LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: Ap/Lap-01
Bulan
: Maret
Triwulan Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1 I
Fisik Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja Nama Kelompok
Lokasi
4
5
3
6
7
8
25.00
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Tertimba ng/ Tertimbang/ Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.) (11)
(6)-
(%) (13):(6)
13
14
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
II
Bobot (%)
Rencana Fisik (%)
: I (Satu)
4,561,000,000.00
16.27
18.28
2.97
991,975,440.00
21.75
3,569,024,560.00
78.25
1. Gaji dan Tunjangan
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
2,680,000,000.00
9.56
20.45
1.96
548,115,440.00
20.45
2,131,884,560.00
79.55
2. Tambahan Penghasilan PNS
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
1,881,000,000.00
6.71
23.60
1.58
443,860,000.00
23.60
1,437,140,000.00
76.40
4,104,072,500.00
14.64
9.43
1.38
0.00
0.00
4,104,072,500.00
100.00
Penanggulangan Bencana
2. Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana
35.00
1 Pemberitaan Early Warning bencana alam ( melalui media radio (4 radio))
3Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
377,116,000.00
1.35
20.00
0.27
0.00
0.00
377,116,000.00
100.00
2 Internalilsasi Penanggulangan Bencana Dalam Muatan Lokal TK.SD di Kota Cilegon
5 Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
1,037,132,500.00
3.70
0.00
0.00
0.00
0.00
1,037,132,500.00
100.00
3 Fasilitas Pembentukan Organisasi (Satuan Gugus Tugas) Bencana ( 8 keg)
8 Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
1,084,932,000.00
3.87
0.00
0.00
0.00
0.00
1,084,932,000.00
100.00
4 Fasilitas pembentukan Desa Tangguh ( 3 Keg )
7 Keg/ Dok
1,245,730,500.00
4.44
25.00
1.11
0.00
0.00
1,245,730,500.00
100.00
5 Penyusunan Peta Rawan Bencana dan Pemetaan Kebencanaan
1 Keg/ Dok
274,566,500.00
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
274,566,500.00
100.00
6 Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana
1Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat Aparatur Provinsi Banten
84,595,000.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
84,595,000.00
100.00
8.54
0.85
0.00
0.00
2,804,961,770.00
100.00
3. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
2,804,961,770.00
10.01
1 Penyusunan Rencana Kontijensi
1 kegiatan, 70 org Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
206,366,870.00
0.74
0.00
0.00
0.00
0.00
206,366,870.00
100.00
2 Table Top Exercise (TTX)
1 kegiatan, 70org Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
76,065,900.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
76,065,900.00
100.00
3 Gladi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana
1 kegiatan, 1.050 Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten org Masyarakat
617,080,400.00
2.20
0.00
0.00
0.00
0.00
617,080,400.00
100.00
4 Pameran Pengurangan Risiko Bencana
2 kegiatan, 46 org Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
439,535,800.00
1.57
0.00
0.00
0.00
0.00
439,535,800.00
100.00
5 Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana bagi (3 Keg)
3 kegiatan,430org Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
660,721,500.00
2.36
30.00
0.71
0.00
0.00
660,721,500.00
100.00
6 Apel Siaga Hari" SADAR BENCANA''
1 kegiatan, 500 Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten org Masyarakat 3 kegiatan,70 org Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
372,969,300.00
1.33
0.00
0.00
0.00
0.00
372,969,300.00
100.00
303,227,400.00
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
303,227,400.00
100.00
7 Pelatihan Pengurangan Risoko Bencana bagi Relawan Kebencanaan Provinsi Banten
25.00
15
Realisasi
Sasaran No.
1
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
2 9 Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana BPBD Provinsi,Kab/Kota
Fisik
3 4 kegiatan, 200 org
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
4. Fasilitasi Penanganan Kedaruratan Bencana
Bobot (%)
6
7
128,994,600.00
0.46
Rencana Fisik (%)
8
10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.) (11)
(6)-
(%) (13):(6)
13
14
0.00
0.00
0.00
0.00
128,994,600.00
100.00
18.17
1.49
0.00
0.00
2,301,620,000.00
100.00
2,301,620,000.00
8.21
1. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Komunikasi Satelite
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
197,310,500.00
0.70
100.00
0.70
0.00
0.00
197,310,500.00
100.00
2. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Watter Tratmen
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
196,944,250.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
196,944,250.00
100.00
196,041,000.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
196,041,000.00
100.00
3 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Dapur Umum 4 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Tenda Posco
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat 1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
25.00
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Tertimba ng/ Tertimbang/ Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9)
679,850,000.00
2.43
0.00
0.00
0.00
0.00
679,850,000.00
100.00
5 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Watter Rescue
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
197,054,000.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
197,054,000.00
100.00
6 Rapat Koordinasi Penanganan Kedaruratan Bencana
2 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
53,502,000.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
53,502,000.00
100.00
7 Penyediaan Bahan Bakar Kedaruratan Bencana
1 kegiatan/ Paket Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
300,470,000.00
1.07
0.00
0.00
0.00
0.00
300,470,000.00
100.00
8 Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana
1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
141,330,000.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
141,330,000.00
100.00
9 Sosialisasi Kedaruratan Bencana 8 Kab/Kota
1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
339,118,250.00
1.21
0.00
0.00
0.00
0.00
339,118,250.00
100.00
2,392,260,700.00
8.54
26.91
2.30
0.00
0.00
2,392,260,700.00
100.00
163,916,000.00
0.58
30.00
0.18
0.00
0.00
163,916,000.00
100.00
750,694,700.00
2.68
30.00
0.80
0.00
0.00
750,694,700.00
100.00
1,477,650,000.00
5.27
25.00
1.32
0.00
0.00
1,477,650,000.00
100.00
3,347,212,330.00
11.94
22.68
2.71
322,227,000.00
9.63
3,024,985,330.00
90.37
2,168,600,340.00
7.74
3.18
0.25
322,227,000.00
14.86
1,846,373,340.00
85.14
354,990,995.00
1.27
3.18
0.04
0.00
0.00
354,990,995.00
100.00
253,805,000.00
0.91
7.58
0.07
0.00
0.00
253,805,000.00
100.00
337,520,995.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
337,520,995.00
100.00
6.94
0.00
0.00
0.00
232,295,000.00
100.00
7.24
0.41
0.00
0.00
1,592,435,000.00
100.00
5. Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan 1. Pendistribusian Logistik Kebencanaan pada daerah Bencana (Paket)
12 bln
Aparatur&Masyarakat
Provinsi Banten
2 Penyediaan Dukungan Peralatan kebencanaan (Paket)
3 Paket
Aparatur&Masyarakat
Provinsi Banten
Aparatur&Masyarakat
Provinsi Banten
3 Penyediaan Dukungan Logistik Kebencanaan pada saat terjadi Bencana 15 Paket (Paket) 6. Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana 1 Bantuan Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana
1 Keg/ 20 Paket
Masyarakat terkena bencana
Provinsi Banten
2 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sosial Ekonomi Korban Bencana
1 Keg/ 1 Dok
Masyarakat terkena bencana
Provinsi Banten
3 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi
1 Keg/ 50 Paket
Masyarakat terkena bencana
Provinsi Banten
4 Pelatihan Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana
1 Keg/ 50 Paket
Provinsi Banten
5 Pelatihan Penyusunan Base Line Data (Dalam Rangka Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana)
1 Keg
Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana
7. Pemulihan Kondisi Sarana dan Prasarana Lokasi Pasca Bencana
Provinsi Banten
25.00
25.00
232,295,000.00
1,592,435,000.00
5.68
25.00
15
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1
Fisik Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3
1 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sarana Prasarana di Daerah Pasca Bencana (8 Keg)
8 Kegiatan
2 Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana (11 Paket)
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Masyarakat di daerah bencana
Provinsi Banten
11 Paket
Masyarakat di daerah bencana
Provinsi Banten
1. Penyusunan Neraca Keuangan
1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
2. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan I,II,III dan IV
4 Kegiatan/ Dok
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
3. Bintek Pengelolaan Keuangan Kebencanaan untuk Kab/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
4 Penatausahaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan/SIMDA
1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan,1 Dokumen 1 Kegiatan,12 Dokumen 1 Kegiatan,2 Dokumen 1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
1 Kegiatan,4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
1 Kegiatan, 1 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
1 Kegiatan, 1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
5 Tim Penyusunan Laporan Internal Bulanan BPBD
1 Kegiatan,4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
6 Tim Penyusunan laporan Internal Triwulanan BPBD
1 Kegiatan,4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
7 Tim Pengendalian Perencanaan dan Evaluasi Renja BPBD Prov.Banten 2 Kegiatan, 2 Dokumen
Aparatur pemerintah
8 Penyusunan RKA DPA 2015
1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
9 Penyusunan LAKIP BPBD
2 Kegiatan,2 Dokumen 2 Kegiatan,2 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
Bobot (%)
6
7
Rencana Fisik (%)
8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Tertimba ng/ Tertimbang/ Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.) (11)
(6)-
(%) (13):(6)
13
14
520,980,000.00
1.86
25.00
0.46
0.00
0.00
520,980,000.00
100.00
1,071,455,000.00
3.82
0.00
0.00
0.00
0.00
1,071,455,000.00
100.00
375,578,430.00
1.34
40.37
0.54
0.00
0.00
375,578,430.00
100.00
4,845,210.00
0.02
25.00
0.00
0.00
0.00
4,845,210.00
100.00
25,306,220.00
0.09
25.00
0.02
0.00
0.00
25,306,220.00
100.00
144,098,000.00
0.51
100.00
0.51
0.00
0.00
144,098,000.00
100.00
38,959,500.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
38,959,500.00
100.00
16,686,000.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
16,686,000.00
100.00
4,586,500.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
4,586,500.00
100.00
21,283,000.00
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
21,283,000.00
100.00
18,235,000.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
18,235,000.00
100.00
82,487,000.00
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
82,487,000.00
100.00
19,092,000.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
19,092,000.00
100.00
743,801,270.00
2.65
20.87
0.55
0.00
0.00
743,801,270.00
100.00
127,128,750.00
0.45
100.00
0.45
0.00
0.00
127,128,750.00
100.00
121,721,250.00
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
121,721,250.00
100.00
100,889,770.00
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
100,889,770.00
100.00
15,425,000.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
15,425,000.00
100.00
11,575,000.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
11,575,000.00
100.00
9,624,000.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
9,624,000.00
100.00
13,214,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
13,214,000.00
100.00
13,836,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
13,836,000.00
100.00
57,732,500.00
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
57,732,500.00
100.00
55,325,000.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
55,325,000.00
100.00
III Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset
5 Penyusunan Laporan CaLK 6 Penyusunan Laporan Aset 7 Penyusunan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 8 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan / TLHP 9 Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa 10 Unit Penggerak Pakta Integritas
9. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan BPBD 1. Forum SKPD Penanganan Bencana Se-Provinsi Banten 2 Rakorbid BPBD se-Provinsi Banten 3 Penyusunan Renja BPBD Provinsi Banten 2015 4 Penyusunan Perubahan DPA SKPD 2014
10 Penyusunan LKPJ BPBD
Aparatur pemerintah
25.00
25.00
Provinsi Banten
15
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
11 Penyusunan Draft PERGUB Tentang Penanggulanagan Bencana
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
2
1
Fisik
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
2 Kegiatan, 2 Aparatur pemerintah Dokumen 14 Aparatur pemerintah Kegiatan/Dokume n
Provinsi Banten
1. Pengadaan Peralatan Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
2. Pengadaan Mebeler Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
3. Pengadaan Perelengkapan Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
4. Pengadaan Peralatan jaringan
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
1. Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
3. Pemeliharaan Angkutan diatas Air
2 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
1. Honor PTT
28 org/12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
2. Pengadaan ATK Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
3 Alat dan Jaringan Listrik
1 Keg
4 Pengadaan Alat Kebersihan
12 MONEP BPBD 2015
Provinsi Banten
Bobot (%)
6
7
Rencana Fisik (%)
8
137,698,000.00
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Tertimba ng/ Tertimbang/ Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.) (11)
(6)-
(%) (13):(6)
13
14
0.00
0.00
0.00
0.00
137,698,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,632,000.00
100.00
15.95
0.40
0.00
0.00
708,926,000.00
100.00
79,632,000.00
0.28
708,926,000.00
2.53
61,002,000.00
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
61,002,000.00
100.00
138,114,000.00
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
138,114,000.00
100.00
403,560,000.00
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00
403,560,000.00
100.00
106,250,000.00
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
106,250,000.00
100.00
1,075,457,000.00
3.84
23.38
0.90
7,650,000.00
0.71
1,067,807,000.00
99.29
226,127,000.00
0.81
25.00
0.20
7,650,000.00
3.38
218,477,000.00
96.62
779,830,000.00
2.78
25.00
0.70
0.00
0.00
779,830,000.00
100.00
69,500,000.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
69,500,000.00
100.00
2,291,528,500.00
8.18
34.89
2.85
67,588,000.00
2.95
2,223,940,500.00
97.05
457,200,000.00
1.63
80.00
1.31
0.00
0.00
457,200,000.00
100.00
Provinsi Banten
138,541,000.00
0.49
100.00
0.49
0.00
0.00
138,541,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
16,362,500.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
16,362,500.00
100.00
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
15,955,000.00
0.06
50.00
0.03
0.00
0.00
15,955,000.00
100.00
5 Pengadaan Bahan Bakar
1 Keg/ 2 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
614,220,000.00
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
614,220,000.00
100.00
6 Jasa Telephon,Listrik,Internet
12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
247,200,000.00
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
247,200,000.00
100.00
7 Belanja Cetak
1 Keg/ 1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
154,930,000.00
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
154,930,000.00
100.00
8 Biaya Sewa Gudang
1 Unit
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
445,640,000.00
1.59
25.00
0.40
67,588,000.00
15.17
378,052,000.00
84.83
9 Publikasi Kinerja BPBD
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
201,480,000.00
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
201,480,000.00
100.00
863,292,000.00
3.08
29.52
0.91
0.00
0.00
863,292,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten 254,840,000.00
0.91
29.52
0.27
0.00
0.00
254,840,000.00
100.00
147,266,000.00
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00
147,266,000.00
100.00
IV Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BPBD
13 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di 1 Kegiatan, 100 Lingkungan BPBD org 2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
1 Kegiatan, 75 org Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
25.00
25.00
25.00
25.00
15
Realisasi
Sasaran No.
1
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2 3 Peningkatan Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building )
Fisik Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
1 Kegiatan, 100 org
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
1 Keg/ 12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
1 Kegiatan, 36 Org
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
1 Dokumen
Aparatur pemerintah
14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah V
Bobot (%)
6
7
461,186,000.00
1.65
707,500,000.00
2.52
707,500,000.00
2.52
157,241,000.00
0.56
42,432,000.00
Rencana Fisik (%)
8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Tertimba ng/ Tertimbang/ Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.) (11)
(6)-
(%) (13):(6)
13
14
0.00
0.00
0.00
0.00
461,186,000.00
100.00
35.00
0.88
27,448,000.00
3.88
680,052,000.00
96.12
35.00
0.88
27,448,000.00
3.88
680,052,000.00
96.12
6.75
0.04
0.00
0.00
157,241,000.00
100.00
0.15
25.00
0.04
0.00
0.00
42,432,000.00
100.00
114,809,000.00
0.41
0.00
0.00
0.00
0.00
114,809,000.00
100.00
28,026,886,500.00
100.00
18.31
1,416,888,440.00
5.06
26,609,998,060.00
94.94
25.00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
15 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Data 2 Penyusunan Profile Kebencanaan BPBD Tahun 2015
Provinsi Banten
20.00
25.33
Serang,
Maret 2015
Pengguna Anggaran,
Komari,S.Pd,MM Pembina Utama Muda NIP. 19650307 198902 1 005
15