Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2013
Tahun 2014
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.02. ) - KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
398.900.000,00
391.912.000,00
790.812.000,00
36.912.000,00
36.912.000,00
117.250.000,00
117.250.000,00
54.000.000,00
7.000.000,00
61.000.000,00
278.900.000,00
10.950.000,00
289.850.000,00
66.000.000,00
1.500.000,00
67.500.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan
06.
9 Orang, 18 buah
07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
KOTA PAREPARE
20 orang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Kesehatan
11 Orang, 15 item
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
22 unit,16 unit, 12 unit, 1 unit dan 2 unit
25.300.000,00
25.300.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11 Jenis
10.000.000,00
10.000.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 Jenis
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
168 eksamplar dan 1 Tahun
15.000.000,00
15.000.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
- Makanan 593 Dos
22.000.000,00
22.000.000,00
146.000.000,00
146.000.000,00
Dinas Kesehatan
6000 Eksamplar
- Snack 550 Dos - Air 500 Gallon
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah Dalam dan Luar Propinsi
86 Kali
10
Hal 2 dari 6 1
2
02.
3
4
5
6 3.150.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
7
8
9=6+7+8
326.722.000,00
329.872.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
248.052.000,00
248.052.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
3.670.000,00
6.820.000,00
34.750.000,00
40.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
5.250.000,00
9.750.000,00
15.000.000,00
18.270.000,00
9.230.000,00
27.500.000,00
Aparatur
020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Rumah Kadinkes
1 Unit
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kesehatan
1 paket
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
025.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Rumah Kadinkes
1 Unit
031..
Opname Rutin Sarana Dan Prasarana Kesehatan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
3 Kali
045,,.
Pemasangan instalasi listrik dan air
Pustu dan Poskeskel
05.
- 8 unit, 26 orang
3.150.000,00
5.250.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Propinsi dan Luar Propinsi
25 Orang
04.
Pelatihan Bimbingan Jabatan Fungsional
Dinas Kesehatan
40 orang
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.
5 Dokumen
2.520.000,00
980.000,00
3.500.000,00
2 Dokumen
3.300.000,00
700.000,00
4.000.000,00
1 Dokumen
1.650.000,00
2.350.000,00
4.000.000,00
06.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Anggaran SKPD
2 kali
3.300.000,00
2.700.000,00
6.000.000,00
24.
Penyusunan RENSTRA SKPD
1 Dokumen
7.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
02. 04.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.
01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
2.400.000,00
Gedung Instalasi Farmasi
80 item
2.400.000,00
2.128.265.000,00
747.600.000,00
457.732.000,00
2.588.397.000,00
750.000.000,00
10
Hal 3 dari 6 1
2
09.
3
Pelayanan Farmasi (DAK)
4
Gedung Instalasi Farmasi,
5
6
6 Paket
7
8
9=6+7+8
1.380.665.000,00
457.732.000,00
1.838.397.000,00
4.719.913.141,00
8.350.000,00
5.028.263.141,00
6 PKM dan 1 RSK Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16.
01.
300.000.000,00
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Puskesmas
12 Bulan
502.500.000,00
561.000.000,00
6 Puskesmas
6 Puskesmas
400.000.000,00
400.000.000,00
12.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
22 Kelurahan
6 PKM dan 10 Lokasi
15.000.000,00
8.120.000,00
23.120.000,00
16.
Peningkatan kesehatan olahraga, P3K dan BSB
Dalam/Luar Kota Parepare
125 Kali, 25 Kasus
3.150.000,00
75.990.000,00
79.140.000,00
19.
Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas CempaE
Puskesmas Cempae
12 Bulan
2.700.000,00
136.240.000,00
138.940.000,00
20.
Biaya Penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lakessi
Puskesmas Lakessi
2.700.000,00
142.700.000,00
145.400.000,00
21.
Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lapadde
Puskesmas Lapadde
2.700.000,00
140.354.000,00
143.054.000,00
22.
Biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan puskesmas Madising na Mario
puskesmas madising na mario
2.700.000,00
140.555.000,00
143.255.000,00
23.
Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lompoe
Puskesmas Lompoe
4.275.000,00
132.795.000,00
137.070.000,00
24.
Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lumpue
Puskesmas Lumpue
2.700.000,00
146.990.000,00
149.690.000,00
25.
Biaya penyelenggaran pelauyanan kesehatan R.S. Kusta Lauleng
rsk lauleng
2.700.000,00
112.290.000,00
114.990.000,00
26.
Pengelolaan gedung instalasi farmasi (gedung obat) Penyelenggaraan kota sehat
Gedung Instalasi Farmasi
7.875.000,00
35.357.000,00
43.232.000,00
dinas kesehatan
7 tatanan, 22 kelurahan, 52 org
30.650.000,00
119.350.000,00
150.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak/KB
Puskesmas
12 Bulan
55.350.000,00
2.178.052.852,00
2.233.402.852,00
Kota Parepare
2 kl, 34 Org, 34 Or, dan 30 Org
29.500.000,00
50.500.000,00
80.000.000,00
55.
Kegiatan Pengawasan Sarana Kesehatan, Obat, dan Makanan
sarana kesehatan, apotik dan toko obat
15 Sarana
2.450.000,00
12.550.000,00
15.000.000,00
60.
Opersional Pos Kesehatan Kelurahan
Kelurahan Siaga
14 Kelurahan Siaga
51.850.000,00
193.750.000,00
02.
37. 38. 40.
58.500.000,00
4.400.000,00
250.000.000,00
10
Hal 4 dari 6 1
2
62.
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
gedung labkesda
12 bln
2.700.000,00
43.350.000,00
63.
Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Pembentukan Puskesmas ISO
puskesmas madising na mario
1 Pkm
13.050.000,00
136.950.000,00
150.000.000,00
64.
Akreditasi Puskesmas
2 (dua) puskesmas Kota Parepare
2 puskesmas
9.450.000,00
11.519.289,00
20.969.289,00
402.350.000,00
410.000.000,00
42.350.000,00
50.000.000,00
360.000.000,00
360.000.000,00
42.150.000,00
60.000.000,00
42.150.000,00
60.000.000,00
43.570.000,00
50.000.000,00
6.430.000,00
43.570.000,00
50.000.000,00
55.200.000,00
283.249.000,00
338.449.000,00
59.735.000,00
87.885.000,00
9.740.000,00
9.740.000,00
19.
7.650.000,00
Program Promosi Kesehatan dan
3.950.000,00
50.000.000,00
Pemberdayaan masyarakat
01.
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
22 Kelurahan
1 Tahun, 1Kali, 1 Kali, 25 Siswa
08.
Pembinaan Posyandu
Posyandu
120 Posyandu
11.
Sosialisasi PHBS
Parepare
3 Kelurahan
12.
Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS dan TBC
1 Kelurahan (50 KK)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
20.
08.
Peningkatan gizi keluarga, institusi dan keluarga
17.850.000,00
Posyandu
30 kasus
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
21.
05. 22.
Penyehatan / pembinaan kesehatan lingkungan
7.650.000,00
17.850.000,00 6.430.000,00
Dinas Kesehatan
- 22 Kelurahan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
01.
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
03.
Pengadaan vaksin penyakit menular
08.
Peningkatan Imunisasi
Dinkes, PKM, Pustu, Posyandu dan Pos Imunisasi Lainnya
12 bulan, dan 1 kali
4.250.000,00
45.360.000,00
49.610.000,00
09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Kelurahan
52 minggu, 12 bulan, dan 1 tahun
6.750.000,00
31.716.000,00
38.466.000,00
Kota Parepare
20 Fokus
28.150.000,00
10 Kuur
10
Hal 5 dari 6 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
12.
Pelayanan Kesehatan Haji
Kota Parepare
125 Orang
4.550.000,00
14.505.000,00
19.055.000,00
15.
Penatalaksanaan penyakit tidak menular
10 Kelurahan
250 Kasus
1.050.000,00
10.483.000,00
11.533.000,00
16.
Pencegahan dan pemberatasan penyakit HIV
Kota Parepare
10 Kasus, 40 Orang
8.450.000,00
34.056.000,00
42.506.000,00
17.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular seksual (IMS)
10 kasus, 4 kali
17.825.000,00
17.825.000,00
18.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru
12 UPK
1.000.000,00
27.200.000,00
28.200.000,00
19.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta
7 UPK
1.000.000,00
16.929.000,00
17.929.000,00
52.
Penatalaksanaan Penyakit Endemik dan Epidemik
22 Kelurahan
15.700.000,00
15.700.000,00
25.
2.866.934.700,00
2.866.934.700,00
9 Paket
1.518.833.700,00
1.518.833.700,00
1.303.101.000,00
1.303.101.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
01.
Pembangunan Puskesmas (DAK)
08.
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
2 paket
27.
Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
10 paket
77.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Labkesda
Puskesmas dan RSK Lauleng
Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
12 Jenis
10
Hal 6 dari 6 1
2
3
4
5
Jumlah
6
815.100.000,00
7
8.382.111.141,00
8
9=6+7+8
3.333.016.700,00
12.530.227.841,00
PAREPARE, 18 Januari 2013 KEPALA DINAS KESEHATAN
dr.Hj.Andi Besse Dewagong, M.Kes
NIP. 195911281987102001
10