LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR BANTEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014
GUBERNUR BANTEN KATA PENGANTAR
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah pada akhirnya telah tersusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013. LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013 ini, disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dengan demikian LKPj Gubernur
Banten
Akhir
Tahun
Anggaran
2013
ini
merupakan
informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2012-2017. Semoga LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013 ini dapat bermanfaat sebagai informasi atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2013. Demikian, atas bantuan dan perhatian semua pihak, diucapkan terimakasih. Serang,
2014
GUBERNUR BANTEN WAKIL,
H. RANO KARNO, S.IP
Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI .................................................................................................. DAFTAR TABEL ............................................................................................. DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1.1 Dasar Hukum ........................................................................ 1.2 Gambaran Umum Daerah ....................................................... 1.2.1 Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Banten ...... 1.2.2 Gambaran Umum Demografis ..................................... 1.3 Potensi Unggulan Daerah ....................................................... 1.4 Kondisi Ekonomi Daerah ......................................................... 1.5 Sistematika Penyusunan Laporan ............................................
i ii iv I-1 I-1 I-2 I-2 I-4 I-7 I-8 I-10
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .................................................. 2.1 Visi dan Misi .......................................................................... 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ........................................ 2.2.1 Strategi ..................................................................... 2.2.2 Arah Kebijakan .......................................................... 2.3 Prioritas Daerah Tahun 2013 ..................................................
II-1 II-1 II-4 II-4 II-14 II-47
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN ........................................................................ 3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah (Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Target dan Realisasi Pendapatan) .......................................................................... 3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ...... 3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan ................................. 3.2 Pengelolaan Belanja Daerah ................................................... 3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah ............................ 3.2.2 Target dan Realisasi Belanja ....................................... 3.3 Pembiayaan Daerah ...............................................................
III-1
III-3 III-4 III-8 III-8 III-10 III-82
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .................. 4.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib .............................................. 4.2 Penyelenggaraan Urusan Pilihan .............................................
IV-1 IV-1 IV-75
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .....................................
V-1
5.1 5.2 5.3
III-3
Dasar Hukum ........................................................................ Pelaksanaan Tugas Pembantuan ............................................. Permasalahan dan Solusi ........................................................
V-1 V-1 V-15
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ........................ 6.1 Kerjasama Antar Daerah ........................................................ 6.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .................................. 6.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah .......................... 6.4 Pembinaan Wilayah Perbatasan .............................................. 6.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ............................. 6.6 Pengelolaan Kawasan Khusus ................................................. 6.7 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum ..............
VI-1 VI-1 VI-6 VI-7 VI-10 VI-12 VI-15 VI-17
BAB VII
PENUTUP ......................................................................................
VII-1 i
Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
DAFTAR TABEL
Halaman TABEL 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013 ................................................... TABEL 1.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten Tahun 2012-2013 ........................................ TABEL 1.3 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2013 (%) ............................................................... TABEL 1.4 Capaian Indikator Utama Provinsi Banten Tahun 2012-2013 ......... TABEL 1.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten (Juta Rupiah) Tahun 2010-2012 ...................... TABEL 3.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .………………………………….... TABEL 3.2 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Banten Per SKPD Tahun Anggaran 2013 ……… TABEL 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .…………………………………….. TABEL 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ..……………………………………. TABEL 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja RSU Malingping Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .……………………................. TABEL 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja RSUD Banten Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .……………………................. TABEL 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ………………...... TABEL 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ...................... TABEL 3.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ....... TABEL 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ...... TABEL 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .. TABEL 3.12 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ………………………..... TABEL 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja BPPMD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ....………………………………………………………... TABEL 3.14 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ........…………………………………………………..... TABEL 3.15 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ..………………... TABEL 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ..………………………………...... TABEL 3.17 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ………………................................................ TABEL 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ........................ TABEL 3.19 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ....…………………….
I-4 I-6 I-8 I-8 I-9 III-5 III-9 III-11 III-13 III-16 III-17 III-18 III-21 III-23 III-25 III-26 III-28 III-30 III-31 III-33 III-35 III-37 III-38 III-40 ii
Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
TABEL 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ..……………........ TABEL 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 …………….. TABEL 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretaris DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ...…………………………………… TABEL 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 …………. TABEL 3.24 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ...……………………….. TABEL 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ………………………….. TABEL 3.26 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ………….................................................... TABEL 3.27 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .…........ TABEL 3.28 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ..........…………........ TABEL 3.29 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ..... TABEL 3.30 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .…........ TABEL 3.31 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .........………………………………………………………........ TABEL 3.32 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .............………………………………………………… TABEL 3.33 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .......………………………………. TABEL 3.34 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ....……………………. TABEL 3.35 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ……………………. TABEL 3.36 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ……………………………………… TABEL 3.37 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ..……………. TABEL 3.38 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 …………… TABEL 3.39 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ………….... TABEL 3.40 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .…………………... TABEL 3.41 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 .………………….. TABEL 3.42 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ....……………………….. TABEL 3.43 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ..…………………….. TABEL 3.44 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ..…………………
III-41 III-42 III-44 III-45 III-47 III-48 III-49 III-50 III-52 III-53 III-54 III-55 III-60 III-62 III-63 III-64 III-66 III-67 III-68 III-69 III-71 III-74 III-76 III-78 III-80
iii
Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 Peta Provinsi Banten ................................................................. GAMBAR 1.2 Penduduk Provinsi Banten 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 ........................................ GAMBAR 1.3 Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2005-2012 ................. GAMBAR 1.4 Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Banten .......................... GAMBAR 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2007-2013 ......................................................
I-3 I-5 I-7 I-7 I-9
iv
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Dasar Hukum Berdasarkan
Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2000
tentang
Pembentukan Provinsi Banten, penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten saat ini telah memasuki tahun ke 14. Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 73/P-Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, telah ditetapkan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE sebagai Gubernur dan H. Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Provinsi Banten Periode
Tahun 2012 -
2017 dan telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2012. Dasar Hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; tentang
Laporan
(2) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Berdasarkan diwajibkan
Undang-undang menyampaikan
Nomor
Laporan
32
Tahun
2004,
Penyelenggaraan
Gubernur
Pemerintahan
Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Hal ini
sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut: “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah,
dan
P ertanggungjaw aban
m em berikan kepada
DP RD,
Laporan serta
K eterangan menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat”.
I-1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari pasal 27 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 di atas, pada bulan Januari 2007 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Tahun 2013 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun pertama yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 maka tahap ini merupakan tahap ketiga pelaksanaan RPJPD yaitu tahap Akselerasi I. Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten menjadi tantangan yang harus dijawab melalui manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas menuju good governance, mengikuti tahapan proses reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional, disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diupayakan, sehingga kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan. 1.2 Gambaran Umum Daerah 1.2.1 Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara geografis wilayah Provinsi
I-2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Banten seluas 8.651,20 km 2 dengan batas wilayah Provinsi Banten P
P
adalah : a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa b. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. c.
Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
d. Sebelah Barat dengan Selat Sunda Berdasarkan letak geografis tersebut Provinsi Banten memiliki posisi
strategis,
karena
menjadi
jalur
utama
penghubung
perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor pengembangan ekonomi nasional. Secara administratif Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) Kabupaten,
yaitu
Kabupaten
Pandeglang,
Lebak,
Serang,
Tangerang dan 4 (empat) Kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan). Adapun profil Provinsi Banten sebagaimana gambar peta di bawah ini. Gambar 1.1 Peta Provinsi Banten
I-3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
1.2.2 Gambaran Umum Demografi ( Penduduk merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam
proses
pembangunan
dewasa
ini.
Dimana,
jumlah
penduduk yang besar apalagi dengan komposisi dan distribusi yang lebih merata, dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan apabila berkualitas rendah. Karena itu, proses pembangunan yang dilakukan selain diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, harus pula mencakup upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan serta menyeimbangkan komposisi dan distribusi penduduk. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013 NO. KABUPATEN/KOTA
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
Kabupaten 1 Pandeglang
587.091
546.124
1.133.215
2 Lebak
586.311
546.388
1.132.699
1.293.803
1.207.824
2.501.627
727.671
670.719
1.398.390
3 Tangerang 4 Serang Kota
-
5 Tangerang
798.701
761.195
1.559.896
6 Cilegon
198.703
187.798
386.501
7 Serang
303.948
285.845
589.793
8 Tangerang Selatan
619.210
595.517
1.214.727
5.115.438
4.801.410
9.916.848
JUMLAH
Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi BantenTahun 2013.
Jumlah penduduk Provinsi Banten Tahun 2013 menurut data Badan Pusat Statistik sebesar 11.452.500 jiwa, sedangkan menurut data Kementerian Dalam Negeri sebesar 9.916.848 jiwa yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten dan Kota yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
I-4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Persebaran penduduk di Banten tidak merata, karena masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah kurang dari 14 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten, ketiga wilayah tersebut pada tahun 2013 dihuni oleh sekitar 53,20 persen dari seluruh penduduk Banten. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi sangat tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 12.147 jiwa per km 2 . Sedangkan yang P
P
terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 359 jiwa per km 2 . Berarti, Kota Tangerang P
P
hampir 34 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha Tahun 2013, sebagaimana grafik di bawah ini. Gambar 1.2 Penduduk Provinsi Banten 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013
Sumber : BPS, Tahun 2013
Adapun rincian penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Provinsi Banten Tahun 2013 sebagaimana tabel 1.2. di bawah ini.
I-5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 1.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten Tahun 2012 - 2013
No
Kelompok Umur
1
2
1
0-4
585,187
556,848
1,142,035
616.700
589.500
1,206.200
2
5-9
537,046
509,956
1,047,002
557.600
527.900
1,085.500
3
10 - 14
552,106
518,210
1,070,316
532.400
504.100
1,036.500
4
15 - 19
546,551
517,815
1,064,366
539.200
513.200
1,052.400
5
20 - 24
532,028
526,216
1,058,244
543.500
529.400
1,072.900
6
25 - 29
546,562
545,926
1,092,488
542.400
536.700
1,079.100
7
30 - 34
523,820
524,223
1,048,043
523.900
526.500
1,050.400
8
35 - 39
478,704
462,950
941,654
486.700
473.500
960.200
9
40 - 44
417,798
384,776
802,574
428.100
398.800
826.900
10
45 - 49
332,235
301,012
633,247
347.500
315.500
663.000
11
50 -54
252,768
226,388
479,156
263.600
237.400
501.000
12
55 - 59
175,713
151,214
326,927
188.000
164.600
352.600
13
60 - 64
111,731
103,537
215,268
119.700
108.100
227.800
14
65 - 69
69,710
74,415
144,125
71.800
75.900
147.700
15
70 - 74
43,247
51,241
94,488
44.200
52.800
97.000
16
75+
36,736
52,278
89,014
38.900
54.400
93.300
5,741,942
5,507,005
11,248,947
5,844.200 5,608.300
11,452.500
Jumlah Total
2012
2013
Laki-laki Perempuan Jumlah Total 6
7
Laki-laki 7
8
Perempuan Jumlah Total 6
8
Sumber : Buku Banten Dalam Angka Tahun 2013, BPS Provinsi Banten Tahun 2013 Buku Proyeksi Penduduk Indonesa Tahun 2010 – 2035, BPS, BAPPENAS dan UNPF Tahun 2013
Perkembangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten dibandingkan dengan nasional Tahun 2005 – 2013, sebagaimana grafik di bawah ini.
I-6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Gambar 1.3 Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2005 - 2012
1.3 Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), diwilayah Provinsi Banten terdapat beberapa kawasan strategis nasional antara lain, Kawasan Strategis Selat Sunda, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, Kawasan Strategis Metropolitan Tangerang yang merupakan bagian kawasan strategis nasional JABODETABEKJUR, serta terdapat 21 Kawasan industri di wilayah Provinsi Banten dengan produk unggulan Baja, Petrokimia, alas kaki, elektronik, semen dan makanan,
yang
di
lengkapi
beberapa
pusat
perdagangan
dan
infrastruktur Bandara Internasional Soekarno Hatta, pelabuhan komersial serta beberapa kawasan strategis provinsi yang tertuang dalam tata ruang wilayah (RTRWP) Provinsi Banten 2010-2030 sebagaimana peta dibawah ini. Gambar 1.4 Kawasan Stategis Nasional dan Provinsi Banten
I-7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
1.4 Kondisi Ekonomi Daerah Perkembangan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten pada Tahun 2013 sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini Tabel 1.3 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2013 (%) No
Kabupaten/Kota
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
1
Kab.Pandeglang
5,25
5,62
n.a
2
Kab.Lebak
5,57
5,01
n.a
3
Kab.Tangerang
6,72
6,22
n.a
4
Kab.Serang
5,18
5,10
n.a
5
Kota Tangerang
6,84
6,41
n.a
6
Kota Cilegon
6,55
6,82
n.a
7
Kota Serang
7,85
7,06
n.a
8
Kota Tangsel
8,52
8,24
n.a
6,39
6,15
5,86
Provinsi Banten Sumber : Buku Banten Dalam Angka Tahun 2013
Perkembangan pencapaian Indikator Utama dibandingkan dengan nasional Tahun 2012 – 2013, sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 1.4 Capaian Indikator Utama Provinsi Banten Tahun 2012 - 2013
I-8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Perkembangan
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
(LPE)
Provinsi
Banten
dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2007 – 2013, sebagaimana grafik di bawah ini. Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2007 - 2013
IV
IV
Tabel 1.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten (Juta Rupiah) Tahun 2010-2012 No
Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
Kab.Pandeglang
8,680,173
9,586,093
10,705,319
Kab.Lebak
8,456,674
9,312,035
10,271,993
Kab.Tangerang
34,866,222
39,414,367
44,119,454
Kab.Serang
12,694,795
14,207,172
15,714,905
Kota Tangerang
56,921,246
63,675,061
70,200,920
Kota Cilegon
31,259,027
34,490,322
38,218,713
5,657,124
6,341,713
7,085,630
11,612,264
13,223,885
14,971,048
171,747,586
192,227,500
212,856,630
1 2 3 4 5 6 7 8
Kota Serang Kota Tangsel
Provinsi Banten
Sumber : Banten Dalam Angka Tahun 2013
I-9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
1.5 Sistematika
Penyusunan
Pertanggungjawaban
(LKPj)
Laporan Gubernur
Banten
Keterangan Akhir
Tahun
Anggaran 2013 Sistematika LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013 disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN menjelaskan mengenai Dasar Hukum Pembentukan Provinsi Banten, Gambaran Umum Daerah, Kondisi Ekonomi, Potensi Unggulan, dan Sistematika Penyusunan Laporan.
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN menjelaskan mengenai Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Provinsi Banten dan Prioritas Pembangunan Daerah.
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN menjelaskan mengenai Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Urusan Wajib, Permasalahan dan Solusi, Penyelenggaraan Urusan Pilihan dan Permasalahan dan Solusi
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN menjelaskan mengenai Tugas Pembantuan Yang Diterima Dasar Hukum, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan, Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya, Sumber dan Jumlah Anggaran dan Permasalahan Dan Solusi
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN menjelaskan mengenai Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Wilayah Perbatasan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB VII
PENUTUP menjelaskan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2013 dan saran tindaklanjut pada tahun mendatang.
I - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009 – 2014 dan amanat regulasi yang terkait lainnya maka ditetapkanlah Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten. 2.1 Visi dan Misi Dengan melandasi kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 20052025, maka RPJMD 2012-2017 memasuki tahap Akselerasi-I dengan fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan : penanggulangan kemiskinan, pengangguran
dan
peningkatan
kesejahteraan
sosial;
pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian; pemantapan kualitas prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan dan revitalisasi tata ruang sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh. Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak yang strategis ini, maka telah mendorong Banten berperan sebagai agen pembangunan (development agent) bagi pertumbuhan nasional, yaitu menghubungkan dua kutub potensi kapital dan SDM secara nasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten antara lain : infrastuktur wilayah dan kawasan, penataan ruang dan lingkungan hidup, II - 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
pertumbuhan
dan
pemerataan
pembangunan,
kemiskinan,
pengangguran, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan, perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
kesehatan
dan
pendidikan,
pembangunan
infrastruktur
strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah menuju kemandirian masyarakat Banten. Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah: “Bersatu M ew ujudk an R akyat Banten Sejahtera
Berlandaskan I m an dan Takw a ” Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pembangunan
pelayanan
kesehatan
infrastruktur
dan
wilayah,
pendidikan, memantapkan
melanjutkan revitalisasi
II - 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas
lingkungan,
meningkatkan
kinerja
pemerintahan
daerah,
menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan
ekonomi
dalam
menciptakan
lapangan
kerja
dan
mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan
potensi
unggulan
untuk
mengurangi
disparitas
kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat
pembangunan
infrastruktur
bagi
penyediaan
energi
termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan
belanja
daerah
diupayakan
dengan
pengaturan
pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan, peningkatan
kualitas
dan
kuantitas
pelayanan
kesehatan,
serta
infrastruktur wilayah dan kawasan. Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut : Misi
Pertama,
Peningkatan
Pembangunan
Infrastruktur
Wilayah
Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan,
ditujukan
untuk
konektivitas
pengembangan
wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
II - 3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah
dan
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan
perekonomian
daerah
dalam
rangka
mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat; Misi Ketiga, Peningkatan
Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius,
Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing; Misi
Keempat,
Pembangunan
Penguatan dan
Semangat
Sinergitas
Kebersamaan
Pemerintah
Pusat,
Antar-Pelaku Provinsi
Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan
dan untuk
mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten; Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 2.2.1. Strategi Strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi, dirumuskan sebagai berikut : Misi ke-1 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan
Wilayah/Kawasan
Berwawasan
Lingkungan,
ditempuh melalui Strategi sebagai berikut : 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat;
II - 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui penganggaran tahun jamak; 3) Mengembangkan sistem transportasi massal (mass rapid) dan antar moda; 4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; 5) Meningkatkan
fasilitas
keselamatan,
pengendalian
dan
pengamanan perhubungan; 6) Tercapainya SPM penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara di Banten; 7) Meningkatkan kinerja pengujian kendaraan bermotor; 8) Mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 9) Mengembangkan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; 10) Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai; 11) Meningkatan
pembinaan
dan
pengembangan
bidang
ketenagalistrikan dan energy; 12) Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan; 13) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal; 14) Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat; 15) Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana; 16) Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Permukiman; 17) Meningkatkan
cakupan
pelayanan
persampahan
di
perkotaan; 18) Meningkatkan kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi; 19) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara; 20) Meningkatkan Pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik;
II - 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
21) Meningkatkan mitigasi bencana dan adapatasi perubahan iklim; 22) Mengubah daerah rawan bencana menjadi daerah bebas bencana (banjir, kekeringan, sampah, longsor, dan bencana lainnya); 23) Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 24) Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK); 25) Meningkatnya pengelolaan kawasan lindung; 26) Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang; 27) Mewujudkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah; 28) Meningkatkan
upaya
pemantauan,
pengawasan
dan
penertiban pemanfaatan ruang; 29) Mengembangkan kawasan perkotaan di Provinsi Banten; 30) Meningkatnya penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi. Misi ke-2 : Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut : 1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian,
penyuluhan,
diversifikasi
produk
usaha,
pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan dan peternakan; 2) Meningkatkan nilai tambah, sarana serta pertanian,
perkebunan,
peternakan,
pengolahan hasil perikanan
dan
kehutanan;
II - 6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3) Meningkatkan pengembangan usaha pemasaran, sarana pemasaran dan margin pemasaran dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan 4) Meningkatkan agribisnis
kemampuan
serta
peran
dukungan
kelembagaan
fasilitasi
produk
usaha
kawasan
agropolitan dan minapolitan; 5) Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali serta termasuk ragam destinasi wisata yaitu wisata ziarah
(pilgrimage tourism); 6) Meningkatkan
kemampuan
agribisnis/aquabisnis
peran
serta
kelembagaan
dukungan
fasilitasi
usaha produk
kawasan agropolitan dan minapolitan; 7) Meningkatkan produksi, produktifitas perikanan, mutu hasil perikanan, penyuluhan, ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas, perikanan,
pengembangan
sarana dan prasarana pelabuhan
perikanan,
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar perikanan; 8) Meningkatkan
pembinaan
nilai
tambah
produksi
pertambangan skala kecil serta potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral; 9) Memantapkan
pranata
pengelolaan
energ
serta
mengembangkan pemanfaatan sumur migas; 10) Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi); 11) Penataan
dan
perdagangan,
peningkatan integrasi
sarana
perdagangan
dan antar
prasarana wilayah,
peningkatan promosi eksppor dan kerjasama perdagangan, pembinaan usaha perdagangan dan perkuatan lembaga niaga;
II - 7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
12) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja; 13) Menciptakan lembaga penjamin dan pembiayaan K-UMKM; 14) Mewujudkan
harmonisasi
dan
intergrit
peraturan
dan
ketentuan pendukung investasi di daerah; 15) Menfasilitasi pemberian fasilitasi penanaman modal bagi penanaman modal serta jaminan keamanan dan kepastian hukum; 16) Meningkatkan pelaksana kebijakan investasi di Banten serta kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di bidang penanaman modal diantaranya percepatan proses perizinan penanaman modal; 17) Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama; 18) Meningkatnya
promosi
terintegritasi
dengan
pemangku
kepentingan terkait di Banten serta kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah swasta; 19) Menumbuhkan
gerakan
diversifikasi
pangan
guna
mengurangi ketergantungan terhadap beras; 20) Memperkuat kelembagaan pengelola stock pangan Banten; 31) Meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan input (faktor industri) dan mengurangi tingkat kehilangan pasca panen; Misi ke-3 : Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut : 1) Meningkatkan AMH; 2) Meningkatkan angka partisipasi Program Paket A, B dan C; 3) Meningkatkan
SDM
pengelola
perpustakaan
di
desa/kelurahan; 4) Meningkatkan koleksi bahan perpustakaan di desa/kelurahan; 5) Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan di desa/kelurahan;
II - 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
6) Meningkatkan pemberdayaan perpustakaan umum kab/kota berbasis TIK; 7) Meningkatkan APM SD/MI dan SMP/MTS Sederajat; 8) Meningkatkan APK dan SMA/MA Sederajat; 9) Meningkatkan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS dan SMP/MTS ke SMA/SMK; 10) Tersedianya aneka beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi; 11) Meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional jenjang SD dan SMP; 12) Meningkatkan jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP,
SMA,
SMK
serta
mewujudkan
Sekolah
Bertaraf
Internasional; 13) Mengembangkan pendidikan inklusif; 14) Sinergi
Pusat,
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
dalam
pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar (SD, SMP dan Sederajat); 15) Meningkatkan APK PAUD non formal; 16) Meningkatkan jumlah lembaga penyelenggara PAUD; 17) Meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; 18) Meningkatkan
pendidikan
khusus
(PK) dan
pendidikan
layanan khusus (PLK); 19) Meningkatkan mutu penyelenggaraan PK dan PLK; 20) Meningkatkan kompetensi guru PK dan PLK; 21) Meningkatkan jumlah
daya tampung SMP/MTs
dan
pendidikan dasar dengan biaya
yang
SMA/SMK; 22) Menyelenggarakan terjangkau; 23) Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik; 24) Membangun ruang kelas baru dan unit sekolah baru khususnya SMP, SMA/SMK dan sederajat secara merata diseluruh kecamatan; 25) Meningkatkan jumlah anggaran insentif guru;
II - 9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
26) Meningkatkan jumlah guru berkualifikasi S1; 27) Meningkatkan jumlah guru yang tersertifikasi; 28) Meningkatkan sekolah berbasis TIK; 29) Menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan; 30) Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi; 31) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ; 32) Meningkatkan jumlah, sarana dan prasarana Puskesmas PONED; 33) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; 34) Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan; 35) Mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Banten; 36) Meningkatkan
Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi
Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten; 37) Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan kab/kota; 38) Meningkatkan
peran provinsi dalam upaya pengendalian,
penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat; 39) Mewujudkan sistem informasi dan Surveilance Epidemiologi Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi Banten dan on-line dengan Nasional; 40) Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan; 41) Menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata , terjangkau dan berkualitas; 42) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; 43) Meningkatkan
kualitas
sarana
prasarana
pelayanan
kesehatan Rumah Sakit;
II - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
44) Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi; 45) Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi; 46) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan; 47) Mengembangkan
lembaga
latihan
kerja
swasta
dan
pemerintah; 48) Pemberdayaan sarana hubungan industrial; 49) Pemberdayaan
dan
perlindungan
tenaga
kerja
korban
bencana alam; 50) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak; 51) Meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana aktivitas
kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri; 52) Membentuk spirit juara dikalangan pemuda Banten; 53) Merehabilitasi dan merekonsiliasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga pasca bencana; 54) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga; 55) Meningkatkan
kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan. Misi 4 : Penguatan semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut : 1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin; 2) Memberikan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya; 3) Memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana; 4) Meningkatkan partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social; 5) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara professional;
II - 11
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
6) Meningkatkan partisipasi pilar masyarakat /relawan dalam penanggulangan bencana; 7) Meningkatkan
pemahaman dan pengamalan agama dalam
kehidupan bermasyarakat; 8) Memanfaatkan kesejarahan,
nilai-nilai
tradisional,
kepurbakalaan
dan
peninggalan
museum
bagi
pengembangan budaya daerah; 9) Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan; 10) Meningkatkan kuantitas dan kualitas program keluarga berencana; 11) Meningkatkan rata-rata usia kawin pertama; 12) Meningkatkan
ketahanan
keluarga
melalui
peningkatan
ekonomi; 13) Mewujudkan
kerjasama
bidang
ketransmigrasian
serta
meningkatkan kemampuan transmigran; 14) Meningkatkan
kerjasama
pembangunan
antar
daerah,
kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri; 15) Penataan dan pembangunan infrastruktur penunjang di Kawasan Masjid Terapung Banten di Anyer-Serang. Misi 5 : Peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut : 1) Meningkatkan kinerja, displin dan profesionalitas aparatur daerah; 2) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian; 3) Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur; 4) Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan
kepada
masyarakat,
antara
lain
melalui
pengembangan pilihan layanan bergerak; 5) Meningkatkan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
operasional SKPD;
II - 12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
6) Menyediakan
dan
menyelenggarakan
norma,
standar,
prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 7) meningkatkan penegasan batas wilayah; 8) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem layanan pengadaan secara elektonik (LPSE); 9) Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD; 10) Meningkatkan penerimaaan yang sesuai dengan potensi; 11) Meningkatkan penataan dan pendayagunaan aset milik Provinsi Banten di kab/kota; 12) Meningkatkan
pengelolaan
dan
pelaporan
pelaksanaan
anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status Wajar Tanpa Pengecualian; 13) Merestrukturisasi
peraturan
perundangan
daerah
yang
berkaitan dengan keuangan daerah; 14) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi; 15) Mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil; 16) Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten; 17) Menyediakan data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintahan daerah; 18) Meningkatnya pelayanan informasi yang sehat,
layak dan
maslahat kepada masyarakat; 19) Menginspirasi pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan; 20) Mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan; 21) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan taat hukum; 22) Mewujudkan
sinergitas penyelenggaraan keamanan dan
ketertiban masyarakat; 23) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam linmas;
II - 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
24) Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; 25) Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik; 26) Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal; 27) Memantapkan semangat kebangsaan; 28) Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel; 29) Meningkatkan
rasio
kemandirian
daerah
melalui
pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). 2.2.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan dari setiap Misi yang selanjutnya merupakan landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut : 1) Strategi meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dengan arah kebijakan terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik; 2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui penganggaran tahun jamak dengan arah kebijakan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Banten untuk menunjang
aktivitas
perekonomian
masyarakat
dan
pemerataan pembangunan, penyelesaian penanganan dan peningkatan jalan horizontal dan vertikal di Banten bagian selatan antara lain peningkatan dan pengembangan jalur vertikal pada poros Serang-Pandeglang-Lebak, peningkatan status jalan horizontal di Banten bagian selatan, serta fasilitasi penanganan jalan dari dan ke sentra-sentra produksi pertanian, kawasan industri, dan daerah tujuan wisata; 3) Strategi mengembangkan sistem transportasi massal (Mass Rapid) dan antar moda dengan arah kebijakan Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan fly over, pada ruas-ruas strategis di Banten;
II - 14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
4) Strategi meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dengan arah kebijakan terimplementasikannya
kebijakan
pendanaan
untuk
pembangunan jalan melalui konsep multi years project pada 6 ruas jalan provinsi meliputi Saketi - Malingping, Citeras – Maja – Cisoka – Tigaraksa, Pakupatan – Palima, Palima – Pasar Teneng, Simpang Munjul – Pamulang – Pajajaran, Jl. Hasyim Ashari; 5) Strategi meningkatkan fasilitas keselamatan, pengendalian dan pengamanan perhubungan dengan arah kebijakan mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan; 6) Strategi tercapainya SPM penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara di Banten dengan arah kebijakan tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan dan jembatan pada proses perencanaan dan penganggaran; 7) Strategi meningkatkan kinerja pengujian kendaraan bermotor dengan arah kebijakan : a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan; b. Meningkatnya
pengendalian
muatan
sumbu
terberat
kendaraan pada jaringan jalan di Banten; c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; d. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ; e. Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum; f. Meningkatnya
pelayanan
perijinan
dan
pengawasan
angkutan umum; g. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang;
II - 15
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
h. Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Banten; i. Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Banten; j. Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Banten; k. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri; l. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor; m. Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan. 8) Strategi mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan dengan arah kebijakan tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui pengembangan daerah irigasi (DI) dan rehabilitasi irigasi; 9) Strategi
mengembangkan,
Pengelolaan
dan
Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan arah kebijakan meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, domestik, dan industri, serta mendukung KEK Pariwisata Tanjung Lesung; 10) Strategi meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan arah kebijakan : a. Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai; b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal melalui
fasilitasi
pengembangan
sistem
instalasi
pengolahan air bersih dan pengembangan sistem jaringan pipa transmisi dan distribusi; 11) Strategi meningkatan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
dan
energi
dengan
arah
kebijakan
terjaganya pasokan energi di Banten, melalui peningkatan
II - 16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
pasokan energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi batubara di PLTU Merak, Labuan dan Tangerang; 12) Strategi meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan dengan arah kebijakan : a. Meningkatnya cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan
di
Banten,
melalui
peningkatan
kemampuan pasokan energi, serta mengembangkan listrik perdesaan
di
wilayah-wilayah
yang
masih
belum
terjangkau oleh jaringan listrik; b. Tersedianya pranata serta rencana pengelolaan energi di Banten; c. Meningkatnya sumber
pendayagunaan
energi
listrik
di
panas
Banten,
bumi
sebagai
melalui
fasilitasi
pengembangan sumber energi panas bumi; 13) Strategi meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal dengan arah kebijakan meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestic; 14) Strategi mengembangkan lingkungan permukiman sehat dengan
arah
kebijakan
meningkatnya
pemberdayaan
komunitas permukiman; 15) Strategi meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah
tertinggal,
desa
terpencil,
permukiman
kumuh
nelayan dan kawasan rawan bencana dengan arah kebijakan terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan
hunian
vertikal
(rusun),
pengembangan
kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman; 16) Strategi
meningkatkan
Pemberdayaan
Komunitas
Permukiman dengan arah kebijakan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; 17) Strategi meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan dengan arah kebijakan :
II - 17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
a. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana; b. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) melalui, pembangunan Tempat Pemprosesan dan Pengolahan
Sampah
(TPPS),
pengurangan
timbulan
sampah pada sumbernya dan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah. 18) Strategi
meningkatkan
kemampuan
dan
ketertiban
penyelenggaraan jasa konstruksi dengan arah kebijakan meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggara jasa konstruksi. 19) Strategi
meningkatkan
kinerja
pengelolaan
bangunan
gedung/rumah Negara dengan arah kebijakan terkendalinya proses alih status gedung/rumah Negara. 20) Strategi meningkatkan Pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestic dengan arah kebijakan Berkurangnya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik, melalui penanganan daerah hulu dan hilir sungai prioritas; 21) Strategi meningkatkan mitigasi bencana dan adapatasi perubahan iklim dengan arah kebijakan Berkurangnya beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri; 22) Strategi mengubah daerah rawan bencana menjadi daerah bebas bencana (banjir, kekeringan, sampah, longsor, dan bencana lainnya) dengan arah kebijakan : a. Terlaksananya
pengawasan
pemanfaatan
B3
dan
pembuangan limbah B3 pada industri, rumah sakit, domestik, dan sektor lainnya; b. Berkembangnya produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan EPCM (Environmental Pollution Control Manager); c. Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK);
II - 18
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
d. Tertanggulanginya
kerusakan
lahan
bekas
pertambangan,TPA, dan bencana; e. Meningkatnya konservasi air bawah tanah terutama di wilayah Cekungan Banten; f. Terfasilitasinya
rehabilitasi
dan
konservasi
keanekaragaman hayati di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUL), Pulau Burung dan lainnya; g. Meningkatnya adaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko bencana; 23) Strategi meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan arah kebijakan Meningkatnya peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan dan hutan kota sebagai ruang terbuka hijau; 24) Strategi rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK) dengan arah kebijakan terlaksananya penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung; 25) Strategi meningkatnya pengelolaan kawasan lindung dengan arah kebijakan: a. Meningkatnya pengamanan dan perlindungan kawasan lindung; b. Berkembangnya kawasan lindung baru; c. Meningkatnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung; d. Terlaksananya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Pantai Utara dan Pantai Selatan Banten; e. Meningkatnya vegetasi pelindung pantai di kawasan wisata pantai utara dan selatan Banten; f. Tersedianya pranata pengelolaan pesisir, laut, dan pulau kecil. 26) Strategi mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang dengan arah kebijakan tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang
II - 19
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Wilayah Provinsi Banten, dan mewujudkan pengembangan kewilayahan Banten khususnya Banten bagian selatan; 27) Strategi mengembangakan data dan informasi spasial Banten yang handal, efektif dan efisien dengan arah kebijakan terwujudnya rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah; 28) Strategi mewujudkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dengan arah kebijakan terlaksananya koordinasi pengaturan dan perijinan pemanfaatan ruang; 29) Strategi meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dengan arah kebijakan transformasi orientasi permukiman dari bidang horizontal menjadi bidang vertikal; 30) Strategi mengembangkan kawasan perkotaan di Provinsi Banten dengan arah kebijakan : a. Terfasilitasinya perwujudan struktur ruang Banten yang ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang terdiri dari pengembangan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP); b. Tersedianya
pranata
pendukung
pengendalian
pemanfaatan ruang; c. Meningkatnya peran perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Provinsi; d. Harmonisasi
penataan
ruang
antara
pusat,
provinsi
dengan kabupaten dan kota; e. Peningkatan
upaya
pemantauan,
pengawasan
dan
penertiban pemanfaatan ruang di seluruh Wilayah Banten, termasuk di sepanjang pantai utara dan pantai selatan, koridor jalan tol serta kawasan-kawasan strategis lainnya; f. Pengendalian
pemanfaatan
ruang
agar
produktif,
harmonis, dan berkelanjutan;
II - 20
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
g. Terfasilitasinya pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Banten sebagai kawasan pusat pemerintahan RI dalam rangka menangkap peluang rencana pemindahan pusat pemerintahan RI di Banten; 31) Strategi meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan konservasi energy dengan arah kebijakan : a. Meningkatnya upaya pelaksanaan konservasi dan hemat energi, melalui konservasi minyak bumi ke gas dan sumber energi lainnya; b. Meningkatnya upaya pelaksanaan konservasi dan hemat energi, melalui konservasi minyak bumi ke gas dan sumber energi lainnya; c. Meningkatnya
penggunaan
energi
alternatif,
melalui
pengembangan sumber-sumber energi listrik mikro hidro di Kabupaten Pandeglang dan Lebak; pengembangan sumber-sumber energi listrik tenaga surya, tenaga angin, serta biogas di wilayah perdesaan potensial dan serta belum
terjangkau
oleh
sistem
jaringan
listrik,
dan
pengembangan desa mandiri energi terbaharukan; d. Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pembangunan energi yang berkelanjutan. 32) Strategi meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, penyuluhan, diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan
dan
peternakan
dengan
arah
kebijakan
Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan; 33) Strategi
meningkatkan
pengolahan perikanan
hasil dan
nilai
pertanian, kehutanan
tambah,
sarana
perkebunan, dengan
arah
serta
peternakan, kebijakan
meningkatnya pengembangan benih/bibit unggul peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
II - 21
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
34) Strategi meningkatkan pengembangan usaha pemasaran, sarana
pemasaran
pertanian,
dan
margin
perkebunan,
pemasaran
peternakan,
dari
hasil
perikanan
dan
kehutanan dengan arah kebijakan meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan; 35) Strategi meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan
dan
meningkatnya
minapolitan
penyerapan
dengan
tenaga
arah
kerja
kebijakan peternakan,
perikanan, pertanian dan perkebunan; 36) Strategi
mengembangkan
produk
wisata
yang
unik,
tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali serta termasuk ragam destinasi wisata yaitu wisata ziarah (pilgrimage tourism) dengan arah kebijakan meningkatnya
ketersediaan
dan
kualitas
sarana
dan
prasarana peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan; 37) Strategi meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis/aquabisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan dan minapolitan dengan arah kebijakan meningkatnya
diversifikasi
produk
usaha
peternakan,
perikanan, pertanian dan perkebunan; 38) Strategi meningkatkan produksi, produktifitas perikanan, mutu
hasil
perikanan,
penyuluhan,
ketersediaan
pendistribusian benih/induk yang berkualitas,
dan
sarana dan
prasarana perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengawasan
sumberdaya
kelautan
&
perikanan
serta
meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan
pemasar
perikanan
dengan
arah
kebijakan
berkembangan Kawasan Agribisnis melalui penerapan model pengembangan kawasan yang teruji, seperti agropolitan dan minapolitan; 39) Strategi meningkatkan pembinaan
nilai tambah produksi
pertambangan skala kecil serta potensi penerimaan daerah
II - 22
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dari
sumber
daya
mineral
dengan
arah
kebijakan
terlaksananya inovasi dan teknologi peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan; 40) Strategi memantapkan pranata pengelolaan energ serta mengembangkan pemanfaatan sumur migas dengan arah kebijakan menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen; 41) Strategi meningkatkan pelayanan
terhadap pelaku usaha
IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi) dengan arah kebijakan terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan; 42) Strategi penataan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan,
integrasi
perdagangan
antar
wilayah,
peningkatan promosi eksppor dan kerjasama perdagangan, pembinaan usaha perdagangan dan perkuatan lembaga niaga dengan arah kebijakan : - Meningkatnya kinerja sumber daya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunanBanten; - Meningkatnya penyuluhan terhadap petani, peternak, pekebun, pembudidaya ikan, nelayan, pengolah hasil dan pemasar hasil perikanan; - Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis; - Meningkatnya
kualitas
tata
guna
lahan
dan
air,
terkendalinya konversi lahan pertaniandan perikanan serta pencetakan lahan persawahan dan budidaya perikanan; - Meningkatnya
sarana
pemasaran
hasil
pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; - Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran; - Meningkatnya
sarana
pengolahan
hasil
pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; - Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; - Meningkatnya
margin
pemasaran
hasil
pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
II - 23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; - Terlaksananya pengembangan aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan; - Terbinanya
dan
terkendalinya
usaha-usaha
bidang
kehutanan; - Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri; - Berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali; - Terfasilitasinya diversifikasi lingkup dan ragam destinasi wisata termasuk wisata ziarah (pilgrimage tourism); - Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata untuk peningkatan
daya
saing
serta
pemanfaatan
potensi
sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; - Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata; - Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata; - Meningkatnya kenyamanan dan keamanan berwisata; - Meningkatnya
kualitas,
pelayanan
dan
informasi
parawisata; - Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Banten; - Meningkatnya Penataan, Konservasi Sumberdaya Ikan dan Daya Dukung Lingkungan melalui Rehabilitasi Ekosistem Lautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; - Perairan Provinsi Banten bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan; - Meningkatkan peran pelaku utama dalam penguasaan teknologi
perikanan
penangkapan,
untuk
pengolahan
dan
sistem pasca
akuakultur, panen,
serta
teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi
II - 24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim; - Memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui
fasilitasi,
pembinaan
atau
bantuan
kepada
masyarakat serta rehabilitasi lingkungan; - Meningkatkan
pembinaan
nilai
tambah
produksi
pertambangan skala kecil; - Meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral; - Pemantapan pranata pengelolaan energy; - Mengembangkan pemanfaatan sumur migas; - Meningkatnya unit usaha industri kecil menegah; - Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah; - Meningkatnya kemitraan antar industri; - Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM; - Mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi); - Meningkatnya sinergitas pengembangan industri; - Meningkatnya penguasaan teknologi industri terutama industri tekstil dan produk tekstil, industri keramik, industry logam, serta teknologi informasi komunikasi; - Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh industri besar; - Meningkatnya perluasan pasar ekspor produk Banten; - Meningkatnya
volume
dan
keanekaragaman
produk
perdagangan ekspor dari Banten; - Meningkatnya
distribusi
barang
kebutuhan
pokok
masyarakat dan barang strategis; - Tertatanya distribusi barang yang efektif dan efisien; - Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri; - Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan;
II - 25
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional yang memperhatikan penataan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan; - Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa; - Meningkatnya
perlindungan
terhadap
konsumen
dan
produsen; - Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur/takar/timbang dan perlengkapannya; 43) Strategi meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan arah kebijakan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa; 44) Strategi menciptakan lembaga penjamin dan pembiayaan KUMKM dengan arah kebijakan : - Terfasilitasinya wirausaha
penumbuhan
yang
berdaya
wirausaha
saing
dan
baru
dan
pengembangan
inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis; - Fasilitasi
lembaga
meningkatkan
penjaminan
akses
kredit
permodalan
daerah bagi
untuk
K-UMKM
bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro; - Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi K-UMKM; - Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk K-UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha; - Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki
pelayanan
kepada
masyarakat
dan
memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah; - Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi; - Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan; 45) Strategi mewujudkan harmonisasi dan intergrit peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah dengan arah kebijakan terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung di bidang penanaman modal;
II - 26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
46) Strategi menfasilitasi pemberian fasilitasi penanaman modal bagi penanaman modal serta jaminan keamanan dan kepastian hokum dengan arah kebijakan terfasilitasinya keamanan dan kepastian hukum di bidang penanaman modal; 47) Strategi meningkatkan pelaksana kebijakan investasi serta perbaikan kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di bidang penanaman modal dengan arah kebijakan meningkatnya pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Banten; 48) Strategi membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama dengan arah kebijakan Meningkatnya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; 49) Strategi
meningkatnya
promosi
terintegritasi
dengan
pemangku kepentingan terkait di Banten serta kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah swasta dengan arah kebijakan : - Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal; - Terbentuknya forum interaksi investor mitra Banten; - Meningkatnya
promosi
yang
terintegrasi
dengan
pemangku kepentingan terkait di Banten; - Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal; - Meningkatnya
kerjasama
investasi
antar
pemerintah
daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta; - Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus; - Terfasilitasinya penyediaan promotion and business center yang representative; 50) Strategi meningkatkan kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi dan kandungan bahan pangan yang cukup memadai
dengan
arah
kebijakan
meningkatnya
II - 27
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
produksi dan produktivitas pangan pokok(beras jagung dan kedelai); 51) Strategi menumbuhkan gerakan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras dengan arah kebijakan meningkatnya keanekaragaman pangan alternatif, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok; 52) Strategi memperkuat kelembagaan pengelola stock pangan Banten
dengan
arah
kebijakan
menurunnya
tingkat
kehilangan hasil pasca panen; 53) Strategi meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan input (faktor industri) dan mengurangi tingkat kehilangan pasca panen dengan arah kebijakan : - Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan; - Tertatanya distribusi dan perdagangan beras; - Meningkatnya
kualitas dan pengendalian keamanan
pangan; 54) Strategi
meningkatkan
AMH
dengan
arah
kebijakan
meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH); 55) Strategi meningkatkan angka partisipasi Program Paket A, B dan C dengan arah kebijakan meningkatkan angka partisipasi Program Paket A, B dan C; 56) Strategi meningkatkan kelembagaan teknis perpustakaan di desa/kelurahan dengan arah kebijakan meningkatnya jumlah dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 57) Strategi meningkatkan SDM pengelola perpustakaan di desa/kelurahan
dengan
arah
kebijakan
Meningkatnya
Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal bagi Masyarakat; 58) Strategi meningkatkan koleksi bahan perpustakaan desa/kelurahan
dengan
arah
kebijakan
di
meningkatnya
kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan; 59) Strategi meningkatkan pemberdayaan perpustakaan umum kab/kota berbasis TIK dengan arah kebijakan :
II - 28
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Meningkatnya
SDM
pengelola
perpustakaan
desa/kelurahan; - Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan desa/kelurahan; - Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan di Banten; - Meningkatnya
pemberdayaan
perpustakaan
umum
kabupaten/kota berbasis TIK di Banten; - Meningkatnya
pemberdayaan
layanan
perpustakaan
keliling berbasis TIK di Banten; - Rehabilitasi
dan
rekonstruksi
sarana
dan
prasarana
perpustakaan pasca bencana; - Pemberdayaan dan perlindungan tenaga pustakawan korban bencana alam; 60) Strategi meningkatkan APM SD/MI dengan arah kebijakan meningkatnya
Angka
Partisipasi
Murni
(APM)
SD/MI
Sederajat; 61) Strategi meningkatkan APK SMP/MTS dan SMA/MA Sederajat dengan
arah
kebijakan
meningkatnya
APK
SMP/MTs
Sederajat; 62) Strategi SMP/MTS
meningkatkan dengan
angka
arah
melanjutkan
kebijakan
SD/MI
meningkatnya
ke APM
SMP/MTs Sederajat; 63) Strategi
tersedianya
aneka
beasiswa
untuk
jenjang
pendidikan menengah dan tinggi dengan arah kebijakan meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs; 64) Strategi meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN)
dan Sekolah Standar Nasional
jenjang SD dan SMP dengan arah kebijakan meningkatkan pemerataan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; 65) Strategi meningkatkan jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP, SMA, SMK serta mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional dengan arah kebijakan : - Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK;
II - 29
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Tersedianya beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi; 66) Strategi mengembangkan pendidikan inklusif dengan arah kebijakan
terselenggaranya
SD
dan
SMP
unggulan
percontohan bertaraf internasional; 67) Strategi Sinergi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar (SD, SMP dan Sederajat) dengan arah kebijakan Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jenjang SD dan SMP; 68) Strategi meningkatkan APK PAUD non formal dengan arah kebijakan
Meningkatnya
jumlah
dan
kualitas
Sekolah
Berstandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP; 69) Strategi meningkatkan jumlah lembaga penyelenggara PAUD dengan arah kebijakan terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa berbudi
pekerti,
intelektual,
memiliki
emosional
keseimbangan
dan
spiritual,
kecerdasan
serta
mampu
mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK; 70) Strategi
meningkatkan
jumlah
tenaga
pendidik
dan
kependidikan PAUD dengan arah kebijakan terbangunnya SMA dan SMK unggulan percontohan bertaraf internasional; 71) Strategi
meningkatkan
pendidikan
khusus
(PK)
dan
pendidikan layanan khusus (PLK) dengan arah kebijakan Meningkatnya
jumlah
dan
kualitas
Sekolah
Bertaraf
Internasional (SBI) jenjang SMA dan SMK; 72) Strategi meningkatkan mutu penyelenggaraan PK dan PLK dengan arah kebijakan meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SMA dan SMK; 73) Strategi meningkatkan kompetensi guru PK dan PLK dengan arah kebijakan tercapainya rasio SMK : SMA = 60 : 40; 74) Strategi meningkatkan jumlah daya tampung SMP/MTs dan SMA/SMK dengan arah kebijakan meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Lulusan Siswa SMK;
II - 30
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
75) Strategi menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau dengan arah kebijakan terlaksananya sinkronisasi kegiatan perguruan tinggi dan lembaga riset dengan kegiatan pemerintah, secara melembaga, dalam upaya membangun Banten; 76) Strategi meningkatkan kualifikasi
dan sertifikasi bagi
pendidik dengan arah kebijakan terselenggaranya fasilitasi pembinaan
dan
pengembangan
pendidikan,
untuk
mewujudkan siswa dan mahasiswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan
kecerdasan
intelektual,
emosional
dan
spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK; 77) Strategi membangun ruang kelas baru dan unit sekolah baru khususnya SMP, SMA/SMK dan sederajat secara merata diseluruh kecamatan dengan arah kebijakan : - Meningkatnya APK PAUD Non Formal; - Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD; 78) Strategi meningkatkan jumlah anggaran insentif guru dengan arah kebijakan meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; 79) Strategi meningkatkan jumlah guru berkualifikasi S1 dengan arah kebijakan meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK); 80) Strategi meningkatkan jumlah guru yang tersertifikasi dengan arah kebijakan meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK; 81) Strategi meningkatkan sekolah berbasis TIK dengan arah kebijakan : - Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK; - Meningkatnya daya tampung SMP/MTs; - Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka, SD-SMP satu atap; - Terlaksananya fasilitasi penyediaan buku teks pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); - Meningkatnya daya tampung SMA/SMK/MA;
II - 31
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK; - Meningkatnya kompetensi SDM SSN dan SBI SMA/SMK; - Rehabilitasi dan
rekonstruksi sarana dan prasarana
pendidikan pasca bencana; - Pemberdayaan
dan
perlindungan
tenaga
pendidikan
korban bencana alam; - Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi; - Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); - Meningkatnya wawasan pendidik tentang kurikulum; - Meningkatnya pelayanan terhadap data/informasi; - Meningkatnya mutu pelaksanaan Ujian Nasioanl/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN/USBN); - Meningkatnya peran dan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah; - Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru; - Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1; - Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi; - Meningkatnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi dan penataan serta pengembangan kawasan pendidikan tinggi; - Meningkatnya sekolah berbasis TIK; - Meningkatnya SDM pendidikan berbasis TIK; 82) Strategi
menurunkan
angka
kematian
ibu
dan
anak,
membiasakan pemeriksaan kehamilan pada instalasi atau puskesmas dengan arah kebijakan meningkatnya Keluarga Sadar Gizi; 83) Strategi Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi dengan arah kebijakan Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi; 84) Strategi Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
dengan
arah
kebijakan
Meningkatnya
jumlah
Puskesmas Pelayanan Obsetsri Neonatal dan Emergency Dasar (PONED);
II - 32
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
85) Strategi
Meningkatkan
jumlah,
sarana
dan
prasarana
Puskesmas PONED dengan arah kebijakan Meningkatnya jumlah
rumah
sakit
yang
melaksanakan
Pelayanan
Penanganan Obstetri Komprehensif (PONEK); 86) Strategi Meningkatkan kualitas budaya program hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi, melalui pembangunan puskesmas disetiap kecamatan dengan arah kebijakan Meningkatnya komitmen dan kemampuan kabupaten/kota untuk mencapai Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 87) Strategi
Mengembangkan
kesehatan
dan
Kesehatan)
sistem
penunjangnya
regional
Banten
rujukan
pelayanan
(Laboratorium
Diagnostik
dengan
arah
kebijakan
Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur; 88) Strategi Meningkatkan menjadi Masalah
Center
of
Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi Excellent/Rujukan
Kesehatan
Banten
dengan
Spesifik
berbasis
arah
kebijakan
Meningkatnya penggunaan obat obat yang rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta disetiap jenjang; 89) Strategi Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan kab/kota dengan arah kebijakan Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra; 90) Strategi
Meningkatkan
peran
provinsi
dalam
upaya
pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja dengan arah kebijakan Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan;
II - 33
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
91) Strategi Mewujudkan
sistem informasi dan Surveilance
Epidemiologi Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi Banten dan on-line dengan Nasional dengan arah kebijakan Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu; 92) Strategi Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan dengan arah kebijakan Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Center of Excellent/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten (diantaranya stroke, penyakit jantung, dan gerontology) yang mempunyai kualitas tingkat nasional/dunia; 93) Strategi Menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata , terjangkau dan berkualitas dengan arah kebijakan Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Banten (diantaranya HIV dan Flu Burung); 94) Strategi Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana jaringannya
pelayanan dengan
kesehatan arah
di
Puskesmas
kebijakan
dan
Tersedianya
anggaran/pembiayaan kesehatan di provinsi serta kabupaten dan kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (preventif dan promotif); 95) Strategi Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit dengan arah kebijakan Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi; 96) Strategi Menyusun berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan Provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan dengan arah kebijakan Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan;
II - 34
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
97) Strategi
Mewujudkan
Sistem
Pembiayaan
Kesehatan
Masyarakat Skala Provinsi dengan arah kebijakan : - Terwujudnya
sistem
informasi
surveilance
dan
epidemiologi kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh kabupaten/kota, Provinsi Banten dan on line dengan nasional; - Terwujudnya
mekanisme
terselenggaranya pemahaman
dan
jejaring
untuk
komunikasi
dan
terbentuknya
tentang
PHBS,
pembangunan
publik
kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal; - Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu; - Terwujudnya
akuntabilitas
dan
pencapaian
kinerja
program pembangunan kesehatan yang baik; - Peningkatan
kualitas
sarana
prasarana
pelayanan
kesehatan Rumah Sakit; - Peningkatan prasarana
kuantitas, pelayanan
kualitas kesehatan
dan di
fungsi
sarana
Puskesmas
dan
jaringannya; - Peningkatan
kualitas
sarana
dan
prasarana
Dinas
Kesehatan dan UPT Kesehatan; - Rehabilitasi
dan
rekonstruksi
sarana
dan
prasarana
kesehatan pasca bencana; - Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kesehatan dan KB korban bencana alam; - Meningkatnya jumlah persentase desa mencapai Universal
Child Immunization (UCI); - Meningkatnya
sistem
kewaspadaan
dini
terhadap
peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (global warming); - Meningkatnya peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer(stroke, MI), penyakit
II - 35
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja; - Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala dan instansi kesehatan terdekat; - Setiap KLB/wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat; - Eliminasi
penyakit
tertentu
yang
berorientasi
pada
penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak; - Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar
kesehatan
terutama
didaerah
lintas
batas
kabupaten dan kota sertaprovinsi; - Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan (meliputi dokter, bidan desa, perawat dan sarjana kesehatan masyarakat) yang sesuai dengan standar; - Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan; - Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan; - Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya; - Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar; 98) Strategi Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dengan arah kebijakan Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan; 99) Strategi Mengembangkan lembaga latihan kerja swasta dan pemerintah
dengan
arah
kebijakan
Standardisasi
dan
sertifikasi; 100) Strategi Pemberdayaan sarana hubungan industrial dengan arah kebijakan Pemagangan; 101) Strategi Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam dengan arah kebijakan : - Pengembangan
lembaga
latihan
kerja
swasta
dan
pemerintah;
II - 36
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Meningkatnya sarana dan prasarana serta kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan; - Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial; - Pemberdayaan sarana hubungan industrial; - Pengembangan sistem pengupahan; - Fasilitasi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja; - Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam; - Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana BLK pasca bencana; 102) Strategi Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan arah kebijakan: - Meningkatnya indeks pemberdayaan gender; - Meningkatnya indeks pembangunan gender; - Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, diantaranya melalui rehabilitasi dan rekonstrusi sarana dan prasarana perlindungan perempuan dan anak pasca bencana dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak korban bencana alam; 103) Strategi Meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana
aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri dengan arah kebijakan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri; 104) Strategi Membentuk spirit juara dikalangan pemuda Banten dengan arah kebijakan Meningkatnya pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan; 105) Strategi Merehabilitasi dan merekonsiliasi sarana dan prasarana kepemudaan dengan idealisme
arah
kebijakan
kebangsaan,
dan
olahraga pasca bencana
Terbentuknya kewirausahaan,
semangat
dan
kepemimpinan,
kepeloporan dan kejuangan di kalangan pemuda Banten;
II - 37
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
106) Strategi Meningkatkan berolahraga
dengan
rekonstruksi
sarana
partisipasi masyarakat dalam arah
dan
kebijakan prasarana
Rehabilitasi
dan
kepemudaan
dan
olahraga pasca bencana; 107) Strategi Meningkatkan a kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan dengan arah kebijakan : - Pemberdayaan dan perlindungan SDM di bidang pemuda dan olahraga korban bencana alam; - Meningkatnya mutu dan persebaran sarana olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik; - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga; - Meningkatnya
kuantitas
dan
kualitas
olahragawan
berprestasi secara berkelanjutan; - Meningkatnya
kuantitas
dan
kualitas
tenaga
keolahragaan; - Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana olahraga untuk pusat pelatihan dan pertandingan; 108) Strategi Meningkatkan dengan
arah
keberdayaan masyarakat miskin
kebijakan
Meningkatnya
pengetahuan,
keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar; 109) Strategi Memberikan pelayanan dan perlindungan penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
bagi dalam
pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan arah kebijakan Terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya; 110) Strategi Memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana dengan arah kebijakan Meningkatnya peran aktif penduduk lanjut usia dalam pembangunan; 111) Strategi Meningkatkan partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan Tersantuninya PKRI/Janda
II - 38
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan,
kepahlawanan,
kejuangan,
dan
kesetiakawanan sosial; 112) Strategi
Meningkatkan
pengetahuan
pekerja sosial secara profesional Meningkatnya kesejahteraan
partisipasi sosial
kemampuan
dengan arah kebijakan
sosial
(karang
dan
potensi
taruna,
pekerja
sumber sosial
masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial; 113) Strategi Meningkatkan partisipasi pilar masyarakat /relawan dalam penanggulangan bencana dengan arah kebijakan : - Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional; - Meningkatnya sumber dana sosial; - Meningkatnya
pemahaman
tentang
pembangunan
kesejahteraan sosial melalui peyuluhan sosial; - Terpenuhinya bantuan bahan bangunan rumah bagi eks korban bencana; - Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana; - Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana; 114) Strategi Meningkatkan
pemahaman dan pengamalan
agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan arah kebijakan : - Menciptakan
suasana
kehidupan
keagamaan
yang
kondusif; - Mengadakan fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal, dan informal); - Meningkatkan
peran
lembaga-lembaga
sosial
keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan; 115) Strategi Memanfaatkan kesejarahan,
nilai-nilai tradisional, peninggalan
kepurbakalaan
dan
museum
bagi
pengembangan budaya daerah dengan arah kebijakan :
II - 39
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah; - Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Banten. 116) Strategi
Penataan
dan
pembangunan
infrastruktur
penunjang di Kawasan Masjid Terapung Banten di AnyerSerang dengan arah kebijakan : - Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI) dalam bidang seni dan
budaya; - Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta; - Meningkatnya sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah yang representative; - Memperkaya khasanah sarana prasarana ibadah untuk penguatan
nilai
budaya
religius
dalam
kehidupan
bermasyarakat. 117) Strategi
Meningkatkan
Penataan
Administrasi
Kependudukan dengan arah kebijakan : - Terpeliharanya database penduduk Banten; - Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Banten; 118) Strategi Meningkatkan kuantitas dan kualitas program keluarga berencana dengan arah kebijakan Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program keluarga berencana; 119) Strategi Meningkatkan rata-rata usia kawin pertama dengan arah kebijakan Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan); 120) Strategi
Meningkatkan
ketahanan
keluarga
melalui
peningkatan ekonomi dengan arah kebijakan Meningkatnya ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan KS I serta pengembangan bina keluarga;
II - 40
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
121) Strategi Mewujudkan kerjasama bidang ketransmigrasian serta meningkatkan kemampuan transmigran dengan arah kebijakan: - Terselenggaranya kerjasama bidang ketransmigrasian antar provinsi di luar Pulau Jawa dengan kabupaten/kota di Banten; - Meningkatnya transmigrasi
kemampuan lokal
dan
penduduk
pada
resettlement
pada
lokasi bidang
wirausaha. 122) Strategi
Meningkatkan
kerjasama pembangunan
antar
daerah, kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri dengan arah kebijakan : - Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri; - Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan pembangunan. 123) Strategi Meningkatkan kinerja, displin dan profesionalitas aparatur daerah dengan arah kebijakan Meningkatnya kinerja aparatur; 124) Strategi Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan arah kebijakan Meningkatnya disiplin aparatur; 125) Strategi
Menata
regulasi
manajemen
kelembagaan,
ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur dengan arah kebijakan Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas; 126) Strategi
Meningkatnya
sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak (Mobile Services Option) dengan arah kebijakan Terlaksananya pemanfaatan aparatur provinsi untuk menangani program dan
kegiatan
kesehatan,
strategis
lingkungan
Banten dan
(bidang
penyuluh
pendidikan,
lapangan)
di
kabupaten dan kota; 127) Strategi Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD dengan arah kebijakan :
II - 41
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Meningkatnya kualitas aparatur daerah; - Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian; - Tertatanya regulasi manajemen sumberdaya aparatur daerah; - Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya; - Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat; - Terlaksananya pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik provinsi; - Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD; - Terwujudnya
kenyamanan
dan
pelayanan
kepada
menyelenggarakan
norma,
masyarakat. 128) Strategi
Menyediakan
dan
standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan arah kebijakan Tersedia dan terselenggaranya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 129) Strategi meningkatkan penegasan batas wilayah dengan arah kebijakan Terwujudnya penegasan batas daerah dan kode wilayah; 130) Strategi Melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem layanan pengadaan secara elektonik (LPSE) dengan arah kebijakan Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan pengembangan virtual office; 131) Strategi Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabl diseluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD dengan arah kebijakan Diterapkannya insentif
berbasis
kinerja
untuk
peningkatan
kualitas
pelayanan publik; 132) Strategi Meningkatkan penerimaaan yang sesuai dengan potensi dengan arah kebijakan Terselenggaranya penataan daerah otonom dalam rangka efisiensi dan efektivitas
II - 42
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
pembangunan Banten, penataan dan pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Banten; 133) Strategi Meningkatkan penataan dan pendayagunaan aset milik Provinsi Banten di kab/kota dengan arah kebijakan Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD; 134) Strategi
Meningkatkan
pengelolaan
dan
pelaporan
pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status Wajar Tanpa Pengecualian dengan arah kebijakan Terlaksananya masyarakat
upaya
dan
pemberian
lembaga
yang
penghargaan
kepada
berkontribusi
kepada
pembangunan Banten; 135) Strategi Merestrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah dengan arah kebijakan Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi; 136) Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi dengan arah kebijakan Meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Banten di kabupaten dan kota, revitalisasi dan reorientasi BUMD serta terlaksananya persiapan pemanfaatan obligasi daerah; 137) Strategi Mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil dengan arah kebijakan Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian; 138) Strategi Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten) dengan arah kebijakan : - Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah; - Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
kepada
pembayar pajak dan retribusi;
II - 43
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Terlaksananya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah penghasil; - Meningkatnya
perolehan
dana
perimbangan,
dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; - Terwujudnya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (non APBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah; - Tersedianya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD; - Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD; - Tersedianya
dokumen
operasional
SKPD
yang
mendukung capaian kinerja organisasi; - Pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten) Tahun 2014. 139) Strategi Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten dengan arah kebijakan tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten; 140) Strategi Menyediakan data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintahan daerah dengan arah kebijakan Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah daerah; 141) Strategi Meningkatnya pelayanan informasi yang sehat, layak dan maslahat kepada masyarakat dengan arah kebijakan
Terpeliharanya
data
kearsipan
untuk
meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip; 142) Strategi Menginspirasi pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dengan arah kebijakan: - Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan public; - Meningkatnya komunikasi
penggunaan
dalam
pelayanan
teknologi publik
informasi
menuju
cyber
province;
II - 44
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab; - Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat; - Meningkatnya
transfer
IPTEK
untuk
akselerasi
pembangunan, dan - Memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah. 143) Strategi Mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dengan arah kebijakan : - Terwujudnya
kemitraan
pemerintah,
swasta
dan
masyarakat dalam pembangunan; - Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan; - Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan
kabupaten
dan
kota
dalam
rangka
penguatan daya saing desa serta pengembangan modelmodel pembangunan secara komprehensif. 144) Strategi
Menyediakan
produk
mendukung penyelenggaraan
hukum
daerah
untuk
pemerintahan dan taat
hukum dengan arah kebijakan: - Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; - Terwujudnya sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya; - Meningkatnya budaya taat hukum; - Terwujudnya harmonisasi produk hukum provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten dan kota untuk mewujudkan kebutuhan rencana strategis dan pelayanan publik; - Meningkatnya
produk
hukum
yang
sesuai
dengan
aspirasi masyarakat dan kearifan lokal; 145) Strategi keamanan
Mewujudkan dan
ketertiban
sinergitas
penyelenggaraan
masyarakat
dengan
arah
II - 45
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
kebijakan
Terwujudnya
sinergitas
penyelenggaraan
keamanan dan ketertiban masyarakat; 146) Strategi Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam linmas dengan arah kebijakan Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Banten; 147) Strategi
Meningkatkan
kemampuan
pemerintah
dalam
pencegahan dini dan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan : - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tramtibmas; - Meningkatnya
kemampuan
pemerintah
dalam
pencegahan dini dan penanggulangan bencana; - Meningkatnya peran serta dan kualitas aparatur dan masyarakat dalam tanggap bencana. 148) Strategi Meningkatnya perencanaan dan
pengendalian
pembangunan daerah dengan arah kebijakan : - Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik; - Terkendalinya program-program pembangunan daerah; - Menurunnya penyimpangan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 149) Strategi Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik dengan arah kebijakan Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik; 150) Strategi
Pengembangan
kelembagaan
demokrasi
local
dengan arah kebijakan; 151) Strategi Memantapkan semangat kebangsaan dengan arah kebijakan berkembangnya kelembagaan demokrasi lokal; 152) Strategi Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel dengan arah kebijakan : - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu; - Meningkatnya peran serta masyarakat madani (civil
society); - Meningkatnya stabilitas daerah; - Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel;
II - 46
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Penguatan
komunikasi
pemerintahan
antara
pemerintahan daerah dan DPRD. 2.3 Prioritas Daerah Tahun 2013 Guna mencapai tujuan misi, sasaran, tujuan maka telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan guna mencapai hal tersebut maka pada tahun 2013 serta memperhatikan isu – isu permasalahan yang ada maka ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2013 dalam RKPD Tahun 2013. Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki awal tahun pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan Visi ”Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” (tujuh
puluh
delapan)
program
yang dilakukan melalui 78
pembangunan
daerah,
yang
dikelompokan kedalam 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2013 merupakan gambaran prioritas pembangunan Tahun 2013 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) untuk tahun 2013. Sejalan dengan tema RKP Tahun 2013 “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2013 yaitu “Bersatu Bersinergi Mewujudkan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Dengan Prioritas Pembangunan
Infrastruktur
Kawasan/Wilayah”
dengan
prioritas
pembangunan sebagai berikut : (1) Infrastruktur Wilayah dan kawasan; (2) Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Pengangguran; (3) Iklim Investasi dan Unggulan Daerah; (4) Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Sinergitas Antar Pelaku Pembangunan; serta (5) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
II - 47
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2013, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Banten pada tanggal 29 Oktober 2012, melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor 910/MoU.14-Huk/2012 dan Nomor 164/20/DPRD/X/2012 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Selanjutnya, KUA ini dijadikan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013, serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Proses penyusunan ini mengacu pada RKPD dan yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017. PPAS APBD Tahun Anggaran 2013 diatur dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor 910/MoU.15Huk/2012dan Nomor 164/21/DPRD/X/2012tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan KUA dan PPAS APBD Provinsi Banten di atas, Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (RAPBD) Tahun Anggaran 2013 kepada DPRD Provinsi Banten untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 9 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012. Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Bantendiantaranya pembentukan RSUD Banten sebagai SKPD baru, maka Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten menganggap perlu diadakan penyesuaian dalam Kebijakan Umum penggunaan Anggaran. Sehingga pada tanggal tanggal 6 September 2013, melalui Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
III - 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Provinsi
Banten
Nomor
164/05/DPRD/IX/2013tersusunlah
910/MoU.2-Huk/2013dan Kebijakan
Umum
Perubahan
Nomor Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Adanya KUA perubahan ini berdampak kepada adanya penyesuaian dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Banten tahun 2013 menjadi PPAS perubahan. PPAS perubahan ini kemudian disepakati pada tanggal 6 September 2013 melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten No : 910/MoU.3Huk/2013dan Nomor 164/06/DPRD/IX/2013tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan KUA Perubahan dan PPAS perubahan yang telah disepakati diatas, Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengajukan RAPBD Perubahan kepada DPRD Provinsi Banten. RAPBD ini kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013. Dalam APBD Tahun Anggaran 2013, ditetapkan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp5.718.700.741.000,00, sedangkan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten setelah Perubahan sebesar Rp6.272.174.027.000,00 dengan realisasi
mencapai
93,33% atau sebesar Rp6.230.010.768.667,00.
Capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013 lebih tinggi sebesar Rp816.305.585.041,00
dari
Tahun
Angaran
2012
sebesar
Rp5.413.705.183.626,00 atau meningkat sebesar 15,08%. Anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam APBD Provinsi Banten Tahun
Anggaran
Perubahan
APBD
2013
adalah
Provinsi
sebesar
Banten
Rp6.052.003.241.000,00dan
Tahun
Anggaran
2013
pada
sebesar
Rp6.406.888.228.639,00 dengan realisasi sebesar Rp5.294.922.756.865,00 atau 82,64%. Jumlah tersebut menurun sebesar 0,43% dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.317.735.488.617,00. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi akhir pelaksanaan APBD dan Draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013(un-audited), terdapat sisa lebih penggunaan angaran (SiLPA) sebesar Rp1.069.802.213.441,00relatif meningkat sebesar Rp618.988.011.802,00 atau naik 137,30% bila dibandingkan dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp450.814.201.639,00.
III - 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Berikut ini realisasi pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Provinsi Banten yang mengacu kepada APBD perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013. 3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam
rangka
menggali
dan
meningkatkan
Pendapatan
Daerah
terutama yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah, di tahun 2013 berbagai upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran di bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi Banten berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2013 telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh melalui: 1. Peningkatan sarana dan prasarana : a. Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung UPT yang representatif; b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung disetiap UPT. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia : a. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan aparatur; b. Pelatihan penerapan Sistem Aplikasi Samsat. 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah : a. Razia Kendaraan Bermotor; b. Sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan media elektronik; c. Penyuluhan Pajak Daerah di Kecamatan-kecamatan; d. Koordinasi
dengan
instansi
teknis
terkait
(SKPD
penghasil,
Penyedia Bahan Bakar, GAIKINDO, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Kepolisian, dan Jasa Raharja).
III - 3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
4. Peningkatan pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat : a. Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama Samsat; b. Samsat Keliling; c. Pembentukan Gerai-Gerai Samsat; d. Pembentukan dan Pemeliharaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, di beberapa UPT/Kantor Bersama Samsat; e. Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SMS (Short Message Services) dengan Provider. 5. Peningkatan Sistem : a. Pengembangan Sistem Samsat Online; b. Pembentukan dan Maintenance Sistem Aplikasi Samsat; c. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah. Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah PAD tahun 2012dan tahun 2013. Pada tahun 2012 PAD Provinsi Banten adalah sebesar Rp3.395.883.043.919,00,
sedangkan
pada
tahun
2013
PAD
meningkat menjadi Rp4.118.332.671.327,00. 3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Sesuai dengan Perda Provinsi Banten No. 9 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, target pendapatan daerah Provinsi Banten pada tahun 2012 adalahRp Rp5.718.700.741.000,00. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, khususnya dari hasil optimalisasi pemungutan pendapatan daerah, maka padatanggal 23 Oktober 2013 sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013,
target
pendapatan
adalah
daerah
Provinsi
Banten
pada
tahun
2013
Rp6.272.174.027.000,00. Dari target penerimaan yang telah ditetapkan di atas, telah terealisasi penerimaan sebesar Rp6.230.010.768.667,00atau 93,33%. Capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013 lebih tinggi sebesar Rp816.305.585.041,00
dari
Tahun
Angaran
2012
sebesar
Rp5.413.705.183.626,00 atau meningkat sebesar 15,08%. Adapun
III - 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
rincian target dan realisasi anggaran pendapatan tahun anggaran 2013, sebagai berikut: Tabel 3.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 KODE REK (1)
URAIAN (2)
APBD Perubahan (Rp) (3)
REALISASI (Rp) (4)
% (5)
Selisih (Rp) (6) = (3)–(4)
4
PENDAPATAN DAERAH
6,272,174,027,000.00
6,230,010,768,667.00
99.33
42,163,258,333.00
41
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3,981,348,855,000.00
4,118,332,671,327.00
103.44
(136,983,816,327.00)
411
Pendapatan Pajak Daerah
3,943,816,591,566.00 103.10
(118,681,591,566.00)
411 01
Pajak Kendaraan Bermotor
1,206,000,000,000.00
1,275,096,181,556.00
105.73
(69,096,181,556.00)
411 03
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1,994,200,000,000.00
2,001,823,002,800.00
100.38
(7,623,002,800.00)
411 05
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
605,435,000,000.00
640,831,387,897.00
105.85
(35,396,387,897.00)
411 06
Pajak Air Permukaan
19,500,000,000.00
26,066,019,313.00
133.67
(6,566,019,313.00)
412
Retribusi Daerah
14,354,380,000.00
6,526,788,828.00
45.47
7,827,591,172.00
412 01
Retribusi Jasa Umum
10,054,555,000.00
2,571,656,656.00
25.58
7,482,898,344.00
412 01 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan
8,690,000,000.00
938,398,356.00
10.80
7,751,601,644.00
412 01 04
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1,364,555,000.00
1,633,258,300.00
119.69
(268,703,300.00)
412 02
Retribusi Jasa Usaha
2,961,600,000.00
2,802,072,172.00
94.61
159,527,828.00
412 02 01
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2,749,600,000.00
2,607,982,172.00
94.85
141,617,828.00
412 02 03
Rettribusi Tempat Penginapan/Pesang grahan/Villa
60,000,000.00
60,550,000.00
100.92
(550,000.00)
412 02 08
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
152,000,000.00
133,540,000.00
87.86
18,460,000.00
412 03
Retribusi Perizinan tertentu
1,338,225,000.00
1,153,060,000.00
86.16
185,165,000.00
412 03 01
Retribusi Izin Trayek
1,310,000,000.00
1,106,175,000.00
84.44
203,825,000.00
3,825,135,000,000.00
III - 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
KODE REK
URAIAN
APBD Perubahan (Rp)
(1)
(2)
412 03 02
Retribusi Izin Usaha Perikanan
28,225,000.00
413
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
413 01
Bagian Laba atas penyertaaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
413 01 01
Bagian Laba Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk.
413 01 02
Bagian Laba Pada PT. Perusahaan Daerah Banten Global Development
413 01 03
Bagian Laba Pada BPR/LPK
414
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
414 01
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
414 02
Jasa Giro
414 03
Pendapatan Bunga
414 04
(3)
REALISASI (Rp)
%
(4)
(5)
46,885,000.00
Selisih (Rp) (6) = (3)–(4)
166.11
(18,660,000.00)
38,108,916,000.00
38,331,096,525.00 100.58
(222,180,525.00)
38,108,916,000.00
38,331,096,525.00 100.58
(222,180,525.00)
35,641,513,000.00
35,641,512,930.00
100.00
70.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
100.00
-
967,403,000.00
1,189,583,595.00
122.97
(222,180,595.00)
129,658,194,408.00 124.97
(25,907,635,408.00)
103,750,559,000.00
80,000,000.00
123,709,750.00
154.64
(43,709,750.00)
8,080,000,000.00
15,554,604,245.00
192.51
(7,474,604,245.00)
61,270,000,000.00
68,757,534,253.00
112.22
(7,487,534,253.00)
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
17,072,000.00
56,616,000.00
331.63
(39,544,000.00)
414 06
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
328,382,000.00
609,108,335.00
185.49
(280,726,335.00)
414 07
Pendapatan Denda Pajak
19,500,000,000.00
22,127,363,069.00
113.47
(2,627,363,069.00)
414 08
Pendapatan Denda Retribusi
29,722,000.00
40,283,761.00
135.54
(10,561,761.00)
414 10
Pendapatan dari Pengembalian
4,312,983,000.00
15,246,129,995.00
353.49
(10,933,146,995.00)
414 12
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
10,132,400,000.00
7,142,845,000.00
70.50
2,989,555,000.00
42
DANA PERIMBANGAN
1,234,979,932,000.00
1,126,004,171,838.00
91.18
108,975,760,162.00
III - 6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
KODE REK
URAIAN
(1)
(2)
REALISASI
APBD Perubahan (Rp) (3)
(Rp)
%
(4)
(5)
Selisih (Rp) (6) = (3)–(4)
421
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
603,763,881,000.00
498,321,857,838.00
82.54
105,442,023,162.00
421 01
Bagi Hasil Pajak
600,130,191,000.00
494,140,096,588.00
82.34
105,990,094,412.00
421 01 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan
224,400,000,000.00
161,245,097,792.00
71.86
63,154,902,208.00
421 01 03
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri
375,730,191,000.00
332,765,807,524.00
88.57
42,964,383,476.00
421 01 04
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
-
129,191,272.00
-
(129,191,272.00)
421 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4,181,761,250.00 115.08
(548,071,250.00)
421 02 02
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
421 02 04
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (LandRent)
421 02 05
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
421 02 10
3,633,690,000.00
613,231,900.00
272,858,924.00
44.50
340,372,976.00
74,767,300.00
114,402,953.00
153.01
(39,635,653.00)
2,945,690,800.00
3,670,459,693.00
124.60
(724,768,893.00)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi
-
124,039,680.00
-
(124,039,680.00)
422
Dana Alokasi Umum
617,081,101,000.00
617,081,101,000.00 100.00
-
422 01
Dana Alokasi Umum
423
Dana Alokasi Khusus
423 01
Dana Alokasi Khusus
43
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
431
Pendapatan Hibah
431 03
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Or ganisasi Swasta Dalam Negeri
617,081,101,000.00
617,081,101,000.00
100.00
-
14,134,950,000.00
10,601,213,000.00
75.00
3,533,737,000.00
14,134,950,000.00
10,601,213,000.00
75.00
3,533,737,000.00
1,055,845,240,000.00
985,673,925,502.00
93.35
70,171,314,498.00
5,400,000,000.00
4,670,632,000.00
86.49
729,368,000.00
5,400,000,000.00
4,670,632,000.00
86.49
729,368,000.00
III - 7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
KODE REK
URAIAN
(1)
(2)
434
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
434 01
Dana Penyesuaian
436 436 01
REALISASI
APBD Perubahan (Rp) (3)
(Rp)
%
(4)
(5)
Selisih (Rp) (6) = (3)–(4)
1,050,445,240,000.00
980,842,446,285.00
93.37
69,602,793,715.00
1,050,445,240,000.00
980,842,446,285.00
93.37
69,602,793,715.00
Pendapatan Lainnya
-
160,847,217.00
-
(160,847,217.00)
Pendapatan Lainnya
-
160,847,217.00
-
(160,847,217.00)
6,272,174,027,000.00
6,230,010,768,667.00
99.33
42,163,258,333.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
Sumber :Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
3.2 Pengelolaan Belanja Daerah 3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah Sesuai dengan Perda Provinsi Banten No. 9 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013besarnya rencana Belanja Daerah adalah sebesar Rp6.052.003.241.000,00. Namun seiring dengan kepentingan untuk melakukan penyesuian pelaksanaan
program
dan
kegiatan
dalam
rangka
pencapaian
pembangunan yang lebih baik, maka padatanggal 23 Oktober 2013 telah dilakukan perubahan anggaran Belanja Daerah. Perubahan ini didasarkan pada Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Provinsi
Banten
Tahun
Anggaran
2013,
menjadi
sebesarRp6.406.888.228.639,00yang terbagi menjadi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp3.567.220.403.639,00dan anggaran belanja langsung sebesar Rp2.839.667.825.000,00. Dalam pelaksanaannya alokasi belanja tersebut terserap sebesar Rp5.294.922.756.865,00 atau mencapai 82,64% yang terbagi menjadi realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp3.316.069.656.604,00 atau 92,96%
dari
anggaran
Rp1.978.853.100.261,00
dan
realisasi
atau
belanja
69,69%.
langsung
Secara
rinci
sebesar realisasi
penggunaan alokasi belanja APBD Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
III - 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Banten Per SKPD Tahun Anggaran 2013 NO
SKPD
(1)
(2)
Pagu Anggaran Perubahan (Rp) (3)
REALISASI (Rp)
%
(4)
(5)
1
Dinas Pendidikan
289,214,000,000.00
251,496,028,518.00
86.96
2
Dinas Kesehatan
328,484,029,480.00
149,879,168,326.00
45.63
3
RSUD Malingping
12,740,306,000.00
10,035,295,255.00
78.77
4
RSUD Banten
73,886,404,520.00
7,589,049,138.00
10.27
5
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
429,329,000,000.00
329,354,596,056.00
76.71
6
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
884,813,000,000.00
531,725,437,441.00
60.09
7
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32,341,800,000.00
30,554,587,189.00
94.47
8
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
15,000,000,000.00
14,350,187,718.00
95.67
9
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
28,158,320,000.00
26,698,732,514.00
94.82
10
Badan Lingkungan Hidup Daerah
13,818,000,000.00
12,973,821,153.00
93.89
11
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa
18,459,000,000.00
17,849,136,696.00
96.70
12
Dinas Sosial
32,948,475,000.00
32,374,885,882.00
98.26
13
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
21,991,000,000.00
21,363,020,402.00
97.14
14
Dinas Koperasi Dan UMKM
14,457,500,000.00
13,749,978,682.00
95.11
15
Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
16,346,000,000.00
14,179,270,133.00
86.74
16
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
23,443,250,000.00
20,893,327,729.00
89.12
17
Dinas Pemuda Dan Olahraga
14,937,000,000.00
14,453,360,996.00
96.76
18
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
12,035,000,000.00
11,049,912,278.00
91.81
19
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13,494,000,000.00
12,441,201,176.00
92.20
20
DPRD
29,769,000,000.00
29,625,238,368.00
99.52
21
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
6,260,000,000.00
6,194,507,527.00
98.95
22
Sekretaris DPRD
127,569,000,000.00
110,438,273,507.00
86.57
23
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
6,500,000,000.00
5,816,456,220.00
89.48
24
Biro Hukum Sekretariat Daerah
5,000,000,000.00
4,563,451,598.00
91.27
III - 9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
NO
SKPD
(1)
Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
(2)
25
Biro Organisasi Sekretariat Daerah
26
(3)
REALISASI (Rp)
%
(4)
(5)
4,250,000,000.00
4,106,500,940.00
96.62
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
15,000,000,000.00
13,886,030,232.00
92.57
27
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
36,785,018,000.00
34,938,344,922.00
94.98
28
Biro Umum Sekretariat Daerah
151,135,500,000.00
138,949,416,044.00
91.94
29
Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah
141,367,466,800.00
70,334,292,220.00
49.75
30
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
10,930,000,000.00
10,604,816,673.00
97.02
31
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
3,312,895,588,839.00
3,074,082,885,465.00
92.79
32
Inspektur Provinsi
21,059,000,000.00
19,442,599,444.00
92.32
33
Badan Kepegawaian Daerah
16,382,000,000.00
14,081,848,000.00
85.96
34
Badan Pendidikan Dan Pelatihan
34,073,300,000.00
30,192,526,390.00
88.61
35
Satpol PP
12,039,000,000.00
11,850,235,003.00
98.43
36
Kantor Penghubung
6,701,000,000.00
6,473,306,702.00
96.60
37
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
15,878,000,000.00
15,296,763,250.00
96.34
38
Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
4,380,000,000.00
3,772,114,680.00
86.12
39
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
10,458,000,000.00
9,782,306,430.00
93.54
40
Dinas Pertanian dan Peternakan
37,800,500,000.00
36,925,896,669.00
97.69
41
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
20,657,000,000.00
20,109,172,564.00
97.35
42
Dinas Pertambangan dan Energi
58,611,800,000.00
56,838,283,236.00
96.97
43
Dinas Kelautan dan Perikanan
26,924,850,000.00
26,216,969,229.00
97.37
44
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18,566,120,000.00
17,389,524,270.00
93.66
JUMLAH
6,406,888,228,639.00
5,294,922,756,865.00
82.64
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
3.2.2 Target dan Realisasi Belanja 3.2.2.1
Dinas Pendidikan Target dan realisasi belanja pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
III - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
34.434.000.000,00
32.886.318.601,00
95,51
1.547.681.399,00
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
5.953.417.000,00
2.958.253.000,00
49,69
2.995.164.000,00
3
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK
9.491.496.000,00
8.147.341.000,00
85,84
1.344.155.000,00
4
Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar
19.483.787.150,00
11.012.191.950,00
56,52
8.471.595.200,00
5
Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP
26.919.624.000,00
18.613.654.950,00
69,15
8.305.969.050,00
6
Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
3.475.833.700,00
3.388.845.485,00
97,50
86.988.215,00
7
Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA
38.634.242.034,00
37.732.117.816,00
97,66
902.124.218,00
8
Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan
24.462.021.625,00
22.703.417.755,00
92,81
1.758.603.870,00
9
Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Layanan Khusus
9.138.236.000,00
7.720.704.290,00
84,49
1.417.531.710,00
10
Pengembangan Wawasan Kebudayaan
4.115.752.900,00
4.046.164.650,00
98,31
69.588.250,00
11
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal
20.088.805.174,00
19.757.082.140,00
98,35
331.723.034,00
12
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal
3.794.225.000,00
3.772.872.725,00
99,44
21.352.275,00
13
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal
4.300.480.000,00
4.284.462.100,00
99,63
16.017.900,00
14
Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kependidikan
3.505.353.500,00
3.078.561.460,00
87,82
426.792.040,00
15
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
12.803.644.000,00
10.037.283.100,00
78,39
2.766.360.900,00
16
Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten
4.104.779.996,00
3.917.754.600,00
95,44
187.025.396,00
III - 11
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
17
Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF
4.100.827.159,00
3.982.097.410,00
97,10
118.729.749,00
18
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
3.028.104.505,00
2.322.548.405,00
76,70
705.556.100,00
19
Gerakan Pemberantasan Buta Aksara
2.317.360.190,00
2.195.782.800,00
94,75
121.577.390,00
20
Perluasan dan Penyelenggaraan Paket A, B dan C
1.540.683.384,00
1.512.098.808,00
98,14
28.584.576,00
21
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar
1.104.395.000,00
1.080.761.500,00
97,86
23.633.500,00
22
Pengembangan Program Balai Tekkom
6.215.828.000,00
6.104.241.650,00
98,20
111.586.350,00
23
Piloting Project Sekolah Berbasis ICT
6.499.079.631,00
6.330.564.431,00
97,41
168.515.200,00
24
Penyelenggaraan dan Operasional SMAN CMBBS
3.718.468.192,00
3.560.719.820,00
95,76
157.748.372,00
25
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
715.471.200,00
703.260.115,00
98,29
12.211.085,00
26
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.837.000.000,00
1.824.553.200,00
99,32
12.446.800,00
27
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
9.204.633.740,00
5.402.921.542,00
58,70
3.801.712.198,00
28
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
940.574.000,00
875.353.500,00
93,07
65.220.500,00
29
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6.377.185.000,00
5.350.894.191,00
83,91
1.026.290.809,00
30
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur BPPNF
1.476.945.000,00
1.459.495.000,00
98,82
17.450.000,00
31
0perasional Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) dan Instalasi BPPK
4.733.517.600,00
4.534.716.089,00
95,80
198.801.511,00
32
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pendidikan Non Formal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pendidikan Non Formal
4.593.886.200,00
4.514.548.483,00
98,27
79.337.717,00
1.367.203.750,00
1.282.103.750,00
93,78
85.100.000,00
199.342.830,00
196.139.830,00
98,39
3.203.000,00
33
34
III - 12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
35
36
37
38
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pendidikan Non Formal Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Penyediaan Data Pembangunan JUMLAH
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
216.100.190,00
214.522.190,00
99,27
1.578.000,00
1.769.887.300,00
1.583.130.550,00
89,45
186.756.750,00
1.352.856.050,00
1.289.332.265,00
95,30
63.523.785,00
1.198.953.000,00
1.119.217.367,00
93,35
79.735.633,00
289.214.000.000,00
251.496.028.518,00
86,96
37.717.971.482,00
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Pendidikan Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2013 telah melaksanakan total 37 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp289.214.000.000,00,
dan
terealisasi
sebesar
Rp251.496.028.518,00 atau sebesar 86,96%. 3.2.2.2
Dinas Kesehatan Target dan realisasi belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
16.474.000.000,00
13.428.421.853,00
81,51
3.045.578.147,00
Pembinaan Gizi Masyarakat
7.095.196.500,00
1.720.722.800,00
24,25
5.374.473.700,00
3
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
2.537.023.600,00
2.442.885.300,00
96,29
94.138.300,00
4
Pembinaan Pelayanan Kesehatan dasar pada Masyarakat
5.179.168.850,00
4.646.890.000,00
89,72
532.278.850,00
5
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
217.866.498.600,00
86.607.741.724,00
39,75
131.258.756.876,00
III - 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
6
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
7
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
628.220.000,00
580.410.800,00
92,39
47.809.200,00
Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
9.192.850.000,00
5.357.699.000,00
58,28
3.835.151.000,00
8
Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK)
4.024.077.400,00
93.748.000,00
2,33
3.930.329.400,00
9
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
774.372.000,00
734.415.000,00
94,84
39.957.000,00
10
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
1.420.750.000,00
316.958.000,00
22,31
1.103.792.000,00
11
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1.186.850.000,00
178.792.000,00
15,06
1.008.058.000,00
12
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi
1.649.363.000,00
588.101.000,00
35,66
1.061.262.000,00
13
Pengendalian Penyakit berbasis lingkungan
2.712.190.000,00
2.074.565.190,00
76,49
637.624.810,00
14
Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
16.089.586.650,00
354.154.850,00
2,20
15.735.431.800,00
15
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan
2.055.781.000,00
655.193.500,00
31,87
1.400.587.500,00
16
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan
2.322.570.000,00
1.706.688.500,00
73,48
615.881.500,00
17
Pembinaan, pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan
230.000.000,00
221.443.000,00
96,28
8.557.000,00
18
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi
35.000.000,00
35.000.000,00
100,00
-
19
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan Kerja
175.000.000,00
172.660.000,00
98,66
2.340.000,00
20
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi masayarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja
750.000.000,00
242.640.000,00
32,35
507.360.000,00
III - 14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
21
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
7.970.831.000,00
7.095.639.300,00
89,02
875.191.700,00
22
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
415.920.000,00
390.726.700,00
93,94
25.193.300,00
23
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
13.186.915.000,00
10.833.345.491,00
82,15
2.353.569.509,00
24
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.521.507.000,00
1.465.092.000,00
96,29
56.415.000,00
25
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6.696.059.880,00
5.662.877.374,00
84,57
1.033.182.506,00
26
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.292.699.000,00
584.383.183,00
45,21
708.315.817,00
27
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
3.442.558.000,00
248.474.000,00
7,22
3.194.084.000,00
28
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
285.000.000,00
242.286.700,00
85,01
42.713.300,00
29
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
919.042.000,00
856.945.061,00
93,24
62.096.939,00
30
Penyediaan Data Pembangunan
355.000.000,00
340.268.000,00
95,85
14.732.000,00
328.484.029.480,00
149.879.168.326,00
45,63
178.604.861.154,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
selama
tahun
2013
melaksanakan sebanyak 29 kegiatan belanja langsungdan1 kegiatan belanja tidak langsung, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp328.484.029.480,00
dan
terealisasi
sebesar
Rp149.879.168.326,00, atau sebesar 45,63%. 3.2.2.3
RSU Malingping Target dan realisasi belanja pada RSU Malingping Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
III - 15
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja RSU Malingping Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
4.758.000.000,00
4.525.747.089,00
95,12
232.252.911,00
Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di RSUD Malingping
189.000.000,00
161.192.500,00
85,29
27.807.500,00
3
Pengadaan Obat-Obatan dan alat kesehatan RSUD Malingping
982.000.000,00
965.824.750,00
98,35
16.175.250,00
4
Pelayanan kesehatan bagi kelarga miskin
203.015.000,00
198.778.150,00
97,91
4.236.850,00
5
Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping (Dana DAK)
2.204.016.000,00
11.100.000,00
0,50
2.192.916.000,00
6
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
120.335.600,00
112.842.100,00
93,77
7.493.500,00
7
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
443.237.300,00
423.084.000,00
95,45
20.153.300,00
8
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
565.714.900,00
542.175.500,00
95,84
23.539.400,00
9
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3.049.993.600,00
2.870.922.566,00
94,13
179.071.034,00
10
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
224.993.600,00
223.628.600,00
99,39
1.365.000,00
12.740.306.000,00
10.035.295.255,00
78,77
2.705.010.745,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
RSU
Malingping
Provinsi
Banten
selama
tahun
2013
melaksanakan 9 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak
langsung
Rp12.740.306.000,00
dengan dan
alokasi
anggaran terealisasi
sebesar sebesar
Rp10.035.295.255,00 atau sebesar 78,77%. 3.2.2.4
RSUD BANTEN Target dan realisasi belanja pada RSUD Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
III - 16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja RSUD Banten Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 Realisasi
Selisih
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
1
Belanja Tidak Langsung
660.000.000,00
394.454.082,00
59,77
265.545.918,00
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten
42.547.158.000,00
221.784.500,00
0,52
42.325.373.500,00
3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten
243.950.000,00
109.356.000,00
44,83
134.594.000,00
4
Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan
131.740.000,00
123.790.000,00
93,97
7.950.000,00
5
Pemantauan Pelayanan Kesehatan
50.000.000,00
44.450.000,00
88,90
5.550.000,00
6
Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan
30.000.000,00
28.650.000,00
95,50
1.350.000,00
7
Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan
30.000.000,00
9.950.000,00
33,17
20.050.000,00
8
Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan
30.000.000,00
13.170.000,00
43,90
16.830.000,00
9
Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RS
30.000.000,00
16.140.000,00
53,80
13.860.000,00
10
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
930.425.500,00
468.725.450,00
50,38
461.700.050,00
11
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
243.950.000,00
33.568.000,00
13,76
210.382.000,00
12
Perbendaharaan dan Verifikasi
396.608.000,00
78.703.000,00
19,84
317.905.000,00
13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
10.846.970.520,00
1.479.345.000,00
13,64
9.367.625.520,00
14
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
544.200.000,00
313.764.000,00
57,66
230.436.000,00
15
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
16.723.844.480,00
4.098.289.106,00
24,51
12.625.555.374,00
16
Peningkatan Kapasitas Aparatur
417.558.020,00
131.058.000,00
31,39
286.500.020,00
17
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
30.000.000,00
23.852.000,00
79,51
6.148.000,00
73.886.404.520,00
7.589.049.138,00
10,27
66.297.355.382,00
JUMLAH
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
III - 17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
RSUD Banten selama tahun 2013 melaksanakan 16 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.886.404.520,00 dan terealisasi sebesar Rp7.589.049.138,00 atau sebesar 10,27%. 3.2.2.5
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Target dan realisasi belanja pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Belanja Tidak Langsung
9.876.000.000,00
9.225.031.832,00
93,41
650.968.168,00
2
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya
1.654.877.200,00
1.629.827.200,00
98,49
25.050.000,00
3
Pengadaan Lahan Pengairan
6.000.000.000,00
5.963.404.399,00
99,39
36.595.601,00
4
Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai
224.930.000,00
223.547.100,00
99,39
1.382.900,00
5
Pengendalian Banjir
52.000.288.500,00
33.723.946.712,00
64,85
18.276.341.788,00
6
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane
800.000.000,00
799.999.500,00
500,00 100,00
7
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA CiujungCidanau
1.000.000.000,00
997.497.560,00
99,75
2.502.440,00
8
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA CilimanCisawarna
946.350.000,00
942.583.550,00
99,60
3.766.450,00
9
Pengadaan Bahan Banjiran
2.617.633.000,00
2.235.181.800,00
85,39
382.451.200,00
10
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
4.933.567.500,00
4.893.204.500,00
99,18
40.363.000,00
11
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
28.424.106.000,00
28.170.074.600,00
99,11
254.031.400,00
III - 18
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp) (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp)
(1)
(2)
12
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA CilimanCisawarna
4.761.000.000,00
4.701.675.800,00
98,75
59.324.200,00
(6)
13
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA CiujungCidanau
3.300.000.000,00
3.251.712.450,00
98,54
48.287.550,00
14
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane
3.800.000.000,00
3.784.766.500,00
99,60
15.233.500,00
15
Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air
2.250.000.000,00
2.210.327.000,00
98,24
39.673.000,00
16
Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air
850.000.000,00
809.984.200,00
95,29
40.015.800,00
17
Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya
5.590.780.100,00
5.540.134.100,00
99,09
50.646.000,00
18
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu
975.000.000,00
972.100.100,00
99,70
2.899.900,00
19
Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air
3.515.500.000,00
3.336.703.300,00
94,91
178.796.700,00
20
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jaringan Irigasi (Lanjutan)
11.882.963.662,00
2.182.585.162,00
18,37
9.700.378.500,00
21
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
19.815.528.000,00
19.785.783.059,00
99,85
29.744.941,00
22
Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
3.858.603.600,00
3.795.178.950,00
98,36
63.424.650,00
23
Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
22.017.145.000,00
21.618.468.500,00
98,19
398.676.500,00
24
Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan
36.501.645.000,00
29.328.159.000,00
80,35
7.173.486.000,00
25
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman
3.179.395.100,00
3.178.882.126,00
99,98
512.974,00
26
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Lainnya
4.890.000.000,00
4.402.337.300,00
90,03
487.662.700,00
27
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
58.774.400.000,00
35.736.583.940,00
60,80
23.037.816.060,00
28
Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
101.088.050.000,00
65.367.090.136,00
64,66
35.720.959.864,00
III - 19
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Pagu Anggaran
Kegiatan
(1)
(Rp)
(2)
(3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp) (6)
29
Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya
4.383.270.100,00
4.235.499.150,00
96,63
147.770.950,00
30
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
8.621.810.738,00
7.098.703.650,00
82,33
1.523.107.088,00
31
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
8.350.000.000,00
7.771.564.400,00
93,07
578.435.600,00
32
Pembinaan dan Penataan Perumahan
250.000.000,00
212.320.000,00
84,93
37.680.000,00
33
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
250.000.000,00
249.550.000,00
99,82
450.000,00
34
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
950.000.000,00
949.256.100,00
99,92
743.900,00
35
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
4.539.456.500,00
4.020.595.000,00
88,57
518.861.500,00
36
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.900.000.000,00
1.849.184.600,00
97,33
50.815.400,00
37
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.806.700.000,00
2.555.296.763,00
91,04
251.403.237,00
38
Peningkatan Kapasitas BPSDA CilimanCisawarna
200.000.000,00
182.656.660,00
91,33
17.343.340,00
39
Peningkatan Kapasitas BPSDA Ciujung-Cidanau
350.000.000,00
346.997.200,00
99,14
3.002.800,00
40
Peningkatan Kapasitas BPSDA CidurianCisadane
350.000.000,00
311.604.157,00
89,03
38.395.843,00
41
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
850.000.000,00
764.598.000,00
89,95
85.402.000,00
429.329.000.000,00
329.354.596.056,00
76,71
99.974.403.944,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten selama tahun 2013 melaksanakan 40 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp429.329.000.000,00
danterealisasi
sebesar
Rp329.354.596.056,00 atau sebesar 76,71%. 3.2.2.6
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Target dan realisasi belanja pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
III - 20
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No (1)
Kegiatan (2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pagu Anggaran (Rp) (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp) (6)
7.544.000.000,00
7.104.428.296,00
94,17
439.571.704,00
Pembangunan Jalan Wilayah Utara
186.126.732.000,00
137.038.589.650,00
73,63
49.088.142.350,00
3
Pembangunan Jalan Wilayah Selatan
120.443.168.000,00
67.720.470.500,00
56,23
52.722.697.500,00
4
Pembangunan jembatan
54.800.272.500,00
48.102.719.250,00
87,78
6.697.553.250,00
5
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Utara
83.417.738.000,00
77.380.284.850,00
92,76
6.037.453.150,00
6
Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Selatan
63.625.442.000,00
63.619.952.250,00
99,99
5.489.750,00
7
Pembangunan Saluran Drainase dan GorongGorong Jalan
13.638.675.000,00
12.410.202.556,00
90,99
1.228.472.444,00
8
Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong
15.825.990.000,00
12.471.908.326,00
78,81
3.354.081.674,00
9
Pengadaan Lahan Kebinamargaan
234.708.756.350,00
31.152.714.980,00
13,27
203.556.041.370,00
10
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
7.949.906.000,00
7.151.018.000,00
89,95
798.888.000,00
11
Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
13.363.698.000,00
10.932.941.000,00
81,81
2.430.757.000,00
12
Pengadaan alat-alat ukur kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan
800.000.000,00
646.440.065,00
80,81
153.559.935,00
13
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan BahanBahan Kebinamargaan Wilayah Utara
22.764.050.000,00
20.800.346.400,00
91,37
1.963.703.600,00
14
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan BahanBahan Kebinamargaan Wilayah Selatan
12.583.150.000,00
12.521.450.000,00
99,51
61.700.000,00
15
Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak
20.200.000.000,00
54.800.000,00
0,27
20.145.200.000,00
16
Pendataan Leger Jalan
1.900.000.000,00
1.826.322.600,00
96,12
73.677.400,00
17
Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang
200.000.000,00
178.580.750,00
89,29
21.419.250,00
III - 21
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
18
Penataan dan Pemanfaatan Ruang
825.425.150,00
682.110.450,00
82,64
143.314.700,00
19
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
944.067.000,00
776.430.000,00
82,24
167.637.000,00
20
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
250.000.000,00
205.695.300,00
82,28
44.304.700,00
21
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.617.880.000,00
1.246.386.800,00
77,04
371.493.200,00
22
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
7.396.030.000,00
4.997.439.170,00
67,57
2.398.590.830,00
23
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.184.962.000,00
954.090.870,00
80,52
230.871.130,00
24
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
5.025.000.000,00
4.440.977.211,00
88,38
584.022.789,00
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara
482.100.000,00
480.700.000,00
99,71
1.400.000,00
26
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan
1.830.560.000,00
1.805.694.250,00
98,64
24.865.750,00
27
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan Jasa Konstruksi
200.000.000,00
191.525.000,00
95,76
8.475.000,00
28
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara
384.940.000,00
370.569.800,00
96,27
14.370.200,00
29
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan
243.750.000,00
235.210.500,00
96,50
8.539.500,00
30
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan Jasa Konstruksi
53.665.000,00
50.354.000,00
93,83
3.311.000,00
31
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara
426.960.000,00
419.775.500,00
98,32
7.184.500,00
32
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan
396.490.000,00
326.304.311,00
82,30
70.185.689,00
33
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pembinaan Jasa Konstruksi
246.335.000,00
86,96
32.125.246,00
214.209.754,00
III - 22
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
34
Pembinaan Jasa Konstruksi
35
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
36
Pengelolaan Data dan Sistem Bina Marga dan Tata Ruang JUMLAH
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
1.195.000.000,00
1.148.621.752,00
96,12
46.378.248,00
918.258.000,00
830.439.500,00
90,44
87.818.500,00
1.300.000.000,00
1.235.733.800,00
95,06
64.266.200,00
884.813.000.000,00
531.725.437.441,00
60,09
353.087.562.559,00
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2013 melaksanakan total 35 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp884.813.000.000,00
dan
terealisasi
sebesar
Rp531.725.437.441,00 atau sebesar 60,09%. 3.2.2.7
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Target
dan
realisasi
belanja
pada
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.9 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No (1)
Kegiatan (2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3
Perencanaan Pembangunan Daerah
4
Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah
5
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata
Pagu Anggaran (Rp) (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp) (6)
7.008.000.000,00
6.370.502.524,00
90,90
637.497.476,00
800.000.000,00
765.527.392,00
95,69
34.472.608,00
2.219.500.000,00
2.175.986.184,00
98,04
43.513.816,00
942.500.000,00
911.170.440,00
96,68
31.329.560,00
1.126.974.000,00
1.021.253.420,00
90,62
105.720.580,00
III - 23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
(2)
6
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan
7
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
950.000.000,00
942.169.200,00
99,18
7.830.800,00
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah
1.200.000.000,00
1.119.077.500,00
93,26
80.922.500,00
8
Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban
723.000.000,00
666.494.000,00
92,18
56.506.000,00
9
Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan
650.000.000,00
598.618.166,00
92,10
51.381.834,00
10
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender
750.000.000,00
745.029.380,00
99,34
4.970.620,00
11
Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan
700.000.000,00
699.212.000,00
99,89
788.000,00
12
Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
800.000.000,00
789.354.000,00
98,67
10.646.000,00
13
Pengendalian dan Evaluasi Program APBD
1.345.000.000,00
1.335.819.700,00
99,32
9.180.300,00
14
Pengendalian dan Evaluasi Program APBN danDana Lainnya
755.000.000,00
542.397.396,00
71,84
212.602.604,00
15
Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
1.400.000.000,00
1.176.017.939,00
84,00
223.982.061,00
16
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
400.000.000,00
394.724.000,00
98,68
5.276.000,00
17
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.340.000.000,00
1.267.619.755,00
94,60
72.380.245,00
18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.610.460.000,00
2.570.276.000,00
98,46
40.184.000,00
19
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.861.046.000,00
1.791.999.000,00
96,29
69.047.000,00
20
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3.600.320.000,00
3.540.574.373,00
98,34
59.745.627,00
21
Peningkatan Kapasitas Aparatur
510.000.000,00
502.527.620,00
98,53
7.472.380,00
22
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
650.000.000,00
628.237.200,00
96,65
21.762.800,00
32.341.800.000,00
30.554.587.189,00
94,47
1.787.212.811,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
III - 24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selama tahun 2013 telah melaksanakan 21 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.341.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.554.587.189,00 atau sebesar 94,47%. 3.2.2.8
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Target
dan
realisasi
belanja
pada
Badan
Penelitian
dan
PengembanganDaerah Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten TA. 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
3.600.000.000,00
3.329.636.499,00
92,49
270.363.501,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
130.000.000,00
121.000.000,00
93,08
9.000.000,00
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.370.000.000,00
1.361.007.350,00
99,34
8.992.650,00
4
Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten
4.600.000.000,00
4.560.500.000,00
99,14
39.500.000,00
5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
520.000.000,00
511.328.000,00
98,33
8.672.000,00
6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
180.475.000,00
180.111.000,00
99,80
364.000,00
7
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.449.525.000,00
1.238.711.889,00
85,46
210.813.111,00
8
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
300.000.000,00
271.071.380,00
90,36
28.928.620,00
9
Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM
250.000.000,00
236.688.400,00
94,68
13.311.600,00
10
Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosbud
300.000.000,00
296.320.000,00
98,77
3.680.000,00
11
Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan
300.000.000,00
295.950.000,00
98,65
4.050.000,00
III - 25
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan
(Rp) (3)
Selisih
Rp
%
(4)
(5)
(Rp)
(1)
(2)
12
Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna
475.000.000,00
432.600.000,00
91,07
42.400.000,00
13
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan
425.000.000,00
424.953.700,00
99,99
46.300,00
14
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan
350.000.000,00
348.125.000,00
99,46
1.875.000,00
15
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang
200.000.000,00
197.134.000,00
98,57
2.866.000,00
16
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
550.000.000,00
545.050.500,00
99,10
4.949.500,00
15.000.000.000,00
14.350.187.718,00
95,67
649.812.282,00
JUMLAH
(6)
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
Provinsi
Banten
tahun
2013melaksanakan total 13 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.350.187.718,00 atau sebesar 95,67%. 3.2.2.9
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Target dan realisasi belanja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Belanja Tidak Langsung
9.404.000.000,00
9.036.149.604,00
96,09
367.850.396,00
2
Penyelenggaraan Keselamatan LaluLintas Jalan
900.000.000,00
873.324.946,00
97,04
26.675.054,00
3
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
763.075.000,00
668.725.000,00
87,64
94.350.000,00
III - 26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp) (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp)
(1)
(2)
4
Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Serang
1.770.800.000,00
1.768.540.300,00
99,87
2.259.700,00
(6)
5
Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Tangerang
806.000.000,00
796.535.000,00
98,83
9.465.000,00
6
Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan
771.124.272,00
746.048.500,00
96,75
25.075.772,00
7
Penyelenggaraan Perhubungan Udara
400.000.000,00
378.118.000,00
94,53
21.882.000,00
8
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut dan Penyeberangan
250.000.000,00
248.232.500,00
99,29
1.767.500,00
9
Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Angkutan Laut
250.000.000,00
243.872.907,00
97,55
6.127.093,00
10
Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api
822.400.000,00
805.700.730,00
97,97
16.699.270,00
11
Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi
400.000.000,00
338.578.870,00
84,64
61.421.130,00
12
Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang
400.000.000,00
367.226.290,00
91,81
32.773.710,00
13
Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang
200.000.000,00
197.650.000,00
98,83
2.350.000,00
14
Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang
175.000.000,00
161.302.000,00
92,17
13.698.000,00
15
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Dana DAK)
2.019.320.000,00
1.864.182.000,00
92,32
155.138.000,00
16
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
544.395.100,00
540.712.700,00
99,32
3.682.400,00
17
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
629.854.950,00
615.020.031,00
97,64
14.834.919,00
18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.536.342.128,00
1.451.767.250,00
94,50
84.574.878,00
19
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
900.000.000,00
859.503.725,00
95,50
40.496.275,00
20
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.829.208.600,00
2.696.214.420,00
95,30
132.994.180,00
21
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada UPT Serang
250.000.000,00
231.373.000,00
92,55
18.627.000,00
22
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada UPT Tangerang
405.000.000,00
375.511.500,00
92,72
29.488.500,00
III - 27
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan
(Rp)
(2)
Rp
(3)
23
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
24
Selisih (Rp)
%
(4)
(5)
(6)
72.899.950,00
67.986.950,00
93,26
4.913.000,00
Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika
550.000.000,00
530.295.000,00
96,42
19.705.000,00
25
Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika
908.900.000,00
636.868.891,00
70,07
272.031.109,00
26
Fasilitasi Komisi Informasi
200.000.000,00
199.292.400,00
99,65
707.600,00
28.158.320.000,00
26.698.732.514,00
94,82
1.459.587.486,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Pada tahun 2013, melaksanakan 25 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp28.158.320.000,00
dan
terealisasi
sebesar
Rp26.698.732.514,00 atau sebesar94,82%. 3.2.2.10 Badan Lingkungan Hidup Daerah Target dan realisasi belanja pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.12 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup DaerahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.818.000.000,00
4.710.529.694,00
97,77
107.470.306,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan
977.000.000,00
920.703.500,00
94,24
56.296.500,00
3
Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3
800.000.000,00
763.927.500,00
95,49
36.072.500,00
4
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
700.000.000,00
666.421.400,00
95,20
33.578.600,00
5
Pengkajian Dampak Lingkungan
1.125.000.000,00
975.290.000,00
86,69
149.710.000,00
III - 28
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
6
Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
850.000.000,00
841.103.200,00
98,95
8.896.800,00
7
Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan
600.000.000,00
550.565.000,00
91,76
49.435.000,00
8
Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
500.000.000,00
497.335.000,00
99,47
2.665.000,00
9
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
500.000.000,00
493.325.000,00
98,67
6.675.000,00
10
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
-
11
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
850.000.000,00
805.101.900,00
94,72
44.898.100,00
12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
259.990.000,00
120.180.700,00
46,23
139.809.300,00
13
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
200.000.000,00
188.755.000,00
94,38
11.245.000,00
14
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.263.010.000,00
1.068.627.759,00
84,61
194.382.241,00
15
Penyediaan Data Pembangunan
275.000.000,00
271.955.500,00
98,89
3.044.500,00
13.818.000.000,00
12.973.821.153,00
93,89
844.178.847,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2013 melaksanakan 14 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
Rp13.818.000.000,00
dengan
alokasi
dan
anggaran
terealisasi
sebesar sebesar
Rp12.973.821.153,00 atau sebesar 93,89%. 3.2.2.11 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Target
dan
realisasi
belanja
pada
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
III - 29
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja BPPMD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No (1)
Kegiatan (2)
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Belanja Tidak Langsung
4.959.000.000,00
4.781.192.780,00
96,41
177.807.220,00
2
Penyediaan barang dan jasa Perkantoran
1.300.000.000,00
1.293.659.846,00
99,51
6.340.154,00
3
Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
700.000.000,00
696.620.000,00
99,52
3.380.000,00
350.000.000,00
348.532.700,00
99,58
1.467.300,00
150.000.000,00
145.665.000,00
97,11
4.335.000,00
500.000.000,00
484.125.000,00
96,83
15.875.000,00
Pemberdayaan kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Pemerintahan DesaKelurahan dalam Perkembangan DesaKelurahan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa Penumbuh Kembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat
500.000.000,00
455.229.000,00
91,05
44.771.000,00
700.000.000,00
664.250.000,00
94,89
35.750.000,00
1.400.000.000,00
1.361.540.000,00
97,25
38.460.000,00
400.000.000,00
353.838.750,00
88,46
46.161.250,00
2.000.000.000,00
1.902.395.000,00
95,12
97.605.000,00
1.300.000.000,00
1.255.725.000,00
96,59
44.275.000,00
Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Penguatan Organisasi Perempuan
700.000.000,00
682.870.000,00
97,55
17.130.000,00
600.000.000,00
582.590.000,00
97,10
17.410.000,00
Penguatan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Dunia Usaha Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana
800.000.000,00
765.663.420,00
95,71
34.336.580,00
350.000.000,00
349.888.000,00
99,97
112.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
100,00
-
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronosasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
350.000.000,00
350.000.000,00
100,00
-
4 5
6 7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
III - 30
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
Realisasi
Pagu Anggaran
(2)
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
19
Penguatan Jaringan Kerja Pengarustamaan Gender
350.000.000,00
349.650.000,00
99,90
350.000,00
20
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronosasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
600.000.000,00
578.502.200,00
96,42
21.497.800,00
21
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
100.000.000,00
97.200.000,00
97,20
2.800.000,00
18.459.000.000,00
17.849.136.696,00
96,70
609.863.304,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten tahun 2013 melaksanakan total sebanyak 20kegiatan
belanja langsung dan1
kegiatan
belanja tidak
langsung dan alokasi anggaran sebesar Rp18.459.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.849.136.696,00 atau sebesar 96,70%. 3.2.2.12 Dinas Sosial Target dan realisasi belanja pada Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.14 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Belanja Tidak Langsung
6.550.000.000,00
6.327.418.135,00
96,60
222.581.865,00
2
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin
2.475.000.000,00
2.442.237.400,00
98,68
32.762.600,00
3
Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan
680.000.000,00
679.254.000,00
99,89
746.000,00
4
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil
770.000.000,00
740.132.596,00
96,12
29.867.404,00
5
Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia
2.090.350.000,00
2.066.915.000,00
98,88
23.435.000,00
6
Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza
1.223.000.000,00
1.211.586.250,00
99,07
11.413.750,00
III - 31
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
(2)
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
7
Rehabilitasi Sosial bagi Org Dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis
775.000.000,00
769.755.015,00
99,32
5.244.985,00
8
Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada BPS
764.000.000,00
736.497.000,00
96,40
27.503.000,00
9
Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada BPS
224.000.000,00
219.209.500,00
97,86
4.790.500,00
10
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S
650.000.000,00
643.492.300,00
99,00
6.507.700,00
11
Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S
600.000.000,00
595.944.500,00
99,32
4.055.500,00
12
Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah
400.000.000,00
399.108.000,00
99,78
892.000,00
13
Perlindungan Sosial Korban Bencana
2.770.000.000,00
2.745.046.900,00
99,10
24.953.100,00
14
Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial
3.737.975.000,00
3.692.330.809,00
98,78
45.644.191,00
15
Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat
1.252.500.000,00
1.250.477.300,00
99,84
2.022.700,00
16
Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)
400.000.000,00
399.426.000,00
99,86
574.000,00
17
Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
1.476.000.000,00
1.471.265.500,00
99,68
4.734.500,00
18
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
135.165.000,00
119.951.000,00
88,74
15.214.000,00
19
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
560.000.000,00
557.390.750,00
99,53
2.609.250,00
20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
815.604.000,00
789.454.000,00
96,79
26.150.000,00
21
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
514.500.000,00
511.329.900,00
99,38
3.170.100,00
22
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.293.381.000,00
1.254.343.821,00
96,98
39.037.179,00
23
Peningkatan Kapasitas Aparatur
520.000.000,00
511.498.100,00
98,37
8.501.900,00
24
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Perlindungan Sosial
53.500.000,00
53.500.000,00
100,00
-
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
466.590.000,00
465.770.000,00
99,82
820.000,00
26
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Perlindungan Sosial
533.500.000,00
521.291.800,00
97,71
12.208.200,00
27
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
124.910.000,00
123.817.000,00
99,12
1.093.000,00
III - 32
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Realisasi
Pagu Anggaran
Selisih
No
Kegiatan
(1)
(2)
28
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Perlindungan Sosial
305.000.000,00
293.795.010,00
96,33
11.204.990,00
29
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
588.500.000,00
582.713.796,00
99,02
5.786.204,00
30
Penyediaan Data Pembangunan
200.000.000,00
199.934.500,00
99,97
65.500,00
32.948.475.000,00
32.374.885.882,00
98,26
573.589.118,00
JUMLAH
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Sosial Provinsi Banten pada tahun 2013 melaksanakan 29 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.948.475.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.374.885.882,00 atau sebesar 98,26%. 3.2.2.13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Target dan realisasi belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.15 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran(Rp)
(1)
(2)
(3)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
8.121.000.000,00
8.000.063.242,00
98,51
120.936.758,00
Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
915.000.000,00
908.739.500,00
99,32
6.260.500,00
3
Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
185.400.000,00
177.974.925,00
96,00
7.425.075,00
4
Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan tenaga Kerja Perempuan dan anak
190.000.000,00
189.417.000,00
99,69
583.000,00
5
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja
513.500.000,00
506.385.000,00
98,61
7.115.000,00
6
Fasilitasi Penetapan UMP
800.000.000,00
799.389.800,00
99,92
610.200,00
III - 33
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
Kegiatan (2)
Pagu Anggaran(Rp) (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp) (6)
7
Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
200.000.000,00
196.110.000,00
98,06
3.890.000,00
8
Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah
250.000.000,00
234.257.000,00
93,70
15.743.000,00
9
Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan ke Jepang
500.000.000,00
467.382.000,00
93,48
32.618.000,00
10
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
2.568.000.000,00
2.373.571.483,00
92,43
194.428.517,00
11
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
650.000.000,00
644.094.500,00
99,09
5.905.500,00
12
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten
1.080.000.000,00
1.040.645.300,00
96,36
39.354.700,00
13
Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi Banten
220.000.000,00
187.253.000,00
85,12
32.747.000,00
14
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
70.000.000,00
69.810.000,00
99,73
190.000,00
15
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
650.000.000,00
648.091.000,00
99,71
1.909.000,00
16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
420.374.000,00
409.648.000,00
97,45
10.726.000,00
17
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.034.300.000,00
1.013.437.659,00
97,98
20.862.341,00
18
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
705.598.000,00
666.349.361,00
94,44
39.248.639,00
19
Peningkatan Kapasitas Aparatur
195.728.000,00
193.403.000,00
98,81
2.325.000,00
20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
306.000.000,00
295.197.500,00
96,47
10.802.500,00
21
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
450.000.000,00
395.480.000,00
87,88
54.520.000,00
22
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri
583.000.000,00
582.497.372,00
99,91
502.628,00
23
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
146.000.000,00
145.982.000,00
99,99
18.000,00
24
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi
225.000.000,00
224.800.000,00
99,91
200.000,00
25
Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi
312.000.000,00
310.269.880,00
99,45
1.730.120,00
III - 34
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1) 26
(2)
Realisasi
Pagu Anggaran(Rp)
Rp
(3)
Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi JUMLAH
Selisih (Rp)
%
(4)
(5)
(6)
700.100.000,00
682.771.880,00
97,52
17.328.120,00
21.991.000.000,00
21.363.020.402,00
97,14
627.979.598,00
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2013 telah melaksanakan kegiatan sebanyak 24 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.991.000.000,00 dan terealiasasi sebesar Rp21.363.020.402,00 atau sebesar 97,14%. 3.2.2.14 Dinas Koperasi dan UMKM Target dan realisasi belanja pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasidan UMKM Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No (1)
Kegiatan (2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pengembangan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
3
Pengembangan usaha Koperasi bidang industri hasil pertanian
4
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
3.689.000.000,00
3.386.285.099,00
91,79
302.714.901,00
500.000.000,00
499.812.500,00
99,96
187.500,00
1.750.000.000,00
1.725.494.000,00
98,60
24.506.000,00
Pengembangan usaha Koperasi bidang aneka usaha
500.000.000,00
488.534.000,00
97,71
11.466.000,00
5
Peningkatan kompetensi usaha kecil, menengah dan pengelola koperasi
500.000.000,00
482.275.000,00
96,46
17.725.000,00
6
Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi bisnis
382.625.000,00
381.685.000,00
99,75
940.000,00
7
Dukungan promosi dan pemasaran produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan usaha
643.430.000,00
612.453.800,00
95,19
30.976.200,00
III - 35
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
(Rp)
(2)
8
Penyediaan fasilitas pengembangan teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan KUMKM
9
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan
(3)
Selisih
Rp
%
(4)
(5)
(Rp) (6)
900.000.000,00
826.410.700,00
91,82
73.589.300,00
Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi
1.202.445.000,00
1.170.065.800,00
97,31
32.379.200,00
10
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi
1.750.000.000,00
1.681.310.000,00
96,07
68.690.000,00
11
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
59.972.500,00
38.962.500,00
64,97
21.010.000,00
12
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.000.027.500,00
970.321.000,00
97,03
29.706.500,00
13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
264.568.000,00
259.625.000,00
98,13
4.943.000,00
14
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
250.000.000,00
247.768.900,00
99,11
2.231.100,00
15
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
835.432.000,00
767.118.983,00
91,82
68.313.017,00
16
Peningkatan Kapasitas Aparatur
80.000.000,00
79.170.000,00
98,96
830.000,00
17
Penyediaan Data Pembangunan
150.000.000,00
132.686.400,00
88,46
17.313.600,00
14.457.500.000,00
13.749.978.682,00
95,11
707.521.318,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas
Koperasi
dan
UMKM
Provinsi
Banten
tahun
2013,
melaksanakan 16 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
Rp14.457.500.000,00
dengan dan
alokasi
anggaran
terealisasi
sebesar sebesar
Rp13.749.978.682,00, atau sebesar 95,11%. 3.2.2.15 Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Target dan realisasi belanja pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
III - 36
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.17 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Belanja Tidak Langsung
3.296.000.000,00
3.171.735.296,00
96,23
124.264.704,00
2
Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
510.000.000,00
413.348.015,00
81,05
96.651.985,00
3
Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal
1.165.000.000,00
945.904.350,00
81,19
219.095.650,00
4
Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal
510.000.000,00
470.586.900,00
92,27
39.413.100,00
5
Penyelenggaraan Promosi Investasi
4.700.000.000,00
3.539.905.045,00
75,32
1.160.094.955,00
6
Kerjasama Investasi
1.000.000.000,00
923.518.900,00
92,35
76.481.100,00
7
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
237.000.000,00
197.346.400,00
83,27
39.653.600,00
8
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
941.632.000,00
826.535.700,00
87,78
115.096.300,00
9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
112.400.000,00
107.190.500,00
95,37
5.209.500,00
10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
686.100.000,00
651.407.857,00
94,94
34.692.143,00
11
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.669.500.000,00
1.557.537.670,00
93,29
111.962.330,00
12
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
1.518.368.000,00
1.374.253.500,00
90,51
144.114.500,00
16.346.000.000,00
14.179.270.133,00
86,74
2.166.729.867,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Banten tahun 2013 melaksanakan 11 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.346.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.179.270.133,00 atau sebesar 86,74%.
III - 37
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3.2.2.16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Target dan realisasi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.18 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
6.561.000.000,00
5.931.171.476,00
90,40
629.828.524,00
Pembinaan Kesenian Daerah
390.000.000,00
350.643.450,00
89,91
39.356.550,00
3
Fasilitasi dan Pagelaran Seni
745.000.000,00
720.470.800,00
96,71
24.529.200,00
4
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
1.325.000.000,00
1.254.059.900,00
94,65
70.940.100,00
5
Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan
125.000.000,00
116.630.100,00
93,30
8.369.900,00
6
Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan
225.000.000,00
186.566.475,00
82,92
38.433.525,00
7
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
138.000.000,00
130.771.700,00
94,76
7.228.300,00
8
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
580.000.000,00
287.992.000,00
49,65
292.008.000,00
9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.094.000.000,00
1.086.690.600,00
99,33
7.309.400,00
10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
812.250.000,00
765.893.600,00
94,29
46.356.400,00
11
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.380.000.000,00
2.147.653.262,00
90,24
232.346.738,00
12
Peningkatan Kapasitas Aparatur
146.000.000,00
109.190.000,00
74,79
36.810.000,00
13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
162.000.000,00
153.072.800,00
94,49
8.927.200,00
III - 38
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
(2)
14
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
15
Realisasi
Pagu Anggaran
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
25.350.000,00
23.300.300,00
91,91
2.049.700,00
Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
324.650.000,00
270.559.179,00
83,34
54.090.821,00
16
Penyusunan Profil dan Database
200.000.000,00
181.552.600,00
90,78
18.447.400,00
17
pengelolaan destinasi wisata
1.615.000.000,00
1.097.834.024,00
67,98
517.165.976,00
18
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
775.000.000,00
745.251.000,00
96,16
29.749.000,00
19
Pengembangan Standarisasi Pariwisata
200.000.000,00
183.901.621,00
91,95
16.098.379,00
20
Analisa Pasar Pariwisata
400.000.000,00
389.169.117,00
97,29
10.830.883,00
21
Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif
1.340.000.000,00
1.274.528.748,00
95,11
65.471.252,00
22
Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi
880.000.000,00
851.987.906,00
96,82
28.012.094,00
23
Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata
425.000.000,00
363.591.000,00
85,55
61.409.000,00
24
Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata
747.000.000,00
624.464.660,00
83,60
122.535.340,00
25
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata
1.828.000.000,00
1.646.381.411,00
90,06
181.618.589,00
23.443.250.000,00
20.893.327.729,00
89,12
2.549.922.271,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
selama
tahun
2012
melaksanakan 24 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
Rp23.443.250.000,00
dengan dan
alokasi
anggaran
terealisasi
sebesar sebesar
Rp20.893.327.729,00 atau sebesar 89,12 %. 3.2.2.17 Dinas Pemuda dan Olahraga Targetdan realisasi belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
III - 39
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.19 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan
3
Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
4
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.017.000.000,00
4.879.470.049,00
97,26
100.000.000,00
76.047.000,00
76,05
23.953.000,00
1.520.000.000,00
1.491.261.000,00
98,11
28.739.000,00
Pembinaan Kepramukaan
100.000.000,00
96.801.000,00
96,80
3.199.000,00
5
Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
300.000.000,00
298.747.500,00
99,58
1.252.500,00
6
Pengembangan Wawasan da Kreativitas Pemuda
250.000.000,00
182.688.000,00
73,08
67.312.000,00
7
Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
150.000.000,00
149.144.000,00
99,43
856.000,00
8
Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga
100.000.000,00
96.542.000,00
96,54
3.458.000,00
9
KegiatanPembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
350.000.000,00
345.553.000,00
98,73
4.447.000,00
10
Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan
150.000.000,00
149.438.000,00
99,63
562.000,00
11
Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
200.000.000,00
198.148.000,00
99,07
1.852.000,00
12
Peningkatan SDM Keolahragaan
150.000.000,00
140.728.000,00
93,82
9.272.000,00
13
Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga
1.950.000.000,00
1.934.581.000,00
99,21
15.419.000,00
14
Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga
923.510.500,00
864.115.844,00
93,57
59.394.656,00
15
Pembinaan dan Pendidikan Olahraga
1.000.000.000,00
994.922.000,00
99,49
5.078.000,00
16
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
150.000.000,00
149.849.000,00
99,90
151.000,00
17
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
430.000.000,00
429.274.600,00
99,83
725.400,00
18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
216.489.500,00
212.361.000,00
98,09
4.128.500,00
19
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
211.100.000,00
200.780.000,00
95,11
10.320.000,00
20
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.468.900.000,00
1.368.310.003,00
93,15
100.589.997,00
21
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
200.000.000,00
194.600.000,00
97,30
5.400.000,00
14.937.000.000,00
14.453.360.996,00
96,76
483.639.004,00
JUMLAH
137.529.951,00
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
III - 40
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Banten selama tahun 2013 melaksanakan 20 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
Rp14.937.000.000,00
dengan
alokasi
dan
anggaran
terealisasi
sebesar sebesar
Rp14.453.360.996,00 atau sebesar 96,76%. 3.2.2.18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Target dan realisasi belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.20 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No (1)
Kegiatan (2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten
3
Pagu Anggaran (Rp) (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp) (6)
3.765.000.000,00
3.239.936.597,00
86,05
525.063.403,00
200.000.000,00
196.002.000,00
98,00
3.998.000,00
Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik
1.865.747.700,00
1.734.387.995,00
92,96
131.359.705,00
4
Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
656.528.250,00
643.118.750,00
97,96
13.409.500,00
5
Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan
250.000.000,00
240.656.500,00
96,26
9.343.500,00
6
Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
900.000.000,00
868.557.900,00
96,51
31.442.100,00
7
Fasilitasi Kewaspadaan dini dan penanganan konflik
861.874.000,00
694.968.000,00
80,63
166.906.000,00
8
Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing
481.962.500,00
474.988.500,00
98,55
6.974.000,00
9
Fasilitasi pengawasan dan pemantauan ketahanan ekonomi
250.000.000,00
244.862.500,00
97,95
5.137.500,00
10
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
84.519.404,00
52.221.940,00
61,79
32.297.464,00
11
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
450.245.146,00
444.524.600,00
98,73
5.720.546,00
III - 41
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan
(Rp)
(2)
Selisih
Rp
(3)
(Rp)
(5)
(6)
28.700.000,00
28.000.000,00
97,56
700.000,00
364.500.000,00
362.862.500,00
99,55
1.637.500,00
1.624.192.600,00
1.577.200.096,00
97,11
46.992.504,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
101.730.400,00
99.474.400,00
97,78
2.256.000,00
Penyusunan Profil dan Database
150.000.000,00
148.150.000,00
98,77
1.850.000,00
12.035.000.000,00
11.049.912.278,00
91,81
985.087.722,00
12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
13
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
14
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
15
16
JUMLAH
(4)
%
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama tahun 2013 melaksanakan 15 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
dengan
Rp12.035.000.000,00
alokasi
anggaran
sebesar
danterealisasi
sebesar
Rp11.049.912.278,00 atau sebesar 91,81%. 3.2.2.19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Target dan realisasi belanja pada Badan Penanggulangan Bencana DaerahProvinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Belanja Tidak Langsung
3.594.000.000,00
3.416.363.952,00
95,06
177.636.048,00
2
Pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana
1.825.500.000,00
1.754.780.000,00
96,13
70.720.000,00
3
Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
867.000.000,00
844.549.600,00
97,41
22.450.400,00
4
Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana
625.000.000,00
465.381.800,00
74,46
159.618.200,00
III - 42
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
No
Kegiatan
(1)
(2)
5
Fasilitsi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
1.379.484.000,00
1.374.304.000,00
99,62
5.180.000,00
6
Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana
1.000.000.000,00
998.713.000,00
99,87
1.287.000,00
7
Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca bencana
400.000.000,00
391.122.000,00
97,78
8.878.000,00
8
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
162.500.000,00
111.329.000,00
68,51
51.171.000,00
9
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
375.000.000,00
360.630.500,00
96,17
14.369.500,00
10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
795.150.000,00
773.535.000,00
97,28
21.615.000,00
11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
557.155.000,00
383.148.100,00
68,77
174.006.900,00
12
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.763.211.000,00
1.417.720.224,00
80,41
345.490.776,00
13
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
150.000.000,00
149.624.000,00
99,75
376.000,00
13.494.000.000,00
12.441.201.176,00
92,20
1.052.798.824,00
JUMLAH
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten selama tahun 2013 menyelenggarakan 12 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan total alokasi anggaran sebesar Rp13.494.000.000,00 dan dari total alokasi anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp12.441.201.176,00 atau sebesar 92,20%. 3.2.2.20 DPRD Alokasi APBD Provinsi Banten untuk membiayai Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp 29.769.000.000,00. Alokasi ini ditetapkan untuk pos Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai. Total dari target tersebut, dapat terealisasi Rp29.625.238.368,00 atau sebesar 99,52%.
III - 43
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3.2.2.21 Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Dana yang dialokasikan untuk untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama tahun 2013 adalah dan direalisasikan Rp6.194.507.527,00
Rp6.260.000.000,00
atau sebesar
98,95%.
Alokasi ini seluruhnya merupakan Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai. 3.2.2.22 Sekretariat DPRD Target dan realisasi belanja pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretaris DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
1
Non Kegiatan
8.069.000.000,00
7.818.711.156,00
96,90
250.288.844,00
2
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.327.900.000,00
1.201.369.650,00
90,47
126.530.350,00
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.430.000.000,00
1.427.925.800,00
99,85
2.074.200,00
4
Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan
1.278.537.000,00
1.252.089.050,00
97,93
26.447.950,00
5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.094.227.955,00
1.794.206.755,00
85,67
300.021.200,00
6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
9.557.950.400,00
8.757.363.500,00
91,62
800.586.900,00
7
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
8.532.875.085,00
8.361.980.848,00
98,00
170.894.237,00
8
Peningkatan Kapasitas Aparatur
3.398.818.060,00
3.215.198.583,00
94,60
183.619.477,00
9
Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum
8.709.092.200,00
6.069.650.681,00
69,69
2.639.441.519,00
10
Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten
17.859.860.000,00
11.525.862.497,00
64,54
6.333.997.503,00
11
Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten
1.143.000.000,00
1.092.021.100,00
95,54
50.978.900,00
III - 44
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
12
Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan JUMLAH
13
14 15 16
17 18
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
4.375.203.000,00
3.758.200.382,00
85,90
617.002.618,00
29.302.650.000,00
24.164.328.405,00
82,46
5.138.321.595,00
3.958.900.000,00
3.752.837.600,00
94,79
206.062.400,00
2.722.111.600,00
2.614.107.500,00
96,03
108.004.100,00
8.354.000.000,00
8.329.606.400,00
99,71
24.393.600,00
15.282.000.000,00
15.132.045.900,00
99,02
149.954.100,00
172.874.700,00
170.767.700,00
98,78
2.107.000,00
127.569.000.000,00
110.438.273.507,00
86,57
17.130.726.493,00
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Sekretariat DPRD Provinsi Banten tahun 2013 melaksanakan 14 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesarRp127.569.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp110.438.273.507,00 atau sebesar 86,57%. 3.2.2.23 Biro Pemerintahan Realisasi kegiatan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang didanai APBD Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.23 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
1
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
550.000.000,00
442.268.350,00
80,41
107.731.650,00
2
Pembinaan dan Penataan Kependudukan
378.605.000,00
368.489.900,00
97,33
10.115.100,00
III - 45
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
(2)
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
3
Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil
200.000.000,00
188.034.851,00
94,02
11.965.149,00
4
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
219.900.000,00
205.730.000,00
93,56
14.170.000,00
5
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
237.360.000,00
226.330.000,00
95,35
11.030.000,00
6
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
212.112.000,00
207.437.350,00
97,80
4.674.650,00
7
Fasilitasi Penegasan Batas Daerah
200.000.000,00
190.047.819,00
95,02
9.952.181,00
8
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten
500.000.000,00
438.517.900,00
87,70
61.482.100,00
9
Desk Pemilukada Provinsi Banten
450.000.000,00
367.117.250,00
81,58
82.882.750,00
10
Penataan Daerah Otonom
300.000.000,00
224.696.650,00
74,90
75.303.350,00
11
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
500.000.000,00
478.269.650,00
95,65
21.730.350,00
12
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
150.000.000,00
78.062.000,00
52,04
71.938.000,00
13
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014
1.000.000.000,00
945.630.000,00
94,56
54.370.000,00
14
Pengadaan Data dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah
1.000.000.000,00
882.760.000,00
88,28
117.240.000,00
15
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
50.000.000,00
42.450.000,00
84,90
7.550.000,00
16
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
477.023.000,00
462.234.500,00
96,90
14.788.500,00
17
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
75.000.000,00
68.380.000,00
91,17
6.620.000,00
6.500.000.000,00
5.816.456.220,00
89,48
683.543.780,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Alokasi APBD untuk Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten selama tahun 2013, adalah sebesar Rp6.500.000.000,00 Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 17 kegiatan belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp5.816.456.220,00 atau 89,48%.
III - 46
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3.2.2.24 Biro Hukum Realisasi kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang didanai APBD Tahun 2013dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.24 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1) 1
(2)
(3)
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
4
Realisasi
Pagu Anggaran
25.000.000,00
Selisih
(Rp)
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
25.000.000,00
100,00
200.000.000,00
188.429.603,00
94,21
11.570.397,00
1.000.000.000,00
837.287.156,00
83,73
162.712.844,00
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten
370.000.000,00
369.856.000,00
99,96
144.000,00
5
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten
300.000.000,00
295.000.000,00
98,33
5.000.000,00
6
Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah I
405.000.000,00
395.190.000,00
97,58
9.810.000,00
7
Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah II
275.000.000,00
273.700.000,00
99,53
1.300.000,00
8
Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan Perjanjian
225.000.000,00
224.303.799,00
99,69
696.201,00
9
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
900.000.000,00
697.262.990,00
77,47
202.737.010,00
10
Peningkatan Koordinasi Penanganan Permasalahan Perlindungan Hukum & HAM
300.000.000,00
299.400.000,00
99,80
600.000,00
11
Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat /Kadarkum
700.000.000,00
670.160.000,00
95,74
29.840.000,00
12
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
300.000.000,00
287.862.050,00
95,95
12.137.950,00
5.000.000.000,00
4.563.451.598,00
91,27
436.548.402,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Selama tahun 2013, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan 12 kegiatan belanja langsung dengan total alokasi
anggaran
sebesar
Rp5.000.000.000,00
Dari
alokasi
tersebut terealisasi sebesar Rp4.563.451.598,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 91,27%.
III - 47
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3.2.2.25 Biro Organisasi Realisasi kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang didanai APBD Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
1
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
425.000.000,00
419.856.000,00
98,79
5.144.000,00
2
Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi RaperdaPerda OPD Kab-Kota
420.000.000,00
410.766.400,00
97,80
9.233.600,00
3
Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan
365.000.000,00
349.423.760,00
95,73
15.576.240,00
4
Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah
675.000.000,00
659.497.000,00
97,70
15.503.000,00
5
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural
275.000.000,00
265.716.000,00
96,62
9.284.000,00
6
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
365.000.000,00
326.565.300,00
89,47
38.434.700,00
7
Penyusunan LAKIP Provinsi Banten
550.000.000,00
538.524.000,00
97,91
11.476.000,00
8
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100.000.000,00
98.400.000,00
98,40
1.600.000,00
9
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
300.000.000,00
299.072.500,00
99,69
927.500,00
10
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda
180.000.000,00
172.806.200,00
96,00
7.193.800,00
11
Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
250.000.000,00
236.106.280,00
94,44
13.893.720,00
12
Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur
245.000.000,00
233.424.000,00
95,28
11.576.000,00
13
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
100.000.000,00
96.343.500,00
96,34
3.656.500,00
4.250.000.000,00
4.106.500.940,00
96,62
143.499.060,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
III - 48
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten selama tahun 2013 telah melaksanakan 13 kegiatan belanja langsung dengan alokasi
anggaran
Rp4.250.000.000,00
dan
terealisasi
Rp4.106.500.940,00 atau sebesar 96,62%. 3.2.2.26 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Realisasi
kegiatan
pada
Biro
Ekonomi
dan
Administrasi
PembangunanSekretariat Daerah Provinsi Banten yang didanai APBD Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.26 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Ekonomi danAdministrasi PembangunanSekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No (1)
Kegiatan (2)
1
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
2
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.440.360.000,00
4.383.267.500,00
98,71
57.092.500,00
Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD
500.000.000,00
495.310.000,00
99,06
4.690.000,00
3
Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa dan pedoman pelaksanaan pembangunan
830.000.000,00
819.731.420,00
98,76
10.268.580,00
4
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UKM
1.350.000.000,00
883.521.900,00
65,45
466.478.100,00
5
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah
565.000.000,00
493.761.400,00
87,39
71.238.600,00
6
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian
385.000.000,00
374.657.600,00
97,31
10.342.400,00
7
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar
600.000.000,00
534.380.500,00
89,06
65.619.500,00
8
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi
325.000.000,00
323.115.000,00
99,42
1.885.000,00
9
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri
425.000.000,00
392.561.400,00
92,37
32.438.600,00
10
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
293.160.000,00
240.137.000,00
81,91
53.023.000,00
III - 49
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan (2)
11
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
12
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
13
14
Selisih
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.377.740.000,00
1.351.613.286,00
98,10
26.126.714,00
358.600.000,00
319.889.109,00
89,20
38.710.891,00
Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan Sarana Prasarana LPSE
2.530.140.000,00
2.317.919.417,00
91,61
212.220.583,00
Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP
1.020.000.000,00
956.164.700,00
93,74
63.835.300,00
15.000.000.000,00
13.886.030.232,00
92,57
1.113.969.768,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Pada
tahun
2013,
Biro
Ekonomi
dan
Administrasi
PembangunanSekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan 14
kegiatan
belanja
langsung,
dengan
Rp15.000.000.000,00
anggaran
dan
sebesar terealisasi
sebesarRp13.886.030.232,00 atau sebesar 92,57%. 3.2.2.27 Biro Kesejahteraan Rakyat Realisasi kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang didanai APBD Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.27 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan
16.112.006.000,00
15.753.263.000,00
97,77
358.743.000,00
2
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan
13.273.012.000,00
12.701.563.500,00
95,69
571.448.500,00
3
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial
950.000.000,00
780.845.750,00
82,19
169.154.250,00
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
III - 50
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
No
Kegiatan
(1)
(2)
4
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan
650.000.000,00
643.624.600,00
99,02
6.375.400,00
5
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
300.000.000,00
264.831.600,00
88,28
35.168.400,00
6
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial
650.000.000,00
643.559.500,00
99,01
6.440.500,00
7
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan lingkungan
600.000.000,00
575.727.750,00
95,95
24.272.250,00
8
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana
300.000.000,00
253.311.330,00
84,44
46.688.670,00
9
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi
2.300.000.000,00
1.753.323.810,00
76,23
546.676.190,00
10
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
400.000.000,00
380.634.300,00
95,16
19.365.700,00
11
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
400.000.000,00
376.294.230,00
94,07
23.705.770,00
12
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
600.000.000,00
571.576.328,00
95,26
28.423.672,00
13
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
250.000.000,00
239.789.224,00
95,92
10.210.776,00
36.785.018.000,00
34.938.344.922,00
94,98
1.846.673.078,00
JUMLAH
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Selama tahun 2013, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan sebanyak 13 kegiatan belanja langsung, dengan alokasi anggaran yang diperoleh sebesar Rp36.785.018.000,00.Dari alokasi dana tersebut, dapat direalisasikan
sebesar
Rp34.938.344.922,00
atau
sebesar
94,98%. 3.2.2.28 Biro Umum Realisasi kegiatan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang didanai APBD 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: III - 51
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.28 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pagu Anggaran (Rp) (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp) (6)
60.900.000.000,00
53.056.635.682,00
87,12
7.843.364.318,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1.590.000.000,00
1.526.453.900,00
96,00
63.546.100,00
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
850.000.000,00
756.787.400,00
89,03
93.212.600,00
4
Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten
2.227.000.000,00
2.092.226.100,00
93,95
134.773.900,00
5
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
27.451.145.000,00
26.659.586.905,00
97,12
791.558.095,00
6
Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten
3.441.764.250,00
3.309.633.950,00
96,16
132.130.300,00
7
Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten
1.629.569.900,00
1.531.572.250,00
93,99
97.997.650,00
8
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel
1.956.035.000,00
1.713.755.700,00
87,61
242.279.300,00
9
Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah
1.700.000.000,00
1.639.457.200,00
96,44
60.542.800,00
10
Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah
1.300.000.000,00
1.068.723.400,00
82,21
231.276.600,00
11
Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten
1.500.000.000,00
1.281.114.288,00
85,41
218.885.712,00
12
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten
534.701.000,00
527.384.000,00
98,63
7.317.000,00
13
Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten
19.212.944.350,00
18.571.991.950,00
96,66
640.952.400,00
14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten
858.500.000,00
832.927.100,00
97,02
25.572.900,00
15
Penyelenggaraan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8.351.120.000,00
7.044.556.500,00
84,35
1.306.563.500,00
III - 52
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan (2)
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
16
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan Daerah
4.560.820.500,00
4.377.913.626,00
95,99
182.906.874,00
17
Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda
750.000.000,00
669.531.000,00
89,27
80.469.000,00
18
Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
12.221.900.000,00
12.202.687.093,00
99,84
19.212.907,00
19
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
100.000.000,00
86.478.000,00
86,48
13.522.000,00
151.135.500.000,00
138.949.416.044,00
91,94
12.186.083.956,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten selama tahun 2013 melaksanakan 18 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung, dengan total anggaran sebesar
Rp151.135.500.000,00
dan
terealisasi
sebesar
Rp138.949.416.044,00 atau sebesar 91,94%. 3.2.2.29 Biro Perlengkapandan Aset Realisasi kegiatan Biro Perlengkapandan AsetSekretariat Daerah Provinsi Banten yang didanai APBD 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.29 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No (1) 1 2
3
Kegiatan (2) Penatausahaaan Aset Daerah Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah Penyelesaian TPTGR dan Penhapusan Barang Daerah
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
2.544.849.400,00
1.797.148.900,00
70,62
747.700.500,00
1.421.200.000,00
1.349.665.500,00
94,97
71.534.500,00
1.265.417.400,00
903.052.050,00
71,36
362.365.350,00
III - 53
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
(2)
4
Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Setda Provinsi Banten Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan JUMLAH
5
6 7
8 9
10
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.965.000.000,00
1.882.109.900,00
95,78
82.890.100,00
1.460.000.000,00
1.439.710.500,00
98,61
20.289.500,00
110.600.000.000,00
41.307.982.408,00
37,35
69.292.017.592,00
400.000.000,00
399.409.000,00
99,85
591.000,00
700.000.000,00
694.758.050,00
99,25
5.241.950,00
20.911.000.000,00
20.479.255.912,00
97,94
431.744.088,00
100.000.000,00
81.200.000,00
81,20
18.800.000,00
141.367.466.800,00
70.334.292.220,00
49,75
71.033.174.580,00
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Biro Perlengkapan dan AsetSekretariat Daerah Provinsi Banten selama tahun 2013 melaksanakan 10 kegiatan belanja langsung, dengan total anggaran sebesar Rp141.367.466.800,00 dan terealisasi sebesar Rp70.334.292.220,00 atau sebesar 49,75%. 3.2.2.30 Biro Hubungan Masyarakatdan Protokol Realisasi kegiatan pada Biro Hubungan Masyarakatdan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang didanai APBD Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.30 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Biro Hubungan Masyarakatdan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 Realisasi No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Hubungan dan Kerjasama Pers
2
Selisih
Pagu Anggaran (3)
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
4.252.000.000,00
4.186.719.646,00
98,46
65.280.354,00
Sarana Komunikasi
990.000.000,00
977.714.438,00
98,76
12.285.562,00
3
Liputan dan Pengelolaan Dokumen
970.000.000,00
961.484.561,00
99,12
8.515.439,00
4
Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
400.000.000,00
314.900.000,00
78,73
85.100.000,00
III - 54
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Realisasi No
Kegiatan
Selisih
Pagu Anggaran %
(Rp)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
5
808.000.000,00
796.922.500,00
98,63
11.077.500,00
400.000.000,00
397.800.000,00
99,45
2.200.000,00
500.000.000,00
425.559.257,00
85,11
74.440.743,00
700.000.000,00
667.399.171,00
95,34
32.600.829,00
420.000.000,00
419.800.000,00
99,95
200.000,00
10
Penerbitan Media dan Teknologi Informasi Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan
460.000.000,00
458.095.600,00
99,59
1.904.400,00
11
Pelayanan Tamu
400.000.000,00
399.998.500,00
100,00
1.500,00
12
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan JUMLAH
36.468.000,00
34.867.500,00
95,61
1.600.500,00
508.532.000,00
483.325.500,00
95,04
25.206.500,00
85.000.000,00
80.230.000,00
94,39
4.770.000,00
10.930.000.000,00
10.604.816.673,00
97,02
325.183.327,00
6 7 8 9
13 14
(3)
Rp
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2013 melaksanakan total 14 kegiatan belanja
langsung,
Rp10.930.000.000,00
dengan dan
total
dapat
anggaran
sebesar
terealisasikan
sebesar
Rp10.604.816.673,00 atau 97,02%. 3.2.2.31 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Target dan realisasi belanja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.31 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran
(1)
(2)
(3)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Intensifikasi Pajak Daerah
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
3.234.168.403.639,00
3.004.645.590.561,00
92,90
229.522.813.078,00
3.921.114.250,00
3.659.354.050,00
93,32
261.760.200,00
III - 55
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
Kegiatan (2)
3
Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan
4
Pagu Anggaran (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp) (6)
1.150.000.000,00
792.525.500,00
68,92
357.474.500,00
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang
202.468.000,00
201.616.500,00
99,58
851.500,00
5
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande
251.010.000,00
243.323.000,00
96,94
7.687.000,00
6
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon
125.000.000,00
115.914.500,00
92,73
9.085.500,00
7
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang
175.000.000,00
175.000.000,00
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung
175.000.000,00
9
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping
100.000.000,00
99.836.000,00
10
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong
125.000.000,00
125.000.000,00
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat
150.000.000,00
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug
150.000.000,00
13
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol
150.000.000,00
139.600.000,00
93,07
10.400.000,00
14
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja
250.000.000,00
227.100.000,00
90,84
22.900.000,00
15
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2013
700.000.000,00
553.562.436,00
79,08
146.437.564,00
16
Pembinaan dan bagi Hasil pajak kabupatenKota
700.000.000,00
540.884.900,00
77,27
159.115.100,00
17
Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah
600.000.000,00
583.915.640,00
97,32
16.084.360,00
18
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2012 dan Interim Tahun 2013 Provinsi Banten
1.784.648.000,00
1.560.625.663,00
87,45
224.022.337,00
8
11
12
100,00
175.000.000,00
100,00 99,84
164.000,00
100,00
149.999.000,00
1.000,00 100,00
150.000.000,00
100,00
III - 56
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
Kegiatan (2)
Pagu Anggaran (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp) (6)
19
Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab-Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA.2012
500.000.000,00
481.035.000,00
96,21
18.965.000,00
20
Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA
695.352.000,00
656.310.641,00
94,39
39.041.359,00
21
Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah
1.300.000.000,00
1.041.662.853,00
80,13
258.337.147,00
22
Penyusunan Pedoman Anggaran
1.550.000.000,00
1.280.953.440,00
82,64
269.046.560,00
23
Penyusunan Raperda dan Rapergub P-APBD 2013 dan APBD 2014
5.927.185.200,00
5.399.667.480,00
91,10
527.517.720,00
24
Verifikasi dokumen pelaksanaan dan pergeseran anggaran
1.500.000.000,00
969.190.780,00
64,61
530.809.220,00
25
Evaluasi Raperda KabKota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2013 dan APBD TA 2014
1.801.725.000,00
1.578.471.800,00
87,61
223.253.200,00
26
Bina Administrasi Keuangan Daerah
550.000.000,00
515.903.300,00
93,80
34.096.700,00
27
Bina Pengendalian Keuangan Daerah
990.000.000,00
925.964.400,00
93,53
64.035.600,00
28
Pemeliharaan Sistem dan Standarisasi Kualitas Pelayanan
1.137.700.000,00
1.113.328.200,00
97,86
24.371.800,00
29
Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah
1.180.000.000,00
968.543.000,00
82,08
211.457.000,00
30
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
364.367.050,00
353.140.150,00
96,92
11.226.900,00
31
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
900.000.000,00
626.930.340,00
69,66
273.069.660,00
32
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
8.096.825.070,00
7.448.011.866,00
91,99
648.813.204,00
33
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
3.692.783.500,00
3.537.196.396,00
95,79
155.587.104,00
34
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
18.282.649.723,00
15.275.079.855,00
83,55
3.007.569.868,00
III - 57
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih % (5)
(Rp)
(1)
(2)
35
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug
412.188.500,00
396.700.144,00
96,24
15.488.356,00
(6)
36
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat
276.821.297,00
271.771.429,00
98,18
5.049.868,00
37
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande
342.800.000,00
337.180.000,00
98,36
5.620.000,00
38
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang
473.319.600,00
469.241.400,00
99,14
4.078.200,00
39
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang
316.945.000,00
314.903.000,00
99,36
2.042.000,00
40
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung
352.626.000,00
341.551.500,00
96,86
11.074.500,00
41
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong
569.644.500,00
559.603.502,00
98,24
10.040.998,00
42
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol
385.827.500,00
368.090.064,00
95,40
17.737.436,00
43
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon
150.000.000,00
115.961.740,00
77,31
34.038.260,00
44
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja
388.756.000,00
359.344.676,00
92,43
29.411.324,00
III - 58
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (3)
Realisasi Rp (4)
Selisih %
(Rp)
(1)
(2)
(5)
(6)
45
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping
231.542.000,00
221.766.130,00
95,78
9.775.870,00
46
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang
1.300.731.000,00
1.135.903.997,00
87,33
164.827.003,00
47
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang
887.577.700,00
782.247.693,00
88,13
105.330.007,00
48
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung
1.187.846.000,00
1.107.949.649,00
93,27
79.896.351,00
49
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong
939.905.500,00
875.462.104,00
93,14
64.443.396,00
50
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol
1.183.458.200,00
1.056.232.848,00
89,25
127.225.352,00
51
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon
998.273.500,00
785.125.327,00
78,65
213.148.173,00
52
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja
2.188.139.800,00
1.878.476.015,00
85,85
309.663.785,00
53
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug
1.424.189.370,00
1.230.921.715,00
86,43
193.267.655,00
54
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat
1.203.238.800,00
1.157.842.732,00
96,23
45.396.068,00
III - 59
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Realisasi
Pagu Anggaran
Selisih
Rp
(3)
(Rp)
%
(1)
(2)
55
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande
1.110.831.200,00
970.483.232,00
87,37
140.347.968,00
56
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping
565.546.000,00
487.112.739,00
86,13
78.433.261,00
57
Peningkatan Kemampuan Pelayanan Aparatur DPPKD Provinsi Banten
490.000.000,00
475.615.300,00
97,06
14.384.700,00
58
Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten
1.669.149.940,00
1.658.894.578,00
99,39
10.255.362,00
59
Penyediaan Data Pembangunan
500.000.000,00
414.266.700,00
82,85
85.733.300,00
3.312.895.588.839,00
3.074.082.885.465,00
92,79
238.812.703.374,00
JUMLAH
(4)
(5)
(6)
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sepanjang tahun 2012 melaksanakan 58 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.312.895.588.839,00dan terealisasi sebesar Rp3.074.082.885.465,00 atau sebesar 92,79%. 3.2.2.32 Inspektorat Target dan realisasi belanja pada Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.32 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
Pagu
Realisasi
Selisih
Anggaran(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Belanja Tidak Langsung
7.229.000.000,00
6.842.104.009,00
94,65
386.895.991,00
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.990.717.750,00
1.694.950.695,00
85,14
295.767.055,00
III - 60
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
(2)
Realisasi
Pagu
Selisih
Anggaran(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
3
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
204.170.250,00
199.620.350,00
97,77
4.549.900,00
4
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
190.467.500,00
152.029.500,00
79,82
38.438.000,00
5
Peningkatan Kapasitas Aparatur
808.147.000,00
531.632.040,00
65,78
276.514.960,00
6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
387.420.000,00
367.145.000,00
94,77
20.275.000,00
7
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
885.290.000,00
815.817.000,00
92,15
69.473.000,00
8
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
229.400.000,00
199.998.000,00
87,18
29.402.000,00
9
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
29.330.000,00
28.730.000,00
97,95
600.000,00
10
Inventarisasi Temuan Pengawasan
19.200.000,00
17.500.000,00
91,15
1.700.000,00
11
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
278.535.000,00
250.512.650,00
89,94
28.022.350,00
12
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
6.460.825.000,00
6.203.598.000,00
96,02
257.227.000,00
13
Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
68.200.000,00
47.300.000,00
69,35
20.900.000,00
14
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.197.752.500,00
1.166.310.500,00
97,37
31.442.000,00
15
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.050.545.000,00
895.583.200,00
85,25
154.961.800,00
16
Penyediaan Data Pembangunan
30.000.000,00
29.768.500,00
99,23
231.500,00
21.059.000.000,00
19.442.599.444,00
92,32
1.616.400.556,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Inspektorat Provinsi Banten selama tahun 2013 melaksanakan 15 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.059.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.442.599.444,00 atau sebesar 92,32%. 3.2.2.33 Badan Kepegawaian Daerah Target dan realisasi belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
III - 61
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.33 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten
3
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.582.000.000,00
4.436.047.879,00
96,81
145.952.121,00
400.000.000,00
399.824.500,00
99,96
175.500,00
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai
1.630.000.000,00
1.534.676.500,00
94,15
95.323.500,00
4
Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas
550.000.000,00
493.336.000,00
89,70
56.664.000,00
5
Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian
550.000.000,00
526.677.800,00
95,76
23.322.200,00
6
Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat
550.000.000,00
480.774.850,00
87,41
69.225.150,00
7
Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten
570.000.000,00
256.616.724,00
45,02
313.383.276,00
8
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)
1.135.000.000,00
187.293.500,00
16,50
947.706.500,00
9
Pelayanan Data dan Infromasi Kepegawaian
500.000.000,00
440.650.000,00
88,13
59.350.000,00
10
Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian
680.000.000,00
628.565.500,00
92,44
51.434.500,00
11
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
275.000.000,00
257.735.000,00
93,72
17.265.000,00
12
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
995.000.000,00
933.750.330,00
93,84
61.249.670,00
13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
670.350.000,00
632.109.000,00
94,30
38.241.000,00
14
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
757.050.000,00
653.566.316,00
86,33
103.483.684,00
15
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.287.600.000,00
1.972.297.101,00
86,22
315.302.899,00
16
Peningkatan Kapasitas Aparatur
200.000.000,00
198.617.000,00
99,31
1.383.000,00
17
Penyediaan Data Pembangunan
50.000.000,00
49.310.000,00
98,62
690.000,00
16.382.000.000,00
14.081.848.000,00
85,96
2.300.152.000,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
III - 62
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Badan
Kepegawaian
Daerah
Provinsi
Banten
tahun
2012
melaksanakan16 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak
langsung.
dengan
sebesarRp16.382.000.000,00
dan
alokasi
anggaran
terealisasi
sebesar
Rp14.081.848.000,00 atau sebesar 85,96%. 3.2.2.34 Badan Pendidikan danPelatihan Target dan realisasi belanja pada Badan Pendidikan danPelatihan Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.34 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
8.196.000.000,00
7.951.863.254,00
97,02
244.136.746,00
Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan
821.000.000,00
784.676.400,00
95,58
36.323.600,00
3
Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur
495.000.000,00
463.496.988,00
93,64
31.503.012,00
4
Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten
206.882.000,00
206.882.000,00
5
Diklat Struktural Bagi PNS Daerah
6
Diklat Teknis Penatausahaan Program
7
100,00
9.019.570.000,00
7.965.456.500,00
88,31
1.054.113.500,00
895.000.000,00
863.678.200,00
96,50
31.321.800,00
Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja
2.263.790.000,00
1.285.288.000,00
56,78
978.502.000,00
8
Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur
650.000.000,00
616.156.000,00
94,79
33.844.000,00
9
Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah
650.000.000,00
618.996.000,00
95,23
31.004.000,00
10
Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
2.503.750.000,00
1.238.569.000,00
49,47
1.265.181.000,00
11
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
200.000.000,00
125.249.450,00
62,62
74.750.550,00
III - 63
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No (1)
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan (2)
12
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
13
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
475.414.500,00
474.714.500,00
99,85
700.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.778.447.500,00
2.713.626.000,00
97,67
64.821.500,00
14
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.039.495.000,00
1.038.572.000,00
99,91
923.000,00
15
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3.513.951.000,00
3.512.616.206,00
99,96
1.334.794,00
16
Peningkatan Kapasitas Aparatur
250.000.000,00
231.495.892,00
92,60
18.504.108,00
17
Penyediaan Data Pembangunan
115.000.000,00
101.190.000,00
87,99
13.810.000,00
34.073.300.000,00
30.192.526.390,00
88,61
3.880.773.610,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Banten pada tahun 2013 melaksanakan 16 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
Rp34.073.300.000,00
dengan
alokasi
dan
anggaran
sebesar
terealisasi
sebesar
Rp30.192.526.390,00 atau sebesar 88,61%. 3.2.2.35 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Target dan realisasi belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.35 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Prajadan Linmas Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
3
Pagu Anggaran
Realisasi
(Rp)
Rp
%
(3)
(4)
(5)
Selisih (6)
5.389.000.000,00
5.277.017.952,00
97,92
111.982.048,00
Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Tamu Pejabat
800.000.000,00
800.000.000,00
100,00
-
Pemeliharaan Trantibum di Provinsi Banten
250.000.000,00
248.645.500,00
99,46
1.354.500,00
III - 64
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
(2)
Realisasi
Pagu Anggaran
Selisih
(Rp)
Rp
%
(3)
(4)
(5)
(6)
4
Operasi Penegakan Peraturan PerundangUndangan
180.000.000,00
179.475.000,00
99,71
525.000,00
5
Pendataan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan PerundangUndangan
530.000.000,00
511.200.000,00
96,45
18.800.000,00
6
Fasilitasi Satuan Linmas
210.000.000,00
210.000.000,00
100,00
-
7
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
75.000.000,00
67.314.200,00
89,75
7.685.800,00
8
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
275.000.000,00
274.144.950,00
99,69
855.050,00
9
Pelaksanaan Teknis Fungsional
139.820.000,00
139.247.500,00
99,59
572.500,00
10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
150.000.000,00
145.024.950,00
96,68
4.975.050,00
11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
300.000.000,00
296.400.000,00
98,80
3.600.000,00
12
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.750.000.000,00
2.713.590.951,00
98,68
36.409.049,00
13
Pemantapan Pelaksanaan Tugas Anggota
160.180.000,00
158.824.000,00
99,15
1.356.000,00
14
Bina Potensi Masyarakat
750.000.000,00
750.000.000,00
100,00
-
15
Penyediaan Data Pembangunan
80.000.000,00
79.350.000,00
99,19
650.000,00
12.039.000.000,00
11.850.235.003,00
98,43
188.764.997,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tahun 2013 menyelenggarakan 14 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
Rp12.039.000.000,00
dengan dan
alokasi
dapat
anggaran
terealisasi
sebesar sebesar
Rp11.850.235.003,00 atau sebesar 98,43%. 3.2.2.36 Kantor Penghubung Target dan realisasi belanja pada Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
III - 65
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.36 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Realisasi
Pagu Anggaran
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.981.000.000,00
1.831.372.362,00
92,45
149.627.638,00
Fasilitasi Koordinasi Pusat dan Daerah
400.000.000,00
390.318.400,00
97,58
9.681.600,00
3
Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu
742.786.000,00
735.792.700,00
99,06
6.993.300,00
4
Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi Banten
268.133.000,00
268.033.000,00
99,96
100.000,00
5
Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah
350.855.000,00
348.175.000,00
99,24
2.680.000,00
6
Partisipasi Anjungan Banten di TMII
504.000.000,00
494.600.000,00
98,13
9.400.000,00
7
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
48.932.000,00
48.687.000,00
99,50
245.000,00
8
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
237.603.500,00
236.403.500,00
99,49
1.200.000,00
9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
618.540.000,00
607.893.400,00
98,28
10.646.600,00
10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
163.259.000,00
155.558.510,00
95,28
7.700.490,00
11
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.285.891.500,00
1.256.772.830,00
97,74
29.118.670,00
12
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
100.000.000,00
99.700.000,00
99,70
300.000,00
6.701.000.000,00
6.473.306.702,00
96,60
227.693.298,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Kantor
Penghubung
Provinsi
Banten
selama
tahun
2013
menyelenggarakan 11kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan total alokasi anggaran sebesar Rp6.701.000.000,00 dan dari total alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp6.473.306.702,00 atau sebesar 96,60%.
III - 66
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3.2.2.37 Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan Target
dan
realisasi
belanja
pada
Badan
Ketahanan
PangandanPenyuluhan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.37 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja BadanKetahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
(1)
Kegiatan
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.378.000.000,00
4.067.024.240,00
92,90
310.975.760,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
125.000.000,00
120.048.645,00
96,04
4.951.355,00
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
330.000.000,00
255.537.300,00
77,44
74.462.700,00
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
553.550.000,00
529.909.000,00
95,73
23.641.000,00
5
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
406.450.000,00
405.362.250,00
99,73
1.087.750,00
6
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
350.000.000,00
331.118.109,00
94,61
18.881.891,00
7
Peningkatan Kapasitas Aparatur
100.000.000,00
96.567.000,00
96,57
3.433.000,00
8
Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
275.000.000,00
274.967.114,00
99,99
32.886,00
9
Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
320.000.000,00
315.845.000,00
98,70
4.155.000,00
10
Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan
240.000.000,00
216.496.464,00
90,21
23.503.536,00
11
Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan
500.000.000,00
497.160.558,00
99,43
2.839.442,00
12
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan
300.000.000,00
262.804.950,00
87,60
37.195.050,00
13
Pengendalian Program Bantuan Raskin
200.000.000,00
179.099.000,00
89,55
20.901.000,00
14
Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan
350.000.000,00
349.584.000,00
99,88
416.000,00
III - 67
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
(1) 15
(2) Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Perhatian, Perikanan dan Kehutanan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan JUMLAH
16
17 18
19
Realisasi
Pagu Anggaran
Kegiatan
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
400.000.000,00
399.080.000,00
99,77
920.000,00
450.000.000,00
431.981.180,00
96,00
18.018.820,00
150.000.000,00
131.934.100,00
87,96
18.065.900,00
750.000.000,00
747.510.800,00
99,67
2.489.200,00
5.700.000.000,00
5.684.733.540,00
99,73
15.266.460,00
15.878.000.000,00
15.296.763.250,00
96,34
581.236.750,00
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun Pada tahun 2013 melaksanakan 18 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp15.878.000.000,00
dan
terealisasi
sebesar
Rp15.296.763.250,00 atau sebesar 96,34%. 3.2.2.38 Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Target dan realisasi belanja pada Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.38 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1,380,000,000.00
1,219,642,500.00
88.38
160,357,500.00
30,066,000.00
23,033,000.00
76.61
7,033,000.00
III - 68
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Realisasi
Pagu Anggaran
Selisih
No
Kegiatan
(1)
(2)
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
72,496,000.00
58,800,000.00
81.11
13,696,000.00
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
179,795,200.00
175,643,000.00
97.69
4,152,200.00
78,770,000.00
77,101,141.00
97.88
1,668,859.00
1,824,923,000.00
1,432,169,239.00
78.48
392,753,761.00
5 6
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
7
Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran
142,884,800.00
142,424,800.00
99.68
460,000.00
8
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi
470,000,000.00
459,473,000.00
97.76
10,527,000.00
201,065,000.00
183,828,000.00
91.43
17,237,000.00
4,380,000,000.00
3,772,114,680.00
86.12
607,885,320.00
9
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten selama tahun 2013 menyelenggarakan 8 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan total alokasi anggaran sebesar Rp4,380,000,000.00 dan dari total alokasi
anggaran
tersebut
telah
terealisasi
sebesar
Rp3,772,114,680.00 atau sebesar 86,12%. 3.2.2.39 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Target dan realisasi belanja pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.39 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.158.000.000,00
3.736.710.591,00
89,87
421.289.409,00
87.000.000,00
86.875.000,00
99,86
125.000,00
350.000.000,00
340.660.005,00
97,33
9.339.995,00
III - 69
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
(2)
Realisasi
Pagu Anggaran
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
6
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
7
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.024.640.300,00
951.737.000,00
92,88
72.903.300,00
428.800.000,00
401.605.300,00
93,66
27.194.700,00
1.331.248.600,00
1.249.871.719,00
93,89
81.376.881,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
-
8
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
50.000.000,00
49.674.500,00
99,35
325.500,00
9
Penataan dan Pengembangan Kearsipan Daerah Provinsi Banten
198.000.000,00
196.490.700,00
99,24
1.509.300,00
10
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP)
187.000.000,00
178.348.540,00
95,37
8.651.460,00
11
Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten
809.712.300,00
792.295.000,00
97,85
17.417.300,00
12
Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah
394.227.300,00
377.546.975,00
95,77
16.680.325,00
13
Peningkatan Kualitas layanan dan Kerjasama Perpustakaan
380.114.000,00
372.648.000,00
98,04
7.466.000,00
14
Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat
190.000.000,00
189.454.500,00
99,71
545.500,00
15
Pengelolaan Bahan Deposit, otomasi Karya Cetak-Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten
235.000.000,00
233.945.900,00
99,55
1.054.100,00
16
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
257.000.000,00
254.054.500,00
98,85
2.945.500,00
17
Pengembangan Layanan dan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika
154.985.600,00
154.373.800,00
99,61
611.800,00
18
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan
172.271.900,00
166.014.400,00
96,37
6.257.500,00
10.458.000.000,00
9.782.306.430,00
93,54
675.693.570,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten tahun 2013 melaksanakan 17 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp10.458.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.782.306.430,00 atau sebesar 93,54%.
III - 70
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3.2.2.40 Dinas Pertanian dan Peternakan Targetdan realisasi belanja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.40 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran
(1)
(2)
(3)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
16.109.000.000,00
15.773.687.519,00
97,92
335.312.481,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
170.000.000,00
169.796.150,00
99,88
203.850,00
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
875.070.000,00
874.635.000,00
99,95
435.000,00
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
367.425.000,00
359.772.900,00
97,92
7.652.100,00
5
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
891.400.000,00
891.158.500,00
99,97
241.500,00
6
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.789.855.000,00
2.693.920.539,00
96,56
95.934.461,00
7
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan
20.000.000,00
19.679.200,00
98,40
320.800,00
8
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
20.000.000,00
19.970.500,00
99,85
29.500,00
9
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
63.340.000,00
60.039.000,00
94,79
3.301.000,00
10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
102.450.000,00
101.488.000,00
99,06
962.000,00
11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan
60.100.000,00
55.100.000,00
91,68
5.000.000,00
12
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
74.773.000,00
65.922.548,00
88,16
8.850.452,00
13
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
71.250.000,00
71.250.000,00
100,00
-
III - 71
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
Pagu Anggaran (3)
Realisasi
Selisih
Rp
%
(4)
(5)
(Rp)
(1)
(2)
14
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
436.660.000,00
431.732.101,00
98,87
4.927.899,00
(6)
15
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.327.550.000,00
1.321.111.276,00
99,51
6.438.724,00
16
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengembangan Peternakan
113.100.000,00
113.000.000,00
99,91
100.000,00
17
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
245.227.000,00
237.977.150,00
97,04
7.249.850,00
18
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
667.550.000,00
624.609.348,00
93,57
42.940.652,00
19
Penyediaan Data Pembangunan
196.500.000,00
195.382.441,00
99,43
1.117.559,00
20
Peningkatan Produksi,Produktivitas Dan Mutu Produk Serealia
910.000.000,00
860.260.000,00
94,53
49.740.000,00
21
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)
400.000.000,00
396.578.500,00
99,14
3.421.500,00
22
Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura
275.000.000,00
270.199.400,00
98,25
4.800.600,00
23
Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan
300.000.000,00
294.200.000,00
98,07
5.800.000,00
24
Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan
535.000.000,00
533.675.000,00
99,75
1.325.000,00
25
Pengembangan Varietas tanaman Pangan dan Hortikultura
200.000.000,00
196.223.600,00
98,11
3.776.400,00
26
Pengembangan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas
1.765.700.000,00
1.743.117.600,00
98,72
22.582.400,00
27
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
390.000.000,00
370.803.300,00
95,08
19.196.700,00
28
Pengembangan Produksi Dan Pemanfaatan Benih Bibit Unggul
280.000.000,00
251.125.180,00
89,69
28.874.820,00
29
Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia
226.800.000,00
224.848.000,00
99,14
1.952.000,00
30
Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia
180.000.000,00
178.806.000,00
99,34
1.194.000,00
31
Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular
280.200.000,00
270.482.092,00
96,53
9.717.908,00
III - 72
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
Realisasi
Pagu Anggaran
(2)
(3)
Selisih
Rp
%
(4)
(5)
(Rp) (6)
32
Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (kesmavet)
211.000.000,00
205.850.000,00
97,56
5.150.000,00
33
Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah Dan Biofarmaka
756.450.000,00
741.017.600,00
97,96
15.432.400,00
34
Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias Dan Sayuran
717.000.000,00
716.741.625,00
99,96
258.375,00
35
Peningkatan Sistem Pengendalian Opt Hortikultura
300.000.000,00
288.980.900,00
96,33
11.019.100,00
36
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
600.000.000,00
598.800.000,00
99,80
1.200.000,00
37
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu
250.000.000,00
245.813.700,00
98,33
4.186.300,00
38
Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan
479.400.000,00
418.414.000,00
87,28
60.986.000,00
39
Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura
736.000.000,00
716.723.000,00
97,38
19.277.000,00
40
Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan
580.000.000,00
579.345.000,00
99,89
655.000,00
41
Pemberdayaan Petani Dan Kelembagaan Pertanian
480.900.000,00
480.900.000,00
100,00
-
42
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian
2.345.800.000,00
2.262.760.000,00
96,46
83.040.000,00
37.800.500.000,00
36.925.896.669,00
97,69
874.603.331,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten pada tahun 2013, melaksanakan 41 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
Rp37.800.500.000,00
dengan
alokasi
anggaran
dan
terealisasikan
sebesar sebesar
Rp36.925.896.669,00 atau sebesar 97,69%. 3.2.2.41 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Target
dan
realisasi
belanja
pada
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
III - 73
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.41 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan dan PerkebunanProvinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi Rp
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
(3)
(4)
Selisih % (5)
(Rp) (6)
7.532.000.000,00
7.359.193.588,00
97,71
172.806.412,00
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
775.000.000,00
742.322.200,00
95,78
32.677.800,00
3
Pengembangan Taman Hutan Raya
220.000.000,00
218.900.000,00
99,50
1.100.000,00
4
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
178.500.000,00
175.905.000,00
98,55
2.595.000,00
5
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
734.000.000,00
728.171.300,00
99,21
5.828.700,00
6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
544.500.000,00
538.924.000,00
98,98
5.576.000,00
7
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
800.000.000,00
796.048.400,00
99,51
3.951.600,00
8
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.495.000.000,00
1.436.278.628,00
96,07
58.721.372,00
9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
35.000.000,00
34.512.000,00
98,61
488.000,00
10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
60.000.000,00
59.557.000,00
99,26
443.000,00
11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
110.000.000,00
110.000.000,00
100,00
-
12
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
184.000.000,00
178.743.000,00
97,14
5.257.000,00
13
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan
355.000.000,00
340.945.808,00
96,04
14.054.192,00
14
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
597.000.000,00
588.771.540,00
98,62
8.228.460,00
15
Penyediaan Data Pembangunan
200.000.000,00
197.423.000,00
98,71
2.577.000,00
16
Peningkatan daya Dukung Pembangunan Perkebunan
650.000.000,00
589.800.250,00
90,74
60.199.750,00
III - 74
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
Pagu Anggaran
(2)
(3)
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
17
Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
925.000.000,00
865.351.300,00
93,55
59.648.700,00
18
Perlindungan Tanaman Perkebunan
400.000.000,00
394.857.000,00
98,71
5.143.000,00
19
Peningkatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman
174.000.000,00
132.698.000,00
76,26
41.302.000,00
20
Pengembangan Benih Unggul Bermutu
460.000.000,00
446.064.700,00
96,97
13.935.300,00
21
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun
228.000.000,00
227.830.000,00
99,93
170.000,00
22
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan
350.000.000,00
346.240.500,00
98,93
3.759.500,00
23
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
500.000.000,00
499.215.000,00
99,84
785.000,00
24
Pemberdayaan kelompok tani
500.000.000,00
496.379.000,00
99,28
3.621.000,00
25
Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan
675.000.000,00
656.762.500,00
97,30
18.237.500,00
26
Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan
475.000.000,00
458.205.700,00
96,46
16.794.300,00
27
Perlindungan dan Pengamanan Hutan
450.000.000,00
449.081.000,00
99,80
919.000,00
28
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan
350.000.000,00
344.650.000,00
98,47
5.350.000,00
29
Pembinaan Pengujian Hasil Hutan
380.000.000,00
378.559.450,00
99,62
1.440.550,00
30
Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
320.000.000,00
317.782.700,00
99,31
2.217.300,00
20.657.000.000,00
20.109.172.564,00
97,35
547.827.436,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Selama tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
telah
berhasil
melaksanakan
29
kegiatan
belanja
langsungdan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.657.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.109.172.564,00 atau sebesar 97,35%. 3.2.2.42 Dinas Pertambangan dan Energi Target dan realisasi belanja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
III - 75
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.42 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.928.000.000,00
5.791.893.700,00
97,70
136.106.300,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
386.215.650,00
386.215.650,00
100,00
-
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
750.000.000,00
737.170.000,00
98,29
12.830.000,00
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.050.000.000,00
975.821.400,00
92,94
74.178.600,00
5
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
600.000.000,00
505.311.600,00
84,22
94.688.400,00
6
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.373.800.000,00
2.124.273.701,00
89,49
249.526.299,00
7
Penyediaan Data Pembangunan
987.000.000,00
974.399.600,00
98,72
12.600.400,00
8
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak dan Pandeglang)
14.525.000.000,00
14.510.984.585,00
99,90
14.015.415,00
9
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten-Kota Serang dan Kota Cilegon)
8.500.000.000,00
8.324.785.053,00
97,94
175.214.947,00
10
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)
7.370.000.000,00
7.293.757.800,00
98,97
76.242.200,00
11
Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan
950.000.000,00
949.750.000,00
99,97
250.000,00
12
Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan
800.000.000,00
782.535.000,00
97,82
17.465.000,00
13
Pengembangan Jaringan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten
1.754.550.000,00
1.541.206.704,00
87,84
213.343.296,00
14
Pengembangan Energi Terbarukan di Provinsi Banten
2.019.450.000,00
1.894.133.300,00
93,79
125.316.700,00
15
Perencanaan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Banten
550.000.000,00
543.995.000,00
98,91
6.005.000,00
16
Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan MIGAS
672.000.000,00
450.276.760,00
67,01
221.723.240,00
17
Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten
1.100.000.000,00
1.072.390.000,00
97,49
27.610.000,00
III - 76
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
(2)
Realisasi
Pagu Anggaran (Rp)
Rp
(3)
18
Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan
19
Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten
20
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan
21
Selisih (Rp)
%
(4)
(5)
(6)
472.000.000,00
464.425.000,00
98,40
7.575.000,00
1.150.000.000,00
1.122.686.750,00
97,62
27.313.250,00
600.000.000,00
597.890.000,00
99,65
2.110.000,00
Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten
1.905.000.000,00
1.720.888.333,00
90,34
184.111.667,00
22
Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten
1.366.784.350,00
1.330.314.350,00
97,33
36.470.000,00
23
Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi
575.000.000,00
566.791.000,00
98,57
8.209.000,00
24
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten
675.000.000,00
669.575.900,00
99,20
5.424.100,00
25
Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi
572.000.000,00
551.825.000,00
96,47
20.175.000,00
26
Promosi Potensi dan Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi
980.000.000,00
954.987.050,00
97,45
25.012.950,00
58.611.800.000,00
56.838.283.236,00
96,97
1.773.516.764,00
JUMLAH
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Selama tahun 2013 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten telah melaksanakan 25 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp58.611.800.000,00.
Dan
terealisasi
sebesar
Rp56.838.283.236,00 atau sebesar 96,97%. 3.2.2.43 Dinas Kelautan dan Perikanan Target dan realisasi belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
III - 77
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.43 Pagudan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
Pagu Anggaran
(1)
(2)
(3)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Realisasi
Selisih
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
8.433.000.000,00
8.041.090.001,00
95,35
391.909.999,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
200.000.000,00
200.000.000,00
100,00
-
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
600.000.000,00
598.780.000,00
99,80
1.220.000,00
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
365.173.700,00
364.567.950,00
99,83
605.750,00
5
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
236.050.000,00
221.399.002,00
93,79
14.650.998,00
6
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.479.221.300,00
1.452.775.823,00
98,21
26.445.477,00
7
Peningkatan Kapasitas Aparatur
149.515.000,00
140.002.500,00
93,64
9.512.500,00
8
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
96.705.000,00
93.385.000,00
96,57
3.320.000,00
9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Air Tawar
20.800.000,00
20.800.000,00
100,00
-
10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
53.100.000,00
49.320.000,00
92,88
3.780.000,00
11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
77.430.000,00
76.883.400,00
99,29
546.600,00
12
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Air Tawar
53.550.000,00
53.550.000,00
100,00
-
13
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Pantai
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
-
14
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
54.250.000,00
46.353.000,00
85,44
7.897.000,00
15
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
352.765.000,00
343.779.158,00
97,45
8.985.842,00
16
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Budidaya Ikan Air Tawar
325.650.000,00
293.268.731,00
90,06
32.381.269,00
17
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Budidaya Ikan Pantai
380.000.000,00
377.907.341,00
99,45
2.092.659,00
III - 78
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Realisasi
Selisih
No
Kegiatan
Pagu Anggaran
(1)
(2)
(3)
18
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
292.650.000,00
264.824.546,00
90,49
27.825.454,00
19
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
200.000.000,00
200.000.000,00
100,00
-
20
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut
300.000.000,00
295.669.869,00
98,56
4.330.131,00
21
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau
660.000.000,00
633.611.448,00
96,00
26.388.552,00
22
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar
300.000.000,00
294.433.000,00
98,14
5.567.000,00
23
Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT)
150.000.000,00
149.565.500,00
99,71
434.500,00
24
Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT)
300.000.000,00
298.524.000,00
99,51
1.476.000,00
25
Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP)
350.000.000,00
347.659.000,00
99,33
2.341.000,00
26
Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP)
150.000.000,00
150.000.000,00
100,00
-
27
Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan
415.811.000,00
412.739.000,00
99,26
3.072.000,00
28
Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap
200.000.000,00
199.586.000,00
99,79
414.000,00
29
Pembinaan Tata Operasional Pelabuhan Perikanan (BPPP)
200.000.000,00
199.797.500,00
99,90
202.500,00
30
Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP)
250.000.000,00
242.886.400,00
97,15
7.113.600,00
31
Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)
7.526.079.000,00
7.450.000.000,00
98,99
76.079.000,00
32
Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
350.000.000,00
349.700.000,00
99,91
300.000,00
33
Diversifikasi Produk Hasil Perikanan
520.000.000,00
517.345.000,00
99,49
2.655.000,00
34
Pengembangan Bisnis dan Investasi
450.000.000,00
449.990.000,00
100,00
10.000,00
35
Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten
250.000.000,00
240.710.000,00
96,28
9.290.000,00
36
Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP)
173.100.000,00
171.923.700,00
99,32
1.176.300,00
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
III - 79
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Realisasi
Selisih
No
Kegiatan
Pagu Anggaran
(1)
(2)
(3)
37
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
340.000.000,00
338.620.000,00
99,59
1.380.000,00
38
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
200.000.000,00
199.651.750,00
99,83
348.250,00
39
Pengendalian Sumberdaya Perikanan
200.000.000,00
174.264.110,00
87,13
25.735.890,00
40
Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
250.000.000,00
241.606.500,00
96,64
8.393.500,00
26.924.850.000,00
26.216.969.229,00
97,37
707.880.771,00
JUMLAH
Rp
%
(Rp)
(4)
(5)
(6)
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten selama tahun 2013 melaksanakan 39 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja
tidak
langsung
dengan
Rp26.924.850.000,00
alokasi
anggaran
danterealisasi
sebesar sebesar
Rp26.216.969.229,00 atau sebesar 97,37%. 3.2.2.44 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Target dan realisasi belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.44 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 No
Kegiatan
(1)
(2)
1
Belanja Tidak Langsung
2
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
8.631.000.000,00
8.256.469.015,00
95,66
374.530.985,00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
163.000.000,00
134.983.000,00
82,81
28.017.000,00
3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
564.109.600,00
530.075.600,00
93,97
34.034.000,00
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
88.689.400,00
85.318.400,00
96,20
3.371.000,00
5
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
356.870.400,00
322.672.000,00
90,42
34.198.400,00
III - 80
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
No
Kegiatan
(1)
(2)
6
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
7
Pagu Anggaran
Realisasi
Selisih
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.588.581.600,00
1.474.870.897,00
92,84
113.710.703,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Laboratorium Metrologi
44.100.000,00
39.290.000,00
89,09
4.810.000,00
8
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelola Laboratorium Metrologi
169.090.000,00
162.008.600,00
95,81
7.081.400,00
9
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
6.100.000,00
5.993.000,00
98,25
107.000,00
10
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengelola Laboratorium Metrologi
766.610.000,00
741.025.963,00
96,66
25.584.037,00
11
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
270.000.000,00
232.621.221,00
86,16
37.378.779,00
12
Penyusunan Profil dan Database
150.000.000,00
134.258.500,00
89,51
15.741.500,00
13
Pengawasan Barang Jasa beredar & Kebutuhan Pokok Masyarakat
466.700.000,00
461.562.750,00
98,90
5.137.250,00
14
Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan
620.000.000,00
606.689.600,00
97,85
13.310.400,00
15
Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah
350.000.000,00
343.780.000,00
98,22
6.220.000,00
16
Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri
725.000.000,00
554.260.000,00
76,45
170.740.000,00
17
Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah
195.000.000,00
189.730.000,00
97,30
5.270.000,00
18
Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah
125.000.000,00
124.808.000,00
99,85
192.000,00
19
Pelayanan Tera dan Tera Ulang
1.025.000.000,00
857.209.700,00
83,63
167.790.300,00
20
Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur
150.000.000,00
122.431.200,00
81,62
27.568.800,00
21
Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika
225.000.000,00
219.110.000,00
97,38
5.890.000,00
22
Dukungan Pengembangan bagi Industrin TPT dan Aneka
430.000.000,00
409.712.920,00
95,28
20.287.080,00
23
Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka produk IKM
125.000.000,00
124.184.214,00
99,35
815.786,00
III - 81
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Realisasi
Pagu Anggaran
Selisih
No
Kegiatan
(1)
(2)
24
Satandarisasi Dan Sertifikasi Industri
200.000.000,00
191.049.500,00
95,52
8.950.500,00
25
Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasi Budaya Daerah
425.000.000,00
402.181.000,00
94,63
22.819.000,00
26
Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Badan KPP Spesifik Daerah
266.300.000,00
256.822.190,00
96,44
9.477.810,00
27
Pengembangan sektor IKM Kimia Provinsi Banten
175.000.000,00
166.875.000,00
95,36
8.125.000,00
28
Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengemba ngan Klaster Industri Mesin
264.969.000,00
239.532.000,00
90,40
25.437.000,00
18.566.120.000,00
17.389.524.270,00
93,66
1.176.595.730,00
JUMLAH
(Rp)
Rp
%
(Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, un-audited
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten tahun 2013 melaksanakan sebanyak 27 kegiatan belanja langsung dan1 kegiatan belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.566.120.000,00
dan
terealisasikan
sebesar
Rp17.389.524.270,00 atau sebesar 93,66%. 3.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi
Pembiayaan
Netto Tahun
Anggaran
2013
adalah
sebesar
Rp134.714.201.639,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp354.844.506.630,00, realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2013 berkurang sebesar Rp220.130.304.991,00 atau turun 62,04%. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan
Pembiayaan
terealisasi
Tahun
2013
sebesar
Rp450.814.201.639,00 atau 100% dari jumlah anggaran. Seluruhnya
III - 82
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun 2012. Dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp374.844.506.630,00 realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 meningkat sebesar Rp75.969.695.009,00 atau naik 20,27%. b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp316.100.000.000,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000.000.000,00 realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun
Anggaran
2013
meningkat
sebesar
Rp296.100.000.000,00 atau naik 1.480,50%. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp316.100.000.000,00 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut : Realisasi
pembiayaan
netto
Tahun
Anggaran
2013
adalah
sebesar
Rp134.714.201.639,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp354.844.506.630,00, realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2013 berkurang sebesar Rp220.130.304.991,00 atau turun 62,04%. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp450.814.201.639,00 atau 100% dari jumlah anggaran. Seluruhnya diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih
Pembiayaan
Penerimaan
Tahun
Pembiayaan
2012. Tahun
Dibandingkan Anggaran
dengan
realisasi
2012
sebesar
Rp374.844.506.630,00 realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 meningkat sebesar Rp75.969.695.009,00 atau naik 20,27%. b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp316.100.000.000,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000.000.000,00 realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun
Anggaran
2013
meningkat
sebesar
Rp296.100.000.000,00 atau naik 1.480,50%. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp316.100.000.000,00
III - 83
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut : 1. PT. Banten Global Development sebesar Rp314.600.000.000,00. 2. PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp1.500.000.000,00, yang terdiri dari : - BPR Kabupaten Serang sebesar Rp750.000.000; - BPR
Mitra
Kertaraharja
Kabupaten
Tangerang
sebesar
Rp750.000.000,00.
III - 84
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2013 telah melaksanakan 33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 870 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. 4.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, sebagai berikut: 4.1.1
Urusan Wajib Pendidikan Pada Urusan Wajib Pendidikan didukung oleh 7 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini. Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 Kegiatan yaitu : Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan Pendidikan TK.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 70,90%. Kurang maksimalnya realisasi fisik tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya penyerapan
anggaran. Kurang
maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya selisih penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar, Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola
IV - 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
SMP, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 66,19%. Secara akumulatif pada program ini kurang maksimal, dikarenakan penyerapan anggaran yang kurang optimal. Faktor penyebabnya adalah adanya selisih penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak serta beberapa faktor penyebab lainnya. 3. Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, Kegiatan Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Layanan Khusus, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses
Pendidikan
Menengah
Kejuruan,
dan
Kegiatan
Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,57%. 4. Program
Peningkatan
mutu,
kesejahteraan
dan
perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan Peningkatan
Mutu
Tenaga
Pendidik
Formal,
Kegiatan
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal, Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal, dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kependidikan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97.49%. 5. Program Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 Kegiatan : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 94,57%. 6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Pelaksanaan Program ini didukung oleh 6 Kegiatan : Kegiatan Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF, Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, Kegiatan Perluasan dan Penyelenggaraan Paket A, B dan C, dan Kegiatan
IV - 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Pemasyarakatan
Minat
dan
Kebiasaan
Membaca
untuk
mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,68%. 7. Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan. Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan Pengembangan Program Balai Tekkom, Kegiatan Pilot Project Sekolah Berbasis ICT dan Kegiatan Penyelenggaraan dan Operasional SMAN CMBBS. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan a). Permasalahan umum yang dihadapi SKPD Pendidikan dalam rangka
pelaksanaan
program
adalah
:
1).
Kurang
maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antara Dinas
Pendidikan
Provinsi
dengan
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan miskomunikasi dalam menetapkan prioritas program. 2). Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, sehingga sebagian besar biaya pendidikan dibebankan kepada pemerintah. Hal ini berdampak langsung terhadap lambatnya
kemandirian
daerah
dalam
pembangunan
pendidikan. 3). Respon masyarakat terhadap pendidikan rendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk investasi masa depan. Faktanya masih terdapat anak usia sekolah di daerah yang belum bersekolah baik pada jalur formal maupun non formal. b). Permasalahan khusus berkaitan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 1). Distribusi daya tampung siswa yang tidak merata (jumlah ruang kelas tidak seimbang dengan jumlah siswa), disisi lain permasalahan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru di daerah yang padat
IV - 3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
penduduk seperti di perkotaan dan daerah industri. 2) Perhatian khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus di Provinsi Banten belum maksimal. 3). Berkaitan dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masalahnya adalah : belum terpenuhinya kebutuhan buku ( ratio masih dibawah ideal, 1:1), distribusi perpustakaan dan media pendidikan masih kurang, terutama pada satuan pendidikan SMP, implikasinya terdapat kecenderungan nilai rata-rata ujian belum mencapai angka target dan tingkat kelulusan belum mencapai 100 %, terutama untuk satuan pendidikan setara SMP dan SMA. c). Peningkatan mutu tenaga pendidik belum maksimal, hal ini terlihat dengan masih banyaknya guru pada satuan pendidikan SD yang
tidak memenuhi standar kelayakan
mengajar. d). Kualifikasi
lulusan
sekolah
kejuruan
belum
memiliki
keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. e). Manajemen dan Organisasi f). Sistem pengawasan pendidikan terutama penjaminan mutu pendidikan
belum
optimal
dan
dukungan
terhadap
MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang. 2. Solusi a). Perlu
dilakukan
maping
daya
tampung
siswa
dan
perencanaan penambahan ruang kelas baru, sekolah baru, kelas jauh, atau sekolah satu atap. b). Perlu
dilakukan
perbaikan
sistem
pendidikan
dan
pengembangan program pendidikan non formal. c). Perlu
pengembangan
sarana
pendidikan
seperti
perpustakaan, buku dan media pembelajaran lainnya. d). Penyesuaian kualifikasi dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, yang berimplikasi langsung pada penghargaan (reward) terhadap tenaga pendidik. e). Perlu ditingkatkan dan dikembangkan life skill bagi peserta didik sekolah kejuruan melalui kerjasama yang melembaga
IV - 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dengan dunia industri atau lembaga lain (dioptimalkan
kembali pola pendidikan sistem ganda). f). Perlu
pelibatan
pendidikan,
masyarakat
melalui
dalam
peningkatan
pembangunan
peran
dan
fungsi
stakeholders g). Perlu peningkatan kemampuan manajerial sekolah melalui perencanaan,
pengorganisasian,
koordinasi,
aktualisasi
program, monitoring dan evaluasi yang intensif dan kontinyu, yang berimplikasi langsung terhadap kualitas pendidikan. 4.1.2
Urusan Wajib Kesehatan Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSU Malingping, meliputi : 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 43,23%. 2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Banten dengan melaksanakan 11 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pembinaan
Pelayanan
Kesehatan
dasar
pada
Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin,
Kegiatan
Pembinaan
Pelaksanaan
Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten, Kegiatan
Peningkatan
Operasional
Pelayanan
Kesehatan,
IV - 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Kegiatan
Pemantauan
Pelayanan
Kesehatan,
Kegiatan
Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan dan Kegiatan
Pembinaan
dan
Pengembangan
Keperawatan.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 34,95%. 3. Program
Pengendalian
Penyakit
Dan
Penyehatan
Lingkungan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan
melaksanakan
Pengendalian
Penyakit
5
kegiatan,
Menular
yaitu
:
Kegiatan
Langsung, Pengendalian
Penyakit Bersumber Binatang, Pengendalian Penyakit Tidak Menular,
Kegiatan
Epidemiologi
dan
Pembinaan Cakupan
Pelaksanaan Imunisasi
Surveilans
dan
Kegiatan
Pengendalian Penyakit berbasis lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 50,27%. 4. Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan
melaksanakan
satu
Kegiatan,
yaitu
:
Kegiatan
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 2,20%. 5. Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSU Malingping dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan, dan Kegiatan Pembinaan, pengembangan,
pembiayaan
dan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan. Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 57,21%.
IV - 6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
6. Program
Peningkatan
Mutu
Layanan
Kesehatan
Masyarakat. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSU Malingping dan RSUD Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan alat kesehatan RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi, Kegiatan Pelayanan
kesehatan
bagi
kelarga
miskin,
Kegiatan
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan Kerja, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi masayarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja, Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping (Dana DAK), Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan, dan Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen
RS.
Realisasi
fisik
kumulatif
pada
program
dimaksud sebesar 37,54%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan a) Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan realisasi sebesar 43,23%, dimana salah satu kegiatannya adalah pembinaan gizi masyarakat dengan tolok ukur pengadaan PMT untuk buffer stock dan hibah yang penganggarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena terkendala dalam proses pengadaan barang dan jasa; b) Pada program pembinaan upaya kesehatan dengan realisasi sebesar
34,95%,
terdapat
beberapa
kegiatan
yang
realisasinya memerlukan penjelasan sebagai berikut : Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat puskesmas di Kabupaten Serang yang salah satunya puskesmas Ciomas tidak dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak kerja selama 120
IV - 7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
(seratus dua puluh) hari. Dengan realisasi pelaksanaan sebesar 70,00%; Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah Sakit dan Labkesda dengan realisasi sebesar 39,75% : −
Pembangunan gedung manajerial dan ruang rawat inap RSU Rujukan Provinsi Banten sampai dengan akhir
masa
pelaksanaan
pekerjaan
hasil
dari
laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan baru mencapai 56,71% −
Penyedia sarana penunjang pelayanan kesehatan di RSU Rujukan Provinsi Banten telah dilaksanakan addendum nilai kontrak disesuaikan dengan harga yang ada pada Delivery Order item alat kesehatan
−
Pembangunan
lanjutan
gedung
Laboratorium
Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Banten sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan hasil dari laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan baru mencapai 51,91% Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dengan realisasi sebesar 58,28%, pada tolok ukur penyediaan pakaian
kerja
lapangan
(seragam
Kader)
yang
pengangarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun
2013
tidak
dapat
direalisasikan
karena
terkendala teknis pengadaan barang dan jasa. Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan RSUD Banten (Dana DAK) dengan realisasi sebesar 2,33%,
tolok
ukur
pengadaan
alat-alat
kedokteran/sarana penunjang BDRS dan IGD RSUD Banten tidak dapat direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang dan jasa. c) Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan dengan realisasi sebesar
31,87%, pada tolok
IV - 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
ukur penyediaan sarana pendukung untuk pelatihan tenaga kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten, penyediaan sarana dan prasarana pendukung organisasi profesi penyedia jasa (pihak ke tiga) tidak memenuhi syarat administrasi berupa jaminan
pelaksanaan
pengadaan
untuk
setelah
diumumkan
diterbitkan
Surat
pemenang
Perintah
Kerja
(SPK)/Kontrak Pada kegiatan peningkatan kajian, informasi dan pengembangan
upaya
kesehatan
dengan
realisasi
sebesar 73,48%, pada tolok ukur penyediaan master plan pusat pengobatan dan perawatan penyakit paru, gigi dan mulut serta master plan balai kesehatan jiwa masyarakat yang pengangarannya pada Perubahan APBD
Provinsi
Banten
Tahun
2013
tidak
dapat
direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang dan jasa. d) Pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan realisasi sebesar 37,54% pada kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja dan masyarakat di lingkungan kerja pada tolok ukur perbekalan
obat-obatan
tidak
bisa
dilaksanakan
sehubungan dengan proses melalui e-catalog ketersediaan obatnya terbatas. e) Program
Kefarmasian
dan
Perbekalan
Kesehatan
dilaksanakan oleh Kegiatan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dengan realisasi sebesar 2,20%, tidak dapat direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang dan jasa. Dengan rendahnya capaian realisasi program tersebut diatas berdampak pada rendahnya realisasi capaian pada indeks kesehatan masyarakat.
IV - 9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
2. Solusi a) Solusi pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan : Untuk
kegiatan
pembinaan
kesehatan
dasar
pada
masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat Puskesmas Ciomas di Kabupaten Serang telah dianggarkan kembali pada pos bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten Serang ; Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah Sakit
dan
Labkesda
akan
dilanjutkan
kembali
Pembangunannya; Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, kesda akan dilanjutkan kembali pelaksanaannya; Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), untuk alat kesehatan kedokteran/sarana penunjang BDRS dan alat IGD RSUD Banten dianggarkan kembali pengadaannya pada Tahun Anggaran 2014. Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan akan dilanjutkan kembali pelaksanaannya; b) Perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan LKPP untuk penyediaan obat-obatan; 4.1.3
Urusan Wajib Lingkungan Hidup Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program yang dilaksankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program dimaksud, meliputi : 1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pengelolaan
Limbah
Domestik
dan
Limbah
B3,
Kegiatan
IV - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, dan Kegiatan Peningkatan
SDM
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,39%. 2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air, Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan a. Permasalahan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah
(BLHD)
Provinsi
Banten
dalam
merealisasikan
anggaran masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit keterlambatan
dalam
hal
penyerapan
keuangan
pelaksanaannya, terdapat
dan
kegiatan
dalam yang
penyerapannya rendah, yaitu pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan realisasi sebesar 46,2% hal ini disebabkan jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (khususnya pengadaan komputer dan server) setelah APBD perubahan dan harga dan spesifikasi barang tidak sesuai lagi dengan harga kondisi aktual dipasar sehingga untuk pengadaan barang tersebut tidak bisa dilaksanakan. b. Permasalahan
yang
dihadapi
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan Provinsi Banten, saat ini kualitas lahan di Provinsi
Banten
memiliki
kecenderungan
penurunan
IV - 11
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
kuantitas salah satunya ditentukan oleh faktor penutupan lahan. Hal ini dimungkinkan semakin berkembangnya Banten sebagai daerah pemekaran provinsi baru dan posisi Provinsi Banten yang dekat dengan pusat pertumbuhan yaitu Ibukota DKI Jakarta sehingga proses konversi lahan sangat tinggi. Kekhawatiran yang muncul adalah, apabila tidak ada langkah‐langkah penanganan untuk mengelola lahan yang masih tersedia maka kelangsungan penutupan lahan di Provinsi Banten akan semakin turun dan terancam. 2. Solusi a. Pengadaan
barang
ditindaklanjuti
pada
yang
tidak
dilaksanakan
perencanaan
program
akan ditahun
mendatang. b. Perlu dilakukan upaya terpadu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
untuk
mengendalikan
pemanfaatan ruang pada daerah-daerah tertentu sesuai fungsi dan peruntukannya. 4.1.4 Urusan Wajib Pekerjaan Umum. Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman. Program-program pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum, meliputi : 1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dengan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara, Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jembatan, Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Utara, Kegiatan Pemeliharan Jalan
dan
Jembatan
Pembangunan
Saluran
Provinsi
Wilayah
Drainase
dan
Selatan,
Kegiatan
Gorong-Gorong
Jalan,
Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong, Kegiatan Pengadaan
Lahan
Kebinamargaan,
Kegiatan
Perencanaan
IV - 12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Pembangunan
Jalan
dan
Jembatan,
Kegiatan
Pengawasan
Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan, Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan
Bahan-Bahan
Pengadaan
dan
Kebinamargaan Pemeliharaan
Wilayah
Peralatan
Utara, dan
Kegiatan
Bahan-Bahan
Kebinamargaan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak, Kegiatan Pendataan Leger Jalan, dan Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 59,13%. 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman dengan melaksanakan 19 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya, Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan, Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai, Kegiatan Pngendalian Banjir, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air, Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air, Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan
Pengairan
Lainnya,
Kegiatan
Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, Kegiatan Pengawasan
IV - 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Teknis
Bidang
Sumber
Daya
Air,
dan
Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,49%. 3. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan, Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan, Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan, Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman, Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Lainnya, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, Kegiatan Perencanaan
DED
Gedung
Kantor
dan
Infrastruktur
Keciptakaryaan Lainnya, dan Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 73,94%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. 1). Permasalahan Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan permasalahan baik bersifat teknis maupun non teknis, berbagai permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Permasalahan Personil (SDM) Beberapa
hal
yang
termasuk
dalam
permasalahan
sumberdaya manusia, yaitu: -
Masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah maupun
masyarakat
jasa
konstruksi
dalam
hal
memahami pentingnya perencanaan pembangunan
IV - 14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
komprehensif yang menjadi dasar dalam pencapaian sasaran kegiatan. Diakui hal ini dapat terlihat dari beberapa kegiatan yang masih output oriented dan belum
mengarah
pada
outcome
oriented
atau
pencapaian sasaran fungsional yang diinginkan untuk mewujudkan
manfaat
serta
dampak
kegiatan
pembangunan yang positif. -
Keterbatasan dan kualitas tenaga terlatih/terampil yang tersedia di lapangan yang secara substantif dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan. juga
dengan
keterbatasan
Demikian
tersedianya
tenaga
aparatur yang berpengalaman di bidang pemerintahan atau administrasi pembangunan. -
Adanya keterbatasan dalam jumlah maupun kualitas SDM yang tersedia serta penyebarannya yang masih tidak sesuai dengan TUPOKSI-nya menyebabkan adanya
beberapa
bagian
atau
instansi
yang
mempunyai beban kerja cukup tinggi namun tidak didukung oleh kebutuhan SDM yang proporsional, demikian juga dalam hal rasionalisasi jabatan yang dibutuhkan. -
Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat menyebabkan beberapa kinerja pembangunan secara umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan bersama yaitu efisien-efektif.
b. Permasalahan Peralatan Beberapa
hal
yang
termasuk
dalam
permasalahan
peralatan yaitu meliputi : -
Suasana kerja yang tidak nyaman dan berdesakdesakan,
menyebabkan
ruang
gerak
karyawan
menjadi terbatas merupakan permasalahan akibat tidak tersedianya ruang kerja atau perkantoran yang
IV - 15
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
representatif, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja atau kinerja dari suatu instansi. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang
-
menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan
belum
pembangunan,
tersentuh hal
ini
oleh
derap
sebagai
majunya
akibat
adanya
keterbatasan dalam sarana dan prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah tersebut. Masih digunakannya teknologi konvensional yang
-
terkesan
sederhana
marupakan
tantangan
bagi
Provinsi Banten untuk dapat mesejajarkan dirinya dengan propinsi lain di wilayah Indonesia yang telah menerapkan teknologi canggih, terlebih lagi dengan diberlakukannya pasar bebas atau globalisasi, ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari apabila Provinsi Banten kurang siap dengan penerapan teknologi canggih yang lebih efisien. Tidak tersedianya instrumen pendataan yang lengkap
-
mengakibatkan
keterbatasan
dalam
penyediaan
kebutuhan data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Banten. 1). Solusi a). Penyelesaian
masalah
yang
terkait
dengan
masalah
personil atau sumberdaya manusia, maka upaya yang dilakukan
adalah
peningkatan
kualitas
sumberdaya
keterampilan
dan
kemampuan
manusia melalui : -
Peningkatan
aparatur/SDM dengan
mengikuti pendidikan formal
maupun diklat teknis/kursus yang terkait dengan TUPOKSInya; -
Diperlukan upaya rekruitmen atau pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan melalui seleksi pegawai secara ketat;
IV - 16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
-
Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat
agar
pelaksanaan
kegiatan
tidak
penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya. b). Penyelesaian
masalah
yang
terkait
dengan
masalah
pembiayaan, maka upaya yang dilakukan adalah : -
Penentuan prioritas kegiatan utama yang mendesak untuk dibiayai, dan sifat kegiatan tersebut mempunyai dampak yang luas untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung;
-
Perlu pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan yang accountable dan penerapan good governance secara intensif.
c). Penyelesaian
masalah
yang
terkait
dengan
masalah
peralatan, maka upaya yang dilakukan adalah: -
Segera dibangun atau disediakan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan representatif agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih lancar;
-
Perlu
disediakan
kebutuhan,
kendaraan
terutama
operasional
untuk
sesuai
pelaksanaan
pembangunan yang daerahnya jauh terpencil; -
Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi
maka
upaya
yang
dibutuhkan
adalah
pemahaman dan penguasaan teknologi tersebut sesuai kebutuhan yang memberikan hasil lebih efisien. -
Untuk menyediakan data yang lebih valid, maka upaya yang dilakukan adalah inventarisasi data pembangunan yang dilanjutkan dengan sistem pemeliharaan data secara intensif, cepat, tepat, dan akurat. Hal lain yang sifatnya khusus dan perlu mendapat umpan balik adalah dengan melakukan: a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif
IV - 17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama kepada para pengelola kegiatan
untuk
memudahkan
dalam
operasional
kegiatan yang akan berjalan; b. Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang melibatkan tidaknya
stakeholders
dilakukan
mempertimbangkan
yang
perubahan
constrain
membahas anggaran waktu
perlu dengan
pelaksanaan
kegiatan tahun berjalan. c.
Penjelasan secara teknis diberikan terutama untuk memberikan
pemahaman
yang
sama
dalam
menghadapi usulan program aspiratif yang sifatnya mendesak. d. Pembagian beban kerja dan pelaksanaan TUPOKSI dilakukan terutama untuk beberapa dinas yang mempunyai load kerja yang sangat tinggi, yaitu dengan membentuk lembaga pengelola teknis atau unit pelaksana teknis daerah atau dalam bentuk balai sebagai upaya efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 2. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. 1). Permasalahan Permasalahan yang terjadi pada Tahun 2013 pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain disebabkan oleh adanya tidak terlaksananya lelang,
faktor
bencana alam, curah hujan yang cukup tinggi, adanya perubahan desain dan adanya permasalahan internal di pihak kontraktor. 2). Solusi Secara umum solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan yang terjadi antara lain :
IV - 18
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
a). Melakukan putus kontrak dan black list terhadap penyedia yang
bermasalah
atau
tidak
dapat
menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan, b). Melakukan lelang ulang/kontrak baru pada sisa pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya, dan c). Meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap program kegiatan dilingkungan SKPD. 4.1.5 Urusan Wajib Penataan Ruang. Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, yaitu : Program Penataan Ruang
Wilayah
dan
Kawasan.
Pelaksanaan
program
ini
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dengan melaksanakan 3 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 86,56%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan 1). Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat menyebabkan beberapa kinerja pembangunan secara umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan bersama yaitu efisien-efektif. 2). Kesulitan
dalam
pencapaian
daerah
terpencil
yang
menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah tersebut.
IV - 19
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
2. Solusi 1). Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya. 2). Tidak
tersedianya
instrumen
pendataan
yang
lengkap
mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Banten. 3). Kesulitan
dalam
pencapaian
daerah
terpencil
yang
menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah tersebut. 4.1.6
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3 program
yang
Pembangunan
dilaksanakan Daerah,
Biro
oleh
Badan
Ekonomi
Perencanaan
dan
Administrasi
Pembangunan, dan Biro Pemerintahan. Adapun program-program dimaksud adalah : 1. Program
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pembangunan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Perencanaan
Anggaran
Perencanaan
dan
Pembangunan
Pengendalian
Daerah,
Pembangunan
Kegiatan Indagkop,
Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Kegiatan
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Politik,
Hukum, HAM dan Ketertiban, Kegiatan Perencanaan
dan Pengendalian Tata Pemerintahan, Kegiatan Perencanaan
IV - 20
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender, Kegiatan Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan, dan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2. Program Pengendalian Pembangunan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan,
dan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya, Kegiatan
Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan,
dan
Kegiatan Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3. Program Kerjasama Pembangunan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dengan
melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri. Program Kerjasama Pembangunan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 82,99%,. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Permasalahan
yang
dihadapi
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten adalah pada tolok ukur kegiatan kerjasama Banten – Jawa Barat 2. Solusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Dimasa depan tidak hanya meliputi wilayah perbatasan dan pemecahan
masalahnya
tidak
hanya
ditangani
melalui
sinkronisasi program, tetapi perlu dikembangkan melalui efektifitas kerjasama antar daerah.
IV - 21
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
4.1.7
Urusan Wajib Perumahan. Pada Urusan Wajib Perumahan didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, yaitu Program Pembinaan dan Penataan Perumahan. Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
Kurang
Mampu
dan
Kegiatan
Pembinaan
dan
Penataan Perumahan. Realisasi fisik kumulatif sebesar 92,84%. 4.1.8
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, yang meliputi : 1. Program Kepemudaan dan Kepramukaan Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana
Kepemudaan,
Kegiatan
Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kegiatan Pembinaan Kepramukaan, Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda, Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda dan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,82%. 2. Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga, Pelaksanaan program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan penyelenggara
Manajemen Pengelolaan organisasi dan
Kejuaraan
Olahraga,
Kegiatan
Pembinaan
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan, Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kegiatan Peningkatan SDM Keolahragaan, Kegiatan Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga, Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga dan Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan Olahraga. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
IV - 22
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Terdapat beberapa kegiatan pada tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena pengadministrasian keuangan yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya kembali ke kas daerah. 2. Solusi Dalam
pengadministrasian
keuangan
agar
dapat
segera
menyesuaikan waktu 4.1.9
Urusan Wajib Penanaman Modal. Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, meliputi : 1. Program Peningkatan Iklim Investasi. Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pengendalian
dan
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal, Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, dan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 83,75%. 2. Program
Peningkatan
Promosi
dan
Kerjasama
Investasi. Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, dan Kegiatan Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,31%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan A. Hambatan dan Kendala Realisasi Investasi BKPMPT Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan tujuan pencapaian visi dan misinya
IV - 23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, meningkatkan daya tarik penanaman modal serta
peningkatan
pelayanan
realisasi
pelaksanaan
penanaman modal secara terpadu belum dapat tercapai dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1). Regulasi Perizinan Penanaman Modal Kewenangan
perizinan
penanaman
modal
belum
sepenuhnya secara terpadu dapat dilaksanakan tingkat provinsi atau kabupaten/kota, 2). Ketersediaan Sumber Energi Terjadinya krisis energi (listrik) dan kenaikan bahan bakar
akan
menghambat
dan
menambah
resiko
produksi. 3). Dukungan Infrastruktur Daerah Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana jalan (darat) dan sering terjadinya kemacetan, menambah waktu tempuh dan resiko pendistribusian hasil produksi. 4). Keamanan Masih terdapat gangguan keamanan terhadap kegiatan investasi,
baik
dalam
proses
produksi
maupun
distribusi, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi para investor. 5). Insentif Daerah Belum
adanya
suatu
peraturan
daerah
tentang
pemberian kemudahan tertentu kepada calon investor untuk
merangsang
realisasi
investasi
baru
dan
perluasan investasi. B. Hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2013 Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung anggaran daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2013, BKPMPT pada Tahun 2013 tidak dapat merealisasikan
IV - 24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
anggaran sesuai perencanaan, disebabkan kendala sebagai berikut : 1). Beberapa
kegiatan,
baik
yang
bersifat
swakelola
maupun kegiatan pengadaan barang maupun jasa mengalami efisiensi anggaran, 2). Efisiensi yang cukup besar pada kegiatan Belanja Langsung, pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi pada tolok ukur publikasi investasi melalui media out door. 3). Pada kegiatan penyelenggaraan promosi, khususnya dalam tolok ukur Banten Investment Forum di Jakarta, Banten Investment Forum di Singapura dan promosi investasi di media cetak penerbangan mengalami perubahan target kinerja dikarenakan penyesuaian agenda kegiatan serta kenaikan biaya pemasangan iklan di media penerbangan sehingga anggaran pada tolok ukur tersebut dialihkan untuk penambahan tolok ukur baru (workshop di Kabupaten Pandeglang, FDG promosi
Investasi
Sektoral
dan
Jakvest)
dan
melengkapi kebutuhan tolok ukur lain yang belum teranggarkan. C. Upaya Peningkatan Realisasi Investasi Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan realisasi investasi ditahun 2013, telah mencanangkan program peningkatan iklim investasi dan program promosi dan kerjasama investasi dengan PTSP sebagai ikon dalam penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
yang
diselenggarakan oleh BKPMPT Provinsi Banten
selain 3
(tiga) program penunjang lainnya. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan realisasi investasi adalah : 1). Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Perizinan Dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan
terhadap
pelaku usaha, khususnya para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Banten, Badan
IV - 25
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Pelayanan Terpadu Satu di Bidang Penanaman Modal, Bersama
Menteri
Pendayagunaan
Dalam
Aparatur
Surat Edaran
Negeri,
Negara
Menteri
dan
Reformasi
Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PANRB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Untuk menyempurnakan pelayanan perizinan yang efisien dengan pembentukan PTSP tersebut, dilakukan penyiapan regulasi pendukung, serta pembinaan dan advokasi terhadap SKPD kabupaten/kota penyelenggara PTSP. 2). Pembinaan
dan
Pengendalian
Kegiatan
Penanaman Modal Program
ini
memuat
kegiatan-kegiatan
berupa
pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh aspek yang terkait dalam pelaksanaan penanaman modal. Kegiatan
pembinaan
dilaksanakan
dalam
rangka
membentuk suatu pemahaman dari seluruh stakeholder (pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha dan elemen
masyarakat
lainnya)
akan
pentingnya
penanaman modal bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan sosial. Pembinaan
dilakukan
pula
terhadap
terciptanya
kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal (masyarakat)
sekitar
kegiatan
pengaturan
pola
kemitraan
investasi,
dengan
yang
saling
menguntungkan.
IV - 26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Sedangkan kegiatan pengendalian penanaman modal ditujukan untuk memantau perkembangan kegiatan investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan pelaksanaan ketentuanketentuan penanaman modal serta melakukan upaya preventif akan terjadinya permasalahan yang dihadapi pelaku investasi dan lingkungan sekitarnya. Peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan permasalahan investasi yang terjadi yaitu dengan optimalisasi Task Force Penanganan Permasalahan Investasi Provinsi Banten yang telah dibentuk pada tahun 2011. Tim yang beranggotakan lintas instansi ini secara aktif akan
memfasilitasi
dan
membantu
penyelesaian
permasalahan yang dihadapi oleh para investor dan masyarakat
yang
berpotensi
besar
mengganggu
kegiatan investasi yang telah ada maupun yang akan direalisasikan. 3). Promosi Unggulan Daerah yang Terintegrasi Untuk menjadikan wilayah Banten sebagai lokasi penanaman modal yang paling diminati, BKPMPT Provinsi Banten melaksanakan strategi promosi yang mengintegrasikan potensi unggulan daerah, potensi wisata, sumber daya alam dan potensi lokasi/kawasan. Strategi promosi Trade, Tourism, and Investment (TTI) dimaksudkan
agar
kegiatan
yang
memerlukan
dukungan anggaran yang cukup besar ini dapat lebih tepat sasaran, yaitu informasi tentang potensi dan peluang usaha langsung terserap oleh calon investor, pedagang dan wisatawan secara bersamaan dalam satu kegiatan promosi yang dilakukan baik di dalam dan luar negeri. Dengan program dan kegiatan tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal di Provinsi Banten akan terus meningkat dan membawa kemanfaatan yang
IV - 27
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Banten. 2. Solusi Upaya penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan APBD TA.2013 1). Melakukan rapat koordinasi evaluasi bulanan kegiatan secara intensif dengan para Koordinator PPTK, dan PPTK terhadap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana kegiatan bulan berikutnya. 2). Terhadap
adanya
beberapa
kegiatan
yang
jadwal
pelaksanaannya mengikuti instansi lain baik pusat maupun daerah yang pelaksanaannya menunggu kepastian jadwal yang disesuaikan sehingga tidak sesuai dengan rencana operasional kegiatan yang telah direncanakan diantaranya kegiatan Promosi Investasi Luar Negeri adalah dengan melakukan koordinasi yang intensif terhadap panitia penyelenggara dan diupayakan untuk tahun yang akan datang kondisi tersebut dapat dihindari sehingga tidak merubah jadwal yang direncanakan serta penentuan lokasi kegiatan agar lebih fleksibel dan
perhitungan
anggaran perjalanan dinasnya mengikuti kurs dolar, tidak dapat
diprediksi
dengan
pasti,
sehingga
dalam
perencanaan kedepan diperlukan ketelitian dan proyeksi yang lebih akurat. 3). Upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat jadwal kegiatan dan diharapkan untuk tahun yang akan datang diharapkan tidak merubah tolok ukur tetapi diusahakan melalui pergeseran kegiatan. 4.1.10 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, meliputi :
IV - 28
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
1. Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kegiatan Pengembangan usaha Koperasi
bidang
industri
hasil
pertanian,
Kegiatan
Pengembangan usaha Koperasi bidang aneka usaha, dan Kegiatan Peningkatan kompetensi usaha kecil, menengah dan pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2. Program
Pengembangan
Produk
dan
Pemasaran
K-UMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi bisnis, Kegiatan Dukungan promosi dan pemasaran produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan usaha, dan Kegiatan Penyediaan fasilitas pengembangan teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,52%. 3. Program
Peningkatan
Daya
Saing,
Kapasitas
Kelembagaan dan SDM K-UMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan Kegiatan
Pengembangan
Sistem
Akuntabilitas
Koperasi.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan a. Terkait dengan Peningkatan Peningkatan Daya Saing, kapasitas kelembagaan dan SDM KUMKM masih tingginya jumlah Koperasi yang tidak aktif pada tahun 2013 sebesar 2.385 Koperasi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2.163 Koperasi.
IV - 29
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
b. Monitoring
dan
evaluasi
terhadap
program
yang
dilaksanakan, masih belum optimal sehingga dampak yang dihasilkan
dari
program
dan
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan sulit untuk di diketahui lebih cepat. 2. Solusi a. Perlu adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan pendamping UMKM yang memadai baik dilihat dari Kualitas SDM dan Kuantitasnya sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap Koperasi dapat lebih terarah. b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang bersifat early
detection harus dapat dilaksanakan secara berkala. 4.1.11 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan, dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 4.1.12 Urusan Wajib Ketenagakerjaan. Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yaitu : 1. Program
Pengembangan
Kelembagaan,
Hubungan
Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan tenaga Kerja Perempuan dan anak, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, Kegiatan Fasilitasi
Penetapan
UMP,
dan
Kegiatan
Peningkatan
IV - 30
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Pemasyarakatan
Hubungan
Industrial
dan
Syarat
Kerja.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2. Program
Peningkatan
Produktivitas,
Perluasan,
Kesempatan Kerja dan Berusaha. Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah, Kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan ke Jepang, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa
Tenaga
Kelembagaan
Kerja,
dan
Produktivitas
dan
Kegiatan
Pengembangan
Pelatihan
Kewirausahaan.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,73%. 3. Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja. Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten, dan Kegiatan Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,45%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Permasalahan yang terjadi pada program/kegiatan wajib yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengarah kepada
kendala
teknis
pelaksanaan.
seperti
misalnya
:
Perubahan lokasi kegiatan, Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan, Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga ada beberapa kegiatan yang target kinerjanya dikurangi, Kurangnya SDM/Aparatur Dinas. 2. Solusi Perlu adanya perencanaan yang sangat matang baik tentang lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, perlu juga adanya penambahan jumlah
IV - 31
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 4.1.13 Urusan Wajib Ketahanan Pangan. Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh Program Ketahanan Pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, yang dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan
Ketersediaan
dan
Akses
Pangan,
Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan, Kegiatan
Kegiatan
Pengendalian
Pembinanaan,
Program
Pengelolaan
Bantuan
dan
Raskin,
Pengembangan
Keamanan Pangan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan a). Permasalahan umum terkait dengan tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1). Masalah menurunnya
produktivitas,
alih fungsi lahan,
lambatnya
pengembangan
cadangan pangan, dan peningkatan jumlah penduduk, dan bencana alam pola konsumsi, keamanan dan kenyamanan pangan, rendahnya tingkat pendapatan dan distribusinya, yang menyebabkan
kerawananan
pangan
dan
dapat
mengamcam ketahanan pangan. 2). Disisi lain masih lemahnya
kelembagaan
pertanian
belum
mendukung
pembangunan dibidang ketahanan pangan.
IV - 32
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
b). Permasalahan khusus terkait dengan tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1) belum optimalnya fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait dengan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, 2) keterbatasan sarana/prasarana penunjang
kegiatan
kelengkapan),
yang
(penataan, berdampak
pengaturan terhadap
dan
rendahnya
pelayanan publik, 3) Terbatasnya sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. 2. Solusi a). Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan masalah umum, dilaksanakan melalui : - Meningkatkan koordinasi baik dilingkup SKPD, maupun antar instansi terkait. - Mengembangkan kajian tentang ketahanan pangan di Provinsi Banten, yang berdampak langsung terhadap penanganan ketersediaan pangan. - Upaya-upaya
revitalisasi
organisasi/kelembagaan
pertanian. b). Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan masalah khusus, dilaksanakan melalui: - Optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait dengan bidang ketahanan pangan. - Optimalisasi sarana/prasarana penunjang kantor dan kegiatan yang ada dengan segala keterbatasan secara efisien, efektif dan berdaya guna, berorientasi pada kepuasan pelayanan publik/ masyarakat. - Optimalisasi sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
IV - 33
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
4.1.14 Urusan
Wajib
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak. Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
didukung
oleh
Program
Kesetaraan
Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan
oleh
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Masyarakat Desa Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang
anak,
Kegiatan
Penguatan
jaringan
kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan dunia usaha, Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kegiatan Penguatan Organisasi Perempuan, Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan Kegiatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup perempuan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2013 adalah: a). Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
Provinsi
Banten yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan. b). Sumber Daya Manusia aparatur BPPMD Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Hal ini disebabkan oleh cepatnya
dinamika
perkembangan
masyarakat
yang
senantiasa menuntut perbaikan pelayanan pemerintah serta terus berkembangnya arus ilmu dan teknologi juga menuntut kesiapan aparat untuk memiliki kemampuan yang adaptif dengan perkembangan IPTEK tersebut.
IV - 34
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
c). Mengembangnya tugas pokok dan fungsi pada urusan Pemberdayaan
Perempuan
dan
urusan
Pemberdayaan
Masyarakat di Kabupaten/Kota yang tidak tergabung dalam satu
SKPD,
sehingga
menyulitkan
koordinasi
dalam
pelaksanaan kegiatan. d). Luasnya beban kerja pelayanan tugas pokok dan fungsi baik urusan
Pemberdayaan
Perempuan
maupun
urusan
Pemberdayaan Masyarakat, sehingga sulit ditangani oleh satu SKPD yaitu BPPMD. 2. Solusi a). Koordinasi yang intensif dan terencana dengan output yang jelas. b). Meningkatkan kualitas SDM dilingkup BPPMD. c). Peninjauan ulang beban kerja BPPMD.. 4.1.15 Urusan
Wajib
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera. Pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan
Program
Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana. Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten yang didukung 1 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%. 4.1.16
Urusan Wajib Perhubungan. Pada Urusan Wajib Perhubungan didukung oleh Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dengan melaksanakan 14 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan
Keselamatan
Lalu
Lintas
Jalan,
Kegiatan
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada
IV - 35
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
UPT Serang, Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Tangerang, Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Kegiatan Perencanaan Pembangunan
dan
Penyeberangan,
Pengembangan
Kegiatan
Pelabuhan
Penyelenggaraan
laut
dan
Keselamatan
Pelayaran dan Pengendalian Angkutan Laut, Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Barang
dan
Kereta
Api,
Kegiatan
Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang,
Kegiatan
Penataan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan pada UPT Tangerang, dan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Dana DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan a). Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang adalah : - Kompetisi
SDM
relatif
belum
memadai,
dalam
penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung sumber
daya
manusia
profesional
yang
mampu
mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya sehingga selain
jumlah
yang
memenuhi
kebutuhan
yang
diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu selain melalui
penambahan
program dilakukan
jumlah
Pemerintah upaya
profesionalisme
aparatur
Provinsi
peningkatan
melalui
sebagaimana
Banten
juga
perlu
kemampuan
dan
diklat-diklat
dan
beasiswa
pendidikan formal.
IV - 36
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Sarana dan Prasarana kerja belum memadai, dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan
sarana
dan
berpengaruh
terhadap
memberikan
pelayanan
prasarana
kerja
sangat
pelaksanaan
kerja
dalam
kepada
masyarakat
untuk
mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. b). Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif. 2. Solusi a). Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, maka yang menjadi ‘faktor kunci keberhasilan’ dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut: - Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi baku (standard operating procedure) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten sebagai penanggung jawab
penyelenggaraan
di
bidang
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, - Kecukupan,
kedisiplinan,
kehandalan
sumberdaya
Perhubungan, Banten
di
Komunikasi bidang
keahlian, manusia dan
kreatifitas, (SDM)
Informatika
Perhubungan,
dan Dinas
Provinsi
Komunikasi
dan
Informatika, - Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan,
IV - 37
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, - Kemitraan
yang
sinergis
dengan
SKPD
Provinsi,
Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, - Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, - Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, b). Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas. 4.1.17 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika didukung oleh Program
Pengembangan
Telematika
yang
Komunikasi,
dilaksanakan
oleh
Informasi
Biro
dan
Ekonomi
dan
Administrasi Pembangunan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan Sarana Prasarana LPSE, Kegiatan
Pengembangan
Telekomunikasi
dan
Telematika,
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran, Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika, Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi, Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi, dan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,09%.
IV - 38
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah : A. Permasalahan Permasalahan yang terjadi lebih disebabkan akibat kendala dan
hambatan
pada
sistem
birokrasi
administrasi
pelaksanaan kegiatan, sistem penjadualan pelaksanaan kegiatan
dan
keterbatasan
SDM.
Adapun
rincian
permasalahan secara umum yaitu adanya perubahan pos anggaran (perubahan DPA) sehingga skema pelaksanaan dan tolok ukur turut berubah dan adanya penerapan sistem SIMDA yang belum sepenuhnya dipahami oleh SDM Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. B. Solusi Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten perlu adanya Perencanaan yang matang, sehingga pada pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dan perlu adanya penempatan pegawai yang sesuai dengan bidangnya. 2. Permasalahan
dan
Solusi
yang
dihadapi
oleh
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah : A. Permasalahan Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang adalah: 1). Kompetensi
SDM
relatif
belum
memadai,
dalam
penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang
IV - 39
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung sumber
daya
manusia
profesional
yang
mampu
mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya sehingga selain
jumlah
yang
memenuhi
kebutuhan
yang
diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu selain melalui
penambahan
program
jumlah
Pemerintah
dilakukan
upaya
profesionalisme
aparatur
Provinsi
Banten
peningkatan
melalui
sebagaimana juga
perlu
kemampuan
dan
diklat-diklat
dan
beasiswa
pendidikan formal. 2). Sarana dan Prasarana kerja belum memadai, dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan
sarana
dan
berpengaruh
terhadap
memberikan
pelayanan
prasarana
kerja
sangat
pelaksanaan
kerja
dalam
kepada
masyarakat
untuk
mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. 3). Keterbatasan
dukungan
anggaran
pembangunan
di
bidang hubkominfo. Pelayanan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan
fungsi
pelayanan
dimaksud
maka
diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana hubkominfo baik melalui APBD maupun APBN. 4). Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam
penyelenggaraan
perhubungan,
komunikasi
kewenangan dan
di
informatika
bidang antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif.
IV - 40
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
B. Solusi Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, maka yang menjadi ‘faktor kunci keberhasilan’ dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut: 1). Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi
baku (standard operating procedure) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten sebagai penanggung jawab
penyelenggaraan
di
bidang
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, 2). Kecukupan,
kedisiplinan,
kehandalan
sumberdaya
Perhubungan, Banten
di
Komunikasi bidang
keahlian, manusia dan
kreatifitas, (SDM)
Informatika
Perhubungan,
dan Dinas
Provinsi
Komunikasi
dan
Informatika, 3). Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran
sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 4). Kemitraan
yang
sinergis
dengan
SKPD
Provinsi,
Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 5). Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan
yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 6). Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
IV - 41
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
7). Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas. 3. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah : A. Permasalahan 1). Dikarenakan keterbatasan waktu yang ada menjadi tantangan yang paling utama, sehingga alokasi anggaran untuk
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan
tidak
terserap seluruhnya. 2). Terjadi
pemindahan
menyebabkan
alat
pantau
terganggunya
hardware
siaran alat
yang pantau
siaran, sehingga pemantauan siaran dilakukan tidak optimal. 3). Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap, dikarenakan adanya pengembalian kendaraan roda empat kepada Biro Aset dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten pada Bulan November 2013. 4.1.18 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didukung oleh Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan,
Kerukunan Pemahaman
dan
Kegiatan
Peningkatan
Pembauran
Kegiatan
Peningkatan
Kewarganegaraan,
Ideologi
dan
Wawasan
Kebangsaan,
Kegiatan
Fasilitasi Kewaspadaan dini dan penanganan konflik, Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing, dan
IV - 42
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Kegiatan Fasilitasi pengawasan dan pemantauan ketahanan ekonomi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,26%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Secara umum pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebanyak 15 kegiatan yang didanai APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 berjalan sesuai dengan rencana, serta tidak mengalami hambatan. 2. Solusi Bagi kegiatan yang pelaksanaanya berlokasi di Kabupaten/Kota agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan bangsa dan politik. 4.1.19 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian dan Persandian. Pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian didukung oleh 14 Program yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD), program-program dimaksud adalah : 1. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Biro
Ekonomi
Kesejahteraan
dan Rakyat,
Administrasi Biro
Pembangunan,
Hubungan
Biro
Masyarakat
dan
Protokol, dan Kantor Penghubung Provinsi Banten. Pada program
dimaksud melaksanakan 42 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum,
IV - 43
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pusat dan Daerah, Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan
Kegiatan
Fasilitasi
Administrasi
Terpadu
Penyelenggaraan
Kecamatan,
Pemerintahan
Desa,
Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah, Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi
Banten,
Kegiatan
Fasilitas
Koordinasi,
Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu, Kegiatan
Pembinaan
dan
Pemantapan
Kebijakan
Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, Kegiatan Desk Pemilukada Provinsi Banten,
Kegiatan
Pembinaan
dan
Penataan
Daerah
Pemantapan
Otonom,
Kebijakan
Kegiatan
Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Administrasi
Pertanahan,
Kegiatan
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi Banten, Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah, Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten di TMII, Kegiatan Hubungan dan Kerjasama Pers, Kegiatan Sarana
Komunikasi,
Dokumen,
Kegiatan
Kegiatan
Liputan
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Komunikasi
dan
Hubungan Antar Lembaga, Kegiatan Penerbitan Media dan Teknologi Informasi, Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik, Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik, Kegiatan Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik, Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan, Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan, Kegiatan Pelayanan Tamu,
IV - 44
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa
dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UKM, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang
Infrastuktur
Perekonomian,
Kegiatan
Fasilitasi
Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri, Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014, dan Kegiatan Pengadaan Data dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,56%. 2. Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Tamu Pejabat, Kegiatan Pemeliharaan Trantibum di Provinsi Banten, Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Pendataan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dan Kegiatan Fasilitasi Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3. Program Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan
program
ini
dilaksanakan
oleh
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, Kegiatan Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Kegiatan Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana, Kegiatan Fasilitsi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, Kegiatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana,
IV - 45
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dan Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu:
Kegiatan
Penatausahaan
Aset
Daerah,
Kegiatan
Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah, Kegiatan Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, Kegiatan Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kegiatan Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan, dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 40,82%. 5. Program
Peningkatan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Pendapatan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 28 kegiatan, yaitu : Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon, Kegiatan
Intensifikasi
Pajak
Daerah
Diwilayah
UPTD
Pandeglang, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong, Kegiatan Ciputat, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja, Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2013, Kegiatan Pembinaan dan bagi Hasil pajak kabupaten-Kota,
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Pada
Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah, Kegiatan
IV - 46
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2012 dan Interim Tahun 2013 Provinsi Banten, Kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab-Kota Se-Provinsi
Banten dan Raper KDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA.2012, Kegiatan Pembinaan Akuntansi SKPD
dan
Implementasi
Penatausahaan Penyusunan
Realisasi
Pedoman
Raperda dan Rapergub
Aplikasi
SIMDA,
Kegiatan
Keuangan
Daerah,
Kegiatan
Anggaran,
Kegiatan
Penyusunan
P-APBD 2013 dan APBD 2014,
Kegiatan Verifikasi dokumen pelaksanaan dan pergeseran anggaran, Kegiatan Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2013 dan APBD TA 2014, Kegiatan Bina
Administrasi
Pengendalian
Keuangan
Keuangan
Daerah,
Daerah,
Kegiatan
Kegiatan
Bina
Pemeliharaan
Sistem dan Standarisasi Kualitas Pelayanan, dan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,73%. 6. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan Penataan Kelembagaan
Lembaga Lain Bagian Perangkat
Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda-Perda OPD KabKota,
Kegiatan
Penyusunan
Kebijakan
Ketatalaksanaan,
Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah, Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural, Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
IV - 47
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
7. Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah. Pelaksanaan
program
ini
dilaksanakan
oleh
Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan,
yaitu
:
Kegiatan
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas, Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan Jabatan
dan
Penggajian,
Fungsional
dan
Kegiatan
Sidang
Pengembangan
Baperjakat,
Kegiatan
Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten, Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Kegiatan Pelayanan Data dan Infromasi Kepegawaian, dan Kegiatan
Peningkatan
Manajemen
Penatausahaan
Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 75,38%. 8. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Program dan Kerjasama
Kelembagaan,
Kegiatan
Pengembangan
Penyelenggaraan Diklat Aparatur, Kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten, Kegiatan Diklat Struktural Bagi PNS Daerah, Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan
Program,
Penyelenggaraan
Akuntabilitas
Kegiatan Kinerja,
Diklat Kegiatan
Teknis Diklat
Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur, Kegiatan Diklat
Manajemen
Pemberdayaan
Daerah, dan Kegiatan
Lembaga
Pemerintah
Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 80,22%.
IV - 48
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
9. Program
Peningkatan
Kualitas
Tata
Kelola
Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD) dengan melaksanakan Laporan
5
kegiatan,
yaitu:
Kinerja Keuangan
dan
Kegiatan Neraca
Penyusunan
Aset, Kegiatan
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan, Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten, dan Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,00%. 10. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur. Pelaksanaan
program
dilingkungan
Provinsi
ini
dilaksanakan
Banten
dengan
oleh
37
SKPD
melaksanakan
57
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan
Kapasitas
Aparatur,
Kegiatan
Koordinasi
Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, Kegiatan Operasional Balai
Penyelenggaraan
Pendidikan
Khusus
(BPPK)
dan
Instalasi BPPK, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Budidaya Ikan Air Tawar, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan
Pantai,
Kegiatan
Pemeliharaan
Sarana
dan
Prasarana Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
IV - 49
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Veteriner, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana Teknis
Jalan
dan
Jembatan
Wilayah
Utara,
Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Cikande,
Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang, Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Unit
Pengelolaan
Pelaksana Keuangan
Teknis
Dinas
Daerah
Pendapatan
Serpong,
dan
Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Balaraja,
Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping,
Kegiatan
Penyediaan
Barang
dan
Jasa
Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit
IV - 50
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Pelaksana
Teknis
Dinas
Pendapatan
Keuangan
Daerah
Rangkasbitung,
dan
Pengelolaan
Kegiatan
Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana
Teknis
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan Daerah Cikokol, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana
Teknis
Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan Daerah Cileduk, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana
Teknis
Keuangan
Daerah
Pelaksanaan
Tugas
Dinas
Pendapatan
Malingping, Anggota,
dan
Kegiatan Kegiatan
Pengelolaan Pemantapan Bina
Potensi
Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelayanan Aparatur DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten,
IV - 51
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Kegiatan Penyelenggaraan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan Daerah, Kegiatan
Optimalisasi
Pelayanan
Pembayaran
Gaji
dan
Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Setda Provinsi Banten, dan Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 85,66%. Tidak tercapai target karena terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan. 11. Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Penyusunan
Pengawasan,
Kegiatan
Kebijakan
Sistem
Evaluasi
Berkala
dan
Prosedur
Temuan
Hasil
Pengawasan, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah,
Kegiatan
Pengendalian
Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,38%. 12. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum, Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan
IV - 52
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
DPRD, Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 83,35%. 13. Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan Penyusunan
Peraturan
Kepala
Daerah
Provinsi
Banten,
Kegiatan Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten, Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah I, Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah II, Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan Bantuan
Perjanjian, Kegiatan Hukum,
Kegiatan
Peningkatan Peningkatan
Pelayanan Koordinasi
Penanganan Permasalahan Perlindungan Hukum & HAM, dan Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,77%. 14. Program
Penelitian,
Pengembangan
Kebijakan
Strategis Daerah dan IPTEK. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Provinsi
Banten
dengan
melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial Budaya, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, Kegiatan Penelitian
dan
Pengembangan
Bidang
Pengembangan
Kawasan, dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang
IV - 53
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Penataan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian dan Persandian, yaitu : 1. Permasalahan dan Solusi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi Banten. A. Permasalahan Dalam
pelaksanaan
dilaksanakan,
program
dan
kesinkronisasian
kegiatan
antara
yang
perencanaan
dengan hasil yang dicapai tentunya tidak selalu berjalan dengan mudah dan tepat. Kendala atau hambatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1). Koordinasi yang belum optimal, 2). Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten kewenangan
penyidikan
yang mempunyai
terhadap
pelanggaran
Peraturan Daerah. 3). Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota
yang
seharusnya
saling
bersinergis, 4). Belum
terselenggaranya
kerjasama
dalam
pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat/tokoh masyarakat.
IV - 54
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
B. Solusi Untuk
mencapai
langkah
tujuan
strategis
yang
yang ditetapkan, langkahdilakukan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan mengamankan peraturan-peraturan kepal daerah adalah dengan
melakukan
pemantapan
struktur
organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan sumber daya organisasi
dan
manajemen
serta Peningkatan
dan
pengembangan operasional, koordinasi dan kerjasama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Hal ini dapat ditempuh melalui penetapan kebijakan sebagai berikut : 1). Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 3). Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 4). Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum. 5). Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam
pemeliharaan
dan
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Provinsi
Perbatasan,
Kepolisian
Daerah,
PPNS,
Instansi terkait dan masyarakat.
IV - 55
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
2. Permasalahan
dan
Solusi
pada
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten A. Permasalahan Dalam bidang penanggulangan bencana terutama di Provinsi Banten, pengurangan Risiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan daerah meskipun Provinsi Banten masih memiliki banyak wilayah yang rentan bencana. Salah satu isu yang dihadapi adalah kinerja yang belum optimal serta sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsive ke pendekatan yang preventif. Penanggulangan bencana juga masih bersifat sektoral dan kondisional , sehingga perlu adanya sinkronisasi program dan kegiatan terkait pengurangan Risiko bencana. Secara umum dapat di katakan bahwa pemerintah,
masyarakat
dan
para
pemangku
kepentingan di Provinsi Banten belum siap dalam menghadapi bencana, sehingga setiap bencana dapat mengakibatkan
tingginya
jumlah
korban
maupun
kerugian material. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum maksimal, dimulai dari data awal tentang jumlah korban, kerusakan infrastruktur sarana sosial dan lain-lain masih simpang siur berbeda satu dan lainnya, hal ini akan menyebabkan kelambatan dalam penanganan tindak lanjut bencana. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon
tanggap
darurat
yang
mumpuni.
Laporan
kejadian bencana yang masih belum mutakhir, sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana.
IV - 56
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Selain itu yang perlu mendapat perhatian juga adalah pandang
orientasi/cara kepentingan,
umumnya
para masih
pemangku terarah
pada
penanganan ke daruratan belum pada aspek pencegahan dan penanganan Risiko bencana, kita berharap kedepan perlu adanya pemahaman dan kesadaran bahwa Risiko bencana
dapat
di
kurangi
melalui
intervensi
pembangunan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya isu lain dalam penanggulangan bencana adalah
masih
dominannya
peran
pemerintah
dan
peranan luar komunitas dibanding dengan peranan tim siaga bencana dari dalam komunitas sendiri. Kemudian isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan
belum optimalnya
dan teknologi dalam bidang penanggulangan bencana , perencanaan yang komprehensip dalam penanganan bencana maupun isu gender dan kelompokkelompok marjinal yang sangat rentan ketika terjadi bencana. Tantangan dan Peluang Dengan terbentuknya Badan Penanggunagan Bencana Daerah Provinsi Banten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 yang memiliki tugas antara lain : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB. 2. Menetapkan
standarisasi
serta
kebutuhan
bencana
berdasarkan
peraturan
penanggulangan
perundang-undangan. 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. 4. Menyusun
dan
menetapkan
prosedur
tetap
penanggulangan bencana. Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke
IV - 57
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
tahun
membuat
penanggulangan
bencana
menjadi
perhatian dalam rencana pembangunan. Kelembagaan ini masih
sangat
muda/baru
Kabupaten/Kota,
termasuk
namun
BPBD
diharapkan
di
Badan
Penanggulangan Bencana menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan bencana. Semakin meningkatnya kuantitas bencana maka akan meningkatkan
kompleksitasnya
permasalahan
dalam
pembangunan. Oleh karena itu, Upaya penanggulangan bencana
juga
harus
ditingkatkan
dengan
upaya
pendekatan yang strategis. Tantangannya paradigma
saat
baru
ini
adalah
merubah
menjadi
preventif
kerugian
akibat
untuk
mensosialisasikan
pendekatan mengurangi
bencana
agar
responsive korban
menjelma
dan
menjadi
kebijakan, peraturan dan prosedur tetap kebencanaan sampai ke tingkat paling bawah. “Pengurangan Risiko Bencana“ perlu terus di dorong agar para pemangku kepentingan
dan
pembuat
kebijakan
serta
para
pelaksananya memahami bagaimana paradigma baru dan memahami mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, efisien dan handal. Tantangan berikutnya adalah besarannya kebutuhan pengembangan
kapasitas
dalam
penanggulangan
bencana. Jumlah penduduk yang banyak akan membawa konsekuensi ketersediaan dukungan, baik alat maupun dana yang besar pula. Disamping itu kearifan lokal yang harus dibangun pada komunitas-komunitas tertentu merupakan tantangan lain yang tidak kalah pentingnya. peluang
nampaknya cukup memadai yaitu dengan
adanya perhatian yang semakin besar baik di pemerintah maupun masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal pengurangan Risiko bencana, termasuk perhatian Dunia Internasional terhadap masalah ini. Yang penting adalah komitmen para pemangku kepentingan baik pemerintah,
IV - 58
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
sektor swasta maupun masyarakat menyadari bahwa hal ini menjadi tanggung jawab bersama. B. Solusi Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah kebencanaan
yang
spesifik
di
masing-masing
kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program : 1). Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara provinsi dengan kabupaten/kota baik dalam
perencanaan,
pelaksanaan
dan
evaluasi
program secara berkelanjutan, 2). Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara provinsi dengan kabupaten/ kota dalam rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan, 3). Perlu
peningkatan kualitas sumberdaya manusia
(SDM) melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur pemenuhan
BPBD
bidang
kebutuhan
kebencanaan staf
pegawai
serta secara
struktural dan fungsional. 4). Perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan. 5). Menetapkan
pedoman
penanggulangan
bencana
sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB. 6). Menetapkan
standarisasi
serta
kebutuhan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7). Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
IV - 59
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
8). Menyusun
dan
menetapkan
prosedur
tetap
penanggulangan bencana. 3. Permasalahan dan Solusi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten A. Permasalahan Seperti telah dinyatakan di atas bahwa
pelaksanaan
program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 ini tidak ditemui kendala atau masalah yang signifikan. Masalah yang sering dihadapi adalah pada
sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Adapun hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan
pada Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten antara lain, adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA. 2013, waktu pelaksanaan yang terkait dengan
pengadaan
pelaksanaannya
harus
barang
dan
dilaksanakan
jasa
yang
dengan
proses
Lelang, adanya pengunduran diri penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya barang yang yang dibutuhkan sudah out of stock/discountinue atau indent, adanya keterlambatan penyampaian
evaluasi
Raperda
dan
Raper
KDH
Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota kepada Provinsi, dan juga penyampaian evaluasi APBD Kab/Kota ke Provinsi melebihi batas waktu tahun anggaran, untuk penyampaian laporan akhir tahun, khususnya kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Banten belum menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk di akses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK-RI, hal ini
IV - 60
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
memberikan
dampak
kepada
efektifitas
pelayanan
informasi dan pembuatan laporan. B. Solusi Solusi dari permasalahan tersebut di atas antara lain : 1). Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam menyampaikan progres kegiatan. 2). Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus diperkuat. 3). Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, misalnya pembangunan jaringan LAN (Local Area Network) di internal DPPKD. Secepatnya
merealisasi
program
sistem
yang
menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dengan sistem online realisasi dan laporannya, agar proses penyusunan
laporan
realisasi
penerimaan
dan
pengeluaran dapat mudah di proses dan di akses oleh khususnya Sub bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan. 4. Permasalahan dan Solusi pada Biro Organisasi Provinsi Banten Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Banten pada Tahun 2013 secara keseluruhan tidak ada permasalahan yang signifikan dilihat dari sisi pengelolaan anggaran/belanja daerah. 5. Permasalahan dan Solusi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten a. Bidang Mutasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Berbasis Kompetensi Dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur utama memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Guna memacu PNS sebagai aparatur
IV - 61
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Negara untuk mencapai kinerja dan prestasi kerja serta kualitas kerja yang optimal perlu adanya pembinaan PNS melalui system pengembangan karir pegawai yang berbasis kompetensi. Belum adanya pola karir pegawai yang menjamin kepastian masa depan karir pegawai. Untuk itu perlu disusun standar kompetensi jabatan dan pola
karir
pegawai
yang
diharapkan
dapat
mempermudah dalam proses pengangkatan jabatan yang tepat, cepat, transparan dan praktis sesuai dengan keahliannya. Peningkatan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala dal lain-lain perlu didukung oleh pelaksana bidang kepegawaian di masing masing satuan kerja, karena proses kenaikan pangkat dan gaji berkala selalu mengalami keterlambatan dalam hal pemberkasan, hal ini membuat pengurusan berkas ke BKN menjadi terhambat. b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1). Pengembangan Sumber Daya Aparatur. Salah
satu
keberhasilan
faktor dan
penunjang pencapaian
utama
dalam
kinerja
sebuah
organisasi pemerintah. Kualitas dan juga kuantitas sumber daya aparatur yang memadai memiliki keterhubungan instansi
dengan
pemerintah
produktivitas perlu
organisasi
ditingkatkan
dan
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,tuntutan kebutuhan layanan publik serta standar kualifikasi pegawai secara normal. 2). Rekruitment/Seleksi
dan
Perencanaan
Pegawai
Berbasis Kompetensi. Kebutuhan pegawai di indentifikasikan untuk saat ini dan masa yang akan dating dengan melakukan proyeksi kebutuhan pegawai yang sejalan dengan arah
pengembangan
organisasi,
perkembangan
IPTEK, perubahan peran dan fungsi organisasi
IV - 62
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
pemerintah maupun tuntutan masyarakat kearah pelayanan yang lebih baik. Selain itu dilakukan identifikasi
jumlah
dan
kualifikasi
PNS
yang
memasuki usian pensiun pada setiap jabatan dalam organisasi yang kemudian teridentifikasi kebutuhan yang akan dibandingkan dengan ketersediaan SDM dalam organisasi (bezzeting) baik dari aspek jumlah, kualifikasi, komposisi serta penyebaran pada setiap organisasi. c. Bidang Sekretariat Pengelolaan
kinerja
pegawai
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian kinerja. Perencanaan kinerja setiap pegawai yang ada dalam organisasi, yang merupakan pejabaran tugas pokok dan fungsi dalam bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai yang jelas serta memiliki kontribusi dan keterkaitan
langsung
untuk
pencapaian
tujuan
organisasi. Hal ini diperlukan beberapa hal sebagai berikut: 1). Setiap pegawai harus memiliki tugas yang jelas, 2). Setiap pekerjaan harus menghasilkan output yang dirumuskna
secara
jelas
berupa
:
barang,
jasa/layanan informasi, 3). Setiap
hasil
kerja
dirumuskan
ukuran
keberhasilannya (kualitas, kuantitas, waktu dan biaya. d. Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai Dalam menjalankan tugasnya, aparatur selain dituntut untuk handal, professional, kreatif dan inovatif juga harus memiliki disiplin yang tinggi. Untuk itu perlu terus diupayakan
kegiatan-kegiatan
yang
menunjang
peningkatan disiplin. Salah satu sarana peningkatan disiplin adalah reward dan punishment. Pemberian reward dapat di lakukan dengan memberikan pujian, kenaikan pangkat pilihan, promosi,
IV - 63
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
penghargaan lainnya guna meningkatkan motivasi kerja pegawai. Punishment berupa teguran lisan, pernyataan tidak puas, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian
PNS
merupakan
media
peningkatan
disiplin pegawai agar mentaati aturan yang berlaku. Reward dan Punishment diberikan dengan ukuran yang jelas
dan
dilaksanakan
secara
konsisten
untuk
mendorong peningkatan kinerja dan disiplin pegawai. e. Bidang Data dan Informasi Data dan informasi kepegawaian perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih baik, kurangnya dukungan sarana tersebut aparatur dalam mengakses data atau informasi masih bersipat manual, hal ini perlu didukung oleh kesiapan layanan informasi yang cepat, tepat dan terintegrasi keseluruh SKPD. 6. Permasalahan dan Solusi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten. a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat tahun 2013 yaitu : 1). Kurangnya Apresiasi SKPD untuk mengikuti Diklat, 2). Kurangnya Angka Partisipasi Peserta DIklat, 3). Kurangnya SDM (Pegawai di Badan Diklat), 4). Intensitas Diklat selama 1 Tahun yang cukup tinggi belum dapat di Akomodir oleh fasilitas
Diklat
(Kurangnya Ruang Kelas Belajar dan Asrama), 5). ROK belum dapat di laksanakan Tepat waktu 6). Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai dengan Permintaan, 7). Pelaksanaan Pelatihan kurang hari atau terkurangi
IV - 64
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
b. Solusi Upaya mengatasi permasalahan ini antara lain : 1). Di harapkan ada teguran dari BKD untuk Intansi yang tak mengirimkan Peserta solusi yang di lakukan melaksanakan Diklat dengan Peserta seadanya, 2). Solusinya tidak dilaksanakanya kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan. 3). Mohon tambahan Pegawai Solusi yang dilakukan melibatkan tenaga Honor yang ada. 4). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ROK. 5). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ROK 6). Solusi yang di laksanakan dengan peserta apa adanya. 7). Solusi yang dilakukan kegiatan tetap di laksanakan bergantian
dengan
kegiatan
yang
lain
karna
kurangnya Ruang kelas belajar dan Asrama. 7. Permasalahan dan Solusi pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten. a. Permasalahan Meskipun prosentase capaian akhir realisasi anggaran baik, namun ada beberapa kegiatan kurang maksimal dalam penyerapan realisasi anggaran sehingga terlihat ketidaktepatan dalam nilai efektifitas anggaran kegiatan tersebut. Hal ini mengindikasikan masih kurang tepatnya dalam pengalokasian anggaran kegiatan. b. Solusi Perlu ditingkatkan peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan
kegiatan
di
tataran
perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan.
IV - 65
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
8. Permasalahan dan Solusi pada Biro Hukum Provinsi Banten. a. Permasalahan Program dan kegiatan pada Biro Hukum yang berada dibawah
target
Penyusunan
ada
2
Rancangan
kegiatan
yaitu
Peraturan
kegiatan
Daerah
dan
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, yaitu : - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
target kinerja secara keseluruhan tercapai pada tahun anggaran 2013, tetapi realisasi keuangan hanya tercapai
83,73%
karena
pada
indikator
kinerja
Perumusan Raperda di tingkat Pansus (Raperda IX) dan Penyusunan Identifikasi Legal Drafter Raperda (VI)
telah
dilaksanakan
hanya
menunggu
pengesahannya pada tahun 2014 sehingga tidak dapat meyerap anggaran yang ada. - Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
target kinerja yang tidak sesuai dengan target ada pada indikator kinerja Pemberian Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin karena belum ada Peraturan Daerah bantuan
sebagai hukum
dasar
hukum
kepada
dalam
masyarakat
pemberian miskin.
Sedangkan indikator kinerja dalam penyusunan kajian naskah akademik bantuan hukum telah memenuhi target kinerja secara keseluruhan. b. Solusi Solusi yang ada yaitu indikator kinerja yang belum tercapai baik kinerja dan keuangan akan di anggarkan atau direncanakan pada tahun berikutnya.
IV - 66
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
9. Permasalahan dan Solusi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten. a. Permasalahan Dalam pelaksanaan rencana dan realisasi anggaran program
dan
kegiatan
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Provinsi Banten sampai dengan triwulan IV
Desember
tahun
2012
terdapat
beberapa
permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis maupun secara administrasi, diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Belum maksimalnya dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan prasarana kerja aparatur yang belum memadai dalam rangka
memberikan
kontribusi
aktif
terhadap
kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Balitbangda Provinsi Banten. 2). Belum tersedia acuan yang tepat untuk standar operasional pelayanan dan ketetapan kinerja sebagai bahan
perencanaan,
pelaksanaan
dan
indikator
capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Balitbangda Provinsi Banten. 3). Masih lemahnya koordinasi, baik dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluai pelaksanaan rencana pembangunan Balitbangda Provinsi Banten, sehingga hasil dari kegiatan tersebut masih belum tepat waktu. 4). Masih
kurangnya
koordinasi
antar
peneliti
dilingkungan Balibangda Provinsi Banten dan masih belum tersedianya acuan/pedoman serta tim ahli sebagai alat dalam rangka keterarahan serta akan berfungsi/bermanfatnya
hasil
penelitian/kajian
sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan daerah serta informasi teknologi terapan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
IV - 67
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
5). Belum tersedia data dan informasi yang akurat sebagai bahan rencana pelaksanaan penelitian/kajian hasil pelaksanaan penelitian. b. Solusi Peran penelitian dan pengembangan daerah sehingga menghasilkan suatu rumusan kebijakan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat relevan karena penelitian yang selama ini dilaksanakan sudah melalui berbagai tahapan dan memenuhi syarat akademis, sehingga menjadi hal yang wajar apabila seluruh elemen pembangunan
dapat
memperhatikan
hasil-hasil
penelitian tersebut. Pelaksanaan pembangunan pada Balitbangda Provinsi Banten
sebagaimana
diuraikan
dalam
laporan
ini
dikategorikan baik, namun kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dan dapat memberikan informasi tentang gambaran umum capaian kinerja kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan daerah sehingga dapat menunjukan salah satu bentuk transparansi
dalam
pelaksanaan
rencana
hal
pertanggung
kegiatan
jawaban
sebagai
instansi
pemerintah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, beberapa
hal
yang
perlu
peningkatan
diantaranya
adalah: 1). Perlu adanya peneliti secara fungsional yang menjadi mitra kerja Balitbangda Provinsi Banten, yang dapat melaksanakan berbagai penelitian di Provinsi Banten, 2). Perlu meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Balitbangda
Provinsi
Banten
guna
mendukung
pelaksanaan tugas-tugas umum pembangunan, 3). Perlu adanya komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah, 4). Peningkatan peran lembaga-lembaga penelitian guna percepatan pembangunan dan inovasi daerah.
IV - 68
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Oleh
karena
itu,
Balitbangda
Provinsi
Banten
mengharapkan adanya koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga
penelitian
maupun
instansi
pemerintahan dan stakeholder lainnya agar penelitian dan pengembangan ini menjadi sumber informasi yang cukup berharga guna percepatan pembangunan Provinsi Banten dimasa yang akan datang. 4.1.20 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 1 Program, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu
:
Kegiatan
Pemberdayaan
Kelembagaan
dan
Kader
Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan
Mikro Pedesaan, Kegiatan Peningkatan
kapasitas pemerintahan Desa-Kelurahan dalam perkembangan desa-kelurahan, dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 4.1.21 Urusan Wajib Sosial. Pada Urusan Wajib Sosial didukung oleh 4 program yang dilaksanakan
oleh
Biro
Kesejahteraan
Rakyat,
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Pelaksanaan
program
ini
dilaksanakan
oleh
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin, Kegiatan
Peningkatan
Perempuan,
Kegiatan
dan
Pemberdayaan
Penguatan
Keluarga
Program
dan
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Kegiatan
IV - 69
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2. Program Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan
Sosial
Anak
dan
Lanjut
Usia,
Kegiatan
Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Org Dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada BPS, Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada BPS, Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S, dan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana, dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 4. Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Sosial
dan
Keagamaan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber
Kesos
Masyarakat,
Kegiatan
Peningkatan
dan
Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3), Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan, dan Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan
Kebijakan
Pembinaan
Lembaga
Keagamaan,
dengan realisasi fisik sebesar 100%.
IV - 70
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten pada Urusan Wajib Sosial, yaitu : 1. Permasalahan dan Solusi pada Dinas Sosial Provinsi Banten. a. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, meliputi : 1). Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan pembangunan 2). Permasalahan sosial yang cukup komplek belum didukung oleh SDM bidang kesos yang memadai, baik secara Kualitas maupun kuantitas. 3). Keterpaduan program dan kegiatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota belum optimal. 4). Masih belum optimalnya peran serta stakeholder, dunia usaha atau komponen masyarakat lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5). Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berdasarkan by name by adress. b. Solusi 1). Perlu
adanya
penyusunan
prioritas
penanganan
masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di masingmasing
Kabupaten/Kota
untuk
meningkatkan
efektivitas dan efisiensi program. 2). Perlu peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial, serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara struktural. 3). Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara Provinsi dengan Kabupaten/kota, baik dalam
IV - 71
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan. 4). Perlu
disusun
mekanisme
pengendalian
program
antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. 5). Perlu
adanya
alokasi
khusus
untuk
anggaran
pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan by name by adress di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4.1.22 Urusan Wajib Kebudayaan. Pada
Urusan
Wajib
Kebudayaan
didukung
oleh
Program
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya. Pada program ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni, Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah, Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan, dan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Pelaksanaan urusan ini telah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 4.1.23 Urusan Wajib Statistik. Pada Urusan Wajib Statistik didukung oleh Program Penyediaan Data
Pembangunan
Daerah.
Pada
program
ini
diimplementasikan melalui 42 kegiatan Penyediaan Data yang dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,17%. 4.1.24 Urusan Wajib Kearsipan. Pada
Urusan
Wajib
Kearsipan
didukung
oleh
Program
Pembinaan Kearsipan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Pada program ini
IV - 72
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP), Kegiatan Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan
Daerah.
Realisasi
fisik
kumulatif
pada
program
dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1). Kurangnya fasilitasi atau sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan, 2). Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih relative sedikit, 3). Kesadaran akan arti pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar masih harus ditingkatkan, 4). Regulasi kearsipan masih harus dilengkapi. b. Solusi 1). Membangun gedung Depo Arsip dan melengkapi dengan fasilitas pendukungnya, 2). Menambah jumlah tenaga fungsional arsiparis sesuai kebutuhan, 3). Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada semua pihak yang terkait, 4). Membuat regulasi kearsipan (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur). 4.1.25 Urusan Wajib Perpustakaan. Pada Urusan Wajib Perpustakaan didukung oleh 2 Program yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1. Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca. Pelaksanaan program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Peningkatan
Kualitas
layanan
dan
Kerjasama
Perpustakaan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat
IV - 73
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dan Budaya Baca Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit, otomasi Karya Cetak-Rekam dan Naskah Kuno Tentang
Banten,
Kegiatan
Penyediaan
Bahan
Pustaka
Perpustakaan, dan Kegiatan Pengembangan Layanan dan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan. Pelaksanaan program ini melaksakan 1 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1). Jumlah koleksi bahan pustaka masih relative sedikit/kurang; 2). Masih
relative
rendahnya minat
dan
budaya
gemar
membaca masyarakat; 3). Pelayanan perpustakaan yang masih terbatas; 4). Masih sedikitnya tenaga fungsional pustakawan. b. Solusi 1). Menambah jumlah koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan para pemustaka; 2). Meningkatkan upaya-upaya promosi perpustakaan dan promosi untuk meningkatkan minat dan budaya gemar membaca kepada semua kelompok masyarakat; 3). Meningkatkan profesionalisme baik dalam pengolahan bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan, termasuk memperbanyak frekwensi pelayanan melalui Mobil Unit Perpustakaan Keliling, 4). Meningkatkan jumlah tenaga fungsional perpustakaan.
IV - 74
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
4.2 Penyelenggaraan Urusan Pilihan 4.2.1
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program Pengelolaan
Sumberdaya
Laut, Pesisir
dan
Pulau-pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Pada program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, dan Kegiatan Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan a). Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan Kabupaten dan Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang menanganinya secara langsung. b). Permasalahan yang sampai dengan batas akhir tahun tidak bisa diselesaikan adalah pelaksanaan beberapa tolok ukur yang ada, hal ini lebih disebabkan pada non teknis, yaitu anggaran yang tersedia di Dokumen Anggaran tidak cukup untuk
melaksanakan
pekerjaan
tersebut,
dikarenakan
adanya perubahan harga yang cukup signifikan. b. Solusi Keterlambatan
pekerjaan
dapat
diantisipasi,
dengan
dilaksanakannya percepatan terutama pada beberapa kegiatan. Percepatan terutama dilaksanakan dibidang realisasi anggaran, kinerja keuangan dinilai sangagt lambat, terkait dengan penggunaan sistem pengelolaan yang baru.
IV - 75
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
4.2.2
Urusan Pilihan Pertanian. Pada Urusan Pilihan Pertanian didukung oleh 4 program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan,
Dinas
Pertanian
dan
Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1. Program
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan. Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan
dan
Perikanan
Provinsi
Banten.
Program
ini
melaksanakan 33 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Daya Dukung Pembangunan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan, Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan, Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman, Kegiatan Pengembangan Benih Unggul Bermutu, Kegiatan Peningkatan Produksi,Produktivitas Dan Mutu Produk Serealia, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi),
Kegiatan
Pengendalian
Mutu
Benih
Tanaman
Hortikultura, Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan, Kegiatan Pengembangan Varietas tanaman Pangan dan Hortikultura, Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas, Kegiatan Penanggulangan
Penyakit Hewan
Menular, Kegiatan Pengembangan Produksi Dan Pemanfaatan Benih Bibit Unggul, Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (kesmavet),
Kegiatan
Peningkatan
Produksi
Dan
Pengembangan Komoditas Tanaman Buah Dan Biofarmaka, Kegiatan Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias Dan Sayuran, Kegiatan Peningkatan Sistem
IV - 76
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Pengendalian
Opt Hortikultura,
Pengembangan
Perikanan
Kegiatan
Budidaya
Pembinaan
Air
Laut,
dan
Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT), Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP), Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP), Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan, Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap, Kegiatan Pembinaan Tata Operasional
Pelabuhan
Pengembangan dan (BPPP), Tangkap
dan
(BPPP),
Kegiatan
Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan
Kegiatan
(DAK).
Perikanan Pengembangan
Realisasi
fisik
Sarana
kumulatif
pada
Perikanan program
dimaksud sebesar 100%. 2. Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk
Peternakan,
Perikanan,
Pertanian
dan
Perkebunan. Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan
dan
Perikanan
Provinsi
Banten.
Program
ini
melaksanakan 13 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun, Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura, Kegiatan Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan, Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan, Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Investasi, Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian
IV - 77
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
UPTD BPMHP Banten, dan Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan. Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan kelompok
tani,
Kegiatan
Pemberdayaan
Petani
Dan
Kelembagaan Pertanian, Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kehutanan,
Penyuluhan dan
Pengembangan
Perhatian,
Kegiatan Kapasitas
Fasilitasi
Perikanan
dan
Pembinaan
dan
Sumberdaya
dan
Program
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 4. Program
Peningkatan
Daya
Dukung
Sumberdaya
Pertanian. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu
:
Kegiatan
Pengelolaan
Sistem
Penyediaan
dan
Pengawasan Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. a. Permasalahan 1). Permasalahan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
terhadap
Produksi
dan
produktivitas
komoditas perkebunan masih ada di bawah rata-rata
IV - 78
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
produksi dan produktivitas nasional, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : a). Sistem
pengusahaan
budidaya
tanaman
perkebunan yang dilakukan oleh petani cenderung terpisah-pisah dalam lokasi yang berjauhan berupa spot-spot yang tidak kompak sehingga menyulitkan dalam pembinaan maupun secara finansial kurang ekonomis berkaitan dengan jarak, dan sarana budidaya yang sulit untuk dimobilisir. b). Pelaksanaan
pembangunan
dipengaruhi oleh musim.
perkebunan
sangat
Kegiatan penanaman
hanya bisa dilaksanakan dengan baik pada musim hujan,
sehingga
pelaksanaan
kegiatan
sering
menghadapi kendala sempitnya waktu yang dimiliki untuk melakukan kegiatan penanaman. c). Penguasaan lahan oleh petani dengan luasan yang sedikit, mengakibatkan sulitnya melakukan kegiatan produksi secara ekonomis karena terlalu kecilnya skala ekonomi. 2). Permasalahan pada Program Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran
Produk
Peternakan,
Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan terhadap Pemasaran produk kehutanan
dan
perkebunan
akan
menghadapi
persaingan yang semakin sulit, karena sudah mulai akan diberlakukan syarat-syarat tertenu terkait produk tersebut, contoh untuk produk pertanian (perkebunan) akan diterapkan produk yang sudah mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia). Begitu juga untuk produk kehutanan berupa kayu harus sudah mempunyai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), jadi untuk ke depannya hanya kayu-kayu yang berasal dari hutan rakyat yang sudah bersetifikat saja yang bisa di jual. 3). Permasalahan
pada
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan yaitu jumlah kelompok tani
IV - 79
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
kehutanan dan perkebunan yang sudah terdaftar pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten adalah 898 kelompok, dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 54,6% (488 kelompok) masih ada di tingkat pemula. b. Solusi 1). Solusi
pada
Program
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas pada komoditas perkebunan : a). Untuk
meningkatkan
pembinaan
maupun
efisiensi skala
dan
efktifitas
ekonomi
budidaya
tanaman perkebunan maupun kehutanan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten berusaha
untuk
komoditas
membentuk
dalam
suatu
suatu
pewilayah
wilayah
hamparan,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisensi pengelolaan
dan
meningkatkan
nilai
ekonomi
produk. Pewilayah komoditas dilakukan dengan membentuk suatu wilayah pengusahaan komoditas tertentu dari hulu sampai hilir. Dua komoditas yang sudah
dimulai
kegiatan
pembentukan
pewilayahnnya yaitu kakao melalui tolok ukur pembentukan kampung kakao dan akan dilanjutkan dengan komoditas lainnya seperti aren melalui pembantukan lembur aren. b). Intensifikasi,
ekstensifikasi
dan
difersifikasi
tanaman perkebunan ditingkatkan. 2). Solusi pada Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
kehutanan
dan
terhadap perkebunan
Pemasaran akan
produk
menghadapi
persaingan yang semakin sulit, meliputi :
IV - 80
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
a). Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
sebagai
regulator
maupun
fasilitator
pembangunan kehutanan dan perkebunan terus ditingkatkan, dengan cara menciptakan iklim yang kondusif untuk masyarakat berusaha di bidang kehutanan dan perkebunan. b). Untuk
meningkatkan
lingkungan,
sudah
kapasitas
pengelolaan
saatnya
ditingkatkan
pembangunan kerjasama dengan dunia luar untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten. 3). Solusi pada Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan yaitu perlu ditingkatkan jumlah target sasaran kelompok tani yang dibina dan dibimbing yang semula
masuk
kelompok
tani
pemula,
menjadi
kelompok tani lanjut, madya atau utama. 2. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten : a. Permasalahan 1). Rendahnya pengetahuan petani mengenai mekanisme pasar sehingga harga hasil penen cenderung fluktuatif. 2). Belum optimalnya penggunaan lahan secara baik. b. Solusi Meningkatkan sumberdaya petani dan aparatur maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha kehutanan dan perkebunan dapat dilaksanakan secara profesional 4.2.3
Urusan Pilihan Kehutanan. Pada
Urusan
Pilihan
Kehutanan
didukung
oleh
Program
Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan
IV - 81
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan, Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu diantaranya : 1). Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Sertifikat di dalam kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan kompensasi belum selesai 2). Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Lahan pengganti diokupasi oleh masayarakat 3). Pemanfaatan Hutan Konservasi, dan Pemanfaatan illegal di kawasan konervasi 4). Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat di dalam kawasan hutan b. Solusi Dilakukan pertemuan secara rutin, berkala dan serius yang melibatkan seluruh stakesholders yang terlibat dengan dikawal oleh Instansi terkait. 4.2.4
Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1. Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pembangunan
Listrik
Perdesaan
di
WKP
III
(Kabupaten Lebak dan Pandeglang), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten-Kota Serang dan Kota
IV - 82
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Cilegon), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan), Kegiatan Perencanaan
Pembangunan
Listrik
Perdesaan,
Kegiatan
Pengawasan
Pembangunan
Listrik
Perdesaan,
Kegiatan
Pengembangan Jaringan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, Kegiatan
Perencanaan
Terbarukan
di
Provinsi
Pemanfaatan Banten,
Potensi
Kegiatan
Energi
Baru
Pengembangan
Potensi dan Pembinaan Pengusahaan MIGAS, dan Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 2. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan, Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan, Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 3. Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi, dan Kegiatan Promosi Potensi
dan
Produk
serta
Fasilitasi
Kerjasama
Bidang
Pertambangan dan Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
IV - 83
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1). Adanya kegiatan usaha pertambangan yang tidak berijin berupa pertambangan rakyat serta kegiatan pertambangan yang
berijin
tetapi
tidak
menerapkan
kaidah
dan
penanganan yang baik dan benar merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. 2). Salah satu permasalahan air tanah adalah terganggunya tatanan air tanah akibat adanya pengambilan air tanah yang tidak berijin
sehingga mengakibatkan pengambilan
air
debit
tanah
yang
dan
volumenya
melampaui
kemampuan reservoir air tanah serta masih terdapatnya perusahaan/industri yang memiliki ijin pemanfaatan air tanah
tetapi
belum
memasang
meter
air
sehingga
menyulitkan pengendalian pengambilan air tanah. 3). Dengan terbitnya Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa dampak berubahnya sistem pengelolaan usaha pertambangan di daerah,
tetapi
penunjang pemerintah
peraturan
sampai
saat
sehingga
yang ini
bersifat
belum
membawa
operasional
diterbitkan
implikasi
oleh
pemerintah
daerah belum dapat menerbitkan perijinan untuk kegiatan pertambangan baru yang berakibat menghambat investasi di daerah. 4). Perencanaan penganggaran kegiatan yang belum sesuai dengan kebutuhan operasional pelaksanaan sebenarnya (berlebih/tidak
sesuai
kebutuhan/menyalahi
JUKNIS),
sehingga menyebabkan tidak terserapnya seluruh anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan tersebut. b. Solusi 1) Pembinaaan terhadap para pengusaha pertambangan baik perusahaan maupun perorangan ;
IV - 84
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
2) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengambilan air tanah
serta
menyusun
kebijakan
dan
teknis
dalam
konservasi air tanah. 3) Penyelenggaraan forum atau media untuk membahas serta mengambil
sikap
permasalahan kegiatan
bersama
yang
muncul
pengawasan
dan
terhadap atau
permasalahan-
berkembang
pengendalian
di
pada bidang
pertambangan dan energi 4) Rescheduling
seluruh
pelaksanaan
kegiatan,
sehingga
seluruh sub kegiatan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan kegiatannya masing-masing dengan lancar sesuai dengan target kinerja dan target waktu penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan ; 4.2.5
Urusan Pilihan Pariwisata. Pada Urusan Pilihan Pariwisata didukung oleh 2 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah : 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pengelolaan
Destinasi
Wisata,
Kegiatan
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata, Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata, Kegiatan Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif, dan Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,19%. 2. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. Pelaksanaan Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata, Kegiatan Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata, dan
Kegiatan
Optimalisasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Kebudayan dan Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,81%.
IV - 85
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1). Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata terdapat
beberapa
kegiatan
realisasi
fisiknya
kurang
maksimal dari target yang telah ditetapkan yaitu : •
Anggaran tolok ukur Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebesar Rp. 108.950.000 hanya digunakan/diserap sebesar Rp. 4.850.000,- (4,45%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran
perubahaan
tahun
anggaran
2013,
perencanaan awal pelaksanaan teknis telah disepakati dengan konsultan dari Jakarta (Sahid Universiti) •
namun pada tahap akhir pihak konsultan tidak bisa menjelaskan hasil pekerjaan, sehingga batas waktu pencairan LS dari kegiatan ini sudah terlewati jadi hal ini tidak bisa diserap karena pihak konsultan tidak bisa menyelesaikan hasil kajian tersebut diatas.
•
Anggaran Tolok Ukur Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sebesar Rp. 481.950.000 hanya digunakan/diserap sebesar Rp. 131.200.000,- (27,22%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran perubahan tahun 2013 hal ini tidak bisa diserap
karena
tidak
bisa
dilaksanakanya
rapat
koordinasi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang mengharuskan seluruh ketua dan anggota Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung harus hadir, namun pada saat itu Ibu Gubernur Banten karena keterbatasan waktu tidak bisa hadir sehingga rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan. 2). Pada Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan terdapat
beberapa
kegiatan
realisasi
fisiknya
kurang
maksimal dari target yang telah ditetapkan yaitu : •
Fasilitasi
Lembaga
Budaya
hanya
dilaksanakan
berdasarkan undangan yang masuk ke Dinas,
IV - 86
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
•
Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan undangan.
b. Solusi •
Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang lebih optimal terhadap beberapa kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.
•
Anggaran
yang
tidak
digunakan
dalam
pelaksanaan
kegiatan di kembalikan kepada Kas Daerah. 4.2.6
Urusan Pilihan Industri. Pada
Urusan
Pilihan
Industri
didukung
oleh
Program
Peningkatan Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Industri
Transportasi
Pengembangan
Dan
bagi
Telematika,
Industri
TPT
Kegiatan
dan
Aneka,
Dukungan Kegiatan
Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka produk IKM, Kegiatan Satandarisasi Dan Sertifikasi Industri, Kegiatan Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasi Budaya Daerah, Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan
Badan KPP Spesifik Daerah, Kegiatan
Pengembangan sektor IKM Kimia Provinsi Banten, dan Kegiatan Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. 4.2.7
Urusan Pilihan Perdagangan. Pada Urusan Pilihan Perdagangan didukung oleh Program Peningkatan
dan
Pengembangan
Perdagangan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengawasan Barang Jasa beredar & Kebutuhan Pokok Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam
Kerjasama
Perdagangan, Kegiatan Peningkatan Akses Distribusi dan Bina
IV - 87
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Sarana
Pasar
bagi
Komoditas
Andalan
Daerah,
Kegiatan
Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha
Bagi
Pengembangan
Ekspor
Daerah,
Kegiatan
Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah, Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan Kegiatan Penerapan Teknologi
Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,16%. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan yang masih dirasakan secara objektif dalam rangka
pencapaian
kinerja
kegiatan
sebagaimana
yang
diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013 diantaranya adalah sebagai berikut : 1). Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur pada Dinas Perindustrian memberikan
dan
Perdagangan
pengaruh
keterarahan terhadap pembangunan
Dinas
terhadap kinerja
Provinsi
Banten
kelancaran
pelaksanaan
Perindustrian
dan
dan
Kegiatan
Perdagangan
Provinsi Banten; 2). Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara
maksimal
belum
didukung
dengan
tingkat
kemampuan aparat dan sarana prasarana yang memadai. b. Solusi Solusi yang merupakan rekomendasi dari permasalahan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya diantaranya adalah sebagai berikut : 1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. 2). Meningkatkan
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
IV - 88
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
4.2.8
Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Pada Urusan Pilihan Ketransmigrasian didukung oleh Program Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengerahan
dan
Fasilitasi
Perpindahan
serta
Penempatan
Transmigrasi, Kegiatan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, dan Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,44%. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1). Program transmigrasi yang selalu berubah setiap tahunnya mengikuti program dari pusat, sehingga ada kesulitan dalam penentuan target dan lokasi tujuan transmigrasi, 2). Perubahan program transmigrasi dari pusat mengakibatkan berubahnya
pula
program
transmigrasi
Provinsi
dan
Kab/Kota, sehingga pada tahun 2013 ada 10 KK yang tidak terakomodir karena pusat hanya memberikan alokasi 60 KK kepada Provinsi Banten dari yang sebelumnya di targetkan oleh Provinsi Banten sebanyak 70 KK, 3). Tidak realistisnya biaya angkutan transmigrasi, sehingga memerlukan revisi biaya. 4). Kurangnya jumlah dan mutu SDM/Aparatur Dinas. b. Solusi 1). Perlu adanya perencanaan yang matang baik tentang lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 2). Perlunya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan provinsi daerah penerima transmigran, sehingga pelaksanaan kegiatan transmigrasi dapat berjalan dengan semestinya.
IV - 89
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3). Terus melakukan koordinasi yang baik dengan pusat dan kab/kota agar dapat mengakomodir target yang ada di Provinsi Banten. 4). Perlu juga adanya penambahan jumlah personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
IV - 90
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyakarat,
Pemerintah
Provinsi
juga
menyampaikan
Penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2013. 5.1 Dasar Hukum Dasar
hukum
pelaksanaan
tugas
pembantuan
adalah
Peraturan
Pemerintah No. 7 Tahun 2006 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maka Pemerintah Provinsi Banten sedangkan yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan
tugas
tertentu.
Dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, kepala daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. 5.2 Pelaksanaan Tugas Pembantuan Selama tahun 2013, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Tugas Pembantuan dalam 5 (lima) fungsi yaitu : 1. Fungsi Pelayanan Umum 2. Fungsi Ekonomi 3. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 4. Fungsi Pendidikan 5. Fungsi Perlindungan Sosial
V-1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Kelima fungsi di atas, diselenggarakan oleh 10 (sepuluh) SKPD. Total program dan kegiatan yang terselenggara adalah sebanyak 17 program dengan
46
kegiatan,
dengan
total
anggaran
penyelenggaraan
sebesarRp146.553.211.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Lima
Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu) dengan realisasi keuangan sebesar 71,13%. Adapun
pengukuran
kinerja
Program
Tugas
Pembantuan
yang
dilaksanakan pada masing-masing fungsi di atas, dilakukan melalui capaian kinerja sub fungsi dari masing-masing. 1. Fungsi Pelayanan Umum Tugas pembantuan pada fungsi pelayanan umum dilaksanakan oleh 5 (lima) SKPD, dan setiap SKPD melaksanakan program berdasarkan sub fungsinya masing-masing. Ada 2 (dua) sub fungsi dalam fungsi pelayanan umum ini yaitu Sub fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri dan Sub fungsi Pelayanan Umum Lainnya. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum
di
Provinsi
Banten
Tahun
2012
adalah
sebesar
Rp57.354.825.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh
Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar 29,43%. a. Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri. Sub fungsi ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD,yang melaksanakan 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp43.567.865.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam
Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 10,86%. SKPD pertama adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang melaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Produksi
Perikanan
Budidaya
dengan
alokasi
anggaran
Rp109.565.000,- (Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,97%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya Produksi,
V-2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Produktifitas dan Mutu Hasil Perikanan Budidaya. Program ini dijabarkan
dalam
satu
kegiatan
yaitu
Kegiatan
Peningkatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp109.565.000,- (Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,97%. SKPD kedua adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang melaksanakan satu program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp958.300.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 79,28%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya
pemberdayaan
laha
pertanian,
pengelolaan
air
irigasi
pertanian dan perluasan areal pertanian. Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, kegiatan
ini
dilaksanakan
dengan
anggaran
Rp958.300.000,-
(Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 79,28%. SKPD
ketiga
adalah
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Banten
yang
melaksanakan satu program yaitu Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp42.500.000.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan hanya terealisasi 9,09%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatkan
Upaya
Kesehatan
Dasar,
Rujukan,
Tradisional,
Alternatif dan Komplementer, Kesehatan Kerja, Olah Raga dan Matra, Serta Standarisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan. Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp42.500.000.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan hanya terealisasi 9,09%, pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada RSU Banten dan RSU Labuan.
V-3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
b. Sub Fungsi Pelayanan Umum Lainnya. Sub fungsi ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yang melaksanakan 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp13.786.960.000,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu) dan terealisasi sebesar 88,11%. SKPD kesatu adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten yang melaksanakan dua program yaitu (01) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi anggaran Rp79.160.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan
penyediaan benih unggulan. Program
ini
dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Teknis
Lainnya
pada
Ditjen
dilaksanakan
dengan
anggaran
Perkebunan,
Rp79.160.000,-
kegiatan (Tujuh
ini
Puluh
Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%. (02) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan
Sarana
Pertanian
dengan
alokasi
anggaran
Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan laha pertanian, pengelolaan air irigasi
pertanian
dan
perluasan
areal
pertanian
Program
ini
dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%. SKPD kedua adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang melaksanakan dua program yaitu (01) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan dengan alokasi anggaran Rp120.000.000,- (Seratus
V-4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Dua Puluh Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Terwujudnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%. (02) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp385.000.000,- (Tuga Ratus Delapan Puluh Lima Juta) dan berhasil terealisasi 86,89%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan laha pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian. Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggraan Rp385.000.000,- (Tuga Ratus Delapan Puluh Lima Juta) dan berhasil terealisasi 86,89%. SKPD ketiga adalah Dinas SDA dan Permukiman Provinsi Banten yang melaksanakan satu program yaitu Program Pengelolaan sumber Daya Air dengan alokasi anggaran Rp13.132.800.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 87,90%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya kinerja pengelolaan SDA. Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,
kegiatan
ini
dilaksanakan
dengan
anggaran
Rp13.132.800.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 87,90%. 2. Fungsi Ekonomi Tugas pembantuan pada fungsi ekonomi dilaksanakan oleh 5 (lima) SKPD, dan setiap SKPD melaksanakan program berdasarkan sub fungsinya masing-masing. Ada 2sub fungsi dalam fungsi ekonomi ini
V-5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
yaitu Sub fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dan Sub fungsi Transportasi. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebesar Rp79.601.108.000,(Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Satu Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 97,96%. a. Sub Fungsi Pertanian , Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Sub
fungsi
ini
dilaksanakan
oleh
4
(empat)
SKPD,
yang
melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp42.608.463.000,- (Empat
Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar 96,19%. SKPD kesatu adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Provinsi Banten yang melaksanakan satu program yaitu Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta
Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,28%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya ketahanan pangan melalui
pemberdayaan
ketersediaan,
distribusi,
konsumsi
dan
keamanan pangan segar ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan
yaitu
Kegiatan
Pengembangan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp275.000.000,- (Dua
Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,28%. SKPD kedua adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten yang melaksanakan 3 (tiga) program, diantaranya : 1. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
dengan
alokasi
anggaran
Rp1.632.973.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,65%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
V-6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
tanaman
perkebunan
pengembangan penyegar,
yang
tanaman
tanaman
berkelanjutan
semusim,
tahunan,
melalui
tanaman
dukungan
upaya
rempah
penyediaan
dan benih
unggulan. Program ini dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Tanaman Rempah dan Penyegar, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp160.350.000,- (Seratus Enam Puluh Juta
Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%. b. Kegiatan
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Tanaman Semusim, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%. c. Kegiatan
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Tanaman Tahunan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp526.600.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam juta Enam Ratus
Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 95,81%. d. Kegiatan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan,
kegiatan
ini
dilaksanakan
dengan
anggaran
Rp415.490.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus
Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%. e. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp456.533.000,- (Empat Ratus
Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,99%. 2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran Rp921.200.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus
Ribu Rupiah) dan hanya terealisasi 22,31%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya usaha pengolahan
dan
pemasaran
hasil
pertanian
berkelanjutan.
Program ini dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, diantaranya :
V-7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standarisasi, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp235.000.000,- (Dua Ratus
Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 21,28%. b. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp686.200.000,- (Enam
Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan hanya terealisasi 22,66%. 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp730.000.000,- (Tujuh Ratus
Tuga Puluh Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%, hasil (outcome)
yang
ingin
dicapai
dari
program
ini
adalah
Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan laha pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian. Program ini dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp80.000.000,- (Delapan Puluh
Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%. b. Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp650.000.000,(Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 100%. SKPD ketiga adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang melaksanakan 3 (tiga) program, diantaranya : 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran Rp275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh
Lima Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 85,88%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. Program ini dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Tangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh
Lima Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 53,33%.
V-8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
b. Kegiatan
Pengelolaan
Sumber
Daya
Ikan,
kegiatan
ini
dilaksanakan dengan anggaran Rp200.000.000,- (Dua Ratus
Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,09%. 2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran Rp1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta
Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,42%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Perikanan Budidaya. Program ini dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar
Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,07%. b. Kegiatan
Pengembangan
Pembudidayaan
Ikan,
Sistem
kegiatan
Prasarana ini
dan
Sarana
dilaksanakan
dengan
anggaran Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,85%. 3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dengan alokasi anggaran Rp511.270.000,- (Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus
Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,67%, hasil (outcome)
yang
ingin
dicapai
dari
program
ini
adalah
Meningkatnya Produk Olahan Bernilai Tambah, Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Investasi, Distribusi dan Akses Pasar Hasil Perikanan. Program ini dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,60%. b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan,
kegiatan
ini
dilaksanakan
dengan
anggaran
Rp270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,70%. c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi,
kegiatan
ini
dilaksanakan
dengan
anggaran
V-9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Rp191.270.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus
Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,64%. SKPD keempat adalah Dinas Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang melaksanakan 5 (lima) program, diantaranya : 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dengan alokasi anggaran Rp1.452.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta
Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,59%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang Didukung Oleh Sistem Penyediaan Sarana Produksi dan Benih Serta Pengamanan Produksi yang Efisien Untuk Mewujudkan Produksi Tanaman Pangan. Program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp1.452.000.000,(Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,59%. 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan dengan alokasi anggaran Rp1.415.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta
Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,43%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Terwujudnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan. Program ini dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta
Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,09%. b. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp860.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta
Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,64%. 3. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan
V - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Halaldengan alokasi anggaran Rp13.244.120.000,- (Tiga Belas
Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,44%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu) Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur) Meningkatnya ketersediaan protein hewani A. Program ini dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp5.766.760.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam
Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,16%. b. Kegiatan
Peningkatan
Produksi
Pakan
Ternak
Dengan
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp972.680.000,- (Sembila Ratus Tujuh Puluh
Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,75%. c. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp2.866.680.000,- (Dua Milyar
Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,56%. d. Kegiatan Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp3.638.000.000,(Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 97,63%. 4. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran Rp2.847.900.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh
Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 94,16%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
V - 11
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
berkelanjutan. Program ini dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp697.900.000,- (Enam Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 88,40%. b. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp2.150.000.000,- (Dua
Milyar Seratus Lima Puluh Juta Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 96,03%. 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp17.504.000.000,- (Tujuh
Belas Milyar Lima Ratus Empat Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 97,74%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian. Program ini dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp7.665.000.000,- (Tujuh Milyar
Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,96%. b. Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp9.664.000.000,(Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 96,36%. c. Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima
Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 77,04%. b. Sub Fungsi Transportasi Untuk mendukung sub fungsi ini, selama tahun 2013 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melaksanaan Program
V - 12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Penyelenggaraan Jalan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp36.992.645.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah) dengan
realisasi
anggaran
sebesar
99.99%.
dengan
tujuan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan jalan nasional dan fasilitasi jalan daerah yang baik. dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional,
kegiatan
ini
memiliki
alokasi
anggaran
Rp36.992.645.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 99.99%. 3. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Tugas pembantuan pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.591.935.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan
Puluh satuJuta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 97,51%. Fungsi ini didukung oleh Sub Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak. Program ini dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan
Fasilitasi
Penempatan
Transmigrasi,
kegiatan
ini
dilaksanakan dengan anggaran Rp1.083.485.000,- (Satu Milyar
Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 96,89%. b. Kegiatan Partisipasi Masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp249.700.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta
Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,22%. c. Kegiatan Dukungan
Teknis dan Manajemen Ditjen P2KTTrans,
kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp258.750.000,- (Dua
V - 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 98,51%. 4. Fungsi Pendidikan Tugas pembantuan pada fungsi Pendidikan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi Pendidikan Tahun 2013 adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan terealisasi sebesar 97,16%. Fungsi ini didukung oleh Sub Fungsi Pendidikan Non Formal dan Informal dan Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.Program ini dijabarkan
dalam
1
(satu)
kegiatan,
yaitu
Revitalisasi
dan
Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM dengan alokasi sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan terealisasi sebesar 97,16%. 5. Fungsi Perlindungan Sosial Tugas pembantuan pada fungsi Perlindungan Sosial dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yaitu Dinas Sosial Provinsi Banten. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi Perlindungan Sosial Tahun 2013 adalah sebesar Rp3.005.343.000,- (Tiga Milyar Lima Juta Tiga
Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 99,11%. Fungsi ini didukung oleh Sub Fungsi Perlindungan Sosial Lainnya dan didukung oleh 2 (dua) Program, diantaranya : 1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi anggaran Rp1.631.050.000,- (Satu Milyar Enam Ratus
Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,05%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pemberdayaan pemenuhan kebutuhan dasar. Program ini dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, diantaranya : a. Kegiatan
Pelestarian
Kesetiakawanan
Sosial,
Kepahlawanan, kegiatan
ini
Keperintisan dilaksanakan
dan dengan
V - 14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
anggaran Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan berhasil terealisasi 97,27%. b. Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp1.947.300.000,- (Satu Milyar
Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,06%. 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi anggaran Rp758.043.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh
Tiga Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,98%, hasil (outcome) yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya fungsi sosial PMKS
Penerima
Manfaat
Melalui
Pelaksanaan
Pelayanan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini dijabarkan dalam Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp758.043.000,- (Tujuh Ratus Lima
Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan berhasil terealisasi 99,98%. 5.3 Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Banten terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh SKPD pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan, terutama untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, secara umum terdapat beberapa program dan kegiatan yang realisasinya masih rendah, adapun program dan kegiatan yang realisasinya masih rendah antara lain : - Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan alokasi anggaran Rp42.500.000.000,- hanya terealisasi sebesar 9,09% yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di RSUD Provinsi Banten dan RSU Labuan. Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan tersebut disebabkan terjadinya gagal lelang pada keluaran output Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, serta rendahnya realisasi keuangan pada keluaran output pembangunan gedung di RSUD Provinsi Banten dan RSU Labuan karena putus kontrak.
V - 15
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
- Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran Rp921.200.000,- hanya terealisasi sebesar 22,31% terdiri dari kegiatan Pengembangan Mutu dan Standarisasi dan kegiatan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan. Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan tersebut disebabkan permasalahan yang bersifat administrasi yaitu adanya efisiensi di triwulan IV serta permasalahan-permasalahan teknis yaitu (01) Sistem pengusahaan budidaya tanaman perkebunan yang dilakukan oleh petani cenderung terpisah-pisah dalam lokasi yang berjauhan (terfragmentasi) sehingga menyulitkan dalam pembinaan maupun secara finansial kurang ekonomis berkaitan dengan jarak, dan sarana budidaya yang sulit untuk dimobilisir (02) Penguasaan lahan oleh petani dengan luasan yang sedikit, mengakibatkan sulitnya melakukan kegiatan produksi secara ekonomis karena terlalu kecilnya skala ekonomi. - Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Tangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,- hanya terealisasi sebesar 53,33%. Hal ini disebabkan karena ada revisi dan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pagu anggaran Pembangunan Kapal >30 GT Sebanyak 2 Unit Senilai Rp2.925.000.000,- dengan revisi pagu dari Rp3.000.000.000,- menjadi Rp75.000.000,- dan yang terserap sebesar Rp39.999.000,- untuk biaya jasa konsultasi perencanaan, dan sisanya
adalah
Rp35.001.000,-
untuk
biaya
jasa
konsultasi
pengawasan.Anggaran tersebut diserap karena revisi dilakukan pada bulan Mei 2013 setelah proses pengajuan jasa konsultasi dilakukan. Namun hasil pekerjaaan jasa konsultasi perencanaan tersebut akan dan dapat digunakan pada kegiatan yang sama pada tahun berikutnya.
V - 16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Selama tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan berbagai jenis tugas umum pemerintahan, Tugas umum pemerintahan tersebut yaitu : 1. Kerjasama Antar Daerah 2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 4. Pembinaan Wilayah Perbatasan 5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 6. Pengelolaan Kawasan Khusus 7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.1 Kerjasama Antar Daerah Guna
meningkatkan
menunjang
kualitas
pelaksanaan
pelayanan
tugas-tugas,
kepada
pemerintah
melakukan kerjasama dengan daerah lain.
masyarakat provinsi
dan
Banten
Pada tahun 2013, Provinsi
Banten melaksanakan kerjasama dengan daerah lain pada beberapa bidang, antara lain: 6.1.1 Bidang Kelautan dan Perikanan Pada tanggal 24 Maret 2011 dibuat Kesepakatan Program Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2012 di Semarang Jawa
Tengah.
Materi
yang
koordinasi,
pembinaan,
pemasaran
produk
dikerjasamakan
kemitraan,
kelautan
dan
peluang perikanan
(1)
Pertemuan,
usaha, (2)
mutu,
Koordinasi
pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan anggota MPU melalui pengaturan alat tangkap (3) Forum jaringan distribusi benih/induk ikan unggul dan (4) Pengawasan bersama Sumberdaya pembangunan
Kelautan dan
dan
Perikanan.
kelautan
dan
Pelaksanaan perikanan
kegiatan kerjasama
Pembangunan Antar Daerah Mitra Praja Utama (MPU) sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, mencapai 100%, dari total
VI - 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
anggaran Rp65.202.000,- (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah). 6.1.2 Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Pada
tanggal
22
Februari
2012,
Bidang
Penelitian
dan
Pengembangan Daerah Provinsi Banten dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten melakukan kerjasama dengan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia tentang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Outputnya berupa MoU dengan Nomor 071/MoU.2-Huk/2012. 6.1.3 Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Pada Tanggal dan
08 Nopember 2012 Bidang Kehidupan Berbangsa
Bernegara yang dilaksanakan
oleh
Kantor
Penghubung
Melakukan Perjanjian Kerjasama Antara Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi Banten Tentang Permasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.Outputnya
berupa
MoU
dengan
Nomor
340/22-
Huk/2012. 6.1.4 Bidang
Pengembangan
Produksi
dan
Produktivitas
Pertanian Pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pertanian dilaksanakan antara lain melalui kerjasama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten / kota melalui SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi fungsi pertanian dan peternakan serta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan pihak ketiga (swasta). Dalam pencapaian target produksi padi di Provinsi Banten sebesar 2.088.584 ton Gabah Kering Giling (GKG) di tahun 2013 dalam rangka
Peningkatan
Produksi
Beras
Nasional
(P2BN),
Dinas
Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten telah melakukan kontrak kinerja dengan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian dengan landasan hukum
dan
Inpres No.5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Stok Beras diantaranya:
VI - 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
1. Kontrak kinerja dengan Dinas Pertanian Kab. Lebak berkaitan dengan produksi Padi 477.148 Ton Gabah Kering Giling (GKG), Jagung 5.120 Ton Pipil Kering, Kedela 11.129 Ton Biji Kering, Kacang Tanah 1.493 Ton Biji Kering, Kacang Hijau 109 Ton Biji Kering, Ubi Kayu 35.638 Ton Umbi Basah, Ubi Jalar 7.512 Ton Umbi Basah 2. Kontrak kinerja dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pandeglang berkaitan dengan produksi Padi 684.213 Ton Gabah Kering Giling (GKG), Jagung 5.290 Ton Pipil Kering, Kedela 16.432 Ton Biji Kering, Kacang Tanah 2.890 Ton Biji Kering, Kacang Hijau 970 Ton Biji Kering, Ubi Kayu 38.366 Ton Umbi Basah, Ubi Jalar 10.121 Ton Umbi Basah 3. Kontrak kinerja dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten tangerang berkaitan dengan produksi Padi 398.805 Ton Gabah Kering Giling (GKG), Jagung 3.447 Ton Pipil Kering, Kacang Tanah 362 Ton Biji Kering, Ubi Kayu 5.476 Ton Umbi Basah, Ubi Jalar 2.282 Ton Umbi Basah 4. Kontrak kinerja dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kt.Cilegon berkaitan dengan produksi Padi 12.687 Ton Gabah Kering Giling (GKG), Jagung 348 Ton Pipil Kering, Kacang Tanah 6.064 Ton Biji Kering, Kacang Hijau 95 Ton Biji Kering, Ubi Kayu 1.535 Ton Umbi Basah, Ubi Jalar 674 Ton Umbi Basah 5. Kontrak kinerja dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan berkaitan dengan produksi Padi 1.829 Ton Gabah Kering Giling (GKG), Jagung 52 Ton Pipil Kering, Kacang Tanah 154 Ton Biji Kering, Ubi Kayu 391 Ton Umbi Basah, Ubi Jalar 283 Ton Umbi Basah 6. Kontrak kinerja dengan Dinas Pertanian Kota Serang berkaitan dengan produksi Padi 70.636 Ton Gabah Kering Giling (GKG), Jagung 6.997 Ton Pipil Kering, Tanah 3.249 Ton Biji Kering, Kacang Hijau 227 Ton Biji Kering, Ubi Kayu 6.055 Ton Umbi Basah, Ubi Jalar 2.287 Ton Umbi Basah 7. Kontrak
kinerja
dengan
Dinas
Pertanian
kehutanan,
perkebunan, peternakan Kab Serang berkaitan dengan produksi Padi 437.432 Ton Gabah Kering Giling (GKG), Jagung 3.746 Ton
VI - 3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Pipil Kering, Kedela1 1.269 Ton Biji Kering, Kacang Tanah 10.693 Ton Biji Kering, Kacang Hijau 779 Ton Biji Kering, Ubi Kayu 54.655 Ton Umbi Basah, Ubi Jalar 15.589 Ton Umbi Basah 8. Kontrak kinerja dengan Dinas Pertanian kehutanan Kota Tangerang berkaitan dengan produksi Padi 5.804 Ton Gabah Kering Giling (GKG Pada upaya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan di tahun 2013 sesuai dengan Undang – undang Nomer 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura , Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten telah melakukan kontrak kinerja dengan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian, diantaranya : 1. Kontrak Kinerja produksi komoditas utama hortikultura dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang pada Manggis 2,500 Ton Durian 10,000 Ton Cabai Merah 2,400 Ton Sedap Malam 200,000 Tangkai Kencur 20,000 Kg. 2. Kontrak Kinerja produksi komoditas utama hortikultura dengan Dinas
Pertanian
Kehutanan
Perkebunan
Dan
Peternakan
Kabupaten Serang pada komoditas Melon 15 Ton, Durian 5,000 Ton, Cabai Merah 2,200
Ton,
Bawang
Merah
300
Ton,Sedap Malam 31,244 Tangkai, Lengkuas 596,352 Kg, Kencur 20,000 Kg 3. Kontrak Kinerja produksi komoditas utama hortikultura dengan Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Tangerang pada komoditas Cabai Merah 25 Ton Bawang Merah 32 Ton Anggrek 30,000 Tangkai 4. Kontrak Kinerja produksi komoditas utama hortikultura dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak pada komoditas Manggis 8,000 Ton, Durian 30,000 Ton, Cabai Merah 200 Ton, Sedap Malam
100,000
Tangkai,
Phylodendron
50,000
Tangkai,
Lengkuas 2,000,000 Kg, Kencur, 250,000 Kg 5. Kontrak Kinerja produksi komoditas utama hortikultura dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cilegon pada komoditas Melon sebanyak 84 ton dan Cabe Merah sebanyak 53 ton.
VI - 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
6. Kontrak Kinerja produksi komoditas utama hortikultura dengan Dinas Pertanian Kota Serang pada komoditas Melon sebanyak 50 ton dan Cabe Merah sebanyak 270 ton; 7. Kontrak Kinerja produksi komoditas utama hortikultura dengan Dinas Pertanian Kota Tangerang pada komoditas Phylodendron sebanyak 3.000.000 tangkai; 8. Kontrak Kinerja produksi komoditas utama hortikultura dengan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kota Tangerang
Selatan pada komoditas Anggrek sebanyak 3.000.000 tangkai dan Phylodendron sebanyak 15.000 tangkai. Dalam rangka mendukung pencapaian Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014, pada tahun 2013 Dinas Pertanian dan Peternakan
telah
melakukan
kontrak
kinerja
dengan
SKPD
Kabupaten / Kota yang membidangi peternakan diantaranya: 1. Kontrak Kinerja dengan dinas Peternakan dan kesehatan hewan kab Pandeglang berkaitan dengan Populasi Sapi sebanyak 850 ekor dan kerbau 29.490 ekor serta produksi daging sapi 134,3 Ton dan kerbau 873 ton. 2. Kontrak Kinerja dengan dinas Peternakan kab Lebak berkaitan dengan Populasi Sapi sebanyak 2903 ekor dan kerbau 45.015 ekor serta produksi daging sapi 133,3 Ton dan kerbau 939 ton. 3. Kontrak Kinerja dengan dinas Pertanian dan Peternakan kab Tangerang berkaitan dengan Populasi Sapi sebanyak 40.939 ekor, Sapi Perah 8 Ekor, dan kerbau 12.264 ekor serta produksi daging sapi 6.987 Ton dan kerbau 1.413 ton. 4. Kontrak
Kinerja
dengan
dinas
Pertanian,
Kehutanan,
Perkebunan dan Peternakan kab Serang berkaitan dengan Populasi Sapi sebanyak 6.253 ekor dan kerbau 31.264 ekor serta produksi daging sapi 1.733 Ton dan kerbau 1.964 ton. 5. Kontrak Kinerja dengan dinas Pertanian kota tangerang berkaitan dengan Populasi Sapi sebanyak 1.866 ekor dan
VI - 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
kerbau 73 ekor serta produksi daging sapi 20.372 Ton dan kerbau 20 ton. 6. Kontrak Kinerja dengan dinas Pertanian dan Kelautan Kt.Cilegon berkaitan dengan Populasi Sapi sebanyak 283 ekor, Sapi Perah 9 Ekor, dan kerbau 1.390 ekor serta produksi daging sapi 381 Ton dan kerbau 6 ton. 7. Kontrak Kinerja dengan dinas Pertanian Kt. Serang berkaitan dengan Populasi Sapi sebanyak 180 ekor, Sapi Perah 22 Ekor, dan kerbau 5.679 ekor serta produksi daging sapi 1.479 Ton dan kerbau 138,4 ton. 8. Kontrak Kinerja dengan dinas Pertanian dan ketahanan pangan kota
tangerang
selatan
berkaitan
dengan
Populasi
Sapi
sebanyak 342 ekor dan kerbau 222 ekor serta produksi daging sapi 8.058 Ton dan kerbau 0,4 ton. 6.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 6.2.1 Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Banten kepada PT. Banten Global Development Tahun 2012. Outputnya kegiatannya berupa 576/10-Huk/2012 1. Pada tanggal 27 April 2012 Bidang Ekonomi di bawah instansi Biro
Ekonomi
Pemerintah Development Pemerintah
Melakukakan
Provinsi
Banten
tentang Provinsi
Perjanjian Dengan
Penambahan
Banten
kepada
Kerjasama PT.
Banten
Penyertaan PT.
Banten
Development Tahun 2012. Outputnya berupa
Antara Global Modal Global
MoU dengan
Nomor 576/100-Huk/2012; 2. Pada tanggal 02 Agustus 2012, bidang permodalan dibawah Biro Ekonomi melakukan kerjasama antara Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Global Development tentang Perubahan atas Perjanjian
Kerjasama
Nomor 576/100-Huk/2012 Nomor 02/PKS/IVB60-2012 tentang Penyertaan Pertambahan Modal; 3. Pada Tanggal 09 Agustus 2012 Bidang Ekonomi di bawah Biro Ekonomi Melakukan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perusahaan Daerah Perkereditan Rakyat
VI - 6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Serang Kabupaten Serang Provinsi Banten tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten kepada PD BPR Kartaraharja Kabupaten Serang. Outputnya berupa MoU dengan Nomor 576/303-Huk/2012; 4. Pada Tanggal 09 Agustus 2012 Bidang Ekonomi di bawah Biro Ekonomi Melakukan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perusahaan Daerah Perkereditan Rakyat Kertaraharja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten kepada PD BPR Kertaraharja Kabupaten Tangerang. Outputnya berupa MoU dengan Nomor 576/304-Huk/2012. 6.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 6.4.1 Bidang Pengembangan Manajemen Inspektorat Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI), Bidang yang
dikerjasamakan
adalah
Pemerintah Provinsi Banten daerah
yang
meliputi
pertanggungjawaban penyelenggaraan Pengembangan
Pengembangan
antara lain Pengelolaan keuangan perencanaan
pelaksanaan
sistem
Manajemen
anggaran,
akuntansi
penyelenggaraan
anggaran
Pengembangan
keuangan
sistem
dan
daerah
akuntabilitas
dan
kinerja
Instansi pemerintah AKIP, LAKIP dan EKPPD. Dasar Hukum dalam pelaksanan kerjasama antara Inspektorat Provinsi Banten dengan BPKP RI berdasarkan Surat MoU Nomor : 567/KD4/2012 yang ditandatangani oleh Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah
dengan BPKP RI
Prof. Mardiasmo, Ak.MBA, PhD
pada tanggal 4 Mei 2012. MoU ini berlaku 5 tahun sejak ditanda tangani dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Terbentuknya Tim Evaluasi AKIP, LAKIP, EKPPD dan SPIP. 6.4.2 Bidang Perumahan Dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang perumahan
Pemerintah
Provinsi
Banten
telah
membuat
Kesepakatan bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat RI
VI - 7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Pemerintah Provinsi Banten tentang Penyediaan Rumah Susun Sewa
bagi
Pekerja/Buruh
penandatanganan
perjanjian
di
Provinsi
kerjasama
Banten.
nomor
Dengan
648.1/MoU.1-
Huk/2013 tanggal 15 Maret 2013. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sector adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman. 6.4.3 Bidang Kelautan dan Perikanan Pada tanggal 11 Februari 2012 Bidang Kelautan dan Perikanan dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten melakukan Kesepakatan Bersama (MOU, Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi Banten tahun 2012. Outputnya berupa
MoU dengan Nomor 523.12/MoU.1-
Huk/2012. 6.4.4 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender Pada tanggal 04 Mei 2012, Bidang Pemberdayaa Perempuan dan Gender melakukan kerjasama
antara Gubernur Banten, Kapolda
Banten, Kanwil Hukum / Ham , Kanwil Depag Banten dan P2TP2 tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Perdagangan Orang. Outputnya berupa MoU dengan nomor 181.5/MoU.3-Huk/2012. 6.4.5 Bidang Pemerintahan Pelaksanaan tugas umum pemerintahan pada bidang pemerintahan pada tahun 2013 dilaksanakan melalui kesepakatan, pada tanggal 06 September 2013, Bidang Pemerintahan melakukan kerjasama ntara DPRD Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Rancangan Peraturan Derah diluar Program Legislasi Daerah Provinsi Banten Tahun 2012. Outputnya berupa MoU dengan Nomor 648.1/MoU.4 – Huk/2013. 6.4.6 Bidang Penanggulangan Bencana Pada tanggal 21 Juni 2012, bidang Bidang Penanggulangan Bencana melakukan kerjkasama antara Pemerintah Provinsi Banten
VI - 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tentang Penyediaan
Pemanfaatan
dan
Pengembangan
Informasi
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Provinsi Banten. Output kegiatannya mencapai 360/MoU.9-Huk/2012. 6.4.7 Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada tanggal 02 Januari 2012, bidang Pemberdayaan Perempuan di bawah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi
Banten
Penanggulangan
melakukan Kemiskinan
kerjasama Melalui
untuk
Program
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). Outputnya MoU dengan Nomor 410/11-Huk/2012. 6.4.8 Bidang Perencanaan Pembangunan Pada
bidang
melaksanakan
perencanaan tugas
umum
pembangunan, pemerintahan
BAPPEDA melalui
telah
beberapa
kegiatan, antara lain : 1. Pada tanggal
29 Oktober 2012
melakukan kerjasama
Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, dengan Outputnya berupa MoU dengan nomor 910/MoU.14-Huk/2012 dan Nomor 164/20/DPRD/X/2012. 2. Pada tanggal 29 Oktober 2012 melakukan kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2013. Outputnya berupa MoU dengan nomor 910/ MoU.15 - Huk/2013 dan 164/21/DPRD/ IX/2013. 3. Pada tanggal 06 september 2013
melakukan kerjasama
Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013,
dengan
Outputnya
berupa
MoU
dengan
nomor
910/MoU.2-Huk/2013 dan Nomor 164/05/DPRD/IX/2013. 4. Pada tanggal 06 September 2013 melakukan kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Outputnya berupa MoU dengan nomor 910/ MoU.3 - Huk/2013 dan 164/06/DPRD/ IX/2013.
VI - 9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
6.4.9 Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada tanggal 12 November 2013 mengadakan Kesepakatan Kerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
Kementerian
Pertanian
Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya dan Asisten Deputi Jaringan IPTEK dan Daerah Deputi Bidang Jaringan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pengembangan Sentra Agribisnis Ternak Domba dan Kambing Terpadu di Provinsi Banten melalui Sistem Inovasi Daerah, dengan Nomor : 073/545-BPPD/2013. 6.4 Pembinaan Wilayah Perbatasan Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kesepakatan kerjasama pembangunan diwilayah perbatasan, sebagaimana telah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten Nomor : 050/Kep.01-Bapeda/2008 Nomor: 125.2/49-Huk/2008 yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2008 tentang Rencana Program Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan Jawa Barat dan Banten Taun 2009-2013. Hasil pada Musrenbangtas Banten - Jawa Barat : 1) Karakteristik wilayah daerah – daerah yang berada di wilayah perbatasan Banten – Jawa Barat, sangat beragam dari mulai kawasan dominan perkotaan, kawasan pedesaan dan transisi perkotaan, kawasan pedesaan pertanian, kawasan lindung serta kawasan pedesaan dan pesisir, membutuhkan penanganan pembangunan yang spesifik; 2) Perencanaan pembangunan pada wilayah perbatasan Banten – Jawa Barat perlu semakin diperkokoh keberadaannya terutama untuk menangani
program/kegiatan
yang
lebih
spesifik
berdasarkan
kewenangan yang dimiliki masing – masing pemerintah daerah dan atau yang direkomendasikan bersama kepada Pemerintah Pusat; 3) Permasalahan kerjasama Banten – Jawa Barat dimasa depan tidak hanya meliputi wilayah perbatasan dan pemecahan masalahnya tidak hanya
ditangani
melalui
sinkronisasi
program,
tetapi
perlu
dikembangkan melalui efektifitas kerjasama antar daerah;
VI - 10
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
4) Pada jangka panjang sinergitas program pembangunan perbatasan yang selama ini telah berjalan perlu dioptimalisasikan melalui legal aspek kelembagaan kerjasama pembangunan antar daerah dan struktur pembiayaan. 6.4.1 Bidang Kesehatan Pada tanggal 23 Oktober 2012 Bidang Kesehatan di bawah BKSP Jabodetabekjur melakukan Kesepakatan Bersama antar Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Provinsi Banten, Bupati Bogor, WaliKota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi
dan
Bupati
Cianjur
tentang
Penyelenggaraan
Upaya
Kesehatan Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Jabodetabekjur. Outputnya berupa MoU dengan Nomor 440/MoU.16-Huk/2012. 6.4.2 Bidang Pendidikan Pada tanggal 23 Oktober 2012 Bidang Pendidikan di bawah BKSP Jabodetabekjur melakukan Kesepakatan Bersama antara Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Walikota Tangerang , Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Jabodetabekjur. Outputrnya Berupa MoU dengan Nomor 420/MoU.17-Huk/2012. 6.4.3 Bidang Kesejahteraan Sosial Pada Tanggal 23 Oktober 2012 Bidang Kesejahteraan di bawah BKSP Jabodetabekjur
melakukan Kesepakatan Bersama antara
Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, WaliKota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati
Cianjur
tentang
Penanganan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan (PMKS) di Wilayah Perbatasan Jabodetabekjur. Outputnya berupa MoU dengan Nomor 460/MoU.18-Huk/2012. 6.4.4 Bidang Kelautan dan Perikanan Pada tanggal 10 Desember Tahun 2008 telah Kesepakatan
tentang
Kerjasama
Antara
dibuat Nota
Pemerintah
Provinsi
Lampung dan Pemerintah Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota
VI - 11
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
yang Berbatasan, di Bidang Kelautan dan Perikanan. Bidang yang dikerjasamakan yaitu (1) Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah dengan fokus kerjasama Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan, dengan fokus padu serasi tata ruang wilayah Provinsi Banten-Lampung, tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kawasan Selat Sunda dan (2) Bidang Ekonomi terkait Kelautan dan Perikanan dengan fokus pengamanan wilayah perikanan Kawasan Selat Sunda, Pengawasan lalu lintas hasil perikanan, kemananan dan pengawasan wilayah kelautan terkait institusi lain (TNI AL dan BKSDA). Pada tahun 2008 dibuat Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten No.050/Kep.01-Bapeda/2008 dan 125.2/49Huk/2008
tentang
Rencana
Program
Prioritas
Pembangunan
Wilayah Perbatasan Jawa Barat dan Banten Tahun 2009-2013. Bidang yang dikerjasamakan yaitu (1) Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dengan fokus kerjasama Penataan kawasan pesisir terpadu (2) Bidang Ekonomi dengan fokus kerjasama Pengembangan sentra-sentra ikan hias dan tanaman hias. 6.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana A. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulanggannya Dalam kurun waktu tahun 2013, telah terjadi beberapa kali bencana yang menimpa beberapa daerah Kabupaten dan Kota pada daerah titik rawan bencana di wilayah Propinsi Banten, terutama bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Adapun jenis bencana yang terjadi diantaranya bencana banjir, puting beliung, kebakaran, tanah longsor dan aktivitas gunung anak Krakatau (GAK). Hal-hal yang dilakukan dalam upaya penanganan masalah bencana ini diantaranya : 1.
Pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat secara langsung dalam upaya penanggulangan bencana;
2.
Sosialisasi kebencanaan melalui media massa elektronik sebanyak 360 kali tayang, sebagai upaya pencegahan dan penyebarluasan peringatan informasi dini bencana dan pengurangan terhadap terjadinya Risiko bencana;
VI - 12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3.
Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satuan Reaksi Cepat (SRC) dalam tanggap darurat bencana;
4.
Pemberdayaan Piket Posko di Pusdalops;
5.
Pendistribusian bantuan logistik ke daerah bencana;
6.
Memfasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada daerah terjadi bencana;
B. Status Bencana Bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya selama tahun 2013, pada umumnya berstatus bencana biasa. C. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran
1). Sumber Dana APBD sejumlah Rp5.622.609.000,- yang terdiri dari : 1
Peningkatan Bencana
2
Pencegahan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Bencana.
3
Fasilitasi Penanganan Kedaruratan
4 5 6 7
Kesiapsiagaan
dan
Mitigasi Informasi
Rp 867,000,000 Rp1,825,500,000 Rp 625,000,000
Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Rp1,379,484,000 Kebencanaan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Rp1,000,000,000 Pasca Bencana Pemulihan Kondisi Sarana dan Prasarana Lokasi Rp 400,000,000 Pasca Bencana Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Rp 150,000,000
2). Sumber Dana APBN (Hibah Kegiatan BNPB) sejumlah Rp. 1.457.615.000,Yaitu : 1
Kegiatan Bencana
Sosialisasi
Pengurangan
Risiko
2
Kegiatan Penilaian Kapasitas Lokal Dalam PRB
Rp 101,450,000
3
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Rp 385,210,000
4
Kegiatan Rencana Kontijensi
Rp 221,340,000
5
Kegiatan Gladi Lapangan
Rp 278,865,000
6
Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Rp 300,000,000 Pemerintah Umum Penguatan Kelembagaan
Rp 170,750,000
3). Jumlah Anggaran (A + B) Yaitu sebesar Rp7.080.224.000,D. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Merujuk kepada UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Perda nomor 3 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun
VI - 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, BPBD Provinsi Banten melakukan langkah-langkah strategis dalam
upaya antisipasi terhadap
kemungkinan terjadinya bencana di wilayah rawan bencana. Upaya antisipasi yang sudah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut :
1.
Penguatan regulasi penanggulangan bencana. Dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Strategis, Rencana Aksi Daerah, Pembuatan Rencana Kontijensi, Pembuatan Protap untuk setiap jenis bencana. Melalui kegiatan ini diharapkan upaya penanggulangan bencana akan lebih terarah dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2.
Mengusulkan
program - program
pengurangan
Risiko
bencana di
Provinsi Banten. Program ini di upayakan terpadu dengan program lain yang terdapat pada SKPD, dengan demikian program ini akan terpadu dengan renja SKPD dan RPJMD Provinsi Banten, sehingga program dan kegiatan ini tidak berdiri sendiri melainkan sinergi dengan program yang lain. 3.
Pemberdayaan perguruan tinggi dan kelolmpok intelektual lainnya. Strategi ini akan mendorong dan memberdayakan perguruan tinggi dan kelompok intelektual lainnya, untuk aktif dan dapat memfasilitasi kapasitas
penangulangan
bencana
di
Provinsi
Banten
dengan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan kebencanaan yang sesuai dengan kondisi objektif daerah Banten. 4.
Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satuan Reaksi Cepat (SRC). Dalam menghadapi bencana yang berdampak besar dan luas, strategi yang dikembangkan dengan membentuk TRC (Tim Reaksi Cepat) dan SRC (Satuan Reaksi Cepat) yang dilengkapi dengan peralatan dan pengetahuan sepadan dan memadai untuk merespon bencana dalam waktu relatif singkat. Yang membedakan antara TRC dan SRC adalah hal personil dan peralatan serta keterampilan dan keahlian yang dimiliki.
5.
Penangulangan bencana berbasis masyarakat. Yang ingin dikembangkan adalah pembangunan kapasitas masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana. Hal ini akan lebih efektif, karena bagaimanapun juga masyarakat merupakan pihak pertama yang berhadapan dengan bencana. Untuk itu maka para relawan akan didorong pada semua faktor dan lapisan masyarakat.
VI - 14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
6.
Peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah lainnya. BPBD Provinsi Banten akan mendorong LSM dan Organisasi mitra lainnya agar meningkatkan kapasitas dalam membimbing dan mendampingi masyarakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan pengurangan Risiko bencana.
7.
Meningkatkan peran dunia usaha. Strategi yang lain adalah menghimbau agar dunia usaha turut berperan serta secara aktif menciptakan dan mendorong serta menggalang program penanganan Risiko bencana termasuk dalam bidang finansial.
8.
Dilaksanakannya Penyusunan Draf Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana.
9.
Mengusulkan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana.
E. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Secara geografis, hidrologi, geologi, topografi dan kelerengan wilayah Provinsi Banten sangat rawan bencana. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya diantaranya : 1. Gempa bumi 2. Tsunami karena berada dititik pusat gempa (Pulau Panaitan), 3. Banjir karena banyak terdapat aliran sungai, 4. Gerakan tanah / longsor akibat degradasi sumber daya alam, 5. Kebakaran di kawasan industri maupun di kawasan hunian penduduk yang kosong akibat ditinggal kerja, 6. bencana angin topan dan puting beliung akibat perputaran udara yang berubah-ubah dan berpindah tempat, 7. Kekeringan, 8. Konflik sosial, 9. Epidemi dan wabah penyakit, 10. Kegagalan tekhnologi, 11. Letusan gunung berapi, 12. Cuaca ekstrim, 13. Gelombang ekstrim.
6.6 Pengelolaan Kawasan Khusus Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) seluas 1.590 Ha merupakan salah satu kawasan pelestarian alam selain Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Fungsinya hampir sama dengan Kebun Raya meskipun memiliki perbedaan terutama dalam hal koleksi tanaman yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang
budidaya,
budaya,
pariwisata
dan
rekreasi.
Sehingga
diharapkan dengan adanya optimalisasi pengelolaan Tahura, dapat dijadikan tolok ukur dalam penggalian pendapatan asli daerah disamping juga sebagai penyeimbang ekosistem. VI - 15
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
Dasar Hukum Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.221/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 Tentang Perubahan Fungsi antar Fungsi Pokok dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ±833 Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ±662 Ha serta perubahan fungsi dalam fungsi pokok dari Taman Wisata Alam Carita seluas ±95 Ha menjadi Kawasan Hutan Konservasi dengan fungsi Taman Hutan Raya seluas ±1.590 Ha yang terletak di kelompok Hutan Gunung Aseupan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan nama TAHURA Banten. Hal ini menandai telah ditunjuknya kawasan TAHURA di Provinsi Banten seluas ±1.590 Ha yang terletak di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pembangunan Tahura pada adalah Pengembangan Taman Hutan Raya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dengan realisasi keuangan sebesar 99,50 % serta realisasi fisik 100%. Pekerjaan yang dilaksanakan antara lain Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Pembangunan
TAHURA
serta
Fasilitasi
Pengembangan
Kapasitas
Sumberdaya Manusia. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kehutanan pada Tahun Anggaran 2012 Melalui Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, saat ini sudah terbentuk UPTD Balai Taman Hutan Raya Banten. Permasalahan Terdapat beberapa areal kawasan hutan yang saat ini masih digarap atau dibudidayakan oleh beberapa kelompok tani/masyarakat setempat, serta bangunan semi permanen sebanyak 37 unit pada Tahura Banten. Solusi a. Dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok tani dan masyarakat yang akan dilibatkan dalam pengelolaan Tahura Banten melalui beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat.
VI - 16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
b. Keberadaan kelompok tani/masyarakat dan bangunan semi permanen di dalam kawasan Tahura Banten akan dimasukkan ke dalam rencana kelola Tahura melalui blok pengelolaan. 6.7 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pada tahun 2013 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yaitu Badan kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya untuk dapat menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan upaya tersebut dengan menyelenggarakan pengembangan
program wawasan
pendidikan kebangsaan,
politik
masyarakat
dan
kegiatan
yang
dan
diselenggarakannya adalah: Fasilitas penanganan masalah Polhukam, Penyuluhan P4GN, Fasilitasi penanganan masalah strategis, Pembinaan Satuan Linmas di Provinsi Banten, Fasilitasi sistem informasi pendataan dan pembinaan anggota satuan Linmas di Provinsi Banten, peningkatan pendidikan politik masyarakat di Provinsi Banten, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhir budaya bangsa, peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam
kehidupan
beragama,
fasilitasi
pengembangan
penguatan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya.
VI - 17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB VII PENUTUP
Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten TA. 2013 melalui penyelenggaraan urusan desentraliasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1). Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilaksanakan oleh 42 SKPD, melaksanakan 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan melalui 78 program
870
kegiatan
dengan
Alokasi
anggaran
sebesar
Rp6.406.000.000.000,-; 2). Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima melalui pelaksanaan 5 fungsi dan 6 sub fungsi serta 17 program 46 kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp146.553.211.000,- ; 3). Penyelenggaraan
Tugas
Umum
Pemerintahan
melalui
pelaksanaan
Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Wilayah Perbatasan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013, antara lain proses pengadaan lahan, proses tender paket pekerjaan, penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal kontrak dan ketersediaan/kualitas SDM Aparatur Pelaksana Kegiatan di SKPD. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1) Mendorong Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 2) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah, Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
VII - 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2013
3) Membenahi sistim penatausahaan keuangan dan aset terutama mengenai Barang Milik Daerah. 4) Mendorong Dinas dan Lembaga Teknis Daerah untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat guna memperoleh umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan publik. 5) Meningkatkan upaya–upaya preventif untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 6) Meningkatkan
upaya-upaya
untuk
menurunkan
angka
kemiskinan,
meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh akses pendidikan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan. 7) Optimalisasi
pengendalian
dan
evaluasi
program/kegiatan
dengan
berbasiskan data kuantitatif. 8) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi terutama terkait penambahan jumlah dan penempatan SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan SKPD dan kompetensi yang dimiliki.
VII - 2