a n te rh a d a p M a s y ar a k at , Vi d e o
Page 38
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
P ro fil B P P T 3 29 34 3
Reviu dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
R e vi si S O P, E v al u a si S O P
Kota Bekasi
1 Dok SOP, 1 Dok Evaluasi SOP
50.000.000
APBD
1 Dok SOP, 1 Dok Evaluasi SOP
100.000.000
3 29 34 4
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
K o m p ut er , P ri
Kota Bekasi
1 paket,10 Unit, 20 Unit, 20 unit, 4 unit, 1 unit
500.000.000
APBD
20 unit,20 unit,10 unit,1 paket,1 Unit,4 Unit
100.000.000.
Page 39
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
nt er , S c a n n er , L e m ar i L o c k er , S er v er , L e m ar i A rs ip
Page 40
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
( m o bi le c o m p a ct ) 3 29 34 5
Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT R e n st ra 2 0 1 32 0 1 8, R e nj a B P P T
Page 41
Kota Bekasi
1 Dokumen,1 Dokumen,12 Dokumen,1 Dokumen, 1 Dokumen
50.000.000
APBD
1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 2 Dokumen, 12 Dokumen
200.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
2 0 1 8, L a ki p 2 0 1 7, I K M 2 0 1 7, L a p or a n R e al is a si P e n
Page 42
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
er bi ta n Iz in d a n N o n Iz in 3 29 34 6
Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008
Page 43
D o k u m e n Iz in , L a p or a n R e k
Kota Bekasi
12 dokumen), 1 dokumen)
250.000.000
APBD
12 Bln (12 dokumen), 12 bln (12 dokumen)
350.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
a pi tu la si d a n R e al is a si P e n er bi ta n Iz in d a n n o n iz in Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO
Page 44
Si m
Kota
-
-
APBD
Simyandu, Modul
150.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(1)
Indikator
9001:2008
y a n d u, M o d ul D a s h b o ar d, S M s G at e w a y, W e b P ro fil e, P
Page 45
Bekasi
Target Capaian Kinerja
(8)
(9) Dashboar d, SMs Gateway, Web Profile, Pengemb angan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin, sertifikasi ISO 9001:2008
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
e n g e m b a n g a n si st e m p el a p or a n re al is a si p e n er bi ta n
Page 46
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
iz in , s er tif ik a si I S O 9 0 0 1: 2 0 0 8 Penyusunan Peraturan Walikota Pelayanan Perizinan Online
Page 47
-
1 D ok u m en pe rat ur an W ali ko ta
Kota Bekasi
1 dokumen perwal
250.000.000
APBD
-
1 Dokum en
100.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online
Page 48
p er u b a h a n fl o w bi s ni s pr o s e s p a d a si m y a n d u, p e m b u at a n
Kota Bekasi
1 sistem perubahan flow bisnis proses pada simyandu, 1 sistem pembuatan aplikasi berbasis android/IOS, 20 komputer, 50 tablet, 5 scanner, 1 server
750.000.000
APBD
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
-
-
1 Sistem Peruba han flow bisnis proses pada Simyan du, 1 sistem pembu atan aplikasi berbasi s
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10) 750.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
a pl ik a si b er b a si s a n dr oi d/ I O S , k o m p ut er , ta bl et , s c a n n er , s
Page 49
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Lanjutan Penataan Ruang dan Pengembangan Sarana Ruang Kantor
Page 50
er v er T er w uj u d n y a p e n at a a n ru a n g d a n P e n g e m b a
Kota Bekasi
-
-
APBD
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
-
Penata an ruang dan penge mbang an sarana ruang kantor
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
500.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
n g a n s ar a n a ru a n g k a nt or (l a nj ut a n) Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Lingkungan Front Office
Page 51
-
P et ug as Fr on t off ic
Kota Bekasi
-
-
APBD
-
13 orang Petuga s Front Office
350.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
e
3 29 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Page 52
S u r at di n a s, k o m u ni k a si , p e n e r a n g a n b a n g
Kota Bekasi
100%
5.052.300.000
APBD
100%
3.202.200.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
u n a n k a n t o r, A T K , C et a k a n, b a h a n b a c a a n, p e r
Page 53
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
al at a n d a n p e rl e n g k a p a n k a n t o r 3 29 1
1
Penyedian Jasa Surat Menyurat
T er la k s a n a n
Page 54
Kota Bekasi
6 orang
5.000.000
APBD
100%
5.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
y a p e n y a m p ai a n s ur at s ur at di n a s 3 29 1
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, telp,faksmili, Listrik dan internet
Page 55
T er p e n u hi n y a
Kota Bekasi
14 jenis barang
400.000.000
APBD
100%
500.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
p e n y e di a a n k o m p o n e n in st al a si li st ri k/ p e n er a n g a
Page 56
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
n b a n g u n a n k a nt or 3 29 1
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
T er s e di a n y a ja s a d a n b a h a n
Page 57
Kota Bekasi
3 orang
120.000.000
APBD
100%
120.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
k e b er si h a n k a nt or 3 29 1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
T er s e di a n y a al at tu li s k a nt or
Kota Bekasi
59 jenis
350.000.000
APBD
100%
400.000.000
3 29 1
11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
T er
Kota
80 barang
500.000.000
APBD
100%
500.000.000
Page 58
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
3 29 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Page 59
s e di n y a b ar a n g c et a k a n d a n p e n g g a n d a a n
Bekasi
T er
Kota
14 jenis barang
10.000.000
APBD
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
100%
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
15.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
s e di a n y a p e n y e di a a n k o m p o n e n in st al a si li st ri k/ p
Page 60
Bekasi
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
e n er a n g a n b a n g u n a n k a nt or 3 29 1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Page 61
T er s e di a n y a p er al at
Kota Bekasi
6 jenis
304.000.000
APBD
100%
250.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
a n d a n p er le n g k a p a n k a nt or 3 29 1
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
T er s e di a n y a p er al at a
Page 62
Kota Bekasi
2 unit
8.000.000
APBD
100%
5.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
n ru m a h ta n g g a 3 29 1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
T er s e di a n y a s ur at k a b ar
Kota Bekasi
564 eksemplar
40.000.000
APBD
100%
40.000.000
3 29 1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
T er s e di a
Kota Bekasi
7 jenis
90.000.000
APBD
100%
90.000.000
Page 63
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
n y a m a k a n d a n m in u m a n y a n g di b ut u h k a n 3 29 1
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah
Page 64
T er p e
Kota Bekasi
112 orang
150.000.000
APBD
100%
150.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
n u hi n y a k o or di n a si d a n k o n s ul ta si k el u ar d a er a h s el
Page 65
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
a m a 1 ta h u n 3 29 1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Page 66
T er s e di a n y a ja s a te n a g a a d m in is tr a si
Kota Bekasi
47 orang
2.880.300.000
APBD
100%
1.027.200.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
/ te k ni s p er k a nt or a n 3 29 1
3 29 1
3 29 2
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
T er s
31 Penataan arsip
Kota Bekasi
1 paket
Kota Bekasi
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Page 67
P e m el ih a r a a n
Kota Bekasi
100%
150.000.000
APBD
100%
100.000.000
45.000.000
APBD
100%
100.000.000
649.685.000
APBD
100%
509.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
p e r al at a n d a n p e rl e n g k a p a n g e d u n g, m e u b el ai r,
Page 68
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
p e m el ih a r a a n k e n d a r a a n di n a s
3 29 2
10 Pengadaan Meubelair
T er s e di a n y
Page 69
Kota Bekasi
4 jenis
150.000.000
APBD
100%
100.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
a p e n g a d a a n m e u b el er 3 29 2
5
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
T er s e di a n y a k e n d ar a a n
Page 70
Kota Bekasi
2 unit
46.000.000
APBD
100%
-
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
di n a s o p er a si o n al 3 29 2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Page 71
T er p el ih ar a n y a g e d u n g k a nt or
Kota Bekasi
1 gedung
100.000.000
APBD
100%
50.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
3 29 2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional T er p el ih ar a n y a k e n d ar a a n di n a s
Kota Bekasi
9 mobil dan 2 motor
223.685.000
APBD
100%
229.000.000
3 29 2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Bekasi
5 jenis
75.000.000
APBD
100%
75.000.000
Page 72
T er la k s a n y a
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
p er le n g k a p a n g e d u n g k a nt or 3 29 2
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Page 73
T er s e di a n y a p er al at
Kota Bekasi
6 jenis
55.000.000
APBD
100%
55.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
a n g e d u n g k a nt or 3 29 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
P a k ai a n di n a s b e s e rt a b e rl e n
Page 74
Kota Bekasi
100%
275.000.000
APBD
100%
275.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
g k a p a n n y a, p a k ai a n ol a h r a g a, p a k ai a n k h u s u s
Page 75
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
h a ri h a ri te rt e n t u 3 29 3
2
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Page 76
T er s e di a n y a p a k ai a n di n a s b
Kota Bekasi
130 orang
200.000.000
APBD
100%
200.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
e s er ta k el e n g k a p a n n y a
3 29 3
6
Pengadaan Pakaian Olah Raga
T er s e di a n y a p a k ai a
Page 77
Kota Bekasi
130 orang
75.000.000
APBD
100%
75.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
n ol a hr a g a
3 29 5
3 29 5
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur K ei k u ts e rt a a n di kl at
Kota Bekasi
100%
90.000.000
APBD
100%
200.000.000
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Kota Bekasi
30 orang
90.000.000
APBD
100%
200.000.000
K ei k ut s er ta a
Page 78
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
n d al a m di kl at
3 29 6
3 29 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
L a p o r a n k e u a n g a n
Kota Bekasi
100%
101.000.000
APBD
100%
111.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi T Kinerja SKPD er w uj u
Kota Bekasi
4 laporan
10.000.000
APBD
100%
10.000.000
Page 79
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
d n y a la p or a n c a p ai a n ki n er ja d a n ik ht is ar re al is a si ki n er
Page 80
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
ja S K P D y a n g a k u nt a b el
3 29 6
2
Penyusunan Laporan Keuangan
T er s u s u n n y a la p or a n
Page 81
Kota Bekasi
15 Laporan
91.000.000
APBD
1 Laporan
101.000.000
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
Indikator
la p or a n k e u a n g a n
Page 82
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 BAB IV PENUTUP Dalam rangka mewujudkan Renstra BPPT 2013-2018 diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dapat dilaksanakan secara efisien, efektif serta tepat sasaran. Renstra 2013-2018 yang diimplementasikan dengan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2016 dalam rangka meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan dan meningkatkan penyelesaian perizinan sesuai waktu berdasarkan SOP. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan di bidang perizinan tergantung dari peran aktif, semangat, daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur yang terkait dengan bidang pelayan perizinan di Kota Bekasi serta didukung dengan sistem Informasi Teknologi. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini : 1.
Penetapan
status
implementasinya
hukum
bersifat
naskah mengikat
perencanaan dan
ini,
sehingga
konsekuensinya
dapat
dipertanggungjawabkan. 2.
Pengkomunikasian / sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renja dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renja yang dibuat.
3.
Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
Page 1
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi Renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan sesuai dengan Renja yang telah dibuat. 4.
Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk mengetahui kinerja dari seluruh aparat. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi ini bisa berupa penyesuaian terhadap Renja untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
5.
Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renja ini secara kontinyu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja yang telah dibuat.
6.
Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2016 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi merencanakan 1 (satu) Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan Belanja Langsung Urusan dan 5 (lima) Program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan Kegiatan dengan Total alokasi anggaran Belanja
Tidak
Langsung
Tahun
Anggaran
2016
Sebesar
Rp.15.267.005.099,- (Lima belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah). Semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir yaitu “ Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan program Peningkatan Pelayanan Perizinan” serta tercapainya Visi BPPT Kota Bekasi Pelayanan Perizinan Yang CEPAT, MUDAH, dan TRANSPARAN. Di tetapkan di : Bekasi Tanggal : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI
Drs. AMIT RIYADI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19590511 198603 1 005
Page 2