RENCANA KERJA - 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK 2015 . .
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2014
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
1
RENCANA KERJA - 2015
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karuniaNya alhamdulillah kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Solok tahun 2015. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi kewajiban pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Sekretariat Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2015. Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan. Kami menyadari Rencana Kerja ini mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Renja yang akan datang kami mengharap adanya masukan dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Renja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya. Arosuka, Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
2
RENCANA KERJA - 2015
M. SALEH, SH, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590126 198603 1 002,
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR LAMPIRAN
iii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG………………………………………………………………
1
1.2
LANDASAN HUKUM .............…………………………………………………
3
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN ...……………….…………………………………….
5
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN ..…………..…………………………………….
5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH ………………………………………………..……………………….....
7
2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD .….…………………………..
11
2.3
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ….……………….………………………….………………………………..
BAB III
BAB IV
12
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
TELAAHAN TERHADAP ARAH KEBIJAKAN NASIONAL ..............
13
3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH ……….
14
3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN............................................................. 15
PENUTUP…………………………..…………………………………………………………
31
LAMPIRAN
32
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
3
RENCANA KERJA - 2015
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2014 ........................................................................................
33
Lampiran 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....................
40
Lampiran 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 .............................
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
46
4
RENCANA KERJA - 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat
Daerah
mempunyai
arti
yang
strategis
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2.
Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015
3.
Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi serta mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
5
RENCANA KERJA - 2015 Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Solok antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Keterkaitan
dokumen
perencanaan
yang
diuraikan
diatas,
akan
digambarkan sebagaimana bagan berikut ini :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
6
RENCANA KERJA - 2015
1.2 LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Tahun 2015 disusun atas dasar : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah
Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang
Nomor
Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
7
RENCANA KERJA - 2015 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok 2006-2025 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6, 7 dan 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 33 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
8
RENCANA KERJA - 2015 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana kerja 2015 ini adalah untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan maupun mengevaluasi program dan kegiatan, . Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun periode dimaksud.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renja Sekretariat Daerah 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Memuat tentang latar Belakang, landasan hukum, Maksud Tujuan dan Sistematika Penulisan Renja Sekretariat Daerah
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU Penguraikan
tentang
evaluasi
Pelaksanaan
Renja
Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
9
RENCANA KERJA - 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH Berikut akan ditampilkan evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat Daerah tahun 2012 dan tahun 2013 serta Perkiraan capaian kinerja tahun 2014, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah yang ditetapkan untuk masing-masing program dan kegiatan yakni : 1. Peningkatan disiplin aparatur dengan indikator Persentase meningkatnya disiplin aparatur dengan perkiraan capaian sebesar 85 %, yang masih rendah bila dibandingkan dengan target renstra sebesar 90 % 2. Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan indikator Jumlah lokasi tanah yang didaftarkan ke BPN untuk disertifikatkan dengan perkiraan capaian sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 158 lokasi (83%) yang masih rendah dari target 191 lokasi, dimana kekurangannya sebesar 33 lokasi merupakan target capaian untuk tahun 2015. 3. Pengadaan tanah untuk pemerintah daerah dengan indikator Jumlah lokasi tanah yang telah dibebaskan dengan perkiraan capaian sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 19 lokasi atau terealisasi sebesar 83% dari target sebesar 23 lokasi, dimana kekurangan sebesar 4 lokasi lagi merupakan target capaian tahun 2015.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
10
RENCANA KERJA - 2015 4. Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal dengan indikator : a. Jumlah UMKM yang memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan perkiraan capaian sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 23.260 UMKM atau sama dengan 59% yang terealisasi dibandingkan dengan target sebesar 39.708 UMKM, dimana sisanya sebesar 16.448 UMKM merupakan target capaian untuk tahun 2015 b. Jumlah UMKM yang memperoleh Kredit deposito pemda pada BPR dengan perkiraan capaian sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 797 UMKM atau sama dengan 60 % yang terealisasi dibandingkan dengan target 1.339 UMKM, dimana kekurangannya sebesar 542 UMKM merupakan target capaian untuk tahun 2015. 5. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA dengan indikator Jumlah Dokumen Kerjasama (MoU) Pemerintah yang diperkirakan tercapai sebanyak 6 MoU sampai dengan tahun 2014 atau sama dengan 67 % pencapaian bila dibandingkan dengan target 9 MoU, dimana kekurangan sebanyak 3 MoU lagi merupakan target capaian untuk tahun 2015. 6. Peningkatan syiar-syiar Islam di masyarakat dengan indikator : a. Jumlah Imam, Khatib, Garin dan guru mengaji yang diberikan insentif yang diperkirakan sampai dengan tahun 2014 tercapai sebanyak 5.988 orang atau sama dengan 67 % dari target 9.000 orang, dimana ditahun 2015 masih ada pencapaian sebesar 2.000 orang sedangkan sisanya sebesar 12 orang tidak terealisasi karena yang bersangkutan tidak bisa melengkapi persyaratan.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
11
RENCANA KERJA - 2015 b. Jumlah pendampingan haji diperkirakan tercapai sampai dengan tahun 2014 sebanyak 5 orang atau hanya sebesar 33 % dari target 15 orang. Hal ini disebabkan karena dua tahun berturut-turut terakhir hanya 1 orang yang menjadi pendamping haji c. Persentase
anak
usia
sekolah
yang
mengikuti
didikan
subuh
diperkirakan sampai tahun 2014 hanya mencapai 99 %, sisanya ditargetkan tercapai ditahun 2015 d. Persentase remaja yang mengikuti wirid remaja diperkirakan sampai tahun 2014 hanya mencapai 98 %, sisanya ditargetkan tercapai ditahun 2015 e. Jumlah mesjid / mushola yang menyelenggarakan wirid remaja diperkirakan sampai tahun 2014 hanya mencapai 98 %, sisanya ditargetkan tercapai ditahun 2015 7. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dengan indikator Jumlah Keluarga yang terbina menjadi keluarga sakinah yang diperkirakan sampai tahun 2014 tercapai sebanyak 4.400 KK atau sama dengan 88 % terhadap target 5.000 kk. Tahun 2014 merupakan tahun pertama pencapaian target ini, dan sisanya sebanyak 600 KK merupakan target yang dicapai ditahun 2015. 8. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA dengan indikator Jumlah Rakor Muspida yang diperkirakan sampai tahun 2014 mencapai 60 %, yang sisanya merupakan target capaian ditahun 2015. 9. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Rakor Pemda yang diperkirakan sampai tahun 2014 mencapai 60 %, yang sisanya merupakan target capaian ditahun 2015. 10. Evaluasi, monitoring dan penilaian kinerja pembangunan dengan indikator : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
12
RENCANA KERJA - 2015 a. Persentase kegiatan pembangunan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperkirakan sampai tahun 2014 akan tercapai 98 %, dimana sisanya akan dicapai ditahun 2015 b. Persentase kegiatan pembangunan yang terevaluasi dan termonitor yang diperkirakan sampai tahun 2014 akan tercapai 97 %, dimana sisanya akan dicapai ditahun 2015 11. Fasilitas pengadaan barang/jasa dengan indikator Persentase Pengadaan Barang/jasa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan pencapaian ditahun 2014 adalah sebesar 98 %, dan sisanya merupakan target ditahun 2015. 12. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dengan indikator Persentase camat berkinerja baik yang diperkirakan sampai tahun 2014 akan mencapai 90 %, sedangkan sisanya merupakan target capaian ditahun 2015. 13. Penataan reformasi birokrasi dengan inidkator Jumlah SKPD yang Dokumen Anjab dan ABK nya diperbupkan yang diperkirakan akan tercapai sebesar 67 % ditahun 2014, sedangkan sisanya ditargetkan akan dicapai ditahun 2015 14. Kajian
peraturan
perundang-undangan
daerah
terhadap
peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah dengan indikator Jumlah Produk hukum daerah yang diharmonisasi : a. Peraturan Daerah dicapai sebesar 64 % ditahun 2014, sisanya akan dicapai ditahun 2015, b. Peraturan Bupati dicapai sebesar 58% ditahun 2014, sisanya akan dicapai ditahun 2015 c. Keputusan Bupati dicapai sebesar 69 % ditahun 2014, sisanya akan dicapai ditahun 2015.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
13
RENCANA KERJA - 2015 15. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan inidkator Jumlah Media masa yang memuat berita daerah yang diperkirakan akan dicapai sebesar 92% ditahun 2014, dan sisanya akan dicapai ditahun 2015. Evaluasi lengkap akan tersaji dalam bentuk tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s.d Tahun 2015 yang terlampir pada lampiran 1
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Solok berupaya
mewujudkan
tata
kepemerintahan
yang
baik
dengan
cara
melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas dan lembaga teknis Daerah. Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari : 1. Penyelenggaraan administrasi pertanahan, hukum dan HAM, pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, pembangunan, perekonomian, hubungan kemasyarakatan, organisasi dan Reformasi Birokrasi, serta umum 2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD 4. Pelayanan Teknis administratif kepala daerah dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
14
RENCANA KERJA - 2015 Yang secara rinci akan dijabarkan pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah sebagaimana tergamabr dalam lampiran 2
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat daerah sebagai administrator dan
fasilitator
yang
efisien,
efektif,
transparan,
akuntabel
dalam
penyelenggranaan pemerintahan daerah, sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti SDM aparatur, sarana dan prasarana pendukung maupun sistem kerja kondusif. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan dilakukan pembenahan pelayanan dengan cara mengarahkan peningkatan program /kegiatan pada 1. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang
pelayanan,
seperti
melengkapi peralatan perkantoran, kendaraan dinas, pemanfaatan teknologi dan media masa 2. peningkatan pemberian bimbingan tenis bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan, peningkatan disiplin kerja 3. penyusunan analisis jabatan sehingga tidak terjadi over lap atau pun penumpukan pekerjaan, 4. penyusunan SOTK yang efisien dan efektif sehingga meningkatkan citra pelayanan pemerintah dimata masyarakat luas
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
15
RENCANA KERJA - 2015
3.1 TELAAHAN TERHADAP ARAH KEBIJAKAN NASIONAL Berbagai arah kebijakan global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam menetapkan arah kebijakan yang bersifat lokal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Arah
kebijakan
dimaksud
merupakan
rumusan
perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien dengan tujuan untuk mewujudkan visi Kabupaten Solok berupa “Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik Menuju Masyarakat Sejahtera” yang didukung dengan adanya 8 agenda berikut ini : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Lokal yang Baik dan Bersih 2. Penataan Kehidupan yang Religius dan Berbudaya sesuai Adat Basandi Syara’ Syarak Basandi Kitabullah 3. Meningkatkan
Kesejahtaraan
Rakyat
dengan
menciptakan
tatanan
Perekonomian Terpadu berbasis Teknologi 4. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial 5. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan 6. Peningkatan Derajat Kesejahtaraan Masyarakat 7. Peningkatan
Pembangunan
Pemuda,
Olahraga
dan
Pemberdayaan
Perempuan 8. Pembangunan Kepariwisataan dan Pelestarian Kekayaan Budaya Daerah
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
16
RENCANA KERJA - 2015 Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Solok sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan, ketatalaksanaan dan perumusan kebijakan daerah; Sasaran yang diharapkan dari tujuan ini adalah: a. Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Sekretariat Daerah
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
ketatalaksanaan, dan perumusan kebijakan daerah. b. Meningkatnya
kuantitas
dan
kualitas
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketatalaksanaan dan perumusan kebijakan daerah. c. Terwujudnya
penataan
sistem
kelembagaan
organisasi
dalam
penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, ketatalaksanaan organisasi dan perumusan kebijakan daerah. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengoordinasian SKPD lainnya. Sasaran yang diharapkan dari tujuan ini adalah: b. Terciptanya pelayanan publik dan aparatur yang berkualitas. c. Optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lainnya. d. Tersedianya regulasi dan kepastian hukum dalam pelayanan publik dan aparatur. 3. Terselenggaranya administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif, akuntabel dan transparan. Sasaran yang diharapkan dari tujuan ini adalah: a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
17
RENCANA KERJA - 2015 b. Terselenggaranya pengendalian administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok untuk tahun 2015 tertuang kedalam 3 Agenda, yaitu : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih 2. Penataan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK 3. Pembangunan
Perekonomian
Masyarakat
Secara
Terpadu
Berbasis
Teknologi dan Pelestarian Lingkungan. Yang secara terperinci akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam masing-masing agenda dimaksud, sebagaimana berikut ini : Agenda 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih, Dengan Anggaran sebesar Rp. 15.159.083.642,- (lima belas milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang diperuntukkan untuk pelaksanaan : 1.
Program Pelayananan Administrasi Perkantoran Anggaran Rp. 3.318.963.642,Dengan kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikatornya adalah persentase terlayani administrasi perkantoran dan ditargetkan dapat tercapai 100 %. Pelayanan yang dimaksud disini adalah pelayanan yang bersifat rutin seperti honor bulanan PTT, surat-menyurat harian baik berupa ATKnya maupun materainya, tagihan telpon, tagihan
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
18
RENCANA KERJA - 2015 listrik, tagihan air, tagihan kawat/faksimili/internet, Pajak kendaraan, STNK, KIR, penyediaan makanan dan minuman untuk rapat, tamu, RTKDH/WKDH,
pelayanan
untuk
perawatan
dan
pengobatan
KDH/WKDH serta pengadaan sarana penunjang untuk pelayanan dimaksud 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Anggaran Rp. 3.153.120.000,Terdiri atas kegiatan : a). Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur Anggaran
Rp.
2.658.920.000,-
dengan
indikatornya
adalah
persentase terpeliharanya sarana dan prasarana dan ditargetkan dapat mencapai 100 %. Sarana dan prasarana yang dipelihara tersebut berupa Gedung, kendaraan bermotor, Peralatan kantor, mebeleur, computer dan alat studio/komunikasi. b). Rehabilitas sedang/berat sarana dan prasarana aparatur Anggaran Rp. 194.200.000,- dengan indikatornya adalah persentase terehabnya sarana dan prasarana sesuai rencana dan ditargetkan dapat mencapai 100 %. Sarana dan prasarana yang direncanakan untuk direhab ini adalah Kantor Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati c). Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Anggaran Rp. 300.000.000,- dengan indikatornya dalah persentase tersedianya sarana dan prasarana sesuai rencana dan ditargetkan dapat terlaksana sebesar 100 %. Pengadaan ini berupa pengadaan sarana prasarana yang dipergunakan untuk Kantor Sekda, Rumah
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
19
RENCANA KERJA - 2015 Dinas Bupati, Wakil Bupati serta Guest House. 3.
Program Peningkatan disiplin aparatur Anggaran Rp. 150.000.000,Dengan kegiatan : Peningkatan disiplin aparatur Anggaran Rp. 150.000.000,- dengan indikatornya adalah persentase meningkatnya disiplin aparatur dan ditargetkan tercapai 90 %
4.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Anggaran Rp. 180.000.000,Dengan kegiatan : Peningkatan sumber daya aparatur Anggaran Rp. 180.000.000,- dengan indikatornya adalah :
Jumlah Perserta Bimtek LAKIP dan ditargetkan dihadiri oleh 50 orang peserta
Jumlah Peserta Sosialisasi Perbup TATK & Tata Naskah Dinas dan ditargetkan dihadiri oleh 100 orang peserta
Jumlah Pelatihan Peningkatan Motivasi Aparatur dan ditargetkan dilaksanakan sebanyak 20 orang
Jumlah Peserta Bimtek Anjab dan ditargetkan diikuti oleh 50 orang peserta
5.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Anggaran Rp. 40.000.000,Dengan kegiatan : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
20
RENCANA KERJA - 2015 keuangan Anggaran Rp. 40.000.000,- dengan indikatornya adalah :
Lapkeu
Semesteran
yang
disampaikan
tepat
waktu
dan
ditargetkan dapat disampaikan tepat waktu
Lapkeu Akhir tahun yang disampaikan tepat waktu dan ditargetkan dapat disampaikan tepat waktu
LAKIP Setda bernilai baik dan ditargetkan memperoleh nilai baik
Renja
disampaikan
tepat
waktu
dan
ditargetkan
dapat
disampaikan tepat waktu 6.
Program Kerjasama Pembangunan Anggaran Rp. 25.000.000,Dengan kegiatan : Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Anggaran Rp. 25.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase terkoordinasinya kerjasama pembangunan dan ditargetkan dapat dicapai sebesar 100 %
7.
Program perencanaan pembangunan daerah Anggaran Rp. 80.000.000,Dengan kegiatan : Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Anggaran Rp. 80.000.000,- dengan indikatornya adalah LKPJ dan LPPD disampaikan tepat waktu dan bernilai sangat tinggi dan ditargetkan dapat disampaikan tepat waktu serta memperoleh nilai sangat tinggi
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
21
RENCANA KERJA - 2015 8.
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Anggaran Rp. 35.000.000,Dengan kegiatan : Sosialisasi sistem pendaftaran tanah Anggaran Rp. 35.000.000,- dengan indikatornya adalah Jumlah Penerima Sosialisasi dan ditargetkan untuk 225 orang
9.
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Anggaran Rp. 900.000.000,Terdiri atas kegiatan : a. Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Anggaran Rp. 400.000.000,- dengan indikatornya adalah Jumlah lokasi tanah yang didaftarkan ke BPN untuk disertifikatkan dan ditargetkan dapat didaftarkan sebanyak 125 lokasi b. Pengadaan tanah untuk pemerintah daerah Anggaran Rp. 500.000.000,- dengan indikatornya adalah Jumlah lokasi tanah yang telah dibebaskan dan ditargetkan dapat dibebaskan sebanyak 7 lokasi
10
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Anggaran Rp. 25.000.000,Dengan kegiatan : Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Anggaran Rp. 25.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase konflik
pertanahan
yang
terfasilitasi
dan
ditargetkan
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
dapat
22
RENCANA KERJA - 2015 memfasilitasi sebesar 100 % konflik yang dilaporkan ke Bagian Administrasi Pertanahan 11
Program pengembangan wawasan kebangsaan Anggaran Rp. 30.000.000,Dengan kegiatan : Peringatan hari jadi dan HUTRI Anggaran Rp. 30.000.000,- dengan indikatonya adalah Jumlah fasilitasi peringatan hari jadi dan HUT RI dan ditargetkan dapat terlaksana sebanyak 2 kali
12
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Anggaran Rp. 2.117.000.000,Terdiri atas kegiatan : a. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Anggaran Rp. 135.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase terlaksananya dialog dan ditargetkan dapat tercapai 100 % b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Anggaran Rp. 50.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase kunjungan yang dapat diterima dan ditargetkan dapat tercapai 100 % c. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Anggaran Rp. 650.000.000,- dengan indikatornya adalah Jumlah Rakor Muspida dan ditargetkan dapat terlaksana sebanyak 12 kali rakor
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
23
RENCANA KERJA - 2015 d. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Anggaran Rp. 200.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase inspeksi dan ditargetkan dapat mencapai 100 % e. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Anggaran Rp. 592.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase terlaksananya koordinasi dan ditargetkan dapat mencapai 100 % f.
Kunjungan kerja kepala daerah ke luar daerah Anggaran Rp. 490.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase kunjungan ke luar daerah dan ditargetkan dapat mencapai 100 %
13
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Anggaran Rp. 1.000.000.000,Terdiri atas kegiatan : a. Evaluasi, monitoring dan penilaian kinerja pembangunan Anggaran Rp. 250.000.000,- dengan indikatornya adalah
Persentase kegiatan pembangunan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditargetkan tercapai 98 %
Persentase penurunan hasil temuan dari Tim Pemeriksa terhadap hasil pekerjaan, ditargetkan tercapai 50%
Persentase kegiatan yang bermasalah dapat diantisipasi dari awal, ditargetkan tercapai 100 %
Persentase
kegiatan
pembangunan
yang
terevaluasi
dan
termonitor, ditargetkan tercapai 100 %
Jumlah rapat koordinasi dan rapat evaluasi, ditargetkan tercapai 12 kali
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
24
RENCANA KERJA - 2015
Jumlah sosialisasi paket regulasi kegiatan pembangunan pada setiap OPD pada tingkat kabupaten dan, ditargetkan 4 kali
b. Fasilitas pengadaan barang/jasa Anggaran Rp. 750.000.000,- dengan inikatornya adalah
Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan untuk meningkatkan SDM anggota ULP, LPSE dan Pejabat Pengadaan di Lingkup Pemerintah, ditargetkan dapat diikuti oleh 50 orang peserta
Persentase Pengadaan Barang/jasa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditargetkan dapat terlaksana sebesar 98 %
Jumlah sosialisasi peraturan pengadaan
barang/jasa yang
diadakan untuk pengelola kegiatan, ditargetkan dapat terlaksana sebanyak 1 kali
Jumlah Uji Petik, klarifikasi dan konsultasi terhadap proses pengadaan barang/jasa, ditargetkan dapat terlasana sebanyak 10 kali
14
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari Anggaran Rp. 300.000.000,Dengan kegiatan : Monitoring dan evaluasi dan pembinaan pengelolaan pemerintah nagari Anggaran Rp. 300.000.000,- dengan indikatornya adalah Jumlah nagari yang dimonev pengelolaan pemnanya dan ditargetkan dapat terlaksana sebesar 100 %
15
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
25
RENCANA KERJA - 2015 pelaksanaan kebijakan KDH Anggaran Rp. 550.000.000,Dengan kegiatan : a. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Anggaran Rp. 50.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase camat berkinerja baik dan ditargetkan dapat mencapai 30 % ditahun 2014, dan sisanya dapat tercapai 100 % dalam dua tahun berikutnya b. Penataan Reformasi Birokrasi Anggaran Rp. 500.000.000,- dengan indikator sebagai berikut :
Persentase SKPD yang berkinerja Baik, ditargetkan 100 %
Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Solok ditargetkan 50 %
Persentase SKPD yang taat TATK dan Tata Naskah Dinas, ditargetkan 90 %
Jumlah SKPD yang Dokumen Anjab dan ABK nya diperbupkan, ditargetkan 8 SKPD
Persentase unit layanan publik yang bekerja baik, ditargetkan 70 %
Jumlah SKPD yang disurvey Indeks Kepuasan Masyarakatnya ditargetkan 20 SKPD
16
Nilai LAKIP Kab. Solok ditargetkan bernilai C
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Anggaran Rp. 150.000.000,Terdiri atas kegiatan : a. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
26
RENCANA KERJA - 2015 Anggaran Rp. 100.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase sistem layanan publik yang tersusun dan ditargetkan 100 % dapat tersusun b. Pembangunan sistem administrasi persuratan secara elektronik (eoffice) Anggaran Rp. 50.000.000,- dengan indikatornya adalah Jumlah ruang yang berfungsi e-officenya dan ditargetkan 16 ruangan berfungsi eofficenya 17
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Anggaran Rp. 690.000.000,Terdiri atas kegiatan : a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Anggaran Rp. 200.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah/ aparatur dalam perkara PTUN dan Perkara Perdata dan ditargetkan 100 % terbantu b. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Anggaran Rp. 190.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase Peraturan perundang-undangan yang tersosialisasikan dengan target 100 % tersosialisasi c. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Anggaran Rp. 300.000.000,- dengan indikator Jumlah Produk hukum daerah yang diharmonisasi :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
27
RENCANA KERJA - 2015 * Peraturan Daerah dengan target 10 buah * Peraturan Bupati dengan target 50 buah * Keputusan Bupati dengan target 500 buah 18
Program peningkatan pelayanan pemerintahan umum Anggaran Rp. 650.000.000,Terdiri atas kegiatan : Memfasilitasi acara-acara daerah Anggaran Rp. 650.000.000,- dengan indikatornya adalah Persentase acara-acara daerah yang terfasilitasi dengan target 100 % terfasilitasi
19
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Anggaran Rp. 25.000.000,Terdiri atas kegiatan : Penataan administrasi kepegawaian Anggaran Rp. 25.000.000,- dengan indikator Persentase File/arsip pegawai yang tertata dengan target 100 % tertata Persentase terlayani urusan kepegawaian * Berkala dengan target 100 % terlayani * Naik Pangkat dengan target 100 % terlayani * Kehadiran dengan target 100 % terlayani * Cuti dengan target 100 % terlayani * Tugas Belajar dengan target 100 % terlayani
20 Program Penyusunan SPM dan SOP
Anggaran Rp. 40.000.000,Terdiri atas kegiatan :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
28
RENCANA KERJA - 2015 Peningkatan Standar Pelayanan Penyediaan Jasa Konstruksi Anggaran Rp. 40.000.000,- dengan indikator Jumlah Sosialisasi evaluasi pengadaan barang/jasa bagi penyedia jasa konstruksi dengan target 1 kali sosialisasi Persentase terbinanya penyediaan jasa konstruksi dengan target pencapaian sebesar 60 % 21 Program kerjasama informasi dan media massa
Anggaran Rp. 1.700.000.000,Terdiri atas kegiatan : a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Anggaran Rp. 1.600.000.000,- dengan indikator : Jumlah Media masa yang memuat berita daerah, ditargetkan sebanyak 46 media massa Jumlah Publikasi acara daerah - Media Cetak * Jumlah berita dengan target 2.900 buah berita * Jumlah Foto dengan target 300 buah foto - Media Elektronik dengan target 6 buah media b. Peningkatan kualitas pelayanan kehumasan dan protokoler Anggaran Rp. 100.000.000,- dengan Indikatornya adalah Persentase acara daerah diprotokoleri dengan baik dan dengan target 100 %
Agenda 2: Penataan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
29
RENCANA KERJA - 2015 sesuai falsafah ABS-SBK Dengan Anggaran sebesar Rp. 5.303.268.250,- (Lima milyar tiga ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang diperuntukkan untuk pelaksanaan : 1.
Program Peningkatan Nilai -nilai Agama dan Kebudayaan Anggaran Rp. 2.640.000.000,Terdiri atas kegiatan : a. Peningkatan syiar-syiar Islam di masyarakat Anggaran Rp. 3.600.868.250,- dengan indikatornya adalah Jumlah Imam, Khatib, Garin dan guru mengaji yang diberikan insentif dengan target 2.000 orang MTq terlaksana dengan baik dengan target baik Jumlah pendampingan haji dengan target 3 orang Jumlah wirid yang terlaksana : * Mingguan dengan target 96 kali * Bulanan dengan target 12 kali Persentase tim ramadhan terlaksana sesuai dengan jadwal dengan target 100 % Persentase mesjid dan mushalla yang diberi bantuan dengan target 100 % Jumlah Mesjid/Mushola yang melaksanakan didikan subuh dengan target 74 mesjid Persentase anak usia sekolah yang mengikuti didikan subuh dengan target 84 % Persentase remaja yang mengikuti wirid remaja dengan target 54 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
30
RENCANA KERJA - 2015 % Jumlah mesjid / mushola yang menyelenggarakan wirid remaja dengan target 65 mesjid Jumlah Kegiatan majelis taklim yang melaksanakan BKMT dengan target 24 kali b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Anggaran Rp. 450.000.000,- dengan indikatornya adalah Jumlah KK yang mendapat raskin dengan target 22.828 KK Persentase masalah kesehatan dan pendidikan yang terkoordinir dengan target 100% Persentase anak miskin berprestasi yang diberi bantuan dengan target 100 % Persentase masyarakat miskin yang diberi bantuan dengan target 100 % Jumlah Keluarga yang terbina menjadi keluarga sakinah dengan target 4.400 KK c. Fasilitasi pelaksanaan MTTS Anggaran Rp. 50.000.000,- dengan indikatornya Jumlah Pelaksanaan MTTS Nagari dengan target 148 kali d. Mengoptimalkan implementasi ABS-SBK sebagai filosofi masyarakat Minangkabau Anggaran Rp. 1.202.400.000,- dengan indikatornya adalah: Jumlah Nagari yang mempunyai dokumen monografi nagari dengan target 14 nagari Jumlah Nagari yang menerbitkan Perna Magrib mengaji dan jumat SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
31
RENCANA KERJA - 2015 hening dengan target 14 nagari
Agenda 3: Pembangunan Perekonomian Masyarakat secara Terpadu Berbasis Teknologi dan Pelestarian Lingkungan . Dengan Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), yang diperuntukkan untuk pelaksanaan : 1.
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Anggaran Rp. 100.000.000,Terdiri atas kegiatan : Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA Anggaran Rp. 100.000.000,- dengan indikator sebagai berikut :
Jumlah
perusahaan
calon
investor
yang
mengajukan
permohonan untuk melakukan kerjasama dengan target 1 perusahaan
Jumlah Koordinasi dalam menangani masalah investasi dengan target 40 kali koordinasi
Jumlah Peraturan Bupati ttg Angg Pendpt dan Belanja PDAM dan Persh Daerah SNI dengan target 2 Peraturan Bupati
Jumlah Dokumen Kerjasama (MoU) Pemerintah dengan target 2 MoU
2.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Anggaran Rp. 400.000.000,Terdiri atas kegiatan :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
32
RENCANA KERJA - 2015 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Anggaran Rp. 400.000.000,- dengan indikator sebagai berikut :
Jumlah Regulasi tentang Penyaluran Pupuk dengan target 1 buah Perbup
Jumlah Regulasi tentang Alokasi Pupuk dengan target 2 SK
Jumlah UMKM yang memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target 7.592 UMKM
Jumlah UMKM yang memperoleh Kredit deposito pemda pada BPR dengan target 290 UMKM
Rangkuman Program dan kegiatan diatas akan ditampilkan secara lengkap pada lampiran 3
BAB V SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
33
RENCANA KERJA - 2015 PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Solok merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Renja Sekretariat Daerah ini juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dapat menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi. Diharapkan Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Solok dalam pelaksanaan tugas, apalagi ditahun ini merupakan tahun penyelenggaran pemilihan kepala daerah yang sedikit banyaknya akan mempengaruhi porsi pengganggaran pada setiap bagian. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
34
RENCANA KERJA - 2015 Renja 2015 yang disusun ini juga diharapkan dapat menutup periode Renstra 2011-2015 Sekretariat Daerah dengan capaian yang memuaskan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.
SEKRETARIS DAERAH
M. SALEH, SH, MM Pembina Utama Madya NIP. 195901261986031002,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
35
RENCANA KERJA - 2015 Lampiran 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2014 Kabupaten Solok
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)
Kode
Indikator Kinerja Program (out Come)/Kegiatan (Out Put)
Program/Kegiatan
1
2
3
Target Kinerja Capaian Program(Renst ra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (n-3) 2012
4
5
Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2013
Realisasi Renja SKPD tahun (n2) 2013
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8 = (7/6)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2014
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2014
Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10 =(5+7+9)
11 = (10/4)
NON URUSAN 1.20
1.20
03
01
1.20
1.20
03
01
25
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Persentase terlayani adm perkantoran Persentase tersedianya jasa surat menyurat Persentase tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
-
Persentase tersedianya jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Pejabat Negara
-
Persentase tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
Persentase tersedianya ATK
-
Persentase tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
36
RENCANA KERJA - 2015 -
-
-
Persentase tersedianya Peralatan Rumah Tangga
-
Persentase tersedianya Makanan dan Minuman
-
Persentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Persentase tersedianya Jasa Pendukung Adm Keamanan Teknis Perkantoran
-
-
1.20
1.20
03
02
1.20
1.20
03
02
1.20
1.20
03
02
01 45
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Rumah Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
Persentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Persentase terbangunnya rumah jabatan sesuai rencana
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala Rumah Jabatan Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala Rumah Dinas Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala Gedung Kantor Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala Mobil Jabatan
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
-
-
-
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
37
RENCANA KERJA - 2015
1.20
1.20
03
02
46
Rehabilitas sedang/berat sarana dan prasarana aparatur
Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase terehabnya sarana dan prasarana sesuai rencana
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase terehab sedang/beratnya Rumah Jabatan Persentase terehab sedang/beratnya Gedung Kantor Persentase tersedianya sarana dan prasarana sesuai rencana
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase tersedianya Mobil Jabatan Persentase tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Persentase tersedianya Mebeleur
Persentase meningkatnya disiplin aparatur
90
%
-
80
%
80
%
100%
85
%
83
%
92%
-
Persentase tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase tersedianya Pakaian KORPRI
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
-
-
1.20
1.20
03
02
47
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
-
1.20
1.20
03
03
1.20
1.20
03
03
07
Program peningkatan disiplin aparatur Peningkatan disiplin aparatur
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
38
RENCANA KERJA - 2015 -
1.20
1.20
03
05
1.20
1.20
03
05
07
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan sumber daya aparatur
Persentase tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
100
Jumlah Perserta Bimtek LAKIP
50
-
-
-
%
100
%
-
100
%
2
orang
100
2
ora ng Jumlah Peserta Sosialisasi Perbup TATK & Tata Naskah Dinas Jumlah Pelatihan Peningkatan Motivasi Aparatur
100
Jumlah Peserta Bimtek Anjab
50
1.20
03
06
1.20
1.20
03
06
09
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
100
%
100
100%
50
ora ng
100%
-
70%
4
100%
50
oran g -
100
orang
100
ora ng
%
100%
50
orang
100%
100
orang
100%
ora ng
68
orang
340%
ora ng
50
orang
100%
oran g
20
50 ora ng
20
orang
14
ora ng -
oran g 29
orang
29
ora ng 1.20
%
oran g
Lapkeu Semesteran yang disampaikan tepat waktu
tepat waktu
tidak tepat waktu
tepat waktu
tidak tepat waktu
0%
tepat waktu
tepat waktu
100%
-
Lapkeu Akhir tahun yang disampaikan tepat waktu
tepat waktu
tidak tepat waktu
tepat waktu
tidak tepat waktu
0%
tepat waktu
tepat waktu
100%
-
LAKIP Setda bernilai baik
baik
baik
baik
baik
100%
baik
baik
100%
tepat waktu
tepat waktu
tepat waktu
tepat waktu
100%
tepat waktu
tepat waktu
100%
100
100%
Renja disampaikan tepat waktu 1
URUSAN WAJIB
1
06
1
06
03
16
1
06
03
16
1.05
1.20.0 3
03
15
02
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program Perencanaan Tata Ruang
-
Persentase terkoordinasinya kerjasama pembangunan
100
%
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
100
39
%
100
%
100
%
100%
100
%
%
RENCANA KERJA - 2015 1.05
1.20.0 3
03
15
1
06
03
21
1
06
03
21
1
09
1
09
03
15
1
09
03
15
09
03
16
1
09
03
16
09
12
Program perencanaan pembangunan daerah Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
-
-
Persentase Tertib administrasi wilayah
LKPJ dan LPPD disampaikan tepat waktu dan bernilai sangat tinggi
100
%
tepat waktu dan bernilai sangat tinggi
100
%
tepat waktu dan bernilai tinggi
-
tepat waktu dan bernilai sangat tinggi
-
0%
-
100
tepat waktu dan bernilai tinggi
50%
tepat waktu dan bernilai sangat tinggi
%
tepat waktu dan bernilai sangat tinggi
100%
100%
PERTANAHAN
1
1
Pembakuan Nama Rupa Bumi
03
16
1
09
03
17
1
09
03
17
1
15
1
15
03
17
1
15
03
17
02
01
04
01
10
Program Pembangunan sistem Pendaftaran Tanah Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan tanah untuk pemerintah daerah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
Jumlah Penerima Sosialisasi
675
-
191
-
Jumlah lokasi tanah yang didaftarkan ke BPN untuk disertifikatkan Jumlah lokasi tanah yang telah dibebaskan
Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi
100
-
-
Jumlah Regulasi tentang Penyaluran Pupuk
-
225
ora ng
225
-
loka si
33
lokasi
33
7
loka si
3
lokasi
5
ora ng
lok asi 23 lok asi
%
1
-
1
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
40
per bup
225
100%
225
ora ng
675
orang
100%
100%
125
lok asi
158
lokasi
83%
167%
7
lok asi
19
lokasi
83%
%
100%
100
%
100
perb up
100%
1
oran g
loka si
loka si
100
per bu p
orang
1
%
perbup
100
1
per bup
1
%
100%
perbup
100%
RENCANA KERJA - 2015 -
-
1
16
1
16
03
15
1
16
03
15
Jumlah Regulasi tentang Alokasi Pupuk Jumlah UMKM yang memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Jumlah UMKM yang memperoleh Kredit deposito pemda pada BPR
2
1
SK
1
SK
1
SK
100%
2
100%
7592
SK
2
SK
100%
SK 39.708
7702 U M K M
1.339
7966
UMKM
7966
UM KM
252 U M K M
UM KM
255
UMKM
255
UM KM
23.260
UMKM
59%
797
UMKM
60%
UM KM
100%
290
UM KM
UM KM
PENANAMAN MODAL
04
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
-
-
1
17
1
17
03
19
1
17
03
19
Jumlah perusahaan calon investor yang mengajukan permohonan untuk melakukan kerjasama
1
per sh
-
1
Jumlah Koordinasi dalam menangani masalah investasi
40
kal i
-
40
Jumlah Peraturan Bupati ttg Angg Pendpt dan Belanja PDAM dan Persh Daerah SNI
2
per bu p
-
2
Jumlah Dokumen Kerjasama (MoU) Pemerintah
9
2
2 Mo U
persh
1
pers h
100%
1
per sh
1
40
kali
100%
40
kali
40
perbup
2
perb up
100%
2
per bup
MoU
2
100%
2
kali
Mo U
Mo U
persh
100%
kali
100%
2
perbup
100%
6
MoU
67%
orang
67%
Mo U
KEBUDAYAAN
01
Program peningkatan nilai-nilai agama dan kebudayaan Peningkatan syiar-syiar Islam di masyarakat
-
Jumlah Imam, Khatib, Garin dan guru mengaji yang diberikan insentif MTq terlaksana dengan baik
9.000
1994 org
baik
ora ng
baik
2000
orang
1994
100%
2000
oran g baik
baik
100%
baik
33%
3
ora ng
5.988
baik
100%
Jumlah pendampingan haji -
15
1 ora ng
Jumlah wirid yang terlaksana : -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
41
ora ng
3
orang
1
oran g
ora ng
5
orang
33%
RENCANA KERJA - 2015
1
1
1
17
17
17
03
03
03
19
19
19
02
03
05
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Fasilitasi pelaksanaan MTTS Mengoptimalkan implementasi ABS-SBK sebagai filosofi masyarakat
a. Mingguan
96
100
-
Persentase tim ramadhan terlaksana sesuai dengan jadwal
kal i kal i %
b. bulanan
12
Persentase mesjid dan mushalla yang diberi bantuan
100
%
100
%
100
-
Jumlah Mesjid/Mushola yang melaksanakan didikan subuh
74
me sjid
74
mesjid
74
mes jid
100%
74
me sjid
74
mesjid
85
82
%
83
%
83
%
100%
84
%
84
%
99%
-
Persentase anak usia sekolah yang mengikuti didikan subuh
me sji d %
74
-
Persentase remaja yang mengikuti wirid remaja
55
%
52
%
53
%
53
%
100%
54
%
54
%
98%
-
Jumlah mesjid / mushola yang menyelenggarakan wirid remaja
66
me sjid
64
mesjid
64
mes jid
100%
65
me sjid
65
mesjid
98%
Jumlah Kegiatan majelis taklim yang melaksanakan BKMT
24
24
kali
24
kali
24
kali
100%
24
kali
24
kali
100%
-
me sji d kal i
63
-
Jumlah KK yang mendapat raskin
23.753
KK
22.828
KK
22.828
KK
100%
22.828
KK
22.828
KK
100%
-
Persentase masalah kesehatan dan pendidikan yang terkoordinir
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase anak miskin berprestasi yang diberi bantuan
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase masyarakat miskin yang diberi bantuan
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Jumlah Keluarga yang terbina menjadi keluarga sakinah
-
Jumlah Pelaksanaan MTTS Nagari
-
Jumlah Nagari yang mempunyai dokumen monografi nagari
22.828
48
kali
96
kali
96
kali
100%
96
kali
96
kali
100%
12
kali
12
kali
12
kali
100%
12
kali
12
kali
100%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
%
100
%
100%
100
%
100
%
100% 100%
KK
5.000
-
-
-
-
4.400
KK
4.400
KK
88%
KK
148
14
65 kal i na gar i
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
-
42
kali
74
kali
74
kali
100%
148
kali
148
kali
100%
14
nagari
14
nag ari
100%
14
nag ari
14
nagari
100%
RENCANA KERJA - 2015 Minangkabau Jumlah Nagari yang menerbitkan Perna Magrib mengaji dan jumat hening 1
19
1
19
03
17
1
19
03
17
07
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program pengembangan wawasan kebangsaan Peringatan hari jadi dan HUTRI Penyusunan Perda PATEN, Lambang Daerah dan Penamaan Jalan
1
20
1
20
03
16
1
20
03
16
1
1
1
1
20
20
20
20
03
03
03
03
16
16
16
16
01
02
03
04
05
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, PPKD Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/
-
14
na gar i
-
14
nagari
14
nag ari
100%
14
nag ari
14
Jumlah fasilitasi peringatan hari jadi dan HUT RI
2
kal i
-
2
Regulasi Pengembalian nama dan simbol-simbol nagari sesuai dengan bentuk/bahasa aslinya
1
kali
2
kali
100%
2
kali
-
1
perbup
1
100%
-
Persentase terlaksananya dialog
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
Persentase kunjungan yang dapat diterima
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
Jumlah Rakor Muspida
60
12
kali
12
kali
12
kali
100%
4
kali
4
kali
4
kali
%
per bu p
nagari
100%
2
kali
100%
1
perbup
100%
100
%
100%
%
100
%
100%
12
kali
36
kali
60%
100%
4
kali
12
kali
60%
100%
100
%
100
%
100%
perb up
-
-
-
kal i Jumlah Rakor pemda
Persentase inspeksi
20
100
kal i %
100
-
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
43
%
100
%
100
RENCANA KERJA - 2015 wakil kepala daerah 1
1
20
20
03
03
16
16
1
20
03
17
1
20
03
17
06
07
21
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Kunjungan kerja kepala daerah ke luar daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Evaluasi, monitoring dan penilaian kinerja pembangunan
Persentase terlaksananya koordinasi
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase kunjungan ke luar daerah
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase kegiatan pembangunan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100
%
97
%
97
%
97
%
100%
98
%
98
%
98%
-
Persentase penurunan hasil temuan dari Tim Pemeriksa terhadap hasil pekerjaan
50
50
%
50
%
50
%
100%
50
50
100%
-
100
100
%
100
%
100
%
100%
100
100
100%
100
95
%
95
%
95
%
100%
100
97
97%
50
buk u
-
-
-
-
50
buku
100%
-
Persentase kegiatan yang bermasalah dapat diantisipasi dari awal Persentase kegiatan pembangunan yang terevaluasi dan termonitor Jumlah buku hasil evaluasi yang terdistribusikan Jumlah buku kegiatan pembangunan yang terdistribusi
45
-
Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan
14
-
Jumlah rapat koordinasi dan rapat evaluasi
12
-
Jumlah sosialisasi paket regulasi kegiatan pembangunan pada setiap OPD pada tingkat kabupaten dan Kecamatan
4
-
-
-
50 bu ku
45 bu ku Ke c kal i
-
-
-
-
45
buku
100%
14
buk u Kec
-
-
-
-
14
Kec
100%
12
kali
12
kali
12
kali
100%
12
12
kali
100%
4
kali
4
kali
4
kali
100%
4
4
kali
100%
kal i
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
kali
kali
44
RENCANA KERJA - 2015 1
20
03
17
22
Fasilitas pengadaan barang/jasa
-
-
-
-
1
20
03
19
1
20
03
19
1
20
03
20
1
20
03
20
1
20
03
20
04
03
09
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari Monitoring dan evaluasi dan pembinaan pengelolaan pemerintah nagari Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penataan reformasi birokrasi
Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan untuk meningkatkan SDM anggota ULP, LPSE dan Pejabat Pengadaan di Lingkup Pemerintah
50
50
40
Persentase Pengadaan Barang/jasa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100
%
97
%
97
%
Jumlah sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa yang diadakan untuk pengelola kegiatan Jumlah Uji Petik, klarifikasi dan konsultasi terhadap proses pengadaan barang/jasa
1
kal i
1
kali
1
30
kal i
10
kali
10
ora ng
orang
40
oran g
100%
97
%
100%
98
kali
1
kali
100%
kali
10
kali
ora ng
100%
%
98
%
98%
1
kali
1
kali
100%
100%
10
kali
30
kali
100%
100%
74
nag ari
74
74
na gar i
74
nag ari
74
Persentase camat berkinerja baik
100
%
30
%
30
%
30
%
100%
30
%
90
%
90%
-
100
%
51
%
80
%
80
%
100%
100
%
100
%
100%
50
%
-
50
%
50
%
100%
50
%
50
%
100%
90
%
-
90
%
90
%
100%
90
%
90
%
100%
-
Persentase SKPD yang berkinerja Baik Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Solok Persentase SKPD yang taat TATK dan Tata Naskah Dinas Jumlah SKPD yang Dokumen Anjab dan ABK nya diperbupkan
27
-
10
SKPD
10
SKP D
100%
8
SK PD
18
SKPD
67%
-
Jumlah SKPD yang menerapkan SOP
27
-
27
SKPD
27
100%
-
27
SKPD
100%
-
SK PD SK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
nag ari
orang
Jumlah nagari yang dimonev pengelolaan pemnanya
-
74
50 ora ng
-
-
nagari
50
SKP
45
nagari
100%
RENCANA KERJA - 2015 PD Persentase unit layanan publik yang bekerja baik
70
Jumlah SKPD yang disurvey Indeks Kepuasan Masyarakatnya Nilai LAKIP Kab. Solok
20
Persentase sistem layanan publik yang tersusun
100
-
-
Jumlah ruang yang berfungsi eofficenya
-
%
D 50
%
17 SK PD
C
60
%
60
%
100%
70
%
70
%
100%
16
SKPD
16
SKP D
100%
20
SK PD
20
SKPD
100%
100%
C
100%
100
%
100
0%
16
rua ng
16
SK PD C
C
C
C
100%
1
20
03
23
1
20
03
23
1
20
03
23
1
20
03
26
1
20
03
26
1
1
20
20
03
03
26
26
01
04
01
04
06
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Pembangunan sistem administrasi persuratan secara elektronik (eoffice) Program Penataan Peraturan Perundangundangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
-
-
-
%
16
100
%
-
100
16
%
ruang
100
%
-
rua ng
%
100%
ruang
100%
Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah/ aparatur dalam perkara PTUN dan Perkara Perdata
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
Persentase Peraturan perundang-undangan yang tersosialisasikan Jumlah Produk hukum daerah yang diharmonisasi :
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
12
bua h
10
bua h
140%
10
bua h
20
bua h
180%
bua h
500
bua h
197%
a. Peraturan Daerah
56 bu ah
b. Peraturan Bupati
238
52 bu ah
c. Keputusan Bupati
3.222
735 bu
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
46
buah
buah
buah
14
36
987
36
buah
64%
138
buah
58%
2.222
buah
69%
bua h 50 bua h 500 bua
RENCANA KERJA - 2015 ah 1
20
03
28
1
20
03
28
1
20
03
31
1
20
03
31
1
20
03
40
1
20
03
40
01
20
01
Program peningkatan pelayanan pemerintahan umum Memfasilitasi acaraacara daerah
Persentase acara-acara daerah yang terfasilitasi
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan administrasi kepegawaian
Persentase File/arsip pegawai yang tertata
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
-
Persentase terlayani urusan kepegawaian a. Berkala
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
b. naik pangkat
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
c. kehadiran
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
d. cuti
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
e. tugas belajar
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
1
kal i
-
1
kali
1
kali
100%
1
kali
1
kali
100%
60
%
-
60
%
60
%
100%
60
%
60
%
100%
2.900
bu ah
bua h
283%
2900
buah
100%
Program Penyusunan SPM dan SOP Peningkatan Standar Pelayanan Penyediaan Jasa Konstruksi
-
1
25
1
25
03
18
1
25
03
18
02
h
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah Sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa bagi penyedia jasa konstruksi Persentase terbinanya penyediaan jasa konstruksi
Jumlah publikasi Acara Daerah -
a. Media Cetak - jumlah berita
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
1029
47
bua h
1050
buah
2968
bua h
2900
RENCANA KERJA - 2015 - jumlah foto b. Media Elektronik
1
1
25
25
03
03
18
18
03
05
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas pelayanan kehumasan dan protokoler
300 6
bu ah bu ah %
313
100
-
Persentase tersedianya bahan bacaan Jumlah Media masa yang memuat berita daerah
100
-
Persentase terPublikasikannya pembangunan daerah
me dia ma ss a %
Persentase acara daerah diprotokoleri dengan baik
100
%
-
50
bua h bua h %
315
buah
350
6
buah
12
38
me dia ma ssa
41
100
%
-
100
%
100
6 100
100
% media massa
100 41
bua h bua h %
111%
300
200%
6
100%
100
med ia mas sa
100%
46
-
%
100
-
%
100%
bua h bua h %
300
buah
100%
6
buah
100%
%
100%
me dia ma ssa
46
-
100
%
100
%
100%
100
%
100%
Arosuka, Maret 2014 Sekretaris Daerah
M. SALEH, SH, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590126 198603 1 002,
48
92%
100
-
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
media massa