BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015
2015
D e s i g n : B y
D S _ S u b b a g
U m u m
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang............................................................................
1
B. Landasan Hukum.........................................................................
3
C. Sistematika Penulisan................................................................... 4 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPM ACEH A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis........................................................................ B. Analisis Kinerja Pelayanan BPM.....................................................
11
C. Kondisi Umum SKPA BPM Aceh.....................................................
13
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPM Aceh........
15
E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA.......................................
16
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...................
17
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaahan Terhadap Kebiajakan Nasional........................................
18
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.........................................................................
20
C. Program dan Kegiatan..................................................................
20
BAB IV. PENUTUP...................................................................................
21
LAMPIRAN TABEL Tabel I Realisasi Capaian Kinerja …………………………………………………….
22
Tabel II Evaluasi Hasil Renja Skpd Sampai Dengan Tahun 2015 ………….
23
Tabel III Rencana Kerja Lima Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat
30
Aceh ………………………………………………………………………………… Tabel IV Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 ...............
34
Tabel V Usulan Rencana Program Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016…………………………………………………………………………………..
ii
37
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya
kepada
kita
semua
sehingga
penyusunan
Rencana
Kerja
Badan
Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2015 telah selesai sesuai rencana. Rencana Kerja ini disusun sebagai wujud perencanaan periode satu tahunan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Kerja ini menguraikan rencana alokasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2015, review pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2014 serta perencanaan prakiraan maju pada Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang merupakan salah satu perwujudan dari misi Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (good governance) dengan disajikan secara subjektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pencapaian sasaran yang akan ditetapkan. Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015 ini tentunya masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan renja ini. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk penyusunan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015 serta untuk peningkatan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat pada masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.
Banda Aceh, 2 Januari 2015 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
DRS. ZULKIFLI Hs, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570310 198603 1 006
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan dan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap perubahan. Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbu,l sesuai dengan Undang-Undang tersebut bahwa Kepala SKPD wajib menyiapkan Renja Badan/Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana kerja atau dokumen perencanaan jangka pendek selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan ekternal organisasi. Renja BPM Aceh ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dalam hal ini SKPA BPM Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai tugas dan fungsinya Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh selaku satuan kerja perangkat daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan gampong, kelembagaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan perdesaan melalui pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur gampong, pembinaan berkelanjutan, serta penyediaan dana alokasi gampong dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut diperlukan upaya yang sungguhsungguh dan terukur dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh BPM sendiri, dinas, badan, dan lembaga teknis terkait bersumber dari dana APBN, APBA, APBK dan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas umum dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan fungsi dan kewenangan sebagai berikut : 1. Penyusunan program kerja tahunan; 2. Penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota; 3. Pelaksanaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
-1-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
4. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat; 5. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan gubernur. Gbr.I.1 Bagan Alur Penyusunan Renja SKPD Provinsi Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Isu-isu penting penyelennggaraan tugas dan fungsi SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
Rancangan Renja SKPD Provinsi
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
sesuai
Tidak sesuai
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Renja SKPD Provinsi · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyempurnaan Rancangan RenjaSKPD Provinsi
Perumusan Tujuan dan sasaran
Perumusan kegiatan prioritas
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/ Kota
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
-2-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
B. Landasan Hukum Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh disusun atas : 1. Landasan Idil Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dan Landasan Operasional Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; 2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, yang ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 6. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Fungsi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi; 8. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 050/50/BPM Tanggal 19 Maret 2001 tentang Keberadaan instansi PMD Propinsi dan Kab/Kota; 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2917 Tanggal 29 Oktober 2004 tentang Pengaturan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Transparansi dan Akuntabilitas Publik; 11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004 tentang Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Perioritas; 12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2989/SJ Tanggal 11 November 2005 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat; 13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.1/104/SJ Tanggal 14 Januari 2005 tentang Struktur Organisasi PPK di Provinsi dan Kabupaten; 14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1320/SJ Tanggal 8 Juni 2005 tentang Institusi Pembina Penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah; 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam; 16. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan dilingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 17. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 111 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 18. Struktur Organisasi dan Tatalaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengacu pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tanggal 22 Desember 2003 tentang Bagan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
-3-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
C.
Tahun 2015
Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks. 2. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan berbagai komponen pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 3. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di masa mendatang. 4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi. 5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
D. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra 2. Analisis Kinerja Pelayanan BPM Aceh 3. Kondisi Umum SKPA BPM Aceh. 4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPM Aceh 5. Review terhadap Rancangan Awal RKPA 6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 2. Tujuan dan Sasaran Renja BPM Aceh 3. Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
-4-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis. Pada Tahun Anggaran 2014 telah disusun suatu rencana kerja (renja) sebelum ditetapkannya RKA dan DPA Tahun 2014, dimana program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2014 dapat dibandingkan pelaksanaannya dalam program dan kegiatan yang disusun dalam RKA/DPA Tahun 2014, sebagai berikut : I.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong
Kegiatan 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong
Kegiatan 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong Kegiatan 2 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Gampong
Kegiatan 2 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatnya kapasitas dan kualitas Lembaga dan Organisasi Gampong Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatnya kapasitas dan kualitas Lembaga dan Organisasi Gampong Indikator Kinerja Program (Outcome) Terselenggaranya Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Gampong, terlaksananya gelar TTG Nasional serta Lomba Inovasi TTG. Indikator Kinerja Program (Outcome) Terselenggaranya Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Gampong, terlaksananya gelar TTG Nasional serta Lomba Inovasi TTG.
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) UPTB Bireuen 25 kelompok 944.270.
DPA Tahun 2014 Lokasi UPTB Bireuen
Target Capaian 170 orang
Kebutuhan dana (Rp. 000) 912.990
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 6 kelompok 1.764.306
Lokasi 23 Kab/Kota
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 1.702.106
-5-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Kegiatan 3 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Kegiatan 3 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Indikator Kinerja Program (Outcome) Terlaksananya PMT-AS, Rakor PKK, BBGRM, Pokjanal Posyandu dan tersalurnya bantuan untuk PKK Provinsi Indikator Kinerja Program (Outcome) Terlaksananya PMT-AS, Rakor PKK, BBGRM, Pokjanal Posyandu dan tersalurnya bantuan untuk PKK Provinsi
Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Pemberdayaan Masyarakat pesisir Melalui Pemanfaatan SDA
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dan daratan
Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Pemberdayaan Masyarakat pesisir Melalui Pemanfaatan SDA
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dan daratan
Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 23 Kab/kota 8.018.707
Lokasi 23 Kab/Kota
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/kota 10.973.707
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 240 orang 398.876.
Lokasi 23 Kab/Kota
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 42 kelompok 398.876
II. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong Kegiatan 1 Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kegiatan 1 Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan BUMG
Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatnya kinerja aparatur lembaga BUMG
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 400 orang 2.000.000
Lokasi 23 Kab/Kota Aceh Timur, Aceh Besar
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 740 orang NIHIL
-6-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Kegiatan 2 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
Indikator Kinerja Program (Outcome) meningkatnya hasil/pemanfaatan industri
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 18 Kabupaten 200 orang 1.000.000
Kegiatan 2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Lokasi
Nihil
Nihil
Nihil
Kegiatan 3
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Pembinaan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPMMP) Kegiatan 3 Pembinaan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPMMP) Kegiatan 4 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
Kegiatan 4 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tersedianya dana Penunjang PNPM- MP
Indikator Kinerja Program (Outcome) Tersedianya dana Penunjang PNPM- MP
Indikator Kinerja Program (Outcome) Tersedianya dan Terpantaunya Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Indikator Kinerja Program (Outcome) Tersedianya dan Terpantaunya Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
Tahun 2015
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) Nihil
Nihil
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 18 Kabupaten 1 tahun 5.862.419
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 18 Kabupaten 1 tahun 5.860.419
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 23 Kab/kota 88.450
Lokasi 23 Kab/Kota
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/kota 88.450
-7-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Gampong Kegiatan 1 Pembinaan/Penguatan kelompok masyarakat pembangunan gampong
Kegiatan 1 Pembinaan/Penguatan kelompok masyarakat pembangunan gampong
Kegiatan 2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan gampong
Kegiatan 2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan gampong
Kegiatan 3 Pemberian stimulan pembangunan Gampong
Kegiatan 3 Pemberian stimulan pembangunan Gampong
Kegiatan 4 Peningkatan Kapasitas pemerintahan mukim dan gampong
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Indikator Kinerja Program (Outcome) Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan gampong dan tersedianya dana penunjang kegiatan pembangunan di gampong yang dibiayai oleh dana stimulant Indikator Kinerja Program (Outcome) Membantu terlaksananya program bantuan stimulan kepada masyarakat
Indikator Kinerja Program (Outcome) Terlaksananya perencanaan pembangunan partisipatif di gampong Indikator Kinerja Program (Outcome) Terlaksananya perencanaan pembangunan partisipatif di gampong
Indikator Kinerja Program (Outcome) Tersedianya dana stimulan untuk memacu usaha ekonomi gampong (BKPG, UEG-SP, UEPG, PEPG dan usaha masyarakat lainnya) Indikator Kinerja Program (Outcome) Tersedianya dana stimulan untuk memacu usaha ekonomi gampong (BKPG, UEG-SP, UEPG, PEPG dan usaha masyarakat lainnya) Indikator Kinerja Program (Outcome) Terukurnya kinerja pemerintah gampong, kecamatan, kabupaten/kota, perlombaan gampong, pembangunan kantor keuchik, profil gampong
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 6 kelompok 471.585
Lokasi 23 Kab/Kota
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 471.585
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 1 tahun 500,000
Lokasi 23 Kab/Kota
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 1 tahun NIHIL
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 1 tahun 645,100,
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 1 tahun 323.200
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 23 Kab/kota 1.436.040
-8-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Kegiatan 4 Peningkatan Kapasitas pemerintah mukim dan gampong
Kegiatan 5 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
Kegiatan 5 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
Kegiatan 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
Kegiatan 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
Indikator Kinerja Program (Outcome) Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong Indikator Kinerja Program (Outcome) Tercapainya program kegiatan pemberdayaan adat dan budaya secara efektif dan efisien Indikator Kinerja Program (Outcome) Tercapainya program kegiatan pemberdayaan adat dan budaya secara efektif dan efisien Indikator Kinerja Program (Outcome) Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong Indikator Kinerja Program (Outcome) Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
Lokasi 23 kab/kota
Tahun 2015
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 100 % 1.361.992
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 100% 504.857
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 1 tahun 504.857
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 100% 8.194.673
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 1 tahun 8.373.308
IV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong Kegiatan 1
Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 200 orang 1.022.090.
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong
-9-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Kegiatan 1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong.
Indikator Kinerja Program (Outcome) Terlaksananya pelatihan bagi aparatur gampong dibidang Pembangunan Kawasan Gampong, pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintahan gampong
Lokasi 23 Kab/Kota
Tahun 2015
DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 480 orang 985.090
V. Program Peningkatan Imum Mukim Dan Kelembagaannya
Kegiatan 1 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim
Kegiatan 1 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim
Indikator Kinerja Program (Outcome) -
Terbinanya Lembaga Mukim dan tersalurnya Insentif Mukim
Indikator Kinerja Program (Outcome) -
Terbinanya Lembaga Mukim dan tersalurnya Insentif Mukim
Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Lokasi Capaian dana (Rp. 000) 23 Kab/Kota 1 tahun 4.612.840 23 Kab/kota Lokasi 23 Kab/Kota 23 Kab/kota
1 tahun DPA Tahun 2014 Target Kebutuhan Capaian dana (Rp. 000) 1 tahun 4.612.840 1 tahun
1. Program – program Penunjang Adapun program penunjang pada tahun 2014 yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dapat terlihat sebagaimana tersebut dibawah ini : 1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat-Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah, Kegiatan peningkatan administrasi perkantoran dan Kegiatan penyediaan jasa pegawai Non-PNS. Untuk menunjang kegiatan dimaksud dialokasikan Anggaran sebesar Rp.2.810.921.758,-, realisasi keuangannya mencapai 80,76% dan realisasi fisik 100%. 1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam rangka menciptakan kenyamanan dan meningkatkan motivasi kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kantor yang lebih lengkap. a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 10 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
d. e.
Tahun 2015
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Untuk memenuhi program kegiatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.438.178.850,- dan realisasi keuangannya mencapai 94,91%, untuk realisasi fisik 100%. 1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 adalah pengadaan pakaian satpam dan pakaian bagi cleaning service serta pengadaan pakaian Korpri bagi PNS. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.169.055.000,- realisasi keuangan 98,61% dan realisasi fisik 100%. 1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang ditujukan dalam rangka mengikuti kursus singkat/pelatihan untuk peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur BPM Aceh Anggaran yang tersedia sebesar Rp.52.000.000,- realisasi keuangan Rp.21.250.000,(40,87%) dan realisasi fisik 60%. 1.5. Kegiatan Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk perencanaan hingga evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2014, selain itu juga pengadaan komputer PC lengkap beserta meja dan kursi untuk gampong, tujuan dilakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan mobiler kantor keuchik dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil kegiatan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor keuchik. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 696.285.000,- realisasi keuangan 93,15% dan realisasi fisik 100%.
B. Analisis Kinerja Pelayanan BPM Aceh. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai (dalam bentuk persentase) disertai kategori dari nilai tersebut, sebagaimana tersebut dibawah ini :
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 11 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Capaian Persentase
Kategori Capaian
Lebih dari 100
Sangat Baik
76 – 100
Baik
55 – 75
Cukup
Kurang dari 55
Kurang
Tahun 2015
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014-2017. Pada tahun Anggaran 2014 untuk mencapai Misi tersebut terdapat beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 (lihat lampiran Tabel I. Realisasi Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Aceh Tahun 2014). Untuk realisasi Pencapaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2014 sesuai dengan sasaran strategis untuk realisasi keuangan mencapai 95,31% dan realisasi pencapaian kinerja mencapai 100% yang artinya masuk dalam kategori sangat baik. Pada lampiran Tabel II Evaluasi Hasil Renja sampai dengan Tahun 2015 diharapkan target kinerja dapat mencapai 100%. Untuk Rumusan Rencana Kerja Anggaran BPM Aceh jangka menengah 5 tahunan dapat dilihat pada lampiranl Tabel III Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan 2012-2017 dan diilustrasikan dalam grafik berikut ini :
Jumlah Anggaran dan Prakiraan Maju Lima Tahunan 2012-2017 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh 43,719,054,647.00 41.362.662.081,00 70.403.999.836,00 247,230,594,464. 59.558.234.380,00
65.111.382.420,00
2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
2014
2015
2016
2017
TOTAL ANGGARAN LIMA TAHUNAN - 12 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa anggaran Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 5,38 %, Tahun 2015 terjadi kenaikan secara signifikan sebesar 41,25 % disebabkan adanya Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang merupakan event nasioanal tingkat provinsi dan prakiraan Tahun 2016 turun sebesar 15,41% disebabkan event nasional TTG telah berakhir di Tahun 2015 dan untuk Tahun Anggaran 2017 terjadi kenaikan sebesar 8,53%. C. Kondisi Umum SKPA BPM Aceh 1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh terdiri dari: Dengan rincian sebagai berikut: 1. Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala Sub Bagian Umum; b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; c. Kepala Sub Bagian Keuangan. 2. Kepala Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan, terdiri dari : a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan; b. Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong. 3. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari : a. Kepala Sub Bidang Motivasi dan Swadaya; b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Masyarakat. 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Eknomi Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan; b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi. 5. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan, terdiri dari : a. Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna; b. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan. 6. Kepala Unit Pelaksana Kegiatan (UPTB), terdiri dari : a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; b. Kepala Seksi Penyiapan dan Penyelenggaraan Pelatihan; c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan. 2) Dukungan Personalia BPM didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu dan melaksanakan tugas kedinasan dengan jumlah personil per 31 Desember 2014 berjumlah 117 orang dengan rincian sebagai berikut :
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 13 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
1.
Jumlah PNS dan Tenaga Honorer menurut golongan : a. Golongan IV = 17 orang b. Golongan III = 62 orang c. Golongan II = 19 orang d. Tenaga Kontrak = 14 orang
2.
Dirinci menurut jenis kelamin: a. Laki-laki = 58 orang b. Perempuan = 40 orang
3.
Dengan tingkat pendidikan sebagai berikut: a. Pasca Sarjana (S-2) = 18 orang b. Sarjana (S-1) = 49 orang c. Sarjana Muda (D-III) = 6 orang d. SLTA Sederajat = 25 orang
Tahun 2015
Gbr.2.1 Grafik Jumlah SDM Kantor BPM Aceh
Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan
Jumlah SDM BPM
SMA
D3
s2
s1
Honorer
PNS
100 80 60 40 20 0
Tingkat Pendidikan
Berdasarkan grafik jumlah Sumber Daya Manusia Kantor BPM Aceh Tahun 2015 dapat di gambarkan bahwa Jumlah SDM Kantor BPM Aceh sudah cukup memadai namun berdasarkan tingkat jenjang pendidikan masih kurang yaitu tingkat S1 sebanyak 49 orang atau 50%, tingkat SLTA 25,51% menduduki tingkat paling tinggi sedangkan untuk S2 hanya 19 orang atau 18,37%.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 14 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPM Aceh 1. Isu Substansial a) Tingginya penduduk miskin dan angka pengangguran di Aceh disebabkan beberapa aspek yaitu kemiskinan struktural, kultural, dampak konflik berkepanjangan, imbas krisis ekonomi, musibah gempa dan tsunami atau bencana alam lainnya dan kebijakan kenaikan harga BBM; b) Masih rendah dan terbatasnya tingkat pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam mengelola SDA dan pendayagunaan TTG sesuai kebutuhan masyarakat; c) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan di gampong; d) Belum optimalnyanya penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong; e) Belum berperannya lembaga ekonomi masyarakat seperti Koperasi Unit Desa (KUD), dan lembaga keuangan mikro lainnya di perdesaan untuk menunjang peningkatan usaha produksi dan pemasaran; f) Belum mampunya masyarakat mengolah sumber daya alam (SDA) secara profesional dan kompetitif karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, tehnologi, peralatan dan modal usaha.
2.
Isu Institusional a. Aspek Kelembagaan Adanya perbedaan bentuk dan nomenklatur Instansi Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota. Masih banyak pejabat/aparatur BPM Kabupaten/kota yang belum mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat disebabkan karena perpindahan/mutasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih adanya dualisme penanganan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan Gampong di tingkat Kabupaten/Kota antara BPM dan bagian pemerintahan Setda Kabupaten/Kota, sehingga tugas tidak tertangani dengan sempurna. Belum terbangunnya kesamaan komitmen tentang pentingnya penataan organisasi perangkat daerah yang menangani tugas-tugas pemberdayaan masyarakat. b.
Aspek Kebijakan dan Program Prioritas Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat dalam dokumen RPJMD dan RENSTRA SKPD. Program-program prioritas pemerintah Kabupaten/Kota belum seluruhnya memperhatikan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan Pemerintahan Mukim, Gampong, seperti Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG).
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 15 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
-
-
Tahun 2015
Belum semua Kabupaten/Kota menyahuti terhadap dukungan programprogram pembangunan gampong, mukim, kecamatan seperti program PNPMMandiri Perdesaan, PPK, PEMK dan sebagainya. Belum tersedianya data keluarga dan penduduk miskin secara akurat di Kabupaten/Kota, sehingga terkendala dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan isu-isu tersebut perlu dicari solusi dan pemecahan masalah antara lain : 1. Pembinaan dan peningkatan SDM dalam mengelola sumber daya alam dan lainnya seperti pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat; 2. Perlu adanya sosialiasi terhadap program-program pembangunan pemerintah kepada masyarakat khsusus gampong agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan serta komitmen pemerintah kabupaten/kota dan gampong dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat gampong; 3. Peran kelembagaan ekonomi masyarakat harus lebih ditingkatkan; 4. Perlu adanya penyeragaman nomenklatur dalam instansi yang menangani program pemberdayaan masyarakat hingga program/kegiatan pembangunan tidak tumpah tindih; 5. Penempatan pejabat yang tepat sesuai dengan keahlian dan pengalaman; 6. Peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan gampong dalam penanganan program pemberdayaan masyarakat gampong; 7. Pembuatan Data Base yang kuat baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Gampong yaitu by name by address bagi penerima bantuan pemberdayaan. E. Review terhadap Rancangan Awal RKPA Dari rancangan awal yang telah disusun telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2015 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sebagaimana terlihat pada Lampiran Tabel IV Review Terhadap Rancangan Awal RKPA. Berdasarkan analisa anggaran tahun 2015 mengalami kenaikan sejumlah Rp. 29,041,337,755.00 ,- atau naik sebanyak 41.25 % dibandingkan dengan APBA BPM Aceh Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 41,362,662,081,-. Kenaikan ini disebabkan adanya kegiatan yang bertaraf Nasional yaitu Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi yang
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 16 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
pelaksanaannya direncanakan dialaksanakan di Provinsi Aceh tepatnya di ibukota Provinsi di Banda Aceh.
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan dari masyarakat yang direncanakan dalam program dan kegiatan pada tahun 2015 adalah : No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Catatan
1
2
3
4
5
Dalam tahun 2015 ini tidak terdapat adanya usulan dari masyarakat, namun demikian program dan kegiatan tetap mengarah pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat di 23 Kabupaten/Kota sesuai dengan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BPM tahun 2015.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 17 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan prioritas nasional serta arah kebijakan dan strategi kementerian Dalam Negeri lingkup yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Program Nasional (PN) Penanggulangan Kemiskinan dengan substansi inti kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Dalam mewujudkan target tersebut Direktorat jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan salah satu Eselon 1 yang membantu tugas dan tanggung jawab Menteri Dalam Negeri dibidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2010-2014, yaitu : 1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/ kelurahan, pengelolaan keuangan desa, system administrasi dan kelembagaaan desa; 2. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta memantapkan sistim pendataan profil desa/ kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/ kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah; 3. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana; 4. Mendorong peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera; 5. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 6. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usaha – usaha desa, serta pengembangan pasar desa; 7. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 8. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional tahun 2010-2014 dan berdasarkan aturan restrukturisasi program dan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 1 (satu) program yaitu: “ Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa “ Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta keberdayaan masyarakat, melalui penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan; kelembagaan pelatihan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 18 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
masyarakat; penanggulangan kemiskinan; pembinaan sosial budaya lokal; pengembangan usaha ekonomi masyarakat; serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dijabarkan melalui 8 (delapan) kegiatan pokok yaitu : 1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan, antara lain : (a) Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pemgembangn desa wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Desa; (b) Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan. 2.
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat, antara lain : (a) Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa; (b) Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
3.
Peningkatan kemandirian msyarakat perdesaan (PNPM), antara lain : (a) Cakupan penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); (b) Cakupan wilayah kegiatan rekonsturksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di wilayah bekas daerah bencana
4.
Fasilitas pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat, antara lain : (a) Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adar dan Budaya Nusantara; (b) Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu.
5.
Pengembangan usaha ekonomi msyarakat, antara lain : (a) Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/ Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi; (b) Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat desa.
6.
Fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, antara lain : (a) Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (Jatropha Curcas Lin); (b) Jumlah Posyantekdes yang berfungsi; (c) Jumlah Provinsi dan kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP).
7.
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain : (1) prosentase penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai yang direncanakan; (2) tersedianya laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan serta laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik; (3) Prosentase ketersediaan arsip dan ketatausahaan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan; (4) Prosentase kelengkapan sarana dan prasarana sesuai standar, Prosentase data asset barang milik Negara (BMN) sesuai dengan standar.
8.
Peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa lingkup regional, antara lain : (1) Meningkatnya kapasitas aparatur desa/ kel sesuai standar; (2) Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa/ kelurahan sesuai standar; (3) Terlaksananya pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 19 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
Apabila kita telaah Program Nasional untuk pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah sempurna hanya saja tindak lanjut dan pelaksanaan oleh provinsi dan kabupaten kota belum optimal . B.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Maksud dan tujuan penyusunan RENJA Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh adalah : 1) Mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan peranan dalam pembangunan dan pelayanan publik; 2) Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun perencanaan, pengendalian pembangunan dan evaluasi terhadap kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas SDM dan penguasaan tehnologi tepat guna dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk melalui penerapan dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna dengan menggunakan sumber daya yang tersedia; 4) Tersedianya sarana dan prasarana mukim dan gampong; 5) Tersedianya dana untuk pembangunan di kemukiman dan gampong; 6) Meningkatnya pelayanan lembaga keuangan gampong kepada usaha-usaha ekonomi masyarakat; 7) Terwujudnya peranan wanita/PKK dalam pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga; 8) Berkembangnya usaha produksi yang berorientasi pasar dan berkembangnya lapangan kerja disektor diluar pertanian; 9) Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pembangunan di kemukiman dan gampong;
pengawasan
dan
evaluasi
10) Terciptanya pembangunan yang sinergi antar mukim dan gampong.
C.
Program dan Kegiatan Program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 sesuai visi dan misi serta dasarkan TUPOKSI dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dapat dilihat pada Lampiran Tabel V. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 20 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja tahun 2015 terdiri dari rencana program dan kegiatan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, dan evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2014, dimana pencapaian kinerja tersebut dalam kategori baik atau sebesar 95,67 %. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2015 ini akan sangat membantu Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam mewujudkan Visi Pemerintah Aceh sebagai Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Uupa Sebagai Wujud Mou Helsinki. Demikian rencana kerja tahun 2015 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk satu tahun anggaran, dan diharapkan dengan Rencana Kerja Tahun 2015 dapat menjadi umpan balik (feed back) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan SKPA maupun staf sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.
Banda Aceh,
Januari 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
Drs. ZULKIFLI Hs, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570310 198603 1 006
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
- 21 -
Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2015
- 22 -
Tabel I Realisasi Capaian Kinerja SKPA Tahun Anggaran
: Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh : 2014
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)
1
2
3
4
5
6
1 Kelompok
1 Kelompok
1
2
3
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Melalui Pemanfaatan SDA
Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap TTG
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Melalui Kegiatan Gotong Royong, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah, Peran Aktif Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat.
1. masyarakat yang memanfaatkan Pembangunan Jambo Pengeringan Ikan
100
2. masyarakat yang memanfaatkan Pengadaan Barang-barang Kelengkapan Pengeringan Ikan Asin
1. Jumlah Peserta Inovasi TTG se-Aceh 2. Ikut Serta dalam Gelar TTG se-Aceh 3. Ikut Serta dalam Gelar TTG Nasional
6 Orang 23 Kab/Kota 5 orang juara/alat TTG terbarukan
6 Orang 23 Kab/Kota 5 orang juara/alat TTG terbarukan
100 100 100
1. Jumlah Peserta Rakorda Pokjanal Posyandu Se-Aceh 2. Jumlah Peserta Raker PMT-AS Se-Aceh 3. Jumlah Peserta Rakon TP PKK Aceh
56 Orang 126 Orang 148 Orang
56 Orang 126 Orang 148 Orang
100 100 100
4. Jumlah peserta ToT TPK3PKK
69 Orang
69 Orang
5.
40 Orang
40 Orang
100 100
6. Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Usah Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
42 Orang
42 Orang
100
7. Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
46 Orang
46 Orang
100
8. Jumlah Peserta Pelatiha Menjahit Pola Praktis 9. Jumlah Perserta Pelatihan PMT-AS Bagi TP PKK Gampong
32 Orang 45 Orang
32 Orang 45 Orang
100 100
10. Jumlah Peserta Pelatihan Workshop Penguatan Kpasitas Pokjanal Posyandu Se-Aceh.
79 Orang
79 Orang
100
11. Jumlah Peserta Rapat Persiapan dan Pemantapan Acara Puncak BBGRM XI dan HKG PKK ke 42 Tingkat Provinsi.
50 Orang
50 Orang
100
Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Ketahanan Keluarga dalam hal Pencegahan Narkoba/HIV Aids dan Bahaya Prilaku Seks Bebas.
23
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)
1
2
Jumlah Peserta Rapat Persiapan dan3Pemantapan Acara Puncak BBGRM XI dan HKG PKK ke 42 Tingkat Provinsi.
4
5
6
170 Orang
170 Orang
100
244 Orang
244 Orang
100
490 orang
490 orang
100 100
633 org 3 Unit
633 org 3 Unit
100
5. Jumlah Gampong Terbaik dalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri 6. Jumlah AFK/Pendamping Kota Terbaik dalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan 7. Jumlah FK Terbaik dalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan 8. Jumlah FT Terbaik dsalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan
3 Gampong
3 Gampong
100
3 Orang
3 Orang
100
3 Orang FK
3 Orang FK
100
3 Orang FT
3 Orang FT
100
1.
120 Orang
120 Orang
100
15 Orang
15 Orang
100
56 Orang
56 Orang
100
4
5
Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Gampong dalam Pengelolaan Manajemen Kemasyarakatan Gampong Meningkatnya Kinerja Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan-BKPG
1.
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPMG / Tuha Lapan Gampong
1. Jumlah Peserta Workshop Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab FK dalam Mengelola PNPM MP-BKPG 2. Jumlah Peserta Workshop FT dalam mengelola BKPG 3 4.
Jumlah Peserta Workshop AFK/Pendamping Kota dalam mengelola BKPG Jumlah Bantuan Komputer untuk Juara Gampong Terbaik Mengelola BKPG
6
Meningkatnya Unit Pengaduan Masyarakat
7
Terlaksananya Rakor 1. Jumlah Peserta Penyusunan Renja Penggunaan Program Bantuan Stimulan Provinsi Gampong Pilot Pelestarian Adat Budaya Aceh (PABA) Project Kelestarian Adat dan Budaya Aceh Serta 2. Jumlah Peserta Rakor Provinsi dan Kabupaten/Kota Pilot Terbentuknya Gampong Project/Pembekalan Fasilitator Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Aceh Pilot yang menjadi gampong pilot project.
Jumlah Peserta Rapat Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masayarakat dan Rapat Koordinasi dengan Kab./Kota Besama Instansi Terkait.
24
7
NO 1
Terlaksananya Rakor Provinsi Gampong Pilot Project Kelestarian Adat dan SASARAN Budaya AcehSTRATEGIS Serta Terbentuknya Gampong Pilot 2
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)
3
4
5
6
25
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)
1
2
3
4
5
6
8
Meningkatnya Peran, fungsi dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Gampong bagi Pokja Kecamatan 2. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Perlombaan Gampong Tingkat Provinsi 3. Jumlah Gampong Yang Terpilih dalam Perlombaan Gampong 4. Jumlah Gampong Yang mendapat Bantuan Biaya Pembinaan
323 Orang
323 Orang
100
23 Orang
23 Orang
100
17Gampong 6 Gampong
17Gampong 6 Gampong
100 100
50 Orang
50 Orang
100
23 Unit
23 Unit
100
2. Jumlah Bantuan Komputer untuk Kantor Geuchik 3. Jumlah Bantuan komputer Untuk Kelancaraan Administrasi Beberapa Gampong 4. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Geuchik 5. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Kepala Gampong 6. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Geuchik 7. Jumlah Bantuan Mobiler Balai Pertemuan 8. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Geuchik 9. Jumlah Pembangunan Kantor Geuchik Swakelola Masyarakat
9 Unit 1 Paket
9 Unit 1 Paket
100 100
9 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Paket 32 Unit
9 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Paket 32 Unit
100 100 100 100 100 100
10. Jumlah Rehab Kantor Geuchik Swakelola Masyarakat 11. Jumlah Pembangunan Kantor Kepala Gampong Swakelola Masyarakat
3 Unit 9 Unit
3 Unit 9 Unit
100 100
12. Jumlah Pembangunan Balai Serba Guna Swakelola 13. Jumlah Pembangunan Balai Pertemuan dan Pagar Keliling Swakelola
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
100 100
14. 15. 16. 17.
1 Unit 1 Paket 1 Paket 4 Unit
1 Unit 1 Paket 1 Paket 4 Unit
100 100 100 100
9
Terbinanya Kelompok Masyarakat Pembagunan
1. Jumlah Peserta Workshop BUMG
10
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan di Seluruh Aceh
1.
Jumlah Bantuan Komputer untuk Juara Lomba Gampong Tingkat Kab/Kota
Jumlah Pembangunan Pagar Kantor Geuchik Jumlah Penyelesaian Pagar Kantor Geuchik Jumlah Bantuan Rehab dan Pemeliharaan Gedung PKK Jumlah Pembangunan Pasar Desa
26
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)
1
2
3
4
5
6
11
Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Geuchik yang Baru Pertama Kali Terpilih Sebagai Geuchik Definitif di Seluruh Aceh
1. Jumlah Peserta Pelatihan Pra Tugas Bagi Geuchik Definitif
150 Orang
150 Orang
100
2. Jumlah Peserta Pelatihan Penguatan Hukum Gampong bagi Tuha Peut Gampong
120 Orang
120 Orang
100
Meningkatnya Peran dan Fungsi Imum Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penataan Pembangunan
1. Jumlah Biaya Operasional Imum Mukim
763 Orang
761 Orang
99,74
12
Banda Aceh 2 Januari 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Drs. ZULKIFLI HS, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570310 198603 1 006
27
Tabel II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 PROVINSI ACEH SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BPM) ACEH
Hasil Program Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) 1 22 1 22 01
Realisasi Target Renstra SKPD Selama 5 Kinerja Tahun (Target Total) Tahun 20132014
Keluaran Kegiatan
(2) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 03 Pembangunan Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Capaian Target Renstra s/d Tahun 2015
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Kinerja
Rp.
Kinerja
Triwulan I
Triwulan II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
29,17%
29,17%
18,14%
18,14%
0%
0%
247.230.594.464,00 15.990.898.154,00 Tercapainya tertib adm kantor Terpenuhinya kebutuhan air dan listrik Tersedianya ATK Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya sarana dan prasarana kantor Tersedianya media informasi bagi aparatur Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat
100% 12 bulan 100% 100%
Terpenuhinya adm perkantoran Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik Tersedianya ATK Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan
100% 12 Bulan
100% 100%
100% 100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
100%
100%
100%
100%
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
100%
100%
100%
100%
Tersedianya media informasi bagi aparatur
100%
100%
100%
100%
Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan
100%
100%
100%
100%
Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat
100%
100%
100%
Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
100%
Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
100%
100%
100%
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung BPM aceh dan \UPTB
100% Terpenuhinya sarana dan
100%
100%
100% 100%
Terlaksannya pemeliharaan berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan rutin peralatan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16.146.843.811,00
100% 100% 100%
prasarana pendukung BPM aceh dan \UPTB Terpeliharanya secara berkala gedung kantor Terpeliharanya secara kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin peralatan kantor
100% 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
472.695.000,00 Tersediannya pakaian dinas bagi pegawai
100% Terpenuhinya pakaian dinas
100%
100%
100%
bagi pegawai
27
Hasil Program Kode
Realisasi Target Renstra SKPD Selama 5 Kinerja Tahun (Target Total) Tahun 20132014
Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tolok Ukur
(1)
(2) 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
05
(3) Tersedianya baju kerja dan seragam olahraga bagi aparatur
Target
Tolok Ukur
(4) (5) 100% Terpenuhinya baju kerja dan
Target
Kinerja
(6) 100%
(7) 100%
Terwujudnya aparatur yang profesional di lingkungan BPM Aceh
100%
100%
(8)
Kinerja (9) 100%
Triwulan I
Triwulan II
(10)
(11)
10,10%
10,10%
70,27%
70,27%
19,96%
19,96%
seragam olahraga bagi aparatur
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
32 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Rp.
Capaian Target Renstra s/d Tahun 2015
100% Meingkatnya jumlah SDM
127.000.000,00
100% 100%
52.287.655.820,00
aparatur
100% 15
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan 09 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
10 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga
11 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) 15 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat Guna Bagi Masyarakat Gampong 16
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN 12 Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan - Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) 26 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
17
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG 06 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim Gampong
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% Meningkatnya kemampuan dan
100%
100%
100%
kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
Terlaksananya pelatihan bagi lembaga dan masyarakat perdesaan
100% Terlaksanya pelatihan bagi
Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong royong penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat
100%
Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA Terlaksananya diseminasi TTG melalui berbagai kegiatan termasuk gelar TTG Nasional
Meningkatnya kinerja pelaku PNPM melalui perdesaan -BKPG
100% Meningkatnya kinerja pelaku
Terakomodirnya pengaduan masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong
100% Terakomodirnya pengaduan
100%
100%
lembaga dan masyarakat perdesaan Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong royong penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat
32.638.143.250,00 PNPM melalui perdesaan -BKPG
masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong
93.959.651.349,00 Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong
100% Terlaksananya penyelenggaraan
100%
100%
100% 100% 100%
pemerintahan dan kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong
29
Hasil Program Kode
Realisasi Target Renstra SKPD Selama 5 Kinerja Tahun (Target Total) Tahun 20132014
Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tolok Ukur
(1)
(2) 08 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong 09 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
18
21
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong
PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA 01 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim
(3) Membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat gampong Tercapainya program kegiatan pemberdayaan adat dan budaya secara efektif dan efisien Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
Target
Tolok Ukur
(4) (5) 100% Membantu meningkatkan 100%
kualitas ekonomi masyarakat gampong Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
100% Peningkatan Sarana dan
Target
Kinerja
Rp. (8)
Kinerja
(6) 100%
(7) 100%
(9) 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Capaian Target Renstra s/d Tahun 2015
Triwulan I
Triwulan II
(10)
(11)
60,23%
60,23%
46,66%
46,66%
Prasarana Mukim dan Gampong
9.278.809.680,00 Terlatihnya keucik, bendahara gampong dan tuha peut di seluruh Aceh
80% Pelatihan Aparatur Pemerintah
Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
65% Terlaksananya penyelenggaraan
80%
80%
65%
65%
100%
Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong
26.328.897.400,00
100% 100%
pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
Banda Aceh, Januari 2015 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
DRS. ZULKIFLI Hs, MM Nip 19570310 198603 1006
29
Tabel III
Rencana Kerja Lima Tahunan BPM Aceh Provinsi Aceh Nama SKPA : BPM
Keterangan
Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(5)
Anggaran Tahunan
Indikator Kinerja/Output Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.01
BPM DESA
1.22.01.01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.22.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BPM
Tercapainya tertib adm kantor
1.22.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BPM
Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik
1.22.01.01.07
Penyediaan Administrasi Keuangan
1.22.01.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.22.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
BPM
Tersedianya ATK
1.22.01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BPM
Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan
1.22.01.01.12
BPM
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
1.22.01.01.13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BPM
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
1.22.01.01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.22.01.01.17
BPM
Tersedianya media informasi bagi aparatur
1.22.01.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
BPM
Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan
1.22.01.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
BPM
1.22.01.01.22
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
BPM
Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
1.22.1.22.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.22.1.22.01.02.003
Pembangunan gedung kantor
1.22.1.22.01.02.007 1.22.1.22.01.02.012
2013
2014
2015
Prakiraan Maju Tahun 2016
Prakiraan Maju Tahun 2017
2016
2017
Total
BPM
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
(15)
(16)
43.719.054.647,00
41.362.662.081,00
70.403.999.836,00
59.558.234.380,00
65.111.382.420,00
1.465.783.000
2.810.921.758
3.660.685.436
100%
13.998.000
37.677.000
86.680.000
4.026.753.980 95.348.000,00
4.026.753.980 95.348.000,00
15.990.898.154,00 329.051.000,00 BPM
100%
417.386.000
432.186.000
676.200.000
743.820.000,00
743.820.000,00
3.013.412.000,00 BPM
100%
153.690.000
-
-
-
-
100%
159.600.000
-
-
100%
153.690.000
103.010.630
114.845.136
126.329.650,00
126.329.650,00
624.205.066,00 BPM
100%
15.520.000
45.669.200
63.850.000
70.235.000,00
70.235.000,00
265.509.200,00 BPM
49.313.300
54.244.630,00
54.244.630,00
480.807.360,00 BPM
1.285.250.000
1.413.775.000,00
1.413.775.000,00
5.166.299.000,00 BPM
41.298.000
45.427.800,00
45.427.800,00
170.001.600,00 BPM
100%
204.400.000
118.604.800
100%
-
100%
71.500.000
1.053.499.000
100%
18.660.000
19.188.000
100%
44.425.000
39.875.000
247.230.594.464,00
-
86.460.000
95.106.000,00
95.106.000,00
360.972.000,00 BPM
204.534.000
224.987.400,00
224.987.400,00
1.005.583.800,00 BPM
1.052.255.000
1.157.480.500,00
1.157.480.500,00
4.190.267.128,00 BPM
100%
189.914.000
161.161.000
100%
23.000.000
800.051.128
1.225.677.861
1.438.178.850
100 %
696.950.000
812.828.850
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100 %
32.500.000
Pengadaan Peralatan Audio dan Studio
100 %
19.900.000
1.22.1.22.01.02.013
Penggadaan Komputer
100 %
191.727.861
1.22.1.22.01.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BPM
100 %
21.500.000
1.22.1.22.01.02.024
BPM
100 %
1.22.1.22.01.02.028
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.22.1.22.01.02.030
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
BPM
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.22.1.22.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.22.1.22.01.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
BPM
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
100 %
58.700.000
90.755.000
9.000.000
Rp 9.900.000,00
Rp 10.890.000,00
179.245.000,00 BPM
1.22.1.22.01.03.003
Pengadaan pakaian kerja lapangan
BPM
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
100 %
-
78.300.000
65.000.000
Rp 71.500.000,00
Rp 78.650.000,00
293.450.000,00 BPM
1.22.1.22.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
75.000.000
52.000.000
-
-
75.000.000
52.000.000
Rp 0,00
Rp 0,00
9.514.171.900
14.633.964.000
11.939.534.200
13.133.487.620
400.324.000
912.990.000
Rp 1.401.884.000,00
Rp 1.542.072.400,00
1.22.1.22.01.05.001 1.22.1.22.01.15 1.22.1.22.01.15.001
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Gampong
BPM
BPM
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.480.751.000
4.928.826.100
3.087.340.000
Rp 3.396.074.000,00
Rp 3.735.681.400,00
11.728.874.250,00 BPM
85.000.000
334.000.000
Rp 367.400.000,00
Rp 404.140.000,00
1.212.040.000,00 BPM
179.100.000
360.150.000
454.270.000
Rp 499.697.000,00
Rp 549.666.700,00
2.042.883.700,00 BPM
100 %
52.000.000
126.000.000
134.000.000
Rp 147.400.000,00
Rp 162.140.000,00
621.540.000,00 BPM
100 %
32.000.000
54.200.000
63.800.000
Rp 70.180.000,00
Rp 77.198.000,00
297.378.000,00 BPM
58.700.000
BPM
BIREUEN
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100 %
Terlaksanya pelatihan bagi lembaga dan masyarakat 6,454 perdesaan Gampong
169.055.000
4.073.410.000
74.000.000
-
27.214.634.000 1.274.440.000
81.400.000
89.540.000
16.146.843.811,00
472.695.000,00
127.000.000 127.000.000,00 BPM 52.287.655.820 4.218.396.400,00 BPM
30
Nama SKPA : BPM
Nomor
Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) 1.22.1.22.01.15.007
(2) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) nasional
1.22.1.22.01.15.009
Pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan ACEH SELATAN; masyarakat ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; SELATAN; ACEH Pembinaan sosial budaya masyarakat dan ACEH
1.22.1.22.01.15.010
pemberdayaan kesejahteraan keluarga
1.22.1.22.01.15.011
1.22.1.22.01.15.015
1.22.1.22.01.16 1.22.1.22.01.16.02 1.22.1.22.01.16.012
1.22.1.22.01.16.026
1.22.1.22.01.17 1.22.1.22.01.17.01 1.22.1.22.01.17.02
(5) BANDA ACEH
ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui ACEH SELATAN; Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; SELATAN; ACEH Penyelenggaraan diseminasi informasi teknologi tepat ACEH guna bagi masyarakat gampong ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Tolok Ukur
Target
(6)
(7) 6,454 Gampong
2013 -
-
2015 16.360.612.000
6,454 Gampong
1.061.814.000
696.285.000
Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong 6,454 royong penyedian makanan tambahan anak sekolah Gampong peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat
6.838.453.900
----
Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong
2014
Prakiraan Maju Tahun 2017
2016
2017
BPM
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
Total (15) 16.360.612.000,00 BPM
Rp 0,00
Rp 0,00
827.207.000
Rp 910.037.700,00
Rp 1.001.041.470,00
2.738.286.170,00 BPM
10.923.707.000
7.921.081.000
Rp 8.713.189.100,00
Rp 9.584.508.010,00
26.218.778.110,00 BPM
Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA
6,454 Gampong
233.850.000
398.876.000
212.000.000
Rp 233.200.000,00
Rp 256.520.000,00
701.720.000,00 BPM
Terlaksanya diseminasi TTG melalui berbagai kegiatan termasuk gelar TTG Nasional
6,454 Gampong
979.730.000
1.702.106.000
619.294.000
Rp 681.223.400,00
Rp 749.345.740,00
2.049.863.140,00 BPM
Gampong Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Gampong Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan - ACEH SELATAN; Meningkatnya kinerja pelaku PNPM melalui Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) ACEH perdesaan -BKPG TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; SELATAN; ACEH Pembinaan unit pengaduan masyarakat (UPM) ACEH Terakomodirnya pengaduan masyarakat terhadap ACEH program masyarakat dan gampong TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PIDIE; ACEH Membangun Gampong Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunaan Gampong Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Gampong
Anggaran Tahunan
Indikator Kinerja/Output
Lokasi
Prakiraan Maju Tahun 2016
100%
1.203.289.000
5.948.869.000
9.741.675.000
10.825.842.500
11.908.426.750
32.638.143.250
1.055.199.000
-
-
-
-
1.055.199.000
6,454 Gampong
100.000.000
5.860.419.000
9.541.675.000
Rp 10.495.842.500,00
Rp 11.545.426.750,00
31.582.944.250,00 BPM
6,454 Gampong
48.090.000
88.450.000
200.000.000
Rp 330.000.000,00
Rp 363.000.000,00
- BPM
23.796.171.886
10.711.743.473
18.523.427.400
20.376.167.900
22.413.784.690
93.959.651.349
492.550.000 478.694.000
31
(16)
Nama SKPA : BPM
Nomor
Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Tolok Ukur (1) 1.22.1.22.01.17.
(2) Pemberian Stimulan Pembangunan Gampong
1.22.1.22.01.17.006
Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong
1.22.1.22.01.17.008
Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong
1.22.1.22.01.17.009
1.22.1.22.01.17.010
1.22.1.22.01.18 1.22.1.22.01.18.003
1.22.1.22.01.21 1.22.1.22.01.21.001
(5) 23 Kab/Kota
(6) Tersalurnya bantuan Gampong (BKPG) Rp.50.000.000/gampong ACEH SELATAN; Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan ACEH kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; SELATAN; ACEH ACEH Membantu meningkatkan kualitas ekonomi
ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong PIDIE; Lcbts :ACEH 1 Kabupaten Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong
Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan mukim
Anggaran Tahunan
Indikator Kinerja/Output
Prakiraan Maju Tahun 2016
Prakiraan Maju Tahun 2017
2016
2017
Target (7) 6,454 Gampong 6,454 Gampong
2013
2014 -
2015
Total
-
Rp 0,00
Rp 0,00 Rp 1.319.384.000,00
26.905.743.900,00 BPM
1.406.892.300,00 BPM
282.570.000
Rp 310.827.000,00
Rp 341.909.700,00
Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
6,454 Gampong
-
504.857.000
388.208.400
Rp 427.427.000,00
Rp 470.169.700,00
6,454 Gampong
-
BPM 1.790.662.100,00
8.373.308.859
16.762.249.000
Rp 18.438.473.900,00
Rp 20.282.321.290,00
BPM 63.856.353.049,00
772.976.000
65 %
(16)
-
Rp 1.199.440.000,00
471.585.600
ACEH SELATAN; Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan ACEH pembangunan di kemukiman/gampong TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; TOTAL ACEH JUMLAH
1/2/3
(15)
1.090.400.000
-
80 %
1/2/3
1.361.992.014
6,454 Gampong
ACEH SELATAN; Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam ACEH Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Jenis Kegiatan
22.824.927.886
masyarakat gampong
ACEH UTARA; Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan SIMEULUE; ACEH Gampong TAMIANG
BPM
772.976.000
5.682.285.000 5.682.285.000
985.090.000 985.090.000
4.612.840.000 4.612.840.000
2.272.128.000
2.499.340.800
2.272.128.000
Rp 2.499.340.800,00
4.844.040.000
5.328.444.000
4.844.040.000
Rp 5.328.444.000,00
2.749.274.880
9.278.809.680
Rp 2.749.274.880,00
9.278.809.680,00 BPM
5.861.288.400 Rp 5.861.288.400,00
26.328.897.400 26.328.897.400,00 BPM
Banda Aceh 2 Januari 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Drs. ZULKIFLI HS, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570310 198603 1 006
32
TABEL IV REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 SKPA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH RANCANGAN AWAL RKPD NO
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
(2)
(3)
(4)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(5)
(6)
(7)
(8)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BELANJA TIDAK LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpebuhinya kebutuhan rutin PNS
Karyawan/I BPM Aceh
Provinsi
IV
Tercapainya tertib adm kantor
100% 100%
676.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
ATK
Provinsi
100%
114.845.136 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya sarana dan prasarana kantor
Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan Instalasi listrik kantor
Provinsi
100%
Provinsi
100%
Penyediaan peralatan kantor
Provinsi
100%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya media informasi bagi aparatur
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan bg Apratur Kantor
Provinsi
100%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
Tamu dan petugas keamanan kantor
Provinsi
100%
Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
Luar Provinsi
100%
Pelayanan adm kantor
Provinsi
100%
Pelayanan Surat Menyurat
BPM
100%
Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air Kebutuhan Komunikasi, dan listrik sumber daya air dan listrik kantor Tersedianya ATK ATK
BPM
100%
BPM
100%
Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya sarana dan prasarana kantor
Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan Instalasi listrik kantor
BPM
100%
BPM
100%
Penyediaan peralatan kantor BPM
100%
41.298.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya media informasi bagi aparatur
BPM
100%
86.460.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan bg Apratur Kantor Tamu dan petugas keamanan kantor Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
BPM
100%
Luar Provinsi
100%
Pelayanan adm kantor
Provinsi
100%
63.850.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.313.300 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 1.285.250.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
204.534.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.052.255.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.073.410.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Tersedianya sarana dan prasarana pendukung BPM aceh dan \UPTB
Gedung kantor
Terlaksannya pemeliharaan berkala gedung kantor
Gedung kantor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas kantor
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor
Peralatan gedung kantor
Provinsi
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Terlaksannya pemeliharaan rutin peralatan kantor
Peralatan kantor
Provinsi
Tersediannya pakaian dinas bagi pegawai
Aparatur kantor
Tersedianya baju kerja dan seragam olahraga bagi aparatur
Aparatur kantor
Provinsi
Provinsi
100%
100%
100%
3.087.340.000 Pembangunan Gedung Kantor
334.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung BPM aceh dan \UPTB
Gedung kantor
100% Provins i
Terlaksannya pemeliharaan berkala Gedung kantor gedung kantor
100% Provins i
454.270.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
100%
134.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Provinsi
100%
63.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Terlaksannya pemeliharaan gedung Peralatan gedung kantor kantor Provins i Terlaksannya pemeliharaan rutin Peralatan kantor peralatan kantor Provins i
Provinsi
100%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN
(!3)
100%
Provinsi
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
(12)
BPM
Provinsi
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
(11)
Karyawan/I BPM Aceh
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
III
(10)
Terpebuhinya kebutuhan rutin PNS
Kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
(9)
3.660.685.436 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 86.680.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan Surat Menyurat
1 Pembangunan Gedung Kantor
Catatan Penting
9.349.396.953
Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik
10 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Capaian Kinerja
100%
Tercapainya tertib adm kantor
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Lokasi
79.753.396.789 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kelompok Sasaran
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
I
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kendaraan dinas kantor
100% Provins i 100%
100%
74.000.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Provinsi
100%
9.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya pakaian dinas bagi pegawai 65.000.000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Aparatur kantor
Tersedianya baju kerja dan seragam Aparatur kantor olahraga bagi aparatur
100% Provins i 100% Provins i
27.214.634.000 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN
34
RANCANGAN AWAL RKPD NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2) 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan 2 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
3 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
4 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga
5 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) 6 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat Guna Bagi Masyarakat Gampong
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN 12 Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terlaksanya pelatihan bagi lembaga dan masyarakat perdesaan Terlaksanya keg.TTG Tingkat Nasional
Kelompok Sasaran (4) Lembaga dan organisasi masy.pedesaan Para Inventor Seluruh Provinsi
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Lokasi (5) 23 Kab/Kota
Target Capaian Kinerja (6) 150 org
VI
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(7) (8) 1.274.440.000 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan
34 Provinsi
100%
Tersusunnya program kerja dan Masyarakat gampong sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong Meningkatnya peran aktif masy Masyarakat gampong, anak melalui keg gotong royong sekolah dan PKK penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat
23 Kab/Kota
100%
23 Kab/Kota
100%
Meningkatnya kemampuan dan Masyarakat gampong kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA Terlaksanya diseminasi TTG melalui Masyarakat gampong berbagai kegiatan termasuk gelar TTG Nasional
18 Kab/Kota
100%
23 Kab/Kota
100%
V
26 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
Pagu Indikatif
Meningkatnya kinerja pelaku PNPM melalui perdesaan -BKPG
Masyarakat gampong
23 Kab/Kota
100%
Terakomodirnya pengaduan masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong
Masyarakat gampong
23 Kab/Kota
100%
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG
16.360.612.000
827.207.000 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
7.921.081.000 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga
Terlaksanya keg.TTG Tingkat Nasional
Para Inventor Seluruh Provinsi
Tersusunnya program kerja dan Masyarakat gampong sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong Meningkatnya peran aktif masy Masyarakat gampong, melalui keg gotong royong anak sekolah dan PKK penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat Masyarakat gampong
Masyarakat gampong
9.741.675.000 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN 9.541.675.000 Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Meningkatnya kinerja pelaku PNPM Masyarakat gampong Perdesaan - Bantuan Keuangan Pemakmue melalui perdesaan -BKPG Gampong (BKPG) 200.000.000 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Terakomodirnya pengaduan Masyarakat gampong masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting
(11) (12) (!3) 23 150 org Kab/Ko ta 34 100% Kegiatan Nasional Provins i 23 100% Kab/Ko ta 23 Kab/Ko ta
100%
18 Kab/Ko ta 23 Kab/Ko ta
100%
23 Kab/Ko ta 23 Kab/Ko ta
100%
6464 gampo ng 23 Kab/Ko ta
100%
100%
100%
18.523.427.400 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG Tersalurnya bantuan Gampong (BKPG) Rp.50.000.000/gampong
Desa/Gampong
6464 gampong
100%
2 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim Gampong
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong Membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat gampong
Mukim/gampong
23 Kab/Kota
100%
Masyarakat gampong
23 50 Kelompok Kab/Kota
282.570.000 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong
Masyarakat gampong
23 Kab/Kota
100%
388.208.400 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
Masyarakat gampong
23 Kab/Kota
100%
16.762.249.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
4 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
Tercapainya program kegiatan pemberdayaan adat dan budaya secara efektif dan efisien 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
VII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG 1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong
(9) (10) Terlaksanya pelatihan bagi lembaga Lembaga dan organisasi dan masyarakat perdesaan masy.pedesaan
212.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Meningkatnya kemampuan dan Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam kemndirian masyarakat melalu (SDA) pemanfaatan SDA 619.294.000 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat Guna Terlaksanya diseminasi TTG melalui Bagi Masyarakat Gampong berbagai kegiatan termasuk gelar TTG Nasional
1 Pemberian Stimulan Pembangunan Gampong
3 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong
Kelompok Sasaran
- Pemberian Stimulan Pembangunan Gampong
1.090.400.000 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim Gampong
Tersalurnya bantuan Gampong (BKPG) Rp.50.000.000/gampong
Desa/Gampong
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong Membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat gampong
Mukim/gampong
Masyarakat gampong
100%
Tercapainya program kegiatan Masyarakat gampong pemberdayaan adat dan budaya secara efektif dan efisien Terlaksananya penyelegaraan Masyarakat gampong pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
23 50 Kab/Ko Kelompok ta 23 100% Kab/Ko ta 23 100% Kab/Ko ta
Terlatihnya keucik, bendahara gampong dan tuha peut di seluruh Aceh
23 270 org Kab/Ko ta
2.272.128.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG Terlatihnya keucik, bendahara gampong dan tuha peut di seluruh Aceh
Aparatur Gampong
23 270 org Kab/Kota
2.272.128.000 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong
Aparatur Gampong
35
RANCANGAN AWAL RKPD NO
IX
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
(2)
(3)
(4)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(5)
(6)
(7)
PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA
1 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim
(8)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting
(9)
(10)
(11)
(12)
(!3)
4.844.040.000 PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA
Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
Aparatur Gampong
23 763 org Kab/Kota
4.844.040.000 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim
Terlaksananya penyelegaraan Aparatur Gampong pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
23 763 org Kab/Ko ta
Banda Aceh, Januari 2015 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
DRS. ZULKIFLI Hs, MM Nip 19570310 198603 1006
36
Tabel V
Usulan Rencana Program Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Provinsi Aceh Nama SKPA : Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor
Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.01.01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22.01.01.01
Indikator Kinerja/Output
Lokasi
Pagu Indikatif 2015
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
(5)
Prakiraan Maju Tahun 2016
2016 70.403.999.836,00 3.660.685.436
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Tercapainya tertib adm kantor
86.680.000
100% 1.22.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik
676.200.000
100% 1.22.01.01.07
Penyediaan Administrasi Keuangan
100%
-
1.22.01.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100%
-
1.22.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Tersedianya ATK
114.845.136
100% 1.22.01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan
1.22.01.01.13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.22.01.01.17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Penyediaan Makanan dan Minuman
Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.22.01.01.15
1.22.01.01.22
1.22.1.22.01.02
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.558.234.380,00 4.026.753.980 95.348.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 743.820.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 126.329.650,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
54.244.630,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.285.250.000
1.413.775.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
41.298.000
45.427.800,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
86.460.000
95.106.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
204.534.000
224.987.400,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.052.255.000
1.157.480.500,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
100% Tersedianya media informasi bagi aparatur
100% Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan
100% 1.22.01.01.18
(16)
49.313.300
100% 1.22.01.01.14
1/2/3
(15)
70.235.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
100% Tersedianya sarana dan prasarana kantor
Jenis Kegiatan
63.850.000
100% 1.22.01.01.12
SKPA 1/2/3
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat
100%
Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
100%
1.22.1.22.01.02.003
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
4.073.410.000
1.22.1.22.01.02.007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100 %
1.22.1.22.01.02.012
Pengadaan Peralatan Audio dan Studio
100 %
1.22.1.22.01.02.013
Penggadaan Komputer
100 %
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 %
3.087.340.000
4.480.751.000 Rp 3.396.074.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
37
Nama SKPA : Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor
Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja/Output
Lokasi
Tolok Ukur
Prakiraan Maju Tahun 2016
Pagu Indikatif 2015 Target
SKPA
Jenis Kegiatan
1/2/3
1/2/3
(1) 1.22.1.22.01.02.022
(2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(5) Badan Pemberdayaan Masyarakat
(6) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
(7) 100 %
334.000.000
1.22.1.22.01.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 %
454.270.000
Rp 499.697.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.02.028
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 %
134.000.000
Rp 147.400.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.02.030
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 %
63.800.000
Rp 70.180.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.22.1.22.01.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
100 %
9.000.000
Rp 9.900.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.03.003
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
100 %
65.000.000
Rp 71.500.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
1.22.1.22.01.05.001
1.22.1.22.01.15 1.22.1.22.01.15.001
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Gampong
2016 (15) Rp 367.400.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
74.000.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100 %
81.400.000
Rp 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
27.214.634.000
11.939.534.200
BIREUEN
Terlaksanya pelatihan bagi lembaga dan masyarakat perdesaan
6,454 Gampong
1.274.440.000
Rp 1.401.884.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
BANDA ACEH
----
6,454 Gampong
16.360.612.000
Rp 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
6,454 Gampong
827.207.000
Rp 910.037.700,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong royong 6,454 penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif Gampong posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat
7.921.081.000
Rp 8.713.189.100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.15.007
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) nasional
1.22.1.22.01.15.009
Pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporan masyarakat TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
1.22.1.22.01.15.010
Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
(16)
38
Nama SKPA : Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor
Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja/Output Tolok Ukur
Pagu Indikatif 2015 Target
(1) 1.22.1.22.01.15.011
(2) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
1.22.1.22.01.15.015
Penyelenggaraan diseminasi informasi teknologi tepat ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH Terlaksanya diseminasi TTG melalui berbagai kegiatan guna bagi masyarakat gampong TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; termasuk gelar TTG Nasional SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
6,454 Gampong
619.294.000
1.22.1.22.01.16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik 100% Gampong Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan - ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH Meningkatnya kinerja pelaku PNPM melalui perdesaan -BKPG 6,454 Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; Gampong SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
9.741.675.000
10.825.842.500
-
-
1.22.1.22.01.16.02 1.22.1.22.01.16.012
1.22.1.22.01.16.026
Pembinaan unit pengaduan masyarakat (UPM)
1.22.1.22.01.17
1.22.1.22.01.17.02
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunaan Gampong Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Gampong
1.22.1.22.01.17.
Pemberian Stimulan Pembangunan Gampong
1.22.1.22.01.17.006
Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong
1.22.1.22.01.17.01
(5) (6) ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; melalu pemanfaatan SDA SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
Prakiraan Maju Tahun 2016
ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH Terakomodirnya pengaduan masyarakat terhadap program TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; masyarakat dan gampong SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
(7) 6,454 Gampong
6,454 Gampong
212.000.000
Tersalurnya bantuan Gampong (BKPG) Rp.50.000.000/gampong ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
6,454 Gampong 6,454 Gampong
Jenis Kegiatan 1/2/3
2016 (15) Rp 233.200.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
Rp 10.495.842.500,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
200.000.000
Rp 330.000.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.090.400.000
(16)
Rp 681.223.400,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
9.541.675.000
18.523.427.400
23 Kab/Kota
SKPA 1/2/3
20.376.167.900
Rp 0,00 Rp 1.199.440.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
39
Nama SKPA : Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor
Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja/Output Tolok Ukur
Pagu Indikatif 2015 Target
Jenis Kegiatan 1/2/3
(2) Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong
1.22.1.22.01.17.009
Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Lcbts : 1 Kabupaten
Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
6,454 Gampong
388.208.400
Rp 427.427.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.17.010
Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
6,454 Gampong
16.762.249.000
Rp 18.438.473.900,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong
1.22.1.22.01.21 1.22.1.22.01.21.001
Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan mukim
ACEH UTARA; SIMEULUE; ACEH TAMIANG
(7) 6,454 Gampong
SKPA 1/2/3
(1) 1.22.1.22.01.17.008
1.22.1.22.01.18.003
(5) (6) ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH Membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; gampong SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
Prakiraan Maju Tahun 2016
282.570.000
2.272.128.000 ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; Manajemen Pemerintahan Gampong SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
80 %
2.272.128.000
4.844.040.000 ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH UTARA; pembangunan di kemukiman/gampong SIMEULUE; ACEH SINGKIL; BIREUEN; ACEH BARAT DAYA; GAYO LUES; ACEH JAYA; NAGAN RAYA; ACEH TAMIANG; BENER MERIAH; PIDIE JAYA; BANDA ACEH; SABANG; LHOKSEUMAWE ; LANGSA; SUBULUSSALAM
65 %
4.844.040.000
2016 (15) Rp 310.827.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
(16)
2.499.340.800 Rp 2.499.340.800,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
5.328.444.000 Rp 5.328.444.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat
Banda Aceh 2 Januari 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Drs. ZULKIFLI HS, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570310 198603 1 006
40