LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013 Format Bulan Triwulan
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN
: AP/Lap - 01 : Desember 2013 : IV
Sasaran No.
1 1 1
Nama Program, Kegiatan dan Tolak Ukur
2
2
Penyelenggaraan Keselamatan LaluLintas Jalan
4
5
6
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang Tertimbang Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10
Aparatur
Prov. Banten
9,404,000,000.00
33.40
100.00
100.00
33.40
Prov. Banten
900,000,000.00
3.20
100.00
100.00
3.20
2.71
100.00
100.00
2.71
6.29
100.00
100.00
6.29
2.86
100.00
100.00
2.86
-
Aparatur dan 1 (Satu) Dokumen Laporan Pengawasan dan masyarakat Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2014
1
Posko Terpadu Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru
2
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum(AKUT) Tahun 2013
Pemberian Penghargaan 25 Orang Pengemudi Angkutan Umum di Provinsi Banten
73,446,500.00
3
Pembinaan dan Penyelenggaraan dan Pemberian PenghargaanPenguji Pemberian Penghargaan Kepada 25 Orang Kendaraan Bermotor Teladan(PKBT) Penguji Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten
70,162,500.00
4
Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian Operasional dengan Kabupaten/Kota
1 kegiatan
81,510,000.00
5
Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
1 kegiatan
109,000,000.00
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
Masyarakat
565,881,000.00
Prov. Banten
763,075,000.00
1
Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan(Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan dan RPPJ)
Terlaksanakannya Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Rambu Lalu Lintas dan Rambu Penunjuk Jalan di Provinsi Banten
2
Pemeliharaan Traffic Light
Terlaksanakannya Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas berupa Traffic Light di Jalan Provinsi
115,490,000.00
3
Pengadaan Warning Light
Bertambahnya Warning Light Sebanyak 5 Buah
206,555,000.00
4
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Tersedianya Traffic Cone Sebanyak 100 Buah, Castin Sebanyak 70 Buah dan Mobil Crane
14,775,000.00
5
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Bertambahnya Rambu-rambu Lalu Lintas
6
Sosialisasi Analisa Dampak Lalu Lintas
1 kegiatan 30 peserta
50,000,000.00
7
Penyusunan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Tahun 2014
1 dokumen
50,000,000.00
8
Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan DAK
1 dokumen
63,615,000.00
98,500,000.00
164,140,000.00
Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Serang 1
5
Lokasi
3
Belanja Pegawai Belanja Pegawai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan perkretaapian
4
Nama Kelompok
Pagu Anggaran (Rp.)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
I.
3
Bobot
Target Kinerja
Peningkatan Pelayanan Jembatan Timbang
Prov. Banten Pada 5 Jembatan Timbang (Cimanuk, Cikande, Ciwandan, Kopo dan Petir)
Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Tangerang
1
Peningkatan Jembatan Timbang & Terkendali Muatan Lebih
Masyarakat
Aparatur dan masyarakat Meningkatnya Fungsi Pada 3 Jembatan Timbang (JT Statis Batu Ceper, JT Portable Cisauk, dan Bitung) Terkendalinya Muatan Lebih Kendaraan Barang
1,770,800,000.00
1,770,800,000.00
Prov. Banten
806,000,000.00
806,000,000.00
ket.
14
Sasaran No.
Nama Program, Kegiatan dan Tolak Ukur
Nama Kelompok 1 6
7
2
10
Lokasi
4 5 Aparatur Pemerintah Prov. Banten dan masyarakat
Pada Jembatan Timbang Statis Cimanuk, Cikande, dan Batu Ceper (8 Keg x 11 bulan) Pada Ruas Jalan Provinsi dan Nasional (8 Keg x 11 bulan)
Pagu Anggaran (Rp.)
(%)
6
7
771,124,272.00
1
Pengendalian Angkutan Barang pada jalan provinsi dan jalan nasional serta jembatan timbang
2
Pengendalian Angkutan Penumpang Pada Ruas Jalan Provinsi dan jalan nasional serta terminal
3
Pengaturan lalu lintas di jalan provinsi dan jalan nasioanal
4
Pengaturan lalu lintas pada Daerah Rawan Kemacetan Nikomas
41,714,750.00
5
Pengaturan lalu lintas pada Daerah Rawan Kemacetan GadingSerpong
41,694,750.00
6
Pengaturan lalu lintas pada Daerah Rawan Kemacetan Teras Kota
41,655,500.00
Rencana Fisik (%) 8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang Tertimbang Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10
2.74
100.00
100.00
2.74
1.42
100.00
100.00
1.42
0.89
100.00
100.00
0.89
0.89
100.00
100.00
0.89
2.92
100.00
100.00
2.92
251,300,000.00
380,680,000.00
Gatur lalin pada acara kegiatan Gubernur/wakil gubernur dan acara PHBI
14,079,272.00
Aparatur Pemerintah Prov. Banten dan masyarakat
Penyelenggaraan Perhubungan Udara
1
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
2 Kegiatan, 1 Dokumen Laporan KKOP Bandar Udara
2
Sosialisasi KKOP Bandar Udara
1 Kegiatan (100 Orang)
Pemantauan Angkutan Haji Tahun 2013/1434 H
1 Dokumen Laporan Keberangkatan dan Kepulangan Angkutan Haji
Fasilitasi Rakor Perencanaan Pembangunan Bandara Banten Selatan
Rakor Perencanaan Pembangunan Bandara Banten Selatan (2 Kali)
4
9
3
Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan
3
8
Bobot
Target Kinerja
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan
400,000,000.00
48,591,000.00
61,390,000.00
217,769,000.00
72,250,000.00
Aparatur Pemerintah Prov. Banten dan masyarakat
250,000,000.00
1
Pemantauan Lingkungan Pelabuhan Regional Labuan dan Anyer
1 Dokumen 20 eks (Kab. Pandeglang) dan (Kab. Serang)
2.
Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan Kepelabuhanan di Provinsi banten
Dokumen Laporan Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan Kepelabuhan di Prov Banten
Aparatur Pemerintah, Pengelolaan Prov. Banten Kepelabuhanan di Provinsi Banten
29,950,000.00
Prov. Banten
250,000,000.00
Dishubkominfo, Kab/Kota Organda, Steakholder dan masyarakat
220,050,000.00
Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Angkutan Laut
1
Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut
Pemantauan Rutin Angkutan Laut Sebanyak 4 (Kota Cilegon/Kab. Serang) dan 4 (Kota Tangerang/Kab. Serang)
2
Pembekalan SAR di Wilayah Provinsi Banten
1 kali dengan peserta sebanyak 70 Orang (Provinsi Banten)
100,967,000.00
149,033,000.00
Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api
Prov. Banten
1
Peningkatan Pelayanan Pintu Perlintasan Kereta Api
Fasilitasi Penjaga Pintu Perlintasan KA pada 8 (delapan) Pintu Perlintasan
2
Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Kereta Api
1 (satu) Paket Terpeliharanya Fasilitas Perlintasan Kereta Api
3
Studi Identifikasi Bangkitan dan Simpul Angkutan Barang di Wilayah Provinsi Banten
1 (satu) dokumen Bangkitan dan Simpul Angkutan Barang di Wilayah Prov Banten
Masyarakat Pengguna Angkutan Umum dan Operator Angkutan Umum di Wilayah Provinsi Banten
822,400,000.00 460,800,000.00
96,375,000.00
265,225,000.00
ket.
14
Sasaran No.
Nama Program, Kegiatan dan Tolak Ukur
Nama Kelompok 1 11
12
Bobot
Target Kinerja
2
3
: Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi
4 Masyarakat
Lokasi
Pagu Anggaran (Rp.)
(%)
5
6
7
Prov. Banten
400,000,000.00
1
Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Pada Mutu Karoseri Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Penyusunan Draf Rapergub Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
107,010,000.00
2
Pembinaan Perusahaan Karoseri di Provinsi Banten
Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepada Perusahaan Karoseri di Wilayah Prov Banten Seabnyak 50 Perusahaan
207,900,000.00
3
Pemeriksaan Mutu Kendaraan Baru yang di Produksi Karoseri di Provinsi Banten
Terlaksananya dan Terwujudnya Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang 1
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Provinsi Banten
Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Prov Banten Tahun 2013-2018
2
Penyediaan Stiker Jurusan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota
6000 Buah
3
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang AKDP di Wilayah Provinsi Banten
50 Peserta
Rencana Fisik (%) 8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang Tertimbang Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10
1.42
100.00
100.00
1.42
1.42
100.00
100.00
1.42
0.71
100.00
100.00
0.71
0.62
100.00
100.00
0.62
7.17
100.00
100.00
7.17
1.93
100.00
100.00
1.93
85,090,000.00
Masyarakat pengguna jalan,
Prov. Banten
400,000,000.00 197,290,000.00
149,660,000.00
53,050,000.00 Prov. Banten
13
14
Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Pada UPT Serang
200,000,000.00
1
Pendataan dan Informasi Angkutan Barang
1 Dokumen Laporan Pendataan
Tangerang
25,816,500.00
2
Bimnbingan Teknis Penyelenggaraan Angkutan B3 di Jalan
Peserta (Pengusaha Angkutan)
Tangerang
174,183,500.00
Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Pada UPT Tangerang 1
15
Prov. Banten
Penyusunan Pedoman Pelayanan Pada UPT Tangerang
1 Dokumen Pedoman Pelayanan Retribusi
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)
Prov. Banten
175,000,000.00
Kab.Pandeglang
175,000,000.00
Prov. Banten
2,019,320,000.00
Masyarakat pengguna jalan
II
16
1
Pengadaan dan Pemasangan Guad Rail
Terpasangnya Guad Rail Pada Jaln Provinsi
2
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
Terpasangnya Rambu Lalu Lintas Pada Jalan Provinsi
3
Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka
Terpasangnya Paku Marka Pada Jalan Provinsi
401,254,000.00
4
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
Terpasangnya Marka Jalan Pada Jalan Provinsi
410,831,000.00
5
Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
terpasangnya warning light di jalan provinsi
142,400,000.00
6
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
terpasangnya RPPJ di jalan provinsi
764,185,000.00
235,550,000.00
Pengguna jasa transportasi
65,100,000.00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Aparatur
Prov. Banten
544,395,100.00
1
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Dishubkominfo
Laporan Dokumen Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Dishubkominfo Bulanan dan Triwulan
61,247,900.00
2
Penyusunan Laporan PAD Dishubkominfo
1 Dokumen Laporan PAD Dishubkominfo Bulanan dan Triwulan
209,755,300.00
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
1 Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
6,802,500.00
Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Irjen Kementrian
1 Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Irjen Kementrian
6,802,500.00
3
4
ket.
14
Sasaran No.
Nama Program, Kegiatan dan Tolak Ukur
1
17
Bobot
Target Kinerja
2
Nama Kelompok
Lokasi
Pagu Anggaran (Rp.)
4
5
6
3
5
Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat
1 Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat
11,807,400.00
6
Evaluasi dan Pelaporan Aset
1 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Aset
47,979,500.00
7
Pembuatan Aplikasi Sistem Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas 1 dokumen
8
Penyusunan Buku Panduan Bidang Keuangan
Aparatur
Prov. Banten
116,754,400.00
2
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Provinsi Banten 2014
1 Dokumen Renja
107,159,900.00
3
Penyusunan Dokumen LAKIP Dishubkominfo Tahun 2012
1 Dokumen
11,254,500.00
4
Penyusunan Dokumen LKPJ Dishubkominfo Tahun 2012
1 Dokumen
11,692,000.00
5
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal SKPD
12 Bulan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan
76,764,500.00
6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD)
1 Dokumen
7
Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA
1 RKA/DPA/DPPA Dokumen SKPD
8.
Pelaksanaan Workshop tentang tatanan Transportasi wilayah provinsi Banten (Tatrawil)
50 orang
100,000,000.00
9
Pelaksanaan Rakorbid tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Dishubkominfo
35 orang
75,000,000.00
III
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.24
5.46
100.00
100.00
5.46
3.20
100.00
100.00
3.20
10.05
100.00
100.00
10.05
50,000,000.00
Aparatur
Prov. Banten
Tersedianya Kendaraan R4 (1 Unit), Komputer/PC/NoteBook(8 Unit), Printer (10 Unit), Meja Kerja (5 Unit) dan Kursi Kerja (5 Unit), Kamera Foto (2 Unit), Akses Kontrol (5 Unit), AC, Soound System
1,536,342,128.00
1,536,342,128.00
Prov. Banten
Penyediaan Barang Jasa Perkantoran
100.00
50,000,000.00
1 dokumen
Pemeliharaan Kendaraan R4 (17 Unit), R2 (23 Unit), Mesin Fotocopy 2 Unit, AC 55 Unit, Komputer 40 Unit, Note Book 35 Unit, Printer 40 Unit, Refil Toner 80 Kali, Pemeliharaan Gedung Kantor/Taman 1 Paket
100.00
9,082,000.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1
20
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.24
22,147,650.00
Pelaksanaan Survey LHR Perencanaan Pembangunan Unit Pelaksana 10 1 dokumen Penimbangan Kenderaan Bermotor di Gerem,Cilegon
19
629,854,950.00
Pelaksanaan Forum SKPD Dishubkominfo Provinsi Banten Tahun 2013 100 Orang
Pelaksanaan Penetapan Lokasi UPPKB dan Rancang Bangun/Prototipe UPPKB
8
150,000,000.00
1
11
7
Realisasi Fisik (%) Tertimbang Tertimbang Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10
50,000,000.00
1 buku
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
(%)
Rencana Fisik (%)
900,000,000.00
Aparatur 900,000,000.00
Aparatur Pemerintah
Prov. Banten
2,829,208,600.00
1
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Tersedianya Bahan Pakai Habis, Terpenuhinya Telpon dan Listrik Selama 12 Bulan
2
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dishubkominfo
Pengajian Sebanyak 11 Kali dan Penyelenggaraan SKJ Sebanyak 24 Kali
416,166,000.00
3
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Eselon II (1 Org x 29 Kali), Eselon III (10 Org x 7 Kali), Gol.III (37 Org x 1 Kali), Gol II (32 Org x 1Kali)
498,050,000.00
1,736,376,600.00
ket.
14
Sasaran No.
Nama Program, Kegiatan dan Tolak Ukur
1
2 4
Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Pada Dishubkominfo
Bobot
Target Kinerja
3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Eselon II (1 Org x 30 Kali), Eselon III (10 Org x 4 Kali), Gol.III (70 Org x 1 Kali), Gol II (20 Org x 1Kali)
Nama Kelompok
Lokasi
Pagu Anggaran (Rp.)
4
5
6 178,616,000.00
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang Tertimbang Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10
ket.
14
Sasaran No.
Nama Program, Kegiatan dan Tolak Ukur
Nama Kelompok 1 21
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pada UPT Serang 1
22
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
4 Aparatur Pemerintah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Sewa Kantor 1 Unit
2
DED Kantor UPT Tangerang
1 Berkas Penyusunan DED Kantor UPT Tangerang di Batu Ceper
23
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 1
Penyusunan Data Pembangunan SKPD
V
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
24
Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika
5 Prov. Banten
Pagu Anggaran (Rp.)
(%)
6
7
250,000,000.00
Aparatur
405,000,000.00
0.89
100.00
100.00
0.89
1.44
100.00
100.00
1.44
0.26
100.00
100.00
0.26
1.95
100.00
100.00
1.95
3.23
100.00
94.26
3.04
50,374,000.00
Aparatur dan masyarakat
Prov. Banten
70 Buku
72,899,950.00 72,899,950.00
Prov. Banten Aparatur Pemerintah dan masyarakat
550,000,000.00
Pemutakhiran Dokumen Perencanaan Rencana Induk Strategik Teknologi Informasi Provinsi Banten 2013-2017
Dokumen Pergub Tentang Rencana Induk Stategik Teknologi Informasi
2
Pemutakhiran Dokumen Perencanaan Digital Government Service (DGS) Provinsi Banten 2013-2017
Dokumen Pergub tentang Digital Government Service (DGS)
57,950,000.00
3
Maintenance dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi
Jaringan Internet yang ada di KP3B
81,350,000.00
4
Survey, Pemasangan, dan Pembongkaran CCTV Pada 5 titik lokasi : Pintu Tol Cikupa, Bandara Dukungan ICT Terhadap Pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2013 Soekarno Hatta, Stasiun KA Rangkas Bitung, Pelabuhan Penyebrangan Merak, Terminal Terpadu Merak.
5
Peningkatan Pelayanan Akses Internet
Tersedianya Akses Internet bagi mendukung program pembangunan jaringan internet
102,000,000.00
Sosialisasi Internet sehat bagi pelajar di wilayah Provinsi Banten
3 kegiatan 150 orang pelajar SMP dan SMA d provinsi Banten
152,452,000.00
64,248,000.00
92,000,000.00
Aparatur dan Masyarakat
Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika
8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang Tertimbang Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10
354,626,000.00
1
6
Rencana Fisik (%)
250,000,000.00
Prov. Banten
1
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
25
3
Lokasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pada UPT Serang
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pada UPT Tangerang
IV
Bobot
Target Kinerja
Prov. Banten
908,900,000.00
1
Peningkatan Layanan Hosting Provinsi Banten
1 (Satu) Paket Jasa Konsultasi maintenance server website Prov Banten, 1 (Satu) Paket Sewa Colocation Server dan Hosting Domain Selama 12 Bulan
2
Pengembangan Fitur Layanan Informasi Publik Website
1 (Satu) Paket Jasa Konsultasi Pengembangan dan Pemutakhiran Konten Website, 1 (Satu) Paket Jasa Konsultasi Pengembangan Fitur dan Maintenance Website Prov Banten
37,190,000.00
3
Sosialisasi dan Pemutakhiran Data/Informasi Website Provinsi Banten
Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Website Prov Banten Untuk Pelayanan Informasi Publik, Ke 40 SKPD PemProv Banten
990,000.00
4
Pengelolaan dan Maintenance Aplikasi Pendukung Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik
1 (Satu) Paket Jasa Konsu;ltasi Pengembangan dan Maintinance Aplikasi SIMDA Prov Banten
245,850,000.00
103,990,000.00
ket.
14
Sasaran No.
Nama Program, Kegiatan dan Tolak Ukur
1
26
Bobot
Target Kinerja
2
3
5
Penyusunan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Internet
1 (Satu) Peraturan Gubernur Banten tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Internet
6
Desiminasi Informasi Publik di Media Elektronik
12 Keg. Iklan Layanan Masyarakat Melalui Media tentang Tupoksi Dishubkominfo Prov. Banten, 12 Keg ILM Melalui Radio Lokal tentang Issue Nasional /Daerah, 2 x ILM Melalui Media TV Lokal, 1 Keg ILM Media Cetak Lokal, 4 Keg. Talk Show
7
Peningkatan Layanan Informasi Publik Secara Terpadu
1 sistem database informasi publik terpadu
Fasilitasi Komisi Informasi
Nama Kelompok
Lokasi
Pagu Anggaran (Rp.)
4
5
6
7
8
Realisasi Fisik (%) Tertimbang Tertimbang Kegiatan Instansi (7)x(9) 9 10
1,140,000.00
210,000.00
519,530,000.00
Masyarakat
Prov. Banten
200,000,000.00
1
Verifikasi Dana Hibah Komisi Informasi Provinsi Banten
1 Dokumen Hasil Verifikasi Dana Hibah Komisi Informasi Prov Banten
2
Pemantauan dan Evaluasi Dana Hibah Komisi Informasi Provinsi Banten
6 Dokumen Hasil Evaluasi Dana Hibah Komisi Informasi Prov Banten
54,150,000.00
3
Penyebarluasan Informasi melalui media informasi
1500 brosur,1500 stiker, 2 media tv lokal, 2 media radio lokal
66,140,000.00
4
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik
1 kegiatan
74,335,000.00
JUMLAH
(%)
Rencana Fisik (%)
5,375,000.00
28,158,320,000.00
0.71
100.00
100.00
100.00
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN
Drs. OPAR SOHARI, M, Pd Pembina Utama Madya NIP. 19630304 199102 1 003
100.00
0.71
99.81
ket.
14