1: I. PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Laporan akhir kegiatan merupakan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan merupakan proses pembangunan yang dilakukan setelah pelaksanaan program dan kegiatan selesai pada akhir tahun anggaran, serta merupakan bahan informasi dan perencanaan tahun anggaran berikutnya. Secara
kerangka
pembangunan
regulasi,
Satuan
Kerja
evaluasi Perangkat
kinerja
pelaksanaan
Daerah
harus
rencana
dilaksanakan,
mengingat hal tersebut telah tertuang dalam Undangn – Undang Nomor 25 tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode tahun sebelumnya;
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
2. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya; 3. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan keuangan, sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akhir disusun dalam rangka informasi akuntabilitas terhadap input dan output kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran terhadap outcome, laporan akhir merupakan ukuran keberhasilan kinerja kegiatan dalam mendukung tugas – tugas pembangunan dan tugas – tugas pemerintahan. 1.2.
Tujuan dan Sasaran Tujuan penyusunan laporan akhir kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai gambaran untuk mengetahui sampai sejauh
2: mana pencapaian realisasi rencana kinerja kegiatan program pembangunan yang telah dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten tahun 2011. Sedangkan sasarannya adalah 1. Teridentifikasinya kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 2. Teridentifikasinya permasalahan pelaksanaan rencana pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011; 3. Sebagai rekomendasi dasar pelaksanaan rencana pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012;
1.3.
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah
Kepada
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
3: 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2002-2017; 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten; 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 20101 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 No 10).
II. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2011 2.1.
Program dan Kegiatan
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
a. Program Pada tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melaksanakan rencana program pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. Program adalah instrument kebijakan yng berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mendukung keberhasilan visi dan misi. Pada tahun anggaran 2011 kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari 4 (Empat) program, adapun program tersebut adalah: 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Peningkatan Kerjasama Pembangunan 4. Penataan Ruang
4: b. kegiatan Kegiatan adalah sebagai penjabaran dari program dan merupakan operasional dari program yang dilaksanakan setiap Tahun, dimana kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2011 adalah terdiri dari 16 (Enam Belas) kegiatan, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 berdasarkan program pembangunan adalah: 1.
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Provinsi Banten
2.
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Bappeda Provinsi Banten
3.
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Bappeda
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
Provinsi Banten 4.
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Banten
5.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Berkelanjutan (SCBD)
6.
Fasilitasi Kelembagaan TKPK
7.
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik
8.
Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan PP-PA
9.
Koordinasi
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah 10. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah 12. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan 13. Perencanaan dan Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Budaya dan Pariwisata 14. Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah 15. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan 16. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5: 2.2.
Realisasi Fisik dan Keuangan Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011 yang digunakan untuk belanja langsung dari sebesar Rp. 20.770.000.000,- telah direalisasikan atau sebesar Rp 19.898.772.055,- atau sebesar 95.81 %. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut: TABEL 2.1 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
Realisasi No
Kegiatan
Pagu
1 1.
2 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Provinsi Banten Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Bappeda Provinsi Banten Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Bappeda Provinsi Banten Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Banten Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Berkelanjutan (SCBD) Fasilitasi Kelembagaan TKPKD Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan bidang
3
2.
3.
4.
5.
6. 7.
Fisik (%) 4
Keuangan (Rp)
%
5
6
335.000.000,-
100
334.268,000 99,78
6.593.200.000,-
100
6,244,470.673 94,71
500.000.000,-
100
499,546,000 99,91
2.095.000.000,-
100
2,039,591,500 97,36
810.000.000,-
100
775,863,916 95,79
580.000.000,-
562,465,066 96,98 100
800.000.000,-
100
791,507,000 98,94
6: Realisasi No
Kegiatan
Pagu
1
2 Pendidikan, Pemerintahan dan Politik Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan PP-PA Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan Kordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
3
8.
9.
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Fisik (%) 4
Keuangan (Rp)
%
5
6
800.000.000,-
100
796,082,000 99,51
950.000.000,-
100
30,490,000 97,95
1.300.000.000,-
100
1,135,684,600 87,36
901.800.000,-
100
814,671,750 90,34
850.000.000,
100
818,809,500 96,33
805.000.000,-
100
802,892,900 99,74
1.450.000.000,-
100
1,388,195,800 95,74
800.000.000,-
100
790,437,150 98,80
7: Realisasi No 1 16.
2.3.
Kegiatan
Pagu
2 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. JUMLAH
Fisik (%) 4
3
Keuangan (Rp)
%
5
6
1.200.000.000,-
100
1,173,796,200 97,82
20.770.000.000,-
100
19,898,772,055 95,81
Realisasi Barang dan Jasa Realisasi Barang dan Jasa kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 sampai dengan Bulan November 2011 adalah sebagai berikut:
TABEL 2.2 REALISASI BARANG DAN JASA
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
No
Kegiatan/Pekerjaan
1
Pembinaan,
Nilai (Rp) Pagu
Kontrak
Sisa/Efisiensi
Realisasi Fisik
Keuangan
Penyedia Barang/Jasa
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Aparatur
dan Bappeda
Provinsi Banten Perlengkapan Peserta
32.877.000,-
32.695.000,-
182.000,-
100
32.695.000,-
Pembinaan Wawasan
CV. Jaya Pratama
Aparatur Bappeda Akomodasi,
Sewa
96.150.000,-
95.900.000,-
250.000,-
100
95.900.000,-
Ruang Rapat, Makan Minum Wawasan
PT. Nahla Kafka Baraka
Pembinaan Aparatur
Bappeda Sewa Mobilitas Darat Pembinaan Wawasan Aparatur Bappeda 2
Penyediaan
dan
Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Bappeda Banten
Provinsi
18.900.000,-
18.600.000,-
300.000,-
100
18.600.000,-
CV. Wienie Abadi
8: No
Kegiatan/Pekerjaan Perbaikan Lantai Atap
Nilai (Rp) Pagu
Kontrak
Sisa/Efisiensi
Realisasi Fisik
Keuangan
Penyedia Barang/Jasa
76.074.000,-
75.661.000,-
413.000,-
100
75.661.000,-
98.802.000,-
97.683.000,-
1.119.000,-
100
97.683.000,-
CV. Malar Setia
Pengadaan AC
34.330.000,-
33.858.000,-
472.000,-
100
33.858.000,-
CV. Pandeglang
Belanja Alat Listrik dan
32.900.000,-
32.461.000,-
439.000,-
100
32.461.000,-
Gedung
CV. Dwi Pilar Abadi
Pemeliharaan Gedung/General Cleaning Gedung dan Halaman
Berkah
Elektronik (lampu pijar,
CV. Putra Bunda Pratama
baterai kering) Belanja
Modal
Pengadaan
199.780.400,-
194.502.000,-
5.278.400,-
100
194.502.000,-
38.747.500,-
38.026.000,-
721.500,-
100
38.026.000,-
CV. Bina Karya
Kursi
Rapat
Ruang
Paripurna Pengecatan
dan
pengapuran
dinding
CV. Wahana Agung
dan pagar Pengadaan
Alat
Angkut
1.170.000.000,-
1.169.460.000,-
540.000,-
100
1.169.460.000,-
Darat
PT. Tunas Ridean
Bermotor
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
Alat Tulis Kantor Pengadaan
Meja
95.535.900,-
94.240.000,-
1.295.900,-
100
94.240.000,-
199.850.000,-
194.451.000,-
5.399.000,-
100
194.451.000,-
Rapat Paripurna
CV. Delta Dua CV. Sumber Berkah Niaga
Pengadaan Sofa Rapat
33.500.000,-
33.060.000,-
440.000,-
100
33.060.000,-
24.280.000,-
23.212.000,-
1.068.000,-
100
23.212.000,-
Paripurna
CV. Reihan Putra
Pengadaan Almari
CV. Pisang Mas Ekatama
Belanja
Perbaikan
19.622.000,-
19.202.000,-
420.000,-
100
19.202.000,-
Jasa
197.604.000,-
97.990.500,-
99.613.500,-
100
97.990.500,-
Plafon
CV. Papak Jaya Raya
Belanja Kebersihan
General
PT. Cahaya Raya Utama
Cleaning Gedung dan Halaman Belanja Cetak
99.435.000,-
98.120.000,-
1.315.000,-
100
98.120.000,-
CV. Citra Manunggal
Belanja Penggandaan Materi
35.000.000,-
34.750.000,-
250.000,-
100
34.750.000,-
Pameran
CV. Wahana Agung
Pembangunan Belanja
Jasa
Kebersihan
98.802.000,-
97.990.500,-
811.500,-
100
97.990.500,-
General
PT. Cahaya Raya Utama
Cleaning Gedung dan Halaman Belanja
Pengadaan
Bibit Tanaman
28.000.000,-
27.545.000,-
446.000,-
100
27.545.000,-
CV. Wahana Agung
9: No
Kegiatan/Pekerjaan Sewa Stand Pameran
Nilai (Rp) Pagu 36.000.000,-
Kontrak 35.850.000,-
Sisa/Efisiensi 150.000,-
Realisasi Fisik 100
Keuangan 35.850.000,-
Pembangunan/Banten
Penyedia Barang/Jasa PT. Produta Promosindo
Expo Pengadaan
98.000.000,-
70.810.000,-
27.190.000,-
100
70.810.000,-
CV. Kaisar
15.000.000,-
14.840.000,-
160.000,-
100
14.840.000,-
CV. Belia
49.000.000,-
48.650.000,-
350.000,-
100
48.650.000,-
CV. Wahana
Komputer/PC Pemasangan Keramik Dinding
Plank
Bappeda Pengadaan
Audio
System Ruang Transit
Agung
Paripurna 3
Penyusunan
Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Bappeda Provinsi Banten Bantek
Jasa
25.250.000,-
25.025.000,-
225.000,-
100
25.025.000,-
Konsultansi
CV. Sinergi Inti Sistema
Pemeliharaan
dan
Pendampingan Sistem Akuntansi Bantek
Penyusunan
32.750.000,-
32.521.000,-
229.000,-
100
32.521.000,-
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
Sistem Aplikasi SPPD Internal
CV. Anugrah Cipta Bersama
Bappeda
Provinsi
Banten
TA.
2011 4
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Bappeda
Provinsi
Banten Akomodasi
Peserta
dan
Panitia
Pengembangan
RKPD
International.tbk
Musrenbang Provinsi
195.000.000,-
193.375.000,-
1.625.000,-
100
193.375.000,-
Hotel Marbella
Banten
Tahunn 2012 Perlengkapan Peserta
19.875.000,-
19.499.000,-
376.000,-
100
19.499.000,-
CV. Sarana Komunitas Creative
Cetak
Buku
Rancangan LKPJ
Akhir
Jabatan
18.000.000,-
17.700.000,-
300.000,-
100
17.700.000,-
U.D. Rajawali
12.000.000,-
11.670.000,-
330.000,-
100
11.670.000,-
CV. Wahyu
Tengah Masa
Gubernur
Banten Cetak
Buku
Rancangan Awal LKPJ Akhir
Masa
Jabatan
Gubernur Banten
Grafika Family
10: No
Kegiatan/Pekerjaan Cetak
Buku
Nilai (Rp) Pagu 40.000.000,-
Kontrak 39.500.000,-
Sisa/Efisiensi 500.000,-
Realisasi Fisik 100
Keuangan 39.500.000,-
Rancangan Akhir LKPJ Akhir
Masa
Penyedia Barang/Jasa CV. Wahyu Grafika Family
Jabatan
Gubernur Banten 5
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Berkelanjutan (SCBD) Dana Pendampingan
560.246.129,-
527.610.216,-
32.635.913,-
100
527.610.216,-
PT. WIDHA
22.755.000,-
22.588.000,-
167.000,-
100
22.588.000,-
PT. Riamas
LOAN ADB NO 164 Program SCBD Provinsi Banten 6
Koordinasi Perencanaan
dan
Pengendalian Pembangunan bidang Pendidikan, Pemerintahan
dan
Politik Akomodasi dan Makan Minum
Inventarisasi
Housing
Prioritas
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
Pembangunan Bidang Pemerintahan Akomodasi dan Makan Minum
41.205.000,-
40.903.000,-
302.000,-
100
40.903.000,-
Penyusunan
PT. Riamas Housing
Perencanaan Tahunan Bidang Sosmas Rakor Bidang Sosmas Akomodasi dan Makan
49.680.000,-
49.356.000,-
324.000,-
100
49.356.000,-
Minum PPDT
Son's
Akomodasi dan Makan Minum
46.230.000,-
45.928.000,-
302.000,-
100
45.928.000,-
PT. Pisita Wisata
53.130.000,-
53.014.000,-
116.000,-
100
53.014.000,-
PT. Riamas
Rakor
Penyusunan Pencapaian
PT. Pudjiadi &
RAD Target
MDGs 2011-2015 Akomodasi dan Makan Minum Pengendalian
Rakor
Housing
dan
Evaluasi Pembangunan Akomodasi dan Makan Minum Rakor Indeks Demokrasi Indonesia 7
Koordinasi Perencanaan Pengendalian
dan
39.330.000,-
39.073.000,-
257.000,-
100
39.073.000,-
PT. Riamas Housing
11: No
Kegiatan/Pekerjaan
Nilai (Rp) Pagu
Kontrak
Sisa/Efisiensi
Realisasi Fisik
Keuangan
Penyedia Barang/Jasa
Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan PP-PA Akomodasi
Rakor
28.200.000,-
28.080.000,-
120.000,-
100
28.080.000,-
Bidang Sosmas
PT. Mambruk Cikoneng Indonesia
Akomodasi
Rakor
26.790.000,-
26.676.000,-
114.000,-
100
26.676.000,-
Responsif Gender
PT. Mambruk Cikoneng Indonesia
Akomodasi
dan
21.150.000,-
21.060.000,-
90.000,-
100
21.060.000,-
Konsumsi Bimtek GBS
PT. Mambruk Cikoneng Indonesia
Akomodasi konsumsi
dan
22.090.000,-
21.996.000,-
94.000,-
100
21.996.000,-
Rakor
PT. Mambruk Cikoneng
Kab/Kota
Indonesia
Akomodasi konsumsi
dan
22.090.000,-
21.996.000,-
94.000,-
100
21.996.000,-
Rakor
PT. Mambruk Cikoneng
KHPPIA
Indonesia
Akomodasi
dan
18.800.000,-
18.720.000,-
80.000,-
100
18.720.000,-
konsumsi Rakor KIA
PT. Mambruk Cikoneng Indonesia
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
Akomodasi
dan
18.800.000,-
18.720.000,-
80.000,-
100
18.720.000,-
konsumsi Rakor NGO
PT. Mambruk Cikoneng Indonesia
Akomodasi dan Makan
18.800.000,-
18.720.000,-
80.000,-
100
18.720.000,-
Minum Rakor Asia
PT. Mambruk Cikoneng Indonesia
Akomodasi dan Makan Minum
18.800.000,-
18.720.000,-
80.000,-
100
18.720.000,-
Perlindungan
PT. Mambruk Cikoneng
Anak
Indonesia
Akomodasi dan Makan
28.200.000,-
28.080.000,-
120.000,-
100
28.080.000,-
PT. Mambruk
Minum Rapat Evaluasi
Cikoneng
Pelaksanaan
Indonesia
Pembangunan Responsif Gender Akomodasi dan Makan
18.800.000,-
18.720.000,-
80.000,-
100
18.720.000,-
PT. Mambruk
Minum Rapat evaluasi
Cikoneng
Pelaksanaan Kab/Kota
Indonesia
Sehat 8
Koordinasi Perencanaan
dan
Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah Akomodasi Koordinasi Usulan
35.300.000,-
34.692.000,-
608.000,-
100
34.692.000,-
PT. Nuansa Bali Cempaka
12: No
Kegiatan/Pekerjaan
Nilai (Rp) Pagu
Kontrak
Sisa/Efisiensi
Realisasi Fisik
Keuangan
Penyedia Barang/Jasa
Program/Kegiatan Mitra
Bidang
Tata
Ruang
dan
Infrastruktur Wilayah Akomodasi Workshop
27.520.000,-
27.408.000,-
112.000,-
100
27.408.000,-
27.520.000,-
27.408.000,-
112.000,-
100
27.408.000,-
AMPL Provinsi Banten Akomodasi dan Makan Minum
Hotel Istana Nelayan
Workshop
PT. Mambruk Cikoneng
Penanganan PERKIM Akomodasi dan Makan Minum
27.520.000,-
27.408.000,-
112.000,-
100
27.408.000,-
Lokakarya
PT. Mambruk Cikoneng
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Pengendalian
170.900.000,-
167.847.000,-
3.053.000,-
100
167.847.000,-
Penanganan
PT. Quantum Prima
Infrastruktur
pada
Kawasan
Pusat
Mekatama
Pertumbuhan Penyusunan
Profil
49.650.000,-
42.375.000,-
7.275.000,-
100
42.375.000,-
Pelaksanaan Program
PT. Fajar Konsultan
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
PISP Provinsi Banten Penyusunan Data Air Minum
49.725.000,-
42.437.000,-
7.288.000,-
100
42.437.000,-
dan
CV. Adiwangsa Pratama
Penyehatan Lingkungan 9
Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Cetak Buku LKPJ
16.000.000,-
15.730.000,-
270.000,-
100
15.730.000,-
Gubernur Banten
CV. Wahyu Grafika Family
Tahun 2010 Cetak Buku LAKIP
13.500.000,-
13.431.000,-
69.000,-
100
13.431.000,-
Gubernur Banten
CV. Wahyu Grafika Family
Tahun 2010 Akomodasi dan Makan
36.090.000,-
30.276.000,-
5.814.000,-
100
30.276.000,-
PT. Mambruk
Minum Panitia dan
Cikoneng
Peserta, Narasumber
Indonesia
Rapat Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2010 Akomodasi dan Makan Minum Panitia dan
34.900.000,-
29.100.000,-
5.800.000,-
100
29.100.000,-
PT. Mambruk Cikoneng
13: No
Kegiatan/Pekerjaan
Nilai (Rp) Pagu
Kontrak
Sisa/Efisiensi
Realisasi Fisik
Keuangan
Peserta, Narasumber
Penyedia Barang/Jasa Indonesia
Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Provinsi Banten Tahun 2010 10
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah Cetak dan jilid
14.000.000,-
13.850.000,-
150.000,-
100
13.850.000,-
Dokumen Rancangan
CV. Mutiara Nur Sopy Kancana
KUA dan PPAS TA. 2012 Cetak dan jilid
14.000.000,-
13.850.000,-
150.000,-
100
13.850.000,-
Dokumen Rancangan
CV. Mutiara Nur Sopy Kancana
KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2012 Cetak dan Jilid
20.000.000,-
19.450.000,-
550.000,-
100
19.450.000,-
UD. Rajawali
40.500.000,-
40.275.000,-
225.000,-
100
40.275.000,-
PT. Mambruk
Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Akomodasi dan Makan Minum Konsinyering
Cikoneng
Penyusunan KUA dan
Indonesia
PPAS Tahun Anggaran 2012 Cetak dan Jilid Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) APBD Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2012 11
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
31.000.000,-
30.147.000,-
853.000,-
100
30.147.000,-
UD. Rajawali
14: No
Kegiatan/Pekerjaan
Nilai (Rp) Pagu
Kontrak
Sisa/Efisiensi
Realisasi Fisik
Keuangan
Penyedia Barang/Jasa
pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan Akomodasi dan Makan
19.405.000,-
19.277.000,-
128.000,-
100
19.277.000,-
Minum Validasi Data
PT. Mambruk Cikoneng Indonesia
Akomodasi dan Makan
22.825.000,-
22.675.000,-
150.000,-
100
22.675.000,-
Minum Koordinasi
PT. Riamas Housing
Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Akomodasi dan Makan
19.175.000,-
19.045.000,-
130.000,-
100
19.045.000,-
Minum Workshop
PT. Riamas Housing
Kawasan Pusat Pertumbuhan Kec. Ciputat dan Kec. Kronjo Akomodasi dan Makan
30.260.000,-
27.841.000,-
2.419.000,-
100
27.841.000,-
Minum Rakor Bidang
Hotel Sari Kuring
Ekonomi 12
Kordinasi Perencanaan
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Akomodasi Evaluasi
27.220.000,-
26.940.000,-
280.000,-
100
26.940.000,-
Program dan Kegiatan
Cikoneng
SKPD Akomodasi Forum
Indonesia 30.850.000,-
30.384.000,-
466.000,-
100
30.384.000,-
Pembangunan
PT. Mambruk Cikoneng
Ekonomi Akomodasi dan
PT. Mambruk
Indonesia 27.220.000,-
26.940.000,-
280.000,-
100
26.940.000,-
Konsumsi Verifikasi
PT. Riamas Housing
Renja SKPD Akomodasi dan
17.050.000,-
16.812.000,-
238.000,-
100
16.812.000,-
Konsumsi Workshop
PT. Riamas Housing
Kebijakan Ekonomi Makro Akomodasi dan
17.050.000,-
16.812.000,-
238.000,-
100
16.812.000,-
Konsumsi Workshop
PT. Riamas Housing
Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Provinsi Banten Akomodasi dan Konsumsi Finalisasi
30.040.000,-
29.748.000,-
292.000,-
100
29.748.000,-
PT. Riamas Housing
15: No
Kegiatan/Pekerjaan
Nilai (Rp) Pagu
Kontrak
Sisa/Efisiensi
Realisasi Fisik
Keuangan
Penyedia Barang/Jasa
Renja SKPD Mitra Bidang Industri dan Perdagangan Koperasi & UMKM, Budaya Pariwisata dan Investasi Akomodasi dan
24.360.000,-
24.360.000,-
0,-
100
24.360.000,-
Konsumsi Rakor
PT. Riamas Housing
RENDAL 13
Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah Akomodasi Rapat
52.200.000,-
41.640.000,-
10.560.000,-
100
41.640.000,-
Koordinasi Daerah
PT. Nuansa Bali Cempaka
(RAKORDA) Akomodasi Forum
26.700.000,-
21.156.000,-
5.544.000,-
100
21.156.000,-
Konsultasi
PT. Riamas Housing
Perencanaan SKPD Akomodasi Workshop
110.700.000,-
86.346.000,-
24.354.000,-
100
86.346.000,-
18.250.000,-
17.696.000,-
554.000,-
100
17.696.000,-
Penyusunan RPJMDes Perlengkapan Peserta
Housing
Rapat Koordinasi
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
PT. Riamas
CV. Cahaya Ranca Utama
Daerah (RAKORDA) Provinsi Banten 2011 Akomodasi dan Makan
45.800.000,-
44.136.000,-
1.664.000,-
100
44.136.000,-
PT. Mambruk
Minum Konsinyering
Cikoneng
Rancangan Akhir
Indonesia
RKPD Penyusunan Data Base
44.170.000,-
40.375.000,-
3.795.000,-
100
40.375.000,-
17.000.000,-
16.803.000,-
197.000,-
100
16.803.000,-
30.000.000,-
29.724.000,-
276.000,-
100
29.724.000,-
20.000.000,-
19.920.000,-
80.000,-
100
19.920.000,-
Program dan Kegiatan Cetak Dokumen RKPD
Berkah Aksara
2012 Cetak Dokumen RKPD
CV. Cahaya Ranca Utama
2012 Buku 2 Akomodasi dan Makan
PT. Penta
CV. Cahaya Ranca Utama PT. Mambruk
Minum Asistensi
Cikoneng
verifikasi Renja SKPD
Indonesia
2012 agenda Pengembangan SDM Akomodasi dan Makan
12.950.000,-
12.900.000,-
50.000
100
12.900.000,-
PT. Mambruk
Minum Asistensi
Cikoneng
verifikasi Renja SKPD
Indonesia
2012 agenda Perekonomian Akomodasi dan Makan Minum Asistensi
15.300.000,-
15.240.000,-
60.000,-
100
15.240.000,-
PT. Mambruk Cikoneng
16: No
Kegiatan/Pekerjaan
Nilai (Rp) Pagu
Kontrak
Sisa/Efisiensi
Realisasi Fisik
Keuangan
verifikasi Renja SKPD
Penyedia Barang/Jasa Indonesia
2012 agenda Pemerintahan Akomodasi dan Makan
15.300.000,-
15.240.000,-
60.000,-
100
15.240.000,-
PT. Mambruk
Minum Asistensi
Cikoneng
verifikasi Renja SKPD
Indonesia
2012 agenda Pengembangan Wilayah Akomodasi dan Makan
59.000.000,-
47.400.000,-
11.600.000,-
100
47.400.000,-
Minum Konsinyering
PT. Nuansa Bali Cempaka
Penyusunan Draft Akhir Rancangan RPJMD 14
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Akomodasi Makan dan
28.200.000,-
28.080.000,-
608.000,-
100
28.080.000,-
Minum
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
Akomodasi Makan
PT. Nuansa Bali Cempaka
78.300.000,-
77.760.000,-
540.000,-
100
77.760.000,-
Minum Evaluasi
CV. Prioritas Puncak
Musrenbangtas Banten-Jabar Akomodasi makan dan
42.300.000,-
42.120.000,-
180.000,-
100
42.120.000,-
minum Peserta dan
PT. Nuansa Bali Cempaka
panitia Rakor Penyusunan Skenario Kerjasama Antar Daerah (SKAD) Kab/Kota 15
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Akomodasi Rakor
27.520.000,-
27.408.000,-
112.000,-
100
27.408.000,-
Persiapan KLHS Cetak Materi Teknis
PT. Nuansa Bali Cempaka
36.045.000,-
35.937.000,-
108.000,-
100
35.937.000,-
RTRW Provinsi Banten
CV. Wahyu Grafika Family
2010-2030 Akomodasi dan
27.520.000,-
27.408.000,-
112.000,-
100
27.408.000,-
Konsumsi Lokakarya
Cikoneng
RTRW Up Dating Pemetaan Provinsi Banten
PT. Mambruk
Indonesia 43.200.000,-
37.400.000,-
5.800.000,-
100
37.400.000,-
PT. Penta Berkah Aksara
17: No
Nilai (Rp)
Kegiatan/Pekerjaan Identifikasi Potensi
Pagu
Sisa/Efisiensi
Kontrak
200.000.000,-
196.487.000,-
3.513.000,-
Realisasi
Penyedia Barang/Jasa
Fisik
Keuangan
100
196.487.000,-
Banten Menjadi Ibu
PT. Panca Guna Duta
Kota Negara Penyusunan Potensi
100.000.000,-
94.333.000,-
5.667.000,-
100
94.333.000,-
CV. Parindo
SDA dan LH pada
Raya
Pusat Wilayah Promosi
Engineering
Panimbang Studi Arahan
40.000.000,-
39.900.000,-
5.741.000,-
100
39.900.000,-
Pengembangan
PT. Wahana Semesta Banten
Kawasan Strategis Bayah Akomodasi dan Makan
29.060.000,-
28.944.000,-
116.000,-
100
28.944.000,-
PT. Mambruk
Minum Lokakarya
Cikoneng
potensi Banten
Indonesia
Manjadi Ibu Kota Negara Total
2.4.
6.319.255.929,-
6.013.937.216,-
205.318.713,-
100
6.013.937.216,-
SILPA
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
SILPA kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
No
Kegiatan
Pagu
1 1.
2 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Provinsi Banten Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Bappeda Provinsi Banten Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Bappeda Provinsi Banten Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Banten
3
2.
3.
4.
Sisa Anggaran Anggaran Sisa Kontrak Yang Tidak (Rp) Digunakan (Rp) 4 5
335.000.000,-
6.593.200.000,-
200.828.527,-
500.000.000,-
2.095.000.000,-
52.277.500,-
JUMLAH SILPA 6
732.000,-
732.000,-
147.900.800,-
348.729.327,-
454.000,-
454.000,-
3.131.000,-
55.408.500,-
18: No
Kegiatan
Pagu
1 5.
2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Berkelanjutan (SCBD) Fasilitasi Kelembagaan TKPKD Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan PP-PA Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan Kordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah
3
6. 7.
8.
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sisa Anggaran Anggaran Sisa Kontrak Yang Tidak (Rp) Digunakan (Rp) 4 5 32.635.913,-
JUMLAH SILPA 6
810.000.000,-
1.500.171,-
34.136.084,-
580.000.000,-
17.534.934,-
800.000.000,-
7.025.000,-
1.468.000,-
8.493.000,-
800.000.000,-
2.886.000,-
1.032.000,-
3.918.000,-
950.000.000,-
950.000,-
18.560.000,-
19.510.000,-
1.300.000.000,-
152.362.400,-
11.953.000,-
164.315.400,-
901.800.000,-
85.200.250,-
1.928.000,-
87.128.250,-
850.000.000,
28.363.500,-
2.827.000,-
31.190.500,-
805.000.000,-
313.100,-
1.794.000,-
2.107.100,-
1.450.000.000,-
3.010.200,-
58.794.000,-
61.804.200,-
17.534.934,-
19: No
Kegiatan
Pagu
1
2
3
15.
16.
2.5.
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. JUMLAH
Sisa Anggaran Anggaran Sisa Kontrak Yang Tidak (Rp) Digunakan (Rp) 4 5
JUMLAH SILPA 6
800.000.000,-
8.722.850,-
840.000,-
9.562.850,-
1.200.000.000,-
4.934.800,-
21.269.000,-
26.203.800,-
20.770.000.000,-
584.287.738,08
305.318.713,-
889.606.449,08
Produk – produk Produk yang dihasilkan pada tahun 2011, terdiri dari produk perencanaan, pengendalian, Perencanaan Strategis dan evaluasi internal Bappeda Provinsi
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
Banten sebagai berikut : 1.
Tersusunnya Dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten
2.
Tersusunnya Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah
3.
Tersusunnya Kerangka Pedoman Tentang Tata Pemerintahan Yang Baik
4.
Tersusunnya Survey Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
5.
Tersusunnya Sistem Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
6.
Tersusunnya Pengembangan Sistem Penghargaan dan Sanksi
7.
Tersusunnya Pengembangan Sistem Perencanaan Karier PNS
8.
Tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Kab/Kota Teregritasi (MIS)
9.
Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012
10. Tersusunnya Dokumen Indeks demokrasi Indonesia 11. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian Target MDG'S 2011 – 2015 12. Tersusunnya Perencanaan Pembangunan KHPPIA 13. Tersusunnya
Perencanaan
Pengarusutamaan
Gender
Perlindungan Anak 14. Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Sehat
dan
20: 15. Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program AMPL 16. Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program Perumahan dan Pemukiman 17. Tersusunnyan Perencanaan dan Pengendalian Program PISP 18. Tersusunnya TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2011 19. Tersusunnya
Laporan Triwulanan
Kinerja
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBD Tahun 2011 20. Tersusunnya
Laporan Triwulanan
Kinerja
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBN Tahun 2011 21. Tersusunnya Laporan Triwulanan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011 22. Tersusunnya Evaluasi RPJMD Provinsi 2007-2012 23. Tersusunnya LAKIP Provinsi Banten Tahun 2010 24. Tersusunnya LKPj Gubernur Banten Tahun 2010 LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
25. Tersusunnya Profil Daerah Provinsi Banten
Tahun 2010
26. Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2012 27. Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 28. Tersusunnya Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2012 29. Sosialisasi Penyusunan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah APBN TA. 2012 30. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 31. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan 32. Tersusunnya Master Plan Agribisnis 33. Tersusunnya Draft Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi
34. Tersusunnya Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Banten 35. Tersusunnya Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 36. Tersusunnya Dokumen Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017
21: 37. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2012 38. Pokja Evaluasi Musrenbangtas Banten – Jabar 39. Koordinasi Kerjasama Mitra Praja Utama ( MPU) 40. Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang 41. Pelaksanaan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Banten 2010 – 2030
III. EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2011 3.1.
Permasalahan Permasalahan yang masih dirasakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Banten diantaranya masih berkisar belum maksimalnya daya dukung aparatur, proses pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta keberadaan data pendukung dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan baik lingkup Bappeda Provinsi Banten meupun pada tingkat Provinsi Banten, permasalahan yang dimaksud
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
adalah sebagai berikut: 1.
Penyediaan Anggaran Pada Triwulan I
Dibatasi Oleh DPKAD, Tidak
Selaras Dengan Kebutuhan Anggaran Kegiatan Bappeda Pada Triwulan I. 2.
Jadwal Agenda Nasional Yang Berubah Secara Mendadak Berdampak Teknis Dan Non Teknis Terhadap Berubahnya Jadwal Agenda Provinsi.
3.
SPJ Tidak Tepat Waktu Yang Merupakan Dampak Dari Lemahnya Penanganan Administrasi Keuangan Pada Lingkup PPTK, Maka Perlu Ditempatkan Personil Yang Tepat.
4.
Data Pada Penyusunan LKPJ Masih Belum Sama.
5.
Tidak Teranggarkannya Kegiatan Yang Bersifat Prioritas.
6.
Sistem Penunjukkan Dan Cara Penetapan Pihak Ke-3 Yang Menangani Pemeliharaan Kebersihan Gedung.
7.
Adanya Kebocoran Data-Data Pengadaan Barang/Jasa Kepada PihakPihak Yang Tidak Berkepentingan.
8.
Masih Belum Optimalnya Koordinasi TKPK Dengan Bidang-Bidang.
22: 9.
Masih Terdapatnya Temuan Dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Sehingga Perlu Solusi Dan Opsi Penanganan Agar Tidak Terulang Pada Tahun 2012
10. Masih Terdapatnya Aset Bappeda Yang Dipakai Oleh SKPD Lain
3.2.
Langkah-langkah/Tindaklanjut Tindaklanjut yang merupakan rekomendasi dari permasalahan untuk pelaksanaan program dan kegiatan baik pada perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi selanjutnya diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan bimbingan teknis secara tepat dan terarah terhadap aparatur pada
bidang
perencanaan,
pengedalian
dan
evaluasi
serta
pengolahan/analisa data pembangunan daerah terutama pada saat akan melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara internal maupun eksternal yang akan dilakukan oleh
LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
masing-masing bidang dilingkungan Bappeda Provinsi Banten 2. Menyusun dan mensosialisasikan serta mengkoordinasikan pedoman tahapan, tata cara dan proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 3. Melakukan
koordinasi
dan
pengadaan
data
bahan
penyusunan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dilingkungan Bappeda Provinsi Banten maupun pembangunan daerah Provinsi Banten secara terarah, terpadu dan tepat waktu serta melakukan koordinasi dengan BPS sehingga data yang diperoleh valid dan data terbaru. 4. Peningkatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi internal dan eksternal secara tepat dan terarah serta didukung dengan pedoman tahapan, tata cara dan proses pelaksanaanya 5. Meningkatkan koordinasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah internal maupun eksternal secara tepat waktu dantepat materi sehingga memberikan pengaruh terhadap kelancaran penyusunan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Bappeda Provinsi Banten secara tepat dan terarah
23: 6. Meningkatkan sarana prasarana yang cukup memadai dan didukung aparatur yang bertanggungjawab 7. Meningkatkan
proses
pengadaan
barang/jasa
pelaksanaan
yang
dilakukan oleh pihak ketiga sehinga memberikan kontribusi terhadap kelancaran capaian output yang lebih berkualitas. 8. Melakukan koordinasi dengan panitia barjas dalam menentukan sistem Penunjukkan
dan
cara
penetapan pihak
ke-3
yang menangani
pemeliharaan kebersihan gedung agar dalam pelaksanaanya nanti pihak ke 3 tersebut bertanggungjawab terhadap pekerjaannya 9. Penyimpanan data-data yang terdapat di pengadaan barang/jasa akan disimpan secara khusus secara rahasia sehingga aman dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan 10. TKPK akan melakukan koordinasi terhadap bidang-bidang dengan cara memberikan materi yang telah dibahas maupun akan dibahas sehingga bidang-bidang dapat memberi masukan yang akan berpengaruh pada kegiatan yang akan dilaksanakan di TKPK. LAPORAN AKHIR KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011
11. Menyelesaikan temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat, dengan melalukan koordinasi terhadap PPTK kegiatan yang berkaitan dengan Inspektorat. 12. Berkaitan dengan masih terdapatnya aset Bappeda yang dipakai oleh SKPD Lain agar memberikan surat terhadap SKPD yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi dengan Bappeda mengenai aset yang masih dipakai.
3.3.
Kesimpulan