MATRIK RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA No 1 I
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
2
3
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
4
5
6
Optimalisasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara. 1 Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah Tersedianya fisik bangunan TK yang layak untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar;
1
Pembuatan 10 Unit TK Pembina
Bojongmanik, Cirinten, Cigemblong, Muncang, Panggarangan, Leuwidamar, Gunungkencana, Cimarga, Maja, Sobang
Tersedianya fisik bangunan SD/MI dan SMP/MTs yang layak untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar;
2
Pembuatan USB SDN Giri Mukti 1 Kelas Jauh
Cilograng
3 4
Pembuatan Turap/Dam SMPN 2 Malingping Pembuatan Turap/Dam SDN
5 6
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah (SD/MI);
II
APBD / KAB
APBD PROP
7
8
INSTANSI PELAKSANA
APBN 9
10
59.896.478.225
-
-
59.896.478.225
-
-
4.500.000.000
Dinas Cipta Karya
150.000.000
Dinas Cipta Karya
Malingping 28 Kecamatan
163.000.000 2.800.000.000
Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya
Meubelair SD
Tersebar
3.904.000.000
Dinas Pendidikan
Rehabilitasi 57 SD
Kabupaten Lebak
8.550.000.000
Dinas Cipta Karya
7
Pembangunan RKB di 209 SD
Kabupaten Lebak
37.620.000.000
Dinas Cipta Karya
Terpeliharanya sarana dan prasarana
8
Pengadaan Meubelair SMP/MTs
Kabupaten Lebak
675.468.750
Dinas Pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK);
9
Rehabilitasi SMP/MTs
Curugbitung, Cilograng
250.000.000
Dinas Cipta Karya
10 Pemagaran Gedung SMPN 3 dan SMPN 5 Rangkasbitung
Rangkasbitung
174.009.475
Dinas Cipta Karya
11 Pembangunan RKB SMP/MTs
Cilograng, Sobang
360.000.000
Dinas Cipta Karya
Tertanganinya penduduk Buta Huruf Latin, Aksara dan Angka serta Buta Bahasa Indonesia dan meningkatkan Keterampilan Dasar;
12 Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan (KF)
Kabupaten Lebak
625.000.000
Dinas Pendidikan
Terwujudnya manajemen pendidikan pada jenjang menengah yang berbasis sekolah/masyarakat.
13 Operasional Tim Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun
Dinas Pendidikan
125.000.000
Dinas Pendidikan
Peningkatan Pemerataan Akses, Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana Terutama Bagi Keluarga Miskin di Desa Tertinggal 1 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Terpeliharanya sarana dan prasarana
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
USULAN TAHUN 2009
LOKASI
14.863.865.289
-
6.470.000.000
13.121.865.289
-
-
1
Pengadaan Meubelair SMA
Kabupaten Lebak
65.625.000
Dinas Pendidikan
2
Revitalisasi Gedung SMA Negeri 1 Rangkasbitung
Rangkasbitung
5.600.000.000
Dinas Cipta Karya
3
Pembangunan RKB SMA/SMK/MA
Maja, Cipanas
1.374.151.000
Dinas Cipta Karya
4
Pembuatan 2 Gedung Kantor SMA
Cikulur, Bojongmanik
203.555.639
Dinas Cipta Karya
IV - 3
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
APBN
INSTANSI PELAKSANA
5
Pembuatan Gedung Kantor KCD
5 Kecamatan
650.000.000
Dinas Cipta Karya
6
Pemagaran Gedung SMAN
Banjarsari, Wanasalam
247.283.650
Dinas Cipta Karya
7
Pembangunan USB SMK
Rangkasbitung
2.000.000.000
Dinas Cipta Karya
8 Bimbingan Belajar SMA/SMK/MA 9 Try Out Kegiatan Ujian SMA/SMK 10 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SMA/SMK/MA 11 Pembinaan Bakat dan Prestasi Istimewa Siswa (SD, SMP, SMA)
Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak
625.000.000 187.500.000 437.500.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak
93.750.000
Dinas Pendidikan
12 Perlombaan Pendidikan 13 Lomba Keterampilan Siswa SMK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi
Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak
250.000.000 62.500.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
14 Lomba Gugus, Sekolah Sehat dan Kinerja sekolah 15 Porseni Sd Tingkat Kabupaten dan Propinsi 16 Pemilihan Murid Berprestasi 17 Bimbingan Teknis dan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi Siswa SMP/SMA 18 POP SMA Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Kabupaten Lebak
125.000.000
Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak
250.000.000 62.500.000 62.500.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak
125.000.000
Dinas Pendidikan
19 Beasiswa Prestasi Akademik
Kabupaten Lebak
300.000.000
Dinas Pendidikan
Terbentuknya perencanaan bidang pendidikan yang lebih aspiratif dan akuntable
20 Musrenbang Bidang Pendidikan
Kabupaten Lebak
150.000.000
Dinas Pendidikan
Terkendalinya pelaksanaan program-program pendidikan se Kabupaten Lebak Terwujudnya manajemen pendidikan pada jenjang menengah yang berbasis sekolah/masyarakat.
21 Monev Pendidikan
Kabupaten Lebak
100.000.000
Dinas Pendidikan
22 Kajian sekolah standar Nasional
Dinas Pendidikan
75.000.000
Dinas Pendidikan
23 Kajian Sekolah Unggulan dan Model 24 Kajian Akademik Perda Wajar Dikdas
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
75.000.000
Dinas Pendidikan
2 Pelayanan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit
1.192.000.000 Terlaksananya Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
1
Operasi Katarak dan Khitanan Gakin
2
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gakin Melalui 40 Puskesmas Program Manling
Puskesmas
3
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gakin di Puskesmas
40 Puskesmas
4
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
40 Puskesmas
3 Perilaku Sehat, Sumber Daya dan Manjemen Kesehatan
-
6.470.000.000
250.000.000
Dinas Kesehatan
60.000.000
Dinas Kesehatan
882.000.000
Dinas Kesehatan 6.470.000.000 Dinas Kesehatan
550.000.000 Tersedianya sistem informasi kesehatan dan terlaksanannya pengembangan manajemen upaya kesehatan di Puskesmas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBD PROP
1
Pelatihan dan Bimbingan Pengelola SIK Kabupaten dan Puskesmas
Dinas Kesehatan
a.
Penyediaan sarana pencatatan laporan Puskesmas
Kabupaten
100.000.000
Dinas Kesehatan
b.
Pelatihan dan bimbingan teknis penyusunan profil tingkat kecamatan
Kabupaten
30.000.000
Dinas Kesehatan
c.
Pengumpulan, pengolahan,Pemutahiran data dan Penyusunan Profil tingkat kecamatan dan Kabupaten
Kabupaten
80.000.000
Dinas Kesehatan
d.
Penggandaan buku propil puskesmas dan kabupaten
Kabupaten
40.000.000
Dinas Kesehatan
IV - 4
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
2
Survei Pengguna Layanan (SPL)
4 Puskesmas
APBD PROP
INSTANSI PELAKSANA
APBN
200.000.000
Dinas Kesehatan
Pusk. Perkotaan Pusk. Pedesaan Pusk. Pesisir Pusk. Tertinggal 3
4
III
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan SKPD
Dinas Kesehatan
a.
Rapat Kerja Kesehatan Daerah ( Rakerkesda )
Kabupaten
30.000.000
Dinas Kesehatan
b.
Penyusunan Renstra 2009 - 2014 dan penyusunan rencana kerja tahunan
Kabupaten
20.000.000
Dinas Kesehatan
c.
Penyusunan RKA - DPA
Kabupaten
10.000.000
Dinas Kesehatan
d.
Penyusunan Akip - Lakip
Kabupaten
10.000.000
Dinas Kesehatan
Kabupaten
30.000.000
Dinas Kesehatan
Pelatihan dan Bimbingan Perencanaan Puskesmas
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Serta Gizi Masyarakat 1 Pelayanan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit Terlaksananya upaya-upaya peningkatan gizi masyarakat
-
-
1.420.698.500
-
-
1. Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat a.
Peningkatan kapasitas tenaga pelaksana asuhan gizi Puskesmas 1. 2.
b.
c.
d.
Peningkatan kapasitas tenaga pelaksana asuhan gizi Puskesmas Pencegahan dan penanggulangan KEP anemia, kekurangan Vit A, Penyelenggaraan suplemen zat gizi mikro ( Vit A, Tablet Fe dan Kapsul Yudium)
Peningkatan Surveilan Gizi 1. Terpantaunya status gizi balita 2. terpantaunya pola konsumsi makan keluarga
Kabupaten
33.800.000
Dinas Kesehatan
320 Desa
48.000.000
Dinas Kesehatan
320 Desa 320 Desa
50.896.000 26.250.000
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
26.000.000
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dukungan Managemen Program Gizi 1. Peningkatan kualitas kinerja petugas Kabupaten Pemberdayaan masyarakat 1. 2. 3.
2.
Dinas Kesehatan
Pelatihan pendampingan 29 Desa keluargamenuju keluarga sadar gizi Pelaksanaan Lomba Balita Indonesia Kabupaten (LBI)
104.000.000
Dinas Kesehatan
30.170.000
Dinas Kesehatan
Peningkatan kapasitas kader dalam 40 Puskesmas penigkatan mutu konsumsi makanan balita di Kecamatan Rawan Gizi
330.000.000
Dinas Kesehatan
320 Desa
340.000.000
Dinas Kesehatan
Kabupaten
20.000.000
Dinas Kesehatan
2. Peningkatan Kesehatan Keluarga a. Peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi 1. Sosialisasi percepatan penurunan AKI - AK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
1.420.698.500
Peningkatan kualitas petugas KIA Puskesmas
IV - 5
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
3.
b.
Pelacakan Neonatus resti dan bumil resti
4. Investigasi kematian ibu dan anak Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Lansia
APBD PROP
APBN
INSTANSI PELAKSANA
320 Desa
38.400.000
Dinas Kesehatan
Kabupaten
21.600.000
Dinas Kesehatan
1.
Peningkatan kualitas petugas program Lansia
Kabupaten
10.000.000
Dinas Kesehatan
2.
Pelayanan kesehatan lansia di posbindu
480 Posbindu
28.800.000
Dinas Kesehatan
3.
Pelatihan deteksi dini tumbuh kembang balita pada petugas kesehatan
Kabupaten
30.000.000
Dinas Kesehatan
4.
Sosialisasi deteksi dini tumbuh kembang balita pada pengelola TK
Kabupaten
20.000.000
Dinas Kesehatan
5.
Deteksi dini tumbuh kembang balita di Posyandu
800 Posyandu
48.000.000
Dinas Kesehatan
6.
Deteksi dini tumbuh kembang balita anak prasekolah
50 Paud
6.720.000
Dinas Kesehatan
7.
Pembinaan kader kesehatan remaja di Tk kecamatan
28 Kecamatan
16.800.000
Dinas Kesehatan
8.
Sosialisasi kesehatan reproduksi
Kabupaten
9.
Penurunan angka kejadian cacingan 40 Puskesmas
5.250.000
Dinas Kesehatan
36.000.000
Dinas Kesehatan
3. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
IV
1.
Deteksi/penjaringan kesehatan anak kelas 1 SD
400 SD
57.375.000
Dinas Kesehatan
2.
Deteksi/penjaringan kesehatan anak kelas 1 SLTP
40 SLTP
3.000.000
Dinas Kesehatan
3.
Deteksi/penjaringan kesehatan anak kelas 1 SLTA
40 SLTA
3.000.000
Dinas Kesehatan
4.
Pembinaan dokter kecil oleh petugas 175 SD puskesmas
13.125.000
Dinas Kesehatan
5.
Peningkatan dokter kecil Tk Wilayah 28 Kecamatan
24.512.500
Dinas Kesehatan
6.
Peningkatan dokter kecil Tk Kabupaten
10.500.000
Dinas Kesehatan
7.
Peningkatan dokter kecil Tk Propinsi Propins
2.500.000
Dinas Kesehatan
8.
Pembinaan dan evaluasi hasil kegiatan TP UKS Kab
Kabupaten
6.000.000
Dinas Kesehatan
9.
Peningkatan pengetahuan guru SLTA tentang penatalaksanaan kesehatan disekolah
Kabupaten
10.000.000
Dinas Kesehatan
10. Peningkatan pengetahuan guru SLTP tentang penatalaksanaan Kesehatan disekolah
Kabupaten
10.000.000
Dinas Kesehatan
11. Peningkatan pengetahuan guru UKS Kabupaten tentang penatalaksanaan UKS disekolah
10.000.000
Dinas Kesehatan
Kabupaten
Peningkatan Cakupan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 1 Pelayanan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Esensial di 35 Puskesmas serta pelayanan kesehatan lainnya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
1
Pengadaan Obat - Obatan PKD dan Program a.
Kabupaten
16.687.000.000
3.500.000.000
2.500.000.000
5.705.000.000
-
2.500.000.000
5.000.000.000
2.500.000.000
Pengadaan Obat PKD
IV - 6
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar dan SASARAN PROGRAM Esensial di 35 Puskesmas serta pelayanan kesehatan lainnya
INDIKASI KEGIATAN
APBD / KAB b.
Pengadaan Obat Askes
c.
Pengadaan Obat Program -
Surveilan
-
Gizi
-
Imunisasi
-
P2M
2
Penguatan dan Pengembangan Program UKP Puskesmas
Puskesmas
3
Penyediaan Makan dan Minum Pasien Rawat Inap
14 Pusk. DTP
75.000.000
4
Penngkatan kualitas pelayanan rawat jalan di Puskesmas
40 Puskesmas
480.000.000
2 Sarana prasarana aparatur dan Kearsipan Daerah Penyedian sarana dan prasarana kesehatan
1
Pengadaan Alat Kesehatan medis dan non medis Kabupaten
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan
2
PAP DAK
Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar
3
Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, pustu, rumah dinas dan poskesdes
b.
Kabupaten
APBD PROP
INSTANSI PELAKSANA
APBN
150.000.000
10.982.000.000
a.
3.500.000.000
-
3.000.000.000 300.000.000
PUSKESMAS 1
Penataan Lingkungan Puskesmas Rangkasbitung
Kec. Rangkasbitung
2
Rehabilitasi Ringan Puskesmas Cibadak
Kec. Cibadak
150.000.000
3
Rehabilitasi Ringan Puskesmas Sarageni
Kec. Cimarga
150.000.000
4
Rehabilitasi Ringan Puskesmas Cikulur
Kec. Cikulur
150.000.000
5
Rehabilitasi Ringan Puskesmas Kolelet
Kec. Rangkasbitung
150.000.000
6
Rehabilitasi Puskesmas Sajira
Kec. Sajira
200.000.000
7
Rehabilitasi Puskesmas Cijaku
Kec. Cijaku
250.000.000
8
Rehabilitasi Puskesmas Cisungsang Kec. Cibeber
100.000.000
9
Rehabilitasi Puskesmas Mekarsari
Kec. Rangkasbitung
150.000.000
10
Renovasi Puskesmas Cihara
Kec. Cihara
200.000.000
11
Rehabilitasi Puskesmas Bojongmanik
Kec. Bojongmanik
150.000.000
12
Rehabilitasi Puskesmas Baros
Kec.Warunggunung
150.000.000
13
Renovasi Puskesmas Panggarangan Kec. Panggarangan
200.000.000
50.000.000
PUSKESMAS PERAWATAN 1
Penataan Lingkungan dan Rehab Ruang Perawatan Pusk. Curugbitung Penataan Lingkungan dan Rehab Ruang Perawatan Pusk. Maja
Kec. Curugbitung
300.000.000
Kec. Maja
200.000.000
3
Rehabilitasi Ruang Perawatan Pusk. Muncang
Kec. Muncang
150.000.000
4
Penataan Lingkungan Puskesmas Cigemblong
Kec. Cigemblong
150.000.000
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
USULAN TAHUN 2009
LOKASI
IV - 7
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
5 c.
d.
Rehabilitasi Ruang KIA Pusk Malingping
Kec. Malingping
100.000.000
APBD PROP
APBN
INSTANSI PELAKSANA
PUSKESMAS PEMBANTU 1
Relokasi Pustu Gununganten
Kec. Cimarga
150.000.000
2
Relokasi Pustu Cibungur
Kec. Leuwidamar
150.000.000
3
Rehabilitasi Pustu Nayagati
Kec. Leuwidamar
100.000.000
4 5 6
Pembangunan Pustu Leuwi ipuh Pembangunan Pustu Kertaraharja Relokasi Pustu Maraya
Kec Banjarsari Kec Banjarsari Kec. Sajira
150.000.000 150.000.000 150.000.000
7
Relokasi Pustu Mekarsari
Kec. Sajira
150.000.000
8
Relokasi Pustu Luhurjaya
Kec. Cipanas
150.000.000
9
Rehabilitasi Pustu Cileles
Kec. Cileles
125.000.000
10
Rehabilitasi Pustu Kujangsari
Kec. Cileles
150.000.000
11
Rehabilitasi Pustu Banjarsari
Kec. Banjarsari
100.000.000
12
Rehabilitasi Pustu Cimanyangray
Kec. Gunungkencana
150.000.000
13
Rehabilitasi Pustu Sobang
Kec. Sobang
100.000.000
14
Rehabilitasi Pustu Cikaret
Kec. Cigemblong
100.000.000
15
Rehabilitasi Pustu Kujangsari
Kec. Cibeber
100.000.000
16
Rehabilitasi Pustu Rangkasbitung Timur
Kec. Rangkasbitung
50.000.000
RUMAH DINAS DOKTER DAN PARAMEDIS DOKTER 1
Rehab Rumdin Dokter Pusk. Cibadak
Kec. Cibdak
75.000.000
2
Rehab Rumdin Dokter Pusk. Cimarga
Kec. Cimarga
75.000.000
3
Rehab Rumdin Dokter Pusk. Cikulur Kec. Cikulur
4
Relokasi Rehab Rumdin Dokter Pusk. Bojongjuruh
Kec. Bojongjuruh
5
Rehab Rumdin Dokter Pusk. Cileles
Kec. Cileles
75.000.000
6
Rehab Rumdin Dokter Pusk. Panggarangan
Kec. Panggarangan
75.000.000
7
Rehab Rumdin Dokter Gigi Pusk. Warunggunung
Kec. Warunggunung
7.000.000
8
Rehab Rumdin Dokter Gigi Pusk. Cipanas
Kec. Cipanas
75.000.000
9
Rehab Rumdin Dokter Gigi Pusk. Bayah
Kec. Bayah
75.000.000
75.000.000 100.000.000
PARAMEDIS
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
1
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Cibadak
Kec. Cibadak
100.000.000
2
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Baros
Kec. Baros
100.000.000
3
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Sarageni
Kec. Sarageni
100.000.000
4
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Cikulur
Kec. Cikulur
100.000.000
5
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Curugbitung
Kec. Curugbitung
75.000.000
IV - 8
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
e.
V
6
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Wanasalam
Kec. Wanasalam
7
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Panggarangan
Kec. Panggarangan
8
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Bayah
Kec. Bayah
100.000.000
9
Rehab Rumdin Paramedis Pusk. Cikulur
Kec. Cikulur
75.000.000
125.000.000
75.000.000
1
Muncang Kopong
Kec. Cikulur
2
Sukadaya
Kec. Cikulur
3
Pasir Kacapi
Kec. Maja
4
Binong
Kec. Maja
5
Mayak
Kec. Curugbitung
125.000.000
6
Sangiangjaya
Kec. Cimarga
125.000.000
7
Jayamanik
Kec. Cimarga
8
Bendungan
Kec. Banjarsari
125.000.000
350.000.000 125.000.000 350.000.000
350.000.000
9
Kertarahaja
Kec. Bojongjuruh
125.000.000
10
Rahong
Kec. Malingping
125.000.000
11
Sumberwaras
Kec. Malingping
12
Kapunduhan
Kec. Cijaku
125.000.000
13
Cikate
Kec. Cigemblong
125.000.000
14
Citepuseun
Kec. Cihara
125.000.000
15
Mekarsari
Kec. Cihara
350.000.000
16
Ciparahu
Kec. Cihara
350.000.000
17
Cibareno
Kec. Cilograng
350.000.000
18
Ciusul
Kec. Cibeber
350.000.000
19
Warungbanten
Kec. Cibeber
350.000.000
20
Girimukti (wanasari)
Kec. Cibeber
1 Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit
Tersedianya makan dan minum pasien rawat inap, IGD DAN IBS Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan di instalasi Rajal, Ranap, IGD, IBS, Lab dan instalasi penunjang lainnya bagi pasien Gakin, Askes PNS, Veteran, Pensiunan PNS dan Pasien Terlantar Serta Operasional Ambulan rujukan
350.000.000
350.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
16.000.000.000
20.700.000.000
3.000.000.000
1
Pengadaan Obat-obatan dan bahan laboratorium dan Radiologi
RSUD / Rangkasbitung
5.000.000.000
2.000.000.000
2
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai dan Perbekalan Rumah sakit Penyediaan Jasa Layanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis Penyedian Makan dan minum pasien
RSUD / Rangkasbitung
2.000.000.000
1.000.000.000
RSUD / Rangkasbitung
10.000.000.000
RSUD / Rangkasbitung
1.500.000.000
Subsidi Pasien Gakin, Askes PNS, Veteran, Pensiunan PNS dan Pasien Terlantar Serta Operasional Ambulan Rujukan Gakin
RSUD / Rangkasbitung
2.200.000.000
4 5
INSTANSI PELAKSANA
100.000.000
68.329.000.000
3
APBN
PEMBANGUNAN POSKESDES
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit
Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan di instalasi Rajal, Ranap, IGD, IBS, Lab dan instalasi penunjang lainnya
APBD PROP
14.000.000.000
IV - 9
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
2 Prilaku Sehat, Sumber Daya dan Manajemen Kesehatan Tersedianya sistem informasi manajemen kesehatan perumahsakitan yang terintegrasinya SIMRS berbasis web
1
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
RSUD / Rangkasbitung
500.000.000
Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan yang optimal dengan Tersedianya tenaga kesehatan (dokter spesialis=5 org, dokter umum=5 org dan paramedis=75 org) yang propesional
2
Peningkatan Mutu Pelayanan Perumahsakitan pada RSUD
RSUD / Rangkasbitung
879.000.000
Meningkatnya kemampuan pegawai (medis, paramedis dan non medis)
3
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Medis, Paramedis dan Non Medis
RSUD / Rangkasbitung
400.000.000
Terlaksananya pelayanan rujukan pro aktif pada Puskesmas DTP Terlaksananya BLUD pada RSUD berdasarkan PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007
4
Pelayanan Rujukan Pro Aktif
RSUD / Rangkasbitung
200.000.000
5
Fisibiliti study/ Kajian Perumahsakitan dengan Pola Rumah Sakit BLUD
RSUD / Rangkasbitung
100.000.000
Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan di instalasi Rajal, Ranap, IGD, IBS, Lab dan instalasi penunjang lainnya Tersedianya Penunjang pelayanan kesehatan rujukan
Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan di instalasi Rajal, Ranap, IGD, IBS, Lab dan instalasi penunjang lainnya
45.550.000.000
13.000.000.000
14.000.000.000
10.000.000.000
9.000.000.000
1
Pengadaan Alat Kesehatan
RSUD / Rangkasbitung
15.000.000.000
2 3
Pengadaan Alat Non Medis Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Penyediaan Rumah Medis Spesialis dan Medis Umum
RSUD / Rangkasbitung RSUD / Rangkasbitung
5.000.000.000 300.000.000
RSUD / Rangkasbitung RSUD / Rangkasbitung
150.000.000 100.000.000
Pembangunan RSUD Dr. Adjidarmo
RSUD / Rangkasbitung
25.000.000.000
3.000.000.000
5.000.000.000
5.199.475.000
-
-
4 5 6
Peningkatan Peran dan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Pra Sekolah 1 Program PLS, Pemuda dan Olahraga
5.199.475.000 Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah;
1 2 3
Semakin meratanya pelayanan pendidikan bagi lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan.
Terwujudnya manajemen pendidikan pada jenjang menengah yang berbasis sekolah/masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
INSTANSI PELAKSANA
APBN
2.079.000.000
3 Sarana Prasarana Aparatur dan Kearsipan Daerah
VI
APBD PROP
Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Rangkasbitung
116.750.000 31.250.000 100.000.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
4 5 6
Kejar Paket A Setara SD Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Dana Pendamping (Sharing) Operasional Mobil TBM Kejar Paket B setara SMP Kejar Paket C Setara SMA Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B dan C
Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak
239.000.000 100.600.000 121.875.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
7
Penyediaan Sarana Prasarana PAUD
Kabupaten Lebak
100.000.000
Dinas Pendidikan
8
PembinaanLembaga dan Instruktur Kursus
Dinas Pendidikan
150.000.000
Dinas Pendidikan
Lomba Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Kabupaten 10 Operasional Instruktur Kursus di Daerah Terpencil 11 Operasional Dewan Pendidikan 12 Profil Pendidikan
Dinas Pendidikan
150.000.000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
75.000.000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
125.000.000 100.000.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
13 Pelatihan ICT Pendidikan
Dinas Pendidikan
100.000.000
Dinas Pendidikan
14 Statistik Pendidikan
Dinas Pendidikan
75.000.000
Dinas Pendidikan
15 Operasioanal Jardiknas 16 Operasional Padatiweb
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
100.000.000 100.000.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
9
IV - 10
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
Pengembangan Peran Pemuda Antar Propinsi / Negara sebanyak 30 Pemuda.
VII
17 Program Pertukaran Pemuda Antar Propinsi dan Negara
INSTANSI PELAKSANA
APBN
Rangkasbitung
75.000.000
Porabudpar
Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan 18 Diklatsar Kepemimpinan Pemuda Pelopor Pemuda sebanyak 140 orang Pemuda dari OKP Pembangunan
Rangkasbitung
140.000.000
Porabudpar
Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sebanyak 200 Orang Pemuda
19 Saresehan Pemuda 28 Oktober
Rangkasbitung
50.000.000
Porabudpar
Meningkatnya Kepemimpinan OSIS SLTA sebanyak sebanyak 100 OSIS SLTA
20 Diklat Kepemimpinan OSIS SLTA se Kab. Lebak
Rangkasbitung
100.000.000
Porabudpar
Terbinanya Paskibraka Kabupaten Lebak sebanyak 45 Anggota Paskibraka Kabupaten Lebak Meningkatnya Kualitas Upacara Bendera dan PBB sebanyak 150 SLTP dan SLTA Upacara Bendera dan PBB Meningkatkan Kemampuan Lomba para Pemuda sebanyak SLTA / PT dan Pemuda Meningkatkan Kemampuan Lomba para Pemuda sebanyak SD, SLTP, SLTA dan PONPES Terbinanya Prestasi Para Atlit OR Kabupaten Lebak sebanyak Para Atlit OR Kab. Lebak Persiapan Porprop
21 Pembinaan Paskibraka Kabupaten Lebak
Rangkasbitung
200.000.000
Porabudpar
22 Lomba Kegiatan Upacara Bendera dan PBB SLTP dan SLTA
Rangkasbitung
75.000.000
Porabudpar
23 Penyelenggaraan Bulan Bahasa melalui Lomba Pidato, Karya Tulis remaja 24 Lomba Drum Band tingkat Pontren dan SD, SLTP, SLTA dan PONPES
Rangkasbitung
50.000.000
Porabudpar
Rangkasbitung
75.000.000
Porabudpar
25 Pembinaan Prestasi Olah Raga dan Persiapan PORPROP III Tahun 210
Rangkasbitung
1.250.000.000
Porabudpar
Tersedianya Sarana Olah Raga yang Memadai sebanyak Sarana Olah Raga yang Memadai
26 Pengadaan Sarana Cabang Olah Raga dan Masyarakat
Rangkasbitung
500.000.000
Porabudpar
Meningkatkan Kualitas Wasit sebanyak 120 Wasit Meningkatkan Kualitas Pelatih dan Assisten Pelatih sebanyak 60/60 Pelatih dan Assisten Pelatih
27 Diklat Sertifikasi Wasit
Rangkasbitung
150.000.000
Porabudpar
28 Diklat Sertifikasi Pelatih dan Assisten Pelatih
Rangkasbitung
150.000.000
Porabudpar
Terbinanya Prestasi Para Pengcab Kab. Lebak sebanyak 35 Pengcab Kab. Lebak
29 Pembinaan Organisasi Pengcab Olah Raga
Rangkasbitung
200.000.000
Porabudpar
Tergalinya Potensi Para Atlit Kabupaten Lebak sebanyak Para Atlit Kabupaten Lebak
30 Pekan Olah Raga Kabupaten Lebak 2009 (PORKAB)
Rangkasbitung
400.000.000
Porabudpar
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan 1 Perilaku Sehat, Sumber Daya dan Manjemen Kesehatan Terlaksananya upaya-upaya perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan lingkungan sehat
1
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBD PROP
Peningkatan kepersertaan Jaminan Kesehatan Pra bayar
5.607.987.500
-
-
5.607.987.500
-
-
3 Kec. 32 desa
a.
Pelatihan peningkatan kepersertaan Kecamatan
b.
Pelatihan peningkatan kepersertaan tingkat 32 desa, di 3 Kecamatan desa
c.
Pelatihan peningkatan kepersertaan tingkat 20 institusi pendidikan desa
48.850.000
d.
Pembentukan kelompok JPKM di desa SIAGA
70 Kelompok
70.000.000
e.
Peningkatan kualitas tenaga JPKM Puskesmas
40 Puskesmas
15.000.000
f.
Pembuatan Kartu JPKM
10000 kartu JPKM
g.
Penggandaan Format Laporan
Pemberian transport kader
3 Kec.( Gnkencana, Cileles,Cihara)
17.277.500 103.760.000
5.000.000 20000
320 Desa
2.000.000 2.736.000.000
IV - 11
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
3
4
Pelaksanaan Promosi Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas petugas Promkes Puskesmas
40 Puskesmas
10.000.000
b.
Sosialisasi desa SIAGA Tk Kecamatan
40 Puskesmas
150.000.000
c.
Promkes PHBS Garam Beriodium di Pontren
70 Pontren
d.
Promkes melalui siaran radio
4 Radio
e.
Survei PHBS
Kabupaten
15.000.000
f.
Promkes melalui Media
a.
VIII
Spanduk
3 jenis
18.000.000
Poster
1 jenis
18.500.000
-
Bilboard
6 Buah
60.000.000
-
Pameran Pembangunan
1 paket
10.000.000
28 Kecamatan
Pembangunan MCK , SGL dan SPAL -
Pembangunan MCK sebanyak 67 unit
28 Kec, Pontren 20 bh, MTQ 3 Bh, TMMD 2 Bh, P2WKSS 2 Bh
-
Plesterisasi Rumah Gakin 40 unit
28 Kecamatan
100.000.000
-
Stimulan Pembangunan SAB sebanyak 6 unit
6 Lokasi Desa
30.000.000
c.
Perencanaan dan pengawasan Pembangunan Sarana Sanitasi
Kabupaten
d.
Pengawasan dan Monitoring CLTS Oleh Masyarakat Desa
10 Lokasi Desa
2.010.000.000
100.000.000 75.000.000
2.808.750.000
-
-
325.000.000
-
-
1
Bintek Penyusunan Silabus KTSP SD dan SMP
Kabupaten Lebak
125.000.000
Dinas Pendidikan
2 3
Bintek Manajemen Kepala SD Pelatihan Guru PAUD
Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak
100.000.000 50.000.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
4
Porseni Guru TK
Kabupaten Lebak
50.000.000
Dinas Pendidikan
2 Program Pembinaan Pendidikan Menengah
2.483.750.000 Terwujudnya manajemen pendidikan pada jenjang menengah yang berbasis sekolah/masyarakat.
1 2
Bintek Penyusunan Silabus KTSP SMA/SMK Pemilihan Guru, Kepala Sekolah,dan Pengawas Berprestasi (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK)
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
62.500.000 93.750.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
3
Fasilitasi Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/SMA
Dinas Pendidikan
125.000.000
Dinas Pendidikan
4
Sertifikasi Guru SD, SMP, SMA, SMK
Dinas Pendidikan
250.000.000
Dinas Pendidikan
5
Pelatihan Guru SMA untuk pelajaran MIPA dan Bahasa Pelatihan Guru SMP untuk pelajaran MIPA dan Bahasa
Dinas Pendidikan
250.000.000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
312.500.000
Dinas Pendidikan
Pendidikan dan Latihan Untuk Guru yang tidak sesuai Kualifikasi Izasah
Kabupaten Lebak
250.000.000
Dinas Pendidikan
6 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
6.600.000
-
1 Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah
Semakin meratanya pelayanan pendidikan bagi lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan.
7.000.000
-
Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terwujudnya manajemen pendidikan pada jenjang menengah yang berbasis sekolah/masyarakat.
INSTANSI PELAKSANA
APBN
Kabupaten
a.
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
APBD PROP
IV - 12
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
8
Kabupaten Lebak
320.000.000
Dinas Pendidikan
Pendidikan dan Latihan Untuk Guru yang belum Tersertifikasi 10 Pelatihan Guru Pembina Pengembangan Diri
Kabupaten Lebak
320.000.000
Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak
150.000.000
Dinas Pendidikan
11 Pelatihan Guru Kesehatan SD,SMP
Kabupaten Lebak
100.000.000
Dinas Pendidikan
12 Bintek Manajemen Kepala SMP/SMA/SMK
Kabupaten Lebak
250.000.000
Dinas Pendidikan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Terutama Untuk Daerah Perbatasan dan Desa Tertinggal 1 Lingkungan Sehat, Pencegahan Pemantauan dan Pemberantasan Penyakit Terlaksananya upaya - upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penciptaan lingkungan sehat
1
a.
2
3
2.361.402.500
375.000.000
-
2.361.402.500
375.000.000
-
Pencegahan Penyakit dan BIAS
b.
Pelaksanaan Imunisasi
Dinas Kesehatan Dinkes Kab. Lebak
311.750.000
Dinas Kesehatan
-
Peningkatan dan distribusi Vaksin
40 Puskesmas
76.000.000
Dinas Kesehatan
-
Peningkatan advokasi dan koordinasi 40 Puskesmas lintas sektoral dan mitra kerja
32.000.000
Dinas Kesehatan
-
Investigasi dan monitoring masalah Imunisasi
40 Puskesmas
30.000.000
Dinas Kesehatan
-
Analisa dan pengolahan data
40 Puskesmas
46.250.000
Dinas Kesehatan
-
Sweeping Imunisasi Cakupan rendah 40 Puskesmas dan imunisasi Desa kantong KLB
50.000.000
Dinas Kesehatan
-
Peningkatan mutu layanan dan cakupan imunisasi
40 Puskesmas
77.500.000
Dinas Kesehatan
40 Puskesmas
182.500.000
Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah
Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular
Dinas Kesehatan
a.
Eliminasi Penyakit TBC
Tersebar
53.702.500
Dinas Kesehatan
b.
Eliminasi Penyakit Kusta
Tersebar
32.000.000
Dinas Kesehatan
c.
Pemberantasan Prambusia
Desa Kanekes
120.000.000
Dinas Kesehatan
d.
Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah
5 Kecamatan
110.000.000
Dinas Kesehatan
e.
Eliminasi Penyakit Malaria
Wilayah Selatan
75.000.000
Dinas Kesehatan
f.
Penanggulangan ISPA/ Diare
40 Puskesmas
20.000.000
Dinas Kesehatan
g.
Penanggulangan HIV /AIDS
Tersebar
30.000.000
Dinas Kesehatan
h.
Penanggulangan peyakit IMS (Infeksi menular seksual )/ STD
Tersebar
15.000.000
Dinas Kesehatan
i.
Penanggulangan PTM ( Penyakit tidak menular )
Tersebar
30.000.000
Dinas Kesehatan
j.
Penanggulangan DBD
Tersebar
100.000.000
Dinas Kesehatan
Surveilans, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan a.
Dinas Kesehatan
Surveilan ( Pengamatan Penyakit ) - Peningkatan SDM, bimbingan teknis Kabupaten dan supervisi, koordinasi lintas sektoral
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
INSTANSI PELAKSANA
APBN
Pendidikan dan Latihan Untuk Guru yang sudah Tersertifikasi
9
IX
APBD PROP
Dinas Kesehatan 150.000.000
Dinas Kesehatan
IV - 13
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
b.
Tersebar
77.000.000
Dinas Kesehatan
- Peningkatan sistem kewaspadaan penyakit
40 Puskesmas
53.700.000
Dinas Kesehatan
- Infestigasi Surveilance khusus, PD3i Tersebar dan PE
73.500.000
Dinas Kesehatan
- Pengambilan dan Pengiriman spesimen ke Lab rujukan
14.000.000
Dinas Kesehatan
Tersebar
Pengawasan Lingkungan
Dinas Kesehatan
- Pengadaan insektisida, bahan bakar Kabupaten dan kaporit
15.000.000
Dinas Kesehatan
- Peningkatan SDM pelaksana sanitasi 40 Puskesmas Puskesmas
77.500.000
Dinas Kesehatan
- Pengembangan Klinik Sanitasi Puskesmas Percontohan
6 Wilayah
45.000.000
Dinas Kesehatan
- Peningkatan kualitas TTU dan Institusi
Sekabupaten
15.000.000
Dinas Kesehatan
- Pengambilan Spesimen air dan makanan secara bakteri dan kimia
Sekabupaten
10.000.000
Dinas Kesehatan
74.000.000
Dinas Kesehatan
150.000.000
Dinas Kesehatan
15.000.000
Dinas Kesehatan
- Pembangunan Rumah Incenerator
Leuwidamar, Bayah dan Prabugantungan
- Peningkatan Puskesmas berpretasi dan PHBS Pengembangan Laboratorium a.
Pengembangan UPTD Lab Kesehatan
Kabupaten
-
Dinas Kesehatan
Pusk. Dan Kab
Dinas Kesehatan
- Croscek TB Paru dan Malaria
30.000.000
- Survelan KLB
10,000,000
- Pemeriksaan Narkoba
Pengembangan Lab Puskesmas -
X
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
300.000.000
Kabupaten
Dinas Kesehatan
100.000.000
Dinas Kesehatan
15.000.000
Dinas Kesehatan
Puskesmas
Peningkatan kualitas sumber daya tenaga Laboratorium
Dinas Kesehatan 35.000.000
Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 1 Program Pangarusutamaan Gender
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
Dinas Kesehatan
20.000.000
- Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan sarana prasarana - Pengadaan reagensia Laboratorium - General Cek up
Dinas Kesehatan
75.000.000
- Uji petik kualitas air dan lingkungan
b.
INSTANSI PELAKSANA
APBN
- Penanggulangan KLB penyakit menular, penanggulangan bencana,KLB keracunan makanan
- Peningkatan tingkat kewaspadaan 40 Puskesmas terhadap dampak lingkungan Melalui Insfeksi Sanitasi
4
APBD PROP
Dinas Kesehatan
4.204.638.000
-
1.723.900.000
400.000.000
-
-
Meningkatkan pengetahuan masyarakat Tentang PUG
1
Pembinaan ( PUG )
Kabupaten
100.000.000
BP2KBMPD
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita tentang Kepemimpinan
2
Pelatihan kepemimpinan Wanita
Kabupaten
150.000.000
BP2KBMPD
Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak
3
Sosialisasi Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten
150.000.000
BP2KBMPD
IV - 14
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
2 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
3.804.638.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan KIE dan Pelayanan Kontrasepsi, Menurunnya Kasus Komplikasi & Kegagalan Karena Kontrasespsi, Terbinanya Kelompok Akseptor
1
Perluasan Jaringan dan Pembinaan Pelayanan KB
Terlayaninya Peserta KB Secara Merata dan Berkualitas Terlaksananya Sosialisasi Keluarga Sadar HIV/AIDS, IMS dan Narkoba Terpenuhinya PPM Peserta KB
2 3 4
APBN -
INSTANSI PELAKSANA
1.723.900.000
28 Kecamatan
75.000.000
Pelayanan kB Keliling
Kabupaten
100.000.000
-
-
BP2KBMPD
Penyelenggaraan dan Fasilitasi HIV/AIDS, IMS dan Narkoba Pengadaan Alat Kontrasespsi Bagi Pra s dan KS 1
Kabupaten
50.000.000
-
-
BP2KBMPD
Kabupaten
1.547.500.000
1.636.400.000
BP2KBMPD
BP2KBMPD
86.000.000
87.500.000
BP2KBMPD
Terbinanya Peserta KB Akif Diperolehnya KB Baru MOP dan MOW
5
Pelayan KB Medis Operasi
Terlaksanannya kegiatan Penyuluhan KB Pria
6
Pelaksanaan jaminan dan pelayanan peserta KB pria
Terbinanya kelompok PIK-KRR, Meningkatnya Kulitas Pemb.KRR
7
Fasilitasi Forum PIK - KRR
Kabupaten
75.000.000
BP2KBMPD
Meningkatnya kemampuan para pendidik & Konselor sebaya tentang KRR
8
Bintek Pendidikan dan Konselor sebaya KRR
Kabupaten
50.000.000
BP2KBMPD
Pembuatan Bilboard Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera
9
Sosialisai Program Keluarga Berkualitas/Sejahtera
Kab.Lebak
776.900.000
BP2KBMPD
Meningkatkan Penerangan Meningkatkan Ekspose, Menjaga produktivitas Mupen
10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MUPEN
Kab.Lebak
BP2KBMPD
Meningkatkan keberhasi lan pembelajaran Kelom pok BKB Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Ibu dan anak
11 Lomba BKB
Kab.Lebak
BP2KBMPD
Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Ibu dan anak
12 Lomba Balita Sehat Sejahtera
Kab. Lebak
BP2KBMPD
Meningkatkan Promosi, dan Sosialisasi Program KB dan KS Meningkatkan Jaringan Informasi Program KB dan KS Penteladanan dan Ekspose Prestasi PLKB Meningkatkan Kinerja PLKB/PKB Meningkatkan Produktivitas Kinerja Kelompok
13 Ekpose Media Massa Cetak dan Elektronik
Kab. Lebak
BP2KBMPD
14 Advokasi KB/KS
Kab. Lebak
BP2KBMPD
15 Seleksi PLKB Teladan 16 Supervisi Program KB/KS 17 Pembinaan Kelompok BKB, BKL, BKR, dan UPPKS
Kab. Lebak Kab. Lebak Kab. Lebak
BP2KBMPD BP2KBMPD BP2KBMPD
Ekspose hasil-hasil Pembangunan Keluarga Sejahtera di Lebak
18 Pameran Pembangunan
Kab. Lebak
BP2KBMPD
28 Kecamatan
86.000.000
Meningkatnya jumlah peserta KB Pria
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBD PROP
BP2KBMPD BP2KBMPD
Mendapatkan Data dan Informasi Keluarga yang 19 Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2009 valid dan reliable
Kab. Lebak
Meningkatkan pengetahuan PLKB/Petugas Pendata
20 Orientasi Petugas Pendata
Kab. Lebak
BP2KBMPD
Penyebarluasan informasi hasil Pendataan Keluarga
21 Saresehan hasil Pendataan keluarga
Kab. Lebak
BP2KBMPD
Menilai dan Mengevaluasi hasil Program. Meningkatkan validitas dan reliabilitas data Keluarga Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PLKB dan Pos KB Desa
22 Penelitian Efek Dampak 23 Monitoring Pendataan
Kab. Lebak Kab. Lebak
BP2KBMPD BP2KBMPD
24 Bintek Bagi PLKB dan Pos KB Desa/Kelurahan
Kab.Lebak
Memperingati, memeriahkan, dan memotivasi peningkatan peran dan fungsi keluarga
25 Harganas
Kab.Lebak
Meningkatkan Pencapai an Peserta KB Baru
26 Pelayanan KB/KS Terpadu
Kab. Lebak
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan berusaha bagi klpk UPPKS
27 pemberdayaan ekonomi keluarga
Prop.Bali
637.000.000
191.238.000
BP2KBMPD
BP2KBMPD BP2KBMPD BP2KBMPD
130.000.000
BP2KBMPD
IV - 15
No
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
USULAN TAHUN 2009
LOKASI APBD / KAB
Meningkatkan kebanggaan dan motivasi para peserta KB Lestari JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
28 Pembinaan Akseptor Lestari
APBD PROP
APBN
340 Desa
INSTANSI PELAKSANA BP2KBMPD
181.379.295.014
19.875.000.000
24.693.900.000
IV - 16
PRIORITAS 2 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN DESA TERTINGGAL NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
1
2 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman bagi Penduduk Miskin Terutama di Desa Tertinggal.
3
4
5
6
I
Program Pengentasan Kemiskinan Meningkatkan tarap hidup orang miskin, Lansia dan Jompo F56 II
1. Rehabilitasi rumah orang jompo sebanyak 35 rumah
Program Pengentasan Kemiskinan
APBD Prop
APBN
8
9
10
-
700.000.000
-
-
700.000.000
-
700.000.000 12.086.250.000
-
12.086.250.000
-
Disnakersos 46.300.000.000 46.300.000.000
Tersalurnya BLM PNPM Mandiri Perdesaan
1 BLM PNPM Mandiri Perdesaan
28 Kec
9.200.000.000
Terpantaunya dan terkendalinya penyaluran dan pengelolaan BLM PNPM Mandiri Perdesaan
2 PAP - PNPM Mandiri Perdesaan
28 Kec
1.187.500.000
BPPKB-MPD
Meningkatkan Kesehatan fisik siswa
3 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (200 Kepala Keluarga Binaan)
4 Koordinasi program P2W-KSS
Meningkatnya budaya gotong royong masyarakat di 5 Fasilitasi Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pedesaan
46.000.000.000
BPPKB-MPD
2 SD
250.000.000
BPPKB-MPD
Kec. Malingping:Desa Kersaratu dan Desa Pagelaran.
250.000.000
BPPKB-MPD
28 Kec
200.000.000
BPPKB-MPD
Terbinanya kelembagaan Posyandu Kecamatan,desa yang berfungsi dengan baik Terlatihnya KPM /P3MD sebanyak 340 orang/340 Desa/Kel
6 Penunjang Tim Revitalisasi Posyandu Tingkat Kabupaten
28 Kec
175.000.000
BPPKB-MPD
7 Pelatihan P3MD bagi Pengurus LPM Desa/Kec 340 orang
Kabupaten
250.000.000
BPPKB-MPD
Terbangunnya batas desa antar kabupaten dan Kepastian wilayah administrasi desa
8 Pembangunan batas Desa
Meningkatnya Manajemen Usaha Ekonomi Desa yang masih berkembang dengan adanya pelatihan Usaha Ekonomi desa
9 Pelatihan Usaha Ekonomi Desa
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
7
Kec. Cijaku 3 Desa
Peningkatan Peluang Berusaha bagi Penduduk Miskin
INSTANSI PELAKSANA
SUMBER DANA APBD Kab
300.000.000
Kecamatan :Maja, Curugbitung dan Cibadak 28 Kec
573.750.000
12.086.250.000
BPPKB-MPD BP2KBMPD
700.000.000
46.300.000.000
IV - 16
PRIORITAS 3 : PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NO 1 I
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
2 Peningkatan Produktivitas dan Akses Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada Sumberdaya Produktif.
3
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
4
5
6
Pembinaan dan pengembangan industri, Perdagangan Koperasi dan UKM
SUMBER DANA APBD Prop 8 2.462.500.000
APBN 9 14.450.000.000
5.510.000.000
2.462.500.000
12.950.000.000
INSTANSI PELAKSANA 10
Meningkatnya Keterampilan UKM para Pemuda sebanyak sebanyak 120 Pemuda UKM
1
Diklat Keterampilan UKM dan Pemberdayaan Pemuda Produktif Bidang Peternakan, Perbengkelan.
Rangkasbitung
120.000.000
Porabudpar
Meningkatkan Kemampuan para Pemuda Produktif sebanyak 40 Pemuda Produktif
2
Bantuan Modal Stimulan Bergulir Kepada 40 Pemuda Produktif (Keterampilan)
Rangkasbitung
400.000.000
Porabudpar
Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3
Bimbingan Teknis Kewirausahaan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah ( KUMKM )
Rangkasbitung
450.000.000
-
- Dinas Koperasi dan UKM
Berkembangnya koperasi, Usaha Kecil dan Menegah menjadi pelaku usaha yang potensial
4
Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi
Rangkasbitung
150.000.000
-
- Dinkop dan UKM
Bertambahnya jumlah Wirausaha yang Tangguh, Kuat dan Mandiri
5
Komputerisasi Akuntansi Koperasi
28 Kecamatan
-
375.000.000
- Dinkop dan UKM
Berkembangnya Lembaga Keungan Alternatif bagi usaha Mikro di Pedesaan
6
Pelatihan Budaya Usaha dan Bintek Manajemen Usaha Mikro
28 Kecamatan
-
-
400.000.000 Dinkop dan UKM
Meningkatnya Kualitas Manajemen koperasi
7
Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, UKM dan Kelompok P2WKSS
28 Kecamatan
1.650.000.000
-
- Dinkop dan UKM
Tersusunnya perencanaan dan Monitoring Pemberdayaan Koperasi yang tepat sasaran
8
Dukungan Penyelenggaraan Hari Koperasi
150.000.000
-
- Dinkop dan UKM
150.000.000
-
- Dinkop dan UKM
9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBD Kab 7 6.960.000.000
LOKASI
Kabupaten, Provinsi, Nasional Temu Usaha Kemitraan dan sosialisasi Dukungan Informasi Rangkasbitung penyediaan Permodalan bagi KUMKM
10 Bantuan Perkuatan Permodalan bagi Pedagang Kaki Lima Skala Mikro
Rangkasbitung
-
1.387.500.000
- Dinkop dan UKM
11 Fasilitasi Sertifikasi HCPM dan Promosi Hasil Produk UMKM
Kec. Bayah
-
150.000.000
- Dinkop dan UKM
12 Pendataan Potensi UMKM
28 Kecamatan
-
150.000.000
- Dinkop dan UKM
13 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro melalui Pengembangan Pasar Desa 14 Pengembangan Klaster Bisnis melalui bantuan dan perkuatan bagi Sentra UMKM 15 Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera ( PERKASSA )
4 Kecamatan
-
-
1.800.000.000 Dinkop dan UKM
Kec. Bayah, Kec. Sobang, Kec. Cijaku 15 Kecamatan
-
-
1.200.000.000 Dinkop dan UKM
-
-
1.500.000.000 Dinkop dan UKM
16 Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro ( 15 Kecamatan P3KUM )
-
-
1.500.000.000 Dinkop dan UKM
17 Program Pengembangan Tempat Praktek keterampilan Usaha Santri pada Lembaga Pendidikan di Pedesaan.
15 Kecamatan
-
-
3.750.000.000 Dinkop dan UKM
18 Program Peningkatan Permodalan Dana bergulir Sektoral 19 Sarjana Pencipta Kerja Mandiri ( Kerja sama dengan Kemenegkop RI ) 20 Bimbingan Teknis Pengemasan Produk UMKM Gender di Pedesaan 21 Bimbingan Teknis Manajemen Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) 22 Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan 23 Pembinaan Manajemen Kelembagaan koperasi
5 Kecamatan Rangkasbitung
60.000.000
-
28 Kecamatan
-
150.000.000
- Dinkop dan UKM
28 Kecamatan
-
150.000.000
- Dinkop dan UKM
28 Kecamatan
-
100.000.000
- Dinkop dan UKM
28 Kecamatan
250.000.000
-
- Dinkop dan UKM
24 Bimbingan Teknis Manajemen Perkoperasian
28 Kecamatan
-
-
300.000.000 Dinkop dan UKM
25 Penataan Badan Hukum / Anggaran dasar Koperasi 26 Perencanaan dan Monitoring Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 27 Inventarisasi dan Identifikasi Klasifikasi UMKM
28 Kecamatan 28 Kecamatan
100.000.000 100.000.000
-
- Dinkop dan UKM - Dinkop dan UKM
28 Kecamatan
100.000.000
-
- Dinkop dan UKM
PM
2.500.000.000 Dinkop dan UKM Dinkop dan UKM
IV - 17
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN 28 Penyusunan dan Pengembangan Perencanaan, Teknis Program, Inventarisasi Industri/Perdagangan dan Monev SKPD 29 Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Kecil dan Pendatan Pedagang Kecil dan Menengah 30 Pemantauan Harga / Ketersediaan Barang dan Pengawasan Barang Beredar 31 Sosialisasi UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Pasar Lelang 32 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Agro Industri
LOKASI 28 Kecamatan
APBD Kab 150.000.000
APBN
INSTANSI PELAKSANA Disperindag
Pedagang Kecil di 28 Kecamatan Pedagang Kecil di 2 Kecamatan Pedagang Kecil & Masyarakat di 3 Kecamatan Perajin Industri Kecil di 6 Kecamatan : Ds.Cirinten, Kec. Cirinten; Ds. Jalupangmulya, Kec.Leuwidamar; Ds.Hariang, Kec. Sobang; Ds. Mekarjaya, Kec. Cimarga; Ds.Karangcombong, Kec.Muncang
100.000.000
Disperindag
55.000.000
Disperindag
100.000.000
Disperindag
440.000.000
Disperindag
33 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Aneka Kerajinan Perajin Industri Kecil di 5 dan P2WKSS Kecamatan : Ds.Cirinten, Kec. Cirinten; Ds.Cileles,Kec.Cileles; Ds.Cikulur, Kec.Cikulur; Ds.Kadurahayu, Kec. Bojongmanik; Desa Kec. Lokasi P2WKSS
220.000.000
Disperindag
34 Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Kawasan Agropolitan dan Industri Kecil Potensial
Perajin Industri Kecil di 6 Kecamatan : Ds.Cigemblong, Kec.Cigemblong; Ds.Sindangratu, Kec.Panggarangan; Ds.Malingping, Kec.Malingping; Kec.Gunungkencana; Kec.Cijaku
220.000.000
Disperindag
35 Penataan Lingkungan Rice Milling Plant (RMP)
Disperindag Kantor UPT RMP
300.000.000
Disperindag
36 Pelatihan dan Bantuan Peralatan : a. IK Gula Aren 50 Org b. IK Anyaman Bambu 25 Org c. IK Pengelola Singkong 25 Org 37 Bantuan Desain dan Kemasan Produk IKM untuk 20 UKM 38 Penyuluhan Kemetrologian Tingkat Kabupaten untuk 75 Pedagang.
Cipanas, Muncang Bojongmanik Maja. Kab. Lebak Rangkasbitung, malingping, Cipanas.
60.000.000 35.000.000 40.000.000 30.000.000 45.000.000
Disperindag
Disperindag Disperindag
39 Sistem Informasi Industri dan Pedagang Wilayah.
Kab. Lebak
35.000.000
Disperindag
Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan
1.450.000.000
Tertampungnya para pedagang yang ada baik di pasar kecamatan maupun di pasar kota Rangkasbitung sesuai dengan hak huni semula
SUMBER DANA APBD Prop
1
Rehabilitasi Pasar Daerah Tertinggal
Kecamatan Bayah
2
Rehabilitasi Pasar Ciminyak
Kec. Muncang
750.000.000
-
1.500.000.000
Disperindag
Terciptanya pasar Kota Rangkasbitung yang bersih, tertib dan nyaman Terehabilitasi sarana pedagang kecil 30 kios dan 23 los.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
300.000.000
1.500.000.000 Disperindag
IV - 18
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM Tersedianya sarana prasarana pasar untuk 60 pedagang.
II
INDIKASI KEGIATAN 3
Pembangunan pasar desa Pasir Kembang
LOKASI Kec. Maja
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lahan Produktif serta Pengembangan Potensi Pariwisata. Program Pengembangan Pariwisata
III
SUMBER DANA APBD Prop
INSTANSI PELAKSANA
APBN
Disperindag
750.000.000
-
-
750.000.000
-
-
Terpenuhinya Perangkat Kesenian Tradisional sebanyak 1 Unit Perangkat Kesenian Wayang Golek
1. Pengadaan 1 Unit Perangkat Kesenian Wayang Golek
Rangkasbitung
150.000.000
Porabudpar
Terpenuhinya Perangkat Kesenian Tradisional sebanyak 4 Unit Perangkat Kesenian Degung
2. Pengadaan 4 Unit Perangkat Kesenian Degung
Rangkasbitung
200.000.000
Porabudpar
Terbinanya Kesenian Tradisional bagi Pelaku Sen-Bud Kesenian Tradisional
3. Pembinaan dan Pengemasan Kesenian Tradisional
Rangkasbitung
100.000.000
Porabudpar
Tersedianya Data Base Kesenian Tradisional / BCB
4. Penyusunan Data Base Kesenian Tradisional / BCB
Rangkasbitung
50.000.000
Porabudpar
Tersedianya Buku Baduy di Kabupaten Lebak.
5. Penyusunan dan Pengadaan Buku Baduy
Rangkasbitung
70.000.000
Porabudpar
Terpromosikan Kesenian Tradisional Kabupaten Lebak.
6. Promosi Kesenian Daerah dan Pasanggiri Kesenian Tradisional
Rangkasbitung
75.000.000
Porabudpar
Terlatihnya Manajemen Pertunjukan Seni Tradisional.
7. Pelatihan Manajemen Seni Pertunjukan
Rangkasbitung
80.000.000
Porabudpar
Tersedianya 200 Set Pakaian / Kostum Adat Tradisional.
8. Pengadaan 150 Set Pakaian / Kostum Adat Tradisional
Rangkasbitung
25.000.000
Porabudpar
Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Komoditas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis
20.496.350.000
17.980.300.000
63.480.400.000
13.853.350.000
11.000.000.000
31.765.000.000
175.000.000
500.000.000
400.000.000
Distan
Meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan
1. Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pengolahan Statistik Pertanian
Kab. Lebak
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan Berkembangnya kegiatan usaha tani yang berorientasi bisnis Meningkatnya investasi masyarakat di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
2. Pengembangan dan Penyediaan sarana dan prasarana Pertanian 3. Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija
28 Kecamatan
1.500.000.000
1.000.000.000
1.250.000.000
Distan
28 Kecamatan
950.000.000
-
4.500.000.000
Distan
4. Kaji Terap Teknologi Pertanian
10 Kecamatan
250.000.000
350.000.000
-
Distan
Meningkatnya nilai tukar petani Meningkatnya produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein melalui peningkatan produksi palawija, ternak dan ikan
5. Optimalisasi Lahan Pekarangan (P2WKSS) 6. PAP Dana Pembantuan Pusat
Kec. Lebak Gedong 2 Desa (200 KK)
100.000.000 2.402.500.000
150.000.000 -
-
Distan Distan
7. 8. 9. 10. 11.
Ds. Bojongleles 28 Kecamatan 28 Kecamatan 28 Kecamatan 28 Kecamatan
125.000.000 250.000.000 950.000.000 1.000.000.000
750.000.000 500.000.000 1.400.000.000 550.000.000
2.500.000.000 750.000.000 500.000.000 750.000.000
Distan Distan Distan Distan Distan
Operasional BBI Bojongleles Penguatan Modal Usaha Kelompok Pertanian Pengembangan dan Penanganan ketersediaan Pupuk Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian/ Kantor BPP
12. Kelembagaan Pertanian 13. Pengembangan administrasi dan Manajemen Pengembangan SDM Pertanian
28 Kecamatan 28 Kecamatan
150.000.000 325.000.000
150.000.000 -
75.000.000 450.000.000
Distan Distan
14. Pembinaan dan Pengadaan Sarana prasarana POPT 15. Pembangunan Pertanian di Lahan Kering dan PLA 16. Peningkatan Produksi, Produktivitas, & Mutu Hasil Pertanian Komoditas Hortikultura
28 Kecamatan 16 Kecamatan Bayah, Muncang, Sajira, Ldamar, Cibeber, Lbgedong, Cilograng
350.000.000 800.000.000 750.000.000
750.000.000 500.000.000
450.000.000 2.700.000.000 1.500.000.000
Distan Distan Distan
500.000.000
750.000.000
850.000.000
Distan
850.000
-
800.000.000
Distan
17. Pembinaan dan Pengembangan komoditas tanaman 2 Kecamatan pangan 18. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 8 Kecamatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBD Kab 400.000.000
IV - 19
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI APBD Kab
INSTANSI PELAKSANA
28 Kecamatan
20. Pembibitan dan Perawatan ternak
Kabupaten
650.000.000
1.000.000.000 Dinas Peternakan
21. Pengembangan Produksi ternak Kecil
Maja, Muncang, Warunggunung, Gunungkencana, Cijaku, Cibeber, Kalanganyar
350.000.000
440.000.000 Dinas Peternakan
22. Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan penyakit hewan menular.
28 Kecamatan
450.000.000
23. Pengembangan Pertanian terpadu tanaman ternak, Kompos Citeras, Banjarsari, dan dan Biogas Cileles, Cibeber, Cikulur
550.000.000
24. Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Sajira, Rangkasbitung Hasil peternakan
425.000.000
28 Kecamatan 28 Kecamatan
28 Kecamatan Kabupaten Lebak Cijaku, Sajira, Rangkasbitung, Cileles, Malingping 30. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui Penguatan Malingping, Cibadak, Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan Lembaga Mandiri Rangkasbitung, Mengakar di Masyarakat ( LM3 ) Bojongmanik, Cimarga, Cibeber, Cipanas, Leuwidamar Pengembangan Usaha Kehutanan dan Perkebunan
60.000.000 100.000.000 690.000.000
1
Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan
Tersebar di 4 kecamatan
2
Peningkatan Mutu bibit Tanaman Perkebunan
Rangkasbitung, Cibadak, Cimarga
3
Pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu
4
Kec. Cikulur, Cilograng, Bayah
150.000.000
- Rangkasbitung, Muncang, Lebakgedong, Cibeber, Wanasalam
150.000.000
11 Pengembangan Perlindungan Perkebunan 12 Temu Lapang Petani/SLPHT 13 Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) 14 Penyuluhan Penerapan Teknologi Perkebunan dan Kehutanan Tepat Guna
1.250.000.000 Dinas Peternakan 350.000.000 450.000.000
350.000.000 Dinas Peternakan 200.000.000 Dinas Peternakan
100.000.000
Dinas Peternakan 150.000.000 Dinas Peternakan 600.000.000 Dinas Peternakan
500.000.000
1.380.000.000
12.000.000.000 Dishutbun
400.000.000
Kabupaten Lebak
Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perkebunan Peningkatan Pengelolaan Potensi Perkebunan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan (P2HP) 8 Peningkatan Produksi dan produktivitas Mutu Produk Perkebunan (P3MPP) 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Perkebunan 10 Pengembangan Usaha Tanaman Bawah tegakan
Dinas Peternakan
150.000.000 Dinas Peternakan
370.000.000
b. Budidaya Lebah Madu
5 6 7
600.000.000
1.200.000.000
a. Usaha Jamur Kayu
Bina kelompok Usaha Produktif - Usaha Pembenihan Tanaman
750.000.000
Dinas Pertanian, Dinas Peternakan
1.900.000.000 Dinas Peternakan
3.110.000.000 Terkendalinya kerusakan hutan dan kebun yang diakibatkan kebakaran dan daya-daya alam, ternak, hama, penyakit, manusia dan lain-lain Berkembangnya usaha kehutanan dan perkebunan serta meningkatnya kualits hasil hutan dan kebun. Terwujudnya pelayanan yang efektif dan efesien kepada masyarakat. Meningkatnya kualitas SDM kehutanan danperkebunan
APBN 7.650.000.000
19. Pengelolaan Lahan dan Air
25. Pengamanan Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 26. Penanganan dan pengendalian wabah virus Flu Burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan 27. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh peternakan 28. Perencanaan Pembangunan Peternakan 29. Penumbuhan kelompok Village Breeding Centre(VBC) Pembibitan ternak Pedesaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
-
SUMBER DANA APBD Prop 1.500.000.000
Dishutbun
Dishutbun
50.000.000
Dishutbun
Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak 3 kecamatan
100.000.000
Kabupaten Lebak Maja - Maja (10 ha), Sajira (10 ha) Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Tersebar di 5 kecamatan Kabupaten Lebak
100.000.000 260.000.000 800.000.000
1.000.000.000
Dishutbun Dishutbun Dishutbun
850.000.000
8.500.000.000
Dishutbun
125.000.000
1.250.000.000
Dishutbun
200.000.000
Dishutbun
650.000.000
Dishutbun Dishutbun Dishutbun
50.000.000 70.000.000 50.000.000 65.000.000 100.000.000
Dishutbun
IV - 20
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Terselenggaranya kegiatan Kelautan dan Perikanan secara optimal Terbina dan meningkatnya keterampilan sumberdaya masyarakat pesisir Tersedianya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Tercapainya pendapatan petani ikan dan nelayan
APBD Kab 3.533.000.000
SUMBER DANA APBD Prop 5.600.300.000
APBN 19.715.400.000
LOKASI
INSTANSI PELAKSANA
1
Peningkatan/Rehabilitasi Sarana Perikanan Tangkap
tersebar di 6 kecamatan
200.000.000
2.310.000.000
10.424.900.000
DKP
2
Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Perikanan Tangkap
Ds. Muara Binuangeun, Tanjungpanto, Cihara, Panggarangan
200.000.000
1.387.500.000
3.700.000.000
DKP
3
Peningkatan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Perikanan Budidaya
Kec. Sobang, Malingping, Wanasalam, Cikulur, Banjarsari, Cilograng, Leuwidamar, Gunungkencana, Panggarangan, Maja, Cibeber, Sajira, Muncang, Cimarga, Warunggunung, Cileles, Lebak Gedong
874.600.000
250.000.000
1.396.875.000
DKP
4
Intensifikasi Budidaya Ikan Sistem Kolam Air Tenang dan Mina Padi
Kec. Banjarsari,Cibeber, Gunungkencana
335.400.000
5 6 7 8
Revitalisasi BBI Kalanganyar Rehabilitasi BBI Cipanas Penyediaan Benih BBI Cikoncang Restocking Perairan Tawar
Kec. Kalanganyar Kec. Cipanas Kec. Wanasalam Ds. Cilangkap, Ds. Pasir Kembang,Ds. Maja Kec. Lebakgedong
300.000.000 500.000.000 50.000.000
325.000.000 952.800.000
575.000.000 468.625.000
DKP DKP DKP DKP
9
Penguatan Penerapan Sistem Rantai Dingin
Wanasalam, Cihara, Panggarangan Kec. Wanasalam, Cihara, Panggarangan Kec. Wanasalam, Panggarangan 28 Kecamatan 28 Kecamatan Kab. Lebak 28 Kecamatan Kec. Cihara, Ds. Karangkamulyan
100.000.000
300.000.000
150.000.000
DKP
398.000.000
750.000.000
DKP
150.000.000
250.000.000
DKP
2.000.000.000
DKP DKP DKP DKP
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan
10 Peningkatan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 11 Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 12 Bantuan Sosial Usaha Perikanan 13 Pendampingan Bansos Usaha Perikanan 14 Pembinaan/Penyusunan Program,Rencana Kerja dan 15 Penyusunan Statistik/Data base Kelautan dan Perikanan 16 Pembangunan 1 Unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
IV Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lahan Produktif serta Pengembangan Potensi Pariwisata Program Pengembangan Pariwisata Meningkatkan efektifitas kegiatan pariwisata melalui wahana promosi seni, budaya tradisional dan alam; Meningkatnya jumlah lokasi objek wisata; Meningkatkan pendapatan di bidang pariwisata
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
DKP
200.000.000 150.000.000 75.000.000
75.000.000
1.390.100.000
2.300.000.000
-
1.390.100.000
2.300.000.000
-
1. Pembinaan dan Promosi Wisata
Kab. Lebak
175.000.000
Disporabudpar
2. Seleksi dan Pembinaan Duta Wisata Saija Adinda 3. Pembinaan dan Pendataan Para Pengelola Masyarakat Pariwisata 4. Festival Musik Jalanan dan Pameran Wisata Propinsi
Kab. Lebak Kab. Lebak
175.000.000 85.000.000
Disporabudpar Disporabudpar
Kab. Lebak
125.000.000
Disporabudpar
5. Pembangunan Kolam Rendam Anak-anak Air Panas Cipanas
Cipanas
250.000.000
Disporabudpar
IV - 21
NO
V
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI APBD Kab 135.000.000
SUMBER DANA APBD Prop
INSTANSI PELAKSANA
APBN
6. Penataan Kawasan Wisata Pemandian Air Panas di Cipanas 7. Pembuatan Leaflet dan CD ODTW Kab. Lebak 8. Pengadaan Buku Panduan Pariwisata Kab. Lebak 9. Penataan Kawasan Wisata Pantai Bagedur
Cipanas
10. Penataan Kawasan Wisata Goa Sangkir dan Curug Cimayang 11. Penataan Areal Finish Arung Jeram
Bojongmanik
150.000.000
300.000.000
Disporabudpar
Lbk. Gedong
200.000.000
2.000.000.000
Disporabudpar
1.335.000.000
-
-
1.335.000.000
-
-
Kab. Lebak Kab. Lebak Malingping
Peningkatan Upaya Pengelolaan Pertambangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Peningkatan Ekonomi Daerah Program Pengembangan Pertambangan
Disporabudpar
45.000.000 50.000.000 100.000
Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar
1. Bimbingan Teknik Usaha Pertambangan Umum
150.000.000
BM
2. Penertiban dan Pengawasan Usaha Pertambangan Umum
165.000.000
BM
3. Penelitian dan Pemetaan Sebaran Bahan Galian Pertambangan
120.000.000
BM
4. Pengawasan dan Pengendalian Potensi Air Tanah
750.000.000
BM
150.000.000
BM
1. Kec. Lewidamar 2. Kec. Cibadak 3. Kec. Warunggunung 4. Kec. Malingping 5. Kec. Banjarsari 6. Kec. Cibeber 7. Kec. Bayah 8. Kec. Rangkasbitung 5. Penelitian Deposit Andesit dengan Medote Geolistrik
JUMLAH …………………
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
30.931.450.000
22.742.800.000
77.930.400.000
IV - 22
PRIORITAS 4 : PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR NO 1 I
FOKUS 2 Peningkatan Pelayanan Infrastruktur
PROGRAM PEMBANGUNAN 3
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
4
5
6
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Barang Jasa Pemeliharaan : Pembangunan Sipas Gravitasi 1 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Desa Hegarmanh/Kec. Cibeber Desa. Mekarjaya/Kec. Panggarangan Desa Lebaktipar Kec. Cilograng Desa Cimandiri Kec. Panggarangan Desa Muncang Kec. Muncang Desa sindangwangi Kec. Muncang Desa Jayapura Kec. Cipanas Desa Cimayang Kec. Bojongmanik Desa Majasari Kec. Sobang Desa Parungkujang Kec. Cileles Desa Pasindangan Kec. Cileles Desa Sangiang Tanjung Kec. Kalang Anyar Desa Pasirgintung Kec. Cikulur Desa Cisuren Kec. Bayah Desa Darmasari Kec. Bayah Desa Cimancak Kec. Bayah Desa Ciusul Kec. Cibeber Desa Citorek Tengah Kec. Cibeber Desa Neglasari Kec. Cibeber Desa Hariang Kec. Sobang Desa Sukaresmi Kec. Sobang Desa Cikaratuan/Cigemblong Desa Wangun Jaya Desa Parungsari/Wanasalam Desa Lebakgedong/Lebakgedong Desa Cikareo/Cigemblong Desa Cicadas/Cigemblong Desa Cikaratua/Cigemblong Desa Cilegongilir/Banjarsari Desa Pasirnangka / Muncang
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (APBD) a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Barang Jasa Pemeliharaan : Pembangunan Sumur Bor Jet Pump
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1
30,00
pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt
235.700.000 315.050.000 262.150.000 222.475.000 203.750.000 235.700.000 193.170.000 230.200.000 275.375.000 190.525.000 203.750.000 156.140.000 203.750.000 235.700.000 230.200.000 248.925.000 248.925.000 259.505.000 272.730.000 190.525.000 275.375.000 203.750.000 315.050.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000
unit
420.000.000 10.000.000 35.000.000 375.000.000 375.000.000
Tersebar
a. b. c.
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Habis Pakai Belanja Barang Jasa Pemeliharaan : 1 DI. Cijoro (Rksbtg/Rksbtg. Timur) 2 DI. Cimarga (Cimarga/Margajaya)
INSTANSI PELAKSANA
APBN 9
10
-
-
Din. Cipta Karya
13.929
55 211
Din Cipta Karya
199.664.900.030,00
1.506.800.000,00
-
77.792.000.030
1.506.800.000
-
HA
2.586.000.000
1.506.800.000
-
40.000.000 50.000.000 1.416.800.000
-
HA HA
710.000.000 190.000.000 1.686.000.000 11.000.000 42.200.000
Program Pengembangan dan Pngelolaan Jaringan Irigasi 1. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Teknis
APBD Prop 8
7.480.108.000 48.896.000 97.792.000 7.333.420.000
Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Serta Sarana Irigasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
SUMBER DANA APBD Kab 7 7.900.108.000 7.900.108.000
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpelihara dan terbangunnya fasilitas Gedung Pemerintah serta bertambahnya jumlah Alat Berat yang memiliki kondisi baik secara bertahap.
II
LOKASI
Rksbtg/Rksbtg. Timur Cimarga/Margajaya
SDA
IV - 23
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DI. Cisangu Atas (Warunggunung/Baros) DI. Cilejet (Cipanas/Giriharja) DI. Cipanas (Cipanas/Banjaririgasi) DI. Cipalabuh (Cijaku/Cijaku) DI. Cikoncang (Malingping/katapang) DI. Cibinuangeun (Malingping/Bolang) DI. Cilangkahan I (Malingping/Kandangsapi) DI. Cilangkahan II (Malingping/Sukaraja) DI. Cipeucang Pare (Malingping/Pagelaran) DI. Cimandiri (Pgarangan/Pgarngan) DI. Cisiih (Panggarangan/Situregen) DI. Cikidang (Cibeber/Cisungsang) DI. Cilaki (Muncang/Ciminyak) DI. Cijambu (Cipanas/Jayapura) DI. Ciselaraja (Wr.Gunung/Wr.Gunung) DI. Cikupa (Cikulur/Sumur Bandung) DI. Cimangeunteung (Cipanas/Luhur Jaya) DI. Pasir Bedil (Wr.Gunung/Wr.Gunung) DI. Cibunut (Cipanas/Bintangsari) DI. Cisilad (Cileles/Cipadang) DI. Cikondang (Cikulur/Sukadaya) DI. Cilembun (Wr. Gunung/Wr. Gunung)
2. Rehabilitasi jaringan Irigasi Teknis a. b. c.
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Habis Pakai Belanja Barang Jasa Pemeliharaan : 1. Pembangunan Sal. Suplesi DI. Cimandiri
3. Rehabiltasi jaringan Irigasi semi teknis a. b. c.
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Habis Pakai Belanja Barang Jasa Pemeliharaan : 1 DI. Pasir Bedil 2 DI. Cijambu 3 DI. Cikaracak 4 DI. Ciselaraja 5 DI. Batu 6 DI. Cikadu 7 DI. Citeupuseun
4. Rehabilitasi jaringan irigasi Sederhana a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Barang Jasa Pemeliharaan : 1 DI. Cidengdong 2 DI. Leuwi Lengsir 3 DI. Leuwi Karang 4 DI. Cisilad 5 DI. Cimajan 6 DI. Cireungis/Cisela Gunung 7 DI. Cibitung 8 DI. Taman Jaya 9 DI. Cigobreh 10 DI. Kolelet Wetan 11 DI. Giri Manik 12 DI. Kisamaun 13 DI. Kimajan 14 DI. Ciputih 15 DI. Cipeundeuy 16 DI. Cipeucang 17 DI. Cisamudin 18 DI. Cimuncang 19 DI. Cinangka 20 DI. Karang Bolong
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
LOKASI 446 300 384 913 1.805 2.570 1.796 436 620 500 850 560 390 177 312 106 111 209 364 400 312 102
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
500
HA
522.000.000
500
Ha
12.000.000 10.000.000 500.000.000 500.000.000
1299
HA
1.442.000.000
HA HA HA HA HA HA HA
Wr.gunung / Wr.gunung Cipanas/Girilayang Cipanas/Pasir Haur Wr. Gunung/Wr. Gunung Cikulur/Parage Bayah/Bayah Barat Sajira/Sajira Mekar
20.000.000 22.000.000 1.400.000.000 270.000.000 180.000.000 200.000.000 300.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000
Sajira/Sajira Sobang/Sukamaju Cilograng/Cijengkol Cileles/Cipadang Cipanas/Jaya Pura Sobang/Sindang Laya Sajira/Sajira Cikulur/Taman Jaya Cikulur/ Sumur Bandung Rangkasbitung/Kolelet Wetan Sobang/Hariang Cipanas Girilaya Cibadak/Malabar Sajira/Sukamarga Cijaku/Cibereum Wanasalam/Cipeucang Cihara/Mekarsari Panggarangan/Gn.Gede Cilograng/Giri Mukti Lebak Gedong/Lebak Sangka
8.695.500.000 100.000.000 92.000.000 8.503.500.000 150.000.000 218.750.000 150.000.000 500.000.000 312.500.000 243.750.000 62.500.000 187.500.000 131.250.000 62.500.000 62.500.000 75.000.000 250.000.000 75.000.000 100.000.000 156.250.000 87.500.000 122.500.000 75.000.000 125.000.000
209 177 175 312 150 230 46 2.869
120 175 120 400 250 195 50 150 105 50 50 60 200 60 80 125 70 98 60 100
Warunggunung/Baros Cipanas/Giriharja Cipanas/Banjaririgasi Cijaku/Cijaku Malingping/katapang Malingping/Bolang (Malingping/Kandangsapi Malingping/Sukaraja Malingping/Pagelaran Pgarangan/Pgarngan Panggarangan/Situregen Cibeber/Cisungsang Muncang/Ciminyak Cipanas/Jayapura Wr.Gunung/Wr.Gunung Cikulur/Sumur Bandung Cipanas/Luhur Jaya Wr.Gunung/Wr.Gunung Cipanas/Bintangsari Cileles/Cipadang Cikulur/Sukadaya Wr. Gunung/Wr. Gunung
SUMBER DANA APBD Kab 89.200.000 60.000.000 76.800.000 80.000.000 65.000.000 78.000.000 94.000.000 87.200.000 124.000.000 100.000.000 170.000.000 112.000.000 78.000.000 35.400.000 62.400.000 21.200.000 22.200.000 41.800.000 72.800.000 80.000.000 62.400.000 20.400.000
Cihara/Mekarsari
HA
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
APBD Prop
INSTANSI PELAKSANA
APBN
182.600.000 361.000.000 514.000.000 359.200.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SDA
SDA
SDA
IV - 24
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
DI. Cirahong DI. Cibajira DI. Cinyiru DI. Bantar Waru I DI. Cirompang, Cireungis DI. Ciminyak DI. Cisela Gunung* DI. Cilaja DI. Cikujang DI. Cibeureum DI. Cimalang DI. Bantar Jaya DI. Cirompang DI. Cipicung Girang DI. Ciaren DI. Cimindang* DI. Cirinten* DI. Cikate* DI. Naringgul II DI. Cinangela DI. Ciharamay DI. Ciusul DI. Cikekel DI. Ciherang DI. Cikaret DI. Ciuecit DI. Ciminyak DI. Cibesi Cicareuheun DI. Leuwi Kadu DI. Cikaret, Karimbuay DI. Cikaret, Cicurug DI Cisepet DI Cimapak DI Picung Bera DI Gunung Gede
LOKASI 70 63 50 125 70 88 30 45 75 70 40 60 60 200 100 100 75 60 150 65 110 70 60 175 65 100 70 60 200 75 160 75 75 150 98
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
56 DI Cisitu 56 DI Cibarengkok
200 125
HA HA
57 58 59 60 61
80 100 54 105 75
HA HA HA HA HA
Di Pasir Eurih DI Cilangkob DI Ciciruheun DI Kadujajar DI Pompanisasi
5. Pembangunan jaringan Irigasi teknis a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 DI. Curug Kebo 2 DI. Cijangkar
1.500
6. Pembangunan Irigasi Desa (Stimulan) a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 DI. Cipeundeuy 2 DI. Kadu Jajar 3 DI. Cibeuyeuh 4 DI. Cisitu 5 DI. Marga Luyu 6 DI. Picung Bera 7 DI. Telaga 8 DI. Cikeong 9 DI. Legon 10 DI. Cingarawong
2.782
1.500 200
60 105 50 200 50 150 100 60 70 110
Lebak Gedong/Lebak Situ Lebak Gedong/Banjar Irigasi Lebak Gedong/Banjarsari Muncang/Muncang Muncang/Sukanegara Muncang/Cikarang Muncang/Karang Combong Muncang/Sindang Wangi Muncang/Pasir Nangka Maja/Cibeureum Maja/Mekarsari Maja/Binong Sobang/Cirompang Sobang/Sukaresmi Cigemblong/Cibungur Bojongmanik/Kadurahayu Cirinten/Cirinten Cigemblong/Cigemblong Panggarangan/Sindang Ratu Gunung Kencana/Sukanela Cipanas/Sukasari Cibeber/Ciusul Leuwidamar/Wantisari Cibeber/Cibeber Bayah/ Mancak Cipanas/Harum Sari Cipanas/Malangsari Muncang/Sindangwangi Cipanas/Haurgajrug Sobang/Sobang Malingping/Sukaraja Cilegonghilir/Bajarsari Mekarjaya/Panggarangan Cipanas / Girilaya Panggarangan / Gunung gede / Jagabaya Warunggunung
INSTANSI PELAKSANA
APBN
250.000.000 150.000.000
Leuwidamar/ Cisimeut Cibeber / Hegarmanah Banjarsari / Gunungsari Malingping/Kadujajar Cimarga/Karyajaya
100.000.000 200.000.000 76.000.000 125.000.000 350.000.000 -
-
-
-
Cihara/Curug Panjang Cibeber/Citorek Timur
47.130.000.000 900.000.000 630.000.000 45.600.000.000 45.000.000.000 600.000.000
-
-
-
-
Cijaku/Cijaku Malimping/Kadujajar Cipanas/Sukasari Wr Gunung/Jaga Baya Cimarga/Marga Luyu Cipanas/Giri Laya Cileles/Parbugantungan Muncang/Ciminyak Bayah/Bayah Timur Cileles/Parung Kujang
17.416.500.030 30 210.000.000 17.206.500.000 600.000.000 250.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 500.000.000 600.000.000 650.000.000 600.000.000
HA
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
APBD Prop
Panggarangan / Sukajadi
HA
HA HA
SUMBER DANA APBD Kab 87.500.000 78.750.000 62.500.000 156.250.000 87.500.000 110.000.000 37.500.000 56.250.000 93.750.000 87.500.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 250.000.000 125.000.000 125.000.000 93.750.000 75.000.000 187.500.000 81.250.000 137.500.000 87.500.000 75.000.000 218.750.000 81.250.000 125.000.000 87.500.000 75.000.000 250.000.000 93.750.000 400.000.000 93.750.000 100.000.000 175.000.000 110.000.000
SDA
SDA
IV - 25
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
PROGRAM PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
Meningkatnya panjang jalan kondisi baik melalui pemeliharaan dan peningkatan jalan terbangunnya ruas jalan baru
DI. Cirangkashilir DI. Cilesang DI. Citalang DI. Nangerang DI. Cikorab DI. Cibengkok DI. Cilesang DI. Cibitung DI. Rajut DI. Parakan Panjang DI. Cisabagi DI. Mekarmanik DI. Ciayunan DI. Cibunar DI. Curug Cirangkas DI. Ciranca DI. Karang Ropong DI. Cilegong hilir DI. Kimijar DI.Jamrut DI. Cikarekes* DI. Cipandey DI. Cimampeng DI. Cibece DI. Lebak randu DI. Kompos DI. Cigambreng DI. Pasir katimus DI. Ciawitali DI. Gombong DI. Leuwidamar DI. Cirungga DI. Cireundeu DI. Girimanik DI. Sitununggal/Bungbas DI. Pasir Eurih DI Mekarmanik DI Cikujang DI Cimalang DI Cibitung DI Calungbungur DI Cipiwung I DI Cicareuheun DI Cidahu DI Cijengkol DI Cicurug DI Ciharang DI Leuwipanjang DI Cikeuyeup DI Cisungsang Di Girilaya DI Cirahong DI Pasir bitung DI Cikoleang
LOKASI 80 80 65 85 60 50 150 150 125 75 62 65 50 60 85 60 80 50 50 50 60 50 60 125 500 150 400 450 80 100 100 50 50 50 120 80 80 100 40 50 50 125 50 125 182 176 100 70 50 50 60 50 50 65
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Leuwidamar/Jalupangmulya Sobang/Sukaresmi Malingping/Sukaraja Cileles/Daroyon Cimarga/Girimukti Sobang/Cirompang Sobang/Sukaresmi Cibeber/Citorek Timur Cibadak/Malabar Cibeber/Citorek Tengah Cibeber/Citorek Kidul Bojongmanik/Mekarmanik Cibeber/Sukamulya Sajira/Sindangsari Gn. Kencana/Cimanyangray Cimarga/Karya Jaya Cibeber/Hegarmanah Banjarsari/Cilegonghilir Cipanas/Telaga Hiang Cigemblong/Wangun Jaya Sobang/Hariang Panggarangan/Cimandiri Gn Kencana/Bojong Koneng Cibeber/Neglasari Cibeber/situmulya Cibeber/situmulya Cibeber/situmulya Cibeber/situmulya Panggarangan/Situregen Bayah/Pasirgombong Leuwidamar/Leuwidamar Leuwidamar/Sangkanwangi Cilograng/Cirendeu Sobang/Hariang Cipanas/Harumsari Cisimeut/Leuwidamar Parakanbesi/Bojongmanik Pasirnangka / Muncang Maja / Mekarsari Sajira/Sajira Bayah / Calungbungur Sobang / Sukaresmi Muncang / Sindangwangi Cihara / Karangmulya Cihara / Cihara Malingping/Sukaraja Sobang / Hariang Kalanganyar/Sangiang Cibeber / Citorek Barat Cibeber / Cisungsang Malingping / Sangiang Malingping / Rahong Cikulur / Pasirbitung Panggarangan / Sindangratu
SUMBER DANA APBD Kab 550.000.000 650.000.000 650.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 500.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 50.000.000 55.000.000 65.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 63.000.000 60.000.000 50.000.000 50.000.000 62.500.000 62.000.000 62.000.000 62.000.000
408,00 50,00 10,00
Km Km Unit
Tersebar Tersebar Tersebar
INSTANSI PELAKSANA
APBN
35.000.000 40.000.000 40.000.000 65.000.000 40.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 45.000.000 50.000.000 50.000.000 45.000.000 50.000.000 121.872.900.000
1. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota 2 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota 3 Pemeliharaan Rutin Jembatan
APBD Prop
7.772.400.000 79.000.000 73.400.000 7.620.000.000 6.120.000.000 750.000.000 750.000.000
-
BM
IV - 26
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN 2. PEMELIHARAAN PERIODIK & PENINGKATAN JALAN a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Pemeliharaan Periodik (DAK) 2 Peningkatan Jalan (DAK) 3. PENINGKATAN JALAN DALAM KOTA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Peningkatan Jalan Dalam Kota 4. PENINGKATAN JALAN LUAR KOTA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Peningkatan Jalan Luar Kota 5. PEMBANGUNAN JALAN a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Pembangunan Jalan 6. PEMBANGUNAN JEMBATAN a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Pembangunan Jalan
III
Peningkatan akses infrastruktur transportasi dari dan ke desa pusat pertumbuhan, desa tertinggal dan pusat-pusat pengembangan ekonomi kerakyatan *pertanian, peternakan, agribisnis, agroindustri dan pariwisata).
LOKASI
8,90 15,00
2,00
173,70
4,00
192,00
Km Km
Km
Km
Km
m
SUMBER DANA
Tersebar Tersebar
BM
Tersebar
3.090.000.000 64.000.000 26.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
BM
Tersebar
87.718.500.000 537.000.000 331.500.000 86.850.000.000 86.850.000.000
BM
Tersebar
3.210.000.000 78.000.000 132.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
BM
Tersebar
9.792.000.000 111.000.000 81.000.000 9.600.000.000 9.600.000.000 94.761.630.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Menunjang terhadap peningkatan kondisi baik jalan desa
61.620.000.000
2. REHABILITASI JEMBATAN GANTUNG / BANTUAN a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Rehabilitasi Jemb. Gantung/Banstil
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBN
BM
7.036.980.000
-
24.089.750.000
-
1. PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Pembangunan Jalan Poros Desa 2 Peningkatan Jalan Desa dari Tanah menjadi
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN
APBD Prop
INSTANSI PELAKSANA
APBD Kab 10.290.000.000 73.000.000 47.000.000 10.170.000.000 2.670.000.000 7.500.000.000
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana permukiman serta penataan perkotaan, sasarannya adalah : membangun Jalan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan sepanjang Drainase 1. PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Perkotaan dan memberikan kontribusi Penataan Lingkungan cakupan Air Bersih Perkotaan sebesar a. Belanja Pegawai 2,70 % serta kontribusi cakupan Air Bersih b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai Perdesaan sebesar 3 % terhadap seluruh c. Belanja Modal cakupan Air Bersih di Kab. Lebak. Jalan Setapak 1 Desa Pasirnagka/Muncang
200,00
500,00
Km Km
M
BM
Tersebar Tersebar
60.600.000.000 248.000.000 352.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 15.000.000.000
BM
Tersebar
1.020.000.000 8.000.000 12.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
33.141.630.000,00
7.036.980.000,00
24.089.750.000,00
33.141.630.000
7.036.980.000
24.089.750.000
Din. Cipta Karya
80.750.000 40.750.000
2.000,00
m
19.500.000
IV - 27
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
prasarana permukiman serta penataan perkotaan, sasarannya adalah : membangun Jalan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan sepanjang Drainase Perkotaan dan memberikan kontribusi cakupan Air Bersih Perkotaan sebesar 2,70 % serta kontribusi cakupan Air Bersih Perdesaan sebesar 3 % terhadap seluruh SASARAN cakupan Air Bersih di PROGRAM Kab. Lebak.
INDIKASI KEGIATAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Desa Karangcombong/Muncang Desa Bojongcae/Cibadak DesaSukaraja/Malingping Desa Sukadaya/Cikulur Desa Cigoong Utara/Cikulur Desa Pasirgintung/Cikulur Desa Sajira Mekar/Sajira Desa Bojongleles/Cibadak Desa Calungbungur/Sajira Desa MC. Timur/Rangkasbitung Desa Pasar Keong/Cibadak Desa Leuwicoo/Muncang Desa Cikarang/Muncang Desa Gunungkencana/Gunungkencana Desa Cimanyangray/Gunungkencana Desa Harjawana/Bojongmanik Desa Karyajaya/Cimarga Desa Keusik/Banjarsari Desa Rangkasbitung Timur/Rksbitung Desa Kaduagung Timur/Cibadak Desa Maraya/Sajira Desa Maraya/Sajira Desa Banjarsari/Lebakgedong Desa Jalupang Mulia/Leuwidamar Ci bareno/Cilograng Desa Lebaktipar/Cilograng Desa Panggarangan/Panggarangan Desa Jatake/Panggarangan Desa Curugbitung/Curugbitung Desa Leuwidamar/Leuwidamar Desa Cimayang/Bojongmanik Desa Bojongmanik/Bojongmanik Desa Mekarjaya/Cimarga Desa Sindangwangi / Muncang Desa Mancak / Bayah Desa Tamanjaya / Cikulur
LOKASI 500,00 750,00 1.600,00 1.000,00 350,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00 300,00 2.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00 450,00 500,00 1.200,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 750,00 1.000,00 800,00 1.600,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
SUMBER DANA APBD Kab 156.000.000 117.000.000 249.600.000 156.000.000 54.600.000 156.000.000 312.000.000 234.000.000 46.800.000 312.800.000 78.000.000 156.000.000 156.000.000 468.000.000 234.000.000 46.800.000 780.000.000 156.000.000 70.200.000 78.000.000 156.000.000
APBD Prop
APBN
INSTANSI PELAKSANA
246.000.000 246.000.000 100.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 249.600.000 156.000.000
Penataan Jalan Lingkungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal Jalan Setapak 1 Desa MC. Timur/Rangkasbitung 2 Desa Bojongcae/Cibadak 3 Desa Calungbungur/Sajira 4 Desa Parungpanjang/Wanasalam 5 Desa Cempaka/Warunggunung 6 Desa Suka Mekarsari/Kalanganyar 7 Desa Parungsari/Sajira
19.030.000 14.270.000
150,00 750,00 800,00 700,00 1.500,00 1.500,00 700,00
m m m m m m m
23.400.000 117.000.000 124.800.000 109.200.000 234.000.000 234.000.000 109.200.000
Penataan Lingkungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal Jalan. Lingkungan 1 Desa Majasari/Sobang 2 Desa Cimayang/Bojongmanik 3 Desa Karyajaya/Cimarga 4 Desa Cempaka/Warunggunung 5 Desa MC. Timur/Rangkasbitung 6 Desa CijoroPasir/Rangkasbitung 7 Desa Cilangkap/Wanasalam 8 Desa Bejod/Wanasalam 9 Desa Wanasalam/Wanasalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
239.850.000 159.900.000
1.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 200,00 500,00 300,00 3.000,00 2.000,00
m m m m m m m m m
300.000.000 450.000.000 150.000.000 450.000.000 60.000.000 150.000.000 90.000.000 900.000.000 600.000.000
IV - 28
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
SUMBER DANA APBD Kab
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Desa Kadujajar/Malingping Desa Cipedang/Wanasalam Desa citorek Timur/Cibeber Desa Citorek Tengah/Cibeber Desa Cisungsang/Cibeber Desa WarungBanten/Cibeber Desa Hegarmanah/Cibeber Desa Bayah Timur/Cigemblong Desa Darmasari/Bayah Desa Pasarkeong/Cibadak Desa Asem/Cibadak Desa Kadujajar/Malingping Desa Pasirgintung/Cikulur Desa Gunungwangun/Cibeber Desa Kujangjaya/Cibeber Desa Cigoong Utara/Cikulur Desa Cisuren/Bayah Desa Mekarjaya/Panggarangan Desa Gunungkencana/Gunungkencana Desa Hariang/Sobang Desa Sukaraja/Malingping Desa Sukanegara/Muncang Desa Karangcombong/Muncang Desa Jalupang Mulia/Leuwidamar Desa Banjarsari/Lebakgedong Desa Girimukti/Cilograng Desa Cirendeu/Cilograng Desa Kumpay/Banjarsari Desa Mugijaya/Cigemblong Desa Cibungur/Cigemblong Desa Cikate/Cigemblong Desa Cihara/Cihara Desa Ciapus/Cijaku Desa Sindangmulia/Maja Desa Cibeureum/Maja Desa Cilegongilir/Banjarsari Desa Leuwidamar/Leuwidamar Desa Ciapus/Cijaku Desa Sindangmulya/Maja Desa Lebaksatu/Lebakgedong
1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.450,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 1.750,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 2.500,00 1.500,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00
APBD Prop
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
APBN 360.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 435.000.000 450.000.000 600.000.000 450.000.000 525.000.000 300.000.000 300.000.000 600.000.000 450.000.000 600.000.000 540.000.000 480.000.000 1.500.000.000 1.200.000.000 600.000.000 750.000.000 450.000.000 900.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 400.000.000 750.000.000 250.000.000 750.000.000 750.000.000 500.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
INSTANSI PELAKSANA
Penataan Lingkungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal Jalan. Lingkungan 1 Desa Cisarap/Wanasalam 2 Desa Cipeucang/Wanasalam 3 Desa Sajira/Sajira 4 Desa Sekarwangi/Curugbitung 5 Desa Cibeureum/Cilograng 6 Desa Cidikit/Bayah 7 Desa Rangkasbitung Timur/Rangkasbitung 8 Desa Pasirtanjung/Rangkasbitung
81.400.000 40.700.000 13.700,00 1.500,00 3.000,00 150,00 2.000,00 1.650,00 900,00 2.500,00 2.000,00
m m m m m m m m m
450.000.000 900.000.000 45.000.000 600.000.000 455.000.000 270.000.000 750.000.000 600.000.000
CK
Penataan Lingkunag Perkotaan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal Jalan. Lingkungan 1 Desa Sukanegara/Muncang 2 Desa Pasirnangka/Muncang 3 Desa Ciminyak/Muncang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
286.220.000 190.810.000
1.500,00 2.000,00 2.500,00
m m m
270.000.000 120.000.000 1.200.000
IV - 29
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Desa Muncang/Muncang Desa Hariang/Muncang Desa Mekarjaya/cileles Desa Pamidangan/Wanasalam Desa Muara/Wanasalam Desa Parungsari/Wanasalam Desa Citujah/Sobang Desa Cimnyangray/Gunungkencana Desa Kramatjaya/Gunungkencana Desa Gunungkencana/Gunungkencana Desa Kramatjaya/Cimarga Desa Mekarjaya/Cimarga Desa Girimukti/Cimarga Desa Cibungur/Leuwidamar Desa Keusik/Banjarsari Desa Kapunduhan/Cijaku Desa Sukaraja/Malingping Desa Mekarjaya/Panggarangan Desa MC. Timur/Rangkasbitung Desa Pasarkeong/Cibadak Desa Bojongcae/Cibadak Desa Sajira Mekar/Sajira Desa Pajagan/Sajira Desa Sukarame/Sajira Desa Ciuyah/Sajira Desa Kaduagung Timur/Cibadak Desa Citeras/Rangkasbitung Desa Cijengkol/Cilograng Desa Pasirgembong/Bayah Desa Jatimulya/Rangkasbitung (BTN Curug PEPABRI)
PENUNJANG P2WKSS a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Penataan Jalan Lingkungan 2 Penataan Sarana dan Prasarana Dasar PENUNJANG MTQ 2009 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai c. Belanja Modal 1 Penataan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan
LOKASI 1.400,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 1.400,00 1.000,00 2.500,00 300,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 1.500,00 4.000,00 1.000,00 3.500,00 1.600,00 4.000,00 150,00 1.000,00 750,00 2.000,00 700,00 1.500,00 1.700,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.100,00
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
SUMBER DANA APBD Kab 900.000.000 1.080.000.000 450.000.000 600.000.000 750.000.000 420.000.000 300.000.000 750.000.000 900.000.000 900.000.000 1.500.000.000 900.000.000 450.000.000 120.000.000 300.000.000 1.050.000.000 480.000.000 1.200.000.000 45.000.000 300.000.000 225.000.000 600.000.000 210.000.000 450.000.000 510.000.000 600.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 300.000.000
APBD Prop
APBN
INSTANSI PELAKSANA
CK
Dinas Cipta Karya 62.480.000 12.500.000 6.000,00 1,00
m pkt
1.135.000.000 650.000.000 Dinas Cipta Karya 64.000.000 32.000.000
1,00
pkt
3.200.000.000
Meningkatnya jalan perdesaan dari konstruksi tanah menjadi jalan beraspal melalui bantuan stimulan aspal sepanjang 294 km
1
PAP WJEMP
50.000.000
2
PAP PPIP
75.000.000
3
Pendataan Jalan Poros Desa dan Monev HMD
150.000.000
-
- Bappeda
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemukiman
Terpeliharanya saluran drainase tertutup 1,5 km dan terbuka 3 km
4
PAP dan Sosialisasi PAMSIMAS
150.000.000
-
- Bappeda
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Terbinanya kelompok P3A Mitra cai sebanyak 257 kelompok
5 6
PAP SANIMAS PAP PISP
150.000.000 100.000.000
-
- Bappeda - Bappeda
7
Kegiatan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pusat Kota Kecamatan/Desa
50.000.000
-
- Bappeda
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana informasi bagi terselenggaranya proses pembangunan
8
Penyusunan PDRB Triwulanan
175.000.000
-
- Bappeda
9
Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan
250.000.000
Bappeda
10 Pemutakhiran Data SIMPRAS
175.000.000
Bappeda
11 Pembangunan Database Perencanaan
300.000.000
Bappeda
12 Studi Pengembangan Ketenagalistrikan Kabupaten Lebak
250.000.000
Bappeda
13 Operasionalisasi Pemeliharaan Billboard
100.000.000
Bappeda
14 Pendataan Sosial Ekonomi Daerah 2009
125.000.000
Bappeda
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
Bappeda Bappeda
IV - 30
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN 15 Sistem Informasi Data Keciptakaryaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah
INSTANSI PELAKSANA
APBN
Bappeda Bappeda
17 PAP PAKET P2KP
100.000.000
Bappeda
125.000.000
Bappeda
Pengembangan Listrik Pedesaan Meningkatnya cakupan elektrifikasi Listrik Pedesaan dari 53 % menjadi 62 % 1. LISTRIK MASUK DESA 1 Ds. Lebak Gedong, Kec. Lebak Gedong 2 Ds. Lebak Sangka, Kec. Lebak Gedong 3 Ds. Wangun Jaya, Kec. Cigemblong 4 Ds. Cikaratuan Kec. Cigemblong 5 Ds. Citorek Barat, Kec. Cibeber 6 Ds. Kadu Rahayu Kec. Bojong Manik 7 Ds. Cigemblong Kec. Cigemblong 8 Ds. Cidikit Kec. Bayah 9 Ds. Sindangratu Kec. Panggarangan 10 Ds. Jalupang Mulya Kec. Leuwidamar 11 Ds. Sukanagara Kec. Gunung Kencana 12 Ds. Padasuka Kec. Cipanas Maja 13 Ds. Hariang Kec. Sobang 14 Ds. Ciburuy Kec. Curug Bitung 15 Ds. Margaluyu Kec. Cimarga 16 Ds. Cilangkap Kec. Kalang Anyar 17 Ds. Binong, Kec. Maja 18 Ds. Parakan Beusi Kec. Bojongmanik 19 Ds. Sukasenang, Kec. Cijaku 20 Ds. Pasir Kacapi, Kec. Maja 21 Ds. Sangiang, Kec. Maja 22 Ds. Cilangkap, Kec. Maja 2. LISTRIK DESA (JARINGAN & KWH) 1 Ds. Jatake, Kec. Panggarangan 307 KK 2 Ds. Cisuren, Kec. Panggarangan 498 KK 3 Ds. Sukaresmi, Kec. Sobang 249 KK 4 Ds. Lebak Peundeuy, Kec. Cihara 821 KK 5 Ds. Sukamulya, Kec. Cibeber 53 KK 6 Ds. Cilangkap, Kec. Wanasalam 519 KK 7 Ds. Gunung Gede, Kec. Panggarangan 1007 KK 8 Ds. Cikate, Kec. Cigemblong 9 Ds. Cikadongdong, Kec. Cigemblong 10 Ds. Cikaret, Kec. Cigemblong 11 Ds. Jalupang Girang, Kec. Banjar Sari 12 Ds. Sirnagalih, Kec. Cibeber 13 Ds. Hegarmanah, Kec. Cibeber 14 Ds. Mekarmanik, Kec. Banjar Sari 245 KK 15 Ds. Lebak Keusik, Kec. Banjar Sari 405 KK
250.000.000
3. PROGRAM LISTRIK DESA a. Kec. Cijaku : 1 Ds. Mekar Jaya 2 Ds. Kandang Sapi 3 Ds. Kadu Jajar b. Kec. Gunung Kencana : 1 Ds. Caringin
Bappeda
22.655.000.000
18.480.000.000
22.655.000.000
18.480.000.000
18.268.000.000 920.000.000 870.000.000 810.000.000 813.000.000 915.000.000 1.100.000.000 960.000.000 1.200.000.000 630.000.000 820.000.000 950.000.000 650.000.000 900.000.000 950.000.000 700.000.000 750.000.000 830.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 -
-
18.480.000.000 1.200.000.000 1.380.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.250.000.000 1.300.000.000 1.500.000.000
16.540.000.000
-
DISTAMBEN
-
DISTAMBEN
1.350.000.000 1.200.000.000 1.250.000.000 700.000.000 800.000.000 950.000.000 900.000.000 1.100.000.000
16 Ds. Cilegonghilir, Kec. Banjar Sari 405 KK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBD Prop
125.000.000
19 Identifikasi Desa Tertinggal
PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI
SUMBER DANA APBD Kab 200.000.000
16 PAP P4DT
18 PAP PNPM-P2KP
IV
LOKASI
1.100.000.000 -
-
16.540.000.000
DISTAMBEN
900.000.000 750.000.000 600.000.000 700.000.000
IV - 31
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
SUMBER DANA APBD Kab
c. Kec. Warunggunung : 1 Ds. Sukaraja 2 Ds. Sindangsari 3 Ds. Padasuka 4 Ds. Cibuah d. Kec. Cirinten : 1 Ds. Nangerang 2 Ds. Cirinten e. Kec. Cibeber : 1 Ds. Sukamulya 2 Ds. Cisitu f. Kec. Cikulur : 1 Ds. Cigoong Utara 2 Ds. Curug Panjang g. Kec. Sajira : 1 Ds. Sukajaya 2 Ds. Sukarame h. Kec. Kalanganyar : 1 Ds. Kalanganyar 2 Ds. Cilacap i. Kec. Cileles : 1 Ds. Prabugantungan 2 Ds. Cikareo j. Kec. Panggarangan : 1 Ds. Sindang Ratu 2 Ds. Panyaungan
APBN
INSTANSI PELAKSANA
600.000.000 650.000.000 570.000.000 750.000.000 800.000.000 800.000.000 900.000.000 950.000.000 800.000.000 600.000.000 750.000.000 800.000.000 750.000.000 600.000.000 800.000.000 720.000.000 900.000.000 850.000.000
4. PJU BARU & PJU MTQ 1 Pembangunan PJU Baru
28 Kecamatan
1.434.000.000
5. PEMELIHARAAN PJU 1 Pemeliharaan PJU
28 Kecamatan
778.000.000
1 Unit
400.000.000
DISTAMBEN
1 Unit
120.000.000
DISTAMBEN
20.000.000
DISTAMBEN
300.000.000
DISTAMBEN
1.335.000.000 150.000.000 165.000.000
DISTAMBEN DISTAMBEN
2 Kecamatan
120.000.000
DISTAMBEN
8 Kecamatan
750.000.000
DISTAMBEN
3 Kecamatan
150.000.000
DISTAMBEN
6. PENGADAAN KENDARAAN PEMASANGAN PJU 1 Pengadaan Kendaraan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) - Crane 7. PEMBANGUNAN GUDANG 1 Pembangunan Gudang Peralatan (PJU) 8. PENGAWASAN BIDANG MIGAS 1 Pengawasan Bidang Migas 9. INVENTARISASI DATA KELISTRIKAN 1 Inventarisasi Data Kelistrikan
10. PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN 1 Bintek Usaha Pertambangan Umum 2 Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan Umum 3 Penelitian dan Pemetaan Sebaran Bahan Galian Pertambangan 4 Pengawasan dan Pengendalian Potensi Air Tanah 5 Penelitian Deposit Andesit dengan Metode Geolistrik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBD Prop
DISTAMBEN
DISTAMBEN
6 Wilayah
28 Kecamatan
180 Org 27 Kec. Tersebar
IV - 32
NO V
FOKUS Pengembangan dan Penataan Sarana Lingkungan Permukiman (Jalan Lingkungan, Saluran Drainase dan Pengelolaan Persampahan)
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
SUMBER DANA APBD Kab 2.850.000.000,00
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
2.850.000.000
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase a. Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase sebanyak 7 Titik
Kec. Rangkasbitung & Kec Cibadak
b. Terpeliharanya Saluran Drainase sebanyak 18 Titik 2. Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota a. Terpeliharanya Taman Kota sebanyak 19 Titik b. Tersedianya taman kota sebanyak 4 titik
3. Revitalisasi Pengembangan Wilayah Perkotaan Kecamatan a. Tersedianya Taman Alun-alun di 5 Kecamatan 4. Penyediaan Bak Pohon Pelindung Kota Rangkasbitung a. Tersedianya Bak Pohon Pelindung
5. Penyediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) a. Tersedianya Lahan TPU seluas 1 Ha JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
Kota Rangkasbitung 1. Mandala 2. Rancalentah 3. Angklung 4. Batas Kota
Jl. Multatuli & Jl. Hardiwinangun
Kota Rangkasbitung
APBD Prop
INSTANSI PELAKSANA
APBN -
-
-
-
-
DIN KEBERSIHAN
-
DIN KEBERSIHAN
375.000.000 375.000.000 600.000.000 600.000.000
-
DIN KEBERSIHAN
-
DIN KEBERSIHAN
500.000.000 500.000.000
-
DIN KEBERSIHAN
650.000.000 300.000.000 350.000.000 725.000.000 450.000.000 275.000.000 -
327.831.638.030,00
27.023.780.000,00
24.089.750.000,00
IV - 33
PRIORITAS 5 : PENINGKATAN INVESTASI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NO 1 I
II
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
3
4
5
6
2 Peningkatan Keterampilan dan Peluang Wirausaha Masyarakat.
1
Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
Ikut sertanya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional
2
Gelar Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya jiwa kewirausahaan KK Miskin yang ada di 28 Kecamatan
3
Pelatihan Kewirausahaan
-
10 BP2KBMPD
2 Kegiatan
150.000.000
BP2KBMPD
15 Kec
100.000.000
BP2KBMPD
1.
Pelatihan Otomotif 2 paket ( 40 org ) dan Pelatihan Las Listrik 1 Kec. Cibadak dan Kec. paket ( 20 org ) Rangkasbitung
2.
Pelatihan Tata Rias Pengantin 3 paket ( 60 org ) dan Pelatihan Menjahit 2 paket ( 40 org )
3.
-
-
3.318.543.000
Disnakersos
Kec. Cihara 5 Desa
414.221.000
Disnakersos
Pelatihan Dasar Umum (PDU) kepada 50 KK / 100 org calon Transmigrasi Kab. Lebak
Kec. Rangkasbitung
100.000.000
Disnakersos
4.
Pembuatan Pagar BLK 300 M
Kec. Rangkasbitung
750.000.000
Disnakersos
Menyalurkan Pencari Kerja ke perusahaan
5.
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri ke perusahaan ( sector formal ) 300 org
Kab. Lebak dan Luar Kab. Lebak
75.000.000
Disnakersos
Penciptaan Kelompok Wira Usaha
6.
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sector informal melalui Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 1 Kelompok / 20 org
Kec. Rangkasbitung
100.000.000
Disnakersos
Optimalisasi Upaya Promosi, Pembinaan dan Pengendalian Ketenagakerjaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
INSTANSI PELAKSANA
APBN 9
100.000.000
4.757.764.000
Meningkatkan Keterampilan tenaga kerja dan menciptakan peluang usaha
SUMBER DANA APBD Prop 8
2 Kec
Peningkatan Akses Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pemerataan Kesempatan Kerja. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
III
Terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di 2 Kecamatan
APBD Kab 7 350.000.000
1.230.000.000
-
-
Terpenuhi pemahaman prosedur penempatan TKI ke Luar Negeri dalam rangka terpenuhinya hak – hak TKI
7.
Sosialisasi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri sebanyak 1.500 org
15 Kecamatan di Kabupaten Lebak
100.000.000
Disnakersos
Mengurangi pengangguran dan terjaminnya perlindungan TKI di Luar Negeri
8.
Perekrutan, Seleksi, Penempatan TKI, Monitoring dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
Malaysia dan Brunei
150.000.000
Disnakersos
Mngurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja
9.
Perekrutan, Pembekalan dan Penempatan Transmigran sebanyak 50 KK
Prop. Riau dan Prop. Kalbar
200.000.000
Disnakersos
60.000.000
Disnakersos
Peningkatan Kerjasama dengan Pemda Penerima 10. Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi asal Kab. Lebak di Transmigran dan mengetahui tingkat keberhasilan asal lokasi Transmigran Kabupaten Lebak
Prop. Kalbar, Kalsel dan Riau
Menyajikan Data Base Ketenaga kerjaan, Ketransmigrasian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
11. Kompilasi Data Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Kecamatan se Kabupaten Lebak
200.000.000
Disnakersos
Peningkatan pengetahuan tentang Ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja
12. Sosialisasi UU Ketenagakerjaan dan penyebarluasan blanko wajib lapor ketenagakerjaan sebanyak 50 perusahaan
Kabupaten Lebak
50.000.000
Disnakersos
Dilaksanakannya UMK tahun 2009 bagi semua perusahaan dan terwujudnya Rekomendasi Bupati Lebak tentangHubungan UMK tahun 2010 yang harmonid Mewujudkan Industrial
13. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kab. Lebak
Kec. Rangkasbitung Kec. Malingping Kec. Banjarsari Kabupaten Lebak
100.000.000
Disnakersos
100.000.000
Disnakersos
Meningkatkan kesadaran Keselamatan dan Perlindungan tenaga kerja di perusahaan swasta
15. Pencanangan Bulan K3 dan Penyebarluasan poster dan spanduk K3 sebanyak 50 perusahaan
Kabupaten Lebak
70.000.000
Disnakersos
Peningkatan pelayanan dan hak tenaga kerja
16. Bimbingan dan Penyuluhan Ketenagakerjaan kepada para pengusaha sebanyak 50 perusahaan
Kabupaten Lebak
75.000.000
Disnakersos
Peningkatan kualitas Lembaga Latihan Swasta dan Penyajian Buku Profil LLS
17. Pembinaan Lembaga Latihan Swasta, Pembuatan dan penyebarluasan Profil Lembaga Latihan Swasta ( LLS ) sebanyak 50 lembaga
Kabupaten Lebak
125.000.000
Disnakersos
14. Optimalisasi Lembaga Kerja sama Tripartit Kab. Lebak
IV - 34
1
2
3
4
5
IV Peningkatan Kualitas Mekanisme, Pelayanan dan Pengendalian Investasi.
6
7
8
625.000.000
Pengembangan Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
10
-
-
200.000.000
-
- Bappeda
75.000.000
-
- Bappeda
Promosi Investasi
200.000.000
-
- Bappeda
Inventarisasi Data Investasi PMDN dan PMA
150.000.000
-
- Bappeda
6.962.764.000
-
-
Meningkatnya koordinasi dalam rangka pengembangan investasi
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal
Meningkatnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi
Penerbitan Buku dan CD Room Investasi
JUMLAH …………………
9
IV - 35
PRIORITAS 6 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
1
2
3
4
5
6
I
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
SUMBER DANA APBD Prop 8
APBD Kab 7 2.451.000.000
Meningkatknya Gotong Royong Masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1
Pemberdayaan masyarakat dalam Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
2
Optimalisasi Institusi LPM
28 Kec
28 kec (28 Desa)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Pengadaan Kendaraan operasional Angkutan Sampah
1.260.000.000
BP2KBMPD
250.000.000
BP2KBMPD 3.450.000.000,00
-
Kota Rangkasbitung
- 2 Unit Dump Truck
-
600.000.000
-
- 2 Unit Arm Roll
-
700.000.000
-
- 2 Unit Mini Truck
-
300.000.000
-
- 10 Unit Container
350.000.000
-
-
300.000.000
-
-
DINAS KEBERSIHAN DINAS KEBERSIHAN DINAS KEBERSIHAN DINAS KEBERSIHAN
2
Penataan, Pemagaran dan Pembuatan kantor TPA Cihara
3
Pengadaan Alat Penyedot Air
Rangkasbitung
50.000.000
-
-
DINAS KEBERSIHAN
4
Pengadaan Gerobak Sampah
Rangkasbitung
50.000.000
-
-
DINAS KEBERSIHAN
5
Pengadaan Tong Sampah
Rangkasbitung
35.000.000
-
-
DINAS KEBERSIHAN
6
Pengadaan Mesin Rumput
Rangkasbitung
45.000.000
-
-
DINAS KEBERSIHAN
7
Penataan lingkungan TPA Dengung
Ds. Sindang Mulya, Kec. Maja
150.000.000
-
-
DINAS KEBERSIHAN
8
Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara ( TPS ) Sampah
50.000.000
-
-
DINAS KEBERSIHAN
9
Pengadaan Kendaraan Tinja
Rangkasbitung
-
350.000.000
-
DINAS KEBERSIHAN
Rangkasbitung
60.000.000
-
-
DINAS KEBERSIHAN
-
1.500.000.000
-
DINAS KEBERSIHAN
300.000.000
-
-
DINAS KEBERSIHAN
611.000.000
800.000.000
1.260.000.000
10 Pengadaan Kendaraan Roda 2 11 Pengadaan Buldozer 12 Pengadaan Lahan TPA Banjarsari
Ds. Pondok Panjang, Kec. Cihara
Kec. Rangkasbitung, Kec. Cibadak, Kec. Kalanganyar
Ds. Sindang Mulya, Kec. Maja Kec. Banjarsari
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
4.250.000.000
10
200.000.000
1.390.000.000,00
1
INSTANSI PELAKSANA
APBN 9
1 2
Moitoring dan Evaluas Implementasi AMDAL, UKL / Pengendalian kelangkaan air tanah perkotaan
3 4
Pemantauan Kualitas Air Studi Penetapan Kelas Air
5
Pengendalian dampak lingkungan TPA
DINAS KEBERSIHAN
28 Kec. 100 Unit di wilayah perkotaan
100.000.000 100.000.000
-
-
KLHD KLHD
3 DAS 3 DAS
45.000.000 150.000.000
-
-
KLHD KLHD
TPA Dengung
45.000.000
-
-
KLHD
IV - 36
1
2
3
4 6
Pengelolaan Limbah Domestik
5
6 TPA Dengung
7
AMDAL Intalasi Pengelolaan Limbah Tinja ( IPLT )
8
Pengadaan Kendaraan Sedot Limbah Tinja
9
-
8 250.000.000
TPA Dengung
-
TPA Dengung
-
10 KLHD
150.000.000
-
KLHD
400.000.000
-
KLHD
25.000.000
-
79 Usaha
45.000.000
-
11 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan hidup ( DAK ) 12 Sarana dan Prasarana pengendalian & pengawasan lingkungan ( DAK ) 13 Pengembangan IPAL Laboratorium Lingkungan Hidup ( DAK ) 14 Pengadaan perlengkapan laboratorium lingkungan ( DAK ) 15 Pengadaan bahan (chemical) laboratorium lingkungan ( DAK )
Kantor PLH
60.000.000
-
600.000.000
KLHD
Kantor PLH
16.000.000
-
160.000.000
KLHD
Kantor PLH
10.000.000
-
100.000.000
KLHD
Kantor PLH
10.000.000
-
100.000.000
KLHD
Kantor PLH
5.000.000
-
50.000.000
KLHD
492.000.000
-
170.000.000
85.000.000
-
100.000.000
Wilayah perkotaan
75.000.000
-
Permukiman Perkotaan
10.000.000
-
100.000.000
307.000.000
-
70.000.000
150.000.000 150.000.000
-
7.000.000
-
1
Koridor Hijau Wilayah Perkotaan
2
Peningkatan Pengelolaan Konservasi dan rehabilitasi SDA ( DAK )
1 2
Implementasi Stategi Daerah (Strada) K3 Adipura Bimbingan Teknis ( Bintek ) Pengelolaan Lingkungan Hidup
3
Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2009 ( DAK )
Pengembangan peranserta masyarakat
Terlaksananya sosialisasi bidang kebersihan dan lingkungan di masyarakat Berkurangnya lahan kritis dan tingkat erosi dan sedimentasi
-
Perkotaan (10 unit)
Efektivitas Pengelolaan Konservasi & Sumber Daya Alam (SDA)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam
9
Pengendalian Dampak lingkungan perkotaan ( DAK ) 10 Pemantauan kualitas limbah Cair
II Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penyajian Informasi dan Komunikasi
7
1.
Wil. Perkotaan 28 Kec. (270 Usaha ) Kantor PLH 1 Paket
250.000.000 -
-
70.000.000
100.000.000
Perencanaan Kegiatan Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Lebak
KLHD KLHD
KLHD
KLHD
KLHD KLHD KLHD BM
100.000.000
-
15.299.380.000
10.996.000.000
Dishutbun Lebak
Perlindungan kawasan fungsi lindung di luar kawasan hutan
III Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Mitigasi Bencana Alam 1
Penanggulangan Bencana Alam Jaringan Irigasi
a. b. c.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Habis Pakai Belanja Barang Jasa Pemeliharaan : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DI Leuwi hereung DI Cijambu DI Leuwi Urug DI Kolelet Wetan, Pompanisasi DI Cidikit DI Cibeber DI Cadas Koneng DI Leuwi Kadu DI Cigarung
2.541.880.000
300 200 140 180 150 148 200 200 150
HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Cipanas / Talaghiang Cipanas / Girilayang Muncang / Leuwicoo Rks / Kolelet Bayah / Cidikit Cibeber / Cibeber Panggarangan / Sogong Cipanas / Haur Gajrug Sajira / Maraya
-
11.525.000.000
-
SDA
42.880.000 49.000.000 2.450.000.000 350.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000
IV - 37
1
2
3
4
5 10 DI Citoko 11 DI Cibatu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
215 180
HA HA
6 Cipanas / Pasirhaur Muncang / Karang Combong
7 250.000.000 200.000.000
8
9
10
IV - 38
1
2
3
4
5
6
Program Pengendalian Banjir 2
Rehabilitasi penanggulangan tebing sungai pasca bencana alam
a. b. c.
12.285
M'
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Habis Pakai Belanja Barang Jasa Pemeliharaan : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
S. Cijambu S. Ciminyak S. Cimancak S. Cimancak S. Cisawarna S. Ciujung S. Ciujung S. Ciujung S. Ciberang S. Ciberang S. Cisimeut S. Cimaur S. Cibareno S. Cibareno S. Cirompang S. Cihanjaeun S. Cibinuangeun S. Cidurian S. Cisimeut S. Cirompang S. Cisimeut S. Cimadur S. Cisimeut S. Cikawah S. Cimanaur S. Cisimeut S. Cisimeut S. Cisawarna S. Cimadur S. Citorek S. Cimadur S. Cidikit S. Tanjung Wangi S. Cigembor S. Ciminyak S. Cisimeut S. Cibeureum S. Ciasahan S. Cisimeut S. Ciasahan S. Cisimeut S. Cisimeut S. Cimaur S. Ciasahan S. Cisimeut S. Cisimeut S. Cikatapis S. Ciguha Bima S. Sawarna S. Ciapus S. Cisimeut Normalisasi S. Cimaur Normalisasi S. Cilangkahan I
390 650 780 390 1.040 500 250 400 1.200 300 450 150 100 100 120 150 50 1.330 300 150 360 60 200 200 60 65 500 70 400 155 400 60 100 100 50 250 200 100 400 130 100 600 200 100 450 100 100 200 700 400 200 2 2,5
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Km Km
Cipanas/Jayapura Leuwidamar/Cisimeut Bayah/Cimancak Panggarangan/Hegarmanah Bayah/Lebaktipar Rangkasbitung/MC. Barat Cikulur/Muara Dua Cikulur/Muncangkopong Rksbtg/Rangkasbitung barat Cipanas/Bintangsari Cimarga/Sudamanik Cipanas/Malangsari Cilograng/Cibareno Cilograng/Lebak Tipar Sobang/Cirompang Malingping/Pagelaran Malingping/Sukamanah Maja/Cilangkap Sobang/Sukaresmi Sobang/Cirompang Sobang/Sukamaju Bayah/Bayah Timur Leuwidamar/Margawangi Sobang/Sobang Sobang/Majasari Cimarga/Giri Mukti Cimarga/Sangkanmanik Cilograng/Giri Mukti Cibeber/Citorek Tengah Cibeber/Citorek Tengah Cibeber/Citorek kidul Bayah/Cidikit Muncang/Leuwi Co'o Cimarga/Inten Jaya Cimarga/Marga Jaya Kalang Anyar/Sangiang Tanjung Maja/Padasuka Panggarangan/Cimandiri Leuwidamar/Nayagati Panggarangan/Mandiri Leuwidamar/Leuwidamar Leuwidamar/Sangkanwangi Cipanas/Harumsari Panggarangan/Cimandiri Cimarga / Sudamanik Kalanganyar / Kalanganyar Kalanganyar / Aweh Cilograng / Cilograng Cilograng / Cijengkol Malingping / Sukaraja Sobang / Citujah Cipanas / Malangsari Malingping / Kandangsapi
Program Penanggulangan Bencana Alam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
8
9
10
11.867.500.000 11.867.500.000
7
10.996.000.000 10.996.000.000
11.525.000.000 11.525.000.000
SDA
85.500.000 57.000.000 11.725.000.000 390.000.000 780.000.000 390.000.000 1.040.000.000 800.000.000 1.000.000.000 350.000.000 250.000.000 200.000.000 800.000.000 300.000.000 300.000.000 225.000.000 200.000.000 300.000.000 800.000.000 600.000.000 300.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000
186.000.000 125.000.000 10.685.000.000 650.000.000 300.000.000 200.000.000 300.000.000 350.000.000 800.000.000 200.000.000 500.000.000 300.000.000 720.000.000 150.000.000 400.000.000 350.000.000 150.000.000 165.000.000 400.000.000 600.000.000 400.000.000 750.000.000 200.000.000 600.000.000 300.000.000 550.000.000 300.000.000 150.000.000 600.000.000 300.000.000
201.000.000 134.000.000 11.190.000.000 1.600.000.000 800.000.000 1.280.000.000 3.840.000.000 1.170.000.000 2.500.000.000 -
275.000.000 Eks korban bencana baik yang ditimbulkan oleh Bencana Alam
1
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Daerah Bencana
Kab. Lebak
75.000.000
(Banjir, Tanah Longsor, gempa dan Angin Topan) dan bencana yang ditimbulkan oleh ulah manusia
2
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Daerah Bencana, Stok Natura dan Peralatan Satlak
Kab. Lebak
200.000.000
-
Setda Bagian Adm. Pembangunan Setda Bagian Administrasi Kesra
IV - 39
1
2
3
4
5
6
8
-
1
Operasional Satlak PB
Kab. Lebak
390.000.000
Kantor Kesbang Pol Linmas
Terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat
2
Sosialisasi Penanganan Gempa dan Tsunami
Kab. Lebak
100.000.000
3
Konsolidasi Aparatur Pemerintah tentang Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Kab. Lebak
125.000.000
Kantor Kesbang Pol Linmas Kantor Kesbang Pol Linmas
17.058.500.000 1.
Pembangunan Embung/Danau/Situ/Rawa
a. b. c.
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Habis Pakai Belanja Barang Jasa Pemeliharaan : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Embung Cisarap Embung Sukamanah Embung Ciawi Embung Sampala/Ciherang Embung Panancangan Embung Cirukem Embung Cikuya Embung Cibelendung Embung Bulakan Embung Cisaray Udik Embung Cisaray Girang Embung Cidikit Embung Sawarna Situ Cikuda Embung Blok Ciodeng Embung Cikere Embung Bulakan Embung Cilandak Penghijauan DAS Embung Ciolot Embung Kp. Situ Embung Babakan Waluya Embung Leuwi Kukuk
40,50
2,00 2,00 1,00 2,00 2,50 4,00 4,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,50 3,00 2,00 1,50 3,50 150,00 2,00 1,50 100,00 2,00
HA
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA Km HA HA HA HA
50.000.000
16.808.500.000
Cisarap/Wanasalam Cilangkap/Rangkasbitung Sukamanah/Rks. Bitung Leuwidamar/Sangkanwangi Panancangan/Cibadak Citorek Timur/Cibeber Citorek Barat/Cibeber Cijengkol/Cilograng Bulakan/Gn. Kencana Citorek Tengah/Cibeber Citorek Kidul/Cibeber Cidikit/Bayah Sawarna/Bayah Rks. Timur/Rangkasbitung Cimancak / Bayah Sindang Wangi/Muncang Bulakan/Gn. Kencana Sangiangtanjung/Kalang Anyar Terseber Nayagati/Leuwidamar Cimandiri / Bayah Pasirnangka/Muncang Sangiang / Malingping
2.
Pengembangan Metoda dan Materi Penyuluhan
Kabupaten Lebak
3.
Penyuluhan dan pemberdayaan bagi penyuluh hutbun
Kabupaten Lebak
Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya dan Kawasan Rawan Bencana.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
10
-
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
IV Peningkatan Upaya Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Air Lainnya
9
615.000.000
Pengembangan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Kesbang dan Linmas
V
7
305.000.000 203.500.000 16.300.000.000 1.200.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.200.000.000 750.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 600.000.000 750.000.000 1.200.000.000 750.000.000 250.000.000 500.000.000 400.000.000 600.000.000 500.000.000 250.000.000
-
-
-
-
-
-
Dishutbun Lebak
50.000.000 3.889.200.000
SDA
700.000.000
1
Peningkatan Kinerja Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Lebak
2
Bantuan Bibit di Desa P2 WKSS
2 desa
-
3
Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)
Tersebar di 28 kecamatan
739.200.000
-
4
Penghijauan Kota dan Turus Jalan
Rangkasbitung
200.000.000
-
5
Inventarisasi Hutan Hak
Tersebar di 5 kecamatan
6
Pengembangan Model Kampung Konservasi
2 kecamatan
50.000.000
Dishutbun Lebak 12.470.000.000
300.000.000 Dishutbun Lebak Dishutbun Lebak Dishutbun Lebak Dishutbun Lebak 750.000.000 Dishutbun Lebak
100.000.000
100.000.000 Dishutbun Lebak
IV - 40
1
2
3
4 7
5 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani/Pekebun
Kabupaten Lebak
6
7
8 50.000.000
8
Pembinaan Kader Konservasi Hutan
Kabupaten Lebak
150.000.000
Dishutbun Lebak
9
Rehabilitasi dan dan Konservasi Sumber v
Tersebar di 15 kecamatan
300.000.000
-
Dishutbun Lebak
10
Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air Bendungan
Tersebar di 5 kecamatan
300.000.000
-
Dishutbun Lebak
11
Penanganan Sempadan Sungai
2 kecamatan
700.000.000
-
Dishutbun Lebak
12
Pembibitan Tanaman Kehutanan
- Rangkasbitung
500.000.000
13
Rehabilitasi Hutan Lindung
2 kecamatan
300.000.000
14
Operasi Pengamanan Hutan
Kabupaten Lebak
200.000.000
15
Penanganan Lahan Kritis (GNRHL)
Kabupaten Lebak
16
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Kabupaten Lebak
JUMLAH …………………
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
Dishutbun Lebak Dishutbun Lebak 10.000.000.000 Dishutbun Lebak 1.320.000.000 Dishutbun Lebak
-
-
1.000.000.000
-
-
1
Penyusunan Rencana Tata Ruang Terbuka Hijau KoTa Rangkasbitung
250.000.000
-
- Bappeda
2
Penyusunan RUTR Kecamatan Lebak Gedong
250.000.000
-
- Bappeda
3
Penyusunan RUTR Kecamatan Cibadak
250.000.000
-
- Bappeda
4
Rencana Rinci Tata Ruang Pesisir di Kabupaten Lebak
250.000.000
-
- Bappeda
40.190.080.000
15.996.000.000
PENATAAN RUANG Mewujudkan pemanfaatan ruang dan meningkatkan kinerja kelembagaan pengelolaan pemanfaatan ruang
10 Dishutbun Lebak
Dishutbun Lebak
1.000.000.000
1.000.000.000
VI Peningkatan Koordinasi Penataan Ruang
9
25.425.000.000
IV - 41
PRIORITAS 7 : Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Pemantapan Demokrasi NO 1 I
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
2
3
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
4
LOKASI
5
6
Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Tugas Pokok, Peran dan Fungsi Perangkat Daerah. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
II
SUMBER DANA APBD Prop 8
INSTANSI PELAKSANA
APBN 9
10
95.000.000
-
-
95.000.000
-
-
Meningkatnya mutu sumber daya aparatur
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Lebak
Meningkatnya mutu SDM Aparatur
2
Diklat PPNS
Jakarta
50.000.000
Kantor Satpol PP
Meningkatnya mutu SDM Aparatur
3
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Lebak
15.000.000
Kantor Perpus dan Arda
Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Mewujudkan Perencanaan dan Pengendalian kegiatan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan menjaga keseimbangan antar sektor dan kewilayahan
Meningkatnya kemampuan penyelenggara pemerintahan daerah, baik di Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kelurahan dan Desa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBD Kab 7
30.000.000
Setda Bagian Keuangan
10.892.119.944
-
-
3.480.000.000
-
-
1
terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pekerjaan
Kab. Lebak
400.000.000
Setda Bagian Adm. Pembangunan
2
Tersusunnya hasil penilaian kinerja rekanan pelaksana pembangunan
Kab. Lebak
100.000.000
Setda Bagian Adm. Pembangunan
3
Tersusunnya buku standar belanja daerah
Kab. Lebak
100.000.000
Setda Bagian Adm. Pembangunan
4
Tersusunnya dokumen Renja 2009, Lakip dan Penetapan Kinerja Setda 2008
Kab. Lebak
50.000.000
Setda Bagian Adm. Pembangunan
5
TerselenggaranyaUjian Nasional Pengadaan Barang/Jasa
Kab. Lebak
100.000.000
Setda Bagian Adm. Pembangunan
6
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Jabatan Struktural Perangkat Daerah
Kab. Lebak
50.000.000
Setda Bagian Organisasi dan Tata Laksana
7
Analisa Jabatan
Kab. Lebak
100.000.000
Setda Bagian Organisasi dan Tata Laksana
8
Penyusunan Aturan Pakaian Dinas
Kab. Lebak
50.000.000
Setda Bagian Organisasi dan Tata Laksana
9
Penyusunan Informasi Jabatan
Kab. Lebak
75.000.000
Setda Bagian Organisasi dan Tata Laksana
10 Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah
Kab. Lebak
150.000.000
Setda Bagian Organisasi dan Tata Laksana
11 Perbaikan Sarana dan Prasarana data kepegawaian
Kab. Lebak
75.000.000
Setda Bagian Organisasi dan Tata Laksana
12 Perbaikan Tanda Pengenal
Kab. Lebak
75.000.000
Setda Bagian Organisasi dan Tata Laksana
IV - 41
1
2
3
4
Meningkatnya kemampuan penyelenggara pemerintahan daerah, baik di Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kelurahan dan Desa
5 13 Studi Kelayakan Pembentukan Kecamatan Baru
6 Leuwidamar, Cibeber, Cimarga
14 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
Kab. Lebak
75.000.000
Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum
15 Penataan Batas Kecamatan dan Batas Desa bagi Kecamatan Kab. Lebak dan Desa Baru
250.000.000
Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum
Meningkatnya kemampuan Penyelenggara Pemerintahan Daerah
10 Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum
75.000.000
Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum
17 Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Kecamatan/Desa/Kelurahan
Kab. Lebak
50.000.000
Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum
18 Penataan Batas Kabupaten Lebak
Kab. Lebak
700.000.000
19 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lebak
Kab. Lebak
50.000.000
20 LPPD Tahun Anggaran 2009
Kab. Lebak
75.000.000
21 LPKPJ Bupati Lebak Tahun 2009
Kab. Lebak
100.000.000
22 Bimbingan Teknis Pertanahan bagi Aparat Pertanahan
Kab. Lebak
100.000.000
23 Sertifikasi Asset Pemda Bagi Kantor Kecamatan baru
Cilograng, Wanasalam, Curugbitung, Sobang, Cirinten, Kalanganyar, Cigemblong, Cihara, Lebakgedong Kab. Lebak
Setda Bagian Adm. Pemerintahan UmumBagian Setda Adm. Pemerintahan Umum Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum
50.000.000
100.000.000
25 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Lebak
30.000.000
26 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Lebak
250.000.000
27 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1
Penunjang SCBD 2009
Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Bappeda
200.000.000
496.549.000 Tersedianya dukungan pendanaan dari ADB yang didampingi oleh APBD Kab. Lebak dengan komposisi 80:20 selama 3 tahun berturut-turut
9
Kab. Lebak
Program Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
8 50.000.000
16 Pengadaan papan monografi Kecamatan dan Papan data Kecamatan
24 Penyelesaian Masalah-masalah pertanahan di Kab. Lebak
Terbangunnya dan tersalurkannya sarana dan prasarana penyelenggara pemerintahan
7
Kab. Lebak
50.000.000
-
Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum
IV - 42
1
2
3
4 2
Pendamping SCBD 2009
5
6 Kab. Lebak
3
Penunjang Operasional ICT Paket A SCBD
Kab. Lebak
1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Kab. Lebak
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8
Terbangunnya sarana gedung perkantoran di Lingkungan Setda dan Satuan Kerja Lainnya
-
-
215.000.000
Setda Bagian Umum -
-
1
Penataan dan Penelusuran Arsip Bernilai Sejarah di Kab. Lebak
Kab. Lebak
400.000.000
Kantor Perpus dan Arda
2
Pembinaan dan Akuisisi/ Merger Arsip
Kab. Lebak
300.000.000
3
Penataan dan Pengembangan Perpustakaan
Kab. Lebak
250.000.000
4
Pembangunan Gedung Depo Arsip
Kab. Lebak
550.570.944
Kantor Perpus dan Arda Kantor Perpus dan Arda Kantor Perpus dan Arda
Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan
3.950.000.000 Makin Optimalnya efektifitas pelayanan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan oleh seluruh perangkat daerah
10 Setda Bagian Adm. Pemerintahan Umum
75.000.000
1.500.570.944 Terbangunnya sistem pengelolaan Kearsipan Daerah
9
371.549.000
215.000.000
Penataan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kearsipan Daerah
0
0
1
Penyusunan Program dan Rakor Pengawasan
Lebak
100.000.000
Inspektorat Daerah
2
Pengawasan Reguler
Lebak
1.250.000.000
3
Pengawasan Pembangunan Fisik
Lebak
500.000.000
4
Pemeriksaan Kasus
Lebak
600.000.000
Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah
5
Bimbingan/ konsultasi dan evaluasi TL hasil pengawasan Itkab, Itprop, BPKP, BPK dan Itjen
Lebak
200.000.000
Inspektorat Daerah
6
Pengembangan Sistem Pengawasan
Lebak
250.000.000
Menyusun dan mengembangkan
7
Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan
Lebak
300.000.000
Sistem AKIP sebagai tolol ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari instansi Pemerintah Meningkatkan Kualitas SDM Auditor dengan menegakkan etika dan moral
8
Evaluasi LAKIP
Lebak
250.000.000
Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah
9
Diklat/ Bintek Pengawasan
Lebak
500.000.000
Meningkatkan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
7
Inspektorat Daerah
1.150.000.000
-
-
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah secara Periodik baik untuk perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah
1
Penyusunan RKPD 2010
100.000.000
-
- Bappeda
2
Penyusunan IPM, GDI dan Indeks Kemiskinan
150.000.000
-
- Bappeda
3
Penyusunan KUA dan PPAS TA 2009
-
- Bappeda
Terselenggaranya kegiatan pembangunan yang terarah sesuai dengan rencana yang telah disepakati
4
Penyusunan Dokumen RPJMD Thn. 2009 - 2013
350.000.000
Bappeda
5
Monev Non APBD
100.000.000
Bappeda
Tersedianya data kemajuan fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan
6
Indikator Perencanaan Pembangunan
250.000.000
Bappeda
200.000.000
IV - 43
1
2
3
Tersedianya data kemajuan fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan 4 7 8
5 Perencanaan Umum TA. 2009
6
7
8
9
LAKIP Pemkab TA. 2008 dan Penetapan Kinerja Pemkab Lebak TA. 2009
Bappeda
Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
100.000.000
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dengan mengedepankan kaidah-kaidah transparansi, partisipasi dan akuntanbilitas sehingga upaya pengurangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif
1
10 Bappeda
PAP P2TPD
-
-
100.000.000
III Penataan dan Pentaatan Hukum serta Terlaksananya Bantuan Hukum. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum
Bappeda
3.045.000.000
-
-
1.900.000.000
-
-
Terwujudnya produk hukum daerah yang mengakomodasi aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan otonomi daerah
1
Pembuatan produk hukum Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah
Rangkasbitung
300.000.000
Setda Bagian Hukum dan PerUU-an
Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan tersosialisasikannya produkproduk hukum daerah sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum tersebut
2
Program Legislasi Daerah
Rangkasbitung
200.000.000
Setda Bagian Hukum dan PerUU-an
Terwujudnya inventarisasi produk-produk hukum daerah dan nasional dalam suatu Sistem Jaringan Dokumentasi da Informasi Hukum (SJDI) sehingga mempermudah pencarian data produk hukum bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat yang membutuhkannya
3
Pelayanan dan Bantuan Hukum
Rangkasbitung
250.000.000
Setda Bagian Hukum dan PerUU-an
Terlaksananya penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
4
Penataan Kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kab. Lebak
300.000.000
Setda Bagian Hukum dan PerUU-an
Terwujudnya perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
5
Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi (SJDI Hukum)
Kab. Lebak
100.000.000
Setda Bagian Hukum dan PerUU-an
6
Penyuluhan Hukum
Kab. Lebak
750.000.000
Setda Bagian Hukum dan PerUU-an
Pengembangan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Kesbang dan Linmas
1.145.000.000
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
-
-
1
Operasi Ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah
Kab. Lebak
450.000.000
Kantor Satpol PP
2
Operasional Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat
Kab. Lebak
150.000.000
Kantor Satpol PP
3
Pemantauan, Kajian, Konsultasi dan penindaklanjutan Pengaduan Publik
Kab. Lebak
Terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat
Program Peningkatan Kesadaran Hukum & Pengembangan Budaya Hukum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
329.000.000
-
- BKD
IV - 44
1
2
3
4 4
5
5 6 Penunjang kegiatan komisi transparasi dan parsitipasi (KTP) Kab. Lebak kab. Lebak Seleksi anggota komisi transparasi dan partisipasi Kab. Lebak untuk periode 2008/2011
Kab. Lebak
IV Peningkatan Sistem Manajemen Keuangan Daerah. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
7
8
1. Verifikasi RKA dan DPA SKPD
Rangkasbitung
Pembinaan dan Pengelola Administrasi Keuangan daerah serta Inventarisasi Subyek dan Obyek Pajak/Retribusi
- BKD
60.000.000
-
- BKD
5.109.223.850
-
-
400.000.000
-
-
-
2.919.223.850
Mewujudkan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Penunjang Operasional Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Non Pajak
Rangkasbitung
2. Pemutakhiran Data Obyek/Subyek PBB 3. Penyediaan Insentif Pelampauan Target PAD
10
-
400.000.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Periodik Baik Untuk Perencanaan Jangka Pendek Maupun jangka Menengah.
9
156.000.000
DPPKD
-
-
433.023.850
-
-
DPPKD
Rangkasbitung
75.000.000
-
-
DPPKD
Rangkasbitung
330.000.000
-
-
DPPKD
4. Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah
Rangkasbitung
1.221.200.000
-
-
DPPKD
5. Penunjang Sistem Inpormasi Pengelola Keuangan Daerah
Rangkasbitung
200.000.000
-
-
DPPKD
6. Pemberian Hadiah Kepala Desa yang Lunas PBB
Rangkasbitung
600.000.000
-
-
DPPKD
7. Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak dengan Propinsi
Rangkasbitung
60.000.000
-
-
DPPKD
Mengamankan dan mendayagunakan segenap potensi dan aset daerah secara progresif dan menguntungkan dengan didukung dokumen dengan kepemilikan legal formal yang syah. Meningkatnya cakupan dan tersedianya data subyek & Obyek pajak /retribusi daerah, serta berkurangnya tunggakan pajak/retribusi
Pengembangan Dunia Lembaga Keuangan
Usaha
dan
400.000.000,00 1. Promosi Produk unggulan dan potensi daerah 2. Pelatihan PD BPR / PD PK
-
Rangkasbitung, Serang, Jakarta
300.000.000
Bagian Ekonomi SETDA Lebak
Kabupaten Lebak
100.000.000
Bagian Ekonomi SETDA Lebak
Pembinaan dan Pengembangan Perusda dan BUMD
1.290.000.000,00
-
-
1. Pembinaan BUMD Kabupaten Lebak
Kabupaten Lebak
40.000.000
Bagian Ekonomi SETDA Lebak
2. Monev dan bantuan dana operasional Distribusi Raskin
Kabupaten Lebak
1.200.000.000
Bagian Ekonomi SETDA Lebak
3. Monev Kredit Peduli Lebak
Kabupaten Lebak
50.000.000
Bagian Ekonomi SETDA Lebak
Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Ketahanan Pangan
100.000.000,00 1. Peningkatan Koordinasi ketahanan pangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
-
Kabupaten Lebak
100.000.000
-
Bagian Ekonomi SETDA Lebak
IV - 45
1 2 V Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
3
4
5
6
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah.
9
10
-
-
-
-
Aparatur pemerintah desa
1
Pembinaan Kepala Desa
Pemdes
150.000.000
-
-
BP2KBMPD
Memenuhi ketentuan Perda No : 19 Th 2006
2
Dana Perimbangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa
Pemdes
31.000.000.000
-
-
BP2KBMPD
Terselenggaranya tertib administrasi dana perimbangan antara pemerintah kab dan desa Kepala Desa Untuk memenuhi Perda No 14 Th 2006
3
Penunjang Dana Perimbangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa.
Pemdes
150.000.000
-
-
BP2KBMPD
4 5
Asuransi Multiguna bagi kepala Desa Desa Percontohan Manajemen Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemdes Pemdes
472.500.000 350.000.000
-
-
BP2KBMPD BP2KBMPD
Aparatur pemerinta desa (Kepala Desa)
6
Bintek Bagi Kepala Desa Baru
Pemdes
140.000.000
-
-
BP2KBMPD
Aparatur pemerinta desa (Sekdes)
7
Bintek Manajemen Pengelolaan Keuangan Bagi Sekdes.
Pemdes
630.000.000
-
-
BP2KBMPD
BPD
8
Bintek Bagi BPD
Pemdes
510.000.000
-
-
BP2KBMPD
Pemerintahan Desa
9
Sosialisasi dan pengadaan buku pedoman teknis tentang pemerintahan desa
Pemdes
100.000.000
-
-
BP2KBMPD
100.000.000
-
-
BP2KBMPD
Pemerintahan Desa
10 Penyusunan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Pemdes
Aparatur pemerinta desa Desa dan BPD
11 Pengadaan Atribut Kepala Desa dan BPD
Pemdes
100.000.000
-
-
BP2KBMPD
Sarana dan Prasarana desa
12 Bantuan stimulan Pembangunan gedung kantor desa baru
Pemdes
1.875.000.000
-
-
BP2KBMPD
Sarana dan Prasarana desa
13 Bantuan Stimulan Rehabilitasi berat Kantor Desa Lama
Pemdes
6.220.000.000
-
-
BP2KBMPD
Kepala Desa
14 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa
Pemdes
3.060.000.000
-
-
BP2KBMPD
Aparatur Desa
15 Pengadaan kendaraan Roda Dua
Pemdes
6.800.000.000
-
-
BP2KBMPD
Tanah bengkok desa
16 Sertifikasi Tanah Bengkok Desa
Pemdes
100.000.000
-
-
BP2KBMPD
Kantor Pemerintahan desa
17 Bantuan Stimulan Rehabilitasi ringan Kantor Desa Lama
Pemdes
3.190.000.000
-
-
BP2KBMPD
Pembina desa
18 Insentif Pembina Desa
Pemdes
950.000.000
Terevaluasinya Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan
1928Evaluasi Kec / Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan
Tersusunnya Buku Dokumen Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk periode tahun 2009-2014 Meningkatkan Kinerja Para Ketua PPKBD/K
250.000.000
21 Penyusunan Dokumen Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah 22 Penguatan kelembagaan Institusi masyarakat pedesaan
1.682.500.000
28 Kec
340 Desa 1562 RW
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rehabilitasi Gedung/kantor Terlaksananya Rehabilitasi Gedung/Kantor
1
Rehabilitasi gedung/Kantor yang nyaman dan memadai
Kab. Lebak
Penataan Administrasi Kependudukan
BP2KBMPD
340 Ds/kel
BP2KBMPD
BP2KBMPD
1.341.960.000
BP2KBMPD
10.544.200.000
-
-
500.000.000
-
-
500.000.000
Capil -
-
1
Cetak Blangko KTP & KK
Kab. Lebak
275,000,000
Capil
2 3 4
Updating Data Penduduk Pengadaan Printer Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan
Kab. Lebak Kab. Lebak Kab. Lebak
1.280.000.000 15.000.000 383.800.000
Capil Capil Capil
Peningkatan Pelayananan Pencatatan Sipil
579.000.000 Terlaksananya Peningkatan Pencatan Sipil
BP2KBMPD 340 Ds/kel
200.000.000
1.678.800.000 Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan
-
-
1
Pengadaan blanko,Register dan format Catatan Sipil
28 Kecamatan
289.000.000
Capil
2
Pengadaan Unit Kendaraan Pelayanan Akte Catatan sipil keliling Pelayanan Pembuatan Akte Catatan Sipil
Kab. Lebak
205.000.000
Capil
Kab.Kebak
85.000.000
Capil
3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
8
59.371.960.000
Tersosialisasikannya penyusunan Profil Desa 20 Bintek 28 Kec Pendataan, / pengelolaan dan Penyusunan Profil Desa berdasarkan Permendagri No.12 Tahun 2007
VI
7 59.371.960.000
IV - 46
1
2
3 Penataan Administrasi Kependudukan
4
5
6
7
8
9
1.186.900.000 Tertatanya Adminstrasi Kependudukan dengan rapih dan tertib
1
Pelatihan Operator SIAK Tingkat Kecamatan
28 Kecamatan
276.900.000
2
Pengembangan Database kependudukan
kab.Lebak
760.000.000
3
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
28 Kecamatan
150.000.000
Program Pengembangan Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan
10
-
Capil Capil Sda.
400.000.000
Capil
-
-
Meningkatnya peran lembaga keuangan
1
Promosi Produk Unggulan dan Potensi Daerah
Rangkasbitung, Serang, Jakarta
300.000.000
Setda Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
Meningkatnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi
2
Pelatihan PD BPR/PD PK
Kab. Lebak
100.000.000
Setda Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
Meningkatnya koordinasi dalam rangka pengembangan investasi Program Pembinaan dan Pengembangan Persuda dan BUMD
1.290.000.000 Meningkatkan kinerja perusahaan daerah yang telah beroperasi dan memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah
Pembinaan BUMD Kab. Lebak
Kab. Lebak
40.000.000
Setda Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
2
Monev dan Bantuan dana operasional distribusi Raskin
Kab. Lebak
1.200.000.000
3
Monev KPL
Kab. Lebak
50.000.000
Setda Bagian Adm. Perekonomian dan SDA Setda Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
100.000.000 1
Penunjang Kesekretariatan Ketahanan Pangan
Kab. Lebak
Program Pengembangan Sistem Informasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
-
1
Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya produksi dan ketersediaan beras secara berkelanjutan
-
-
-
100.000.000
1.825.000.000
Setda Bagian Adm. Perekonomian dan SDA -
-
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana informasi bagi terselenggaranya proses pembangunan
1
Penyusunan Buku Hari Jadi Kabupaten Lebak
Rangkasbitung
150.000.000
Setda Bagian Humas dan Komunikasi
Meingkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyediaan jarigan informasi, komunikasi dan mediamassa.
2
Penerbitan Tabloid Lebak 1828
Rangkasbitung
400.000.000
3
Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak
Rangkasbitung
750.000.000
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi
28 Kecamatan
175.000.000
5
Pembinaan dan Pemberdayaan Pers
Rangkasbitung
150.000.000
6
Penyusunan Bahan Liputan RSPD
Rangkasbitung
200.000.000
Setda Bagian Humas dan Komunikasi Setda Bagian Humas dan Komunikasi Setda Bagian Humas dan Komunikasi Setda Bagian Humas dan Komunikasi Setda Bagian Humas dan Komunikasi
IV - 47
1
2
3 Program Pembinaan PLS, Pemuda dan Olahraga
4
5
6
7 1.050.000.000
8
9 -
10 -
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah
1
Penunjang Kegiatan Bantuan Sekolah Swasta
Kab. Lebak
250.000.000
Setda Bagian Administrasi Kesra
Mmeberi peluang yang lebih besar kepada pemuda dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna menciptakan lapangan usaha
2
Penunjang Kegiatan Bantuan Pemuda, Olahraga dan Organisasi Kemasyarakatan
Kab. Lebak
300.000.000
Setda Bagian Administrasi Kesra
3
Penunjang Kegiatan Bantuan Beasiswa Kedokteran Negeri
Kab. Lebak
250.000.000
4
Penunjang Kegiatan Bantuan siswa yang lulus PMDK
Kab. Lebak
250.000.000
Setda Bagian Administrasi Kesra Setda Bagian Administrasi Kesra
Penyelengaraan Pemerintahan Umum Daerah
1.934.500.000 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
1
Pemberdayaan Linmas Dalam Bela Negara
2
Stimulan KOMINDA
3
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesbang Politik dan Linmas Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat
4
Meningkatnya kemampuan penyelenggara pemerintahan daerah, baik di Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, maupun Tingkat Kelurahan dan Desa serta meningkatnya kualitas pelayanan publik
5
Inventarisasi Masalah Pelayanan Publik
6
Koordinasi Perijinan Teknis
7
Bimbingan Teknis Pelayanan Perijinan Terpadu KPPT Kabupaten Lebak Bagi Para Lurah dan Kepala Desa seKabupaten Lebak
8
Pengembangan Teknologi dan Sarana Prasarana Informasi Perijinan
-
-
272.500.000
Kantor Kesbang Pol Linmas
Kab. Lebak
352.000.000
Kantor Kesbang Pol Linmas
Kab. Lebak
150.000.000
Kab. Lebak
110.000.000
Kantor Kesbang Pol Linmas Kantor Kesbang Pol Linmas
250.000.000
Bappeda
Kab. Lebak, Prop. Banten dan Luar Prop. Banten
300.000.000
-
-
KPPT
5 Kel dan 315 Desa
300.000.000
-
-
KPPT
KPPT Kab. Lebak
200.000.000
-
-
KPPT
17.510.000.000
-
-
610.000.000
-
-
Pembentukan kecamatan baru sebanyak 7 kecamatan dan desa baru sebanyak 40 desa.
Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggara pemerintah di Tingkat Kabupaten. Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
VII Pemantapan Pemanfaatan Bantuan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Peningkatan kualitas pelayanan sosial
Peningkatan kesadaran, pemahaman tentang pelayanan sosial masyarakat kepada Tokmas, Dunia Usahakualitas dan Pimpinan Lembaga / Yayasan Peningkatan kesehatan fisik bagi Lansia
1
Pembinaan organisasi sosial / yayasan panti sosial sebanyak Kec. 10 organisasi Rangkasbitung Kec. Malingping Kec. Cipanas
100.000.000
Disnakersos
2
Pemberdayaan Karang Taruna sebanyak 10 Kelompok
Kec. Rangkasbitung Kec. Cipanas
75.000.000
Disnakersos
3
Sosialisasi Pelayanan Sosial
Kec. Rangkasbitung 5 Desa Kec. Cibeber
20.000.000
Disnakersos
4
Penyantunan Lanjut Usia sebanyak 100 orang
100.000.000
Disnakersos
Kec. Panggarangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
IV - 48
1
2
3
4 Meningkatkan tarap hidup penduduk miskin
5
5 Bantuan Sosial Fakir Miskin sebanyak 75 orang
6 Kec. Cijaku
100.000.000
8
9
10 Disnakersos
- Meningkatkan kemampuan penyandang cacat dalam melaksanakan fungsi sosial Memnuhi hak-hak Anak Jalanan agar -- Membantu dan melayani orang terlantar
6
Pembinaan Penyandang Cacat dan Anak Jalanan sebanyak 100 orang
Kabupaten Lebak 10 Kecamatan
150.000.000
Disnakersos
7
Penanganan Orang Terlantar
Kabupaten Lebak
40.000.000
Disnakersos
- Menjaga kelestarian dan kebersihan Taman Makam Pahlawan
8
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan ( Sirnarana )
Kec. Rangkasbitung
25.000.000
Disnakersos
Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
7.000.000.000
-
-
Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan/ keagamaan dalam upaya memenuhi kebutuhan rohani
1
Penunjang MTQ/LPTQ
Kab. Lebak
1.500.000.000
Setda Bagian Administrasi Kesra
Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama
2
Penunjang kegiatan renovasi Al-A'Raaf dan stimulan sarana dan kegiatan keagamaan
Kab. Lebak
4.000.000.000
Setda Bagian Administrasi Kesra
3
Penunjang Kegiatan Bantuan Pimp. Ponpes Salafi
Kab. Lebak
1.000.000.000
Setda Bagian Administrasi Kesra
4
Penghargaan berupa ONH bagi PNS dan Tokoh Masyarakat
Kab. Lebak
500.000.000
Setda Bagian Administrasi Kesra
Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah serta Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan
9.900.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah
1
Penunjang Kegiatan Workshop Kurikulum Madrasah Diniyah Kab. Lebak
750.000.000
2
Pengadaan Buku-buku Diniyah
Kab. Lebak
150.000.000
3
Penunjang Kegiatan Bantuan Madrasah Diniyah
Kab. Lebak
5.000.000.000
4
Penunjang Kegiatan Bantuan kepada Guru Madrasah Diniyah
Kab. Lebak
2.500.000.000
5
Kompensasi Seragam bagi Siswa SLTP tidak mampu
Kab. Lebak
1.500.000.000
VIII Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Kinerja Aparatur Daerah. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan teknis untuk kegiatan bidang irigasi sebanyak 100 dokumen
1. Perencanaan Teknis Sumber Daya Air 2009/2010 a. b. c.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
7
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Habis Pakai Belanja Modal Alat Ukur theodolit Kamera Digital Handycam Printer / Ploter A-1 Rambu Ukur Planimeter 1 DED DI Curug Kebo
-
-
Setda Bagian Administrasi Kesra Setda Bagian Administrasi Kesra Setda Bagian Administrasi Kesra Setda Bagian Administrasi Kesra Setda Bagian Administrasi Kesra
414.443.419.000
-
-
235.293.000.000
-
-
700.000.000
SDA
50.000.000 150.000.000 500.000.000
350.000.000
IV - 49
1
2
3
4 2 3
Tersedianya dokumen laporan kegiatan sebanyak 36 dokumen
8
10
550.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Habis Pakai Belanja Modal 1 Komputer Pentium IV 2 Meja Biro 3 Kursi Putar 4 Meja Rapat
SDA
300.000.000 150.000.000 100.000.000
600.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Habis Pakai Belanja Modal 1 Komputer Pentium IV 2 GPS 3 Lemari Data 4 Filling Cabinet
SDA
50.000.000 150.000.000 400.000.000
4. Perencanaan Teknis Tahun 2008/2009 dan Program a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai
21.000.000.000
Cipta Karya
7.979.000.000 13.021.000.000
5. Pengendalian Evaluasi dan Monitoring a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai
167.558.000.000 83.779.000.000 83.779.000.000
Cipta Karya
6. Penyusunan Program dan Anggaran a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang Jasa Habis Pakai
44.885.000.000 44.585.000.000 300.000.000
Cipta Karya
158.683.000.000 Terpelihara dan terbangunnya fasilitas Gedung Pemerintah serta bertambahnya jumlah Alat Berat yang memiliki kondisi baik secara bertahap.
9
250.000.000
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah a. Belanja Pegawai b.
Belanja Barang Jasa Habis Pakai
c.
Belanja Pemeliharaan -
d.
Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah
Belanja Modal 1 Pembangunan Kantor KPPT 2 Pembangunan Gudang Obat 3 Pembangunan KCD Pendidikan 4 Pembangunan Gedung Bagian Umum 5 Pembangunan Stadion Ona - Kolam Renang - Pembangunan Gedung Padepokan 6 7 8 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
7 350.000.000
3. Pengembangan data base Sumber Daya Air a. b. c.
Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis untuk kegiatan ke Ciptakaryaan sebanyak 350 Dokumen dan Dokumen Pelaporan sebanyak 28 Dokumen setiap Tahun. Sebagaimana diketahui bahwa setiap Tahun Perencanaan ke Ciptakaryaan di laksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Meliputi penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran.
6
2. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan 2009 a. b. c.
Terlaksananya pendataan jaringan irigasi di kabupaten lebak
5 DED Waduk Curug Tujuh (Cibeber/Citorek Barat Penyusunan Data base SDA Kab. Lebak
Pembangunan Gedung GOR II Renovasi Gedung Juang Penataan Gedung Kantor LH Rehabilitasi SMP / M.Ts
-
-
158.683.000.000
Cipta Karya
1.845.000.000 369.000.000 369.000.000 1,00
pkt
369.000.000
1,00 1,00 1,00 1,00
pkt pkt pkt pkt
156.100.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 850.000.000 300.000.000
1,00 1,00
pkt pkt
3.700.000.000 3.500.000.000
1,00 1,00 1,00 1,00
pkt pkt pkt pkt
3.500.000.000 4.500.000.000 250.000.000 1.000.000.000
IV - 50
1
2
3
4 10 11 12 13 14 15 16 17
5 Rehailitasi SMA Pembangunan RKB SMP/M.Ts Pembangunan RKB SMA GOR Kecamatan Penataan Alun-Alun Kecamatan Penataan Kantor Kecamatan Pembangunan Kantor Kecamatan Penataan Mesjid Kecamatan
6 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00
pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
8
6.701.200.000 1
-
10
-
Set. DPRD
340.000.000,-
-
-
Sekretariat DPRD
Set. DPRD
150.000.000,-
-
-
Sekretariat DPRD
Set. DPRD
100.000.000,-
-
-
Sekretariat DPRD
Set. DPRD
437.175.000,-
-
-
Sekretariat DPRD
Jaring aspirasi masyarakat dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS T.A. 2009 Jaring aspirasi masyarakat dalam rangka Perhitungan dan Penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati T.A. 2008
Set. DPRD
120.000.000,-
-
-
Sekretariat DPRD
Set. DPRD
125.000.000,-
-
-
Sekretariat DPRD
150.000.000,-
-
-
Sekretariat DPRD
8
Jaring aspirasi masyarakat dalam rangka Evaluasi APBD T.A. Set. DPRD 2009 ( kegiatan baru ) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Set. DPRD
238.500.000,-
-
-
Sekretariat DPRD
9
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2009 – 2014 10 Pengadaan Pakaian dan Kelengkapan Anggota Satpol PP
Set. DPRD
200.000.000,-
-
-
Sekretariat DPRD
11 Pengadaan Peralatan Kelengkapan Sarana Damkar dan Operasional Petugas Damkar 12 Pengadaan Kendaraan Dinas Pengawalan 13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Pengamanan Kunjungan Kerja Kepala Daerah
3 4 5 6 7
Terbangunnya dan tersalurkannya sarana dan prasarana penyelenggara pemerintahan
9
Jaring Aspirasi Masyarakat dalam rangka Pembahasan Raperda Jaring Aspirasi Masyarakat dalam rangka Penetapan APBD T.A. 2010 Jaring aspirasi masyarakat dalam rangka Perubahan APBD T.A. 2009 Jaring aspirasi masyarakat dalam rangka reses
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
7 1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 112.500.000.000 7.500.000.000 2.500.000.000 1.500.000.000 7.500.000.000
250.000.000
Kantor Satpol PP
Kab. Lebak
150.000.000
Kantor Satpol PP
Kab. Lebak
170.000.000
Kantor Satpol PP
Kab. Lebak
50.000.000
Kantor Satpol PP
Kab. Lebak
110.000.000
Kantor Satpol PP
15 Pengamanan Pemilu 2009
Kab. Lebak
75.000.000
Kantor Satpol PP
16 Desiminasi/Sosialisasi peraturan kepegawaian/sumpah PNS & monitoring pegawai
Tersebar se-Kab. Lebak
200.000.000
-
- BKD
17 Penyelesaian pembuatan Taspen, Karpeg, Karsu, Karis & Pensiun
Se-Wilyah Kab. Lebak
100.000.000
-
- BKD
18 Rekruitment CPNS 2009 dari tenaga honorer
Rangkasbitung
800.000.000
-
- BKD
19 Rekruitment CPNS 2009 dari Pelamar umum
Rangkasbitung
1.000.000.000
-
- BKD
20 Pembuatan CPNS menjadi PNS
Rangkasbitung
30.000.000
-
- BKD
21 Penyusunan Formasi Pegawai
50.000.000
-
- BKD
22 Penyelesaian pembuatan kenaikan gaji berkala
Se-Wilayah Pemda Lebak Kab. Lebak
23 Pemberian Uang Kadeudeuh bagi Pensiunan PNS & TKK
Pemda Lebak
1.500.000.000
-
- BKD
24 Pemberian uang duka wafat bagi PNSD & TKK yang meninggal dunia tahun 2009
Kab. Lebak
105.000.000
-
- BKD
25 Peningkatan Kompetensi aparatur/uji kesehatan pejabat esselon III
Kab. Lebak
192.000.000
-
- BKD
26 Penunjang Baperjakat
Kab. Lebak
200.000.000
-
- BKD
27 Penyelenggaraan seleksi akademis diklatpim tingkat III, IV dan seleksi administrasi TSPDI untuk diklatpim tingkat II
Rangkasbitung
200.000.000
-
- BKD
28 Penerimaan calon paraja IPDN tahun 2008 dan pembayaran Dappen
Rangkasbitung
180.000.000
-
- BKD
20.000.000
BKD
IV - 51
1
2
3
4
5 29 Pelaksanaan ujian dinas tahun 2009
6 Rangkasbitung
30 Pelaksanaan Pendidikan pelatihan teknis dan sosialisasi di luar wilayah kab. Lebak
Luar Wilayah Kab. Lebak
8
Terbangunnya dan tersalurkannya sarana dan prasarana penyelenggara pemerintahan
- BKD
300.000.000
-
- BKD
31 Pemberian beasiswa bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Rangkasbitung ke perguruan tinggi
250.000.000
-
- BKD
32 Analisis formasi jabatan struktural
Kab. Lebak
100.000.000
-
- BKD
33 Proses kenaikan pangkat tahun 2009
Kab. Lebak
200.000.000
-
- BKD
34 Pemberian bantuan dana rawat inap bagi PNS & TKK di lingkungan pemerintah kabupaten lebak
Kab. Lebak
319.200.000
-
- BKD
1
Pemeliharaan Dokumen Keuangan Daerah
Kab. Lebak
2
Pengadaan Kendaraan Dinas Operaional Pemda Lebak
Rangkasbitung
3
Inventarisasi dan Pengendalian Aset Daerah
Tersebar
200.000.000
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rangkasbitung
350.000.000
5
Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Pemda Lebak
Tersebar
130.000.000
6
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas
Kab. Lebak
250.000.000
7
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Kab. Lebak
100.000.000
8 9
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
8.287.500.000
Setda Bagian Perlengkapan Setda Bagian Perlengkapan Setda Bagian Perlengkapan Setda Bagian Perlengkapan Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum
10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Kab. Lebak
360.000.000
11 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Kab. Lebak
180.000.000
12 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Kab. Lebak
Kab. Lebak
Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja
Kab. Lebak
Program Penyelenggaraan Disiplin Aparatur Pemerintah Pemberian pakaian hari-hari tertentu untuk PNS & tenaga honorer
Kab. Lebak
Program Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian
Kab. Lebak
Kantor Satpol PP
-
Kantor Perpus dan Arda
-
1.900.000.000
175.000.000 1
-
5.500.000
1.900.000.000 1
-
25.000.000
5.500.000 1
Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Kantor Perpus dan Arda
6.000.000 25.000.000
Penanggulangan Bencana Kebakaran
Setda Bagian Keuangan
350.000.000 1.297.219.000
1
-
150.000.000
Kab. Lebak Kab. Lebak
Penanggulangan Bencana Alam Eks Korban bencana baik yang ditimbulkan oleh Bencana Alam (Banjir,
10
-
11.660.719.000 Tersedianya sarana mobilitas baik dalam bentuk kendaraan roda empat maupun roda dua yang laik jalan
9
150.000.000
Penataan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kearsipan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
7
175.000.000
-
-
- BKD
-
- BKD
IV - 52
1 2 IX Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2009 dengan Target Terlaksananya Koordinasi Setiap Tahapan dan Jadual Kegiatan Pemilu 2008
3
4
5
6
Pengembangan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Kesbang dan Linmas
1.613.442.000
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
7 1.613.442.000
8
9
10
-
-
-
-
1
Penunjang Kegiatan Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD I, DPRD II)
Kab. Lebak
794.221.000
Kantor Kesbang Pol Linmas
2
Penunjang Pemilu Presiden dan Wapres RI 2009
Kab. Lebak
794.221.000
3
Pendataan Partai Politik
Kab. Lebak
25.000.000
Kantor Kesbang Pol Linmas Kantor Kesbang Pol Linmas
JUMLAH …………………
522.624.364.794
-
-
JUMLAH SELURUHNYA
1.122.005.841.838
86.337.580.000
198.439.050.000
IV - 53
RALAT MATRIK RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS 4 : PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR NO 1 I
FOKUS 2 Peningkatan akses infrastruktur transportasi dari dan ke desa pusat pertumbuhan, desa tertinggal dan pusat-pusat pengembangan ekonomi kerakyatan *pertanian, peternakan, agribisnis, agroindustri dan pariwisata).
PROGRAM PEMBANGUNAN
1.
3 Peningkatana Sarana dan Prasarana Aparatur
-
-
INSTANSI PELAKSANA 10 DISHUB
sda
7.000.000
-
-
DISHUB
sda
280.000.000
-
-
DISHUB
sda Malingping
300.000.000 200.000.000
-
-
DISHUB DISHUB
Bayah
500.000.000
-
-
DISHUB
7. Rehabilitasi Berat Gedung Terminal Kaduagung
Kaduagung
250.000.000
-
-
DISHUB
1. Penyelesaian Pembangunan Terminal Sampay
Wrgnung
2.416.800.000
-
-
DISHUB DISHUB
Wrgunung sda
60.000.000 -
-
-
DISHUB
-
-
DISHUB
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
4 Tercapainya kenyamanan bekerja
5 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tercapainya Pemeliharaan Alat Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor
Tercapainya Pelayanan Operasional Dinas 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tercapainya kenyamanan bekerja Tercapainya Pelayanan kenyamanan Angkutan Tercapainya Pelayanan kenyamanan Angkutan Tercapainya Pelayanan kenyamanan Angkutan 2.
Pembangunan Sarana Prasarana perhubungan
4. Rehabilitasi Berat Gedung Kantor 5. Rehabilitasi Berat Gedung Terminal Binuangeun 6. Rehabilitasi Berat Gedung Terminal Bayah
2. Pembangunan Pos Pengawasan Galian tambang - Pos Retribusi Kalijaga - Pos retribusi
3.
4.
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Peningkatan Pelayanan Angkutan
5.
Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
6.
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
LOKASI 6 Rangkasbitung
Malingping
APBD Kab 7 200.000.000
-
APBN 9
Terpenuhinya sarana pengamanan lalu lintas
1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas
Terpenuhinya lintas Terpenuhinya lintas Terpenuhinya lintas Terpenuhinya lintas Terpenuhinya lintas Terpenuhinya lintas Terpenuhinya lintas Terpenuhinya lintas Terpenuhinya lintas Terpenuhinya lintas
sarana pengamanan lalu
2. Pengadaan Marka Jalan
sda
200.000.000
-
-
DISHUB
sarana pengamanan lalu
3. Pengadaan Mobil derek
Rksbitung
300.000.000
-
-
DISHUB
sarana pengamanan lalu
4. Pengadaan Pesawat Radio Panggil
Rksbitung
9.000.000
-
-
DISHUB
sarana pengamanan lalu
5. Pengadaan Senter Pengatur Arus
Rksbitung
2.025.000
-
-
DISHUB
sarana pengamanan lalu
6. Pengadaan Traffick Cores
Rksbitung
3.625.000
-
-
DISHUB
sarana pengamanan lalu
7. Pengadaan traffick light
Rksbitung
682.800.000
-
-
DISHUB
sarana pengamanan lalu
8. Pengadaan Jas Hujan
Rksbitung
2.205.000
-
-
DISHUB
sarana pengamanan lalu
9. Pengadaan Rompy
Rksbitung
2.205.000
-
-
DISHUB
sarana pengamanan lalu
10. Pengadaan Mesin marka
Rksbitung
150.000.000
-
-
DISHUB
sarana pengamanan lalu
11. Pengadaan Cutting ploter
Rksbitung
70.000.000
-
-
DISHUB
1. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 2. Pengumpulan dan analisis Data Base Pelayanan Angkutan Bermotor & tidak bermotor 1. Pengadaan perlengkapan alat pengujian kendaraan bermotor
Rksbitung
50.000.000
-
-
DISHUB
tersebar
50.000.000
-
-
Rksbitung
5.205.000.000
2. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 1. Pendataan dan Pengawasan Tover BTS, Radio Siaran Komersil dan Amatir 2. Study Banding
tersebar Rksbitung
50.000.000 50.000.000
tersebar
50.000.000
Tercapainya ketertiban lalu lintas dan angkutan Tercapainya analisis dan Data Base pelayanan Angkutan Tercapainya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tercapainya Target tetribusi Tercapainya Data Tover dan Radio di Kab Lebak Tercapainya Kegiatan komnifo
tersebar
SUMBER DANA APBD Prop 8
2.000.000.000
-
DISHUB
-
-
DISHUB
-
-
RALAT - 1
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN 7.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
SASARAN PROGRAM Tercapainya Target Diklat LLAJ
INDIKASI KEGIATAN 1. Diklat Bidang LLAJ :
LOKASI Jakarta
- PPNS pola 100 jam - PPNS pola 400 Jam 8.
Peningkatan Disiplin Aparatur
9.
Pengembangan Lalu lintas Angkutan Jalan
10. Peningkatan sarana dan prasarana kantor
11. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
APBD Kab 31.000.000
SUMBER DANA APBD Prop
INSTANSI PELAKSANA
APBN -
-
-
-
DISHUB
Tercapainya penyediaan Pakaian Dinas dibanding dgn total pegawai Tercapainya Pengawasan Keuangan dan teramankannya target pajak
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
Rksbitung
38.400.000
1. Pengawasan Pos Galian Tambang
Rksbitung
383.250.000
-
-
DISHUB
Tersedianya mobil jabatan
1. Pengadaan mobil jabatan
KPAP
150.000.000
-
-
KPAP
Tersedianya kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
KPAP
80.000.000
-
-
KPAP
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
KPAP
6.000.000
-
-
KPAP
Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur Terpeliharanya secara rutin rumah dinas
4. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pengadaan mebeleur 6. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
KPAP KPAP KPAP
44.000.000 6.000.000 1.200.000
-
-
KPAP KPAP KPAP
Terpeliharanya secara rutin gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
KPAP
83.500.000
-
-
KPAP
Terpeliharanya secara rutin mobil jabatan dan alat-alat berat
8. Pemeliharaan rutin / mobil jabatan
KPAP
13.500.000
-
-
KPAP
9. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Terehabnya rumah dinas 10. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Terehabnya kendaraan dinas / operasional 11. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional
KPAP KPAP KPAP
32.400.000 24.000.000 30.000.000
-
-
KPAP KPAP KPAP
Tersedianya alat-alat berat
1. Pengadaan alat-alat berat 1 Paket :
KPAP
-
KPAP
a. b. c. d. e. f. g. h.
Vibrator Roller 5 ton, 1 unit Baby Roller, 1 unit Tendem 5 ton, 4 unit Tendem 3,5 ton, 4 unit Excavator PC100, 1 unit Excavator PC200, 1 unit Wheel Loader Kobelco LK300, 2 unit Motor Grader GD31, 2 unit
Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat berat
1
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel a. DT. Colt Diesel Mitsubishi, 4 unit b. Trailer self loader, 1 unit c. Pengadaan Perlengkapan bengkel : - Kunci Ring pas, 1 paket - Kunci Pas, 1 paket - Marti Besi/karet, 1 paket - Kartol/Takel, 1 paket - Dongkrak kodok, 1 paket - Obeng ketok/biasa, 1 paket - Traker, 1 paket - Blower tangan, 1 paket - Tangkai Las, 1 paket - Botol oksigen, 1 paket - Kunci "L", 1 paket - Tang Ring senap, 1 paket - Solder listrik timah, 1 paket - Genset, 1 paket - Gergaji, 1 paket - Bor, 1 paket - Taf, 1 paket - Ragum, 1 paket - Gurinda, 1 paket - Charger, 1 paket - Steam, 1 paket
Terpeliharanya alat-alat berat
1. Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat
-
KPAP
KPAP
350.000.000 880.000.000
8.000.000.000 -
-
-
-
KPAP
KPAP
RALAT - 2
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
12. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
-
-
INSTANSI PELAKSANA KPAP
36.000.000
-
-
KPAP
Rangkasbitung
305.000.000
-
-
Dinas Bina Marga
2. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan 2009/2010 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
Rangkasbitung
815.000.000
-
-
Dinas Bina Marga
3. Penyusunan Program dan Anggaran a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
Rangkasbitung
200.000.000
-
-
Dinas Bina Marga
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1. Rehabilitasi / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat berat
KPAP
APBD Kab 60.000.000
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
KPAP
Mewujudkan Perencanaan dan Pengendalian kegiatan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan menjaga keseimbangan antar sektor dan kewilayahan
1. Penyusunan Perencanaan Teknis 2009/2010
SUMBER DANA APBD Prop
APBN
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
JUMLAH …………………
14.659.910.000
10.000.000.000
-
PRIORITAS 5 : PENINGKATAN INVESTASI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NO 1 IV
FOKUS 2 Peningkatan Kualitas Mekanisme, Pelayanan dan Pengendalian Investasi.
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
3
4
5
6
Pengembangan Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan
APBD Kab 7 950.000.000
SUMBER DANA APBD Prop 8
INSTANSI PELAKSANA
APBN 9
10
-
-
Meningkatnya koordinasi dalam rangka pengembangan investasi
1
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal
200.000.000
-
- Bappeda
Meningkatnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi
2 3 4 5 6 7
Cetak Buku Profil Investasi Promosi Investasi Inventarisasi Data Investasi PMDN dan PMA Workshop Peningkatan Investasi Daerah Business Meeting Bimbingan Teknis Peningkatan Penanaman Modal
75.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 125.000.000 100.000.000
-
-
950.000.000
-
-
JUMLAH …………………
Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
PRIORITAS 7 : OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI DAN PEMANTAPAN DEMOKRASI
-
-
2.700.000.000
-
-
Kantor Diklat
200.000.000
-
-
Kantor Diklat
Rangkasbitung
195.000.000
-
-
Kantor Diklat
5. Diklat Penanganan Huru Hara Satpol PP
Rangkasbitung
155.000.000
-
-
Kantor Diklat
6. Diklat Program D1 Akuntansi
Rangkasbitung
750.000.000
-
-
Kantor Diklat
7. Diklat Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Rangkasbitung
175.000.000
-
-
Kantor Diklat
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
1 I.
2 Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Kinerja Aparatur Daerah.
3
4
5
6
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Meningkatnya kemampuan aparatur yang memadai untuk kebutuhan pemerintahan yang desentralis.
JUMLAH ………………… JUMLAH SELURUHNYA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
SUMBER DANA APBD Prop 8
INSTANSI PELAKSANA 10 Kantor Diklat Kantor Diklat
NO
1. Diklat Prajabatan Golongan III
Rangkasbitung
APBD Kab 7 6.172.500.000 1.997.500.000
2. Diklat Prajabatan Golongan II
Rangkasbitung
3. Diklat Kepemimpinan TK. III
Rangkasbitung
4. Diklat Manajemen Asset Daerah
6.172.500.000 1.143.788.251.838
APBN 9
96.337.580.000
198.439.050.000
RALAT - 3
RALAT MATRIK RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS 4 : PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR NO 1 I
FOKUS 2 Peningkatan akses infrastruktur transportasi dari dan ke desa pusat pertumbuhan, desa tertinggal dan pusat-pusat pengembangan ekonomi kerakyatan *pertanian, peternakan, agribisnis, agroindustri dan pariwisata).
PROGRAM PEMBANGUNAN 3 PENGEMBANGAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor yang memadai. Tersedianya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang memadai. Meningkatnya ketertiban lalu lintas dan angkutan. Tersedianya data base pelayanan angkutan bermotor dan tidak bermotor. Tersedianya sarana komunikasi yang memadai. Tersedianya data base tower BTS, radio siaran Komersial dan amatir se Kabupaten Lebak. Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai. Tersedianya kendaraan pengawasan angkutan umum.
Peningkatan Disiplin Aparatur
9.
Pengembangan Lalu lintas Angkutan Jalan
10. Peningkatan sarana dan prasarana kantor
11. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
-
Bayah
500.000.000
-
-
Dishub
3. Rehabilitasi Berat Gedung Terminal Kaduagung. 4. Pembangunan Pos TPR Kalijaga 5. Pengadaan Perlengkapan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Buku dan Plat Uji)
Cibadak Rangkasbitung Rangkasbitung
250.000.000 15.000.000 80.000.000
-
-
Dishub Dishub Dishub
6. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Rangkasbitung
978.080.000
-
-
Dishub
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
Kab. Lebak
300.000.000
-
-
Dishub
2. Pengadaan Cutting Ploter. 3. Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
Rangkasbitung Kab. Lebak
90.000.000 50.000.000
-
-
Dishub Dishub
4. Pengumpulan data analisis data base pelayanan angkutan bermotor dan tidak bermotor.
Rangkasbitung
50.000.000
-
-
Dishub
5. Pengadaan sarana pesawat komunikasi / radio panggil.
Rangkasbitung
70.000.000
-
-
Dishub
Kab. Lebak
50.000.000
-
-
Dishub
1. Rehabilitasi gedung dan penyelesaian pembangunan pagar kantor.
Rangkasbitung
500.000.000
-
-
Dishub
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional pengawasan angkutan umum :
Rangkasbitung
280.000
-
-
Dishub
INDIKASI KEGIATAN
4 5 Tersedianya fisik bangunan Terminal yang 1. Penyelesaian Pembangunan Terminal Sampay. memadai sebagai sarana vital jaringan 2. Rehabilitasi Berat Gedung Terminal Bayah. transportasi angkutan umum.
Meningkatnya pengoperasian kelaikan kendaraan bermotor.
8.
-
INSTANSI PELAKSANA 10 Dishub
SASARAN PROGRAM
6. Pendataan dan pengawasan tower BTS, radio siaran komersial dan amatir.
a.
1 buah kendaraan roda 4
b.
4 buah kendaraan roda 2
LOKASI 6 Warunggunung
APBD Kab 7 6.000.000.000
SUMBER DANA APBD Prop 8
APBN 9
Tercapainya penyediaan Pakaian Dinas dibanding dgn total pegawai Tercapainya Pengawasan Keuangan dan teramankannya target pajak
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
Rksbitung
38.400.000
-
-
DISHUB
1. Pengawasan Pos Galian Tambang
Rksbitung
383.250.000
-
-
DISHUB
Tersedianya mobil jabatan
1. Pengadaan mobil jabatan
KPAP
150.000.000
-
-
KPAP
Tersedianya kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
KPAP
80.000.000
-
-
KPAP
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
KPAP
6.000.000
-
-
KPAP
Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur Terpeliharanya secara rutin rumah dinas
4. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pengadaan mebeleur 6. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
KPAP KPAP KPAP
44.000.000 6.000.000 1.200.000
-
-
KPAP KPAP KPAP
Terpeliharanya secara rutin gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
KPAP
83.500.000
-
-
KPAP
Terpeliharanya secara rutin mobil jabatan dan alat-alat berat
8. Pemeliharaan rutin / mobil jabatan
KPAP
13.500.000
-
-
KPAP
9. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Terehabnya rumah dinas 10. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Terehabnya kendaraan dinas / operasional 11. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional
KPAP KPAP KPAP
32.400.000 24.000.000 30.000.000
-
-
KPAP KPAP KPAP
Tersedianya alat-alat berat
1. Pengadaan alat-alat berat 1 Paket :
KPAP
-
KPAP
a. Vibrator Roller 5 ton, 1 unit
-
8.000.000.000 -
-
RALAT - 1
NO
FOKUS
Program peningkatan sarana PROGRAM PEMBANGUNAN dan prasarana kebinamargaan
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN b. c. d. e. f. g. h.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
LOKASI
Baby Roller, 1 unit Tendem 5 ton, 4 unit Tendem 3,5 ton, 4 unit Excavator PC100, 1 unit Excavator PC200, 1 unit Wheel Loader Kobelco LK300, 2 unit Motor Grader GD31, 2 unit
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel a. DT. Colt Diesel Mitsubishi, 4 unit b. Trailer self loader, 1 unit c. Pengadaan Perlengkapan bengkel : - Kunci Ring pas, 1 paket - Kunci Pas, 1 paket - Marti Besi/karet, 1 paket - Kartol/Takel, 1 paket - Dongkrak kodok, 1 paket - Obeng ketok/biasa, 1 paket - Traker, 1 paket - Blower tangan, 1 paket - Tangkai Las, 1 paket - Botol oksigen, 1 paket - Kunci "L", 1 paket - Tang Ring senap, 1 paket - Solder listrik timah, 1 paket - Genset, 1 paket - Gergaji, 1 paket - Bor, 1 paket - Taf, 1 paket - Ragum, 1 paket - Gurinda, 1 paket - Charger, 1 paket - Steam, 1 paket
SUMBER DANA APBD Prop
APBD Kab -
KPAP
INSTANSI PELAKSANA
APBN -
-
-
-
KPAP
Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat berat
1
Terpeliharanya alat-alat berat
1. Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat
KPAP
350.000.000 880.000.000
KPAP
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1. Rehabilitasi / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat berat
KPAP
60.000.000
-
-
KPAP
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
KPAP
36.000.000
-
-
KPAP
RALAT - 2
NO
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN 12. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
SASARAN PROGRAM Mewujudkan Perencanaan dan Pengendalian kegiatan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan menjaga keseimbangan antar sektor dan kewilayahan
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
-
-
INSTANSI PELAKSANA Dinas Bina Marga
815.000.000
-
-
Dinas Bina Marga
200.000.000
-
-
Dinas Bina Marga
Rangkasbitung
APBD Kab 305.000.000
2. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan 2009/2010 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
Rangkasbitung
3. Penyusunan Program dan Anggaran a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
Rangkasbitung
1. Penyusunan Perencanaan Teknis 2009/2010
SUMBER DANA APBD Prop
APBN
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
JUMLAH …………………
12.471.610.000
8.000.000.000
-
PRIORITAS 5 : PENINGKATAN INVESTASI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NO 1 IV
FOKUS 2 Peningkatan Kualitas Mekanisme, Pelayanan dan Pengendalian Investasi.
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
3
4
5
6
Pengembangan Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan
APBD Kab 7 950.000.000
SUMBER DANA APBD Prop 8
INSTANSI PELAKSANA
APBN 9
10
-
-
Meningkatnya koordinasi dalam rangka pengembangan investasi
1
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal
200.000.000
-
- Bappeda
Meningkatnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi
2 3 4 5 6 7
Cetak Buku Profil Investasi Promosi Investasi Inventarisasi Data Investasi PMDN dan PMA Workshop Peningkatan Investasi Daerah Business Meeting Bimbingan Teknis Peningkatan Penanaman Modal
75.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 125.000.000 100.000.000
-
-
JUMLAH …………………
950.000.000
-
Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
-
PRIORITAS 7 : OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI DAN PEMANTAPAN DEMOKRASI
-
-
2.344.650.000
-
-
Kantor Diklat
180.000.000
-
-
Kantor Diklat
Rangkasbitung
370.000.000
-
-
Kantor Diklat
5. Diklat Kepemimpinan TK. IV
Rangkasbitung
350.000.000
-
-
Kantor Diklat
6. Diklat Administrasi Pengadaan Barang / Jasa
Rangkasbitung
295.000.000
-
-
Kantor Diklat
7. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa
Rangkasbitung
100.000.000
-
-
Kantor Diklat
8. Diklat Auditor
Rangkasbitung
84.000.000
-
-
Kantor Diklat
9. Diklat Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Rangkasbitung
112.000.000
-
-
Kantor Diklat
10. Diklat Teknis Lingkungan Hidup
Rangkasbitung
112.000.000
-
-
Kantor Diklat
11. Kursus Accounting
Rangkasbitung
408.000.000
-
-
Kantor Diklat
FOKUS
PROGRAM PEMBANGUNAN
SASARAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
LOKASI
1 I.
2 Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Kinerja Aparatur Daerah.
3
4
5
6
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Meningkatnya kemampuan aparatur yang memadai untuk kebutuhan pemerintahan yang desentralis.
JUMLAH ………………… JUMLAH SELURUHNYA Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
SUMBER DANA APBD Prop 8
INSTANSI PELAKSANA 10 Kantor Diklat Kantor Diklat
NO
1. Diklat Prajabatan Golongan III
Rangkasbitung
APBD Kab 7 4.908.150.000 552.500.000
2. Diklat Prajabatan Golongan II
Rangkasbitung
3. Diklat Kepemimpinan TK. II
Rangkasbitung
4. Diklat Kepemimpinan TK. III
4.908.150.000 1.140.335.601.838
APBN 9
94.337.580.000
198.439.050.000 RALAT - 3