PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2015 - 2019
VISI MISI 2
: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat : Satuan 2014 % 6,59 Rp. 7.447.777,73
1 2
Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Perkapita
Sasaran Uraian URUSAN PERDAGANGAN 1 Meningkatnya usaha perdagangan
URUSAN PERINDUSTRIAN 2 Meningkatnya sektor industri
2015 6,63 7.914.770,51
2016 6,69 8.416.658,95
2017 6,80 8.960.903,83
2018 6,87 9.547.988,09
2019 7,04 10.191.311,81
Satuan
Tahun Dasar
1 Pertumbuhan Penerbitan SIUP
%
2 Jumlah Pameran / Ekspo Per Tahun 3 Ekspor bersih 4 Kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB
Even
1 Pertumbuhan industri 2 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
% %
2,72 9,80
3.00 10,20
3.08 10,40
3.16 10,55
3.22 10,65
3.43 10,85
3.61 11,00
Disperindag Disperindag
1 Peningkatan Kuantitas Koperasi
%
564
0,9
1,06
1,41
1,77
2,13
2,48
Dinas Koperasi UKM
2 Peningkatan Kualitas Koperasi Cukup Sehat Sehat
%
467
0,87
1,07
1,28
1,49
1,7
2,1
Dinas Koperasi UKM
Unit %
116 2
119 3
123 3
127 4
131 5
134 7
139 8
Jumlah
%
118
122
126
131
136
141
147
Persentase Kenaikan
%
3
7
11
15
19
25
25.556
25.681
25.807
25.933
26.060
26.188
Indikator Kinerja
%
SKPD Pelaksana
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5
5,3
5,7
6,1
6,7
7,3
6,8
Disperindag
5
5
6
7
8
8
9
Disperindag
205.000.000.000 2,307
225.000.000.000 2.419
235.000.000.000 2.518
250.000.000.000 2.616
260.000.000.000 2.714
265.000.000.000 2.810
275.000.000.000 2.900
Disperindag Disperindag
URUSAN KOPERASI DAN UKM 3 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
3 Peningkatan UMKM
URUSAN PENANAMAN MODAL 4 Meningkatnya investasi di 1 Kenaikan Nilai Realisasi daerah PMDN
Unit
25.431
%
9,4
2 Persentase Penyelesaian Permohonan :
9,50
9,60
9,70
9,80
9,90
Dinas Koperasi UKM
10,00
Disperindag KPT
- Ijin Gangguan (HO) %
7 Hari
7 Hari
7 Hari
7 Hari
7 Hari
7 Hari
7 Hari
750.000.000
900.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.300.000.000
1.400.000.000
1.500.000.000
20
33,3
60
73,3
86,6
100
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
- Ijin Mendirikan Bangunan
Tahun Dasar
2014
475.000.000
URUSAN PERHUBUNGAN 5 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau
2016
2017
2018
SKPD Pelaksana
2019
475.000.000
500.000.000
525.000.000
550.000.000
575.000.000
600.000.000
15,78
20
46,32
66,67
82,1
100
22
22
22
22
22
22
22
% 3 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
2015
4 Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
Sektor/tahun
2
2
3
4
5
6
7
Disperindag
5 Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
Kali/tahun
1
1
2
2
2
2
2
Dinas Koperasi UKM
6 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten.
Kali/tahun
1
1
2
3
4
5
6
Disperindag
7 Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha
Kali/tahun
1
2
2
3
4
5
6
Disperindag
8 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Kali/tahun
1
2
2
3
4
5
6
Disperindag
1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten
%
76,00
80,00
80,00
90,00
100,00
100,00
100,00
Dishub
2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten
%
60,00
65,00
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Dishub
3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
%
68,00
70,00
76,00
85,00
90,00
100,00
100,00
Dishub
Sasaran Uraian
Satuan
Tahun Dasar
4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
%
5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten
Indikator Kinerja
SKPD Pelaksana
2014
2015
2016
2017
2018
2019
72,00
76,00
84,00
96,00
100,00
100,00
100,00
%
87,00
90,00
80,00
90,00
100,00
100,00
100,00
Dishub dan DLH
6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dishub
7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal
%
60,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Dishub
8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor
%
60,00
60,00
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dishub
9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota
%
50,00
50,00
70,00
80,00
100,00
100,00
100,00
Dishub
10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dishub
11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten
%
70,00
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
100,00
Dishub
12 Persentase Kendaraan Wajib Uji Kir
%
69,60
71,90
80,00
90,00
100,00
100,00
100,00
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja
Tahun Dasar
%
SKPD Pelaksana
2014
2015
2016
2017
2018
2019
68
68
69
69
70
70
71
Disnakertrans
%
35
37,74
38,48
39,61
40,77
51,97
66,23
Disnakertrans
%
43,64
45,71
52,63
60,00
61,80
62,50
64,00
Disnakertrans
4 Angkatan kerja yang memiliki keterampilan berbasis masyarakat
%
23
36
47
60
64
72
82
Disnakertrans
5 Angkatan kerja yang memiliki keterampilan berbasis kewirausahaan
%
34
44
54
63
76
84
91
Disnakertrans
1 Pemeriksaan perusahaan
%
30
35
39
45
51
59
67
Disnakertrans
2 Pengujian peralatan perusahaan 3 Kepesertaan tenaga kerja terhadap program Jamsostek
%
24
38
48
50
55
61
67
Disnakertrans
%
48
49
49
50
52
53
55
Disnakertrans
4 Kepesertaan perusahaan terhadap program Jamsostek
%
25
35
35
50
45
55
60
Disnakertrans
5 Besaran kasus perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
%
88
89
90
91
91
92
93
Disnakertrans
URUSAN KETENAGAKERJAAN 6 Meningkatnya kualitas 1 Tingkat partisipasi tenaga kerja dan angkatan kerja kesempatan kerja 2 Pencari kerja yang ditempatkan 3 Angkatan kerja yang memiliki keterampilan berbasis kompetensi
7
Satuan
URUSAN PERTANIAN 8 Meningkatnya Produksi 1 Produksi Tanaman Pangan : dan Produktivitas Tanaman Padi Pangan dan Hortikultura Jagung
Dinas Pertanian ku
3.924.890
4.110.294
4.296.433
4.483.307
4.670.917
4.859.261
5.048.341
ku
1.300.264
1.406.471
1.515.560
1.627.531
1.742.385
1.860.121
1.980.739
Kedelai
ku
15.670
16.804
17.945
19.094
20.251
21.415
22.586
Kacang Tanah
ku
43.958
44.684
45.415
46.153
46.897
47.646
48.402
Kacang Hijau
ku
85
241
397
553
710
866
1.022
Ubi Kayu
ku
513.473
550.528
588.033
625.987
664.390
703.243
742.545
Ubi Jalar
ku
78.702
82.478
86.270
90.076
93.897
97.732
101.582
Pisang
ku
1.156.060
1.166.013
1.180.868
1.195.735
1.210.615
1.225.507
1.240.411
Manggis
ku
23.605
24.162
24.502
24.844
25.187
25.530
25.875
Durian
ku
13.682
13.864
14.098
14.333
14.571
14.810
15.051
Rambutan
ku
20.272
20.272
20.272
20.272
20.272
20.272
20.272
Alpukad
ku
17.218
17.973
19.782
21.632
23.525
25.459
27.435
Nangka
ku
23.962
24.254
24.595
24.937
25.280
25.624
25.969
Jeruk Keprok
ku
122.286
123.856
124.546
125.237
125.930
126.625
127.321
Salak
ku
74.243
76.924
83.642
90.576
97.726
105.092
112.674
Dinas Pertanian
2 Produksi Tanaman Buah :
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun Dasar
2014
2015
2016
2017
2018
SKPD Pelaksana
2019
Pepaya
ku
382.102
385.885
404.613
423.577
442.778
462.215
481.888
Petai
ku
17.159
17.824
18.087
18.351
18.616
18.881
19.147
Buah Naga
ku
6.000
6.533
7.131
7.750
8.392
9.056
9.742
Dinas Pertanian
3 Produksi Tan. Sayur & buah semusim Kentang
ku
88.125
91.650
93.513
95.380
97.252
99.127
101.007
Kubis
ku
105.768
109.068
109.450
109.833
110.215
110.599
110.983
Cabe Rawit
ku
239.026
243.473
246.859
250.269
253.702
257.158
260.637
Cabe Besar
ku
64.399
64.473
64.548
64.622
64.697
64.771
64.845
Bawang Daun
ku
152.640
153.760
159.649
165.542
171.440
177.342
183.249
Semangka
ku
43.349
47.243
50.650
54.077
57.523
60.989
64.474
Dinas Pertanian
4 Produktivitas Tanaman Pangan : Padi
ku/ha
51,95
54,29
56,63
58,98
61,32
63,66
66,00
Jagung
ku/ha
42,80
43,55
44,31
45,06
45,81
46,57
47,32
Kedelai
ku/ha
14,59
14,64
14,69
14,74
14,79
14,84
14,89
Kacang Tanah
ku/ha
13,11
13,22
13,33
13,43
13,54
13,65
13,76
Kacang Hijau
ku/ha
7,69
7,69
7,69
7,70
7,70
7,70
7,70
Ubi Kayu
ku/ha
237,17
238,77
240,36
241,96
243,56
245,15
246,75
Ubi Jalar
ku/ha
193,37
193,76
194,16
194,55
194,94
195,33
195,73
Pisang
ku/ha
200,18
201,82
204,30
206,78
209,27
211,75
214,23
Manggis
ku/ha
57,48
58,73
59,46
60,18
60,90
61,63
62,35
Durian
ku/ha
83,23
83,86
84,79
85,73
86,66
87,60
88,53
Rambutan
ku/ha
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
Alpukad
ku/ha
51,78
53,32
57,90
62,47
67,05
71,63
76,21
Nangka
ku/ha
58,35
58,96
59,68
60,41
61,13
61,85
62,58
Jeruk Keprok
ku/ha
235,37
237,98
238,88
239,79
240,70
241,61
242,52
Salak
ku/ha
160,12
162,27
172,66
183,04
193,43
203,82
214,21
Pepaya
ku/ha
266,31
266,93
277,79
288,66
299,53
310,39
321,26
Petai
ku/ha
45,00
46,67
47,28
47,89
48,51
49,12
49,73
Buah Naga
ku/ha
120,00
122,50
125,83
129,17
132,50
135,83
139,17
Dinas Pertanian
5 Produktivitas Tanaman Buah :
Dinas Pertanian
6 Produktivitas Tan. Sayur & buah semusim Kentang
ku/ha
125,00
129,85
132,33
134,81
137,30
139,78
142,26
Kubis
ku/ha
254,25
261,99
262,71
263,44
264,16
264,88
265,61
Cabe Rawit
ku/ha
130,83
132,36
133,29
134,23
135,16
136,10
137,03
Cabe Besar
ku/ha
111,61
111,61
111,61
111,61
111,61
111,61
111,61
Bawang Daun
ku/ha
120,00
120,83
125,41
129,99
134,57
139,15
143,73
Semangka
ku/ha
240,83
244,36
245,08
245,81
246,53
247,25
247,98
Sasaran Uraian
9
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun Dasar
2014
1 Produksi Tanaman Tahunan :
2015
2016
2017
2018
2019
6,53
10,16
12,24
7,93
0,92
SKPD Pelaksana
Kantor Perkebunan
Kopi
Kg
2.160.000
2.176.130
2.199.075
2.228.940
2.265.860
2.310.000
2.361.555
Kelapa
Kg
6.930.000
7.070.500
7.250.400
7.457.310
7.684.080
7.939.680
8.233.500
Cengkeh
Kg
196.350
209.000
227.360
252.150
282.960
322.000
375.000
Kakao
Kg
117.250
127.750
137.605
152.075
172.225
200.200
235.000
Pinang
Kg
197.628
206.718
217.890
231.707
248.109
268.502
291.875
2 Produksi Tanaman Semusim :
Kantor Perkebunan
Tebu
Kg
846.000.000
900.000.000
988.000.000
1.096.500.000
1.232.250.000
1.398.850.000
1.595.000.000
Tembakau
Kg
2.635.500
2.762.500
2.909.250
3.116.900
3.360.000
3.664.000
4.112.500
3 Produktivitas Tanaman Tahunan : Kopi
Kg/ha
540
542
545
549
554
560
567
Kelapa
Kg/ha
880
895
912
931
951
973
998
Cengkeh
Kg/ha
210
220
232
246
262
280
300
Kakao
Kg/ha
350
365
377
395
415
440
470
Pinang
Kg/ha
516
526
538
553
573
598
625
Tebu
Kg/ha
72.000
75.000
80.000
86.000
93.000
101.000
110.000
Tembakau
Kg/ha
1.255
1.300
1.350
1.420
1.500
1.600
1.750
Kopi
%
0,75
1,05
1,36
1,66
1,95
2,23
3,38
Kelapa
%
2,03
2,54
2,85
3,04
3,33
3,70
4,05
Cengkeh
%
6,44
8,78
10,90
12,22
13,80
16,46
17,57
Kakao
%
8,96
7,71
10,52
13,25
16,24
17,38
17,72
Pinang
%
4,60
5,40
6,34
7,08
8,22
8,70
9,29
Tebu
%
6,38
9,78
10,98
12,38
13,52
14,02
14,36
Tembakau
%
4,82
5,31
7,14
7,80
9,05
12,24
12,46
Kopi
%
0,37
0,55
0,73
0,91
1,08
1,25
2,65
Kelapa
%
1,70
1,90
2,08
2,15
2,31
2,57
2,81
4 Produktivitas Tanaman Semusim :
5 Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Tahunan :
6 Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Semusim :
7 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Tahunan :
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun Dasar
2014
2015
2016
2017
2018
SKPD Pelaksana
2019
Cengkeh
%
4,76
5,45
6,03
6,50
6,87
7,14
7,67
Kakao
%
4,29
3,29
4,77
5,06
6,02
6,82
7,02
Pinang
%
1,94
2,28
2,79
3,62
4,36
4,52
4,80
Tebu
%
4,17
6,67
7,50
8,14
8,60
8,91
9,09
Tembakau
%
3,59
3,85
5,19
5,63
6,67
9,38
9,43
8 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Semusim :
10 Meningkatnya produksi dan populasi peternakan
1 Produksi Peternakan
Dinas Peternakan
Daging
kg
16.517.641
16.676.384
16.837.069
16.999.725
17.164.386
17.331.084
17.499.852
Telur
kg
7.860.915
7.919.666
7.978.904
8.038.636
8.098.864
8.159.594
8.220.829
Susu
kg
6.959.083
6.976.481
6.993.922
7.011.407
7.028.935
7.046.508
7.064.124
2 Populasi Ternak
URUSAN KEHUTANAN 11 Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan
Dinas Peternakan
Sapi potong
ekor
164.892
167.530
170.211
172.934
175.701
178.512
181.368
Sapi Perah
ekor
4.080
4.090
4.100
4.111
4.121
4.131
4.142
Kerbau
ekor
4.667
4.676
4.686
4.695
4.704
4.714
4.723
Kuda
ekor
942
943
943
944
944
945
945
Kambing
ekor
91.038
93.587
96.207
98.901
101.670
104.517
107.443
Domba
ekor
35.755
36.720
37.712
38.730
39.776
40.850
41.953
Babi
ekor
2.132
2.153
2.174
2.196
2.218
2.240
2.263
Ayam Buras
ekor
1.002.784
1.012.812
1.022.940
1.033.169
1.043.501
1.053.936
1.064.475
Ayam Petelur
ekor
506.612
509.146
511.691
514.250
516.821
519.405
522.002
Ayam Pedaging
ekor
1.738.648
1.756.035
1.773.595
1.791.331
1.809.244
1.827.337
1.845.610
Itik
ekor
302.128
303.639
305.157
306.683
308.216
309.757
311.306
1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
%
2,94
7,93
12,91
17,90
22,88
27,87
Dishut
32,85
Dishut
2 Produksi hasil Hutan : - Sengon
m3
360.000
369.000
378.000
387.000
405.000
423.000
450.000
- Kayu Rimba Campur
m3
40.000
41.000
42.000
43.000
45.000
47.000
50.000
3 Kerusakan Kawasan Hutan
%
9,05
8,80
8,55
8,29
8,04
7,79
7,54
Dishut
4 Proporsi luas lahan yang tertutup hutan
%
65,21
65,49
65,77
66,05
66,32
66,60
66,88
Dishut
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 12 Meningkatnya Produksi 1 Peningkatan Produksi dan produktivitas Perikanan a Budi Daya : perikanan
Satuan
Tahun Dasar
%
2014
2015
100
2016
103
2017
103
2018
103
SKPD Pelaksana
2019
103
103
103
- Udang Vannamae
ton
523,96
539,68
555,87
572,55
589,73
607,42
625,64
- Nila
ton
1.025,00
1.055,75
1.087,42
1.120,04
1.153,64
1.188,25
1.223,90
- Lele
ton
628,86
647,72
667,15
687,17
707,78
729,02
750,89
- Gurami
ton
134,26
138,29
142,44
146,71
151,11
155,65
160,32
b Penangkapan Laut
ton
3.806,37
3.920,56
4.038,18
4.159,32
4.284,10
4.412,63
4.545,01
c Perairan Umum
ton
581,64
599,09
617,07
635,58
654,65
674,28
694,51
2 Pengolahan Hasil Perikanan 3 Produktivitas Lahan Tambak :
ton
726,15
747,93
770,37
793,48
817,29
841,81
867,06 DKP
Payau
ton/Ha
13,10
13,49
13,90
14,31
14,74
15,19
15,64
Tawar
ton/Ha
38,45
39,61
40,80
42,02
43,28
44,58
45,92
4 Peningkatan Produksi Perikanan : - Penangkapan dilaut - Penangkapan diperaiaran umum - Budidaya perikanan
DKP %
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
%
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
%
5 Meningkatnya Konsumsi Ikan (Kg//Kapita/Thn) 6 Peningkatan pendapatan tenaga kerja kelautan dan perikanan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 13 Meningkatnya Kualitas 1 Prosentase jumlah Sumber Daya Alam dan usaha/kegiatan yang Lingkungan Hidup mentatati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
DKP
%
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
20,21
20,81
21,44
22,08
22,74
23,43
24,13
DKP
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
DKP
%
100
54,55
63,64
72,73
81,82
90,91
100
DLH
2 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
%
100
54,55
63,64
72,73
81,82
90,91
100
DLH
3 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dengan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup
%
90
90
90
90
90
90
90
DLH
Sasaran
Satuan
Tahun Dasar
1 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
%
2 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.
%
1 Prosentase Jumlah kunjungan wisata :
%
Uraian
Indikator Kinerja
14 Meningkatnya penanganan persampahan
URUSAN PARIWISATA 15 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
- Wisatawan Lokal - Wisatawan Asing URUSAN PEKERJAAN UMUM 16 Meningkatnya sarana infrastruktur daerah
orang orang
1 Prosentase kondisi jalan mantap 2 Konektivitas jalan 3 Prosentase Panjang Jalan Hotmix 4 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
%
5
SKPD Pelaksana
2014
2015
2016
2017
2018
2019
12,84
14
15,5
17
18,5
20
21,5
DLH
72,94
85
87
89
91
93
96
DLH
1,8
2,6
2,8
2,9
3,1
3,8
5,0
706.200 125
776.450 175
778.003 176
779.559 178
781.119 179
782.682 180
784.242 182
79,52
81,62
83,08
85,15
87,23
89,30
90,69
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
DPU
% %
87,89 27,13
87,89 37,59
88,55 47,68
88,55 58,06
88,55 68,44
88,55 78,82
89,22 88,53
DPU DPU
%
42,21
45,06
45,06
47,91
47,91
50,76
50,76
DPU
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
DPU
%
42,86
42,86
57,14
71,43
85,71
100,00
100,00
DPU
1 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2 Prosentase Jaringan irigasi kondisi Baik
%
56,09
57,96
59,83
61,70
63,57
63,57
63,57
penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap
6 Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun
DPU 17 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 18 Meningkatnya pengelolaan 1 Jumlah desa yang energi dan sumber daya terlayani energi listrik mineral daerah
URUSAN KETAHANAN PANGAN 19 Meningkatnya 1 Ketersediaan Energi dan ketersediaan pangan Protein Per Kapita utama masyarakat 2 Penguatan Cadangan Pangan 3 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
99
99
%
143,83
152,45
160,07
166,48
171,47
174,90
176,65
KKP
%
40,22
48,26
57,91
66,60
76,59
88,08
99,97
KKP
%
71,43
78,93
87,02
91,81
95,71
98,10
99,97
KKP
%
80
89,04
100
91,58
100
94,10
100
96,69
100
Bag. Ekonomi
%
84,40
99
DPU
99,34
KKP
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun Dasar
2014
2015
2016
2017
2018
SKPD Pelaksana
2019
5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
%
86,56
88,67
90,82
93,03
95,29
97,62
100
KKP
%
70,97
77,42
80,65
85,48
90,32
95,16
100
KKP
7 Penanganan Daerah Rawan Pangan
%
95,24
100
100
100
100
100
KKP
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 20 Meningkatnya 1 Posyandu Gerbangmas keberdayaan masyarakat Siaga aktif pedesaan
100
%
100
100
100
100
100
100
100
DPM
1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni
%
61,35
61,45
61,71
61,97
62,08
62,18
62,28
DPU
2 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
%
61
62
62
62
62
63
64
DPU
Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
%
56,50
58,30
60,00
61,50
63,00
64,30
65,50
DPU
4 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
%
59,00
61,00
63,00
65,00
67,00
70,00
72,00
DPU
5 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
%
62,40
62,70
63,12
63,54
63,96
65,00
67,00
DPU
6 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota
%
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
DPU
7 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
%
77,80
78,24
78,90
79,34
79,78
80,00
81,00
DPU
8 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
%
0,16
0,15
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
DPU
URUSAN PERUMAHAN 21 Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman
3
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja 9 Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ kota
URUSAN PENATAAN RUANG 22 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW
Satuan
Tahun Dasar
%
100,00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
SKPD Pelaksana DPU
1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat :
Bappeda
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) a Kabupaten
%
-
100
100
100
100
100
100
b Kecamatan
%
-
100
100
100
100
100
100
c Kelurahan
%
-
-
100
100
100
100
100
a Kabupaten
%
-
40
60
80
100
100
100
b Kecamatan
%
-
100
100
100
100
100
100
c Kelurahan
%
-
100
100
100
100
100
100
2 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
%
3 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
%
4 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
%
- Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK)
Bappeda
100
100
100
100
100
100
100
Bappeda
100
100
100
100
100
100
100
Bappeda
100
100
100
100
100
100
100
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja 5 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
URUSAN KETRANSMIGRASIAN 23 Terselenggaranya 1 Persentase calon trans pelayanan yang diberangkatkan ketransmigrasian 2 MoU yang berhasil dibuat
Satuan
Tahun Dasar
2014
2015
2016
2017
2018
SKPD Pelaksana
2019
DLH
% 5,23
% Dokumen
5,23
5,73
6,23
6,73
7,23
7,73
5,03
3,32
4,93
4,89
6,45
6,39
6,32
Disnakertrans
2
2
2
2
2
2
2
Disnakertrans