LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
Jalan Flamboyan No. 40 Telp. (0366) 21172 Fax. (0366) 21371 SEMARAPURA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ...............................................................................................
iv
DAFTAR GRAFIK .............................................................................................
vi
DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................
viii
BAB
I. PENDAHULUAN ...............................................................................
1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................
1
1.2 Gambaran Umum ..............................................................................
2
1.2.1 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi ..............................
3
1.2.2 Struktur Organisasi ......................................................................
6
1.2.3 Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Klungkung ................
10
1.3 Sistematika Penyajian .........................................................................
14
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................
15
2.1 Perencanaan Strategis 2014-2018 .....................................................
15
2.1.1 Visi dan Misi ................................................................................
15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran ....................................................................
16
2.2 Indikator Kinerja Utama SKPD ............................................................
18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................................
27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..................................................................
28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................
28
3.1.1 Capaian Tahun Kinerja 2016.......................................................
28
3.1.2 Capaian Kinerja tiga TahunTerakhir............................................
29
3.1.3 Capaian kinerja target Renstra....................................................
30
3.2 Analisa Kinerja Organisasi ..................................................................
30
3.3 Realisasi Anggaran .............................................................................
43
BAB IV PENUTUP ............................................................................................
49
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
DAFTAR TABEL Tabel 1.1
Jumlah Dan Jenis Sumber Daya Manusia Pada RSUD Kab. Klungkung per Desember 2016 ......................
10
Jumlah PNS di RSUD Kabupaten Klungkung Menurut Golongan per Oktober 2016 ..........................................
13
Jumlah PNS di RSUD Kabupaten Klungkung Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan per Oktober 2016 ..........
13
Tabel 2.1
Penyusunan Penjelasan Visi RSUD Kabupaten Klungkung ........
15
Tabel 2.2
Penyusunan Penjelasan Misi RSUD Kabupaten Klungkung .......
16
Tabel 2.3
Tujuan RSUD Kabupaten Klungkung ..........................................
17
Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung ......................................................
18
Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Klungkung Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD ....................
19
Tabel 2.6
Variabel Penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan .........................
19
Tabel 2.7
Jenis Pelayanan Sesuai Standar RSU Kelas B ...........................
20
Tabel 2.8
Jenis Pelayanan dan Indikator sesuai Standar Pelayanan Minimal ......................................................................
21
Tabel .2.9
Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 .....
27
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ...............................................................
29
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2014-2016 .............................................
29
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Renstra RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2016 ........................................................................
30
Analisis Pencapaian sasaran 1,Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi,pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat ..................
31
Tabel 1.2 Tabel 1.3
Tabel 2.5
Tabel 3.4
iv
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
Tabel 3.5 Tabel 3.6
Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9
Tabel 3.10
Tabel 3.11
Tabel 3.12 Tabel 3.13
2016
Hasil Survey Indek Kepuasan Pelanggan RSUD Kab. Klungkung bulan Oktober-Desember 2016..................................
32
Pencapaian Indikator sasaran Persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) dan Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP) tahun 2016 dibandingkan Target Renstra Tahun 2018 ....................................................................
33
Analisis Pencapaian sasaran 2, Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS ...........................
37
Pelaksanaan Implementasi SIMRS Terintegrasi RSUD Kabupaten Klungkung per 31 Desember Tahun 2016 .....
38
Pencapaian Indikator sasaran Persentase pencapaian Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi tahun 2016 dibandingkan Target Renstra Tahun 2018 .................................
39
Analisis Pencapaian sasaran 3, Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur. .................
40
Pencapaian Indikator sasaran Persentase pencapaian Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B tahun 2016 dibandingkan Target Renstra Tahun 2018 ................................................................................
42
Anggaran RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Menurut Jenis Belanja .................................................................
45
Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ..................................
47
v
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1
Grafik 3.2 Grafik 3.3 Grafik 3. 4 Grafik 3.5
Analisis Pencapaian sasaran 3, Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur. .................
41
Target Dan Realisasi Pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ...............................................................
44
Anggaran Belanja RSUD Kab. Klungkung Tahun 2015 menurut sumber biaya .................................................................
44
Anggaran dan realisasi belanja langsung RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2015 menurut sumber dana .........
45
Anggaran Belanja Langsung dan Alokasi untuk Sasaran Strategis RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 ...................
45
vi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Klungkung.......................
7
Gambar 3.1 Foto Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 ......................
34
Gambar 3.2 Pelatihan SDM RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 .........
36
Gambar 3.3 SIMRS .........................................................................................
39
Gambar 3.4 Alat Ct-Scan ................................................................................
42
Gambar 3.5 Kunjungan tim Visitasi Ijin Operasional RSU Kelas B Provinsi Bali 43
vii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
RINGKASAN EKSEKUTIF
RSUD Kabupaten Klungkung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung memiliki tugas melaksanakan upaya kesehatan, upaya penyembuhan, dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan upaya rujukan. Dalam menjalankan tugasnya, RSUD Kabupaten Klungkung telah menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung serta dilaksanakan setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pogram dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016, selain itu juga sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja RSUD Kabupaten Klungkung di tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 ( empat ) indikator, 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) misi dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dengan nilai >85 – 100 %. Secara keseluruhan capaian kinerja RSUD Kabupaten Klungkung dapat disimpulkan telah mencapai nilai rata-rata sebesar 98,42% dan secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekelan kesehatan kepada masyarakat dengan 2 indikator sebesar 112,24%. 2. Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS dengan 1 indikator sebesar 83,33%. 3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur dengan 1 indikator sebesar 101,18% Secara umum pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsipprinsip pelaporan yang lazim dan pertangungjawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.
viii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Peningkatan Good Governance dan sistem manajemen merupakan agenda
penting dalam reformasi dijalankan
oleh
birokrasi
pemerintah.
Sistem
pemerintahan manajemen
yang
pemerintahan
sedang yang
dilaksanakan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka RSUD Kabupaten Klungkung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pogram dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Selain itu juga sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja RSUD Kabupaten Klungkung di tahun-tahun yang akan datang. Tugas, fungsi dan kewenangan RSUD Kabupaten Klungkung serta aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan secara sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
1.2
2016
Gambaran Umum RSUD Kabupaten Klungkung terletak satu setengah kilometer dari pusat Kota
Semarapura, tepatnya di Jalan Flamboyan Nomor 40 Semarapura dengan luas lahan 23.885 m2 dan luas bangunan 10.480 m2. Lokasi tersebut sangat strategis, selain mudah dijangkau, terletak di Jalur Wisata menuju tempat suci terbesar umat Hindu yaitu Pura Besakih, juga dilalui jalur lalu lintas provinsi yang menghubungkan Jawa dan Bali dengan Lombok, dengan jalur utama Jl. Bypass Prof Ida Bagus Mantra yang menghubungkan Tohpati Denpasar menuju Kusamba Klungkung. Berdirinya RSUD Kabupaten Klungkung berawal dari barak penampungan pengungsi korban bencana alam meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963. Seiring dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Provinsi Bali terutama di wilayah timur, maka barak tersebut dikukuhkan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali dengan kategori tipe D. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 287 Tahun 1986 tanggal 11 Oktober 1986, yang dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 105/Menkes/SK/II/1988 tanggal 18 Februari 1988 maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung ditingkatkan kelasnya menjadi rumah sakit tipe C. Pada tahun 1990 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 10 Tahun 1990 tanggal 30 Nopember 1990
pengelolaan dan kepemilikan RSUD Kabupaten
Klungkung diserahkan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD Kabupaten Klungkung dijadikan Unit Swadana Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 4 Agustus 2000 yang pelaksanaannya dimulai tanggal 1 Januari 2001. Pada tahun 2005 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 5 Tahun 2005 tanggal 13 Desember 2005, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dikukuhkan menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) dengan bentuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pada tahun 2008 sesuai PERDA Nomor 8 Tahun 2008 RSUD Kabupaten Klungkung sebagai RSU Klas C Non Pendidikan 2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Selanjutnya guna memberikan fleksibilitas dan keleluasaan mengelola sumber daya pelaksanaan tugas operasional dan pengelolaan keuangan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, maka sejak tanggal 1 Januari 2012 RSUD Kabupaten Klungkung menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 253 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Seiring pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit maka pada 1 Desember 2016 RSUD Kabupaten Klungkung diakui telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan dinyatakan Lulus Tingkat Paripurna (Bintang Lima) oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
1.2.1 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan rawat jalan spesialis, pelayanan rawat darurat, rawat intensif, pelayanan pembedahan, pelayanan rawat inap dan pelayanan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, farmasi, instalasi gizi, dan penunjang non medis seperti Diklat, IKLRS, IPSRS, pemulasaran jenazah, unit ambulance rujukan, mobil jenazah dan unit CSSD laundry terpadu rumah sakit. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, sebagai berikut: A.
Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung merupakan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Klungkung yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mempunyai tugas :
3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Melaksanakan upaya kesehatan, upaya penyembuhan, dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan upaya rujukan.
B.
Fungsi Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
tersebut
RSUD
Kabupaten Klungkung mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; 4. Pengurusan dan pengelolaan ketatalaksanaan.
RSUD Kabupaten Klungkung melayani berbagai jasa
layanan
kesehatan yaitu: 1. Pelayanan Rawat Jalan Adapun jenis layanan Poliklinik Spesialis rawat jalan yang dimiliki sebagai berikut : a. Klinik Penyakit Dalam b. Klinik Penyakit Bedah c.
Klinik Penyakit Anak
d. Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan e. Klinik Penyakit Gigi dan Mulut f.
Klinik Penyakit THT
g. Klinik Penyakit Mata h. Klinik Penyakit Kulit dan Kelamin i.
Klinik Penyakit Syaraf
j.
Klinik Orthopedi
k.
Klinik Penyakit Paru
l.
Klinik Penyakit Jiwa
m. Klinik Rehabilitasi Medik 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
n. Klinik Anastesi dan Reanimasi o. Klinik VCT (Voluntary Conselling Tes) p. Klinik Medical Check Up q. Klinik Konsultasi Gizi r.
Klinik Sub Spesialis
Subspesialis Bedah Digestive
Subspesialis Gastro Entero Hepatologi
Subspesialis Ginjal dan Hipertensi
2. Pelayanan Rawat Inap Sesuai SK Direktur RSUD Kabupaten Klungkung No. 20 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nama Ruangan, Jumlah Tempat Tidur, dan Kelas Perawatan di RSUD Kabupaten Klungkung Jumlah Tempat Tidur adalah sejumlah 143 buah dengan rincian sebagai berikut : 1) Ruang Apel dengan 20 TT 2) Ruang Belimbing dengan 12 TT 3) Ruang Cermai dengan 9 TT 4) Ruang Durian dengan 17 TT 5) Ruang Perinatologi dengan 10 TT 6) Ruang Jambu dengan 22 TT 7) Ruang Kedondong dengan 19 TT 8) Ruang Paviliun Semarahusada dengan 20 TT 9) Ruang Pepaya (MS/HCU) dengan 6 TT 3. Pelayanan Rawat Darurat dengan 13 TT 4. Pelayanan Intensif Care Unit dengan 8 TT 5. Pelayanan Bedah Sentral 6. Pelayanan Laboratorium 7. Pelayanan Radiologi 8. Pelayanan Rehabilitasi medik 9. Pelayanan Farmasi 10. Pelayanan Gizi 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
11. Pelayanan Transfusi Darah/BDRS (kerjasama dengan UTD PMI) 12. Pelayanan Hemodialisa 13. Pelayanan Electro Encephalo Grafi (EEG) 14. Pelayanan Endoscopy 15. Pelayanan Kesehatan Lingkungan RS 16. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS 17. Pelayanan pemulasaran jenazah 18. Pelayanan Ambulance 19. Pelayanan Rekam Medis/Mediko Ilegal 20. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
1.2.2 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, maka RSUD Kabupaten Klungkung merupakan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan kesehatan. RSUD Kabupaten Klungkung dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Adapun Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 sebagai berikut :
6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Klungkung DIREKTUR RSUD
DEWAN PENGAWAS
KOMITE MEDIS
NGAWAS SMF
KOMITE KEPERAWATAN
KKF SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
INSTALASI INSTALASI
BAGIAN TATA USAHA
KOMITE PPI
BID. PENGKAJIAN PENGEMBANGAN EVALUASI PELAPORAN HUKUM DAN SERTIFIKASI RUMAH SAKIT
SUBBAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG PELAYANAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENUNJANG PELAYANAN
INSTALASI SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT
SEKSI EVALUASI PELAPORAN HUKUM DAN SERTIFIKASI RUMAH SAKIT
Kepala RSUD (Direktur)
SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
SEKSI PENUNJANG PELAYANAN LANGSUNG
SEKSI PELAYANAN MEDIS
SEKSI PENUNJANG PELAYANAN TIDAK LANGSUNG
: dr I Nyoman Kesuma, MPH
Pembantu Direktur, terdiri dari : a. Kepala Bagian Tata Usaha
: Drs. I Nyoman Murtika
1) Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian 2) Ka.Sub.Bag. Penyusunan Program
: Ni Made Rai Riani, SKM
3) Ka.Sub.Bag. Keuangan
: Ni Luh Swartini, SE
b. Kepala Bidang Pelayanan
c.
: I Gst Ayu Made Anom Yuliati, SE
: dr. Ida Ayu Megawati, M.Kes
1) Ka.Seksi Pelayanan Medis
: drg. Ni Luh Komang Sriasih Lilawati
2) Ka.Seksi Pelayanan Keperawatan
: Ns. I Wayan Suardana, S.Kep
Kepala Bidang Penunjang Medis
: Ni Luh Gd. Anggraeni L. Rupeg Putri, SKM, M.Kes. 7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
1) Ka.Seksi Penunjang Pelayanan Langsung
: Desak Ayu Oka Sriyoni, SKM.,MM
2) Ka.Seksi Penunjang Pelayanan Tidak Langsung
: Ni Putu Setiawati, SKM
d. Kepala Bidang Pengkajian Pengembangan Evaluasi Pelaporan Hukum dan Sertifikasi RS
: dr. I Wayan Swatama, M.Kes
1) Ka.Seksi Pengkajian dan Pengembangan
: I Nyoman Mudia, SKM.,MM
2) Ka.Seksi Evaluasi Pelaporan Hukum dan Sertifikasi RS
: Ngakan Made Okayasa, SKM
Selain dibantu oleh kelompok pejabat struktural, Direktur dibantu pula oleh kelompok fungsional dan unsur pelaksana pelayanan, yang terdiri dari : a. Dewan Pengawas; b. Satuan Pemeriksaan Internal; c. Komite Medik; d. Komite Keperawatan; e. Komite Tenaga Kesehatan Non Medis dan Non Paramedis; f.
Komite PPI;
g. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien; h. Komite Farmasi dan Terapi; i.
Kelompok Staf Medis Fungsional; dan
j.
Instalasi/Unit.
Unsur Pelaksana Pelayanan, terdiri dari 13 Instalasi dan 5 Unit, yaitu: 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap I 3. Instalasi Rawat Inap II 4. Instalasi Rawat Darurat dan Rawat Intensif 5. Instalasi Laboratorium 6. Instalasi Radiologi 7. Instalasi Bedah Sentral 8. Instalansi Farmasi 8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
9. Instalasi Gizi 10. Instalasi Rekam Medis dan SIMRS 11. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS 12. Instalasi Kesehatan Lingkungan RS 13. Instalasi Diklat dan PKRS Unit terdiri dari : a. Unit Hemodialisis b. Unit Endoskopi c. Unit EEG d. Unit PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) e. Unit Layanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Kelompok Fungsional, terdiri dari KSMF (Kelompok Staf Medis Fungsional) dan jumlahnya sesuai
dengan jenis/kelompok Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter
Spesialis yang ada di RSUD Kabupaten Klungkung terdiri dari 9 SMF, yaitu : a. SMF Penyakit Dalam; b. SMF Bedah (Bedah dan Orthopaedi); c. SMF Kebidanan dan Kandungan; d. SMF Anak; e. SMF Indera (Mata, THT dan Kulit Kelamin); f. SMF Neuropsikiatri (Saraf dan Psikiatri); g. SMF Penunjang (Patologi Klinik, Radiologi dan Anastesi); h. SMF Dokter Umum; dan i.
SMF Dokter Gigi.
Untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi maka Direktur membentuk Komite Medik. Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara : a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit; b. Memelihara mutu profesi staf medis; dan c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. 9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
1.2.3 Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Klungkung Jumlah seluruh pegawai di RSUD Kabupaten Klungkung Per 31 Desember 2016 sebanyak 684 orang dengan PNS sebanyak 373 orang, sisanya adalah pegawai honorer daerah, kontrak APBD, kontrak BLUD dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tabel 1.1 Jumlah Dan Jenis Sumber Daya Manusia Pada RSUD Kab. Klungkung per Desember 2016 JUMLAH TENAGA YANG ADA NO
JENIS TENAGA
1
2
1
HONDA
KONTRAK APBD
KONTRAK BLUD
PTT
3
4
5
6
7
8
DOKTER SPESIALIS
28
0
0
0
0
28
Spesialis Dasar
14
0
0
0
0
14
- Sp. Penyakit Dalam
3
0
0
0
0
3
- Sp. Bedah
3
0
0
0
0
3
- Sp. Obgyn
3
0
0
0
0
3
- Sp. Anak
5
0
0
0
0
5
Spesialis Lain
9
0
0
0
0
9
- Sp. Mata
1
0
0
0
0
1
- Sp. THT
2
0
0
0
0
2
- Sp. Syaraf
1
0
0
0
0
1
- Sp. Kulit dan Kelamin
1
0
0
0
0
1
- Sp. Kedokteran Jiwa
3
0
0
0
0
3
- Sp. Orthopedi
1
0
0
0
0
1
- Sp. Urologi
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
- Sp. Radiologi
2
0
0
0
0
2
- Sp. Patologi Klinik
1
0
0
0
0
1
- Sp. Anestesiologi
2
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
SpesialisPenunjang Medik
2
TOTAL
PNS
SUB SPESIALIS - Sub Sp. Bedah
3
DOKTER UMUM
22
0
1
3
2
28
4
DOKTER GIGI
4
0
0
1
0
5
10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
JUMLAH TENAGA YANG ADA NO
JENIS TENAGA 2
TOTAL
PNS
HONDA
KONTRAK APBD
KONTRAK BLUD
PTT
3 0
4 0
1 0
2 1
3 0
4 1
1 5
PSIKOLOG
6
TENAGA KEPERAWATAN
160
3
40
65
0
268
Perawat Umum Sarjana Keperawatan (Nurse) Ahli Madya (DIII Keperawatan)
122
3
18
56
0
199
10
0
0
13
0
23
96
3
18
43
0
160
SPK
13
0
0
0
0
13
DIII Anestesi
3
0
0
0
0
3
7
0
0
0
0
7
SPRG
3
0
0
0
0
3
AKG/DIII Gigi
4
0
0
0
0
4
31
0
22
9
0
62
AKBID/DIII Kebidanan
27
0
22
9
0
58
P2B/D I Kebidanan
4
0
0
0
0
4
16
0
3
13
0
32
Apoteker S1 Ekonomi Manajemen Farmasi
6
0
0
3
0
9
0
0
1
0
0
1
SMF. Asisten Apoteker
6
0
1
2
0
9
S1 Farmasi
2
0
0
4
0
6
D III Farmasi
2
0
1
4
0
7
TENAGA GIZI
9
1
1
4
0
15
Sarjana Gizi (S1)
1
0
0
0
0
1
D IV Gizi
2
0
0
0
0
2
AKZI/D III Gizi
6
1
1
4
0
12
18
0
3
4
0
25
Radiografer
7
0
3
1
0
11
S1. Instrumentasi Medis
1
0
0
0
0
1
S1. Fisika
1
0
0
0
0
1
D III Elektromedis
0
0
0
1
0
1
Analis Kesehatan
9
0
0
1
0
10
Perekam Medik
0
0
0
1
0
1
Perawat Gigi
Bidan
7
8
9
TENAGA FARMASI
TENAGA TEKNIS MEDIS
11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
JUMLAH TENAGA YANG ADA NO
JENIS TENAGA
1
2
10
11
12
TOTAL
PNS
HONDA
KONTRAK APBD
KONTRAK BLUD
PTT
3
4
1
2
3
4
2
0
0
0
0
2
Fisioterafi
2
0
0
0
0
2
SANITARIAN
5
0
0
1
0
6
S1. Biologi
1
0
0
0
0
1
AKL / D III Kes. Lingkungan
3
0
0
1
0
4
S1. Kesehatan Masyarakat
1
0
0
0
0
1
105
12
147
9
0
273
S2. Magister Kesehatan
4
0
0
0
0
4
S1. Dokter Gigi
1
0
0
0
0
1
S1. Keperawatan ( Nurse )
2
0
7
0
0
9
S1. Keperawatan
1
0
0
0
0
1
S1. Kesehatan Masyarakat
3
0
1
0
0
4
S1. Profesi Apoteker
0
0
1
0
0
1
S1. Admin Publik
0
0
1
0
0
1
S1. Sosial
0
0
1
0
0
1
S1. Agama
0
0
1
0
0
1
S1. Teknik Informatika
1
0
2
6
0
9
S1. Teknik Elektro
3
0
0
1
0
4
S1. Ekonomi Manajemen
13
1
17
0
0
31
S1. Ekonomi Akuntasi
1
0
3
0
0
4
S1. Hukum
2
0
5
0
0
7
S1. Arsitektur
0
0
0
1
0
1
S1. Teknik Sipil
0
0
0
1
0
1
D IV STKS D III Manajemen Informatika
1
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
4
D III Kebidanan
0
0
2
0
0
2
D III Keperawatan
0
0
1
0
0
1
D III Akuntansi
1
0
3
0
0
4
D III Kesehatan Lingkungan
1
1
2
0
0
4
D III Administrasi Niaga D II Manajemen Administrasi Rumah Sakit D I Manajemen Administrasi Rumah Sakit
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
SMA/SMK/Sederajat
64
8
86
0
0
158
SMP/Sederajat
5
1
7
0
0
13
SD
0
1
2
0
0
3
373
16
195
101
2
684
TENAGA TERAFI FISIK
MANAJEMEN
Total
Sumber : SubBag Kepegawaian RSUD Kab. Klungkung
12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Disamping tenaga tersebut diatas dalam pemberian pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung didukung oleh dokter tamu yaitu berkerjasama dengan pihak RSUP Sanglah yaitu Dokter Rehab Medik, Dokter Paru, Dokter Sub Spesialis Gastro Entero Hepatologi, dan Dokter Sub Spesialis Ginjal dan Hipertensi. Jumlah PNS di RSUD Kabupaten Klungkung menurut golongan serta menurut jenis kelamin dan pendidikan seperti tabel dibawah ini : Tabel 1.2 Jumlah PNS di RSUD Kabupaten Klungkung Menurut Golongan per Oktober 2016 Golongan
Jumlah (orang)
Persentase
IV
28
7,59
III
220
59,62
II
117
31,71
I
4
1,08
Jumlah
369
100,00
Sumber : SubBag Kepegawaian RSUD Kab. Klungkung
Tabel 1.3 Jumlah PNS di RSUD Kabupaten Klungkung Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan per Oktober 2016 Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
S2
22
9
S1
34
40
DIII/sarjana muda
43
140
DI
0
5
SMA
27
44
SMP
4
1
Jumlah
130
239
Sumber : SubBag Kepegawaian RSUD Kab. Klungkung
13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
1.3
2016
Sistematika Penyajian. Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja RSUD Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja (performance results) sebagai tolok ukur keberhasilan melalui analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Kabupaten Klungkung berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LAKIP, gambaran umum RSUD Kabupaten Klungkung dan sistematika penyajian.
Bab II – Perencanan dan Perjanjian Kerja Menjelaskan muatan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Klungkung untuk periode 2014-2018 dan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2016.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan capaian kinerja menyeluruh dari RSUD Kabupaten Klungkung selama tahun 2016 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut
Bab IV – Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. 14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1
Perencanaan Strategis 2014-2018
2.1.1 VISI dan MISI Visi RSUD Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :
“Rumah Sakit Pilihan Terbaik Dan Unggul Dalam Pelayanan Kedaruratan Di Bali Timur.”
Tabel 2.1 Penyusunan Penjelasan Visi RSUD Kabupaten Klungkung VISI Rumah Sakit Pilihan Terbaik Dan Unggul Dalam Pelayanan Kedaruratan Di Bali Timur.
POKOK-POKOK VISI Rumah Terbaik
Sakit
PENJELASAN VISI
Pilihan
Kabupaten Klungkung saat memiliki 3 RS yang terdiri dari 1 buah RS Daerah dan 2 buah RS Swasta. Dari ketiga RS tersebut maka RSUD Kabupaten Klungkung diharapkan menjadi RS pilihan masyarakat karena merupakan RS terbaik diantara RS yang ada
Unggul dalam pelayanan kedaruratan di Bali Timur
Semua jenis pelayanan yang ada di RSUD Kab. Klungkung sudah memiliki mutu sesuai standar namun khusus untuk pelayanan kedaruratan (UGD dan ICU) memiliki keunggulan yang melebihi RS lainnya di wilayah yang meliputi: Karangasem, Klungkung dan Bangli
MISI RSUD Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. 2. Mengembangkan pengelolaan RS secara profesional 3. Mengembangkan pusat layanan kedaruratan yang unggul di Bali Timur
15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Tabel 2.2 Penyusunan Penjelasan Misi RSUD Kabupaten Klungkung
VISI Rumah Sakit Pilihan Terbaik Dan Unggul Dalam Pelayanan Kedaruratan Di Bali Timur.
POKOK-POKOK VISI
MISI
Rumah Sakit Pilihan Terbaik
Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu
Pelayanan di RSUD Kab. Klungkung sesuai dengan standar pelayanan, menyeluruh meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta dapat memenuhi harapan konsumen
Mengembangkan pengelolaan Rumah Sakit secara profesional
Mengembangkan manajemen dan pelayanan berbasis IT sehingga terwujud manajemen dan pelayanan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel
Mengembangkan pusat layanan kedaruratan yang unggul di Bali Timur
Mengembangkan pusat layanan kedaruratan yang unggul dalam penanganan kasus-kasus kedaruratan dengan memenuhi sarana prasarana, dan SDM melalui perekrutan, penempatan dan penjenjangan SDM sesuai dengan kompetensi sehingga dapat bekerja secara profesional.
Unggul dalam pelayanan kedaruratan di Bali Timur
PENJELASAN MISI
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan 1) Meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan; 2) Meningkatkan kualitas manajemen RS 3) Mewujudkan RSUD Kabupaten Klungkung sebagai
pusat layanan
kedaruratan di Bali Timur.
16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Tabel 2.3 Tujuan RSUD Kabupaten Klungkung Visi Rumah Sakit Pilihan Terbaik dan Unggul dalam Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur
Misi Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu,
Tujuan Meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan konsumen
Indikator Tujuan Target Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP)
Mengembangkan pengelolaan RS secara profesional
Mengembangkan pusat layanan kedaruratan yang unggul di Bali Timur
≥80%
≥82
Meningkatkan kualitas manajemen RS
Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi
100%
Mewujudkan rumah sakit sebagai pusat rujukan Bali Timur terutama dalam penanganan kedaruratan
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B
100%
Sasaran Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut diatas, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada pelanggan; 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS; 3. Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Tujuan dan sasaran strategis RSUD Kabupaten Klungkung beserta indikator kinerja secara rinci tercantum dalam tabel sebagai berikut :
17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung Tujuan 1 Meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan;.
Meningkatkan profesionalisme manajemen RS.
Mewujudkan RSUD Kabupaten Klungkung sebagai pusat layanan kedaruratan di Bali Timur.
Indikator Sasaran
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun Ke2014
2015
2016
2017
2018
2
3
4
5
6
7
8
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada pelanggan; Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS;
Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
70%
73%
75%
80%
≥80%
Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP)
≥78
≥79
≥80
≥81
≥82
Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi
75%
95%
100%
100%
100%
Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B
72%
85%
95%
100%
100%
2.2 Indikator Kinerja Utama Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait Rencana Strategis RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018 ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel 2.5 berikut :
18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Klungkung No.
Indikator
Kondisi Awal
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Akhir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Index Kepuasan Pelanggan
77
≥78
≥79
≥80
≥81
≥82
≥82
2.
Terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU Kelas B
70%
72%
85%
95%
100%
100%
100%
3.
Terlaksananya SPM BLUD RSUD Kabupaten Klungkung
66,67%
70%
73%
75%
80%
≥80%
≥80%
Indikator Indeks Kepuasan Pelanggan terdiri atas 14 variabel sesuai Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Survey Indeks Kepuasan Pelanggan dilaksanakan secara berkala pada 8 unit pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal. Adapun 14 variable tersebut adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.6 Variabel Penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan NO.
VARIABEL
SKALA NILAI
1.
Kemudahan prosedur pelayanan
1-4
2.
Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
1-4
3.
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
1-4
4.
Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan
1-4
5.
Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan
1-4
6.
Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan
1-4
7.
Kecepatan pelayanan
1–4
8.
Keadilan untuk mendapat pelayanan
1-4
9.
Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan
1-4
10.
Kewajaran biaya untuk mendapat pelayanan
1-4
11.
Kepastian antara biaya yang dibayarkan dengan tarif pelayanan
1-4
19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
NO.
VARIABEL
SKALA NILAI
12.
Ketepatan pelaksanaan jadwal pelayanan
1-4
13.
Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan
1-4
14.
Keamanan pelayanan di unit-unit pelayanan
1-4
Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan diklasifikasikan kedalam 4 klasifikasi yaitu:
A ( Sangat baik)
: 81,26 – 100,00
B ( Baik )
: 62,51 – 81,25
C ( Kurang baik )
: 43,76 – 62,50
D ( Tidak baik )
: 25,00 – 43,75
Indikator terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B terdiri atas 29 jenis pelayanan sesuai PERMENKES Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit. Jenis pelayanan tersebut tergabung dalam 6 kelompok pelayanan yaitu Pelayanan Medik, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik, Pelayanan Penunjang Non Klinik dan Pelayanan Rawat Inap. Adapun jenis pelayanan secara rinci seperti tabel berikut: Tabel 2.7 Jenis Pelayanan Sesuai Standar RSU Kelas B NO.
PELAYANAN
1
2
JENIS PELAYANAN 3
1.
Pelayanan medik
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.
Pelayanan farmasi
7. Sediaan farmasi 8. Alkes dan bahan habis pakai 9. Farmasi klinik
3.
Pelayanan kebidanan
4.
Pelayanan penunjang klinik
keperawatan
dan
Medik Gawat darurat Medik spesialis dasar Medik spesialis penunjang Medik spesialis lain Medik subspesialis Medik spesialis gigi dan mulut
10. Asuhan keperawatan 11. Asuhan kebidanan 12. 13. 14. 15. 16.
Bank darah Rawat intensif semua umur Gizi Sterilisasi instrumen Rekam medik
20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
NO.
PELAYANAN
JENIS PELAYANAN
1
2
3
5.
Pelayanan penunjang non klinik
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Laundry/linen Jasa boga/dapur Teknik & pemeliharaan fasilitas Pengelolaan limbah Gudang Ambulance Sistem informasi dan komunikasi Pemulasaraan jenazah Sistem penanggulangan kebakaran Pengelolaan gas medik Pengelolaan air bersih
6.
Pelayanan rawat inap
28. Jumlah TT kelas 3 min. 30% 29. Jumlah TT rawat intensif minimal 5%
Nilai dari Indikator SPM BLUD RSUD Kabupaten Klungkung merupakan gabungan dari 171 indikator dari 22 pelayanan yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Klungkung sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun 171 indikator dari 22 pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sesuai tabel sebagai berikut: Tabel 2.8 Jenis Pelayanan dan Indikator sesuai Standar Pelayanan Minimal NO. 1.
JENIS PELAYANAN Gawat Darurat
STANDAR
INDIKATOR 1.
7.
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka Pelayanan Gawat Darurat Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka Kematian pasien ≤ 8 jam
8.
Kepuasan Pelanggan Pasien
2. 3.
4. 5. 6.
1.
100 %
2.
24 Jam
3.
100 %
4.
Satu tim
5.
≤ lima menit terlayani setelah pasien datang 100%
6. 7.
≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam ) 8. 77,61 %
21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung NO. 2.
JENIS PELAYANAN Rawat Jalan
1. 2. a. b. c. d.
100 % Dokter Spesialis
Jam buka pelayanan Waktu tunggu di rawat jalan a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB a. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB RS 6. Pasien rawat jalan Tuberkulosis yang ditangani dengan Strategi DOTS 7. Ketersediaan pelayan VCT 8. Peresepan obat sesuai formularium 9. Pencatatan dan pelaporan Tuberculosis di Rumah Sakit 10. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan 1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap 2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 3. Tempat tidur dengan pengaman 4. Kamar mandi dengan pengaman 5. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap
3. 4. 5.
100 % ≤ 60 menit a. 100%
6. 7. 8. 9.
6. 7. 8. 9.
2.
Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis Ketersediaan Pelayanan
3. 4. 5.
3.
Rawat Inap
10.
4.
Bedah Sentral
STANDAR
INDIKATOR 1.
2016
11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
Jam Visite Dokter Spesialis Kejadian Infeksi pasca operasi Kejadian Infeksi Nasokomial Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian Pasien rawat inap Tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Pencatatan dan pelaporan TB di RS Kejadian pulang sebelum sembuh Kematian Pasien > 48 jam Kepuasan pelanggan rawat inap Ketersediaan tim operator Ketersediaan fasilitas peralatan ruang operasi Kemampuan melakukan tindakan operatif Waktu tunggu operasi elektif Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi Komplikasi anastesi karena overdosis , reaksi anestesi, dan endotracheal tube Kejadian kematian di meja operasi Kepuasan pelanggan
Poli Penyakit Dalam Poli Kebidanan Poli Bedah Poli anak
b.100% 6.
100%
7. 8. 9.
Tersedia & terlatih 100% 100%
10. ≥ 90% 1. 100 % 2. 100 % 3. 4. 5.
100% 100% a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah 100 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % 100 %
10. 100 % 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3.
100 % ≤5 % ≤24/1000% ≥90 % 1 tim Sesuai Kelas Rs 100 %
4. 5.
≤ dua hari 100 %
6.
100 %
7. 8.
100% 100 %
9.
100 %
10. ≤ 1 % 11. ≥ 90 %
22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung NO. 5.
6.
7.
JENIS PELAYANAN Persalinan Perinatologi
Intensif
Radiologi
1. 2.
Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit 3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi 4. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr 5. Kemampuan menangani bayi baru lahir dengan asifiksia 6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 7. Pelayanan kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh tenaga yang kompeten 8. Pelayanan konseling pada akseptor kontrasepsi mantap 9. Keluarga Berencana a. Pendarahan b. Pre- Pre-eklampsia c. Sepsis 10. Kepuasan pelanggan 1. Pemberi pelayanan unit intensif 2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ICU 3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator 4. Kepatuhan terhadap hand hygiene 5. Kejadian infeksi Nosokomial di ruang ICU 6. Rata –rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
1. 2.
100 % Tersedia tim ponek
3.
100 %
4.
100 %
5.
100 %
6.
≤20 %
7.
100 %
8. 9.
100 % a.Perdarahan ≤ 1% b.Pre-eklamsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2%
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Lab.Patologi Klinik
STANDAR
INDIKATOR dan
2016
1. 2.
Pemberi pelayanan radiologi Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Kerusakan foto Tidak adanya kejadian kesalahan pemberi label Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi Kepuasaan pelanggan
Pemberi Pelayanan patologi klinik Ketersediaan fasilitas dan peralatan laboratorium patologi klinik 3. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 4. Tidak adanya Kejadian tertukar Specimen Pemeriksaan laboratorium 5. Kemampuan memeriksa HIV-AIDS 6. Kemampuan memeriksa mikroskopis tuberculosis paru 7. Pelaksana ekspetis hasil pemeriksaan laboratorium 8. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorum 9. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal 10. Kepuasan pelanggan
10. ≥ 80 % 1. Sesuai kelas Rs 2. Sesuai kelas Rs 3.
Sesuai kelas Rs
4. 5.
100 % ≤3%
6.
≤3 %
1. 2.
Sesuai kelas Rs Sesuai kelas Rs
3.
≤ tiga jam
4. 5.
≤2% 100 %
6.
100 %
7.
≥ 80 %
1. 2.
SpPK analisis Sesuai kelas Rs
3.
≤ 120 mnt
4.
Tersedia
5. 6.
Tersedia Tersedia
7.
100 %
8.
100 %
9. 100 % 10. ≥ 80 %
23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung NO. 9.
JENIS PELAYANAN Rehabilitasi Medik
3. 4.
5. 10.
Farmasi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
11.
Gizi
7. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
12.
Transfusi darah
1. 2. 3. 4. 5.
13
Pelayanan Gakin
1. 2. 3. 4. 5. 6.
14.
Rekam Medik
STANDAR
INDIKATOR 1. 2.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2016
Pemberi pelayanan rehabilitasi medic Ketersediaan fasilitas dan peralatan rehabilitasi medic Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi medik yang direncanakan Kepuasan pelanggan
1. 2.
Sesuai kelas Rs Sesuai kelas Rs
3.
Sesuai Kelas Rs
4.
≤ 50 %
5.
≥ 80 %
Pemberi pelayanan Farmasi Ketersediaan Fasilitas dan peralatan pelayanan Farmasi Ketersediaan Formularium Waktu tunggu pelayanan Obat jadi Waktu tunggu pelayanan Obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepuasan pelanggan Pemberi pelayan Gizi Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan gizi Ketetapan waktu pemberian makanan kepada pasien Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Kepuasan pelanggan
1. 2.
Sesuai kelas Rs Sesuai Kelas Rs
3. 4. 5. 6.
Sesuai kelas Rs ≤ 30 Mnt ≤ 60 menit 100 %
7. 1. 2.
≥ 80 % Sesuai Kelas Rs Sesuai Kelas Rs
3.
≥ 90 %
4.
100 %
5.
≤ 20 %
6. 1. 2.
≥80 % Sesuai kelas Rs Sesuai kelas rs
3. 4.
≤ 0.01 % 100 %
5.
≥ 80 %
Tenaga Penyedia pelayan Bank darah Ketersediaan fasilitas peralatan bank darah Kejadian Reaksi transfusi Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi Kepuasan pelanggan Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin Kebijakan RS untuk pelayan pasien keluarga miskin Waktu tunggu Verifikasi Kepesertaan Tidak adanya Biaya Tambahan yang di tagihkan pada keluarga miskin Pasien keluarga miskin yang dilayani Kepuasan pelanggan
1.
Tersedia
2.
Tersedia
3.
≤ 15 mnt
4. 5. 6.
100 % 100 % ≥ 80 %
Pemberi pelayanan rekam medic Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Kepuasan pelanggan
1. 2.
Sesuai Kelas Rs ≤ 10 mnt
3.
≤ 15 mnt
4.
100 %
5.
100 %
6.
≥ 80 %
24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung NO.
15.
JENIS PELAYANAN
1. 2.
16.
Administrasi manajemen
dan
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17.
STANDAR
INDIKATOR
Pengelolaan limbah
Ambulance / Kereta Jenazah
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Penanggung jawab pengelolaan Limbah RS Ketersediaan Fasilitas dan peralatan Pengelolaan limbah RS Pengelolaan limbah cair Pengelolaan limbah padat Baku mutu limbah cair Kelengkapan pengisian jabatan Peraturan internal RS Peraturan karyawan RS Daftar urutan Kepangkatan Perencanaan Strategis Perencanaan Pengembangan SDM Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala Pelaksanaan Rencana Pengembangan SDM Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Cost recovery Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) Ketersedan pelayanan ambulance dan mobil jenazah Penyedia pelayan ambulance dan mobil jenazah Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenasah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance Kereta Jenazah Waktu tanggap memberikan pelayanan ambulance / Kereta Jenazahdi RS Tidak terjadinya kecelakaan ambulans?mobil Jenazah yang menyebabkan kecepatan atau kematian Kepuasaan pelanggan
2016
1.
Sesuai kelas RS
2.
Sesuai kelas Rs
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sesuai kelas Rs Sesuai kelas RS 100 % ≥ 90 % Ada Ada Ada Update tiap 6 bulan Ada dokumen Ada dokumen 100 %
8.
100 %
9.
100 %
10. ≥ 90 % 11. ≥ 90 % 12. ≤ 2 jam 13. ≥ 60 % 14. 100 % 15. ≥ 60 % 16. 100 % 1.
24 jam
2.
Tersedia
3.
Tersedia
4.
≤ 30 mnt
5. 6.
≤ 2 jam 100 %
7.
≥ 80 %
25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung NO.
JENIS PELAYANAN
18
Pemulasaran Jenazah
2. 3. 4. 5. 6.
19
Pelayan Laundry
7. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 20.
Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
1. 2. 3. 4. 5. 6.
21.
Pencegahan Pengendalian (PPI)
dan Infeksi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
22.
Pelayanan Keamanan
STANDAR
INDIKATOR 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ketersediaan pelayanan perawatan jenazah Ketersediaan fasilitas dan peralatan kamar jenazah Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah Waktu tanggap pelayanan perawatan jenazah Perawatan jenazah sesuai universal precaution Tidak adanya kejadian salah identifikasi jenazah Kepuasan pelanggan Ketersediaan pelayan laundry Adanya penanggung jawab pelayan laundry Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan laundry Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan Ketepatan pengelolaan linen Infeksius Ketersediaan linen Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi Penanggung jawab pemeliharaan saranan RS Ketersediaan bengkel kerja Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Ketepatan waktu kalibrasi alat Alat ukur dan alat laboratorium yg dikalibrasi tepat waktu Tersedia anggota tim PPI yang terlatih ketersedianya APD alat pelindung diri) di setiap instalasi Rencana program PPI Pelaksanaan Program PPI Sesuai Rencana Penggunaan APD saat melaksanakan tugas Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di RS Petugas keamanan bersetifikat keamanan Sistem pengamanan Petugas keamanan melakukan pengawasan keliling RS Evaluasi Terhadap Sistem Pengamanan Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan hilang Kepuasan psien
2016
1.
Sesuai kelas RS
2.
Sesuai kelas RS
3.
100 %
4.
100 %
5.
100 %
6. 7.
100 % ≥ 80 %
1. 2.
Tersedia SK direktur
3.
Sesuai
4.
100 %
5. 6. 7.
100 % 2.5 – 3 set untuk tempat tidur 100 %
1.
SK direktur
2. 3.
Tersedia ≥ 80 %
4. 5. 6.
100 % 100 % 100 %
1. 2.
≥ 75 % ≥ 75 %
3. 4.
Ada 100 %
5.
100 %
6.
≥ 75 %
1.
100 %
2. 3.
100 % 100 %
4.
100 %
5.
100 %
6.
≥ 90 %
26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2.3
2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan kinerja tahun ketiga dari Renstra RSUD Kabupaten Klungkung 2014- 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016
No.
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja Tahun 2016
1
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi,pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekelan kesehatan kepada masyarakat;
Persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM)
%
75
Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP)
%
>80
2
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS;
Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi
%
100
3
Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B
%
95
27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sesuai
kontrak
kinerja
tahun
2016,
RSUD
Kabupaten
Klungkung
berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerja utamanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 RSUD Kabupaten Klungkung.
3.1
Capaian Kinerja O r g a n i s a s i
3.1.1 Capaian Tahun Kinerja 2016 Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahunan 2016, 3 (tiga) sasaran kinerja selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Kabupaten Klungkunga tahun 2016 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2016. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel 3.1 berikut:
28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi,pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekelan kesehatan kepada masyarakat;
Persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM)
75%
93,65%
124,87%
Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP)
80 %
79,69%
99,61%
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS;
Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi
100%
83,33%
83,33%
Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B
95%
96,12%
101,18%
3.1.2. Capaian Kinerja tiga TahunTerakhir Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir (2014 – 2016), disajikan dalam Tabel berikut Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2014-2016 N o
Sasaran
1
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi,pela yanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekelan kesehatan kepada masyarakat;
Indikator Sasaran
2014
2015
2016
Targ et
Reali sasi
Capai an
Target
Reali sasi
Capai an
Targ et
Reali sasi
Capaian
Persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM)
70
87,04
124,34
73
91,31
125,08
75
93,65
124,87
Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP)
78
78,27
100,35
79
83
105,06
80
79,69
99,61
2
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS;
Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi
75
66,67
88,89
95
73,33
77,19
100
83,33
83,33
3
Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B
72
81,19
112,77
85
85,78
100,92
95
96,12
101,18
29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
3.1.3 Capaian kinerja target Renstra Dalam tiga tahun pelaksanaan Renstra RSUD Kabupaten Klungkung, maka tingkat capaian kinerja Renstra RSUD Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun 2016 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Capaian Kinerja Renstra RSUD Kabupaten KlungkungTahun 2014-2016 No
1
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi,pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekelan kesehatan kepada masyarakat;
Indikator Sasaran
Renstra Target
Realisasi
Capaian
80
93,65
117,06
82
79,69
97,18
100
83,33
83,33
100
96,12
96,12
Persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP)
2
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS;
Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi
3
Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B
il pengukuran kinerja tersebut, tidak tercapai. 3.2
Analisis Kinerja Organisasi Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama
tahun 2016 dalam
rangka
mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil. Secara umum RSUD Kabupaten Klungkung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Analisis pencapaian kinerja dalam
pelaksanaan program dan
kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat ; Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.4 Analisis Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat; No
1 1
2
Indikator Sasaran 2 Persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP) Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1
Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2014
3
4
Capaian Kinerja Tahun 2015 Realisasi
Tahun 2015 Target 5
6
5
Tahun 2016 Target 6
Capaian Kinerja Tahun 2016
Realisasi
9
7
%
124,34
73
91,31
125,98
75
93,65
124,87
%
79
79
83
105,06
80
79,69
99,61
112,35
115,07
112,24
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran ini, diperoleh gambaran bahwa 2 (dua) indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2016 menghasilkan ratarata capaian kinerja 112,24% atau telah mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja 2014 sebesar 112,35 % maka capaian kinerja tahun 2016 telah terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun 2014. Hal ini terjadi karena penurunan Indek Kepuasan Pelanggan (IKP) yang berdasarkan survey terakhir hanya mencapai 79,69% dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau sebesar 99,61%. Survey Indek Kepuasan Pelanggan
dilakukan memakai metode Stratified
Random Sampling dengan total responden 400 orang atau 50 responden perjenis pelayanan dan periode survey terakhir tahun 2016
dilakukan bulan Oktober,
31
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Nopember, Desember 2016. Ruangan yang dengan IKP dibawah 80% sebanyak 3 ruangan yaitu UGD, Rawat Jalan serta Persalinan dan Perinatologi Dari tabel diatas juga dapat dilihat persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) yang ditargetkan 75% pada tahun 2016 capaian kinerjanya sebesar 93,35% atau sebesar 124,87%.
Tabel 3.5 Hasil Survey Indek Kepuasan Pelanggan RSUD Kab. Klungkung bulan Oktober- Desember Tahun 2016
NO.
Ruang
IKM (%)
1
UGD
77,61
2
Rawat Inap
82,47
3
Rawat Jalan
77,76
4
Persalinan dan Perinatologi
78,92
5
Radiologi
80,48
6
Lab. Patologi Klinik
82,08
7
Rehabilitasi Medik
83,95
8
Farmasi
74,26
Rata-rata
79,69
32
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Grafik 3.1 Analisis Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi,pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Target Persentase Pencapaian SPM Realisasi Persentase Pencapaian SPM Target IKP Realisasi IKP
2014
2015
2016
70
73
75
87,04
91,31
93,65
78
79
80
78,27
83
79,69
Realisasi akumulasi capaian sasaran 1 sampai dengan tahun 2016 di bandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.6 Pencapaian Indikator sasaran Persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) dan Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP) tahun 2016 dibandingkan Target Renstra Tahun 2018
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2016
Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018
Persentase Capaian Kinerja (%)
2
3
4
5
6
Persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM)
%
93,65
Indikator Sasaran
1
1
No.
>80
117,73 %
33
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
No.
1
2
2016
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2016
Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018
Persentase Capaian Kinerja (%)
3
4
5
6
Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP)
%
79,69
>82
97,18
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1
%
87,16
> 80,50
107,12
Indikator Sasaran 2
Berdasarkan tabel 3.6 Pencapaian Indikator sasaran Persentase pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) dan Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP) tahun 2016 dibandingkan Target yang tercantum dalam Renstra menunjukan kinerja yang sangat positif dengan capaian kinerja diatas target yang ditetapkan ( rata-rata 107,12%) berarti capaian tersebut dapat dikategorikan memuaskan. Pada tahun 2016 RSUD Kabupaten Klungkung telah dilakukan survey Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dinyatakan Lulus Tingkat Paripurna (Bintang Lima) oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Berikut foto –foto kegiatan dalam pencapaian sasaran 1 yaitu :
Gambar 3.1 Foto Kegiatan Survey Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
34
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Lanjutan Foto Kegiatan Survey Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
35
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Gambar 3.2 Pelatihan SDM RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016
36
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.7 Analisis Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS
Tahun 2015 No
1 1
Indikator Sasaran Satuan
2
Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi
3
%
Capaian Kinerja Tahun 2014
4
88,89
Target
Tahun 2016
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2015
Target
5
6
5
6
95
73,33
77,19%
100
Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2016
9
7
83,33
83,33%
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran ini, diperoleh gambaran bahwa 1 (satu) indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2016 hasil pencapaian indikator Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi 83,33% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 83,33% sehingga belum tercapai target. Tidak tercapainya capaian kinerja tersebut karena beberapa
implementasi
SIMRS
terintergasi
yang
belum
mencapai
100%
Implementasi Inventory Distribution System (70%), Implementasi Sistem Akutansi dan Keuangan (55%), Implementasi Sistem Kepegawaian (HRD) (75%)
37
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Tabel 3.8 Pelaksanaan Implementasi SIMRS Terintegrasi RSUD Kabupaten Klungkung per 31 Desember Tahun 2016
NO.
Realisasi (%)
Uraian
1
Implementasi Aplikasi registration & Billing system
100
2
Implementasi sistem pelaporan rekam medik (SPRM)
100
3
Implementasi Inventory Distribution System
70
4
Implementasi Sistem Akutansi dan Keuangan
55
5
Implementasi Sistem Kepegawaian (HRD)
75
6
Implementasi LIS (Laboratory Informasi System)
100
Rata-rata
83,33
Grafik 3.2 Analisis Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS 120 100 80 60 40 20 0 Target Persentase SIMRS Terintergrasi Realisasi Persentase SIMRS Terintergrasi
2014
2015
2016
75
95
100
66,67
73,33
83,33
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran 2 sampai dengan tahun 2016 di bandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 38
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Tabel 3.9 Pencapaian Indikator sasaran Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi tahun 2016 dibandingkan Target Renstra Tahun 2018
No. 1
1
Indikator Sasaran 2
Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2016
Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018
Persentase Capaian Kinerja (%)
3
4
5
6
%
83,33
100
83,33
Berdasarkan tabel diatas realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2016 terhadap indikator sasaran Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi baru tercapai 83,33%. Capaian ini merupakan capaian kinerja pada tahun ke -3 Renstra. Untuk mencapai Angka 100%, sisa Implementasi SIMRS yang harus ditangani antara Implementasi Inventory Distribution System, Implementasi Sistem Akutansi dan Keuangan, Implementasi Sistem Kepegawaian (HRD) Gambar 3.3 SIMRS
39
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.10 Analisis Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Tahun 2015 No
1 1
Indikator Sasaran Satuan
2
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B
3
%
Capaian Kinerja Tahun 2014
4
Target
5
112,77 85,00
Tahun 2016
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2015
6
85,78
5
Target
Realisasi
6
100,92 96,00
Capaian Kinerja Tahun 2016
7
96,12
9
101,18%
Dalam upaya meningkatkan kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur ditempuh dengan memenuhi jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran ini, diperoleh gambaran bahwa 1 (satu) indikator sasaran indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2016 hasil pencapaian indikator Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B sebesar 96,12% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,18% atau telah tercapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja 2015 sebesar 100,92% maka capaian kinerja tahun 2016 telah terdapat peningkatan dibanding tahun 2015.
40
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Grafik 3.3 Analisis Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur 100 80 60 40 20 0 2014
2015
2016
2014
2015
2016
Target Persentase terpenuhinya pelayanan sesuai standar RSU Klas B
72
85
95
Realisasi Persentase terpenuhinya pelayanan sesuai standar RSU Klas B2
81,19
85,78
96,12
Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Terpenuhinya Jenis Pelayanan Sesuai Standar RSU Kelas B Tahun 2016 Dibandingkan Target Renstra Tahun 2018
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2016
1
2
3
4
1
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B
%
96,12
No.
Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018
Persentase Capaian Kinerja (%)
5
6
100
96,12 %
Berdasarkan tabel diatas realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2016 terhadap indikator sasaran Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B baru tercapai 96,12%. Capaian ini merupakan capaian kinerja pada tahun ke -3 Renstra. Jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B berjumlah 29 jenis dan yang baru terpenuhi 27 jenis. Pelayanan yang belum terpenuhi 2 jenis pelayanan 41
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
yaitu Sterilasasi instrumen dan pelayanan medik spesialis lain baru ada 7 jenis dari 8 jenis pelayanan spesialis lain sesuai standar. Untuk pemenuhan Standar Klas B khususnya Sterilisasi Instrumen pada tahun 2016 telah dibangun gedung CSSD yang peralatannya akan diadakan pada tahun 2017. Disamping itu pada tahun 2016 dilakukan pengadaan alat kesehatan untuk pemenuhan standar klas B seperti pengadaan CT Scan bersumber dari SiLPA BLUD Tahun 2015. Terkait pelaksanaan peningkatan klas rumah sakit maka pada tanggal 27 Desember 2016 telah dilakukan Visitasi Peningkatan Klas oleh Tim Provinsi Bali atas usulan peningkatan kelas ke kelas B RSUD Kabupaten Klungkung. Gambar 3.4 Alat CT-Scan
Gambar 3.5 Gedung CSSD
42
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Gambar 3.6 Kunjungan Tim Visitasi Ijin Operasional RSU Klas B Provinsi Bali
3.3
Realisasi Anggaran
3.3.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2016, dan Peraturan Bupati Klungkuhg No 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016, maka Target Pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 41.500.000.000,00 (Empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah). Terhadap target tersebut pencapaian pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung (realisasi anggaran) pada tahun 2016 mampu melampaui target, yakni sebesar Rp. 43.802.729.026,08atau 105,55%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 maka pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan. 43
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Pendapatan
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2016
50.000.000.000,00 40.000.000.000,00 30.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 -
Realisasi Target 2014 29.361.017.
2015 35.000.000.
2016 41.500.000.
Realisasi 37.549.016.
40.630.454.
43.802.729.
Target
3.3.2 Belanja Anggaran yang ditetapkan untuk membiayai aktivitas RSUD Kabupaten Klungkung selama tahun 2016 bersumber dari dana APBD II , pendapatan BLUD tahun 2016 dan penggunaan SiLPA BLUD Tahun 2015 dengan total anggaran sebesar Rp. 106.808.978.220,00. Grafik 3.5 Anggaran Belanja RSUD Kab. Klungkung Tahun 2016 menurut sumber biaya
16.323.863.633,50 48.985.114.586,50
APBD II Pendapatan BLUD 2016 SILPA BLUD 2015
41.500.000.000,00
44
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp. 99.552.130.085,00 dari total Anggaran Belanja RSUD Kabupaten Klungkung atau sebesar Rp. 93,21%. Anggaran belanja dan realisasi menurut jenis belanja sebagai berikut : Tabel 3.12 Anggaran RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Menurut Jenis Belanja No 1 1 a 2
3 29.260.962.393,00
REALISASI Rp. 4 28.787.488.901,00
% 5 98,38
29.260.962.393,00
28.787.488.901,00
98,38
77.548.015.827,00
70.764.641.184,60
91,25
631.950.000,00
622.142.336,00
98,45
URAIAN
ANGGARAN
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja pegawai BELANJA LANGSUNG
a
Belanja pegawai
b
Belanja Barang dan Jasa
51.578.394.747,98
46.162.416.771,00
89,50
c
BELANJA MODAL
25.337.671.079,02
23.980.082.077,60
94,64
106.808.978.220,00
99.552.130.085,60
93,21
TOTAL
Anggaran dan realisasi belanja langsung RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2016 menurut sumber dana sbb: Grafik 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 menurut Sumber Dana
60.000.000.000,00 50.000.000.000,00 40.000.000.000,00 30.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Anggaran
APBD 48.985.114.587,00
BLUD 57.823.863.633,00
Realisasi
47.291.561.674,60
52.260.568.411,00 45
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Distribusi anggaran belanja RSUD Kabupaten Klungkung untuk belanja langsung dipergunakan untuk membiayai 6 (enam) program serta 11 (sebelas) kegiatan dimana dari 6 program tersebut , 5 program dan 8 kegiatan dipergunakan belanja untuk mencapai sasaran strategis. Alokasi Anggaran untuk belanja langsung secara rinci seperti berikut: Grafik 3.7 Anggaran Belanja Langsung dan Alokasi untuk sasaran Strategis RSUD Kabupaten KlungkungTahun 2016
78.000.000.000,000 76.000.000.000,000 74.000.000.000,000 72.000.000.000,000 70.000.000.000,000 68.000.000.000,000 66.000.000.000,000
Belanja langsung
Anggaran
77.548.015.827,000
Belanja langsung untuk sasaran strategis 76.963.404.327,00
Realisasi
70.764.641.184,600
70.136.195.705,60
Alokasi anggaran untuk
pencapaian 4 sasaran strategis sebesar
Rp.
76.963.404.327,00 dari total pagu anggaran belanja langsung RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2016 sebesar Rp. 77.548.015.827,00 (99,58%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 70.136.195.705,60.atau prosentase penyerapan sebesar 91,13%. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.13 berikut:
46
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
Tabel 3.13
Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 No
Sasaran Strategis
Program Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekelan kesehatan kepada masyarakat;
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
57.823.863.633,00
52.260.568.411,00
90,38
Pelayanan dan Pendudukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
57.823.863.633,00
52.260.568.411,00
90,38
57.823.863.633,00
52.260.568.411,00
90,38
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3.233.940.566,00
3.091.786.640,00
95,60
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3.133.940.566,00
3.046.051.640,00
97,20
Peningkatan pelayanan dan penanggulanga n masalah kesehatan
100.000.000,00
45.735.000,00
45,74
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
259.778.000,00
225.113.560,00
86,66
Pembangunan Dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
259.778.000,00
1
Total (1) 2
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS;
Total (2)
3.493.718.566,00
225113560,00
86,66
3.316.900.200,00
94,94
Ket.
47
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
No 1
3
Sasaran Strategis
Program Kegiatan
2
3
Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Anggaran 4
Realisasi 5
2016
% 6
15.545.822.128,00
14.459.627.094,60
93,01
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
2.310.000.000,00
2.294.515.000,00
99,33
Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung rumah sakit
5.820.704.000,00
5.820.704.000,00
100,00
Pengadaan alatalat kesehatan rumah sakit
7.415.118.128,00
6.344.408.094,60
85,56
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
100.000.000,00
99.100.000,00
99,10
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
100.000.000,00
99.100.000,00
99,10
15.645.822.128,00
14.558.727.095,00
93,05
76.963.404.327,00
70.136.195.705,60
91,13
Total (3) TOTAL
Ket.
48
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
BAB IV PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) RSUD Kabupaten Klungkung 2016 ini , dapat disimpulkan bahwa secara umum RSUD Kabupaten Klungkung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tahun 2016. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 ( empat ) indikator, 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) misi
dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran
dengan nilai >85 – 100 %. Secara keseluruhan capaian kinerja RSUD Kabupaten Klungkung dapat disimpulkan telah mencapai nilai rata-rata sebesar 98,42% dan secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pelayanan obat dan perbekelan kesehatan kepada masyarakat dengan 2 indikator sebesar 112,24 % 2. Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS dengan 1 indikator sebesar 83,33%. 3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur dengan 1 indikator sebesar 101,18% Target Pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp. 41.500.000.000,00 (Empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah). Terhadap target tersebut pencapaian pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung (realisasi anggaran) pada tahun 2016 mampu melampaui target, yakni sebesar Rp. 43.802.729.026,08 atau 105,55% Anggaran yang ditetapkan untuk membiayai aktivitas RSUD Kabupaten Klungkung selama tahun 2016 bersumber dari dana APBD II , pendapatan BLUD tahun 2016 49
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
2016
dan penggunaan SiLPA BLUD tahun 2015 dengan total anggaran sebesar Rp. 106.808.978.220,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 99.552.130.085,60. atau sebesar 93,21%. Alokasi anggaran untuk pencapaian 4 sasaran strategis sebesar Rp. 76.963.404.327,00 (96,25%) dari total pagu anggaran belanja langsung RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2016 sebesar Rp. 77.548.015.827.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.136.195.705,00 atau prosentase penyerapan sebesar 91,13%.
50