LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN 2017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
BUPATI TANAH BUMBU KATA PENGANTAR Bismillahirrohmaanirrohiim, Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat tersusun. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat,
serta
Surat
Edaran
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
120.04/10174/OTDA tanggal 23 Desember 2016. Laporan kami sajikan dengan sistematika sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi dasar hukum dan gambaran umum daerah Bab II Kebijakan Pemerintahan Daerah Bab III Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, berisi ringkasan urusan desentralisasi, penyelenggaraan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Bab IV Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, berisi pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dan yang diberikan kepada desa. Bab V Tugas Umum Pemerintahan, berisi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan. Bab VI Penutup Lampiran Buku Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Tahun Anggaran 2016.
KATA PENGANTAR
i
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Laporan ini memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu hingga tahun 2016, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintah daerah. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi pemerintah daerah guna penyempurnaan laporan ini pada khususnya dan bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya. Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Tanah Bumbu yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Tanah Bumbu serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. BAB V PENUTUP Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Batulicin,
Maret 2017
BUPATI TANAH BUMBU
MARDANI H. MAMING
KATA PENGANTAR
ii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
DAFTAR TABEL Tabel I.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan dan Perkembangan Jumlah Desa di Kabupaten Tanah Bumbu 2011-2015 .......................................................
5
Tabel I.2 Jumlah Bangunanan Rumah Tempat Tinggal menurut Kecamatan .............
6
Tabel I.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menurut Kecamatan ..............
8
Tabel I.4 Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Kelompok Umur ...................
9
Tabel I.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir ................................
12
Tabel I.6 Data Penggunaan Lahan Sawah Tahun 2016 ..........................................
13
Tabel I.7 Data Luas dan Penggunaan Lahan Kering ( Bukan Sawah) .......................
14
Tabel I.8 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ......................................
15
Tabel I.9 Luas Tanaman Perkebunan Per Kecamatan Tahun 2016 ..........................
16
Tabel I.10 Luas Tanaman, Produktivitas dan Rata-rata Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi .......................................................................................
17
Tabel I.11 Data Kebun Perusahaan dan Produksi Tahun 2016 ...................................
18
Tabel I.12 Perkembangan Jumlah RTP Nelayan Dan Hasil Tangkapan .....................
20
Tabel I.13 Produksi Perikanan Tangkap Perkecamatan Tahun 2015 ........................
20
Tabel I.14 Perkembangan Produksi Budidaya Tahun 2013-2015 ..............................
21
Tabel I.15 Produksi Batubara Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) menurut Kecamatan Lokasi Penambangan ...................... 22 Tabel I.16 Perkembangan Produksi Hasil Tambang Batubara dan Bijih Besi setiap Bulan Perusahan Pengembang IUP-OP ................................................................... 23 Tabel I.17 Perusahaan Dengan Jumlah Pengiriman Batubara Terbesar ..................... 24 Tabel I.18 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 ...........................................
24
Tabel I.19 Perkembangan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (2012-2015)......................................................
25
Tabel I.20 PDRB Per Kapita .......................................................................................
27
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Pertama RPJMD .......... 33 Tabel II.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Kedua RPJMD ............. 34 Tabel II.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Ketiga RPJMD ............. 34 Tabel II.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Keempat RPJMD ......... 35 Tabel II.5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Kelima RPJMD ............ 36
DAFTAR TABEL
x
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tabel III.1 Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib ...............................
42
Tabel III.2 Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pilihan .............................
45
Tabel III.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu ..................
46
Tabel IV.1 Realisasi Tugas Pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil .. 426 Tabel IV.2 Realisasi Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi ...................................... 429 Tabel IV.3 Realisasi Tugas Pembantuan Bidang Tenaga Kerja ..................................... 430 Tabel IV.4 Distribusi Dana I Milyar Per Desa Tahun 2016 ............................................. 437 Tabel V.1 Data Bencana Kebakaran Tahun 2016 ......................................................... 456 Tabel V.2 Data Bencana Kebanjiran Tahun 2016 ......................................................... 458 Tabel V.3 Data Bencana Kebakaran Lahan Tahun 2016 .............................................. 460 Tabel VI.1 Komponen IPM Kabupaten Tanah Bumb 2011-2015 ................................... 472
DAFTAR TABEL
x
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL …………………………............................................................... . ........... x BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................
1
A.
DASAR HUKUM ......................................................................................
1
B.
GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU ...............................
3
1. Kondisi Geografis ................................................................................ 3 a. Batas Administrasi Daerah ………………….………………………. 3 b. Luas Wilayah ……………………………… .. ……………………….. 4 c. Jumlah Bangunan …………………………………………………….. 6 d. Topografis ……………………………………………………………… 6 2. Kondisi Sosial Demografis Daerah ......................................................... 7 a. Kependudukan ……… .......... ………………………………….. …. 7 b. Pendidikan ………… ........ …………………………… …………… 10 3. Kondisi Ekonomi ................................................................................ 13 a. Potensi Unggulan Daerah ……… ...... ……………………………… 13 1) Pertanian …………………… ...................... ……………………. 13 2) Perkebunan … ............ ……………………………………………. 16 3) Kelautan dan Perikanan ............................................................ 18 4) Pertambangan …… ............ ……………………………………… 21 b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB …… ........ …………………….……… 24 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .............................................................. 28 A.
VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH ................................................. 28 1. Visi ........................................................................................................ 28 2. Misi ....................................................................................................... 31 3. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 32
B.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ........................................ 36
C.
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016 ........................................... 40
DAFTAR ISI
iii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI ....................................... 42 A.
RINGKASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ..................................................... ……….……………………… 42 1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib ............................. 42 2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan .............................. 45 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah .......................................................... 46
B.
PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ………..……...…. 49 1. URUSAN PENDIDIKAN ……………………………………………………. 49
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.1.
Dinas Pendidikan................................................................. 49
1.2
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah .......... 74
URUSAN KESEHATAN ................................................................... 75 2.1.
Dinas Kesehatan ................................................................ 75
2.2.
RSUD dr. Haji Andi Abdurrahman Noor .............................. 88
URUSAN PEKERJAAN UMUM ..................................................... 100 3.1.
Dinas Pekerjaan Umum. ................................................... 100
3.2.
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan .............................. 117
URUSAN PERUMAHAN ............................................................... 122 4.1
Dinas Pekerjaan Umum ....................................................... 122
4.2
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ........................... 124
4.3
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan ............................... 127
URUSAN PENATAAN RUANG ..................................................... 128 5.1.
Dinas Pekerjaan Umum ..................................................... 128
5.2.
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan ………… …………. 130
5.3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ....................... 133
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ............................... 135 6.1.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ..................... 135
6.2.
Bagian Ekonomi Setda ................................. ……………… 141
URUSAN PERHUBUNGAN ............................................................. 143 7.1.
DAFTAR ISI
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika .............. 143
iv
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
8.
9.
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP ................................................... 150 8.1.
Badan Lingkungan Hidup Daerah ...................................... 150
8.2.
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan .............................. 170
URUSAN PERTANAHAN .............................................................. 174 9.1.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ................ 174
10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ..................... 175 10.1.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ........................... 175
11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .............................................................................................. 179 11.1.
BKBP3A .......................................................................... 179
12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1.
BKBP3A .......................................................................... 182
13. URUSAN SOSIAL ........................................................................ 185 13.1.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................... 185
13.2.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ........................ 189
14. URUSAN KETENAGAKERJAAN ................................................... 194 14.1.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................... 194
15. URUSAN KOPERASI DAN UKM ................................................... 197 15.1.
Dinas Perindagkop dan UKM ............................................. 197
16. URUSAN PENANAMAN MODAL .................................................. 200 16.1.
Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah 200
17. URUSAN KEBUDAYAAN .............................................................. 207 17.1.
Dinas PORA Pariwisata ................................................... 207
18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ................................. 210 18.1.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ........................ 210
18.2.
Sekretarian Dewan Pengurus Korpri ................................. 214
19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK ............................. 217
DAFTAR ISI
19.1.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ......................... 217
19.2.
Kantor Satpol PP dan Perlindunga Masyarakat ................ 220
19.3
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .................................... 223
v
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ............................................... 227 20.1.
Bagian Organisasi .... …………………..…………………….. 227
20.2.
Bagian Ekonomi .................... ………..……………………… 231
20.3.
Bagian Kesra ....... ….…………………………………………. 234
20.4.
Bagian Umum ............................. …………………………… 238
20.5.
Bagian Hukum ............................ …………………………… 241
20.6.
Bagian Humas ................................ ………..………………. 244
20.7.
Bagian Pemerintahan ..................... …………..………………247
20.8.
Bagian Layanan Pengadaan……………………………… … 249
20.9.
Sekretariat DPRD ................................................................ 253
20.10. Dinas Pendapatan …..………………………………………… 259 20.11. Badan Kepegawaian Daerah………………………………….. 265 20.12. Inspektorat........................... ………………………………….280 20.13. BPKAD .......................... ……….………………………….. 283 20.14. Kecamatan Karang Bintang..…………………………………. 287 20.15. Kecamatan Kusan Hilir ... ……..………………………….….. 289 20.16. Kecamatan Sungai Loban. ……………………………………. 294 20.17. Kecamatan Satui ............... ……..…………………………… 297 20.18. Kecamatan Simpang Empat ..………………………………… 301 20.19. Kecamatan Batulicin .... …….………………………………… 306 20.20. Kecamatan Kusan Hulu……………………………………….. 310 20.21. Kecamatan Angsana …….……………………………………. 311 20.22. Kecamatan Mantewe . ….……………………………………….. 314 20.23. Kecamatan Kuranji ....... …….………………..………………. 317 20.24. Sekretariat DP KORPRI....................................................... 323 20.25. Kelurahan Batulicin .............................................................. 326 20.26. Kelurahan Kampung Baru.................................................... 328 20.27. Kelurahan Tungkaran Pangeran ......................................... 330 20.28. Kelurahan Gunung Tinggi ................................................... 334 20.29. Kelurahan Kota Pagatan ..................................................... 336 DAFTAR ISI
vi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
21. URUSAN KETAHANAN PANGAN …………………………….……… 340 21.1.
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ....................................................................... 340
21.2
Kantor Ketahanan Pangan Daerah ..................................... 343
22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ............. 345 22.1.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 345
22.2.
Kecamatan Karang Bintang ……..……………… …………... 351
22.3.
Kecamatan Kusan Hilir …………………………......………… 353
22.4.
Kecamatan Sungai Loban... ………………………………….. 355
22.5.
Kecamatan Satui ……………...………………................ ….. 356
22.6.
Kecamatan Simpang Empat ……………… . ………………... 358
22.7.
Kecamatan Batulicin ……… ..... ……………………………… 360
22.8.
Kecamatan Kusan Hulu ……………………… . …………….. 361
22.9.
Kecamatan Angsana …………… ... ………………………….. 363
22.10. Kecamatan Mantewe …………………… .. ………………….. 364 22.11. Kecamatan Kuranji ……………… .. ………………………….. 366 22.12 Kelurahan Batulicin ............................................................. 368 22.13 Kelurahan Tungkaran Pangeran ......................................... 369 22.14 Kelurahan Gunung Tinggi ................................................... 371 23. URUSAN STATISTIK .................................................................... 372 23.1.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ...................... 372
24. URUSAN KEARSIPAN .................................................................. 374 24.1.
Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah ....... 374
25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. ............................. 375 25.1.
Bagian Humas Setda ........................................................ 375
26. URUSAN PERPUSTAKAAN ......................................................... 377 26.1. C.
PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ................... 380 1.
DAFTAR ISI
Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah ....... 377
URUSAN PERTANIAN .................................................................. 380 1.1.
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan .......................... 380
1.2.
Kantor Ketahanan Pangan Daerah .................................. 387 vii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2.
1.3.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan .................................. 389
1.4.
BP4K
........................................................................... 391
URUSAN KEHUTANAN ................................................................ 396 2.1.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan .................................... 396
2.2.
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ......................................................................... 400
3.
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ...................... 402 3.1.
4.
URUSAN PARIWISATA ................................................................ 405 4.1.
5.
6.
7.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ................................... 405
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ...................................... 407 5.1.
Dinas Kelautan dan Perikanan .......................................... 407
5.2.
Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan...... 412
URUSAN PERDAGANGAN ........................................................... 414 6.1.
Dinas Pasar ....................................................................... 414
6.2
Bagian Ekonomi (Setda) ...................................................... 417
6.3
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM ......... 418
URUSAN PERINDUSTRIAN .......................................................... 421 7.1.
8.
Dinas Pertambangan dan Energi ...................................... 402
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM ......... 421
URUSAN KETRANSMIGRASIAN ................................................... 423 8. 1.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi .................... 423
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............................................. 425 A.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ............................................ 425 1.
Dasar Hukum
............................................................................ 425
2.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ............................................. 426
3.
SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan ............................ 426
4.
Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya ........... 426 a. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ............................... 426 b. Bidang Transmigrasi .................................................................. 428 c. Bidang Ketenagakerjaan ........................................................... 429
B. DAFTAR ISI
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN .......................................... 431 viii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .................................................................... 441 A.
KERJASAMA ANTAR DAERAH ............................................................. 441
B.
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ................................ 444
C.
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH .................. 450
D.
PEMBINAAN BATAS WILAYAH ............................................................. 453
E.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ........................ 456
F.
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ........................................................................... 463
BAB VII PENUTUP .................................................................................................... 467
DAFTAR ISI
ix
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
BAB I PENDAHULUAN
1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah; 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/7504/OTDA tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2015. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 20).
BAB I PENDAHULUAN
2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
B.
GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU
1.
Kondisi Geografis a. Batas Administrasi Daerah Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis terletak diantara 2º52’ - 3º47’ Lintang Selatan dan 115º15’ - 116º04’ Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah barat dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten
BAB I PENDAHULUAN
3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tanah Laut. Kabupaten Tanah Bumbu berbatasan langsung dengan wilayah laut, dengan luas laut diperkirakan lebih dari 3.700 km2, sedangkan panjang pantai ±150 Km. b. Luas Wilayah Luas Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 5.006,96 Km² (merupakan angka tentatif). Kemudian seiring perkembangannya, luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu mengalami pengurangan. Hal ini diakibatkan oleh adanya penetapan batas daerah antara Kabupaten Tanah Bumu dan Kabupaten Banjar sebagaimana Permendagri Nomor 14 tahun 2010 dan batas antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut sebagaimana Permendagri Nomor 31 Tahun 2012. Pengurangan luas Kabupaten Tanah Bumbu yang cukup signifikan terletak pada penetapan segmen batas antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar yakni seluas ± 120 Km². Secara jelas luas wilayah administrasi Kabupaten Tanah Bumbu akibat perubahan batas wilayah administrasi wilayah ini tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu seluas 4.871,39 Km², namun luas wilayah ini masih bersifat indikatif mengingat batas administrasi antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru belum definitif (belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri), sehingga luas wilayah ini akan berubah apabila batas Tanah Bumbu dan Kotabaru sudah ditetapkan. Berdasarkan pelacakan dan pengukuran batas desa, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki wilayah seluas 4.890,31 Km² (489.031 Ha) atau 12,62 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif terdiri dari 10 wilayah kecamatan, 144 desa, 5 kelurahan, 252 RW dan 1.342 RT. Jumlah desa di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 144 desa, sedangkan dalam LKPJ tahun 2015 sebanyak 145 desa. Berkurangnya 1 desa tersebut adalah merupakan dampak atas penetapan batas daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu, dimana berdasarkan Permendagri tersebut desa Gunung
BAB I PENDAHULUAN
4
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Hatalau Meratus Raya Kecamatan Mantewe masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Banjar. Tabel I.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan Kecamatan Batulicin Kecamatan Kusan Hilir Kecamatan Kusan Hulu Kecamatan Sungai Loban Kecamatan Satui Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Karang Bintang Kecamatan Mantewe Kecamatan Kuranji Kecamatan Angsana Jumlah
Banyaknya Desa/Kelurahan 9 35 21 17 16 12 11 12 7 9 149
Luas (Km2)* 135.16 289.01 1.503,24 383.91 877.87 293.48 201.40 895.64 114.64 195.95 4.890,31
Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2016 (* data indikatif)
Dari kronologis yang dijelaskan diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan basis data luas wilayah untuk penetapan kebijakan ke depan akan lebih akurat jika menggunakan hasil pelacakan dan pengukuran wilayah yang dilaksanakan kriteria-kriteria pengukuran lapangan. Dari perbandingan angka 5006,96 Km², 4.871,39 Km² dan 4.890,31 Km² maka angka 4.890,31 Km² merupakan angka indikatif namun yang paling akurat diantara yang lainnya karena diperoleh dengan metode pengukuran pelacakan yang lebih baik, meskipun belum seluruh luas daratan diukur terutama daratan pada daerah yang memiliki garis pantai. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang mencakup 30,73 persen dari luas keseluruhan kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah terkecil sebesar 113,544 Km² atau hanya 2,34 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Dari seluruh luas wilayah tersebut, Luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ber HGB adalah 3.653 Ha. Berdasarkan kondisinya terdapat kawasan kumuh dengan luas 239,65 Ha.
BAB I PENDAHULUAN
5
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c.
Jumlah Bangunan
Dari 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai bangunan tempat tinggal berupa bangunan fisik sebanyak 78.668 unit. Jumlah bangunan rumah tempat tinggal menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel I. 2 Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
KECAMATAN Angsana Batulicin Karang Bintang Kuranji Kusan Hilir Kusan Hulu Mantewe Simpang Empat Satui Sungai Loban Total Rumah
JUMLAH BANGUNAN RUMAH 5.060 4.737 5.033 2.580 10.568 5.518 7.422 19.676 11.824 6.250 78.668
JUMLAH BANGUNAN BER-IMB 137 12 26 25 7 5 601 8 732 4 1.557
Sumber : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa yang mempunyai jumlah bangunan rumah tempat tinggal terbanyak adalah di Kecamatan Simpang Empat yakni 19.676 unit. Sedangkan unit bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berjumlah 1.557 unit atau hanya sebesar 7,91 persen dari keseluruhan jumlah bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. c. Topografis Topografi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas daerah pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Dataran rendah (termasuk mangrove dan rawa) seluas 43%, dataran tinggi 19,25%, pegunungan 31,20% serta wilayah perairan termasuk sungai 5,55%. Bentuk profil kedalaman (batimetri) di wilayah Tanah Bumbu terdiri dari dua bentuk yakni di bagian barat (perairan Selat Laut) dan bagian selatan yang berhadapan dengan Laut Jawa. Pada perairan Selat Laut, menunjukkan di daerah pesisir Kabupaten Tanah Bumbu lebih curam terutama dari Pulau Suwangi sampai ke muara Selat Laut, jika dibandingkan dengan kedalaman di pesisir Pulau Laut (Kabupaten Kotabaru), akan tetapi di perairan ini banyak terbentuk delta sebagai akibat sedimentasi.
BAB I PENDAHULUAN
6
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kondisi kemiringan lereng di Kabupaten Tanah Bumbu menurut kelas kemiringan dari permukaan laut yaitu kemiringan lebih dari 40% memiliki luas paling sedikit yaitu 197,16 Ha, sedangkan kemiringan dari 0-2% adalah 362.764,08 Ha dengan kelas kemiringan memiliki luas yang paling tinggi. Menurut ketinggian dari permukaan laut, daerah dengan ketinggian lebih dari 25-100 m merupakan daerah terluas yaitu seluas ±207.712 Ha, Sedangkan daerah dengan ketinggian lebih dari 1.000 m seluas ±20 Ha. Terdapat dua buah gunung yang ketinggiannya mencapai lebih dari dari 1.000 m yaitu Gunung Walungin dan Gunung Kandis masing-masing ketinggiannya 1.184 m dan 1.170 m, dengan jumlah gunung seluruhnya 15 buah. Struktur tanah di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas 5 (lima) jenis tanah, yaitu tanah jenis PMKL (Podzolik Merah Kuning Latosol) yang terdapat di semua Kecamatan dengan luas 132.516,21 Ha, jenis tanah PMK (Podzolik Merah Kuning) yang banyak terdapat di Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Mantewe dengan luas 66.763,92 Ha, jenis tanah KPMK (Komplek Podzolik Merah Kuning) banyak terdapat di Kecamatan Satui dan Kecamatan Kusan Hulu dengan luas 127.651,83 Ha, jenis tanah Latosol banyak terdapat di Kecamatan Karang Bintang, Satui, Kusan Hilir, Batulicin, Simpang Empat dan Kusan Hulu dengan luas 80.327,01 Ha dan tanah jenis Aluvial yang terdapat di semua Kecamatan dengan luas 99.437,05 Ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masih merupakan hutan yaitu seluas 319.470 Ha atau 63,05 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Hanya 19,56 persen atau 99,111 Ha saja yang sudah dimanfaatkan untuk pertanian sawah, ladang dan perkebunan. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menempati 7.831 Ha yang digunakan sebagai pemukiman, selebihnya digunakan untuk pertambangan, perairan darat, padang rumput dan tanah terbuka. 2. Kondisi Sosial Demografis Daerah a.
Kependudukan Berdasarkan Data Agregat kependudukan semester II dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016, jumlah penduduk Tanah Bumbu berjumlah 309.380 jiwa, meningkat 0,88 persen dibandingkan jumlah penduduk
BAB I PENDAHULUAN
7
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
tahun 2015 yang berjumlah 306.641 jiwa atau bertambah sebanyak 2.739 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 149.786 jiwa atau sekitar 48,42 persen, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 159.594 jiwa, atau sekitar 51,58. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menurut Kecamatan diperlihatkan pada Tabel I.2. berikut : Tabel I.3. Jumlah Penduduk Menurut KecamatanTahun 2016
No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Batulicin Kusan Hilir Sungai Loban Satui Kusan Hulu Simpang Empat Karang Bintang Mantewe Angsana Kuranji Jumlah
Laki-Laki 9.107 23.981 11.982 27.346 10.248 39.309 9.972 12.346 10.198 5.105 159.594
Perempuan 8.721 23.166 11.139 25.320 9.605 36.998 9.264 11.357 9.490 4.726 149.786
Jumlah 17.828 47.147 23.121 52.666 19.853 76.307 19.236 23.703 19.688 9.831 309.380
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016
Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2016 penduduk Tanah Bumbu terbanyak berada di Kecamatan Simpang Empat dengan jumlah 76.307 jiwa atau sekitar 24,66 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kecamatan Kuranji tercatat sebagai Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni sebesar 9.831 jiwa atau 3,17 persen. Informasi mengenai jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk. Di samping itu, dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap umur, dapat diketahui berapa besar penduduk belum produktif (usia 0-14 th) termasuk bayi dan anak, penduduk produktif (usia 15-59 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (60 tahun ke atas). Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan kelompok umur terlihat dalam tabel berikut :
BAB I PENDAHULUAN
8
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tabel I.4. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kelompok Umur (tahun) 0-3 4-6 7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-54 55-59 60-64 >64 tahun Jumlah
Jumlah (jiwa) 13.770 18.178 37.827 18.409 16.435 30.403 27.776 28.517 28.310 44.378 14.638 11.195 7.396 12.148 309.380
Persentase (%) 4,45 5,87 12,22 5,95 5,31 9,83 8,98 9,22 9,16 14,35 4,74 3,61 2,39 3,92 100,00
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016
Dari tabel diatas, dapat diketahui berdasarkan kelompok umur maka struktur penduduk Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-59 tahun sebanyak 220.061 jiwa atau 71,13 persen. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu bersifat majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, diantaranya : a. Banjar
f. Batak
k. Ambon
b. Bugis
g. Bali
l. NTT
c. Jawa
h. NTB
m. Mandar
d. Madura
i. Dayak
n. Arab
e. Sunda
j. Manado
o. Cina
Sedangkan bahasa komunikasi yang umum digunakan masyarakat Tanah Bumbu sebagai alat komunikasi sehari-hari adalah Bahasa Indonesia, Banjar, Bugis dan Jawa.
BAB I PENDAHULUAN
9
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b.
Pendidikan Pembangunan pendidikan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif sosial, pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat, yang mengarah pada pembentukan formasi sosial baru. Formasi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial. Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat: keluarga, komunitas, perkumpulan masyarakat, dan organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi sosial. Dalam perspektif budaya, pendidikan juga merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasi nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan peran pendidikan menjadi lebih penting lagi ketika arus globalisasi demikian kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang acapkali bertentangan dengan nilainilai dan kepribadian bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga bangsa dan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan bangsa. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia yang andal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi. Oleh karena itu,
BAB I PENDAHULUAN
10
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis dan kecakapan hidup yang memadai. Pendidikan juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian. Bahkan peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antarbangsa di era global. Dimana, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global. Dalam perspektif politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik, yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah merujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang, pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk masyarakat madani. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha besar untuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama civil society, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis. Dalam pembangunan pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup: (i) pemerataan dan perluasan akses, (ii) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Sehingga upaya untuk meningkatkan kinerja pendidikan, diperlukan suatu reformasi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan. Reformasi politik pemerintahan ini tertuang di dalam UU No. 22/1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32/2004 dan kemudian disempurnakan lagi dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menandai perubahan radikal tata kepemerintahan dari sistem
BAB I PENDAHULUAN
11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
sentralistik ke sistem desentralistik, dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan, sehingga diharapkan dapat membangun pendidikan yang bermutu. Untuk mewujudkan kondisi seperti disebutkan di atas pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan dengan berfokus pada pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. Secara rinci komposisi penduduk berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut : Tabel I.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sampai dengan Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jenjang Pendidikan Belum Sekolah Belum Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat Diploma II Tamat Diploma III Tamat Diploma IV/S1 Strata 2 Strata 3 Total
Jumlah (jiwa) 68.495 43.442 89.453 48.700 48.129 1.247 2.225 7.295 390 4 309.380
Persentase (%) 22,14 14,04 28,91 15,74 15,56 0,40 0,72 2,36 0,13 0,001 100,00
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu 2016
Beberapa capaian yang sudah diraih oleh Kabupaten Tanah Bumbu dalam pembangunan pendidikan pada tahun 2016 antara lain : Partisipasi PAUD diikuti oleh 12.758 penduduk usia 4-6 tahun atau sekitar 70,32 persen, Angka melek huruf mencapai 96,17 persen dari penduduk berusia di atas 15 tahun, Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A mencapai 106,39 persen, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs./Paket B mencapai 88,36 persen, Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/Paket C mencapai 75,70 persen. Angka Partisipasi Murni tersebut menunjukkan Kabupaten Tanah Bumbu berada
BAB I PENDAHULUAN
12
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
pada posisi tuntas paripurna program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun yaitu mencapai terget lebih dari 80%. Selain itu Kabupaten Tanah Bumbu juga dapat menekan Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2016 pada jenjang SD/MI menjadi 0,12 persen, SMP/MTs. sebesar 0,20 persen, dan APS SMA/MA/SMK dapat ditekan pada angka 0,28 persen. Sementara prestasi akademik yang ditunjukkan oleh angka kelulusan SD/MI mencapai 100 persen, SMP/MTs. 100 persen dan angka kelulusan SMA/MA/SMK mencapai 100 persen. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 85,34 persen, dan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mencapai 77,16 persen. Prestasi lain yang dapat ditunjukkan dalam program peningkatan mutu pendidikan adalah peningkatan kualifikasi guru berpendidikan S1 mencapai 78,69 persen. 3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu a. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten multi potensi yang didukung oleh letak geografis yang lengkap seperti laut, gunung, rawa dan belukar yang terhampar luas. Dari sekian potensi yang sudah ada maupun yang bisa dikembangkan lebih prospektif antara lain sebagai berikut : a) Potensi Lahan Pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai lahan sawah fungsional/eksisting tahun 2016 seluas 14.900 Ha dan dapat dikembangkan sampai dengan 25.000 Ha jika didukung oleh sarana dan prasarana seperti irigasi teknis dan bendungan. Berikut adalah data luas lahan basah Pertanian per Kecamatan tahun 2016 : Tabel I.6 Data Luas Lahan Basah Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 No
Kecamatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kusan Hilir Kusan Hulu Batulicin Simpang Empat Karang Bintang Mantewe Angsana
BAB I PENDAHULUAN
Luas Lahan Fungsional Luas Lahan Cadangan Sawah (Ha) Sawah (Ha) 6.608 4.238 4.950 4.346 1.220 239 230 150 442 136 125 350 87
Total (Ha) 18.846 9.296 1.459 380 578 125 437
13
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
8. Satui 9. Sungai Loban 10. Kuranji Total
360 25 590 14.900
510 117 285 10.100
870 142 875 25.000
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Berdasarkan tabel data diatas bahwa sebaran lahan fungsional sawah terluas berada di Kecamatan Kusan Hilir yaitu 6.608 Ha atau sebesar 44,34 persen dari total luas lahan fungsional sawah secara keseluruhan, yang paling sedikit di Kecamatan Sungai Loban yang hanya seluas 25 Ha namun mempunyai lahan yang dicadangkan seluas 117 Ha. Selain lahan basah (sawah) di kabupaten Tanah Bumbu terdapat lahan kering yang bisa di usahakan untuk budidaya padi gogo, palawija, dan hortikultura. Data penggunaan lahan kering di kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di berikut ini : Tabel I.7 Data Luas dan Penggunaan Lahan Pertanian (Bukan Sawah) Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7
Penggunaan Lahan Tegal/Kebun Ladang/Huma Perkebunan Ditanami Pohon/Hutan Rakyat Penggembalaan/Padang Rumput Sementara tidak diusahakan Lainnya (pekarangan ditanami tanaman pertanian, dll)
Jumlah (Ha) 26.849 5.478 183.441 28.989 7.436 15.943 142.513
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Dilihat dari tabel data penggunaan lahan pertanian bukan sawah tersebut ada 31.853 ha (Tegal/kebun, dan ladang/huma) atau 7,83 persen yang memungkinkan untuk pengembangan tanaman pan gan dan hortikultura. b) Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Bumbu Ada 7 (tujuh) komoditi tanaman pangan dan palawija yang telah dikembangkan di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Di samping itu, Kabupaten Tanah
BAB I PENDAHULUAN
14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Bumbu juga telah mengembangkan tanaman buah-buahan dan sayuran (hortikultura) diantaranya Jeruk, Mangga, Sawi, Kacang Panjang dan lain-lain. Tabel I.8. Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Komoditi Padi Sawah Padi Ladang Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar JUMLAH
Tahun 2015 2016 77.342,70 70.943 13.319,00 21.905 66,45 3.235 38,19 662 142,63 207 6,12 20 1.733,00 3.962 697,00 918 93.345,09 101.852
Satuan Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan rata-rata hasil produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan Hortikultura dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yaitu pada komoditas padi ladang terjadi peningkatan sebesar 64,46 persen dari produksi tahun 2015 sebesar 13.319 Ton menjadi 21.905 Ton di tahun 2016. Sedangkan pada komoditas padi sawah mengalami penurunan produksi dari 77.342,70 ton di tahun 2015 menjadi 70.943 ton di tahun 2016. Hal ini terjadi akibat musibah banjir yang merendam tanaman padi seluas ±5.000 Ha dimana 3.000 Ha diantaranya mengalami fuso sehingga berakibat pada penurunan produksi padi sawah di Kabupaten Tanah Bumbu. Berbagai upaya telah dilakukan utuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui kerjasama dengan berbagai pihak terutaman dengan TNI AD melalui program Upaya Khusus (UPSUS) yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Bupati Tanah Bumbu dengan Dandim 1022 Tanah Bumbu yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi di tahun-tahun berikutnya.
BAB I PENDAHULUAN
15
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b)
Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu sangat potensial untuk tanaman perkebunan, berbagai jenis tanaman perkebunan tidak hanya dikelola oleh perusahaan besar tapi juga oleh rakyat dan Perseroan Terbatas Perusahaan (PTP). Berikut adalah data luas tanaman perkebunan per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Tabel I.9 Luas Tanaman Perkebunan per Kecamatan Tahun 2016 N
Kecamatan
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Kusan Hilir Kusan Hulu Sungai Loban Kuranji Angsana Satui Karang Bintang Batulicin Simpang Empat Mantewe JUMLAH
Jenis Pengusahaan Rakyat PBS PTP (Ha) (Ha) (Ha) 3 4 5 2.620 1.493 7.776 10.553 11.239 3.397 4.239 3.398 5.588 3.397 8.156 11.352 6.091 350 2.678 842 1.912 1.238 4.455 5.174 46.159 41.026 2.678
Jumlah 6 4.113 18.329 14.636 7.637 8.985 19.508 8.973 2.754 1.238 9.629 95.802
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa perkebunan rakyat masih mendominasi jenis pengusahaan tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Tanah Bumbu, dimana lahan terluas ada di Kecamatan Sungai Loban yakni 13.456 Ha. Sedangkan untuk Perkebunan Besar Swasta (PBS) terluas ada di Kecamatan Mantewe yakni 11.352 Ha. Di bawah ini adalah tabel luas tanaman, produksi dan rata-rata produksi perkebunan rakyat menurut komoditi selama tahun 2016.
BAB I PENDAHULUAN
16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tabel I.10 Luas Tanaman, Produksi dan Rata-rata Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.
Luas Tanaman (Ha) TBM TM
Jenis Tanaman Karet Kelapa Sawit Kelapa Dalam Kopi Robusta Lada Cengkeh Kakao Kemiri Sagu Aren Tebu Pinang Jarak Pagar
5.186 3.564 203 0 0 0 4 1 0 6 0 0 0
16.038 3.803 2.448 19 0 0 10 0 0 13 0 7 0
TR 117 10 489 15 0 0 4 0 3 0 0 0 0
Produksi (Ton)
Rata-rata Produksi (Kg/Ha)
13.216,05 446.112.000 1.555.000 7,92 0 0 5,85 9,10 80,00 1,20 0 5,65 0
824,05 117.305.285 635.212,42 416,84 0 0 585,00 1.300,00 2.352,94 92,31 0 0 0
Bentuk Produksi Sheet TBS Kopra Biji Kering Biji Kering Biji Kering Biji Kering Biji Kering Biji Kering Tepung Batangan Biji Kering Biji
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki total produksi sebesar 446.112.000 ton di Tahun 2016 dengan ratarata produksi sebesar 117.305.285 kg/Ha. Sedangkan komoditas perkebunan lainnya yang juga menjadi unggulan yaitu Karet yang memiliki nilai produksi di Tahun 2016 sebesar 13.216,05 ton. Berdasarkan hasil penelitian tanah, agroklimat dan komoditas/budidaya, Kabupaten Tanah Bumbu sangat berpotensi untuk mengembangkan komoditas kelapa sawit. Luas areal kelapa sawit di Tanah Bumbu diperkirakan mencapai 45.845,64 Ha dengan total produksi CPO mencapai 53.339,57 Ton per tahun. Suplai CPO tersebut berasal dari 5 perusahaan perkebunan besar kelapa sawit yang beroperasi di Tanah Bumbu. Total produksi selama tahun 2016 komoditi ini mampu menghasilkan 312.626,09 Ton Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Produksi Kelapa Sawit terkonsentrasi di Kecamatan Satui dan Kecamatan Kusan Hulu.
BAB I PENDAHULUAN
17
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tabel I.11 Data Kebun Perusahaan Perkebunan dan Produksi Tahun 2016 No
Nama PBS/PBN PT. Ladang Rumpun SA PT. Sajang Heulang PT. Buana Karya Bakti PT. Gawi Makmur Kalimantan PT.Singaland Asetama PT. Jaya Mandiri Sukses PT. Kodeco Agrojaya Mndiri PT. Agro Bukit
Luas Areal (Ha) HGU Ijin Lokasi 6.077 -
PT. Borneo Palm Plantation 10. PT. Fass Forest Dev. 11. PT. Tepian Nadengan 12. KSU Warga Sejahtera 13. PT. Jhonlin Agro Lestari I 14. PT. Jhonlin Agro Lestari II 15. PT. Baihaki Agro Raya 16. PT. Surya Citra Adi Perkasa 17. PTP. Nusantara XIII Jumlh Kelapa Sawit Jumlah Karet
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
TM 5.619
Luas Kebun (Ha) TBM TR -
Jumlah 5.619
TBS 63.466
Produksi (Ton) CPO Kernel 14.501 2.753
Komoditi PKO -
Kelapa sawit
7.794
-
6.228
-
-
6.228
58.490
12.733
2.239
-
Kelapa sawit
6.449
-
3.284,46
167,28
-
3.451,74
55.453,26
12.754,25
2.495,39
-
Kelapa sawit
7.199,50
-
2.954,97
71,28
-
3.026,25
21.009,74
4.563,32
930,73
371,18
Kelapa sawit
6.802,50
-
5.976,97
36,76
124,71
6.138,44
37.415
-
-
-
Kelapa sawit
Dalam proses 1.030 9.166,04
-
1.170,11
-
-
1.170,11
5.507
-
-
-
Kelapa sawit
-
39
6.429
-
6.468
160
-
-
-
Kelapa sawit
Dalam proses 5.010,17 1.857,98
-
4.299
53
-
5.352
29.453
7.835
1.306
-
Kelapa sawit
4.000
-
1.500
-
1.500
-
-
-
-
Dalam proses -
-
3.230,91
85,90
-
3.316,81
41.672,09
-
-
-
200 Ha dlm proses tanam Kelapa sawit
-
500
-
-
500
-
-
-
-
Kelapa sawit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
551,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.947
-
4.000
-
4.000
-
-
--
-
Belum ada laporan Belum ada laporan Belum ada laporan
-
1.324,94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200
-
-
200
-
-
-
-
3.508
-
1.673,50
972
-
5.645,50
-
953
Lump
-
51.386,19 3.508
15.023,44 -
33.302,42 1.673,50
12.543,22 972
-
45.845,64 2.645,50
312.626,09 -
53.339,57 -
9.724,12 -
371,18 -
Belum ada laporan Belum ada laporan Karet
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2016
c) Kelautan dan Perikanan Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Tanah Bumbu sangat menjanjikan dengan panjang garis pantai 158,7 Km yang terbentang dari Kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana dan Satui diharapkan kedepannya dapat menjadi salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Secara keseluruhan, keadaan produksi kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2016 sebesar 48.974,23 Ton*).
BAB I PENDAHULUAN
18
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Dari produksi tersebut, paling banyak didominasi dari penangkapan ikan di laut yaitu sebesar 43.154,1 Ton*), penangkapan ikan di perairan umum sebesar 2.842,41 Ton*), budidaya air payau (tambak udang/ikan) sebesar 1.727,52 Ton*), budidaya air tawar meliputi budidaya kolam sebesar 1.103,27 Ton*) dan budidaya karamba sebesar 8,11 Ton*), serta budidaya jaring apung (japung) sebesar 138,67 Ton*). Di bawah ini merupakan rincian produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015-2016. Tahun 2015 Tangkap
Budidaya :
: Perairan Laut
= 38.597,42 Ton
Tahun 2016 43.154,10 Ton*)
Perairan Umum
=
2.665,97 Ton
2.842,41 Ton*)
Sub Total
= 41.263,39 Ton
45.996,51 Ton*)
Tambak Udang/Ikan =
1.414,50 Ton
1.727,52 Ton*)
Kolam
=
837,70 Ton
1.103,27 Ton*)
Karamba
=
5,20 Ton
8,11 Ton*)
Japung
=
116,00 Ton
138,67 Ton*)
Sub Total
=
2.373,40 Ton
2.977,78 Ton*)
Total
43.636,79 Ton
48.974,29 Ton*)
Produksi perikanan baik dari sektor tangkap maupun budidaya selama tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5.337,44 Ton atau 12,23 persen dibandingkan dengan hasil tangkapan di Tahun 2015. i. Perikanan Tangkap Menyadari semakin strategisnya sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang pembangunan ekonomi, maka seksi teknologi dan sumber daya laut dan seksi pengembangan teknologi dan produksi hasil Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya meningkatkan Kinerja agar Visi, Misi Tujuan dan sasaran Pembangunan kelautan dan Perikanan dapat terwujud. Di bawah ini disajikan data mengenai perkembangan jumlah RTP Nelayan dan hasil tangkapan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
BAB I PENDAHULUAN
19
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tabel I.12 Perkembangan Jumlah RTP Nelayan dan Hasil Tangkapan No A.
REALISASI PRODUKSI TAHUN
JENIS DATA
2014
2015
2016*)
41.392,07
38.597,42
43.154,1
0
0
0
1.563
1.563
1.563
2.665,97
2.665,97
2.842,41
0
0
0
3. Jumlah RTP Nelayan
286
286
294
Jumlah Total Tangkapan
46.648,14
41.263,39
45.996,51
Perikanan Perairan Laut 1. Jumlah Tangkapan 2. Tempat Pelelangan Ikan 3. Jumlah RTP Nelayan
B
Perikanan Perairan Umum 1. Jumlah Tangkapan 2. Tempat Pelelangan Ikan
*data masih sementara Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Hasil tangkap sektor perikanan perairan umum pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 6,61 persen atau 176,44 Ton dibandingkan hasil tangkapan tahun 2015 dengan jumlah RTP sebanyak 294 buah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama adalah faktor cuaca. Tabel I.13 Produksi Perikanan Tangkap Per kecamatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan Kusan Hilir Sungai Loban Satui Kusan Hulu Batulicin Simpang Empat Karang Bintang Mentewe Kuranji Angsana Tanah Bumbu
Perairan Laut (ton) 17.876,00 3.794,70 9.987,90 0 2.418,70 6.673,30 0 0 0 2.403,50 43.154,10
Perairan Umum ( ton) 953,69 204,11 392,70 587,60 301,50 0 182,90 42,70 103,90 73,31 2.842,41
Jumlah ( ton) 18.829,70 3.998,80 10.380,60 587,60 2.720,20 6.673,30 182,90 42,70 103,90 2.476,80 45.996,51
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN
20
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa produksi sektor perikanan perairan laut dan perairan umum terbanyak di Kecamatan Kusan Hilir dengan total produksi sebesar 18.829,70 ton. Hal ini lah yang menyebabkan Kecamatan Kusan Hilir di samping sebagai Lumbung Padi tapi juga berperan sebagai lumbung ikan terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu. ii. Perikanan Budidaya Luas potensi untuk area budidaya pertambakan 13.098,00 Ha dengan Luas lahan yang sudah digarap 3.457 Ha dengan total produksi untuk Tahun 2016 sebesar 2.779,78 Ton, sedangkan potensi pengembangan budidaya ikan air tawar (kolam,Keramba dan Jaring Apung) 6.092,92 Ha dan sudah tergarap seluas 73,99 Ha dengan total produksi 958,9 Ton.
No 1 2 3 4
Tabel I.14 Perkembangan Produksi Budidaya Tahun 2014 -2016 2014 2015* 2016*) Kegiatan Budidaya (Ton) (Ton) (Ton) Tambak 1.449,70 1.414,5 1.727,52 Kolam 1.016,50 837,7 1.103,27 Karamba 3,50 5,2 8,31 Jaring Apung 120,40 116 138,67 Jumlah 2.590,10 2.373,4 2.977,78 *data masih sementara Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
d) Pertambangan Sektor pertambangan merupakan primadona investasi andalan Kabupaten Tanah Bumbu, karena usaha pengelolaan tambang batu bara baik dalam skala kecil maupun besar sangat diminati oleh pengusaha. Padahal selain batu bara, Kabupaten Tanah Bumbu juga memenuhi potensi bahan tambang lain yang sangat berpotensi untuk dikembangkan antara lain : bijih besi, kromit, batu gamping, kaolin, pasir kuarsa, marmer, fosfat, peridotit, dan andesit. Khusus untuk komoditas batubara dengan kualitas (kandungan kalori) tinggi dapat langsung dijual dalam bentuk bahan mentah. Sedangkan untuk batu bara dengan kualitas rendah dapat ditingkatkan nilai tambahnya menjadi briket batu bara. Hingga kini pemakaian briket batu bara sebagai sumber energi alternatif masih relatif kecil,
BAB I PENDAHULUAN
21
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
padahal dengan cadangan batu bara yang sangat besar, penggunaan briket batu bara diperkirakan masih terus akan meningkat. Berikut Produksi Batubara Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Menurut Kecamatan pada tahun 2016. Tabel I.15
No.
Produksi Batubara Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Menurut Kecamatan Lokasi Penambangan
1
Lokasi Penambangan/Location of Mining Simpang Empat
2
Batulicin
0
4682-5800
3
Mantewe
2
5032-6400
4
Karang Bintang
0
5200-5800
648.239,584 0
5
Kusan Hulu
0
5500-6500
0
6
Kusan Hilir
0
4800-5300
0
7
Kuranji
0
5400-5800
0
8
Sungai Loban
3
5036-5400
9
Angsana
7
5058-5513
6.517.830,643 7.433.539,499
10
Satui
15
4200-6700
9.335.271,872
Jumlah
Jumlah Perusahaan/Total of Company 2
Kisaran Kalori/Range of Calorie
Jumlah Produksi (MT)
4849-5800
29
2.865.392,921 0
26.800.274,519
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa produksi batu bara terbesar berlokasi di kecamatan Satui dengan jumlah perusahaan pertambangan sebanyak 15 perusahaan produksinya mencapai 9.335.271,872 MT. Batu bara yang dihasilkan di kecamatan Satui memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi yakni pada kisaran 4200-6700 sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Selain batu bara, komoditas utama dari Kabupaten Tanah Bumbu adalah bijih besi yang terdapat di Kecamatan Mantewe. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertambangan dan Energi, mulai Desember 2013 ada regulasi baru yang mengatur tentang ekspor bijih besi, yakni bahwa pengiriman bijih besi harus dalam bentuk setengah jadi sehingga berdampak pada produktivitas. Untuk lebih jelasnya
BAB I PENDAHULUAN
22
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
perkembangan produksi batu bara dan bijih besi di Kabupaten Tanah Bumbu setiap bulan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel I.16 Perkembangan Produksi Hasil Tambang Batubara dan Bijih Besi Setiap Bulan Perusahaan Pemegang IUP-OP No.
Bulan/Months
Jumlah Produksi Batubara (MT)
Jumlah Produksi Bijih Besi (Ton)
Jumlah Total Produksi (MT)
1
Januari
2.098.574.106
0
2.098.574.106
2
Pebruari
2.002.604.338
0
2.002.604.338
3
Maret
1.718.200.884
0
1.718.200.884
4
April
1.647.891.512
0
1.647.891.512
5
Mei
1.905.332.218
0
1.905.332.218
6
Juni
2.235.641.581
0
2.235.641.581
7
Juli
1.771.156.670
0
1.771.156.670
8
Agustus
2.489.311.696
0
2.489.311.696
9
September
2.726.496.713
0
2.726.496.713
10
Oktober
2.751.861.101
0
2.751.861.101
11
Nopember
2.637.491.911
0
2.637.491.911
12
Desember
2.793.146.884 24.607.496.063
0
2.793.146.884 24.607.496.063
Jumlah
0
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2016
Produksi batu bara tertinggi terjadi di bulan Desember yakni mencapai 2.793.146.884 MT. Meski produksi besar, namun dari segi pemasaran terjadi kelesuan diakibatkan melemahnya harga jual batubara di pasar internasional sehingga berpengaruh terhadap sektor pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara untuk produksi bijih besi selama tahun 2016 tidak ada pengiriman sehubungan dengan dilaksanakannya larangan pengiriman barang mentah. Di bawah ini nama-nama perusahaan di Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai jumlah pengiriman batu bara terbesar selama tahun 2016 :
BAB I PENDAHULUAN
23
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tabel I.17 Perusahaan dengan Jumlah Pengiriman Hasil Tambang Terbesar No
Nama Perusahaan
1 2 3. 4. 5.
PT. Tunas Inti Abadi PT. Sungai Danau Jaya PT. Prolindo Cipta Nusantara CV. Putra Parahyangan Mandiri PT. Astri Mining Resources
Kecamatan Sungai Loban Angsana Satui Satui Simpang Empat
Jumlah (Total/MT) 5.882.109,811 5.619.818,975 2.670.616,664 1.942.138,241 714.459,817
Hasil Tambang Batubara Batubara Batubara Batubara Batubara
Luasan (Ha) 2,355.2 773,1 350.00 92,00 24,00
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu Tahun 2016
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kabupaten Tanah Bumbu (dalam tiga tahun terakhir) Untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah maka perlu digambarkan perkembangan sektor-sektor yang ada dalam perekonomian dan salah satu ukuran untuk mengukur pertumbuhan perekonomian adalah dengan mengetahui besarnya produksi seluruh barang dalam sebuah kerangka perekonomian atau dengan menghitung seluruh jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di wilayah tertentu pada suatu kurun waktu tertentu yang dikenal dengan konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Selanjutnya PDRB Riil (atas dasar harga konstan) dapat dipakai untuk menghitung perkembangan laju pertumbuhan ekonomi. Secara lengkap PDRB Nominal dan PDRB Riil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 serta pertumbuhan ekonominya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel I.18 dan I.19 berikut ini : Tabel I.18 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 (Juta Rupiah) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi
BAB I PENDAHULUAN
Harga Berlaku 2.761.709,43 6.654.924,27 1.205.292,25 5.724,53 14.602,17 982.432,12
Harga Konstan 2.191.676,13 6.222.302,16 890.699,85 5.075,40 11.208,30 725.907,99
1.047.316,90
775.628,51
956.604,89 138.097,79 477.366,81
712.942,30 105.519,76 400.173,37
24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya TOTAL PDRB
240.741,13 299.179,40 39.270,03
173.914,28 231.658,24 28.106,23
542.509,65
379.569,14
569.974,00 133.295,11 117.531,53 16.186.572,01
431.733,07 99.499,95 86.925,18 13.472.539,86
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu dan data diolah, 2016
Angka pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang menunjukkan trend meningkat, menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Hal tersebut akan mendorong investor untuk berinvestasi sehingga iklim investasi daerah akan semakin berkembang. Kondusifnya iklim investasi tidak hanya didukung oleh pertumbuhan ekonomi saja, diperlukan berbagai langkah nyata dalam menunjang iklim tersebut, diantaranya, menyediakan infrastruktur yang memadai dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibentuk oleh adanya perubahan produktivitas sektor-sektor kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga besar kecilnya pertumbuhan ekonomi pada suatu periode merupakan salah satu gambaran pelaksanaan pembangunan, khususnya produktivitas dan efisiensi sektor yang bersangkutan. Tabel I.19 Perkembangan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2012 - 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air Konstruksi/Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
BAB I PENDAHULUAN
2013 8,24 (0,25) 10,53 5,64 9,29 5,80
2014 4,64 2,00 5,33 12,17 2,17 0,87
2015* 5,34 2,92 7,98 8,47 4,91 4,43
8,37
7,64
7,05
6,92 7,86
6,36 4,41
6,65 6,83
25
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa-Jasa Lainnya TOTAL PDRB
8,41 12,52 7,60 8,75
7,82 6,67 (0,51) 8,70
7,18 8,04 4,77 8,58
5,84
5,46
5,75
7,23 9,09 2,58 3,81
8,59 6,43 8,48 3,63
6,94 7,78 4,70 3,01
2015 *angka proyeksi (data olahan Bappeda) Sumber : RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021
Selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2013-2015, perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu terlihat mengalami perlambatan dalam pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dari pergerakan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami penurunan dalam tingkat pertumbuhan mulai dari tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas di tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya yaitu 12,17 persen menjadi 8,47 persen. Demikian juga dengan sektor Jasa Lainnya yang menurun dari 8,48 persen di tahun 2014 menjadi 4,70 persen di tahun 2015. Sektor yang mengalami pertumbuhan yakni sektor Konstruksi tumbuh sebesar 4,43 persen di tahun 2015 dan sektor Pertanian yang mulai menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,34 persen di tahun 2015. Secara keseluruhan, kegiatan perekonomian Tanah Bumbu tumbuh sebesar 3,01 persen. Meskipun mengalami pertumbuhan yang positif, namun tergolong melambat jika dibandingkan kurun waktu 3 tahun yang lalu. Kondisi ini disebabkan menurunnya kinerja sektor pertambangan yang menjadi sektor unggulan Tanah Bumbu. Menurunnya pasar ekspor yang dipicu oleh krisis Eropa dan Amerika yang menaikkan pajak ekspor sehingga menyebabkan melemahnya perekonomian global termasuk Indonesia berdampak pula ke wilayah yang lebih kecil yakni Tanah Bumbu dimana perekonomiannya sangat terkait kegiatan ekspor. Turunnya permintaan batubara dari mitra dagang seperti Cina, Jepang, Korea, dan India membuat beberapa perusahaan batubara mengurangi intensitas produksi agar tidak terjadi overstok yang lebih besar disinyalir juga turut menyebabkan melemahnya sub sektor pertambangan.
BAB I PENDAHULUAN
26
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tabel I.20 PDRB Per Kapita Tahun 2013 - 2015 Tahun 2015* 2014 2013
PDRB Per kapita (Rp) ADHB 52.786.718,05 49.927.405,28 46.579.903,33
ADHK 43.935.872,44 41.415.848,83 41.222.087,95
Sumber : Monografi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, *data diolah
Secara nominal, pendapatan per kapita Kabupaten Tanah Bumbu yang dihitung dari PDRB atas dasar harga berlaku, menunjukkan kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Mulai dari 46 juta pada tahun 2013, kemudian 49 juta pada tahun 2014 hingga 52 juta di tahun 2015. Pembentukan nilai tambah banyak didukung oleh peningkatan pendapatan dari sektor Jasa-jasa. Begitu juga dengan PDRB per kapita yang terbentuk, PDRB per kapita yang tercipta dengan sendirinya juga didukung oleh tingginya peranan sektor Jasa-jasa. Dengan mencermati data PDRB riil tahun 2013 hingga tahun 2015, diketahui bahwa struktur ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu masih berada pada struktur ekonomi primer. Hal ini ditandai dengan masih tergantungnya ekonomi daerah dengan peran sektor pertanian dan pertambangan/penggalian karena lebih dari separuh dari nilai tambah perekonomian diciptakan dari dua sektor tersebut. Namun di tahun 2015 mulai terlihat adanya peningkatan pada sektor sekunder dan sektor tersier. Hal tersebut terlihat dari mulai tumbuhnya perekonomian dari sektor keuangan dan real estate. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk menggeser pola kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier tampaknya belum terlihat signifikan. Perlahan namun pasti, dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan juga infrastruktur yang lebih baik, akan ikut membantu peningkatan perekonomian daerah dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
BAB I PENDAHULUAN
27
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH LPPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah tahun 2016 yang merupakan tahun awal dalam periode RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Dengan terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu periode tahun 2016-2021 secara demokratis dan telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-548 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.63-549 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tanah Bumbu. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan sebagai berikut: A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, semua Provinsi serta Kabupaten dan Kota wajib menyusun RPJP Daerah dan menuangkannya ke dalam Perda tentang RPJP Daerah, dengan periode waktu 2005 – 2025. RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
27
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode tahun 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)” Penjabaran makna dari visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: Maju mengandung makna: masyarakat Tanah Bumbu yang memiliki pondasi dan tatanan sosial, budaya dan ekonomi yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, daerah dan nasional maupun global serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan membangun masa depan yang lebih baik; Sejahtera mengandung makna : masyarakat Tanah Bumbu yang mempunyai taraf hidup yang baik terus meningkat dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, adil dan berkesinambungan yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, air bersih, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
28
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
rasa aman meningkatnya pendapatan dan daya beli, serta kehidupan sosial budaya yang harmonis lahir maupun bathin; Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang Berintelektual Tinggi mengandung makna : masyarakat Tanah Bumbu yang mengutamakan penguasaan, penerapan dan pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai etika dan moralitas, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama Kalimantan mengandung makna : bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada berkembangnya pembangunan berbasis maritim (kelautan dan perikanan) baik dalam peningkatan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat; berkembangnya usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; berkembangnya kerjasama usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar;serta menguatnya daya saing dibanding kabupaten/kota lain di Wilayah Kalimatan; Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Pusat Perdagangan Kalimantan mengandung makna : bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada berkembangnya perdagangan antardesa, antarkecamatan dan antarkabupaten/kota di wilayah Kalimantan; Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Pusat Industri Kalimantan mengandung makna : bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada meningkatnya produksi, nilai tambah, kesempatan kerja, perdagangan dan pendapatan dari industri pengolah hasil pertanian dan perdagangan; menguatnya daya saing dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Kalimantan; Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Pusat Pariwisata Kalimantan mengandung makna: bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada meningkatnya nilai tambah, kesempatan kerja dan pendapatan
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
29
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
dari pariwisata; serta menguatnya daya saing dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Kalimantan; Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Berbasis pada Keunggulan Lokal mengandung makna : bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan keunggulan komparatif berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas secara efisien, efektif dan berkelanjutan; Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Berbasis pada Potensi Strategis mengandung makna : bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan keunggulan kompetitif berbasis pada inovasi, kreativitas dan investasi yang produktif dan berkelanjutan. 2. Misi Dalam rangka mencapai Visi dimaksud, dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. b. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
30
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. e. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.
3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning), yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Hubungan kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar II.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Visi/Misi Dampak (Impact)
Hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome
“apa yang ingin diubah
Program
Hasil (Outcome)
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output
“apa yangingin dicapai
Kegiatan
Keluaram (Output)
Tujuan/ Sasaran
Input
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output
“apa yg dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)
Apa yg digunakan dalam bekerja
31
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Dari gambaran diatas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut: Tabel II.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pertama RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Misi
Menyelenggarak an penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarak an pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata
Tujuan
Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai pusat ekonomi maritim
Mewujudkan pembangunan industri kepariwisataan yang selaras dengan kehidupan beragama, sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai luhur
Sasaran
Indikator Kinerja
Terwujudny a Ekonomi Maritim
Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga konstan) PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (atas dasar harga berlaku) PDRB Sub Sektor Perikanan (atas dasar harga berlaku)
Berkemban gnya Industri pariwisata daerah
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Satuan
Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)
%
Target Capaian Kinerja Sasaran 2016
2017
2018
2019
2020
3,0
3,4
3,8
4,2
4,8
5,3
5,7
%
6,87
6,94
6,98
7,02
7,05
7,06
7,45
%
4,45
4,84
5,13
5,42
5,79
6,17
6,94
Orang
52.163
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
Sumber : RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
32
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tabel II.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kedua RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Misi
Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional
Tujuan
Mewujudkan Ekonomi Daerah berbasis ekonomi kerakyatan
Mengembangka n Agribisnis berbasis potensi wilayah (meningkatkan nilai tambah
Sasaran
Meningkatn ya sektor industri dan Perdaganga n
Meningkatn ya sektor pertanian Meningkatk an Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja PDRB sektor industri (atas dasar harga berlaku) PDRB Sektor Perdagangan (atas dasar harga berlaku) PDRB Perkapita PDRB sektor pertanian (atas dasar harga berlaku) Nilai Tukar Petani (NTP) Ketersediaan Bahan Pangan Utama
Satuan
Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)
%
Target Capaian Kinerja Sasaran
Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
2016
2017
2018
2019
2020
8,65
8,77
9,34
9,91
10,46
11,00
12,19
%
7,52
7,59
7,64
7,73
7,82
7,94
8,49
Ribu Rp
34,353
41.669
42.134
42.845
43.841
45.139
47.748
%
19,82
21,23
22,01
22,77
23,54
24,28
24,74
Indeks
99,03
99,03
99,03
99,03
99,03
99,03
99,03
Kilokal/ Perkapi ta
186,59
216,36
237,48
258,60
279,72
300,84
331,13
Sumber : RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021
Tabel II.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Misi
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
Tujuan
Sasaran Berkurangn ya tingkat pencemara n, kerusakan lingkungan
Mewujudkan lingkungan yang berkualitas
Berkurangn ya potensi kerawanan bencana alam
Terwujudnya Lahan RTH
Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat kekritisan lahan Luas Wilayah Rawan Kebanjiran Indeks Resiko Bencana Banjir Indeks Resiko Bencana Gelombang Tinggi dan Abrasi Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan RTH publik yg terbangun/ tersedia
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
indeks
67,77
66 ≤ x ≤ 74 (cukup)
66 ≤ x ≤ 74 (cukup)
66 ≤ x ≤ 74 (cukup)
74 < x ≤ 82 (Baik)
74 < x ≤ 82 (Baik)
Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021) 74 < x ≤ 82 (Baik)
%
2,71
2,58
2,45
2,33
2,20
2
2
Ha
69.696
69,512
69,327
69,105
68,803
68,602
68,382
indeks
36
35,1
34,2
33,3
32,4
31,5
30,6
indeks
24
23,4
22,8
22,2
21,6
21
20,4
indeks
36
35,1
34,2
33,3
32,4
31,5
30,6
Ha
285
290
295
300
305
310
315
Satuan
Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Kinerja Sasaran 2016
2017
2018
2019
2020
33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air
Meningkatkan kawasan permukiman berbasis lingkungan
Pemanfaata n Sumber Daya Air untuk Sumber Energi dan Pertanian Meningkatn ya Akses dan Ketersediaa n Air Bersih Tertatanya kawasan pemukiman berbasis lingkungan
Luas lahan pertanian yang beririgasi Persentase Rumah Tangga berakses air bersih cakupan lingkungan sehat yang aman dan didukung prasarana
Ha
11.545
11.860
12.175
12.490
12.805
13.120
13.460
%
53,32
63,51
70,46
77,05
83,30
89,23
94,86
%
30
30
35
40
43
47
51
Sumber : RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021
Tabel II.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Keempat RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Misi
Tujuan
Mewujudkan sistem pendidikan yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global Menyelenggarak an Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Meningkatkan kualitas angkatan kerja yang berdaya saing
Sasaran Meningkatn ya Akses Layanan Pendidikan Meningkatn ya Kualitas Layanan Pendidikan Meningkatn ya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatn ya pemberday aan perempuan dan perlindunga n anak Meningkatn ya penanggula ngan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS) Terserapny a angkatan kerja
Indikator Kinerja
Satuan
Kinerja pada awal periode RPJMD
Angka Ratarata Lama Sekolah
Ratarata
Angka Harapan Lama Sekolah
Target Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
2016
2017
2018
2019
2020
7,38
7,56
7,71
7,85
8,00
8,14
8,21
Ratarata
11,42
11,55
11,68
11,79
11,90
12,01
12,13
Usia Harapan Hidup
Tahun
69,19
69,25
69,31
69,37
69,43
69,49
69,52
Indek Pemberdayaan Gender (IPG)
Indeks
84,10
85,90
87,34
88,77
90,21
91,64
91,64
Kota
0
0
0
0
0
1
1
PMKS yang tertangani
%
28,26
33,81
41,34
48,88
56,41
63,95
63,95
Tingkat pengangguran terbuka
%
8,44
7,82
7,20
6,58
5,96
5,34
4,76
Kota Anak
Layak
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
34
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya
Meningkatn ya presetasi pemuda dalam pembangun an Mewujudka n Toleransi dan Pembinaan Umat beragama
Jumlah Atlet daerah yang berprestasi pada tingkat nasional
Cabor
3
3
4
5
6
7
7
Konflik antar umat beragama
Ada/ Tidak
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Sumber : RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021
Tabel II.5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kelima RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Misi
Tujuan
Sasaran Tata Kelola Pemerintah an Berbasis eGovernment
Menyelenggarak an Tata Kelola Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
Kinerja Pengelolaa n Keuangan Daerah
Indikator Kinerja SKPD yang menerapkan eGovernment LKj (Laporan Kinerja) Opini BPK Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)
Meningkatn ya kulitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatn ya kinerja pemerintah an desa
Desa dengan pelaporan keuangan baik (berdasaranka n hasil audit inspektorat dan/ata BPK)
Satuan
Kinerja pada awal periode RPJMD
%
67,74
Indeks
CC (50)
Opini
Target Capaian Kinerja Sasaran 2016
2017
2018
2019
2020
74,19
80,65
87,09
93,55
100
100
WTP
B (60-70) WTP
BB (70-80) WTP
BB (70-80) WTP
BB (70-80) WTP
A (80-90) WTP
A (80-90) WTP
%
6,08
7,15
12,86
13.47
13,81
14.10
14,52
Indeks
75,38
76
78,13
79,5
80,88
82,25
82,25
%
72,9 105/144
76,3 110/144
79,8 115/144
83,3 120/144
90,2 130/144
100 144/144
100 144/144
Sumber : RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
35
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi umum yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 dalam upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi, antara lain: Pertama adalah Strategi Revolusi Mental; Kedua adalah Strategi Korelatif dan Sinergis; Ketiga adalah Strategi Money Follow Program ; Keempat adalah Strategi Inovatif dan berkelanjutan; Kelima adalah Strategi Kemandirian Anggaran dan Pembangunan; Keenam adalah Strategi Pembangunan dengan Pendekatan Kewilayahan. Penjelasan keenam strategi di atas, sebagai berikut: 1. Strategi Revolusi Mental Strategi pembangunan yang dimulai dengan revolusi mental adalah gerakan dalam membangun karakter aparatur pemerintah dan masyarakat Tanah Bumbu untuk cara berpikir kearah yang lebih baik dan bermartabat sebagai nilai-nilai dasar kehidupan. Kita membangun Tanah Bumbu dengan melakukan revolusi mental mulai dari sendiri, sehingga revolusi mental adalah perubahan yang relatif cepat dalam berpikir kita dalam merespon, bertindak dan bekerja. 2. Strategi Korelatif dan Sinergis Strategi pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya haruslah dilaksanakan secara korelatif dan sinergis dengan mengaitkan seluruh sektor-sektor dan aspekaspek dalam pembangunan maupun program dan kegiatan pembangunan termasuk pengembangan POROS MARITIM UTAMA sehingga memberikan dampak pada hasil pembangunan yang optimal pada seluruh sisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
36
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3. Strategi Money Follow Program Strategi pembangunan dengan pendekatan money follow program adalah penerapan penganggaran pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek pemerataan tanpa memperhatikan aspek program prioritas. Penganggaran pembangunan akan lebih fokus pada program prioritas sehinga seluruh pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu akan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Agar pembangunan memiliki nilai manfaat dan hasil untuk masyarakat, maka: • Pembangunan tidak lagi berhenti setelah output selesai tetapi lebih dari itu harus tetap dikawal hingga pembangunan yang dilakukan memiliki nilai manfaat untuk rakyat. • Manfaat yang diperoleh masyarakat tersebut harus terjadi secara terus menerus. • Seluruh keluaran kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini yang belum memiliki nilai manfaat untuk masyarakat, harus didorong agar bermanfaat untuk rakyat. 4. Strategi Inovatif dan Berkelanjutan Strategi pembangunan yang bertumpu pada aspek inovatif dan berkelanjutan adalah strategi dalam menghadapi persaingan global dan perubahan cara pandang dalam tatanan kehidupan dunia. Tanah Bumbu sebagai bagian dari kehidupan dunia harus berubah dengan cara: • Aparatur harus didorong pada budaya perubahan, tidak lagi betah pada kondisi nyaman tanpa perubahan • Semua program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan harus dilakukan secara cara yang inovatif dan berkelanjutan. Inovasi dalam pemerintah bukanlah satu kegiatan atau beberapa kegiatan yang harus didanai, tetapi inovasi dalam pemerintahan adalah penerapan dalam satu program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan ide-ide/gagasan yang baru dengan menginternalisasikan di dalamnya energi keberlanjutan. 5. Strategi Kemandirian Strategi pembangunan dengan bertopang pada kemandirian menekankan pada aspek daya saing dan keunggulan kompetitif serta keunggulan inovatif yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Kabupaten dengan sumberdaya alam yang
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
37
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
melimpah. Selain itu strategi pembangunan dengan prinsip kemandirian dilakukan untuk mewujudkan pola pembangunan yang teratur dan tertata rapi dengan tetap memperhatikan perencanaan tata ruang regional dan wilayah. 6. Strategi Pembangunan dengan Pendekatan Kewilayahan. Kegiatan Perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan lebih berorientasi pada kebijakan sektoral, sehingga kemajuan yang dicapai oleh sektor yang bersangkutan, ternyata telah menyebabkan makin meningkatnya kesenjangan pembangunan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah, daerah tertinggal dan pulau-pulau, masih banyak yang menghadapi masalah dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat, termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, penyediaan air bersih dan sebagainya. Pemecahan masalah tersebut, memerlukan suatu pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan, dengan melihat dimana permasalahan yang terjadi tersebut berlokasi, dan agar kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan dapat tepat sasaran. Oleh karena itulah dibutuhkan adanya suatu program dan kegiatan yang konsisten, terpadu, dan bersifat lintas sektor, dengan mempertimbangkan kesesuaian tataruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal, serta kerjasama yang solid dan andal antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antar kecamatan. Melalui enam strategi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu diatas diharapkan pembangunan dilakukan secara konsisten dalam mencapai visi Kabupaten Tanah Bumbu.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
38
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016 Prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisis dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah yang mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2016. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti Reformasi dan Tata Kelola Birokrasi, Pencapaian target SPM, kebijakan BBM, penurunan inflasi, peningkatan IPM, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur, permasalahan lahan dan penataan ruang. Dengan mengacu pada RKP 2016 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016, tema pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah : ”Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan” Terdapat 4 (empat) kata kunci (key words) yang tersurat dalam tema pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, yaitu : 1. Sinergi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kerakyatan, bermakna bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan ekonomi kerakyatan; 2. Tata Kelola Pemerintahan, bermakna bahwa melaksanakan pemerintahan difokuskan pada peningkatan kualitas, akuntabilitas transparansi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik; 3. Infrastruktur yang Berkualitas, bahwa ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan pondasi utama untuk menunjang pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Daerah; 4. Kesejahteraan Masyarakat, bermakna bahwa pembangunan fokus pada pembangunan SDM, penurunan kemiskinan dan pengangguran, mitigasi bencana dengan tujuan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan bermuara pada kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
39
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan setiap misi pembangunan sesuai dengan kerangka prioritas RPJMD 2011-2015, maka ada 5 (lima) prioritas yang akan dijabarkan dalam RKPD Tahun 2016 yang bertujuan untuk menjawab semua tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : 1. Pembangunan infrastruktur wilayah yang dititikberatkan pada ekonomi wilayah dan kebutuhan dasar; 2. Peningkatan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kerakyatan; 3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan; 5. Pengelolaan lingkungan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
40
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
A. RINGKASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib
Tabel III.1 Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib NO
URUSAN WAJIB
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL JASA 54,681,009,500.00 34,144,729,800.00 26,616,933,200.00 2.700.000,00 142.975.000,00 0,00
378.627.025.839,00 145.675.000
345,528,590,284.00 91,17 117.300.000,00 80,52
Dinas Pendidikan Kantor Pustarda
BELANJA PEGAWAI
TOTAL BELANJA (Rp.)
REALISASI BELANJA (Rp.)
NAMA-NAMA SKPD PELAKSANA
(%)
1 Pendidikan
263,535,638,339.00 0,00
2 Kesehatan
42,859,276,901.00
15,199,483,750.00
82,921,607,139.00
6,980,525,412.00
147,960,893,202.00
118,228,826,018.00 79,91
Dinas Kesehatan
18,481,163,083.00
16,059,630,000.00
52,199,981,569.00
19,473,800,925.00
106,214,575,577.00
78,696,559,441.30 74,09
RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman
3,922,845,206.00
1,662,831,500.00
17,150,370,800.00
198,056,184,588.00
220,792,232,094.00
188,593,410,681.00 85,42
3,606,632,872.00
10,971,290,000.00
11,534,419,000.00
485,000,000.00
26,597,341,872.00
24,680,708,580.00 92,79
0.00
800,000.00
0.00
844,575,600.00
845,375,600.00
845,375,600.00
0.00
16,350,000.00
594,800,000.00
344,700,000.00
955,850,000.00
285,995,000.00 29,92
0.00
3,600,000.00
366,550,000.00
0.00
370,150,000.00
154,950,000.00 41,86
0.00
32,400,000.00
1,471,235,000.00
1,250,000,000.00
2,753,635,000.00
1,393,235,000.00 50,60
0.00
16,050,000.00
186,400,000.00
0.00
202,450,000.00
80,600,000.00 39,81
0,00
16.650.000,00
1.432.435.000,00
0,00
1.449.085.000,00
1.354.005.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan BAPPEDA
3,828,809,484.00
805,350,000.00
2,951,412,950.00
23,000,000.00
7,608,572,434.00
7,209,575,156.00 94,76
BAPPEDA
0.00
10,800,000.00
94,851,500.00
0.00
105,651,500.00
70,563,000.00 66,79
6,172,183,008.00
3,395,360,000.00
3,644,980,000.00
312,133,500.00
13,524,656,508.00
11,986,138,854.00 88,62
3,525,231,615.00
746,485,000.00
1,772,287,050.00
2,834,195,000.00
8,878,198,665.00
7,659,140,562.00 86,27
0.00
207,600,000.00
7,199,595,000.00
19,265,192,450.00
26,672,387,450.00
22,317,938,902.00 83,67
0.00
4,500,000.00
26,700,000.00
400,200,000.00
431,400,000.00
91,949,600.00 21,31
3 Pekerjaan Umum
4 Perumahan
5 Penataan Ruang
6 Perencanaan Pembangunan
Dinas PU Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
100
Dinas PU
Bag. Ekonomi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan BPKAD
7 Perhubungan
8 Lingkungan Hidup
9 Pertanahan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
41
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
10
Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan 11 Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan 12 Keluarga Sejahtera 13 Sosial
14 Tenaga Kerja 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 16 Penanaman Modal 17 Kebudayaan
18 Pemuda dan Olahraga
19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Bangsa
20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
2,634,791,594.00
941,480,000.00
1,800,154,800.00
1,019,640,998.00
6,396,067,392.00
5,984,662,065.00 93,57
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4,297,601,887.00
1,952,190,000.00
929,240,750.00
14,860,000.00
7,193,892,637.00
6,905,864,059.00 96,00
BKBP3A
0.00
76,875,000.00
179,179,750.00
90,350,000.00
346,404,750.00
328,455,000.00 94,82
BKBP3A
4,797,791,997.00
1,101,530,000.00
1,162,605,800.00
0.00
7,243,927,797.00
6,686,808,455.00 92,31
3,684,989,245.00
4,238,620,000.00
1,498,329,600.00
449,640,000.00
9,871,578,845.00
9,024,661,569.00 91,42
0.00
9,825,000.00
152,150,000.00
0.00
161,975,000.00
139,965,000.00 86,41
0.00
25,000,000.00
562,053,000.00
0.00
587,053,000.00
343,235,000.00 58,47
1,988,098,935.00
890,340,000.00
1,274,181,500.00
479,200,000.00
4,631,820,435.00
3,900,077,697.00 84,20
2,405,427,582.00
1,292,290,000.00
1,360,073,350.00
20,000,000.00
5,077,790,932.00
4,843,692,099.00 95,39
0.00
117,000,000.00
2,267,760,000.00
421,100,000.00
2,805,860,000.00
2,603,753,000.00 92,80
0.00
4,500,000.00
389,060,000.00
0.00
393,560,000.00
384,880,000.00 97,79
0.00
26,625,000.00
1,029,685,000.00
0.00
1,056,310,000.00
520,547,000.00 49,28
3,194,013,285.00
3,792,290,000.00
634,295,500.00
0.00
7,620,598,785.00
7,283,153,013.00 95,57
1,062,316,752.00
1,200,180,000.00
1,206,997,600.00
5,350,000.00
3,474,844,352.00
3,168,494,787.00 91,18
8,732,786,544.00 618,862,016.00 0.00 0.00 0.00 14,124,060,686.00 0.00 0.00
0.00 0.00 237,070,000.00 231,690,000.00 1,545,775,000.00 4,411,190,000.00 177,280,000.00 530,070,000.00
0.00 0.00 623,812,700.00 217,586,500.00 3,278,371,500.00 23,072,049,400.00 741,074,400.00 1,400,060,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,899,650,000.00 0.00 0.00
8,732,786,544.00 618,862,016.00 860,882,700.00 449,276,500.00 4,824,146,500.00 45,506,950,086.00 918,354,400.00 1,930,130,000.00
8,518,567,218.00 522,112,475.00 781,108,422.00 403,497,785.00 4,033,083,016.00 38,209,749,481.00 758,608,900.00 1,671,231,424.00
0.00
639,750,000.00
3,328,443,500.00
34,117,500,000.00
38,085,693,500.00
23,729,000,030.00 62,30
0.00
164,100,000.00
816,355,750.00
0.00
980,455,750.00
653,878,200.00 66,69
4,745,518,307.00
2,759,400,000.00
34,133,848,522.00
1,349,000,000.00
42,987,766,829.00
32,931,031,640.00 76,61
6,483,318,531.00
790,510,000.00
3,012,715,500.00
257,000,000.00
10,543,544,031.00
7,934,825,738.00 75,26
3,926,891,436.00
877,010,000.00
11,489,502,250.00
436,850,000.00
16,730,253,686.00
14,315,009,772.00 85,56
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disperindagkop dan UKM BP3MD Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
97,55 84,57 90,73 89,81 83,60 83,96 82,61 86,59
DPRD Kadawakada Bagian Organisasi Bagian Ekonomi Bagian Kesra Bagian Umum Bagian Hukum Bagian Humas Bagian Pemerintahan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah
42
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
21 Ketahanan Pangan
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4,213,687,301.00 245,106,781,125.20
354,160,000.00 19,502,670,000.00
2,697,760,100.00 17,874,637,500.00
39,766,000.00 14,888,881,500.00
7,305,373,401.00 297,372,970,125.20
2,048,375,944.00
544,130,000.00
358,569,000.00
0.00
2,951,074,944.00
2,634,267,278.00
3,505,842,843.00
620,910,000.00
561,829,400.00
15,650,000.00
4,704,232,243.00
4,308,590,579.00
2,713,906,688.00
275,360,000.00
223,651,350.00
0.00
3,212,918,038.00
3,088,707,956.00
2,060,980,316.00
324,740,000.00
506,784,504.00
20,100,000.00
2,912,604,820.00
2,829,970,980.00
2,305,556,623.00
695,920,000.00
617,958,500.00
0.00
3,619,435,123.00
3,380,588,671.00
1,787,546,554.00
355,630,000.00
382,350,900.00
22,850,000.00
2,548,377,454.00
2,397,183,831.00
2,554,459,667.00
276,080,000.00
456,989,500.00
0.00
3,287,529,167.00
3,112,752,924.00
2,125,905,521.00
272,390,000.00
417,837,650.00
5,000,000.00
2,821,133,171.00
2,706,568,985.00
1,908,783,031.00
528,980,000.00
305,760,500.00
0.00
2,743,523,531.00
2,581,407,575.00
1,725,633,169.00
574,140,000.00
387,915,487.00
6,200,000.00
2,693,888,656.00
2,577,660,941.00
551,584,686.00
241,580,000.00
322,524,000.00
11,000,000.00
1,126,688,686.00
956,766,268.00
945,852,856.00
680,780,000.00
185,069,000.00
2,750,000.00
1,814,451,856.00
1,776,092,403.00
768,780,558.00
628,180,000.00
242,998,550.000
0.00
1,639,959,108.00
1,447,489,472.00
782,939,829.00
542,280,000.00
197,995,600.00
13,000,000.00
1,536,215,429.00
1,452,366,512.00
594,883,847.00
345,630,000.00
110,116,000.00
0.00
1,050,629,847.00
1,016,951,184.00
928,825,534.00
323,130,000.00
102,339,700.00
0.00
1,354,295,234.00
1,312,144,644.00
8,913,817,556.00
1,432,320,000.00
1,448,272,100.00
111,000,000.00
11,905,409,656.00
10,856,410,728.00
1,324,377,542.00
390,800,000.00
353,278,500.00
0.00
2,068,456,042.00
1,924,257,098.00
3,167,778,801.00
3,871,785,000.00
4,080,356,000.00
357,000,000.00
11,476,919,801.00
9,785,011,090.00
0.00
24,000,000.00
268,320,000.00
0.00
292,320,000.00
266,900,000.00 91,30
0.00
39,350,000.00
544,114,500.00
0.00
583,464,500.00
536,339,500.00 91,92
0.00
27,450,000.00
198,550,000.00
0.00
226,000,000.00
208,450,000.00 92,23
0.00
94,300,000.00
1,384,856,000.00
20,000,000.00
1,499,156,000.00
1,494,952,000.00 99,72
0.00
51,850,000.00
249,278,000.00
0.00
301,128,000.00
285,536,000.00 94,82
0.00
31,650,000.00
394,369,000.00
0.00
426,019,000.00
409,564,000.00 96,14
0.00
46,150,000.00
336,078,000.00
0.00
382,228,000.00
352,058,000.00 92,11
0.00
10,000,000.00
207,403,000.00
0.00
217,403,000.00
208,990,000.00 96,13
0.00
33,750,000.00
176,350,000.00
0.00
210,100,000.00
205,500,000.00 97,81
0.00
7,300,000.00
38,000,000.00
0.00
45,300,000.00
42,290,000.00 93,36
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
6,721,862,016.00 92,01 266,672,054,466.00 89,68
Inspektorat BPKAD Kecamatan Karang 89,26 Bintang Kecamatan Kusan 91,59 Hilir Kecamatan Sungai 96,13 Loban Kecamatan 97,16 Satui Kecamatan 93,40 Simpang Empat Kecamatan 94,07 Batulicin Kecamatan Kusan 94,68 Hulu Kecamatan 95,94 Angsana Kecamatan 94,09 Mantewe 95,69 Kecamatan Kuranji Sekretariat Dewan 84,92 Pengurus KORPRI 97,89 Kelurahan Batulicin Kelurahan 88,26 Kampung Baru Kelurahan 94,54 Tungkaran Pangeran Kelurahan Gunung 96,79 Tinggi Kelurahan Kota 96,89 Pagatan Badan Pelaksana Penyuluh 91,19 Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kantor Ketahanan 93,03 Pangan Daerah Badan 85,26 Pemberdayaan Masy&Pemdes Kecamatan Karang Bintang Kecamatan Kusan Hilir Kecamatan Sungai Loban Kecamatan Satui Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Batulicin Kecamatan Kusan Hulu Kecamatan Angsana Kecamatan Mantewe Kecamatan Kuranji
43
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
23 Statistik
0.00
0.00
4,940,000.00
0.00
4,940,000.00
0.00
0.00
83,230,000.00
0.00
83,230,000.00
60,750,000.00 72,99
4,940,000.00
100
0.00
13,000,000.00
18,250,000.00
0.00
31,250,000.00
31,250,000.00
0.00
8,040,000.00
136,622,500.00
0.00
144,662,500.00
141,765,625.00 98,00
0.00
200,000.00
62,492,000.00
0.00
62,692,000.00
60,492,000.00 96,49
0.00
15,750,000.00
4,701,500,000.00
0.00
4,717,250,000.00
4,593,300,000.00 97,37
829,520,935.00
801,890,000.00
584,656,600.00
84,800,000.00
2,300,867,535.00
2,024,119,850.00 87,97
699,676,070,231.20
165,832,404,750.00
354,043,509,921.00
335,044,579,173.00
1,554,596,564,075.20
1,338,869,712,099.30 86.12
Kelurahan Batulicin Kelurahan T.Pangeran Kelurahan Gunung Tinggi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
100
24 Kearsipan
25 Komunikasi dan Informatika 26 Perpustakaan
TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB
Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebelum Audit BPK
2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan Tabel III. 2 Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan NO 1
URUSAN PILIHAN Pertanian
2
Kehutanan
3
Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata
4 5 6
Kelautan dan Perikanan Perdagangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL JASA
TOTAL BELANJA (Rp.Juta)
REALISASI BELANJA (Rp.Juta)
NAMA-NAMA SKPD PELAKSANA
(%)
5,069,268,111.00
1,141,140,000.00
3,336,951,350.00
1,504,746,000.00
11,052,105,461.00
8,983,136,369.00
0.00
45,000,000.00
271,644,000.00
211,050,000.00
527,694,000.00
504,374,000.00
Dinas Tanaman 81,28 Pangan dan Peternakan Kantor Ketahanan 95,58 Pangan Daerah
0,00
12.900.000,00
245.860.000,00
0,00
258.760.000,00
232.560.000,00
Dinas Kehutanan 89,79 dan Perkebunan
0,00
43.550.000,00
790.108.000,00
0,00
833.658.000,00
630.228.250,00
75,59
5,797,710,538.00
580,870,000.00
2,105,533,400.00
478,900,000.00
8,963,013,938.00
8,215,938,472.00 91,66
0,00
1.200.000,00
16.730.000,00
0,00
17.930.000,00
11.710.000,00 65,30
3,750,339,897.00
551,150,000.00
776,297,900.00
0.00
5,077,787,797.00
4,680,504,443.00 92,18
0.00
25,800,000.00
1,668,485,000.00
613,925,000.00
2,308,210,000.00
2,165,169,500.00 93,80
3,318,615,064.00
1,664,710,000.00
1,999,124,340.00
3,873,923,400.00
10,856,372,804.00
6,601,779,472.00 60,81
3,594,945,865.00
2.167.215.000,00
1.581.755.000,00
2.083.308.370,00
9.427.224.235,00
7.578.789.518,00 80,39
0,00
24.550.000,00
434.515.000,00
302.451.000,00
761.516.000,00
663.061.000,00 87,07
0.00
5,400,000.00
43,000,000.00
0.00
48,400,000.00
40,650,000.00 83,99
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
BP4K Dinas Kehutanan dan Perkebunan BP4K Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pora dan Budpar Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pasar Disperindagkop dan UKM Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)
44
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
7
Industri
8 Ketransmigrasian TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN
3,138,319,094.00
495,890,000.00
1,874,320,700.00
220,500,000.00
5,729,029,794.00
0.00
5,100,000.00
299,123,000.00
0.00
304,223,000.00
24,669,198,569.00
6,706,825,000.00
14,390,749,690.00
9,288,803,770.00
55,055,577,029.00
Disperindagkop dan UKM Dinsosnakertrans
5,002,491,931.00 87,32 304,223,000.00
100
44,740,117,705.00 81,26
Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebelum Audit BPK
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah personel Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4.168 orang yang tersebar di masing-masing SKPD. SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada tabel berikut : Tabel III.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu
Nama
Jumlah Personil PNS
Ket.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
1
Perda No.14/ 2007
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Asisten Bidang Administrasi Umum - Bagian Pemerintahan - Bagian Layanan Pengadaan
1 1 1 6 17
- Bagian Umum
27
- Bagian Organisasi
11
- Bagian Humas
37
- Bagian Kesra
9
- Bagian Perekonomian
6
- Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
12
SKPD Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
48
Perda No.14/2007 Perda No.20/2011 Perda No.20/2011
Perda No.14/ 2007`
Perda No.14/ 2007
45
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Inspektorat
Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
38
Dinas Daerah
- Dinas Kelautan dan Perikanan
26
- Dinas Pertambangan dan Energi - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Tanaman Pangan dan Petenakan - Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
12
- Dinas Pendapatan - Dinas Tata Bangunan, Pasar dan Kebersihan - Dinas Kehutanan dan Perkebunan
20 2.104 54 51 63
38 38 17 41
- Dinas Kesehatan - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Dinas Pasar
527
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
14
- Kantor Ketahanan Pangan Daerah
14
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
12
Rumah Sakit Daerah
RSUD DHAAN
168
Kecamatan
- Kecamatan Mantewe - Kecamatan Karang Bintang
19 22
- Kecamatan Simpang Empat
24
- Kecamatan Batulicin
17
- Kecamatan Kusan Hilir
40
- Kecamatan Kusan Hulu
32
- Kecamatan Kuranji
18
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Perda No.16/2007
29
- Dinas Pekerjaan Umum
Kantor
Perda No.31/2007
24 42 Perda No.17/2007 Perda No.20/2011
Perda No.25/2005
Perda No.18/2007
46
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Lembaga Teknis Lainnya
- Kecamatan Sungai Loban
32
- Kecamatan Angsana
23
- Kecamatan Satui
21
- Kelurahan Kota Pagatan - Kelurahan Gunung Tinggi
11 5
- Kelurahan Batulicin
11
- Kelurahan Kampung Baru
8
- Kelurahan Tungkaran Pangeran - Badan KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
9 22
Perda No.17/2007
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36
Perda No.17/2007
- Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan
63
Perda No.17/2007
- Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah
17
Perda No.17/2007
- Badan Lingkungan Hidup Daerah
34
Perda No.17/2007
- Badan Kepegawaian daerah
43
Perda No.17/ 2007
35
Perda No.17/ 2007
37
Perbup No.8/2010
31
Perda No.20/2011
5
Perbup No.13/ 2009
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
45
Perda No.1/2015
Total Keseluruhan Pegawai Negeri Sipil
4.168
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Sumber : BKD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
47
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1.
URUSAN PENDIDIKAN
1.1 DINAS PENDIDIKAN a. Program Kegiatan NO. PROGRAM / KEGIATAN 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Penyediaan jasa non PNS - Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah*) 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pembangunan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus sehari-hari
4.
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - Daftar usul perhitungan angka kredit (Dupak) guru
5.
Program Pendidikan Anak Usia Dini - Pembangunan gedung sekolah - Penambahan ruang kelas sekolah - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir - Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik - Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini - Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini - Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
48
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
6.
7.
8.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Pembangunan gedung sekolah - Penambahan ruang kelas sekolah - Penambahan ruang guru sekolah - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir - Pembangunan pepustakaan sekolah - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - Pengadaan mebeluer sekolah - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - Pelatihan Penyusunan kurikulum - Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa - Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi - Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar - Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun - Ujian Sekolah SD/MI *) - Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI *) - Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SD) *) - Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP - Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/MTs *) - Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) *) - Peningkatan mutu SD - Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SMP) *) - Pembangunan gedung sekolah (SMP) *) - Penambahan ruang kelas (SMP) *) - Penambahan Ruang Guru (SMP) *) - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (SMP) *) - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas (SMP) *) - Pengadaan mebeluer sekolah (SMP) *) - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (SMP) *) Program Pendidikan Menengah - Penambahan ruang kelas sekolah - Pelatihan Penyusunan kurikulum - Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) - Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Ujian nasional pendidikan menengah - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *) Program Pendidikan Non Formal - Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
49
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Penyelenggaraan Lomba Pendidikan Non Formal
9.
Program Pendidikan Luas Biasa - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik - Pelatihan Penyusunan kurikulum - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*)
10.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi - Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi - Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik - Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP - Pendidikan Pelatihan Guru Berprestasi - Pendidikan Pelatihan Tindaklanjut Hasil UKG
11.
Program Manajemen Pelayanan Pendidik - Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal NO PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI FISIK (%) FISIK (%) 1. Program Penyediaan jasa 12 bulan 72.16% Pelayanan komunikasi, Administrasi sumber jaya air Perkantoran dan listrik Penyediaan jasa 109 unit pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
71.20%
Penyediaan jasa 12 bulan administrasi keuangan
91.18%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
KETERANGAN Belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah, belanja modal pengadaan jaringan air. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, belanja surat tanda nomor kendaraan, belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan bernomor Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja prangko materai dan benda pos lainnya, belanja air, belanja dokumentasi/publik/dekorasi/ak sesoris
50
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Penyedia jasa 1256 kebersihan kantor item
93.20%
Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan
Penyediaan tulis kantor
95.82%
Belanja alat tulis kantor
Penyediaan 439.360 barang cetakan item dan penggandaan
100.00%
Belanja cetak penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor
107 item
94.39%
Belanja alat listik dan elektronik (lampu pijar, batray kering), belanja modal jalan, irigasi dan jaringan-pengadaan jaringan transmisi
Penyediaan 533 item peralatan dan perlengkapan kantor
70.88%
Penyediaan makanan minuman
77.58%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja pupuk, belanja air, belanja modal peralatan dan mesin pengadaan personal komputer, belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meja kerja pejabat, belanja modal peralatan dan mesinpengadaan kursi kerja pejabat Belanja makanan dan minuman rapat
alat 10700 item
8404 dan kotak
dan
Rapat-rapat 171 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
59.48%
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Penyediaan jasa 12 bulan Non PNS
99.61%
Rapat-rapat 2537 kali koordinasi ke dalam daerah Pembangun 0 unit gedung kantor
84.27%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, honorer tim/panitia, honor/upah Belanja perjalanan dinas dalam daerah
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung 51
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
kantor
3.
Program peningkatan disiplin aparatur
4.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5.
Program pendidikan anak usia dini
Pemeliharaan 38 unit rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan 225 set pakaian khusus hari-hari tertentu
90.23%
Bimbingan teknis 5 kali implementasi peraturan perundangundangan
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja dokumentasi/dekorasi/aksesoris , belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber
Daftar usul 700 perhitungan orang angka kredit (Dupak) guru
80.82%
Pembangunan gedung sekolah
99.36%
Honor/upah, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga ahli/ instruksi/ narasumber Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, balanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
5 unit
98.05%
Belanja bahan bakar minyak/gas, belanja pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor Belanja pakaian hari tertentu
Penambahan 1 ruang ruang kelas sekolah
98.36%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Pembangunan 5 paket taman, lapangan
59.14%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
52
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
upacara dan fasilitas parkir
tim/panitia, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung kantor
Pembangunan 3 paket jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
63.86%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jaringan transmisi
Pengadaan alat 20 set praktik dan peraga siswa
98.62%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
0 ruang
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
55 orang
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ instruksi/ narasumber
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
53
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Penyelenggaraan 310 pendidik anak lembaga usia dini
99.72%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja alat tulis kantor, , belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja hadiah, belanja operasional sekolah, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman acara, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa tenaga ahli/ instruksi/ narasumber
Pengembangan 11 buku data dan informasi pendidikan anak usia dini
0.00%
Pengembanagan 120 guru kurikulum, bahan ajar dan modal pembelajaran pendidikan anak usia dini
98.64%
Honor/upah, belanja alat tulis kantor, , belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja alat tulis kantor, , belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ instruksi/ narasumber
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
54
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
6.
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Pembangunan gedung sekolah
62.45%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Penambahan 42 ruang ruang kelas sekolah
78.20%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
11 ruang
70.95%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
27 paket
58.07%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/MTs
12 bulan
95.59%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja operasional sekolah
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
1 unit
55
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP)
100 orang
100.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja operasional sekolah
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa (SMP)
10 cabang
71.08%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, uang untuk diberikan kepada masyarakat, belanja perlengkapan pertandingan, belanja bahan obat-obatan, belanja penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja sewa perlengkapan sound system, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja pakaian olahraga, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber
Pembangunan gedung sekolah (SMP)
2 unit
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Penambahan ruang kelas (SMP)
10 ruang
83.21%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
56
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Penambahan ruang guru (SMP)
2 ruang
94.34%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanandinas dalam daerah, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Pembanguan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (SMP)
7 paket
86.23%
Pembangunan perpustakaan (SMP)
15 unit
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Pembangunan ruang serba guna / aula (SMP)
6 unit
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Rehabilitas sedang / berat ruang kelas (SMP)
2 ruang
49.04%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
57
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Pengadaan mabeleur sekolah (SMP)
612 set
89.51%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja barang mubelair lainnya, belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meubelair
Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP)
2 unit
34.01%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
Pembangunan perpustakaan sekolah
1 unit
93.07%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1 unit
0.67%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
Pengadaan mebeluer sekolah
1.534 set
89.58%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja barang mubelair lainnya, belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meubelair
Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah
4 ruang
62.72%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
Pelatihan penyusunan kurikulum
386 orang
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja alat tulis kantor, belanja
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
58
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, uang untuk diberikan kepada masyarakat, belanja perlengkapan pertandingan, belanja bahan obat-obatan, belanja penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja sewa perlengkapan sound system, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja pakaian olahraga, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber
Pembinaan minat, bekat, dan kreativitas siswa
5 cabang
75.15%
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
300 guru SMP
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
249 sekolah
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja cetak,
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
59
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
150 sekolah
95.65%
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Ujian nasional pendidikan dasar Sembilan tahun
2 dokumen
100.00%
Belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah
4876 siswa
96.47%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber
Pengadaan sarana peningkatan mutu program DAK bidang pendidikan jenjang SD/SDLB
3 paket
0.00%
Belanja modal peralatan mesin – pengadaan peralatan personal computer, belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan bidang pendidikan/keterampilan lainlain, belanja modal aset tetap lainnya – pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
60
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
7
Program pendidikan menengah
Ujian sekolah SD/MI
5850 siswa
97.15%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minum acara, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber
Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI
208 sekolah
100.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja operasional sekolah
Penyediaan besiswa bagi keluarga tidak mampu (SD)
1000 siswa
100.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja operasional sekolah
Pelatihan penyusunan kurikulum (SMP)
300 guru
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber
Penambahan ruang kelas sekolah
27 ruang
80.59%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja modal gedung dan bengunan – pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
61
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Pelatihan penyusunan kurikulum
0
0.00%
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
12 bulan
100.00%
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
3 dokumen
36.36%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman acara, belanja perjalanan dinas dalam daerah
Ujian nasional pendidikan menengah
3000 siswa
59.77%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja makanan dan minuman acara, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honor/upah, belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman acara, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja operasional sekolah, belanja penggandaan, belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meubelair
62
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
8.
Program pendidikan Non formal
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
7 cabang
82.92%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, uang untuk diberikan kepada masyarakat, belanja penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja sewa perlengkapan sound system, belanja sewa perlengkapan dan peralatan olahraga, belanja makanan dan minuman acara, belanja pakaian batik tradisional, belanja pakaian olahraga, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber.
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
16 orang
55.61%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, belanja makanan dan minuman rapat, belanja pakaian batik tradisional, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah.
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
25 lembaga
0.00%
Belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/ aksesoris, belanja cetak, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
63
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
9.
Program pendidikan luar biasa
Pengembangan pendidikan keaksaraan
500 warga belajar
87.91%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
2 unit
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung kantor.
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1 dokumen
0.00%
Honor/upah, belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, belanja cetak, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
14 guru
0.00%
Belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, belanja pengadaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber.
Pelatihan penyusunan kurikulum
14 guru
0.00%
Belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, belanja pengadaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
64
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
10.
Program pendingkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
5 cabang
29.39%
Belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, uang untuk diberikan kepada masyarakat, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman acara, belanja pakaian olahraga, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber.
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
300 orang
0.00%
Pendidikan lanjut bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
30 guru
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber. Belanja beasiswa tugas belajar S1
Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
30 orang
94.95%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, uang untuk diberikan kepada masyarakat, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman acara, belanja pakaian hari tertentu, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber.
65
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
11.
Program manajemen pelayanan pendidikan
Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP
570 PTK
0.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, honor/upah, belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman acara, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber.
Penerapan system dan informasi manajemen pendidikan
8 kali
99.00%
Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim/panitia, belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi/publikasi/aksesori s, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan, belanja jasa tenaga ahli/ intruksi/ narasumber.
c. Satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan urusan wajib Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan di kabupaten tanah bumbu adalah Dinas pendidikan d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, perangkat dan golongan, pejabat structural dan fungsional penyelenggaraan program dan kegiatan : URAIAN -
Jumlah pegawai
-
Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. DII e. DI f. SLTA g. SLTP h. SD
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 2543 orang a. 92 orang b. 1949 orang c. 16 orang d. 251 orang e. 3 orang f. 210 orang g. 16 orang h. 6 orang
66
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
-
Perangkat golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I Pejabat a. Structural b. fungsional
a. 812 orang b. 1425 orang c. 296 orang d. 10 orang a. 126 orang b. 2346 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut diatas adalah : NO 1
PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa non PNS Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah*)
2
PAGU (RP)
REALISASI (RP)
%
185,760,000.00
134,040,883.00
72.16%
242,000,000.00
172,300,000.00
71.20%
447,550,000.00
408,090,000.00
91.18%
29,343,500.00
27,347,000.00
93.20%
296,624,100.00 209,500,000.00
284,221,100.00 209,499,172,00
95.82% 100.00%
5,350,000.00
5,050,000.00
94.39%
25,755,000.00
18,255,000.00
70.88%
206,006,000.00
159,811,000.00
77.58%
863,700,000.00
513,758,125.00
59.48%
46,954,400,000.00 380,550,000.00
46,771,903,750.00 320,676,600.00
99.61% 84.27%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
67
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Aparatur Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3
4
5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus sehari-hari Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Daftar usul perhitungan angka kredit (Dupak) guru Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
0.00 39,500,000.00
0.00 35,640,000.00
0.00% 90.23%
90,300,000.00
88,537,500.00
98.05%
0.00
0.00
0.00%
78,200,000.00
63,200,000.00
80.82%
1,109,900,000.00 226,150,000.00
1,102,773,000.00 222,451,000.00
99.36% 98.36%
1,101,800,000.00
651,557,000.00
59.14%
49,950,000.00
31,899,500.00
63.86%
0.00
0.00
0.00%
203,550,000.00
200,750,000.00
98.62%
7,300,000.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1,273,713,000.00
1,270,097,500.00
99.72%
22,637,500,00
0.00
0.00%
110,065,000.00
108,565,000.00
98.64%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
68
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
6
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan pepustakaan sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1,347,400,000.00 9,289,400,000.00
841,506,000.00 7,264,274,400.00
62.45% 78.20%
2,928,183,000.00
2,077,667,900.00
70.95%
5,712,200,000.00
3,317,089,000.00
58.07%
224,050,000.00
208,525,000.00
93.07%
223,150,000.00
1,500,000.00
0.67%
1,377,000,000.00 1,448,111,000.00
1,233,477,300.00 908,227,500.00
89.58% 62.72%
Pelatihan Penyusunan kurikulum Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
0.00
0.00
0.00 %
441,755,000.00
331,995,000.00
75.15%
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun Pengadaan sarana peningkatan mutu program DAK bidang pendidikan jenjang SD/SDLB *) Ujian Sekolah SD/MI *) Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI *)
0.00
0.00
0.00 %
31,148,000.00
0.00
0.00%
79,242,000.00
75,792,000.00
95.65%
18,671,500.00
18,671,500.00
100.00%
370,684,500.00
357,606,792.00
96.47%
440,696,000.00
0.00
316,322,500.00 8,015,460,000.00
307,292,180.00 8,015,460,000.00
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
97.15% 100.00%
69
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
7
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SD) *) Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/MTs *) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) *) Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SMP) *) Pembangunan gedung sekolah (SMP) *) Penambahan ruang kelas (SMP) *) Penambahan Ruang Guru (SMP) *) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (SMP) *) Pembangunan perpustakaan (SMP) *) Pembangunan ruang serba guna/aula (SMP) *)
2,009,450,000.00
2,009,450,000.00
10.00%
0.00
0.00
0.00%
4,130,550,000.00
3,948,390,000.00
95.59%
2,010,350,000.00
2,010,350,000.00
100.00%
690,990,000.00
491,190,200.00
71.08%
123,450,000.00
0.00
0.00%
2,452,000,000.00
2,040,310,000.00
83.21%
462,950,000.00
439,738,000.00
94.34%
2,122,400,000.00
1,830,154,500.00
86.23%
28,700,000.00
0.00
0.00%
20,900,000.00
0.00
0.00%
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas (SMP) *) Pengadaan mebeluer sekolah (SMP) *) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (SMP) *) Program Pendidikan Menengah Penambahan ruang kelas sekolah Pelatihan Penyusunan kurikulum Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ujian nasional pendidikan
907,200,000.00
444,901,000.00
49.04%
540,200,000.00
573,022,800.00
89.51%
349,950,000.00
119,026,000.00
34.01%
447,200,000.00
360,400,000.00
80.59%
0.00
0.00
0.00%
9,450,624,400.00
9,450,300,000.00
100.00%
1,204,950,000.00
1,201,800,000.00
99.74%
28,397,500,00
10,325,500.00
36.36%
236,450,000.00
141,330,456.00
59.77%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
70
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
8
9
10
11
menengah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *) Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Program Pendidikan Luas Biasa Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Penyusunan kurikulum Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP Program Manajemen Pelayanan Pendidik Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
589,025,000.00
488,410,000.00
82.92%
74,540,000.00
41,450,000.00
55.61%
0.00
0.00
0.00%
274,210,000.00
241,070,000.00
87.91%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
71,944,000.00
21,145,000.00
29.39%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
141,617,000.00
0134,469,500.00
94.95%
0.00
0.00
0.00%
200,262,000.00
198,262,000.00
99.00%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
71
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f. Proses Perencanaan Pembangunan Proses penetapan perencanaan program dan kegiatan di mulai dengan melihat kondisi riil dari prioritas-proiritas yang mendesak di realisasikan, program dan kegiatan tersebut juga merupakan pengolahan hasil dari penyerapan aspirasi melalui musrenbang yang di laksanakan di semua Desa dan kecamatan yang telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dimana Renstra dan Renja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang di gunakan Ketersidiaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas pembangunan pendidikan pemenuhan sarana prasarana pendidikan di laksanakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan sehingga tidak bisa secara langsung di penuhi. Ketersediaan ruang kelas, ruang Kepala Sekolah, UKS, Musholla, Aula, Perpustakaan, Laboraturium, whork shop, ruang pratikum ruang guru masih kurang. Kondisi yang sama juga terjadi pada ketersediaan alat-alat laboratorium, buku-buku refrensi, alat-alat praktikum, alat-alat olahraga dan seni, namun hal ini terus di upayakan untuk di realisasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengadaan setiap tahun anggaran. h. Permasalan dan Solusi Tidak ada Permasalahan i. Hal lain yang di anggap perlu untuk di laporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk di laporkan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
72
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
1.2. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabuaten Tanah Bumbu. b. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebesar : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Alokasi Anggaran
: 1.438.946.600
Realisasi
: 100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 17.200.000 Atau 100 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Rp. 15.200.000,00 Atau 100 % f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut Merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini masih sangat terbatas, karena belum adanya gedung / ruangan yang representatif untuk gedung perpustakaan daerah
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
73
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang cukup mendasar adalah belum adanya bangunan gedung/ruangan untuk gedung perpustakaan daerah yang representatif, namun dalam perencanaan ke depan akan segera direalisasikan secara bertahap dan prioritas pembangunan daerah sesuai RPJM dengan perkembangan skala prioritas Belum tersedianya, Gedung yang memadai, Peralatan Pelayanan, koleksi Bahan Perpustakaan (dewasa, remaja, anak-anak, referensi, deposit), Meubel/Rak Besi, Meja Sirkulasi, Rak Disply Buku Baru, Disply Majalah dan Lemari Katalog, Pustakawan, , Koleksi Bahan Pustaka Digital, Jaringan Informatika (Internet), dll. i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Kurangnya SDM, sarana dan prasarana dalam Pengembangan Perpustakaan
2. URUSAN KESEHATAN 2.1. DINAS KESEHATAN a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan dilakukan 12 bulan dalam 1 tahun dan realisasi kegiatan 55,23% - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi kegiatan 77,40% - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 88,40% - Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan dilakukan setiap bulan nya dan realisasi 56% - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
74
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kegiatan dilakukan 139 unit dalam 1 tahun dan realisasi kegiatan 98,81% - Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan dilakukan 3.482 item dalam 1 tahun dan realisasi 94,6% - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan dilakukan selama 12 bulan dan realisasi 74,3% - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan dilakukan 21 unit dalam 1 tahun dan realisasi 36,6% - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan dilakukan dalam 1 paket selama 1 tahun dan realisasi 20% - Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan dilakukan 9.000 kotak dalam 1 tahun dan realisasi 97,9% - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 60,7% - Penyediaan jasa tenaga Non PNS Kegiatan dilakukan sebanyak 393 orang dalam 1 tahun dan realisasi 72,6% - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kegiatan dilakukan selama 12 bulan dan realisasi 97,6% 2)
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : - Pembangunan rumah dinas Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 88,6% - Pembangunan gedung kantor Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% - Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan dilakukan sebanyak 37 unit dalam 1 tahun dan realisasi 97,5% - Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan dilakukan 12 item dalam 1 tahun dan realisasi 51,7% - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
75
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3)
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan dilakukan sebanyak 860 steel dalam 1 tahun dan realisasi 28, 46%
4)
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan - Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan dilakukan dalam sebanyak 10 orang dalam 1 tahun dan realisasi 86,6% - Penilaian Jabatan Fungsional*) Kegiatan dillakukan selama 1 tahun dan realisasi 0%
5)
Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan : - Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan dilkukan selama 1 tahun dalam 1 paket dan realisai 78% - Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Kegiatan dilakukan selama 1 tahun sebanyak 14 PKM dan realisasi 75,8% - Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan dilakukan selama 1 tahun sebanyak 14 PKM dan realisasi 100%
6)
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : - Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya Kegiatan dilakukan selama 1 tahun sebanyak 300 anak dan realisasi 75,4% - Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Kegiatan dilakukan selama 1 kali sebanyak 14 PKM dan realisasi 0% - Perbaikan gizi masyarakat Kegiatan dilakukan selama 1 tahun sebanyak 250 paket dan realisasi 75,6% - Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
76
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0 % - Upaya Kesehatan Kerja*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0 % - Bantuan Operasional Kesehatan*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun oleh 14 Puskesmas dan realisasi 96,05% 7)
Program : Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan : - Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 93,29% - Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 81,98%
8)
Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : - Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 92,67% - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0 % - Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 59,40% - Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0 % - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0 % - Pengembangan dan penyelenggaraan Desa Siaga *) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 60,18% - Saka Bhakti Husada*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 29,50%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
77
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Lomba-lomba bidang kesehatan*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 53,19% - Pemetaan PHBS Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0 % - Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% 9)
Program : Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan : -
Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 15,42%
-
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya. Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0%
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan 0%
10)
Program : Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan : - Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% - Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan relaisasi 83,90% - Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 49,96% - Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 62,94%
11)
Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan : - Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
78
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 49,57% - Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0 % - Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0 % - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 51,12% - Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 100% - Peningkatan imuniasasi Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 100% - Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 45% - Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menulat TB Paru*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 85% - Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Filaria Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 3,02% 12)
Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan : - Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% - Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 63,74% - Akreditasi dan registrasi tenaga dan sarana pelayanan kesehatan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
79
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% - Pembangunan dan pengembangan system informasi kesehatan*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0,69% - Rintisan BLUD Puskesmas*) 13)
Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% Program : pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Kegiatan - Pembangunan puskesmas Kegiatan sudah dilaksanakan dan realisasi 65,53% - Pembangunan puskesmas pembantu Kegiatan dilaksanakan dalam 1 tahun dan realisasi 0% - Pengadaan puskesmas keliling Kegiatan sudah dilaksanakan dan realisasi 81,33% - Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Kegiatan sudah dilaksanakan dan realisasi 83,31% - Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Kegiatan dilaksanakan dalam 1 tahun dan realisasi 0% - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling Kegiatan dilaksanakan dalam 1 tahun dan realisasi 74,04% - Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Kegiatan tidak dianggarkan sehingga realisasi 0% - Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Kegiatan sudah dilaksanakan dan realisasi 65,22% - Pembangunan IPAL Puskesmas*) Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak dianggarkan sehingga realisasi 0%
14) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana ruma sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Kegiatan : BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
80
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pembangunan Rumah Sakit Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% 15) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kegiatan : - Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 61,45% - Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 77,99% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Lasung*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 36,75% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Teluk Kepayang*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 24,14% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Pagatan*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 34,90% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Mantewe*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 37,82% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Satui*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 13,85% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Darul Azhar*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 47,45% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Sebamban I*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 52,08% BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
81
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Giri Mulya*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 46,60% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Pulau Tanjung*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 46,97% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Sebamban II*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 49,19% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Batulicin*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 44,57% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Batulicin I*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 35,91% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Karang Bintang*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 40,85% - Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Simpang Empat*) Kegiatan dilakukan setiap hari dan realisasi 30,49% 16) Program : peningkatan pelayanan kesehatan lansia Kegiatan : - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dengan realisasi 0% - Peningkatan KIE Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dengan realisasi 0% 17) Program : peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kegiatan : BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
82
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 63,74% - Peningkatan Kapasitas Bidan*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 95,65% - Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 0% - Jaminan Persalinan*) Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 47,18% 18) Program : Penyakit Tidak Menular Kegiatan : - Peningkatan komunitas, edukasi dan informasi (KIE) penyakit tidak menular Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 81,21% - Screening/Deteksi dini penyakit tidak menular Kegiatan tidak dilaksanakan dan tidak dianggarkan sehinggan realisasi 0% - Peningkatan kemitraan dan jaringan PTM Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun dan realisasi 91,39% b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2016 terealisasi dengan sangat baik mendekati nilai target yang ditetapkan, sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2016. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Kesehatan. d. Jumlah Pegawai,
Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai
JUMLAH 583 Orang
- Kualifikasi Pendidikan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
83
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
a. S3 b. S2 c. S1/D.IV d. D.III e. DI/D2 f. SLTA g.SLTP - Pangkat Golongan a. Golongan IV : a Golongan IV : b b. Golongan III : a Golongan III : b Golongan III : c Golongan III : d c. Golongan II : a Golongan II : b Golongan II : c Golongan II : d d. Golongan I : c - Jenis Jabatan a. Struktural b. Fungsional Umum c Fungsional Tertentu
a. b. c. d. e. f. g.
1 7 174 295 18 86 2
orang orang orang orang orang orang orang
a. 12 orang 2 orang b. 111 orang 99 orang 38 orang 36 orang c. 12 orang 23 orang 77 orang 171 orang d. 2 orang a. 40 orang b. 124 orang c. 419 orang
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1)
2)
3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 17.238.616.650,-
Realisasi
: Rp. 12.023.214.080,- atau 69.75 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 836.553.719,-
Realisasi
: Rp. 469.670.200,- atau 56.14 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 426.650.000,-
Realisasi
: Rp. 121.431.450,- atau 28,46 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
84
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 45.550.000,-
Realisasi
: Rp. 25.905.000,- atau 56,87 %
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Alokasi anggaran
: Rp. 4.886.563.300,-
Realisasi
: Rp. 3.812.801.466,- atau 78,03 %
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran
: Rp. 3.799.233.000,-
Realisasi
: Rp. 3.598.349.755,- atau 94,71 %
Program Pengawasan Obat dan Makanan Alokasi anggaran
: Rp. 33.490.000,-
Realisasi
: Rp. 29.360.000,- atau 87,67 %
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Alokasi anggaran
: Rp. 1.355.104.800
Realisasi
: Rp. 382.057.050,- atau 28,19 %
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Alokasi anggaran
: Rp. 78.970.000,-
Realisasi
: Rp. 12.180.000,- atau 15,42 %
10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Alokasi anggaran
: Rp. 171.540.000,-
Realisasi
: Rp. 124.234.040,- atau 72,42 %
11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Alokasi anggaran
: Rp. 358.285.000,-
Realisasi
: Rp. 114.875.200,- atau 32,06 %
12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Alokasi anggaran
: Rp. 687.048.000,-
Realisasi
: Rp. 86.343.500,- atau 12,57 %
13) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
85
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Alokasi anggaran
: Rp. 4.926.122.693,-
Realisasi
: Rp. 3.480.319.350,- atau 70,65 %
14) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Alokasi anggaran
: Rp. 466.300.000,-
Realisasi
: Rp. 0,- atau 0 %
15) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Alokasi anggaran Realisasi
: Rp. 66.450.171.339,: Rp. 47.551.175.090,- atau 71,56 %
16) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Alokasi anggaran
: Rp. 13.960.000,-
Realisasi
: Rp. 0 atau 0 %
17) Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak Alokasi anggaran
: Rp. 3.299.082.800,-
Realisasi
: Rp. 1.944.087.763,- atau 58,93 %
18) Program Penyakit Tidak Menular Alokasi anggaran
: Rp..28.375.000
Realisasi
: Rp. 24.627.000,- atau 86,79 %
f. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan kesehatan dilaksanakan secara partisipatif dengan diawali masukan permasalahan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tanah Bumbu. Penyelenggaraan urusan Kesehatan dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan juga secara multi sektoral. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Kesehatan juga mengembangkan jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK). [
h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
86
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kurang maksimalnya pembangunan dan kegiatan disektor kesehatan dikarenakan difisit APBD di tahun 2016 sehingga kegiatan yang ada tidak dapat maksimal dilaksanankan. i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
No
PROGRAM NASIONAL
1
11
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pr ogram Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan
12
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
2 3 4 5 6 7 8 9 10
KABUPATEN/ KOTA
KABUPATEN TANAH BUMBU
V V V V
V V V -
V V V V V
V V V -
V
-
V
V
V
-
12
7
Jumlah
2.2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ANDI ABDURRAHMAN NOOR a. Program dan Kegiatan : 1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
87
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -
Penyediaan jasa tenaga Non PNS
- Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 2)
3)
4)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pengadaan mebeleur
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan disiplin aparatur -
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat -
5)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat -
6)
Promosi layanan kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan -
7)
Peningkatan kesehatan masyarakat
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata -
Pembangunan gudang obat/apotik
-
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III )
-
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
-
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
8)
Program Kemitraan Peningkatan Pelayana Kesehatan -
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
-
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
88
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
9)
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan SK Menkes RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan Standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sasaran keluaran pembangunan kesehatan pada intinya adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. Adapun sasaran keluaran sampai dengan tahun 2016 : 1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Selama 12 bulan, kegiatan belanja untuk listrik, koran dan air tercapai realisasi kegiatan
sebesar
100%
dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 867.632.200,- atau 74,02% dari target. -
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional.
Untuk 11 buah mobil dinas dan 11 unit kendaraan dinas dengan belanja bahan bakar minyak dan suku cadang tercapai realisasi kegiatan sebesar 93,49% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 151.056.000,-
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatannya berupa honorarium panitia pelaksana (Pengguna anggaran, tim pengelola keuangan, honorarium perangkat medis) dan belanja materai tercapai realisasi kegiatan sebesar 96,47% dengan realisasi keuangan Rp 315.120.000,BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
89
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Peralatan kebersihan, bahan kimia dan retribusi sampah selama 12 bulan terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 215.241.600,-
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Fotocopy selama 12 bulan terealisasi 94% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 14.078.250,-
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan belanja modal kipas angin sebanyak 40 buah, ups kecil 15 buah, AC 2 pk sebanyak 8 unit, computer 15 unit terealisasi 74,90% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 187.262.847,-
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja peralatan kamar tidak terealisasi dikarenakan defisit anggaran. -
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja air minum galon, bahan makanan kering pendonor darah dan makan minum rapat terealisasi 50,39% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 98.605.000,-
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan sebanyak 111 kali dengan realisasi kinerja 73,87% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 318.483.250,-
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Untuk pembayaran honorarium PTT dan tenaga kontrak selama 12 bulan terealisasi
sebesar
80,40%
dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp 11.061.908.565,-
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan sebanyak 97 kali dengan realisasi kinerja 76,98% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 14.550.000,-
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
90
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja bahan baku bangunan dan belanja jalan khusus jalan lingkungan rumah sakit tidak terealisasi dikarenakan defisit anggaran.
-
Kegiatan Pengadaan Mebeleur Belanja pengadaan mebeleur tidak terealisasi dikarenakan defisit anggaran.
-
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja pemeliharaan gedung kantor terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 44.974.900,-
-
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Belanja BBM dan pemeliharaan alat selama 12 bulan tercapai 96,67% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 514.138.000,-
3)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan tidak terealisasi dikarenakan defisit anggaran.
-
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Belanja Pakaian Batik khas Daerah sebanyak 650 stell dengan capaian 100% realisasi keuangan Rp 196.200.000,-
4)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat -
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Papsmears dan Belanja Jasa pemeriksaan air/udara/gas/tanah tercapai realisasi kinerja 100% dengan realisasi keuangan Rp 64.920.400,5)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat -
Kegiatan Promosi Layanan Kesehatan
Belanja promosi pawai ta’ruf, pameran dan jasa publikasi media cetak dan elektronik tercapai realisasi 71% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 63.891.000,-
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
91
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
6)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan -
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pendampingan Implementasi BLUD dan Akreditasi selama 12 bulan tercapai realisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 100.934.750,-
7)
Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah sakit Mata -
Kegiatan Pembangunan Gudang Obat/Apotik Belanja modal pengadaan gudang obat tidak terealisasi dikarenakan defisit anggaran.
-
Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, kelas I, II dan III) Belanja pemeliharaan gedung kantor dan pengadaan bangunan gedung instalasi tidak terealisasi dikarenakan defisit anggaran.
-
Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Belanja Modal Peralatan Kedokteran sebanyak 24 unit dengan capaian 52,17% dan realisasi keuangan Rp. 2.146.109.427,30
-
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang tunggu dan lain-lain) Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji terealisasi 282 buah dengan realisasi keuangan Rp 47.940.000,-.
8)
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan -
Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Kegiatan BTCLS dan belanja kontribusi pelatihan selama 12 bulan terealisasi 100% dengan realisasi keuangan Rp 260.219.749,-
-
Kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan Belanja Jaminan Pelayanan bagi pasien yang tidal laik klaim jamkesda (pasien terlantar) dan pasien HIV AIDS selama 12 bulan terealisasi 100% dengan realisasi keuangan Rp 48.970.079,-
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
92
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
9)
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD -
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD Belanja Pegawai, barang jasa dan belanja modal selama 12 bulan terealisasi 100% dengan realisasi keuangan Rp 44.383.727.901,-
c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang
kesehatan di
Kabupaten Tanah Bumbu adalah RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor. d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SII b. SI c. DIV d. DIII e. DI f. SMA g. SMP h. SD - Pangkat Golongan a. IV b. III c. II d. I - Pejabat a. Struktural b. Fungsional c. Staf PNS dan PTT
e.
JUMLAH 192 orang a. 16 orang b. 44 orang c. 1 orang d. 116 orang e. 1 orang f. 13 orang g. 1 orang h. - orang a. 7 orang b. 69 orang c. 115 orang d. 1 orang a. 13 orang b. - orang c. - orang
Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
93
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 17.721.702.000,-
Realisasi
: Rp. 13.243.928.712,- atau 74,73 %
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 627.400.000,-
Realisasi
: Rp. 559.112.900,- atau 89,12 %
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 264.450.000,-
Realisasi
: Rp. 196.200.000,- atau 74,19 %
4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat -
Peningkatan kesehatan masyarakat Alokasi anggaran
: Rp. 104.060.600,-
Realisasi
: Rp. 64.920.400,- atau 62,40 %
5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat -
Promosi layanan kesehatan Alokasi anggaran
: Rp. 90.650.000,-
Realisasi
: Rp. 63.891.000,- Atau 70,48 %
6) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan -
Penyusunan standar pelayanan kesehatan Alokasi anggaran
: Rp. 256.350.000,-
Realisasi
: Rp. 91.484.750,- Atau 35,69 %
7) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Alokasi Anggaran
: Rp 3.867.233.414,-
Realisasi
: Rp 2.204.399.427,30 atau 57 %
-
Pembangunan gudang obat/apotik Alokasi anggaran
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
: Rp. 0
94
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Realisasi -
: Rp. 0 atau 0 %
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I , II dan III )
-
-
Alokasi anggaran
: Rp. 211.050.000,-
Realisasi
: Rp. 10.350.000,- atau 4,90 %
Pengadaaan alat-alat kesehatan rumah sakit Alokasi anggaran
: Rp. 3.543.183.414,-
Realisasi
: Rp. 2.146.109.427,30 atau 60,57 %
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain ) Alokasi anggaran
: Rp. 113.000.000,-
Realisasi
: Rp. 47.940.000,- atau 42,42 %
8) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Alokasi anggaran
: Rp 436.812.764,-
Realisasi
: Rp 309.189.828,-
-
-
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Alokasi anggaran
: Rp 146.112.764,-
Realisasi
: Rp. 48.970.079,- atau 33,52 %
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Alokasi anggaran
: Rp. 290.700.000,-
Realisasi
: Rp 260.219.749,- atau 89,51 %
9) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD -
f.
Kegiatan pelayanan dan pendukung BLUD Alokasi anggaran
: Rp. 64.364.773.716,-
Realisasi
: Rp 44.383.727.901,- atau 68,96 %
Proses Perencanaan Pembangunan Proses penyusunan perencanaan pembangunan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Strategis Rumah Sakit
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
95
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Daerah. RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan Rencana Strategis RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RKPD memiliki peranan penting dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan (Renja) dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD. Tahapan – tahapan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun bersangkutan. 2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD. 3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan. 4. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
96
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
5. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. 6. Menyiapkan kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. 7. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan
dalam
bentuk
rancangan
Renja
SKPD,
dengan
memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. 8. Rumusan Renja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dijabarkan dalam RKA-SKPD RSUD Tanah Bumbu. g.
Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan pertimbangan optimalisasi pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, maka pada tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu pindah lokasi di desa Sepunggur dengan bangunan baru yang berdiri diatas lahan seluas ± 6 hektar. Pembangunan dilakukan secara Multy Years dari tahun 2007 – 2010 dengan dana bersumber dari APBD murni Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian bangunan dalam kondisi baik. Di tahun 2014 Rumah Sakit yg semula bernama Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu berganti nama menjadi RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . Pelayanan di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor terdiri dari rawat jalan dengan 4 pelayanan spesialistik dasar dilengkapi dengan pelayanan spesialistik
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
97
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
penunjang (spesialis Fisik dan Rehabilitasi ), pelayanan Spesialistik Syaraf, pelayanan Spesialistik Jiwa, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Intensif, Kamar Operasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Gizi, IPSRS, Instalasi Loundry, Kamar Jenazah dan Ambulance. RSUD Tanah Bumbu memberikan pelayanan Rawat Inap untuk kelas VIP, Utama, kelas I, II dan III dengan 89 tempat tidur. Sedangkan untuk perlengkapan kantor, sarana prasarana dan peralatan kesehatan dapat dilihat dalam lampiran buku inventaris barang RSUD dr. h. Andi Abdurrahman Noor. h.
Permasalahan dan Solusi. Permasalahan : 1. RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor masih belum berakreditasi. 2. Masih kurangnya tenaga dokter spesialis yang berasal dari Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 3. RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor masih Rumah Sakit tipe C Solusi : 1.
Penambahan beasiswa bagi tenaga medis PNSD Kabupaten Tanah Bumbu khususnya bagi tenaga medis untuk menempuh pendidikan spesialis.
2.
Mengupayakan akreditasi RSUD dan mengembangkan tipe rumah sakit dengan melengkapi sarana prasarana pelayanan, peralatan medik, obat obatan dan mengembangkan bangunan sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Tipe B.
i.
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
98
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3.
URUSAN PEKERJAAN UMUM
3.1 Dinas Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan No.
PROGRAM/KEGIATAN
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6
Penyediaan alat tulis kantor
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9
Penyediaan makan dan minum
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12
Penyedia jasa tenaga non PNS
13
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
B
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
C
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
99
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
1
Pembangunan jalan
2
Pembangunan jembatan
3
Peningkatan Jalan
D
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
2.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
E
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pembangunan gedung kantor
F
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
1
Peningkatan Jalan Lingkungan
G
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
H
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
2.
Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan
I
Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
1
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
J
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
K
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
1 2 3
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan pintu air Perencanaan normalisasi saluran sungai
4
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
5
Pembangunan pintu air
6
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
7
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
8
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
9
Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi
L
Program Pengendalian Banjir
1
Pembangunan prasarana pengaman pantai
2.
Pembangunan bantaran dan tanggul sungai
3.
Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai
M.
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
1.
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
2.
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
101
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Indikator Rencana Pencapaian SPM Bidang Pek.Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Permen PU RI Tahun 2010 No. ; 14/PRT/M/2010 tentang SPM bidang Pek. Umum dan Panataan Ruang.: 1.
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.dapat diakses 68,87 % dari masyarakat setempat : %
2.
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada : 71,113 %
3.
Tersedianya tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang :57,03 %
4.
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota :94,76 %
5.
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari: 58,59 %
6.
Tersedianya fasilitas pengolaan air limbah permukiman yang memadai :3,93 %
10.1 Tersedianya pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota, persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genanngan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun : 30,21 % 10.2 Tersedianya pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota, persentase berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun :
%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pekerjaan Umum
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
102
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktura dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - JUMLAH PEGAWAI - KUALIFIKASI PENDIDIKAN A. S2 B. S1 C. DIV D. DIII E. DI F. SLTA/ SEDERAJAT G. SD - PANGKAT GOLONGAN A. GOL. IV B. GOL. III C. GOL. II D. GOL. I E. PTT - PEJABAT A. STRUKTURAL B. FUNGSIONAL
JUMLAH 53 ORANG A. 7 ORANG B. 29 ORANG C. 0 ORANG D. 3 ORANG E. 16 ORANG F. 1 ORANG G. 1 ORANG A. B. C. D. E. -
2 ORANG 24 ORANG 13 ORANG 1 ORANG 13 ORANG -
16 ORANG
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : PAGU (Rp)
REALISASI
NAMA KEGIATAN Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
FISIK (%)
KEUANGAN (Rp)
%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
86,100,000.00
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
98,100,000.00
100,00
80,342,411.00
103
81.90
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
239,650,000.00
148,700,000.00
9,580,000.00
11,195,000.00
345,890,000.00
545,890,000.00
44,100,000.00
23,400,000.00
73,918,700.00
74,650,500.00
11,750,000.00
16,750,000.00
4,212,000.00
4,135,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
277,250,000.00
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
913,000,000.00
1,211,800,000.00
514,250,000.00
544,950,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyedia jasa tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
198,300,000.00
186,900,000.00
Penyediaan makanan dan minuman
20,160,000.00
24,320,000.00
25,250,000.00
25,250,000.00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
141,274,350.00 5,103,500.00 528,390,000.00 14,761,000.00 57,961,700.00 8,303,550.00 1,245,000.00
0.00
100,00 100,00
529,790,200.00 525,500,000.00
95.01 45.59 96.79 63.08 77.64 49.57 30.11 43.72 96.43
100,00
164,050,000.00
82.73
100,00
11,230,000.00
46.18
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
100.00
25,250,000.00
100.00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembangunan jalan Pembangunan jembatan Peningkatan Jalan
429,900,000.00
78,000,000.00
4,297,700,000.00
1,566,647,400.00
114,730,420,000.00
105,000,219,300.00
100,00 70.99 100,00
66,100,000.00 1,112,097,400.00 98,278,833,100.00
84.74 70.99 93.60
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
2,984,300,000.00
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
3,233,300,000.00
100,00
2,792,831,000.00
104
86.38
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
7,121,100,000.00
6,951,575,700.00
100,00
6,603,157,300.00
94.99
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR Pembangunan gedung kantor
7,120,400,000.00
8,853,266,907.00
98,15
7,622,179,677.00
86.09
PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN Peningkatan Jalan Lingkungan
11,887,450,000.00
11,452,500,000.00
100,00
9,899,348,000.00
86.44
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
13,010,250,000.00
6,599,834,900.00
82,66
4,304,076,800.00
65.21
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
2,867,700,000.00
742,467,000.00
Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan
1,557,420,000.00
1,400,585,800.00
99,55 98,07
67,200,000.00 1,028,800,000.00
9.05 73.45
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
646,151,500.00
646,151,500.00
80,06
456,584,000.00
70.66
PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
561,340,000.00
527,790,000.00
61.09
322,420,000.00
61.09
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN, IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI LAINNYA Pembangunan jaringan air bersih/air minum
49,659,250,000.00
37,629,904,200.00
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
25,444,180,000.00
18,361,347,000.00
629,700,000.00
447,085,000.00
610,450,000.00
13,350,000.00
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Pembangunan Pintu Air
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
90,18 96.93 100,00 40.45
27,936,445,800.00 15,729,437,610.00 414,208,000.00 5,400,000.00
105
74.24 85.67 92.65 40.45
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
629,700,000.00
564,734,600.00
Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
1,095,200,000.00
671,794,200.00
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
2,042,000,000.00
989,688,000.00
57,550,000.00
7,200,000.00
439,400,000.00
278,351,000.00
5,858,590,000.00
1,245,100,000.00
Pembangunan bantaran dan tanggul sungai
229,750,000.00
763,598,881.00
Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai
592,500,000.00
499,525,000.00
Perencanaan pembangunan pintu air Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi
28,01 92,51 100,00
18,200,000.00 257,871,700.00 500,239,000.00
0.00 81,91
206,051,000.00
3.22 38.39 50.55 74.03
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Pembangunan prasarana pengaman pantai
100,00 100,00 100,00
1,131,200,000.00 742,898,881.00 461,573,000.00
90.85 97.29 92.40
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air
411,650,000.00
453,850,000.00
5,071,400,000.00
4,809,400,000.00
5,071,400,000.00
4,809,400,000.00
100.00 100,00
100,00
201,539,000.00 2,583,220,000.00
2,583,220,000.00
f. Proses Perencanaan Pembangunan ProsesperencanaanDiawali Dari Penyusunan Renstra SKPD yang Diturunkan Dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu, Dimana RENSTRA ini Dijabarkan Melalui Renja SKPD Dengan Mereview RKPD Kabupaten Tahun 2015. Dari Hasil Review Terhadap RKPD ini Disusun RENJA Akhir SKPD Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Anggaran SKPD Sampai Dengan Penyusunan DPA SKPD Tahun 2016. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sudah cukup memadai BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
106
44.41 53.71
53.71
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi - Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 12 kegiatan yang merupakan kegiatan rutin dengan masa pelaksanaan selama 12 bulan, pada kegiatan ini capaian progresnya 100 % akan tetapi progres keuangan tidak mencapai target 100% hal ini diakibatkan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran . - Pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdapat 3 kegiatan yaitu: 1) Pembangunan Jalan, tidak terdapat kegiatan, anggaran yang tersedia hanya dipergunakan untuk membayar hutang Tahun Anggaran 2015. 2) Pembangunan Jembatan, tergetnya adalah jumlah jembatan yang terbangun sebanyak 2
unit, dan realisasinya adalah 0 %. Tidak
terlaksananya pembangunan jembatan ini diakibatkan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran sehingga output pada kegiatan ini 0 unit. 3) Pada Program Peningkatan Jalan, targetnya adalah panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 76 km, dan yang terealisasi sepanjang 76,185 km. Peningkatan jalan ini terlaksana di 10 (sepuluh) kecamatan. Adapun rincian peningkatan jalan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu :
Kegiatan Peningkatan Jalan pada tahun 2016 No.
Kegiatan
1.
Peningkatan Jalan Tungkaran Pangeran - Kodeco Peningkatan Jalan Kodeco - Mentewe (DAK) Peningkatan Jalan Gunung Antasari - Sarigadung (DAK) Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Simpang Empat
2.
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Batulicin
3.
Peningkatan Jalan Pakatelu - Saring Sei.Bubu Saring Sei.Binjai (DAK) Peningkatan Jalan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Panjang (Km)
Kecamatan
Desa/kelurahan
17.736
Simpang Empat
Tungkaran Pangeran, Gunung Antasari, Sarigadung, Gunung Batu Besar, Barokah, Kampung Baru
2.994
Batulicin
Kelurahan Batulicin, Kelurahan Gunung Tinggi
21.787
Kusan Hilir
Pakatelu, Saring Sei. Bubu, Saring Sei. Binjai,
107
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Betung (DAK) Peningkatan Jalan Muara Pagatan (DAK) Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hilir Peningkatan Jalan Salimuran (DAK)
Betung, Kampung Baru, Muara Tengah, Muara Pagatan, Salimuran, Beringin, Pasar Baru, Batuah, Rantau Panjang Hulu, Pakatellu
4.
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Sei.Loban Peningkatan Jalan Syarif Ali Kec.Sei.Loban
5.541
Sungai Loban
5.
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Angsana Peningkatan Jalan Desa Angsana
5.617
Angsana
6.
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Satui
3.838
Satui
Sungai Cuka, Sinar Bulan, Makmur Mulya, Sungai Danau
7.
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Karang Bintang Peningkatan Jalan Selaselilau (DAK)
3.471
Karang Bintang
Selaselilau, Pandan Sari, Manunggal, Batulicin Irigasi
8.
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kuranji
1.479
Kuranji
Mustika, Giri Mulya
9.
Peningkatan Jalan Wonorejo - Teluk Kepayang (DAK) Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hulu
7.190
Kusan Hulu
10.
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Mentewe Peningkatan Jalan Sidomulyo (DAK) Peningkatan Jalan Batu Harang Kec. Mentewe
6.533
Mentewe
Total
Sebamban Baru, Wanasari Angsana, Karang Indah, Bayan Sari
Wonorejo, Guntung, Teluk Kepayang, Harapan Jaya, Karang Mulya, Wonorejo Sidomulyo, Maju Mulyo, Batu Harang, Sepakat
76,185
- Pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan : 1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalantarget panjang jalan yang terpelihara pada tahun anggaran 2016 sepanjang 1,5 Km dan yang terealisasi sepanjang 1,51576 Km. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dilaksanakan di 9 (Sembilan ) kelurahan/desa dan di 5 (lima) kecamatan. Lima kecamatan tersebut sebagai berikut: 1. Kec. Karang Bintang dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,29781 Km, 2. Kec. Kusan Hilir dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,48005 Km, 3. Kec.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
108
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Batulicin dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,48490 Km, 4. Kec. Kusan Hulu dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,005 Km dan 5. Kec. Satui dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,248 Km
2. Rehabilitasi pemeliharaan jembatantarget jembatan yang terpelihara yaitu 5 (lima) jembatan dan yang terpelihara sebanyak 5 jembatan. Pemeliharaan jembatan ini terlaksana di 3 (tiga) kecamatan yaitu 1). Kec. Kusan Hulu yang terletak di desa Binawara dan desa Bakarangan, 2). Kecamatan Batulicin terletak di desa Maju Bersama dan 3). Kec. Karang Bintang terletak di desa Maju sejahtera dan Desa Pematan Ulin.
- Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 1 kegiatan yaitu Pembangunan Gedung. Targetnya adalah jumlah pembangunan infra struktur publik dan sarana prasarana perkantoran yang terbangun, sebanyak 7 unit, dan yang terealisasi 7 unit. -
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdapat 1 kegiatan yaitu Peningkatan Jalan Lingkungan. Terget kegiatan ini adalah panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan sepanjang 7.500 m dan yang terealisasi sepanjang 21.445 m. Peningkatan jalan lingkungan ini terlaksana di 4 (empat) kecamatan, adapun 4 (empat) kecamatan tersebut yaitu: 1. Kec. Angsana dengan total panjang jalan lingkungan 1.208 meter, 2. Kecamatan Kusan Hilir dengan total panjang jalan lingkungan 8.651 meter, 3. Kecamatan Simpang empat dengan total panjang jalan lingkungan 5.239 meter. 4. Kecamatan Batulicin dengan total panjang jalan lingkungan 6.293 meter.
-
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong terdapat 1 kegiatan yaitu kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, pada kegiatan
ini
dilakukan
pembangunan
drainase/gorong-gorong
dan
pemeliharaan drainase. Untuk pembangunan drainase dilakukan di 4 (empat) kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Angsana dengan total panjang drainase yang terbangun yaitu 1.513,75 meter, 2. Kecamatan Kusan Hilir dengan total panjang drainase yang terbangun yaitu 98 meter, 3. Kecamatan Batulicin BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
109
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
dengan total panjang drainase yang terbangun yaitu 2.245,05 meter dan 4. Kecamatan Simpang Empat dengan total panjang drainase yang terbangun yaitu 2.330,40 meter. Adapun kegiatan pemeliharaan drainase dilakukan di Kec. Simpang Empat dengan jumlah total panjang drainase yang terpelihara yaitu 267,4 meter. - Pada Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, terdapat 2 (dua) kegiatan pada program ini yaitu : -
Penyediaan prasarana air limbah, targetnya adalah 1 (satu) dokumen perencanaan air limbah, dan untuk output kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen perenacaan yaitu dokumen perenecanaan “Penyusunan Rencana Induk dan Detail Perencanaan Teknis Sistem Air Limbah”. Dengan adanya dokuemen perencaan ini diharapakan mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah di Kab. Tanah Bumbu yang baik dan terpadu serta mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang layak, sehat , bersih aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
-
Pengadaan konstruksi pembangunan prasarana lingkungan.untuk tahun anggaran 2016 terbangun 2 (dua) tangki septic dengan media bakteri yang berlokasi di desa Barokah Kec. Simpang Empat dengan penerima manfaat 50 Jiwa dan di desa Karang Indah Kec. Angsana dengan jumlah penerima manfaat 50 jiwa. Dan 3 (tiga) toilet umum yang berlokasi di Kelurahan Pagatan Kec. Kusan Hilir, Desa Dukuh Rejo Kec. Mentewe dan Desa Mudallang Kec. Kusan Hilir total penerima manfaat dengan terbangunnya infrastruktur pendukung sanitasi tersebut sebanyak 1.300 jiwa.
- Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman, kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, relisasi fisik 100 % pada kegiatan ini terbangun SPAM Perdesaan Batu Ampar
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
110
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kec. Simpang Empat dan Perluasan sambungan rumah Desa Sungai Loban Kec. Sungai Loban. -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-perundangan. Pada kegiatan ini ditargetkan 3 (tiga) kali kegiatan, yaitu : 1. Sertifikasi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT BU), 2. Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), 3. Sertifikasi Tenaga (Ahli/Terampil) Pekerjaan Bidang Ke Pu an. Namun dari tiga (3) kegiatan yang targetkan tersebut hanya dua (2) kegiatan yang terlaksana. Adapun kegiatan yang terlaksana yaitu : 1. Sertifikasi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT BU) dimana kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil Angkatan kedua yang diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2106 yang diikuti oleh 50 peserta. 2. Sertifukasi Tenaga (Ahli/Terampil) Pekerjaan Bidang Ke Pu an, dimana pada kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembekalan dan fasilitasi uji kompetensi bidang teknik sipil sub bidang Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 19 September sampai dengan 21 september 2016 yang diiukti oleh 50 peserta. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana adalah Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penyebab tidak terlaksananya kegiatan karena Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami Defisit anggaran yang mana instansi pemerintah diharuskan untuk melakukan efesiensi anggaran.
- Pada Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, terdapat 9(sembilan) kegiatan yaitu: a. kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum yang didukung oleh Dana alokasi khusus bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD) dan bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi (Air Minum)
dilakukan perluasan
sambungan rumah (SR) di 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah penerima manfaat 19.400 jiwa. Adapu rincian kegiatan yaitu :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
111
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
No
Kegiatan
1.
Perluasan Sambungan Rumah Ds. Rejosari Kec. Mantewe Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Loban Kec. Sungai Loban Perluasan Sambungan Rumah Ds. Kuranji Kec. Kuranji Perluasan Sambungan Rumah Ds. Angsana Kec. Angsana Perluasan Sambungan Rumah Kota Simpang Empat Kec. Simpang Empat Perluasan Sambungan Rumah Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sinar Bulan Kec. Satui Perluasan Sambungan Rumah Ds. Binawara Kec. Kusan Hulu Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Lembu Kec. Kusan Hilir Perluasan Sambungan Rumah Desa Sungai Loban Kec. Sungai Loban (DAK) Total
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Jumlah Penerima manfaat (Jiwa) 1.200 2.000 1.600 1.600 6.400 2.000 2.800 800 600 400 19.400
Adapun sub kegiatan yang tidak terlaksana pada kegiatanpembangunan jaringan air bersih/air minum yaitu Bangunan Penunjang IKK Sungai Loban (Pendamping APBN), kegiatan ini tidak terlaksana karena Pemkab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran. b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, targetnya luas irigasi yang terpelihara 811 Ha tetapi yang terlaksana hanya 991 Ha., pada tahun 2016 melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarpras Irigasi dan Air Minum Dinas Pek. Umum melalui Bidang pengairan melaksanakan kegiatan peningkatan irigasi desa dan rehabilitasi daerah rawa, dari kegiatan tersebut. Adapun rincian kegiatan peningkatan layanan irigasi yaitu : No.
Kegiatan
Peningkatan Irigasi Desa 1. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Bekarangan Kec. Kusan Hulu 2. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Batarang Kec. Kusan Hilir
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Luas Jaringan Irigasi yang tertangani(Ha) 25 110
112
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Peningkatan Daerah Irigasi Desa Harapan Jaya Kec. Kusan Hulu Peningkatan Daerah Irigasi Desa Mekar Jaya Kec. Kusan Hilir Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sepunggur Kec. Batulicin Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sumber Baru Kec. Angsana Peningkatan Daerah Irigasi Desa Tibarau Panjang Kec. Kusan Hulu Peningkatan Daerah Irigasi Api Api Kec. Kusan Hilir Peningkatan Daerah Irigasi Desa Satui Timur Kec. Satui Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulo Wali Kec. Batulicin Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir Peningkatan Daerah Irigasi Desa Hantiif Kec. Kusan Hulu Rehabiltasi Daerah Rawa Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Rantau Panjang Hilir Kec. Kusan Hilir Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Karya Bakti Kec. Kusan Hilir Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan Hilir Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sardangan Kec. Kusan Hilir Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Anjir Baru Kec. Kusan Hulu Peningkatan Daerah irigasi Rawa Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sei. Lembu Kec. Kusan Hilir Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Guntung Kec. Kusan Hulu Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Tanggul Lasung Kec. Kusan Hulu Total
15 45 25 65 25 100 75 20 60
25 25 25 69 110 35 37 37 19 14 991
c. Pembangunan Pintu Air, sebelum adanya Perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan ini ditargetkan pembanngunan pintu air sebanyak 2 (dua) unit tetapi dalam proses perjalanan APBD pada APBD
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
113
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
perubahan pembangunan 2 unit pintu air dihapus , hal ini diakibatkan Pemeritah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran sehingga perlu adanya efesiensi penggunaan anggaran. d. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai tidak mencapai target karena sub kegiatan yang berupa Pemeliharaan Normalisasi Sungai Kec. Kusan Hilir Kec. Kusan Hulu dan Kec. Simpang Empatpada pelaksanaan kegiatannya dilakukan pemutusan kontrak, karena sampai pada akhir waktu pelaksanaan kegiatan pihak pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaannya. e. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun sub kegiatan berupa Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Tanah Bumbu, pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukana yaitu Daerah Irigasi Pacakan, luas irigasi yangdipelihara/dioptimalkan seluas 150 Ha. f. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai dengan target 2 dokumen tetapi yang terlaksana hanya 1 dokumen hal ini disebabkan ada beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana karena Pemerintah Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran, demikian pula pada realisasi keuangan juga tidak mencapai target hal ini disebakan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran yang mengakibatkan pembayaran terhadap sub kegiatan yang disebutkan diatas mengalami penundaan dan menjadi utang Pemerintah Kab. Tanah Bumbu, utang tersebut akan dibayarkan melalui APBD Kab. Tanah Bumbu T.A 2016. g. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, pada kegiatan ini diatrgetkan 1 (satu) dokumen perencanaan yaitu DED Irigasi Kab. Tanah Bumbu dan yang terealisasi 1 (satu) dokumen perencanaan DED Irigasi kab. Tanah Bumbu, demikian pula pada realisasi keuangan juga tidak mencapai target hal ini disebakan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran yang mengakibatkan pembayaran terhadap sub kegiatan yang BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
114
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
disebutkan diatas mengalami penundaan dan menjadi utang Pemerintah Kab. Tanah Bumbu, utang tersebut akan dibayarkan melalui APBD Kab. Tanah Bumbu T.A 2016. h. Perencanaan pembangunan pintu air, sebelum adanya Perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan ini ditargetkan perencanaan pembanngunan pintu air sebanyak 1 (satu) dokumen tetapi dalam proses perjalanan APBD pada APBD perubahan pembangunan 2 unit pintu air dihapus , hal ini diakibatkan Pemeritah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran sehingga perlu adanya efesiensi penggunaan anggaran i. Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasipada kegiatan ini diatrgetkan 5 (lima) dokumen perencanaan, namun dalam pelaksanaannya hanya terlaksana 4 (empat) dokumen perencanaan. Adapun kegiatan yang terlaksana yaitu :Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Kusan Hulu, Perencanaan Peningkatan JaringanIrigasi KecSimpang Empat, Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Satui dan Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Angsana. Adapun Kegiatan yang tidak terlaksana adalah Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi. -
Pada Program Pengendalian Banjir, terdapat 3 (tiga) kegiatan : a. Pembangunan prasarana pengaman pantai, pada kegiatan initerdapat sub kegiatan yaitu pembangunan dermaga jeti Kota Pagatan, kegiatan ini merupakan kegiatan multi years. b. Pembangunan bantaran dan tanggul sungai, pada kegiatan ini anggaran yang tersedia dipergunakan untuk membayar hutang kegiatan Tahun Anggaran 2015. c. Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai,
target
bangunan pantai yang dipelihara yaitu 400 meter, yang terlaksana 400 meter.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
115
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, 1) Pembangunan embung dan bangunan dan penampung air lainnya, targetnya 2 embung dan yang terbangun sebanyak 6 embung. Untuk meningkatkan ketersediaan air dan menjaga kelestarian air pada tahun 2016 melalui kegiatan pembangunan embung dan penampungan air lainnya terbangun 6 (enam) embung yang berlokasi di kecamatan Kusan Hulu desa Teluk Kepayang 2 (dua) embung dan di desa Mangkal Api terbangun 4 embung.
2) Perencanaan pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, pada kegiatan ini ditargetkan 1 (satu) dokumen perencanaan, adapun output pada kegiatan ini adalah Fisibility Study Pembangunan Bendungan Kab. Tanah Bumbu. Dokumen perencanaan ini nantinya diharapkan dapat membantu dalam penyusunan program pengembangan lahan pertanian yang berkelanjutan. 3.2 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
-
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
-
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
116
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2)
-
Penyedia Jasa Tenaga Non PNS
-
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus Hari - Hari Tertentu 3) Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidkan dan pelatihan formal b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Selama 12 Bulan. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, Selama 12 Bulan. - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Selama 12 Bulan. - Penyediaan Jasa kebersihan kantor, Selama 1 tahun. - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Selama 1 tahun. -
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Selama 12 Bulan.
- Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, Selama 1 tahun. - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Selama 1 tahun. - Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Selama 1 tahun. - Penyedia Jasa Tenaga Non PNS, dengan realisasi Sebanyak 400 orang. - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah, Selama 1 Tahun. 2. Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu, Sebanyak 85 stel. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang perumahan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
117
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN
JUMLAH
- Jumlah pegawai
14 orang
- Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SMU - Pangkat Golongan a. IV/c b. IV/b c. III/d d. III/c e. III/b f. III/a g. II/d h. II/c i. II/b - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. b. c. d.
2 orang 5 orang 2 orang 5 orang
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang 2 orang 3 orang 2 orang
a. b.
5 orang -
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Pegawai Alokasi Anggaran
: Rp. 3.606.632.872,-
Realisasi
: Rp. 3.429.676.098,- Atau 95 %
Belanja Langsung 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 22.956.709.000,-
Realisasi
: Rp. 21.217.032.482,- atau 92,42 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
118
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Alokasi anggaran
: Rp. 7.925.310.000,-
Realisasi
: Rp. 7.326.900.855,-
atau 93,58% -
-
-
-
-
-
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Alokasi anggaran
: Rp. 2.470.290.000,-
Realisasi
: Rp. 2.173.910.282,- atau 88,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Alokasi anggaran
: Rp. 299.490.000,-
Realisasi
: Rp. 250.206.000,-
atau 98,32%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alokasi anggaran
: Rp. 8.375.000,-
Realisasi
: Rp. 8.365.000,-
atau 99,88 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Alokasi anggaran
: Rp. 12.300.000,-
Realisasi
: Rp.. 10.145.000,-
atau 82,48 %
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Alokasi anggaran
: Rp. 93.064.000,-
Realisasi
: Rp.. 81.910.400,-
atau 88,02 %.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Alokasi anggaran
: Rp. 37.720.000,-
Realisasi
: Rp. 34.445.500,-
atau 91,32 %
Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Alokasi anggaran
: Rp. 477.510.000,-
Realisasi
: Rp. 420.555.000,-
atau 76,81 %
- Kegiatan Rapat –Rapat Koordinasi Dan Konsultasi KeLuar Daerah Alokasi anggaran
: Rp. 747.850.000,-
Realisasi
: Rp. 428.825.945,-
atau 57,34 %
- Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Non PNS Alokasi anggaran
: Rp. 10.752.350.000,-
Realisasi
: Rp. 10.341.677.500,-
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
atau 96,18 %
119
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah
2)
Alokasi anggaran
: Rp. 203.250.000,-
Realisasi
: Rp. 140.100.000,-
atau 68,93 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 34.000.000,-
Realisasi
: Rp. 34.000.000,- atau 100 %
-
Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu Alokasi anggaran
: Rp. 34.000.000,-
Realisasi
: Rp. 34.000.000,- atau 100 %
f. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan Diawali Dari Penyusunan Renstra SKPD yang Diturunkan Dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu, Dimana RENSTRA ini Dijabarkan Melalui Renja SKPD Dengan Mereview RKPD Kabupaten Tahun 2015. Dari Hasil Review Terhadap RKPD ini Disusun RENJA Akhir SKPD Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Anggaran SKPD Sampai Dengan Penyusunan DPA SKPD Tahun 2016. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Dalam Upaya Pencapaian Target / Sasaran Kinerja SKPD, Diharapkan Dapat Memenuhi Sarana Dan Prasarana Karena di rasa Masih Sangat Kurang. h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini. i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan 1. Pentingnya Pemenuhan Tenaga Teknis Lapangan 2. Kurangnya Sarana Mobilitas Kegiatan 3. Perlunya Peremajaan Kendaraan Operasional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
120
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
4.
URUSAN PERUMAHAN 4.1 Dinas Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Program Pengembangan Perumahan - Penetapan Kebijakan, strategi, dan Program Perumahan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Indikator Pencapaian SPM untuk Bidang Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2010 c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan wajib bidang Perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN
JUMLAH
- Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S.2 b. S.1 c. D.IV d. D.III e. SLTA f. SLTP g. SD - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
3 orang a. b. c. d. e. f.
1 orang 2 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
a. b. c. d. e.
0 orang 3 orang 0 orang 0 orang 1 orang
a. b.
2 orang -
121
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
PAGU NO.
A.
PROGRAM/KEGIATAN
REALISASI
SEBELUM
SETELAH
FISIK
PERUBAHAN
PERUBAHAN
%
1.955.580.000
98,77
KEUANGAN Rp.
%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penetapan Kebijakan, strategi, dan
2.401.000.000
1.163.728.000
59,51
Program Perumahan
f. Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM, RESTRA tahun 2011 s.d 2015 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 yang kemudian dijabarkan dalam Renja, RKA dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi Pada Program Pengembangan Perumahan terdapat 1 kegiatan yaitu :Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan dimana pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan yaitu : 1. Penyusunan
RP3KP
(Rencana
Pembangunan
dan
Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 60 % .
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
122
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2. Masterplan Pembangunan Infrastruktur bidang Ke Puan Kab. Tanah Bumbu Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 60 % Realisasi fisik telah mencapai target tetapi realisasi keuangan tidak mencapai target hal ini disebabkan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami deficit anggaran yang mengakibatkan pembayaran terhadap sub kegiatan yang disebutkan diatas mengalami penundaan dan menjadi utang Pemerintah Kab. Tanah Bumbu, utang tersebut akan dibayarkan melalui APBD Kab. Tanah Bumbu T.A 2016. i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal – hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
4.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran 2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a.
Terlaksananya
Apel
Siaga
Bencana
untuk
kesiapan
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi bencana. b.
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran berupa masker damkar 50 buah.
c.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran berupa pengisian Oksigen Brithing 4 kg/tbg/kl, pengisian Tabung Apar 22 kg/tbg/kl, busa/foam pemadam 100 liter, perawatan kendaraan bermotor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
123
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
selama 12 bulan, pemeliharaan mobil pemadam kebakaran 4 unit, pemeliharaan peralata KIT Pemadam 1 unit. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bidang Perumahan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN
JUMLAH
- Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D.IV d. D.III e. SLTA f. SLTP g. SD - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT f. Honor - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
174 orang a. – orang b. 18 orang c. 1 orang d. 1 orang e. 138 orang f. 18 orang g. 8 orang a. 2 orang b. 2 orang c. 17 orang d. 4 orang e. – orang f. 159 orang a. b.
3 orang -
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
124
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Realisasi No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
%
4
5
1 A
2 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
133.950.000
24,725,000
18.46%
2
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 365.550.000 kebakaran
18,500,000
5.06%
3
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
456.350.000
242,770,000
53.20%
955.850.000
285,995,000
29.92%
TOTAL
3
Rp.
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM, RESTRA Tahun 2016 s.d 2021 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam RENJA, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Cukup memadai tapi perlu penggantian dengan yang baru h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Kurangnya sarana dan prasarana kebakaran serta posko pemadam kebakaran. Solusi : a. Tambahan sarana dan prasarana kebakaran b. Tambahan posko pemadam kebakaran i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Terbatasnya anggaran dalam DPA SKPD
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
125
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
4.3. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Pengelolaan Areal Pemakaman a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan wajib bidang Perumahan adalah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu. c. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Anggaran : Rp. 370.150.000,00 Realisasi : Rp. 154.950.000,00 atau 41,12 persen. d. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM, RESTRA tahun 2011 s.d 2015 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja, RKA dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan. e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Cukup memadai f. Permasalahan dan Solusi. Tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini. g. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
126
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
5. URUSAN PENATAAN RUANG 5.1
Dinas Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Indikator Rencana Pencapaian SPM Bidang Pek.Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Permen PU RI Tahun 2010 No. ; 14/PRT/M/2010 tentang SPM Diang Pek. Umum dan Panataan Ruang.: 1) Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 2,047
%
2) Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) 55 % 3) Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap 100 % 4) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 0 % 5) Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan 9,562 % c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan wajib bidang Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
127
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
URAIAN - JUMLAH PEGAWAI - KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 DIV DIII DI SLTA/ SEDERAJAT SD - PANGKAT GOLONGAN GOL. IV GOL. III GOL. II GOL. I PTT - PEJABAT A. STRUKTURAL B. FUNGSIONAL
JUMLAH 4 ORANG 1 ORANG 2 ORANG 1 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 2 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 1 ORANG 2
-
ORANG
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
PAGU NO.
A.
PROGRAM/ KEGIATAN
REALISASI
SEBELUM
SETELAH
FISIK
PERUBAHAN
PERUBAHAN
%
KEUANGAN Rp.
%
PROGRAM PERENCANAN TATA RUANG Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
298.900.000
255.759.000
85,78
136.315.400
53,30
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM, RESTRA tahun 2011 s.d 2015 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja, RKA dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
128
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
g. Kondisi Saranadan Prasarana yang digunakan Cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi. - Pada Program Perencanaan Tata Ruang terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu
:Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang mempunyai sub kegiatan yaitu : Penyusunan Penataan Kawasan Kumuh Kab. Tanah Bumbu, dimana realisasi pelaksanaan kegiatannya 100 % tetapi realisasi keuangan hanya mencapai 53,30 % (lihat tabel), selisih realisasi keuangan menjadi utang Pemkab. Kab. Tanah Bumbu dan akan dibayarkan melalui APBD Pemkab. Tanah Bumbu pada T.A 2016. i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
5.2 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan -
Sosialisai kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
-
Penyediaan prasarana dan sarana pengendalian izin mendirikan bangunan
-
Penyusunan/revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal -
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang realisasi Sebesar 0%.
-
Penyediaan prasarana dan sarana pengendalian izin mendirikan bangunan, Realisasi Persen Fisik Sebesar 54,29.
-
Penyusunan/revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan, Realisasi Persen Fisik Sebesar 1,20%.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
129
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Penataan ruang adalah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN
JUMLAH
- Jumlah pegawai
7 orang
- Kualifikasi pendidikan a. S1 b. D3 c. SMA
a. 7 orang b. - orang c. - orang
- Pangkat Golongan a. Penata Tk. I, IV/a b. Penata Tk. I, III/d c. Penata Muda, III/b d. Penata Muda, III/a
a. b. c. d.
- Pejabat
1 orang 1 orang 2 orang 3 orang
a. 2 orang b. -
a. Struktural b. Fungsional
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
-
-
Alokasi anggaran
: Rp. 202.450.000,-
Realisasi
: Rp. 80.600.000,- atau 39,81 %
Kegiatan Sosialisai kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Alokasi anggaran
: Rp. 180.100.000,-
Realisasi
: Rp. 0,-
atau 0%
Kegiatan Sosialisai kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Alokasi anggaran
: Rp. 147.350.000,,-
Realisasi
: Rp. 80.000.000,- atau 54,29%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
130
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kegiatan Sosialisai kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
-
Alokasi anggaran
: Rp. 72.385.000,,-
Realisasi
: Rp. 600.000,-
atau 1,20%
f. Proses Perencanaan Pembangunan Sesuai Matrik Anggaran Kas 2016. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Perlu di sediakan sarana dan prasarana (Mobil Operasional), perlengkapan dan atribut kerja lapangan. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan :Terbatasnya
penggunaan
SPPD
sehingga
pelaksanaan
survey lapangan yang menempuh jarak jauh kurang maksimal. Solusi
: Perlu tambahan intensif bagi pelaksana lapangan, supaya dapat memaksialkan kegiatan survey lapangan.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan 1.
Perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait serta memahami tugas dan wewenang masing-masing.
2.
Pembangunan Rumah tinggal kebanyakan terletak dijalan lingkungan jalan kecamatan. Dari segi ukuran umumnya tidak melebihi 200 m2. urusan perizinannya sudah diserahkan ke Kecamatan melalui PATEN, dan diharapkan pihak kecamatan lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian pada wilayah masing- masing, guna meningkatkan PAD Kabupaten Tanah Bumbu.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
131
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
5.3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program danKegiatan
a.
NO 1 2
PROGRAM / KEGIATAN Perencanaan Tata Ruang - Survey dan pemetaan Pemanfaatan Tata Ruang Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal No. SPM 1. Informasi Penataan Ruang
2.
Indikator Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya (RTH) Publik ketersediaan RTH
Capaian 0% 3,83 %
Capaian SPM Tata Ruang terkait dengan informasi penataan ruang sampai saat ini masih 0%, hal ini terjadi karena sampai saat ini belum diterbitkannya Perda tentang Penataan Ruang. Sedangkan untuk SPM penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) public terjadi peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dari 8,31% di tahun 2015 menjadi 8,33% dari total luasan 14.543,35 ha pada tahun 2016. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Penataan ruang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. SMA BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 8 orang a. - orang b. 5 orang c. 1 orang d. 2 orang 132
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. 0 orang b. 3 orang c. 1 orang d. 4 orang a. 2orang b. –
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah :
No. 1 A B
Program / Kegiatan 2 Perencanaan Tata Ruang Survey dan pemetaan Pemanfaatan Ruang Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah TOTAL
f.
Pagu (Rp.) 3
Realisasi Rp. 4
% 5
1.426.005.000
415.336.500
29,13
23.080.000
23.080.0 00
100
1.449.085.000
438.416.500
79,13
Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJMD, RENSTRA tahun 2016 s.d 2021dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016, SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatani ni sudah cukup baik.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
133
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten dan RDTR perkotaan serta pengaturan zonasi di wilayah perkotaan. Solusi : Dengan selesainya revisi pelaksanaan penyusunan RTRW dan RDTR di kabupaten dan pengesahan revisi RTRW tahun 2015. Sehingga kedepannya bisa dengan optimal dalam penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten dan RDTR.
i.
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
6.
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Program danKegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan ATK - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga non PNS - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3
Peningkatan disiplin Aparatur
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
134
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4
Program Perencanaan Tata Ruang - SurveidanPemetaan
5
Program Pemanfaatan Ruang - Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah
6
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
7
Program Pengembangan Data/Informasi - Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
8
Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Rancangan RPJMD - Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD - Penetapan RPJMD - Penyusunan Rancangan RKPD - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Penetapan RKPD - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9
Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Penyusunan indikator ekonomi daerah - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
10
Perencanaan Sosial Dan Budaya - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal - Tersedianya dokumen HSU, HSPK dan HSBG serta dokumen data Informasi Potensi Investasi - Terselenggaranya diklat untuk perencana tiap SKPD - Tersedianya dokumen perencanaan 5 tahunan daerah, yaitu dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 - Tersedianya dokumen RKPD Tahun 2017 Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
135
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. SMA - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 23 orang a. 4 orang b. 15 orang c. 0orang d. 4 orang a. 1 orang b. 15orang c. 0 orang d. 7 orang a. 5 orang b. 10 orang
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran No.
Program / Kegiatan
1 2 3 4
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
2.190.056.950 25.550.000 26.000.000
Realisasi Rp. % 2.126.485.358 97,09 12.116.000 47,42 26.000.000 100
Perencanaan Tata Ruang
1.426.005.000
415.336.500 29,13
5 6
PemanfaatanRuang PengembanganKinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah Pengembangan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Sosial dan Budaya Belanja Tidak Langsung TOTAL
7 8 9 10 11
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Pagu (Rp.)
23.080.000 154.680.000 260.560.000 1.123.371.000 98.390.000 55.835.000 3.828.809.484 9.212.337.434
23.080.000
100
151.800.000 98,14 259.990.000 1.067.490.000 86.827.960 52.035.000 3.578.312.238 7.799.473.056
99,78 95,03 88,25 93,19 93,46 84,66
136
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f. Proses Perencanaan Pembangunan Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten. Musrenbang 2016 berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan masing-masing tahapan Musrenbang dapat berjalan dengan baik, maka disusun pedoman yang BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
137
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
lebih teknis untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan forum SKPD. Masing-masing tahapan musrenbang tersebut mempunyai penekanan pada fungsi yang berbeda, saling melengkapi dan terintegrasi dalam satu kesatuan kegiatan. Secara diskriptif dapat disampaikan fungsi dan peranan serta kerangka waktu masing-masing tahapan sebagai berikut: 1) Musrenbang Desa/Kelurahan tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluasluasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu ini adalah tahapan penentuan prioritas susulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program/kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Minggu IV Bulan Januari 2016 s/d Minggu I Bulan Pebruari 2016) 2) Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka. (Minggu II bulan Pebruari 2016) 3) Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. (Minggu II s/d Minggu IV Bulan Pebruari 2016) 4) Musrenbang Kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang, ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait. (Minggu II Bulan Maret 2016)
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
138
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini sudah cukup baik h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan : Untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan perencanaan namun ada beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam proses perencanaan, yaitu : 1) Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, Karena ketidakjelasan informasi besaran anggaran, proses Musrenbang kebanyakan masih bersifat menyusun daftar belanja (shopping list) kegiatan. Banyak pihak seringkali membuat usulan berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian sasaran program prioritas. 2) Breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung
(match).
Ada
kecenderungan
dokumen
RPJP
ataupun
RPJM/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan dalam menyusun RKPD/Renja SKPD.
Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh
kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang tidak visioner. 3) Kualitas RPJPD, RPJM Daerah dan Renstra SKPD seringkali belum optimal. Beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam penyusunan Rencana tersebut adalah; indicator capaian yang seringkali tidak jelas dan tidak terukur, tidak didukung data dasar dan asumsi yang kurang valid, serta analisis yang kurang mendalam dimana jarang ada analisis mendalam yang mengarah pada “how to achieve” suatu target. 4) Perlu adanya koordinasi yang intens antar SKPD untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang akuntabel. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
139
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
5) Terbatasnya tenaga perencana pada SKPD Solusi : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) perencana di Bappeda dan di SKPD terkait. 2) Meningkatka koordinasi antar SKPD. i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan 6.2 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA a. Program dan Kegiatan 1) Program
: Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal 1)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terlaksana 100% dengan realisasi keuangan Rp70.563.000,00 dengan persentase (66.79 %) -
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan pagu anggaran Rp. 40.038.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 29.213.500,00 dengan persentase 57.82 %. Kegiatan ini terdiri dari Belanja Pegawai (Honorarium PPTK dan Staf PPTK), Belanja dokumentasi, jasa transportasi narasumber, jasa penginapan narasumber, Belanja Cetak dan Penggandaan, Makan Minum Rapat, Belanja Perjalanan dinas dan jasa tenaga ahli/ narasumber.
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terlaksana 100 % dengan pagu Rp. 36.400.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 30.525.000,00 dengan persentase
83.86 %. Kegiatan terdiri dari belanja pegawai (Honorarium
PPTK dan Staf PPTK), Belanja dokumentasi, Belanja Cetak dan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
140
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Penggandaan, belanja sewa tempat pertemuan dan Belanja Perjalanan dinas. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Bagian Perekonomian Setda. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol IV b. Gol III c. Gol II d. Gol I e. PTT - Jabatan a. Struktural b. Fungional
JUMLAH 7 orang a. b. c. d.
- orang 4 orang 1 orang 2 orang
a. b. c. d. e.
- orang 4 orang 2 orang - orang 1 orang
a. 1 orang b. - orang
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi Alokasi anggaran
: Rp. 40.038.000,-
Realisasi
: Rp. 29.213.500,- atau 57.82 %
b. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Alokasi anggaran
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
: Rp. 36.400.000,-
141
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Realisasi f.
: Rp. 30.525.000,- atau 83.86 %
Proses Perencanaan Pembangunan Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini sudah cukup memadai. h. Permasalahan dan Solusi Pada proses rekon Rencana Umum Pengadaan tidak dapat
terealisasikan
dengan maksimal dikarenakan deficit anggaran yang mengakibatkan pelaporan RUP semester II tidak dapat diselesaikan tepat waktu. i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
7.
URUSAN PERHUBUNGAN 7.1 a.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
1.425.950.000 155.350.000 187.740.000 4.837.000 7.500.000 42.108.000 18.310.000 2.940.000 0 142
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 12 Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 14 Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 15 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 16 Kegiatan pemilihan dan pemberianp enghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum eladan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 17 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 18 Pengadaan Marka Jalan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 19 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 20 Pengadaan perlengkapan alat uji kendaraan bermotor Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan media massa 21 Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dani nformansi JUMLAH
b.
621.600.000 2.920.900.000 142.050.000 68.420.000
0 202.800.000 0 606.670.000 200.520.000 0 89.420.000
655.358.500 7.352.473.500
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran -
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik Pembayaran langganan listrik,telepon,surat kabar/majalah,air PDAM,dan pembayaran kawat/ faksmili/ internet/ intranet/tv kabel /tv satelit pada 1 Dinas selama 12 bulan
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Sebanyak 34 unit sepeda motor, 8 unit mobil, dan 1 unit speed boat.
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
143
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Pembayaran honorarium PNS dan NON PNSpengelola keuangan (sebanyak 10 orang),belanja perangko, materai,dan benda pos lainnya,belanja bahan bakar minyak/gas, - Belanja dokumentasi/ publikasi/ dekorasi/ aksesories,belanja bahan tekstil, bendera,dan umbul-umbul, belanja pajak bumi dan bangunan, belanja sewa rumah/ kantor/ tempat serta belanja makanan /minuman tamu selama 12 bulan. -
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Untuk 1 Dinas selama 12 Bulan
-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Untuk 1 Dinas ,3 UPT dan 1 Kantor Unit PelayananPelabuhan (KUPP) Pagatanselama 12 bulan.
-
Penyediaan AlatTulis Kantor Untuk 1 Dinasselama 12 bulan.
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk 1 Dinas , dan 1 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ( cetak Plat Uji dan Buku Uji) selama 12 bulan
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan alat-alat listrik untuk 1 Dinas selama 12 Bulan
-
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor,Sebanyak 4J enis Dari 4 jenispengadaan ini tidak terealisasi Karena adanya pengurangan belanja.
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi keluar daerah untuk meningkatkan kinerja pegawai SKPD
-
Penyediaan jasa Tenaga NON PNS Untuk 1 Dinas Sebanyak 89 Orang selama 12 bulan.
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Untuk 1 Dinas selama 12 bulan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
144
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Sebanyak 170 stell untuk 1 dinas, 3 UPT, dan 1 KUPP.
3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan -
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan,yaitu: Penyusunan dokumen penataan jaringan angkutan umum, Penyusunan Dokumen Rencana Teknik Terinci (RTT) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Bandara, Penyusunan Dokumen Trayek Angkutan Sungai, perencanaan tersebut ini dihapus pada perubahan anggaran Karena adanya pengurangan belanja.
4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan -
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya. Terlaksananya Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengamanan dan pengawasan LLAJ sebanyak1.352 kali dan terealisasi sebanyak 1.050 kali selama 12 bulan.
-
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan. Kegiatan ini dihapus pada perubahan anggaran Karena adanya pengurangan belanja.
5) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas -
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Berkurangnya tingkat pelanggaran berlalu lintas dan tingkat kecelakaan dijalan raya karena terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Hal ini merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Anggaran untuk pencapaian kegiatan ini berasal dari APBD yang pada tahun ini target pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 84 buah (30 buah Delinator,70 buah rambu lalul intas dan 6 buah RPPJ) unit rambu,
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
145
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
terealisasi sebanyak 84 buah (30 buah Delinator, 70 buah rambu lalu lintas dan 6 buah RPPJ) unit rambu atau 100%. Pada kegiatan ini terdapat Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan LLAJ &LLASDP,akan tetapi tidak terealisasi Karena adanya pengurangan belanja. -
Pengadaan marka jalan Target pengadaan marka jalan 5.000 M’dan terealisasi 5.000 M’ atau 100%.
6) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor -
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor,kegiatan ini tidak terealisasi pelaksanaannya ditunda karena adanya kenaikan harga dan akan dilaksanakan di tahun 2017.
-
Pengadaan perlengkapan alat uji kendaraan bermotor, Kegiatan ini terealisasi 100%.
7) Program Pengembangan komunikasi, informasidan media massa -
c.
Kegiatan ini terealisasi 100%.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Perhubungan Kominfo di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut: URAIAN
JUMLAH
- Jumlah pegawai
135 orang (72 PNS & 63PTT)
- Kualifikasi pendidikan a. S2
a. 7 org
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
146
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. S1 c. DIII/DII d. SLTA e. SLTP - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
e.
b.19 org c. 8 org d.35 org e.3 org a. 4 org b. 30 org c. 35 org d. 3 org e. 63 org a. 24orang b. -orang
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
NO
PROGRAM/ NAMA KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
1.425.950.000
1.231.836.467
86,39%
155.350.000
117.645.050
75,73%
187.740.000
174.472.596
92,93%
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.837.000
4.405.000
91,07%
5
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7.500.000
6.455.000
86,07%
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
42.108.000
35.181.000
83,55%
7
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
18.310.000
12.718.000
69,46%
8
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2.940.000
825.000
28,06%
9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0
0
0,00%
10
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
621.600.000
574.299.392
92,39%
11
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
2.920.900.000
2.645.017.500
90,55%
12
Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
142.050.000
117.750.000
82,89%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
147
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
13
14
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
68.420.000
67.920.000
99,27%
0
0
0,00%
15
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
202.800.000
157.200.000
77,51%
16
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
0
0
0,00%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 17
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
606.670.000
293.174.500
48,33%
18
Pengadaan Marka Jalan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
200.520.000
193.420.000
96,46%
0
0
0,00%
Pengadaan perlengkapan alat uji kendaraan bermotor Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi JUMLAH
89.420.000
56.020.000
62,65%
655.358.500
531.008.099
81,03%
7.352.473.500
6.219.347.604
84,59%
19 20
21
f.
Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan anggaran SKPD dibuat berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran semua sektor kegiatan.Perencanaan anggaran dikumpulkan dari masing-masing Bidang untuk dievaluasi padadinas/ badan/ kantor yang bersangkutan kemudian dijadikan satu dalam bentuk RKA SKPD yang dibuat sebelum memasuki tahun pelaksanaan.Selanjutnya masuk ke Tim Anggaran Eksekutif agar dievaluasi kembali untuk menjadi DPA SKPD.
g.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini sudah mencukupi.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
148
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h.
Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut : NAMA KEGIATAN 1. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur
PERMASALAHAN SOLUSI Masih terbatasnya tenaga- Meningkatkan kemampu-an tenaga teknis bidang teknis staf sesuai perhubungan darat, laut,dan spesifikasi bid. Pekerjaan, udara melalui diklat-diklat.
2. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Ketersediaan fasilitas Penambahan anggaran Perlengkapan jalan untuk pengadaan fasilitas Perlengkapan jalan 3. Pengembangan dan Berdasarkan perda No. 1 pembinaan jaringan thn. 2012 tentang retribusi komunikasi dan pengendalian menara, informasi dimana setiap pemilik menara. wajib membayar retribusi ke Daerah setiap tahun 2% dari NJOP, sampai saat ini para pemilik menara belum melaksanakan kewajibannya tsb. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
. 8.
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 8.1
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
a. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
149
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : -
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan
sebagai berikut : -
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA
-
Pemantauan Kualitas Lingkungan
-
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
-
Pengkajian Dampak Lingkungan
-
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
-
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
-
Koordinasi Penilaian ADIWYATA
-
Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
-
Pelayanan Pengaduan Masyarakat
-
Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
4. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan
Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut : - Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri - Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair - Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup - Operasional Kegiatan Laboratorium Lingkungan BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
150
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Lingkungan Hidup adalah termuat pada tabel di bawah ini : No 1 I
Indikator Program/Kegiatan 2 3 Program Pelayanan Tingkat Administrasi ketersediaan Perkantoran layananan Administrasi Perkantoran I.1. Penyediaan jasa I.1. Terbayarnya komunikasi,sumber rekening kantor daya air dan Listrik Program/Kegiatan
Target
Realisasi
% Fisik
Keterangan
4 100%
5 100%
6 100%
7
12 Bulan
12 Bulan
100%
17 Unit Kendaraan dinas
100%
Pembayaran rutin telepon, listrik, surat kabar dan internet kantor selama 12 bulan Anggaran BBM, pembayaran pajak, pemeliharaan/pera watan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 selama 12 bulan Pembayaran tunjangan bendahara dan pengelola barang selama 12 bulan serta belanja bahan pakai habis (materai 6000 dan tong air), belanja dokumentasi (spanduk, umbulumbul, stan pameran, dekorasi dan pawai) dan belanja jasa paket pengiriman selama 12 bulan Pengadaan peralatan kebersihan
I.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
I.2. Jumlah Kendaraan 17 Unit Dinas/Operasional Kendaraan yang dipeliharan dinas
I.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
I.3. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
12 Bulan
100%
I.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
I.4. Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor
4 Item
4 Item
100%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
151
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
II
I.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
I.5. Jumlah Peralatan Kantor yng diperbaiki
35 unit peralatan kantor diservice
8 unit peralatan kantor diservice
22,85%
I.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
I.6. Tersedianya ATK Kantor
12 Bulan
12 Bulan
100%
I.7. Penyediaan I.7. Tersedianya Barang Cetakan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan
12 Bulan
12 Bulan
100%
I.8. Penyediaan I.8. Tersedianya Alat komponen instalasi Listrik Kantor listrik/penerangan bangunan kantor I.9. Penyediaan I.9. Jumlah Peralatan peralatan dan dan perlengkapan perlengkapan Kantor kantor
3 Item
3 Item
100%
8 item peralatan
8 item peralatan
100%
I.10. Penyediaan makanan dan minuman
I.10. Tersedianya makan minum rapat
371 OK
171 OK
100%
I.11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
I.11. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektoral
12 Bulan
12 Bulan
100%
I.12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
I.12. Terpenuhinya upah/jasa pegawai honorer/PTT I.13. Terlaksanan ya Koordinasi dalam daerah Tingkat kedisiplinan
24 PTT dan THL
24 PTT dan THL
100%
12 Bulan
12 Bulan
100%
100%
100%
100%
I.13. Rapat – rapat Koordinasi dalam daerah Program :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Penyediaan jasa perbaikan dan pemeliharaan 35 unit peralatan kerja selama 1 tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun Pengadaan alat-alat listrik dan jaringan instalasi genset kantor Pengadaan 8 item peralatan kantor yaitu GPS, AC, Tiang Bendera Mobil Operasional, Kamera Digital, Komputer/PC, Laptop, Pengadaan UPS dan Kursi kerja pejabat eselon III Penyediaan konsumsi makan dan snack rapat sebanyak 171 orang selama 1 tahun Perjalanan dinas luar daerah (dalam propinsi dan luar propinsi) selama 1 tahun Pembayaran honor non PNS selama 14 bulan Perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
152
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Peningkatan Disiplin Aparatur
III
Kegiatan : II.1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup III.1. Koordinasi Penilaian Kota sehat / ADIPURA
aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pemantauan pada Titik Pantau ADIPURA
54 Stel Bju Olahraga
54 Stel Bju Olahraga
100%
Cukup
Cukup
100%
16 kali pemantaua n ADIPURA
16 kali pemantaua n ADIPURA
58Titik Pantau
33 Titik Pantau
58,92%
100%
III. 2. Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu
III. 3. Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
Laporan Hasil Pengawasan, Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup
3 Laporan
3 Laporan
100%
III.4. Pengkajian dampak Lingkungan
Jumlah dokumen hasil Kajian (Kajian Biomassa)
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Pengadaan 54 stel Baju Olahraga
Koordinasi dalam rangka penilaian ADIPURA dengan instansi terkait pada di titik pantau ADIPURA sebanyak 16 kali pemantauan Pelaksanaan pemantauan diantaranya : Kualitas air di 3 DAS (Kusan, Batulicin dan Satui) serta di 19 sungai a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada 180 pelaku usaha b. Penyelesaian 70 produk perizinan LH c. Evaluasi 30 AMDAL/UKLUPL Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah di 10 kecamatan dalam rangka penyusunan laporan Biomassa (SPM LH)
153
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
III.5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Jumlah Desa Binaan
2 Desa Binaan
III.6. Penanggulangan dan pemulihan pencemaran
Monitoring dan Evaluasi
8 Laporan
8 Laporan
100%
III.7. Koordinasi Penilaian ADIWIYATA
Sekolah ADIWIYATA yang Masuk Nominasi Provinsi dan Nasional
5 sekolah ADIWIYAT A yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional
5 sekolah ADIWIYAT A yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional
100%
III.8. Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi
100 peserta
100 Peserta
100%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
2 Desa Binaan
100%
Pembinaan 2 Desa yang berlokasi di Desa Irigasi Kecamatan Karang bintang dan desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin Penyusunan Laporan Void/Lubang Eks Tambang pada 8 (delapan) pelaku usaha tambang batubara yang sudah tidak aktif yang berada di wilayah Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Mantewe Pembinaan pada sekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA di Kabupaten tanah Bumbu dalam rangka pelaksanaan program dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuju Sekolah ADIWIYATA Kegiatan sosialisasi perundangundangan Lingkungan Hidup dalam rangka pengembangan kapasitas instansi/ stakeholder untuk peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan LH
154
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
IV.
V.
III.9. Pelayanan pengaduan masyarakat
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
100%
III.10. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
Jumlah prasarana dan sarana laboratorium
Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup IV.1. Pengembangan data dan informasi lingkungan
Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder lingkungan hidup Dokumen SLHD dan MIH
25 item peralatan Lab. LH, 1 Tambahan Bangunan Lab. LH, IPAL Lab. LH, dan 1 dokumen perencana an bangunan 81%
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi V.1. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Indeks Kualitas Udara
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
100%
100%
25 item 96,42 peralatan Lab. LH, 1 Tambahan Bangunan Lab. LH, IPAL Lab. LH, dan 0 dokumen perencana an bangunan 82% 101,23%
2 Dokumen (MIH dan SLHD)
2 Dokumen (MIH dan SLHD
100%
90%
85%
94,44%
Sangat Baik
Sangat Baik
100%
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masalah lingkungan hidup di Kabupaten tanah Bumbu (SPM LH) Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan beserta alat pendukungnya
Penyusunan 25 buku Menuju Indonesia Hijau dan 25 Buku Status Lingkungan Hidup Daerah TA. 2016
Pelaksanaan pemantauan yang meliputi pengambilan sampel kualitas udara di 10 kecamatan dan kualitas emisi cerobong pada 8 pelaku usaha (SPM LH)
155
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
V.2. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair V.3. Akreditasi laboratorium lingkungan hidup V.4. Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah (SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air) Laporan Hasil Akreditasi Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
1 laporan
1 Laporan
100%
1200 Sampel
3244 Sampel
TOTAL
Pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah pada 30 pelaku usaha (SPM LH)
Pemeliharaan akreditasi air dan akreditasi udara 270,33% Pelaksanaan kegiatn dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional laboratorium lingkungan selama 1 tahun. Kegiatan tersebut berupa belanja rutin kebutuhan operasional Lab. LH seperti belanja ATK, biaya listrik, telepon, pemeliharaan peralatan Lab. LH dan yang paling utama adalah belanja bahan kimia/reagent yang digunakan untuk pelaksanaan pengujian sampel air dan udara 98,80%
c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
Target SPM (Nasional)
Realisasi Capaian Tahun Ke -
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Keterangan
156
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
1 1
2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
3 100 %
4 100 %
5 100 %
6 100 %
7 100 %
8 70%
9 0%
10 0%
11 0%
12 0%
13 Capaian kegiatan SPM pada indikator ini tidak dapat terealisasi 100% dikarenakan : - Dari sisi anggaran, kondisi anggaran/defisit anggaran menyebabkan dari target 30 pelaku usaha yang diambil sampelnya 2 (dua) periode dalam setahun hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) periode saja. Hal ini menyebabkan tim SPM dari BLHD tidak dapat memantau hasil kelola air limbah pelaku usaha di periode kedua. Akibatnya tidak dapat diketahui peningkatan upaya pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil uji kualitas air limbah pelaku usaha ini juga diserahkan tim SPM kepada tim binwas BLHD agar dapat dijadikan dasar sebagai langkah pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang hasil uji sampel air limbahnya ada parameter yang melebihi baku mutu
- Dari sisi pelaku usaha, ada sebagian kecil pelaku usaha yang dikategorikan tidak taat dalam pegelolaan air limbahnya. Dari hasil uji sampel air limbah pelaku usaha ada parameter yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu TSS dan pH, hal ini disebabkan perusahaan dalam pengelolaan pengendapan tidak optimal. Faktor lain adalah jenis tanah titik penaatan secara alamiah
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
157
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
sudah mengandung tingkat keasaman yang tinggi sehingga perlu penanganan lebih maksimal. 2
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
0%
0%
Terealisasi sesuai target (dari 6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya dikategorikan taat)
3
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak dapat direalisasikan (0%) (Karena kondisi anggaran/defisit anggaran sehingga penyusunan dokumen kajian Biomassa tahun 2016 tidak dapat tersusun karena kegiatan pemantauan tanah di 10 kecamatan tidak dapat terselesaikan. Dari target 100 titik di 10 Kecamatan yang akan dipantau, hanya 40 titik saja yang dapat diambil sampelnya. Ketidaklengkapan data hasil uji kualitas tanah ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap status kerusakan lahan dan/atau produksi Biomassa)
4
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
0%
0%
Setiap tahunnya Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan yang masuk ditindaklanjuti oleh Tim Pelayanan Pengaduan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu (sebanyak 8 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti)
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
158
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Dasar pelaksanaan SPM Bidang LH adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk daerah propinsi dan kabupaten. Lalu petunjuk teknisnya termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008. Adapun uraian target dan capaian pelaksanaan SPM Bidang LH sebagaimana termuat pada tabel di atas adalah sebagai berikut : c.1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air • Indikator :
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
• Perhitungan : Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
=
x 100%
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi.
• Nilai capaian SPM : Terlihat pada tabel di atas angka realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan, di tahun 2015 dari target 100% terealisasi 86,67% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air nya, 26 diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah), sedangkan di tahun 2016 hanya terealisasi sebesar 70% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya, 21 diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah). Indikiator pelayanan ini dihitung dari prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi sesuai target adalah : a. Dari beberapa pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai target SPM beberapa diantaranya tidak aktif/tidak ada kegiatan b. Ada sebagian kecil pelaku usaha yang dikategorikan tidak taat dalam pegelolaan air limbahnya. Dari hasil uji sampel air limbah pelaku usaha ada parameter yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu TSS da pH, hal ini disebabkan perusahaan dalam pengelolaan pengendapan tidak optimal. Faktor lain adalah BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
159
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
jenis tanah titik penaatan secara alamiah sudah mengandung tingkat keasaman yang tinggi sehingga perlu penanganan lebih maksimal c. Dari sisi anggaran, kondisi anggaran/defisit anggaran menyebabkan dari target 30 pelaku usaha yang diambil sampelnya 2 (dua) periode dalam setahun hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) periode saja. Hal ini menyebabkan tim SPM dari BLHD tidak dapat memantau hasil kelola air limbah pelaku usaha di periode kedua. Akibatnya tidak dapat diketahui peningkatan upaya pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil uji kualitas air limbah pelaku usaha ini juga diserahkan tim SPM kepada tim binwas BLHD agar dapat dijadikan dasar sebagai langkah pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang hasil uji sampel air limbahnya ada parameter yang melebihi baku mutu. c.2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak • Indikator : Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara • Perhitungan :
Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
=
x 100% Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi
• Nilai capaian SPM : Pelayanan SPM tersebut terlihat pada tabel terealisasi sesuai dengan targetnya. Tahun 2015 kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yaitu 100% atau sebanyak 5 pelaku usaha berdasarkan hasil uji emisi cerobongnya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara. Demikian halnya di tahun 2016 terealisasi 100% atau dari 6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya dikategorikan taat. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
160
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c.3. Pelayanan Status Informasi Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa • Indikator :
Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.
• Perhitungan : Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan 100% dan/atau tanah untuk produksi xbiomassa pada tahun berjalan
=
x 100% Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
• Nilai capaian SPM : Kajian kerusakan Biomassa mulai dilaksanakan tahun 2013 s.d 2015 yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu di 2 (dua) Kecamatan Tahun 2013 (Kecamatan Batulicin dan Kusan Hilir, 2 (dua) Kecamatan Tahun 2014 di Kecamatan Karang Bintang dan Simpang Empat, 6 (enam) Kecamatan lainnya di Tahun 2015 (Sungai Loban, Angsana, Mantewe, Satui, Kusan Hulu dan Kuranji). S.d. tahun 2015 telah dilakukan pemantauan di seluruh lahan dan/atau tanah yang diperuntukkan untuk Biomassa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu seluas 373.378,100 Ha. Direncanakan kegiatan ini akan terus berlanjut di periode RENSTRA BLHD tahun 2016-2021. Namun karena kondisi anggaran/defisit anggaran sehingga penyusunan dokumen kajian Biomassa tahun 2016 tidak dapat tersusun karena kegiatan pemantauan tanah di 10 kecamatan tidak dapat terselesaikan. Dari target 100 titik di 10 Kecamatan yang akan dipantau, hanya 40 titik saja yang dapat diambil sampelnya. Ketidaklengkapan data hasil uji kualitas tanah ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap status kerusakan lahan dan/atau produksi Biomassa.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
161
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c.4.Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan •
Indikator : Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
• Perhitungan : Prosentase(%)jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
x 100%
= Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) satu tahun.
• Nilai capaian SPM : Target Indikator SPM tersebut adalah 100% yaitu jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD setiap tahunnya. Pengaduan yang masuk diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam pengaduan masalah lingkungan dan pengaduan yang bisa ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan sumber pencemar yang izin usaha/izin lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2015 sebanyak 9 pengaduan masuk dan ditindaklajuti. Sedangkan tahun 2016 adalah sebanyak 8 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
162
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah seluruh pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan rincian sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai
Jumlah 34 orang
- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D III d. D II e. SLTA
5 orang 22 orang 3 orang 0 orang 4 orang
- Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II
5 orang 22 orang 7 orang
- Pejabat a. Struktural b. Fungsional c. Staf PNS dan PTT
15 orang 7 orang 30 orang
f. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran Belanja Langsung untuk penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 3.613.217.050,- dan terealisasi sebesar Rp 3.271.669.485,- atau sebesar 90,55%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program dan kegiatan adalah seperti termuat pada tabel di bawah ini : No
Program
Kegiatan
Pagu (Rp.)
1
2
3
4
Realisasi Keuangan Rp 5
% 6
Dana Yang Tidak Terserap (Rp.) 7
BELANJA LANGSUNG I
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
27.300.000
26.994.220
98,88
305.780
85.800.000
69.234.050
80,69
16.565.950
163
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 II III
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk.
14
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
147.590.000
145.039.600
98,27
2.550.400
2.324.000
2.324.000
100
7.700.000
6.150.000
79,87
1.550.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
40.697.800
40.544.600
99,62
153.200
8.910.750
8.846.250
99,28
64.500
1.150.000
1.150.000
100
84.593.000
80.923.000
95,66
3.670.000
10.130.000
5.103.000
50,38
5.027.000
306.050.000
289.437.888
94,57
16.612.112
567.350.000
548.500.000
96,68
18.850.000
7.050.000
7.050.000
100
0
21.800.000
21.800.000
100
0
0
0
15
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
59.378.000
42.078.000
70,86
17.300.000
16
Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan
34.650.000
30.000.000
86,58
4.650.000
188.225.000
159.119.000
84,54
29.106.000
36.570.000
8.821.000
54,12
27.749.000
22.800.000
20.250.000
88,82
2.550.000
17 18 19
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
164
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20 21 22
23 24 VI VII
Peningkatan Kualitas dan Akses Lingk. Peningkatan Pengendalian Polusi
25 26 27 28 29
Penanggulangan dan pemulihan pencemaran Koordinasi penilaian Adiwiyata Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingk. hidup Pelayanan pengaduan masyarakat
36.225.000
29.750.000
82,13
6.475.000
162.006.000
142.964.000
88,25
19.042.000
38.700.000
33.620.000
86,87
5.080.000
11.100.000
10.950.000
98,65
150.000
Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
1.099.770.000
1.057.395.000
96,15
42.375.000
23.380.000
18.452.250
78,92
4.927.750
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
20.700.000
11.400.000
55,07
9.300.000
38.415.000
28.200.000
73,41
10.215.000
140.740.000
112.955.920
80,26
27.784.080
382.112.500
312.617.707
81,81
69.494.793
3.613.217.050
3.271.669.485
90,55
341.547.565
g. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam
Renja,
RKA
dan
menjadi
DPA
tahun
anggaran
2016
SKPD
yang
menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Di awal pembentukan BLHD yang sebelumnya adalah BAPEDALDA pada tahun 2008, kondisi sarana dan prasarana kerja untuk Bidang lingkungan hidup masih belum proporsional, namun dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selalu BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
165
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
melakukan penambahan atas sarana dan prasarana kerja di bidang lingkungan hidup, karena Kami sadar bahwa urusan lingkungan hidup termasuk urusan yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang serius. i. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Di dalam penyelenggaraan urusan Bidang Lingkungan Hidup masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada Badan lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu antara lain adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Permasalahan : - Kurangnya SDM yang berkualitas - Kurangnya kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek - Kurangnya jaringan internet dan sempitnya ruang kerja Solusi : - Perlunya penambahan SDM yang berkualitas & handal - Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek - Penambahan jaringan internet dan memperluas ruang kerja - Mengikutsertakan staf di bagian sekretariat dalam segala kegiatan 2. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Permasalahan : - Kurangnya alat transportasi ( mobil operasional terbatas ) - Peningkatan SDM yang handal & berkualitas - Fasilitas penunjang terkait telekomunikasi & informatika - Ruang kerja kurang layak ( terlalu sempit ) Solusi : - Penambahan alat transportasi ( sarana ) - Mengikuti Diklat - Pemasangan jaringan ( fasilitas internet, hard disk eksternal ) - Memperluas ruang kerja BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
166
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Permasalahan : - Mobil operasional kegiatan tidak ada - Kurangnya jumlah personil laki – laki dan tenaga untuk administrasi Sekretaris Komisi AMDAL - Terbatasnya jumlah personil yang memiliki sertifikat penilai AMDAL - Ruang penyimpanan dokumen sudah melebihi kapasitas / Solusi : - Penyediaan mobil operasional Bidang PDL - Penambahan pegawai laki – laki ( lapangan ) & perempuan ( administrasi ) - Mengikutsertakan staf PDL untuk pelatihan penilai AMDAL ( S 1 ) - Penambahan ruang dokumen / memindah ruang dokumen ketempat yang lebih memadai 4. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan Permasalahan : - Minimnya sarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan di bidang seperti kurangnya alat ( kamera, PC, printer, UPS, kendaraan roda 2 / Trail, APD ) - Kurang personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pemantapan kualitas lingkungan Solusi : - Adanya penambahan sarana penunjang ( PC, printer, UPS, Kendaraan roda 2 ) - Penambahan personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanajkan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan 5. Laboratorium Lingkungan Hidup Permasalahan : - Kurangnya sumber daya manusia ( analis dan PPC ) - Bangunan gedung kurang memadai - Pihak ke 3 : pengukuran limbah B3 kurang respon
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
167
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Dengan pertambahnya ruang lingkup pengujian harus di tunjang dengan alat yang maksimal - Kurangnya diklat peningkatan SDM - Kurangnya jaminan kesehatan personil Lab - Anggaran pengadaan bahan sangat kurang - Kerusakan alat di pertengahan tahun atau mendadak tidak bisa diperbaiki karena biaya perbaikan alat tidak ada - Kehabisan bahan yang tak terduga Solusi : - Penambahan personil Lab - Penambahan gedung analis Lab - Penambahan alat Lab. yang memadai - Penambahan dikalt baik eksternal maupun internal - Penambahan surplemen kesehatan - Cek kesehatan per- 6 bulan sekali Saran/Solusi Kendala dan Permasalahan : Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan beberapa upaya solusi ke depan yakni antara lain adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tertib perlu dijadikan prioritas unggulan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu disaat ini maupun di masa mendatang. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kemampuan operasional pengelolaan lingkungan hidup. 3. Pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM yang ada melalui diklat / pelatihan teknis serta kesesuaian penempatan SDM dari segi latar belakang pendidikan dalam tugasnya adalah prioritas utama untuk mendukung optimalisasi pencapaian program. 4. Mengusulkan penambahan pegawai BLHD Kab. Tanah Bumbu pada BKD Kab. Tanah Bumbu yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
168
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
j. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
8.2.
DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN a. NO 1
2
b.
Program dan Kegiatan Program/ Kegiatan Program pengembangan kinerja pengeloaan persampahan Kegiatan - Penyedia prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan - Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Program pengeloaan ruang terbuka hijau (RTH) - Penataan RTH - Pengembangan taman rekreasi - Pemasangan lampu penerangan jalan *) - Pemeliharaan lampu penerangan jalan *)
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Realisasi Persen Fisik Sebesar 84,06 %. - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, Realisasi Persen Fisik Sebesar 77,19 %. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA, Realisasi Persen Fisik Sebesar 64,09 %. - Penataan RTH, Realisasi Persen Fisik Sebesar 77,42 %. - Pengembangan taman rekreasi, Realisasi Persen Fisik Sebesar 89,36 % - Pemasangan lampu penerangan jalan, Realisasi Persen Fisik Sebesar 96,82%. - Pemeliharaan lampu penerangan jalan, Realisasi Persen Fisik Sebesar 75,50%.
c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bidang Lingkungan Hidup adalah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
169
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S1 b. SMA - Pangkat Golongan a. Pembina Muda IV/a b. Penata Tk. I, III/d c. Penata, III/c d. Penata Muda, III/a e. Pengatur II/c f. Pengatur Md.Tk II/b - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
e.
JUMLAH 10 orang a. 7 orang b. 3 orang a. b. c. d. e. f.
1 orang 2 orang 3 orang 1 orang 1 orang 2 orang a. 6 orang b. -
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah :
No
Program/ Kegiatan
Pagu (Rp)
Realisasi Rp
A 1 2 3 4 B 1 2 3
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH 3.574.750.000 Pengembangan taman rekreasi 3.962.292.450 Pemasangan lampu penerangan 19.446.550.000 jalan *)
%
1.908.179.500 1.701.892.450 14.772.844.000
70,52 % 89,28 % 90,47 %
Pemeliharaan lampu penerangan 1.814.050.000 jalan *) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyedia prasarana dan sarana 1.798.545.000 pengelolaan persampahan
1.370.070.000
75,53 %
1.509.294.000
83,92 %
Sosialisasi kebijakan pengelolaan 31.850.000 persampahan Peningkatan operasi dan 2.086.300.000 pemeliharaan sarana dan prasarana TPA
24.580.000
77,17 %
1.216.238.952
58,30 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
170
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f.
Proses perencanaan Pembangunan Lelang, pengadaan langsung
g.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Bidang Pertamanan dan PJU : 1. Pick up panter, kondisi rusak 2. Mobil penyiram tanaman 2 buah kondisi rusak ringan Bidang Kebersihan : Kondisi sarana dan prasarana diparkiran seperti: a. 2 buah mobil penyedot debu (Road Swiper) kondisi baik siap pakai. b. 27 buah mobil truk angkutan sampah yang terbagi tiga wilayah kerja. - 17 buah truk sampah diwilayah kerja kec. Simpang Empat dan kec. Batulicin - 5 buah truk sampah diwilayah kerja kec. Kusan hilir - 4 buah truk sampah diwilayah kerja kec. Satui, 1 buah truk sampah diwilayah kerja kec. Angsana c. Kendaraan roda 3 (R3) -
8 buah kendaraan roda 3 yang baru
-
7 buah kendaraan roda 3 yang baik
-
4 buah kendaraan roda 3 yang sudah rusak
d. Kontainer sampah -
7 buah kontainer di kec. Satui
-
2 buah kontainer di kec. Kusan hilir
-
17 buah kontainer dikec. Simpang empat dn Batulicin.
e. Pada umumnya dalam kondisi baik dan layak pakai seperti: - 4 buah alat berat - Peralatan rumah kompos - Prasarana dan sarana lainnya f. Untuk TPA satui dan pagatan belum ada prasarana dan sarana yang mendukung.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
171
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h.
Permasalahan dan Solusi. Permasalahan : Bidang Pertamanan dan PJU: Masih banyaknya masyarakat belum mengetahui fungsi dan manfaat dari RTH ( Ruang Terbuka Hijau) Bidang Kebersihan: 1. Pada umumnya terkendala dalam skedul perawatan dan pemeliharaan truk sampah dikarenakan tersebarnya mobil truk angkutan sampah di 4 kecamatan yang berbeda dan jarak tempuh yang jauh dan harus menyesuaikan dengan matrik anggran yang ada. 2. Pada umumnya terkendala dalam skedul perawatan dan pemeliharaan alat berat karena harus menyesuaikan matrik anggran. Solusi : Bidang pertamanan dan PJU: Perlu adanya penyuluhan tentang fungsi dan manfaat RTH Bidang Kebersihan: 1.
Untuk penyusunan matrik anggaran perawatan dan pemeliharaan mobil road swiper, kendaraan roda tiga dan truk sampah disesuaikan dengan jadwal.
2. Penyusunan matrik anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan alat berat disesuaikan dengan jadwal. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: Bidang Pertamanan dan PJU: 1. Ada pemindahan pohon peneduh, untuk pelebaran jalan di jalan Dharma Praja. 2. Adanya kerusakan penerangan jalan umum (PJU) yang sering dirusak masyarakat.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
172
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Bidang Kebersihan: 1. Untuk angkutan sampah diperlukan armada yang siap pakai dan selalu stanbay 2. Blok sanitary landfill tahap 2 untuk TPA Sei Dua harus segera dibangun karena usia blok sanitary landfill tahap 1 maksimal dipakai dalam 2 tahun lagi.
9. URUSAN PERTANAHAN 9.1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH a. Program dan Kegiatan 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan: -
Pemberian/Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah
-
Pengamanan Status Hukum Barang Milik Daerah
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Terelisasinya sertifikasi tanah milik Pemda sebanyak 100 persil c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pertanahan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. d. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Alokasi anggaran
: Rp. 431.400.000,00
Realisasi
: Rp. 91.494.600,00 atau 21,31 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
173
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sudah cukup memadai. f. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan pada penyelenggaraan program dan kegiatan ini. g. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 10.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
2)
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
-
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non-PNS
-
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
174
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3)
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan: Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4)
Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan: - Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan - Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. NO 1.
INDIKATOR Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
2.
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
3.
4.
Cakupan Penerbitan Akta Kematian
TARGET Jumlah KK yang diterbitkan 23.569 lembar Wajib KTP yang memiliki KTP 212.010 Orang Jumlah kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan 10.000 lembar Jumlah kutipan Akta Kematian yang diterbitkan 500 lembar
REALISASI Kartu Keluarga yang diterbitkan 26.865 lembar Wajib KTP memiliki KTP 207.626 orang Kutipan Akta Kelahiran yang Terbit sebanyak 9.353 lembar Kutipan Akta Kematian yang Terbit sebanyak 378 lembar
CAPAIAN (26.865/23.569) x 100 % = 113.98% (207.626/212.010) x100 % = 97.93 % (9.353/10.000) x100 % = 93.53 % (378/500) x100 % = 75.6%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
175
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. – S 2 b. – S 1 c. – D III d. – SLTA
JUMLAH 24 orang a. 1 b. 15 c. 3 d. 5-
- Pangkat Golongan a. - IV b. - III c. - II d. - I - Pejabat
Orang Orang Orang Orang
a. 5 - Orang b. 14 - Orang c. 5 - Orang d. - Orang
a. Struktural b. Fungsional
a. b.
11 - orang -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5
Program / Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur Penataan Administrasi Kependudukan Belanja Tidak Langsung TOTAL
Pagu (Rp.) 3.101.625.798 200.000.000 20.000.000 439.650.000 2.634.791.594 6.396.067.392
Realisasi Rp. 2.847.911.427 199.886.000 20.000.000 409.494.778 2.507.369.860 5.984.662.065
% 91.81 99.94 100 93.14 95.16 93.56
f. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sudah melalui prosedur yang ditetapkan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP dan RPJM serta Renstra SKPD 2016 – 2021, yang disusun dalam Renja SKPD tahun 2016 dan kemudian dijabarkan dalm DPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
176
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Untuk Sarana Dan Prasarana perkantoran belum memadai. Dan untuk Validasi Data Nasional Tahun 2016 telah dilaksanakan perekaman KTP-El di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun untuk sarana dan prasarana Jaringan SIMDES dan KTP-El antar Pemerintah Kabupaten dan Kelurahan/ Desa telah dibiayai oleh Pemerintah Daerah. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan
: adapun permasalahan yang masih dihadapi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:
Solusi
i.
Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai
ii.
Kurangnya tenaga aparatur (Staff PNS)
: adapun solusi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:
- Melakukan penataan kembali ruang kerja, khususnya pada ruang pelayanan. Serta merencanakan pengadaan peralatan kerja yang meliputi computer dan printer. - Untuk meningkatkan kapasitas aparatur, maka di dalam tahun 2016 telah diusulkan penambahan tenaga PNS ke Instansi yang berwenang (Badan Kepegawaian Daerah). i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Untuk meringankan beban masyarakat
dan meningkatkan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, maka telah dilaksanakan berbagai pelayanan dengan metode jemput bola, antara lain Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Legalitas Pencatatan Sipil sebulan 2 kali di Seluruh Kantor Kecamatan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
177
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.1`BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Program dan Kegiatan 1) Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 2) Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kegiatan Bimbingan Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha 3) Program : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal No I
II
Jenis Pelayanan
Realisasi Indikator
Target
Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
1.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit PelayanTerpadu 1.a. Cakupan ketersediaan petugas di unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan / laporan masyarakat
94%
100
100
100
Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tata laksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 2a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) 2b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan perlayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan 2c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
178
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit III
IV
V
Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
3.Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 3a. Cakupan Petugas Rehabilitasi social yang terlatih
0
0
0
0
4.Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak KorbanKekerasan di Dalam Unit PelayananTerpadu 4a. Cakupan Petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani
100%
0
100%
100%
5. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 5a. Cakupan Penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian 5b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta 5c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA 5d. Cakupan ketersediaan Polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitive gender 5e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 5f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak 6.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 6a. Cakupan ketersediaan pertugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendamping pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 7.Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
80%
77,77
80%
64,28
100%
100
100%
100
100%
100
100%
100
100%
100
100%
100
10%
100
100%
0
100%
0
100%
0
8.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 8a. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melukukan reintegrasi social
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
179
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara program dan kegiatan ini adalah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S1 b. SMA c. - Pangkat Golongan a. Pembina Tk. I b. Penata Tk. I c. Penata d. PTT Umum e. PTT Khusus - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 6 orang a. 4 orang b. 2 orang c. - orang a. b. c. d. e.
1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang
a. 3 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Alokasi anggaran
: Rp. 17.974.000,-
Realisasi
: Rp. 17.655.250,- atau 98,29 %
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
-
-
Alokasi anggaran
: Rp. 95.850.000,-
Realisasi
: Rp. 92.100.000,- atau 96,08 %
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah Alokasi anggaran
: Rp. 35.050.000,-
Realisasi
: Rp. 34.450.000,- atau 98,29 %
Kegiatan Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasaan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
180
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Alokasi anggaran
: Rp. 60.800.000,-
Realisasi
: Rp. 57.650.000,- atau 94,82 %
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu 2016 yang kemudian dijabarkan dalam RENJA dan DPA tahun Anggaran 2016 SKPD g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai. h. Permasalahan dan Solusi. Tidak ada permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untu kdilaporkan
12.
URUSAN KELUARGA BERENCANAAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Program dan Kegiatan 1) Program : Keluarga Berencana Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana 2) Program : Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat. 3) Program : Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 4) Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Kegiatan Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga 5) Program : Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Kegiatan Fasilitas Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
181
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal
NO a.
b.
JENIS PELAYANAN DASAR
INDIKATOR SPM
TARGET
REALISASI
100%
75%
100%
77,13%
100% 100% 100%
77% 92,39% 70,61%
100 %
100%
100%
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
Komunikasi Informasi dan Edukasi a. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya Keluarga Berencana dan Keluarga dibawah 20 tahun Sejahtera (KIE KB dan KS b. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif c. Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi d. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB e. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB f. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan g. Ratio Pembantu Pembina Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan Penyediaan Kontrasepsi
Alat
dan
Obat
c. Penyediaan Informasi Data Makro
a. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun a. Cakupan Penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.Kabupaten Tanah Bumbu d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
182
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. D2 e. SMA/SMK/Paket C - Pangkat Golongan a. IV.c b. IV.b c. IV.a d. III.d e. III.c f. III.b g. III.a h. II.b i. II.a j. PTT Umum k. PTT Khusus - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 112 orang a. b. c. d. e.
5 orang 41 orang 5 orang 1 orang 60 orang
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
1 orang 2 orang 2 orang 6 orang 6 orang 5 orang 7 orang 12 orang 1 orang 42 orang 28 orang
a. 11 orang b. - orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1) Program Keluarga Berencana Alokasi anggaran
: Rp. 42.200.000,-
Realisasi
: Rp. 42.200.000,- atau 100 %
2) Program Pelayanan Kontrasepsi Alokasi anggaran
: Rp. 55.910.000,-
Realisasi
: Rp. 43.810.000,- atau 78,36 %
3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja Alokasi anggaran
: Rp. 133.525.000,-
Realisasi
: Rp. 132.035.000,- atau 98,88 %
4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Alokasi anggaran BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
: Rp. 34.525.000,183
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Realisasi
: Rp. 33.400.000,- atau 96,74 %
5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Alokasi anggaran
: Rp. 80.244.750
Realisasi
: Rp. 77.010.000,- atau 95,97 %
f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu 2021 yang kemudian dijabarkan dalam RENJA dan DPA Tahun Anggaran 2016 SKPD g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Tidak Ada Permasalahan Solusi : Tidak Ada i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
13. URUSAN SOSIAL 13.1. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI a. Program dan Kegiatan - Program :Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Kegiatan :Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin -
Program :Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Kegiatan :
a. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
184
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Program : Pembinaan AnakTerlantar Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
-
Program : Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya) Kegiatan :Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.
-
Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan :Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan social masyarakat.
b.
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :
No. 1.
2.
3.
PROGRAM
KEGIATAN
Pemberdayaan Fakir 1. Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelayanan dan 1. Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pembinaan Terlantar
TARGET FISIK (%)
Pelatihan 100% Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Pelaksanaan 100% KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS 2. Penanganan 100% masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Anak Pelatihan 100% Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
REALIS ASI FISIK (%) 100%
KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN Terlaksananya pelatihan keterampilan wanita rawan social ekonomi ditargetkan 4 orang dapat terealisasi seluruhnya
100%
Pemutakhiran data PMKS dapat terealisasi denga adanya laporan pemutakhiran data PMKS disertai adanya pertemuan TKSK.
100%
Realisasi terkait dengan bencana yang terjadi tidak bisa diprediksi sehingga penyelesaian masalah sesuai kondisi di lapangan (serapan anggaran sesuai dengan kebutuhan).
100%
Jumlah anak putus sekolah / anak terlantar yang dilatih esuai dengan yang ditargetkan yaitu sebanyak 14 orang
185
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
4.
Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya)
Pemberdayaan 100% Eks Penyandang Penyakit Sosial
100%
6
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan social masyarakat
0%
0%
Penanganan tergantung jumlah eks penyandang penyakit sosial yang terjaring razia (gepeng) maupun yang melapor ke dinsosnakertrans (OT). Bakti social karang taruna 2016 yang direncanakan pada DPA 2016 dihapuskan pada APBD Perubahan 2016.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Sosial di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA - Pangkat Golongan a. IVc b. IVa c. IIId d. IIIc e. IIIb f. IIIa g. IIc h. IIb i. IIa j. PTT - Pejabat
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 13 orang a. b. c. d. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
1 orang 10 orang 1 orang 1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 2orang 0orang 5orang 0 orang 0orang 0orang 4orang
186
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
a. Struktural b. Fungsional
c. 4 orang d. 4 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Alokasianggaran
: Rp. 12.170.000,-
Realisasi
: Rp. 12.170.000,-atau 100%
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Alokasi anggaran
: Rp. 170.104.000,-
Realisasi
: Rp. 154.604.000,-atau 90,89 %
3. Program Pembinaan AnakTerlantar Alokasi anggaran
: Rp. 25.616.000,-
Realisasi
: Rp. 24.470.000,-atau 95,53 %
4. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya Alokasianggaran
: Rp. 56.080.000,-
Realisasi
:Rp. 44.567.000,-atau 79,47 %
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial
f.
Alokasi anggaran
: Rp. 0,-
Realisasi
: Rp. 0,-atau0 %
Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan -
Tidak adanya gudang logistic
-
Fasilitas kantor sangat kurang
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
187
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Sempitnya ruang kerja sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas
-
Sangat diperlukan rumah singgah untuk menangani PMKS (seperti penanganan terhadap gangguan kejiwaan, gepeng, orang terlantar, jompo terlantar, dll).
h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : -
Tidak adanya gudang logistic yang memadai untuk menyimpan barangbarang logistic (bantuan untuk korban bencana) dan menyimpan fasilitasi inventaris barang lainnya seperti mobil, perahu karet, valbet dll.
-
Tidak adanya tempat penampungan sementara (rumah singgah)
Solusi : - Perlu ketersediaan gudang logistic (untuk barang bantuan bencana dan menyimpan barang-barang inventaris dinas maupun bantuan kemensos RI) - Perlu ketersediaan rumah singgah dan penampungan untuk sementara (gepeng, anak terlantar, orang terlantar dan eks penyakit jiwa) i. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal yag perlu untuk dilaporkan.
13.2.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a. Program dan Kegiatan NO A. 1. 2. B. 1.
PROGRAM / KEGIATAN Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Langsung Pelayanan Administrasi Perkantoran - - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Alat tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
188
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2. 3.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Displin Aparatur - Pengadaan pakaian kerja lapangan - Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Sesuai pelaksanaannya, rencana kegiatan pelayanan dapat di laksanakan : 1. Belanja Tidak Langsung 94,00 % Gaji dan tunjangan pegawai terdiri dari 44 orang PNS, sedangkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebanyak 43 orang. Untuk pejabat eselon II 1 orang, eselon III 4 orang, eselon IV 8 orang dan staf sebanyak 30 orang. 2. Belanja Langsung 89,70 % 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terbayarnya air PDAM, telepon, langganan listrik kantor dan 5 posko damkar selama 12 bulan. - Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 11 buah selama 12 bulan, terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 9 buah. - Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. - Pengadaan peralatan kebersihan untuk kantor dan5 posko damkar selama 12 bulan. - Penyediaan alat tulis untuk kantor dan5 posko damkar selama 12 bulan. - Pengadaan barang cetakan map sampul SKPD sebanyak 1200 buah, Fhotocopy 12467 lembar,penjilitan 32 buah. - Penyediaan alat-alat listrik untuk kantor, 5 posko damkar selama 12 bulan. - Pengadaan kotak P3K 11 Paket, bendera dan umbul-umbul 52 buah, rafting boat 1 unit, gergaji mesin 2 unit, penghancur kertas 1 buah, meja partisi 8 unit, gorden 1 paket, jam dinding 3 unit, AC 7 unit, lemari es 1 unit, televisi 1 unit, tandon air 4 buah, tangga aluminium 1 unit, sound system 1 set,lap top 2 unit, komputer 4 unit, printer dan printer infus 8 unit, ups 4 unit, meja kerja eselon II 1 unit, kursi kerja eselon II 1 unit, kursi hadap 2 unit, kursi tamu 1 set, teralis 1 paket untuk keamanan dan kelancaran kerja kantor.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
189
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
-
Penyediaan makan dan minum rapat sebanyak 1930 orang kegiatan, makan minum pemadam kebakaran 872 orang kegiatan, airn minum isi ulang 120 kali, snack rapat 215 orang. Fasilitasi perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk eselon II, eselon III, eselon IV, staf PNS dan PTT. Penyediaan jasa tenaga non PNS untuk kantor dan 5 posko damkar. Fasilitasi perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah untuk eselon II, eselon III, eselon IV, staf PNS dan PTT.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terdiri dari stiker kaca 1 paket, pemeliharaan komputer PC 10 unit, printer 8 unit, laptop/notebook 10 unit, pemeliharaan AC, pemeliharaan peralatan evakuasi kit bencana 1 paket.
4. Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan. Pengadaan pakaian batik tradisional sebanyak 35 stell. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bidang Sosial ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. ErjaPerangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bidangdalahBad d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam bidang ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S.2 b. S.1 c. SLTA d. SLTP e. SD - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT f. Honor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 21 orang a. 2 orang b. 8 orang c. 8orang d. 2 orang e. 1 0rang a. b. c. d. e. f.
2 orang 5 orang 3 orang - orang 2 orang 9 orang
190
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. b.
5 orang -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Pagu (Rp.)
Program / Kegiatan
1 A 1 2
2 Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2.273.789.245
2.142.984.528
94.00%
1.411.200.000
1.332.080.000
94.00%
TOTAL
3.684.989.245
3.475.064.528
94.00%
3
Realisasi Rp.
No
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
B
Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.149.339.600,00
1
Realisasi Rp. 4
No
% 5
%
5,519,997,041 89.77%
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
133.950.000
97,404,281
72.72%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
253.620.000
161,568,200
63.70%
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
196.270.000
169,150,000
86.18%
4
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
8.545.000
8,545,000
100.00%
Penyediaan Alat tulis Kantor
63.744.600
58,358,900
91.55%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.910.000
22,076,850
65.10%
2
5 6 7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
20.160.000
19,710,000
97.77%
191
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kantor 8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9
Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 12 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah C Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan 2 Pengadaan khusus hari – hari tertentu TOTAL
470.690.000
452,325,000
96.10%
150.500.000
90,500,000
60.13%
617.950.000
339,958,810
55.01%
4.090.650.000
4,009,500,000
98.02%
109.350.000
90,900,000
83.13%
20.600.000
15,600,000
75.73%
20.600.000
15,600,000
75.73%
16.650.000
14,000,000
84.08%
0
0.00%
14.000.000
14,000,000
100.00%
6,186,589,600
5,549,597,041
89.70%
2.650.000
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM, RESTRA tahun 2016 s.d 2021 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam RENJA, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.…. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini masih kurang memadai. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : - Sarana dan prasarana yang belum lengkap, seperti : - Mobilitas/kendaraan operasional pejabat dan perlengkapan lainnya
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
192
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Solusi : Supaya di pengadaan kendaraan operasional untuk pejabat Mobilitas lainnya agar kegiatan SKPD lancar. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
14. URUSAN KETENAGAKERJAAN 14.1 DINAS SOSIAL, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI a. Program dan Kegiatan 1) Program : Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja. Kegiatan: -
Pendidikan da nPelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
Pelatihan Kompetensi Peningkatan Produktivitas Ketenagakerjaan
2) Program : Peningkatan Kesempatan Kerja -
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
-
Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
3) Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan -
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
-
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
Survey Kebutuhan HidupLayak
-
Pemberdayaan dan Pembinaan LKS Tripartit.
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal
Realisasi Program Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : No.
1.
PROGRAM Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEGIATAN
2. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
TARGE T FISIK (%)
0%
REALIS ASI FISIK (%)
KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
0%
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan keterampilan dari target awal 32 orang tidak terealisasi. Kegiatan dihapuskan pada APBD perubahan karena deficit anggaran. 193
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.
3
4. Pelatihan Kompetensi Peningkatan Produktivitas Ketenagakerjaan 1.Pengembangan Peningkatan kelembagaan produktivitas Kesempatan Kerja dan pelatihan kewirausahaan 2.Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat Program 1.Fasilitasi penyelesaian Perlindungan prosedur, penyelesaian Pengembangan perselisihan hubungan Lembaga industrial Ketenagakerjaan 2.Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Survey Kebutuhan Hidup Layak 5. Pemberdayaan dan Pembinaan LKS Tripartit
Monitoring dan evaluasi tenaga kerja yang sudah dilatih dituangkan dalam 1 laporan. Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan tereaslisasi seluruhnya yaitu sebanyak 20 orang.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tereaslisasi seluruhnya yaitu sebanyak 10 orang..
0%
0%
Pemberian fasilitas dan pelatihan tidak terealisasi sehubungan adanya deficit anggaran
100%
100%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
Jumlah kasus PHI yang ditangani selama tahun 2016 sebanyak 13 kasus. Sosialisasi tidak terlaksana sehubungan kegiatan dihapuskan pada APBD Perubahan karena deficit anggaran.. Kegiatan monitoring dalam rangka pengawasan dapat terlaksana selama 1 tahun. Kegiatan dihapuskan karena perhitungan Upah Minimum memakai rumus di PP No.78 Tahun 2015. Pelaksanaan Sidang Dewan Pengupahan ditargetkan 2 kali, terealisasi seluruhnya. Dengan 2 kali siding dewan pengupahan telah ditetapkan UMK.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan merupakan urusan wajib Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 27 orang
194
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA
a. b. c. d.
- Pangkat Golongan a. IVb b. IVa c. IIId d. IIIc e. IIIb f. IIIa g. IId h. IIc i. IIb j. IIa k. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
2 orang 11 orang 2 orang 12 orang
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
0 orang 1 orang 4 orang 1 orang 4 orang 4 orang 1 orang 1 orang 2 orang 3 orang 6 orang
a. 6 orang b 8 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah: 1)
Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja Alokasi anggaran
: Rp. 33.200.00,-
Realisasi
: Rp. 32.210.000,-atau 97.02 %
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Alokasi anggaran
: Rp. 29.700.000,-
Realisasi
: Rp. 26.800.000,-atau 90.24 %
3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Alokasi anggaran
: Rp. 99.075.000,-
Realisasi
: Rp. 80.955.000,-atau 81.71 %
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016. SKPD yang
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
195
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu. g. Kondisi Sarana dan Prasarana Ruang kerja untuk Kasi dan staff sangat sempit. Ruang sidang mediasi belum tersedia, setiap sidang mediasi menggunakan ruang staff. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan :belum tersedianya tempat yang memadai. Solusi :perlu diupayakan tempat siding mediasi termasuk sarana ruangan. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 15.1
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM a. Program dan Kegiatan NO
PROGRAM / KEGIATAN
1
Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil - Penyelenggaraan pembina industri rumah tangga,indutri kecil dan industri menengah - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi - Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi - Rintisan Penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
2
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Belum bisa ditentukan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
196
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang koperasi da usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. PTT - Jabatan a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 9 orang a. 1 orang b. 4 orang c. 4 orang a. b. c. d.
1 orang 4 orang 2 orang 2 orang
a. 3 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di atas adalah sebagai berikut : No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
1 A
2 Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Penyelenggaraan pembina industri rumah tangga,indutri kecil dan industri menengah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3
B
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Realisasi Rp. 4
% 5
418.618.000
194.750.000 46,52
36.250.000
25.000.000 68,97
197
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Rintisan Penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
4.460.000
4.460.000
100
49.380.000
47.580.000 96,35
49.345.000
49.345.000
100
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 serta direalisasikan sesuai DPA dan Anggaran Kas Bidang Koperasi dan UKM g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini sudah cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : -
Kurangnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi dalam hal penerapan UU Perkoperasian
-
Sarana penunjang kendaraan operasional guna melaksakan pembinaan
Solusi : -
Diperlukan pembinaan dan pelatihan lebih efisien kepada pengurus dan pengelola koperasi
-
Perlunya pengadaan kendaraan roda 2 untuk tenaga penyuluh kelapangan
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
198
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
16. URUSAN PENANAMAN MODAL 16.1 BADAN PELAYANAN, PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL a. Program dan Kegiatan NO 1
2 3
4
5
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - penyediaan jasa administrasi keuangan - penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - penyediaan jasa non PNS - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Peningkatan Disiplin Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Penyelenggaraan pameran investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Pengembangan sistem informasi dan penanaman modal - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1.
Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal sesuai SPM Penanaman Modal.SPM Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pelayanan Penanaman Modal yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2016 – Tahun 2020.Dengan terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten Tanah Bumbu dengan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
199
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
pengusaha tingkat provinsi/nasional Target sampai dengan tahun 2016 ada ( tujuh ) kegiatan yang di fasilitasi antara lain :
NO
JENIS PELAYANAN DASAR
1
Kebijakan Penanaman Modal
2.
Kerjasama Penanaman Modal
SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
KETERANGAN
2016
Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM)
Usaha sektor/bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiiliki unggulan komparatif di daerahnya.
1 (satu) kali/ tahun
2016
PDPPM
1 (satu) kali/ tahun
2016
PDKPM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
BATAS WAKTU PENCAPAI AN (TAHUN)
NILAI 1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: a.
b.
Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
200
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3.
4.
Promosi Penanaman Modal
Peayanan Penanaman Modal
a
Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal provinsi
2 (dua) kali/ tahun
b
Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal kabupaten/kota
2 (dua) kali/ tahun
2016
2016
PDKPM
Kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten/kota lain atau provinsi
PDKPM
Kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten/kota lain atau provinsi
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal: a
Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
100%
2016
PDPPM
Rumus, Angka 5 (lima) pada penyebut adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDPPM, yaitu Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Neger, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam
201
.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b.
Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
100%
2016
PDKPM
Negeri, Perpanjangan RPTKA, dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDPKM dibagi 6 (enam) dikalikan 100%. Angka 6 (enam) pada penyebut adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDKPM, yaitu Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Neger, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
202
.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
5.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.
1 (satu) kali/ tahuN
2016
PDPPM dan PDKPM
6.
Pengolahan Data dan sistem informasi Penanaman Modal
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
100%
2016
PDKPM dan PDPPM
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Rumus, Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE dibagi 3(tiga) dikalikan 100%. Angka 3 (tiga) pada penyebut adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasika n oleh PDPPM dan PDKPM yaitu: 1.Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri 2. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri. 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
203
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang penanaman modal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah
Badan Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai PNS - Kualifikasi Pendidikan a. SMA b. D 2 c. D 3 d. D IV e. S 1 f.S 2 - Pangkat Golongan a. IV/c b. IV/b c. IV/a d.III/a d. III/d e. III/c f. III/b g. II/b h. II/c
JUMLAH 17 - orang a. c. d. e. f. g.
5 1 1 1 7 2
orang orang orang orang orang orang
a. b. c. d. d. e. f. g. h.
1 2 1 3 5 1 1 1 2
orang orang orang orang orang orang orang orang orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
204
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
No. A B C D E F
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Belanja Tidak Langsung TOTAL
f.
2,145.399.000,127.807.500,20.000.000 191.015.000,-
Realisasi Rp. 1.775.136.827,77.607.500,20.000.000 86.075.000,-
% 82,74 60,72 100,00 45,06
159.500.000,-
63.150.000,- 39,59
1.988.098.935 4.631.820.435,-
1.878.108.370,- 94,48 3.900.077.697 84,20
Proses perencanaan pembangunan Proses perencanaan yang dimulai dari menjabarkan
VISI dan MISI Kepala
Daerah yang dituangkan kedalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu dipadukan lagi dengan Perencanaan Nasional.Tertuang secara tekhnis kedalam Renstra, Renja,RKA dan terakhir DPA yang secara khusus diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Prizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu g. Kondisi Sarana dan Prasarana - Mobil dinas roda 4 kondisi baik - Gedung Sendiri - Perlengkapan kantor ada beberapa dalam kondisi rusak h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan
:
a. Roda 2 untuk survey lapangan belum ada b. Mobil Pelayanan Keliling Solusi
: Perlunya pengadaan Roda 2 ( Trail Kawasaki KLX ), Mobil
Pelayanan Keliling untuk memudahkan dalam pelayanan perizinan. i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : Realisasi Calon Investor dan Investor : Realisasi tersebut di terangkan dalam bentuk data dari BKPM RI dan Provinsi serta table realisasi pertahun.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
205
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
17. BIDANG KEBUDAYAAN 17.1 DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
a. Program dan Kegiatan 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor i.
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
j.
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
k. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 2) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3) Program : Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan -
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
-
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal 1) Cakupan kajian seni (52%) Pencapaian s/d TA 2016 40% Bentuk Kegiatan : Kegiatan Workshop, Aruh Sastra 2) Cakupan Fasilitasi seni (30%) Pencapaian s/d TA 2016 57% Bentuk Kegiatan : Festival Tari Daerah se Kalsel, Festival Budaya Pasar Terapung
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
206
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3) Cakupan Gelar Seni (75%) Pencapaian s/d TA 2016 75% Bentuk Kegiatan : Penyelenggaraan Tari Daerah dalam Kabupaten, Pagelaran Rutin Seni Budaya Tanah Bumbu, Penyelenggaraan Tari Daerah dalam Kabupaten 4) Misi Kesenian (100%) Pencapaian s/d TA 2016 100% Bentuk Kegiatan : Pergelaran Kesenian ke Luar Daerah Luar Propinsi, Pergelaran Seni Pertunjukan luar Daerah Dalam Propinsi 5) Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) Pencapaian s/d TA 2016 50% Bentuk Kegiatan : Pendataan Insan seni yang ada di Kab. Tanah Bumbu 6) Cakupan Tempat (100%) Pencapaian s/d TA 2016 50% Bentuk Kegiatan : Tempat pergelaran seni (Gedung 7 Februari Pagatan) 7) Cakupan Organisasi (34%) Pencapaian s/d TA 2016 50% Bentuk Kegiatan : Pendataan Group kesenian di Kab. Tanah Bumbu. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Kebudayaan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian Jumlah pegawai Kualifikasi Pendidikan a. S.2 b. S.1 c. D.III d. D.II e. SMA/Sederajat f. SD Pangkat Golongan a. IV BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Jumlah 24 orang a. 3 orang b. 9 orang c. 2 orang d. 1 orang e. 8 orang f. 1 orang a. 4 orang 207
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Pejabat
b. III c. II d. I e. PTT
b. 5 orang c. 2 orang d. 1 orang e. 12 orang
a. Struktural b. Fungsional
a. 8 orang b - orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 1.988.923.350,-
Realisasi
: Rp. 1.698.238.455,- atau 85,038%
2) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran : Rp. 26.400.000,Reisasi : Rp. 26.400.000,- atau 100% 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Alokasi anggaran
: Rp. 657.040.000,-
Realisasi
: Rp. 638.572.500,- atau 97,19 %
-
-
Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Alokasi anggaran
: Rp. 67.840.000,-
Realisasi
: Rp. 64.940.000,- atau 95,73%
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Alokasi anggaran
: Rp. 589.200.000,-
Realisasi
: Rp. 573.632.500,- atau 97,36%
f. Proses perencanaan pembangunan Rencana pembangunan dihimpun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan melalui Kecamatan, saran dan masukan dari pemegang kepentingan, serta observasi pada kawasan yang dianggap potensial untuk dibangun dan dikembangkan. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya dapat dikatakan cukup, namun demikian masih sangat perlu dilakukan BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
208
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
penambahan, pembaharuan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih menunjang mengingat pertumbuhan seni budaya di Kabupaten Tanah Bumbu cukup signifikan sehingga memerlukan banyak wadah untuk berkreasi bagi para pelaku seni budaya tersebut. Selain hal tersebut juga sangat perlu dibangunnya MUSEUM SEJARAH sebagai sarana guna menyimpang benda benda bersejarah yang dimiliki Tanah Bumbu h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : •
Tidak terdapatnya Bangunan Khusus guna menyimpan aset dan benda benda bersejarah yang dimilikiKab. Tanah Bumbu,
•
Kurangnya bangunan/wadah tempat menggelar kegiatan seni budaya.
Solusi : •
Perlu dibangunnya Museum Sejarah,
•
Perlu dibangunnya sarana prasarana guna penyelenggaraan seni budaya.
i. Hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal yang dianggal perlu untuk dilaporkan.
18.
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 18.1
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a. Program dan Kegiatan 1) Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kegiatan a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan b. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan c. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda d. Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *) e. Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *) 2) Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan a. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat b. Permassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
209
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sampai dengan Tahun 2016 Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah : a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan kegiatan berupa pendataan organisasi kepemudaan di tanah bumbu, b. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan dengan kegiatan pengiriman pemuda pemudi pada Jambore Pemuda Indonesia, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara ( KPN ) c. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda pada SMAN 1 Angsana, SMAN 1 Sungai Loban, SMAN 1 Kusan Hilir, SMKN 1 Kusan Hilir, SMKN Tunas Bangsa Batulicin. d. Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *) dengan kegiatan pemilihan PASKIBRA tingkat Kabupaten kemudian mengikuti seleksi tingkat provinsi kemudian kegiatan studi banding PASKIBRA di Malang. e. Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *) Pemilihan anggota paduan suara dan mengikuti seleksi di tingkat provinsi. f.
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dengan kegiatan seleksi batlit tingkat kabupaten untuk atlit pelajar dan pelajar cacat untuk kemudian mengikuti seleksi di tingkat provinsi serta pemberian reward bagi atlit berprestasi.
g. Permassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat dengan kegiatan lomba Jalan Sehat, Perlombaan memperingati HAORNAS, dan kegiatan senam rutin yang diselenggarakan di Education Park setiap akhir pekan. h. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata
Kabupaten
Tanah Bumbu
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
210
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S.1 b. SMA/Sederajat c. - Pangkat Golongan a. IV b. III c. PTT d. - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 9 orang a. 4 orang b. 5 orang c. - orang a. b. c. d.
1 orang 2 orang 6 orang - orang
a. 3 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Alokasi anggaran
: Rp. 828.150.000,-
Realisasi
: Rp. 827.850.000,- atau 99,96%
-
-
-
Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Alokasi anggaran
: Rp. 3.825.000,-
Realisasi
: Rp. 3.825.000,- atau 100%
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Alokasi anggaran
: Rp. 33.375.000,-
Realisasi
: Rp. 33.375.000,- atau 100%
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda Alokasi anggaran
: Rp. 64.315.000,-
Realisasi
: Rp. 64.315.000,- atau 100%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
211
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
-
2)
Alokasi anggaran
: Rp. 661.160.000,-
Realisasi
: Rp. 661.160.000,- atau 100%
Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *) Alokasi anggaran
: Rp. 65.475.000,-
Realisasi
: Rp. 65.175.000,- atau 99,54%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Alokasi anggaran
: Rp. 1.544.610.000,-
Realisasi
: Rp. 1.133.823.000,- atau 73,41%
-
-
3)
Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)
Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Alokasi anggaran
: Rp. 1.321.085.000,-
Realisasi
: Rp. 919.188.000,- atau 69,58%
Kegiatan Permassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Alokasi anggaran
: Rp. 223.525.000,-
Realisasi
: Rp. 214.635.000,- atau 96,02%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Alokasi anggaran
: Rp. 433.100.000,-
Realisasi
: Rp. 0,-
atau 0%
f. Proses Perencanaan Pembangunan Pada bidang kepemudaan dan olahraga proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui evaluasi perencanaan dan pembangunan dari tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan dan mengkaji atas usulan dari masyarakat. g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan Hingga akhir tahun 2016 kondisi sarana prasarana yang tersedia semua dalam kondisi yang baik dan terawat. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Keterbatasan alokasi anggaran menjadi kendala terlaksananya beberapa Program dan Kegiatan pada Bidang Pemuda dan Olahraga
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
212
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Solusi : Perlu pendanaan yang mencukupi untuk menjalankan Program dan Kegiatan Bidang. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
18.2
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
a.
Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
b.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga antar SKPD terealisasi sebanyak 7 cabang olahraga yaitu Catur, Bulutangkis, Tenis Meja, Vollyball, Futsal, Senam dan Jalan Santai, serta 1 kali pengiriman kontingen ke Provinsi meliputi, Volly Ball Putera, Futsal Putera dan Bulutangkis Putera.
c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan lembaga teknis operasional bertanggungjawab kepada ketua Dewan Pengurus Kabupaten dan secara teknis administratif KORPRI bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
213
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan spiritual dengan uraian tugas adalah sebagai berikut : 1. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan olah raga; 2. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengembangan seni dan budaya; 3. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan mental dan spritual; dan 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 4 (empat) orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga menurut kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut : URAIAN
JUMLAH
- Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SMU b. Diploma 4 / Strata 1 c. Strata 2 - Pangkat Golongan a. golongan IV b. golongan III c. golongan II d. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
4 orang a. 1 orang b. 3 orang c. - orang a. b. c. d.
- orang 1 orang - orang 3 orang
a. 1 orang b. -
214
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut : No. A 1
Program / Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga TOTAL
f.
Pagu (Rp.)
393.560.000,393.560.000,-
Realisasi Rp.
384.880.000,384.880.000,-
%
97,79 97,79
Proses Perencanaan Pembangunan Semua program dan kegiatan telah tercantum dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD.
g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan Sarana dan Prasarana yang digunakan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan sudah cukup memadai, namun ruangan gedung kantor masih sangat kecil karena masih berbagi ruangan dengan SKPD lain di gedung Sekretariat Daerah.
h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada kendala Permasalahan lain – lain : -
Ruangan gedung kantor yang kecil karena harus berbagi ruangan dengan SKPD yang lain di sekretariat daerah.
-
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan masih kurang dari jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan.
Solusi : -
Membuat dan/atau dibuatkan gedung kantor sendiri dengan luas ruangan sesuai dengan kebutuhan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
215
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Menambah jumlah PNS dan PTT pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu
sesuai dengan jumlah
kebutuhan PNS dan PTT yang diperlukan serta meningkatkan SDM Pegawai yang sudah tersedia dengan mengikuti Diklat, Bimtek serta melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait dengan peningkatan SDM sehingga program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 19.1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a. Program dan Kegiatan No 1
PROGRAM / KEGIATAN Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam b. Pengadaan logistik dan obat - obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara c. Kegiatan rehabilitasi pasca bencana. d. Kegiatan reaksi cepat penanggulangan bencana b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal 1) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam tidak terlaksana disebabkan menunggu perubahan anggaran, setelah anggaran perubahan terbit terjadi penahanan, setelah itu saat mau direalisasikan waktu tidak memungkinkan lagi. 2) Tersedianya logistik dan obat - obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara apabila terjadi bencana alam, serta tas kemasan dan karung untuk barang bantuan bagi korban. 3) Terlaksananya Rakor penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, konsultansi perencanaan rencana aksi penanggulangan bencana 1 paket.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
216
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
4) Kegiatan reaksi cepat penanggulangan bencana dengan terlaksananya Rakor penanganan bencana (bersifat situasional) c. Satuan Kerja Perangkat DaerahPenyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA d. SLTP e. SD - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. PTT d. Honor - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
Jumlah 11 orang a. b. c. d. e. a. b. c. d.
2orang 7 orang 2 orang - orang -orang - orang 8 orang 1 orang 2 orang
a. 6orang b. - orang
e. Alokasi dan Realisasi anggaran Alokasi dan Realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
217
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
NO A 1 2 3 4
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
Realisasi Rp. %
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Pemantauandan penyebarluasan informasi potensi bencana alam pengadaan logistik dan obat – obatanbagi penduduk di tempat penampungan sementara rehabilitasi pasca bencana Reaksicepat penanggulangan bencana TOTAL
353.200.000 103.580.000 506.330.000 93.200.000 1.056.310.000
0 83,757,000 427,490,000 9,300,000 520,547,000
0.00% 80.86% 84.43 % 9.98 % 49.28%
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM, RESTRA Tahun 2016 s.d 2021 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam RENJA, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terlaksananya pengadaan dan tersalurkan logistik kepada korban bencana ditempat pengungsi. Adanya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) : 1. Pengkajian kerusakan dan kebutuhan secara cepat 2. Pencarian penyelamatan dan evakuasi 3. Penyaluran logistik kepada korban bencana dan musibah g.Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan masih kurang memadai untuk kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana KKKondisi sarana dan prasarana yang digunakan masimemadai untuk h. Permasalahan dan solusi Permasalahan : 1. Sarana dan prasarana masih kurang dan kondisinya memperihatinkan, pemeliharaannya tidak maksimal di karenakan gudang untuk penempatan peralatan dan logistic belum ada yang permanen. 2. Perlengkapan Sefty TRC–PB belum lengkap.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
218
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Solusi : 1. Di bangun gudang untuk logistik sesuai standar pergudangan. 2. Di bangun gudang untuk peralatan evakuasi penanggulangan bencana. 3. Di bangun tempat parkir untuk armada, baik armada darat maupun armada di air i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Perlu adanya kerjasama antar SKPD terkait pihak yang berwenang Kabupaten Tanah Bumbu dan SKPD diluar Kabupaten Tanah Bumbu untuk penangganan dan penanggulangan bencana. 19.2.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
a. Program dan Kegiatan NO 1
2
3
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi keuangan - Penyediaan Alat tulis kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrabtimas dan Pencegahan tindak Kriminal -
4
Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda Pengawasan dan Penyidikan terhadap pelanggaran Perda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
219
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal No
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Indikator
1
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
c.
Cakupan petugas Perlindungan 1 Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Tingkat penyelesaian K3 (Ketentraman. 2 Ketertiban dan Keindahan) di Kabupaten
Nilai
48,61
Batas Waktu Pencap aian
2016
Pencapaian
Ket
2015
2014
2013
53,17
53.17
59.72 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
100%
2016
25%
25%
25%
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kesatuan Politik di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Polisi Pamong Praja.
d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai -Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. DIV d. DIII e. SLTA f. SLTP g. SD - Pangkat Golongan a. IV b b. III c. II
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Jumlah 45 orang a. b. c. d. e. f. g.
1 orang 12 orang 1 orang 2 orang 48 orang 2 orang 3 orang
a. 1 orang b. 15 orang c. 48 orang 220
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. I
d.
5 orang
- Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. 5 orang b. - orang
e. Alokasi dan Realisasi anggaran Alokasi dan Realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : No.
Program / Kegiatan
1 2 A Pelayanan Administrasi Perkantoran B Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan C Program Pemeliharaan Kantrabtimas Pencegahan tindak Kriminal
724.990.000
669.340.000 92.32
193.750.000
191.130.000 98.64
62.400.000 4.426.585.500
60.918.000 97.63 4.278.063.850 97
dan
D Program Peningkatan Disiplin Aparatur TOTAL
f.
3 3.445.445.500
Realisasi Rp. % 4 5 3.356.675.850 97,43
Pagu (Rp.)
Proses Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Melaksanakan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu yang di akomodir di dalam Renstra dan Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi sarana dan prasana di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat masih kurang memadai.alat trasnportasi yang digunakan unutk patroli wilayah masih kurang sehingga masih belum bisa sepenuhnya tugas dapat terlaksana dengan baik. h. Permasalahan dan solusi Permasalahan : Minimnya Pagu Anggaran dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan operasional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
221
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Solusi : Perlu penambahan Pagu Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal yang perlu untuk dilaporkan
19.3. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK a. Program dan Kegiatan
NO 1
2 3 4
5
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyedia Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat- rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat - Monitoring kegiatan keberadaan Orang Asing dan Lembaga NGO Asing - Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda - Monitoring evaluasi dan pelaporan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi Pencapaian Holaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan - Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan - Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan - Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan - Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan - Monitoring dan pelayananadministrasi penerbitan surat keterangan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
222
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
terdaftar bagi Ormas Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragaman Fasilitasi temu tokoh seni dan budaya Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Koordinasi Intelijen Daerah (KOMINDA) - Pemetaan wilayah Potensi Konplek Sosial Pendidikan Politik Masyarakat - Penyuluhan Kepada Masyarakat - Monitoring, evaluasi dan pelaporan -
6 7
b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1 kali kegiatan ; 2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 5 kali kegiatan ; 3) Monitoring keberadaan Orang Asing dan Lembaga NGO Asing sebanyak 1 dokumen ; 4) Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda 1 kali kegiatan ; 5) Monitoring Evaluasi dan pelaporan 10 kecamatan Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 1) Fasilitasi pencapaian Haloqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan sebanyak 1 kali kegiata ; 2) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak 2 kali ; 3) Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak 1 kali kegiatan ; 4) Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan1 kali ;. 5) Monitoring dan pelayanan administrasi pendaftaran dan penerbitan surat keterangan terdaftar bagi Ormas sebanyak 38 ormas ;. 6) Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama 1 kali kegiatan; 7) Fasilitasi temu tokoh seni budaya. 1 kali kegiatan. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1) Koordinasi Intelejen Daerah (KOMINDA) sebanyak 5 kali kegiatan 8 rekomendasi. 2) Pemetaan wilayah potensi konplek sosial tdk terlaksana karena devisit anggaran.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
223
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Program pendidikan politik masyarakat 1) Penyuluhan kepada masyarakat sebanyak 3 kali kegiatan 2) Monitoring evaluasi dan pelaporan sebanyak 10 Kecamatan c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kesatuan Politik di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai -Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA d. SLTP - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol II d. Gol I - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
Jumlah 12 orang a. 2 orang b. 5 orang c. 4 orang d. 1 orang a. 1 orang b. 7 orang c. 3 orang d. 1 orang a. 12 orang b. - orang
e. Alokasi dan Realisasi anggaran Alokasi dan Realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
224
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
No.
Program / Kegiatan
A B C D E F G
Belanja Tidak Langsung Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Didiplin Aparatur Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan H Pendidikan Politik Masyarakat TOTAL
Pagu (Rp.) 1.062.316.752 543.771.600,9.500.000,8.800.000,869.641.000,137.410.000,-
Realisasi Rp. % 1.034.795.501 97,42 497.995.286,- 91,58 5.000.000,- 52,63 8.800.000,- 100 821.039.000,-. 94,41 115.965.000,- 84,39
843.405.000,- 685.620.000,- 81,29 0 0 0 3.474.844.352 3.169.214.787 91,20
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Semua program dan kegiatan telah tercantum dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Cukup memadai h. Permasalahan dan solusi Permasalahan : - Bangunan Kantor Kesbangpol saat ini masih bergabung dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga untuk melakukan aktifitas perkantor terganggu karena ribut/gaduh (bising)
sehingga kerja tidak
maksimal ; - Kurangnya Pegawai di Kantor Kesbangpol sehingga terlambatnya
pembuatan
laporan; - Tidak adanya Mobil oprasional Roda 4 (empat) jenis Pick up/double cabin untuk penyuluhan pendidikan Politik Masyarakat ; Solusi : - Perlunya bangunan Kantor tersendiri untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu ; - Perlunya penambahan pegawai. - Perlunya penambahan kendaraan Operasional Roda 4 (empat) jenis Pick Up/double cabin untuk penyuluhan Wawasan kebangsaan, Pendidikan Politik Masyarakat.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
225
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan - Perlunya bangunan Kantor tersendiri untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu ; - Perlunya penambahan pegawai. - Perlunya penambahan kendaraan Oprasional Roda 4 (empat) jenis Pick Up/double cabin untuk penyuluhan Wawasan kebangsaan, Pendidikan Politik Masyarakat.
20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. 20.1
BAGIAN ORGANISASI SETDA
a. Program dan Kegiatan 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga non PNS - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan - Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM). 4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
226
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasianal sebanyak 4 unit dengan realisasi 92.39%
-
Penyediaan jasa Administrai keuangan selama 12 bulan dengan realisasi 92.39%
-
Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan dengan realisasi 0.00%
-
Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan dengan realisasi 99.04%
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan dengan realisasi 99.82%
-
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan dengan realisasi 95.23%
-
Penyediaan tenaga non PNS selama 13 bulan dengan realisasi 98.68%
-
Rapat – rapat koordinasi dalam daerah selama 12 bulan dengan realisasi 62.22%
2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya selama 12 bulan dengan realisasi 98.07%
-
Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu sebanyak 25 stel dengan realisasi 100%
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan
Keuangan -
Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD selama 12 bulan dengan realisasi 36.48%
-
Penyususnan laporan standar pelayanan minimal selama 12 bulan dengan realisasi 96.47%
4) Program penataan Peraturan Perundang – Undangan -
Pembinaan, penataan kelambagaan dan ketatalaksanaan pernagkat daerah selam 12 bulan dengan realisasi 99.34%
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur -
Penyusunan instrument analisis jabatan PNS selama 12 bulan dengan realisasi 98.26%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
227
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib ini adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SMA - Pangkat Golongan a. IV/a b. III/d c. III/c d. III/a e. II/c f. II/b g. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional Umum
JUMLAH - 16 orang a. b. c. d.
1 orang 6 orang 1 orang 8 orang
a. b. c. d. e. f. g.
1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 1 orang 2 orang 7 orang
a. 4 orang b. 5 orang
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran : Rp. 576.316.700,Realisasi : Rp. 554.723.422,- atau 96,25 % 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran : Rp. 19.836.000,Realisasi : Rp. 19.600.000,- atau 98,81 % 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pencapaian Kinerja dan Keuangan Alokasi anggaran : Rp. 107.005.000,Realisasi : Rp. 50.930.000,- atau 47,60 % - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Alokasi anggaran : Rp. 87.175.000,Realisasi : Rp. 31.800.000,- atau 36,48 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
228
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Alokasi anggaran : Rp. 19.830.000,Realisasi : Rp. 19.130.000,- atau 96,47 % Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Alokasi anggaran : Rp. 81.300.000,Realisasi : Rp. 80.760.000,- atau 99,34 % - Kegiatan Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Alokasi anggaran : Rp. 81.300.000,Realisasi : Rp. 80.760.000,- atau 99,34 % Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Alokasi anggaran : Rp. 76.425.000,Realisasi : Rp. 75.095.000,- atau 98,26 % - Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Alokasi anggaran : Rp. 76.425.000,Realisasi : Rp. 75.095.000,- atau 98,26 % -
4)
5)
f. Proses Perencanaan Pembangunan program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian di jabarkan dalam Renstra, Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan kondisi sarana dan prasana yang digunakan Bagian Organisasi Setda untuk melaksanakan program kegiatan cukup memadai di karenakan kerja sama antara instansi terkait. h. Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan program yang terkait tidak ada permasalahan yang berarti, dan bila terdapat permasalahan dapat dia atasi dengan seksama. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada yang perlu untuk disampaikan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
229
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.2. BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA a. Program dan Kegiatan 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah Luar Provinsi - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 2) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran(91,59%) Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (100%) kegiatan terdiri dari Belanja perawatan kendaraan bermotor( Bahan bakar miyak/ Gas dan pelumas, belanja surat tanda nomor kendaraan serta pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor); - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan terdiri dari Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, Honorarium Non PNS, Belanja perangko, materai dan benda pos serta dokumentasi/ Publikasi/ Dekorasi/ Aksesoris dan terealisasi 100 %; - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (100%) kegiatan terdiri dari belanja bahan perralatan kebersihan dan bahan pembersih; - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (0 %) kegiatan terdiri dari belanja perbaikan perlengkapan kerja (Pemeliharaan laptop, desktop, mesin ketik dan BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
230
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
printer) dikarenakan defisit
anggaran maka pada perubahan anggaran
dikurangi/dihapus; - Penyediaan Alat Tulis Kantor (95.75%) kegiatan terdiri dari Belanja Alat tulis kantor untuk keperluan Bagian Perekonomian; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%) kegiatan ini terdiri dari belanja cetak blanko dan belanja photocopy untuk keperluan Bagian Perekonomian dan dan cetak modul Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE); - Penyediaan Makanan dan Minuman (35.82%) kegiatan ini terdiri makan minum rapat untuk menunjang kegiatan rutin atau insidentil di seluruh SKPD; - Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah Luar Provinsi (82%) kegiatan terdiri dari belanja perjalanan dinas keluar daerah untuk koordinasi Bagian Perekonomian; - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS (100%) kegiatan terdiri dari Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bagian Perekonomian; - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah (95.56%) kegiatan terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk Staf dan Pejabat di Bagian Perekonomian. 2) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (100%) kegiatan terdiri dari belanja pakaian batik/tenun untuk hari tertentu. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib ini adalah Bagian Perekonomian. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 5 orang a. 1 orang b. 1 orang c. 1 orang a. 1 orang b. 3 orang c. 1 orang 231
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. Gol. I e. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
d. – orang e. 8 orang a. 2 orang b. - orang
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : No. Uraian 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pagu
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
25.500.000
15.435.000
60.53
38.640.000 3.365.000 0
36.100.000 2.715.000 0
93.43 80.68 0
- Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
28.321.500 27.550.000
27.121.500 20.050.000
95.76 72.78
- Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6.700.000 106.800.000
2.400.000 87.576.285
35.82 82.00
199.650.000 6.750.000
199.650.000 6.450.000
100 95.56
2
- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Realisasi
6.000.000
%
6.000.000 100
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini sudah cukup memadai.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
232
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan yang berarti i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
20.3.
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA a. Program dan Kegiatan 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Rapat-Rapat Korrdinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah 2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4) Program : Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat Kegiatan
- Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah - Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan - Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Keagaamaan b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
233
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional berupa pemeliharaan 2 (dua) buah mobil dinas dan 5 unit kendaraan dinas. - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa honor panitia pelaksana, belanja materai, air, cetak foto dan kegiatan pameran. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa belanja bahan pakai habis Penyediaan Alat Tulis Kantor terdiri dari 43 item ATK selama 12 bulan. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak dan penggandaan yaitu kop amplop. Kwitansi, lembar disposisi, stopmap dan brosur belanja fotocopy sebanyak 60.000 lembar serta penjilidan 120 exemplar. - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa perjadin dalam provinsi dan perjadin ke luar daerah. - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS berupa pembayaran honor PTT selama 12 bulan. - Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah berupa perjadin dalam daerah untuk pelaksanaan selama 12 bulan. 2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor berupa pemeliharaan laptop, mesin ketik,computer pc dan printer selama 1 tahun. 3)
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu berupa pengadaan pakaian olahraga sebanyak 26 lembar
4)
Program : Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat Kegiatan : - Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah berupa honorarium, transportasi serta konsumsi untuk acara pelepasan dan penyambutan haji serta sangu banua kepada calon jemaah haji kabupaten tanah bumbu dan uang transpor ONH Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) - Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan berupa kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ira Mi’raj, Kegiatan Peribadatan Masjid Agung Nurussalam,TC
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
234
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kafilah, Pengiriman Kafilah MTQ, Nisfu Sa’ban, Nuzulul Qura, pawai tanglong, sholat idul fitri & adha, tahun baru islam, Pengembangan Tilawatil Quran. - Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan berupa kegiatan safari ramadhan meliputi buka puasa dan sholat tarawih di 10 kecamatan. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib ini adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. SMA /MA b. D3 c. S1 d. S2 - Pangkat Golongan a. II b. III c. IV - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 27 orang a. b. c. d.
8 orang 1 orang 16 orang 2 orang
a. 1 orang b. 7 orang c. 1 orang a. 4 orang b. 2 orang
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 1.148.374.000
Realisasi
: Rp. 1.060.590.000 Atau 92 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 10.400.000
Realisasi
: Rp. 10.400.000 Atau 100 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
235
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 2.200.000
Realisasi
: Rp. 300.000 Atau 13 %
Program Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat Alokasi anggaran
: Rp.3.663.172.500
Realisasi
: Rp 2.972 493.016 Atau 81 %
- Kegiatan Pelepasan dan penyambutan calon jemaah haji daerah Alokasi anggaran : Rp. 507.117.000 Realisasi : Rp. 440.947.016 - Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
Atau 86 %
Alokasi anggaran
: Rp.
2.201.242.000
Realisasi
: Rp
1.704.392.000 Atau 77 %
- Kegiatan Pelaksanaan kegiatan safari ramadhan *) Alokasi anggaran : Rp. 492.250.000 Realisasi : Rp 491.650.000 Atau 99% - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan *) Alokasi anggaran Realisasi
: Rp. 462.563.500 : Rp. 335.504.000 Atau 72 %
f. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan atas program dan kegiatan sudah melalui prosedur yang ada dan termuat dalam RPJM, Renstra, RKPD, Renja dan DPA. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan CUKUP BAIK h. Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terdapat permasalahan yang berarti dianggap tidak ada masalah. i.
Hal lain yang dianggap perlu disampaikan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
236
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.4. BAGIAN UMUM SETDA a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 3) Program peningkatan disiplin aparatur -
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran( 84,47%) -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (78,44%)
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (97,72%)
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan (85,2%)
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (52,39%)
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
237
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Penyediaan alat tulis kantor (70,75%)
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (76,42%)
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (88,87%)
-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (63,57%)
-
Penyediaan makanan dan minuman (93,82%)
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (75,34%)
-
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) (85,18%)
-
Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan (74,23%)
-
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) (18,24%)
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (71,02%) -
Pembangunan Gedung Kantor (0,00%)
-
Pengadaan Mebeleur (89,08%)
-
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (77,6%)
-
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (54,29%)
-
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor (68,16%)
3) Program peningkatan disiplin aparatur (46,74%) -
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (72,69%)
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib ini adalah Bagian Umum Setda. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SLTP b. SLTA c. D3 d. S1 e. S2 - Pangkat Golongan a. I b. II c. III
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 27 orang a. 2 orang b. 11 orang c. 4 orang d. 9 orang e. 1 orang a. 2 orang b. 15 orang c. 9 orang
238
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. IV e. -
d. 1 orang e. - orang
a. Struktural b. Fungsional
a. 4 orang b. -
- Pejabat
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di atas adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 29.128.139.400,00
Realisasi
: Rp. 24.603.154.122,00 atau 84,47%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 1.875.550.000,00
Realisasi
: Rp. 1.332.038.000,00
atau 71,02%
3) Program peningkatan disiplin aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 379.200.000,00
Realisasi
: Rp. 275.638.000,00 atau 72,69%
f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut diatas nilai sudah memenuhi h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan pada penyelenggaraan program dan kegiatan ini. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
239
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.5. BAGIAN HUKUM SETDA a.
Program dan Kegiatan NO 1
2 3 4 5
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Perkantoran - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Non PNS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi PerUndang-Undangan Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Publikasi peraturan perundang-undangan - Penyuluhan hukum - Fasilitasi Ranham
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal • Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional sebanyak 5 Unit dengan realisasi sebesar 100 %. • Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan dengan realisasi sebesar 96.41 %. • Kegiatan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan dengan realisasi sebesar 100 %. • Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan dengan realisasi sebesar 100 %. • Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah selama 12 bulan sebanyak 119 kali dengan realisasi sebesar 78.32 %. • Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS selama 13 bulan sebanyak 10 orang dengan realisasi sebesar 100%. • Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Kedalam Daerah selama 12 bulan sebanyak 84 kali dengan realisasi sebesar 90.28%. • Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor selama 12 bulan dengan realisasi sebesar 50%. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
240
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
•
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sebanyak 20 stel bulan dengan realisasi sebesar 100%. • Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 0 kali dengan realisasi sebesar 0%. • Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerundangUndangan sebanyak 45 Perkara dengan realisasi sebesar 40.88%. • Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 800 org/kali rapat pembahasan dengan realisasi sebesar 95.61 %. • Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 0 kali dengan realisasi sebesar0 %. • Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 4500 Buah Perda/ Perkada dengan realisasi sebesar 100 %. • Kegiatan Penyuluhan Hukum sebanyak 15 kali dengan realisasi sebesar 0 %. • Kegiatan Fasilitasi Ranham sebanyak 0 kali/ tahun dengan realisasi sebesar 0 %. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib ini adalah Bagian Hukum Setda. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangka dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 18 orang a. b. c. d.
3 orang 14 orang 0orang 1 orang
a. b. c. d.
1 orang 8 orang 3 orang 6 orang
a. 4 orang b. -
241
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di atas adalah sebesar :
No. 1 A B C D
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penataan Peraturan Perundang-undangan TOTAL
3 537.193.400 8.000.000
Realisasi Rp. % 4 5 479.268.900 89.22 8.000.000 100
373.161.000 918.354.400
-
-
271.390.000 72.73 758.658.900
f. Proses Perencanaan pembangunan Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renjadan DPA tahun anggaran 2016 SKPD g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini sudah cukup memadai karena tercipta koordinasi yang harmonis antar instansi terkait. h. PermasalahandanSolusi Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas tidak ditemukan permasalahan yang berarti, seandainya ada pun sudah dapat di atasi dengan segera sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. i.
Hal lain yang dianggap perlu disampaikan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk disampaikan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
242
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.6.
BAGIAN HUMAS SETDA a. Program dan Kegiatan NO 1
2
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal - Program kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pelaksanaan kegiatan terealisasi 78,69 % - Program kegiatan Barang Cetakan dan Penggadaan pelaksanaan kegiatan terealisasi 99,80% - Program kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pelaksanaan kegiatan terealisasi 87,40% - Program kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pelaksanaan kegiatan terealisasi 100% - Program kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja pelaksanaan kegiatan terealisasi 23,25% - Program kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan kegiatan terealisasi 79,5 % - Program kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pelaksanaan kegiatan terealisasi 83,70% - Program kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS pelaksanaan kegiatan terealisasi 100% Program kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pelaksanaan kegiatan terealisasi 100% - Program Kegiatan Penyedian ATK Pelaksanaan Kegiatan terealisasi 99,06% - Program Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Pelaksanaan kegiatan Terealisasi 65,68%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
243
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Program Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pelaksanaan Kegiatan terealisasi 100% c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S1 b. DIII c. DII d. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 23 orang a. b. c. d.
11 orang 1 orang - orang 11 orang
a. b. c. d.
1 orang 4 orang 7 orang 11 orang
a. 3 orang b. -
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : No. 1 A B
Program / Kegiatan 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Disiplin Aparatur TOTAL
Realisasi Rp. % 3 4 5 1.893.630.000 1.634.731.424 86,33 37.500.000 37.500.000 100,00 1.931.130.000 1.672.231.424 86,59 Pagu (Rp.)
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
244
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan sebagian besar masih dalam kondisi baik. Namun begitu beberapa sarana dan prasarana penunjang kinerja harus segera dilakukan peremajaan, di antaranya peralatan kerja berupa laptop dan printer. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : o Masih terbatasnya sarana penunjang kinerja personil/ pegawai o Kurangnya kesadaran dari staf itu sendiri dalam penggunaan ATK dengan kata lain dalam penggunaannya sering terjadi pemborosan o Adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dadakan sehingga kesulitan dalam pembuatan Nota Dinas dan Surat Tugas Solusi : o Perlu segera di upayakan penambahan sarana penunjang berupa , laptop,printer, dan kamera. o Perlunya penataan ulang tentang penggunaan ATK secara efektif dan efisien sebagai langkah solusi penghematan penggunaan keuangan daerah o Perlu adanya pola komunikasi yang lebih efektif lagi terkait dengan rencana kegiatan pimpinan atau kegiatan SKPD agar fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Bagian Humas Setda melalui Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan bisa berjalan lebih efektif lagi i.
Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan Sejauh ini, dengan sarana dan prasarana yang ada masih sulit bagi Bagian Humas Setda untuk secara berkala melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja khususnya terkait dengan palayana bidang Administrasi Perkantoran karena minimnya SDM yang berkompeten pada Bagian Humas Setda, untuk itu Bagian Humas Setda memerlukan penambahan personil terutama pada bagian Humas Setda diperlukan pelatihan atau bimtek terkait dengan pengarsipan dan pendokumentasian, Peliputan dan Pemberitaan juga bimtek atau pelatihan tentang keprotokolan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
245
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.7.
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA a. Program dan kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional b. Penyediaan jasa administrasi keuangan c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah g. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Tanah Kantor
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
kendaraan
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *)
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
7
Program Penataan Daerah Otonomi Baru a. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Belum bisa ditentukan c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
246
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kepegawaian dan Persandian adalah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Bumbu. d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S-2 b. D-III/S-1 c. SLTA - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 16 orang a. 1 orang b. 9 orang c. 6 orang a. b. c. d.
1 orang 3 orang 2 orang 10 orang
a. 4 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di atas adalah sebagai berikut : No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
1 1
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3
2 3 4 5
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
835.400.000
Realisasi Rp. 4
% 5
670.096.330 80,21
36.693.640.500 22.053.894.000 60,10 6.800.000
6.800.000
100
41.100.000
41.100.000
100
202.393.000
189.741.000 93,74
247
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
6 7
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru
124.550.000
93.450.000 75,03
181.810.000
41.400.000 22,77
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Bumbu. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini sudah cukup baik dan memadai. h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan yang berarti i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
20.8.
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA a. Program dan kegiatan NO. 1.
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
248
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2 3 4 5
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah - Penyediaan Makan Minum Rapat - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Standart Satuan Harga
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1). Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Program kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pelaksanaan kegiatan terealisasi 79.46%
-
Program kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan terealisasi 97,38%
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pelaksanaan kegiatan terealisasi 91,45%
-
Penyediaan alat tulis kantor pelaksanaan kegiatan terealisasi 80,36%
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelaksanaan kegiatan terealisasi 94,96%
-
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pelaksanaan kegiatan terealisasi 100%
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pelaksanaan kegiatan terealisasi 55,31%
-
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS pelaksanaan kegiatan terealisasi 99,89%
-
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah pelaksanaan kegiatan terealisasi 50,51%
-
Penyediaan Makan Minum Rapat pelaksanaan kegiatan terealisasi 32,65%
-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Program kegiatan pelaksanaan kegiatan terealisasi 98,33%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
249
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2). Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor pelaksanaan kegiatan terealisasi 73,8% 3). Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu pelaksanaan kegiatan terealisasi 100% 4). Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan kegiatan terealisasi 2,06% 5). Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Penyusunan Standart Satuan Harga pelaksanaan kegiatan terealisasi 28,70% c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib ini adalah Bagian Layanan Pengadaan Sekertariat Daerah. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D IV d. D III e. SLTA - Pangkat Golongan a. IV/b b. III/d c. III/c d. III/b e. III/a
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 22 orang a. 2 orang b. 12 orang c. 1 orang d. 3 orang f. 4 0rang a. b. c. d. e. f.
1 orang 3 orang 6 orang 2 orang 3 orang 2 orang 250
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f. II/d g. II/c h. PTT
g. 1 orang h. 5 orang
a. Struktural b. Fungsional
a. 1 orang b. 11 orang
- Pejabat
e. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun 2016. f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sudah memadai dan layak digunakan untuk mendukung semua kegiatan yang ada pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016. g. Permasalahan dan Solusi Permasalahan :
1. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Bagian Layanan Pengadaan dalam melakukan proses pelayanan pengadaan barang /jasa di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini adalah masalah gangguan jaringan internet. 2. Kurangnya pemahaman SKPD tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Tidak terlaksananya Bimtek Pengadaan barang/Jasa dikarenakan defisit anggaran.
Solusi
: Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak Telkom dan melakukan pelayanan konsultasi bagi SKPD yang ingin melakukan proses pengadaan barang/jasa.
i. Hal lain yang dianggap perlu disampaikan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
251
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.9.
SEKRETARIAT DPRD a.
Program dan Kegiatan
1)
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan
2)
-
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
-
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional
-
Penyediaaan Jasa Administrasi Keuanagan
-
Penyediaan jasa Kebersihan kantor
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
-
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
Penyediaan makan dan minum
-
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
-
Penyediaan Jasa Tenaga non PNS
Program : peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan
3)
-
Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/Perlengkapan Kantor
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan
4)
-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan -
Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
-
Pembahasan Rancangan Peraturan daerah
-
Prapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
252
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
5)
-
Rapat-rapat paripurna
-
Kegiatan Reses
-
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
-
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Program : Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Penyusunan Sistem Imformasi Terhadap Layanan Publik
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal NO
PROGRAM
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
TARGET FISIK (%)
REALISASI FISIK (%)
100
69,29
KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pembayaran rutin listrik, surat kabar dan internet kantor selama 12 bulan
89,00
Pembayaran Perawatan/perijinan kendaraan roda 2 sebanyak 22 unit roda 4 25 unit
100
100
4.. . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100
98,80
5. Penyediaan alat tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100
99,97
100
81,58
7. penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor
100
57,06
Pembayaran Honor PK 2 org, PTT 56 org, Clening service 15 org,tukang kebun 4 org ,jaga malam dan Satpam 18 org, Pramusaji 6 org,tenaga Ahli Fraksi 8 org. Pembelian belanja pakai habis kantor peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan Pembelian belanja pakai habis kantor peralatan ATK selama 12 bulan Penyediaan belanja cetak kwitansi sebanyak 250 bh,map 500 cetak buku 160 bh, belanja penggandaan (fotocopy 97.000 lbr, penjilidan 600 lbr buku) selama 12 bulan. Belanja pemeliharaan peralatan Listrik 49 bh,belanja pemeliharaan mesin 5 bh, belanja pemeliharaan 23 bh
8. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100
100
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
87,77
Penyediaan belanja cetak kwitansi sebanyak 250 bh,map 500 cetak buku 160 bh, belanja penggandaan (fotocopy 97.000 lbr, penjilidan 600 lbr buku) selama 12 bulan.
253
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan 10. Penyedian makan dan minum
2.
3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100
0
100
80,70
11. Rapat kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
100
94,57
12. Penyediaan Jasa non PNS
100
93,76
13. Rapat Koordinasi Dalam Daerah
100
69,61
14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor
100
92,93
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
100
68,58
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengka pan Kantor 17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100
56,09
100
88,60
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah,Eselon III 16 org,Eselon IV 30 org,Gol III 8 org, Gol II 160 kali, PTT 130 org. Pembayaran PPTK selama 9 bln,belanja makan minum dan snack rapat DPRD 3.150 org,belanja makan dan snack rapat Paripurna Istimewa 210 org, belanja snack rapat Fraksi 960 org, belanja makan dan snack 900,belanja makan dan Snack Peserta rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah Anggota DPRD 2.660 Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Propinsi Eselon II 15 org,Eselon III 4 org,Eselon IV 12 org,Gol IV 1 org,Gol III 5 org,Gol II 10 org,PTT 7 org Pembayaran Honor PK 2 org, PTT 56 org, Clening service 15 org,tukang kebun 4 org ,jaga malam dan Satpam 18 org, Pramusaji 6 org,tenaga Ahli Fraksi 8 org. Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Propinsi Eselon II 15 org,Eselon III 4 org,Eselon IV 12 org,Gol IV 1 org,Gol III 5 org,Gol II 10 org,PTT 7 org Honorium PK 1 org, belanja modal pengadaan, PPK 1 org,tim pengadaan barang dan jasa 5 org,tim pemeriksa barang dan jasa 5 org,konsultan perencanaan 2 org, konsultan pengawasan 2 org Belanja pemeliharaan peralatan kantor 49 bh,belanja pemeliharaan mesin 5 bh, belanja pemeliharaan komputer 23 bh, belanja pemeliharaan alat-alat studio 7 bh Belanja pemeliharaan peralatan kantor 49 bh,belanja pemeliharaan mesin 5 bh, belanja pemeliharaan komputer 23 bh, belanja pemeliharaan alat-alat studio 7 bh Belanja Pakaian Habis 70 stell,PSR 35 stell, PSL 40 stell,PDH 35 stell,honor pejabat pengadaan 2 org
254
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
4.
5.
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah
Program Optimalisasi Pemamfaatn Teknologi imformasi
18. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
100
93,45
Belanja pakaian adat Daerah 35 steel,
19. pakaian kerja lapangan 21. Pembahasan Rancangan Peraturan daerah
100
95,88
belanja pakaian Olahraga 112 stell
100
22,24
Honor PPTK 9 bln,honor Tenaga Ahli sinstruktur/Narasumber 5 org belanja ATK 70 item belanja bahan tekstil 8 bh
22.Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan
100
75,91
Honor PPTK 9 bln, belanja perjalanan dinas luar Daerah,kunker luar daerah dlm prop 35 org ,konsultasi luar Daerah dlm prop 35 org,pansus luar daerah dlm prop 35 org
23. rapat-rapat paripurna
100
80,16
24. Kegiatan reses
100
55,34
25. Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah
100
19,09
26. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD 27. Penyusunan Sistem imformasi terhadap layanan Publik
100
67,79
100
75,64
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Honor PPTK 9 bln, belanja perjalanan dinas luar Daerah,kunker luar daerah dlm prop 35 org ,konsultasi luar Daerah dlm prop 35 org,pansus luar daerah dlm prop 35 org Honor PPTK 9 bln, belanja ATK,150 bh belanja makan minum dan snack 150 kotak,belanja pejalanan dinas reses 35 org anggota DPRD,fasilitasi kegiatan reses 35 org sekretraiat DPRD Belanja perjalanan Dinas dlm daerah monitoring komisi 13 org ,fasilitasi keg DPRD 6 org PTT,kunker Pansus 12 org Anggota DPRD,fasilitasi keg DPRD ke kecamatan 3 org. Honor PPTK 9 bln,belanja perjalanan Dinas bimtek 35 org,Lemhanas 35 org,sosialiasasi 35 org Honor PPPTK 9 bln ,belanja Dokumentasi dan Publikasi 638 item,belanja cetak dan penggadaan 6.125 eks,belnja buku 3 paket
255
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN
JUMLAH
- Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTP c. SLTA d. DI d. DIII e. DIV f. S1 g. S2 - Pangkat Golongan a. Gol.IV b. Gol.III c. Gol. II d. Gol. I e. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional e. Alokasi dan realisasi anggaran
76 orang a. b. c. d. d. e. f. g..
1 orang 4 orang 34 orang 1 orang 1 orang 1 orang 25 orang 9 orang
a. 8 orang b. 18 orang c. 18 orang d. 4 orang e. 28 orang a. 17 orang b. -
Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di atas adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 8..105.572.503
Realisasi
: Rp. 8.279.282.721 atau 90,34%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 1.076.670.000
Realisasi
: Rp. 895.410.000 atau 83,16 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
256
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 411.100.000
Realisasi
: Rp. 370.350.000 atau 90,09%
4) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Alokasi anggaran
: Rp. 27.036.423.000
Realisasi
: Rp. 18.429.485.450 atau 68,17 %
5) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Alokasi anggaran
: Rp. 745.950.000
Realisasi
: Rp. 564.202.000 atau 75,64 %
6) Belanja Tidak langsung Alokasi anggaran
: Rp. 4.065.598.901
Realisasi
: Rp. 3.939.085.928
7) DPRD (Belanja Tidak Langsung)
f.
Alokasi anggaran
: Rp. 8.924.781.974
Realisasi
: Rp. 8.362.420.104 atau 96,47%
Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan yang di laksanakan merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP,RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, yang sesuai dengan Renstra SKPD, Kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA SKPD tahun anggaran 2016 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Di Sekretariat DPRD kab.Tanah Bumbu dalam rangka menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan cukup lengkap dan dapat diandalkan, dengan kata lain sudah memadai. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
257
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Pengelolaan dan pemeliharaan belum berjalan optimal sesuai peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis yang di tetapkan, disebabkan belum memilki SDM pegawai yang secara khusus menguasai dalam hal tersebut. Solusi : 1. Memberdayakan SDM, pegawai yang ada terus dikembangkan dengan cara untuk diikutkan dalam bintek,diklat-diklat berkaitan hal terrsebut serta berkonsultasi serta berkoordinasi ddengan pihak-pihak SKPD terkait sehingga pengadaan sarana dan prasarana dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Diperlukan penambahan tenaga yang berpengalaman dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang di anggap perlu untuk di laporkan
20.10.
DINAS PENDAPATAN a.
Program dan Kegiatan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS *) - Rapat–Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
258
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4
Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah - Peningkatan dan Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan Daerah*) - Peningkatan Manajemen Benda – benda Berharga*) - Evaluasi Monitoring Pendapatan Daerah*) - Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTP*) - Peningkatan Manajemen Pengelolaan PBB – P2 dan BPHTB*)
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
259
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b.
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal TARGET FISIK (%)
REALISASI FISIK (%)
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100%
100%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / Operasional
100%
100%
3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
100%
100%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100%
100%
5. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja
100%
100%
6. Penyediaan Alat tulis Kantor
100%
100%
7.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
100%
8.Penyediaan Komponen listrik/ Penerangan bangunan kantor
100%
100%
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
Progam Pelayanan Administrasi Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
KETERANGAN PELAKASANAAN KEGIATAN
Pembayaran rutin telepon, listrik, surat kabar / Majalah dan internet Kantor Selama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran BBM/Gas dan Pelumas kendaraan dinas operasinal roda 2 dan roda 4 sebanyak 34 Unit / 12 Bulan,dan Pemeliharaan / perawatan Kendaraan Bermotorroda 2 sebanyak 31 Unit selama 12 Bulan. Pembayaran honor PPTK, staf PPTK, honorarium pengelola administrasi keuangan, honorarium Tim/panitia, serta belanja bahan pakai habis (125 lbr materai Rp.6000,-, 66 lbr materai Rp. 3000,-), belanja BBM genset dan air tong & gallon selama 12/bln, serta belanja dokumntasi 1 kali dan Makan minum rapat 147 (seratus empat puluh tujuh) org/bln. Pembelian belanja bahan habis kantor dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 (satu) tahun. Pembelian belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor Komputer, Printonik High Speed Printer, plotter, Laptop, AC, mesintik,Genset, mesin fotocopy selama 12 / bulan. Pembelian belanja alat tulis kantor selama 12 / bulan. Penyediaan belanja Cetak dan Penggandaan Blangko Kantor, Kwitansi/cek list SPJ, Map Dinas, Penggandaan fotocopy dan penjilidan selama 12 / bulan. Penyediaan belanja alat listrik dan elektronik berupa (Batterai 10 ktk, kabel gulung 10 bh, Lampu TL Putih 18 bh selama 12 /
260
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2
3
4
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
bulan. Penyediaan Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa berupa bahan rak siku arsip, Modal berupa Filling cabinet geser, Filling cabinet peta. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon II,III, dan IV).
9.Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
100%
100%
10. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 11.Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
100%
100%
100%
100%
12. Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah
100%
100%
1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
100%
100%
1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
100%
100%
Biaya Belanja Pakaian Batik Khas (Tenun Pagatan) sebanyak 60 (enam puluh) stel.
1. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
100%
100%
Biaya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Jasa Support Tahunan (perpanjangan software), belanja Jasa pemutakhiran data PBB P2
2. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah
0%
0%
100%
100%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Penyediaan Honor PPTK, Staf PPTK dan belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Eselon II, Eselon III, IV Staf Gol.III,II dan Staf PTT S1/ D.III, serta SLTA) dan Transport. Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dipenda selama 1 (satu) Tahun
Biaya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Dokumentasi/ Publikasi, belanja cetak dan penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah u/k. (Eselon III, IV, Gol.III,II, dan PTT) Transport, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat 261
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
4. Peningkatan dan Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan Daerah*)
100%
100%
5. Peningkatan Manajemen Benda – benda Berharga *)
100%
100%
6. Evaluasi Monitoring Pendapatan Daerah*)
100%
100%
7. Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTP*)
100%
100%
8. Peningkatan Manajemen Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB*)
100%
100%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Biaya Belanja Pegawai, belanja honorarium tim/ panitia, belanja cetak dan penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah u/k (Eselon III,IV, Gol.III,II dan PTT) Transport. Biaya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa berupa (blangko SKPD, STS, Nomor Bukti,karcis retribusi Dinas Kelautan & Perikanan, karcis retribusi Dinas Perhubungan, karcis dinas Tata Kota & Kebersihan, karcis retribusi kantor Pengelola Pasar, karcis retribusi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, karcis retribusi Tanaman Pangan, dan Peternakan), Belanja Penggandaan biaya fotocopy dan penjilidan, Belanja Makan Minum Rekon Benda Berharga, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah u/k. (Eselon III,IV, staf Gol.III,II, dan PTT) Transport. Biaya Belanja Pegawai, Belanja cetak dan penggandaan, Belanja Makan dan Minum Rekon 15 x 6 x 4, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah u/k (Eselon III,IV, staf Gol.III,IIdan PTT) Transport. Biaya Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah u/k (Eselon III,IV, StafGol.III,IIdan PTT) Transport. Biaya Belanja Pegawai, Belanja Cetak dan Penggandaan (cetak stiker lunas , cetak blangko PBB P2), Belanja Penggandaan (penjilidan DHKP, formulir daftar baru PBB P2, formulir keterangan NPWP, formulir pembetulan data PBB P2)
262
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pendapatan Daerah.
d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. JUMLAH
URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII/DII/DI d. SLTA e. SLTP f. SD - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
e.
50 orang a. b. c. d. e.f. -
3 orang 20 orang 4 orang 23 orang
a. 1 orang b. 20 orang c. 18 orang d. – e. 11 orang a. 15 orang b. -
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : No
Program dan kegiatan
Anggaran
Realisasi
% 62,58
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.268.734.500,-
1.419.806.761,-
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
150.000.000,-
5.517.500,-
3,67
3.
PeningkatanDisiplinAparatur
32.000.000,-
24.000.000,-
75,00
4.
Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.609.491.000,-
981.508.014,-
60,98
4.060.225.500,-
2.430.832.275,-
59,87
TOTAL
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, yang sesuai dengan Renstra SKPD, kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA SKPD tahun anggaran 2016 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
g. Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini sudah cukup memadai.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
263
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dan penempatan pegawai masim belum optimal; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Pendapatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan petugas lapangan; 3) Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait; 4) Tunggakan pajak masih besar; 5) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari steakholder; 6) Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu baik langsung maupun tidak langsung, ada hal – hal kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai hasil atau target yang ingin dicapai, tetapi kerena terbatasnya anggaran maka berpengaruh pada pencapaian kinerja; 7) Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal. Solusi : 1) Melaksanakan pendataan Wajib Pajak potensial yang belum terpungut 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah 3) Melaksanakan pendataan ulang Wajib Pajak untuk pembuatan data base 4) Membuat rencana kegiatan operasional masing-masing bidang 5) Menetapkan kebijakan pengeluaran dana dalam DPA Dinas Pendapatan
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidakadahal yang di anggapperluuntukdilaporkan.
20.11.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
-
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
-
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
-
Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
264
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5) Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :
-
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
-
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
-
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
-
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
6) Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : -
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
-
Seleksi Penerimaan Calon PNS
-
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
-
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
-
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
-
Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
-
Tes Assesment Ujian Dinas Bagi PNSD
-
Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNSD
-
Pengambilan Sumpah Bagi PNSD
-
Seleksi Terbuka Jabatan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Wajib Bidang Kepegawaian adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, belanja surat kabar/majalah sebanyak 2 macam surat kabar selama 12 bulan, belanja listrik selama 11 bulan, dan belanja TV Kabel selama 12 bulan; serta tambah daya listrik; - Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor, belanja air sebanyak 720 buah, belanja lemari arsip 4 buah, pemasangan desain interior 1 paket, belanja PC unit/Komputer PC sebanyak 1 buah, belanja laptop sebanyak 3 buah dan laptop spesifikasi khusus 1 buah, belanja printer sebanyak 7 buah, belanja UPS/Stabilizer sebanyak 2 buah, belanja switch hub sebanyak 3 buah, dan belanja proyektor beserta kelengkapannya 1 paket; - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional untuk 2 unit roda 4 dan 15 unit roda 2 selama 12 bulan; - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran honorarium PPTK Sekretariat dan Staf PPTK selama 9 bulan, pembayaran honorarium Tim Pengelola Keuangan selama 12 bulan. Belanja materai Rp.3000 sebanyak 300 lembar, belanja materai Rp.6000 sebanyak 525 lembar. Belanja kegiatan pameran sebanyak 1 kali dalam setahun, belanja kegiatan ta’aruf sebanyak 1 kali dalam setahun;
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
265
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja untuk jasa pemeliharaan computer/PC sebanyak 55 buah, jasa pemeliharaan laptop sebanyak 17 buah, jasa pemeliharaan printer sebanyak 10 buah, jasa pemeliharaan mesin tik sebanyak 6 buah, dan jasa pemeliharaan AC sebanyak 11 buah; - Penyediaan Alat Tulis kantor selama 12 bulan; - Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan untuk belanja cetak lembar disposisi sebanyak 75 pak, belanja cetak map BKD sebanyak 1000 lembar, belanja cetak buku profil kepegawaian 100 buah, belanja cetak laporan evaluasi kegiatan 5 buah, belanja fotocopy sebanyak 100.000 lembar; - Penyediaan Makanan dan Minuman untuk belanja air isi ulang mineral sebanyak 264 galon, dan belanja makan dan minum rapat sebanyak 682 orang; - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah untuk 59 pegawai PNS dan PTT Badan Kepegawaian Daerah; - Penyediaan Jasa Non PNS untuk 18 orang PTT, 2 orang penjaga malam kantor, 3 orang petugas kebersihan, 1 orang petugas kebun, 1 orang sopir dan 2 orang resepsionis; - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah untuk 59 pegawai PNS dan PTT Badan Kepegawaian Daerah; - Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor untuk belanja pengharum ruangan sebanyak 100 buah, belanja tissu sebanyak 300 buah, belanja bahan pembersih 24 buah, belanja alat pel sebanyak 12 buah, belanja bak sampah plastik sebanyak 10 buah, belanja pembersih lantai sebanyak 60 buah, belanja pengharum wc sebanyak 72 buah; 2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 1 unit pemeliharaan gedung;
3)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu, belanja pakaian batik tradisional sebanyak 70 stell.
4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tidak dilaksanakan karena adanya defisit anggaran
5)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Capaian kegiatan ini sebesar 99,68 % yakni dari target 317 orang yang mengikuti diklat prajabatan terealisasi sebanyak 316 orang. 1 (satu) orang yang batal mengikuti diklat prajabatan ini disebabkan dalam keadaan hamil sehingga akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya. Target dan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2016 No.
Uraian
Target
Capaian
%
1
Golongan II
217 Org
217 org
100,00
2
Golongan III
100 Org
99 org
99,00
Jumlah
317 Org
316 org
99,68
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
266
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi. Berdasarkan evaluasi renstra periode 2011 – 2015 masih terdapat 327 orang yang mengisi jabatan struktural belum mengikuti diklat struktural, yang direncanakan akan diakomodir pada periode renstra tahun 2016 – 2020, baik pada posisi eselon II, eselon III maupun eselon IV. Target tahun 2016 sebanyak 64 orang yang akan mengikuti diklat struktural. Capaian sebesar 64 orang atau 100% dari target DPA Perubahan 2016. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut : Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 No.
-
Uraian
Target
Capaian
%
1
Diklatpim II
4
org
4 org
100,00
2
Diklatpim III
25
org
25 org
100,00
3
Diklatpim IV
35
org
35 org
100,00
Jumlah
64
org
64 org
100,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS dengan kebutuhan instansi, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Target kegiatan ini pada tahun 2016 sebanyak 100 orang dengan capaian 77 orang atau 77%. Kendala pada kegiatan ini adalah biaya perjalanan dinas yang terbatas pada masing-masing SKPD sehingga serapan kegiatannya tidak mencapai target. Kegiatan ini juga cukup selektif dalam pengiriman peserta. Selain itu adanya penghematan anggaran pada tahun 2016 juga menjadi penyebab tidak tercapainya target. Berikut daftar diklat teknis yang diikuti : Pendidikan dan Pelatihan Teknis
No.
Jenis Diklat
Jumlah Peserta
1
Diklat teknis pendampingan akreditasi puskesmas
3 org
2
Diklat penyelenggaraan kegiatan ahli teknologi laboratorium medik
3 org
3
Diklat/Bimtek Implementasi Undang-Undang ASN dalam peningkatan SKP, pemberhentian pegawai dan PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota
1 org
4
Diklat/bimtek pengelolaan barang milik daerah
2 org
5
Diklat kajian lingkungan hidup strategis
4 org
6
Diklat penyusunan Renstra, RPJM, dan RPJP
1 org
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
267
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
7
Diklat teknis tim penilai DUPAK bagi jabatan fungsional guru, pengawas dan penilai
8
Diklat pelatihan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa
2 org
9
Diklat management of training (MoT)
1 org
10
Diklat surveilan untuk mendukung advokasi kesehatan
3 org
11
Diklat penilai analisis dampak lalu lintas
2 org
12
Diklat pemandu parkir pesawat
2 org
13
Diklat pedoman pengelolaan keuangan APBD berbasis akrual
1 org
14
Diklat Pengadministrasi Infrastrukur E-government dan ujian sertifikasi
2 org
15
Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP
2 org
16
Diklat penerapan SAKIP
2 org
17
Diklat pembentukan PPNS penegak Perda
3 org
18
Diklat kearsipan
1 org
19
Diklat perpajakan instansi pemerintah
5 org
20
Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli
2 org
Jumlah
-
35 org
77 org
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga fungsional tertentu untuk mencapai persyaratan kompetensi yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Target kegiatan ini pada tahun 2016 sebanyak 80 orang dengan capaian sebanyak 77 orang atau capaian realisasi 96,25%. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut : Pendidikan dan Pelatihan Fungsional No.
Jenis Diklat
Jumlah Peserta
1
Diklat Jabfung Bidan Ahli
2
Diklat Auditor Ahli Pola PNBP
2 org
3
Diklat PPD-RPJMD
1 org
4
Diklat JFP Tk. Muda angkatan XIX
2 org
5
Diklat Keterampilan tentang Akreditasi Puskesmas
3 org
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
15 org
268
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
6
Diklat Fungsional Pranata Komputer
1 org
7
Diklat Penjenjangan Auditor Muda Pola PNBP Non Kaldik
6 org
8
Diklat Kompetensi Pengawas Sekolah
9
Diklat Dasar Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
1 org
10
Diklat Dasar Pembentukan Polisi Hutan
6 org
11
Diklat Dasar PMHP Ahli
1 org
12
Diklat PKB Lanjutan I Angk. XIII
2 org
Jumlah
6)
37 org
77 org
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
-
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Kegiatan ini berupa pelantikan pejabat struktural dan fungsional. Capaian kinerja sebesar 25,00%. Tidak tercapainya target kegiatan ini karena pada dasarnya kegiatan ini melihat kondisi dan kebutuhan dari daerah dalam pengisian jabatan. Tanah Bumbu pada tahun 2016 juga baru melaksanakan pelantikan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan pemerintahan daerah (Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu waktu bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyusun struktur organisasi.
-
Seleksi penerimaan CPNS. Kegiatan ini bertujuan untuk pengisian formasi PNS di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, formasi PNS yang diperlukan sebanyak 9.068 orang. Sementara PNS yang ada sebanyak 4.881 orang atau hanya 53,83% PNS yang terisi dari kebutuhan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya kekurangan PNS sebagian telah ditutupi oleh tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sampai akhir tahun 2016 tenaga PTT di Kabupaten Tanah Bumbu masih cukup banyak yaitu 2.868 orang atau sebesar 37,01% dari jumlah seluruh pegawai. Berdasarkan target renstra direncanakan penambahan jumlah formasi penerimaan CPNS Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya direncanakan sebanyak 150 formasi pertahun untuk memenuhi kebutuhah PNS secara bertahap. Namun dalam pelaksanaannya tentunya ada beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak terealisasinya capaian kinerja. Target pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2016 tidak terealisasi karena adanya moratorium penerimaan CPNS dari pemerintah pusat sehingga capaian kinerjanya 0%.
-
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg). Sistem informasi kepegawaian daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah dibangun sejak tahun 2013 dan selama ini telah dilakukan pengembangan aplikasi yang digunakan. Dengan adanyanya simpeg ini diharapkan data seluruh PNS di Kabupaten Tanah Bumbu selalu update sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan kepegawaian. Untuk tahun 2016 tidak ada pengembangan software. Secara umum penggunaan aplikasi simpeg saat ini masih perlu dimaksimalkan dan perlu selalu dievaluasi karena belum optimalnya untuk keperluan proses data kepegawaian
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
269
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
seperti penggunaan data untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat otomatis, ataupun akses data untuk keperluan lainnya sehingga tidak perlu lagi mengambil data secara manual. Selain itu perlu adanya evaluasi terhadap keamanan data yang tersimpan agar tidak terjadi hilangnya data yang sudah tersimpan.
-
Pemberian Bantuan Tugas Belajar. Kabupaten Tanah Bumbu peduli terhadap peningkatan kapasitas PNS, salah satunya dengan memberikan bantuan beasiswa tugas belajar. Target kegiatan ini sebanyak 66 orang dengan capaian 62 orang atau sebesar 93,94%. Pemberian bantuan beasiswa terdiri dari Diploma III, Strata 1 dan bantuan untuk Praja IPDN, Strata 2 dan dokter spesialis. Pemberian bantuan yang tidak terealisasi adalah bantuan untuk praja IPDN tingkat Muda sebanyak 4 orang disebabkan rencana bantuan diberikan kepada lima orang praja, ternyata yang berhasil lulus seleksi hanya satu orang. Rekapitulasi bantuan beasiswa tugas belajar dapat dilihat sebagai berikut : Pemberian Bantuan Beasiswa dan Tugas Belajar No.
Uraian
Target
Capaian
%-tase
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D.III 1
Bantuan Beasiswa Tugas Belajar D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Banjarmasin
2
Bantuan Beasiswa Tugas Belajar D3 Farmasi (Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin)
25 org
25 org
100,00
3 org
3 org
100,00
- Muda Praja
5 org
1 org
20,00
- Madya Praja
3 org
3 org
100,00
- Nindya Praja
3 org
3 org
100,00
- Wasana Praja
4 org
4 org
100,00
Bantuan Tugas Akhir IPDN
4 org
4 org
100,00
2
Beasiswa Tugas Belajar S1 Penyuluh Pertanian
4 org
4 org
100,00
3
Beasiswa Tugas Belajar S1
5 org
5 org
100,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D.IV/S.1 1
Tugas Belajar IPDN
- Sarjana Keperawatan STIKES Bina Sehat PPNI Mojokerto
2
- S.1 Farmasi pada Sekolah Tinggi Farmasi Bandung
2
- S.1 Farmasi pada Universitas Garut
1
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S.2 1
Beasiswa Tugas Belajar S.2 - S.2 Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
5 org
5 org
100,00
1
270
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2
- S.2 Pengindraan Jauh UGM
1
- Magister ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
1
- Magister Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran
1
- Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada
1
Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis
5 org
- Dokter spesialis ilmu penyakit pulmonologi dan respirasi
1
- Dokter spesialis bedah
1
- Spesialis anak (Universitas Diponegoro Semarang)
1
- Spesialis Patologi Klinik (Universitas Diponegoro Semarang)
1
- Spesialis Radiologi (Universitas Diponegoro Semarang)
1
Jumlah
-
5 org
66 org
100,00
62 org
93,94
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN. Kegiatan ini untuk mengakomodir penerimaan CPNS melalui seleksi praja IPDN. Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahun memberikan sosialisasi kepada Sekolah Menengah Atas agar menarik minat kepada siswanya untuk mengikuti seleksi penerimaan praja IPDN ini. Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 kali kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan sebanyak 1 kali. Tahapan seleksi penerimaan calon praja IPDN ini yaitu dari pendaftaran yang dilaksanakan secara online melalui website Kemenpan-RB. Peserta yang berhasil lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti rangkaian seleksi lainnya secara bertahap dimulai dari Tes Kemampuan Dasar (TKD) di Provinsi, tes kesehatan, tes psikologi, integritas dan kejujuran. Peserta yang lulus tes ini kemudian mengikuti penerimaan peserta pantukhir di IPDN Jatinangor. Peserta dari Kabupaten Tanah Bumbu yang berhasil lulus seleksi administrasi sebanyak 25 orang, namun setelah mengikuti seleksi selanjutnya tidak ada satupun yang berhasil lulus seleksi untuk mengikuti penerimaan peserta pantukhir.
-
Koordinasi Penyelenggaraan Diklat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data keperluan diklat teknis dan fungsional se Kabupaten Tanah Bumbu. Namun kegiatan ini batal dilaksanakan mengingat adanya penghematan anggaran.
-
Test Assesment Bagi PNSD. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kompetensi PNS terutama bagi Eselon II, III dan IV sehingga diperoleh data kompetensi di bidang mana yang bersangkutan ditempatkan dan juga melihat kompetensi untuk promosi jabatan. Hasil assesment tes ini juga digunakan untuk seleksi jabatan tinggi pratama atau setingkat Eselon II untuk menduduki kepala SKPD. Target kegiatan ini pada tahun 2016 sebanyak 118 orang dengan realisasi sebanyak 88 orang atau sebesar 74,58%.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
271
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Ujian Dinas bagi PNSD. Tujuan diselenggarakannya ujian dinas pegawai negeri sipil adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Target kegiatan ini sebanyak 50 orang dengan capaian sebanyak 37 orang atau 74,00%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena peserta yang mendaftar untuk mengikuti ujian dinas hanya 40 orang dan berhasil lulus administrasi hanya 37 orang untuk mengikuti tes selanjutnya.
-
Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD. Tujuan diselenggarakannya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pegawai negeri sipil adalah untuk penilaian pengetahuan dan kemampuan PNS yang telah memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimilikinya. Sehingga, dapat ditentukan pangkatnya dengan kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai yang digunakan sebagai dasar penggajian, tunjangan dan lainya yang sudah diatur dalam peraturan yang ada. Target kegiatan ini sebanyak 50 orang dengan capaian sebanyak 50 orang atau 100%, ditambah 6 orang yang mengikuti secara mandiri.
-
Pengambilan sumpah bagi PNSD. Tujuan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji PNS adalah pembinaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta berdayaguna maupun sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Selain untuk CPNS, kegiatan ini juga mengakomodir PNS yang belum mengikuti sumpah PNS. Target kegiatan ini sebanyak 300 orang, namun batal dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran.
-
Seleksi terbuka jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 108 bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang didudukinya, untuk itu Kabupaten Tanah Bumbu juga melaksanakan seleksi terbuka jabatan mulai tahun 2016. Target kegiatan ini sebanyak satu kali kegiatan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun jabatan yang diadakan seleksi terbuka adalah untuk jabatan tinggi pratama atau setingkat eselon II, pada dua jabatan yakni kepala Dinas Perindagkop dan UKM, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
272
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah, dan mempunyai fungsi : a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; b. Perencanaan Pengembangan kepegawaian daerah; c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; e. Penyiapan dan pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil; g. Penetapan gaji, pemberian cuti, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; h. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah; i. Penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian daerah; j. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pendidikan dan pelatihan. d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari PNS dan PTT sampai dengan Desember 2016 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang yang terdiri : Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tingkat Pendidikan No. 1 2 3 4 5 6 7
Unit Kerja Kepala Badan Sekretariat Bidang Mutasi Pegawai Bidang Info dan KHP Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Diklat Pegawai Tenaga Fungsional Jumlah
SLTA
D3
S1
S2
S3
Jlh
5 2 3 5 3 18
1 1 2
9 7 5 3 3 4 31
1 1 1 2 2 7
1 1
1 16 10 9 10 9 4 59
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tingkat Golongan / Kepangkatan No. 1
Unit Kerja Kepala Badan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
IV
III
II
PTT
Jumlah
1
-
-
-
1 273
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2 3 4 5 6 7
Sekretariat Bidang Mutasi Pegawai Bidang Info dan KHP Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Diklat Pegawai Tenaga Fungsional Jumlah
1 2 4
9 5 3 2 5 4 28
3 2 1 2 3 11
3 3 5 4 1 16
16 10 9 10 9 4 59
Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan Struktural Tingkat Eselonering No. 1 2 3 4 5 6
e.
Unit Kerja
II.b
III.a
III.b
IV.a
Staf
Jumlah
1 1
1 1
1 1 1 1 4
3 2 1 2 1 9
12 7 7 7 7 40
1 16 10 9 10 9 55
Kepala Badan Sekretariat Bidang Mutasi Pegawai Bidang Info dan KHP Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Diklat Pegawai Jumlah
Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah : No.
Uraian Kegiatan
Pagu (Rp)
I.
Program Pelayanan Perkantoran
Administrasi
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor
3
Realisasi (Rp)
%
2.559.523.750
2.092.583.496
81,76
96.280.000
93.872.282
97,50
466.300.000
441.432.300
94,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
34.700.000
22.180.300
63,92
4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
152.020.000
151.358.000
99,56
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
14.250.000
11.934.000
83,75
6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
64.800.000
20.452.000
31,56
7
Penyediaan Alat Tulis Kantor
133.968.750
117.518.500
87,72
8
Penyediaan Barang Penggandaan
48.475.000
35.296.500
72,81
9
Penyediaan Makan dan Minuman
30.980.000
17.730.000
57,23
10
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
865.800.000
626.169.114
72,32
11
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
612.950.000
527.490.500
86,06
12
Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
39.000.000
27.150.000
69,62
Peralatan
Cetakan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
dan
dan
274
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.000.000
10.090.000
67,27
1
Pemeliharaan Kantor
15.000.000
10.090.000
67,27
II.
Program Aparatur
28.000.000
28.000.000
100,00
1
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
28.000.000
28.000.000
100,00
III.
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Undangan
Rutin/Berkala
Gedung
Peningkatan
Peraturan
Disiplin
Kapasitas
0,00
-
PerundangKapasitas
0,00
-
-
6.818.580.000
5.999.327.400
87,98
IV.
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
2.202.330.000
1.975.973.000
89,72
2
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
3.438.800.000
3.047.207.000
88,61
3
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
446.750.000
415.592.400
93,03
4
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
730.700.000
560.555.000
76,71
V.
Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
3.382.258.500
2.590.273.956
76,58
1
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
30.000.000
7.900.000
26,33
2
Seleksi Penerimaan Calon PNS
24.450.000
24.450.000
100,00
3
Pembangunan/Pengembangan Informasi Kepegawaian
-
-
4
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
2.443.750.000
1.935.214.151
79,19
5
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
6.967.500
70,93
6
Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
7
Test Assesment dan Ujian Dinas Bagi PNSD
8
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi PNSD
9
Pengambilan Sumpah Bagi PNSD
10
dan
Sistem
9.823.500 67.550.000
0,00
0,00
-
578.970.000
406.093.000
70,14
51.800.000
51.200.000
98,84
9.325.000
-
Seleksi Terbuka Jabatan
166.590.000
158.449.305
95,11
Total Belanja Langsung
12.803.362.250
10.720.274.852
83,73
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
dan
0,00
275
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f.
Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD.
g.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah sejak tahun 2015 telah bertempat di gedung sendiri yang cukup representatif dalam melayani kegiatan kepegawaian. Terdapat satu ruangan komputer untuk kegiatan Computer Assisted Test (CAT) ataupun untuk kegiatan lainnya. Dari segi spesifikasi peralatan, komputer yang digunakan sudah cukup memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem CAT. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun 2015 yang lalu. Namun dari segi kuantitas, jumlah komputer yang dimiliki sebanyak 60 buah yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dirasa masih kurang cukup karena dengan jumlah pelamar yang cukup banyak memerlukan jangka waktu pelaksanaan tes yang cukup lama. Tapi tentunya terdapat kendala lagi pada ruangan yang tersedia karena ruangan komputer yang ada tidak cukup untuk menampung lebih dari 60 unit komputer. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki pada umumnya cukup memadai untuk mendukung pelayanan terhadap pegawai di Kabupaten Tanah Bumbu, Mengingat Badan Kepegawaian Daerah adalah salah satu lembaga teknis yang melakukan manajemen dibidang kepegawaian sehingga dalam melaksanakan fungsinya banyak dokumen penting yang dihasilkan untuk kemudian harus diarsipkan. Belum adanya ruang khusus untuk penyimpanan arsip merupakan salah satu kendala pada saat ini karena BKD sebagai pengelola data kepegawaian harus memiliki arsip kepegawaian dengan baik, rapi, teratur dan mudah untuk diakses. Untuk itulah ke depannya perlu adanya bangunan penyimpanan arsip kepegawaian. Prasarana penunjang lainnya yang masih belum dimiliki BKD adalah tempat parkir kendaraan bermotor. Adapun jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut : No.
Nama/ Jenis Barang
(1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AC Unit AC Unit Alat Penghancur Kertas Alat Rumah Tangga Lainnya Band Kas Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Umum CAMERA CCTV Camera Electonic Compact Disc Player Dispenser Facsimile Filling Besi/Metal Filling Kayu
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Kondisi Jumlah (B,RR,RB) (4)
(5)
B B B B B B
17 2 3 1 2 1
B B B B B B B B
2 1 1 1 4 1 14 7
Keterangan (8) 1 PK 2 PK
Bahan Besi Gedung BKD
276
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gorden + Kelengkapannya Hard Disk Hub Jam Listrik Karpet Kipas Angin Kursi kayu/Rotan/Bambu Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon III
25 26 27 28 29
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Lipat Kursi Putar Kursi Tamu Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II Lap Top Lemari Besi/Metal Lemari Es Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon IV Meja Komputer Meja Partisi
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II Mesin Absensi Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) P.C. Unit
B B B B B B RB RB B B
1 3 2 1 1 5 6 25 1 6
B B B B B
14 74 2 1 4
B B B RB B B B B B B
22 14 2 3 26 1 7 10 75 20
B B B
2 2 6
B B
1 1
70 1 2 1 4 1 30 3
1 1 3 13
45 46 47 48 49 50 51 52
P.C. Unit Papan Nama Instansi Papan Pengumuman Papan Visual Penampung Air Perangkat Lunak Sistem Operasi Printer Printer
B B B B B B B B
53 54 55 56
Proyektor +Attachment Rak Besi/Metal Scanner Sepeda Motor
B B B B
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
1 paket Bahan Plastik
Bahan Besi dan kanvas warna hitam
Bahan Partikel Board, Febric Alabama, Metal warna Grey & White Combination
Berupa anjungan/kiosk berbahan besi dengan LCD touch screen
Tandon Bahan Plastik Bahan Plastik dengan bentuk portable
277
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
57 58
Server Sofa
59 60 61 62 63 64 65 66
Sofa Sound System Stabilisator Televisi Teralis Tiang Bendera Uninterruptible Power Supply (UPS) White Board Jumlah
h.
B B
2 1
B B RB B B B B B
1 1 3 5 1 1 25 1
Bahan Besi Ruang Kepala Badan Ruang Sekretaris
1 Paket
566
Permasalahan dan Solusi Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan 31 Desember 2016 belum memiliki ruang penyimpanan arsip sehingga arsip yang ada masih disimpan oleh masing-masing bidang. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas arsip dan kemudahan dalam mengakses data arsip. Jaringan internet pada tahun 2016 secara umum sudah cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas, selain layanan simda keuangan yang pada pertengahan tahun harus diakses langsung ke BPKAD sehingga cukup berpengaruh pada kecepatan dan kemudahan layanan penatausahaan keuangan. Namun pada awal tahun 2017 terjadi pengurangan kuota sedangkan intensitas kerja BKD yang memerlukan fasilitas internet justru bertambah dengan adanya pemindahan daftar hadir sidik jari dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ke Badan Kepegawaian Daerah. Hal ini tentunya nanti akan berpengaruh pada pada kelancaran berbagai akses yang menggunakan layanan internet. Layanan internet BKD sebagaimana SKPD lain difasilitasi langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Tahun 2016 Dishubkominfo). Pada awal tahun 2017 juga terjadi kendala pada akses layanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dimana untuk seluruh layanan kepangkatan termasuk pensiun yang harus menginput data melalui layanan SAPK baik ke BKN Pusat maupun BKN Regional VIII Banjarmasin, mengalami kesulitan mengakses website SAPK
tersebut sehingga memperlambat kelancaran
penginputan data. Dengan adanya pengurangan bandwidth atau nilai konsumsi transfer data yang dialokasikan untuk BKD saat ini dari semula 5 mbps menjadi hanya 2 mbps, maka kinerja BKD yang menggunakan fasilitas internet tentunya akan menjadi lebih lambat. Saat ini kinerja BKD yang memerlukan layanan internet selain Simda Keuangan yang sampai awal tahun 2017 masih harus ke BPKAD, adalah layanan Sistem informasi kepegawaian (Simpeg), daftar kehadiran sidik jari, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK), pelaporan SPT Tahunan, penginputan pajak kegiatan, serta beberapa aplikasi lainnya dari Bappeda untuk perencanaan dan pelaporan mulai dari e-planning, e-budgeting, edatabase, dan e-monev. Solusi pada dua hal tersebut di atas adalah perlu adanya pembangunan gudang atau tempat penyimpanan arsip. Sedangkan untuk kendala layanan internet adalah penambahan bandwidth atau minimal kembali sebagaimana pada awal tahun 2016. i.
Hal Lain yang dianggap Perlu untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
278
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.12. a.
INSPEKTORAT Program dan Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN NO 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Oprasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan - Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3 Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 5 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6 Belanja Tidak Langsung
b.
Tingkat Pencapaian Standar Minimal 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja
: Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
Target Capaian Kinerja
: 100 %
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Kinerja
: Terbayarnya jasa rekening kantor
- Belanja Telepon, dengan Target capaian kinerja 12 Bulan - Belanja Listrik, dengan Target capaian kinerja 12 Bulan - Belanja Surat Kabar/Majalah, dengan Target capaian kinerja 12 Bulan - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit, dengan target capaian kinerja 12 Bulan b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Indikator Kinerja
: Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas, dengan Target capaian kinerja 15 Unit - Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*), dengan Target capaian kinerja 12 Bulan c. Penyediaan jasa administrasi keuangan Indikator Kinerja
: Tersediannya jasa administari keuangan
- Honorarium panitia pengelola keunagan capaian kinerja12 bulan - Honorarium staf pengelola keuangan capaian kinerja 12 Bulan - Belanja belanja materai capaian kinerja 175 lembar BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
279
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Belanja air capaian kinerja 231 kali - Belanja dokumentasi dan dekorasi capaian kinerja 7 buah - Belanja umbul-umbul capian kinerja 40 lembar - Belanja sewa gedung/kantor/tempat capian kinerja 1 kali d. Penyediaan jasa kebersihan kantor Indikator Kinerja e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
: Penyediaan peralatan kebersihan kantor
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih capaian kinerja 12 bulan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Indikator Kinerja : Penyediaan Peralatan Kantor yang siap pakai - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas capian kinerja 12 bulan - Biaya pemelihraan peralatan dan perlengkapan kantor capaian kinerja 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Indikator Kinerja : Penyediaan alat tulis kantor - Belanja alat tulis kantor kinerja 12 bulan Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan Indikator Kinerja : Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan - Belanja Cetak capian kinerja 12 bulan - Belanja penggandaan capaian kinerja 2.000 lembar Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Indikator Kinerja : Penyediaan peralatan listrik - Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) capaian kinerja 12 bulan - Belanja Pemeliharaan Instalasi capaian kinerja 1 paket Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Indikator Kinerja : Tersedianya peralatan kantor - Pengadaan meubelair capaian kinerja 2 paket - Pengadaan kipas angin capaian kinerja 8 buah - Pengadaan tiang bendera capaian kinerja 1 unit - Pengadaan printer capaian kinerja 2 unit Penyediaan makanan dan minuman Indikator Kinerja : Penyediaan konsumsi untuk kegiatan rapat - Belanja makanan dan minuman rapat capaian kinerja 300 kotak Rapat – rapat koordinasi dan kolsultasi ke luar daerah Indikator Kinerja : Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan capaian kinerja 9 bulan - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyediaan jasa tenaga non pns Indikator Kinerja : Tersedianya jasa tenaga non pns - Honorarium pegawai tidak tetap capaian kinerja 12 bulan - Honor/upah capain kinerja 12 bulan
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator Kinerja : Meningkatnya disiplin aparatur Target Capaian Kinerja : 100 % - Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Indikator Kinerja : Jumlah pengadaan pakaian batik tradisional - Belanja batik tradisional capaian kinerja 45 stel 3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Indikator Kinerja : Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Target Capaian Kinerja : WTP - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Indikator Kinerja : Jumlah pengawasan secara berkala - Honorarium panitia pelaksana kegiatan capaian kinerja 9 bulan - Honorarium pagawai honorer / tidak tetap capaian kinerja 9 bulan - Belanja khusus pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, penutupan kas, reviu atas laporan keuangan dan audit pendapatan capaian kinerja 12 bulan BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
280
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b.
Satuan Kerja Perangkat Daerah urusan wajib. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib BidangOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandianadalah Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.
c.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Yang terlibat dalam penyelengaraan Program dan Kegiatan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional adalah sebagai berikut :
URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D III d. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II - Pejabat a. Struktural b. Fungsional c. Staf PNS dan PTT d.
a. b. c. d.
10 orang 27 orang 2 orang 6 orang
a. 5 orang b. 31 orang c. 3 orang -
8orang 21 orang 14 orang
Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan. No.
Program / Kegiatan
A B C D
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Penyedian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Belanja Tidak Langsung TOTAL
D E
f.
JUMLAH 45 orang
1.008.065.640 0 11.250..000
Realisasi Rp. % 978..812.252 97,10 0 0,00 11.250..000 100
1.769.465.000
1.492.657.000 84,36
278.170.000
242.551.650 87,20
3.308.796.718 6.375.747.358
3.202.653.160 96,79 5.927.924.062 92,97
Pagu (Rp.)
Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, yang sesuai dengan Renstra SKPD, kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA SKPD tahun anggaran 2016 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada kami nilai masih kurang memadai, karena program ini lebih terkonsentrasi pada kegiatan pengawasan dan pembinaan secara regular terhadap semua SKPD, Desa atau Obrik yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dimana ruang lingkupnya lebih luas.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
281
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan : ▪ Minimya kepatuhan respon sebagian Obrik terhadap disiplin waktu pemeriksaan ▪ Adanya kasus tanpa identitas pelapor ▪ Kurangnya pengetahuan pengelola kegiatan dalam administrasi kegiatan ▪ Kurangnya respon sebagian Obrik untuk menindak lanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan ▪ Masih kurangnya Mobilisasi untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan secara regular terhadap semua SKPD, Desaatau Obrik yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu mengingat ruang lingkupnya cukup luas. ▪ Keterbatasan jumlah personil P2UPD sehingga pemeriksaan belum optimal, khususnya obrik pemerintahan desa. Solusi : ▪ Menerapkan Sanksi bagi Obrik yang tidak disiplin waktu Pemeriksaan ▪ Penanganan berdasarkan prioritas kasus ▪ Pelaksanaan sosialisasi peñata usahaan pengelolaan kegiatan ▪ Menerapan sanksi bagi yang melalaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan ▪ Memprioritaskan dana diklat atau bimtek bagi aparatur pengawas ▪ Perlu penambahan Sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan secara regular terhadap semua SKPD, Desa atau Obrik yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu mengingat ruang lingkupnya lebih luas. ▪ Menambah jumlah personil P2UPD dalam tiap tahun sebanyak 10 orang. i. Hal Lain yang dianggap Perlu untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
20.13.
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1)
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ Operasional c. Penyediaan Jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f.
Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor i.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j.
Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah l.
Penyediaan jasa Tenaga Non PNS *)
m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 2)
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan a. Pembangunan Gedung Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
282
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Pengadaan Mobil Jabatan c. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan f.
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
g. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 3)
Program : Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4)
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan a. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah b. BimbinganTeknis Implementasi regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD e. Penyusunan Pedoman APBD f.
Penaksiran Sewa Aset
g. Penghapusan Barang Milik Daerah h. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen BarangMilik Daerah 5)
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten/kota
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pencapaian standar pelayanan dari penyelenggaraan urusan wajib bidang Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian tercapai 80,02% realisasi fisik dari 5 program yang dilaksanakan, dengan capaian sebagai berikut: a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik selama 12 bulan, kegiatan belanja untuk listrik, air, dan jasa internet tercapai realisasi kegiatan sebesar 41,98% b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ Operasional selama 12 bulan, tercapai sebesar 67,25% c) Penyediaan Jasa administrasi keuangan kegiatan berupa honor panitia pelaksana, belanja materai,dan lain-lain tercapai realisasi kegiatan sebesar 87,48% d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, tercapai realisasi kegiatan sebesar 22,99% e) Penyediaan alat tulis kantor, tercapai realisasi kegiatan sebesar 72,95% f)
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, kegiatan fotocopy dan penjilidan tercapai realisasi kegiatan sebesar 43,84%
g) Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor tercapai realisasi kegiatan sebesar 0 % karena pengadaan dilakukan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan h) Penyediaan peralatan danp erlengkapan kantor tercapai realisasi kegiatan sebesar 95,21% i)
Penyediaan makanan dan minuman, berupa snack dan makanan kegiatan maupun rapat tercapai realisasi kegiatan sebesar 48,80%
j)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tercapai realisasi kegiatan sebesar 80,37%
k) Penyediaan jasa Tenaga Non PNS *) tercapai realisasi kegiatan sebesar 82,32% BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
283
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
l)
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) tercapai realisasi kegiatan sebesar 50,12%
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tercapai realisasi kegiatan sebesar 87,64% a) Pembangunan Gedung Kantor tercapai realisasi kegiatan sebesar 94,41% b) Pengadaan Mobil Jabatan tercapai realisasi kegiatan sebesar 96,73% c) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional tercapai realisasi kegiatan sebesar 85,76% d) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantortercapairealisasikegiatansebesar 26,61% e) Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan tercapai realisasi kegiatan sebesar 85,55% f)
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional tercapai realisasi kegiatan sebesar 98,32%
g) Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor tercapai realisasi kegiatan sebesar 83,33% h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor tercapai realisasi kegiatan sebesar 5,87% 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur tercapai realisasi Kegiatan sebesar 100% 4.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah tercapai realisasi kegiatan sebesar 38,18% a) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, tercapai realisasi kegiatan sebesar 18,34% b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD , tercapai realisasi kegiatan sebesar 40,83% c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD , tercapai realisasi kegiatan sebesar 71,09% d) Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tercapai realisasi kegiatan sebesar 38,13% e) Penyusunan Pedoman APBD, tercapai realisasi kegiatan sebesar 56,05% f)
Penaksiran Sewa Aset , tercapai realisasi kegiatan sebesar 0,00 %
g) Penghapusan Barang Milik Daerah , tercapai realisasi kegiatan sebesar 36,90% h) Penyediaan system Informasi Manajemen Barang Milik Daerah tercapai realisasi kegiatan sebesar 0,00% 5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota tercapai realisasi kegiatan sebesar 71,45% Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota tercapai realisasi kegiatan sebesar 71,45% c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional Dan Staff PTT URAIAN - Jumlahpegawai - Kualifikasipendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA/ Sederajat BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 69 orang a. b. c. d.
10 orang 29 orang 2 orang 28 orang 284
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- PangkatGolongan a. IV.a b. III.d c. III.c d. III.b e. III.a f. II.d g. II.c h. II.b i. II.a - Keterangan a. PejabatStruktural b. Fungsional c. Staff PTT
a. 2orang b. 2 orang c. 4 orang d. 13orang e. 8orang f. 2 orang g. 2 orang h. 6orang i. 7orang a. 11orang b. 34orang c. 24 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp.
32.242.070.000,00
Realisasi
: Rp.
26.971.617.423,00
atau
83,65 %
atau
87,64 %
atau
100,00 %
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasianggaran
: Rp.
18.909.396.500,00
Realisasi
: Rp.
16.572.845.401,00
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasianggaran
: Rp.
32.000.000,00
Realisasi
: Rp.
32.000.000,00
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah Alokasi anggaran
: Rp.
Realisasi
: Rp.
1.025.622.500,00 391.606.450,00
atau
38,18 %
5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Alokasianggaran
: Rp.
57.100.000,00
Realisasi
: Rp.
40.800.000,00
atau
71,45 %
atau
90,84 %
6) Belanja Tidak Langsung Alokasi anggaran
: Rp. 245.106.781.125,20
Realisasi
: Rp. 222.663.185.192,00
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJMD dan RKPD kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam RENJA, RKA dan Menjadi DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. g. Kondisi Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup memadai. h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan
: Banyaknya perubahan Peraturan mengenai Aset dan Keuangan Daerah sehingga SDM pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kurang begitu memahami perubahan kebijakan secara keseluruhan.
Solusi
: Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan sosialisasi serta pelatihan dan bimbingan teknik sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik dari bidang
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
285
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
aset, bidang anggaran, bidang perbendaharaan hingga bidang akuntansi dalam hal penyusunan laporan keuangannya. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
20.14.
KECAMATAN KARANG BINTANG a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Belanja Tidak Langsung
2)
Program : Pelayanan Admiinistrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
2)
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
Penyedian Jasa Tenaga Non PNS
-
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Dalam Daerah
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
b.
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1.
Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung berupa gaji pegawai PNS dan tambahan penghasilan PNS direalisasikan selama 12 bulan yaitu realisasi keuangan 89,60% dan realisasi fisik 100%.
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan ini mencakup belanja air, listrik dan surat kabar selama 12 bulan yaitu realisasi keuangan 31,36% dan realisasi fisik 70,20%.
b.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini mencakup belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas roda 4 dan roda 2, perpanjangan STNK Roda 4 dan roda 2, dan belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor, dengan realisasi keuangan 95,82% dan realisasi fisik 100,00%.
c.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini mencakup belanja honor PA, PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, staf PPK, belanja materai, belanja BBM genset, belanja air minum, belanja dekorasi dan spanduk selama 1 tahun, dengan realisasi keuangan 92,41% dan realisasi fisik 93,11%.
d.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini mencakup belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun, dengan realisasi keuangan sebesar 52,88% dan realisasi fisik 52,88%.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
286
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini mencakup belanja alat tulis kantor yang penggunaannya selama 1 tahun yaitu dengan realisasi keuangan 74,32% dan realisasi fisik 74,32%.
f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini mencakup belanja penggandaan (fotokopi) yaitu dengan realisasi keuangan 76,60% dan realisasi fisik 76,60%.
g.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Orientasi kerja ke luar Provinsi yaitu dengan persentase realisasi keuangan 62,11% dan realisasi fisik 70,21%.
h.
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan ini mencakup belanja honor PTT, petugas jaga malam, dan cleaning service selama 12 bulan yaitu dengan realisasi keuangan 96,90% dan realisasi fisik 100%
i.
Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi, pembinaan desa, PKK, PATEN selama 12 bulan yaitu dengan realisasi keuangan 78,83% dan realisasi fisik 78,83%.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kegiatan ini mencakup belanja pakaian olahraga sejumlah 38 stell dengan realisasi keuangan 99,50% dan realisasi fisik 100%.
c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Karang Bintang.
d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S1 b. Diploma c. SMA d. SMP - Pangkat Golongan a. IV. a b. III. d c. III. c d. III. b e. III.a e. II.d f. II.c g. II. b h. II.a i. I.c j. PTT
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 17 orang a. b. c. d.
7 orang 0 orang 9 orang 1 orang
a. 1 orang b. 0 orang c. 1 orang d. 2 orang e. 0 orang e. 1 orang f. 2 orang g. 3 orang h. 1 orang i. 1 orang j. 5 orang
287
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pejabat a. Struktural b. Fungsional
e.
a. 5 orang b. 0 orang
Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : 1) Belanja Tidak Langsung Alokasi anggaran
: Rp. 2,048,375,944
Realisasi
: Rp. 1,835,325,278 atau 89,60%
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 887,499,000
Realisasi
: Rp. 786,848,000 atau 88,66%
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
f.
Alokasi anggaran
: Rp. 15,200,000
Realisasi
: Rp. 15,124,000 atau 99,50%
Proses perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan Perencanaan disusun berdasarkan rencana strategis, rencana kerja, RKA, DPA
g.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan.
h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini. i.
Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
20.15. KECAMATAN KUSAN HILIR
a. Program dan Kegiatan 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan AlatTulis Kantor - Penyediaan Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah - Penyediaan JasaTenaga Non PNS - Rapat-rapat KoordinasiDalam Daerah BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
288
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Gedung Kantor 3) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal - Surat Masuk 693 Lembar - Surat Keluar 702 Lembar Target Fisik (%)
REALIS ASI Fisik (%)
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
4 100,00%
5 73,34 %
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100,00%
98,55%
BBM Kendaraan Roda 4 (1Unit) Belanja STNK Roda 4 ( 1 unit) Belanja STNK Roda 2 (6 Unit) Pajak Penggantian Plat Roda 2 (2 unit) Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor 8 unit Belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan 11 Unit
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100,00%
81,68%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan :
No
Program
Kegiatan
1 I
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan 6 Belanja Jasa Kantor : Belanja Telepon Belanja Air Kantor Camat 12 bln Belanja Air Rumah Dinas camat 12 bln Belanja Air Gedung 7 Februari 12 bln Belanja Air Listrik Kantor Camat 12 bln Belanja Air Listrik Rumah Dinas Camat 12 bln Belanja Air Listrik Gedung 7 Februari 12 bln Belanja Air Listrik Gedung Melati 12 bln Belanja Surat Kabar/ajalah Kecamatan 12 bh/bln Belanja Internet Kantor Kecamatan 12 bln
Honor Pengguna Anggaran 12 OB Honor Penatausahaan Keuangan 12 OB Honor Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB Honor Bendahara pengeluaran 12 OB Honor Pegawai Honerer/Tidak Tetap :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
289
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Honor Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 Org x 12bln ) Belanja perangko, materai dan benda poslainnya :
4 5 6
7
8
9
Belanja Materai 6000 480 lbr Belanja Materai 3000 480 lbr Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas: Belanja Isi Ulang Gas ( 6 Kali ) Belanja BBM untuk Genset 1 thn Belanja BBm Mesin Pemotong Rumput 1 thn Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris : Stand Pameran 1 kali Dekorasi Pameran 1 kali Pembuatan Spanduk Indoor 20lbr Pembuatan Spanduk Outdoor 30lbr Dekorasi Pawai Ta’ruf 1 kali Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 20 Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 49 Jenis Belanja Cetak dan Penggandaan:
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan AlatTulis Kantor Penyediaan Cetak dan Penggandaan
100,00%
93,94%
100,00%
83,10%
100,00%
93,27%
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
100,00%
100.00%
Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik sebanyak 6 Jenis
100,00%
73,68%
Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah selama 1 Tahun
100,00%
99,85%
Belanja Jasa Tenaga Non PNS :
Belanja Poto Copy 6000 lembar
Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan (9org/bln) Honorarium Staf Panitia Pelaksan Kegiatan (9org/bln) Honorarium Instruktur Senam (44 kali/bln Honorarium Pegawai Honor TidakTetap (17 x 14 bln Orang/bln ) Honorarium Clenning Service(7x14 org/bln) 10
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
100,00%
84,10%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Selama 1 Tahun
11
Penyediaan Peralatan dan Gedung Kantor
100,00%
100.00%
Belanja Komponen perlengkapan kantor : Belanja Modal Pengadaan Springbad 1 Buah Belanja Modal Pengadaan Meja Pejabat Eselon III, 1 buah Belanja Modal Pengadaan Kursi Pejabat Eselon III, 1Buah
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
290
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
II
1
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
100,00%
00,00%
-
2
Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Kecamatan
100,00%
00,00%
-
Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan / Perlengkapan kantor
100,00%
71,00%
3
Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan kantor : Pemeliharaan Komputer/dekstop 7 Unit Pemeliharaan LAPTOP 5 Unit Pemeliharaan AC 4 unit Pemeliharaan Genset 1 Unit Pemeliharaan Sound System 1 unit Pemeliharaan PRINTER 1 Unit Pemeliharaan Proyektor/LCD, 1 buah
III
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1
Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari Tertentu
100,00%
100,00%
Belanja pakaian Khas Daerah ( Tenun Pagatan 50 Stell )
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian diKabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Kusan Hilir d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah Pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. Strata 2 b. Strata 1 c. Diploma III d. SLTA/Sederajat e. SLTP - Pangkat Golongan a. Pembina IV/b b. Pembina IV/a c.Penata (III/c d.Penata Muda TK. I( III/b) e. Penata Muda III/a f. Pengatur TK. I II/d g. Pengatur Muda TK. I( II/b) h. Pengatur II/c h. Juru TK. I (I/d) - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 10 orang a. 2 orang b. 4 orang c. 0orang d. 4orang e. 0 orang a. 1orang b. 1 orang c. 0 orang d. 4 orang e. 0orang f. 0 orang g. 3 orang h. 1 orang i. 0 orang a. 10 orang b. -
291
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 adalah : BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Alokasianggaran
: Rp. 3.505.842.843,-
Realisasi
: Rp. 3.222.570.701,-atau91,92%
BELANJA LANGSUNG 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 1.163.389.400,-
Realisasi
: Rp. 1.055.369.878,-atau 90,72 %
2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Alokasianggaran
: Rp. 15.000.000,-
Realisasi
: Rp. 10.650.000,-atau71,00 %
3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Alokasianggaran
: Rp. 20.000.000,-
Realisasi
: Rp. 20,000.000,-atau100.00 %
f. Proses perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan Hubungan Antar Dokumen
RPJM NASIONAL
RKP
DIPERHATIKAN
RPJP PEDOMAN
DAERAH
RPJM DAERAH DIJABARKAN
RKP DAERAHPEDOMAN
PEDOMAN
RENSTRA SKPD
RAPBD
APBD
BAHAN DIACU PEDOMAN
RENJA SKPD
RKA SKPD
DPA SKPD
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Kusan Hilir dapat dikatakan banyak yang mengalami kerusakan (rusak ringan sampai sedang) selama beberapa priode sehingga perlu Inovasi terutama Kondisi Kantor mengingat tidak perna dilakukan renopasi secara menyeluruh/renopasi total, hal ini juga terkait dengan anggaran yang terbatas serta masih dianggap layak untuk ditempati/dipergunakan, sedangkan kerusakan yang ringan dan sedang bias dianggarkan dengan menggunakan dana pada DPA sebagai belanja Pemeliharaan. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
292
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Adapun sarana yang lainnya seperti Kendaraan Dinas itu merupakan salah satu penunjang aktipitas kerja bagi pejabat yang telah dipasilitasi oleh pemerintah daerah. h. PermasalahandanSolusi Permasalahan Kondisi Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hilir sudah memasuki beberapa priode namun belum pernah di renovasi secara total dan kondisinya rusak ringan sampai rusak sedang sedangkan peralatannya seperti mebeleir masih bias dikondisikan, kendaraan dinaspun sebenarnya sdh tidak layak lagi digunakan, karena hampir setiap kendaraan selalu perbaikan dan terkadang melebihi anggaran yang ditentukan, padahal anggaran pemeliharaan sangat terbatas. Solusi Karena Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hilir masih dianggap layak untuk ditempati/dipergunakan dan kerusakan ringan dan sedang bisa dikondisikan dengan menggunakan Anggaran/dana pada DPA namun hanya sebatas belanja Pemeliharaan saja, sedangkan untuk mebeleir masih bias diadakan pada belanja pengadaan tetapi sangat terbatas, untuk kendaraan dinas diharapkan selalu ada pemeliharaan guna mengkondisikan sehingga dapat dikatakan layak pakai, keterbatasan peralatan kerja juga dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan efektifitas, output/hasil kerja. i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. Dalam hail ini yang dapat kami laporkan/ sampaikan mengenai PATEN (Perijinan dan Non Perijinan )sebagai berikut : a. PERIJINAN -
HO = 47, IUMK = 914, SITU = 48, SIUP +TDP = 35, REKLAME = 15, IPB = 3 Total 1.077 / tahun
b.
NON PERIJINAN ( dalam bentuk Rekomendasi ) SKCK = 8, SKTM =888, DispensasiNikah = 107, suratPindah = 351, Perekaman KTP = 1.059, AhliWaris = 43, Kelahiran = 1, Kematian = 33, HO = 24, SITU = 37, IMB = 146, Total 2.597 /tahun
Denganadanya Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu ( PATEN ) dimaksud bahwa Maksud Paten adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, simpul pelayanan bagi kantor/badan PTSP?BP3MD ( pelayanan terpadu satu pintu ) sedangkan tujuan Paten adalah meningkatkan Kuslitas pelayanan public, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
20.16. KECAMATAN SUNGAI LOBAN a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
293
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Prizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
3
Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tenrtentu
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1) Program/Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 98,92 % meliputi : ▪
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunnikasi, sumber daya air dan Listrik, selama 12 bulan, dengan kegiatan belanja berupa Telepon,Koran, listrik dan jasa internet kantor.
▪
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional untuk 1 unit mobil Dinas, dan 8 buah sepeda motor. ▪
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, belanja materai,gas, air minum, dokumentasi/dekorasi dan stand pameran serta instruktur senam selama 12 bulan.
▪
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan berupa belanja bahan habis pakai bahan pembersih dan alat alat kebersihan selama 12 bulan.
▪
Kegiatan
Penyediaan
Peralatan
kerja.
Kegiatan
berupa
belanja
perbaikan/pemeliharaan peralatan kerja laptop dan PC. ▪
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK). Kegiatan berupa penyediaan beberapa macam kelengkapan kerja seperti kertas, tinta, caatrigde dll Selama 12 bulan.
▪
Kegiatan Barang Cetak dan penggandaan. Kegiatan ini berupa belanja foto copy, penjilidan, cetak kwitansi dinas dan cetak stop map SKPD selama 1 tahun.
▪
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan belanja berupa belanja barang dan jasa berupa honorarium tim pengadaan barang dan jasa dan bekanja modal pengadaan mesin hitung, jam dinding, genset dll.
▪
Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga, kegiatan belanja berupa umbulumbul, lemari berkas, dispenser, piring dan lain-lain selama 1 tahun.
▪
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah berupa koordinasi keluar daerah selama 1 tahun.
▪
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS. Kegiatan berupa honorarium non PNS/PTT, sopir, cleaning servis dan penjaga malam selama 1 tahun.
▪
Rapat Koordinasi Dalam Daerah dengan kegiatan berupa konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah selama 1 tahun dengan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
294
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2) Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur, dengan capaian realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 100 % meliputi : ▪
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor selama 1 tahun.
▪
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas selama 1 tahun.
3) Peningkatan Disiplin Aparatur yakni Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 100%. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib SKPD yang menyelenggarakan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Sungai Loban d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai
JUMLAH 29 orang
- Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTP c. SLTA d. D3 e. S1 f. S2 - Pangkat Golongan a. Gol. I b. Gol. II c. Gol. III d. Gol. IV - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. b. c. d. e. f.
- orang 2 orang 15 orang - orang 12 orang - orang
a. b. c. d.
2 orang 14 orang 11 orang 2 orang
a. 8 orang b. -
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program
dan
kegiatan ini adalah :
No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
1
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Belanja Tidak Langsung TOTAL
3
1 2 3 4
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Realisasi Rp. 4
% 5
447.011.350
442.189.300
98,92
40.000.000 12.000.000 2.713.906.688
40.000.000 12.000.000 2.612.118.656
100,00 100,00 96.25
3.212.918.038
3.106.307.956
96,68 295
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Cukup memadai. h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan yang berarti. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan NO A
B
URAIAN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
JUMLAH
RETRIBUSI
- IMB
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
- HO
0
2
2
1
0
0
2
0
3
1
5
1
17
- SITU
0
1
1
1
0
0
1
2
3
0
5
0
14
0
-SIUP/TDP
0
1
2
1
1
0
0
1
3
0
5
1
15
0
- REKOMENDASI
4
1
5
7
4
4
0
1
4
6
2
1
39
0
- IUMK
1
23
121
171
169
110
107
85
71
97
86
82
1123
0
- IPB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
- TDG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
- REKOM KK
36
44
50
53
67
52
53
49
85
49
51
36
625
0
- REKOM KTP
29
25
27
29
34
32
24
42
256
55
35
30
618
0
- REKOM NIKAH
0
0
2
2
6
6
0
0
1
1
0
3
21
0
- REKOM PINDAH
17
7
15
10
14
9
10
19
22
12
19
16
170
0
- REKOM IZIN KERAMAIAN
1
0
2
0
4
2
3
4
4
0
2
2
24
0
- REKOM SKCK
2
9
7
4
14
13
4
6
4
10
9
7
89
0
- REKOM KEHILANGAN
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
4
0
KET
PERIJINAN 1,945,000.00 5,637,680.00
NON PERIJINAN
20.17.
KECAMATAN SATUI a.
Program dan Kegiatan Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Penyediaan Makanan dan Minuman
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
296
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
-
Rapat-rapat koordinasi dalam Daerah
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Mebeleur Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Tingkat pencapaian kinerja pada kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No. 1 1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
Program 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Target Fisik (%) 4
Realisasi Fisik (%) 5
100%
97,40 %
100 %
99,58 %
Keterangan Kegiatan 6 Pembayaran rutin telepon, air, listrik, internet dan majalah selama 12 Bulan Pembayaran BBM dan pemeliharaan rutin kendaraan roda 2 dan roda 4 selama 12 bulan Pembayaran honor pembantu bendahara, Pengguna Anggaran dan PPK Pengadaan alat dan bahan kebersihan kantor selama 1 tahun Pemeliharaan Komputer PC 3 Unit, Laptop 1 buah dan AC 3 buah Pembelian alat tulis kantor dan alat tulis kantor PATEN selama 1 tahun Belanja Penggandaan foto copy dan penjilidan, Defisit Anggaran (kondisi APBD) Pembelian alat-alat listri kantor selama 1 tahun. dan lampu ruangan 15 buah, senter 3 buah dan kabel gulung 3 buah.
98,23 %
97,27 %
100%
100%
100 %
100 %
94,18 %
94,18 %
53,76 %
53,76 %
100 %
99,64 %
100 %
100 %
Pengadaan printer 2 buah dan 1 paket jaringan internet
100 %
100 %
Belanja makan dan minum rapat koordinasi selama 1 thn.
100 %
99,98 %
100 %
100 %
Honor PPTK, dan Perjalanan Luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi selama 1 tahun Pembayaran PTT 8 orang selama 13 Bulan dan honor/ upah selama 13 bln.
297
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Rapat – rapat Koordinasi dalam daerah
13
100 %
99,91 %
Belanja perjalanan dinas dalam daerah selama 1 thn
Dari tabel tersebut diatas dapat dinilai bahwa secara keseluruhan dinilai sangat berhasil karena mencapai target dan rata-rata realisasi fisik mencapai 100 %. Pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak mencapai 100 % hanya 53,76 karena pada kegiatan tersebut terjadi defisif anggaran (kondisi APBD) akan di sesuaikan dengan anggaran keuangan daerah.
No.
Program
Kegiatan
Target Fisik (%)
Realisasi Fisik (%)
Keterangan Kegiatan
2
3
4
5
6
100 %
Pengadaan Meja Kerja esellon III 1 buah , dan Kursi Kerja esellon III 1 buah.
1
1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Meubeleur
100%
Dari tabel tersebut di atas dapat dinilai bahwa kegiatan pengadaan meubeleur berhasil , karena kebutuhan akan meja dan kursi pejabat esellon III (camat) cukup layak untuk diganti. No. 1 1
Program 2 Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan 3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Target Fisik (%) 4
Realisasi Fisik (%) 5
100%
100 %
Keterangan Kegiatan 6 Belanja pakaian olah raga sebanyak 35 Org
Pada tabel tersebut di atas dinilai bahwa kegiatan tersebut dinilai sangat berhasil karena mencapai target dan terealisasi 100 %. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Satui. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA - Pangkat Golongan a. IV b. III c. II - Pejabat BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 16 orang a. 1 orang b. 9 orang c. 6 orang a. 2 orang b. 8 orang c. 6 orang
298
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
a. Struktural b. Fungsional
URAIAN Jumlah Pegawai Tidak (PTT) - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA
a. 8 orang b. - Orang
JUMLAH Tetap 12
Orang
a. - orang b. 1 orang c. 8 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 833.524.504,-
Realisasi
: Rp. 824.760.032 atau 98,95 %
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 4.100.000
Realisasi
: Rp. 4.100.000 atau 100 %
3) Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 14.000.000
Realisasi
: Rp. 14.000.000 atau 100 %
f. Proses perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan Perencanaan pembangunan di Kecamatan Satui dimulai dari penyusunan RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan di tingkat desa kemudia dimasukkan dalam RKA Kecamatan untuk menjadi DPA. Selanjutnya disusunlah Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Kecamatan yang kemudian menjadi RKPD dan selanjutnya dibuat dalam RPJP. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini masih kurang memadai. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : -
Kantor Kecamatan satui yang secara Geografis sangat rentan terhadap banjir sehingga relatif cukup banyak aset kecamatan yang tidak layak pakai lagi, sehingga berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
-
Belum maksimalnya peningkatkan kualitas SDM aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksinya,
Solusi : -
Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat yang professional.
-
Memacu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memberikan konstribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
299
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
i. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Rekap pelayanan administrasi terpadu kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. DATA PERIZINAN No 1 2 3 4 5 6 7 8
Jenis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan/HO Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) Izin Penumpukan Barang (IPB) Izin Reklame Jumlah
Jumlah 8 74 71 64 64 12 2 3 298
Keterangan
Jumlah
Keterangan
DATA NON PERIZINAN No
Jenis Pelayanan
9
Rekomendasi IMB
15
10
Rekomendasi HO/Izin Gangguan
37
11
Rekomendasi Situ
38
12
Surat Keterangan Pindah Penduduk
757
13
Proposal
14
SKCK
445
15
Dispensasi Nikah
189
16
Ahli Waris
34
17
Surat Mengumpulkan Orang Banyak
29
18
Surat Keterangan Tidak Mampu
246
19
Surat Keterangan Usaha
22
20
Surat Keterangan Kematian
20
2
Jumlah
1.834
20.18. KECAMATAN SIMPANG EMPAT
a. Program dan Kegiatan NO 1
2
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa komonikasi,sumber daya air dan Listrik - Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional - Penyediaan Jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan ATK - Penyediaan barang,cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman rapat - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
300
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor 3
Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari tertentu
4
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
5
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pembayaran langganan Telpon, Air, Listrik, Surat kabar dan Internet selama 12 bulan b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 selama 12 bulan c. Pembayaran honorarium PPTK selama 9 bulan, honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan, materai sebanyak 400 lembar, BBM Genset sebanyak 12 bulan, dan belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/aksesoris selama 1 tahun. d. Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan e. Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan f. Penyediaan Spanduk sebanyak 10 buah, cetak kuitansi sebanyak 125 blok, fotokopi sebanyak 61,736 lembar selama 1 tahun dan Penjilidan sebanyak 250 buku. g. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun h. Pengadaan peralatan kantor 2 buah Hardisk External dan Printer sebnayak 10 buah. i. Penyediaan Konsumsi rapat sebanyak 2.236 orang selama 1 tahun j. Fasilitasi perjalanan dinas luar daerah sebanyak 16 kali selama 1 tahun k. Penyediaan jasa tenaga non PNS selama 1 tahun l. Fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 1.148 kali selama 1 tahun 2. Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur a. Penyediaan pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan dan pembangunan halaman kantor sebanyak 1 paket b. Penyediaan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan 3. Peningkatan Kualitas Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Batik sebanyak 55 Stel 4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan a. Terlaksanannya Pemberdayaan Organisasi masyarakat perdesaan selama 1 tahun 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa a. Terlaksananya musyawarah pembangunan desa selama 1 tahun c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Simpang Empat
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
301
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut: URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 b. DIII c. SLTA - Pangkat Golongan a. IVb b. IVa c. IIId d. IIIc e. IIIb f. IId g. IIc h. IIb i. IIa j. Honorer / PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 42 orang a. b. c. d.
3 orang 9 orang - orang 30 orang
a. b. c. d. e. f. g. h. h. i.
1 orang 1 orang 3 orang 2 orang 3 orang - orang 7 orang 5 orang 2 orang 18 orang
a. 9 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : Realisasi No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
1
2
3
A 1
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komonikasi,sumber daya air dan Listrik
2 3
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa administrasi keuangan
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 6 7
Penyediaan ATK Penyediaan barang,cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 9 10 11 12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin,berkala peralatan dan perlengkapan kantor
13 14
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Rp.
%
4
5
78.360.000,00
63.672.714,00
81,26%
49.056.000,00
49.056.000,00
100,00%
135.870.000,00 135.369.000,00
99,63%
5.594.000,00
5.592.000,00
99,96%
45.604.500,00 22.309.000,00 8.500.000,00
45.604.500,00 20.873.250,00 8.500.000,00
100,00% 93,56% 100,00%
9.100.000,00 9.100.000,00 50.310.000,00 42.645.000,00 79.875.000,00 54.391.600,00 614.800.000,00 614.800.000,00 172.200.000,00 172.200.000,00
100,00% 84,76% 68,10% 100,00% 100,00%
7.500.000,00 12.800.000,00
7.500.000,00 12.760.000,00
100,00% 99,69% 302
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 15
16
17
290.103.000,00 274.511.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari tertentu Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
22.000.000
11.025.000,00
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
22.000.000
11.025.000,00
94,63%
100
100
f. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Simpang Empat dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) thn. 2011-2016 yanng merupakan perjalanan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tanah Bumbu th. 2011-2016. Renstra Kec. Simpang Empat kemudian dijabarkan secara rinci dalam Renja yang diolah setiap tahunnya. Dalam renja tersebut terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat dari Desa/ Kelurahan yang disusun dan diseleksi dalam forum Temu Karya LPM melalui musrembang Desa, Kecamatan. Di dalam Musrembang merangkum kegiatan yang di prioritaskan, sasaran dan target setiap Desa/ Kelurahan Renja yang memuat rumusan Rencana Program dan kegiatan Kec. Simpang Empat yang bersangkutan dan perkiraan pada tahun berikutnya dimana didalamnya memuat program tersebut dan kebutuhan dana indikatif yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan RKA tahun yang bersangkutan. Secara rinci yang memuat rencana dari program dan kegiatan Kecamatan Simpang Empat secara rinci. RKA kemudian disahkan menjadi DPA Tanbu yang merupakan pedoman yang tertuang didalamnya g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : alokasi anggaran yang minim Solusi : pembangunan bertahap i. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan a. DATA PELAYANAN PERIZINAN EKOBANG REKAPITULASI JUMLAH PERIZINAN TAHUN 2016
NAMA PERIZINAN IMB 95
RETRIBUSI (RP) 49.037,000
HO 99
RETRIBUSI (Rp) 51.606,550
JUMLAH
ITU
SIUP
TDP
IPB
TDG
SIUK
REKLAME
IUI
PERIZINAN
94
89
87
21
12
10
14
1
520
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
303
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
REKAPITULASI JUMLAH PERIZINAN DAFTAR ULANG TAHUN 2016 NAMA PERIZINAN HO
RETRIBUSI (Rp)
ITU
SIUP
TDP
IPB
TDG
SIUK
99
51.606.550
94
89
87
21
12
10
JUMLAH REKLAME PERIZINAN 14
520
DAFTAR PERIZINAN REKLAME
NO
NAMA
JENIS REKLAME
1.
Apotik Anugrah Abadi
Billboard
2.
Hotel EBONY
Papan Nama
3.
Hotel EBONY
Baleho
4.
Hotel EBONY
Baleho
b. DATA PELAYANAN NON PERIZINAN REKAPITULASI REKOMENDASI NON PERIZINAN ( EKOBANG )
NO 1
NAMA
NON PERIZINAN SKU SKDP
SKBB
JUMLAH
IMB
HO
SITU
Tahun 2016
74
47
82
1
2
3
158
JUMLAH
74
47
82
1
2
3
158
REKAPITULASI REGISTRASI DISPENSASI NIKAH, AHLI WARIS, KEMATIAN DAN SKTM TAHUN 2016 ( KESSOS ) NO
DESA
SKTM
SKK
SKAW
DISPENSASI NIKAH
1.
Kampung Baru
43
10
10
40
2.
Tungkaran Pangeran
39
11
10
17
3.
Baroqah
257
9
13
32
4.
Bersujud
16
12
28
30
5.
Sejahtera
225
30
21
25
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
304
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
6.
Sarigadung
8
7
13
21
7.
Sungai Dua
5
0
0
8
8.
Gunung Besar
22
1
3
12
9.
Batu Ampar
2
0
0
3
10.
Mekarsari
2
0
0
6
11.
Gunung Antasari
33
5
6
31
12.
Pulau Panjang
3
0
0
1
703
85
104
226
Jumlah
REKAPITULASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN ( PEMERINTAHAN ) Pelayanan Non Perizinan Sesuai Perbub
No 1 2
Jumlah
No.3/2012 KTP
Ket
344
KARTU KELUARGA
-
Dilaksanakan
oleh
dinas
kependudukan
dan catatan
sipil 3
SURAT PINDAH
1322
Tahun 2016
REKAPITULASI REKOMENDASI IZIN ( TRANTIBUM ) Domisili
Survey
Proposal
No
Bulan
SKCK
SIMOB
1
Tahun 2016
95
9
-
-
-
Jumlah
95
9
-
-
-
partai/Ormas Penelitian Masyarakat
20.19. KECAMATAN BATULICIN a.
Program dan Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN
NO 1
Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
305
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2
3
b. No 1.
Program
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non Pns - Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah - Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas - Pemelihraan / Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi
%
Ket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa Rp. 46.600.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa Rp. 23.640.000 pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jada Rp. 130.430.000 administrasi keuangan
Rp. 42.150.605
90,45%
Rp. 23.640.000
100,00%
Rp. 130.395.000
99,97%
4. Penyediaan alat tulis Rp. 31.449.800 kantor
Rp. 30.399.500
96,66 %
5. Penyediaan barang Rp. 11.020.000 cetakan dan penggandaan
Rp. 10.455.000
94,87 %
6. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Penyediaan jasa tenaga non PNS*)
Rp. 1.540.000
Rp. 1.540.000
100,00%
Rp. 42.930.000
Rp. 42.900.000
99,93 %
Terpenuhinya peralatan kantor
Rp. 55.400.000
Rp. 52.848.000
95,39 %
Terpenuhinya makan minum rapat
Rp. 44.997.600
Rp. 44.710.977
99,36 %
Terlaksananya rapat-rapat luar daerah
Rp. 287.000.000
Rp. 285.361.500
99,43 %
11. Rapat-rapat Rp. 30.750.000 koordinasi dalam daerah*)
Rp. 30.750.000
100,00%
12.
Rp. 2.273.500
85,04 %
Terbayarnya honorhonor PTT 9 org, cleaning service 2, sopir 1 dan jaga malam 2 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terpenuhinya kebersihan kantor
Penyediaan Rp. 2.673.500 alat dan bahan kebersihan kantor*)
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
4 unit (jasa telepon,internet,air dan listrik) Pembayaran pajak kendaraan dan pembayaran BBM Terbayarnya honor pengelola keuangan,uang lembur Jumlah ketersediaan ATK 1 tahun Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penerangan kantor yang memadai
306
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2.
3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rp. 10.000.000 rutin/berkala rumah dinas
Rp. 10.000.000
100,00%
2. Pemeliharaan Rp. 25.000.000 rutin/berkala gedung kantor
Rp. 25.000.000
100,00%
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Rp. 5.400.000
100,00%
Rp. 12.000.000
100,00%
Rp. 5.400.000
Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian Rp. 12.000.000 khusus hari-hari tertentu c.
Terpenuhinya pakaian olahraga sebanyak 30 stel
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Batulicin.
d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut: URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. D2 d. SLTA e. SMP - Pangkat Golongan a. IV/b b. IV/a c.. III/d d. III/c e. III/b f. III/a g. II/b h. II/a i. I/c - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
e.
JUMLAH 15 orang a. b. c. c. d. e.
- orang 5 orang 1 orang 1 orang 8 orang - orang
a. b. c. d. e. f. g. g. i.
2 orang - orang 2 orang 1 orang 3 orang - orang 2 orang 2 orang - orang
a. 7 orang b. - orang
Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program
dan
kegiatan ini adalah:
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
307
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
N0 1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 16 17 18 C 19 D
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OPerasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan AlatTulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaann makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemelihraan / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusushari-hari Tertentu Belanja Tidak Langsung Jumlah
3
Realisasi Rp. 4
% 5
46.600.000
42.150.605
90,45
23.640.000
23.640.000
100
130.430.000 31.449.800
130.395.000 30.399.500
99,97 96,66
11.020.000
10.455.000
94,87
1.540.000
1.540.000
100
42.930.000
42.900.000
99,93
55.400.0000
52.848.000
95,39
44.997.600
44.710.977
99,36
287.000.000 30.750.000
285.361.500 30.750.000
99,43 100
2.673.500
2.273.500
85,04
10.000.000 25.000.000
10.000.000 25.000.000
100 100
5.400.000
5.400.000
100
12.000.000 1.787.546.554 2.548.377.454
12.000.000 1.648.063.289 2.397.887.371
100 94,09
f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan Penjabaran dari Perencanaan yang terkandung dalam RPJP,RPJMD,dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016,Yang sesuai dengan RENSTRA SKPD, Kemudian dijabarkan dalam RENJA dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2016 yang penyelenggaraannya dalam hal ini adalah kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana untuk wilayah Kecamatan Batulicin sudah cukup memadai namun masih perlu ada peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana yang ada sekarang ini untuk menunjang dan memenuhi pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Batulicin . h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : - Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kecamatan Batulicin Solusi : 1. Perlu adanya penambahan kendaraan dinas roda dua , mengingat adanya beberapa pejabat struktural Kecamatan Batulicin, yang belum mendapatkan kendaraan dinas maka dimohonkan untuk diadakannya penambahan kendaraan dinas roda dua. 2. Kurangnya perangkat komputer / laptop 3. Kurangnya personil pegawai baik PNS maupun PTT
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
308
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
4. Perlu pengurukan halaman kantor Kecamatan Batulicin i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
20.20. KECAMATAN KUSAN HULU a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2) Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa KegiatanPelaksanaan musyawarah pembangunan desa b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1) Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan kegiatan dalam pemberdayaan ini terdiri dari lomba desa, MTQ, PKK dan distribusi Raskin serta kegiatan rapat-rapat kordinasi selama 12 bulan dengan capaian realisasi 91,71 % serapan anggaran sebesar Rp. 333.658.000,2) Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa tingkat Kecamatan yang terimpun dalam dokumn rencana pembangunan kecamatan Kusan hulu tercapai realisasi pelaksanaannya 100 % serapan anggaran Rp. 18.400.000,c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Kusan Hulu d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTP c. SLTA d. D3 e. S1 f. S2 - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I e. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Jumlah 8 orang a. b. c. d. e. f.
1 orang - orang 6 orang - orang 1 orang orang
a. b. c. d. e.
- orang 3 orang 2 orang 1 orang 2 orang
a. 3 orang b. –
309
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Alokasi anggaran
: Rp. 363.828.000,-
Realisasi
: Rp. 333.658.000,- atau 91,71 %
2)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Alokasi anggaran
: Rp. 18.400.000,-
Realisasi
: Rp. 18.400.000,- atau 100%
f. Proses perencanaan pembangunan Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat Desa dalam Kecamatan berdasarkan
-
penyusunan RKP Desa oleh pokja didampingi tim Kecamatandan fasilitator Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan ditingkat Kecamatan yang didampingi oleh
-
SKPD-SKPD teknis Kabupaten g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan •
Gedung pertemuan Kecamatan sudah mulai rusak
•
Alat transportasi pegawai ke Desa sudah mencukupi namun dengan kondisi hujan agak terlambat
h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : •
Masih belum optimalnya Tim Penyusunan RKP Desa
•
Kurangnya bahan/ data dukung informasi Desa yang menunjang analisa pengambilan keputusan
•
Adanya usulan-usulan baru yang bersifat mendesak namun belum tertuang dalam RPJM
•
Minimnya informasi dari SKPD/ Instansi terkait tentang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa/ Kecamatan
Solusi : •
Perlu adanya profil Desa yang baru
•
Perlu adanya revisi RPJM Desa
•
Perlu adanya informasi ataupun sosialisasi terkait masalah pembangunan maupun peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan desa
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
20.21. KECAMATAN ANGSANA a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Prizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
310
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tenrtentu
4
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
-
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunnikasi, sumber daya air dan Listrik, selama 12 bulan, dengan kegiatan belanja berupa Telepon,Koran, listrik dan jasa internet kantor dengan capaian realisasi kegiatan sebesar fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 95,64 %. 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional untuk 1 unit mobil Dinas, dan 8 buah sepeda motor dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 96,33 %. 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa honorarium Panitia Pelaksana kegiatan, belanja materai,gas, air minum, dokumentasi/dekorasi dan stand pameran serta instruktur senam selama 12 bulan , dengan realisasi fisik sebesar 99,76 % dan realisasi keuangan sebesar 99,76 %. 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan berupa belanja bahan habis pakai bahan pembersih dan alat alat kebersihan selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 91,18 % dan realisasi keuangan sebesar 91,18 %. 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK). Kegiatan berupa belanja barang habis pakai alat tulis kantor selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 98,20 % dan realisasi Keuangan sebesar 97,66 %. 6) Kegiatan Barang Cetak dan penggandaan. Kegiatan ini berupa belanja foto copy, penjilidan, cetak kwitansi dinas dan cetak stop map SKPD selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 89,72% dan realisasi keuangan sebesar 89,72%. 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor dengan belanja berupa paeralatan listrik, elektronik selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 99 % dan realisasi keuangan sebesar 99 %. 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan belanja berupa Pengadaan Genset dengan realisasi Fisik 0 % dan realisasi keuangan sebesar 0 %. 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah berupa koordinasi keluar daerah selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 91,80 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
311
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
10) Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS. Kegiatan berupa honorarium non PNS/PTT, sopir, cleaning servis dan penjaga malam selama 1 tahun dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 99,64 %. 11) Rapat Koordinasi Dalam Daerah dengan kegiatan berupa konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 71,91 % dan realisasi keuangan sebesar 71,91 %. 12) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. 13) Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan/perlengkapan
Kantor
berupa
Pemeliharaan AC, pemeliharaan Laptop, dan PC selama 1 tahun, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,43%. 14) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian batik tradisional selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 100%. 15) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi kelembagaan dengan kegiatan belanja berupa honorarium PNS, honorarium tim forum koordinasi tingkat kecamatan, belanja makan minum acara selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 84,96% dan realisasi keuangan 84,96 %. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Kecamatan Angsana d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTP c. SLTA d. D3 e. S1 f. S2 - Pangkat Golongan a. Gol. I b. Gol. II c. Gol. III d. Gol. IV - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 19 orang a. b. c. d. e. f.
1 orang 1 orang 6 orang 2 orang 7 orang 2 orang
a. b. c. d.
1 orang 8 orang 9 orang 1 orang
a. 8 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program
dan
kegiatan ini adalah :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
312
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
No. 1 A
Program / Kegiatan 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 11 Rapat Koordinasi Dalam Daerah B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala/peralatan / 2 perlengkapan kantor C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tenrtentu. D Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Realisasi Rp. 4
Pagu (Rp.) 3
1
% 5
21.000.000,-
20.084.123,- 95,64
33.254.650,-
32.035.750,- 96,33
124.880.000,3.060.000,25.128.000,-
124.580.000,- 99,76 2.790.000,- 91,18 24.539.000,- 97,66
16.350.000,-
14.670.000,- 88,72
7.980.000,-
7.900.000,- 99,00
0,-
0,-
0
59.600.000,-
54.713.000,- 91,80
190.400.000,98.250.000,-
189.710.000,- 99,64 70.650.000,- 71,91
17.500.000,9.250.000,-
17.500.000,-
100
8.550.000,- 92,43
12.000.000,-
12.000.000,-
100
76.575.000,-
65.055.000,- 84,96
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan yang berarti i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
20.22. KECAMATAN MANTEWE a. Program dan Kegiatan 1) 2)
Program : Belanja Tidak Langsung Program : Pelayanan Admiinistrasi Perkantoran Kegiatan :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
313
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Penyediaan Jasa KomUnikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyedian Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi Dalam Dalam Daerah Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3) 4)
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak Langsung berupa gaji pegawai PNS dan tambahan penghasilan PNS direalisasikan selama 12 Bulan. 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik kegiatan ini mencakup belanja listrik ,surat kabar dan internet selama 12 bulan. - Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional kegiatan ini mencakup belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor roda2 dan roda 4 selama 12 bulan. - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini mencakup belanja Honor PPTK,staf PPTK,honor bendahara dan pembantu bendahara ,materai,air,dan spanduk selama 1 tahun. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini mencakup belanja peralatan kebersihan dan pembersih kantor sejumlah 1 paket selama 1 tahun. - Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini mencakup belanja alat tulis kantor yang penggunaanya selama 1 tahun. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini mencakup belanja cetak dan penggandaan (foto copy) selama 1 tahun - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini mencakup belanja kipas angin ,mesin tik,papan,data Sarana dan Prasarana, almari,TV,sofa,Kamera yang diperuntukan sebagai fasilitas kantor. - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan ini mencakup pertemuan di provinsi dan orientasi kerja ke Gunung Kidul dan Jogjakarta. - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kegiatan ini mencakup belanja honor PTT,petugas jaga,malam dan cleaning servis. - Rapat - rapat Koordinasi Dalam Daerah Kegiatan ini mencakup rapat koordinsi ,Pembinaan desa ,PKK,PATEN,selama 12 bulan. - Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor Kegiatan ini mencakup pemeliharaan gedung kantor dan aula kecamatan mantewe selama 1 tahun. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari –hari tertentu Kegiatan ini mencakup pengadaan baju olahraga sebanyak 19 steel. c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Mantewe.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
314
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S II b. S I c. D III d. D II e. SLTA f. SLTP - Pangkat Golongan a. IV a b. IV. b c. III. d d. III. c e. III. B f. II B g. II. a h. I. c I. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
e.
JUMLAH 32 orang a. 2 orang b. 8 orang c. 3 orang d. 1 orang e. 17 orang f. 1 orang a. 1 org b. 1 org c. 1 org d. 3 org e. 3 org f. 9 org g. 1 org h. 1 org i. 15 org a. 9 orang b. 11 orang
Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program
dan kegiatan
ini adalah : 1) Belanja Tidak Langsung Alokasi anggaran
: Rp 1.044.840.500
Realisasi
: Rp. 1.006.185.500 Atau 96,30 %
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 809.140.500
Realisasi
: Rp. 776.324.500 atau 95,94 %
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran
: Rp.15.200.000
Realisasi
: Rp. 13.961.000
atau 91,85 %
4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
f.
Alokasi anggaran
: Rp. 10.500.000
Realisasi
: Rp. 10.500.000 atau 100.00 %
Proses perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan Perencanaan disusun berdasarkan rencana strategis, rencana kerja, RKA, DPA
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
315
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
i.
Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
20.23.
KECAMATAN KURANJI a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
2)
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor dan Aula Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor
3)
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4)
Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
5)
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
No 1 I
-
Surat masuk 434 Lembar
-
Surat Keluar 268 Lembar
Program 2 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Target Fisik (%)
REALISASI Fisik (%)
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
4 100%
5 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
100%
Kegiatan
1
2
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan 6 Belanja Listrik 12 Bulan Belanaja Surat Kabar / Majalah 12 Bulan 2 Jenis Belanja Kawat/Faksimili/internet Internet 12 Bulan Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas 12 Unit
316
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
dinas/operasional 3
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
100%
100%
Belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan 7 Unit Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengguna Anggaran 12 Bulan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 Bulan Bendahara Pengeluaran 12 Bulan PPTK 9 Bulan Honorarium Non PNS Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Bulan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan Staf PPTK 9 Bulan Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 sebanyak 200 Lembar Materai 3000 sebanyak 200 Lembar Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/
Spanduk 15 Lembar Album Foto 3 Buah Bingkai Foto 4 Buah Stand Pameran Pembangunan 1 Paket Dekorasi Pameran Pembangunan 1 kali 4
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
100%
100%
Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 12 bulan
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100%
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 12 bulan
6
Penyediaan Cetak dan Penggandaan
100%
100%
Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 6.612 Lembar Penjilidan 30 Buku
7
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
100%
100%
Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik sebanyak 8 Jenis
317
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
8
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
100%
100%
Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah selama 12 bulan
9
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
100%
100%
Belanja Jasa Tenaga Non PNS Sebanyak 12 bulan
10
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
100%
100%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Selama 12 bulan
11
Penyediaan Peralatan dan Gedung Kantor
100%
100%
Belanja Komponen perlengkapan kantor 6 Jenis Belanja Wireles 1 buah, Amplier 1 buah
Belanja printer 4 buah
13
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
100%
100%
Pemeliharaan Rumah Dinas Selama 1 Tahun
14
Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor dan Aula
100%
0%
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas selama 2 unit
15
Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan / Perlengkapan kantor
100%
100%
Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan kantor AC 3 Unit GENZET 1 Unit KOMPUTER PC 2 Unit LAPTOP/NOTEBOOK 3 Unit PRINTER A3 1 Unit
III
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
16
Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu
100%
100%
Belanja pakaian olah raga Sebanyak 40 Stel
IV
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
17
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
100%
100%
Belanja Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9 Org/bln Honorarium Tim forum 48 Org/bln Honorarium Non PNS 18 Org/bln Honor/Upah 3 Org/bln Belanja Bahan Habis Pakai 1 Paket Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesori s 3 buah Belanja Hadiah 1 Paket
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
318
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Belanja Perlengkapan Pertandingan 100 Potong Sewa angkutan Pendistribusian Raskin 35 kali Sewa Mobil Kafilah 10 Kali Belanja makan dan minuman 2.049 OK Belanja Makan dan Minum Acara 700 OK Belanja Perjalanan Dinas 105 OK Belanja Honor tenaga Ahli 68 OK
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Kuranji d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai -Kualifikasi Pendidikan a. Strata 2 b. Strata 1 c. Diploma III d. SLTA/Sederajat e. SLTP - Pangkat Golongan a. Pembina IV/a b. Penata TK.I III/d c. Penata III/c d. Penata Muda TK. I III/b e. f. Pengatur TK. I II/d f. Pengatur Muda TK. I II/b g. Juru TK. I I/d - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 27 orang a. 2 orang b. 10 orang c. 1 orang d. 10 orang e. 4 orang a. 2 orang b. 2 orang c. 1 orang d. 2 orang e. 1 orang f. 4 orang g. 4 orang a. 7 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program
dan kegiatan
ini adalah : BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja gaji dan tunjangan PNS Alokasi anggaran :
Rp. 1.725.633.169,-
Realisasi
: Rp. 1.649.872.359,- atau 95,61 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
319
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran :
Rp.784.463.487,-
Realisasi
: Rp.751.271.582,- atau 95,77 %
2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Alokasi anggaran :
Rp.15.400.000
Realisasi
: Rp.15.400.000 atau 100 %
3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Alokasi anggaran :
Rp. 16.000.000
Realisasi
: Rp. 16.000.000 atau 100 %
4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN Alokasi anggaran
: Rp. 152.392.000
Realisasi
: Rp. 145.837.000 atau 84.45%
f. Proses perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan Hubungan Antar Dokumen
RPJM NASIONAL
RKP
DIPERHATIKAN
RPJP PEDOMAN
DAERAH
RKP DAERAHPEDOMAN
RPJM DAERAH DIJABARKAN
PEDOMAN
RENSTRA SKPD
RAPBD
APBD
BAHAN DIACU PEDOMAN
RENJA SKPD
RKA SKPD
DPA SKPD
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kuranji dapat dikatakan banyak yang mengalami kerusakan (ringan sampai sedang) mengingat faktor usia sudah cukup lama (Pada umumnya lebih dari 5 tahun) h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Diatas disebutkan, kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kuranji banyak mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat, padahal anggaran perbaikan tersedia dalam DPA Kecamatan Kuranji. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan efektifitas output/hasil kerja. Masih adanya Pejabat (2 orang) yang tidak memiliki transport sedangkan kendaraan tersebut sangat menunjang kegiatan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
320
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Solusi : Penghapusan sarana yang sudah tidak diperbaiki dan perlu pembaharuan sarana dan prasarana sehingga hasil kerja lebih maksimal lagi. Selain itu agar pemakai barang invetaris seperti kendaraan dinas, laptop, dan lain lain lebih proaktif dan intensif dalam melakukan pemeliharaan berkala. Dan perlunya penambahan sarana ( kendaraan roda 2.) i. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan DATA PELAYANAN PERIZINAN JENIS PELAYANAN NO
BULAN
1
2 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REK. HO
REK. IMB
REK. SITU
IMB
SITU
HO
SIUP
TDP
JML.
3 -
4 1 2 2 5
5 -
6 1 1 2
7 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1 5 2 2 11
DATA PELAYANAN NON PERIZINAN
1
JENIS PELAYANAN
JAN
2
3
4
9
Surat Pindah Penduduk 2 KTP 3 KK 4 SKCK 5 Izin Keramaian 6 Dispensasi Nikah 7 Ahli Waris Keterangan 8 Kematian 9 Proposal Surat Ket. Tidak 10 Mampu Surat Ket. 11 Usaha/IUMK 12 Bedah Rumah 13 Hibah Tanah JUMLAH 1
FEB MAR
BULAN JUN JUL AGUST I I 8 9 10
MEI
5
APRI L 6
NO V 13
DE S 14
JML.
11
OK T 12
11
8
5
9
8
9
10
8
4
9
10
100
2 3 2 0 0 2
0 1 2 0 0 0
9 5 3 0 0 4
3 3 2 1 0 1
0 0 5 0 0 2
3 2 4 0 0 3
4 2 5 0 0 1
2 2 1 0 1 0
2 2 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 3 1 0 0
0 0 0 0 0 1
25 20 28 2 2 14
2
0
4
1
2
2
1
2
1
0
0
0
15
1
1
0
2
0
0
0
1
2
0
0
0
7
1
1
1
0
3
0
0
1
0
1
3
2
13
0
5
26
30
42
46
20
37
36
22
20
20
304
0 0 22
0 1 22
0 2 62
0 0 48
0 2 65
0 1 69
0 0 42
0 0 57
0 0 52
0 0 28
0 0 36
0 0 33
0 6 536
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
7
SEPT
14
321
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.25. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI a. NO 1
2 3
b.
Program dan Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponnen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat – rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu Penataan Peraturan Perundang – Undangan - Koordinasi dan Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – Undangan - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional sebanyak 5 unit kendaraan roda 2 dua 1 unit kendaraan roda 4 selama 12 bulan.
b)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan.
c)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan.
d)
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja selama 12 bulan
e)
Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan
f)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan
g)
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan
h)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 3 Jenis pekerjaan
i)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah selama 12 bulan
j)
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS sebanyak 8 orang selama 12 bulan
k)
Rapat – rapat Koordinasi Dalam Daerah selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a)
Jumlah Pakaian Khusus hari – hari tertentu Sekretariat DP. KORPRI Sebanyak 14 Buah.
3. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan
c.
a)
Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Permasalahan Per UU Sebanyak 10 Kasus
b)
Terlaksananya Sosialisasi Per UU bagi Anggota KORPRI sebanyak 2 kali kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
322
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu. d.
Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah
9 orang. Secara rinci SDM
penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian menurut kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :
URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTP c. SMU d. DII e. DIII f. S1 g. S2 - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I e. PTT f. Tenaga Kontrak - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 9 orang a. - orang b. 1 orang c. 5 orang d. - orang e . - orang f. 3 orang g. - orang a. b. c. d. e. f.
orang 2 orang 2 orang - orang 4 orang 1 orang
a. 1 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi anggaran yang digunakan dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp. 575.104.000,00 realisasi Rp. 497.893.500,00 atau 86,57%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing – masing program adalah sebagai berikut : No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
1 A 1
3
2
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 6 7 8
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
35.000.000 121.590.000
Realisasi Rp. 4 20.331.500
% 5 58.09
116.030.000 95.43
4.000.000
4.000.000 100.00
10.900.000
1.750.000 16.06
23.599.000
23.599.000 100.00
22.700.000
22.525.000 99.23
2.015.000
2.015.000 100.00
11.000.000
11.000.000 10.00
323
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
9
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 11 Rapat - rapat Koordinasi Dalam Daerah B 1 C 1 2
f.
103.550.000
87.403.000 84.41
179.900.000
179.900.000 100.00
9.900.000
9.150.000 92.42
5.600.000
5.600.000 100.00
45.350.000
14.590.000 32.17
0
0 0.00
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu Penataan Peraturan Perundang – Undangan Koordinasi dan Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – Undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan
Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, yang sesuai dengan Renstra SKPD, kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA SKPD tahun anggaran 2016 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sarana dan Prasarana yang digunakan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan sudah cukup memadai, namun ruangan gedung kantor masih sangat kecil karena masih berbagi ruangan dengan SKPD lain di gedung Sekretariat Daerah. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : -
Ruangan gedung kantor yang kecil karena harus berbagi ruangan dengan SKPD yang lain di sekretariat daerah
-
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan masih kurang dari jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan.
Solusi : -
Membuat dan/atau dibuatkan gedung kantor sendiri dengan luas ruangan sesuai dengan kebutuhan.
-
Menambah jumlah PNS dan PTT pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan jumlah kebutuhan PNS dan PTT yang diperlukan serta meningkatkan SDM Pegawai yang sudah tersedia dengan mengikuti Diklat, Bimtek serta melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait dengan peningkatan SDM sehingga program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
I.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
324
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.25. KELURAHAN BATULICIN a. Program dan Kegiatan Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1)
Kegiatan : 2)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyedian barang cetak dan penggadaan Penyediaan Kompunen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan jasa tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3)
Program : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan ketatalaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
4) Program : peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa b. Capaian Standar Pelayanan Minimal 1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 kantor selama 12 bulan b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6 Unit selama 12 bulan c. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk 1 kantor selama 12 bulan d. Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor untuk 1 Kantor selama 12 bulan e. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 unit selama 12 bulan f. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 kantor selama 12 bulan g. Kegiatan Penyedian barang cetak dan penggadaan 5 macam selama 12 Bulan kwitansi 10 eksemplar,blanko disposisi 10 buku, fotocopy 20.000 lembar,penjilidan laporan 20 eks h. Kegiatan Penyediaan Kompunen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk 1 kantor selama 12 bulan i. Fasilitasi Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Kantor selama 12 bulan j. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga Non PNS untuk 11 Orang selama 12 bulan k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 1 Kantor selama 12 bulan
2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari tertentu sebanyak 22 set selama 12 bulan 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan ketatalaksanaan
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Untuk 1 Kantor selama 12 bulan c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Batulicin d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
325
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. D2 d. SLTA e. SMP - Pangkat Golongan a. IV/b b. IV/a c.. III/d d. III/c e. III/b f. III/a g. II/c h. II/b i. II/a j. I/c - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 10 orang a. b. c. c. d. e.
- orang 4 orang - orang - Orang 5 orang 1 orang
b. c. b. c. d. e. f. g. h.
- orang - Orang 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang – orang
a. 5 orang b. – orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : 1)
2)
3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 471.749.000,-
Realisasi
: Rp. 460.271.285,- atau 97,57%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 10.000.000.-
Realisasi
: Rp. 10.000.000.- atau 100 %
ProgramPembinaan dan Pengembangan Organisasi dan ketatalaksanaan Alokasi anggaran
:
Realisasi f.
Rp. 386.850.000.: Rp. 386.850.000.- atau 100 %
Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa oleh kelompok masyarakat Desa : 1. Di musyawarahkan diforum Musrenbang Desa. 2. Disepakati saat pelaksanaan forum Musrenbang Desa. 3. Usulan Musrenbang Desa dibawa ke Musrenbang Kecamatan. 4. Dilanjutkan ke Musrenbang Kabupaten sebagai usulan prioritas yang diinginkan oleh masyarakat suatu Desa.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana sudah cukup memadai dan pegawai yang ada sudah memadai h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan : - Kurangnya pegawai memiliki kompetensi baik dalam hal komputerisasi dan keuangan Solusi : -
Perlu adanya penambahan pegawai, yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik dalam hal komputerisasi dan keuangan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
326
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
20.26. KELURAHAN KAMPUNG BARU a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga non PNS - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi kelembagaan b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : - Pembayaran langganan Air, Listrik, Internet dan Surat Kabar 36 eks selama 12 bulan - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional roda 2 sebanyak 4 unit dan roda 3 sebanyak 2 unit selama 12 bulan Pembayaran Honorarium PPTK selama 9 bulan, Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 0rang Staf pejabat penatausahaan keuangan selama 12 bulan, Belanja materai 3000 sebanyak 75 lbr dan materai 6000 sebanyak 200 lbr, Belanja BBM genset sebanyak 290 Ltr, Belanja Dekorasi Pawai Ta’aruf selama 1 tahun, Iuran sampah selama 9 bulan, Instruktur senam sebanyak 44 kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, pemeliharaan AC 2 bh, computer 6 bh dan Laptop 3 bh selama 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, cetak spanduk 10 bh, cetak amplop 15 pak, cetak kwitansi 45 blok, penggandaan fotocopy 25.000 lbr dan penjilidan 30 buku selama 12 bulan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam propinsi Eselon IV sebanyak 2 org, Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar propinsi Eselon IV sebanyak 1 org. Penyediaan jasa tenaga non PNS PTT umum S1, PTT khusus S1, PTT khusus SLTA dan SLTP, cleaning service dan jaga malam kantor selama 13 bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 210 kali selama 1 tahun 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor selama 1 tahun 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : - Pengadaan pakaian batik tradisional 20 stel selama 1 tahun - Pengadaan pakaian olah raga 20 stel selama 1 tahun BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
327
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Kegiatan : - Honorarium perangkat desa selama 13 bulan, honor acara 6 kali kegiatan, Honorarium guru mengaji selama 13 bulan, ATK 1 tahun, spanduk 5 bh, transport dan akomodasi acara pembinaan organisasi desa dan MTQ, Makan minum rapat dan acara, Pakaian Batik MTQ dan PKK. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Kampung Baru d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S 2 b. S 1 c. Diploma III d. SLTA e. Paket C - Pangkat Golongan a. III c b. III b c. II d d. II b e.- Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 8 orang a. 1 orang b. 3 orang c. 1 orang d. 2 orang e. 1 orang a. 2 orang b. 3 orang c. 1 orang d. 2 orang e. - orang a. 5 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Alokasi anggaran : Rp. 24.660.000,Realisasi : Rp. 14.227.745,- atau 57.70 % - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Alokasi anggaran : Rp. 22.200.000,Realisasi : Rp. 15.739.500,- atau 70.90 % - Penyediaan jasa administrasi keuangan Alokasi anggaran : Rp. 75.242.000,Realisasi : Rp. 67.588.500,- atau 89.83 % - Penyediaan jasa kebersihan kantor Alokasi anggaran : Rp. 1.970.750,Realisasi : Rp. 1.477.500,- atau 74,97 % - Penyediaan alat tulis kantor Alokasi anggaran : Rp. 16.461.300,Realisasi : Rp. 14.145.000,- atau 85,93 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
328
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Alokasi anggaran : Rp. 12.025.000,Realisasi : Rp. 10.382.500,- atau 86,34 % - Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor Alokasi anggaran : Rp. 2.407.500,Realisasi : Rp. 2.407.500,- atau 100 % - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Alokasi anggaran : Rp. 16.750.000,Realisasi : Rp. 5.480.000,- atau 32,72 % - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Alokasi anggaran : Rp. 43.050.000,Realisasi : Rp. 34.800.000,- atau 80,84 % - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Alokasi anggaran : Rp. 3.250.000,Realisasi : Rp. 2.500.000,- atau 76,92 % - Penyediaan jasa tenaga non PNS Alokasi anggaran : Rp. 225.300.000,Realisasi : Rp. 224.670.000,- atau 99,72 % 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Alokasi anggaran : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 10.000.000,- atau 100 % 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Alokasi anggaran : Rp. 8.000.000,Realisasi : Rp. 8.000.000,- atau 100 % 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan organisasi kelembagaan Alokasi anggaran : Rp. 409.862.000,Realisasi : Rp. 352.542.000,- atau 86,01% -
f. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan dikelurahan Kampung Baru dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra thn 2011-2015) yang merupakan perjalanan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Tanah Bumbu. Rencana Strategis Kelurahan Kampung Baru kemudian dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kerja (Renja) rencana yang diolah setiap tahunnya. Dalam Rencana Kerja (Renja) tersebut terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat dari Kelurahan Kampung Baru yang selanjutnya dituangkan dalam RKA tahun yang bersangkutan. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Cukup Lengkap dan memadai untuk mendukung kinerja Pegawai Kelurahan Kampung Baru h.
Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan pada penyelenggaraan program dan kegiatan ini.
i.
Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang perlu dilaporkan
20.27. KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN a. Program dan Kegiatan a) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
329
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyedian barang cetak dan penggadaan
-
Penyediaan Kompunen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
Penyediaan jasa tenaga Non PNS
-
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor c) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu d) Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan e) Program : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan ketatalaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan b. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pencapaian standar pelayanan dari penyelenggaraan urusan wajib bidang otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian tercapai 92,31 % realisasi fisik dari 5 program yang dilaksanakan, dengan capaian. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan, kegiatan belanja untuk listrik, Koran dan jasa internet tercapai realisasi kegiatan sebesar 74,05 %
b.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
untuk 4 unit kendaraan dinas tercapai realisasi kegiatan sebesar 99,52 % c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatannya berupa honor panitia pelaksana, instruktur senam, belanja materai dan BBM tercapai realisasi kegiatan sebesar 95,24 % d.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja peralatan dan habis pakai kantor sebanyak 179 item selama 12 bulan
terealisasi
99,84 % e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor Belanja pemeliharaan computer, laptop, mesin tik, AC dan printer selama 12 bulan terealisasin 88,24 % f.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja alat tulis kantor sebanyak 631 buah selama 12 bulan terealisasi 72,05 %
g.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja cetakan dan ganda selama 12 bulan terealisasi 100 %
h.
Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Belanja alat listrik dan elektronik selama 12 bulan terealisasi 100 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
330
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
i.
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja sofa, karpet, kulkas terealisasi 100 %
j.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi ke luar daerah sebanyak 3 orang/kali selama 12 bulan Terealisasi 100%
k.
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*) Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Honor/upah selama 12 bulan
terealisasi 100% l.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah*) Belanja
perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten Selama 12 bulan terealisasi
49,71% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas Belanja Pemeliharaan selama 12 bulan terealisasi 99,83% 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu terealisasi 99,83% 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan terealisasi 72,74 % 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan terealisasi 99,98% c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Tungkaran Pangeran. d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA e. SMP - Pangkat Golongan a. III/d b. III/b c.. III/a d. IId e. II/b f. II/a - Pejabat
a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 9 orang a. - orang b. 6 orang c. 1 orang d. 2 orang e. - orang a. b. c. d. e. f.
1 2 4 1 1
orang orang orang orang orang orang
a. 4 orang b. - orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
331
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Alokasi anggaran
: Rp.374.075.600,-
Realisasi
: Rp.332.721.855,- atau 89,89 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Alokasi anggaran
: Rp. 10.000.000,-
Realisasi
: Rp. 9.983.000,- atau 99,83%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 8.000.000,-
Realisasi
: Rp.,7.998.00- atau 99,98%
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Alokasi anggaran
: Rp. 361.200.000,-
Realisasi
: Rp. 360.900.000,- atau 99,92%
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Alokasi anggaran
: Rp. 83.230.000,-
Realisasi
: Rp. 60.540.000,- atau 72,74%
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa oleh kelompok masyarakat Kelurahan : - Di musyawarahkan diforum Musrenbang Kelurahan. - Disepakati saat pelaksanaan forum Musrenbang Kelurahan. - Usulan Musrenbang Kelurahan dibawa ke Musrenbang Kecamatan. - Dilanjutkan ke Musrenbang Kabupaten sebagai usulan prioritas yang diinginkan oleh masyarakat suatu Kelurahan. g. Kondisi Sarana dan Prasarana Perlu adanya pengusulan untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan baik untuk yang bersifat administrasi maupun tugas-tugas pelayanan, misalnya ruang kerja, ruang arsip, dan ruang rapat / aula pertemuan yang refresentatif, dan masih diperlukan penambahan pegawai agar pelayanan dapat berjalan lebih baik lagi. h. Permasalahan dan Solusi. 1. Sarana dan prasarana kurang memadai 2. Adanya anggaran yang di pangkas. -
Kegiatan posyandu untuk balita yang dilaksanakan setiap bulan.
-
Alat tulis kantor yang dipangkas 2 bulan sehingga menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal
i.
Kegiatan rutin Kelurahan tidak terlaksana dengan baik
Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan -
Untuk kegiatan yang sifatnya sangat penting seperti Pelayanan Balita yang setiap bulan dilaksanakan agar tidak di pangkas/dikurangi anggarannya.
-
Sarana dan Prasana Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran seperti Kanopi yang rusak total.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
332
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
20.28.
KELURAHAN GUNUNG TINGGI a. Program dan Kegiatan 1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan makanan dan minuman i.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
j.
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
k. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor
3)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
4)
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan -
b.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : ✓ Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan dengan capaian realisasi 100 % ✓ Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda dua sebanyak 2 unit dengan capaian realisasi 99,75 % ✓ Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan dengan capaian realisasi 99,72 % ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan dengan capaian realisasi 100 % ✓ Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan dengan capaian realisasi 86,80 % ✓ Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan dengan capaian realisasi 100 % ✓ Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 4 jenis pembelanjaan dengan capaian realisasi 100 % ✓ Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat sejumlah 1.170 porsi dengan capaian realisasi 82,87 % ✓ Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebanyak 4 kali perjalan dinas dengan capaian realisasi 62,61 % ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) selama 12 bulan dengan capaian realisasi 100 % ✓ Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) sebanyak 92 kali perjalan dinas dengan capaian realisasi 96,85 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
333
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ✓ Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor berupa gedung Polindes Kelurahan dengan capaian realisasi 0 % ✓ Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor berupa 1 unit printer, 1 unit computer, 1 unit laptop dan 1 unit AC dengan capaian realisasi 100 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur ✓ Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sebanyak 15 stel dengan capaian realisasi 100 % Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan ✓ Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan selama 12 bulan dengan capaian realisasi 100 % c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Gunung Tinggi
d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
-
e.
URAIAN Jumlah pegawai Kualifikasi Pendidikan a. - S2 b. - S1 c. - SMA
JUMLAH 4 orang a. - 1 orang b. - 3 orang c. - orang
- Pangkat Golongan a. – Golongan III b. – Golongan II
a. – 3 orang b. – orang
- Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. – 3 orang b. – 0 orang
Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 327.596.000,-
Realisasi
: Rp. 312.263.500,- atau 95,32 %
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 10.950.000,-
Realisasi
: Rp.
950.000,- atau 8,68 %
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 6.000,000,-
Realisasi
: Rp. 6.000,000,- atau 100 %
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Alokasi anggaran
: Rp. 111.200.000,-
Realisasi
: Rp. 111.200.000,- atau 100 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
334
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
5) Belanja Langsung Alokasi anggaran
: Rp. 486.996.000,-
Realisasi
: Rp. 461.663.500,- atau 94,80 %
f. Proses Perencanaan Pembangunan 1. Penyusunan Renja SKPD 2. Pembuatan Renja SKPD 3. Penyusunan Pra RKA berdasarkan Renja SKPD 4. Penyusunan RKA berdasarkan Renja SKPD yang sudah dibuat 5. Penerbitan DPA berdasarkan hasil asistensi RKA 6. Pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan 1. Saran dan prasarana berupa gedung kantor Kelurahan tidak memadai sebagai fasilitas untuk Kelurahan karena bangunannya merupakan bangunan yang dulunya hanya difungsikan sebagai balai Desa (Desa Pondok Butun). 2. Kurangnya fasilitas berupa kendaraan roda dua untuk menunjang dalam pelaksanaan program, Kegiatan dan pelayanan masyarakat. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1. Kurangnya aparatur/pegawai untuk tingkat Kelurahan sehingga pelayanan terhadaap masyarakat terkadang tidak berjalan maksimal. 2. Kurang memadainya ruang setiap bagian/seksi sehingga kegiatan pekerjaan kurang optimal 3. Tidak tersedianya kendaraan roda dua untuk invetaris eselon IV Solusi : 1. dibuatkan/dibangunkan Gedung Kantor lurah 2. Ditambahnya tenaga PTT/Honorer di Kelurahan Gunung Tinggi 3. diadakannya kendaraan roda dua untuk invetaris eselon IV i. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Pengajuan Pembangunan Gedung Kantor lurah sudah beberapa kali diusulkan Pembangunannya dalam Musrenbang
20.29. KELURAHAN KOTA PAGATAN a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b.
Penyediaanj asa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g.
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
h.
Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor
i.
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
j.
Penyediaan JasaTenaga Non PNS
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
335
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
k. Rapat – rapat Koordinasi Dalam Daerah 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Gedung Kantor 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Kegiatan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang bersumber dari APBD II sebanyak 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Dari 13 kegiatan tahun 2016, 2 kegiatan terealisasi 100%, 5 kegiatan terlealisasi diatas 90%, 4 Kegiatan terlealisasi diatas 70% dan 2 Kegiatan terlealisasi terlealisasi di atas70%. Uraian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2016. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan
NO 1 1
PROGRAM 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGET FISIK (%)
KEGIATAN
1
3 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
4 100
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
100
3
Penyediaan jasa administrasi keuangan
100
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100
5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
100
6
Penyediaan ATK
100
7
Penyediaan cetakan pengandaan
barang dan
100
8
Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor
100
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
REALI SASI KETERANGAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN (%) 5 6 71.80 Pembayaran rutin listrik dan internet kantor selama 12 bulan. 99.10 Pembayaran 5 (lima) unit Bahan bakar Minyak/ Gas dan Pelumas ( 1 unit kendaraa roda 3 DA.485 ZD dan 4 unit kendaraan roda 2 DA.440 ZD, DA.409 ZH, DA.410 ZH & DA.410 ZD) dan belanja pemeliharaan/ perawatan sebanyak 5 unit selama 12 bulan 98.45 Pembayaran honorarium Panitia pengelola keuangan, Honor staf pembantu bendahara keuangan, serta belanja vahan pakai habis (40 lembar materai 6000, 20 lembar materai 3000, 1 tahun belanja vahan bakar minyak, belanja dokumentasi (spanduk 5 buah dan dekorasi pawai taruf 1 kali/ tahun) dan belanja retribusi sampah selama 12 bulan dan belanja pakaian batik tradicional 19 stel. 76.40 Pembelian belanja pakai habis kantor peralatan kebersihan dan vahan pembersih selama 12 bulan. 52.13 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja pemeliharaan 1 unit komputer, 4 buah laptop, 1 buah printer dan 1 buah televisi selama 12 bulan 84.61 Pembelian Alat Tulis Kantors elama 12 bulan 90.16 Penyediaan belanja cetak kwitansi sebanyak 10 buku, belanja penggandaan (fotocopy 10.000 lbr, penjilidan 15 buku).selama 12 bulan 75.61 Penyediaan belanja alat listrik dan elektrionik (6 buah bola lampu, 2 buah kabel gulung, 2 set lampu seri/ hias dan bola lampu emergency) selama 12 bulan.
336
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2
3
9
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100
10
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
100
11
Rapat – koordinasi daerah
rapat dalam
100
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
100
Pembinaan pengembangan Organisasi kelembagaan
100
Program 12 peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program 13 Pembinaan dan pengembang an organisasi kelembagaan
dan
100 Belanja barang dan jasa/ alat rumah tanggal lainnya (7 buah, kipas angin , mesin pompa air, lemari kaca stainless, kursi kerja pegawai, meja kerja pegawai, jam dinding dan printer) selama 12 bulan 99.37 Pembayaran Honorarium PPTK dan staf PPTK selama 9 bulan dan pembayaran pegawai honorer (PTT S1 1 orang ,PTT Umum SLTA 2 orang, PTT Khusus SLTA 3 orang) honor/ upa hcleaning service 1 orang dan penjaga malam satu orang selama 13 bulan. 65.03 Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah (esselon IV 60 kali, Gol II 49 kali, Gol III 4 kali dan PTT 50 Kali) selama 12 bulan. 100 Pembayaran perbaikan/ pemeliharaan gedung kantor 1 paket selama 12 bulan
94.31 Pembayaran honorarium PPTK dan Staf PPTK selama 9 bulan, pembayaran honor perangkat desa ( 5 orang ketua RT dan 5 orang Linmas selama 13 bulan, 1 orang linmas dan 1 orang babinsa selama 12 bulan), Pembayaran belanja makan minum rapat (Snack rapat 250 orang/ kali, makan 250 orang/kali).
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Kota Pagatan. d
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA e. SLTP - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol.I - Pejabat a. Struktural b. Fungsional - PTT a. Umum b. Khusus - TenagaKontrak a. PenjagaMalam b. Cleaning service
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 19 orang a. - orang b. 4 orang c. 1 orang d. 14orang e. -orang a. - orang b. 7orang c. 4 orang d. - orang a. 5 orang b. – a. 3 orang b. 3 orang a. 1 orang b. 1 orang 337
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 298.319.700,-
Realisasi
: Rp. 281.205.450,- atau 94.26%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 5.000.000,-
Realisasi
: Rp. 5.000.000,- atau 100%
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Alokasi anggaran
: Rp. 122.150.000,00
Realisasi
: Rp. 115.200.000,00 atau 94.31%
4) Belanja Tidak Langsung Alokasi anggaran
: Rp. 928.825.534,-
Realisasi
: Rp. 849.989.194,-atau 91.51%
f. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan Kelurahan Kota Pagatan disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan, yang merupakan suatu proses pembahasan, penilaian dan penentuan urutan prioritas rencana pembangunan yang berasal dari masyarakat dan dari pemerintahan di tingkat Kelurahan. g. Kondisi Saranadan Prasarana yang Digunakan Sarana dan Prasana yang digunakan cukup memadai. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Didalam penyelenggaraan roda pemerintahan Kelurahan Kota Pagatan masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat -
Perlunya penambahan Jabatan Eselonoring IV karena Kelurahan Kota Pagatan sekarang SKPD yang mempunyai Dana Alokasi Anggaran/ DPA tersendiri.
-
Perlu Peningkata nkualitas SDM melalui Pelatihan dan Bimtek.
2. Pemerintahan -
Belum lengkapnya data – data penduduk baik itu yang Jumlah Penduduk, Pindah Domisili, Meninggal dan yang Baru Lahir
3. Ekonomi dan Pembangunan -
Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan
4. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat -
Belum lengkapnya data – data Penduduk yang benar – benar Miskin, Janda, Yatim Piatu, dan Jompo yang memerlukan bantuan.
Solusi : 1.
Mengusulkan penambahan Jabatan Khusus yang bertanggungjawab dalam hal Keuangan, Kepegawaian dan Evaluasi Pelaporan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
338
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2.
Adanya kerjasama dengan instansi terkait sehingga data - data yang diberikan benar – bena lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
3.
Perlu adanya sosialisasi (Pemerintahan Desa) untuk mengerakkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan serta meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menyerap aspirasi pembangunan dari masyarakat lingkungan di Kelurahan.
4.
Perlunya kerjasama dengan instansi terkait agar yang mendapatkan bantuan benar – benar yang membutuhkan dan tepat sasaran.
i. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
21.
URUSAN KETAHANAN PANGAN 21.1 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN a. Program dan Kegiatan 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Penyediaan jasa tenaga non PNS
-
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor 3) Program : Peningkatan disiplin aparatur Kegiatan :Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pembayaran langganan/rekening telpon/faximail untuk 1 badan (BP4K) dan 1 BP3K selama 12 bulan, pembayaran langganan listrik untuk 1 badan (BP4K), 9 BP3K, 9 rumah dinas selama 12 bulan dan pembayaran langganan surat kabar 12 exemplar selama 12 bulan. b. Fasilitas pemberian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional roda dua sebanyak 93 unit selama 1 tahun dan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 unit selama 1 tahun, , pembayaran pemeliharaan/perawatan untuk kendaraan roda dua sebanyak 91 unit selama 1 tahun.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
339
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Pembayaran honor tim pengelola keuangan badan untuk 8 orang sebanyak 12 bulan, pembayaran honor untuk THL-TB untuk 26 orang selama 3 bulan, pembayaran honor tim penilai angka kredit jabatan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan selama 2 kali periode, pembayaran honorarium koordinator BP3K sebanyak 9 orang selama 6 bulan, pembayaran honorarium Koordinator jabatan fungsional selama 6 bulan sebanyak 6 orang, pengadaan perangko/materai/benda pos lainnya selama 1 tahun, pengadaan air bersih sebanyak 140 tong dan air minum galon sebanyak 157 galon selama 1 tahun, kegiatan pawai ta’aruf sebanyak 1 kali, pengadaan spanduk outdoor sebanyak 6 buah dan kegiatan pameran sebanyak 1 kali/tahun. d. Pengadaan peralatan kebersihan dan alat pembersih 1 paket untuk 1 badan (BP4K) dan 9 BP3K selama 12 bulan. e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja untuk 1 badan (BP4K) dan 9 BP3K selama 1 tahun. f. Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 badan (BP4K) dan 9 BP3K selama 1 tahun. g. Pengadaan barang cetak Map sebanyak 200 lembar dan penggandaan/fotocopy untuk 1 badan (BP4K). h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 1 badan (BP4K) dan 9 BP3K selama 1 tahun. i. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu pengadaan bendera/umbul sebanyak 50 lembar untuk 9 BP3K, pengadaan printer sebanyak 9 unit untuk BP4K dan BP3K Batulicin. Pengadaan 7 unit meja rapat, 45 unit kursi, 10 unit meja kerja, 10 unit kursi kerja, 1 buah Papan tulis untuk BP3K Batulicin. Pengadaan genset untuk 1 badan (BP4K). Pengadaan tower 1 unit dan tandon air 1 buah serta Plang Nama Kantor BP3K Batulicin. Pengadaan 3 unit komputer/PC untuk BP3K Batulicin (2 unit) dan BP4K (1 unit). Pengadaan Lemari arsip sebanyak 2 unit untuk badan (BP4K). Pengadaan kamera digital 1 buah dan proyektor 1 unit untuk BP3K Batulicin. Pengadaan sumur bor masing-masing 1 paket untuk kantor BP3K Batulicin dan kantor BP3K Angsana. j. Fasilitasi makan dan minum rapat selama 12 bulan untuk 1 badan (BP4K), k. Fasilitasi perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi untuk 1 badan (BP4K), perjalan dinas luar daerah luar propinsi untuk 1 badan (BP4K) selama 1 tahun. l. Pembayaran honorarium selama 14 bulan sebanyak 22 orang PTT, 2 orang supir (BP4K), 2 orang cleaning service (BP4K), 1 orang petugas penjaga malam (BP4K), 9 orang tukang kebun untuk 9 BP3K, 9 orang petugas penjaga malam untuk 9 BP3K, 9 orang tatakelola administrasi untuk 8 BP3K selama 14 bulan, Tenaga kontrak (pengelola data) selama 6 bulan. l. Fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten untuk 1 badan (BP4K) selama 1 tahun. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar BP3K Batulicin sebanyak 1 paket (tidak terealisasi) dan jasa konsultasi perencanaan pembangunan pondasi halaman kantor BP3K Batulicin sebanyak 1 paket (tidak terealisasi). 3) Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian batik/tenun pagatan) sebanyak 215 stel untuk 1 badan (BP4K) dan penyuluh 9 BP3K.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
340
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Ketahan Pangan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Badan ini dibentuk berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2011, yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati No 28 Tahun 2012. Adapun tugas pokok Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan fungsi : 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian; 2. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian; 3. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan pelaksanaan penyuluhan perikanan; 4. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan; 5. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan lembaga petani; 6. Pengelolaan urusan ketatausahaan administrasi umum dan keuangan. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Sumber daya manusia penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berjumlah 10 orang terdiri dari 10 orang PNS. Secara rinci SDM penyelenggara urusan ketahanan pangan berdasarkan pendidikan dan golongan sebagaimana terlampir : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a.SMA b. D3 c. D4 d. S1 e. S2 - Pangkat Golongan a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV e. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional umum c. Fungsional tertentu d. CPNS
JUMLAH 126 orang a. b. c. d. e.
32 orang 17 orang 3 orang 71 orang 3 orang
a. b. c. d e.
1 14 35 3 22
a. b. c. d.
6 4 -
orang orang orang orang orang orang orang orang orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan 3 program dan kegiatan ini adalah : Alokansi anggaran
: Rp. 2.991.592.100,-
Realisasi anggaran
: Rp. 2.556.947.098,- atau 85,47%
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan - Identifikasi sarana dan prasarana perkantoran mendukung kegiatan pelaksanaan penyuluhan - Merancang dan menentukan sub-sub kegiatan pembangunan sesuai usulan dari BP3K - Menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
341
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan - Menuangkan dalam bentuk RKA dan ROK g.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan wajib Ketahanan pangan diantaranya : 1. Gedung kantor BP4K, sampai dengan sekarang tahun 2015 masih belum definitive masih bergabung dengan SKPD lain sehingga untuk pengadaan perlengkapan kantor masih belum maksimal. 2. Gedung kantor BP3K cukup memadai, sampai dengan tahun 2016 sudah ada 9 kecamatan (Satui, Angsana, Kuranji, Kusan Hulu, Sungai Loban, Kusan Hilir, Karang Bintang, Mantewe dan Batulicin). 3. Kendaraan operasional yang masih dalam kondisi baik adalah 91 unit, digunakan oleh struktural pada badan/BP4K sebanyak 17 unit dan 74 unit digunakan oleh Penyuluh PNS, THL-TBPP dan Penyuluh PTT. 4. Peralatan dan Perlengkapan kantor yang ada di 9 BP3K masih minim, namun setiap tahun anggaran sedikit demi sedikit dilengkapi sesuai dengan keperluan.
h.
Permasalahan dan solusi Permasalahan : - Masih belum terpenuhinya tenaga penyuluh pada setiap desa.
- Sarana dan prasarana di Balai Penyuluhan Kecamatan masih belum lengkap. Solusi : - Rekrut tenaga penyuluh untuk melengkapi kekurangan di desa i.
Mengusulkan sarana prasarana untuk BP3K agar mendapatkan dana anggaran pusat/DAK APBN.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan
21.2.
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH a. Program dan Kegiatan 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Penyediaan jasa tenaga non PNS
-
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
-
BT
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
342
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2)Program : Peningkatan disiplin aparatur -
Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Penyediaan jasa Telpon, listrik KKPD,listrik gudang cadangan pangan , surat kabar selama 12 bulan
b.
Penyediaan jasa pemeliharaan untuk Roda 4 ( 1unit) dan pemeliaraan roda 2 (4 unit) selam 12 bulan
c.
Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran tenaga PPK, pengelola keuangan,tenaga Non PNS, selama 12 bulan dan untuk belanja Dokumentasi dan pameran 1 kali serta belanja umbul umbul 15 lembar.
d.
Penyediaan Penyediaan jasa kebersihan untuk Kantor Ketahanan Pangan selama 12 bulan.
e.
Jasa perbaikan peralatan kerja untuk printer 7 unit
f.
Penyediaan alat tulis kantor untuk
kantor ketahahan Pangan dalam pemberian
pelayanan selama 12 bulan g.
Penyediaan barang cetakan berupa laporan tahunan 2 bh, Dokumen renstra dan renja 3 bh, lakip 3 bh dan foto copy 4.000 lb , penjilidan 20 bh selama 12 bulan untuk kantor ketahanan pangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor almari 1 bh, , kipas angin 4, printer tinta 4 unit, Tabung pemadam kebakaran 2 bh, tangga sorong bh.
h.
Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 14 orang selam 12 bulan
i.
Pembayaran honor pengelola gudang 5 orang ,penjaga gudang 2 orang, petugas kebersihan 2 orang, petugas jaga malam 1 orang, driver 1 orang , penjaga kebun PKK 2 orang Koordinator Demapan 2 orang selama 12 bulan
j.
Fasilitas rapaat koordinasi dalam daerah 342 kali selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 25 stel c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a.SMA d. D3 e. D4 f. S1 g. S2 - Pangkat Golongan a. Golongan II c. Golongan III BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 8 orang a. d. e. f. g.
2 orang - orang - orang 5 orang 1 orang
a. 2 orang c. 5 orang 343
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. Golongan IV
d. 1 orang
a. Struktural b. Fungsional umum Fungsional tertentu
a. 2 orang b. - orang c. - orang
- Pejabat
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi Anggaran Rp. 1.760.596.032 Realisasi Rp 1.414.021.216 Atau 80,31% 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran Rp. 10.000.000 Realisasi Rp. 10.000.000 Atau 100% f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan - Identifikasi sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung kegiatan - Merancang dan menentukan sub-s ub kegiatan pembangunan - Menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan - Menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan - Menuangkan dalam bentuk RKA dan ROK g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sudah cukup memadai. h. Permasalahan dan solusi Permasalahan : - Masih belum terpenuhinya tenaga Honorer / PTT dibagian TU
- Sarana dan prasarana khususnya jaringan internet yang masih lemah Solusi : - Rekrut tenaga honorer/PTT untuk mengisi dibagian TU i.
Mengusulkan atau mengamggarkan di APBD
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan
22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 22.1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA a. Program dan Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN
NO 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
344
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2
3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Mebeulair - Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat - Fasilitasi Pelatihan Peningkatan masyarakat desa mandiri energi - Lomba LPM Berprestasi Tingkat Kabupaten - Pelatihan Kader Posyandu
5
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG - Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)
6
7
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa*) - Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa - Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD. - Fasilitasi Pengelola Adminitrasi Desa
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ➢ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Terbayarnya Rekening Listrik Selama 12 Bulan - Terbayarnya Surat Kabar/Majalah Sebanyak 5 Buah Selama 12 Bulan - Terbayarnya Rekening TV Berlangganan Sebanyak 1 Buah Selama 12 Bulan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Terbayarnya Honorarium Staf PPTK Sebanyak 18 Ob Selama 1 Tahun. - Terbayarnya Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Roda 4 Eselon II (DA 51 Z) Sebanyak 1 Unit Selama 1 Tahun. - Terbayarnya Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Roda 4 Operasional (DA 338 ZE) Sebanyak 1 Unit Selama 1 Tahun. - Terbayarnya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda 2 : DA 420 ZA, DA 424 ZA, DA 419 ZA, DA 422 ZA, DA 334 ZC, DA 508 ZB, DA 514 ZB, DA 407 ZE, DA 408 ZE, DA 512 ZE, DA 457 ZH, DA 458 ZH Sebanyak 12 Unit Selama 1 Tahun. - Terbayarnya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 : DA 420 ZA, DA 424 ZA, DA 419 ZA, DA 422 ZA, DA 334 ZC, DA 508 ZB, DA 514 ZB, DA 407 ZE, DA 408 ZE, DA 512 ZE, DA 457 ZH, DA 458 ZH Sebanyak 12 Unit Selama 1 Tahun.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
345
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terbayarnya Honorarium PPTK selama 1 tahun. - Terbayarnya Honorarium Pengguna Anggaran selama 1 tahun. - Terbayarnya Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan selama 1 tahun. - Terbayarnya Honorarium Bendahara Pengeluaran selama 1 tahun. - Terbayarnya Honorarium Staf PPTK sebanyak 2 orang selama 1 tahun. - Terbayarnya Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran sebanyak 5 orang selama 1 tahun. - Terbayarnya Honorarium Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan sebanyak 1 orang selama 1 tahun. - Terbayarnya Materai @ 3000 sebanyak 1000 lembar selama 1 tahun. - Terbayarnya Materai @ 6000 sebanyak 1200 lembar selama 1 tahun. - Terbayarnya BBM dan Pelumas Genset selama 1 tahun - Terbayarnya Air Tong selama 1 tahun - Terbayarnya Air Galon selama 1 tahun - Terbayarnya Spanduk (out Door) sebanyak 30 lembar selama 1 tahun - Terbayarnya Dekorasi Pawai Ta’aruf 1 kali kegiatan - Terbayarnya Dekorasi selama 1 tahun - Terbayarnya Umbul-umbul sebanyak 30 lembar selama 1 tahun - Terbayarnya Bendera Merah Putih sebanyak 10 lembar selama 1 tahun - Terbayarnya Sewa Stand Pameran 1 kali kegiatan d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Terbayarnya Pemeliharaan Laptop, Note Book sebanyak 12 buah selama 1 tahun - Terbayarnya Pemeliharaan AC sebanyak 2 buah selama 1 tahun e. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Terbayarnya Honorarium Staf PPTK sebanyak 1 orang selama 1 tahun - Terbayarnya Alat Tulis Kantor sebanyak 43 item selama 1 tahun f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Terbayarnya Cetak Map Kantor sebanyak 500 lembar selama 1 tahun - Terbayarnya Cetak Kwitansi Badan sebanyak 150 box selama 1 tahun - Terbayarnya Cetak Amplop Kantor sebanyak 100 kotak selama 1 tahun - Terbayarnya Foto Copy sebanyak 140.000 lembar selama 1 tahun g. Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Terbayarnya Meja Partisi sebanyak 20 Unit selama 1 tahun - Terbayarnya Meja Pejabat Eselon II sebanyak 1 unit selama 1 tahun - Terbayarnya Kursi Kerja Pejabat Eselon II sebanyak 1 unit selama 1 tahun h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terbayarnya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi : Eselon II,Eselon III, Eselon IV, Staf PNS, Staf PTT selama 1 tahun - Terbayarnya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi : Eselon II,Eselon III, Eselon IV, Staf PNS, Staf PTT selama 1 tahun i. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Terbayarnya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap selama 1 tahun - Terbayarnya Honorarium Tenaga PMP selama 1 tahun - Terbayarnya Honor/upah sebanyak selama 1 tahun j. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah - Terbayarnya Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Eselon II,Eselon III, Eselon IV, Gol. II, Gol. II, PTT selama 1 tahun
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
346
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
k. Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor - Terbayarnya Honorarium Staf PPTK sebanyak 1 orang selama 1 tahun - Terbayarnya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 18 item selama 1 tahun - Terbayarnya Penyemprot Rumput sebanyak 1 buah selama 1 tahun - Terbayarnya Pembasmi Rumput Cair sebanyak 2 buah selama 1 tahun ➢ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Mebeulair - Terbayarnya Kursi Lipat sebanyak 72 buah selama 1 tahun b. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Terbayarnya Tempat Parkir Kantor sebanyak 1 unit ➢ Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Terbayarnya Batik Tradisional sebanyak 86 set ➢ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 97,57 % : Rakor BKAD Rakor LPM. Rakor KPMD Rakor Pendamping desa Kegiatan Gelar Karya Pemberdayaan Expo BBGR dan Hari Gerak PKK 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis masyarakat ( 99,39% ) : Pelatihan KPMD 3. Fasilitasi Peningkatan masyarakat desa mandiri energi ( 52,76% ) : Pelatihan BP SPAM 4. Kegiatan Lomba LPM berprestasi Tingkat Kabupaten ( 92,69% ) : 5. Lomba Berprestasi Tingkat Kabupaten 6. Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu ( 96,56% ) : 7. Pelatihan Kader Posyandu ➢ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Lomba TTG, BumDesa, Pamsimas, ( 80,07% ) Movev TTG, Monev Bumdes, dan Pamsimas
b. Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa ( 97,45% )
Lomba Desa Tk.Kabupaten dan Lomba Desa Tk.Provinsi, dan Lomba Desa Tk.Regional
c. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga ( 95,93% ) Pelatihan TP3 PKK dan LP3 PKK, Sosialisasi Pendidikan Menengah Universal, Sosialisasi PIK Keluarga,Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Kelompok Dasawisma, Sosialisasi jajanan sehat dan Aman bagi anak sekolah,Sosialisasi BKB Holistik,Gerakan cuci tangan dan Gosok Gigi, Lomba Jajanan Sehat dan Aman bagi anak sekolah, Rapat Koordinasi PKK, Hari Kesatuan Gerak PKK, Jambore Kader,Sosialisasi Pendidikan Menengah Universal, Sosialisasi Pencatatanmdan Pelaporan Kelompok Dasa Wisma, Lomba Hatinya PKK, Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tk.Provinsi, Lomba Senam Lansia
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
347
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
➢ Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pem Desa ( 10,21% ) Sosialisasi Perundang-Undangan tentang Desa Pelatihan Bagi Perangkat desa Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Desa 2. Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD (95,16%) 3. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa ( 20,42% ) Fasilitasi Dana 1 M 1 Desa Rakor dan Evaluasi Kecamatan Rapat Pembinaan desamodel percontohan Sosialisasi Penyusunan Perubahan APBDes Sosialisasi Pembuatan RAB d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara program dan kegiatan ini adalah SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tanah Bumbu.
e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan
Fungsional.
URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D3/D4 d. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. PTT - Pejabat
f.
JUMLAH 74 orang a. 5 orang b. 55 orang c. 6 orang d. 8 orang a. 4 orang b. 22 orang c. 5 orang d. 43 orang
a. Struktural b. Fungsional
a. 13 orang b. -
Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah :
No.
Program / Kegiatan
1
2
A
Anggaran setelah Perubahan 3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 2 Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4
- Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan - Penyediaan Jasa Peralatan 7 Perlengkapan Kantor
Realisasi % 5
Fisik % 6
3.047.315.500,00
1
6
Rp. 4
dan dan
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
8
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
53.700.000,00
36.552.672.00
68,07%
94,41%
52.600.000,00
51.418.200.00
97,75%
97,75%
223.140.000,00
198.127.000.00
88,79%
89,07%
10.500.000,00
5.405.000.00
51,48%
51,48%
54.783.500,00
36.234.000.00
66,14%
66,21%
55.250.000,00
41,714,000.00
75,50%
75,50%
323.500.000,00
320.340.750.00
99,02%
99,54%
686.150.000,00
403.856.890.00
58,86%
58,86%
348
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
9- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 10- Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
- Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
11 B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12
Pengadaan Mebelair 13 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.441.150.000,00
1.327.206.000.00
92,08%
92,08%
173.700,00
136.525.000.00
78,60%
78,60%
21.942.000,00
12.835.000.00
58,50%
65,29%
39,377,000.00
60,58%
60,58%
25.500.000.00
100,00%
100,00 %
132.760.000,00
726,105.500.00
84,85%
100,00%
60.200.000,00 25.200.000,00 35.000.000,00
C
Peningkatan Disiplin Aparatur
36.000.000,00
14
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
36.000.000,00
D 15
273.333.750,00
16
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyaraakat.
66.050.000,00
142,325,000.00
66,16%
100 %
17
Fasilitasi Pelatihan Peningkatan masyarakat desa mandiri energi
19.900.00,00
142,325,000.00
66,16%
100 %
18
Lomba LPM Berprestasi Tingkat Kabupaten
32.818.750,00
142,325,000.00
66,16%
100 %
19
Pelatihan Kader Posyandu
21.805.000,00
142,325,000.00
66,16%
100 %
E
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
121.509.000,00
20
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
179,686,600.00
74,34%
100,00%
21
Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)
39.500.000,00 82.009.000,00
182,497,000.00
96,89%
100.00%
0,00
0,00
44,57%
100.00%
29.100.000,00
179,686,600.00
74,34%
100,00%
115.775.000,00
98.775.000.00
82,48%
98,58%
732.060.750,00 00
98.775.000.00
82,48%
98,58%
163,885,000.00
32,87%
42,87%
62,220,000.00
67,63%
69,67%
302,166,600.00
81,18%
100,00%
22 F
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
23
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
25
Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa*)
26 G 27 28 29
Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD Fasilitasi Pengelolaan Administrasiofil Desa*)
876.935.750,00
3.844.597.000,00 303,985.000,00 3.219.287.000,00 321,325,000.00
g. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran perencanaan pembangunan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang diimplementasikan melalui RENJA dan DPA tahun anggaran 2016 pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan perbandingan indicator pencapaian dan realisasi baik secara fisik maupun keuangan, maka pencapaian kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar 84,96 %
h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikategorikan cukup, walaupun masih perlu pengadaan beberapa sarana dan fasilitas kerja untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kedepan. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
349
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
i.
Permasalahan dan Solusi. Permasalahan : 1.
Pada Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) DPAnya tidak bisa di SPJkan pada Triwulan I, II. III dan Triwulan IV, Karena Tidak ada dalam Renja / ePLANNING Solusi ; Nama dari Kegitan DPAnya di ganti dengan sesuai dengan Data di ePLANNING untuk tahun di tahun 2016 yang akan dating yaitu Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDESA
2.
DPA Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan DPA Fasilitasi Pelatihan peningkatan Masyarakat desa Mandiri Energi, dihapus kegiatannya pada Tahun 2016 karena adanya Defisit Anggaran. Solusi : Tahun 2017 DPA sementara waktu dipending dikarenakan Defisit Anggaran
3.
untuk Kegiatan Fasilitasi permodalan bagi usaha Mikro Kecil Menengah diPedesaan Tidak DISPJkan dikarenakan dari Triwulan I sampai Triwulan IV karena Target Renstra sudah tercapai. Solusi ; Dihapus Kegiatannya diganti dengan kegiatan lain.
j.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 53 desa se-Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Rincian : (1) Kecamatan Simpang Empat,yaitu Desa Barokah,desa pulau Panjang, desa Sungai Dua, dan Mekar Sari; (2) Kecamatan Batulicin, yaitu : Desa Maju bersama dan desa Danau Indah; (3) Kecamatan Karang Bintang, yaitu : desa Karang Bintang, desa Pandan sari, desa Sela Selilau, desa Pematang Ulin, dan desa Maju Sejahtera; (4) Kecamatan Mantewe, yaitu : desa Rejosari, desa Bulurejo, desa Maju Mulyo, desa Mantewe, desa Gunung Raya, dan Sukadamai; (5) Kecamatan Kusan Hilir, yaitu : desa Batuah, desa Pulau Tanjung, desa MekarJaya, desa Pulau Satu dan desa Wiritasi; (6) Kecamatan Sungai Loban, yaitu : desa Trimulya, desa Sebamban Baru, desa Trimulya, desa Sebamban baru, desa Tri Martani, Desa sebamban Lama, desa Marga Mulya, desa Sungai Loban, dan desa Sari Mulya. (7) Kecamatan Angsana, yaitu : desa Bunati, desa Bayansari, dan desa BanjarSari; (8) Kecamatan Satui, yaitu : desa Jombang, desa Pandamaran jaya, desa Sinar Bulan, desa Sumber Arum, desa Sungai Danau, desa Makmur Mulya, desa Al-Kautsar; desa Sekapuk, desa Sejahtera Mulia, desa Sungai Cuka, desa Satui Timur, desa Sumber Makmur dan desa Wonorejo; (9) Kecamatan Kusan Hulu, yaitu desa Karang sari, desa Dadap Kusan Raya, desa Lasung, desa Pacakan,desa Tibarau panjang dan desa Manuntung; (10) Kecamatan Kuranji, yaitu desa Giri Mulya dan desa Kuranji
22.2 KECAMATAN KARANG BINTANG a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2)
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
350
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kegiatan ini mencakup Belanja Dekorasi MTQ, Belanja Hadiah Lomba Desa, Fotcopy, Sewa Pemondokan, Sewa Mobil Raskin, sewa tenda, sewa sound system belanja makanan dan minuman rapat / acara belanja pakaian baju kafilah, SPPD dan honor juri MTQ selama 1 tahun yaitu realisasi keuangan Rp. 235.890.000,- dan realisasi fisik 91,92%’ Program peningkatan pastisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan Pelaksanaan musyawarah membangun desa Kegiatan ini menccakup Belanja honorarium Tim rapat koordinasi muspika, Belanja spanduk, fotocopy dan belanja makan minum musrenbang selama 1 tahun yaitu realisasi keuangan Rp. 28.700.000 dan realisasi fisik 87,94% c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Karang Bintang. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S1 b. Diploma c. SMA - Pangkat Golongan a. IV. a b. III. d c. III. c d. III.b e. III.a f. II.d g. II. b h. II.a i. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
Jumlah 20 orang a. 9 orang b. 3 orang c. 8 orang a. 0 orang b. 4 orang c. 1 orang d. 1 orang e. 1 orang f. 0 orang g. 2 orang h. 2 orang i. 9 orang a. 5 orang b. –
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1)
2)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Alokasi anggaran
: Rp. 259,145,000
Realisasi
: Rp. 235,890,000 atau 91,02%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Alokasi anggaran
: Rp. 33,175,000
Realisasi
: Rp. 28,700,000 atau 86,51%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
351
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f. Proses perencanaan pembangunan Perencanaan disusun berdasarkan rencana strategis, rencana kerja, RKA dan DPA Tahun 2016 g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya dalam keadaan baik dan masih layak untuk digunakan h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasaahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Standar operasional prosedur setiap pelayanan perizinan dan non perizinan selama 1 tahun di kantor Kecamatan Karang Bintang dapat di lihat pada table di bawah ini : 1.
Jenis pelayan perizinan Kantor Kecamatan Karang Bintang tahun 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.
Pelayanan Perizinan sesuai Perbup. No.3/2012 Izin mendirikan bangunan (IMB) maks. 200 M² Izin gangguan/hinder ordonantie (HO) Izin Usaha Menengah Kecil (IUMK) Izin rumah makan Izin pemasangan reklame Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Jumlah 255 8
7.
Tanda daftar perusahaan (TDP)
-
8.
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6
Ket.
Jenis Pelayanan Non Perizinan Kantor Kecamatan Karang Bintang Tahun 2016 No. Pelayanan Perizinan sesuai Perbup. No.3/2012 Jumlah Ket. 1. Rekomendasi IMB >200 M² 9 2. Rekomendasi izin gangguan untuk usaha berdampak lingkungan sedang dan besar 3. Rekomendasi surat pengantar pengurusan KTP 53 4. Rekomendasi surat pengantar pengurusan KK 11 5. Rekomendasi surat pindah penduduk 173 6. Rekomendasi proposal 8 7. Rekomendasi pendidikan agama, pemuda dan olahraga 8. Rekomendasi SKCK 46 9. Surat Keterangan Tidak Mampu 59 10. Surat Keterangan dispensasi nikah 69 11. Surat keterangan kematian 6 12. Surat keterangan ahli waris 21 13. SIMOB 6
22.3 KECAMATAN KUSAN HILIR a.
Program dan Kegiatan NO 1 2
PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
352
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b.
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Belum bisa ditentukan.
c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Kusan Hilir.
d.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 d. S1 e. D2/ D3 f. SLTA g. SLTP - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I
Jumlah 33 orang
- Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. b. c. d. e.
4 orang 1 orang 24 orang 4 orang
a. b. c. d.
5 orang 28 orang -
a. 5 orang b. –
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan wajib pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :
f.
Alokasi anggaran
: Rp. 583.464.500,00
Realisasi anggaran
: Rp. 536.339.500,00 atau 97,23 %
Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, yang sesuai dengan Renstra SKPD, kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA SKPD tahun anggaran
2016 yang
menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kecamatan Kusan Hilir. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan masih layak pakai. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Dalam pelaksanaan Musrenbang yang diadakan terkadang usulan dari desa hampir tidak terealisasi dikarenakan usulan desa masih belum dianggap mendesak atau diprioritaskan dibandingkan dengan kecamatan lain. Solusi : Pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan skpd terkait tentang rencana kerja skpd terkait pada tahun anggaran setiap tahunnya, dengan harapan usulan desa dapat di akomodir dalam renja skpd. Permasalahan : Pembagian raskin kepada desa terkadang tidak pada sasaran masyarakat miskin.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
353
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Solusi : Data dari desa yang berhubungan dengan data masyarakat miskin harus benar – benar akurat, karena masih ada penerima raskin adalah orang yang mampu. i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Hal lain yang dapat kami laporkan / sampaikan bahwa Kecamatan Kusan Hilir mempunyai 34 desa dan 1 Kelurahan, terkait hal tersebut terpokus pada Bidang Pemerintahan yang menangani dana desa yaitu : Dana 1 M satu desa dimana, mulai dari mempasilitasi penyusunan RAPBDes, APBDes, APBDesP dan pembuatan rekomendasi Penyaluran, Pencairan ke Bank hingga verifikasi SPJ DAD, untuk verifikasi SPJ DAD 34 desa tentunya sangat perlu tenaga extra untuk menangani banyaknya beban kerja tersebut maka dibuatkan Tim ( Tim Verifikasi ) yang dapat membantu menangani adanya Dana DAD/ agar Tim dapat mengarahkan sesuai kebutuhan desa.
22.4 KECAMATAN SUNGAI LOBAN a. Program dan Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN
NO 1
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
2
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, yakni Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan orgnisasi masyarakat perdesaan dengan kegiatan belanja ATK, dokumentasi dan publikasi, belanja hadiah lomba desa, belanja hadiah MTQ tingkat kecamatan, uang saku rapat pembinaan, belanja sewa mobilitas distribusi RASKIN, sewa meja kursi, sewa tenda, sewa perlengkapan sound system, belanja makan minum rapat dan acara selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 92,57 %. 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, yakni Pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,32 %. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Sungai Loban. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S 2 b. S 1 BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Jumlah 3 orang a. b.
- orang 2 orang 354
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c.SLTA d.SLTP - Pangkat Golongan Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
c.
1 orang
b. c. d. e. f.
- orang 2 orang 1 orang - orang - orang
a. 1 orang b. orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Kegiatan :Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Alokasi anggaran
: Rp. 165.500.000,-
Realisasi Anggaran
: Rp. 153.200.000,- atau 92,57 %
II. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Alokasi anggaran
: Rp. 60.500.000,-
Realisasi Anggaran
: Rp. 55.250.000,- atau 91,32 %
f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kecamatan Sungai Loban. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Cukup memadai. h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan yang berarti. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
22.5 KECAMATAN SATUI a.
Program dan Kegiatan 1) Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2) Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
355
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b.
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal
Tingkat pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : NO
Program
1.
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Target Fisik (%)
Realisasi Fisik (%)
100 %
100 %
Keterangan Kegiatan Kegiatan tersebut meliputi kegiatan PKK Kecamatan, Operasional Raskin, Operasional Lomba Desa, Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dikategorikan sangat berhasil karena realisasi fisiknya mencapai 100 %, dan mencapai target yang telah ditentukan. NO
Program
Kegiatan
Target Fisik (%)
Realisasi Fisik (%)
Keterangan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
100 %
100 %
Melaksanakan musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak 1 Kali
1.
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut juga dinilai sangat berhasil karena realisasi fisiknya mencapai 100 %, dan mencapai target yang telah ditentukan. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Satui. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. D4 b. S1 - Pangkat Golongan a. III - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Jumlah 3 orang a. 1 orang b. 2 orang a. 3 orang a. - orang b. –
356
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e.
Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2)
Alokasi anggaran
: Rp. 1.485.156.000,-
Realisasi
: Rp. 1.479.496.000,- atau 99,62 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Alokasi anggaran
: Rp. 14.000.000
Realisasi
: Rp. 14.000.000 atau 100 %
f. Proses perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Satui g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini masih kurang memadai. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : -
Kantor Kecamatan satui yang secara Geografis sangat rentan terhadap banjir sehingga relatif cukup banyak aset kecamatan yang tidak layak pakai lagi, sehingga berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
-
Belum maksimalnya peningkatkan kualitas SDM aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksinya, Solusi : - Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat yang professional. - Memacu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memberikan konstribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan.
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
22.6 KECAMATAN SIMPANG EMPAT a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan adalah sebagai berikut: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
357
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di 10 Desa (meliputi : Sarigadung, Mekar Sari, Barokah, Bersujud, Gunung Besar, Gunung Antasari, Sejahtera, Batu Ampar, Sungai Dua dan Pulau Panjang) dan 2 Kelurahan ( Meliputi : Kampung Baru dan Tungkaran Pangeran) selama 12 bulan c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Simpang Empat d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S1 b. S2 c. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Ptt / Honorer - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
Jumlah 4 orang a. b. c. a. b. c. d.
- orang - orang 4 orang - orang 1 orang - orang 3 orang
a. 1 orang b. –
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
1 A
2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
3
1
290.103.000,-
Realisasi Rp. 4
% 5
274.511.000,- 94.63
f. Proses perencanaan pembangunan Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengadakan musrembang tingkat Desa, kemudian hasil dari musrembang Desa dilanjutkan ke Musrembang tingkat Kecamatan Kemudian hasil dari musrembang Kecamatan di tuangkan kedalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, yang sesuai dengan Renstra SKPD, kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA SKPD tahun anggaran 2016 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kecamatan Simpang Empat. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
358
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Tidak ada permasalahan Solusi : Tidak ada permasalahan i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
22.7 KECAMATAN BATULICIN a. Program dan Kegiatan No. 1 A 1 B
Program / Kegiatan 2 Peningkatan Keberdayaan masyarakatPedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakatPedesaan PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1
Prrogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pemberdayaan Rp. 394.329.000 lembaga organisasi masyarakat perdesaan
2.
Rp. 386.124.000
97,97%
Ketersediaan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa c.
Rp. 31.690.000
Rp. 31.690.000
100 %
Terlaksananya musrenbang desa dari 2 Keluarahan dan 7 Desa
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan partisipasi masyarkat dalam membangun Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Batulicin.
e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S-I b. D-III c. SLTA - Pangkat Golongan a. III/d b. III/c c. II/b - Pejabat a. Struktural b. Fungsional BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Jumlah 2 orang a. 1 orang b. -Orang c. 1 orang a. orang b. 2 orang c. orang a. 1 orang b. – 359
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan Penjabaran dari Perencanaan yang terkandung dalam RPJP,RPJMD,dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016,Yang sesuai dengan RENSTRA SKPD, Kemudian dijabarkan dalam RENJA dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2016 yang penyelenggaraannya dalam hal ini adalah kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana untuk wilayah Kecamatan Batulicin sudah cukup memadai namun masih perlu ada peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana yang ada sekarang ini untuk menunjang dan memenuhi pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Batulicin . h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : - Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kecamatan Batulicin Solusi : 1. Perlu adanya penambahan kendaraan dinas roda dua , mengingat adanya beberapa pejabat struktural Kecamatan Batulicin, yang belum mendapatkan kendaraan dinas maka dimohonkan untuk diadakannya penambahan kendaraan dinas roda dua. 2. Kurangnya perangkat komputer / laptop 3. Kurangnya personil pegawai baik PNS maupun PTT 4. Perlu pengurukan halaman kantor Kecamatan Batulicin i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
22.8 KECAMATAN KUSAN HULU a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2) Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa KegiatanPelaksanaan musyawarah pembangunan desa b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1) Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan kegiatan dalam pemberdayaan ini terdiri dari lomba desa, MTQ, PKK dan distribusi Raskin serta kegiatan rapat-rapat kordinasi selama 12 bulan dengan capaian realisasi 91,71 % serapan anggaran sebesar Rp. 333.658.000,2) Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa tingkat Kecamatan yang terimpun dalam dokumn rencana pembangunan kecamatan Kusan hulu tercapai realisasi pelaksanaannya 100 % serapan anggaran Rp. 18.400.000,-
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
360
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Kusan Hulu d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTP c. SLTA d. D3 e. S1 f. S2 - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I e. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional f.
Jumlah 8 orang a. b. c. d. e. f.
1 orang - orang 6 orang - orang 1 orang orang
a. b. c. d. e.
- orang 3 orang 2 orang 1 orang 2 orang
a. 3 orang b. –
Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Alokasi anggaran
: Rp. 363.828.000,-
Realisasi
: Rp. 333.658.000,- atau 91,71 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Alokasi anggaran
: Rp. 18.400.000,-
Realisasi
: Rp. 18.400.000,- atau 100%
f. Proses perencanaan pembangunan Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat Desa dalam Kecamatan berdasarkan
-
penyusunan RKP Desa oleh pokja didampingi tim Kecamatandan fasilitator Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan ditingkat Kecamatan yang didampingi oleh
-
SKPD-SKPD teknis Kabupaten g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan •
Gedung pertemuan Kecamatan sudah mulai rusak
•
Alat transportasi pegawai ke Desa sudah mencukupi namun dengan kondisi hujan agak terlambat
h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : •
Masih belum optimalnya Tim Penyusunan RKP Desa
•
Kurangnya bahan/ data dukung informasi Desa yang menunjang analisa pengambilan keputusan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
361
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
•
Adanya usulan-usulan baru yang bersifat mendesak namun belum tertuang dalam RPJM
•
Minimnya informasi dari SKPD/ Instansi terkait tentang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa/ Kecamatan
Solusi : •
Perlu adanya profil Desa yang baru
•
Perlu adanya revisi RPJM Desa
•
Perlu adanya informasi ataupun sosialisasi terkait masalah pembangunan maupun peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan desa
i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
22.9 KECAMATAN ANGSANA a. Program dan Kegiatan NO 1 2
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDES )
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1. Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan orgnisasi masyarakat perdesaan dengan kegiatan belanja ATK, dokumentasi dan publikasi, belanja hadiah lomba desa, belanja hadiah MTQ tingkat kecamatan, uang saku rapat pembinaanbelanja sewa mobilitas distribusi RASKIN, sewa meja kursi, sewa tenda, sewa perlengkapan sound system, belanja makan minum rapat dan acara selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 95,81% dan realisasi keuangan 95,81 %. 2. Kegiatan musyawarah pembangunan desa ( MUSRENBANG) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100% c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Angsana d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S 2 b. S 1 c.SLTA d.SLTP - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I e. PTT BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Jumlah 4 orang a. b. c. d.
1 orang 3 orang - orang - orang
a. b. c. d. e.
1 orang 3 orang - orang - orang - orang 362
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. 2 orang b. –
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
No. 1
2 3
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
3
200.878.000
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDES )
16.525.000
Realisasi Rp. 4
% 5
192.465 95,81
16.525
100
f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kecamatan Angsana. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan yang berarti i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
22.10 KECAMATAN MANTEWE a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2)
Program : Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan -
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
363
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kegiatan ini mencangkup belanja hadiah ,lomba desa,jasa akomodasi,fotokopi,sewa mobil,belanja kegiatan MTQ,dan Baju batik kafilah selama 1 tahun. 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa -
Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kegiatan ini mencakup belanja honor PPTK,honor tim,dan makan minum acara selama 1 tahun.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Mantewe. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S II b. S I c. Diploma III d. Diploma II e. SLTA f. SLTP - Pangkat Golongan a. III.c b. III.b c. III d d. III c e. III b f. II b g.II a h. I c I. PTT s- Pejabat a. Struktural b. Fungsional
Jumlah 2 orang a. b. c. d. e. f.
0 orang 1 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 orang
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang
a. 1 orang b. 0 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1)
2)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Alokasi anggaran
: Rp. 204,150,000
Realisasi
: Rp.156,750,000 atau 76,78%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Alokasi anggaran
: Rp. 7,500.000
Realisasi
: Rp. 7,500.000 atau 100,00 %
f. Proses perencanaan pembangunan Perencanaan disusun berdasarkan rencana strategis, rencana kerja, RKA dan DPA g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya dalam keadaan baik dan masih layak untuk digunakan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
364
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
22.11 KECAMATAN KURANJI a. Program dan Kegiatan 1)
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
2) PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal
No 1 I
-
Surat masuk berjumlah 53 Lembar
-
Surat keluar berjumlah 31 Lembar
Program
Kegiatan
2 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
I
3 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Target Fisik (%)
REALISA SI Fisik (%)
4 100%
5 100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan 6 Belanja pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Belanja Honorarium PNS 9 Org/Bln Belanja Honorarium Non PNS 9 Org/Bln Belanja Hadiah 1 Paket Belanja bahan - bahan tekstil, bendera dan umbul-umbul 2 Buah/Lembar Belanja jasa kantor 331 Org/Bln Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat 1 Kali Belanja makanan dan minum acara 217 Org/Kali Belanja Perjalan Dinas Dalam daerah 311 OK
II
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIFASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
II
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
100%
100%
Belanja musyawarah pembangunan Desa Honorarium PNS 9 Org/Kali Belanja Makan dan Minum Rapat 605 Org/Kali
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Kuranji. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
365
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. Strata 1 b. SLTA/Sederajad
Jumlah 5 orang a. 3 orang b. 2 orang
- Pangkat Golongan a. Penata III/d b. c. d. - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. b. c. d.
2 orang - orang - orang - orang
a. 2 orang b. –
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1) Program PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN Alokasi anggaran
: Rp. 33.055.000
Realisasi
: Rp. 30.045.000 atau 90,89 %
2) Program PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Alokasi anggaran
: Rp. 12.245.000
Realisasi
: Rp. 12.245.000 atau 100 %
f. Proses perencanaan pembangunan
Hubungan Antar Dokumen
RPJM NASIONAL
RKP
DIPERHATIKAN
RPJP PEDOMAN
DAERAH
RKP DAERAHPEDOMAN
RPJM DAERAH DIJABARKAN
PEDOMAN
RENSTRA SKPD
RAPBD
APBD
BAHAN DIACU PEDOMAN
RENJA SKPD
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
RKA SKPD
DPA SKPD
366
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kuranji baik, kecuali transportasi kendaraan masih kurang. h. Permasalahan dan Solusi Diatas disebutkan, kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kuranji baik kecuali alat transport masih kurang sedangkan pengadaan di anggaran belum tersedia Solusi : Perlunya pembaharuan sarana dan prasarana tersebut i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan 1. Kondisi infrastruktur seperti jalan raya di Kecamatan Kuranji sampai dengan tahun 2016 pada umumnya sudah memadai, namum ada beberapa Jembatan yang belum terbangun banyak mengalami kerusakan (berlubang-lubang). Di Kantor kecamatan kuranji sangat memerlukan Jaringan yang bisa mengakses jaringan secara luas, karena saat ini semua Kecamatan di minta untuk membuat Laporan SKPD secara Online. 2. Kantor camat, Rumah dinas Camat, dan aula Kecamatan Instalasi listrik nya sudah tidak memenuhi syarat untuk di gunakan dan rawan bermasalah. 3. Kantor camat perlu rehab sedang, pintu dan dinding kantor sebagian rusak dan retak. 4. Aula Kecamatan perlu rehab sedang dan pelapon, WC, perlu di perbaiki dan d ganti.
22.12.
KELURAHAN BATULICIN a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Kegiatan musyawarah pembangunan desa ( MUSRENBANG) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100% c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Batulicin. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian
Jumlah
- Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S 2 b. S 1 BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
1 orang a. b.
0 orang 1 orang 367
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c.SLTA d.SLTP - Pangkat Golongan Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
c.
0 orang
a. b. c. d. e.
0 orang 1 orang 0 orang - orang – orang
b. 1 orang c. –
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Kegiatan : - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( MUSRENBANG) Alokasi anggaran
: Rp. 4.940.000,-
Realisasi Anggaran
: Rp. 4.940.000,-atau 100 %
f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kelurahan Batulicin. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan yang berarti i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
22.13. KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Belanja kegiatan selama 12 Bulan terealisasi 72,74 % . Terealisasi 72,74% dikarenakan defisit anggaran sehingga kegiatan tidak berjalan dengan lancar.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
368
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Tungkaran Pangeran. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Uraian
Jumlah
- Jumlah pegawai
1 orang
- Kualifikasi Pendidikan a. S 2 b. S 1 c. D3 d. SLTA e. SLTP
a b c d e
- Pangkat Golongan a. Gol. III/d b. Gol. III/b c. Gol. III/a d. Gol. II/c e. Gol. II/b f. Gol. I/c - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
- orang 1 orang - orang - orang - orang a. b. c. d. e. f.
orang orang 1 orang orang orang orang
b. 1 orang c. –
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Alokasi anggaran
: Rp. 83.230.000,-
Realisasi Anggaran
: Rp. 60.540.000,- atau 72,74%
f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kelurahan Tungkaran Pangeran. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Perlu adanya pengusulan untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan baik untuk yang bersifat administrasi maupun tugas-tugas pelayanan, misalnya ruang kerja, ruang arsip, dan ruang rapat / aula pertemuan yang refresentatif, dan masih diperlukan penambahan pegawai agar pelayanan dapat berjalan lebih baik lagi.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
369
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi 1. Sarana dan prasarana kurang memadai 2. Adanya anggaran yang di pangkas. - Kegiatan posyandu untuk balita yang dilaksanakan setiap bulan. - Alat tulis kantor yang dipangkas 2 bulan sehingga menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal - Kegiatan rutin Kelurahan tidak terlaksana dengan baik i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan a. Untuk kegiatan yang sifatnya sangat penting seperti Pelayanan Balita yang setiap bulan dilaksanakan agar tidak di pangkas/dikurangi anggarannya. b. Sarana dan Prasana Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran seperti Kanopi yang rusak total.
22.14. KELURAHAN GUNUNG TINGGI a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Belum dapat ditentukan. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Gunung tinggi. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Uraian - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S 2 b. S 1 c.SLTA d.SLTP - Pangkat Golongan Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I - Pejabat a. Struktural b. Fungsional e. Alokasi dan realisasi anggaran
Jumlah 1 orang d. e. f.
0 orang 1 orang 0 orang
g. h. i. j.
0 1 0 -
orang orang orang orang
b. 1 orang c. –
Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
370
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Alokasi anggaran
: Rp. 31.250.000,-
Realisasi Anggaran
: Rp. 31.250.000,- atau 100 %
f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kelurahan Gunung Tinggi. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi Tidak ada permasalahan yang berarti i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
23. URUSAN STATISTIK 23.1
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah - Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah - Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal - Tersedianya Buku Monografi Kabupaten Tanah Bumbu. - Tersedianya Buku Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Statistik di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. SMA - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 6 orang a. 2 orang b. 4 orang c. 0orang d. 0 orang a. 1 orang b. 5orang c. 0 orang d. 0 orang c. 1 orang b. 1 orang
371
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebesar : No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
1 A
2 Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM Total
3
1 3
Realisasi Rp. 4
% 5
29.400.000
29.150.000 99,15
115.262.500 144.662.500
112.615.625 97,70 141.765.625 98,43
f. Proses perencanaan pembangunan Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik yang bersifat tahunan (RKPD) maupun lima ahunan (RPJMD/Renstra) dan dokumen perencanaan lainnya, Bappeda memerlukan data/ informasi yang valid dan factual yang dihasilkan oleh lembaga resmi yang kredibel. Data /informasi tersebut disusun dalam bentuk buku melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2016 ini telah dihasilkan dua buah buku, yaitu : 1. Buku Analisis Data Statistik Daerah Buku ini merupakan kumpulan data sekunder yang mencakup seluruh data pokok Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015, antara lain : keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, keadaan social, pertanian, energy dan pertambangan, industry dan perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata dan keuangan. Buku ini dicetak sebanyak 50 eksemplar. 2. Buku Indeks kualitas Hidup Masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia Buku ini menyajikan data tentang tingkat capaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif serta sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi perencana pembangunan daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Isi buku ini terdiri dari potret seputar pembangunan manusia Kabupaten Tanah Bumbu dari sisi kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Selain itu dalam buku ini juga dikupas tentang program-program pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten ini. Ketersediaan buku statistic tersebut masing-masing telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Data/ informasi hasil pembangunan yang terdapat dalam buku-buku tersebut telah memberikan tambahan informasi bagi perencana dalam merumuskan rencana pembangunan daerah. Namun beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan buku tersebut, yaitu : (1) data-data yang disajikan merupakan data baku sesuai format BPS sehingga masih banyak data-data pembangunan yang tidak termuat dalam buku tersebut, (2) data yang tersaji merupakan data tahun sebelumnya dan biasanya diselesaikan pada akhir tahun berjalan. Padahal data-data tersebut digunakan untuk memproyeksikan data tahun berikutnya, sehingga ada ketimpangan hasil proyeksi. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini cukup memadai
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
372
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Namun beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan buku tersebut, yaitu : (1) datadata yang disajikan merupakan data baku sesuai format BPS sehingga masih banyak data-data pembangunan yang tidak termuat dalam buku tersebut, (2) data yang tersaji merupakan data tahun sebelumnya dan biasanya diselesaikan pada akhir tahun berjalan. Padahal data-data tersebut digunakan untuk memproyeksikan data tahun berikutnya, sehingga ada ketimpangan hasil proyeksi. Solusi : Untuk mengatasi kendala-kendala diatas Bappeda perlu melakukan kerjasama yang intens dengan pihak BPS sehingga data-data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang dibutuhkan, selain itu perlu juga untuk mendorong SKPD untuk secara aktif melakukan/ menginventarisir data-data terkait dengan SKPD nya sehingga memudahkan dalam menyusun/ membuat perencanaan daerah yang akan datang. i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
24. URUSAN KEARSIPAN 24.1
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
a. Program dan Kegiatan 1. Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah berupa kegiatan pembinaan kearsipan di SKPD dan Kecamatan c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang kearsipan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S 2 b. S 1 c. D III d. D II e. SLTA
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 5 orang a. b. c. d. e.
- orang 2 orang - orang 1 orang 1 orang
373
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Pangkat Golongan a. IV b. III c. II d. PTT
a. b. c. d.
1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
- Pejabat - 1 orang - -
a. Struktural b. Fungsional e. Alokasi dan realisasi anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah. Alokasi Anggaran : Rp. 62.692.000 Realisasi Anggaran : Rp. 100% f. Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini masih sangat terbatas, karena belum adanya gedung / ruangan yang representatif untuk menyimpan arsip-arsip daerah. h. Permasalahan dan Solusi Masalah yang dihadapi sekarang dalam proses penangan arsip adalah, kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang Arsiparis sehingga pengelolaan Arsip belum bisa berjalan secara optimal. Selain itu kondisi sarana prasarana kearsipan sampai sekarang masih kurang seperti lemari penyimpanan Arsip terutama belum adanya Depo Arsip dan juga sarana penyimpanan dan pengamanan Arsip terutama arsip-arsip vital, akibatnya keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan arsip memungkinkan arsip-arsip penting yang mempunyai nilai tinggi yang merupakan cerminan aktivitas organisasi kurang bias tersimpan dengan baik. Solusi : Adapun solusi yang harus dilakukan dari permasalahan di atas adalah agar upaya pembangunan Depo arsip yang di usulkan dalam RPJMD secepatnya bisa secepatnya direalisasikan sehingga penanganan Arsip bisa berjalan dengan maksimal i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Kurangnya SDM, sarana dan prasarana dan tenaga keArsipan yang ahli di bidangnya
25.
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25.1. BAGIAN HUMAS SETDA a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Kerjasama dengan Mass Media - Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
374
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 1) Program kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan cara Kerjasama dengan mass media, Surat kabar harian, Surat kabar mingguan dan Media Elektronik, Pembuatan Baleho dan Spanduk, Pelaksanaan Kegiatan terealisasi 100 %. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S1 b. DIII c. DII d. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 18 orang a. 4 orang b. - orang c. - orang d. 11 orang a. b. c. d.
1 orang 3 orang 10 orang 4 orang
a. 1 orang b. 1 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah :
No.
Program / Kegiatan
1 A
2 3 Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 4.717.250.000 pemerintahan daerah
1
Pagu (Rp.)
Realisasi Rp. 4
% 5
4.593.300.000
97.37
f. Proses Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sebagian besar masih dalam kondisi baik, hanya ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu peremajaan seperti kamera dan video shooting yang digunakan untuk peliputan kegiatan Kada dan Wakada
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
375
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan : Banyaknya jumlah media massa dalam wilayah peliputan Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga berpengaruh pula terhadap besaran pembiayaan untuk program kerjasama informasi dengan mass media Solusi : Perlu dirancang sebuah aturan yang secara tekhnis mengatur pola-pola kerjasama informasi dengan mass media melalui pembuatan aturan baku pembiayaan dan spesifikasi atau klarifikasi media massa sebagai wujud implementasi penggunaan anggaran secara efektif dan efesien i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Bagian Humas Setda sebagai unit kerja penyampai dan pendistribusi informasi dan komunikasi kepada publik secara berkala harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar operasional palayanan minimal kepada public sebagai bagian penting peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik bidang informasi dan komunikasi. Sejauh ini, dengan sarana dan prasarana yang ada masih sulit bagi Bagian Humas Setda untuk secara berkala melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja khususnya terkait dengan pelayanan bidang publikasi pembangunan daerah berupa kamera dan video dengan standar spesifikasi yang memadai, PC editing, dan PC yang bisa digunakan untuk menyimpan data – data publikasi dengan kapasitas yang memadai pula.
26. URUSAN PERPUSTAKAAN 26.1 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI a. Program dan Kegiatan 1.
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
c.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
j.
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
k.
Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a..
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan a.
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
376
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b.
Pengembangan minat dan budaya baca
c.
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
d.
Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa biaya pembanyaran rutin penggunaan jasa komonikasi (telpon dan internet), sumber daya air berupa (PDAM) pembayaran listrik kantor, unit pelayanan perpustakaan pagatan, mantewe, batulicin
b.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional berupa pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kendaraan roda 2 dan 3 (tosa ) dan biaya perizinan (pajak) kendaraan dinas
c.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa membayaran rutin pejabat dan staf pengelola keuangan daerah
d.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa pembayaran sarana/alat untuk keperluan kebersihan kantor
e.
Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa pembayaran ATK untuk Kantor
f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa pembayaran cetak dan v penggandaan
g.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pembayaran kantor
h.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa perlangkapan cetak dan pengadaan
2.
i.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa pelaksanaan
j.
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS berupa pembayaran gaji tenaga non PNS
k..
Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah berupa pelaksanaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a..
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor berupa pelaksanaan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu berupa pengadaan baju olahraga
a. Pada kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran dengan target 2 kali kegiatan untuk tahun 2016 dalam bentuk lomba Mengarang/berecerita b.
Pengembangan minat dan budaya baca dengan target 3 kali kegiatan untuk tahun 2016 dalam bentuk lomba bercerita
c. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umun, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat dengan target 3 kali kegiatan untuk tahun 2016 dalam bentuk sosialisasi/seminar d. Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah dengna target 1150 exp dengan kegiatan pengadaan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
377
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabuaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : URAIAN - Jumlah pegawai
JUMLAH 9 orang
- Kualifikasi pendidikan a. S 2 b. S 1 c. D III d. D II f. SLTA
a. - orang b. 4 orang c. - orang d. - orang f. 5 orang
- Pangkat Golongan a. IV b. III c. II d. PTT
a. b. c. d.
- Pejabat
a. Struktural b. Fungsional
- orang 2 orang 1 orang 6 orang
a. 1 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebesar : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi Anggaran
: 1.438.946.600
Realisasi
: 100 %
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 17.200.000 Atau 100 % - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Rp. 15.200.000,00 Atau 100 % - Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Alokasi anggaran : Rp. 351.285.000 Realisasi : Rp. 100% a. Kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat Alokasi Anggaran : Rp. 64.475.000 Realisasi : Rp. 100% b. Kegiatan pengembangan minat dan budaya baca Alokasi Anggaran : Rp. 145.675.000 Realisasi : Rp. 100%
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
378
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Alokasi Anggaran : Rp. 49.185.000 Realisasi : Rp. 100% d. Kegiatan penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah Alokasi Anggaran : Rp. 91.950.000 Realisasi : Rp. 100% f.
Proses perencanaan pembangunan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini masih sangat terbatas, karena belum adanya gedung / ruangan yang representatif untuk gedung perpustakaan daerah h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang cukup mendasar adalah belum adanya bangunan gedung/ruangan untuk gedung perpustakaan daerah yang representatif, namun dalam perencanaan ke depan akan segera direalisasikan secara bertahap dan prioritas pembangunan daerah sesuai RPJM dengan perkembangan skala prioritas Belum tersedianya, Gedung yang memadai, Peralatan Pelayanan, koleksi Bahan Perpustakaan (dewasa, remaja, anak-anak, referensi, deposit), Meubel/Rak Besi, Meja Sirkulasi, Rak Disply Buku Baru, Disply Majalah dan Lemari Katalog, Pustakawan, Koleksi Bahan Pustaka Digital, Jaringan Informatika (Internet), dll. i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Kurangnya SDM, sarana dan prasarana dalam Pengembangan Perpustakaan
C.
PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PERTANIAN 1.1
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN a.
Program dan Kegiatan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Kegiatan : -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan alat tulis kantor
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
379
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan kom ponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
-
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan
- Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanianPengadaan peralatan pendukung
-
kesehatan hewan. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan karena defisit anggaran 5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
-
6) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan : - Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan -
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
- Pembinaan, pengawalan. perlindungan tanaman dan dampak fenomena iklim 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan : -
Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak
- Pengadaan peralatan pendukung kesehatan hewan - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Hewan*) 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan - Pembangunan sarana dan prasarana - Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat b. Realisasi Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Rp. 2.166.123.350,00,- / 81,12 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
380
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi Rp. 44.971.838,-/ persentase 85,66% adapun kegiatan yang direalisasikan terdiri dari Belanja telepon
12 Bulan, Belanja listrik 12 bulan Biaya listrik kantor UPT Transit Batulicin
12 Bulan, Belanja surat kabar/ majalah 12 Bulan -
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional realisasi Rp. 106.750.950,-/ persentase 100% terdiri dari belanja : Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan roda 4Kendaraan Roda 4 Eselon II DA 27 Z 12 bulan , Kendaraan Roda 4 Operasional DA 952 Z 12 bulan , Kendaraan Roda 4 Operasional Lapangan DA 943 Z 12 bulan, Kendaraan Roda 4 Operasional Lapangan DA 903 GD dan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan roda 2 sebanyak 21 unit. Selama 12 bulan.
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan. Realisasi Rp. 147.150.000,- /persentase 78,38 %, Terdiri dari belanja : Pengguna Anggaran (1 Org @ 12 Bln), Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org @ 12 Bln), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (1 Org @ 12 Bln), Staf Penata Usahaan Keuangan (1 Org @ 12 Bln) Bendahara Pengeluaran (1 Org @ 12 Bln), Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 Org @ 12 Bln), Pembantu Bendahara Penerimaan (1 Org @ Bln) Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bln), Perangko sebanyak 300 lembar, Materai (6000) sebanyak 200 lembar Materi (3000), Minyak Genset (20 liter x 12 bln), Belanja Dekorasi Pawai Takruf 1 kali Pembuatan Spanduk sebanyak 18 kali, Biaya Pembuatan Iklan 1 kali, Stand Pameran 1 kali, Dekorasi 1 kali, dan belanja Belanja Air sebanyak 168 kali.
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor. Realisasi.Rp. 4.898.00,-/ persentase 97,78% terdiri dari belanja : Keranjang Sampah sebanyak 12 buah, Kain Pel 6 Sampah 6 buah, Ember
buah, Tissue 24 pak 8 Pel Lantai Sapu 12 buah, Serok 3 buah, Pengharum Ruangan
12 buah, Karbol 24 buah,Pengharum Ruangan Kaleng 11
12 buah Cairan Pembersih Lantai buah,
Obat nyamuk semprot 1,
kotak Tisue 11, Keset besar 1, Keset kecil 13. -
Penyediaan alat tulis kantor Realisasi Rp53.342.000,- persentase 99,25 % Kertas HVS folio 336 rim, Kertas A4 60
rim Kertas folio berwarna 45 rim, Kertas faximile
24 rol, Bantalan stempel 6 buah, Tinta stempel 6 buah, Staples besar
6 buah Staples kecil 6
buah Isi staples besar 31kotak Isi staples kecil
30 kotak buku ekspedisi2 buah
Buku folio 6 buku Penggaris baja 100 cm
2 buah, Pensil Steadler 2B 24 buah, Ballpoint
6 lusin Penghapus cair 6 botol, Stabilo 12 buah, Gunting kertas 6 buah, Cutter 6 buah, Lem kertas 6 kotak, Amplop buka atas 24 buah, Amplop kasing coklat besar 6 kotak, Klip kertas 73 pak, Lak ban 24 rol, Stop map folio 700 buah, Map ordner,157 buah, Map penjepit 300 buah,Map Plastik 100 buah, Map Batik 100 buah, Pos It 30 buah, Pelobang Kertas besar3 buah, Spidol Besar Permanen 12buah, Spidol white besar 24, Rafil Ink Hitam 70 buah, Rafil Ink warna 40 buah, surat setor Pajak 12 Buah, BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
381
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
CD Blank 24buah, kaset Handycam 6 buah, tabung tinta printer hitam 24 buah, tabung tinta printer warna 24 buah, Pita Mesin Tik 6, Binder Clip 260 10 buah, Buku Agenda Surat 72 buah, Calculator 6 buah, Flasdish 10 buah -
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Realisasi Rp. 8.000.000,- / persentase 100 % adapun barang yang direalisasikan terdiri dari : Belanja Dokumentasi / Publikasi / Dekorasi /Aksesoris *) Kuitansi pengembalian Hand Tractor 10 buah Map Cetak sebanyak 100 lembar, Buku BKU 12 buah, dan penjilidan sebanyak 50 buah, Foto Copy 95,970 lembar.
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Realisasi Rp. 500.000,- persentase 45,45% kegiatan yang tidak direalisasikan yaitu pemasangan instalasi listrik, Instalasi listrik tidak dapat di pasang karena seluruh belanja modal pada tahun 2016 yang belanja peralatan, perlengkapan kantor maupun jaringan karena defidit anggaran
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Realisasi Rp1.675.000,-/ persentase 11,73% adapun pengadaan yang direalisasikan terdiri dari Dispenser 3 buah, cangkul 3 buah, Printer iP X 1 unit, Alat Penghancur Kertas 1, Gordyn blind 42 m, karpet 2 buah, Komputer PC 2 unit,Peralatan Jaringan Internet 1 unit, Meja Partisi 20 buah, Kursi Tamu 1 paket.
-
Penyediaan peralatan rumah tangga Realisasi Rp. 1.060.000,- / persentae 100,00%
-
Penyediaan makanan dan minuman Realisasi Rp. 16.800.000,- / persentae 77,06 %
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Realisasi Rp. 480.910.866,- / persentase 69,76%
-
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Realisasi Rp. 778.817.500,- / persentase 86,54%. Terdiri dari honorarium Driver/Sopir 12 bulan, Driver Supir untuk operasional 12 bulan, Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor DISTANPANAK 12 bulan, Petugas Kebersihan (cleaning service)
12 bulan dan honorarium dokter hewan 12 bulan.
Tenaga THL-TB Mantri Tani S1 12 bln, Tenaga THL-TB Mantri Tani SPP/SPMA 12 bln, Petugas kebersihan RPH 12 bulan, Petugas penjagal RPH 12 bulan. -
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah Realisasi Rp. 112.200.000,- /persentase 89,71%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Realisasi Rp. 109.280.000,- /persentase 23,75 % terdiri dari Rehab Rumah dinas BBU (Balai Benih Utama) 1 paket, Pengawasan Rehab Rumah dinas BBU (Balai Benih Utama) 1 paket. Realisasi ini yaitu pembayaran yang tertunda (hutang di tahun 2015)
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Realisasi Rp. 2.400.000,- /persentase 100 % terdiri dari pemeliharaan AC 3 unit, pemeliharaan Laptop 4 unit.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
382
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi Rp. 39.000.000,- persentase 97,50 % Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Realisasi Rp. 0,- persentase 0 % 5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan :
- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan
tepat guna Realisasi Rp.
9.240.000,- persentase 98,60% terdiri dari belanja Pembuatan Siring Jalan Usaha Tani (JUT) (Dana DAK) 12 paket, dan Pembuatan lantai jemur 12 unit - Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Realisasi Rp. 9.240.000,- persentase 78,57% 6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan :
-
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian perkebunan realisasi
Rp. 32.250.000,- /persentase
84,31% terdri dari belanja transportasi narasumber, uang saku peserta, akomodasi, uang harian, percetakan brosur, rapat koordinasi dan monev P2BN, rapat koordinasi peningkatan produksi tanaman pangan, rapat koordinasi pertamuan SPT Sekolah, acara gerakan massal pengendalian OPT.
-
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan belanja dalam rangka melaksanakan fungsi BBU (Balai Benih Utama) Rp. 167.630.000,- /persentase 95,84% terdri dari belanja pupuk urea sebanyak 150 kg, pupuk NPK 450 kg, pupuk organik 1500 kg, belanja bahan bibit tanaman, benih padi kelas BD, belanja bibit tanaman sayuran, belanja untuk bahan percontohan kebun PKK Kabupaten.
-
Pembinaan, pengawalan. perlindungan tanaman dan dampak fenomena iklim Realisasi Rp. 18.730.000,- /persentase 92,95%
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan : -
Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak *) Realisasi Rp. 51.231.000,-/ persentase 94,87%
-
Pengadaan peralatan pendukung kesehatan hewan Realisasi Rp.9.020.000,.-/ persentase 87,49%
-
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Hewan*) hewan Realisasi Rp.7.187.500,-/ persentase 16,23%
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan :
-
Pembangunan sarana dan prasarana Realisasi Rp. 427.270.000,-/ persentase 99,64% terdiri dari pembangunan Pos Ib dan Keswan Sepakat dan Pembangunan Pos Ib Sungai dua kecamatan simpang empat.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
383
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Realisasi Rp. 215.000.000 ,- / persentase 100 %
-
Yaitu belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat terdiri dari belanja Pengadaan Sapi sebanyak 79 ekor, Pengadaan Itik sebanyak 125800 ekor, Pengadaan Kambing sebanyak 100 ekor. (utang di tahun 2015) c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.
d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan - S.2 - S.1 - D.1/ D.3/ D.4 - SLTA - SLTP
JUMLAH 60 orang 2 orang 34 orang 9 orang 13 orang 2 orang
- Pangkat Golongan - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I - PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
-
3 orang 35 orang 14 orang 1 orang 7 orang -
– 17 orang –6
e. Alokasi dan realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Rp. 2.373.282.480,- Realisasi 15,146 % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : -
Pengadaan mebeleur Alokasi Anggaran : Rp. 2.000.000,Realisasi
-
: Rp. 0,- /persentase 0 %
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Alokasi Anggaran : Rp. 121.200.000,Realisasi
-
: Rp. 109.280.000,- /persentase 90,17%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Alokasi Anggaran : Rp. 1.800.000,Realisasi
: Rp. 1.800.000,- /persentase 100 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Alokasi Anggaran
: Rp. 40.000.000,-
Realisasi
: Rp. 39.000.000,-/ persentase 97,50%
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
384
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Alokasi Anggaran
: Rp. 1.015.800.000,-
Realisasi
: Rp. 0,-/persentase 0 %
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
-
Alokasi Anggaran
: Rp. 546.030.000,-
Realisasi
: Rp. 538.378.000,-/persentase 98,60%
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Alokasi Anggaran
: Rp. 11.760.000,-
Realisasi
: Rp. 9.240.000,-/persentase 78,57%
6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan : -
-
-
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Alokasi Anggaran
: Rp. 38.250.000,-
Realisasi
: Rp. 32.250.000,-/ persentase 84,31%
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Alokasi Anggaran
: Rp. 174.900.000,-
Realisasi
: Rp. 167.630.000,-/ persentase 95,84%
Pembinaan pengawalan perlindungan tanaman dan dampak fenomena iklim Alokasi Anggaran
: Rp. 20.150.000,-
Realisasi
: Rp. 18.730.000 ,-/ persentase 92,95%
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan : -
Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak Alokasi Anggaran
: Rp. 54.000.000,-
Realisasi -
-
: Rp. 51.231.000,-/persentase 94,87%
Pengadaan peralatan pendukung kesehatan hewan Alokasi Anggaran
: Rp. 10.310.000,-
Realisasi
: Rp. 9.020.000,00,-/persentase 87,49%
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Hewan*) Alokasi Anggaran
: Rp. 44.296.000,-
Realisasi
: Rp. 7.187.500,00,-/persentase 16,23%
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan : -
-
f.
Pembangunan sarana dan prasarana Alokasi Anggaran
: Rp. 428.800.000,-
Realisasi
: Rp. 427.270.000,-/ persentase 99,64%
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Alokasi Anggaran
: Rp. 215.000.000,-
Realisasi
: Rp. 215.000.000,-/ persentase 100,00%
Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Proses pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan yaitu meningkatkan produksi bahan pangan lokal dan mencapai swasembada pangan dan meningkatkan populasi ternak di wilayah potensi pengembangan peternakan. Basis pertanian terdiri dari pengembangan SDM petani
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
385
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
dan peternak, perluasan areal sawah, meningkatkan sarana prasarana pertanian, optimasi lahan dan optimasi irigasi sedangkan bidang peternakan pengembangan ternak pedaging dan integrasi tanaman dan ternak. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Cukup memadai. h. Permasalahan dan solusi Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 untuk beberapa indikator (ada sebagian indikator yang baru sehingga belum bias dibandingkan), capaian kinerja sasaran tersebut mengalami penurunan karena beberapa kendala antara lain : 1. Masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas hasil – hasil pertanian karena adannya penurunan kualitas sumber daya lahan dan air 2. Terjadinya kekeringan di hampir wilayah potensi penghasil tanaman pangan 3. Kurangnya minat petani di pedesaan untuk beralih dari system cocok tanam konvensional menuju cocok tanam system organik/modern (penggunaan benih hibrida, dan masih tingginya kultural lokal yang susah untuk dirubah dll) 4. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanianMasih banyak areal potensi pertanian dan peternakan belum dikembangkan secara maksimal : Solusi : Penguatan dukungan pihak ketiga pelatihan petssni peternak secara berkala, investor, perbankan dalam hal penguatan modal kelompok petani dan peternak i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD namun juga bersumber dari APBD I dan APBN
1.2.
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH a. Program dan Kegiatan 1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Penyediaan jasa tenaga non PNS
-
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
-
BT
2)Program : Peningkatan disiplin aparatur -
Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
386
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Penyediaan jasa Telpon, listrik KKPD,listrik gudang cadangan pangan , surat kabar selama 12 bulan
b.
Penyediaan jasa pemeliharaan untuk Roda 4 ( 1unit) dan pemeliaraan roda 2 (4 unit) selam 12 bulan
c.
Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran tenaga PPK, pengelola keuangan,tenaga Non PNS, selama 12 bulan dan untuk belanja Dokumentasi dan pameran 1 kali serta belanja umbul umbul 15 lembar.
d.
Penyediaan Penyediaan jasa kebersihan untuk Kantor Ketahanan Pangan selama 12 bulan.
e.
Jasa perbaikan peralatan kerja untuk printer 7 unit
f.
Penyediaan alat tulis kantor untuk
kantor ketahahan Pangan dalam pemberian
pelayanan selama 12 bulan g.
Penyediaan barang cetakan berupa laporan tahunan 2 bh, Dokumen renstra dan renja 3 bh, lakip 3 bh dan foto copy 4.000 lb , penjilidan 20 bh selama 12 bulan untuk kantor ketahanan pangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor almari 1 bh, , kipas angin 4, printer tinta 4 unit, Tabung pemadam kebakaran 2 bh, tangga sorong bh.
h.
Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 14 orang selam 12 bulan
i.
Pembayaran honor pengelola gudang 5 orang ,penjaga gudang 2 orang, petugas kebersihan 2 orang, petugas jaga malam 1 orang, driver 1 orang , penjaga kebun PKK 2 orang Koordinator Demapan 2 orang selama 12 bulan
j. -
Fasilitas rapaat koordinasi dalam daerah 342 kali selama 12 bulan.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 25 stel
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a.SMA d. D3 e. D4 f. S1 g. S2 - Pangkat Golongan a. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV - Pejabat a. Struktural BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 6 orang a. d. e. f. g.
2 orang - orang - orang 5 orang 1 orang
a. 2 orang c. 5 orang d. 1 orang a. 2 orang 387
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Fungsional umum Fungsional tertentu
b. - orang c. - orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi Anggaran
Rp. 1.760.596.032
Realisasi
Rp 1.414.021.216
Atau 80,31%
2).Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
Rp. 10.000.000
Realisasi
Rp. 10.000.000
Atau 100%
g. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan - Identifikasi sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung kegiatan - Merancang dan menentukan sub-sub kegiatan pembangunan - Menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan - Menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan - Menuangkan dalam bentuk RKA dan ROK h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sudah cukup memadai. i. Permasalahan dan solusi Permasalahan : - Masih belum terpenuhinya tenaga Honorer / PTT dibagian TU
- Sarana dan prasarana khususnya jaringan internet yang masih lemah Solusi : - Rekrut tenaga honorer/PTT untuk mengisi dibagian TU i.
Mengusulkan atau mengamggarkan di APBD
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan
1.3 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
a. Program dan Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN NO 1. Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan
b. Realisasi Program dan Kegiatan No.
Program / Kegiatan
1 2 A. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 2 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Realisasi Rp. 4 227.560.000 0
% 5 98,44 0,00 388
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3 Pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan TOTAL
3.000.000
100,00
230.560.000
198,44
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional URAIAN Jumlah Pegawai -
JUMLAH 64 0rang
- Kualifikasi Pendidikan a. S1 b. DIII
a. 13 0rang b. 0 0rang
c. SLTA
c. 5 0rang
d. SLTP
d. 0 0rang
- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III
a. 1 0rang b. 13 0rang
d. PTT
d. 3 0rang
e. Kontrak
e. 1 0rang
a. Struktural b. Fungsional
a. 3 0rang b. 0 0rang
- Pejabat
e.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : No.
Program / Kegiatan
1 A.
2 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 2. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan. 3. Pengamatan dan pengendalian organisme penggangu tanaman perkebunan
Realisasi
Pagu (Rp.) 3
Rp. 4
% 5
231.160.000
227.560.000
98,44
23.100.000
0
0,00
3.000.000
3.000.000
100,00
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
389
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sudah cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi Perkebunan
Permasalahan 1) Masih terdapatnya penggunaan kawasan hutan tanpa ijin terutama oleh pertambangan, perkebunan dan kegiatan komersil non Kehutanan lainnya. Terdapat usaha perkebunan dalam kawasan hutan yang sebagian besar telah memiliki Hak Guna Usaha yang belum melakukan proses tukar menukar kawasan hutan. 2) Belum tersediannya data potensi hutan Kabupaten Tanah Bumbu. 3) Mudahnya Pemerintah menerbitkan per izinan bagi perusahaan perkebunan tanpa melihat kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitarnya, akibat dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan terganjal oleh penolakan warga sekitar. Warga beranggapan bahwa lahan yang akan digarap adalah milik mereka secara turun temurun. 4) Mayoritas tingkat produktivitas komoditi perkebunan rakyat masih rendah dibandingkan dengan produktivitas komoditi Perkebunan Besar Swasta / Negara (PBS/N), dan ini merupakan tantangan bagi pengembangan perkebunan ke depan 5) Tumpang tindih pengguna lahan permukaan seperti Kehutanan dan Perkebunan dengan izin pertambangan, hampir tidak bisa dihindarkan. Solusi 1) Melakukan Monitoring dan Pengawasan Penggunaan kawasan Hutan secara terencana dan sesuai keperluan dengan sumber daya dan sarana prasarana yang ada. Terhadap pemegang izin dilakukan pembinaan untuk menempuh IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk pertambangan dan tukar menukar kawasan hutan bagi usaha perkebunan. 2) Penyusunan data potensi hutan secara bertahap setiap tahun yang dapat didanai melalui APBD II maupun APBD I dan APBN baik melalui jasa pihak lain maupun melalui Swakelola. 3) Pemerintah harus selektif dalam mengeluarkan periijinan. Dalam mengeluarkan perizinan, harus melihat kondisi rill dilapangan dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitarnya. 4) Melaksanakan pembinaan teknis secara kontinyu, serta menyediakan sarana dan prasarana pertanian (peralatan dan benih) yang berkualitas. Pembinaan tehnis kepada petani atau kelembagaan ekonomi petani, berupa sosialisasi dan pelatihan berkaitan agribisnis. 5. Agar semua perizinan teratur dan tertib, sebaiknya setiap pembangunan di Kabupaten harus mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) RTRW, dimana RTRW di setiap kabupaten harus sejalan dengan RTRW ditingkat Provinsi dan Nasional 1.4.
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN a. Program dan Kegiatan 1
PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Kesejahteraan Petani - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis - Peningkatan kemampuan lembaga petani
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
390
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2 3 4
Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Peningkatan penerapan teknologi peternakan - Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
b. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a.
Kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, meliputi: ➢ Kegiatan Mimbar sarasehan di 8 kecamatan (Satui, Angsana, Kuranji, Sei Loban, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Batulicin dan Simpang Empat). ➢ Kegiatan Rembug tani di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kusan Hilir ( Desa Mudalang, Manurung), Kecamatan Karang Bintang ( Desa Manunggal, Karang Bintang, Sumber Wangi, Batulicin Irigasi, Pandansari), Kecamatan Mantewe ( Desa Emil Baru, Maju Mulyo, Bulurejo, Rejosari, Sepakat), Kecamatan Batulicin ( Desa Danau Indah, Gunung Besar, Kelurahan Gunung Tinggi, Polewali Marajae, Sukamaju, Segumbang, Sarigadung) dan 6 WKPP dilaksanakan di Kecamatan Satui. ➢ Fasilitasi Temu teknis tingkat kabupaten 1 kali kegiatan yang diikuti oleh penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan, THL-TBPP, penyuluh kontrak/swadaya, perwakilan dari kelompok tani serta dinas instansi terkait (Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Ketahanan Pangan, dan Bakorluh Propinsi Kal-Sel). ➢ Fasilitasi Panen Raya tingkat kabupaten 1 kali kegiatan yang dilaksanakan di Desa Saring Sei. Binjai kecamatan Kusan Hilir. ➢ Fasilitasi Rapat penyusunan RDK/RDKK yang dilaksanakan di 8 BP3K (Satui, Angsana, Kuranji, Sei Loban, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Karang Bintang, dan Mantewe). ➢ Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi tingkat kabupaten untuk 1 badan (BP4K) dan 8 BP3K (Penyusunan programa).
b.
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani ➢ Fasilitasi penilaian Gapoktan Berprestasi sebanyak 1 kegiatan ( se Kabupaten Tanah Bumbu) ➢ Fasiltasi penilaian BP3K Berprestasi sebanyak 1 kegiatan (9 BP3K) ➢ Fasiltasi dalam rangka Penyusunan RDK/RDKK di 9 BP3K (10 Kecamatan) ➢ Fasilitasi kegiatan penilaian peningkatan kelas kemampuan pelaku utama perikanan sebanyak 170 pelaku utama di 10 kecamatan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
391
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
➢ Fasilitasi kegiatan penilaian peningkatan kelas kemampuan kelompok pertanian untuk 220 kelompok tani di 10 Kecamatan ➢ Pelatihan Penguatan kelembagaan petani sebanyak 134 kelompok di 5 BP3K (Angsana, Sei Loban, Kusan Hulu, Kusan Hilir, dan Batulicin) ➢ Pengadaan Papan Informasi Komoditas unggulan Wilayah Kerja BP3K di 9 BP3K (Satui, Angsana, Sungai Loban, Kuranji, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Batulicin, Karang Bintang dan Mantewe). 2) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan a.
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, meliputi : ➢ Pembuatan Screen House di BP3K Kusan Hilir sebayak 1 unit. ➢ Pengadaan Alat Ukur PH Tanah (Soil Tester) sebanyak 10 buah.
b.
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, meliputi: ➢ Pelatihan pengendalian KAS dan JAP pada tanaman karet yang diikuti oleh 30 orang dari 7 kelompok tani perkebunan di wilayah kerja BP3K kecamatan Sungai Loban. ➢ Pelatihan Budidaya tanaman Kelapa Sawit yang diikuti oleh 60 orang dari 13 kelompok tani perkebunan di wilayah kerja BP3K kecamatan Karang Bintang (6 kelompok) dan Kusan Hulu (7 kelompok). ➢ Pelatihan Budidaya tanaman Karet yang diikuti oleh 60 orang dari 16 kelompok tani perkebunan pada wilayah kerja BP3K Kecamatan Karang Bintang (8 kelompok) dan Kusan Hulu (8 kelompok). ➢ Pelatihan Penyadapan Tanaman Karet yang diikuti oleh 60 orang dari 9 kelompok tani perkebunan pada wilayah kerja BP3K kecamatan Karang (6 kelompok) Bintang dan Kusan Hulu (3 kelompok).
3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan a. Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, meliputi : ➢ Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos yang diikuti oleh 40 orang penyuluh pertanian yang dilaksanakan di BP3K Kecamatan Batulicin. ➢ Pelatihan Integrasi Sawit dan Ternak yang diikuti oleh 40 orang penyuluh pertanian/peternakan di BP3K Kecamatan Batulicin. ➢ Fasillitasi Latihan dan Konsultasi (LAKON) di BP3K untuk 9 BP3K kecamatan (Satui, Angsana, Kuranji, Sei Loban, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Batulicin, Karang Bintang dan Mantewe). ➢ Fasilitasi Pemberian penghargaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2016. 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan a. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna, meliputi :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
392
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
➢ Kegiatan kursus ternak ruminansia yang diikuti oleh 90 orang dari 24 kelompok ternak di wilayah kerja BP3K kecamatan Mantewe (12 Poktannak), Batulicin (10 Poktannak), Kusan Hilir (2 poktannak). ➢ Kegiatan kursus ternak non ruminansia yang diikuti oleh 90 orang dari 23 kelompok tani peternakan di wilayah kerja BP3K kecamatan Kuranji (2 poktannak), Kusan Hilir (10 poktannak), dan Sei Loban (11 poktannak). ➢ Fasilitasi kegiatan temu usaha yang diikuti oleh 60 orang dari 19 kelompok tani di wilayah kerja BP3K Kecamatan Karang Bintang (8 poktan), dan Angsana (11 poktan). ➢ Fasilitasi kegiatan temu widya karya yang diikuti oleh 30 orang dari 6 kelompok tani di wilayah kerja BP3K kecamatan Kusan Hulu (2 kelompok), dan Mantewe (4 kelompok). ➢ Fasilitasi kegiatan pembuatan ransum tambahan pakan ternak ruminansia yang diikuti oleh 60 orang dari 7 kelompok tani peternakan di wilayah kerja BP3K kecamatan Batulicin (6 poktannak), dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir (1 poktannak). ➢ Fasilitasi kegiatan pembuatan ransum tambahan pakan ternak non ruminansia yang diikuti oleh 30 orang dari 4 kelompok tani peternakan di wilayah kerja BP3K kecamatan Satui. No.
Program / Kegiatan
A 1 2 B 3
Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan peningkatan penerapan teknologi peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
4 C 5 D 6
Realisasi Rp.
%
187.865.000 73,83 137.373.250 92,33 37.893.000 100,00 47.265.000 73,12 165.686.000 65,93 54.146.000 70,67 630.228.250 75,59
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang pertanian adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. c. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat
struktural dan fungsional Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berjumlah 56 orang dari 51 orang PNS dan 5 orang CPNS. Secara rinci SDM penyelenggara urusan pertanian berdasarkan pendidikan dan golongan sebagaimana terlampir :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
393
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D4 d. D3 e. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II - Pejabat a. Struktural b. Fungsional Umum c. Fungsional Tertentu d. CPNS
JUMLAH 56 orang a. b. c. d. e.
3 orang 27 orang 2 orang 12 orang 12 orang
a. 2 orang b. 35 orang c. 19 orang a. b. c. d.
5 orang 1 orang 45 orang 5 orang
d. Alokasi dan realisasi anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
1 A
2 Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan peningkatan penerapan teknologi peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
3
1 2 B 3 4 C 5 D 6
f.
Realisasi Rp. 4
254.440.000
187.865.000 73,83
148.780.000
137.373.250 92,33
37.893.000
37.893.000 100,00
64.640.000
47.265.000 73,12
251.290.000
165.686.000 65,93
76.615.000
54.146.000 70,67
833.658.000
630.228.250 75,59
Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan penyuluhan sarana dan prasarana masih kurang memadai, semua BP3K (9 Kecamatan) masih ada yang belum semuanya mempunyai alat mesin pertanian untuk kegiatan demplot/percontohan yang dilaksanakan di lahan BP3K, serta belum adanya mobil penyuluhan keliling dengan sarana yang lengkap sehingga penyuluhan dilapangan dapat dilaksanakan maksimal. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
% 5
394
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan solusi Permasalahan : - Masih belum maksimalnya panggilan untuk pelatihan teknis bagi petani dari balai pelatihan yang ada. - Masih rendahnya adopsi teknologi pertanian bagi petani - Untuk pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk lokasi tanah masih kurangnya SDM/ personil pelaksana kegiatan, sehingga serapan dana masih belum maksimal. - Pelaksanaan kegiatan BP3K fasilitasi yang bersumber dari dana dekonsentrasi masih terikat dengan lokasi kegiatan SL-PTT, sehingga tidak semua BP3K yang bisa mendapatkan bantuan. Solusi : Untuk pengadaan sarana dan prasarana (belanja modal) dilakukan upaya untuk mengusulkan sharing dengan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian. Sedangkan untuk pelatihan petani (diluar Kabupaten) dilaksanakan dalam Kabupaten dengan lebih banyak mendatangkan narasumber dari luar provinsi (balai diklat) atau instansi yang berkompeten. i.
Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk diketahui
2.
URUSAN KEHUTANAN
2.1 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN a. Program dan Kegiatan NO. PROGRAM / KEGIATAN 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah - Penyediaan jasa non PNS - Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah 2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian Kerja lapangan - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Optimalisasi PNBP - Pengembangan Hutan Tanaman
4.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
395
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
5.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
6.
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan - Pemberantasan Pembalakan Liar dan Perambahan Hutan - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan
7.
8.
Perencanaan dan Pengembangan Hutan - Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan
b. Realisasi Program dan Kegiatan No.
PROGRAM / KEGIATAN
REALISASI Rp. 4. 5.660.824.941,00 3.406.133.400,00
% 5. 97,64 80,69
67.910.650,00
62,02
90.103.500,00
101,31
177.868.888,00 14.635.000,00 55.830.000,00 44.057.500,00 1.950.000,00 377.765.839,00 369.200.000,00 208.570.000,00
86,56 88,86 79,98 95,57 100,00 95,08 92,05 99,82
0
0
4.450.000,00
89,00
C. Peningkatan Disiplin Aparatur 14. Pengadaan pakaian kerja lapangan 15. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
53.723.000,00 34.400.000,00
93,19 100,00
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16. Pendidikan dan Pelatihan Formal
18.000.000
90,00
276.757.250,00
99,50
421.327.000,00
66,92
0
0
258.090.000,00
95,59
1.
2. BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG A. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1. listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 9. Penyediaan jasa non PNS 10. Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 13. kantor
E. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 18. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 19. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan F. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan 20. Hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan 21. lahan G. Program perencanaan dan pengembangan hutan BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
396
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
25. Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan
306.948.950,00
100,00
Total
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan bidang Kehutanan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional URAIAN - Jumlah Pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SMP b. SLTA c. DIII d. S1 e. S2 - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. PTT e. Tenaga Kontrak - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
e.
JUMLAH 64 0rang a. 2 0rang b. 14 0rang c. 2 0rang d. 20 0rang e. 6 0rang a. 3 0rang b. 31 0rang c. 11 0rang d. 1 0rang e. 11 0rang a. 32 0rang b. 14 0rang
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebesar : NO
PROGRAM / KEGIATAN
1.
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG A. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 9. Penyediaan jasa non PNS 10 Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah . B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor . 12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan . gedung kantor BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
REALISASI Rp. % 3 4 5 5.797.710.538 5.660.824.941 97.64 PAGU (Rp.)
109.500.000
67.910.650
62,02
88.940.000
90.103.500
101,31
205.478.750 16.470.000 69.808.200 46.097.500 1.950.000 397.300.000
177.866.888 14.635.000 55.830.000 44.057.500 1.950.000 377.765.839
86,56 88,86 79,98 95,57 100,00 95,08
401.100.000
369.200.000
92,05
208.950.000
208.570.000
99,82
0
0
0
5.000.000
4.450.000
89,00
397
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
C. Peningkatan Disiplin Aparatur 13 Pengadaan pakaian kerja lapangan . 14 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu .
D.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15 Pendidikan dan Pelatihan Formal .
E. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 16 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan . Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 17 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam . Rehabilitasi Hutan dan Lahan F. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 18 Pemberantasan Pembalakan Liar dan . Perambahan Hutan 19 Pencegahan dan pengendalian kebakaran . hutan dan lahan G. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 20 Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan . Total
f.
57.650.000
53.723.000
93,19
34.400.000
34.400.000
100,00
20.000.000
18.000.000
90,00
278.160.000
276.757.250
99,50
629.620.000
421.327.000
66,92
0
0
0,00
270.000.000
258.090.000
95,59
306.948.950
306.948.950
100
2,781,581,577
100,00
3,147,373,400
Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Strategi kebijakan pembangunan yang dikembangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan situasi, kondisi dan RPJM Kabupaten Tanah Bumbu. Strategi kebijakan ini dimaksudkan untuk eksistensi dan kemajuan pembangunan di sektor kehutanan dan perkebunan, demi menjawab kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang sehingga ditempuh berbagai perubahan demi peningkatan kualitas kinerja secara terprogram melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dan ada beberapa yang perlu diperbaiki h. Permasalahan dan Solusi Kehutanan
Permasalahan 1) Pengukuhan kawasan hutan dikabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Kepmenhut Nomor 435/Menhut-II/2009 belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum dilapangan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
398
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2) Terbatasnya ruang untuk pengembangan wilayah karena luasnya cakupan kawasan hutan dikabupaten Tanah Bumbu + 61 %, sementara penegakkan hukum terhadap hal ini tidak optimal dan tidak berimbang. Proses enclave dan perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan ke Kementerian Kehutanan melalui kerja Tim Terpadu dan memerlukan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten. 3) Belum sesuainya Peraturan Daerah RTRWK dengan ketentuan UU No. 26 tahun 2007 dikarenakan adanya perbedaan kepentingan daerah dengan pola ruang nasional. 4) Terdapatnya areal ijin pemanfaatan hutan yang cukup luas dengan sebaran yang tidak efektif sehingga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah kabupaten dalam pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5) Belum terealisasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Tanah Bumbu. Solusi 1) Mengusulkan ke Kementerian Kehutanan pembuatan trayek batas, pemasangan patok dan penetapan kawasan hutan yang didanai oleh APBN yang diusulkan untuk direncanakan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan melalui UPT Kementerian Kehutanan ( Balai Pemantapan Kawasan Hutan). 2) Penyusunan data potensi hutan secara bertahap setiap tahun yang dapat didanai melalui APBD II maupun APBD I dan APBN baik melalui jasa pihak lain maupun melalui Swakelola. 3) Diusulkan perubahan fungsi Kawasan Hutan melalui revisi RTRWP (Usulan perubahan rencana tata ruang) dan/atau melalui usulan secara parsial oleh Pemerintah kabupaten atau usulan pelepasan kawasan hutan oleh Pemerintah Kabupaten / Swasta. Inventarisasi pengunaan kawasan hutan oleh pemukiman, Desa, prasarana dan hak untuk masyarakat dalam kawasan hutan. Selanjutnya diusulkan perubahan peruntukan (envlave) ke Kementerian Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 4) Pengusulan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang terhadap ijin pemanfaatan hutan yang tida efektif. 5) Perumusan kerjasama antara Koperasi HTR dan Calon Mitra/Developer serta pihak perbankan disertai pelaksanaan kegiatan awal secepatnya. 6) Pengusulan kepada pemerintah pusat dan daerah agar proporsional dalam memberikan anggaran untuk merehabilitasi hutan dan lahan.
2.2
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
399
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Pelatihan budidaya tanaman Aren dilaksanakan 2 kegiatan yang diikuti sebanyak 80 orang dari 4 kelompok kehutanan yaitu di Kecamatan Kusan Hulu sebanyak 2 kelompok (kelompok Usaha Bersama dan Gapoktan Sumber Usaha) dan di Kecamatan Kusan Hilir sebanyak 2 kelompok (kelompok Pulau Damar dan Tani Suka Maju). c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan bidang kehutanan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Sumber daya manusia penyelenggara urusan kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berjumlah 11 orang PNS. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kehutanan berdasarkan pendidikan dan golongan sebagaimana terlampir: URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S1 b. S2 - Pangkat Golongan a. Golongan III d. Golongan IV - Pejabat a. Struktural b. Fungsional umum c. Fungsional tertentu
JUMLAH 11 orang a. 11 orang b. - orang a. 11 orang d. - orang a. 1 orang b. 7 orang c. 3 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebesar : Alokasi anggaran
: Rp. 17.930.000,00
Realisasi anggaran
: Rp. 11.710.000,00 atau 65,31 %
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan kehutanan yang dilaksanakan oleh Badan pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan melalui proses perencanaan penentuan calon lokasi berdasarkan identifikasi potensi dengan diawali masukan data-data dari penyuluh dan programa BP3K, programa BP4K dan hasil identifikasi calon pelaksanaan kegiatan sehingga ditentukan desa dan kelompok kehutanan sasaran kegiatan. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sarana dan prasarana penunjang penyuluh kehutanan masih belum tersedia, sehingga masih bekerjasama dengan Brigade dibawah Kementerian Kehutanan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
400
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan : - Masih rendahnya tingkat pengetahuan petani terhadap pengelolaan hasil hutan
- Masih belum tersedianya sarana yang memadai untuk menunjang kegiatan penyuluhan kehutanan. Solusi : - Untuk pengadaan sarana dan prasarana (belanja modal) dilakukan upaya untuk mengusulkan sharing dengan pemerintah pusat. i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
3.
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.1 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI a. Program dan Kegiatan NO 1
2 3
4
PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga non PNS - Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan - Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Penyelidikan semi detail potensi bahan galian Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
b. Realisasi Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program ini terdiri dari 13 (tigabelas) kegiatan rutin yang dilaksanakan di Distamben. - Untuk Pembayaran Rekening Telepon, Air, Internet, Listrik terlaksana selama 12 bulan, kecuali pembayaran Koran hanya 11 bulan sesuai tagihan. - Jasa pemeliharaan,BBM dan perizinan kendaraan operasional/Dinas sebanyak 16 unit. - Penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksana selama 12 bulan. - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 138 buah/macam - Pemeliharaan peralatan kantor, anataralain Komputer sebanyak 2 unit dan AC sebanyak 12 unit. - Penyediaan ATK sebanyak 483 buah/macam - Fotocopy sebanyak 86.936 lembar dan Penjilidan sebanyak 172 buah BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
401
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
- Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 46 buah - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terlaksanan selama 12 bulan, tetapi rencana belanja modal scanner dihapuskan karena kondisi anggaran tidak memungkinkan untuk belanja (devisit anggaran). - Perjalanan dinas dalam dan luar propinsi sebanyak 26 OK - Honorarium pegawai tidak tetap sebanyak 18 orang - Sewa gedung kantor pelayanan dokumen SKPHT selama 1 tahun. - Perjalanan Dinas dalam daerah sebanyak 63 OK 2. Program peningkatan Disiplin Aparatur - Belanja Pakaian Olahraga sebanyak 59 org/stel 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Perusahaan yang melaksanakan rapat persentasi RKAB/RKTTL/KTT sebanyak 0 perusahaan, karena adanya keterkaitan dengan UU 23 yaitu kewenangan pelaksanaan persentasi RKAB/RKTTL pada Distamben propinsi. - Perusahaan yang melaksanakan program CSR yang tepat sasaran sebanyak 7 IUP-OP - Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan tambang terhadap IUP-OP yang berproduksi sebanyak 38 IUP-OP di wilayah kabupaten Tanah Bumbu - Pendataan pemanfaatan lahan terganggu 1 dokumen - Pendataan potensi bahan galian 1 dokumen 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Pendataan listrik, BBM bersubsidi, captive power terdiri dari 2 dokumen - Pengadaan 10 unit peralatan bahan biogas batal di adakan di tahun 2016, karena terjadi devisit anggaran. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pertambangan dan Energi, berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No 21 Tahun 2008 Tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir. d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTA c. DIII d. S1 e. S2 - Pangkat Golongan a. Gol IV b. Gol III c. Gl II d. Gol I e. PTT - Pejabat BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
JUMLAH 23 orang a. b. c. d. e.
2 11 5 4 1
orang orang orang orang orang
a. b. c. d. e.
1 orang 2 orang 4 orang 2 orang 14 orang
402
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
a. Struktural b. Fungsional
a. 12 orang b. -
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebesar :
No.
Program / Kegiatan
1 A 1
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga non PNS Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelidikan geologi lingkungan kawasan pertambangan Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan Pengadaan dan peningkatan bidang ketenagalistrikan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B 1 C 1 D 1 2 3 4 D 1 2
3 1.150.750.400
Realisasi Rp. % 4 5 933.684.863 81,14
48.720.000
38.609.187 79,25
65.600.000
53.802.149 82,02
Pagu (Rp.)
144.475.000 3.026.500 3.900.000 39.371.400 56.270.000
133.337.000 3.026.500 2.105.000 22.280.500 43.321.500
92,29 100 53,97 56,59 76,99
1.712.500
1.262.500 73,72
23.675.000
17.490.000 73,88
290.050.000
180.508.027 62,23
425.600.000
422.117.500 99,18
33.500.000 14.850.000
33.500.000
100
9.450.000 63,64
-
-
23.600.000 23.600.000
23.600.000 23.600.000
100 100
115.972.500
52.185.000 44,99
12.130.000
5.980.000 49,30
34.655.000
28.805.000 83,12
18.382.500
7.800.000 42,43
50.805.000
9.600.000 18,90
37.125.000
33.300.000 89,70
37.125.000
33.300.000 89,70
-
-
-
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Program dan kegiatan tersebut merupaka penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana masih kurang memadai BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
403
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Sarana Transportasi
-
Peralatan-peralatan Teknis
h. Permasalahan dan solusi Permasalahan : -
Kurangnya armada sebagai alat transportasi yang menujang ke lokasi kegiatan.
-
Kurangnya SDM/kemampuan/kompetensi yang menunjang kegiatan baik itu dibidang Pertambangan maupun bidang energi kelistrikan. Masih ada beberapa pelaku usaha pertambangan yang belum mematuhi kaidah-kaidah
-
pertambangan dan belum mengerti masalah manajemen tambang yang berwawasan liungkungan. Terdapat dua perusahaan yang tidak dapat melakukan kegiatan aktivitas penambangan
-
khususnya bahan galian bijih besi karena ada kebijakan pemerintah untuk tidak diperbolehkan mengekspor barang mentah sehingga produksi diheantikan semenjak per 1 Desember 2013. Solusi : -
Penambahan pengadaan Armada transpostasi roda empat
-
Mengikuti Diklat/seminar/Bimtek untuk para pegawai sesuai bidang tugasnya.
-
Diperlukan sosialisasi peraturan peundang-undangan bagi para pelaku usaha pertambangan.
-
Pembinaan dan Pengawasan lebih ditingkatkan lagi dan menyeluruh ke perusahaanperusahaan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan bertindak tegas kepada para pelaku usaha yang benar-benar melakukan tindakan yang melanggar aturan perundangundangan.
i.
Hal Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
4.
URUSAN PARIWISATA
4.1 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a. Program dan Kegiatan 1) Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri 2) Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan
-
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
-
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *)
3) Program : Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan -
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
-
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
b. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Realisasi
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
: Rp. 861.515.000,- atau 71,62%
404
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Realisasi -
Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Realisasi
-
: Rp. 413.952.000,- atau 49,99%
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *) Realisasi
3)
: Rp. 439.392.000,- atau 51,45%
: Rp. 25.540.000,- atau 98,08%
Program Pengembangan Kemitraan Realisasi
: Rp. 299.030.000,- atau 91,17%
Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
-
Realisasi
: Rp. 59.800.000,- atau 95,99%
Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan
-
Budaya Realisasi
: Rp. 169.230.000,- atau 89,59%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang pariwisata di kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S.2 b. S.1 c. D.III d. SMA/Sederajat - Pangkat Golongan a. III b. II c. PTT d. - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 6 orang a. b. c. c.
1 orang 1 orang 2 orang 2 orang
a. b. c. d.
3 orang 1 orang 2 orang - orang
a. 2 orang b. -
e. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Perencaan pembangunan dibidang pariwisata dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan perencanan pembangunan. Dengan terlebih dahulu dilakukan Penunjukkan Langsung terhadap pihak yang dianggap mampu untuk mengerjakan project pembangunan ataupun dengan melalui Lelang untuk project pembangunan dengan nilai diatas 200 juta rupiah. f. Kondisi Sarana dan Prasarana Hingga akhir tahun 2016 kondisi sarana prasarana yang tersedia semua dalam kondisi yang baik dan terawat. g. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan : 1. Keterbatasan SDM untuk pemandu wisata yang berfungsi untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada wisatawan, BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
405
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2. Minimnya pengetahuan para pengelola objek wisata tentang Hukum dan Peraturan yang berlaku tentang pengelolaan Objek Pariwisata. Solusi : 1. Melakukan penerimaan pegawai yang memiliki pendidikan dasar ilmu kepariwisataan, 2. Melakukan penerimaan pegawai yang memiliki pendidikan dasar ilmu hukum guna memberikan pembekalan dan pembinaan. h. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
5
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.1.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Program dan Kegiatan 1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor f.
Penyediaan makanan dan minuman
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
j.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l.
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 4) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan a. Pengembangan, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan umum 5) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut b. Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 6)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul b. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan c. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya
7)
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
406
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan b. Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap c. Pengembangan Sarana dan Prsarana Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
8)
a.
Peningkatan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
b.
Pembinaan, pengembangan unit usaha pengelolaan dan pemasaran serta peningkatan mutu hasil perikanan
c.
Pemeliharaan, peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
b. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.
Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya belanja telpon, listrik, air/pdam, surat kabar, internet dan tv kabel selama 1 tahun
Fisik
: 100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Realisasi Kegiatan
: Terpeliharanya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/kendaraan operasional selama 1 tahun
Fisik c.
: 100 %
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Realisasi Kegiatan
:Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan komponen administrasi lainnya selama 1 tahun
Fisik d.
e.
f.
g.
h.
: 100 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Realisasi Kegiatan
: Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor selama 1 tahun
Fisik
: 100 %
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Realisasi Kegiatan
: Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
Fisik
: 100 %
Penyediaan makanan dan minuman Realisasi Kegiatan
: Tersedianya makan minum rapat selama 1 tahun
Fisik
: 100 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor Realisasi Kegiatan
: Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
Fisik
: 100 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya belanja cetak, jilid dan penggandaan/fotocopy (30 buah cetak/jilid laporan dan 50.000 lembar fotocopy) selama 1 tahun
Fisik i.
: 100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya belanja alat listrik dan komponen listrik lainnya selama 1 tahun
Fisik
: 100 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
407
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
j.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya belanja peralatan kantor sebanyak 9 jenis barang dan 1 barang yang tidak terlaksana.
Fisik k.
: 98,48 %
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi selama 1 tahun
Fisik l.
: 100 %
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Realisasi Kegiatan
: Terbayarnya honor PTT dan Honor upah selama 1 tahun
Fisik
: 100 %
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten selama 1 tahun
Fisik
: 100 %
2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Realisasi Kegiatan
: Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Baju tenun pagatan 85 lembar
Fisik
: 100 %
3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Realisasi Kegiatan
: Terbinanya kelompok masyarakat pesisir sebanyak 4 kelompok.
Fisik
: 100 %
4) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan a. Pengembangan, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan umum Realisasi Kegiatan
: Terjaganya kawasan ekosistem pesisir dan perairan umum yang terehabilitasi, rehab mangrove seluas 20.000 m2 dan rehabilitasi terumbu karang 100 m2
Fisik
: 100 %
5) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut a.
Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya
7 kali pembinaan kelompok
pengawas,
terlaksananya 4 kali sosialisasi Undang-undang tetntang perikanan dan terlaksananya 8 kali patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Fisik
: 100 %
6) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a.
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya kegiatan produksi pembenihan Udang Galah di Balai Benih Udang Galah (BBUG).
Fisik
: 100 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
408
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
b.
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Realisasi Kegiatan
:Terbinanya
kelompok
masyarakat
pembudidaya
ikan
(POKDAKAN) sebanyak 35 kelompok dan tidak teraksananya belanja bibit ikan air tawar sebanyak 100 paket. Fisik c.
: 81,49 %
Pengembangan sarana dan prasarana budidaya Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana dan prasarana budidaya.
Fisik
: 100 %
7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap a.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Realisasi Kegiatan
: Beroperasionalnya dan terpeliharanya sarana prasarana PPI Batulicin selama 1 tahun dan tidak terlaksananya pemeliharaan mesin Genset.
Fisik b.
: 84,27 %
Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Realisasi Kegiatan
: Terbinanya kelompok masyarakat nelayan (KUB) yang mendapat pendampingan sebanyak 40 kelompok.
Fisik c.
: 100 %
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Realisasi Kegiatan
:Terlaksananya bantuan alat tangkap dll kepada masyarakat nelayan (KUB) sebanyak 10 kelompok. Tidak terlaksannya sarana prasarana pelabuhan perikanan (PPI batulicin) dan 1 jenis alat penangkapan ikan (GPS) .
Fisik
: 11,57 %
8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a.
Peningkatan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Realisasi Kegiatan
: Terlaksananya kegiatan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, juga GEMAR makan ikan untuk anak usia dini. Satu kegiatan lomba masak serba ikan tingkat nasional yang tidak terlaksana.
b.
Fisik : 42,12 % Pembinaan, pengembangan unit usaha pengelolaan dan pemasaran serta peningkatan mutu hasil perikanan Realisasi Kegiatan Fisik
c.
: Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pada masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan. : 100 %
Pemeliharaan, peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Realisasi Kegiatan
: Terpeliharanya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan (Sentra Pengolahan. Dua kegiatan pemeliharaan sarana prasarana yang tidak terpelihara.
Fisik
: 62 %
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
409
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai (PNS, PTT dan Honorer) - Kualifikasi Pendidikan (PNS, PTT dan Honorer) a. S2 b. S1 c. D4 d. D3 e. D2 f. D1 h. SMA i. SMP j. SD - Pangkat Golongan (PNS) a. IVc b. IVb c. IVa d. IIId e. IIIc f. IIIb g. IIIa h. IId i. IIc j. IIb k IIa - Jabatan (PNS) a. Struktural b. Fungsional Umum c. Fungsional Tertentu
JUMLAH 82 orang a. b. c. d. e. f. g. h. i. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
2 orang 26 orang 1 orang 5 orang 1 orang 2 orang 33 orang 6 orang 6 orang 1 orang 1 orang 3 orang 10 orang 3 orang 0 orang 3 orang 1 orang 2 orang 0 orang 2 orang
a. 18 orang b. 4 orang c. 4 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran
: Rp. 3.078.538.860,-
Realisasi
: Rp. 2.645.242.024,- atau 85,93 %
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur Alokasi anggaran
: Rp. 34.000.000,-
Realisasi
: Rp. 34.000.000,- atau 100 %
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Alokasi anggaran
: Rp. 5.125.000,-
Realisasi
: Rp. 4.675.000,- atau 91,22 %
- Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Alokasi anggaran
: Rp. 44.350.000,-
Realisasi
: Rp. 34.600.000,- atau 78,02 %
- Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Alokasi anggaran
: Rp.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
51.920.000,410
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Realisasi
: Rp.
50.170.000,- atau 96,63 %
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan Alokasi anggaran
: Rp. 197.153.000,-
Realisasi
: Rp. 164.337.000,- atau 83,36 %
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap Alokasi anggaran
: Rp. 3.685.975.880,-
Realisasi
: Rp. 390.287.000,- atau 10,59 %
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Alokasi anggaran
: Rp. 354.985.000,-
Realisasi
: Rp. 210.340.000,- atau 59,25 %
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, RENSTRA SKPD Tahun 20162020 dan RENJA SKPD Tahun 2016. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sudah cukup memadai h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Permasalahan yang dihadapi adalah tidak ada Permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan walaupun ada kendala bisa diselesaikan di tingkat dinas kelautan dan perikanan kabupaten Tanah Bumbu. Solusi : Perlu adanya koordinasi untuk menyamakan persepsi disemua tingkatan hiraki agar semua program yang telah diagendakan dapat terlaksana dengan baik. i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.
5.2.
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
a. Program dan Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN
NO 1
Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
b. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program pengembangan budidaya perikanan, terdiri dari Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan, meliputi : -
Pelatihan Budidaya Perikanan Air Tawar 1 kali/kegiatan yang diikuti oleh 30 orang yang dilaksanakan di Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang.
-
Demplot budidaya Ikan Gurami dalam HAPA sebanyak 1 kegiatan/buah pada kelompok Bunga Teratai di Desa Serdangan Kecamatan Kusan Hilir.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
411
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Demplot Tambak tradisional Udang Vaname sebanyak 1 kegiatan/buah pada kelompok Pantang Mundur di desa Segumbang Kecamatan Batulicin.
-
Demplot Budidaya Ikan Lele dalam Terpal sebanyak 1 kegiatan/buah pada kelompok Kusan Mandiri di Desa Bakarangan Kecamatan Kusan Hulu.
-
Demplot Tambak Tradisional Bandeng Tongkolan sebanyak 1 kegiatan/buah pada kelompok Cangkul Berpacu di Desa Pandamaran Jaya Kecamatan Satui.
-
Pengadaan Alat Water Quality Analyzer Sistem (Reftraktometer) sebanyak 1 buah.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Sumber daya manusia penyelenggara urusan kelautan dan perikanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berjumlah 27 orang yang terdiri dari 17 orang PNS dan 10 orang CPNS. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kelautan dan perikanan berdasarkan pendidikan dan golongan sebagaimana terlampir: URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. SMP b. SMA c. D3 d. S1 e. S2 - Pangkat Golongan a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV - Pejabat a. Struktural b. Fungsional umum (CPNS) Fungsional tertentu
JUMLAH 27 orang a. b. c. d. e.
- orang 2 orang 5 orang 20 orang - orang
a. b. c. d.
6 21 -
orang orang orang orang
a. 1 orang b. 1 orang c. 25 orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : No.
Program / Kegiatan
Pagu (Rp.)
1 A 1
2 Pengembangan Budidaya Perikanan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
3 85.710.000
Realisasi Rp. Fisik % 4 5 52.374.254
61,11
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan -
Penentuan calon lokasi berdasarkan identifikasi potensi
-
Identifikasi calon pelaksana kegiatan
-
Menyusun rencana anggaran
-
Menuangkan dalam bentuk RKA dan ROK
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
412
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sarana dan prasarana penunjang penyuluhan perikanan masih sangat kurang memadai, sebagian alat labolatorium belum lengkap serta keterbatasan alat transportasi air (speed boad) untuk kegiatan penyuluhan di wilayah perairan (DAS). h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Masih terkendala kondisi usaha budidaya pelaku utama tanpa alat bantu labolatorium yang
-
lengkap. Masih terhambatnya pelaksanaan penyuluhan perikanan diwilayah perairan karena tidak didukung
-
sarana transportasi air (ex. Speed Boad). Solusi : Untuk pengadaan sarana dan prasarana (belanja Modal) dilakukan upaya mengusulkan sharing
-
dengan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus bidang kelautan dan perikanan. i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
6.
URUSAN PERDAGANGAN 6.1.
DINAS PASAR
a. Program dan Kegiatan 1)
Program : Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan -
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
-
Penyedia Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
-
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
Penyedia jasa administrasi keuangan.
-
Penyedia jasa kebersihan kantor.
-
Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja.
-
Penyedia alat tulis kantor.
-
Penyedia barang cetakan dan penggandaan.
-
Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
-
Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor.
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
-
Penyedia tenaga non PNS.
-
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah.
2)
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
3)
Program : Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negri Kegiatan -
Pembangunan gedung pasar
-
Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar
-
Rehabilitasi ringan / berat gedung pasar
-
Pengelolaan pasar
-
Pembinaan dan penataan pedagang pasar
-
Pengelolaan Kebersihan Pasar
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
413
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Pengelolaan Keamanan Pasar
b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyedia jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 3.Penyedia jasa administrasi keuangan
1
2.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negri
TARGET FISIK (%) 4 100 %
REALISA SI FISIK (%) 5 100%
100 %
KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN 6 Pembayaran rutin telepon, listrik, surat kabar dan internet kantor selama 12 bulan. Pengadaan SLO Jaringan Travo.
100 % 100 %
89 %
100 %
100 %
4.Penyedia jasa kebersihan kantor
100 %
57 %
5.Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja 6.Penyedia alat tulis kantor 7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor
100 %
70 %
100 %
74 %
100 %
100 %
100 %
98 %
Penyediaan belanja pakai habis alat listrik selama 1 tahun dan pengadaan instalasi listrik.
100 %
100 %
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12.Penyedia jasa tenaga non PNS 13.Rapatrapat koordinasi dalam daerah 1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Pembangunan Gedung Pasar
100 %
45 %
Pengadaan peralatan kantor sebanyak 19 buah - Pompa Air 3 buah - Leptop 2 buah - Printer Besar 8 buah - Printer 5 buah - Pengadaan Meter dan Jaringan Instalasi Listrik 1 Paket Penyediaan rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam propisi dan luar propinsi .
100 %
95 %
100 %
46 %
100 %
100%
Pengadaan pakaian tertentu 72 stell.
100 %
100 %
Pengadaan Pembangunan gedung pasar sebanyak 1 pasar.
2.Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar
100 %
100 %
Pemeliharaan jumlah gedung pasar / kantor yang dipelihara sebanyak 4 pasar.
3.Rehabilitasi ringan / berat gedung pasar 4. Pengelolaan pasar
-%
-%
100 %
100 %
5.Pembinaan dan penataan pedagang
100 %
47 %
Rehabilitasi ringan / berat jumlah gedung pasar yang direhab Tidak Terlaksana Penyediaan cetak barang benda berharga selama 1 tahun. Pelaksanaan sosialisasi perda dan penataan pedagang sebanyak 4 pasar.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
Anggaran BBM dan pemeliharaan/ perawatan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sebanyak 21 unit selama 12 bulan. Pembayaran honor PPTK, staf PPTK, pengelola adminstrasi keuangan, pembantu pengelola administrasi keuangan,lembur serta belanja bahan pakai habis ( 200 buah materai 6000, 100 buah materai 3000, belanja BBM genset dan air gallon selama 12 bulan serta belanja dokumentasi 1 kali. Pembelian belanja pakai habis kantor peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja pemeliharaan laptop, PC dan AC selama 12 bulan. Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan. Penyediaan belanja cetak,blanko disposisi, dan belanja foto copy selama 12 bulan.
Penyediaan jasa tenaga non PNS sebanyak 83 orang. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dalam daerah selama 1 tahun. khusus
hari-hari
414
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
pasar 6. Pengelolaan Kebersihan Pasar
100 %
72 %
7. Pengelolaan Keamanan Pasar
100 %
83 %
Pelaksanaan Belanja perlengkapan alat kebersihan , Baju wear Park dan tempat sampah 5 Warna dan 2 Warna Pelaksanaan Pelatihan Baris Berbarisdan Perlengkapan pakain Satpam
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang perdagangan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai
JUMLAH 61 orang
- Kualifikasi pendidikan a. S 2 b. S I c. D I d. SMA e. SMP f. SD - Pangkat Golongan a. Gol IV b. Gol III c. Gol II d. Gol I e. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
a. b. c. d. e. f.
5 orang 20 orang 9 orang 18 orang 5 orang 4 orang a. b. c. d. e.
3 orang 18 orang 20 orang - orang 20 orang
a. 13 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan administrasi perkantoran Realisasi
: Rp. 2.753.421.100,- atau 78.62 %
2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi
: Rp. 30.250.000,- atau 100 %
3) Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negri Realisasi
: Rp. 1.325.763.120,- atau 67,84 %
a. Kegiatan pembangunan gedung pasar Realisasi b.
Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar Realisasi
c.
: Rp. 159.650.000,- atau 64 %
Kegiatan pengelolaan pasar Realisasi
d.
: Rp. 807.405.370,- atau 43.31 %
: Rp. 28.550.000,- Atau 98 %
Kegiatan pembinaan dan penataan pedagang pasar Realisasi
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
: Rp. 29.225.000,- Atau 47 %.
415
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e.
Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Pasar Realisasi
g.
: Rp. 215.112.750,- Atau 83 %
Pengelolaan Keamanan Pasar Realisasi
: Rp.
84.670.000,-
Atau 72 %
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Musrembang desa, Musrembang kecamatan, Musrembang Kabupaten, Musrembang Propinsi, yang kemudian dijabarkan dalan Renja dan DPA tahun anggaran 2016. SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pasar. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sudah sangat memadai. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : - Secara umum tidak ada kendala ataupun permasalahan dalam hal pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Pasar. Untuk kegiatan rutin yang tidak terlaksana 100 %, semua dilaksanakan sesuai kebutuhan saja dan semua Kegiatan Pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2016 telah di masukan kembali untuk dilaksanakan di tahun 2017 dikarenakan defisit anggaran. Solusi : -
Untuk kegiatan pembangunan gedung pasar telah disepakati dilaksanakan di tahun 2017.
i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
6.2 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA a. Program dan Kegiatan Program
:
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Kegiatan
:
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimum Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (83.99%) -
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen dengan pagu anggaran Rp 48.400.000,00 terlaksana Rp 40.650,000.00 dengan persentase keuangan 83.99 % dan realisasi fisik kegiatan terlaksana 100%. Kegiatan ini terdiri dari Belanja Pegawai (Honorarium PPTK dan Staf PPTK), Belanja dokumentasi, dan Pengendalian, Belanja Cetak dan Penggandaan, Makan Minum Rapat dan Belanja Perjalanan dinas dalam daerah.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib ini adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
416
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
URAIAN
JUMLAH
- Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. SLTA - Pangkat Golongan a. Gol IV b. Gol III c. Gol II d. Gol I e. PTT - Jabatan a. Struktural b. Fungional
5 orang a. b. c. d.
0 orang 2 orang 1 orang 2 orang
a. b. c. d. e.
- orang - orang - orang - orang 5 orang
a. - orang b. - orang
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Alokasi anggaran
: Rp. 48.400.000,00
Realisasi
: Rp. 40.650.000,00 atau 83.99%
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini sudah cukup memadai. h. Permasalahan dan Solusi Pada pelaksanan kegiatan ini mengalami permasalahan di sarana dan prasarana (kendaraan operasional) sehingga menghambat proses kegiatan yang langsung kelapangan. i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan 1.
Distribusi dan penyaluran bahan bersubsidi berjalan dengan lancar dan terkendali sehingga pengawasan dilapangan cukup dilaksanakan oleh sebagaian anggota satgas.
2.
Pelaksanaan Monitoring pupuk bersubsidi dilaksanakan bersama tim dan SKPD terkait yang memonitoring toko/kios pupuk bersubsidi yang memiliki izin di 10 (sepuluh) kecamatan.
6.3 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH a. Program dan Kegiatan 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa b. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
417
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2) Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distributor Barang/Produk b. Pembangunan Gedung Pasar c. Kegiatan Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah b. Realisasi, Program dan Kegiatan Program
Kegiatan
Realisasi
Keterangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
25 Jenis
Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distributor Barang/Produk
Jumlah komoditas peredaran barang yang diawasi Jumlah alat ukur takar timbang dan peralatannya (UTTP) yang ditera Jumlah paket sembako yang dibeli masyarakat
Pembangunan Gedung Pasar Kegiatan Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah
667 UTTP
1500 Paket
Taman Los Pasar Terbangunnya Karang Bintang dan gedung pasar Gedung Pasar S. Jombang 2 Kesepakatan Jumlah kesepakatan pemasaran produk
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang perdagangan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 11 orang a. 1 orang b. 5 orang c. 5 orang a. b. c. d.
1 orang 3 orang 2 orang 5 orang
a. 3 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah :
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
418
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
No 1.
Program dan Kegiatan
Anggaran (Pagu)
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2
Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan Distributor Barang/Produ
Realisasi
Capaian (%)
149.605.000
131.715.000
88,04
24.200.000
20.150.000
83,26
125.405.000
111.565.000
88,96
611.911.000
319.390.000
52,20
77.500.000
77.050.000
99,42
299.351.000
76.190.000
25,45
235.060.000
166.150.000
70,68
Pembangunan Gedung Pasar
Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Program yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu. g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini masih kurang untuk sarana penunjang dalam melaksanakan tugas sehari-hari berupa kendaraan operasional roda 6 (enam). h. Permasalahan dan Solusi -
Permasalahan : Belum maksimalnya kegiatan Pengembangan Pasar dan Distributor Barang/Produk (Keg.Pasar Murah) Solusi : Perlunya penambahan kendaraan operasional kendaraan roda 6 (enam)
- Permasalahan Sumber Daya Manusia/penambahan tenaga PNS yang terampil. Solusi : Perlunya melakukan koordinasi ke BKD Kab.Tanah Bumbu,guna menempatkan tenaga PNS yang baru lulus test CPNS untuk ditempat di Bidang Perdagangan. -
Permasalahan : Pengawasan peredaran barang dan jasa belum maksimal mencapai sasaran Solusi Penambahan personil dan diklat
- Permasalahan Wawasan enter prewneurship pelaku usaha masih rendah Solusi disediakan SDM, Traning, Diklat dan Work Shop.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
419
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
7.
URUSAN PERINDUSTRIAN
7.1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH a. Program dan Kegiatan NO 1
PROGRAM / KEGIATAN Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Pembinaan IKM dalam memperkuat jringan Klaster Industri - Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
2
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri - Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
3
Pengembangan Sentra-Sentra Iindustri Potensial - Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
b. Realisasi Program dan Kegiatan -
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Klaster Industri. Melakukan pendataan, pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaku IKM yang ada di 10 Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memperkuat jaringan klaster industri, maka bidang industri secara rutin menyelenggerakan pembinaan dan penyuluhan bagi pelaku IKM sebanyak 10 kali, 30 IKM dalam satu kegiatan pembinaan. Akan tetapi karena adanya pemangkasan anggaran maka pada tahun 2016 ini yang bisa direalisasikan hanya 3 kali pembinaan. Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya. Pada kegiatan ini Bidang Industri memberikan fasilitasi sertifikasi halal untuk 3 IKM pangan yang sesuai dengan spesifikasi persyaratan untuk sertifikasi tersebut. Pemberian sertifikasi halal ini bertujuan agar para pelaku IKM pangan mengetahui pentingnya label halal untuk produk pelaku IKM pangan mengetahui pentingnya label halal untuk produk yang mereka buat. Kepada para pelaku IKM pangan yang belum kami fasilitasi, mereka juga mendapatkan pengetahuan bagaimana tata cara pembuatan sertifikasi halal untuk produk mereka.
-
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a. Pembinaan kemampuan teknologi industri untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan bagi para pengrajin dan IKM. b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Dilaksanakan dengan memberikan bantuan pengadaan peralatan untuk keperluan praktek pada saat diselenggarakan pelatihan dan dari pelatihan ini diharapkan nantinya dapat memunculkan minat para perajin-perajin baru Kabupaten Tanah Bumbu sehingga terciptanya one vilage one product.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
420
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
-
Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat untuk mempromosikan Produk Unggulan daerah dengan menciptakan sentra industry sebagai ajang promosi dan mengenalkan produk unggulan yang dimiliki daerah agar lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat Tanah Bumbu khususnya dan para tamu yang dating berkunjung kedaerah sehingga mereka tertarik dengan aneka produk unggulan yang ada di sentra tersebut. Disamping itu juga mempromosikan Produk Unggulan daerah pada event Pameran.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang perindustrian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi pendidikan a. Sarjana b. SLTA c. SLTP - Pangkat Golongan - Gol. IV - Gol. III - Gol. II - PTT - Pejabat a. Struktural b. Fungsional
JUMLAH 25 orang a. 18 orang b. 7 orang c. 0 orang a. b. c. d.
4 orang 12 orang 3 orang 6 orang
a. 5 orang b. -
e. Alokasi dan realisasi anggaran NO 1
2
3
PROGRAM / KEGIATAN Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Pembinaan IKM dalam memperkuat jringan Klaster Industri - Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri - Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pengembangan Sentra-Sentra Iindustri Potensial - Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
f.
Alokasi
Realisasi
%
27.985.000
19.435.000
69,45
30.917.500
30.317.500
98,06
24.970.000 297.393.200
24.820.000 238.934.200
99,4 80,34
78.100.000
55.819.380
71,47
Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Program yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
421
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Mengingat Kabupaten Tanah Bumbu baru berusia 12 (dua belas) tahun dan tergolong Kabupaten Pemekaran yang mulai membangun sehingga keadaan tersebut juga masih berdampak terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Kerja termasuk juga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan tugas masih terbatas, untuk sarana penunjang pelaksanaan tugas ke lokasi yang medannya berat diperlukan kendaraan operasional roda 4 yang double garden. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : - Keterbatasan SDM yang kompeten - Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek - Wawasan pelaku IKM masih rendah Solusi : - Disediakan Diklat, workshop dan semacamnya. i.
Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
8.
URUSAN KETRANSMIGRASIAN
8.1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI a. Program dan Kegiatan Program Pengembangan wilayah transmigrasi Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Pengembangan wilayah transmigrasi Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT Alokasi Anggaran
: Rp 304.223.000,-
Realisasi
: Rp 304.223.000,- atau 100%
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan berupa Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT dan Penyusunan Data Base Pemukiman Eks Transmigrasi bertujuan untuk memperbaharui data peta yang sudah ada tetapi masih dalam bentuk manual (peta buta) untuk didigitasikan sehingga peta tersebut memiliki koordinat yang valid dan semua instansi terkait bisa menggunakan peta tersebut juga bisa menyelesaikan permasalahan lahan transmigrasi yang selama ini menjadi sengketa. Potensi kawasan transmigrasi bertujuan untuk mengetahui potensi yang bisa dikembangkan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Angsana dan Kecamatan Sungai Loban. Pembuatan UKL-UPL TUN Angsana bertujuan untuk mengetahui kelayakan lingkungan areal penempatan Trasmigrasi Umum Nelayan sebelum penempatan. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang ketaransmigrasian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
422
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. URAIAN JUMLAH - Jumlah pegawai 16 orang - Kualifikasi pendidikan a. S2 a. 0 orang b. S1 b. 14 orang c. SLTA c. 2 orang - Pangkat Golongan Pangkat Golongan a. 1 orang a. IVa b. 3 orang b. IIId c. 10 orang c. IIIa d. 2 orang d. IIa e. 0 orang e. PTT - Pejabat b. 4 orang a. Struktural c. 10 orang b. Fungsional e. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2016 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang ini masih belum optimal karena kurangnya staf untuk penyelesaian kegiatan g. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : -
Belum tuntasnya penyelesaian berbagai kasus sengketa lahan transmigrasi baik batas desa, kepemilikan lahan antar warga maupun sengketa dengan perusahaan yang belum diselesaikan serta belum selesainya inventarisir data SHM eks transmigrasi yang belum terbit.
Solusi : Perlunya koordinasi antar instansi terkait agar kegiatan dan penyelesaian SHM eks transmigrasi dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya masalah dikemudian hari. h. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
423
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2016
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
258
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A.
KERJASAMA ANTAR DAERAH
1. Daerah yang Diajak Kerjasama a. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. b. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. e. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. 2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perjanjian Kerjasama Daerah; c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 130/007/PKS.KDH/2014 tentang Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi dengan menggunakan metode Assessment Center; d. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten
Tanah
Bumbu
Nomor
130/003/MoU.KDH/2015
tentang
penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2015; e. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru Nomor 130/004/MoU.KDH/2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Penghubung antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
440
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 595/447/Sosnakertrans/2016 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah di Lokasi Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. g. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah di Lokasi Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Nama Kegiatan Kegiatan dalam Kerjasama ini adalah : a. Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi dengan menggunakan metode Assessment Center. b. Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2015. c. Pelaksanaan pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan. d. Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Satuan Kerja perangkat daerah penyelenggara kerjasama antar daerah di Kabupaten Tanah Bumbu adalah SKPD terkait penyelenggaraan kerjasama yakni Bagian Pemerintahan Setda, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada kegiatan ini tidak dapat disebutkan secara spesifik. 6. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran yang dibebankan untuk Kerjasama ini bersumber pada APBD Kabupaten Tanah Bumbu, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBD Kabupaten asal Transmigran dan APBN.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
441
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
7. Jangka waktu kerjasama a. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah selama 3 (tiga) tahun yakni sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 10 April 2017. b. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah selama 1 (satu) tahun yakni sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 April 2016. c. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru adalah selama 1 (satu) tahun yakni sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan 05 Mei 2016. d. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah selama 5 (lima) tahun yakni sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 18 Oktober 2021. e. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung adalah selama 5 (lima) tahun yakni sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 18 Oktober 2021. 8. Hasil (output) dari kerjasama a. Kerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pengukuran Kompetensi Pegawai sesuai kebutuhan organisasi melalui Assessment Center. b. Adanya kesepahaman dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu sehingga tercipta Pemilihan Umum Serentak yang tertib dan bermartabat. c. Adanya Nota Kesepahaman dalam pelaksanaan program pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat memperlacar kegiatan pembangunan jembatan penghubung yang kedepan akan diterbitkan perjanjian kerjasamanya. d. Kerjasama dalam bidang penempatan transmigran nelayan dari Kabupaten Sikka dan Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat memberikan manfaat yaang besar bagi masyarakat transmigran maupun masyarakat di sekitar daerah transmigran.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
442
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
9. Permasalahan dan Solusi a. Dalam kerjasama ini permasalahan yang ada adalah banyaknya pengemis dan tempat rehabilitasinya belum tersedia. Sedangkan solusinya adalah bagi gelandangan dan pengemis yang tertangkap razia akan dikembalikan ke daerah asalnya karena tempat penampungan dan rehabilitasinya belum tersedia. b. Belum dibuatnya dokumen kerjasama sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman pelaksanaan program pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulan Laut oleh SKPD teknisnya. c. Dalam kerjasama transmigran nelayan ini, permasalahan yang timbul adalah mengenai tidak terakomodirnya penganggaran pada program dan kegiatan SKPD terkait yang mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan kepada kelompok transmigran. 10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1. Mitra yang diajak kerjasama Mitra yang diajak kerjasama antara lain : a. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor. b. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. c. Universitas Brawijaya Malang. d. Politeknik Negeri Banjarmasin. e. Bank Indonesia (Kantor Perwakilan). f. Indonesia China Bussiness Council (ICBC). g. Kodim 1022 Tanah Bumbu. h. N Electric Co. Ltd. i. Universitas Dharma Persada Jakarta. j. Bank Kalsel. k. BPJS Kesehatan. l. PT. PLN (Persero) Area Kalimantan Selatan-Tengah. m. Kementrian Kesehatan RI.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
443
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2. Dasar Hukum a. Nota Kesepahaman antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 180/021/MoU-BPMPD/2013 tentang Kerjasama Peningkatan Kompetensi Manajerial Administrasi Pemerintahan Desa. b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan UNLAM Banjarmasin Nomor 180/04/Kum-MoU/2012 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Nomor 130/014/PKS.KDH/2014 tentang Penelitian Situs Bukit Bangkai c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Universitas
Brawijaya
Malang
Nomor
130/021/PKS.KDH/2014
tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister. d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bank Kalsel Nomor 130/006/PKS.KDH/2016 tentang Penerimaan Pembayaran/Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Daerah Lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu. e. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 130/004/MoU.KDH/2016 tentang Perpanjangan Program Pengembangan Klaster Padi Unggul di Kabupaten Tanah Bumbu. f. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kementrian Pertanian RI Nomor 130/010/MoU.KDH/2016 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dari Pelamar Tenaga Honor Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. g. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Indonesia China Bussinesss Council (ICBC) Nomor 130/012/MoU.KDH/2016 tentang Kerjasama dalam Pembangunan Ekonomi. h. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan LKBH Universitas Lambung Mangkurat Nomor 130/015/MoU.KDH/2016 tentang Produk Hukum Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 130/007/PKS.KDH/2016 tentang Penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
444
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
i. Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan N Electric Co. Ltd Nomor 130/019/MoU.KDH/2016 tentang Kerjasama Pembangunan Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. j. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Universitas Dharma Persada Nomor 130/020/MoU.KDH/2016 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. k. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Politeknik Banjarmasin Nomor 130/008/PKS.KDH/2016 tentang Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Program Studi Diploma III Manajemen Informatika. l. Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT. PLN (Persero) Area Kalimantan Selatan-Tengah Nomor 130/022/MoU.KDH/2016 tentang Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan. m. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 130/003/MoU.KDH/2016 tentang Pengadaan PNS dan PTT. 3. Bidang Kerjasama Bidang yang dikerjasamakan adalah multi bidang yaitu: a. Pendidikan b. Ekonomi c. Hukum d. Pengembangan SDM e. Industri f. Pertanian g. Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Nama Kegiatan/Kegiatannya a. Nama Kegiatan Kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah Peningkatan Kompetensi Manajerial Administrasi Pemerintahan Desa. b. Nama kegiatan Kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten tanah Bumbu dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin adalah peningkatan dan
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
445
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. c. Nama kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Universitas Brawijaya Malang adalah Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister. d. Nama kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bank Kalsel adalah Penerimaan Pembayaran/Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Daerah Lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu. e. Nama kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan adalah tentang Perpanjangan Program Pengembangan Klaster Padi Unggul di Kabupaten Tanah Bumbu. f. Nama kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kementrian Pertanian RI adalah tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dari Pelamar Tenaga Honor Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. g. Nama kegiatan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Indonesia China Bussinesss Council (ICBC) adalah tentang Kerjasama dalam Pembangunan Ekonomi. h. Nama kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan LKBH Universitas Lambung Mangkurat adalah tentang Penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik. i. Nama kegiatan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan N Electric Co. Ltd adalah tentang Kerjasama Pembangunan Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. j. Nama kegiatan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Universitas Dharma Persada adalah tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
446
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
k. Nama kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Politeknik Banjarmasin adalah tentang Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Program Studi Diploma III Manajemen Informatika. l. Nama kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT. PLN (Persero) Area Kalimantan Selatan-Tengah tentang Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan. m. Nama kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kementrian Kesehatan RI adalah Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga a. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. b. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kementrian Kesehatan RI, Universitas Brawijaya Malang dan Politeknik Banjarmasin adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin adalah Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pemuda Olah Raga. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan ICBC, Perwakilan Bank Indonesia Area Kalimantan dan N Electric Co,Ltd adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. e. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan PLN Area Kalselteng adalah Dinas Pertambangan dan Energi.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
447
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
f. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Universitas Dharma Persada adalah BAPPEDA. g. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kementrian Pertanian RI adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanah Bumbu. 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada kegiatan ini tidak dapat disebutkan secara spesifik. 7. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama Daerah bersumber pada APBD Kabupaten Tanah Bumbu dan jumlah anggaran tidak disebutkan secara spesifik. 8. Jangka waktu kerjasama a. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan 5 Desember 2018. b. Jangka waktu kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin adalah selama 4 (empat) tahun, berlaku mulai tanggal 24 September 2014 sampai dengan 24 September 2017 dan dengan LKBH Unlam selama 1 (satu) tahun berlaku sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 13 Juli 2017. c. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kementrian Kesehatan adalah selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2018. d. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Universitas Brawijaya Malang adalah selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan 06 Januari 2016. e. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bank Kalsel adalah selama 3 (tiga) tahun, berlaku sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 02 Maret 2019.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
448
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
9. Hasil (output) dari kerjasama a. Kemudahan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menempuh kuliah pada jenjang yang lebih tinggi lagi. b. Kesepakatan untuk Pengembangan karet rakyat dan berdirinya pabrik pengolahan karet dan produksi yang bahan bakunya dari karet. c. Peningkatkan
Kualitas
Pembentukan
PerUndang-Undangan
(Perda),
dan
Peningkatan Kesadaran/pelayanan Hukum di Masyarakat serta Pemajuan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. d. Memudahkan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan Transaksi pembayaran PBB secara online. e. Peningkatan Kompetensi Manajerial Admistrasi Pemerintahan Desa. f. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa karena sudah adanya fasilitas ketenagalistrikan. 10. Permasalahan dan Solusi a. Belum maksimalnya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKSD) sebagai wadah yang menampung data dan informasi mengenai penyelenggaraan kerjasama yang dilakukan baik antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Kabupaten Lain maupun dengan pihak ketiga. b. Solusinya adalah dengan meningkatkan koordinasi antar SOPD pelaksana kerjasama dan mengoptimalkan kinerja TKKSD sehingga penyelenggaraan kerjasama daerah bisa lebih maksimal. c. Perlu adanya evaluasi tentang pelaksanaan dan output yang dihasilkan dari adanya kerjasama daerah.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. Forum koordinasi Forum koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah adalah rapat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
449
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2. Materi koordinasi Materi koordinasi dengan unsur FKPD ini berkisar membicarakan hal-hal secara umum antara lain : a. Proses perkembangan pembangunan b. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum c. Pelaksanaan program secara terpadu 3. Instansi vertikal yang terlibat Instansi vertikal yang terlibat dalam rapat koordinasi instansi vertikal adalah : a. Komando Distrik Militer (KODIM) 1022 Tanah Bumbu b. Kepolisian Resort (POLRES) Tanah Bumbu c. Kejaksaan Negeri (KEJARI) Batulicin d. Pengadilan Negeri Batulicin e. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu f. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu g. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) h. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) 4. Sumber dan jumlah anggaran Sumber dana dalam penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu dengan
jumlah
Anggaran
Rp.1.119.406.000,00
dan
terealisasi
sebesar
Rp.878.519.000,00 atau 78,48 persen. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah Bagian Pemerintahan Setda, Kantor Kesbangpol, Kantor Satpol PP dan Linmas Kabupaten Tanah Bumbu. 6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bidang tidak dapat dirincikan secara spesifik.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
450
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. a. Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 10 Kecamatan dengan menghadirkan pembicara dari instansi vertikal daerah yakni, Polres, Kejaksaan Negeri, Kantor Pengadilan Negeri, Kodim 1022 dll. b. Rapat/pertemuan koordinasi dengan anggota Koordinasi Intelijen Daerah (Kominda) sebanyak 5 (lima) kali kegiatan. c. Penyuluhan pendidikan politik masyarakat di 10 (sepuluh) Kecamatan. d. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat melalui peringatan hari-hari besar Nasional sebanyak 5 (lima) kali kegiatan. e. Pemetaan wilayah potensi konflik sosial sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan. 8. Hasil dan manfaat koordinasi Hasil dan manfaat koordinasi dari kegiatan ini antara lain : a. Penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi dapat dilakukan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan di daerah; b. Mempererat kerjasama antara instansi pemerintah yang ada di daerah; c. Sedini mungkin mengantisipasi kendala yang ada di desa masing-masing, sehingga dapat segera mendapat penanganan dari Pemerintah Daerah; d. Mendapat lebih banyak masukan-masukan untuk kebijakan daerah dalam pencapaian pelayanan publik yang prima; e. Terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, tertib dan kondusif. 9. Tindak lanjut hasil koordinasi Dari hasil rapat koordinasi dengan instansi vertikal ini Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan-tindakan yang terarah dan terkoordinir. 10. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan Rapat koordinasi dilaksanakan secara insidentil, bilamana ada hal-hal yang harus ditangani secara bersama-sama seperti :
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
451
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
a. Penanganan terhadap musibah bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya yang tentunya menuntut keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Untuk penanganan masalah khusus seperti ini instansi yang terlibat seperti : TNI dan Polri. b. Penanganan penyelesaian pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan instansi yang terlibat : Kantor Pertanahan, Polri dan Kejaksaan. c. Pelaksanaan penyelesaian hukum dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan : Kejaksaan, Polri, Departemen Agama dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu. d. Selain rapat dengan forum komunikasi pimpinan daerah, dilaksanakan juga rapat koordinasi kecamatan dimana pelaksanaannya diselenggarakan di 10 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Bumbu yang diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, unsur muspika, perangkat kecamatan, kepala desa serta kalangan pengusaha setempat.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1.
Permasalahan Batas Desa, Kecamatan dan Batas Kabupaten a. Permasalahan Batas Desa dan Kecamatan Permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kecamatan untuk tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya yakni bahwa sebagian masyarakat termasuk sebagian dari aparat desa masih menggiring penyelesaian batas administrasi ke ranah kepemilikan lahan sehingga penyelesaian batas yang seyogyanya dapat berjalan dengan mudah menjadi alot yang kemudian harus diputuskan oleh Bupati. b. Permasalahan Batas Kabupaten Sulitnya melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kotabaru terkait musyawarah mediasi penyelesaian tapal batas wilayah antar Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru walaupun selama tahun 2014 telah dilakukakan beberapa pertemuan baik dalam forum rapat maupun pertemuan di lapangan dimana secara teknis masing-masing Tim kedua Kabupaten telah memiliki data lapangan yang menjadi titik pangkal perbedaan persepsi tapal batas
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
452
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Permasalahan yang muncul kemudian adalah sulitnya menyamakan pandangan tentang kesepakatan batas antar kedua Kabupaten ini dimana persepsi Tim Kabupaten Kotabaru menghendaki melanjutkan kesepakatan yang ditandatangani oleh Tim pada tahun 2003 yang dikenal dengan kesepakatan 100 titik, sedangkan Tim Kabupaten Tanah Bumbu menghendaki adanya penyesuaian atas kesepakatan 100 titik tersebut mengingat jika kesepakatan 100 titik itu dijadikan dasar tapal batas secara resmi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru maka ada sebagian wilayah dan pemukiman penduduk Kabupaten Tanah Bumbu lepas dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan wilayah dan pemukiman tersebut hampir 5 (lima) tahun wilayah tersebut dibina dan dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di desa Emil Baru Kecamatan Mantewe. 2.
Solusi yang dilakukan dan Tingkat Penyelesaian a. Solusi dalam Mengatasi Permasalahan Batas Desa dan Kecamatan - Akan dilakukan revisi SOP tentang penetapan batas desa terutama pemangkasan tahapan penetapan batas desa dimana Bupati akan melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat terkait penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang batas desa. Dengan revisi tersebut diharapkan penyelesaian batas desa dapat lebih efektif dan efisien. - Lebih meningkatkan peran Camat untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya penetapan batas desa. - Dari 149 jumlah desa dan kelurahan yang ada dikabupaten Tanah Bumbu, ada 13 Desa yang masih dalam proses fasilitasi penyelesaian batas desa/kecamatan dan 136 desa sudah dapat kategorikan selesai. - Untuk Batas Daerah khususnya dengan Batas Kabupaten Kotabaru progres terakhir sudah sampai dengan kesepakatan antar kadua tim yakni Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kotabaru, selanjutnya menunggu penandatanganan Kesepakatan antara Bupati Tanah Bumbu dengan Bupati Kotabaru yang penjadwalannya akan difasilitasi oleh pihak Provinsi Kalimantan Selatan. dengan
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
453
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
selesainya Batas Daerah antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru maka Batas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sudah selesai 100% dimana penyelesain tersebut dimulai dengan segmen Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Banjar Tahun 2010 dan Segmen Kabupaten Tanah Bumbu dengan Tanah Laut Tahun 2012. b. Solusi dalam Mengatasi Permasalahan Batas Kabupaten Meminta kepada pihak pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk memfasilitasi lebih intensif antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru terkait penyelesaian tapal batas antar daerah. 3.
SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pembinaan batas wilayah adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
4.
SDM Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah URAIAN - Jumlah pegawai - Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA - Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II - Pejabat a. Struktural b. Fungsional c. PTT
JUMLAH 16 orang a. 1 orang b. 8 orang c. 8 orang a. 1 orang b. 4 orang c. 3 orang a. 4 orang b. – c. 9 orang
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Untuk menangani permasalahan batas daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Bagian Pemerintahan Setda memberikan alokasi anggaran di Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 43.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.450.000,00 atau 51,83 persen.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
454
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.
Bencana yang Terjadi Selama Tahun 2016 Bencana yang terjadi selama kurun waktu tahun 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu secara garis besar bencana dapat digolongkan sebagai berikut : a. Kebakaran Selama tahun 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi bencana kebakaran sebanyak 47 kali dengan taksiran kerusakan dan kerugian ±Rp.2.674.542.600,dengan korban sebanyak 118 KK/337 jiwa sebagai berikut :
No
Tabel V.1. Data Bencana Kebakaran Tahun 2016 Tanggal Lokasi Terjadinya Bencana Jumlah Korban
1.
11 Januari 2016
2.
16 Januari 2016
3.
17 Januari 2016
4.
06 Februari 2016
5.
21 Februari 2016
6.
29 Februari 2016
7.
02 Maret 2016
8.
09 Maret 2016
9.
17 Maret 2016
10.
18 Maret 2016
11.
27 Maret 2016
12.
28 Maret 2016
13.
31 Maret 2016
14.
27 April 2016
15.
28 April 2016
16.
05 Mei 2016
Desa Sinar Bulan RT.03, Kecamatan Satui Desa Juku Eja,RT.04 Kecamatan Kusan Hilir Desa Pulau Panjang RT.01, Kecamatan Simpang Empat Desa Sejahtera RT. 05, Kecamatan Simpang Empat Desa Teluk Kepayang RT 1, Kecamatan Kusan Hulu Desa Makmur Bulan RT.08, Kecamatan Satui Desa Darasan Binjai RT.03, Kecamatan Kusan Hulu Kelurahan T. Pangeran, Kecamatan Simpang Empat Desa Bersujud RT.02, Kecamatan Simpang Empat Desa Sungai Dua RT.03, Kecamatan Simpang Empat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Desa Sungai Rukam RT.02, Kecamatan Kusan Hulu Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Desa Sungai Dua RT.07, Kecamatan Simpang Empat Desa Saring Sei Bubu RT.04, Kec. Kusan Hilir Desa Bersujud RT.07 Kecamatan Simpang Empat
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
1 KK/2 Jiwa 2 KK/8 Jiwa 3 KK/10 Jiwa 1 KK/1 jiwa 25 KK/57 Jiwa 1 KK/2 Jiwa 1 KK/2 Jiwa 5 KK/15 Jiwa 1 KK/6 Jiwa Gedung SMPN 3 1 KK/1 Jiwa 1 KK/2 Jiwa 1 KK/2 Jiwa 2 KK/2 Jiwa (1 meninggal) 1 KK/4 Jiwa 1 KK/2 Jiwa
455
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
17.
15 Mei 2016
18.
16 Mei 2016
19.
10 Juni 2016
20.
19 Juni 2016
21.
19 Juni 2016
22.
23 Juni 2016
23.
24 Juni 2016
24.
04 Juli 2016
25.
06 Juli 2016
26.
07 Juli 2016
27.
07 Juli
28.
13 Juli 2016
29.
20 Juli 2016
30.
21 Juli 2016
31.
04 Agustus 2016
32.
06 Agustus 2016
33.
06 September 2016
34.
15 September 2016
35.
16 September 2016
36.
27 September 2016
37.
03 Oktober 2016
38.
06 Oktober 2016
39.
10 Oktober 2016
40.
13 Oktober 2016
41.
26 Oktober 2016
Desa Sungai Danau jl.Telkom RT.21, Kecamatan Satui Kel. Gn. Tinggi RT.01, Kecamatan Batulicin Jl. Raya Batulicin RT.4 Kel. Kp. Baru, Kecamatan Simpang Empat Desa Bersujud Jl. 5 Oktober RT.3 Kecamatan Simpang Empat Gg. Nusa Indah Rt.1 RW.I Desa Barokah Kec. Simpang Empat Desa Kp. Baru RT.1 Kecamatan Kusan Hilir Jl. Raya Batulicin Tanah Merah Kel.Batulicin Kec. Batulicin Desa Pagaruyung RT.02 Kecamatan Kusan Hilir Jl.Propinsi km.167 Desa Sinar Bulan RT.3 Kecamatan Satui Gg. Kebanjiran Ujung RT.2 Kelurahan T.Pangeran Kec. Simpang Empat Jl. A.Yani RT.05 Kel. Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Jl.Kodeco Km.2 RT.3 Desa Gn. Antasari Kecamatan Simpang Empat Kel. Kota Pagatan Jl. A.Yani RT.5 Kecamatan Kusan Hilir Jl. Simpang Empat Sumpol Gg. LPG RT.10 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Jl. HM Nurung Kel. Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Jl. Batu Benawa No.225 RT.8 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Desa Gusunge RT.2 Kecamatan Kusan Hilir Desa Sinar Bulan RT.5 Kecamatan Satui Desa Sungai Danau RT.15 Kecamatan Satui Jl. Tungkaran Pangeran RT.11 Kel. T.Pangeran Kec. Simpang Empat Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Desa Sarigadung Gg. Senada RT.10 Kec.Simpang Empat Desa Kampung Baru Mattone RT.3 Kecamatan Kusan Hilir Desa Sinar Bulan Gg. Juanda RT.4 Kecamatan Satui Desa Gunung Antasari RT.6 Kecamatan Simpang Empat
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
1 KK/4 Jiwa 1 KK/1 Jiwa 1 KK/1 Jiwa 1 KK/2 Jiwa 1 KK/2 Jiwa 1 KK/4 Jiwa 1 KK/1 Jiwa 1 KK/2 Jiwa 1 KK/4 Jiwa 11 KK/33 jiwa 9 KK/19 jiwa 4 KK/15 Jiwa 1 KK/3 Jiwa 2 KK/6 Jiwa 2 KK/7 Jiwa 1 KK/4 Jiwa 7 KK/27 Jiwa 1 KK/ 6 Jiwa 1 KK/15 Jiwa 2 KK/ 15 Jiwa 3 KK/ 11 Jiwa 2 KK/ 5 Jiwa 1 KK/ 2 Jiwa 1 KK/ 5 Jiwa 1 KK/ 1 Jiwa
456
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
42.
04 November 2016
43.
06 November 2016
44.
19 November 2016
45.
05 Desember 2016
46.
18 Desember 2016
47.
19 Desember 2016
Desa Sarigadung RT.11 Kecamatan Simpang Empat Desa Mudalang RT.01 Kecamatan Kusan Hilir Desa Mudalang RT.03 Kecamatan Kusan Hilir Desa Polewali Marajae RT.2 Kecamatan Batulicin Desa Makmur Mulia RT.8 Kecamatan Satui Desa Sungai Danau RT.17 Kecamatan Satui
1 KK/4 Jiwa 2 KK/2 Jiwa 2 KK/ 2 Jiwa 2 KK/ 3 Jiwa 1 KK/ 4 Jiwa 5 KK/ 14 Jiwa
b. Banjir Sepanjang tahun 2016 di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya mengalami musim cuaca ekstrim dengan curah hujan tergolong cukup tinggi, sehingga menyebabkan terjadi 3 kali bencana banjir dengan taksiran kerusakan dan kerugian Rp.194.934.020.061,- di 4 kecamatan dengan jumlah korban sebanyak 1.011 KK/3.404 jiwa. yakni :
No
Tabel V.2. Data Bencana Kebanjiran Tahun 2016 Tanggal Lokasi Terjadinya Bencana Jumlah Korban
A.
Kecamatan Sungai Loban
1. 2. B.
Desa Sebamban Lama 10 Februari 2016
Desa Sebamban Baru
Kecamatan Kusan Hulu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Desa Lasung Desa Sungai Rukam Desa Manuntung Desa Anjir Baru Desa Binawara Desa Bekarangan Desa Tibarau Panjang Desa Tapus Desa Darasan Binjai Desa Guntung Desa Pacakan
03 Maret 2016
C.
Kecamatan Kusan Hilir
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
95 KK/361 jiwa 26 KK/966 Jiwa 69 KK/ 265 Jiwa
400 KK/ 1.305 Jiwa 38 KK/ 129 Jiwa 41 KK/ 131 Jiwa 33 KK/ 63 Jiwa 50 KK/ 156 Jiwa 60 KK/ 183 Jiwa 61 KK/ 190 Jiwa 15 KK/ 45 Jiwa 19 KK/ 76 Jiwa 36 KK/ 144 Jiwa 37 KK/ 148 Jiwa 10 KK/ 40 Jiwa 516 KK/ 1.738 Jiwa
457
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
1. 2. 3.
03 Maret 2016
4. 5.
Desa Salimuran Desa Sardangan
46 KK/ 190 Jiwa 173 KK/ 523 Jiwa
Desa Satiung
147 KK/ 461 Jiwa
Desa Karya Bakti Desa Pulau Panjang
96 KK/ 348 Jiwa 54 KK/ 216 Jiwa
D.
Kecamatan Mantewe tanggal 20 Maret
1.
Desa Mantewe-Batu Harang
1 jembatan putus terbawa arus air sungai
c. Angin Puting Beliung Selama tahun 2016, terjadi 2 (dua) kali bencana angin puting beliung dengan rincian sebagai berikut : - Tanggal 09 Februari 2016 terjadi bencana angin puting beliung di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir dengan korban sebanyak 1 KK/4 jiwa. - Tanggal 05 Desember 2016 terjadi angin puting beliung di Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe yang mengakibatkan 1 (satu) buah fasilitas umum yaitu pasar mengalami rusak ringan. d. Tenggelam Selama tahun 2016 , musibah tenggelam terjadi sebanyak 4 (empat) kali dengan korban meninggal sejumlah 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut : - Tanggal 04 Juni 2016 terjadi musibah tenggelam yang menewaskan 1 (satu) orang anak laki-laki warga desa Sungai Danau Kecamatan Satui. - Tanggal 10 Juni 2016 terjadi musibah tenggelam yang menewaskan 1 (satu) orang laki-laki dewasa warga Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang. - Tanggal 28 November 2016 terjadi musibah tenggelam yang menewaskan 1 (satu) orang perempuan dewasa warga Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir. - Tanggal 18 Desember 2016 terjadi musibah tenggelam yang menewaskan 1 (satu) orang laki-laki dewasa warga Desa Jombang Kecamatan Satui.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
458
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
e. Tanah Longsor Pada tanggal 17 Januari 2016 terjadi bencana tanah longsor di wilayah Desa Sungai Danau RT.09 Kecamatan Satui yang menyebabkan kerusakan cukup parah pada tempat tinggal 6 KK/14 warga. f. Kebakaran Lahan Pada tanggal 12 s/d 27 Desember 2016 terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 18 kali dengan rincian sebagai berikut : Tabel V.3. Data Bencana Kebakaran Lahan Tahun 2016 No
Tanggal
Lokasi Terjadinya Bencana
1.
12 Agustus 2016
Desa Maju Bersama RT.03, Kecamatan Batulicin
2.
15 Agustus 2016
3.
16 Agustus 2016
4.
16 Agustus 2016
5.
18 Agustus 2016
6.
18 Agustus 2016
7.
20 Agustus 2016
8.
22 Agustus 2016
9.
31 Agustus 2016
10. 11. 12.
01 September 2016 02 September 2016 04 September 2016
13.
14 September 2016
14.
15 September 2016
15.
02 Oktober 2016
16.
05 Oktober 2016
17.
24 Desember 2016
18.
27 Desember 2016
Desa Sungai Cuka, Jl. Sabar RT.03 Kecamatan Satui Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kelurahan Guungtinggi Kecamatan Batulicin Desa Kersik Putih Jl.Lesehan Akil Ali RT.04 RW.02 Kecamatan Batulicin Desa Serdangan Kecamatan Kusan Hilir Desa Satui Barat Jl. Underpas JB RT.04 Kecamatan Satui Desa Segumbang RT.01 Kecamatan Batulicin Jl. Raya Batulicin RT. 14 Kecamatan Batulicin Desa Serdangan Kecamatan Kusan Hilir Desa Serdangan Kecamatan Kusan Hilir Desa Pulau Salak Kecamatan Kusan Hilir Desa Sungai Cuka RT.08 Kecamatan Satui Desa Sungai Cuka RT.03 Kecamatan Satui Jl. Dharma Praja Kelurahan Gunungtinggi Kecamatan Batulicin Km.8Desa Sarigadung RT.5 Kecamatan Simpang Empat Desa Saring Kecamatan Kusan Hilir Kelurahan Gunungtinggi Kecamatan Batulicin
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Luas Lahan yang terbakar 1,5 Ha 8 Ha 0,5 Ha 10 Ha 5 Ha 30 Ha 15 Ha 1 Ha 1 Ha 20 Ha 60 Ha 2 Ha 1 Ha 10 Ha 1 Ha 3 Ha 5 Ha 2 Ha
459
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2. Penanggulangan Bencana Usaha penanganan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap,yaitu: a. Tahap sebelum terjadi bencana Tahap sebelum terjadi bencana atau dikenal dengan Situasi Prabencana, terbagi menjadi dua yaitu : Situasi tidak ada bencana maka tugas yang harus dilaksanakan yaitu Perencanaan, Pencegahan, Pengurangan Resiko, Pendidikan Pelatihan dan penataan ruang. Manakala terdapat potensi bencana maka disitu melaksanakan mitigasi peringatan dini dan Kesiapsiagaan Satgas PB Kabupaten Tanah Bumbu memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya di daerah rawan bencana b. Tahap saat terjadi bencana (tahap tanggap darurat) bersifat disaster respon berupa tindakan pengerahan unsur pertolongan dan bantuan kepada para korban. Saat Terjadi bencana, Pos Komando Tanggap Darurat diaktifkan untuk melakukan pengerahan, pertolongan serta bantuan terhadap korban bencana. c. Tahap sesudah terjadi bencana bersifat rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Setelah terjadi bencana SATLAK PB terjun ke lapangan mencek kerusakan yang terjadi akibat bencana untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. 3. Status Bencana Status bencana secara umum digolongkan menjadi 3 yaitu : a. Rendah b. Menengah c. Tinggi Untuk di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 bencana yang terjadi dapat digolongkan Menengah (kebakaran). 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Untuk menangani bencana yang terjadi pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan bantuan dana APBN melalui BPBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk DSP penangganan siaga darurat bencana banjir Kabupaten Tanah
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
460
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Bumbu sebesar Rp.443.612.000,- dan mendapatkan bantuan dana APBN untuk kegiaatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat sebesar Rp.102.250.000,-. 5. Antisipasi Daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana Beberapa program antisipasi yang dilakukan adalah dengan cara: a. Membentuk dan mengangkat anggota Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu, Taruna Siaga Bencana (Tagana) dibawah pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga Wasaka Rescue (dibawah pembinaan lembaga masyarakat setempat) yang ada di Kecamatan Satui. b. Membentuk Unit Satgas Badan Pemadam Kebakaran (BPK). c. Membentuk relawan DESTANA. d. Melaksanakan peringatan dini bencana diantaranya pengelolaan peralatan EWS banjir di Desa Jombang, Kecamatan Satui. e. Himbauan melalui baleho/spanduk, poster, leaplet dan siaran radio f. Penanaman pohon penghijauan di daerah rawan bencana khususnya di daerah aliran sungai (DAS), melalui program kegiatan SKPD terkait. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana Dalam upaya memberikan pelayanan,perlindungan dan mengayomi seluruh masyarakat program penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu antar SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus dalam hal penanganan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan Golongan Status Kepegawaian No Pendidikan Pangkat/Gol Honorer PNS PTT 1 SD I 2 6 2 SMP I 2 16 3 SMA II 12 114 4 S.1 III dan IV 9 1 16 5 S.2 III 2 JUMLAH 27 1 152
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Jumlah 8 18 126 26 2 170
461
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
8. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah membentuk SKPD khusus yang membidangi penanggulangan bencana, yakni Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu. 9. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi. Dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini maka potensi bencana di Kabupaten Tanah Bumbu akan selalu ada dan tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi sehingga selalu diperlukan kesiagaan penuh terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi. Selain potensi banjir, bencana yang diperkirakan bisa terjadi yakni angin badai dan gelombang pasang air laut, angin puting beliung, kebakaran, sambaran petir, korban tenggelam dan abrasi pantai masih mungkin terjadi.
F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.
Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatis atau lainnya) Sehubungan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan SARA, tidak sampai terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, namun kewaspadaan akan hal tersebut tetap terjadi. Kondisi keamanan dan ketertiban pada tahun 2016 secara umum kondusif, belum pernah terjadi kejadian yang anarkis baik yang menyangkut Pemerintahan maupun aktivitas masyarakat secara umum. Gangguan ketertiban yang terjadi pada umumnya berupa tindakan kriminalitas biasa dan dapat ditangani oleh pihak aparat keamanan yang dalam hal ini Kepolisian Resort Tanah Bumbu. Hal ini karena terdukung oleh kondisi sosial politik di Kabupaten Tanah Bumbu berjalan secara baik dan kondusif. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya pada umumnya aktivitas sosial masyarakat berlangsung dalam perpaduan semi modern dan tradisional, artinya setiap ada permasalahan yang terjadi baik di lingkungan kelompok masyarakat maupun pemerintahan senantiasa dipecahkan melalui musyawarah mufakat tentunya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum.
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
462
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Guna mengantisipasi kejadian–kejadian yang tidak diinginkan, telah dilakukan penyuluhan–penyuluhan hukum dan lainnya oleh Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan POLRES Tanah Bumbu serta lembaga–lembaga terkait. Khusus di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
3.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan No 1 2 3 4 5
4.
Pendidikan SD/SMP SMA S.1/S.2 PTT/Honorer Tenaga Kontrak JUMLAH
Pangkat/Gol I II III -
Jumlah (orang) 1 38 6 101 11 157
Penanggulangan dan Kendalanya Penanggulangan masalah ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada serta melakukan operasi-operasi penertiban di lapangan, baik yang menyangkut masalah pelanggaran Peraturan Daerah maupun kegiatan-kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban wilayah. Adapun pelaksanaan operasi penertiban di lapangan meliputi: a. Pelaksanaan penertiban reklame yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum; b. Keputusan Bupati No.188.46/277/Satpol PP/2015 tentang larangan kegiatan prostitusi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu; c. Penertiban masyarakat pelanggar lainnya yang telah menjadi prioritas, antara lain: Pelanggar HO dan IMB pada bangunan-bangunan tempat usaha; d. Penertiban warung remang-remang; e. Penertiban lokasi prostitusi; f. Pembinaan keamanan lingkungan dengan lebih meningkatkan fungsi Poskamling di setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu;
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
463
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
g.Pembinaan personel Linmas untuk mendukung kegiatan Pemilu maupun Pilkada dan penanggulangan bencana serta membantu menjaga kepala desa dalam hal menjaga ketertiban di desa tersebut. Beberapa kendala/permasalahan yang muncul antara lain disebabkan oleh: a. Dari sisi personil : 1) Belum terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang mantap antar SKPD terkait untuk penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum. Misalnya penanganan PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berupa penggusuran dan pelarangan aktifitas berdagang di tempat-tempat tertentu yang belum diimbangi dengan penataan dan revitalisasi penempatan PKL secara komprehensif dan permanen, sehingga tidak terjadi pelanggaran kembali. 2) Adanya keterbatasan personil serta sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional pick up dan berdampak pada kurang optimalnya penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum, mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta jangkauan wilayah yang cukup luas. b. Masih minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 1) Sampai dengan awal tahun 2016, Satpol PP Tanah Bumbu baru mempunyai 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pelanggaran Perda dan itupun belum bisa bekerja secara maksimal dikarenakan yang bersangkutan masih belum menerima SKTP, KTA dan belum dilantik secara resmi menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 2) Satpol PP terkendala kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol.III, karena sesuai regulasi untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) syarat minimal adalah Gol.III dan Sarjana (Strata 1). c. Dari sisi aturan dan landasan hukum: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang berlaku.Langkah antisipasi ke depan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah melakukan penyempurnaan perangkat aturan hukum yang ada serta membuat perangkat hukum yang diperlukan melalui Peraturan Daerah (Perda) serta mengupayakan perubahan formasi personil melalui
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
464
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 2) Perlu adanya penyempurnaan atau revisi mengenai Peraturan Daerah (Perda). Sebagai contoh Perda Nomor 08 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), Parkir, Sampah Hewan ternak dll. Akan lebih baik jika masingmasing Peraturan Daerah (Perda) tersebut dipisah sehingga memudahkan dalam bentuk pengawasan daan penertibannya terhadap pelanggaran tersebut. Di samping itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat akan terus diupayakan agar upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan optimal. Komitmen ini akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada agar kendala yang dihadapi dalam penanganan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat semakin ditekan. 5.
Keikutsertaan Aparat Keamanaan dalam Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Apabila terjadi konflik atau demo masyarakat, aparat keamanan yang berwenang senantiasa ikut serta dalam pengamanan serta penanggulangannya. Aparat keamanan itu antara lain aparat dari Kodim 1022 Tanah Bumbu, Polres Tanah Bumbu, Poldes dan Babinsa.
6.
Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dan jumlah anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ini berasal dari APBD II Tahun Anggaran 2016 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.7.620.598.785,dengan realisasi sebesar Rp.7.283.153.013,-
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
465
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
BAB VI
PENUTUP Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintahan. Secara substantif, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Secara normatif, pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pelaksanaan 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Era desentralisasi, otonomi daerah dan globalisasi saat ini menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan daerah yang semula bersifat statis dan terpusat ke arah pembangunan daerah yang dinamis dengan menggerakkan seluruh potensi, sumber daya, sarana dan biaya yang ada. Untuk itu diperlukan antisipasi dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan perencanaan secara sistematis pada tingkat nasional, regional dan daerah. Pada tingkat daerah, Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2015 sekaligus merupakan pedoman yuridis utama bagi semua satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun Renstra SKPD. RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan keseluruhan Renstra SKPD digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Pagu Anggaran. Di samping RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat juga RPJM Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJM Nasional yang ketiganya merupakan dokumen untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu terpilih tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah BAB VI PENUTUP
466
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi (MARDANI)”. Visi tersebut kemudian akan dijabarkan dalam 5 (lima) misi utama yang hendak dicapai oleh Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu : (1) Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. (2) Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. (3) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. (4) Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. (5) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. Arah kebijakan pembangunan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif yang melibatkan perangkat daerah, DPRD, masyarakat, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan serta organisasi profesi. Prinsip yang dijadikan acuan dalam penetapan kebijaksanaan prioritas adalah sistem pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, atau dengan kata lain bahwa pembangunan yang dilakukan disusun sebagai suatu proses jangka panjang yang berkesinambungan dan pelaksanaannya tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.
BAB VI PENUTUP
467
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Atas dasar uraian prioritas pembangunan tersebut dan juga memperhatikan perjalanan kegiatan anggaran pada tahun 2016 maka hasil yang telah dicapai berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2016 dirumuskan sebagai berikut : 1. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Dititikberatkan pada Ekonomi Wilayah dan Kebutuhan Dasar Pelaksanaan pembangunan daerah selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namum demikian pembangunan tersebut masih belum merata di seluruh Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya pemerataan pembangunan
infrastruktur wilayah, ditempuh beberapa program dan kegiatan yaitu : 1)
Peningkatan Jalan, targetnya adalah panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 76 km, dan yang terealisasi sepanjang 76,185 km. Peningkatan jalan ini terlaksana di 10 (sepuluh) kecamatan.
2) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan target panjang jalan yang terpelihara pada tahun anggaran 2016 sepanjang 1,5 Km dan yang terealisasi sepanjang 1,51576 Km. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dilaksanakan di 9 (Sembilan ) kelurahan/desa dan di 5 (lima) kecamatan. 3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong telah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi diantaranya terlaksananya pembangunan drainase dilakukan di 4 (empat) kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Angsana dengan total panjang drainase yang terbangun yaitu 1.513,75 meter, 2. Kecamatan Kusan Hilir dengan total panjang drainase yang terbangun yaitu 98 meter, 3. Kecamatan Batulicin dengan total panjang drainase yang terbangun yaitu 2.245,05 meter dan 4. Kecamatan Simpang Empat dengan total panjang drainase yang terbangun yaitu 2.330,40 meter. Adapun kegiatan pemeliharaan drainase dilakukan di Kec. Simpang Empat dengan jumlah total panjang drainase yang terpelihara yaitu 267,4 meter. 4) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, dengan target panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi, sepanjang 381,4 m dan yang terealisasi adalah 381,4 BAB VI PENUTUP
m atau 100 persen. Rehabilitasi dan 468
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, dengan target panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi, sepanjang 1.800 m. dan yang terealisasi adalah 381,4 m. 5) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan. Terget kegiatan ini adalah panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan sepanjang 7.500 m dan yang terealisasi sepanjang 21.445 m. Peningkatan jalan lingkungan ini terlaksana di 4 (empat) kecamatan, adapun 4 (empat) kecamatan tersebut yaitu: 1. Kec. Angsana dengan total panjang jalan lingkungan 1.208 meter, 2. Kecamatan Kusan Hilir dengan total panjang jalan lingkungan 8.651 meter, 3. Kecamatan Simpang empat dengan total panjang jalan lingkungan 5.239 meter. 4. Kecamatan Batulicin dengan total panjang jalan lingkungan 6.293 meter. 6) Kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Infrastruktur dan Tata Ruang ikut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu. 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, targetnya luas irigasi yang terpelihara 811 Ha dengan realisasi 991 Ha. 8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan ramburambu lalu lintas sebanyak 84 buah (30 buah Delinator, 70 buah rambu lalu lintas dan 6 buah RPPJ) unit rambu, terealisasi sebanyak 84 buah (30 buah Delinator,70 buah rambu lalu lintas dan 6 buah RPPJ) unit rambu atau 100% dan Pengadaan marka jalan sepanjang 5.000 meter.
BAB VI PENUTUP
469
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
2. Peningkatan Perekonomian melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu daerah adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakatnya yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahun selalu menunjukkan grafik peningkatan, hal ini dapat dilihat dari pendapatan perkapita setiap tahun. Untuk lebih bisa mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik yakni dalam hal pemerataan lapangan kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran. Dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, ditempuh dengan berbagai kegiatan diantaranya: a. Pengembangan ekonomi kerakyatan. b. Penguatan infrastruktur Ekonomi Wilayah. c. Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen ditempuh dengan berbagai upaya antara lain dengan meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa di pasar yang ada di Tanah Bumbu serta mengadakan sosialisasi kemetrologian, Tera dan Tera Ulang. d. Peningkatan Produktivitas Pertanian/Perkebunan. e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan. g. Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap. h. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya. i. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Ekonomi Perdesaan. j. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. k. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya). l. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. m. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. n. Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja. o. Peningkatan Kesempatan Kerja. p. Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui pelaksanaan Program Pengembangan destinasi pariwisata, program Pengembangan daerah tujuan wisata, dan Pengembangan Daya Tarik Wisata. q. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. BAB VI PENUTUP
470
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu selalu diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Tanah Bumbu memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, pemenuhan infrastruktur yang memadai, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan di dalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia. Nilai IPM Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun terus meningkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Nilai IPM Kabupaten Tanah Bumbu terakhir sebesar 67,58 menduduki peringkat 5 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel VI.1 Komponen IPM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 No Uraian Komponen IPM 1 Angka Harapan Hidup (tahun) 2 Harapan Lama Sekolah (EYS) 3 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 4 Konsumsi Riil per Kapita (Rp000) IPM Tanah Bumbu
2011
2012
2013
2014
2015
68,66 10,73 6,77 10,611 65,59
68,76 10,84 7,04 10,619 66,13
68,81 10,95 7,21 10,628 66,51
68,84 11,20 7,26 10,697 66,94
69,19 11,42 7,38 10,781 67,58
Sumber : Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat ditempuh dengan usaha meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan di daerah serta dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau. Strategi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perlu diimbangi pula dengan peningkatan manajemen pelayanan secara optimal pada semua tingkatan pemerintahan, terutama dengan berbasis pada upaya dan peningkatan sarana dan prasarana. Orientasi pada aspek prestasi dalam hal ini menjadi sebuah tahapan yang sangat strategis untuk dibangun dan dikembangkan dalam upaya meningkatkan daya saing produk pendidikan dan kesehatan. BAB VI PENUTUP
471
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Oleh karenanya perlu ditingkatkan pula ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan dan kesehatan, baik formal pendidikan umum, keagamaan, pemuda dan olah raga, serta kesenian dan budaya menuju prestasi yang dapat dibanggakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Peningkatan aksesibilitas pendidikan ditempuh dengan cara meningkatkan daya tampung sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada penduduk sesuai dengan kelompok usia dan jenjang sekolah. Aksesibilitas bisa juga dikatakan sebagai pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) dan angka Partisipasi Murni (APM) meningkat. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan ditempuh melalui fokus prioritas kebijakan : 1) Pendidikan gratis dari SD sampai dengan SLTA 2) Terlaksananya program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun dengan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, Pelatihan Penyusunan Kurikulum,
Penyediaan
BOS,
Penyelenggaraan
Paket
A
setara
SD,
Penyelenggaraan Paket B setara SMP, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyelenggaraan Akreditasi SD, Ujian nasional Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Peningkatan Mutu SMP, UASBN SD/MI, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tk. SMP, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. SD, Pembangunan Prasarana Mutu Program DAK Bidang Pendidikan jenjang SD/SDLB, Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan jenjang SMP, Pengadaan Sarana Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan jenjang SD/SDLB dan Pelaksanaan Program Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Dikdas. 3) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan kelengkapannya, Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Penyelenggaraan Paket C, Pembinaan Minat, Bakat dan kreativitas Siswa, Bimbingan siap UN, Pelatihan Paket Aplikasi Sekolah dan Jardiknas, MGMP Pembuatan RPP, Pelatihan Penyusunan Silabus KTSP, dan Ujian Nasional SMA/SMK/MA. 4) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dengan program Obat dan Perbekalan kesehatan, Upaya kesehatan masyarakat, Standarisasi
BAB VI PENUTUP
472
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
Pelayanan Kesehatan, Peningkatan kemitraan Pelayanan kesehatan, Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, dengan program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 6) Penurunan angka kematian Ibu dan Anak (Pelayanan Persalinan Caesar Gratis), melalui program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 7) Penanggulangan penyakit menular dan prevelensi gizi melalui program Perbaikan gizi masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat. 8) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit, dengan program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Pengawasan Obat dan Makanan, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD. 9) Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan. 10) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. 11) Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Pada era otonomi daerah ini, kemajuan suatu daerah akan sangat bergantung pada kinerja pemerintahan daerah. Peran pemerintah pada otonomi daerah ini harus sudah bergeser dari fungsinya sebagai penggerak pembangunan menjadi penyeimbang atau pengendali. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang mempunyai suatu konsekuensi, diperlukan kesiapan sumberdaya manusia serta perangkat lainnya di semua tingkatan untuk melaksanakan jalannya pemerintahan. Pada tingkat Kecamatan perlu kembali diberdayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Kecamatan dapat berfungsi dengan baik, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diharapkan semakin prima. Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu semakin diperkuat, selain itu kesiapan sumberdaya manusia yang melaksanakan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat memerlukan tingkat pendidikan, keterampilan dan BAB VI PENUTUP
473
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
wawasan tertentu. Perlu disadari, bahwa kemampuan sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu masih sangat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Untuk itu, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: 1) Peningkatan Kapasitas SDM dan Aparatur dengan kegiatannya antara lain: Pendidikan dan pelatihan formal terhadap 4.664 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Penyusunan rencana pembinaan karir PNS, Seleksi penerimaan calon PNS, Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, serta kegiatan Penyelenggaraan diklat teknis, Diklat Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, dan Diklat kepemimpinan. 2) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3) Peningkatan Disiplin dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur. 4) Peningkatan Pengembangan Data dan Informasi melalui program kerjasama dengan mass media, serta program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. 5) Peningkatan kualitas, akuntabilitas, transparansi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan melaui pelaksanaan program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 6) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dengan program Perencanaan Penbangunan Daerah dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 7) Penyelesaian tata batas wilayah dilaksanakan melalui program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan dan Program Penataan Daerah Otonomi Baru. 8) Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Pengelolaan Lingkungan yang Berbasis Data Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Potensi sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal BAB VI PENUTUP
474
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Akan tetapi dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan juga berakibat pada kerusakan hayati dan degradasi lingkungan hidup. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan yang berbasis data dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu diantaranya : 1) Terlaksananya program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan-kegiatan diantaranya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup. Capaian kegiatan ini adalah terbentuknya Desa
Binaan
Sadar
Lingkungan.
Kegiatan
koordinasi
penilaian
Kota
Sehat/Adipura, capaiannya adalah Koordinasi dalam rangka penilaian ADIPURA dengan instansi terkait pada 33 titik pantau ADIPURA sebanyak 9 kali jumlah koordinasi dan juga pelaksanaan pembinaan di 5 sekolah ADIWIYATA 2) Terlaksananya kegiatan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. Capaian kegiatan ini adalah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada 180 pelaku usaha, penyelesaian 70 produk perizinan LH, Evaluasi 30 AMDAL/UKLUPL, dan pelayanan pengaduan masyarakat. 3) Terlaksananya program peningkatan pengendalian polusi dengan kegiatannya Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri dan limbah cair dan padat di Kabupaten Tanah Bumbu serta dengan melaksanakan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup. 4) Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH dengan kegiatannya yakni Pengembangan data dan informasi lingkungan telah menghasilkan 25 buku Menuju Indonesia Hijau dan 25 buku Status Lingkungan Hidup. Pada tahun 2016 sudah banyak keberhasilan yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Tanah Bumbu antara lain Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas upaya membina dan mengembangkan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang peduli HAM, Penghargaan dari Mendikbud RI kepada Bupati Tanah Bumbu sebagai Kepala Daerah Berintegritas dalam peran serta dan BAB VI PENUTUP
475
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016
kinerjanya pada program penyiapan Calon Kepala Sekolah, Penghargaan dari Menteri Kesehatan kepada dr. Hamni Azmi, sebagai dokter Puskesmas Teladan dll. Pada masa-masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan visi serta misi Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu keadaan masyarakat Tanah Bumbu yang lebih maju, sejahtera dan berintelektual tinggi.
Batulicin,
Maret 2017
BUPATI TANAH BUMBU
MARDANI H. MAMING
BAB VI PENUTUP
476