LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD PROGRAM KEGIATAN LOKASI
: DINAS KESEHATAN : Pembinaan Upaya Kesehatan : Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarkat : Provinsi Banten
FORMAT : AP / Lap-02 BULAN : Januari TRIWULAN : I (Satu)
Realisasi Fisik (%) NO
Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
1 1
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja jasa narasumber/Instruktur Belanja perlengkapan peserta Belanja Penggandaan - Penggandaan Materi Belanja Promosi dan Publikasi
B --Cetak Cetak Spanduk Spanduk - Belanja Dokumentasi - Belanja sewa kamar/tempat penginapan - Belanja Makan dan Minum kegiatan - Belanja Uang Saku - Belanja Transport
4
Bobot (%)
5
60.000.000,00
0,94
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan ( 5x6)
6
7
0,00
0,00
SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan
%
8
9
10
Sisa Anggaran (Rp) (4-9)
Contra Post (Rp)
Ket
11
12
13
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.320.000,00 8.500.000,00 940.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 140.000,00 30.820.000,00 8.280.000,00 5.000.000,00 3.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01 5 2 1 01 22
2.320.000,00 8.500.000,00 940.000,00
5 2 2 06 02
150.000,00
5 2 2 35 03 5 2 1 35 01 5 2 2 07 05
250.000,00 140.000,00 30.820.000,00
0,00 0,00 0,00
5 2 2 12 04 5 2 2 30 02 5 2 2 30 01
8.280.000,00 5.000.000,00 3.600.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Promosi dan Publikasi
5 2 2 35 03
1.998.000.000,00
31,22
526.120.000,00
8,22
Pengembangan Media Informasi Kesehatan -
Belanja Promosi dan Publiksi
- Honorarium Tim Pengadaan dan penerima Barang dan Jasa
4
Pagu Anggaran (Rp)
Promosi dan Publikasi serta Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik -
3
3
Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam Pelaksanaan PHBS di Provinsi Banten -
2
Kode Rekening
Realisasi Keuangan (Rp)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.998.000.000,00
0,00
5 2 2 35 03
521.020.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521.020.000,00
0,00
5 2 1 01 02
5.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
0,00
Pertemuan Koordinasi dengan Lintas Program dalam Upaya Peningkatan Desa Siaga Aktif - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 2 1 01 01
12.400.000,00
0,00
0,00
0,00
12.400.000,00
0,00
-
Belanja jasa narasumber/Instruktur
5 2 1 33 01
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
960.000,00
0,00
0,00
0,00
960.000,00
0,00
-
80.000.000,00
1,25
Belanja Penggandaan
5 2 2 06 02
-
Belanja Makan dan Minum kegiatan
5 2 2 12 04
3.640.000,00
0,00
0,00
0,00
3.640.000,00
0,00
-
Belanja Uang Saku
5 2 2 30 02
23.000.000,00
0,00
0,00
0,00
23.000.000,00
0,00
Realisasi Fisik (%) NO
Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
1 5
5
60.000.000,00
0,94
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan ( 5x6)
SP2D
6
7
8
0,00
0,00
SPJ s/d Bulan Laporan
%
9
10
Sisa Anggaran (Rp) (4-9)
Contra Post (Rp)
Ket
11
12
13
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
Honor panitia pelaksana kegiatan Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber Belanja perlengkapan peserta Belanja Penggandaan --Penggandaan Penggandaan Materi Materi Belanja Promosi dan Publikasi
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01 5 2 1 01 22
2.320.000,00 8.500.000,00 940.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.320.000,00 8.500.000,00 940.000,00
0,00 0,00 0,00
5 2 2 06 02
150.000,00
0,00 0,00
0,00
150.000,00
0,00
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk
5 2 2 35 03
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
- Belanja Dokumentasi - Belanja sewa kamar/tempat penginapan - Belanja Makan dan Minum kegiatan
5 2 1 35 01
140.000,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
5 2 2 07 05
30.820.000,00
0,00
0,00
0,00
30.820.000,00
0,00
5 2 2 12 04
8.280.000,00
0,00
0,00
0,00
8.280.000,00
0,00
-
5 2 2 30 02
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5 2 2 30 01
3.600.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
3.600.000,00
0,00 0,00
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01
75.000.000,00 3.100.000,00 16.500.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 3.100.000,00 16.500.000,00
0,00 0,00 0,00
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
03 01 02 07 01 11 11 05 04 02
250.000,00 120.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 19.080.000,00 16.450.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 120.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 19.080.000,00 16.450.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01
105.000.000,00 3.100.000,00 14.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
105.000.000,00 3.100.000,00 14.500.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.050.000,00 270.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 37.080.000,00 44.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 2.710.000,00 24.300.000,00 144.000,00 1.400.000,00 5.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
Belanja Uang Saku Belanja Transport
Hari Kesehatan Sedunia - Honor panitia pelaksana kegiatan - Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber - Belanja Promosi dan Publikasi -
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk Belanja Dokumentasi Belanja Dekorasi Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) Belanja sewa Meja Kursi Belanja Sewa Genset Sewa Panggung Belanja Sewa Tenda Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pemberian Hadiah Barang/Jasa
Hari Kesehatan Nasional - Honor panitia pelaksana kegiatan - Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber Belanja Promosi dan Publikasi -
8
Bobot (%)
0,00 0,00 0,00
-
7
Pagu Anggaran (Rp)
4
3
Pertemuan Evaluasi Program Promkes Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014 -
6
Kode Rekening
Realisasi Keuangan (Rp)
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk Belanja dokumentasi Belanja dekorasi Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) Belanja makanan dan minuman Belanja hadiah Prestasi Bidang Kesehatan
Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2013 - Honor panitia pelaksana kegiatan - Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber - Belanja perlengkapan peserta - Belanja dekorasi - Belanja Transport
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
35 35 35 10 10 10 10 10 12 26
5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2
2 1 1 2 2 2
35 35 35 10 12 26
03 01 02 07 04 02
1.050.000,00 270.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 37.080.000,00 44.500.000,00
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
1 1 1 1 2
01 33 01 35 30
01 01 22 02 01
125.000.000,00 2.710.000,00 24.300.000,00 144.000,00 1.400.000,00 5.600.000,00
1,17
0,00
0,00
0,00
1,64
1,95
0,00
0,00
0,00
0,00
Realisasi Fisik (%) NO
Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
1 9
10
Belanja Promosi dan Publikasi - Cetak Spanduk Belanja sewa kamar/tempat penginapan Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja hadiah prestasi sosial dan budaya Belanja Batik Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) Belanja dokumentasi Belanja Alat Tulis Kantor
Pameran Kesehatan - Belanja dekorasi (Stand) - Sewa Stand - Belanja Transport - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Dokumentasi - Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Honor panitia pelaksana kegiatan Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Promosi dan Publikasi
Cetak Spanduk Spanduk E --Cetak 12
Belanja Dokumentasi Belanja Dekorasi (Dekorasi Panggung) Belanja Sewa Meja Kursi Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) Belanja Baju Dinas Pramuka Belanja Makan dan Minum kegiatan
Pelatihan Kader dan Toma Desa Siaga Aktif - Honor panitia pelaksana kegiatan - Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber - Belanja perlengkapan peserta - Belanja Penggandaan --Penggandaan Penggandaan Materi Materi - Belanja Promosi dan Publikasi -
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk Belanja Dokumentasi Belanja sewa kamar/tempat penginapan Belanja Makan dan Minum kegiatan Belanja Uang Saku
Bobot (%)
5
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan ( 5x6)
6
7
5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 1 2
07 12 12 26 13 10 35 01
05 04 04 02 08 07 01 01
250.000,00 44.890.000,00 12.060.000,00 1.800.000,00 22.700.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 112.500,00 533.500,00 0,00
0,00
2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 1 2
35 10 30 12 35 01
02 11 01 04 01 01
75.000.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00 7.500.000,00 1.800.000,00 150.000,00 550.000,00
1,17
5 5 5 5 5 5
25.000.000,00
0,39
0,00
0,00
5 2 1 16 01
Pelantikan PIN Saka Bakti Hisada Tingkat Prov Banten -
Pagu Anggaran (Rp)
4
3
Pembinaan dan Monitoring PHBS ke Kab/Kota -
11
Kode Rekening
Realisasi Keuangan (Rp)
25.000.000,00 50.000.000,00
9
10
Ket
11
12
13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 44.890.000,00 12.060.000,00 1.800.000,00 22.700.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 112.500,00 533.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00 7.500.000,00 1.800.000,00 150.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.100.000,00 19.800.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
5 5 5 5 5 5 5
03 01 02 01 07 01 04
250.000,00 120.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 13.680.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 120.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 13.680.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01 5 2 1 01 22
60.000.000,00 3.100.000,00 5.000.000,00 1.034.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 3.100.000,00 5.000.000,00 1.034.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 2 06 02
666.000,00
0,00
0,00
0,00
666.000,00
0,00
250.000,00 150.000,00 32.160.000,00 8.640.000,00 5.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 150.000,00 32.160.000,00 8.640.000,00 5.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
2 1 2 2 2
35 35 35 10 10 14 12
35 35 07 12 30
03 01 05 04 02
0,94
0,00
0,00
8
Contra Post (Rp)
3.100.000,00 19.800.000,00 50.000,00
2 1 1 2 2 2 2
0,00
%
Sisa Anggaran (Rp) (4-9)
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01 5 2 2 01 01 2 2 2 2 2 2 2
0,78
SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan
0,00
Realisasi Fisik (%) NO
Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
1 13
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk Belanja Dokumentasi Belanja sewa kamar/tempat penginapan Belanja Makan dan Minum kegiatan Belanja Uang Saku Belanja Transport
Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Ormas dalam Pelaksnaan PHBS di Provinsi Banten - Honor panitia pelaksana kegiatan - Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber - Belanja perlengkapan peserta - Belanja Penggandaan -- Penggandaan Penggandaan Materi Materi - Belanja Promosi dan Publikasi -
15
Belanja Transport
Pertemuan Penguatan Kelembagaan Desa Siaga di Provinsi Banten - Honor panitia pelaksana kegiatan - Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber - Belanja perlengkapan peserta - Belanja Penggandaan -- Penggandaan Penggandaan Materi Materi - Belanja Promosi dan Publikasi -
14
Kode Rekening
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk Belanja Dokumentasi Belanja sewa kamar/tempat penginapan Belanja Makan dan Minum kegiatan Belanja Uang Saku Belanja Transport
Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Ormas dalam Pelaksnaan PHBS di Kab/Kota - Honor panitia pelaksana kegiatan - Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber - Belanja perlengkapan peserta - Belanja Penggandaan -- Penggandaan Penggandaan Materi Materi - Belanja Promosi dan Publikasi
Pagu Anggaran (Rp)
4
3 5 2 2 30 01
Bobot (%)
5
Realisasi Keuangan (Rp)
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan ( 5x6)
SP2D
6
7
8
3.500.000,00 82.290.000,00
1,29
0,00
0,00
SPJ s/d Bulan Laporan
%
9
10
Sisa Anggaran (Rp) (4-9)
Contra Post (Rp)
Ket
11
12
13
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.290.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01 5 2 1 01 22
4.640.000,00 11.000.000,00 2.820.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 2 2 06 02
150.000,00
0,00
0,00
0,00
4.640.000,00 11.000.000,00 2.820.000,00 0,00 150.000,00
500.000,00 200.000,00 29.700.000,00 11.880.000,00 15.000.000,00 6.400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 200.000,00 29.700.000,00 11.880.000,00 15.000.000,00 6.400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
58.928.000,00
0,00
5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2
2 1 2 2 2 2
35 35 07 12 30 30
03 01 05 04 02 01
58.928.000,00
0,92
0,00
0,00
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01 5 2 1 01 22
2.320.000,00 8.500.000,00 940.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.320.000,00 8.500.000,00 940.000,00
0,00 0,00 0,00
5 2 2 06 02
78.000,00
0,00
0,00
0,00
78.000,00
0,00
250.000,00 140.000,00 30.820.000,00 8.280.000,00 5.000.000,00 2.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 140.000,00 30.820.000,00 8.280.000,00 5.000.000,00 2.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
198.072.000,00
0,00
5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2
2 1 2 2 2 2
35 35 07 12 30 30
03 01 05 04 02 01
198.072.000,00
3,09
0,00
0,00
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01 5 2 1 01 22
18.560.000,00 44.000.000,00 4.512.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
18.560.000,00 44.000.000,00 4.512.000,00
0,00 0,00 0,00
5 2 2 06 02
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
03 01 05 04
2.000.000,00 800.000,00 64.800.000,00 21.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 800.000,00 64.800.000,00 21.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk - Belanja Dokumentasi - Belanja sewa kamar/tempat penginapan - Belanja Makan dan Minum kegiatan - Belanja Uang Saku
5 5 5 5
5 2 2 30 02
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
-
5 2 2 30 01
11.200.000,00
0,00
0,00
0,00
11.200.000,00
0,00
Belanja Transport
2 2 2 2
2 1 2 2
35 35 07 12
Realisasi Fisik (%) NO
Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
1 16
Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Ormas dalam Pelaksnaan PHBS di Kecamatan - Honor panitia pelaksana kegiatan - Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber
5
329.160.000,00
5,14
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan ( 5x6)
SP2D
6
7
8
0,00
0,00
SPJ s/d Bulan Laporan
%
9
10
Sisa Anggaran (Rp) (4-9)
Contra Post (Rp)
Ket
11
12
13
0,00
0,00
0,00
329.160.000,00
0,00
0,00 0,00
18.560.000,00 44.000.000,00
0,00
11.280.000,00
0,00
0,00 0,00
5 2 1 01 22
11.280.000,00
0,00
5 2 2 06 02
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-
Belanja perlengkapan peserta Belanja Penggandaan -- Penggandaan Penggandaan Materi Materi Belanja Promosi dan Publikasi
0,00 0,00
-
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk Belanja Dokumentasi Belanja sewa kamar/tempat penginapan Belanja Makan dan Minum kegiatan Belanja Uang Saku Belanja Transport
5 5 5 5 5 5
2.000.000,00 800.000,00 118.800.000,00 47.520.000,00 60.000.000,00 25.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 800.000,00 118.800.000,00 47.520.000,00 60.000.000,00 25.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
463.440.000,00
42.000.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000.000,00
0,00
30.000.000,00 4.800.000,00 224.640.000,00 162.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 4.800.000,00 224.640.000,00 162.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Ormas dalam Pelaksnaan PHBS di Tingkat Desa - Belanja perlengkapan peserta
2 2 2 2 2 2
2 1 2 2 2 2
35 35 07 12 30 30
03 01 05 04 02 01
463.440.000,00 5 2 1 01 22 5 5 5 5
2 2 2 2
2 1 2 2
35 35 12 30
03 01 04 01
Penyebarluasan Informasi di Masyarakat -
Belanja perlengkapan peserta
-
Belanja Promosi dan Publikasi - Cetak Spanduk
- Belanja Dokumentasi - Belanja Makan dan Minum kegiatan - Belanja Transport
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
0,00
5 2 1 01 22
350.000.000,00 49.000.000,00
0,00
0,00
0,00
49.000.000,00
0,00
5 2 2 35 03
14.000.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000.000,00
0,00
5 2 1 35 01
5.250.000,00
0,00
0,00
0,00
5.250.000,00
0,00
5 2 2 12 04
257.250.000,00
0,00
0,00
0,00
257.250.000,00
0,00
5 2 2 30 01
24.500.000,00
0,00
0,00
0,00
24.500.000,00
0,00
Peningkatan PHBS di daerah Prcontohan
0,00
0,00
1.679.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.000.000,00
0,00
-- Penggandaan Penggandaan Materi Materi Belanja Promosi dan Publikasi
5 2 2 06 02
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk Belanja Dokumentasi
5 2 2 35 03 5 2 1 35 01
15.000.000,00 11.900.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15.000.000,00 11.900.000,00
0,00 0,00
Belanja Penggandaan
-
0,00
0,00
0,00
-
26,24
0,00
318.000.000,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber
1.679.300.000,00
5,47
5 2 1 33 01
-
-
7,24
0,00
Belanja Promosi dan Publikasi
--Cetak Cetak Spanduk Spanduk - Belanja Dokumentasi - Belanja Makan dan Minum kegiatan - Belanja Transport
19
4
3
Bobot (%)
18.560.000,00 44.000.000,00
-
18
Pagu Anggaran (Rp)
5 2 1 01 01 5 2 1 33 01
-
17
Kode Rekening
Realisasi Keuangan (Rp)
0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan
5 2 2 12 04
154.500.000,00
0,00
0,00
0,00
154.500.000,00
0,00
-
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5 2 2 14 01
1.150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.150.000.000,00
0,00
-
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 1 01 02 5 2 1 16 01
5.100.000,00 24.200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.100.000,00 24.200.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.400.310.000,00
0,00
JUMLAH
6.400.310.000,00
100,00
0,00
Realisasi Fisik (%) NO
1
Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
Kode Rekening
3
Pagu Anggaran (Rp)
4
Bobot (%)
5
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan ( 5x6)
6
7
Realisasi Keuangan (Rp)
SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan
%
8
9
10
Sisa Anggaran (Rp) (4-9)
Contra Post (Rp)
Ket
11
12
13
Bendahara Pengeluaran
Serang, ..... Januari 2014 Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan
Aridawati Koto NIP. 19621212 198312 2 001
Mahmud,SE,M.Kes NIP. 19800507 200112 2 004