RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015
RKPD 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR ISI
KATA PEGANTAR ............................................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. vii DAFTAR TABEL .................................................................................................. viii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... I-1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................. I-4 1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................................................. I-6 1.4 Sistematika Dokumen RKPD .......................................................................... I-9 1.5 Maksud dan Tujuan ........................................................................................ I-11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU................................. II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ...................................................................... II-1 2.1.1 Geografi ............................................................................................... II-1 A. Satuan Morfologi Daratan .............................................................. II-3 B. Satuan Morfologi Perbukitan .......................................................... II-4 1. Subsatuan Morfologi Perbukitan Landai ................................... II-4 2. Subsatuan Morfologi Perbukitan Sedang.................................. II-4 3. Subsatuan Morfologi Perbukitan Terjal ..................................... II-5 C. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi ........................................ II-5 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ......................................................... II-7 A. Pertanian ....................................................................................... II-7 B. Perikanan ...................................................................................... II-7 C. Pertambangan mineral dan prospek panas bumi .......................... II-8 D. Industri ........................................................................................... II-8 E. Pariwisata ...................................................................................... II-10 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ..................................................................... II-12 A. Kawasan Rawan Gerakan Tanah .................................................. II-12 B. Kawasan Rawam Tanah Longsor .................................................. II-12 C. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi ...................... II-13 ii
D. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan ............................................... II-14 2.1.4. Demografi ............................................................................................. II-15
2.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................................ II-18
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Pertumbuhan PDRB ....................................................................... II-18 B. Laju Inflasi ...................................................................................... II-21 C. Indeks Gini/Koefisien Gini ............................................................. II-22 2.2.2 .. Kesejahteraan Sosial ........................................................................... II-23 A. Pendidikan ..................................................................................... II-23 1. Angka Melek Huruf ................................................................... II-23 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah ................................................ II-24 3. Angka Partisipasi Murni dan APK ............................................. II-25 4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) ............................... II-26 B. Kesehatan ...................................................................................... II-27 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) ................................ II-27 2. Angka Usia Harapan Hidup ...................................................... II-28 3. Persentase Balita Gizi Buruk .................................................... II-28 C. Kemiskinan..................................................................................... II-29 1. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan ...................... II-29 2.3.
Aspek Pelayanan Umum ....................................................................... II-31
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ................................................................ II-31 A. Pendidikan .................................................................................... II-31 1.. Pendidikan Dasar ...................................................................... II-31 2.. Pendidikan Menengah ............................................................... II-33 B. Kesehatan ...................................................................................... II-34 C. Lingkungan Hidup .......................................................................... II-37 1. Persentase Penanganan Sampah ............................................ II-37 D. Sarana dan Prasarana Umum........................................................ II-38 1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik ............... II-38 2. Rasio Jaringan Irigasi ............................................................... II-39 3. Rasio Rumah Layak Huni ......................................................... II-40
iii
E. Penataan Ruang ............................................................................ II-41 1. Rasio Ruang Terbuka Hijau ...................................................... II-41 F. Perhubungan.................................................................................. II-47 1. Jumlah Terminal ....................................................................... II-47 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................................................... II-48 A. Penanaman Modal ......................................................................... II-48 1. Jumlah Investor Berskala Nasional ........................................... II-48 2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja .............................................. II-49 2.4 Aspek Daya Saing daerah ........................................................................... II-49 2.4.1
Kemampuan Ekonomi Daerah ............................................................ II-49
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .............................................................. II-51 A. Penataan Wilayah........................................................................... II-51 1.
Luas Wilayah Produktif ............................................................ II-51
2.
Ketersediaan Air Bersih ........................................................... II-54
2.4.3 Iklim Berinvestasi ................................................................................. II-55 A. Keamanan dan Ketertiban ............................................................... II-55 1. Angka Kriminalitas..................................................................... II-55 B. Kemudahan Perijinan....................................................................... II-56 2.4.4 Sumberdaya Manusia .......................................................................... II-57 A. Kualitas Tenaga Kerja...................................................................... II-57 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 20132014 ......... .................................................................................................. II-59 2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah ...................................................... II-132 2.6.1 Urusan Wajib ....................................................................................... II-132 A. Bidang Pendidikan .......................................................................... II-132 B. Bidang Kesehatan .......................................................................... II-132 C. Bidang Lingkungan Hidup............................................................... II-133 D. Bidang Pekerjaan Umum ................................................................ II-135 E. Bidang Penataan Ruang................................................................. II-136 F. Bidang Perencanaan Pembangunan .............................................. II-136 G. Bidang Perumahan ......................................................................... II-137
iv
H. Bidang Kepemudaan dan Olahraga................................................ II-137 I. Bidang Penanaman Modal ............................................................. II-139 J. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................................ II-139 K. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ....................................... II-139 L. Bidang Ketenagakerjaan ................................................................ II-140 M. Bidang Ketahanan Pangan ............................................................. II-141 N. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .......... II-141 O. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .................... II-141 P. Bidang Perhubungan ...................................................................... II-142 Q. Bidang Komunikasi dan Informatika ............................................... II-143 R. Bidang Pertanahan ......................................................................... II-143 S. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....................... II-143 T. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ..................................................................................... II-143 U. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............................... II-145 V. Bidang Sosial .................................................................................. II-146 W. Bidang Kebudayaan ....................................................................... II-146 X. Bidang Statistik ............................................................................... II-146 Y. Bidang Kearsipan ........................................................................... II-146 Z. Bidang Perpustakaan ..................................................................... II-147 2.6.2 Urusan Pilihan ...................................................................................... II-147 A. Bidang Pertanian ............................................................................ II-147 B. Bidang Kehutanan .......................................................................... II-147 C. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral ........................................ II-148 D. Bidang Pariwisata ........................................................................... II-148 E. Bidang Kelautan dan Perikanan ..................................................... II-149 F. Bidang Perdagangan ...................................................................... II-149 G. Bidang Perindustrian ...................................................................... II-149 H. Bidang Ketransmigrasian ................................................................ II-150 2.7 Isu Strategis ........................................................................................ II-150 2.7.1
Isu Strategis Nasional ...................................................................... II-150
v
2.7.2
Isu Strategis Regional ...................................................................... II-153
2.7.3
Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan .......................... II-153
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ..................................................................... III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.................................................................... III-1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Kuningan ..................................... III-2 3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2014 .................................... III-9 3.1.3 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah ................ III-13 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................. III-19 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .................... III-19 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................................................... III-23 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................... III-23 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................... III-24 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................... IV-1 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah ..................................................................... IV-1 4.2 Sasaran Pembangunan Daerah ..................................................................... IV-6 4.3 Prioritas dan Program Pembangunan ............................................................ IV-8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ........... V-1
BAB VI PENUTUP ................................................................................................ VI-1
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Skema RKPD 2015 ........................................................................ I-4 Gambar 1.2. Skema Hubungan Antar Dokumen................................................. I-9 Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan............................... II-2 Gambar 2.2. Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2013 ........................ II-22
vii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Desa dan Kecamatan menurut Luas Wilayah di Kabupaten Kuningan .................................................... II-3 Tabel 2.2. Daerah aliran Sungai di Kabupaten Kuningan ................. II-6 Tabel 2.3. Kawasan Budidaya dan Lindung di Kabupaten Kuningan .................................................... II-7 Tabel 2.4. Prospek Panas Bumi di Kabupaten Kuningan ................. II-9 Tabel 2.5. Penduduk dan Informasi Demografi Kabupaten Kuningan Tahun 2010-2013 .......................................... II-17 Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 sd 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 Kabupaten Kuningan ................................. II-19 Tabel 2.7. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 sd 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 Kabupaten Kuningan ..................................................... II-20 Tabel 2.8. Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kuningan .............. II-21 Tabel 2.9. Laju Inflasi ...................................................................... II-22 Tabel 2.10. Penduduk Usia Sekolah, Partisipasi Sekolah dan Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan Tahun 2008, 2010, 2012, 2013 ...................................... II-24 Tabel 2.11. RLS Kabupaten Kuningan.............................................. II-25 Tabel 2.12. Angka Partisipasi Kasar (APK) & Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kuningan Tahun 2010 – 2013 ........................................................ II-26 Tabel 2.13. Persentase Penduduk Kabupaten Kuningan usia 10 tahun Menurut Tingkat pendidikan yang ditamatkan 2008, 2010, 2012, 2013 ................................................. II-27 Tabel 2.14. Pencapaian Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat ... II-28 Tabel 2.15. AHH Kabupaten Kuningan 2010-2013 ........................... II-28 Tabel 2.16. Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Kuningan ..................... II-29
viii
Tabel 2.17. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan berdasarkan data Susenas .......... II-30 Tabel 2.18. Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 ................................................. II-30 Tabel 2.19. Perbandingan Garis KemiskinanKabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 ..................... II-30 Tabel 2.20. Angka Partisipasi sekolah (APS) ................................... II-31 Tabel 2.21. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah ... II-32 Tabel 2.22. Rasio Guru-Murid ........................................................... II-33 Tabel 2.23. Angka Partisipasi Sekolah (APS) ................................... II-33 Tabel 2.24. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah ................................................. II-34 Tabel 2.25. Rasio Guru Terhadap Murid ........................................... II-34 Tabel 2.26. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kuningan ..................... II-35 Tabel 2.27. Jumlah tenaga Kesehatan ............................................. II-35 Tabel 2.28. Penduduk yang Sakit, Lama Balita Disusui dan Persentase Penolong Kelahiran Pertama Jenis Kelamin Kabupaten Kuningan Tahun 2012 – 2013 ........................................................ II-36 Tabel 2.29. Jumlah Volume Sampah, Volume Sampah yang Terangkut dan Presentase Sampah dan Dibuang Ke TPA di Kabupaten Kuningan .............. II-37 Tabel 2.30. Pelayanan Persampahan ............................................... II-37 Tabel 2.31. Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Kuningan 2013 ......... II-38 Tabel 2.32. Kondisi Jembatan .......................................................... II-39 Tabel 2.33. Kemantapan Jalan ......................................................... II-39 Tabel 2.34. Kondisi Irigasi................................................................. II-39 Tabel 2.35. Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Kuningan Tahun 2008, 2010, 2012-2013....................... II-40 Tabel 2.36. Data RTH Eksisting dan Rencana s.d Tahun 2013 ........ II-42 Tabel 2.37. Terminal di Kabupaten Kuningan ................................... II-47 Tabel 2.38. Fasilitas Perlengkapan Jalan ......................................... II-48 Tabel 2.39. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010 sd 2013
ix
Kabupaten Kuningan ..................................................... II-48 Tabel 2.40. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 sd 2013 Kabupaten Kuningan ..................................................... II-48 Tabel 2.41. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Kuningan ....................................... II-49 Tabel 2.42. Pesentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Untuk Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Kuningan Tahun 2008, 2010, 2012 – 2013 .................................... II-50 Tabel 2.43. Hutan Rakyat di Kabupaten Kuningan ........................... II-51 Tabel 2.44. Kebun Rakyat di kabupaten Kuningan ........................... II-52 Tabel 2.45. Lahan sawah di Kabupaten Kuningan............................ II-53 Tabel 2.46. Cakupan Layanan Air Minum oleh PDAM ...................... II-55 Tabel 2.47. Lama Proses Perijinan Kabupaten Kuningan................. II-56 Tabel 2.48. Rasio Lulusan S1/ S2/ S3 Tahun 2008 s.d. 2013 di Kabupaten Kuningan .................................................. II-57 Tabel 2.49. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan......................................................... II-59 Tabel 2.50. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kuningan ..................................................... II-76 Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Kuningan menurut sub sektor atas dasar Harga konstan 2000 tahun 2010-2012 Juta Rupiah).................................................................... III-4 Tabel 3.2. LPE Kabupaten Kuningan menurut sub sektor atas dasar harga konstan 2000 tahun 2010-2012 (Juta Rupiah) .................................................................. III-4 Tabel 3.3. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja, Bekerja, Mencari Kerja,TPAK, TPT, dan TKK Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan, Tahun 2010 – 2012 ......................................................... III-7 Tabel 3.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan berdasarkan Data SUSENAS ....... III-8
x
Tabel 3.5. Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 .................................................. III-8 Tabel 3.6. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 ...................... III-9 Tabel 3.7. Indikator Makro Kabupaten Kuningan ........................... III-12 Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2016 Kabupaten Kuningan ................................ III-19 Tabel 4.1. Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................................................ IV-6 Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan Daerah dan Program Prioritas 2015 .............................. IV-9 Tabel 5.1. Rekapitulasi Belanja Tahun 2015 ...................................V-2 Tabel 5.2. Proporsi Usulan Kegiatan Anggaran Menurut Urusan....V-3 Tabel 5.3. Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Kabupaten Kuningan Tahun 2015 (Prioritas Tinggi, Sedang, Rendah dan Semua Prioritas) ....................................................V-5 Tabel 5.4. Rencana Belanja Non Urusan SKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2015 ...............................................V-78
xi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dasar program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun di daerah. Penyusunan RKPD dimulai satu tahun sebelum pelaksanaan atau T-1, dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD selain merupakan komponen teknis pembangunan daerah juga merupakan instrumen peraturan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Penjabaran proses dan sistematika RKPD diatur dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemeritah No 8 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD melibatkan petugas lintas SKPD yang dibentuk menjadi Tim Penyusun RKPD. Kerja Tim Penyusun dimulai dengan merumuskan tema pembangunan tahunan yang didasarkan pada pentahapan yang telah disusun di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018. Tema pembangunan ini merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kuningan yaitu: “Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera tahun 2018”. Visi
Kabupaten
Kuningan
mengamanatkan
tiga
pilar
pembangunan yaitu kemandirian ekonomi kerakyatan, kehidupan sosial
I-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
yang harmonis, agamis dan berbudaya serta pemerataan kesejahteraan dalam kondisi lingkungan yang terjaga dan lestari. Pilar pembangunan ini akan diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan baik yang bersifat
operasional
pelayanan
maupun
kegiatan
strategis
yang
diharapkan menjadi pemicu percepatan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD memperhatikan masukan dan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui penjaringan aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kuningan.
diwujudkan
melalui
Mekanisme pelaksanaan
perencanaan
partisipatif
Musyawarah
juga
Perencanaan
Pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD sampai
dengan
Musrenbang
Kabupaten.
Untuk
memandu
arah
pembangunan, sebagai langkah awal, Tim Penyusun RKPD menyebarkan panduan penyusunan rencana pembangunan tahun 2015 ke setiap SKPD untuk menjadi landasan penyusunan rancangan awal di setiap SKPD. Proses perencanaan tahunan merupakan padu serasi dari dokumen rencana strategis dinas/kecamatan/desa dan isu-isu mutakhir serta kebutuhan masyarakat yang berkembang pada saat perencanaan dibuat termasuk antisipasi perkembangan pada saat perencanaan dilaksanakan.
Proses dinamis perencanaan ini dilaksanakan dalam
musyawarah di setiap tingkatan dengan memperhatikan hasil kajian dan pertimbangan ahli yang kompeten. Begitu pula rancangan program dan kegiatan pembangunan yang disusun oleh SKPD merupakan penjabaran dari rencana strategis SKPD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten sehingga seluruh program dan
kegiatan
akan
menjamin
kelancaran
pelayanan
publik
dan
ketercapaian target pembanguan yang tercermin pada indikator utama RPJMD. Pencapaian indikator utama diatas akan dicapai melalui pentahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018 yaitu: Tahap 1 (2014) Pemantapan Sarana Prasarana Ekonomi: Fokus pada peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur daerah yang menjadi pra-
I-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
syarat tumbuh kembangnya perekonomian sampai pelosok daerah. Kemandirian perekonomian masyarakat merupakan proses dinamis dimana masyarakat harus didorong untuk mempunyai usaha ekonomi produktif dan infrastruktur daerah menjadi salah satu faktor kunci. Tahap 2 (2015) Pemantapan Produktifitas Daerah: Fokus pada peningkatan produktifitas sektor unggulan sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Setiap struktur ekonomi membutuhkan sektor unggulan yang memimpin perkembangan dan memberikan daya ungkit bagi pencapaian visi dan misi pembangunan. Sektor unggulan di Kabupaten Kuningan adalah pertanian dalam kerangka besar agropolitan dan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya. Tahap 3 (2016) Pemantapan Sumberdaya Manusia: Fokus pada peningkatan kualitas SDM daerah untuk mewujudkan daya saing IPTEK, keunggulan
budaya
dan
daya
kompetitif
tenaga
kerja
produktif.
Kemampuan pembangunan daerah akan ditentukan oleh kualitas SDM terutama angkatan tenaga kerja produktif. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan akan menjadi program unggulan. Tahap 4 (2017) Pemantapan Daya Saing Daerah:
Fokus pada
peningkatan keunggulan produk barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing daerah. Keunggulan kompetitif daerah akan ditentukan oleh seberapa unggul produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah. Produk-produk akan didorong untuk mempunyai daya saing dan nilai jual yang tinggi. Tahap 5 (2018) Pemantapan Kesejahteraan Rakyat: Fokus pada peningkatan pemerataan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Pada tahap akhir
jangka pembangunan menengah 2014-2018 peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sudah menunjukan pencapaian yang signifikan yang ditandai dengan tercapainya indikator pembangunan utama dan menurunnya gap anatara kelompok ekonomi kuat dan kelompok ekonomi lemah.
I-3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Secara sederhana posisi skema RKPD Tahun 2015 dapat digambarkan dalam diagram berikut: Penjabaran Tahap ke-2
RPJMD 20142018
Renstra SKPD 2014-2018
RAPBD 2015
RKPD 2015
Isu-Isu Strategis 2015
Rencana Kerja SKPD tahun 2015
Program Strategis Program Operasional
Gambar 1.1. Skema RKPD 2015
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang melandasi penyusunan RKPD adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu No. 3 Tahun 2005 Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
I-4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Masterplan Agropolitan Kabupaten Kuningan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
I-5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuningan; dan 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031.
1.3.
Hubungan Antar Dokumen Pembangunan daerah diera otonomi tidak terlepas dari
kebijakan pembangunan makro baik yang bersifat regional maupun nasional.
Kebijakan
pembangunan
sendiri
secara
alamiah
akan
membentuk piramida yang semakin melebar ke arah dasar, hal ini menunjukkan struktur kebijakan pembangunan nasional akan disusun secara berjenjang oleh kebijakan pembangunan daerah. Penjabaran kedalam setiap kebijakan pembangunan daerah tentu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Disinilah peran dan pentingnya kemampuan perencana daerah untuk menterjemahkan otonomi daerah sebagai tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang bermutu dan menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. RPJPN 2005-2025 mengamanatkan pencapaian Visi: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Secara umum amanat yang dikandung dalam misi ini merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang dalam UUD tahun 1945. RPJPN 2005-2025 saat ini akan memasuki tahap ketiga periode tahun 2015-2019 dengan fokus pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumberdaya alam, sumber daya manusia dan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemantapan kinerja otonomi daerah
juga
menjadi
salah
kesejahteraan
ditandai
dengan
satu
target
peningkatan
pencapaian, layanan
indikator
infrastruktur,
terwujudnya,lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak dan terwujudnya bangsa dengan karakter budaya yang sehat dan kuat.
I-6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2015 mempunyai tema besar
peningkatan
produktifitas
perekonomian masyarakat. daalam
mewujudkan
untuk
mewujudkan
kemandirian
Hal ini diharapkan akan menjadi bagian
kemandirian
perekonomian
nasional,
wujud
kemampuan ekonomi bangsa yang mempu berdiri diatas kaki sendiri seperti yang diamanatkan UU No 7 Tahun 2007 tentang RPJPN. RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, menetapkan Visi “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Dengan pentahapan pada tahap ketiga untuk periode 2013-2018 terdapat beberapa fokus utama diantaranya adalah bidang penuntasan wajib belajar sembilan tahun; pendidikan anak usia dini (PAUD); peningkatan pelayanan kesehatan; pemantapan kerukunan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); penggalian kearifan lokal; peningkatan kewirausahaan; pemuda dan olahraga; pemberdayaan perempuan dan anak; peningkatan infrastruktur wilayah; peingkatan daya saing KUKM untuk menjadi leading sector tingkat ASEAN dan pencapaian 45% kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat. Pokok-pokok pikiran diatas sejalan dengan upaya peningkatan produktifitas dalam RKPD 2015 yang mengarahkan pada sektor unggulan pertanian termasuk KUKM di bidang pertanian yang berada dalam koridor pengembangan agropolitan terpadu. Kebijakan pembangunan berada dalam koridor perencanaan teknis tata ruang yang termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah berskala nasional, regional dan lokal. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional sebagaimana diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
menempatkan
Kawasan
Cirebon-Indramayu-Majalengka-
Kuningan (Ciayumajakuning) dan sekitarnya sebagai salah satu kawasan andalan yang mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian, industri, perikanan dan pertambangan.
I-7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 menetapkan Kabupaten Kuningan berada dalam Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Ciayumajakuning yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Kuningan masuk dalam katagori Pusat Kegiatan
Lokal
(PKL)
Perkotaan,
dengan
wilayah
pelayanan
kabupaten/kota dan beberapa kecamatan. Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat menempatkan Kabupaten Kuningan sebagai kawasan pertanian, perikanan, hutan produksi, konservasi dan daerah rawan bencana terutama pergerakan tanah dan zona sesar aktif. RTRW Kabupaten Kuningan yang disusun untuk pemanfaatan dan pengendalian ruang 2011-2031 seperti termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031 menetapkan kebijakan pokok yang secara garis besar mengklasifikasikan pemanfaatan ruang menjadi 39,66% kawasan lindung dan 60,34% kawasan budidaya. Hubungan
antar
dokumen
yang
membentuk
sinergi
perencanaan dapat digambarkan dalam skema berikut:
I-8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
RPJPN 2005-2025 Landasan Filosofis, Arah Pembangunan dan Kebijakan Dasar
RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025
RPJPD Kabupaten Kuningan 2005-2025 RTRW Kab Kuningan 2011-2031
RPJMD Kabupaten Kuningan 2014-2018
RKPD Kab Kuningan 2015
RTRWP Jawa Barat 2009-2029
RTRWN
Landasan Teknis, Struktur dan Pola Ruang dan Kapasitas dan daya dukung lingkungan
Gambar 1.2. Skema Hubungan Antar Dokumen
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD Dokumen RKPD ini tersusun menjadi 6 bab yang secara garis
besar dapat dijelaskan sebagai berikut: I.
PENDAHULUAN Bab I memberikan uraian singkat mengenai definisi, posisi dan proses penyusunan RKPD. Dasar-dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan dokumen RKPD, keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, sistematika dokumen RKPD dan maksud serta tujuan penyusunan dokumen RKPD 2015.
I-9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
II.
2015
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab II menyajikan gambaran umum kondisi daerah paling mutakhir meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum
dan daya saing daerah. Evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah, meliputi permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dan permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan.
III.
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab III memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
IV.
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab IV menjelaskan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan
pelaksanaan
RKPD
hasil
analisis
tahun
lalu
dan
terhadap capaian
hasil
evaluasi
kinerja
yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab V menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun
berdasarkan
evaluasi
pembangunan
tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
I - 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat, diuraikan dalam program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
VI.
PENUTUP Bab VI menjelaskan ulasan akhir tentang pentahapan, proses dan muatan RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2015.
1.5.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan dokumen RKPD tahun 2015 adalah
mewujudkan proses dan produk perencanaan pembangunan daerah yang akurat,
akuntabel,
terukur
dan
partisipatif
serta
dapat
dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan tertib administrasi. Mutu perencanaan pembangunan akan menjadi langkah awal pelaksanaan program
dan
kegiatan
yang
tepat
sasaran
dan
mencerminkan
pembangunan yang berkeadilan serta berpihak secara nyata pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu. Tujuan penyusunan dokumen RKPD tahun 2015 adalah: 1. Menyediakan pedoman pelaksanaan pembangunan tahun 2015; 2. Menjaga kesinambungan dan sinergitas dengan perencanaan jangka menengah dan panjang daerah; 3. Mewujudkan sinergitas pembangunan dengan perencanaan skala regional dan nasional; 4. Menetapkan program dan kegiatan pembangunan daerah beserta prioritasnya; 5. Menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Kuningan TA 2015.
I - 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.
Geografi Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah sekitar 119.571,12 hektar yang terbagi ke dalam 32 Kecamatan, 361 Desa
dan 15 Kelurahan. Berdasarkan posisi astronomis,
Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108023’ – 108047’ Bujur Timur dan 6045’ -7013’ Lintang Selatan. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut : •
Sebelah Utara dengan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi Jawa Barat;
•
Sebelah Timur dengan Kabupaten Brebes wilayah Provinsi Jawa Tengah;
•
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
•
Sebelah Barat dengan Kabupaten Majalengka wilayah Provinsi Jawa Barat. Peta batas administrasi Kabupaten Kuningan dapat dilihat
pada Gambar 2.1 di bawah ini.
II - 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan Sumber: Bappeda Kab. Kuningan, 2011
II - 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.1 Desa dan Kecamatan menurut Luas Wilayah di Kabupaten Kuningan
Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Ciawigebang Cibeureum Cibingbin Cidahu Cigandamekar Cigugur Cilebak Cilimus Cimahi Ciniru Cipicung Ciwaru Darma Garawangi Hantara Jalaksana Japara Kadugede Kalimanggis Karangkancana Kramatmulya Kuningan Lebakwangi Luragung Maleber Mandirancan Nusaherang Pancalang Pasawahan Selajambe Sindangagung Subang
Luas (Ha)
Persentase Per Luas Wilayah Kabupaten
6.049,44 3.910,64 7.079,29 3.711,17 2.219,13 3.525,01 4.238,76 3.529,72 5.839,44 4.976,49 1.902,09 5.205,73 5.159,86 2.984,57 3.537,40 3.920,57 2.707,51 1.810,55 2.078,39 6.522,96 1.687,29 2.994,24 1.969,69 4.073,77 5.736,20 3.491,10 1.809,45 1.912,87 4.908,71 3.661,54 1.300,91 4.746,63
5,06% 3,27% 5,92% 3,10% 1,86% 2,95% 3,54% 2,95% 4,88% 4,16% 1,59% 4,35% 4,32% 2,50% 2,96% 3,28% 2,26% 1,51% 1,74% 5,46% 1,41% 2,50% 1,65% 3,41% 4,80% 2,92% 1,51% 1,60% 4,11% 3,06% 1,09% 3,97%
Sumber: Bappeda Kab. Kuningan, 2012
Secara umum morfologi Kabupaten Kuningan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: A. Satuan Morfologi Dataran Satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit
II - 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
bergelombang, dengan kisaran kemiringan lereng 0% - 5%. Satuan morfologi dataran dengan sub satuan morfologi medan bergelombang menempati wilayah bagian tengah dan timur seperti
sebagian
Kecamatan
Kuningan,
Kecamatan
Ciawigebang, dan Kecamatan Garawangi.
B. Satuan Morfologi Perbukitan Satuan morfologi perbukitan meliputi bentuk bentang alam yang
memperlihatkan
membentuk
bukit-bukit
relief
baik
dengan
halus
maupun
kemiringan
kasar,
lereng
yang
bervariasi. Secara lebih rinci satuan morfologi perbukitan dapat dibagi lagi atas tiga subsatuan, yakni: subsatuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng 5% - 15 % dan memperlihatkan relief halus; subsatuan morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan lereng berkisar antara lebih dari 15% hingga 40% dan memperlihatkan relief sedang, dan subsatuan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar. Satuan morfologi perbukitan di Kabupaten Kuningan dapat dibagi menjadi:
1. Sub satuan Morfologi Pebukitan Landai Subsatuan morfologi ini secara umum menempati wilayah
utara
Kabupaten
Kuningan.
Bentuk
bentang
alamnya memperlihatkan relief halus membentuk bukit-bukit dengan
kemiringan
lereng
yang
bervariasi
umumnya
berkisar antara 5% - 15%.
2. Subsatuan Morfologi Pebukitan Sedang Subsatuan morfologi ini umumnya terdapat di wilayah bagian timur Kabupaten Kuningan. Bentuk bentang alamnya memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk
II - 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
bukit-bukit dengan kemiringan
2015
lereng yang bervariasi
umumnya berkisar antara 15% - 40 %.
3. Subsatuan Morfologi Pebukitan Terjal Subsatuan morfologi ini umumnya terdapat di wilayah bagian selatan Kabupaten Kuningan seperti di kecamatan subang,
kecamatan
kecamatan
cilebak,
selajambe.
kecamatan
Bentuk
ciniru,
bentang
dan
alamnya
memperlihatkan relief kasar membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi.
C. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi Satuan morfologi tubuh gunung berapi ini umumnya terdapat di wilayah bagian barat Kabupaten Kuningan. Satuan morfologi ditandai dengan adanya gunung Ciremai yang merupakan salah satu gunung api aktif di Jawa Barat. Bentang alamnya hampir sama dengan satuan morfologi perbukitan, dan umumnya merupakan subsatuan perbukitan sedang hingga terjal, namun membentuk kerucut tubuh gunung berapi. Pada wilayah ini banyak dijumpai mata air, kandungan-kandungan gas beracun, dan sumber daya mineral lainnya yang khas gunung berapi. Wilayah ini diantaranya meliputi : kecamatan cigugur, kecamatan jalaksana, dan kecamatan pasawahan. Kondisi
topografi
di
Kabupaten
Kuningan
sangat
bervariasi mulai dari dataran hingga berbukit. Bentang alam Kabupaten Kuningan sebagian besar merupakan perbukitan dan pegunungan dengan puncak tertinggi Gunung Ciremai (± 3.078 meter), sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan dataran. Kabupaten Kuningan merupakan daerah hulu dari 3 daerah aliran sungai (DAS) yang menyuplai air untuk kabupaten/kota disekitar Kuningan.
Data wilayah DAS yang
II - 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
bermula dari wilayah Kabupaten Kuningan disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kuningan No A 1 2
DAS dan Sub-DAS Cijolang Cijolang Citaal-Cijangkelok
B
7
Ciberes-Bangkaderes Ciberes Hulu Ciberes Hilir Bangkaderes Ciwaringin Cisanggarung Cisanggarung Hulu
8
Cisanggarung Hilir
3 4 5 6 C
Wilayah Administratif Cilebak, Selajambe dan Subang Ciwaru, Karangkancana, Cibeureum, Cibingbin Cipicung, Kramatmulya, Japara Ciawigebang, Kalimanggis, Cidahu Jalaksana, Cigandamekar, Cilimus Pasawahan, Mandirancan, Pancalang Darma, Nusaherang, Kadugede, Cigugur, Kuningan, Sindangagung Maleber, Lebakwangi, Luragung, Cimahi , Ciniru, Hantara, Garawangi
Sumber: Dishutbun Kab Kuningan, 2012
Berdasarkan kajian RISSAPEL tahun 2000 yang diambil dari data BKSDA Jabar II (2006), Potensi sumberdaya air Kabupaten Kuningan meliputi 43 sungai dan 156 sumber mata air yang potensial, dimana sebanyak 147 titik sumber mata air mengalir terus menerus sepanjang tahun dengan rata-rata debit air yang cukup besar, yaitu 50 – 2.000 liter/detik. Pemanfaatan sumber air ini untuk penyediaan air bersih, irigasi pertanian dan perkebunan, dan penyokong industri daerah hilir. Tipe iklim di Kabupaten Kuningan termasuk tipe Iklim Schmidt dan Ferguson tipe C dengan rata-rata suhu udara 29oC dengan suhu minimum 24oC pada Januari s.d Mei dan suhu maksimum tercatat 33oC pada September dan Oktober dan kelembaban 73-84 %.
Curah hujan tertinggi di Kabupaten
Kuningan selama tahun 2011 mencapai puncaknya pada Maret, yaitu 454,67 mm sedangkan curah hujan terendah 6,67 mm pada bulan September (Kuningan dalam Angka, 2012).
II - 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3. Kawasan Budidaya dan Lindung di Kabupaten Kuningan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Fungsi Kawasan Budidaya Enclave Kawasan Budidaya Hutan Produksi Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas Kawasan Budidaya Hutan Rakyat Kawasan Budidaya Perikanan Kawasan Budidaya Perkebunan Rakyat Kawasan Budidaya Pemukiman Pedesaan Kawasan Budidaya Pemukiman Perkotaan Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Kering Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya (Hutan Cadangan) Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya (Hutan Pangonan) Kawasan Budidaya Peruntukan Peternakan Kawasan Budidaya Peruntukan Tanaman Hortikultura Kawasan Budidaya Tubuh Air Kawasan Lindung Kawasan Penyangga Kawasan Lindung Kebun Raya Kuningan Kawasan Lindung KSA/KPA KLNH berfungsi Lindung KLNH Longsor KLNH Perlindungan Setempat (RTH) KLNH Perlindungan Setempat (Sekitar waduk) KLNH Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai) KLNH Rawan Gerakan Tanah KLNH Rawan Letusan Gunung Api KLNH Resapan Air
Luas (Ha) 258,18 7.597,61 18.799,80 3.349,69 204,89 791,46 15.805,69 3.709,50 14.397,46 5.038,33 78,47 345,34 41,63 255,44 751,28 61,19 151,42 8.953,83 2.320,63 693,29 4.145,12 117,27 2.553,84 21.003,52 3.875,06 3.746,16
Sumber: RTRW Kabupaten Kuningan 2011-2031
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah A. Pertanian Kabupaten
Kuningan
memiliki
potensi
besar
dalam
pengembangan sektor pertanian. Setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian. Kawasan pertanian dikembangkan untuk : 1. mempertahankan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan beririgasi; 2. mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional;
II - 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
3. meningkatkan produktivitas kawasan melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim; 4. pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu menjamin ketersediaan air; dan 5. meningkatkan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari.
B. Perikanan Kecamatan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan antara lain Kecamatan Kadugede, Kecamatan Kuningan, Kecamatan Mandirancan, Kecamatan Nusaherang, dan Kecamatan Pasawahan. Secara umum kecamatan-kecamatan tersebut memiliki sumberdaya air yang melimpah sebagai prasyarat bagi pengembangan perikanan.
C. Pertambangan mineral dan prospek panas bumi Kabupaten Kuningan memiliki potensi untuk dikembangkan pertambangan mineral antara lain : 1. mineral logam berupa emas. 2. mineral bukan logam meliputi batu gamping, bentonit, kalsit, dan kaolin. 3. batuan meliputi tanah liat, andesit, tanah diatome, onyx, pasir, dan sirtu. Selain itu, di Kabupaten Kuningan pun terdapat kawasan prospek panas bumi meliputi : 1. WKP Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan terdapat di Kecamatan Cigugur, Kecamatan Cilimus, Kecamatan Darma, Kecamatan
Jalaksana,
Kecamatan
Mandirancan,
dan
Kecamatan Pasawahan. 2. Kecamatan Cigandamekar; 3. Kecamatan Subang; dan
II - 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
4. Kecamatan Cibingbin. Di sisi lain Kabupaten Kuningan memiliki potensi sumber daya alam, karena Kuningan yang terletak di kaki gunung vulkanik aktif mempunyai prospek potensi panas bumi yang dapat dijadikan salah satu sumber energi alternative. Kabupaten Kuniningan sampai tahun 2012 memiliki panas bumi di Desa Sangkanurip, Desa Ciniru, dan Desa Pajambon, sedangkan yang memiliki prospek panas bumi sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 2.4 Prospek Panas Bumi di Kabupaten Kuningan No 1 2 3
Lokasi Sangkanurip Ciniru Pajambon
Luas Reservoir 2 (KM ) 2 8,5 10
o
Suhu ( C) 140 - 180 140 - 180 140 - 180
Ketebalan Reservoir (KM) 1,25 2 5
Cadangan Energi (MW) 25 75 135
Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kab Kuningan 2012
D. Industri Pengembangan industri diarahkan untuk industri rumah tangga dan kerajinan serta industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan. Selain itu, dapat dikembangkan industri yang tidak polutan. Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri pengolahan produksi hasil pertanian dan
kehutanan
dapat
dikembangkan di Kecamatan Cilimus, Kecamatan Cigandamekar, Kecamatan Cipicung, dan Kecamatan Garawangi. Kawasan peruntukan indutri kecil dan mikro berupa industri rumah tangga dapat dikembangkan di Kecamatan Kuningan, Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Kramatmulya, Kecamatan Mandirancan, dan Kecamatan Cibeureum.
II - 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
E. Pariwisata Kabupaten Kuningan memiliki banyak potensi pengembangan pariwisata. 1. Kawasan pariwisata alam dapat dikembangkan di : a.
TWA
Linggarjati
di
Desa
Linggarjati
Kecamatan
Cilimus; b.
TNGC;
c.
Gunung Mayana di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede;
d.
Bumi Perkemahan Palutungan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
e.
Bumi
Perkemahan
Cibunar
di
Desa
Linggarjati
Kecamatan Cilimus; f.
Bumi Perkemahan Cibeureum di Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus;
g.
Bumi Perkemahan Paniis di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan;
h.
Bumi Perkemahan Padamatang di Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan;
i.
Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin;
j.
Arung Jeram Cisanggarung di Kecamatan Luragung;
k.
Waduk Darma di Desa Jagara Kecamatan Darma;
l.
Balong Keramat Darmaloka di Desa Darma Kecamatan Darma;
m.
Telaga
Remis
di
Desa
Kaduela
Kecamatan
Pasawahan; n.
Balong Ikan Cigugur di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
o.
Cibulan di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana;
p.
Curug
Lembah
Cilengkrang
di
Desa
Pajambon
Kecamatan Kramatmulya;
II - 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
q.
Curug Landung di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
r.
Curug Bangkong di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang;
s.
Curug Ciputri di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
t.
Curug Sidomba di Desa Peusing Kecamatan Cilimus;
u.
Wisata Pedesaan Sitonjul di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
v.
Linggarjati Indah di Desa Linggamekar Kecamatan Cilimus;
w.
Pemandian Air Panas Sangkanhurip Alami di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
x.
KRK di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan;
y.
Balong Dalem di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;
z.
Balong Kembang di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
aa. Situ Cicerem di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan; bb. Air Panas Ciniru di Desa Padamenak Kecamatan Jalaksana; cc. Air
Panas
Ciangir
di
Desa
Ciangir
Kecamatan
Cibingbin; dd. Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; ee. Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru.
2. Kawasan pariwisata budaya dapat dikembangkan di : a. Gedung
Naskah
Perundingan
Linggarjati
di
Desa
Linggarjati Kecamatan Cilimus; b. Gedung Syahrir di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus; c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur; d. Gua Maria di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur; dan
II - 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
e. Taman Purbakala Cipari di Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur. 3. Kawasan pariwisata buatan dapat dikembangkan di : a. Agrowisata Cikananga di Desa Ciporang Kecamatan Maleber; b. Agrowisata
Mandalajaya
di
Desa
Mandalajaya
Kecamatan Garawangi; dan c. Open Space Gallery di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. A. Kawasan Rawan Gerakan Tanah Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini. Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia untuk
menghindari
terjadinya
bencana
akibat
perbuatan
manusia. Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan.
B. Kawasan rawan tanah longsor Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Kuningan yaitu terdapat di : 1.
Kecamatan Cibeureum;
2.
Kecamatan Cibingbin;
3.
Kecamatan Cilebak;
4.
Kecamatan Cimahi;
5.
Kecamatan Ciniru;
6.
Kecamatan Ciwaru;
II - 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
7.
Kecamatan Darma;
8.
Kecamatan Garawangi;
9.
Kecamatan Hantara;
2015
10. Kecamatan Kadugede; 11. Kecamatan Karangkancana; 12. Kecamatan Maleber; dan 13. Kecamatan Nusaherang
C. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lava, lahar dan awan panas di sekitar Gunung Ciremai. Berdasarkan informasi geologi dan tingkat risiko letusan gunung berapi, kawasan rawan letusan gunung berapi dikelompokkan menjadi : 1. Kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar. 2. Kawasan yang memiliki tingkat risiko rendah (berjarak cukup jauh dari sumber letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, pada saat terjadi bencana letusan,
masih
memungkinkan
manusia
untuk
menyelamatkan diri, sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari). 3. Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. 4. Kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang (berjarak cukup dekat dengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan
diri
pada
saat
letusan
cukup
sulit,
kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar).
II - 13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
5. Kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. Hanya diperuntukkan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus. 6. Kawasan yang memiliki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan. Pada saat terjadi aktivitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk hidup
yang
ada
di
sekitarnya
tidak
mungkin
untuk
menyelamatkan diri).
Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di Kabupaten Kuningan terdapat di : a. Kecamatan Cigandamekar; b. Kecamatan Cigugur; c. Kecamatan Cilimus; d. Kecamatan Cipicung; e. Kecamatan Jalaksana; f. Kecamatan Kramatmulya; g. Kecamatan Mandirancan; h. Kecamatan Pancalang; dan i.
Kecamatan Pasawahan.
D. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan Di beberapa wilayah Kabupaten Kuningan terdapat kawasan rawan kebakaran hutan, terutama pada kawasan hutan Gunung Ciremai.
Sebagian kawasan hutan Gunung Ciremai merupakan
areal berbatu sisa-sisa letusan gunung berapi tempo dulu yang sangat potensial terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan pada kawasan hutan Gunung Ciremai hampir terjadi setiap tahun terutama pada musim kemarau. Areal kawasan hutan Gunung Ciremai yang termasuk rawan kebakaran hutan
II - 14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
berada di sebelah utara kawasan, diantaranya termasuk wilayah administratif Kecamatan Cilimus, Mandirancan dan Pasawahan.
Pengembangan wilayah di Kabupaten Kuningan memegang 4 (empat) hal penting didalam pengaturannya, yaitu dikendalikan – didorong – dibatasi - ditingkatkan. Yang dimaksud dengan dikendalikan perkembangannya adalah membatasi perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta dayadukung dan dayatampung lingkungan.Yang dimaksud dengan didorong perkembangannya adalah memfasilitasi berkembangnya kegiatan
budidaya
masyarakat,
tanpa
yang
dapat
mengabaikan
meningkatkan fungsi
kesejahteraan
lingkungan
yang
merupakan karakteristik khusus wilayah tersebut. Sementara dibatasi perkembangannya adalah bahwa pengembangan perlu memperhatikan keseimbangan dayadukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kerentanan terhadap risiko bencana alam seperti gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya; gangguan terhadap hulu DAS; serta dalam rangka menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.Yang terakhir adalah ditingkatkan perkembangannya adalah memberikan prioritas fasilitasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju cita-cita yang diinginkan, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang harus dijaga di wilayah tersebut.
2.1.4. Demografi Penduduk satu sisi adalah objek dari pembangunan, tetapi disisi lain merupakan pelaku dari pembangunan, dengan demikian penduduk merupakan peran utama dalam proses pembangunan.
II - 15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun bila kualitasnya rendah maka dapat menjadi beban pembangunan. Pada Tahun 2013 penduduk Kabupaten Kuningan menurut hasil Suseda telah mencapai 1.138.399 orang, dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada kurun waktu 2012-2013 sebesar 0,46 persen per tahun. Dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 576.544 orang dan penduduk perempuan sebanyak 561.855 orang. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan menghasilkan angka sex ratio sebesar 103, yang bermakna penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Perkembangan penduduk menurut kelompok umur, pada tahun 2013 penduduk umur muda (penduduk yang berumur dibawah 15 tahun) sebesar 26,83 persen berubah menjadi 26,82 persen pada tahun 2013, kelompok umur produktif (berumur 15-64 tahun) sebesar 66,03 persen tahun 2012 sedikit berubah menjadi 66,04 persen pada tahun 2013 dan kelompok umur lanjut usia ( penduduk yang berumur 65 tahun ke atas ) sebesar 7,14 persen pada tahun 2012 turun menjadi 7,13 persen di tahun 2013. Dengan demikian pada tahun 2013 komposisi penduduk menurut umur masih merupakan transisi dari penduduk muda ke tua, karena proporsi penduduk yang berumur di bawah 15 tahun masih dibawah 40 persen. Penggolongan penduduk menurut kelompok umur ini adalah untuk melihat struktur umur penduduk “tua” atau “muda”. Struktur umur penduduk di suatu wilayah dikatakan “muda” apabila proporsi penduduk yang berumur di bawah 15 tahun sekitar 40 persen, sebaliknya dikatakan “tua” apabila proporsi penduduk berumur 65 tahun atau lebih telah mencapai 10 persen atau lebih (BPSUNFPA,1998).
II - 16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.5 Penduduk dan Informasi Demografi Kabupaten Kuningan, Tahun 2010 – 2013
Informasi Demografi 1. Jumlah Penduduk
2010
2012
2013
1.122.376
1.133.164
1.138.399
Laki-laki
561.948
573.710
576.544
Perempuan
560.428
559.454
561.855
2. Laju Pertumbuhan Penduduk
0,476
0,479
0,462
3. Sex Ratio
100,3
102,5
102,6
0 - 14
26,86
26,83
26,82
15 – 64
65,94
66,03
66,04
7,19
7,14
7,13
51,64
51,44
51,41
4. Komposisi Umur (%)
65+ 5. Angka Beban Tanggungan
Sumber : Suseda Kab. Kuningan 2010,2012, 2013
Demikian pula Angka Beban Tanggungan (ABT) tidak terlalu berubah, dalam kurun waktu 2012 - 2013, dari 51,44 persen (2012) menjadi 51,41 persen (2013), artinya pada tahun 2013 ini setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Kuningan secara potensial akan menanggung sekitar 51 penduduk usia tidak produktif. Besarnya jumlah penduduk kelompok umur produktif yang mencapai 66,04 persen, memiliki potensi yang besar akan sumber daya manusia, yang jika diberdayakan dapat menunjang keberhasilan pembangunan.
II - 17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Pertumbuhan PDRB Laju pertumbuhan PDRB menggambarkan laju pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang bisa digambarkan dengan data pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tetap
di
suatu
tahun
dasar,
merupakan
besaran
yang
melambangkan tingkat perkembangan produktivitas suatu daerah. Angka PDRB konstan Kabupaten Kuningan dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan produktivitas penduduk Kabupaten Kuningan yang terus meningkat. Peningkatan ini tentunya harus terus didorong dan dipacu agar kinerja produksi dari sektor perekonomian dapat dioptimalkan semaksimal mungkin.
II - 18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 sd 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 Kabupaten Kuningan
2008 No
Sektor
1
Pertanian
2
Rp.
2009 %
2010
Rp.
%
Rp.
2011 %
Rp.
2012 %
Rp.
%
1,262,461.48
34.88
1,272,781.00
33.68
1,282,605.90
32.33
1,307,450.06
31.26
1,286,525.99
29.37
Pertambangan & Penggalian
26,511.02
0.73
26,998.82
0.71
27,222.91
0.69
28,482.89
0.68
30,476.68
0.70
3
Industri Pengolahan
80,329.28
2.22
85,667.73
2.27
92,849.98
2.34
96,926.23
2.32
99,262.62
2.27
4
Listrik, Gas & Air Bersih
16,015.23
0.44
16,642.98
0.44
17,616.99
0.44
18,842.17
0.45
20,712.99
0.47
5
Konstruksi
160,415.43
4.43
164,243.94
4.35
172,866.75
4.36
188,891.49
4.52
207,043.97
4.73
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
785,653.30
21.71
848,542.11
22.46
925,238.40
23.32
1,004,696.24
24.02
1,093,623.52
24.97
7
Pengangkutan & Komunikasi
275,764.03
7.62
282,126.14
7.47
303,476.18
7.65
325,989.02
7.79
350,438.18
8.00
8
Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan
223,084.54
6.16
238,410.31
6.31
256,493.06
6.47
278,031.83
6.65
308,044.46
7.03
9
Jasa-jasa
789,428.91
21.81
843,285.66
22.32
888,698.96
22.40
933,091.97
22.31
983,926.83
22.46
PDRB
3,619,663.22
100
3,778,698.69
100
3,967,069.13
100
4,182,401.90
100
4,380,055.24
Sumber: BPS Kabupaten Kuningan tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
II - 19
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Indeks dari PDRB atas dasar harga konstan yang juga meningkat di setiap tahunnya menunjukkan semakin kondusifnya wilayah kuningan dalam melakukan proses produksi. Tabel 2.7. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 sd 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 Kabupaten Kuningan
No
Sektor
1
Pertanian
2
Pertambangan & Penggalian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas & Air Bersih
5
Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi
7 8 9
2008
2009
2010
2011
2012
Rp. 2,212,573.13
% 31.39
Rp. 2,445,947.37
% 29.90
Rp. 2,653,160.77
% 29.05
Rp. 2,819,210.28
% 28.14
Rp. 2,953,966.07
% 26.79
60,321.73
0.86
67,943.81
0.83
71,452.85
0.78
77,989.87
0.78
86,524.73
0.78
144,565.58
2.05
167,493.82
2.05
188,137.67
2.06
207,271.54
2.07
221,578.28
2.01
38,396.67
0.54
41,779.23
0.51
45,743.12
0.50
50,417.73
0.50
55,487.33
0.50
350,957.52
4.98
426,619.72
5.22
466,977.95
5.11
521,776.07
5.21
594,832.31
5.39
1,404,838.77
19.93
1,705,340.46
20.85
1,899,596.55
20.80
2,143,905.06
21.40
2,433,470.63
22.07
833,038.11
11.82
1,006,852.99
12.31
1,181,683.65
12.94
1,325,948.67
13.23
1,436,105.07
13.02
Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
443,493.57
6.29
511,620.67
6.26
573,246.13
6.28
637,240.59
6.36
722,975.09
6.56
1,559,741.50
22.13
1,805,729.79
22.08
2,051,571.76
22.47
2,235,094.77
22.31
2,520,972.07
22.86
PDRB
7,047,926.58
100.00
8,179,327.86
100.00
9,131,570.45
100.00
10,018,854.58
100.00
11,025,911.58
100.00
Sumber BPS Kabupaten Kuningan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
II - 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.8. Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 sd 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kuningan 2008 No
1 2 3 4
Sektor
Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih
2009
2010
2011
2012
Hb
Hk
Hb
Hk
Hb
Hk
Hb
Hk
Hb
Hk
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
31.39
34.88
29.90
33.68
29.05
32.33
28.14
31.26
26.79
29.37
0.86
0.73
0.83
0.71
0.78
0.69
0.78
0.68
0.78
0.70
2.05
2.22
2.05
2.27
2.06
2.34
2.07
2.32
2.01
2.27
0.54
0.44
0.51
0.44
0.50
0.44
0.50
0.45
0.50
0.47
4.98
4.43
5.22
4.35
5.11
4.36
5.21
4.52
5.39
4.73
5
Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
19.93
21.71
20.85
22.46
20.80
23.32
21.40
24.02
22.07
24.97
7
Pengangkutan & Komunikasi
11.82
7.62
12.31
7.47
12.94
7.65
13.23
7.79
13.02
8.00
8
Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan
6.29
6.16
6.26
6.31
6.28
6.47
6.36
6.65
6.56
7.03
9
Jasa-jasa
22.13
21.81
22.08
22.32
22.47
22.40
22.31
22.31
22.86
22.46
PDRB
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Sumber BPS Kabupaten Kuningan
B. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh
terhadap
kemampuan
daya
beli
masyarakat.
Perkembangan inflasi di Kabupaten Kuningan secara perekonomian secara umum masih dapat diimbangi dengan meningkatnya produksi di sektor-sektor perekonomian. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir di Kabupaten Kuningan cenderung mengalami penurunan yaitu dari 6,34 pada tahun 2010 menjadi 5,11.
II- 21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.9. Laju Inflasi Tahun
2010
2011
2012
Inflasi
6,34
4,07
5,11
C.. Indeks Gini/Koefisien Gini/Koefi Gini Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing masing masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Meskipun Gini Ratio Kabupaten Kuningan relatif rendah, tetapi trend menunjukkan peningkatan nilai koefisien dari tahun ke tahun.
Gambar 2.2. Gini Ratio Kabupaten Kuningan, Tahun 2005 – 2013
II- 22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
2.2.2. Kesejahteraan Sosial A. Pendidikan 1. Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk: a. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. b. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. c. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga
angka
melek
huruf
dapat
berdasarkan
kabupaten
mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Tabel di bawah menampilkan kemampuan membaca dan menulis penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Kuningan. Secara umum bisa kita lihat bahwa pada tahun 2013 sebesar 1,90 % penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Kuningan masih masuk kategori penduduk buta huruf. Berarti sebesar 98,10 % penduduk mampu membaca dan menulis. Jadi jika kita lihat trendnya, tingkat melek huruf ini mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Kemampuan
membaca
dan
menulis
merupakan
pintu
utama
seseorang mengembangkan dirinya, bergaul serta memahami lingkungan dan menyerap arus informasi yang aktual dari berbagai bentuk media cetak, membangun pengetahuan dan kualitas diri. Tidak salah orang mengatakan ilmu adalah jendela dunia, sehingga tidaklah mengherankan karena posisi kemampuan membaca dan menulis ini dianggap penting. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. AMH ini dijadikan salah satu indikator penting di bidang pendidikan.
II- 23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel berikut juga menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Kuningan 4,00 % tidak/belum pernah sekolah, 25 % masih sekolah dan 71,00 % tidak bersekolah lagi. Meski dari tahun ke tahun, presentasi penduduk yang melanjutkan sekolah meningkat, namun masih terbatas pada pendidikan dasar.
Tabel 2.10. Penduduk Usia Sekolah, Partisipasi Sekolah, dan Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan Tahun 2008, 2010, 2012, 2013
Informasi Demografi
2008
2010
A. Penduduk Usia Sekolah 1. 7 - 12 tahun 2. 13 - 15 tahun 3. 16 - 18 tahun B. Partisipasi Sekolah (%) 1. Tidak/Belum Sekolah 2,47 2. Masih Sekolah 16,30 3. Tidak Bersekolah Lagi 81,23 C. Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (%) 1. Laki-laki 1,79 2. Perempuan 4,14 3. Total 6,03
2012
2013
144.451 61.700 58.975
145.124 62.024 59.243
4,55 17,45 78,00
4,37 24,40 71,23
4,00 25,00 71,00
1,57 2,95 4,52
1,30 3,22 2,27
0,96 2,66 1,90
Sumber SUSEDA Tahun 2008, 2010, 2012– 2013
2. Angka rata-rata lama sekolah Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran II- 24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Tabel 2.11. RLS Kabupaten Kuningan No
Data
2008
2009
2010
2011
2012
1
RLS
7.97
8.25
8.48
8.50
8.64
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Tahun 2013
3.
Angka Partisipasi Murni dan APK Pada periode 2008-2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
berusaha untuk mengejar ketinggalan masyarakat di bidang pendidikan dengan menyusun kebijakan strategis yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Hal ini tercermin dari kebijakan strategis bidang Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yaitu sebagai berikut : a.
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun
b.
Peningkatan Mutu Pendidikan
c.
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan Kebijakan
strategis
tersebut
menghasilkan
peningkatan
Angka
Pastisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan di sektor pendidikan. APK itu sendiri merupakan ratio antara murid sekolah dijenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah dijenjang tersebut. Contoh : APK SD merupakan ratio antara seluruh jumlah murid SD terhadap jumlah penduduk usia SD (7-12 tahun). Sedangkan APM adalah ratio jumlah seluruh murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk usia SD yaitu 7-12 tahun, begitu juga tingkat SLTP dan SMU.
II- 25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.12. Angka Partisipasi Kasar (APK) & Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kuningan Tahun 2010 - 2013
APK No
Jenjang
2010
APM
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
1
SD
106,28
106,43
106,08
103,37
99,52
99,68
99,70
99,78
2
SMP
100,10
98,78
98,82
98,84
89,45
90,21
90,35
90,52
3
SMA/SMK
59,10
61,83
64,90
69,43
45,51
47,39
48,98
53,49
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan 2013 dan Suseda 2013
4.
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Data empiris menggambarkan bahwa penduduk dengan latar
pendidikan yang relatif tinggi cenderung mampu meningkatkan derajat kehidupan seseorang. Penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi pada umumnya tingkat kehidupan sosial dan eknominya relatif lebih baik karena mampu mengembangkan diri, menggali potensi dan memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, memberikan gambaran tentang kualitas sumberdaya manusia. Secara umum tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kuningan didominasi oleh tamatan SD. Hasil Suseda Tahun 2013 tercatat sebesar 51,65 % penduduk Kabupaten Kuningan tamatan SD, padahal kita mengetahui bersama bahwa tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM. Untuk melihat tingkat keberhasilan program Wajar Dikdas bisa dilihat dari persentase penduduk tamatan SD dan SLTP. Persentase penduduk tamatan SMP kebawah tercatat 16,44 % sedangkan persentase tamatan SMA keatas terbesar 12,65 %. Dibandingkan tahun lalu persentase ini mengalami kenaikan menandakan tingkat pendidikan penduduk semakin membaik.
II- 26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.13. Persentase Penduduk Kabupaten Kuningan usia 10 tahun Menurut Tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2008, 2010, 2012, 2013 Tingkat pendidikan yang ditamatkan Tidak/Belum Sekolah Tidak/Belum tamat SD Sekolah Dasar/MI SLTP sederat SMU sederajat SMK Perguruan Tinggi
2008 2,47 17,00 52,70 14,20 7,85 2,94 2,83
Tahun 2010 4,55 13,90 49,91 15,47 12,32 0,54 3,31
2012
2013
15,87 51,74 16,46 12,54
15,71 51,65 16,44 12,65
3,38
3,55
Sumber : Suseda Kabupaten Kuningan Tahun 2008,2010, 2012,2013
B. Kesehatan 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.
II- 27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.14. Pencapaian Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun No
Indikator 2008
2009
2010
2011
2012
1.
AKI (Jumlah Kematian Ibu)
20 kasus dari 24 kasus dari 22.977 kelahiran 21.262 hidup kelahiran hidup
21 kasus dari 14 kasus dari 16 kasus dari 21.962 21.921 21.651 kelahiran hidup Kelahiran hidup Kelahiran hidup
2.
AKB
Suseda Kab.Kuningan 2008 = 4,95/1000 kelahiran hidup
Lap.tahunan Dinkes 182 kasus dari 21.262 kelahiran hidup 8,56/1000 kelahiran hidup
Lap.Tahunan Dinkes 155 kasus dari 21.962 kelahiran hidup 7,06/1000 kelahiran hidup
Lap.Tahunan Dinkes 118 kasus dari 21.921 kelahiran hidup (5,38/1000 kelahiran hidup)
Lap.Tahunan Dinkes 103 kasus dari 21.651 kelahiran hidup (4,76/1000 kelahiran hidup)
3.
AKABA
19 kasus
20 kasus
21 kasus
9 kasus
5 kasus
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2013
2. Angka Usia Harapan Hidup Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dari berbagi indikator derajat kesehatan masyarakat diperoleh indeks Angka Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Kuningan di tiap kecamatan. Seperti terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.15. AHH Kabupaten Kuningan Tahun 2010-2013 No
AHH
2010
2012
2013
1
Kuningan
76,26
76,35
76,67
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan 2013
3. Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari II- 28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO
(1999)
mengelompokkan
wilayah
yaitu
kecamatan
untuk
kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a. rendah = di bawah 10 % b. sedang = 10-19 % c. tinggi = 20-29 % d. sangat tinggi = 30 % Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.
Tabel 2.16. Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Kuningan TAHUN Indikator Gizi Buruk
2008
2009
Sangat Kurus = 229 kasus (0,30%) Kurus = 872 kasus (1,2 %)
Sangat kurus = 444 kasus (0,60%) Kurus = 3.442 kasus (4,4 %)
2010
2011
Sangat Kurus Sangat Kurus = 919 kasus = 171 kasus (1,1%) (0,2%) Kurus = 3.492 Kurus = 2.358 Kasus kasus (2,8%) (4,2 %)
2012 Sangat Kurus = 200 kasus (0,2%) Kurus = 2.860 kasus (3,4%)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2013
C.
Kemiskinan 1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah
II- 29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: 1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; 2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; 3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.
Tabel 2.17. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan Berdasarkan Data SUSENAS Uraian
2008
Jumlah Penduduk Miskin 2009 2010
2011
Jumlah KK
298.446
308.921
315.017
315.989
Penduduk Miskin
182.050
174.790
152.400
150.268
% Penduduk Miskin
16,75
15,91
14,68
14,20
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan (SUSENAS 2008-2011)
Tabel 2.18. Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 2008 Jumlah % (000) 182,05 16,75 5.249,46 12,74
Wilayah Kuningan Jawa Barat
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2009 2010 Jumlah % Jumlah % (000) (000) 174,79 15,91 152,40 14,68 4.852,52 11,58 4.716,00 10,93
2011 Jumlah % (000) 150,27 14,20 4.650,81 10,57
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan
Tabel 2.19. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Wilayah Kuningan Jawa Barat
2008 160.274 190.785
Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan) 2009 2010 2011 183.795 200.171 230.251 220.068 230.445 226.097
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan
II- 30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan wajib A. Pendidikan 1. Pendidikan Dasar a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Jika kita perhatikan angka partisipasi sekolah sebagaimana tabel di bawah ini, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya maka semakin rendah angka partisipasinya. Artinya kemampuan penduduk untuk menyekolahkan ke jenjang berikutnya semakin rendah. Salah satu penyebab terhambatnya penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun adalah masih adanya angka Drop Out (DO) dan angka mengulang sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut, hal ini sebagian besar disebabkan oleh keadaan ekonomi orang tua yang masih rendah/miskin sehingga berdampak kurangnya motivasi untuk menyekolahkan anak.
Tabel 2.20. Angka Partisipasi Sekolah (APS) No
Tahun
Jenjang 2008
2009
2010
2011
2012
1
APS 7-12
90.67
98.63
99.67
90.75
101.42
2
APS 13-15
78.34
85.43
86.09
99.34
105.65
3
APS 16-18
42.15
42.64
46.44
45.02
50.25
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Tahun 2012 II- 31
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio
ketersediaan sekolah adalah
jumlah
sekolah
tingkat
pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.
Tabel 2.21. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah No 1
Jenjang Pendidikan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
686
686
683
671
658
649
128,388
119,172
130,371
146,073
144,451
115,593
0.005
0.006
0.005
0.005
0.005
0.006
87
88
90
90
93
93
SD
1.1
Jumlah gedung sekolah
1.2
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
1.3
Rasio
2
SMP
2.1
Jumlah gedung sekolah
2.2
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
64,376
64,140
64,203
76,023
61,700
61,700
2.3
Rasio
0.001
0.001
0.002
0.001
0.002
0.002
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
c. Rasio guru/murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Jika melihat tabel rasio guru/murid di Kabupaten Kuningan, kondisinya masih kurang ideal, karena rasio ideal guru dan muris untuk sekolah umum adalah 1 : 20.
II- 32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.22. Rasio Guru - Murid No
Jenjang Pendidikan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
SD
1.1
Jumlah Guru
6,504
6,733
6,694
7,225
7,147
7,155
1.2
Jumlah Murid
110,931
112,396
111,777
110,614
107,973
107,135
1.3
Rasio
0.059
0.060
0.060
0.065
0.066
0.067
2
SMP
2.1
Jumlah Guru
2,188
2,289
2,599
2,595
2,413
2,406
2.2
Jumlah Murid
39,302
40,439
41,800
40,701
40,428
40,458
2.3
Rasio
0.056
0.057
0.062
0.064
0.060
0.059
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
2. Pendidikan Menengah a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.
Tabel 2.23. Angka Partisipasi Sekolah (APS) No 1
Tahun
Jenjang APS 16-18
2008
2009
2010
2011
2012
42.15
42.64
46.44
45.02
50.25
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
b. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Rasio
ketersediaan
sekolah
adalah
jumlah
sekolah
tingkat
pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.
II- 33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.24. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah No 1 1.1 1.2
1.3 2 2.1 2.2
2.3
Jenjang Pendidikan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
27
26
26
27
27
27
55,993
55,993
59,135
63,478
58,975
58,975
-
-
-
-
-
-
31
30
31
31
35
36
55,993
55,993
59,135
63,478
58,975
58,975
0.001
0.001
0.001
-
0.001
0.001
SMA Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun Rasio SMK Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun Rasio
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
c. Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.25. Rasio guru terhadap murid No 1
Jenjang Pendidikan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SMA
1.1
Jumlah Guru
876
931
963
979
972
972
1.2
Jumlah Murid
13,315
13,238
13,066
13,479
13,631
14,585
1.3
Rasio
0.066
0.070
0.074
0.073
0.071
0.067
2
SMK
2.1
Jumlah Guru
990
1,060
1,189
1,272
1,394
1,466
2.2
Jumlah Murid
13,052
15,356
17,591
19,140
20,689
21,512
2.3
Rasio
0.076
0.069
0.068
0.066
0.067
0.068
B. Kesehatan Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai program baik yang bersifat promotif, preventif maupun kuratif. II- 34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Sementara untuk melayani kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan, Kabupaten Kuningan memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga seperti tertera pada tabel berikut:
Tabel 2.26. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kuningan Data
Jumlah
RUMAH SAKIT
2 RSU Pemerintah dan 5 RSU Swasta
PUSKESMAS
37 ( 6 DTP, 24 PONED )
PUSTU
70
PUSLING
37
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2013
Tabel 2.27. Jumlah Tenaga Kesehatan 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012
Tenaga Kesehatan Dokter Ahli/ Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Kefarmasian Tenaga Gizi Perawat Bidan Tenaga Teknis Medis Tenaga Teknis Fisik Kesehatan Masyarakat Sanitasi Jumlah Tenaga Non Kesehatan Jumlah Total
Jumlah
%
Jumlah
%
43 97 17 90 32 698 381 65 8 53 47 1.531 670 2.201
2,81 6,34 1,11 5,88 2,09 45,59 24,89 4,25 0,52 3,46 3,07 69,56 30,44 100
63 101 22 93 37 765 442 65 53 31 40 1.712 760 2.472
3.68 5.90 1.29 5.43 2.16 44.68 25.82 3.80 3.1 1.81 2.34 69.26 30.74 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2013
Faktor kesehatan sangat mempengaruhi aktivitas dan produktivitas penduduk. Kualitas kesehatan penduduk dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ekonomi, dan budaya penduduk. Pengetahuan mereka akan II- 35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
prilaku hidup sehat akan membentuk pola hidupnya. Kemampuan sisi ekonomi penduduk juga mempengaruhi tingkat akses masyarakat terhadap unit-unit kesehatan yang ada. Tradisi/budaya masyarakat akan membentuk karakter yang sama menentukan kebiasaan hidupnya. Sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan, perbaikan gizi, imunisasi dan penyebaran fasilitas kesehatan seperti puskesmas, tenaga medis dan obat-obatan.
Hasil dari seluruh
upaya itu akan dapat dilihat dari data angka kesakitan, penolong saat melahirkan, pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan imunisasi balita serta menurunnya angka kematian bayi.
Tabel 2.28. Penduduk yang Sakit, Lama Balita Disusui dan Persentase Penolong Kelahiran Pertama Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kuningan Tahun 2012 – 2013 2012
Indikator L
P
2013 Jumlah
L
P
Jumlah
A. Keluhan Sakit 1.Jumlah Penduduk
573.710
559.454
1.133.164
576.544
561.855
1.138.399
2.Jumlah yang Sakit
79.513
74.655
154.168
67.838
64.654
132.492
13,86
13,34
13,61
11,77
11,51
11,64
41.755
36.531
78.286
41.892
36.703
78.595
2.Balita yang 40.748 35.434 Disusui -Disusui > 18 bulan 69,4 63,1 (%) -Disusui 6 -17 bulan 24,0 29,1 (%) -Disusui < 5 bulan 6,7 7,9 (%) C. Persentase Penolong Kelahiran Pertama
76.182
41.085
35.827
76.912
66,5
73,68
68,71
71,36
26,3
21,43
25,65
23,40
7,2
4,89
5,64
5,24
3.Persentase yang Sakit B. Balita 1.Jumlah Balita
1.Medis (Dokter,Bidan,dll)
91,47
93,07
92,21
93,12
94,36
93,69
II- 36
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan 2.Non Medis (Dukun,dll)
8,53
6,93
7,79
6,88
2015
5,64
6,31
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2013
C. Lingkungan Hidup 1. Persentase penanganan sampah Timbunan sampah yang dihasilkan berasal dari kegiatan perumahan, pasar, perdagangan, pemerintahan, rekreasi, fasilitas sosial dan penyapuan jalan.Timbunan sampah yang terangkut sejak 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan timbunan sampah yang ada. Sedangkan wilayah pelayanan sampah di Kabupaten Kuningan sebagian besar baru meliputi wilayah perkotaan di 11 (sebelas) kecamatan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah, volume sampah yang terangkut dan persentase terangkut dan dibuang ke TPA di Kabupaten Kuningan.
Tabel 2.29 Jumlah Volume Sampah, Volume Sampah yang Terangkut dan Presentase Sampah Terangkut dan Dibuang Ke TPA di Kabupaten Kuningan No 1 2 3
Uraian
2009 3
Timbunan Sampah (m /hari) Timbunan Sampah Terangkut 3 (m /hari) Persentase Terangkut
2010
2011
2012
2013
176
187
192
560
693
123
150
161
154
157
69,0
80,0
83,8
27,5
22,7
Sumber BPLHD Kabupaten Kuningan, 2013 Cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.30. Pelayanan Persampahan Uraian Jumlah layanan sampah
Satuan
2009
2010
2011
2012
2013
Kec.
11
11
11
11
11
Sumber BPLHD Kabupaten Kuningan, 2013
II- 37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
D. Sarana dan Prasarana Umum 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kondisi kemantapan jalan poros desa pada tahun 2012 mencapai 60 persen dengan jenis lapisan permukaan hotmix. Dari 733 Km panjang jalan poros desa, 436 km berada pada kondisi mantap sedangkan 297 Km sisanya berada pada kondisi kurang mantap. Kondisi kemantapan jalan poros desa pada tahun 2012 mencapai 60 persen dengan jenis lapisan permukaan hotmix. Dari 733 Km panjang jalan poros desa, 436 km berada pada kondisi mantap sedangkan 297 Km sisanya berada pada kondisi kurang mantap. Keberhasilan pembangunan jalan tersebut tidak lepas dari program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kuningan yaitu Program Pembangunan Jalan/Jembatan Bersama Masyarakat (PJBM). Disamping kondisi jalan di Kabupaten Kuningan yang mantap, kondisi jembatan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2009 – 2011 mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2009 – 2010 kondisi ruas jalan dengan kondisi baik mengalami penurunan, namun di tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 133 buah. Gambaran perkembangan tentang kondisi jalan kabupaten selama tiga tahun terakhir secara rincinya dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 2.31 Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Kuningan Tahun 2013 No 1 2 3
Status Jalan Jalan Kabupaten Jalan Dalam Kota Jalan Poros Desa
Baik (Km)
Kondisi Rusak Sedang Ringan (km) (Km)
Panjang Total (km)
Rusak Berat (Km)
346,72
45,38
54,81
48,87
495,78
40,01
1,90
0,75
-
42,66
373,13
40,13
45,92
48,87
508,81
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan tahun 2014
Kondisi jembatan di Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel II- 38
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
berikut. Tabel 2.32. Kondisi Jembatan Kondisi
2009 132 69 13 214
Baik Sedang Rusak Jumlah
2010 128 75 11 214
2011 133 60 21 214
2012 155 45 14 214
2013 158 44 12 214
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan tahun 2014
Tingkat kemantapan jalan kabupaten sejak tahun 2009 s/d 2013 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.33. Kemantapan Jalan No. 1
Uraian Tingkat kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang)
Satuan %
2009 87,72
2010 54,81
2011 70,96
2012 78,96
2013 79,05
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan tahun 2014
2. Rasio Jaringan Irigasi Jaringan irigasi merupakan satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara hirarki jaringan irigasi dibagi menjadi jaringan utama dan jaringan tersier. Jaringan utama meliputi bangunan, saluran primer dan saluran sekunder. Sedangkan jaringan tersier terdiri dari bangunan dan saluran yang berada dalam petak tersier. Suatu kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari suatu jaringan irigasi disebut dengan Daerah Irigasi. Gambaran perkembangan tentang kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi tahun 2012 secara rincinya dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tingkat kondisi baik jaringan irigasi selama kurang lebih 5 (tahun) ke belakang disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.34. Kondisi Irigasi No. 1 2
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Bendung Bangunan
Satuan
2009
2010
2011
2012
2013
Buah Buah
494 509
484 590
536 678
492 593
340 747 II- 39
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
3
Saluran Primer dan Sekunder
Meter
201.773
209.786
209.786
2015
209.786
393.918
Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kab. Kuningan, 2014
3. Rasio rumah layak huni Kualitas
perumahan
di
Kabupaten
Kuningan
menunjukkan
perkembangan yang baik. Persentase rumah tinggal yang berlantai tanah hanya sekitar 21,45 % pada tahun 2010. Demikian juga atap yang layak (tidak beratap dedaunan) sudah 99,85% dan dinding permanen (tembok) 92,82%. (Inkesra 2011,hal V.1.)
Tabel 2.35. Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Kuningan Tahun 2008, 2010, 2012-2013 Indikator 1. Jumlah Rumah tangga. 2. Rumah tangga dengan Luas Lantai. < 20 M²
2008 N
2010 %
298.446
N
2012 %
299.864
N
2013 %
302.762
N
%
304.237
1.968
0,66
1.962
0,65
764
0,25
970
0,32
20 - 49 M²
65.4934
21,94
62.381
20,80
50.333
16,63
45.601
14,99
50 - 99 M²
207.927
69,67
208.476
69,52
216.046
71,36
222.283
73,06
23.058
7,73
27.045
9,02
35.619
11,76
35.383
11,63
283.487
94,99
292.519
97,55
294.872
97,39
299.101
98,31
911
0,31
438
0,15
193
0,06
95
0,03
22.645
7,59
17.285
5,8
13.442
4,44
10.296
3,38
25.105
8,41
17.443
5,82
15.706
5,19
16.967
5,58
292.245
98,17
293.934
99,77
302.679
99,97
304.158
99,97
> 100 M² 3. Rumah tangga berlantai selain tanah. 4. Rumah tangga dengan atap rumah selain genteng dan beton. 5. Rumah tangga dengan rumah berdinding bambu/lainnya. 6. Rumah tangga dengan sumber air minum dari sumur tidak terlindung, air sungai, air hujan, dan mata air tidak terlindung. 7. Rumah tangga dengan sumber penerangan listrik.
Sumber : Suseda Kabupaten Kuningan Tahun 2006 sd 2013
II- 40
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
E. Penataan Ruang 1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan Kabupaten Kuningan mencapai luas ± 10.150 ha atau sekitar 30,05 ha. Dalam perkembangannya
pembangunan
RTH
khususnya
di
wilayah
perkotaan terus mengalami peningkatan dan penataan dalam bentuk taman kota. Bahkan di beberapa kecamatan terus dibangun RTH dalam bentuk hutan kota yang hingga saat ini sudah tersebar di 17 lokasi. Data RTH eksisting maupun rencana sesuai dengan RTRW Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031 disajikan pada tabel berikut.
II- 41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.36. Data RTH Eksisting dan Rencana s.d Tahun 2013 Luas ( ± Ha) No
Perkotaan
1
PERKOTAAN CIAWIGEBANG
2
3
PERKOTAAN CIBINGBIN
PERKOTAAN CILIMUS
Kecamatan
1
CIAWIGEBANG
Desa/Kelurahan
Kawasan Perkotaan
RTH Existing
Persentase RTH Rencana RTH
Existing
Rencana
1
Ciawigebang
259
3
3
1,22%
1,22%
2
Ciawilor
190
15
15
8,05%
8,05%
3
Kadurama
83
7
7
8,59%
8,59%
4
Sidaraja
231
69
69
29,95%
29,95%
1
CIBEUREUM
1
Cibeureum
739
15
45
2,00%
6,11%
2
CIBINGBIN
1
Bantarpanjang
1.538
14
165
0,88%
10,75%
2
Ciangir
1.180
37
177
3,16%
15,03%
3
Cibingbin
.571
284
369
49,77%
64,61%
4
Cipondok
104
15
93
13,94%
89,03%
5
Cisaat
309
34
105
11,02%
33,87%
6
Citenjo
360
226
298
62,71%
82,66%
7
Dukuhbadag
1.063
98
356
9,19%
33,43%
8
Sindangjawa
161
99
99
61,48%
61,48%
9
Sukaharja
399
36
141
9,01%
35,26%
10
Sukamaju
313
51
51
16,30%
16,31%
1
Bandorasakulon
609
112
112
18,39%
18,39%
2
Bandorasawetan
161
46
46
28,41%
28,41%
3
Caracas
239
42
42
17,47%
17,47%
4
Kaliaren
145
74
74
51,18%
51,18%
5
Linggarjati
548
79
79
14,42%
14,42%
6
Sampora
264
26
26
9,69%
9,69%
1
CILIMUS
II- 42
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Luas ( ± Ha) No
Perkotaan
Kecamatan
2
3
JALAKSANA
MANDIRANCAN
Desa/Kelurahan
Kawasan Perkotaan
RTH Existing
Persentase RTH Rencana RTH
Existing
Rencana
7
Setianegara
459
154
172
33,54%
37,53%
1
Babakanmulya
762
258
258
33,87%
33,87%
2
Ciniru
107
21
38
20,05%
35,17%
3
Maniskidul
114
49
49
43,01%
43,01%
4
Manislor
145
81
81
56,15%
56,19%
5
Nanggerang
58
21
27
35,59%
46,21%
6
Padamenak
87
35
52
39,92%
59,57%
7
Peusing
152
96
101
63,25%
66,51%
8
Sadamantra
174
119
126
68,76%
72,46%
9
Sangkanerang
538
101
128
18,78%
23,72%
10
Sayana
333
127
135
38,25%
40,52%
11
Sembawa
232
158
161
68,21%
69,63%
12
Sidamulya
112
98
98
87,24%
87,34%
13
Sukamukti
771
289
327
37,45%
42,50%
1
Cirea
70
12
17
16,51%
24,77%
2
Kertawinangun
170
91
103
53,48%
60,50%
3
Mandirancan
136
75
75
55,05%
55,05%
4
Nanggela
194
21
23
10,69%
12,00%
5
Nanggrangjaya
129
88
103
68,12%
79,37%
6
Pakembangan
133
27
27
20,58%
20,61%
7
Randabowagirang
782
241
243
30,77%
31,05%
8
Randobawailir
269
71
79
26,37%
29,59%
9
Seda
1.008
356
398
35,27%
39,49%
II- 43
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Luas ( ± Ha) No
4
5
Perkotaan
PERKOTAAN KADUGEDE
PERKOTAAN KUNINGAN
Kecamatan
1
KADUGEDE
Desa/Kelurahan
Kawasan Perkotaan
RTH Existing
Persentase RTH Rencana RTH
Existing
Rencana
10
Sukasari
163
123
134
75,58%
82,57%
11
Trijaya
355
257
277
72,54%
77,99%
1
Bayuning
150
73
73
48,68%
48,68%
2
Cipondok
1.184
33
33
2,77%
2,77%
3
Kadugede
212
98
98
46,21%
46,25%
4
Windujanten
138
75
75
54,73%
54,73%
2
NUSAHERANG
1
Nusaherang
148
74
74
50,02%
50,02%
1
CIGUGUR
1
Cigadung
224
75
75
33,64%
33,64%
2
Cigugur
183
74
74
40,35%
40,35%
3
Cipari
335
69
69
20,67%
20,67%
4
Winduherang
131
2
2
1,37%
1,37%
2
3
KRAMATMULYA
KUNINGAN
1
Bojong
138
30
30
21,81%
21,81%
2
Cikaso
160
111
111
69,08%
69,08%
3
Cilowa
110
11
11
9,78%
9,78%
4
Gandasoli
121
80
80
66,27%
66,27%
5
Gereba
69
6
6
8,82%
8,82%
6
Kapalagunung
130
87
87
67,28%
67,28%
7
Karangmangu
157
87
87
55,06%
55,26%
8
Pajambon
91
76
77
83,06%
84,72%
9
Ragawacana
184
156
160
85,03%
87,16%
1
Ancaran
192
4
4
2,01%
2,01%
2
Awirarangan
157
7
7
4,16%
4,16%
3
Cibinuang
363
298
309
81,99%
84,92%
II- 44
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Luas ( ± Ha) No
Perkotaan
Kecamatan
4
6
PERKOTAAN LURAGUNG
SINDANGAGUNG
Desa/Kelurahan
Kawasan Perkotaan
RTH Existing
Persentase RTH Rencana RTH
Existing
Rencana
4
Cigintung
158
4
4
2,23%
2,23%
5
Cirendang
212
4
4
1,84%
1,84%
6
Citangtu
511
427
435
83,58%
85,07%
7
Karangtawang
174
10
10
5,64%
5,67%
8
Kasturi
92
4
4
4,28%
4,28%
9
Kedungarum
128
3
3
2,16%
2,16%
10
Kuningan
199
4
4
2,17%
2,17%
1
Babakanreuma
145
2
2
1,04%
1,36%
2
Balong
147
51
51
34,41%
34,41%
3
Kaduagung
100
10
10
10,37%
10,37%
4
Kertawangunan
112
4
5
3,84%
4,21%
5
Sindangagung
116
5
5
4,48%
4,48%
6
Taraju
118
8
9
7,04%
7,77%
1
CIMAHI
1
Cileuya
688
11
109
1,61%
15,78%
2
CIWARU
1
Cilayung
403
85
196
21,21%
48,57%
2
Ciwaru
663
133
293
20,06%
44,10%
1
Lebakwangi
191
3
3
1,61%
1,61%
2
Mekarwangi
232
51
51
22,07%
22,07%
1
Cigedang
216
14
14
6,38%
6,38%
2
Cirahayu
239
19
19
7,86%
7,86%
3
Luragunglandeuh
326
11
11
3,45%
3,45%
4
Luragungtonggoh
153
8
8
4,98%
4,98%
5
Sindangsari
186
2
2
1,21%
1,21%
3 4
LEBAKWANGI LURAGUNG
II- 45
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Luas ( ± Ha) No
7
Perkotaan
PERKOTAAN SUBANG
Kecamatan
1
2
SELAJAMBE
SUBANG
JUMLAH
Desa/Kelurahan
Kawasan Perkotaan
RTH Existing
Persentase RTH Rencana RTH
Existing
Rencana
6
Sindangsuka
118
7
7
6,23%
6,23%
1
Bagawat
364
120
127
32,96%
34,82%
2
Ciberung
502
184
184
36,70%
36,73%
3
Jamberama
675
101
107
15,03%
15,81%
4
Selajambe
369
147
147
39,92%
39,92%
1
Bangunjaya
394
233
314
59,08%
79,68%
2
Gunungaci
1.043
377
408
36,13%
39,09%
3
Jatisari
587
511
527
87,02%
89,79%
4
Pamulihan
620
461
579
74,30%
93,29%
5
Situgede
494
315
373
63,78%
75,63%
6
Subang
1.219
745
1169
61,15%
95,94%
7
Tangkolo
389
200
334
51,36%
85,84%
33.779
10.150
1.2673
30,05%
37,52%
II- 46
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
F. Perhubungan Peranan
perhubungan
darat cukup
dominan
di Kabupaten
Kuningan, terutama untuk menyalurkan produk pertanian dan melayani kebutuhan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di pedesaan. Berdasarkan Kantor Samsat Kabupaten Kuningan bahwa pada tahun 2010 tercatat Sedan 1.134 buah, Jeep 462 buah, Minibus 7.778 buah, Bus/Mikrobus 658 buah, Truck/pick up 5153 buah dan Motor 138.228 buah (Kuningan Dalam Angka 2011, hal 148).
1. Jumlah Terminal Terminal angkutan umum sebanyak 11 lokasi sudah dibangun di Kabupaten Kuningan. Bahkan terdapat 1 (satu) terminal tipe A melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang berlokasi di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung, sedangkan terminal yang lainnya masih tipe C yang melayani angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Tabel berikut menyajikan tipe dan sebaran terminal di Kabupaten Kuningan. Tabel 2.37. Terminal di Kabupaten Kuningan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terminal Kertawangunan Pasar Baru Lengkong Ciawigebang Cidahu Luragung Sadamantra Cilimus Kadugede Sukasari Cipasung
Tipe A C C C C C C C C C C
Lokasi (Kec.) Sindangagung Kuningan Garawangi Ciawigebang Cidahu Luragung Jalaksana Cilimus Kadugede Mandirancan Darma
Disamping fasilitas umum transportasi berupa terminal, beberapa fasilitas perlengkapan jalan yang ada di Kabupaten Kuningan sejak 5 (lima) tahun terakhir masih belum memadai. Tingkat kesediaan fasilitas perlengkapan jalan disajikan pada tabel berikut.
II- 47
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel 2.38. Fasilitas Perlengkapan Jalan No. 1 2 3 4 5 6 7
Fasilitas Rambu lalin Traffic light Warning light Marka Jalan Lampu PJU Pagar Pengaman Jalan Shelter
Satuan Buah Buah Unit Meter Titik
2009 1640 7 11 4732
2010 1678 7 11 4732
2011 1720 7 11 4.174 4.912
2012 1959 8 11 10.559 4.970
2013 2134 9 12 15.759 5.118
Meter
284
284
284
484
580
buah
-
-
10
10
10
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan A. Penanaman Modal 1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jika dilihat dari tabel berikut, setiap tahunnya investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Kuningan senantiasa mengalami peningkatan. Demikian pula halnya dengan nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Kuningan. Hal ini mungkin terjadi karena iklim investasi di Kabupaten Kuningan cukup mendukung, salah satunya dengan adanya pelayanan perijinan satu pintu, yaitu melalui BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu).
Sehingga proses perijinan usaha di Kabupaten
Kuningan relatif lebih mudah, murah dan cepat.
Tabel 2.39. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010 sd 2013 Kabupaten Kuningan Tahun 2010 2011 2012 2013
Jumlah Investor 4 6 13 22
PMDN
PMA
Total
2 4 10 18
2 2 3 4
4 6 13 22
2.3.2.1.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Tabel 2.40. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 sd 2013 Kabupaten Kuningan Tahun 2010 2011
Jumlah Proyek 4 6
Persetujuan Nilai Investasi (Rp) 46.383.382.000 70.667.382.000
Jumlah Proyek 4 6
Realisasi Nilai Investasi (Rp) 46.383.382.000 70.667.382.000
II- 48
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2012 2013
22 42
119.300.038.000 257.214.038.000
22 42
2015
119.300.038.000 257.214.038.000
2. Rasio daya serap tenaga kerja
Tabel 2.41. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010 sd 2013 Kabupaten Kuningan No 1. 2. 3.
Uraian Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN Rasio daya serap tenaga kerja
2010
2011
2012
2013
1.265
1.370
11.597
11.717
4 1 : 317
6 1 : 229
13 1 : 892 1
2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah
satu
faktor
yang
berhubungan
kunci
keberhasilan
dengan
tujuan
pembangunan
ekonomi
pembangunan
daerah
dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita) Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua
II- 49
22 : 533
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua
yaitu
konsumsi
makanan
dan
bukan
makanan
tanpa
memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan ditanyakan yang setahun yang lalu. Konsumsi makanan dan bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Proporsi pengeluaran makanan pada tahun 2013 sekitar 47,31 persen sedangkan yang bukan makanan sekitar 52,69 persen, proporsi demikian memperlihatkan bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan yang sejahtera. Tabel 2.42. Pesentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Untuk Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Kuningan Tahun 2008, 2010, 2012 – 2013
Kelompok Konsumsi
2008
2010
2012
2013
Makanan
50,65
61,27
37,17
47,31
Bukan Makanan
49,79
38,73
62,83
52,69
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah
Sumber : Suseda Kab. Kuningan 2008, 2010,2012, 2013
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. A. Penataan wilayah
II- 50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
1. Luas wilayah produktif Wilayah produktif di Kabupaten Kuningan dikategorikan kedalam 3 (tiga) kategori besar yang terdiri dari hutan rakyat, kebun rakyat dan lahan sawah. Sejak tahun 2009 s/d 2013 luas ketiga wilayah produktif di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaan lainnya. Secara rinci keberadaan wilayah produktif di Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.43. Hutan Rakyat di Kabupaten Kuningan No.
Kecamatan
Tahun 2009 Luas (Ha)
Tahun 2010 Luas (Ha)
Tahun 2011 Luas (Ha)
Tahun 2012 Luas (Ha)
Tahun 2013 Luas (Ha)
1
2
3
4
5
6
7
1
Kuningan
373,98
373,98
373,98
1.017,35
1.017,35
2
Kadugede
726,00
726,00
726,00
630,39
630,39
3
Nusaherang
178,00
178,00
178,00
715,69
715,69
4
Darma
596,00
596,00
596,00
1.158,02
1.158,02
5
Ciniru
741,00
741,00
741,00
1.143,56
1.143,56
6
Hantara
353,00
353,00
353,00
810,44
810,44
7
Subang
1.589,17
1.589,17
1.589,17
1.759,78
1.759,78
8
Cilebak
1.058,50
1.058,50
1.058,50
1.253,06
1.253,06
9
Selajambe
2.023,90
2.023,90
2.023,90
1.291,76
1.291,76
10
Ciawigebang
502,80
502,80
502,80
1.198,88
1.198,88
11
Cipicung
330,00
330,00
330,00
614,64
614,64
12
Cidahu
270,80
270,80
270,80
576,98
576,98
13
Kalimanggis
398,00
398,00
398,00
280,22
280,22
14
Maleber
279,75
279,75
279,75
894,75
894,75
15
Lebakwangi
234,12
234,12
234,12
389,07
389,07
16
Luragung
709,73
709,73
709,73
1.399,01
1.399,01
17
Cimahi
545,04
545,04
545,04
1.163,75
1.163,75
18
Garawangi
281,00
281,00
281,00
1.056,91
1.056,91
19
Sindangagung
155,00
155,00
155,00
172,25
172,25
20
Ciwaru
556,00
556,00
556,00
1.241,16
1.241,16
21
Karangkancana
1.288,76
1.288,76
1.288,76
475,94
475,94
22
Cibingbin
484,50
484,50
484,50
407,27
407,27
3
4
5
6
7
1
2
23
Cibeureum
332,50
332,50
332,50
390,53
390,53
24
Cigugur
614,52
614,52
614,52
299,72
299,72
25
Kramatmulya
112,77
112,77
112,77
313,75
313,75
II- 51
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
26
Jalaksana
27
Japara
421,68
421,68
421,68
767,00
767,00
28
Cilimus
177,50
177,50
177,50
471,32
471,32
29
Cigandamekar
132,50
132,50
132,50
413,34
413,34
30
Mandirancan
328,32
328,32
328,32
371,51
371,51
31
Pancalang
294,02
294,02
294,02
214,52
214,52
32
Pasawahan
192,42
192,42
192,42
537,91
537,91
16.798,26
16.798,26
16.798,26
23.976,17
23.976,17
Jumlah
516,98
516,98
516,98
2015
545,69
545,69
Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan, 2013
Tabel 2.44. Kebun Rakyat Di Kabupaten Kuningan No.
Kecamatan
Tahun 2009 Luas (Ha)
Tahun 2010 Luas (Ha)
Tahun 2011 Luas (Ha)
Tahun 2012 Luas (Ha)
3
4
5
6
7
Tahun 2013 Luas (Ha)
1
2
1
Kuningan
294,50
292,00
852,72
292,40
282,40
2
Kadugede
436,10
436,11
433,86
489,92
493,92
3
Nusaherang
439,60
441,32
441,22
442,28
442,28
4
Darma
687,90
810,46
809,51
875,57
878,82
5
Ciniru
548,88
582,87
658,57
674,63
674,63
6
Hantara
409,27
442,88
422,58
423,64
423,64
7
Subang
1.291,21
1.317,97
1.313,12
1.410,72
1.438,29
8
Cilebak
315,20
296,95
295,83
385,75
451,81
9
Selajambe
993,99
1.019,63
1.020,48
1.070,04
1.085,64
10
Ciawigebang
446,90
448,22
549,03
469,69
476,81
11
Cipicung
175,30
175,54
174,78
177,51
179,21
12
Cidahu
349,20
349,01
937,01
399,87
399,87
13
Kalimanggis
59,55
59,55
241,14
68,74
68,74
14
Maleber
303,12
324,07
346,22
367,28
378,30
15
Lebakwangi
319,86
319,87
301,61
320,93
313,93
16
Luragung
683,96
686,00
809,02
684,52
644,52
17
Cimahi
174,90
176,93
255,47
256,53
246,53
18
Garawangi
683,94
681,44
683,61
681,38
681,38
19
Sindangagung
238,97
238,89
238,39
239,45
233,65
II- 52
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Kecamatan
2015
Tahun 2009 Luas (Ha)
Tahun 2010 Luas (Ha)
Tahun 2011 Luas (Ha)
Tahun 2012 Luas (Ha)
Tahun 2013 Luas (Ha)
20
Ciwaru
572,00
601,60
607,93
601,99
601,99
21
Karangkancana
245,23
264,85
268,48
265,54
265,54
22
Cibingbin
640,55
647,95
647,95
649,01
649,01
23
Cibeureum
266,65
275,37
283,62
276,43
274,43
24
Cigugur
350,37
350,03
349,03
380,09
379,48
25
Kramatmulya
306,04
306,20
305,94
311,44
316,46
26
Jalaksana
609,18
609,70
608,94
610,30
603,65
27
Japara
143,23
143,83
143,83
148,01
154,70
28
Cilimus
503,81
502,08
501,96
503,50
505,22
29
Cigandamekar
202,37
202,36
202,37
204,22
195,60
30
Mandirancan
229,00
226,24
225,38
226,38
226,38
31
Pancalang
84,73
84,23
84,21
85,27
82,27
32
Pasawahan
461,16
462,16
459,38
468,00
429,21
13.466,67
13.776,31
15.473,19
14.461,01
14.478,31
Jumlah
Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan, 2013
Tabel 2.45. Lahan Sawah Di Kabupaten Kuningan
No.
Luas Lahan Sawah (Ha)
Kecamatan
(1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DARMA KADUGEDE NUSAHERANG CINIRU HANTARA SELAJAMBE SUBANG CILEBAK CIWARU KARANGKANCANA CIBINGBIN CIBEUREUM LURAGUNG
2009 (3)
2010 (4)
2011 (5)
623 570
623 566
1.056 927
1.056 927
623 566 513 749 680 691 1.025 835 1.032 918 1.498 922 1.385
II- 53
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Kecamatan
(1)
(2)
2015
Luas Lahan Sawah (Ha) 2009 (3)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
CIMAHI CIDAHU KALIMANGGIS CIAWIGEBANG CIPICUNG 742 LEBAKWANGI MALEBER GARAWANGI SINDANG AGUNG KUNINGAN CIGUGUR KRAMAT MULYA JALAKSANA 723 JAPARA CILIMUS 1.152 CIGANDA MEKAR 1.053 MANDIRANCAN PANCALANG PASAWAHAN JUMLAH Sumber Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, 2013
2010 (4)
2011 (5)
742
723 1.152 1.053
968 655 858 2.041 742 1.034 1.184 949 773 712 665 843 676 759 1.116 995 916 1.147 583 29.053
2. Ketersediaan air bersih Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Pelayanan infrastruktur di pemukiman, yang penting adalah ketersediaan air bersih. Di Kabupaten Kuningan pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi hampir seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kuningan Sistem jaringan perpipaan di Kabupaten Kuningan ini pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM. Beberapa pencapaian hasil yang telah dilakukan selama tahun 2011 adalah semakin meningkatnya pelayanan PDAM, diantaranya yaitu peningkatan pada sambungan langganan aktif dari tahun 2010 yang berjumlah 22.018 menjadi 25.902 pelanggan pada tahun 2011 atau naik sebesar 17,64 persen,
II- 54
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
kebocoran distribusi pada tahun 2010 sebesar 32,82 persen dapat ditekan menjadi 32,05 persen pada tahun 2011 dan terdapat peningkatan pendapatan usaha mencapai sebesar 21,08 persen dari pendapatan usaha tahun 2010, pada tahun ini PDAM Kabupaten Kuningan telah masuk dalam kriteria yang memenuhi syarat (dari 370 lebih PDAM di Indonesia) yang mendapatkan program hibah dari pemerintah Australia (AusAid) kepada 23 PDAM di Indonesia sebesar 10,95 milyar rupiah yang dipergunakan untuk kegiatan pemasangan sambungan rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 2.500 unit, kemudian juga PDAM telah berhasil menjadi salah satu PDAM yang mendapatkan persetujuan penghapusan utang non pokok yang besarnya lebih dari 4,5 milyar oleh Kementerian Keuangan RI. Cakupan layanan air minum oleh PDAM selama kurang lebih 5 (tahun) ke belakang disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.46. Cakupan Layanan Air Minum oleh PDAM Uraian Jumlah terlayani Jumlah penduduk Cakupan layanan
Satuan Jiwa Jiwa
2009 119.028 364.471
2010 134.458 392.261
2011 156.220 405.366
2012 160.914 406.824
2013 190.347 458.421
%
32,66
34,28
38,54
39,55
41,52
2.4.3. Iklim Berinvestasi A. Keamanan dan ketertiban 1. Angka Kriminalitas Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu.
Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi
berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Di Kabupaten Kuningan angka kriminalitas cenderung kecil, pada tahun 2013 saja, hanya ada 6 (enam) kejadian tindak kriminalitas yaitu 2
II- 55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
kasus penganiayaan dan 4 kasus pencurian.
2015
Angka ini adalah angka
yang terpantau oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan. Sangat mungkin angka ini membesar jika melihat data dari kepolisian, namun secara umum Kabupaten Kuningan dapat dinilai kondusif dan aman.
B. Kemudahan perijinan Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu
daerah
tidak
terjadi dengan
serta merta.
Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan ratarata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain :
1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan 2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan 3. IUI : Izin Usaha Industri 4. TDI : Tanda Daftar Industri 5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan 6. HO : Izin Gangguan Tabel 2.47 Lama Proses Perijinan Kabupaten Kuningan Uraian 1. SIUP 2. TDP 3. IUI 4. TDI 5. IMB 6. HO
Lama mengurus (hari) 3 3 3 5 14 14
Jumlah persyaratan (dokumen) 6 6 6 6 5 6
Biaya resmi (rata-rata maks Rph) 0 0
II- 56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
2.4.4. Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan
penduduk
untuk
melihat
sejauhmana
beban
ketergantungan penduduk.
A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Tabel 2.48. Rasio Lulusan S1/ S2/ S3 Tahun 2008 s.d. 2013 di Kabupaten Kuningan No
Uraian
2008
2010
2012
2013
1.
Jumlah Lulusan S1/ S2/
26.628
30.781
21.453
22.157
II- 57
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Uraian
2008
2010
2012
1.111.760
1.122.376
1.133.164
1:42
1:36
1:53
2015
2013
S3 2.
Jumlah Penduduk
3.
Rasio Lulusan S1/ S2/ S3 (4/5)
1.138.399 1:51
Sumber: SUSEDA 2008, 2010, 2012, 2013
II- 58
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2.5.
2015
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013-2014
Tabel 2.49. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan No
Urusan
No
IKK
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
URUSAN WAJIB Jumlah Siswa pd jenjang TK/RA/Penitipan Anak : 13.538 1
Pendidikan
1
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis : 810.295 -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas : 829.121
97,73 %
3
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A : 115.337 ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn : 115.593
99,78 %
4
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B : 55.851 ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn : 61.700
90,52 %
5
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C : 31.544 ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn : 58.975
53,49 %
-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun : 51.312
26,38 %
II- 59
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
IKK
2015
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI : 25 6
--------------------------------------------------------- x 100 % Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI
0,02 %
pada tahun ajaran sebelumnya : 107.973 Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs : 191 7
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
--------------------------------------------------------- x 100 %
0,47 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs : 40.428 Jumlah putus sekolah pd jenjang SMA/SMK/MA : 223 8
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
--------------------------------------------------------- x 100 %
0,65 %
Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya : 34.320 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI : 18.398
9
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
-------------------------------------------------------- x 100 %
100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya : 18.398 Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs : 13.013 10
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
-------------------------------------------------------- x 100 %
100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya : 13.013
II- 60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
IKK
2015
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA : 11.060 11
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya : 11.060
12
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
------------------------------------------------------------ x 100 %
100 %
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs : 18.334
13
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
99,96 %
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya : 18.341 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA : 16.433 ------------------------------------------------------------ x 100 %
92,78 %
Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya : 17.712 Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV : 10.342 14
2
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
------------------------------------------------------------ x 100 %
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu : 6.048 ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama : 5.930
Kesehatan 15
86,19 %
Jmlh Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA : 11.999
101,99 %
II- 61
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
IKK
2015
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
16
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu : 21.234 ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama : 23.910
88,81 %
17
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI : 216 Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan : 376
57,45 %
18
19
20
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
x 100 %
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu : 166 ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama : 166
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn : 913 ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama : 1.218 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn : 235 ------------------------------------------------ x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama : 235
Ket.
100 %
74,96 %
100 %
II- 62
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
2015
No
IKK
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
21
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 = 454.706 ------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh masyarakat maskin = 504.261
90,17 %
22
Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada Kurun waktu tertentu : 21.184 ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama : 23.910
Ket.
88,60 %
Volume sampah yang ditangani (m3) : 157 M³ 3
Lingkungan Hidup
23
Penanganan sampah
24
Kebersihan
25
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
-------------------------------------------------------- x 100 % Volume produksi sampah (m3) : 693 M³ Jumlah Pasar Tradisional tergolong baik : 7 pasar ---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh Pasar Tradisional : 27 pasar
22,66 %
0,17 %
Jumlah daya tampung TPS (m3) : 231 -------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 1.387.685
14,72 %
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan : 0 26
Penegakan hukum lingkungan
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada : 0
27
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten : 416,10 KM
0%
Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik : 291,00 KM 4
Pekerjaan Umum
69,94 %
II- 63
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
28
29
IKK
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Rumah Tangga Per Sanitasi
2015
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : 16.408 Ha ---------------------------------------------------------- x 100 % Luas irigasi kabupaten : 27.999 Ha Jumlah rumah tangga ber sanitasi : 111.138 --------------------------------------------------------- x 100 %
58,60 %
43,02 %
Jumla total rumah tangga : 438.351 30
Kawasan Kumuh
Luas Kawasan Kumuh : 204,44 Ha -------------------------------------------------------- x 100 %
17,10 %
Luas Wilayah : 119.571,12 Ha 5
Tata Ruang
6
Perencanaan Pembangunan
Luas ruang terbuka hijau : 10.150 Ha 31
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
32
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Perda No.13 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda No. 5 Tahun 2009 2010 tentang RPJPD 2005 – 2025
Ada
33
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Perda No.6 Tahun 2009 tentang RPJMD 2009 - 2013
Ada
34
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Perbup No.17 Tahun 2013 tentang RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2013
Ada
35
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
----------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB : 33.779 Ha
30,05%
Jumlah program RKPD tahun berkenaan : 11 program -------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus
100 %
II- 64
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
IKK
2015
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
dilaksanakan tahun berkenaan : 11 program
7
Perumahan
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : 109.680 ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga : 421.646
36
Rumah tangga pengguna air bersih
37
Lingkungan pemukiman kumuh
38
Rumah layak huni
----------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah : 259.895 unit
39
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Jumlah gelanggang/balai remaja : 142 -------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk : 1.133.164
0,013 %
40
Lapangan olahraga
Jumlah lapangan olahraga : 228 ---------------------------------------------------- x 100% Jumlah penduduk : 1.133.164
0,020 %
41
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN thn 2013 (Rp359.967.762.200) – Realisasi PMDN 2012(Rp488.782.757.717) ----------------------------------------------------------- x 100 %
135,78 %
34,94 %
Luas lingkungan permukiman kumuh 204,44 Ha ----------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah : 119.571,12 Ha
0,17 %
Jumlah rumah layak huni : 237.625 unit
8
9
Kepemudaan & Olahraga
Penanaman Modal
91,43. %
II- 65
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
2015
IKK
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
Realisasi PMDN 2012 : 488.782.757.717
10
11
12
Koperasi & UKM
Kependudukan & Catatan Sipil
Ketenagkerjaan
42
Koperasi aktif
Jumlah Koperasi aktif : 437 ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi : 533
81,9 %
43
Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah usaha mikro dan kecil : 18.826 ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM : 21.376
88,1 %
44
Kepemilikan KTP
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP : 708.613 ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) : 878.767
80,64 %
45
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
46
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
sudah/belum
Sudah
47
Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh
Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif : 2.163 ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pekerja/buruh : 4.856
44,54 %
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran : 664.434 ---------------------------------------------------- x 1000 Jumah penduduk : 1.133.164 jiwa
58,64 %
II- 66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
IKK
2015
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : 1.661
13
14
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48
Pencari kerja yang ditempatkan
49
Regulasi ketahanan pangan
50
Ketersediaan pangan utama
51
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar : 9.647 SK Bupati Kuningan No.520/KPTS.153-DP3/2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kuningan Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) : 210.794.000 kg -------------------------------------------------------------------------Jumlah penduduk : 1.138.399 jiwa
17,21 %
Ada
185,167 kg/jiwa
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah : 6.741 ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan : 8.298
52
Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf : 405.545 ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun : 419.025
53
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan : 171.374 ------------------------------------------------ x 100 %
81,24 %
96,78 %
77,33 %
Jumlah angkatan kerja perempuan : 221.591 54
Prevalensi peserta KB aktif
75,33 %
II- 67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No 15
Urusan
No
IKK
KB & KS
2015
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
Jumlah peserta program KB aktif : 173.497 ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur : 230.288
16
17
18
55
Rasio Petugas Lapangan KB/PLKB di setiap Desa/Kelurahan
56
Angkutan darat
57
Web site milik pemerintah daerah
Perhubungan
Komunikasi & Informatika
Pertanahan
58
Pameran/expo
59
Luas lahan bersertifikat
Jumlah Desa/Kelurahan : 376 ------------------------------------------------------------Jumlah PLKB : 120 Jumlah angkutan darat : 1.436 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penumpang angkutan darat : 168.092.720 www.Kuningankab.go.id
Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun Ada, pameran pembangunan satu tahun sekali
Luas lahan bersertifikat : 33.770.264 M² ------------------------------------------------------- x 100 %
376 120
0,001 %
Ada
Ada 1 x setahun
4,8 %
Luas lahan yg harus bersertifikat : 698.926.803 M² 60
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Jumlah kasus yang diselesaikan : 0 ------------------------------------------------------ x 100 %
0%
Jumlah kasus yang terdaftar : 0
II- 68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
19
20
21
Urusan
Kesbang & Politik
Otonomi Daerah
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
No
IKK
2015
Rumus/Persamaan
Jumlah Ijin Lokasi : 141 --------------------------------------------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi : 141
Capaian Kinerja 100 %
61
Penyelesaian Ijin Lokasi
62
Kegiatan pembinaan politik daerah
Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah
2 x kegiatan
63
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
2 x kegiatan
64
Sistim Informasi Manajemen Pemda
SIAK, SIMPEG, SIMKUDA, Sistem Informasi dan Komunikasi
65
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda
66
PKK aktif
67
Posyandu
Jumlah PKK aktif : 376 ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PKK : 376
Jumlah Posyandu Aktif : 1.406 ---------------------------------------------------- x 100 %
Ket.
Ada 4
Ada
100 %
100 %
II- 69
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
22
Urusan
No
Sosial 68
69
IKK
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usiayang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
2015
Rumus/Persamaan
Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usiayang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun : 153 orang ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usiayang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun : 153 orang
Capaian Kinerja
Ket.
38 buah
100 %
Jumlah PMKS yg diberikan bantuan : 9.015 70
23
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Budaya
71
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan : 85.248 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya : 1. Fastival seni tradisi masyarakat Kuningan (Sapton dan Panahan); 2. Bonojakrama Padalangan di kabupaten Kuningan; 3. Kemilau Nusantara di Bandung kegitan Provinsi Jawa Barat; 4. Helaran dan pentas seni Ciayumajakuning kegiatan BKPP III Cirebon; 5. Gebyar Budaya Jawa Barat di Garut kegiatan Provinsi Jawa Barat; 6. Babarit di Kunigan dalam rangka Hari jadi Kuningan; 7. Pentas Seni di Taman Mini Indonesia Indah; 8. Pestival calung di Banjar;
10,57 %
11 kegiatan
II- 70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
2015
IKK
Rumus/Persamaan 9.
Capaian Kinerja
Ket.
Helaran dan Pagelaran Seni di Cilacap kegiatan Kunci Bersama Perbatasan;
10. Gelar Budaya Kuningan di 4 Kecamatan; 11. Reog Cengal di Taman Budaya Bandung.
72
24
25
Statistik
Kearsipan
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya : 1. Gedung Gelanggang Pemuda Kuningan 2. ODTW Waduk Darma 3. Open Space Galery (OSG) 4. Pandapa Paramarta 5. Sanggar DNR 6. GOR Ewangga 7. Taman Kota 8. ODTW Linggarjati Indah 9. Lapangan olahraga ditiap kecamatan 10. Gedung Kesenian Kuningan
73
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan : 141 ------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki : 141
74
Buku ”kabupaten dalam angka”
Ada
75
Buku ”PDRB kabupaten”
Tida Ada
76
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku : 50 SKPD
10 sarana
100 %
Diperlihara oleh Desa, Kelurahan dan Tenaga Organik dan Non Organik
Ada Tidak Ada 77 %
II- 71
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
IKK
2015
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah SKPD : 65 SKPD
26
Perpustakaan
77
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
78
Koleksi Buku di Perpustakaan
Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan
2 kegiatan
Jumlah Koleksi Buku : 10.144 judul
79
Pengunjung perpustakaan
----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah koleksi buku yang tersedia : 28.160 buku Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun : 9.149 orang ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani : 1.133.164 jiwa
32,22 %
0,87 %
URUSAN PILIHAN 1
2
Kelautan dan Perikanan
Pertanian
Jumlah Produksi Ikan (Ton) : 10.397 Ton ---------------------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton) : 15.580 Ton
1
Produksi perikanan
2
Konsumsi ikan
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) : 15.000 Kg --------------------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Kg) : 15.580 Kg
3
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) : 396.305 Ton ------------------------------------------------------------ x 100 % Luas areal tanaman padi/bahan
66,73 %
96,28 %
6,19 %
II- 72
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
Urusan
No
IKK
2015
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Ket.
pangan utama lokal lainya (ha) : 64.057 Ha
4
3
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2013**)
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB : 2.651.141,47 ---------------------------------------------------------- x 100% PDRB Tahun 2012 : 9.108.561,13
29,11 %
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi : 6.971,25 Ha ----------------------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis : 32.475,50 Ha
21,47 %
Kerusakan Kawasan Hutan
Luas Kerusakan Kawasan Hutan : 958,31 Ha -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan : 34.343,05 Ha
2,79 %
Kehutanan 5
6
Luas Penambangan Liar yang ditertibkan : 2 Ha 4
Energi dan SDM
7
8
Pertambangan tanpa ijin
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2013**)
------------------------------------------------------- x 100% Luas area penambangan yang liar : 2 Ha
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB : 67.943,81 -------------------------------------------------------- x 100% PDRB Tahun 2013 : 8.143.224,79
100 %
0,83 %
II- 73
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
5
Urusan
Pariwisata
No
9
IKK
Kunjungan wisata
2015
Rumus/Persamaan Menunjukkan total jumlah wisatawan tahun 2013
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB : 2.433.685,70 -------------------------------------------------------- x 100% PDRB Tahun 2013 : 11.028.955,98 10
6
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2013**)
Industri 11
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2013**)
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB : 1.093.623,52 -------------------------------------------------------- x 100%
Capaian Kinerja
Ket.
1.788.329 orang 21,96 %
Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB Tahun 2013 : 4.380.046,25
Atas Dasar Harga Konstan
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB : 221.578,28 ------------------------------------------------------------- x 100%
Atas dasar harga berlaku
24,97 %
2,01 %
PDRB Tahun 2013 : 11.028.955,98
7
12
Pertumbuhan Industri
Jumlah Industri tahun 2013 - Jumlah Industri tahun 2012 : 9.972 – 9.815 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2013 : 9.815
13
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2013**)
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB : 2.433.685,70 ---------------------------------------------------------- x 100% PDRB Tahun 2013 : 11.028.955,98
14
Ekspor Bersih Perdagangan
Perdagangan
Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
1,59 %
22,07 %
Atas dasar harga berlaku
4.332.441,08US $
II- 74
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
Urusan
No
Transmigrasi
15
No
8
IKK
Transmigran swakarsa
2015
Rumus/Persamaan
Jumlah transmigran swakarsa : 15 KK --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran : 15 KK
Capaian Kinerja
Ket.
100 %
Keterangan *) Pilih salah satu **) Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2012.
II- 75
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2.6.
2015
Permasalahan Pembangunan Daerah
2.6.1 Urusan Wajib A. Bidang Pendidikan Evaluasi kinerja pembangunan di Bidang Pendidikan, secara umum dilakukan dengan menilai indikator-indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Putus Sekolah (APtS). Berdasarkan kajian terhadap indikator-indikator tersebut dapat digambarkan bahwa : (1) bahwa untuk APK dan APM di Kabupaten Kuningan titik lemahnya ada di jenjang SLTA; (2) titik lemah untuk APS masih tetap di jenjang SLTA (16-18 tahun) yang selalu berada dibawah rata-rata provinsi; (3) masih tingginya angka putus sekolah dan siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, adalah cermin masih terbatasnya akses pendidikan yang bisa dijangkau masyarakat. Selain menganalisa indikator-indikator di atas, bahwa berdasarkan Pilar-Pilar Pendidikan, perlu terus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, menjalin hubungan yang lebih baik antara dunia pendidikan dengan dunia bisnis, memperbaiki tata kelola kegiatan belajar mengajar, serta meningkatkan keterjangkauan pelayanan pendidikan untuk peserta didik dari semua kalangan. Selain analisis terhadap indikator dan pilar pendidikan tersebut, permasalahan pendidikan lainnya yang masih memerlukan perhatian dimasa mendatang diantaranya : rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat SLTA, rasio guru per murid Sekolah Dasar, redistribusi guru, guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (mismatch), serta rehabilitasi ruang kelas dengan kondisi parah untuk semua jenjang. B. Bidang Kesehatan Diantara indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat, adalah
Angka
Kematian
Bayi
(AKB),
Angka
Kematian
Ibu
(AKI),
Angka Kematian Balita (AKABA), serta Prevalensi Balita Kurang Gizi. Fokus perhatian peningkatan derajat kesehatan berdasarkan indicatorindikator dimaksud adalah pada Persentase Balita Gizi Buruk, baik untuk Kategori Sangat Kurus maupun Kurus, yang kondisi keduanya masih diluar harapan. II- 132
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Selain itu, permasalahan kesehatan yang juga mengemuka pada periode Tahun 2009-2013 antara lain : (1) kualitas kesehatan (sanitasi) lingkungan, khususnya pada cakupan rumah sehat, kualitas air bersih perdesaan, dan cakupan Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (SPAL RT) yang belum sesuai harapan; (2) jangkauan pelayanan kesehatan dasar yang belum merata untuk semua kalangan, khususnya Keluarga Miskin (GAKIN); (3) mutu pelayanan kesehatan yang belum memadai; (4) masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar; serta (5) distribusi tenaga medis (dokter dan bidan) desa yang belum merata antar kecamatan, terutama di wilayah perbatasan. C. Bidang Lingkungan Hidup -
Masih terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur yang menangani bidang planologi, geologi, konservasi sumber daya alam, pertanian, teknis lingkungan, dan kimia, pertamanan dan hukum;
-
Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam menangani timbunan/ pengangkutan sampah dari sumbernya sampai ke TPA/TPSA dan belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
-
Masih rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
-
Masih terdapatnya pemanfaatan lahan pada sempadan sumber air yang tidak sesuai dengan fungsinya;
-
Secara umum pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumberdaya air lainnya merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan sumber daya air terintegrasi (Integrated Water Resources Management) di dalam pelaksanaannya menyangkut berbagai pihak (multi pihak) dan dilakukan secara partisipatif dimana masyarakat sebagai sumber utama sedangkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan. Oleh karena itu harus ditingkatkan lintas koordinasi/kerjasama untuk mensinergiskan program kegiatan pembangunan antara lain, dengan : a. Instansi yang berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi hutan. b. Instansi
yang
berperan
dalam
pembinaan
masyarakat
dalam
pemanfaatan lahan.
II- 133
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
c. Instansi yang berperan dalam pengaturan air tanah, rehabilitasi/ reklamasi kawasan tambang. d. Instansi yang berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan; -
Belum adanya kekuatan hukum rencana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya air dan pertambangan yang menjadi kesepakatan bersama, pengolahan galian C yang kurang memperhatikan teknik konservasi serta perambahan hutan yang tidak terkendali yang mengakibatkan penurunan fungsi Daerah Tangkapan Air (kitcsmen area) serta lemahnya sistem dan penerapan sistem hukum lingkungan yang mengakibatkan kurang efektifnya pengendalian dan pengawasan tata ruang wilayah;
-
Beberapa permasalahan yang ada saat ini seperti prinsip pendekatan holistik dalam manajemen sumber daya air dan pertambangan yang terpadu dan berkelanjutan, masih menghadapi kendala diantaranya:
-
Belum
adanya
kekuatan
hukum
rencana
pengembangan
dan
pengelolaan sumber daya air dan pertambangan yang menjadi kesepakatan semua pihak. -
Belum adanya kekuatan hukum mekanisme pembiayaan, coservebue serta mekanisme akuntabilitas.
-
Keterbatasan alokasi dana untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang mengakibatkan penurunan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi.
-
Belum optimalnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan air baku guna memenuhi tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat.
-
Lemahnya sistem dan penerapan sistem hukum lingkungan yang mengakibatkan kurang efektifnya pengendalian dan pengawasan tata ruang wilayah dalam upaya penegakan aturan (command control approach).
-
Lahan kritis, adanya dan semakin meluasnya lahan kritis disebabkan oleh berbagai faktor seperti budidaya yang tidak mengikuti kaidah konservasi, adanya perambahan hutan, galian C dan hutan produksi yang ditebang;
-
Pemanasan global semakin dapat dirasakan, perubahan iklim sulit untuk dapat diprediksi, sering berubah tidak menentu. Dampak dari iklim yang
II- 134
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
tidak menentu yaitu perubahan jadwal tanam, hama dan penyakit, banjir, kekeringan, kerusakan produksi pertanian.
D. Bidang Pekerjaan Umum -
Keterbatasan anggaran daerah dalam rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum (jalan, jembatan, irigasi, dan gedung kantor);
-
Belum terpenuhinya dan terakomodirnya program/usulan kegiatan perdesaan pada urusan pekerjaan umum;
-
Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
-
Pemeliharaan dan pengadaan peralatan jalan perlu lebih ditingkatkan sehingga pemeliharaan jalan secara berkala untuk mempertahankan umur pelayanan jalan dapat terlaksana secara berkesinambungan;
-
Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara parsial pada suatu daerah irigasi, dan tidak dilakukan secara menyeluruh pada seluruh daerah irigasi mengingat pembagian kewenangan dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu pada tahun–tahun mendatang pelaksanaan rehabilitasi irigasi perlu dilakukan secara tuntas dan terintegrasi;
-
Karena infrastruktur irigasi selalu mencakup wilayah yang luas dan melibatkan banyak pihak, maka untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan koordinasi yang lebih baik, bukan saja lintas departemen tetapi juga antar pemerintah daerah. Pengalaman selama ini, koordinasi itu belum sepenuhnya bisa diwujudkan, sehingga pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur irigasi belum berjalan optimal;
-
Belum semua kawasan perkotaan telah dibangun saluran drainase dan masih kurangnya perhatian masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase;
-
Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pengukuran dan pemetaan perlu lebih ditingkatkan sehingga kualitas perencanaan meningkat;
-
Masih tingginya frekwensi kerusakan jalan, khususnya di daerah Kuningan bagian timur dan selatan karena daya dukung tanah yang labil;
-
Rendahnya kualitas SDM aparatur dalam urusan pekerjaan umum;
II- 135
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
-
2015
Infrastruktur lainnya yang mendukung perekonomian, terutama sektor pertanian, adalah ketersediaan pengairan di Kabupaten Kuninganyang dirasakan belum optimal. Kekurangan air di sebagian besar wilayah selalu
terjadi,
terutama
di
musim
kemarauyang
mengakibatkan
kekeringan dan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian. Hal ini disebabkan masih banyak saluran irigasi yang mengalami rusak berat, sehingga pengaturan air tidak optimal yang berakibat produksi pertanian pun tidak dapat ditingkatkan.
E. Bidang Penataan Ruang -
Perlunya rencana detail tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang sehingga dapat meminimalisir konflik terhadap pemanfaatan ruang.
-
Penataan ruang belum sepenuhnya menjadi alat keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efisien dan efektif.
-
Belum efektifnya kelembagaan penataan ruang (SDM, pengetahuan, organisasi, peran serta masyarakat).
-
Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan pemanfaatan ruang.
-
Masih
terbatasnya
pelaksanaan
produk-produk
pembangunan
pengaturan
dalam
(peraturan
perundangan,
masyarakat
dalam
mendukung petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis). -
Masih
rendahnya
pelibatan
penyelenggaraan
penataan ruang.
F. Bidang Perencanaan Pembangunan -
Masih sulitnya mendapatkan data yang valid dan up to date sesuai kebutuhan untuk bahan perencanaan.
-
Belum
optimalnya
pemanfaatan
dokumen
perencanaan
hal
ini
disebabkan kurangnya publikasi kepada stakeholder. -
Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal serta kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah.
II- 136
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
-
2015
Belum optimalnya proses perencanaan secara partisipatif, usulan kegiatan
yang
sepenuhnya
disampaikan
didasarkan
kepada
kepada
pemerintah
kebutuhan,
daerah
program
belum prioritas,
kewenangan dan kemampuan anggaran, hal ini mengakibatkan banyak usulan dari tingkat desa dan kecamatan yang tidak dapat diakomodir. -
Masih rendahnya pemahaman desa terhadap peraturan perundangundangan mengenai kewenangan yang dimilikinya, sehingga usulan program dan Kegiatan yang diusulkan seringkali menyalahi kewenangan yang dimiliki.
-
Belum
optimalnya
penentuan
prioritas
lokasi
untuk
intervensi
pembangunan, berdasarkan data dan indikator yang tersedia.
G. Bidang Perumahan -
Masih terdapatnya kondisi rumah yang tidak layak huni
-
Perlunya peningkatan ketersediaan prasarana dasar permukiman yang layak seperti air bersih, jalan, sampah dan drainase dan fasilitas sosial.
-
Optimalisasi penataan Tempat Pemakaman Umum
H. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Pembangunan dalam
mendukung
Pentingnya dengan
kepemudaan
pencapaian
pembangunan
fakta,
bahwa
pembangunan
sumberdaya
prestasi
merupakan
upaya
penting
sumberdaya
manusia.
manusia
pembangunan
seringkali manusia
terkait
Indonesia
yang dipresentasikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif masih kurang baik dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, IPM Kabupaten Kuningan Tahun 2012 menempati urutan ke-18. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya manusia menempati posisi prioritas utama dan sangat strategis dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data SUSEDA Kabupaten Kuningan Tahun 2013, menunjukkan bahwa jumlah usia penduduk 15 sampai 64 tahun, yang termasuk didalamnya generasi muda sebanyak 66,04 % dari jumlah penduduk Kabupaten Kuningan. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan aset ekonomi yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi di daerah, bukan hanya terkait
II- 137
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
kuantitasnya yang besar sebagai tenaga kerja, akan tetapi menyangkut pula sejauhmana kualitasnya. Kualitas pemuda yang ditandai oleh angka partisipasi pendidikan menurut Data Suseda 2013 menunjukkan sekitar 4,00% jumlah penduduk belum/tidak pernah sekolah; 25,00% masih/sedang bersekolah; dan 71,00% sudah tidak bersekolah lagi. Berdasarkan tingkat kelulusan penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2013 : 3,55% lulus perguruan tinggi; 12,65% lulus SLTA; 16,44% lulus SLTP; 51,65% lulus SD; dan 15,71% tidak memiliki ijazah dan belum tamat SD. Disamping potensi vital yang dimiliki, juga terdapat beberapa permasalahan kepemudaan menyangkut perekonomian. Dengan kata lain, jika dilihat bahwa pemuda merupakan bagian terbesar dari tenaga kerja, maka dapat dikatakan, kemungkinan rendahnya produktivitas tenaga kerja golongan muda juga ikut berperan pada rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor industri tersebut. Masalah berikutnya adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda. Menurut data Suseda 2013, Tingkat Pengangguran Terbuka penduduk Kabupaten Kuningan sebesar 5,52% dari jumlah penduduk keseluruhan. Di masa depan, tantangan kepemudaan dalam bidang ekonomi adalah persoalan produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian. Permasalahan lain di bidang kepemudaan dan olahraga adalah : (1) terbatasnya ketersediaan sarana olahraga baik berskala nasional maupun internasional; (2) terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri; serta (3) rendahnya mental juara. Data organisasi pemuda (dasar kesamaan fungsi pemuda) di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2013 adalah berjumlah 21 organisasi. Sedangkan sarana olah raga yang dimiliki terdiri dari 242 lapangan dan gedung bola volley, 233 lapangan sepakbola dan futsal, 216 lapangan dan gedung bulu tangkis, 11 lapangan dan gedung tenis, dan hanya 1 unit gelanggang olah raga.
II- 138
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
I. Bidang Penanaman Modal -
Peningkatan kinerja pelayanan perijinan
-
perbaikan iklim usaha
-
peningkatan investasi terutama di bidang pertanian dan industri pengolahan
J. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah -
Masih kurangnya kualitas SDM aparatur pembina KUMKM dan masih minimnya pengetahuan, keterampilan dan wawasan usaha pelaku KUMKM dalam mengelola usahanya.
-
Kurangnya motivasi masyarakat untuk bergabung dalam lembaga usaha koperasi
-
Belum tersedianya fasilitas sentra pemasaran produk KUMKM serta masih kurangnya promosi/publikasi dan pameran produk KUMKM baik tingkat regional, nasional maupun internasional.
-
Pelaku KUMKM belum sepenuhnya menyadari tentang pentingnya aspek legal formal (S-PIRT, Halal, HAKI).
-
Masih sulitnya pelaku KUMKM untuk mengakses pembiayaan kepada lembaga perbankan karena terkendala faktor jaminan/agunan.
-
Pelaku UMKM belum tergabung dalam kelompok usaha/ sentra sehingga menghambat upaya pembinaan dan pengembangan KUMKM.
-
Belum lengkapnya Data Base KUMKM di berbagai sektor usaha potensial serta mayoritas pelaku KUMKM belum memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat
promosidan publikasi dalam meningkatkan jaringan
pemasaran. -
Sarana peralatan produksi KUMKM belum menggunakan Teknologi Tepat Guna dan masih menggunakan peralatan manual sehingga kualitas dan kuantitasproduk KUMKM masih relatif rendah.
K. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kuningan berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya setiap keluarga ataupun individu memiliki dokumen kependudukan. Salah satu program dan kegiatan yang II- 139
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
memiliki nilai strategis yakni pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) secara massal yang telah dimulai sejak Tahun 2013. Data menunjukkan, hingga Januari 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan baru mencatat 632.981 warga penerima e-KTP dari total wajib e-KTP 878.767 orang. Artinya masih ada 245.786 warga Kabupaten Kuningan yang belum memiliki KTP elektronik. Sedangkan dari total wajib e-KTP di atas, baru 83,12 % (730.448 orang) yang sudah terekam untuk e-KTP. Berarti, masih ada 148.319 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Penataan dokumen kependudukan di Kabupaten Kuningan akan terus menghadapi berbagai tantangan yang harus memperoleh penangan secara komprehensif. Saat ini saja pengelolaan dan pengendalian data penduduk yang melakukan migrasi, baik mereka yang datang dan menetap di Kabupaten Kuningan maupun penduduk kita yang pindah keluar dari wilayah Kabupaten Kuningan, masih rendah pengendalian datanya. Kemudian, sinergitas data kependudukan dengan penangan permasalahan sosial
yang
ada
ketenagakerjaan
di Kabupaten belum
dapat
Kuningan,
seperti
kemiskinan
dan
terpantau
melalui
integrasi
data
kependudukan. Sebagai ilustrasi, jika nomor induk kependudukan (NIK) dapat digabung dengan data penduduk miskin atau tenaga kerja, maka akan lebih memudahkan pengelolaan dan pengendalian serta pemberian bantuan yang tepat sasaran.
L. Bidang Ketenagakerjaan Seiring dengan pesatnya pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kuningan, perlunya kewaspadaan sejak dini akan munculnya berbagai permasalahan, sepertinya halnya permasalahan yang dihadapi berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang telah berkembang terlebih dahulu. Salah satu permasalahan yang kemungkinan besar muncul adalah berkaitan dengan ketenagakerjaan. Tahun 2013 Tingkat Penganguran Terbuka di Kabupaten Kuningan sebesar 5,52% memang masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Memperhatikan
struktur
jumlah
penduduk
berdasarkan
usia,
warga
Kabupaten Kuningan yang siap memasuki lapangan pekerjaan sebanyak II- 140
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
27.734 jiwa (data BPS tahun 2013). Kemudian dengan telah ditetapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dan APEC Tahun 2020, menjadi tantangan utama bidang ketenagakerjaan untuk mampu mengatisipasi kompetisi tersebut dengan mempersiapkan calon-calon tenaga kerja dan
menghimpun
atau
melakukan
mapping
ketenagakerjaan
serta pemberian keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
M. Bidang Ketahanan Pangan -
Alih fungsi lahan pertanian yang berkonsekwensi pada pengurangan produksi padi
-
Pertambahan jumlah penduduk, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan bertambah pula kebutuhan pangan daerah.
-
Cadangan pangan pemerintah daerah yang terbatas jauh dari target SPM.
N.
Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan utama adalah (1) kesetaraan gender; dan (2) masih
rentannya permasalahan traficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam jangka 5 tahun diantaranya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan, perlindungan anak dan perempuan dari berbagai jenis kekerasan, serta mendorong tumbuh kembangnya
kepedulian
dan
peran
serta
masyarakat
terhadap
pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak dan perempuan, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, anggaran maupun peningkatan kapasitas SDM pengelola program/kegiatan terkait.
O.
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan utama adalah (1) kurangnya tenaga penyuluh KB; (2)
kualitas pelayanan belum maksimal sehingga Intensifikasi Pelayanan KB sangat penting. (3) belum optimalnya ketahanan keluarga; (4) masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB. Adapun program/kegiatan yang dapat dilakukan dalam periode pembangunan 5 tahunan antara lain : II- 141
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
P. -
Bidang Perhubungan Meskipun Terminal Tipe A Kertawangunan sejak tanggal 09 Maret 2009 telah dioperasikan, namun di dalamnya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu penataan lebih lanjut agar operasional terminal Tipe A Kertawangunan dapat berjalan dengan optimal;
-
Kewenangan
penyelenggaraan
urusan
dibidang
perhubungan
melibatkan berbagai instansi terkait baik antar SKPD maupun dengan instansi vertiKal, oleh karena itu untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan koordinasi dibidang perhubungan perlu dibentuk beberapa peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi; -
Kurang
memadainya
anggaran
untuk
menunjang
operasional
pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan; -
Masih kurangnya kualitas dan kapasitas profesionalisme sumberdaya manusia dalam perhubungan;
-
Penyelenggaraan transportasi jalan yang senantiasa dinamis dan berkembang tentunya memerlukan penyempurnaan aturan dibidang LLAJ yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2012 Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keluarnya
peraturan pemerintah dimaksud memerlukan adanya
perubahan atau penyesuaian terhadap beberapa Peraturan Daerah dibidang LLAJ; -
Optimalisasi
dan
pengembangan
jaringan
trayek,
optimalisasi,
peningkatan dan pembangunan terminal, pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas di perkotaan, dan penyediaan fasilitas keselamatan LLAJ.
II- 142
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
Q. -
2015
Bidang Komunikasi dan Informatika SDM bidang Informasi dan Komunikasi belum dapat dipenuhi baik kualitas maupun kuantitasnya dan masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
-
Minimnya infrastruktur di bidang layanan komunikasi dan informatika.
-
Pemanfaatan IPTEK yang masih rendah oleh masyarakat.
R.
Bidang Pertanahan
-
Masih rendahnya kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat
-
Pembebasan tanah/pengadaan tanah untuk pembangunan sarana umum
S. -
Penyelesaian sengketa tanah
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Perlunya antisipasi terhadap kerawanan politik dan sosial yang berdampak pada terjadinya konflik di tingkat masyarakat.
-
Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan siskamling dan kurangnya efektifnya para petugas siskamling di setiap desa disamping sarana dan prasarana siskamling kurang terurus dan tidak lengkap,
-
lemahnya pemahaman masyarakat tentang empat pilar kebangsaan, “Pancasila, UUD “45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI”.
-
Belum updatenya database Ormas dan LSM.
T. Bidang
Otonomi
Keuangan
Daerah,
Daerah,
Pemerintahan
Perangkat
Daerah,
Umum,
Administrasi
Kepegawaian,
dan
Persandian -
Permasalahan yang terjadi pada Urusan Sat Pol PP Kabupaten Kuningan,
adalah
hambatan
kegiatan
pemberantasan
penyakit
masyarakat yaitu tidak tersedianya Panti Rehabilitasi untuk gelandangan pengemis, orang gila, dan pekerja sex komersial, tidak sebandingnya SDM Satpol PP dengan permasalahan dan luasnya jangkauan wilayah II- 143
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
tugas, untuk kegiatan sinergitas penegakan Perda pada Sub Kegiatan Penertiban Pasar Tumpah, PKL, cenderung kembali ketempat yang dilarang; -
Komunikasi dan informasi berkenaan dengan tugas Dinas Teknis yang mempunyai keterkaitan dengan Bagian Setda Kabupaten Kuningan relatif belum optimal, terbatasnya SDM dan personil yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana, masih sangat kurangnya koordinasi terhadap penyampaian draft/rancangan produk Hukum dan atau Rancangan Peraturan Daerah serta pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Hak Manusia (RANHAM);
-
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pendapatan antara lain : Basis data obyek pajak atau Retribusi Daerah dan PBB belum sepenuhnya sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan karena pemutahiran data belum menyeluruh, Pengelolaan asset Milik Daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang dikelola pihak swasta belum memberikan konstribusi yang memadai, dan koordinasi unit kerja terentu dalam penanganan PAD masih perlu ditingkatkan, sehingga perlu diadakan pemutakhiran basis data (PAD, PBB, PPh, dll) secara tepat dan berkelanjutan, Peningkatan profesionalisme pengelolaan asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang dikerjasamakan berorientasi kepada hasil bagi peningkatan PAD antara lain Pengelolaan Gelanggang Pemuda, GOR, Stadion, Mess, Kantor Pemda yang ada di Linggarjati, Sangkanurip alami, obyek wisata Linggarjati Indah, BBI, Lahan Benih Padi, Pemanfaatan alat-alat berat, dan peningkatan koordinasi antar unit kerja pengelola PAD, Potensi sumberdaya alam belum dimanfaatkan secara maksimal, antara lain potensi pariwisata alam dan agrowisata, sehingga belum dapat berkontribusi maksimal terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, Kontribusi dari BUMD terhadap PAD masih belum optimal, terutama BUMD yang baru berdiri, efektifitas kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan, kurangnya tenaga/petugas lapangan sementara dimana peran dari petugas lapangan ini sangat vital, belum terintegrasinya basis data objek wajib pajak dan retribusi daerah kedalam satu Sistem II- 144
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
informasi
Manajemen
Pendapatan
Daerah,
dimana
2015
proses
dan
mekanisme pengelolaan data pajak dan retribusi daerah masih dilakukan secara manual, kualitas SDM pegawai masih perlu ditingkatkan; Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) yang
-
menjadi tanggungjawab semua kepala SKPD; Masalah kepegawaian antara sebagai berikut:
-
a.
Terdapat pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai dengan persyaratan kompetensi jenjang jabatan struktural.
b.
Belum
optimalnya
pengelolaan
sistem
informasi
manajemen
kepegawaian. c.
Data pejabat fungsional belum terinventarisasi dengan baik sesuai rumpun jabatan fungsional.
d.
Kurang maksimalnya peran SKPD dalam melakukan tahapan pembinaan awal, sehingga kasus kepegawaian yang sampai ke BKD adalah permasalahan yang sudah terlanjur berat dengan tanpa proses pembinaan awal sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.
e.
Pengurusan Pensiun untuk Gol. IV/c keatas, membutuhkan waktu yang lama sehingga sering terjadi keterlambatan.
f.
Terlambatnya laporan-laporan pelanggaran disiplin hari dan jam kerja dari SKPD.
g.
Belum adanya program aplikasi khusus untuk mengolah data kenaikan pangkat sehingga masih terjadi kesalahan dalam output data dan belum bisa memprediksi data kenaikan pangkat yang up to date.
h.
Pengisian data CPNS dan PNS program SIMPEG bantuan dari SCBD belum selesai dikarenakan program masih perlu ada perbaikan.
i.
Masih banyaknya PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional belum memenuhi syarat kompetensi jabatan yang ditentukan.
U. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -
Peningkatan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; II- 145
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
-
2015
Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa;
-
Integrasi perencanaan berbasis pemberdayaan masyarakat kedalam perencanaan pembangunan reguler.
V. -
Bidang Sosial Peningkatan upaya penanggulangan masalah dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
-
Peningkatan kompetensi SDM/Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan potensi sumber daya buatan lainnya;
-
Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
-
Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan;
-
Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
W.
Bidang Kebudayaan - Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; - Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda; (3) masih terbatasnya sarana dan prasana bagi pengembangan seni dan budaya masyarakat.
X. -
Bidang Statistik Belum tersedianya satu data pembangunan Kabupaten Kuningan, sehingga masih terdapat perbedaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan.
-
Belum tersedianya basis data online.
-
Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik.
Y.
Bidang Kearsipan
-
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan manajemen kearsipan
-
Masih adanya ketidakseragaman pemahaman tentang kearsipan dan keterbatasan pengetahuan aparatur dalam kearsipan
II- 146
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
-
2015
Jumlah arsiparis maupun petugas arsip tidak sebanding dengan volume arsip yang ada di SKPD
-
Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya arsip
-
Masih terbatas anggaran pada bidang kearsipan dan masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana kearsipan
Z.
Bidang Perpustakaan
-
Pengembangan sarana prasarana dan pengelolaan perpustakaan;
-
Pengembangan taman bacaan masyarakat;
2.6.2. Urusan Pilihan A. Bidang Pertanian -
Penurunan luas lahan sawah dan kenaikan kelompok bukan sawah yang akan berpengaruh terhadap stok pangan daerah.
-
Infrastruktur pertanian yang masih belum memadai.
-
Sulitnya mengantisipasi dampak pemanasan global, berupa anomali iklim. Kondisi ini akan berpengaruh kepada keberhasilan tanaman.
-
Sulitnya petani mengakses informasi pasar.
-
Akses permodalan yang masih sulit bagi petani
-
Belum sinerginya pembangunan sektor pertanian dari hulu ke hilir.
B. Bidang Kehutanan -
Lahan kritis kondisinya sangat dinamis, pada saat dilakukan upaya rehabilitasi maka di tempat lain terjadi penebangan, situasi ini terjadi oleh karena statusnya berada pada hutan milik/hak yang didasarkan kepada tebang butuh, sehingga sangat sulit untuk mencapai kondisi ideal tanpa lahan kritis.
-
Sulitnya mengantisipasi dampak pemanasan global, berupa anomali iklim. Kondisi ini akan berpengaruh kepada keberhasilan tanaman.
-
Masyarakat tani hutan dan kebun terutama pada kelompok usia produktif, lebih tertarik berusaha di luar kota (urbanisasi) daripada memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan kebun yang ada. Sehingga dikhawatirkan
II- 147
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
arus regenerasi anggota kelompok yang berminat mengelola sumberdaya hutan/kebun akan terhamba. -
Kepemilikan lahan yang sempit dan kelangkaan kesempatan kerja dapat menyebabkan tekanan terhadap hutan dan kebun sehingga berpotensi timbulnya lahan tidak produktif/kritis.
-
Terdapatnya regulasi dari pemerintah pusat yang justru menimbulkan multi tafsir di tingkat lokal, seperti aturan-aturan pengelolaan di kawasan konservasi dan pemberlakukan permenhut P.30 tahun 2012 tentang peredaran hasil hutan.
-
Belum semua pihak di Kabupaten Kuningan memahami arti penting kabupaten konservasi,
sehingga peran yang nampak hanya terbatas
oleh beberapa instansi terkait pengelolaan sumberdaya
alam dan
lingkungan hidup. -
Belum terbitnya rekomendasi pemanfaatan jalan untuk kepentingan Kebun
Raya
Kuningan
dan
Taman
Nasional
Gunung
Ciremai,
menunjukkan jika pemerintah pusat belum mampu bersinergi secara baik dengan pemerintah daerah.
C. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral -
Masih terdapat masyarakat perdesaan yang belum menikmati aliran listrik;
-
Reklamasi lahan ex Galian C;
-
Pengelolaan wilayah pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
D. Bidang Pariwisata -
Masih rendahnya pengembangan produk dan daya tarik wisata;
-
Sarana prasarana pariwisata yang masih perlu ditingkatkan;
-
Pengembangan pasar dan sistem promosi wisata yang masih terbatas;
-
Masih rendahnya SDM kepariwisataan.
II- 148
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
E. Bidang Kelautan dan Perikanan -
Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampil petani dalam budidaya perikanan;
-
Masih rendahnya penggunaan teknologi budidaya dan pasca panen perikanan;
-
Masih kurangnya akses petani terhadap permodalan;
-
Kurang berfungsinya kelembagaan yang bergerak di sektor perikanan;
-
Belum adanya pengelolaan perikanan yang teritegrasi antara sektor hulu dan hilir.
F. Bidang Perdagangan -
Masih rendahnya jiwa wirausaha, kompetensi mengelola usaha dan keterampilan di kalangan calon dan pengelola usaha Industri;
-
Masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi terutama fasilitas pasar desa di kecamatan perbatasan yang kondisinya kurang memadai;
-
Belum tergali, termanfaatkan dan terbatasnya akses pemasaran di dalam pengelolaan sumber daya keunggulan lokal khususnya produkproduk hasil pertanian, ekonomi kreatif dan sumber daya lainnya yang berada di kawasan Agropolitan, pariwisata daerah
dan kawasan
lainnya.
G. Bidang Perindustrian -
Belum tersedianya kawasan industri;
-
Aksesibilitas permodalan yang terbatas bagi UMKM;
-
Inovasi produk masih rendah;
-
Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
-
Bahan baku produksi yang masih tergantung pada pasokan daerah lain.
II- 149
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
H. Bidang Ketransmigrasian Bidang ketransmigrasian dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut, ketika era orde baru program dan kegiatannya merupakan prioritas untuk
menciptakan
pemerataan
pertumbuhan
penduduk
mengikatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
dan
Memasuki era
otonomi daerah, bidang ini mengalami penurunan kuantitas. Sangatlah jarang terjadi adanya mobilisasi perpindahan penduduk khususnya dari pulau Jawa dan Bali serta Madura ke pulau lainnya sebagai tujuan transmigrasi. Kuningan,
Begitu pula halnya dengan penduduk Kabupaten
yang
enggan
mengikuti
program
transmigrasi,
tetapi
kemungkinan peluang untuk dapat dilaksanakannya program ini tetap ada. Melihat kondisi di beberapa wilayah Kabupaten Kuningan rentan bencana alam, kemudian daerah tujuan transmigrasinya memiliki daya tarik tersendiri, dan adanya dukungan yang kuat baik dari Pemerintah serta masing-masing Pemerintah Daerahnya. Namun yang paling penting sebenarnya motivasi masyarakat untuk mengikuti transmigrasi tersebut. Rendahnya minat masyarakat Kabupaten Kuningan menjadi salah satu permasalahan yang perlu dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
2.7.
Isu Strategis
2.7.1. Isu Strategis Nasional Isu
strategis
dengan
merupakan
fenomena
atau
permasalahan
belum
dapat
yang
diselesaikan
berkaitan pada
tahun
sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis yang menjadi fokus dalam skala nasional pada Tahun 2014 ada 15 Isu Strategis Pembangunan, diantaranya : 1) Isu kategori pemantapan perekonomian nasional, yaitu konektivitas mendorong
pertumbuhan,
perkuatan
kelembagaan
hubungan
industrial, peningkatan kemampuan Iptek, pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula, diversifikasi pemanfaatan energi dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; II- 150
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
2) Isu kategori peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu: pelaksanaan SJSN
bidang
kesehatan,
penurunan
angka
kematian
ibu
dan bayi, peningkatan akses air minum dan sanitasi, perluasan program keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI), mitigasi bencana; 3) Isu kategori pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, yaitu: percepatan pembangunan Minimum Essential Force, pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme, pelaksanaan Pemilu 2014; 4) Isu prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 5) Isu prioritas pendidikan, yaitu: peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin, penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak, pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014, pelaksanaan pendidikan menengah universal; 6) Isu kategori prioritas kesehatan, yaitu penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; 7) Isu kategori prioritas
ketahanan pangan, yaitu: kesejahteraan
petani/nelayan, peningkatan produksi perikanan; 8) Isu kategori prioritas
infrastruktur, yaitu: penyediaan infrastruktur
dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, penyediaan infrastruktur
yang
mengurangi
kesenjangan
antar
wilayah,
penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; 9) Isu kategori prioritas iklim investasi dan iklim usaha, yaitu: sistem logistik nasional, pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK Baru; 10) Isu kategori prioritas energi, yaitu : peningkatan produksi minyak dan gas bumi, peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
II- 151
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
11) Isu kategori prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yaitu
:
pengendalian
perubahan
iklim,
peningkatan
kualitas
lingkungan; 12) Isu kategori prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, yaitu : pembangunan daerah tertinggal, penguatan diplomasi dan pembangunan infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom Immigration Quarantine Security (CIQS) kawasan perbatasan; 13) Isu kategori prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan, yaitu : pembinaan pemasyarakatan; 14) Isu kategori prioritas lainnya bidang perekonomian, yaitu : akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri non-migas, peningkatan
pemahaman
dan
kesiapan
indonesia
dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; 15) Isu kategori prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat, yaitu : peningkatan kerukunan beragama, peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional
dan internasional.
Isu strategis nasional tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap
beberapa
rencana
pembangunan
pemerintah
pusat
yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kuningan, antara lain dalam rangka pemetaan dan pengembangan pembangunan nasional yang bersinergis, pemerintah pusat melakukan pemetaan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung, Semarang dan Cirebon sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Dilihat dari posisi geografisnya, Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Jawa Barat, berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung-Kuningan dengan
Jawa
Tengah.
Posisi
ini
menjadi
keuntungan
tersendiri
dalam memanfaatkan pengaruh investasi yang mungkin berpengaruh ke Kabupaten Kuningan.
II- 152
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
2.7.2. Isu Strategis Regional Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 17 isu strategis pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2013-2018, sebagai berikut : 1)
Pertumbuhan penduduk dan persebarannya;
2)
Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
3)
Pengangguran dan ketenagakerjaan;
4)
Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
5)
Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis;
6)
Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province;
7)
Kualitas demokrasi;
8)
Kecepatan
dan
ketepatan
penaganan
bencana
serta
adaptasi
masyarakat terhadap bencana; 9)
Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
10) Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal; 11) Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat; 12) Penanggulangan penduduk miskin; 13) Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA); 14) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 15) Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU); 16) Ketahanan Pangan; serta 17) Keamanan dan ketertiban daerah. Isu strategis provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rencana-rencana pembangunan pemerintah provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kuningan.
2.7.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan Memperhatikan Isu strategis nasional, regional dan permasalahanpermasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kuningan, terdapat 9 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut : 1) Rendahnya keterjangkauan pendidikan; 2) Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan khususnya pada kecamatan dengan indeks kesehatan rendah; II- 153
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
3) Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah; 4) Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah; 5) Masih tingginya jumlah penduduk miskin; 6) Belum optimalnya ketahanan pangan masyarakat; 7) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik; 8) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 9) Belum optimalnya kualitas lingkungan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.
II- 154
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Tabel 2. 50. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
1 2 Urusan : Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Meningkatnya Pengetahuan sikap dan Keterampilan Penyuluh. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kab. Kuningan Tahun 2012 (345 Orang)
Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani Tahun 2013
Jumlah Pos Penyuluhan Desa yang dapat difasilitasi
Penyusunan Database penyuluhan
Tersediannya Sistem Database Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Tersedianya Program Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Penyusunan Program Penyuluhan Tahun 2014
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani & InVentarisasi Gabungan Kelompok tani
Penunjang Pengembangan Terlaksananya Monitoring dan Pembinan Usaha Agribisnis Kegiatan di Desa PUAP Kabupaten Perdesaan (PUAP) Kuningan Penilaian/Lomba Petani dan Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013
Terlaksananya Penilaian Petani dan Penyuluh Pertanian Teladan Tingkat Kabupaten Kuningan (5 Kali)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 3
4
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
5
6
SKPD Penanggung jawab
7
8 2,17%
BP4K
345
168
203
31
0% BP4K
376
153
198
24
0% BP4K
376
153
198
28
0% BP4K
1
1
1
0
0% BP4K
80
64
16
0
0% BP4K
221
171
181
27
0% BP4K
5
3
1
1
16% BP4K
II.2-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013 Jambore Karya Penyuluh
Urusan : Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Terlaksananya Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Tingkat Kabupaten Kuningan (5 Kali) Terselenggaranya Pertemuan Teknis Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan
Terselenggaranya Partisipasi Penyuluh Kabupaten Kuningan pada Jambore dan Festival Karya Penyuluh (3 Kali)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
5
3
1
1
0% BP4K
345
135
100
80
0% BP4K
3
0
0
0
0% BP4K
Meningkatnya penerapan teknologii pertanian/perkebunan
Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian/FMA
Terlaksananya Kegiatan Pembelajaran di FMA Desa
Demplot Persemaian dan Kebun Koleksi Tanaman Kehutanan Demplot Penyuluhan Kehutanan Terpadu Wajib Urusan Kepegawaian Program Pendidikan Kedinasan
Terlaksananya Demplot Persemaian dan KebunKoleksi Tanaman Kehutanan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Jumlah CPNS yang lulus prajabatan
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
Jumlah PNS yang lulus Diklat Kepemimpinan
Pendidikan dan Latihan Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa (Sekdes)
Jumlah Sekdes yang mengikuti Diklat
Terlaksananya Demplot Penyuluhan Kehutanan Terpadu
SKPD Penanggung jawab
BP4K
45
40
41
5
12% BP4K
1
0%
1
1
0% BP4K
1
0%
1
1
0% BP4K 12%
Meningkatnya pengetahuan,keterampilan dan sikap pegawai
80%
65%
68%
14%
20% BKD
1.411
1.393
1.397
307
22% BKD
207
94
117
21
18% BKD
160
160
0
0
0% BKD
II.2-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional bagi PNSD
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis/fungsional
Program Pembinaan dan Meningkatnya Kinerja Pegawai Pengembangan Aparatur Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Jumlah Formasi CPNS yang terisi
Pengangkatan Dalam Jabatan
Jumlah SK kenaikan pangkat yang ditetapkan Jumlah Pegawai yang mendapat Penghargaan SLKS dan penghargaan pegawai berprestasi Jumlah Pegawai yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional
Pengelolaan Sistem Kenaikan Pangkat
Jumlah Pegawai yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Peningkatan Status
Jumlah SK PNS (100%) Yang ditetapkan
Sidang NIP
Jumlah SK CPNS (80%) dan NIP yang ditetapkan Jumlah daftar nominatif tenaga honorer kategori II Jumlah SK alih tugas yang ditetapkan
Penyelesaian Tenaga Honorer Reditribusi Pegawai Pelayanan Pembuatan KGB,Karis,Karsu,dan Karpeg Sosialisai PP 53 Tahun 2010 Pembinaan Disiplin Pegawai dan Penyelesaian Pelanggaran Hukum Kepegawaian
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
180
132
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
0
0
SKPD Penanggung jawab
0% BKD
100% BKD 485 13.090
185 10.090
0 10.690
0 2.779
0% BKD 26% BKD
1072
756
229
213
93% BKD
5143
4143
2000
0
0% BKD
1046
757
250
63
25% BKD
645
129
232
35
15% BKD
503
203
0
0
0% BKD
1932
1932
0
0
0% BKD
669
669
0
0
0% BKD
Jumlah KGB,Karis,Karsu,dan Karpeg 29.366 Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisai Jumlah Pembinaan ke SKPD dan Pegawai
Jumlah Kasus Penceraian Jumlah Kasus pelanggaran disiplin (Kepegawaian)
25.682
26.419
7.926
30% BKD
82
82
0
0
0% BKD
48 SKPD dan 235 orang
16 SKPD dan 135 orang
0
0
0% BKD
221
181
189
0
0% BKD
119
99
103
44
43% BKD
II.2-3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Jumlah PNS yang mengikuti bintek PP 46 tahun 2011 Evaluasi Kinerja Pegawai dan Tes Kesehatan
Jumlah PNS yang melakukan tes kesehatan
Pelayanan Pensiun Satu Atap (purna bhakti PNS)
Jumlah SK pensiun yang ditetapkan
Sidang Angka Kredit
Jumlah Penetapan angka kredit fungsional arsiparis dan penilaian DUPAK beberapa jabatan fungsional
Inpassing Pegawai Penyusunan Bezzeting Pegawai Wajib KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pelatihan Pengelola Arsip Desa Pelatihan Pengelola Arsip SKPD Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pemilahan dan Penataan Arsip SKPD Pemilahan dan Penataan Depo Arsip Kantor Arsip dan Perpustakaan
Jumlah SK Inpassing pegawai yang ditetapkan Jumlah kebutuhan formasi PNS Kabupaten Kuningan berdasarkan ABK dan Anjab
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
120
0
0
0
0% BKD
10
0
0
0
0% BKD
1572
1172
356
85
24% BKD
50
0
0
0
0% BKD
0
0
0
0% BKD
0
0
0
0% BKD
6.350 100
6% Kantor Arsip & Perpus Meningkatnya dan terlatihnya para pengelola arsip desa Meningkatnya dan terlatihnya para pengelola arsip SKPD Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pelaksanaan Pendataan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Terlaksananya Pemilihan dan Penataan Arsip SKPD Terlaksananya Pemilahan dan Penataan Arsip pada Depo Kantor Arsip dan Perpustakaan
Pengadaan Sarana Terlaksananya Pengadaan Sarana Kearsipan Desa/Kelurahan Kearsipan
360
107
158
32
28
6
10
2,6
Kantor Arsip & Perpus Kantor Arsip & 0% Perpus 5%
Kantor Arsip & Perpus Kantor Arsip & Perpus Kantor Arsip & 0% Perpus
32
64
70
0
0%
32
12
0
0
3
2%
3
2%
15%
Kantor Arsip & Perpus
360
114
163
41
15%
Kantor Arsip & Perpus
PERPUSTAKAAN
II.2-4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
Program Pengembangan Bertambahnya minat baca dan Budaya Baca dan meningkatnya pengetahuan para Pembinaan Perpustakaan pengelola perpustakaan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Desa/ Kelurahan
Terbinanya Sistem Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai Aturan
Sosialisai Pengembangan Minat Baca
Diperolehnya Pengetahuan Budaya Baca para pengelola Perpustakaan
Pengadaan Sarana Perpustakaan Umum Bintex Pengelolaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa dan Kelurahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa/Kelurahan
Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan umum Bertambahnya pengetahuan para pengelola perpustakaan Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan Desa/Kelurahan
Urusan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Promosi Produk Unggulan Daerah Sosialisasi Peraturan Perundangan Cukai dan pengawasan barang Kena Cukai Pengawasan barang kena cukai ilegal DBHCHT
SKPD Penanggung jawab
Kantor Arsip & Perpus
200
135
60
60
10%
Kantor Arsip & Perpus
100
100
-
-
-
Kantor Arsip & Perpus
5
4
1
0,5
5%
80
-
-
-
Kantor Arsip & Perpus Kantor Arsip & Perpus Kantor Arsip & Perpus
Terlaksananya Pengadaan Sarana Perpustakaan Desa/Kelurahan
50
15
5
5
10%
Kantor Arsip & Perpus
13% Masyarakat/konsumen terlindungi dan penggunaan barang yang tidak sesuai dengan K3L Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya Pameran Promosi Produk Unggulan daerah kabupaten kuningan Tersosialisasikannya ketentuan perundang undangan cukai
Terlaksananya pengawasan peredaran barang Kena cukai yang tidak dilekati pita cukai
-
Disperindag
32 Kecamatan
12 Kecamatan
16 Kecamatan
5 Kecamatan
0% Disperindag
10 Event
4Event
2 Event
1 Event
0% Disperindag
32 Kecamatan
18 Kecamtan
5 Kecamatan
3 Kecamatan
0% Disperindag
32 Kecamatan
37 Kecamatan
32 Kecamatan
10 Kecamatan
0% Disperindag
II.2-5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen BPSK Food Festival Kuningan
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Terbentuknya Badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten kuningan Terpromosikannya produk unggulan daerah baik di dalam maupun diluar wilayah kabupaten kuningan
Penyampaian ketentuan dibidang cukai kepada masyarakat di kabupaten kuningan DBCHT Program Pengembangan Ekspor Pembuatan Frofil komoditi ekspor Temu Usaha dengan Eksportir Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Meningkatnya jumlah produk komoditi Ekspor Kab. kuningan Terlaksananya Pembuatan Profil Komoditi Ekspor Terlaksananya Temu Usaha dengan eksportir Meningkatnya Efisiensi Perdagangan dalam negeri dalam pengadaan penyimpanan dan distribusi barang/jasa
Sosialisasi dan pelatihan sistem manajemen Resi Gudang
Masyarakat mengerti akan manfaat penyimpanan komoditi dengan sistem Resi Gudang
Pemantapan dan tindaklanjut operasional sistem Resi gudang
Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana operasional SRG
Pendataan Sarana Prasarana perdagangan
Terinventarisasinya data sarana perdagangan yang ada di kabupaten kuningan
Pelatihan Managemen usaha
Terlatihnya para pelaku usaha kecil dan menengah dalam ,memenejemen usahanya Program Pembinaan dan Meningkatnya keamanan ketertiban dan kebersihan pasar pengembangan pasar daerah Pengadaan sarana dan Tersediannya sarana dan prasarana prasarana kebersihan kebersihan pasar pasar
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
1 lembaga
0
0
0
0% Disperindag
5 Event
0
0
0
0% Disperindag
32 Kecamatan
0
0
0
0% Disperindag
Disperindag 5 database
1 database
5 Kali
1 kali
1,8
1,8
100% Disperindag 0% Disperindag
Disperindag
5 kali
3 kali
3 Kali
0
100% Disperindag
100%
50%
-
-
0% Disperindag
5 Data base
0
0
0
0% Disperindag
5kali
1
1
0
0% Disperindag
Disperindag
38 Jenis
22 Jenis
8 jenis
2 jenis
0% Disperindag
II.2-6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban pasar Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional sekabupaten kuningan
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Tersedianya sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban pasar Meningkatnya wawasan dan profesionalisme petugas pasar
Penataan dan Pengamanan Pasar pada Bulan Puasa dan Lebaran Pemasangan Auning Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima
Terlaksananya Pemasangan Auning Meningkatnya Kualitas Pasar Daerah
DAK Bidang Perdagangan Tercapainya Penataan pasar yang aman sehat dan Bersih serta tersedianya halaman parkir yang nyaman bagi masyarakat maupun pedagang
Penunjang DAK Bidang Perdagangan
Terlaksananya pendukungan pekerjaan penataan kios & halaman parkir pasar Cibingbin melalui perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan
Pendamping DAK Bidang Perdagangan Pembinaan dan Sosialisai Tersusunnya ketetapan Rencana dan Pembangunan Pasar Baru Realisasi Pembangunan Pasar Baru
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
1 Paket
0% Disperindag
50 Pengelola pasar tradisional
65 Pengelola Pasar Tradisional
0
0
0% Disperindag
26 Pasar
0
0
0
0% Disperindag
14 Pasar
Disperindag
26 Pasar
2 pasar
2 pasar
1 pasar
0% Disperindag
26 pasar
0
0
0
0% Disperindag
5 kali
5 Kali
5 Kali
1 kali
52% Disperindag
26 Pasar
5
9
2,25
0% Disperindag
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
0% Disperindag
Urusan Perindustrian Program Pengembangan Meningkatnya Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kuningan Industri Kecil dan Menengah Pelatihan Berproduksi Yang Baik/Good Manufacturing Practise (GMP)
Terlaksananya pelatihan cara berproduksi yang baik (GMP) dalam upaya pengembangan produk
SKPD Penanggung jawab
13% Disperindag
5 kali
2 kali
1 kali
1 kali
0% Disperindag
II.2-7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pengembangan Industri Bambu
Penguatan Hasil Industri Agro dan Aneka Industri melalui Fasilitas Pameran
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Terlatihnya Keahlian para perajin anyaman bambu untuk mengkreasikan anyamannya menjadi beberapa macam jenis produk Terlaksananya Pameran Produk Hasil Industri
Penumbuhan Industri Kecil Terlaksananya pelatihan pembuatan Menengah di Lokasi papercraft dan peningkatan kualitas P2WKSS Tahun 2013 olahan Sosialisasi Pendaftaran Merk Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Terselenggaranya sosialisai HKI,Terdaftarnya IKM pilihan untuk didaftarkan merknya
Pelatihan dan Bantuan Mesin Untuk Pengembangan Industri kasur Lantai Kuningan Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi Data Industri Agro dan Aneka Industri
Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Alat
Terlaksananya pendataan,monitoring dan evaluasi Industri Agro dan Aneka Industri
Peningkatan Kapasitas Tersalurkannya bantuan sarana Sarana dan Prasarana IKM prasarana IKM Diversifikasi Anyaman Bambu Penguatan Kelembagaan Asosiasi Industri Hasil Tembakau melaui Pameran Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
Terlaksananya Pelatihan Diversifikasi Anyaman Bambu Terlaksananya Pameran Hasil Industri Tembakau
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
5 kali
1 kali
1 kali
0
0% Disperindag
2 Event
2 Event
2 Event
0
0% Disperindag
5 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
0
0% Disperindag
2 kali
2 kali
2 kali
0%
0% Disperindag
1 kali
1 kali
1 kali
0%
0% Disperindag
5 data base
1 data base
1 data base
1 data base
0% Disperindag
50 IKM
15 IKM
15 IKM
10 IKM
100% Disperindag
70 org
20 org
20 org
10 org
0% Disperindag
2 Event
2 Event
2 Event
1 Event
50% Disperindag
II.2-8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Pembinaan Kemampuan Terlaksananya Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja di dan Ketermapilan dan Terealisasi Lingkunagn Industri bantuan alat sarana Produksi Tembakau Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Berbasis Ketela pohon (DBHCHT)
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Klaster Industri Pembinaan Industri Pengolahan Tembakau
Peningkatan Potensi SDM Keluarga Pelaku Usaha Industri Pengolahan Tembakau Pameran Komoditas Unggulan Kunci Bersama Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi
Sosialisai/Fasilitasi dan Sertifikasi Pelatihan Kewirausahaan Teknik Produksi dan desain Batik dan Bantuan Alat Rumah Desain Kemasan
Meningkatnya jiwa kewirausahaan dikalangan Pewrajin Minyak Atsiri
Meningkatnya ketermpilan karyawan industri hasil tembakau dan terlaksananya industri sesuai standarisasi GMP dan HKI Meningaktnya SDM Pengurus PKK dan meningkatnya pendapatan keluarga di sekitar industri pengolahan tembakau Terpromosikannya produk Unggulan Daerah dan Investasi Kabupaten Kuningan Meningkatnya Kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi terhadap usaha industri kecil dan menengah Agro dan Aneka Industri Terlaksannaya Sosialisai/Fasilitasi sertifikasi PIRT Terlaksananya Pelatihan Kewirausahan Teknik Produksi dan Desain Batik
Terlaksananya Pengadaan Bahan Kemasan Pelatihan Peningkatan dan Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Pengembangan Produksi Sepatu Ketermapilan Produksi Sepatu
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
0% Disperindag
110 org%
50 org
50 org
50 org
0% Disperindag
20 org
20 org
20 org
20 org
0% Disperindag
68 org%
68 org
68 org
68 org
Disperindag
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
Disperindag
Disperindag
500 org
135 org
30 org
30 org
100% Disperindag
1 IKM
1IKM
1IKM
1IKM
0% Disperindag
20 IKM
20 IKM
20 IKM
20 IKM
0% Disperindag
20 org
20 org
20 org
20 org
0% Disperindag
II.2-9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pendataan Industri Pengolahan Hasil Tembakau (DBHCHT) Penguatan Ekonomi Masyarakat Lingkungan Industri Tembakau
Pilihan Urusan Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rehabilitasi Cengkeh Rakyat Perluasan Areal Tanaman Pala Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau dan Cengkeh Pengembangan Penangkar Bibit Nilam (BP)
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Tersusunnya Data Industri Pengolahan Hasil Tembakau yang ada di kabupaten kuningan Terlaksananya Pembinan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
1 data base
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
1 database
1 database
1 database
0% Disperindag
8 org
8 org
8 org
0% Disperindag
1% Dishutbun Dishutbun Terlaksananya Rehabilitasi tanaman cengkeh Bertambahnya luas areal komoditi pala Tersedianya sarana produksi tembakau dan cengkeh Tersedianya bibit nilam
Peningkatan Agribisnis Tebu (BP)
Terbangunnya kebun bibit datar dan kebun tebu giling
Budidaya tanaman sereh wangi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertranian/Perkebunan Peningkatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil produksi perkebunan
Tersedianya bibit tanaman sereh wangi Meningkatnya produktivitas hasil-hasil perkebunan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna Meningkatnya upaya penanganan pasca panen
Urusan Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan Terehabilitasinya hutan dan Lahan dan Lahan
500 btg
100 btg
180 btg
0
0% Dishutbun
440 btg
75 btg
148
0
0% Dishutbun
10 paket
2 paket
2 paket
1 paket
10% Dishutbun
150.000 btg
30.000 btg
54000
0
0% Dishutbun
42 Ha
42 Ha
0
0
0% Dishutbun
5.600 btg
1120 btg
0
0
0% Dishutbun Dishutbun
2 unit
1 unit
0
0
0% Dishutbun
0% Dishutbun
II.2-10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Pemeliharaan Tanaman Terlaksananya Pemeliharaan dan dan Penataan Lingkungan Penataan KRK kebun Raya Kuningan (KRK) Pengembangan dan Tertatanya Hutan Kota pemeliharaan Hutan Kota
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
25 Ha
5 Ha
5 Ha
5 Ha
0% Dishutbun
12 unit
2 unit
2 unit
1 unit
0% Dishutbun
Tersedianya Bibit Kehutan berkualitas
140.000 btg
28.000 btg
50.000 btg
50.000 btg
0% Dishutbun
Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis dengan metoda vegetatif Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan GRLK
200.000 btg
40.000 btg
40.000 btg
40.000 btg
0% Dishutbun
15 paket
3 paket
3 paket
3 paket
0% Dishutbun
Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis melalui blok grant
0%
0
0
0
0% Dishutbun
Terlaksananya dukungan kegiatan GERHAN Terlaksananya Pemb.Hutan Rakyat,bangunan sivil teknis,sarpasluh dan sarpas pamhut
0%
0
0
0
0% Dishutbun
300 Ha
60 Ha
60 Ha
60 Ha
0% Dishutbun
Kegiatan Pendamping DAK Terlaksananya Pemb.Hutan Bidang Kehutanan Rakyat,bangunan sivil teknis,sarpasluh dan sarpas pamhut
300 Ha
60 Ha
60 Ha
60 Ha
0% Dishutbun
Penunjang Bidang Kehutanan
Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan DAK Bidang Kehutanan
2 paket
1 paket
1 paket
1 paket
0% Dishutbun
Penghijaunan Lingkungan Sekolah
Terlaksananya penanaman di lingkungan sekolah
15.000 btg
3.000 btg
3.000 btg
3.000 btg
0% Dishutbun
Program Perlindungan dan Meningkatnya Parsitipasi masyarakat Konservasi Sumberdaya dalam penanggulangan kebakaran hutan Hutan dan lahan serta organisme Pengganggu Tanaman
100%
20%
20%
20%
0% Dishutbun
Pengembangan Kebun Bibit Permanen (knp) Cijoho dan Kebun Dinas (KBD) Puncak Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) Penunjang Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Penunjang GERHAN Kegiatan DAK Bidang Kehutanan
II.2-11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Pembinaan dan Meningkatnya kesadaran dan Peningkatan peran serta kemampuan masyarkat dalam masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan POT pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan serta OPT
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 100%
20%
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
20%
20%
SKPD Penanggung jawab
0 Dishutbun
Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan
Meningkatnya Kemampuan masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan secara produktif dan lestari
Pengembangan Model Agroforestry di kawasan berfungsi Lindung Pengembangan Model Desa Konservasi / PKKBM
Terlaksananya penanaman di kawasan berfungsi lindung
45 Ha
30 Ha
30 Ha
30 Ha
0% Dishutbun
Terlaksananya penanaman dan bangunan konservasi
20 Ha
9 Ha
9 Ha
9 Ha
0% Dishutbun
20.000 btg
20.060 btg
20.060 btg
20.060 btg
0% Dishutbun
Peningkatan Peran serta Tersedianya bibit penanaman Lahan masyarakat dalam Bawah Tegakan Pengelolaan Hutan melaui Sistem PHBM
Dishutbun
Program Perencanaan dan Tertatanya pemanfaatan lahan dan Pengembangan Hutan peningkatan kesesuaian penggunaan lahan sesuai dengan kaidah konservasi Penataan Penggunaan Lahan sesuai fungsinya untuk perencanaan kegiatan RHL Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Penyusunan Raperda Kebun Raya Kuningan dan Penata Usahaan Hail Hutan Peningkatan Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Bina Marga
Tersedianya data base Hutan Rakyat
Dishutbun
1.080 Desa
216 Desa
216 Desa
216 Desa
0% Dishutbun
Dishutbun
Tersedianya Perda Penatausahaan Hasil Hutan
0 paket
1 paket
1 paket
1 paket
0% Dishutbun
Tersosialisasikannya Peraturan Penatausahan hasil hutan
1 paket
1 paket
0
0
0% Dishutbun
17%
II.2-12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
130,5
26,5
6,5
6,3
860
172
12
0
Terpeliharanya jalan dan jembatan jalan kabupaten
2650
530,01
80
88,11
1.89% Dinas Bina Marga
Meningkatnya daya dukung kalan terhadap kapasitas angku kendaraan
1060
212
0,7
0,72
0,31 Dinas Bina Marga
100
20
36
18
50% Dinas Bina Marga
Terpeliharanya sarana dan prasarana Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana kebinamargaan dan Prasarana Kebinamargaan Urusan Pendidikan Pemerataan dan Perluasan Akses PAUD Penambahan Ruang Kelas Baru Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengadaan Meubelair Sekolah Rehabilitasi Ruang Kelas
SKPD Penanggung jawab
Jumlah panjang jalan yang dibangun
jumlah jembatan baru yang dibangun Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Jalan / Jembatan
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
2% Dinas Bina Marga 2%
13% Dinas Pendidikan
Jumlah Kelas Baru
65
50%
35
35
Dinas Pendidikan 0% Dinas Pendidikan
Jumlah sarana prasarana PAUD
25
20
15
15
15% Dinas Pendidikan
Jumlah Mebeulair sekolah
25
20
15
15
12% Dinas Pendidikan
Jumlah kelas yang terehabilitasi
75
60
45
45
0% Dinas Pendidikan
35
35
15
15
10% Dinas Pendidikan
148
118
88
88
0% Dinas Pendidikan
242
197
152
152
0% Dinas Pendidikan
2000
1600
1200
1200
10% Dinas Pendidikan
246
176
117
117
7% Dinas Pendidikan
715
572
429
429
0% Dinas Pendidikan
Pengembangan SD Satu Jumlah SD satu atap Atap Wajar Penambahan RKB Sekolah Jumlah RKB SMP/MTs/SLB Rehabilitasi sedang/berat Jumlah ruang kelas yg direhab Ruang Kelas Penyelenggaraan Paket B Siswa peserta paket B Setara SMP Pengembangan SMP Siswa SMP terbuka Terbuka Rehabilitasi Gedung SD/MI Jumlah gedung (DAK)
II.2-13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pendamping DAK Pendidikan Penunjang DAK Pendidikan Penunjang Dana Role Sharing Rehab dan RKB SD/MI dan SMP/MTs Penunjang Pembangunan USB SMP Dikmen Pendamping USB SMKN Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK Penyedian beasiswa bagi keluarga tidak mampu Peningkatan Mutu,Relevansi dan Daya Saing PAUD Pembangunan sarana dan prasarana Bermain Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik TK Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tutor PAUD Pengadaan kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD Pengembangan Model PAUD Wajar Penyelenggaraan UASBN SD
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
715
572
429
429
0% Dinas Pendidikan
143
572
429
429
20% Dinas Pendidikan
1255
1004
753
753
0% Dinas Pendidikan
2
2
9
8
8
8
20% Dinas Pendidikan
100
70
45
45
10% Dinas Pendidikan
47
39
31
31
0% Dinas Pendidikan
10563
8128
5858
5858
25% Dinas Pendidikan
95
70
50
50
Dinas Pendidikan 0% Dinas Pendidikan
70
50
35
35
10% Dinas Pendidikan
750
600
450
450
0% Dinas Pendidikan
375
300
225
225
30% Dinas Pendidikan
50
40
30
30
12% Dinas Pendidikan
5
4
3
3
9% Dinas Pendidikan
98500
607800
58800
58800
100% Dinas Pendidikan
25% Dinas Pendidikan
II.2-14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains (OSN), Olimpiade Olahraga dan Seni SD Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN,Festival SMP,Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI)
63000
50200
37500
37500
100% Dinas Pendidikan
5
4
3
3
0% Dinas Pendidikan
5
4
3
3
0% Dinas Pendidikan
Pendamping Sekolah Berstandar Nasional SD Pendampuing Rintasan SMP Bertaraf Internasional
2
2
10
8
6
6
0% Dinas Pendidikan
65
52
39
39
0% Dinas Pendidikan
80
64
48
48
0% Dinas Pendidikan
80
64
48
48
10% Dinas Pendidikan
169
134
99
99
0% Dinas Pendidikan
135
108
81
81
20% Dinas Pendidikan
10
8
6
6
20% Dinas Pendidikan
23278
18436
13689
13689
100% Dinas Pendidikan
17388
13771
10225
10225
100% Dinas Pendidikan
Penunjang Bantuan SSN SMP Pendamping Bantuan SDSN Penunjang Bantuan SDSN Dikmen Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Penyelenggaraan Olimpiade sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional untuk SMA
Pendamping SMA dan SMK Rintisan Bertaraf Internasional Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA Penyelenggaraan Ujian Nasional SMK
0% Dinas Pendidikan
II.2-15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
306
244
182
182
12% Dinas Pendidikan
Pengembangan data dan informasi Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
306
244
182
182
0% Dinas Pendidikan
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Dinas Pendidikan
Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
Dinas Pendidikan
32
32
32
32
Dinas Pendidikan 7% Dinas Pendidikan
5
4
3
3
7% Dinas Pendidikan
5
4
3
3
5% Dinas Pendidikan
Pembinaan kelembagaan sekolah dan Manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar
5
4
3
3
0% Dinas Pendidikan
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
5
4
3
3
0% Dinas Pendidikan
PAUD Publikasi dan Sosialisasi PAUD Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) WAJAR
II.2-16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Perluasan dan sosialisasi sebagai informasi Pendidikan dasar
32
32
32
32
30% Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
125
90
60
60
0% Dinas Pendidikan
32
32
Dinas Pendidikan 12% Dinas Pendidikan
1
1
0% Dinas Pendidikan
50
40
Dikmen Perluasan dan sosialisai sebagai Informasi pendidikan menengah Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan industri Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Penyelenggaraan Try Out SMA
30
30
5
12% Dinas Pendidikan
5% Dinas Pendidikan
Pembinaan dan Pengembangan dan Pemuda Olahraga
Dinas Pendidikan
Peningkatan fungsi dan peran organisasi kepemudaan dan olahraga
Dinas Pendidikan
Peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
40
29
19
19
20% Dinas Pendidikan
Antisipasi kenakalan remaja dan bahaya penyalahgunaan narkoba
Dinas Pendidikan
Pengembangan Prestasi di bidang kepeloporan
Dinas Pendidikan
II.2-17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
Pengembangan Prestasi atlit,pelatih dan wasit pada kecabangan olahraga
Dinas Pendidikan
Peningkatan sarana dan prasarana
35
26
18
18
Urusan Wajib BIDANG SDA DAN IRIGASI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Rehabilitasi Daerah Irigasi
Pembinaan dan Pelatihan P3A Mitra Cai (APBD Kabupaten)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pintu Air Perencanaan Teknis,Monitoring dan Evaluasi
15% Dinas Pendidikan
2,85% Dinas SDAP
Terlaksananya pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Irigasi - Bendung (buah) - Bangunan (buah) -Saluran (meter) Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan P3A -Daerah Irigasi -Unit P3A Optimalnya fungsi pintu air
79
43
79
59
0% Dinas SDAP
53 35 51,044
164 241 29695,02
53 35 51,044
42 69 8.732,77
18 252 168
21 21 504
18 252 168
12 12 168
0% Dinas SDAP 0% 0% Dinas SDAP
3 55
3 90
3 45
3 45
0% Dinas SDAP 0% Dinas SDAP
7
14
7
7
0% Dinas SDAP
16
16
0
0
0% Dinas SDAP
0% 0% 0%
Meningkatnya sistem Perencanaan Teknis,Monitoring dan Evaluasi
a.Situ (buah) b.Daerah Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Berfungsinya sarana dan prasarana Jaringan Irigasi irigasi
Identifikasi Potensi Lokasi Situ dan Embung
SKPD Penanggung jawab
- UPTD Meningkatnya sistem perencanaan pendayagunaan sumber daya air - Desa / Kecamatan
II.2-18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Perencanaan dan Survei,Investigasi dan Desain (SID) Bidang SDA dan Pertambangan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Survei
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Tersusunnya data perencanaan
-Kelurahan /Desa Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan survei
Penyusunan Rencana Tata Tersususnnya pedoman tata tanam dan Tanam dan Pola Tanam pola tanam pada setiap daerah irigasi Musim Tanam - Daerah Irigasi Program Pengembangan dan Pengelolaan
14 5,00
52 5
20 0
28 0
55% Dinas SDAP 0 Dinas SDAP
158,00
158
79
79
0% Dinas SDAP
10 0 0 0 0
23 0 0 0 0
11 0 0 1000 258
14 0 6 886,5 258
0% Dinas SDAP 0% 0% 0% 0%
10 1000 -
580% 1623,85 3.693 2
10 1000 3000 2
36 1319,85 2061 2
0% Dinas SDAP 0% 0% 0%
1 300 10
17 1735,4 4
1 300 10
17 1735,4 3
0% Dinas SDAP 0% 0% Dinas SDAP
Sungai, Danau dan Konservasi SDA Lainnya Pembuatan /Rehabilitasi Situ / Embung
Meningkatnya pemanfaat potensi sumber daya air guna memenuhi kebutuha air baku - Situ (buah) - Bendung (buah) - Bangunan (buah) - Saluran (meter) - Tebing (m) Perkuatan Tebing Sungai Meningkatnya daya dukung lingkungan sumber daya air - Sungai (buah) - Panjang (meter) - Tebing (m) - Bangunan (buah) Rehabilitasi Sungai-sungai - Meningkatnya pengamanan prasarana infa struktur SDA,transfortasi dan pemukiman terhadap daya rusak air
Pembuatan Air Bawah Tanah (ABT)
- Sungai (buah) - Panjang (m') Terlaksananya pembuatan Air Bawah Tanah
II.2-19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Sosialisai Pembangunan Waduk Cileuweung
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Meningkatnya wawasan pemanfaatan Waduk Cileuweung
-Desa - Kecamatan Meningkatnya Sistem Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Irigasi dan Sumber Evaluasi Bidang Irigasi dan Sumber Daya Daya Air dan Air Lainnya Pertambangan (BP) Program Pengendalian Banjir Pengadaan bahan baku Terlaksananya pembangunan untuk Banjiran pengendalian banjir - UPTD - Bronjong Kawat (buah) - Karung (buah) URUSAN ENERGI DAN SDM Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pemasangan papan Terpasangnya Papan Larangan dan Larangan dan Portal Portal di Kawasan Pertambangan - Kecamatan - Papan Larangan (buah) - Portal (buah) Pengawasan dan Terawasi dan terkendalinya Pemegang Pengendalian Pelaksanaan Kuasa Pertambangan eksploitasi pasir Kegiatan Penambangan Galian C - Pengusaha - Desa -Kecamatan Penyusunan dan Terlaksananya Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai Perolehan Air Bagi pemegang SIPA perolehan Air (NPA) untuk dasar perhitungan Pajak Air Tanah Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Panas Bumi
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Terlaksananya Koordinasi Bidang Panas Bumi pada 5 desa sebanyak 30 kali
Urusan Keluarga Berencana
4
10 4 8
-
5 2 4
0% Dinas SDAP 0% 0% Dinas SDAP
7 -
14 475 10
7 -
7 250 5.000
0% Dinas SDAP
-
13 19 16
-
3 19 16
0 Dinas SDAP 0 0
80
-
18 7 3
0% Dinas SDAP 0% 0% Dinas SDAP
35,00
-
5
0% Dinas SDAP
-
-
22%
II.2-20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
BKBPP Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif
65%
65%
63,25%
63,13%
63,15%
25% BKBPP
5%
5%
8,66%
10,28%
10,31%
24% BKBPP
70%
14
25
25
25
15% BKBPP
Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber-KB 87%
87%
87%
84,98%
74,88%
74,13%
17% BKBPP
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluhan Kelurga Berencana (PKB/PLKB) 1 Petugas 2 (dua) desa/Kelurahan
100%
90,43%
77,13%
85,94%
81,91%
35% BKBPP
Ratio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan
100%
100%
100%
100%
100%
35% BKBPP
Cakupan Penyediaan Alat & Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 %
30%
0%
0%
0%
0%
25% BKBPP
100%
100%
89,91%
78,12%
79,11%
0,00% BKBPP
Cakupan Pasangan usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB)
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/Kelurahan 100% setiap tahun PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
13% BKBPP
II.2-21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Cakupan Perempuan & Anak Korban Kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dlm UPT
Cakupan Perempuan & Anak Korban Kekerasan yg mendapatkan Layanan Kesehatan o/ tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas tatalaksana KTP & PPT/PKT di Rumah sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit Pelayanan terpadu Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan o/ petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dlm pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dr tingkat Penyidikan s.d putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
100%
100%
89,72%
80%
77,50%
15% BKBPP
90%
90%
81,11%
70%
67,80%
12% BKBPP
20%
20%
17,17%
20%
14,24%
10% BKBPP
15%
15%
14,76%
10%
8,98%
5% BKBPP
80%
80%
77,23%
65%
58,77%
25% BKBPP
50%
50%
46,12%
35%
32,33%
15% BKBPP
II.2-22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan & anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kajian mitigasi bencana dan pemetaan wilayah
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
40%
40%
33,10%
25%
22,19%
10% BKBPP
90%
90%
86,82%
75%
50,25%
12% BKBPP
17% BPBD
Tersedianya database potensi daerah rawan bencana dan rumusan standart penyusunan penanggulangan bencana
100
20
36
36
15% BPBD
Pembuatan pedoman dan Tersusunnya buku peraturan kepala atau standar dan atau BPBD tentang penyusunan tentang prosedur penanggulangan pedoman penanggulangan bencana bencana
250
50
90
15
17% BPBD
Pembuatan brosur, leaflet dan poster Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan
Tersebarnya brosure/leaflet dan poster
375
75
135
20
15% BPBD
Tersedianya kebijakan pedoman pengerusutamaan penangulangan bencana
125
25
45
8
17% BPBD
Penguragan risiko bencana Terjalinnya koordinasi dan kerjasama dengan pembinaan lintas stake holder dalam pengurangan komitmen terhadap risiko bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana
100
20
36
7
19% BPBD
Terpasangnya informasi peringatan Pembuatan dan penempatan tanda-tanda bahaya daerah rawan bencana peringatan, bahaya laranga memasuki daerah rawan bencana dan sejenisnya
120
19.949
15.983
2.717
17% BPBD
II.2-23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana
Terinventarisirnya dan termonitorningnya pengelolaan dan SDA dan lingkungan hidup
100
20
36
7
19% BPBD
Pelatihan kebencanaan bagi aparatur Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan bagi masyarakat
Terwujudnya pelatihan dasar aparatur penanggulangan bencana Terwujudnya pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat disekitar dearah rawan bencana
150
50
70
12
17% BPBD
200
50
80
15
19% BPBD
Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana
Monitoring pelaksanaan kegiatan pasca bencana pada SKPD terkait dan lokasi kegiatan pasca bencana
175
35
63
11
17% BPBD
100
20
36
5
14% BPBD
Tersedianya alat informasi/komunikasi kebencanaan Terlatihnya tim teknis penangulangan bencana
475
95
171
29
17% BPBD
50
10
18
3
17% BPBD
Tersedianya suber daya penanggulangan bencana Terjalinnyan koordinasi yang baik, cepat dan tepat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melaluli penyediaan 4 unit alat komunikasi pendukung tugas kebencanaan
120
24
43
7
17% BPBD
150
30
54
10
19% BPBD
Program Peningkatan Fungsi Sumber Daya Aktifasi pos-pos siaga bencana Pelatihan teknis penanggulangan bencana per sektor Mobilisasi personil dan sarana prasarana Penyiapan sistem informasi dan komunikasi pendukung tugas kebencanaan
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah rawan bencana
Program Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
BPBD Terbangunnya penataan lingkungan melalui reboisasi & reklamasi menuju lingkungan yg hijau & lestari, melalui penyediaan 15.000 bibit pohon
215
43
77
10
13% BPBD
100
20
36
6
17% BPBD
II.2-24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 250
50
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014 90
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%) 20
SKPD Penanggung jawab
Penyiapan dukungan dan mobilisasi logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar Urusan Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prsarana dan Fasilitas LLAJ
Tersedianya kebutuhan logistik untuk korban bencana
22% BPBD
Pemeliharaan Terminal
Jumlah terminal tipe.C yang dipelihara
12 Lokasi
11 Lokasi
6 Lokasi
6 Lokasi
15% DISHUB
Pemeliharaan ramburambu lalu lintas, warning light dan traffic light
Jumlah rambu dan traffic light/warning light yang dipelihara
3 Jenis Perlengkapan Jalan
3 Jenis Perlengkapan Jalan
3 Jenis Perlengkapan Jalan
3 Jenis Perlengkapan Jalan
15% DISHUB
Pemeliharaan sarana lampu penerangan jalan umum (PJU) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan DAK Bidang Perhubungan
Jumlah lampu PJU yang dipelihara
4.970 Titik
1.986 Titik
455 Titik
455 Titik
10% DISHUB
147 Buah Rambu lalu 20 Buah Rambu lalu Lintas; 4.320 M' Marka Lintas; 4.174 M' Marka Jalan; 100 M' Pagar Jalan Pengaman Jalan
20 Buah Rambu lalu Lintas; 4.174 M' Marka Jalan
0% DISHUB
Pendamping DAK
Jumlah rambu, marka jalan dan pagara pengaman jalan yang terpasang
147 Buah Rambu lalu 20 Buah Rambu lalu Lintas; 4.320 M' Marka Lintas; 4.174 M' Marka Jalan; 100 M' Pagar Jalan Pengaman Jalan
20 Buah Rambu lalu Lintas; 4.174 M' Marka Jalan
0% DISHUB
Penunjang DAK Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Jumlah paket kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan
60 Bulan
1 Paket 48 Bulan
1 Paket 12 Bulan
1 Paket 12 Bulan
25% DISHUB 25% DISHUB
Pengaturan Lalu Lintas di Titik Rawan Kemacetan
Waktu pelaksanaan kegiatan
60 Bulan
12 Bulan
22 bulan
4 bulan
18% DISHUB
Survey Kinerja Pelayanan Angkutan Umum
Jumlah trayek yang disurvey
50 Trayek
10 Trayek
1 Paket
1 Paket
100% DISHUB
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Waktu pelaksanaan kegiatan
80 Hari
64 Hari
16 Hari
16 Hari
0% DISHUB
20% Meningkatnya keselamatan, kelancaran, ketertiban dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang umum Jumlah rambu, marka jalan dan pagara pengaman jalan yang terpasang
II.2-25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Sosialisasi Operasional Jumlah peserta sosialisasi Kendaraan Tidak Bermotor Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengadaan Lampu PJU Pengadaan & Pemasangan Meterisasi Lampu JPU
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
450 Orang
160 Orang
218 orang
55
14% DISHUB
5105 titik 11 Gardu
5243 Titik 6 Gardu
180 Titik 7
180 Titik 2
15% DISHUB 1% DISHUB
Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Jumlah lampu PJU yang terpasang Jumlah gardu yang dipasang meterisasi
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Meningkatnya kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan
Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang
400
301
321
80
15% DISHUB
Panjangnya marka jalan yang dipasang
42.970 M'
8.594 M'
15,469
3,867
25% DISHUB
Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
Panjangnya pagar pengaman jalan yang dipasang
450 M'
200 M'
250 M'
63 M'
25% DISHUB
5
2 Lokasi
2 Lokasi
1 Lokasi
50% DISHUB
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Sosialisasi Keselamatan Operasonal Kendaraan Bermotor
Jumlah peserta sosialisasi
300 Orang
60 Orang
68 Orang
14 Orang
15% DISHUB
Penyusunan Data Base Pengujian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Fasilitas Parkir Pembinaan operasional Petugas Parkir Pengadaan Kelengkapan Atribut Petugas Parkir
Jumlah paket kegiatan
5 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
0% DISHUB
250
50 Orang
125 Orang
25 Orang
20% DISHUB
1000
200 Orang
360 Orang
90 Orang
25% DISHUB
Jumlah traffic light yang terpasang
Meningkatnya penyelenggaraan operasional parkir Jumlah peserta pembinaan jumlah atribut petugas parkir
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Negeri
II.2-26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Pendidikan Politik Masyarakat Fasilitasi Forum Terwujudnya Komunikasi dan Koordinasi Komunikasi dan koordinasi antar Partai Politik , Ormas dan LSM Orsospol, Ormas dan LSM dengan pemerintah Sosialisasi Pemilukada dan Terwujudnya pemahaman terhadap Legilatif Undang- Undang bidang politik bagi Infra dan Supra Struktur Politik Pemutakhiran Data Parpol, Terdatanya Partai Politik, Ormas, dan Ormas dan LSM LSM yang Akurat Penunjang Tim Verifikasi Dana Partai Politik Sosialisasi Bidang Politik dan HAM Pemberdayaan Masyrakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan Forum ketentaraman dan Ketertiban Masyarakat Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Pemutahiran Data Linmas
Terlaksananya penyaluran Dana Bantuan kepada Partai Politik
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
19% Kesbangpolinmas 2250
450
810
162
20% Kesbangpolinmas
100
20
36
6
17% Kesbangpolinmas
Kesbangpolinmas 11
33
29
5
17% Kesbangpolinmas
750
150
270
54
20% Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas
Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan siskamling Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat
24
96
82
16
20% Kesbangpolinmas
96
96
96
16
17% Kesbangpolinmas
Terlaksananya Koordinasi dan hubungan Kerja dalam menciptakan Kondusifitas Daerah Terdatanya Anggota Linmas yang Akurat
12
32
28
5,6
20% Kesbangpolinmas
3760
752
1354
230
17% Kesbangpolinmas
376
245
271
54
20% Kesbangpolinmas
16625
3325
5985
1017
17% Kesbangpolinmas
20
4
7
1
20% Kesbangpolinmas
325
65
117
20
17% Kesbangpolinmas
Penunjang Operasional BABINSA Penunjang operasional Anggota Linmas Desa dan Kelurahan Pemantauan Jalur Perbatasan
Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan Tertib Meningkatnya Kinerja Anggota Linmas periode siap
Penunjang Polsek dan Koramil
Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat didaerah Perbatasan
II.2-27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Penunjang Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan (BAKORPAKEM) Pembinaan Anggota Linmas Pengamanan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2013
Terlaksananya pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan meningkatnya koordinasi antar anggota Pakem Terciptanya suasana aman dan tertib dalam pelaksanaan Pilkada Terlaksananya Pilkada yang aman, tentram dan kondusif
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
25
5
9
1,8
20% Kesbangpolinmas
125
25
45
8
17% Kesbangpolinmas
30
6
11
2
20% Kesbangpolinmas
Pembuatan KTA Linmas Penunjang Tim Sosialisasi dan Pembinaan Jemaat Ahmadiyah
18800 2525
3760 504
6768 908
1151 182
17% Kesbangpolinmas 20% Kesbangpolinmas
Pengadaan Pakaian Seragam Linmas Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran Terciptanya kesadaran berbangsa dan berbangsa dan bernegara bernegara bagi masyarakat dan Aparatur bagi Pemuda dan mahasiawa dalam pemahaman berbangsa dan bernegara Penataran Bela Negara Terpeliharanya Rasa Nasionalisme dikalangan masyarakat dan Aparatur Fasilitasi peningkatan Terlaksananya dialog antar umat kualitas forum keagamaan beragama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
18800
3760
6768
1151
17% Kesbangpolinmas
Fasilitasi Pembauran Masyarakat dalam Pemahaman Berbangsa dan Bernegara Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terciptanya kerukunan umat beragama, dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan
Kesbangpolinmas 180
200
196
33
17% Kesbangpolinmas
180
180
180
36
20% Kesbangpolinmas
150
30
54
9
17% Kesbangpolinmas
1000
200
360
72
20% Kesbangpolinmas
Kesbangpolinmas
II.2-28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Sosialisasi Forum Kerukunan Umat beragama dalam upaya peningkatan wawasan Kebangsaan
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Terbentuknya kader perekat Bangsa di kalangan komponen Masyarakat
Sinergitas Forum Komunikasi Daerah Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Perencanaan Monitoring dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
150
30
54
10,8
20% Kesbangpolinmas
100
20
36
6
17% Kesbangpolinmas 3% Bag. Keuangan Setda
1000
200
360
198
12% Bag. Keuangan Setda
1000
200
360
198
10% Bag. Keuangan Setda
288
158
5% Bag. Keuangan Setda
360
198
0% Bag. Keuangan Setda
200
110
0% Bag. Keuangan Setda
360
198
0% Bag. Keuangan Setda
Tercapainya pelaporan yang baik dan tepat waktu
Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Penatausahaan lebih baik
Peringatan hari-hari besar 800 160 Bertambahnya wawasan masyarakat Nasional dan hari jadi terhadap negara dan bangsanya Kuningan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1000 200 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kunjungan kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1000 Kinerja Kepda / Wakepda dapat meningkat
Koordinasi dengan Tercapainya koordinasi yang Pemerintah Pusat dan berdayaguna dan berhasilguna Pemerintah Daerah lainnya Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
1000
200
Bag. Keuangan Setda
II.2-29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Pemeliharaan Sistem Aplikasi perencanaan, tata Berjalan dengan baik pelaporan dan usaha dan pelaporan kemudahannya keuangan Urusan Pemuda dan Olah raga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Derajat hidup sehat dapat tercapai
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 1000
200
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014 360
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%) 198
Pelaksanaan SL-PHT (Penanggulangan Hama Terpadu)
Kaji Terap/ Laboratorium Lapangan (Unit) Kursus Tani(Kelas) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Pembangunan / Rehabilitasi Sarana irigasi
0% Bag. Keuangan Setda
Bag. Keuangan Setda 100
200
180
100
0% Bag. Keuangan Setda
24% Dinas Pertanian, Peternakan & Perikanan (DP3)
Program Peningkatan SDM Petani
Pelaksanaan SL-PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu)
SKPD Penanggung jawab
Terlaksana Pelatihan (SL-PTT)
Padi non hibrida (Unit/Kelas) (ha) Padi Hibrida (unit/kelas) (Ha) Padi gogo (Unit/Kelas) Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan Hama Unit/Kelas Luas (Ha) Tersedianya Media Kaji Terap
Terlaksananya Kursus Tani Tanaman, Ternak, dan Ikan
DP3
DP3 25% DP3 24% DP3 DP3 24% DP3 25% DP3 23% DP3 DP3
7.800 146.500
1.560 29.300
2.808 52.740
702 12.658
965 11.900 610
193 2.380 122
347 4.284 220
83 1.071 51
100 2.000 8.865
20 400 1.773
36 720 3.191
9 166 766
25% DP3 23% DP3 24% DP3
645
129
232
58
25% DP3 DP3
Tersedianya/Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) (lokasi/Unit)
DP3
455
91
164
41
25% DP3
II.2-30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Industri Hulu (gedung, bibit dan saprotan)
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
400
80
144
33
23% DP3
50 605 105
10 121 21
18 218 38
4 54 9
24% DP3 25% DP3 23% DP3
Tersedianya UPR Perikanan (unit) Gudang benih palawija dan sayuran (unit)
55 5
11 1
20 2
5 0
24% DP3 25% DP3
5
1
2
0
23% DP3
20 20 15 15 10 5
4 4 3 3 2 1
7 7 5 5 4 2
2 2 1 1 1 0
24% 25% 23% 24% 25% 23%
6.000 435 280
1.200 87 56
2.160 157 101
518 39 23
Ternak Domba (ekor) Sapi Potong (ekor) Sapi Perah (ekor) Tersedianya sarana prasarana Prapanen
DP3 DP3 DP3 DP3 DP3 DP3
24% DP3 25% DP3 23% DP3 DP3
50
10
18
5
25% DP3
295
59
106
24
23% DP3
Industri (mini) Pengolah susu (unit)
10
2
4
1
24% DP3
Pasar ikan Roda 3 bangsal Pengolahan Perikanan
10 75 10
2 15 2
4 27 4
1 6 1
25% DP3 23% DP3 24% DP3 DP3
Terbentuknya Kawasan Kolam Budidaya air tawar (lokasi) Tersedianya Traktor Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung IndustriHilir
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014
Jaringan Usaha Tani Pedesaan (Jides) (lokasi/Unit) Embung (Unit) Pompanisasi (unit ) Tersedianya Mesin UPPO (Unit Pengilah Pupuk Organik) (unit)
Sarana Penangkar Padi dan Buah buahan (unit) Kolam di BBI Pos Keswan (unit) Pos IB Pos Penyuluhan Perikanan Pabrik mini pakan Ternak (unit) Bangunan Kantor UPTD PTP3
Pengadaan Sarana Prapanen (budidaya)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Desa Mandiri Jumlah Desa Yang Dibina Pangan Tahap Persiapan/ Penumbuhan Tahap Kemandirian
DP3 85 45
17 9
31 16
7 4
24% DP3 25% DP3
II.2-31
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM)
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
DP3
Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Tahap Persiapan
35
7
13
3
24% DP3
Tahap Kemandirian
20
4
7
2
25% DP3
Terfasilitasinya bantuan untuk Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Bantuan Fisik Gudang
DP3
190
38
68
16
24% DP3 8% BPKAD
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Tersedianya bukti kepemilikan tanah atas nama Pemkab Kuningan
100
20
36
9
9% BPKAD
Persertifikatan Tanah Asset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Sertifikat Tanah
100
20
36
8,64
9% BPKAD
Tersedianya dokumen penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangn dan aset daerah
100
20
36
8
8% BPKAD
Rencana Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
100
20
36
7,92
8% BPKAD
Penyusunan KUA dan KUA dan PPAS Perubahan TA 2013 PPAS Perubahan T.A 2013
100
20
36
9
9% BPKAD
Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2013
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2013
100
20
36
8,64
9% BPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013
100
20
36
8
8% BPKAD
Penyusunan KUA dan PPAS APBD T.A 2014
KUA dan PPAS Perubahan TA 2014
100
20
36
7,92
8% BPKAD
II.2-32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
Rancangan Perda tentang APBD
100
20
36
9
9% BPKAD
Penyusunan SIKD Aplikasi Anggaran Penyusunan Petunjuk Tekhnis APBD dan Standar Satuan Harga Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah
SIKD Aplikasi Anggaran
100
20
36
8,64
9% BPKAD
Tersedianya pedoman standar harga untuk penyusunan APBD
100
20
36
8
8% BPKAD
Penerbitan SP2D Tepat Waktu dan Terbinanya Bendaharawan SKPD
100
20
36
7,92
8% BPKAD
Pengendalian Pelaksanaan Tertibnya pengelolaan kas daerah Dana Kas Daerah
100
20
36
9
9% BPKAD
Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Penataan Asset Daerah Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Tersedianya laporan semesteran dan laporan keuangan yang akurat
100
20
36
8,64
9% BPKAD
Tersusunnya Penataan Aset Daerah Tersedianya aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
100 100
20 20
36 36
8 7,92
8% BPKAD 8% BPKAD
Ketepatan dan kecepatan pembuatan laporan keuangan
100
20
36
9
9% BPKAD
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Gaji Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah
Perangkat lunak/sofewewe Sistem Informasi Gaji Berikut perangkat kerasnya
100
20
36
8,64
9% BPKAD
Tersedianya sistem aplikasi pengelolaan administrasi keuangan Efektif dan efisiennya sistem penerbitan SP2D secara cepat dan tepat
100
20
36
8
8% BPKAD
100
20
36
7,92
8% BPKAD
Program Pengembangan sistem Pelaporan
Tercapainya kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Terukurnya Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan
8%
5 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Bagian Organisasi & PA
12% Bagian Organisasi & PA
II.2-33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Publik
Terevaluasi dan terbinanya pelayanan publik
20 UKP
20 UKP
20 UKP
20 UKP
12% Bagian Organisasi & PA
Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara Gerakan Disiplin Daerah (GDD)
Penyelenggaran Negara yang mengisi LHKPN Meningkatnya disiplin pegawai dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
84 orang
84 orang
84 orang
56 orang
100%
100%
100%
100%
20% Bagian Organisasi & PA 20% Bagian Organisasi & PA
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
13 urusan/bidang
11 urusan/bidang
11 urusan/bidang
11 urusan/bidang
0% Bagian Organisasi & PA
Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan
Tersusunannya Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kab. Kuningan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
0% Bagian Organisasi & PA
33 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
0% Bagian Organisasi & PA
Penyusunan Standar Tersusunannya Peraturan Bupati tentang Operasional Prosedur SOP (SOP) Program Penataan Kelembagaan dan Ketataksanaan Pemerintah Daerah Tertatanya perangkat daerah yg efektif & Evaluasi Kelembagaan efisien serta tersusunnya pedoman Perangkat Daerah ketatalaksanaannya Penataan Kelembagaan Terbentuknya satuan perangkat daerah Perangkat Daerah melalui Raperda Program Penataan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Analisis Beban Kerja Tersedianya data hasil Analisis Beban Kerja Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam membangun Desa Pendamping PKK PNPM Pengentasan Kemiskinan Mandiri Penunjang Aspal dan 361/32 Semen Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Desa
Bagian Organisasi & PA
33 SKPD
33 SKPD
33 SKPD
33 SKPD
0% Bagian Organisasi & PA
3 Raperda
3 Raperda
3 Raperda
3 Raperda
10% Bagian Organisasi & PA Bagian Organisasi & PA
33 SKPD, 32 Kec. 15 Kel.
33 SKPD
33 SKPD
33 SKPD
0% Bag. Organisasi & PA 0% BPMD
100
20
36
9
25% BPMD
100
20
36
9
25% BPMD
20
16
4
25% BPMD
II.2-34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Peningkatan 361/32 Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Desa
100
20
36
9
25% BPMD
Penunjang Desa Peradaban Menuju Desa Mandiri Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Gelar Teknologo Tepat Guna (TTG) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bank Usaha Milik Desa (BUMDES)
361/32
100
20
36
9
25% BPMD
361/32
100
20
36
9
25% BPMD
361/32
100
20
36
9
25% BPMD
361/32
100
20
36
9
25% BPMD
361/32
100
20
36
9
25% BPMD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepda/Wakepda Dialog/Audensi dg Tokoh Masyarakat, Pemimpin/ Anggota Organisasi Sosial & Kemasarakatan Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepda/Wakepda dan Terciptanya Penerimaan Kunjungan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kerja Pejabat Negara/ Dep/Lembaga /Pem. Non Kepda/Wakepda Dep/Luar Negeri Rapat Koordinasi Unsur Forkompimda Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Program Penataan Kelembagaan & Ketatalaksanaan Pemda Pemeliharaan Sanditel Pemeliharaan PABX dan Jaringan Telepon Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda dan Terciptanya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda
18% Bag. Umum Setda
100
20
36
9
18% Bag. Umum Setda
100
20
36
8,64
17% Bag. Umum Setda
100
20
36
9
18% Bag. Umum Setda
100
20
36
8,64
17% Bag. Umum Setda
100
20
36
8,64
17% Bag. Umum Setda
100
20
36
9
18% Bag. Umum Setda 7%
II.2-35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
Program Penyiapan Peningkatan masyarakat yang memiliki Potensi Sumber Daya, IMB Pemutihan Sarana & Prasana Daerah Sosialisasi & Pemberian Insentif Operasioanl Pengelolaan IMB
Jumlah Masyarakat yang memiliki IMB Pemutihan
Kajian Potensi Sumber Daya Terkait Investasi Program Peningkatan Potensi Pelayanan Perizinan (BP) Sosialisasi Pelayanan Perizinan Peningkatan Teknologi Sistim Informasi Perizinan
Jumlah penyediaan profil Investasi di Kab Kuningan Peningkatan Jumlah Pemohon Izin
BPPT
109.197
5
10.000
Jumlah Unit Ketersediaan Sistim Informasi Aflikasi Perizinan (SIAP)
10 Unit
Peningkatan Realiasi Investasi
Penyiapan Manajemen Mutu Pelayanan
Jumlah pegawai yang memahami manajemen mutu
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Skoring Penilaian Kepuasan Masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Mutu
Jumlah SDM yang memahami tentang Manajemen Mutu
Penataan Ruang Front Oficce
Jumlah unit sarana penunjang kenyamanan pelayanan
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kompetensi pegawai BPPT
Jumlah Pelaksanaan Pameran Tingkat Regional dan Nasional Jumlah Realisasi Kerjasama Investasi Peningkatan Produktifitas pelayanan perizinan Jumlah Penerbitan Izin
21.839
1
39.311
1,8
5.897
0% BPPT
2 sektor
0% BPPT BPPT
Jumlah Penerbitan Izin
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Fasilitasi dan Mediasi Antara Pelku Usaha Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Instensifikasi & Ekstensifikasi Pelayanan
SKPD Penanggung jawab
2000 2 Unit
7.000
7.338
15% BPPT
3 Unit
1 Unit
0% BPPT
BPPT
10
2
2
1
18% BPPT
100%
20%
36%
9%
100% BPPT
100%
20,00%
40%
25%
0% BPPT
1800
7000
7338
0% BPPT
18 orang
50 orang
0% BPPT
32,4
5,832
0% BPPT
36
9
25% BPPT
2 Paket
1 Paket
0% BPPT
9.000 50 orang 90 100
5 Paket
10 Orang 18 20
1 Paket
BPPT
II.2-36
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima
Jumlah Pegawai yang memahami tentang pelayanan prima
Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Studi kelayakan peluang Investasi Penelitian dan Pengkajian keberadaan pasar di Daerah Program Peningkatan Informasi Pelayanan Perizinan Manajemen Sistim Informasi Data dan Perizinan
Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah Jumlah pembuatan profil peluang investasi Jumlah peta potensi keberadaan pasar di kab kuningan Peningkatan akses pelayanan perizinan pada masyarakat Jumlah Unit Ketersediaan Sistim Informasi Aflikasi Perizinan (SIAP)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 30 orang
6%
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%) 9
2
SKPD Penanggung jawab
0% BPPT
BPPT 100
20
36
9
0% BPPT
100
20
36
9
0% BPPT
100%
20%
36
9
0% BPPT
5unit
1 Unit
2 Unit
1 Unit
Urusan Pemerintahan Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
0% BPPT
20% Bag. Pembangunan Setda
Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD Kabupaten Kuningan
1425
285
513
103
20% Bag. Pembangunan Setda
Kegiatan Penunjang Operasional ULP
Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
1500
300
540
108
20% Bag. Pembangunan Setda
1500
300
540
108
20% Bag. Pembangunan Setda
925
185
333
66,6
20% Bag. Pembangunan Setda
Kegiatan Bintek Pengawas Meningkatnya Pengetahuan para Lapangan dan Direksi Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis Teknis Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kab/Kota di Jawa Barat
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi
II.2-37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Kegiatan Bintek dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Bertambahnya Pejabat Yang memiliki
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 1425
285
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014 513
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%) 103
Sertifikat Keahlian Pengadaan
SKPD Penanggung jawab
20% Bag. Pembangunan Setda
Barang/Jasa Program Peningkatan Menejemen Pembangunan Kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Juknis APBD dan Standar Satuan Harga
Bag. Pembangunan Setda Meningkatnya Pengetahuan tentang
500
100
180
36
Proses Pengadaan Barang/Jasa Bag. Pembangunan Setda
Tersusunnya Buku Pedoman Penyusunan APBD
1500
300
540
108
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Sosial
20% Bag. Pembangunan Setda
20% Bag. Pembangunan Setda Bag. Pembangunan Setda
Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi
485
97
175
35
Pemenuhan Kebutuhan Energi Listrik
100%
20%
36%
18%
Penatausahaan dan Pendataan Dana Bergulir
100%
20%
36%
22%
13% Bag. Perekonomian Setda
Monev dan Pelaporan Satlak Gemar
Terhimpunnya Data Yang Akurat
100%
20%
36%
18%
9% Bag. Perekonomian Setda
Program Raskin
Terlaksananya Penyaluran Raskin dengan Lancar
100%
20%
36%
22%
13% Bag. Perekonomian Setda
Terlaksananya Kegiatan Car Free Day Yang Berkelanjutan
100%
20%
36%
18%
9% Bag. Perekonomian Setda
Bantuan Hibah dan Sosial kepada Setiap
20% Bag. Pembangunan Setda
SKPD Penerima Bantuan Pilihan Urusan Sosial Pembangunan Jaringan Listrik Untuk Masyarakat Miskin Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir
Penyelengaraan Car Free Day
11% 9% Bag. Perekonomian Setda
II.2-38
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pasar Peduli Ramadhan
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Tersedianya Sembako Berkualitas dengan Harga Murah
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
100%
20%
36%
22%
13% Bag. Perekonomian Setda
100%
20%
36%
18%
9% Bag. Perekonomian Setda
Lancarnya Distribusi BBM dan LPG 3Kg
100%
20%
36%
22%
13% Bag. Perekonomian Setda
Pengadministrasian Kegiatan DBHCHT
100%
20%
36%
18%
9% Bag. Perekonomian Setda
Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah
5.705.012.778.249
2.867.147.359.171
1.312.393.055.420
1.304.439.808.053
18% 24,00% Dipenda
Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah
5.705.012.778.249
1.867.147.359.171
1.312.393.055.420
1.304.439.808.053
25,00% Dipenda
53.835.418.941
55.455.569.013
17.125.154.000
18.700.941.579
25,00% Dipenda
Meningkatnya Permodalan Koperasi dan Pembinaan Dan UKM Pemberian Bantuan Modal Kerja Bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Di Lingkungan Industri Tembakau (DBHCHT) Pengendalian Tataniaga Pendistribusian BBM dan LPG 3Kg Fasilitas, Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) DISPENDA PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 Pendapatan Daerah Pemeliharaan Billboard Himbauan Pajak dan Baligho PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penghargaan Pemungutan PBB Operasional Pemungut PBB WAJIB Bidang Sosial
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Pencapaian Realisasi Pajak Daerah
Dipenda
Pencapaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pencapaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
56.101.567.957
33.094.917.654
11.209.657.737
11.781.255.088
21,00% Dipenda
56.101.567.957
33.094.917.654
11.209.657.737
11.781.255.088
15,00% Dipenda
10%
II.2-39
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Program Pemberdayaan 4 Program terdiri dari 23 Kegiatan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Pengembangan Kelompok Terciptanya Kelompok Usaha Bersama Usaha Bersama Fakir Fakir Miskin (Kube-FM) yang mandiri Miskin (KUBE-FM) melalui Bantuan langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
57% Disosnaker
85
100
50
0% Disosnaker
30
73
15
5
0% Disosnaker
100%
100%
32%
27%
0% Disosnaker
20.602
100%
6.500
5.497
0% Disosnaker
Meningkatnya kesejahteraan bagi penyandang cacat berat Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan dan kesehatan) bagi penyandang cacat berat
100%
85%
74%
28%
0% Disosnaker
225
87
138
66
0% Disosnaker
Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan dan kesehatan) bagi masyarakat lanjut usia
250
85
165
66
0% Disosnaker
Bidang Ketenagakerjaan Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014
200
Keserasian Sosial Berbasis Terciptanya keserasian sosial bagi Masyarakat daerah rawan konplik dengan terpenuhinya kebutuhan sarana ekonomi pedesaan Program Pelayanan dan Meningkatnya kesejahteraan sosial Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan Terpenuhinya kebutuhan fasilitas (PKH) pendidikan dan kesehatan bagi RTSM Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Sosial Penyandang Cacat (JSPC)/ Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan (JSODK) Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Disosnaker Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui padat karya dan UEP
Disosnaker
II.2-40
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Penyelenggaraan Padat Karya Produktif (PKP)
Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan Padat Karya Produktif (PKP)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya kompetensi calon tenaga kerja
Pelatihan berbasis kompetensi
Meningkatnya keahlian dan keterampilan bagi peserta pelatihan serta siap memasuki dunia kerja
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 125
42
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014 35
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%) 13
50% Disosnaker
Disosnaker
1.600
752
560
288
17% Disosnaker
PILIHAN
Disosnaker
Bidang Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh (PWSCT)
SKPD Penanggung jawab
Disosnaker Meningkatnya ekonomi masyarakat di Kawasan Transmigrasi
Terlaksananya pemberangkatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, trasmigran asal Kab. Kuningan dan antar sektor
100%
33%
33%
0%
13% Disosnaker
150
50
50
0
5% Disosnaker
8% Dinas KUKM
Program Pengembangan Meningkatnya omset dan pendapatan UMKM Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah
Bintek Manajemen Kewirausahaan Fasilitasi Legal Formal Produk UMKM Pelatihan Pembukuan bagi pelaku UMKM Pemberdayaan usaha masyarakat kawasan TNGC
Meningkatnya pengetahuan manajerial pelaku UMKM Terlegalisasinya produk UMKM
300
160100
60
0
0% Dinas KUKM
200
40
80
0
0% Dinas KUKM
Tertib Administrasi Keuangan UMKM
160
20
50
0
0% Dinas KUKM
Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM di kawasan TNGC
40
15
20
0
0% Dinas KUKM
II.2-41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Peningkatan Kemampuan Kelompok UMKM Wanita
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Meningkatnya kapasitas dan kualitas produk UMKM wanita
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 30
15
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
15
0
Meningkatnya Kapasitas dan Kuantitas Produk UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penyebaran Model2 Pola Pengembangan Koperasi
Meninngkatnya kualitas kesehatan koperasi
Meningkatnya sistem dan kolaborasi usaha antar pelaku UMKM
Terbentuknya Kecamatan Koperasi
100% Dinas KUKM
Dinas KUKM
Program Pengembangan Meningkatnya omset dan pendapatan Sistem Pendukung Usaha UMKM Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi Sarana Peningkatan Produk UMKM Pembentukan Kelompok UMKM sejenis
SKPD Penanggung jawab
150
123
50
0
0% Dinas KUKM
20
12
2
2
0% Dinas KUKM
Dinas KUKM
10
7
1
1
0% Dinas KUKM
Bimbingan Teknis Pendirian Koperasi Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan dan Desa
Meningkatnya pengetahuan perkoperasian bagi masy Meningkatnya pengetahuan perkoperasian bagi aparatur Kecamatan, PGRI, Desa, dan Koperasi tidak aktif
300
160
100
0
0% Dinas KUKM
300
150
100
0
0% Dinas KUKM
Pelatihan Akuntansi Koperasi Klasifikasi koperasi
Meningkatnya kemampuan manajemen pengelola Koperasi Terlaksananya penilaian klasifikasi koperasi Meningkatnya pengetahuan pengurus di Kecamatan Pra Kecamatan Koperasi
300
200
100
0
0% Dinas KUKM
450
429
100
100
100% Dinas KUKM
10
9
5
5
0% Dinas KUKM
Meningkatnya motivasi pengurus koperasi dalam meningkatkan peran koperasinya Berkembangnya usaha koperasi
25
75%
10
0
0% Dinas KUKM
Tersosialisasinya GEMASKOP di Kabupaten Kuningan Terfasilitasinya gerakan koperasi kepada pihak pemilik modal
32
32
32
0
0% Dinas KUKM
300
200
50
0
0% Dinas KUKM
Bina Wilayah Pra Kecamatan Koperasi Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi Fasilitasi dukungan akses permodalan kepada perbankan, BUMN, LPDB
Dinas KUKM
II.2-42
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Fasilitasi dan Bimbingan Usaha Waserda Koperasi
Terlaksananya pemberian bantuan sarana usaha koperasi
20
18
10
0
0% Dinas KUKM
Peningkatan peran usaha Koperasi Wanita Intermediasi Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Meningkatnya produktivitas mutu usaha dan kualitas SDM kopwan Terlaksananya intermediasi koperasi dengan mitra usaha koperasi
25
10
10
0
0% Dinas KUKM
300
240
20
0
0% Dinas KUKM
Penataan PKL
Berkembangnya kegiatan usaha PKL
100
80
20
0
0% Dinas KUKM
Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung usaha koperasi Pendukungan Sarana dan Prasarana Unit Usaha Koperasi Penunjang pameran Regional Cooperative Fair dan Smesco Fasilitasi Pengembangan Sarana Informasi KUMKM (baliho,buku profil dan leaflet)
Meningkatnya jaringan pemasaran KUMKM
Pengembangan Sentra Pelayanan Informasi Koperasi dan UKM (SENPIK)
Peningkatan kualitas usaha koperasi
20
14
5
0
0% Dinas KUKM
Terlaksananya promosi produk melalui pameran
45
30
15
0
0% Dinas KUKM
Meningkatnya informasi bagi KUKM dan masyarakat
32
5
10
0
0% Dinas KUKM
1500
1020
500
0
0% Dinas KUKM
Meningkatnya akses Jaringan Pelayanan Informasi bagi KUMKM
URUSAN KESEHATAN TA 2012 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
Dinas KUKM
Tersedianya inventaris alat-alat kesehatan Tersedianya kebutuhan obat 1 tahun
13% 100%
20%
36%
9
15% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
8,64
20% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
8% RSIA Linggajati
II.2-43
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dll.
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS
Pengadaan alat-alat logistik Terpenuhinya bahan-bahan logistik RS Rumah Sakit Terpenuhinya bahan-bahan dan Pengadaan bahan-bahan laboraturium RS dan alat laboraturium Rumah Sakit Pengadaan alat anastesi
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Terpenuhinya sarana rumah sakit
Program Pemeliharaan Tersedianya gedung RS yang bersih, Sarana dan Prasarana nyaman dan memadai Rumah Sakit Pemeliharaan rutin berkala Tersedianya gedung RS yang bersih, Rumah Sakit nyaman dan memadai Pemeliharaan rutin berkala Tersedianya gedung poliklinik yang instalasi pengolahan memadai limbah Pemeliharaan rutin berkala Tersedianya alat kedokteran yang baik alat-alat kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan rutin berkala Tersedianya kendaraan ambulance yang ambulance memadai Pemeliharan rutin berkala Perbaikan gedung kantor rumah sakit rumah sakit URUSAN KESEHATAN TA 2013 Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Program Pengadaan, baik di RSIA Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat rumah Tersedianya Alat-Alat Kesehatan Rumah sakit Sakit Pengadaan obat-obatan Tersedianya Kebutuhan Obat rumah sakit Terpenuhinya Alat-Alat Perlengkapan Pengadaan perlengkapan Rumah Sakit rumah tangga RS (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)
100%
20%
36%
9
7% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
8,64
20% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
15% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
15% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
8,64
20% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
10% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
15% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
8,64
25% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
25% RSIA Linggajati
97%
20%
35%
8,85
0% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
10% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
15% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
8,64
15% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
12% RSIA Linggajati
II.2-44
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengadaan bahan-bahan dan alat laboratorium rumah sakit Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Luncuran
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Tersedianya Sarana Logistik Rumah Sakit
100%
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
20%
36%
9
11% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
8,64
9% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
9% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
10% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
8,64
7% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
5% RSIA Linggajati
Terpenuhinya Kondisi Limbah sesuai dengan standar baku mutu
100%
20%
36%
9
0% RSIA Linggajati
Tersedianya Alat-Alat kesehatan Rumah sakit
100%
20%
36%
8,64
21% RSIA Linggajati
100%
20%
36%
9
17% RSIA Linggajati
Tersedianya Sarana Prasarana Alat laboraturium Rumah Sakit
Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya Alat-Alat Pelayanan Pengadaan Alat Kesehatan Kesehatan ICU/UGD (BP) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin berkala Instalasi Pengolahan Limbah Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ambulance
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang baik di RSIA Terpeliharanya Gedung Kantor
Terpeliharanya Alat-alat Kesehatan
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
24,30% Diskominfo
Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan kepada Masyarakat
Jumlah lokasi tempat kegiatan
Pemanfaatan M-Cap bagi Masyarakat Pengelolaan Website Resmi Pemkab Kuningan
Jumlah lokasi yang mendapatkan pelatihan Jumlah SKPD dan Kecamatan
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Terpadu (SIT)
Jumlah SKPD
80
16
29
7
20% Diskominfo
1160
232
418
104
20% Diskominfo
1080
216
72
18
25% Diskominfo
25
5
7
2
22% Diskominfo
II.2-45
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Fasilitasi Akses Internet untuk Desa Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi SKPD
Jumlah desa yang mendapatkan komputer Jumlah peserta pelatihan dari tiap SKPD 2 orang
Pendataan Menara Telekomunikasi Seluler Eksisting Sosialisasi UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sosialisasi Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Revisi Rencana Induk Pengembangan E Government Kabupaten Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Media Center Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Bidang Komunikasi
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
130
26
8
2
20% Diskominfo
100
20
144
36
20% Diskominfo
Jumlah menara
5
1
2
0
20% Diskominfo
Jumlah Kecamatan yang
5
1
2
0
24% Diskominfo
Terlaksananya pelatihan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
5
1
2
0
24% Diskominfo
Jumlah Buku
5
1
2
0
24% Diskominfo
Jumlah SKPD
40
32
34
8
20% Diskominfo
Jumlah tabloid Jumlah Orang
60 41
12 22
22 26
5 6
20% Diskominfo 20% Diskominfo
50
10
18
5
20% Diskominfo
100
20
36
9
24% Diskominfo
5
1
2
1
24% Diskominfo
5
1
2
1
24% Diskominfo
Fasilitasi Kelompok Jumlah Kecamatan Informasi Masyarakat (KIM) Penyelenggaraan Lembaga Jumlah karyawan Penyiaran Publik TV dan Radio Peningkatan Sarana Jumlah Pengadaan barang (Paket): Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bandwith 4 Mega Printer 4 Unit Komputer 4 Unit LPSE Jumlah barang peningkatan akses internet (Paket)
II.2-46
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Fasilitasi LPSE Jumlah Orang Migrasi OS IGOS SKPD di Jumlah SKPD lingkup Pemkab Kuningan Sistem Informasi Terpadu melalui VPN IP Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pengendaliaan Menara Telekomunikasi
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
1250 10
250 2
450 4
113 1
24% Diskominfo 24% Diskominfo
15
3
5
1
24% Diskominfo
Jumlah menara telekomunikasi
5
1
2
1
24% Diskominfo
Jumlah Kecamatan
5
1
2
1
25% Diskominfo
5
1
2
1
25% Diskominfo
1825
365
657
164
25% Diskominfo
Jumlah SKPD
Pengadaan Bidang Sarana Jumlah jenis barang Komunikasi Pendataan Menara Jumlah desa/keluarahan se kabupaten Telekomunikasi Seluler kuningan Eksisting Program Pengadaan Transmisi & Studio TV Ku Pembangunan TV Ku
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Lokasi tempat kegiatan
Diskominfo 15
3
5
1
25% Diskominfo Diskominfo
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi Peningkatan Kualitas dan Kompetensi pegawai di Bidang TIK Kuningan
Jumlah orang pelatihan
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah orang
Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik
Jumlah Kecamatan tempat penyelenggaraan sosialisasi
Pengadaan Sarana Tehnik Jumlah barang (Paket) LPPL TV Kuningan
20
4
7
2
25% Diskominfo
325
65
117
29
25% Diskominfo
65
13
23
6
25% Diskominfo
5
1
2
1
24% Diskominfo
II.2-47
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan
5
1
2
1
24%
Pelatihan SDM LPSE
Jumlah pagawai LPSE yang mengikuti pelatihan Jumlah tim seleksi pengawas
5
1
2
1
24% Diskominfo
2
1
24% Diskominfo
71 Unit
39 Unit
34 Unit
0% Dinas TRCK
3 Lokasi
11 Unit
-
-
0% Dinas TRCK
19 Lokasi
15 Unit
5 Unit
12 Unit
0% Dinas TRCK
18 Lokasi
19 Unit
26 Unit
16 Unit
0% Dinas TRCK
2 Lokasi
10 Unit
4 Kegiatan
4 Lokasi
0% Dinas TRCK
7 lokasi
8 Unit
4 Unit
2 Unit
0% Dinas TRCK
15 Lokasi
8 Unit
Seleksi dewan pengawas LPPL
URUSAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN Rehabilitasi Gedung / Terehabnya Fasilitas Umum Fasilitas Umum Rehabilitasi Gedung Milik Terehabnya Gedung Milik negara negara Pembangunan Gedung terbangunnya Gedung Milik Negara Milik negara Penataan Fasilitas Umum Tertatanya Fasilitas Umum Penataan Gedung Milik Negara Pembangunan Fasilitas Umum Gedung sekolah PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DAN SANITASI LINGKUNGAN Pembuatan Drainase Kec. Kuningan PROGRAM PEMBANGUNAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Bidang air minum Kegiatan dan sanitasi a. Pengadaan air minum
Tertatanya gedung Milik Negara Terbangunnya fasilitas Umum
5
1
0% Dinas TRCK
Terciptanya sarana Belajar Mengajar
0% Dinas TRCK 0% Dinas TRCK
Terbangunnya drainase kecamatan
1 Lokasi
0% Dinas TRCK 0% Dinas TRCK
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
0% Dinas TRCK 7 Desa
9 Desa
16 Kegiatan
5 Desa
0% Dinas TRCK
II.2-48
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
b.Pembuatan sanitasi Lingkungan Pengadaan sarana dan Prasarana Air Bersih dan
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
4 Desa
5 Desa
5 Desa
4 Desa
0% Dinas TRCK
2 Paket
2 Paket
2 Paket
2 Paket
0% Dinas TRCK
Bantuan Stimilan Pipa dan Masyarakat accessoris (BP) Pengadaan Sarana dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Prasarana Air Bersih dan
0% Dinas TRCK
Bantuan stimulan Pipa dan Masyarakat Accessoris (DPDF) DPIPD ( Dana Penguatan Meningkatnya Derajat Kesehatan Infrastruktur dan
0% Dinas TRCK
Prasarana Daerah ) Pembanguna Prasarana Air Minum Melalui
0% Dinas TRCK
0% Dinas TRCK
Masyarakat Terbangunnya Sarana Prasarana Air
22 Desa
20 Desa
Pendekatan Masyarakat di Minum Desa Miskin dan Rawan air Pembangunan Saluran Drainase Pipanisasi ,Pengadaan Stock Pipa PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG-GORONG Penataan,Perbaikan/Rehab ilitasi Drainase dan Goronggorong
Terbangunnya Saluran drainase
0% Dinas TRCK
4 Lokasi
Terpenuhinya pipanisasi dan pengadaan stock pipa
16 Lokasi
0% Dinas TRCK
5 Paket
0% Dinas TRCK 0% Dinas TRCK
Tertatanya Drainase yang lebihBaik
4 Lokasi
103 Desa
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
Terbangunnya dan terehabnya
4 Lokasi
0% Dinas TRCK
0% Dinas TRCK
Pembuatan Reservoair Air Tersediamya prasarana air bersih Bersih Pembuatan / rehabilitasi TPT Jalan desa dan
0% Dinas TRCK 0% Dinas TRCK
0% Dinas TRCK
12 Paket
0% Dinas TRCK
II.2-49
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Drainase,Penataan Fasilitas Umum dan Plesterisasi
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
0% 0% Dinas TRCK
10 Desa
Terbangunnya dan terehabnya sarana prasarana perdesaan
4 Lokasi
11 Desa
0% Dinas TRCK
1 Lokasi
6 Kelurahan
0% Dinas TRCK
10 Paket
0% Dinas TRCK
103 Desa
0% Dinas TRCK
5 Paket
Tersusunnya RDTR di dua Kecamatan
SKPD Penanggung jawab
0% Dinas TRCK
Tertatanya Lingkungan Permukiman kota PLPK dan Kumuh Perkotaan dan Kumuh Perkotaan Penataan lingkungan (BP)
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan RDTR
Target RKPD Tahun 2014
TPT ,Drainase dan tertatanya
PROG PENGEMBANGAN PERUMAHAN/ PEMUKIMAN Kegiatan KTP2D Berjalannya Kegiatan KTP2D
Fasilitas pembangunan di Perdesaan dan pusat pertumbuhan melalui kegiatan KTP2D
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014
5 Paket
0% Dinas TRCK
2 Kecamatan
0% Dinas TRCK
Penyusunan Data Base bangunan Penyusunan DED KRK (Kebun Raya Kuningan )
Tersusunnya Dokumen Bangunan
1 Paket
0% Dinas TRCK
Tersusunnya DED KRK (Kebun Raya Kuningan)
1 Paket
0% Dinas TRCK
Perencanaan teknis, Penyusunan RDTR Cigugur dan Penyusunan amdal Panti Rehabilitasi Palutungan
Tersusunya perencanaan Teknis
3 Paket
0% Dinas TRCK
RDTR dan amdal
0% Dinas TRCK
0% Dinas TRCK
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KECIPTAKARYAAN Peningkatan Kinerja bidang Terdapatnya alat ukur dan pemetaan Pengukuran dan Pemetaan
1 Paket
1 Paket
0% Dinas TRCK
II.2-50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
0% Dinas TRCK
Pembangunan,Rehabilitasi Terbangunnya,terehab dan tertatanya Sub terminal dan penataan Sub Terminal dan tertatanya terminal terminal Tipe A
0% Dinas TRCK
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
0% Dinas TRCK
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Dinas TRCK
URUSAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Dinas TRCK Dinas TRCK
Urusan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan DAK Bidang Farmasi
Pendamping DAK Bidang Farmasi
Penunjang DAK Bidang Farmasi
Pengadaan obat AKSES
17% Dinas Kesehatan Output:Terlaksananya pengadaan obatobatan Outcome:Terpenuhinya kebutuhan obatobatan bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan Output:Terlaksananya pengadaan obatobatan Outcome:Terpenuhinya kebutuhan obatobatan bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan Output:Terlaksananya pengadaan obatobatan Outcome:Terpenuhinya kebutuhan obatobatan bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan Output : Terlaksananya pengadaan obat bagi peserta akses
100%
20%
36%
9%
24% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
20% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
5% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
9% Dinas Kesehatan
II.2-51
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
Outcome : Tersedianya obat akses di GFK dan 37 Puskesmas dengan
Output :Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan pengembangan Desa Siaga
Pemeriksaan Kesehatan Haji
Outcome : Meningkatnya Strata Purnama Desa Siaga Aktif Output : Terpantaunya Status Kesehatan Jemaah Haji
a.Dokter (4 org x 12 Bulan x Rp.3.350.000,-) b.Bidan (15 org x 12 bulan x Rp.1.700.000,-)
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan Monitoring dan Evaluasi pelayanan kefarmasian Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penguatan dan Pengembangan kelembagaan Desa Siaga
Peningkatan Kinerja Bagi Dokter/Dokter Gigi dan Bidan PNS yang bertugas di puskesmas/Desa Terpencil/Sulit dijangkau sulit pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan (BP)
SKPD Penanggung jawab
Outcome : Di Dapatnya Buku Hijau (Buku Kesehatan Haji) Jemaah Haji Output : Terpenuhinya tambahan intensif untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga kesehatan (Dokter dan Dokter gigi) PNS agar mau ditempatkan di Puskesmas/Desa Terpencil/Sulit dijangkau/Sulit Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
Outcome : Pemberian Intensif bagi tenaga Dokter/Dokter Gigi dan Bidan PNS Outcome :Meningkatnya kerja dokter gigi PNS dalam memberikan pelayanan kesehatan
100%
20%
36%
8%
20% Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
22% Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
8%
25% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan 20%
16%
4%
15% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
8%
10% Dinas Kesehatan
20%
16%
4%
12% Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
8%
11% Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
9% Dinas Kesehatan
II.2-52
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan sarana dan kesmas Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas
Output : Terlaksananya Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas
100%
20%
36%
9%
Outcome : Adanya peningkatan kegiatan program dan pelayanan kesehatan Penilaian Kinerja Puskesmas
Kegiatan DAK Bidang Pelayanan dasar
Output : Jumlah UPTD Puskesmas yang melaksanakan PKP Outcome : Tercapainya Prosentase Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Puskesmas
100%
Output : Terlaksananya Pengadaan pengadaan kendaraan Pusling,Pembangunan Pustu,Rehabilitasi Pustu,dan Rehabilitasi Gedung
100%
Penunjang DAK Bidang Pelayanan Dasar
Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Pusling,Pembangunan Pustu,Rehabilitasi Pustu,dan Rehabilitasi Gedung Outcome :Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Pusling,Pembangunan Pustu,Rehabilitasi Pustu,dan Rehabilitasi Gedung
Outcome :Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
0% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
20%
36%
9%
12% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
20%
36%
9%
Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pendamping DAK Bidang Pelayanan Dasar
SKPD Penanggung jawab
0% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
0% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan 100%
20%
36%
9%
20% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
II.2-53
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Rehab Ringan Puskesmas Output : Terlaksananya Pengadaan dan Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Puskesmas
Pengadaan Ambulance
Pengembangan Gedung Puskesmas Mampu PONED dan Pengadaan Alat kesehatan Puskesmas Cilebak (BP)
Outcome :Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Output : Terlaksananya Pengadaan Ambulanace Outcome :Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Output : Terlaksananya Pembangunan Puskesmas mampu PONED dan Alkes di Kabupaten Kuningan
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 65%
20%
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014 29%
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%) 7%
100%
20%
36%
9%
100%
20%
36%
9%
10% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
0% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
15% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Outcome : Meningkatnya Kualitas Sarana fisik Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan Gedung Output : Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Mampu Puskesmas mampu PONED dan Alkes di PONED dan Pengadaan Kabupaten Kuningan Alat kesehatan Puskesmas Cigandamekar (BP)
20% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Outcome : Meningkatnya Kualitas Sarana fisik Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan Gedung Output : Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Mampu Puskesmas mampu PONED dan Alkes di PONED dan Pengadaan Kabupaten Kuningan Alat kesehatan Puskesmas Japara (BP)
12% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Outcome : Meningkatnya Kualitas Sarana fisik Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan Gedung Output : Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Mampu Puskesmas mampu PONED dan Alkes di PONED dan Pengadaan Kabupaten Kuningan Alat kesehatan Puskesmas Cimahi (BP)
SKPD Penanggung jawab
100%
20%
36%
9%
10% Dinas Kesehatan
II.2-54
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
Dinas Kesehatan
Outcome : Meningkatnya Kualitas Sarana fisik Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan Gedung Output : Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Mampu Puskesmas mampu PONED dan Alkes di PONED dan Pengadaan Kabupaten Kuningan Alat kesehatan Puskesmas Jalaksana (BP)
100%
20%
36%
9%
5% Dinas Kesehatan
20%
16%
4%
20% Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
10% Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
8%
10% Dinas Kesehatan
Outcome : Meningkatnya Kualitas Sarana fisik Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengadaan Alat Penyimpan Vaksin Imunisasi di Puskesmas (BP) a.Puskesmas Cipicung
b. Puskesmas Cigandamekar
Rehabilitasi Puskesmas Ciniru (BP)
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Miskin diluar Kuota Jamkesmas (BP)
Output : Terlaksananya Proses Pengadaan Alat Puskesmas Alat Kesehatan di 2 Puskesmas Outcome : Lancaranya Proses Pengadaan Alat Puskesmas Alat Kesehatan di 2 Puskesmas Output : Terlaksananya Proses Pengadaan Alat Puskesmas Alat Kesehatan di 2 Puskesmas Outcome : Lancarnya Proses Pengadaan Alat Puskesmas Alat Kesehatan di 2 Puskesmas Output : Terwujudnya Rehabilitasi Puskesmas Ciniru Outcome : Peningkatan Kualitas Sarana Fisik Pelayanan Kesehatan Masyarakat
SKPD Penanggung jawab
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
8%
5% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
8%
5% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Output :Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin
100%
20%
36%
9%
0% Dinas Kesehatan
II.2-55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Fasilitas Operasi Katarak bagi Masyarakat Miskin (BP)
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Outcome : Tercapainya Derajat Kesehatan Masyarakat Miskin Secara Optimal Output : Terlaksananya pelayanan operasi
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
Dinas Kesehatan
20%
16%
4%
Outcome : Meningkatnya prosentase pelayanan operasi katarak bagi masyarakat miskin Penunjang Jaminan Kesehatan Dasar (Jamkesda) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Output :Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin
Pelatihan Jabtan Fungsional
Pertemuan dan Pendatan Inventory Tingkat Puskesmas
Output : Terlaksananya Capasity Building Outcome : Meningkatnya Kinerja Dalam Mendukung Kegiatan Output : Terlatihnya Petugas Fungsional Promkes Outcome : Tenaga Promkes yang Ahli dan Terampil dan dapat di ajukan sebagai tenaga fungsional Output : Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Serta Pengorganisasian Puskesmas Sebagai Data Based Dinas Kesehatan Dalam Mengambil Keputusan
Outcome : Tersedianya Laporan hasil inventory di 37 Puskesmas Pelatihan Pengelola Sistem Output : Terlatihnya Pengelola Sistem Informasi Kesehatan ( S I K Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas ) dan Rumah Outcome : Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang Terlampil
25% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
20%
16%
4%
20% Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
8%
20% Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
0% Dinas Kesehatan
Outcome : Terlayaninya Kesehatan Masyarakat Miskin Sebanyak 58.632 Jiwa Capacity Building
SKPD Penanggung jawab
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
10% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
15% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
15% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan 100%
20%
36%
9%
15% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
II.2-56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Sosialisasi,validasi dan Pembuatan Profil Kesehatan
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Output : Terlatihnya petugas penyusunan profil puskesmas,RS dan Dinkes
Outcome : Petugas Penyusun profil kesehatan yang Terampil dalam penyusunan profil terbukti dengan tersussunnya profil kesehatan Pembinaan Untuk Output : Terselenggaranya Pemilihan Persiapan Tenaga Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Kesehatan Teladan Tk.kab Kuningan Tahun 2013 Kuningan dan Provinsi
Evaluasi Kegiatan Tahun 2012 dan Rencana Kegiatan Tahun 2013
Outcome : Terpilihnya 5 kategori Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Output : Terlaksananya Evaluasi Tahun 2012 dan Rencana Kegiatan tahun 2013
Outcome : Terpaparnya evaluasi kegiatan tajhun 2012 dan rencana kegiatan program pada tahunan 2013 Dinas Kesehatan Sosialisasi Output : Terselenggaranya Kegiatan Jampersal,Jamkesmas dan sosialisasi program Jamkesda Jamkesmas/Jamkesda dan Jampersal di Kabupaten Kuningan Outcome : Tersosialisasikannya program Jamkesmas/Jamkesda dan Jampersal di Kabupaten Kuningan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pencegahan dan Penanggulanagn Gizi Buruk
Output : Terlaksananya pemberian bantuan upaya pencegahan dan penanggulangan balita gizi buruk dan memberikan makanan tambahan pemulihan kepada 120 balita kurus dan kurus sekali Gakin
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013 100%
20%
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014 36%
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%) 9%
SKPD Penanggung jawab
222% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
15% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
20% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
15% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
20%
16%
4%
25% Dinas Kesehatan
20%
36%
8%
20% Dinas Kesehatan
II.2-57
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Outcome : Hasil yang dicapai adalah 120 orang balita gizi buruk (kurus sekali) dan (kurus) dari Gakin mendapatkan makanan tambahan (sesuai kebutruhan/syarat) selama 90 hari terus menerus.Balita Gizi buruk dengan penyakit penyerta dari gakin dirawat di RS/Pusk sampai diizinkan pulang oleh dokter Pengadaan dan Output :Pemberian Makanan Pendistribusian MP-ASI Pendamping Air Susu Ibu bagi Balita Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Outcome : Meningkatnya Kecamatan dengan prevelensi gizi buruk <1% Pelatihan Konseling Laktasi Output : Petugas Gizi Puskesmas mengerti dan memahami teknik konseling Laktasi Outcome : Adanya Peningkatan cakupan ASI Ekslusif Program Pencegahan dan Penanggulanagn Penyakit menular Penyemprotan / foging Output : Terlaksananya Program P2BB sarang nyamuk Outcome : Tertanggulanginya Kasus DBD Peningkatan Survelians Output : Kelengkapan dan Ketetapan epidemiologi dan Laporan Penanggulangan wabah
Pemberantasan Penyakit menular langsung (TBC dan Kusta)
Pemberantasan penyakit menular HIV/AIDS
Outcome :Terdapatnya Penemuan dan Penangulangan Kasus Output : - Penderita Kusta tertangani sesuai program Penderita TBC di tatalaksana sesuai Pedoman Nasional Outcome : - Penemuan dan penanganan penderita Kusta - Penemuan Kasus Baru TB Paru BTA Pos Output : Sosialisasi HIV/AIDS Kelompok Risiko Tinggi,Tenaga Kesehatan dan Anak Sekolah
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
8%
17% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan 100%
20%
36%
8%
17% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
20% Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
20% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan 100%
20%
36%
9%
10% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
9%
0% Dinas Kesehatan
II.2-58
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
Dinas Kesehatan
Outcome : Masyarakat yang melakukan konseling dan Tes HIV Sukarela di Klinik VCT - Meningkatnya wawasan dan ilmu pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular seksual (IMS) Penunjang Kebutuhan Penunjang Laboratorium untuk Penyakit Menular dan tidak menular (BP)
SKPD Penanggung jawab
Output : Terlaksananya Proses Pengadaan Alat Kesehatan di LabKesda
100%
20%
36%
9%
Outcome : Lancarnya Proses Perencanaan Alat Kesehatan Di LabKesda
20% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak serta KB Pelatihan Dokter dan Bidan Output : Terlaksananya Pelatihan Dokter PONED dan Bidan PONED Outcome : Meningkatnya Kinerja Dokter dan Bidan PONED Pelaksanaan Kegiatan Output : Adanya Pelacakan kasus Review Audit maternal kematian,kesakitan Perinatal (AMP) dan Ibu,Neonatal,bayi,dan Balita Sistem Rujukan Terdeteksinya kasus kerjasama Outcome : Meningkatnya kinerja Bidan dan Petugas Kesehatan Dalam Mendukung Penurunan AKI dan AKB
100%
20%
36%
9%
11% Dinas Kesehatan
100%
20%
36%
8%
10% Dinas Kesehatan
20%
16%
4%
10% Dinas Kesehatan
20%
36%
8%
10% Dinas Kesehatan
Penjaringan Kesehatan bagi Siswa
100%
100%
Dinas Kesehatan
20%
36%
8%
Wajib Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Terciptanya lingkungan aman dan keamanan dan nyaman kenyamanan lingkungan Kegiatan Pembinaan dan penertiban PKL
Menurunnya jumlah pelanggaran oleh PKL
0% Dinas Kesehatan
19% Satpol PP
50 orang
201 orang
150 orang
130 orang
25% Satpol PP
II.2-59
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Kegiatan pemberantasan baran kena cukai ilegal
Menurunnya jumlah peredaran hasil produk tembakau ilegal
12 kali kegiatan
Kegiatan sinergitas penegakkan perda dan trantibum Kegiatan Penertiban spanduk Kegiatan pengamanan lingkungan
Meningkatnya Sinergi penegakkan Perda dan Tibumtranmas antara Kab. Kuningan dng Prop. Jawa Barat Berkurangnya spanduk/ banner yang 250 lembar tidak berizin Terciptanya kondusifitas lingkungan - 12 kali kegiatan PAM Pejabat
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
36 kali
12 kali kegiatan
12 kali kegiatan
20% Satpol PP
2 kali kegiatan
-
1 kali kegiatan
19% Satpol PP
150 lembar
20% Satpol PP
12 kali kegiatan
10% Satpol PP
470 lembar 47 kali
12 kali kegiatan
URUSAN WAJIB Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
14% Bagian Tapem
Pembebasan Lahan untuk Tersedianya lahan untuk kepentingan Pembangunan Jalan Pembangunan sebanyak 2 lokasi Komplek UNIKU (Jalan awiraranganWindusengkahan) dan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Tugu Batas di Kelurahan Cirendang Kec.Kuningan (BP) (2011)
2
4
2
2
0% Bagian Tapem
Pembebasan Tanah dan Bangunan (2011) Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jembatan Cigeureung Kec.Cigugur (2011)
Tersedianya lahan untuk kepentingan Pembangunan Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan
1
2
1
1
0% Bagian Tapem
1
1
1
1
10% Bagian Tapem
Penataan Penguasaan,pemilikan,pen ggunaan dan pemanfaatan tanah Ganti Rugi tanaman untuk hutan kota cilimus
Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan 17 lokasi
17
32
0
0
10% Bagian Tapem
Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan Hutan Kota Cilimus sebanyak 9840 pohon
9.840
19.680
0
0
15% Bagian Tapem
II.2-60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Pra Kondisi Waduk Kuningan
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Tersosialisasikannya rencana pembangunan Waduk Kuningan kepada Masyarakat di 5 Desa pada 2 Kecamatan
5
10
0
0
7% Bagian Tapem
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2011 sebanyak 40 Buku Terpilihnya 3 Kecamaytan terbaik hasil evaluasi kecamatan tahun 2012
40
120
40
40
25% Bagian Tapem
3
9
3
3
0% Bagian Tapem
Pembinaan Aparatur Desa Meningkatnya Aparatur Desa dan dan Kecamatan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah
376
1128
376
376
0% Bagian Tapem
Pembinaan Aparatur Kecamatan
160
320
0
0
0% Bagian Tapem
Program Peningkatan Pemngembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan Penyusunan LPPD Tahun 2011 Evaluasi Kinerja Kecamatan
Meningkatnya Pengetahuan Perangkat Kecamatan mengenai tertib administrasi Kecamatan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan (Kuningan Summit) (BP) (2011) Perawatan,Pembangunan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Jateng -Jabar (BP)
Dapat terlaksananya Kesepakatan kerjasama antar daerah sebanyak 8 kabupaten/kotamadya
8
16
8
8
100% Bagian Tapem
Tertatan6ya batas wilayah an batas daerah yang konkrit dan mempunyai kekuatan hukum
65
130
0
0
0% Bagian Tapem
WAJIB Perundang-undangan Penyusunan Rancangan Perundang-undangan
Produk Hukum Daerah dan atau Kebijakan Daerah yang bersifat Publik
100%
20%
36%
9%
9% 25%
Bag.Hukum Bag.Hukum
75
15
27
5
17%
Bag.Hukum
Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
Jumlah Perda Tersusun
II.2-61
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Rencana Peraturan Perundangundangan Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum Penataan Peraturan Perundang-undangan Penerbitan Himpunan Lembaran Daerah Penerbitan Himpunan Peraturan Bupati Penyuluhan Hukum Sosialisasi Produk Hukum Desa Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) Bantuan Hukum & HAM Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Diseminasi Ranham Kabupaten
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
Jumlah Naskah Akademik
10
2
4
0,18
5%
Bag.Hukum
Jumlah Harmonisasi Pra Raperda
10
2
3,6
0
0%
Bag.Hukum
100%
20%
0,36
36%
20%
Bag.Hukum
1450
290
522
300
0%
Bag.Hukum
Jumlah Himpunan Peraturan Bupati
825
165
297
0
0%
Bag.Hukum
Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan
376 376
75 75
135 135
60 0
5% 0%
Bag.Hukum Bag.Hukum
60
12
22
0
0%
Bag.Hukum
100
20
36
9
25%
Bag.Hukum Bag.Hukum
100%
20
16
4,05
25%
Bag.Hukum
376
75
135
0
0%
Bag.Hukum
2
1
1,2
0
0%
Bag.Hukum
Masyarakat dapat memahami produk hukum Jumlah Himpunan Lembaran daerah
Jumlah Buku Peraturan Perundangundangan
Masyarakat dapat memahami Program Ranham
Terlaksananya Diseminasi Jumlah Desa/Kelurahan Panitia Ranham dan Sosialisasi HAM Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Instansi terkait Koordinasi
Pembahaan rancangan peraturan daerah Rapat - rapat alat kelengkapan dewan Kegiatan Reses Rapat-rapat paripurna Sosialisasi Produk Hukum Daerah
Jumlah Raperda
100
10
28
7
10% Sekretariat Dewan 15% Sekretariat Dewan
Jumlah Rapat alat kelengkapan dewan
375
75
135
33,75
25% Sekretariat Dewan
50 50 5
10 28 4
18 32,4 4,2
4,5 8,1 1,05
5% Sekretariat Dewan 5% Sekretariat Dewan 0% Sekretariat Dewan
Jumlah kegiatan reses Jumlah rapat paripurna Jumlah Perda
II.2-62
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas
Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)
Wajib Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan dan Pelayanan KK, KTP dan akta-akta Pelayanan Administrasi Catatan Sipil Meningkat Kependudukan Peningkatan Pelayanan Meningkatnya pelayananan publik di Publik Dalam Bidang bidang kependudukan Kependudukan Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Kepemilikan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil
Target Capaian Realisasi target kinerja Kinerja RPJMD Tahun hasil program dan 2013 (Akhir Periode keluaran kegiatan s/d RPJMD) 2018 tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun Tingkat 2014 Realisasi (%)
SKPD Penanggung jawab
28% Disdukcapil Disdukcapil
150.000
30.000
54.000
13.500
25% Disdukcapil
27.500
5.500
9.900
2.970
30% Disdukcapil
II.2-63
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Rancangan
Kerangka
Ekonomi
Daerah
beserta
Kerangka
Pendanaan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumbersumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.
3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah selalu memperhatikan kebijakan
tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahanpermasalahan yang berkembang di daerah. Ditetapkan dan disusunnya arah kebijakan ekonomi daerah adalah sebagai keberlanjutan kebijakan tahun lalu dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan perekonomian yang dihadapi saat ini. Dengan kata lain dalam rangka memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lingkup daerah, regional dan global yang dihadapi, serta mampu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Masalah pokok dalam pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tentunya
terletak
pada
penekanan
terhadap
kebijakan-kebijakan
pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan yang ada di Kabupaten Kuningan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal
III - 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
(daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yaitu proses
yang
mencakup
pembentukan-pembentukan
institusi
baru,
pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan usahausaha baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Kuningan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah beserta partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Rancangan kerangka kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2015 merupakan kebijakan strategis dalam meningkatkan kinerja
tahun
kedua
pelaksanaanRencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Kuningan Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter dan fiskal serta adanya resesi ekonomi di beberapa belahan dunia dewasa ini yang juga memberikan dampak terhadap perekonomian di Kabupaten Kuningan. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut:
III - 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
- Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Laju
pertumbuhan
PDRB.Indikator
tersebut
menggambarkan
laju
pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang bisa digambarkan dengan data pertumbuhan PDRB atas dasra harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Konstan menggunakan harga tetap dari di suatu tahun dasar, merupakan besaran yang melambangkan tingkat perkembangan (naik turunnya) produktifitas suatu daerah. Angka PDRB Konstan Kabupaten Kuningan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menggambarkan produktifitas penduduk Kabupaten Kuningan yang terus meningkat.Peningkatan ini tentunya perlu terus didorong dan dipacu agar kinerja produksi dari sektor perekonomian dapat dioptimalkan semaksimal mungkin. Indeks berantai dari PDRB ADH Konstan yang juga meningkat setiap tahunnya menunjukkan semakin kondusifnya wilayah Kuningan dalam melakukan proses produksi. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2012, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan tahun 2012 sebesar 4,73% dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2012 sebesar 4.380,05 milyar rupiah. Capain LPE Kabupaten Kuningan tahun 2012 tersebut
perlu
mendapat
perhatian
yang
tinggi
dalam
upaya
meningkatkannya, mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 6,06% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9%. Pada tahun 2012 hampir semua sektor ekonomi yang ada pada PDRB mencatat pertumbuhan yang positif kecuali sektor pertanian. Jika diurutkan pertumbuhan PDRB menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi ke sektor yang terendah maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Keuangan yaitu sebesar 10,79%, kedua diikuti oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 9,93%, ketiga sektor Bangunan sebesar
III - 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
9,61%.
Sektor
ekonomi
keempat
tertinggi
2015
pertumbuhannya
yaitu
Perdagangan, Hotel dan Restauran sebesar 78,85%. Kelima sektor sector Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 7,50%. Keenam adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,97%. Urutan ketujuh diduduki oleh sektor Jasa-jasa sebesar 5,45%. Kedelapan Industri Pengolahan sebesar 2,41%. Terakhir sektor Pertanian yang mengalami penurunan sebesar -1,60%. Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Kuningan menurut sub sektor atas dasar Harga konstan 2000 tahun 2010-2012 (Juta Rupiah) Tahun Lapangan Usaha
2010
2011*
2012**
1.282.605,90
1.307.450,06
1.286.525,99
1
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
2
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
27.222,91
28.482,89
30.476,68
3
INDUSTRI PENGOLAHAN
92.849,98
96.926,23
99.262,62
4
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
17.616,99
18.842,17
20.712,99
5
BANGUNAN
172.866,75
188.891,49
207.043,97
6
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
925.238,40
1.004.696,24
1.093.623,52
303.476,18
325.989,02
350.438,18
KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN JASA-JASA
256.493,06
278.031,83
308.044,46
888.698,96
933.091,97
983.926,83
3.967.069,13
4.182.401,90
4.380.055,24
7 8 9
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Tabel 3.2 LPE Kabupaten Kuningan menurut sub sektor atas dasar harga konstan 2000 tahun 2010-2012 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 1
Laju Pertumbuhan 2010
2011*
2012**
0,77
1,94
-1,60
0,83
4,63
6,97
2
Pertanian, Peternakan, Kehutanandan Perikanan Pertambangan Dan Penggalian
3
Industri Pengolahan
8,38
4,93
2,41
4
Listrik, Gas Dan Air Bersih
5,85
6,95
9,93
5
Bangunan
5,25
9,27
9,61
6
Perdagangan, Hotel dan Lestoran
9,04
8,59
8,85
7
Pengangkutan Dan Komunikasi
7,57
7,42
7,50
III - 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
Lapangan Usaha
2015
Laju Pertumbuhan 2010
2011*
2012**
8
Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan
7,58
8,40
10,79
9
Jasa-Jasa
5,39
5,00
5,45
Produk Domestik Regional Bruto
4,99
5,43
4,73
- Struktur Ekonomi Kondisi struktur ekonomi Kabupaten Kuningan dapat dilihat dari besarnya peranan/kontribusi dari masing-masing sektor terhadap total PDRB. Hal tersebut dapat memberikan gambaran tentang tingkat potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Kuningan. Dari tahun ke tahun sektor pertanian merupakan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kuningan.Ini mencerminkan juga bahwa Kabupaten Kuningan masih daerah agraris belum bergeser ke sektor industri. Pada tahun 2012 peranan sektor pertanian berdasarkan harga berlaku sebesar 26,79 persen, sementara berdasarkan harga konstan sebesar 29,37 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa atas dasar harga berlaku kontribusi sektor petanian lebih kecil dibandingkan dengan harga konstan, ini artinya bahwa berdasarkan harga yang berlaku pada saat ini nilai tambah bruto pada sektor pertanian masih rendah. Adanya faktor harga yang memperlihatkan bahwa nilai jual dari produksi hasil pertanian masih di bawah harga barang-barang yang lain. Sebaliknya kalau berdasarkan harga konstan (tahun 2000) kontribusi sektor pertanian lebih tinggi artinya produksi pertanian pada tahun ini tanpa adanya pengaruh harga masih mempunyai peranan yang cukup tinggi terhadap PDRB Kabupatan Kuningan.Walaupun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya peranan sektor pertanian mengalami penurunan. Adanya peralihan lahan dari lahan pertanian ke bukan lahan pertanian (perumahan, industri, dll) banyaknya pembangunan rumah dan gedung (fisik) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga walaupun kontribusi sektor pertanian paling dominan namun di lihat dari peningkatan produksi cenderung menunjukan penurunan, terutama tanaman bahan makanan.
III - 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
- Inflasi Perkembangan inflasi di kabupaten kuningan secara umum masih dapat di imbangi dengan meningkatnya produksi di sektor perekonomian. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir inflasi di kabupaten kuningan cenderung fluktuatif yaitu dari 6,34 persen pada tahun 2010, turun menjadi 4,07 persen pada tahun 2011 dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 5,11 persen. Indeks Harga Implisit menunjukkan tingkat inflasi untuk masingmasing sektor atau sub sektor setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 6,96 persen. Sedangkan inflasi terkecil terjadi pada sektor Listrik,Gas dan Air yaitu sebesar 0,11 persen.
- Ketenagakerjaan Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
(TPAK)
merupakan
perbandingan orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja, sedangkan konsep usia kerja adalah kelompok penduduk yang berusia 10 tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2013 tercatat TPAK penduduk Kabupaten Kuningan telah mencapai 52,90 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi kenaikan keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, yang pada tahun 2012 TPAK penduduk Kabupaten Kuningan sekitar 52,08 persen. Dilihat aspek gender di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2013 tampak keterlibatan penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi dinilai masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan TPAK penduduk perempuan proporsinya kurang dari separuh penduduk laki-laki, yang masing-masing, TPAK perempuan sekitar 33,30 persen sedangkan TPAK laki-laki sekitar 72,56 persen. Untuk melihat pengangguran, digunakan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2013 TPT penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 5,52 persen, sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,39
III - 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2012. Dilihat menurut aspek laki-laki dan perempuan, tampaknya pengangguran terbuka perempuan proporsinya tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan pengangguran terbuka laki-laki, yaitu TPT perempuan sebesar 10,29 persen, sedangkan TPT laki-laki hanya sebesar 3,33 persen. Tingginya angka TPT perempuan dibanding laki-laki, diduga karena aspirasi penduduk perempuan dalam hal mencari kerja semakin meningkat.
Tabel 3.3 Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja, Bekerja, Mencari Kerja,TPAK, TPT, dan TKK Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan, Tahun 2010 – 2012 L
2010 P
L
2012 P
Penduduk Usia 10 tahun keatas Angkatan Kerja Bekerja
463.051
466.823
929.874
471.613
473.505
347.177
178.593
525.770
341.576
334.042
164.570
498.612
Mencari Kerja
13.135
14.023
74,98
TPT TKK
Indikator
TPAK
L
2013 P
945.118
474.121
475.457
150.672
492.248
344.039
158.328
502.367
330.917
140.988
471.905
332.598
142.035
474.633
27.158
10.659
9.684
20.343
11.441
16.293
27.734
38,26
56,54
72,43
31,82
52,08
72,56
33,30
52,90
3,78
7,85
5,17
3,12
6,43
4,13
3,33
10,29
5,52
96,22
92,15
94,83
96,88
93,57
95,87
96,67
89,71
94,48
Jumla h
Jumla h
Sumber : Suseda Kab. Kuningan 2010, 2012,2013 Keterangan : L = Laki-laki ; P = Perempuan
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tahun 2013 sebesar 94,48 persen seikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 95,87 persen, dan penduduk laki-laki memperoleh kesempatan kerja lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, TKK laki-laki sebesar 96,67 persen sedangkan TKK perempuan sebesar
89,71
persen.
- Kemiskinan
III - 7
Jumla h
949.578
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhankebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.
Tabel 3.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan berdasarkan Data SUSENAS URAIAN 2008
Jumlah Penduduk Miskin (000) 2009 2010 2011
JUMLAH KK
298.446
308.921
315.017
315.989
PENDUDUK MISKIN (000)
182.050
174.790
152.400
150.268
% PENDUDUK MISKIN
16,75
15,91
14,68
14,20
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan (SUSENAS 2008-2011)
Tabel 3.5 Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Wilayah
2008 Jumlah
2009 %
(000) Kuningan Jawa Barat
Jumlah
2010 %
(000)
Jumlah
2011 %
(000)
Jumlah
%
(000)
182,05
16,75
174,79
15,91
152,40
14,68
150,27
14,20
5.249,46
12,74
4.852,52
11,58
4.716,00
10,93
4.650,81
10,57
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan
III - 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
Tabel 3.6. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)
Wilayah
2008
2009
2010
2011
Kuningan
160.274
183.795
200.171
230.251
Jawa Barat
190.785
220.068
230.445
226.097
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan
- Indeks Gini/Koefisien Gini Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan
yang
angkanya
berkisar
antara
nol
(pemerataan
sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).
3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2014 Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Kuningan tahun 2010-2011, proyeksi perekonomian tahun 2013, perekonomian Kabupaten Kuningan pada Tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami
pertumbuhan
perkembangan
yang
perekonomian
positif.
Berdasarkan
Kabupaten
kondisi
Kuningan
dan serta
mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut: − Tantangan 1) Tema
pembangunan
Kabupaten
Kuningan
pada
tahapan
pembangunan 2014 – 2018 yaitu Pemantapan Kemandirian Masyarakat memberikan tantangan bagi kita untuk mewujudkan
III - 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
masyarakat Kabupaten Kuningan yang memiliki kemandirian tinggi dalam
membangun
penghidupannya.
Kemandirian
tersebut
seyogyanya merupakan implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian dan pariwisata di Kabupaten Kuningan, sehingga kinerja 2 (dua) sektor ini menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kuningan. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memacu kinerja dan produktivitas sektor ini menjadi sangat vital, ditengah terjadinya pelambatan pertumbuhan di sektor pertanian beberapa tahun ini. 2) Wujud kemandirian masyarakat Kabupaten Kuningan tercermin dalam rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan.
Hal ini
juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana ditengahtengah ketergantungan masyarakat yang masih tinggi serta koefisien daya beli Kabupaten Kuningan yang tergolong rendah dibandingkan
dengan
indeks
pendidikan
dan
kesehatan
masyarakat yang tertuang dalam laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan. 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun masih dirasakan kurang,
perlu
kerja
keras
pemerintah
dalam
memberikan
kesadaran kepada masyarakat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunanpun memberikan pahala yang setimpal dengan partisipasi masyarakat dalam membangun rumah ibadah, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan lain sebagainya. Meningkatkan
partisipasi
swasta
melalui
kemitraan
antara
pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership) menjadi penting ditengah terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
III - 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
4) Mencapai pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Hal ini harus terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektorsektor ekonomi dominan serta mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. 5) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut menjadi kewajiban pemerintah yang harus dilakukan dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan
penyederhanaan
prosedur
termasuk
penyederhanaan
birokrasi. 6) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. 7) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung
III - 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. − Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013-2014 Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012, maka prospek perekonomian pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dan tahun 2014 diperkirakan akan terus menguat. Pada tahun 2014 perekonomian diharapkan kembali tumbuh pada kisaran angka 4,5 % – 5,5 %. Inflasi pada tahun 2014 juga diperkirakan masih di bawah angka dua digit meskipun muncul wacana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan kenaikan BBM. Dengan kondisi diatas, diharapkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2014 akan tetap di bawah 5 %, dan angka kemiskinan diperkirakan menurun pada kisaran 13,16 % - 11,39%.
Tabel 3.7 Indikator Makro Kabupaten Kuningan No 1
2
3
4
5
6
Indikator Makro PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Angka Agregatif) PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 (Angka Agregatif) Laju Pertumbuhan Ekonomi (Angka Agregatif) Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Terbuka Disparitas Pendapatan
Satuan Rp
Realisasi Tahun 2011 Tahun 2012 10.018.854,58 11.025.911,58
Proyeksi Bertambah /Berkurang Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1.007.057 11.289.925,18 11.560.260,53 11.837.069,02
Rp
4.182.401,90
4.380.055,24
197.653,34
4.430.618,21
4.481.764,86
4.553.501,95
%
5,43
4,73
-0,70
4,94
4,99
5,04
%
14,20
14,09*
-0,11
14,20
12,76
12,28
%
4,61
4,13
-0,48
5,52
5,3
5,2
III - 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
No
2015
Realisasi Proyeksi Indikator Bertambah Satuan Makro Tahun 2011 Tahun 2012 /Berkurang Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Regional yang dilihat dari perbedaan: - PDRB Rp 3.967.434,41 4.146.691,20 179.256,79 4.430.618,21 4.481.764,86 4.533.501,95 Perkapita - Besaran 0,263 0,28 0,297 0,31 0,31 Indeks Gini (Gini Ratio Index) - Besaran IPM 72,82 72,89 0,07 73,36 73,57 73,97 (Indeks Pembangunan Manusia) Sumber : BPS Kab. Kuningan (SUSENAS Tahun 2008-2011), PDRB Kab. Kuningan Tahun 2009-2011, SUSEDA Kab. Kuningan Tahun 2012 dan Bappeda Kab. Kuningan Tahun 2013. Keterangan : *) : Data Sementara
3.1.3. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah Pembangunan pembangunan
daerah
ekonomi secara
daerah
merupakan
menyeluruh.Kebijakan
bagian
dari
pembangunan
ekonomi tidak terpisah dan menampik permasalahan-permasalahan di luar kegiatan ekonomi karena tidak ingin adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup serta hanya dinikmati oleh beberapa golongan masyarakat saja. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment. Masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta kondisi lingkungan hidup tetap menjadi dasar dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan kedepan. Apabila dianalisis dari data capaian pembangunan di Kabupaten Kuningan, masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi pada tahun 2015 yang perlu dipecahkan bersama, antara lain: 1. Masih rendahnya Daya beli Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Kemampuan daya
III - 13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
beli penduduk Kabupaten Kuningan tahun 2010 berada pada kisaran Rp 549.100,00 ada kenaikan pada tahun 2012 menjadi Rp. 550.700,00, sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 554.600,00. Berdasarkan data tersebut,terlihat daya beli masyarakat Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu tiga tahun trennya terus naik, namun demikian masih tergolong rendah shingga masih dibutuhkan upaya yang lebih lagi dalam peningkatan indeks daya tersebut. Daya beli yang rendah merupakan salah satu poros utama penyusun lingkaran setan kemiskinan yang saling terkait. Pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan, dengan kemiskinan tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan. 2. Kenaikan angka pengangguran Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan data SUSEDA 2013 menunjukkan kecenderungan naik dari tahun 2012 sebesar 4,13% menjadi 5,52% pada tahun 2013 patut diwaspadai. Data Suseda tahun 2013 menunujukkan terdapat pengangguran di Kabupaten Kuningan sebesar 5,52% dengan sebanyak 27.734 orang pencari kerja. Status pekerjaan masyarakat Kabupaten Kuningan didominasi sektor informal sebesar 75,42% dan hanya 24,58% saja yang bekerja pada sektor formal. Berdasarkan data tersebut maka solusi yang ditawarkan untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan pekerja sektor formal adalah peningkatan life skill bagi angkatan kerja sehingga penduduk Kabupaten Kuningan memiliki daya saing dan mampu berkompetisi dengan wilayah yang lain. 3. Angka kemiskinan cenderung meningkat Data jumlah RTS Miskin tahun terbaru belum tersedia, namun berdasarkan data PPLS-BPS terakhir tahun 2011, jumlah keluarga miskin pada 2008 sebanyak 70.989 RTS meningkat pada tahun 2011 sebanyak 72.919 RTS. Angka tersebut masih belum memperhitungkan keluarga miskin yang berada pada tataran ambang hampir miskin. Angka
III - 14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
kemiskinan tersebut cukup tinggi dan cepat bertambah disebabkan karena masyarakat sangat rentan terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan belum cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan sehingga perlu sinergi program kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan memotong arus lingkaran setan kemiskinan. 4. Kerentanan Ketahanan Pangan Daerah Kerentanan ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan diantaranya adalah disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian yang berkonsekuensi pada pengurangan produksi padi dan juga dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan bertambah pula kebutuhan pangan daerah. Pencapaian SPM ketahanan pangan yang masih rendah di Kabupaten Kuningan diantaranya disebabkan: -
Ketersediaan dan Cadangan Pangan pemerintah 100 ton belum terpenuhi sesuai SPM baru tahun 2014 dianggarkan sebesar 24 ton (24 %)
-
Pencapaian SPM untuk pencapaian PPH baru tercapai skor 75,26 % pada tahun 2012 dari target 90 % pada tahun 2015.
-
Distribusi dan Akses Pangan, dengan indikator Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah belum berjalan dengan optimal.
-
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, dengan indikator Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan belu terkoordinasi dengan optimal.
-
Penanganan Kerawanan Pangan, dengan indikator Penanganan daerah rawan pangan masih belum optimal. Dalam
hal
ini
diperlukan
konsistensi
kebijakan
terhadap
perlindungan lahan pertanian produktif dan keberpihakan anggaran terhadap sektor pertanian dari hulu sampai ke hilir.
III - 15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
5. Pembangunan antar wilayah dan sektor belum merata Masyarakat kawasan perbatasan merupakan bagian masyarakat Kabupaten Kuningan yang mempunyai hak dasar yang sama dalam menikmati
pembangunan.
Fokus
pembangunan
pada
kawasan
perbatasan dan kawasan terisolir yang selama ini dikembangkan harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kawasan perbatasan bukan lagi menjadi kawasan yang termarjinalkan namun harus menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan suatu wilayah. Pembangunan perbatasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025 juga telah diwadahi melalui pencapaian
misi
keempat
yaitu
Mewujudkan
pemerataan
pembangunan Daerah. Misi ini adalah mewujudkan keseimbangan pelaksanaan pembangunan diantara bagian-bagian wilayah Kabupaten Kuningan berdasarkan permasalahan dan potensi masing-masing melalui distribusi alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan yang adil; pengembangan infrastruktur perhubungan di daerah terpencil dan perbatasan; peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah perkotaan;
peningkatan
daya
beli;
dan
peningkatan
pemerataan
pendapatan antar kelompok masyarakat. 8. Pelayanan publik dan peningkatan SDM aparatur Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya
kepada
masyarakat
dalam
rangka
menciptakan
dan
mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu esensi dari kepemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah daerah yang diarahkan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik banyak kendala yang dihadapi pemerintah daerah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun
III - 16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan
pelayanan
publik
juga
tidak
semata-mata
ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efeisien dan akuntabel kepada masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik. Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar diperuntukkan membiayai Belanja Pegawai dari total APBD perlu diimbangi dengan kinerja birokrasi yang lebih baik, kinerja tersebut diawali dengan perbaikan manajemen kepegawaian, peningkatan kapabilitas dan kompetensi pegawai, tata laksana dan penerapan prosedur pelayanan publik. 9. Pembangunan corebussines ekowisata daerah yang belum terintegrasi Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, pengembangan
Metropolitan
Cirebon
Raya
diarahkan
kepada
pengembangan metropolitan budaya dan sejarah dengan sektor unggulan wisata,
industri
dan
kerajinan.
Untuk
pengembangan
kawasan
metropolitan Cirebon Raya tersebut, beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, pembangunan tol Cisumdawu, dan rencana pembangunan kereta super cepat ala “Shinkansen” rute Jakarta – Bandung – Kertajati – Surabaya.
Diharapkan dengan selesai mega proyek pembangunan
infrastruktur tersebut akan lebih meningkatkan aksesibilitas Jakarta Cirebon - Kuningan dan waktu tempuh lebih cepat. Menangkap beberapa peluang tersebut, Kabupaten Kuningan siap menempatkan diri sebagai kawasan ekowisata dalam mendukung pengembangan Metropolitan Cirebon Raya. Basis alam yang masih asri dan alami diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Kabupaten Kuningan.
III - 17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
Saat ini pembangunan kawasan ekowisata masih sektoral dan belum mendapat perhatian serius, baik dari aspek keberpihakan pendanaan maupun kebijakan pelaksanaan dokumen yang ada (RIPPDA dan Masterplan Agropolitan).
Belum ada kawasan ekowisata yang
terintegrasi dan menjadi program bersama yang diintervensi oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Dampaknya, kawasan
ekowisata minim fasilitas dan minim wahana, sehingga mengurangi daya tarik wisata itu sendiri.
III - 18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
3.2.
2015
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2016 Kabupaten Kuningan Uraian
No
A
Jumlah Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
Rencana Tahun 2014
Proyeksi/Target
Proyeksi/Target
(n-2)
(n-1)
(n)
Tahun 2015 (n+1)
Tahun 2016 (n+2)
Pendapatan Asli Daerah
97,645,695,930
112,329,606,029
142,850,000,000
159,992,000,000
180,820,640,000
Pajak Daerah
28,898,845,149
32,007,898,400
48,500,000,000
54,320,000,000
62,468,000,000
Retribusi Daerah
16,081,738,042
24,568,808,691
35,050,000,000
39,256,000,000
43,966,720,000
2,002,784,654
2,224,728,037
2,300,000,000
2,576,000,000
2,885,120,000
50,662,328,085
53,528,170,901
57,000,000,000
63,840,000,000
71,500,800,000
1,038,402,784,029
1,136,639,120,889
77,613,890,029
75,927,519,889
80,000,000,000
Dana Alokasi Umum
892,633,054,000
998,586,961,000
1,112,300,000,000
Dana Alokasi Khusus
68,155,840,000
62,124,640,000
74,370,000,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
B
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
1,266,670,000,000 1,418,670,400,000 1,588,910,848,000 89,600,000,000
100,352,000,000
Pajak 1,245,776,000,000 1,395,269,120,000 83,294,400,000
93,289,728,000
III - 19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
Uraian
No
C
2015
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Jumlah Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
Rencana Tahun 2014
Proyeksi/Target
Proyeksi/Target
(n-2)
(n-1)
(n)
Tahun 2015 (n+1)
Tahun 2016 (n+2
327,410,379,876
376,582,627,211
388,500,000,000
435,120,000,000
487,334,400,00
40,972,175,912
49,018,032,011
58,500,000,000
65,520,000,000
73,382,400,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
147,605,926,000
228,370,460,000
230,000,000,000
257,600,000,000
288,512,000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan
138,832,277,964
99,194,135,200
100,000,000,000
112,000,000,000
125,440,000,00
1,463,458,859,835
1,625,551,354,129
1,798,020,000,000 2,013,782,400,000 2,257,065,888,00
Belanja Tidak Langsung
946,804,199,846
1,102,474,939,704
1,226,500,000,000 1,373,592,700,000 1,529,292,110,50
Belanja Pegawai
891,814,544,093
1,019,592,924,362
1,147,000,000,000
11,479,091,000
31,651,099,872
11,000,000,000
12,100,000,000
13,310,000,00
Belanja Bantuan Sosial
1,299,000,000
3,648,550,000
4,000,000,000
4,400,000,000
4,840,000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
1,547,859,990
1,589,377,445
2,500,000,000
2,750,000,000
3,025,000,00
Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya
Pemerintah Daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN (A+B+C)
D
1,289,342,700,000 1,437,617,110,50
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah
III - 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
Uraian
No
Jumlah Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
Rencana Tahun 2014
Proyeksi/Target
Proyeksi/Target
(n-2)
(n-1)
(n)
Tahun 2015 (n+1)
Tahun 2016 (n+2
Kabupaten/Kota dan Pemrintah Desa* Belanja Bantuan Keuangan kepada
38,925,134,000
45,596,346,000
50,000,000,000
55,000,000,000
60,500,000,00
1,738,570,763
396,642,025
12,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (D)
946,804,199,846
1,102,474,939,704
Belanja Langsung
487,207,495,103
521,420,296,045
585,000,000,000
644,586,411,784
731,928,500,00
Belanja Pegawai
67,270,388,146
71,867,059,484
85,000,000,000
96,687,961,768
104,728,500,00
Belanja Barang dan Jasa
162,979,080,325
189,867,059,484
210,000,000,000
225,605,244,124
263,424,000,00
Belanja Modal
256,958,026,632
259,686,177,077
290,000,000,000
322,293,205,892
363,776,000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (E)
487,207,495,103
521,420,296,045
585,000,000,000
644,586,411,784
731,928,500,00
1,434,011,694,949
1,623,895,235,749
29,447,164,886
1,656,118,380
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa* Belanja Tidak Terduga
E
TOTAL JUMLAH BELANJA (D+E)
Surplus/Defisit ((A+B+C) -(D+E))
1,226,500,000,000 1,373,592,700,000 1,529,292,110,50
1,811,500,000,000 2,018,179,111,784 2,261,220,610,50
-13,480,000,000
-4,396,711,784
-4,154,722,50
III - 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
Uraian
No
F
2015
Jumlah Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
Rencana Tahun 2014
Proyeksi/Target
Proyeksi/Target
(n-2)
(n-1)
(n)
Tahun 2015 (n+1)
Tahun 2016 (n+2
Penerimaan Pembiayaan
43,167,620,132
74,874,785,018
68,778,877,164
52,998,877,164
35,538,577,16
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
42,908,460,692
59,874,785,018
68,778,877,164
52,998,877,164
35,538,577,16
Sebelumnya (SILPA)
15,000,000,000
Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Dana Bergulir
G
259,159,440
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (F)
43,167,620,132
74,874,785,018
68,778,877,164
52,998,877,164
35,538,577,16
Pengeluaran Pembiayaan
12,700,000,000
7,100,000,000
2,300,000,000
3,300,000,000
8,300,000,00
Pembentukan Dana Cadangan
10,000,000,000
5,000,000,000
2,700,000,000
2,100,000,000
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang
5,000,000,00 2,100,000,000
3,100,000,000
3,100,000,00
200,000,000
200,000,000
200,000,00
III - 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2015
Uraian
No
Jumlah Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
Rencana Tahun 2014
Proyeksi/Target
Proyeksi/Target
(n-2)
(n-1)
(n)
Tahun 2015 (n+1)
Tahun 2016 (n+2
Pemberian Pinjaman Daerah
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (G)
12,700,000,000
7,100,000,000
2,300,000,000
3,300,000,000
8,300,000,00
H
Pembiayaan Netto (F-G)
30,467,620,132
67,774,785,018
66,478,877,164
49,698,877,164
27,238,577,16
I
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
59,914,785,018
69,430,903,398
52,998,877,164
45,302,165,380
23,083,854,66
487,207,495,103
521,420,296,045
585,000,000,000
644,586,411,784
731,928,500,00
Rencana (SILPA)
PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SKPD (E)
III - 2
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi target PAD perlu ditempuh melalui langkah-langkah prioritas sebagai berikut : •
Pemantapan
kelembagaan
dan
peningkatan
operasional
pemungutan pendapatan daerah;. •
Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
•
Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
•
Peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan konstribusi pendapatan daerah;
•
Pengembangan kerjasama baik dalam upaya peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan asset daerah;
•
Meminimalkan
kemungkinan
terjadinya
kebocoran melalui
pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah; •
Peningkatan penegakan peraturan daerah yang mengatur pendapatan daerah.
2) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi; 3) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. 4) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
penganggaran.
Belanja
daerah
disusun
dengan
pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. III - 24
Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah: 1) Pengalokasian belanja kegiatan sebagian besar diupayakan kepada kepentingan publik. 2) Pengalokasian belanja diupayakan agar adanya pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masingmasing
wilayah,
dengan
tetap
memperhatilan
prioritas
Pembangunan Daerah. 3) Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta memiliki manfaat jangka panjang. 4) Alokasi
Belanja
berpedoman
kepada
ketentuan-ketentuan
Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat secara sinergis.
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan
penerimaan
pembiayaan
ditempuh
dengan
mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari : 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa); 2) Pinjaman Daerah apabila diperlukan. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan,
penyertaan
modal
(investasi)
pemerintah
daerah,
pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan akan ditempuh melalui kebijakan, penggunaannya yaitu : 1) Penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah; dan 2) Lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah asset daerah. III - 25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan,
dan
terintegrasi,
konsisten
serta
mengikat,
untuk
tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah.
4.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Program prioritas pembangunan daerah adalah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabuoaten Kuningan Tahun 2015, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan; 2. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan; 3. Kualitas infrastruktur daerah; 4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; 5. Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial; 6. Peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan; 7. Reformasi birokrasi; 8. Peran gender dalam pembangunan; 9. Implementasi kebijakan kabupaten konservasi.
IV - 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Prioritas pembangunan Tahun 2015 diarahkan pada prioritas pembangunan sektoral yang mempunyai
sinergitas lintas bidang dan
OPD, antar tingkatan Pemerintahan Kecamatan maupun desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Adapun prioritas Program pembangunan daerah tahun 2015 sesuai dengan tahapan pembangunan ke dua
RPJMD (2014 – 2018)
yaitu diprioritaskan pada Pemantapan Produktivitas Daerah dengan sasaran peningkatan produktivitas sektor unggulan untukpencapaian kemandirian ekonomi daerah. Berdasarkan isu strategis, prioritas pembangunan lintas sektor yang harus dilaksanakan pada
tahun 2015 dan fokus tahapan
pembangunan tahun ke dua RPJMD maka Prioritas Pembangunan Darah adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan secara merata dan berkeadilan, diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. pendidikan
yang
Pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan murah
dan
bermutu,
diantaranya
melalui
peningkatan fasilitasi bantuan pemerintah bagi siswa sekolah menengah atas,
selain
itu
pemerintah berupaya
pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua.
menjamin Prioritas ini
ditempuh terutama dalam rangka melaksanakan misi pertama, yaitu
meningkatkan
penanaman
nilai
kualitas
agama,
sumberdaya
peningkatan
manusia
kualitas
melalui
pendidikan,
kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis. 2. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara adil dan merata yang diprioritaskan pada kecamatan dengan indeks kesehatan rendah dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Melalui prioritas ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap wilayah,
IV - 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif serta peningkatan kualitas lingkungan. Prioritas ini ditempuh terutama dalam rangka melaksanakan misi pertama, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan
gender
dalam
kehidupan
berbudaya
dan
harmonis. 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah.
Melalui
prioritas ini dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan pemerataan pembangunannya agar dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah
pelosok.
Kebijakan
diarahkan
pada
pengembangan
infrastruktur wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. terutama
dalam
rangka
Prioritas ini ditempuh
melaksanakan
misi
kedua,
yaitu
Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah. 4. Peningkatan pertumbuhan
pemerataan ekonomi dan investasi
daerah, melalui prioritas ini diarahkan pada penciptaan iklim yang kondusif dan mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan daya
tarik
meningkatkan
investasi,
sehingga
kesempatan
dengan
kerja
dan
demikian
dapat
berusaha
serta
mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan,
meningkatkan pengembangan agroindustri dan
agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat , Serta ditunjang oleh sektor pariwisata yang dapat memberikan kontribusi cukup
berarti
terhadap
PAD,
sehingga
dapat
mencukupi
pembiayaan pembangunanPrioritas ini ditempuh terutama dalam rangka melaksanakan misi kedua, yaitu memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah,sektor unggulan lainnya,
IV - 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah 5. Menurunnya Jumlah penduduk miskin, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu yang meliputi kebutuhan sandang pangan, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Program ini menjadi prioritas seiring dengan semakin beratnya beban kehidupan masyarkat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar lainnya.
Kondisi yang
diharapkan diantaranya adalah menurunnya prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, terpenuhinya kecukupan pangan, yang bermutu dan terjangkau, terpenuhinya pelayanan kesehatan
tersedianya
pelayanan
pendidikan,
terpenuhinya
kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat, terpenuhinya kebutuhan air bersih, terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan.Prioritas ini ditempuh terutama dalam rangka melaksanakan
Misi
ketiga
yaitu
meningkatkan
percepatan
penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat. 6. Meningkatnya Ketahanan pangan. Dalam bidang ini, kebijakan diarahkan pada peningkatan sinergitas agribisnis dan ketahanan pangan lintas sektor. Langkah yang diambil yaitu meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga pendukungnya; meningkatkan produktivitas; daya saing; dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan,
peternakan
dan
perikanan;
meningkatkan
pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat, serta meningkatkan pengamanan ketahanan pangan.
Prioritas
ini
ditempuh
terutama
dalam
rangka
melaksanakan misi kedua, yaitu memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah,sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah.
IV - 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada upaya mewujudkan aparatur yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya
yang
dilakukan
antara
lain
dengan
mempercepat
perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab
dan
professional
untuk
menciptakan
tata
kelola
pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima.Prioritas ini ditempuh terutama dalam rangka melaksanakan. Misi ke empat yaitu Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan. 8. Peningkatan
pemberdayaan
dan
peran
perempuan
serta
perlindungan anak di segala bidang. Prioritas ini ditempuh terutama dalam rangka melaksanakan misi pertama, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan
gender
dalam
kehidupan
berbudaya
dan
harmonis. 9. Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang, melalui prioritas ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pelestarian kawasan lindung dan pengendalian luasan lahan kritis, serta menjaga
kualitas
pemanfaatan
lingkungan
ruang
dan
sehingga
terwujud
pendayagunaan
keserasian
tanah
yang
memperhatikan kualitas lingkungan hidup, sesuai dengan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi.
Prioritas ini ditempuh terutama dalam rangka
melaksanakan misi kelima yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.
IV - 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
4.2 . Sasaran Pembangunan Daerah Sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun 2013 dan tahun berjalan 2014, serta perumusan permasalahan dan isu Strategis pada tahun 2015 yang merupakan tahun kedua masa RPJMD Kabupaten Kuningan 2014 - 2018, maka sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu kepada visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014 – 2018 yaitu “Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2018” .
Hubungan isu strategis, prioritas pembangunan daerah dan
sasaran pembangunan daerah sebagai berikut ini.
Tabel 4.1. Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah No
Isu Strategis
1
Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
2
Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan
Prioritas Pembangunan Peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan secara merata dan berkeadilan
Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara adil dan merata yang diprioritaskan pada kecamatan dengan indeks kesehatan rendah
Sasaran Pembangunan 1. Meningkatnya kualitas pendidikan semua jenjang; 2. Meningkatnya fasilitasi layanan pendidikan gratis bagi SLTA 3. Meningkatnya sarana prasarana pendidikan; 4. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 5. Meningkatnya minat baca masyarakat 6. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga 1. Meningkatnya pencegahan dan pengobatan; 2. Meningkatnya layanan kesehatan 3. Meningkatnya promosi kesehatan 4. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan 5. Meningkatnya sarana prasarana kesehatan
IV - 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No 3
4
Isu Strategis Kualitas infrastruktur daerah
Prioritas Pembangunan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Peningkatan Pertumbuhan Pemerataan Ekonomi dan investasi daerah
5
Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial
Menurunnya Jumlah penduduk miskin
6
Peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan Reformasi birokrasi
Meningkatnya Ketahanan pangan
7
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan pelayanan publik
2015
Sasaran Pembangunan 1. Terbangunnya jalan poros antar desa 2. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
1. Meningkatnya lapangan kerja baru; 2. Meningkatnya jiwa entrepreuner; 3. Meningkatnya peran dan keberadaan pasar desa sebagai sentra jasa pelayanan dan distribusi; 4. Meningkatnya kelembagaan dan pemberdayaan koperasi. 5. Meningkatnya jejaring agribisnis 6. Meningatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis 7. Meningkatnya UMK/IKM 8. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian 9. Meningkatnya investasi usaha dan daerah 10. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan 11. Meningkatnya pendapatan petani 12. Meningkatnya kunjungan wisatawan 1. Meningkatnya keberdayaan keluarga miskin 2. Meningkatnya layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin 3. Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 1. Meningkatnya kecukupan pangan masyarakat
1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan daerah 2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
IV - 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No
8
9
4.3.
Isu Strategis
Peran gender dalam pembangunan
Implementasi kebijakan kabupaten konservasi
Prioritas Pembangunan
2015
Sasaran Pembangunan
Peningkatan pemberdayaan dan peran perempuan serta perlindungan anak di segala bidang.
Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendalian tata ruang
3. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan good governance 4. Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat 5. Meningkatnya pelayanan perizinan kepada masyarakat 6. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengolahan data 7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban 8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1. Meningkatnya penguatan dan advokasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan 2. Menguatnya kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan perlindungan anak 1. Meningkatnya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2. Meningkatnya kawasan berfungsi lindung
Prioritas dan Program Pembangunan Suatu prioritas pembangunan daerah tahun tertentu pada
dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun
rencana.
Keterhubungannya
dijelaskan
dalam
tabel
4.2.
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini.
IV - 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
Tabel. 4.2. Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan Daerah dan Program Prioritas 2015
No. 1
Prioritas Pembangu nan Daerah Peningkata n kualitas dan keterjangka uan pendidikan secara merata dan berkeadilan
Sasaran Pembangunan Daerah 1
Meningkatnya kualitas pendidikan semua jenjang;
Program 1
Program Pendidikan Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Program Pendidikan Menengah Universal
Disdikpora
1
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Disdikpora
1
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Disdikpora
1
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Kepemudaan dan Olah Raga
Kantor Arsip dan Perpustakaan
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Baggian Kesra/Keuangan dan sarana
3
Program Bidang Pendidikan dan PORA
Disdikpora
4
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Dalam Pembangunan Program Imunisasi
Disdikpora
2
3
2
3
4
5
Meningkatnya fasilitasi layanan pendidikan gratis bagi SLTA Meningkatnya sarana prasarana pendidikan; Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Meningkatnya minat baca masyarakat
1
2
6
2
Peningkata
1
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga.
Meningkatnya
SKPD
1
1
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Disdikpora
Dinkes
IV - 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah n cakupan pelayanan kesehatan secara adil dan merata yang diprioritask an pada kecamatan dengan indeks kesehatan rendah
Sasaran Pembangunan Daerah pencegahan dan pengobatan;
2
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
Program Program Surveillans
Dinkes
3
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinkes
1
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan SDK Program Lintas Batas Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kesehatan Ibu dan Anak serta KB Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Dinkes
4 5 Meningkatnya promosi kesehatan;
1
2 3 4
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan;
1
2
5
Meningkatnya sarana prasarana kesehatan;
SKPD
2
2 3
3
2015
1
2
3
Dinkes Dinkes
Dinkes Dinkes Dinkes
Dinkes Dinkes Dinkes
Dinas TRCK
RSUD - 45/RSU Linggarjati
RSUD - 45/RSU Linggarjati Dinkes
IV - 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No. 3
Prioritas Pembangu nan Daerah peningkata n kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
Sasaran Pembangunan Daerah 1
2
3
Terbangunnya jalan poros antar desa Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai tata ruang Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
Program
SKPD
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dinas Binamarga
Program Perencanaan Tata Ruang
Bapppeda/ Dinas TRCK
1
Program peningkatan jalan dan jembatan
Dinas Binamarga
2
Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Program Peningkatan/Pemelihara an Peralatan Kebinamargaan Program Pembuatan Tembok Tebing
Dinas Binamarga
1
3
4
4
Terbangun dan Terpeliharanya sarana irigasi, embung dan waduk serta normalisasi sungai
1
2
3 5
Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
1
2
6
7
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan /rumah layak huni Terbangunnya sarana prasarana Pemerintahan, umum dan Sosial
2015
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan dan Penyediaan Air baku
Dinas Binamarga
Dinas TRCK/ Binamarga/SDA P Dinas SDAP
Dinas SDAP
Dinas SDAP Dinas SDAP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Lingkungan Sehat dan Perumahan
Dinas TRCK
1
Program Peningkatan Sarana Aparatur Pemerintah
Dinas TRCK
2
Program Pengembangan Perumahan/Pemukiman
Dinas TRCK
1
Dinas TRCK
IV - 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Program 3
8
Meningkatnya prasarana perhubungan
1
2
3
4
5 6
4
Peningkata n Pertumbuh an Pemerataa n Ekonomi dan nvestasi daerah
9
Tersedianya tanah untuk pembangunan infrastruktur
1
10
Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam bidang infrastruktur Meningkatnya lapangan kerja baru;
1
1
2015
1
2
3
4
5
6
SKPD
Program Peningkatan Kualitas Permukiman Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dinas TRCK
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Fasilitas Parkir
Dishub
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Penataan Penguasaan, Kepemilikian, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
Dishub
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Disperindag
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
BPKAD / Bagian Tapem
Bagian tata Pemerintahan
Disperindag
Disperindag
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
IV - 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Program 7
Disdukcapil
1
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Dinas KUKM
1
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebunan Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian
Distanakan
Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM
Dinas KUKM
Meningkatnya jiwa entrepreuner;
1
3
Meningkatnya peran dan keberadaan pasar desa sebagai sentra jasa pelayanan dan distribusi; Meningkatnya kelembagaan dan pemberdayaan koperasi. Menngkatnya jejaring agribisnis
1
5
2
3
4
5
6
7
Meningatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis Meningkatnya UMK/IKM
SKPD
Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa
2
4
2015
1
1
2
3
Dinas KUKM
Dinperindag
Distanakan/ Dishutbun
Dinperindag
Disperindag
Disperindag
Distanakan
Dinas KUKM
Dinas KUKM
IV - 13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah 8
Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian
Program
SKPD
1
Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan
Distanakan/Dish utbun
2
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program Pengendalian Penyakit Hewan Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
BP4K
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
BPMD/ Kecamatan
3 4
5
6
7
8
9
Meningkatnya investasi usaha dan daerah
1
2
3
10
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan
2015
1
2
3
4
Distanakan Distanakan
Distanakan
Distanakan
Distanakan
Distanakan
BPPT
BPPT
BPPT
BPMD
BPMD
BPMD/ Bagian Perekonomian/K ecamatan
IV - 14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah 11
Meningkatnya pendapatan petani
Program 1
2 12
Meningkatnya kunjungan pariwisata
1
2
3
4
5 6 7
5
Menurunny a Jumlah penduduk miskin
1
Meningkatnya keberdayaan keluarga miskin
1
2
Meningkatnya layanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin;
1
2 3
Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat
2015
1
2
3
4
5
SKPD
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan kesejahteraan Petani Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
BP4K
Program Kesehatan Khusus Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial Program Keluarga Berencana Bidang KS
Dinkes
BP4K Disparbud
Disparbud
Disparbud
Disparbud
Disparbud Disparbud Disparbud
Dinsosnaker/ Bagian Kesra
Dinkes
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinsosnaker
BKBPP
IV - 15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah 4
6
7
Meningkatn ya ketahanan pangan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkata n pelayanan publik
1
1
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Meningkatnya kecukupan pangan masyarakat Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan daerah
Program 1
Dinsosnaker
1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda
2
Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bappeda
5
Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana
Bappeda
6
Program Kerjasama Pembangunan
Bappeda
7
Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Bappeda
Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pendidikan dan Pelatihan Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dispenda
1
4
8
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
SKPD
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3
2
2015
1
2
3
4 5
Distanakan
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Dispenda
Dispenda
Dispenda BPKAD/ Bagian Keuangan dan Sarana
IV - 16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Program 6
3
Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan good governance
2015
1
2
3
4 5 6
7
8
9
10
11
12
13 14
SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan
BPKAD
Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Pembinaan Objek Pengawasan Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Program Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perda dan Peraturan Lainnya Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum Program Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam Bidang Pertanahan, Penataan Perkotaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan K3 Program Pembinaan dan Pendidikan Keagamaan
Inspektorat
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
Bagian Umum/Bagian Keiangan dan
Dinsosnaker
Inspektorat
Inspektorat Inspektorat Inspektorat
Inspektorat
Bagian Pembangunan/B agian Perekonomian Bagian hukum
Bagian hukum
Bagian Hukum/Sekretari at Korpi Bagian Tapem
Bagian Kesra
IV - 17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Program
Sarana
Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh di Kawasan Transmigrasi Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Program Peningkatan Informasi Pembangunan
Diskominfo/ Bagian Humas
6
Program Pengembangan Data/Informasi
Bapppeda/ Distanakan/Dish utbun
1
Program Peningkatan Informasi Perizinan
BPPT
1
Program Pendidikan Kedinasan
BKD
2
Program Pembinaan dan Pengembangan
BKD
16
17
18
19
Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat;
1
2
3
4
5
5
6
Meningkatnya pelayanan perizinan kepada masyarakat. Meningkatnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah
SKPD
kepala daerah 15
4
2015
Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinsosnaker
Dinsosnaker
Dinas SDAP/ Bagian Perekonomian Diskominfo/ Bagian Humas
Diskominfo/ Bagian Humas Diskominfo/ Bagian Humas
Diskominfo/ Bagian Humas
IV - 18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
2015
Program
SKPD
Aparatur 3
4 5
6
7
8
7
Meningkatnya kemanan dan ketertiban
1
2
3
4
8
9
Meningkatnya budaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
Terwujudnya kualitas pelayanan publik
1
2
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Kesejahteraan Pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan dan Pembinaan Anggota Korpri Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat
BKD
BKD BKD
Sekretariat KORPRI Bagian Organisasi/ Umum/ Keuangan dan Sarana Sekretariat DPRD POL PP/Kesbang
POL PP
POL PP
POL PP
Kesbang
Kesbang
3
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kesbang
1
Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Disukcapil
2
Disukcapil
IV - 19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Program 3
Disukcapil
10
Program Pemulihan Melalui Rekonstruksi
BPBD
11
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Disperindag
5
6
7
8
9
Peningkata n pemberday aan dan peran perempuan serta perlindunga n anak di segala bidang.
1
Meningkatnya penguatan program dan advokasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan'
SKPD
Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pencegahan Mitigasi Bencana Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Program Peningkatan Fungsi Sumber Daya dan Logistik Program Pemulihan Melalui Rehabilitasi
4
8
2015
1
2
3
4 5 6 7
Disukcapil
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BPBD
BKBPP
BKBPP
BKBPP
BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP
IV - 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
No.
Prioritas Pembangu nan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Program 8
2
9
Perbaikan kualitas lingkungan dan pengendali an tata ruang
1
Menguatnya kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan perlindungan anak Meningkatnya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
BKBPP
1
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Dishutbun
2
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Dishutbun
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan
BPLHD
1
4
5
6
7
8
Meningkatnya kawasan berfungsi lindung
SKPD
Program Penguatan Institusi Masyarakat dan Kemitraan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak
3
2
2015
1
2
BKBPP
Dishutbun Dishutbun
BPLHD
BPLHD
BPLHD
Dinas SDAP
BPLHD
IV - 21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program prioritas daerah merupakan uraian yang menjelaskan program, kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun hasil (outcome) program, sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten (PPK) dan Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Program prioritas daerah yang direncanakan dibiayai Tahun 2015 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kuningan
Pembangunan
merupakan
Pemerintah
gambaran
Kabupaten
Tahun 2015
Rencana
Kuningan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015
Prioritas
yang
akan
berdasarkan evaluasi
capaian hasil pembangunan Tahun 2013 dan evaluasi pelaksanaan RKPD
Tahun
2014.
Evaluasi
dilakukan
untuk
mengidentifikasi
permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat
analisanya
sebagai
bahan
perencanaan
pembangunan
selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin yang
seluruhnya
ada
di
program/kegiatan mengurangi
menyelesaikan
Kabupaten yang
Kuningan.
telah
permasalahan-permasalahan Namun
direncanakan
demikian, diharapkan
melalui dapat
permasalahan pembangunan, terutama permasalahan
pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Kuningan V- 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas
pembangunan daerah dalam
mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Kuningan
sebagaimana
Pembangunan telah
rangka Daerah
diuraikan pada bab
sebelumnya. Rencana penganggaran pada Tahun 2015 direncanakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.373.592.700.000,- dan belanja langsung Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 828.976.081.584,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 5.1 Rekapitulasi Belanja Tahun 2015 No 1 a b c d e f g 2 A B
Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Non Urusan Belanja Urusan (Urusan Pilihan dan Wajib) Jumlah Belanja Daerah
Anggaran (Rp) 1.373.592.700.000 1.289.342.700.000 12.100.000.000 4.400.000.000 2.750.000.000
62,36 58,54
55.000.000.000 10.000.000.000
2,50 0,45
828.976.081.584 93.562.030.584
37,64 4,25
735.414.051.000
33,39
2.202.568.781.584
100,00
Sedangkan untuk alokasi anggaran urusan sebesar
Persentase
0,55 0,20 0,12
dan non urusan
Rp 828.976.081.584,- yang terdiri dari belanja non urusan
sebesar Rp. 93.562.030.584,- dan belanja urusan (urusan wajib dan pilihan) sebesar Rp. 735.414.051.000 ,-. Anggaran Program Prioritas Kabupaten Kuningan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: V- 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
Tabel 5.2 Proporsi Usulan Anggaran Menurut Urusan ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SELURUH PRIORITAS URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN URUSAN KESEHATAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEKERJAAN UMUM URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N URUSAN PERUMAHAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA URUSAN PENANAMAN MODAL URUSAN KOPERASI DAN UKM URUSAN KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL URUSAN KETENAGAKERJ AAN URUSAN KETAHANAN PANGAN URUSAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK
PROPORSI (%)
APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lainnya
638.278.698
300.399.570
505.721.642
7.305.350
1.451.705.260
86,79
89,63
80.296.716
18.997.100
21.797.650
1.494.250
122.585.716
10,92
7,57
90.416.922
81.353.535
173.389.250
825.000
345.984.707
12,29
21,36
7.838.923
5.150.000
16.400.000
-
29.388.923
1,07
1,81
249.571.914
113.778.500
168.114.500
1.649.500
533.114.414
33,94
32,92
1.800.000
1.550.000
1.500.000
-
4.850.000
0,24
0,30
7.125.000
6.750.000
-
-
13.875.000
0,97
0,86
34.694.250
14.601.400
15.788.525
2.336.600
67.420.775
4,72
4,16
8.700.000
-
-
-
8.700.000
1,18
0,54
1.500.000
-
-
-
1.500.000
0,20
0,09
6.500.000
1.000.000
-
-
7.500.000
0,88
0,46
5.350.000
-
-
-
5.350.000
0,73
0,33
1.150.000
450.000
-
-
1.600.000
0,16
0,10
3.000.000
2.000.000
800.000
-
5.800.000
0,41
0,36
1.600.000
-
-
-
1.600.000
0,22
0,10
Total
APBD Kab
V- 3
Total
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
15
16
17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA URUSAN PERHUBUNGA N URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PERTANAHAN URUSAN KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHA N UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN URUSAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA URUSAN SOSIAL URUSAN KEBUDAYAAN URUSAN STATISTIK URUSAN KEARSIPAN URUSAN PERPUSTAKAA N
URUSAN PILIHAN
APBD Prov
PROPORSI (%)
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
APBD Kab
Total
Total
4.360.673
-
-
-
4.360.673
0,59
0,27
6.055.460
-
-
1.000.000
7.055.460
0,82
0,44
5.425.000
-
3.050.000
-
8.475.000
0,74
0,52
1.775.000
-
-
-
1.775.000
0,24
0,11
11.319.000
500.000
-
-
11.819.000
1,54
0,73
63.574.840
2.250.000
-
-
65.824.840
8,64
4,06
19.425.000
44.269.035
70.221.717
-
133.915.752
2,64
8,27
9.950.000
7.750.000
34.160.000
-
51.860.000
1,35
3,20
12.825.000
-
500.000
-
13.325.000
1,74
0,82
2.350.000
-
-
-
2.350.000
0,32
0,15
400.000
-
-
-
400.000
0,05
0,02
1.275.000
-
-
-
1.275.000
0,17
0,08
-
-
-
-
-
97.135.353
19.051.000
51.776.250
-
167.962.603
13,21
10,37
V- 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab URUSAN PERIKANAN URUSAN PERTANIAN URUSAN KEHUTANAN URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL URUSAN PARIWISATA URUSAN INDUSTRI URUSAN PERDAGANGA N URUSAN KETRANSMIGR ASIAN
1 2 3
4 5 6
7
8
TOTAL
APBD Prov
PROPORSI (%)
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total
APBD Kab
Total
8.300.040
2.000.000
400.000
-
10.700.040
1,13
0,66
70.048.297
9.101.000
27.126.250
-
106.275.547
9,53
6,56
4.700.000
2.700.000
4.000.000
-
11.400.000
0,64
0,70
1.250.000
3.500.000
-
-
4.750.000
0,17
0,29
4.025.000
-
-
-
4.025.000
0,55
0,25
2.700.000
1.000.000
-
-
3.700.000
0,37
0,23
5.362.016
750.000
20.250.000
-
26.362.016
0,73
1,63
750.000
-
-
-
750.000
0,10
0,05
0,00
0,00
100,00
100,00
735.414.051
319.450.570
557.497.892
7.305.350
1.619.667.863
Tabel 5.3 Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Kabupaten Kuningan Tahun 2015 I.
Prioritas Tinggi ANGGARAN (x Rp. 1.000,-)
NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
APBD Kab
APBD Prov
608.074.964
288.510.670
482.513.617
5.328.250
1.384.427.501
80.296.716
18.997.100
21.797.650
1.494.250
122.585.716
2.155.300
4.515.100
3.925.250
266.250
10.861.900
SKPD
PRIORITAS TINGGI
1 1
URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Usia Dini
V- 5
DISDIK PORA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
2
3
4
5
6
2 1
2
3 4
PRIORITAS TINGGI Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan URUSAN KESEHATAN Program pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan,Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Program Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak serta KB Program perbaikan Gizi Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
46.821.919
7.282.000
12.372.400
1.228.000
67.704.319
DISDIK PORA
24.074.497
1.200.000
5.500.000
-
30.774.497
DISDIK PORA
-
-
3.925.000
DISDIK PORA
-
-
3.320.000
DISDIK PORA
DISDIK PORA
3.925.000
3.320.000
-
6.000.000
-
-
6.000.000
90.416.922
81.353.535
173.389.250
825.000
345.984.707
16.667.259
6.466.886
9.625.000
-
32.759.145
DISKE S
3.900.000
-
4.658.000
DISKE S
535.300
-
2.264.800
DISKE S
-
-
560.000
DISKE S
-
-
52.964.999
-
-
895.000
RSUD 45 DISKE S
-
-
1.548.600
DISKE S
6.175.785
-
6.325.785
DISKE S
758.000
1.700.000
29.500 -
560.000
52.964.999 5
6
7
Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
SKPD
895.000
1.548.600 150.000
V- 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
8
9 10
11
12
13 14
15
3
1
2
3
4
PRIORITAS TINGGI Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Kesehatan Khusus Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Imunisasi danSurveilans
APBN
Total
-
SKPD
DISKE S
-
-
200.000
-
-
12.930.064
-
-
275.000
RSUD 45 DISKE S
-
-
6.090.430
DISKE S
84.785.826
-
84.785.826
DISKE S
750.000
825.000
1.575.000
DISKE S
8.000.000
45.000.000
-
54.368.000
RSUD 45
-
59.966.719
21.317.339
-
81.284.058
400.000
800.000
1.300.000
-
2.500.000
7.838.923
5.150.000
16.400.000
-
29.388.923
2.760.000
4.000.000
16.400.000
-
23.160.000
2.928.923
250.000
-
-
3.178.923
1.200.000
400.000
-
-
1.600.000
100.000
500.000
-
-
600.000
200.000 12.930.064 275.000
-
6.090.430 -
-
Program pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Program Pemeliharaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
1.368.000
RSUD LINGG AJATI RSUD LINGG AJATI
BPLHD
BPLHD
BPLHD
BPLHD
V- 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI Konservasi Hutan
5
4 1
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana Aparatur Pemerintah
850.000
BPLHD -
-
850.000
233.077.180
108.790.000
152.109.500
1.103.500
495.080.180
55.711.798
13.150.000
81.950.000
50.000
150.861.798
-
-
350.000
2.655.500
553.500
21.463.186
DINAS TRCK
350.000
2
3
4
5
6
7
8
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan Pengembangan System Penyediaan Air Minum (SPAM)
13.919.186
4.335.000
DINAS TRCK
DINAS TRCK
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
25.164.051
27.600.000
44.154.000
-
96.918.051
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
41.445.000
10.550.000
-
500.000
52.495.000
Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
34.080.000
2.000.000
-
-
36.080.000
Program Peningkatan /Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan
Bagian Keu dan SARA NA DINAS TRCK
DINAS BINA MARG A DINAS BINA MARG A DINAS BINA MARG A DINAS BINA MARG A
V- 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
9
10
11
12
5 1
PRIORITAS TINGGI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumber Daya Air lainnya Program Pengendalian Banjir URUSAN PENATAAN RUANG
6
1
2
3
4
5
APBN
Total
31.955.000
15.350.000
-
91.112.145
Dinas SDAP
2.550.000
2.200.000
2.000.000
-
6.750.000
Dinas SDAP
13.850.000
15.800.000
6.000.000
-
35.650.000
Dinas SDAP
2.200.000
1.200.000
-
-
3.400.000
Dinas SDAP
500.000
750.000
-
-
1.250.000 -
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan sosial budaya dan pemerintahan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana Program Kerjasama Pembangunan
SKPD
43.807.145
400.000 2
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
750.000
4.075.000
6.750.000
-
1.150.000
-
-
100.000
-
-
10.825.000
-
-
2.000.000
BAPPE DA
-
-
625.000
BAPPE DA
-
-
7.250.000
BAPPE DA
-
-
200.000
BAPPE DA
-
-
550.000
BAPPE DA
2.000.000
625.000
500.000
6.750.000
200.000
550.000
BAPPE DA BAPPE DA
-
100.000
DINAS TRCK
V- 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
6
7
8
7 1
2
3
8
1
2
9
1
2
3
PRIORITAS TINGGI Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan wilayah URUSAN PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan / Permukiman Program Lingkungan Sehat dan Perumahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Progam Kepemudaan dan Olah raga Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
200.000
-
-
BAPPE DA
200.000
-
BAPPE DA
-
BAPPE DA
30.585.250
8.501.000
10.085.500
1.405.500
50.577.250
800.000
200.000
-
-
1.000.000
DINAS TRCK
29.605.250
5.510.000
7.287.500
1.212.500
43.615.250
DINAS TRCK
180.000
2.791.000
2.798.000
193.000
5.962.000
DINAS TRCK
-
-
8.700.000
-
-
6.650.000
DISDIK PORA
-
-
2.050.000
Bagian KESRA
-
-
1.500.000
-
-
250.000
-
-
800.000
-
-
200.000
8.700.000 6.650.000 2.050.000
1.500.000 250.000
BPPT
800.000
BPPT
200.000
BPPT
V- 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI Informasi Perizinan 4
10 1
2
3
4
5
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana & Prasarana Daerah URUSAN KOPERASI DAN UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM
250.000
4.550.000
1.000.000
BPPT -
-
250.000
-
-
5.550.000
-
-
1.300.000
DINAS KUKM
-
-
2.000.000
DINAS KUKM
-
-
625.000
DINAS KUKM
-
-
625.000
DINAS KUKM
-
-
1.000.000
DINAS KUKM
1.300.000
1.000.000
1.000.000
625.000
625.000
1.000.000
11
1
2
3
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi
5.350.000
-
-
5.350.000
-
-
3.050.000
DISDU KCAPI L
-
-
500.000
DISDU KCAPI L
-
-
150.000
DISDU KCAPI L
3.050.000
500.000
150.000
V- 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI Kependudukan
4
12
1
2
13
1
14
1
2
15
1
2
Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil URUSAN KETENAGAKERJAA N Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga Kerja URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.650.000
1.150.000
450.000
-
1.650.000
-
-
1.600.000
-
-
1.000.000
DINSO SNAKE R DINSO SNAKE R
1.000.000
DISDU KCAPI L
-
150.000
450.000
-
-
600.000
3.000.000
2.000.000
800.000
-
5.800.000
3.000.000
2.000.000
800.000
-
5.800.000
-
-
1.600.000
-
-
1.000.000
-
-
600.000
-
-
4.360.673
-
-
3.250.673
-
-
500.000
DISTA NAKA N
1.600.000
1.000.000
BKBPP
600.000
BKBPP
4.360.673
3.250.673
BKBPP
500.000
BKBPP
V- 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
3 16 1
2
3
4
5
6
17
1
2
18 1
PRIORITAS TINGGI Program Pelayanan Kontrasepssi URUSAN PERHUBUNGAN Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Pengelolaan Parkir Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi,Inform asi dan Media Massa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi URUSAN PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
610.000
SKPD
BKBPP -
-
610.000
-
500.000
6.255.460
-
-
455.000
DISHU B
-
-
1.450.460
DISHU B
-
-
1.485.000
DISHU B
-
-
35.000
DISHU B
-
-
80.000
DISHU B
-
500.000
2.750.000
DISHU B
3.050.000
-
8.475.000
3.050.000
-
7.725.000
DISKO MINF O
-
-
750.000
DISKO MINF O
-
-
1.775.000
-
-
550.000
5.755.460 455.000
1.450.460
1.485.000
35.000
80.000 2.250.000
5.425.000 4.675.000
750.000
1.775.000 550.000
BPKA D
V- 13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI Tanah
1.225.000 19
1
URUSAN KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
11.319.000
500.000
-
1.225.000
-
-
11.819.000
-
-
1.670.000
-
-
1.500.000
-
-
1.600.000
KESBA NGPO L
-
-
400.000
KESBA NGPO L
-
-
2.350.000
-
-
1.100.000
KESBA NGPO L SATPO L PP
-
-
2.649.000
SATPO L PP
-
-
550.000
SATPO L PP
1.670.000
1.500.000 2
3
4
5
6
7
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
1.600.000
400.000
2.350.000 1.100.000
2.149.000
500.000
550.000
Bagian TAPE M
-
V- 14
KESBA NGPO L SATPO L PP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
20
1
PRIORITAS TINGGI URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
63.574.840
APBD Prov
2.250.000
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
-
-
65.824.840
-
-
700.000
-
-
50.000
-
-
4.975.000
Bagian Keu dan Saran a BPKA D
-
-
385.000
DIPEN DA
-
-
20.000
Inspek torat
700.000
BPKA D
50.000
2
3
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja
4.975.000
385.000
20.000
2.325.000
500.000
-
-
2.825.000
-
1.000.000
-
-
1.000.000
-
-
950.000
-
-
3.800.000
Bagian TAPE M Bagian UMU M Bagian ORGA NISASI DIPEN DA
-
-
2.000.000
DIPEN DA
950.000 4
5
Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
SKPD
3.800.000
2.000.000
V- 15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
6
7
8
9
10
11
PRIORITAS TINGGI Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pendidikan dan Pelatihan Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan Program Pembinaan Objek Pengawasan Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
3.550.000
-
-
3.550.000
DIPEN DA
-
-
400.000
DIPEN DA
-
-
675.000
Inspek torat
-
-
100.000
Inspek torat
-
-
1.600.000
Inspek torat
-
-
250.000
Inspek torat
-
-
1.500.000
-
-
3.809.000
-
-
2.850.000
-
-
300.000
-
-
400.000
-
-
1.000.000
-
-
2.950.000
400.000
675.000
100.000 1.600.000
250.000
1.500.000 12
13
14
15
16
17
Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Kesejahteraan Pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah
3.809.000 2.850.000
BKD
400.000
BKD
1.000.000
2.200.000
750.000
Bagian TAPE M BKD
BKD
300.000
SKPD
BKD
V- 16
Bagian TAPE M
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
18
19
20
21
22
23
PRIORITAS TINGGI Program Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
3.550.000
-
3.550.000
-
-
7.547.440
-
-
550.000
Bagian HUKU M
-
-
400.000
Bagian HUKU M
-
-
388.400
Bagian HUKU M
-
-
3.950.000
Bagian Ekono mi
-
-
2.625.000
-
-
150.000
-
-
5.220.000
-
-
1.250.000
-
-
150.000
550.000
400.000
388.400
3.950.000
2.625.000
150.000 24
25
Program Pendidikan Bidang Keagamaan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
5.220.000 1.250.000
150.000
Bagian HUMA S
-
7.547.440
SKPD
Sekt DPRD
Bagian Pemb angun an Bagian ORGA NISASI Bagian KESRA Bagian ORGA NISASI Bagian Keu dan Saran a
V- 17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI 175.000 26
Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepda/Wakepda
-
-
175.000
-
-
1.580.000
-
-
850.000
-
-
1.350.000
70.221.717
-
133.915.752
-
-
350.000
70.221.717
-
124.765.752
-
-
180.000
-
-
180.000
-
-
180.000
-
-
160.000
-
-
190.000
-
-
180.000
1.580.000
850.000
27
21
1
2
Peningkatan dan Pembinaan Anggota KORPRI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Bagian Keu dan Saran a
1.350.000
19.425.000
44.269.035
350.000
Bagian UMU M Bagian UMU M
Sekre KORP RI
BPMD
BPMD 10.275.000
44.269.035
180.000
Kec. Ciawig ebang Kec. Cibeur eum Kec. Cibing bin Kec. Cidah u Kec. Cigan dame kar Kec. Cigug ur Kec
180.000 180.000 160.000 190.000
180.000 -
V- 18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI 170.000
-
-
170.000
-
-
180.000
-
-
180.000
-
-
180.000
-
-
180.000
-
-
155.000
-
-
160.000
-
-
180.000
-
-
150.000
-
-
150.000
-
-
180.000
-
-
175.000
-
-
180.000
-
-
175.000
-
-
85.000
-
-
115.000
-
-
180.000
-
-
200.000
Cileba k Kec. Cilimu s Kec. Cimah i Kec.Ci niru Kec. Cipicu ng Kec. Ciwar u Kec. Darma Kec.G arawa ngi Kec. Hanta ra Kec. Jalaks ana Kec. Japara Kec. Kadug ede Kec. Kalima nggis Kec.Ka rangk ancan a Kec. Krama tmuly a Kec. Kunin gan Kec. Lebak wangi Kec. Lurag ung
180.000 180.000 180.000 180.000 155.000 160.000 180.000 150.000 150.000 180.000 175.000 180.000 175.000
85.000
115.000 180.000 200.000
V- 19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI 150.000
-
-
150.000
-
-
110.000
-
-
200.000
-
-
180.000
-
-
180.000
-
-
180.000
-
-
150.000
-
-
185.000
-
-
800.000
-
-
70.000
-
-
70.000
-
-
70.000
-
-
90.000
-
-
60.000
-
-
70.000
Kec. Mandi ranca n Kec. Maleb er Kec. Nusah erang Kec. Pancal ang Kec. Pasaw ahan Kec. Selaja mbe Kec. Sinda ngagu ng Kec. Suban g
110.000 200.000 180.000 180.000 180.000 150.000
185.000
3
4
Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa :
800.000
BPMD
70.000
Kec. Ciawig ebang
70.000
Kec. Cibeur eum Kec. Cibing bin Kec. Cidah u Kec. Cigan dame kar Kec Cigug ur
70.000 90.000 60.000
70.000
V- 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI 80.000
-
-
80.000
-
-
70.000
-
-
70.000
-
-
70.000
-
-
70.000
-
-
95.000
-
-
90.000
-
-
70.000
-
-
100.000
-
-
100.000
-
-
70.000
-
-
75.000
-
-
70.000
-
-
75.000
-
-
165.000
-
-
135.000
-
-
70.000
-
-
50.000
Kec. Cileba k Kec. Cilimu s Kec., Cimah i Kec. Ciniru Kec. Cipicu ng Kec. Ciwar u Kec. Darma Kec. Garaw angi Kec. Hanta ra Kec. Jalaks ana Kec. Japara Kec. Kadug ede Kec. Kalima nggis Kec. Karan gkanc ana Kec. Krama tmuly a Kec. Kunin gan Kec. Lebak wangi Kec.Lu ragun
70.000 70.000 70.000 70.000 95.000 90.000 70.000 100.000 100.000 70.000 75.000 70.000 75.000
165.000
135.000 70.000 50.000
V- 21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI g Kec. Mandi ranca n Kec. Maleb er Kec. Nusah erang Kec. Pancal ang Kec. Pasaw ahan Kec. Selaja mbe Kec. Sinda ngagu ng Kec. Suban g
100.000
-
-
100.000
-
-
140.000
-
-
50.000
-
-
70.000
-
-
70.000
-
-
70.000
-
-
100.000
-
-
65.000
140.000 50.000 70.000 70.000 70.000 100.000
65.000 22 1
2
3
4
5
URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan FM dan PMKS Penanggulangan Bencana Alam dan sosial Pelestarian nilainilai Kepahlawanan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
9.950.000
7.750.000
34.160.000
-
51.860.000
325.000
2.350.000
3.000
-
2.678.000
200.000
1.000.000
1.000.000
-
2.200.000
-
-
200.000
1.107.000
-
2.832.000
3.050.000
-
4.250.000
-
-
550.000
200.000
1.125.000
600.000
1.200.000
550.000
DISOS NAKE R DISOS NAKE R DISOS NAKE R DISOS NAKE R DISOS NAKE R
Bagian KESRA
V- 22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
6
7
8
9 10
23 1
2
3 4
24
PRIORITAS TINGGI Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Program penyediaan sarana prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik Program Pemulihan mellaui Rehabilitasi Program Pemulihan melalui Rekonstruksi URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya URUSAN STATISTIK
APBD Prov
Program Pengembangan Data/Informasi
Total
3.800.000
-
-
5.200.000
14.000.000
-
14.650.000
-
-
700.000
-
-
3.600.000
15.000.000
-
15.000.000
500.000
-
11.075.000
500.000
-
3.600.000
DISPA RBUD
-
-
3.275.000
DISPA RBUD
-
-
2.400.000
-
-
1.800.000
-
-
1.600.000
-
-
1.500.000
-
-
100.000
-
-
400.000
-
-
200.000
650.000
BPBD
700.000
BPBD
3.600.000
BPBD
-
BPBD
10.575.000 3.100.000 3.275.000 2.400.000 1.800.000
1.500.000 -
1
URUSAN KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
DISPA RBUD DISPA RBUD
-
100.000 25
SKPD
BPBD 1.400.000
1.600.000 1
APBN
Sumber Anggaran Lain
BAPPE DA DISTA NAKA N
400.000 200.000
K. Arsip dan Perpu stakaa n
V- 23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
2
26 1
2
PRIORITAS TINGGI Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah URUSAN PERPUSTAKAAN Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
200.000
K. Arsip dan Perpu stakaa n
-
-
200.000
-
-
1.275.000
-
-
1.000.000
-
-
275.000
1.275.000 1.000.000
K. Arsip dan Perpu stakaa n K. Arsip dan Perpu stakaa n
275.000
URUSAN PILIHAN 1 1
2
3
URUSAN PERIKANAN Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
93.650.353
17.201.000
51.526.250
-
162.377.603
8.300.040
2.000.000
400.000
-
10.700.040
7.250.040
1.750.000
-
-
9.000.040
850.000
250.000
400.000
-
1.500.000
DISTA NAKA N DISTA NAKA N DISTA NAKA N
200.000
200.000
2 1
2
URUSAN PERTANIAN Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebu nan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebu
69.873.297
9.101.000
27.126.250
-
106.100.547
7.750.643
560.000
100.000
-
8.410.643
DISTA NAKA N
3.400.000
1.750.000
5.000.000
-
10.150.000
DISTA NAKA N
V- 24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI nan
3
4
5
Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
DISTA NAKA N
15.427.654
6.507.654
300.000
8.620.000
350.000
100.000
4.190.000
-
4.640.000
500.000
100.000
400.000
-
1.000.000
DISTA NAKA N
48.140.000
4.075.000
3.500.000
-
55.715.000
DISTA NAKA N
DISHU TBUN
6
7
8
3 1
2
3
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebu nan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani URUSAN KEHUTANAN Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungandan Konservasi Sumberdaya Hutan
BP4K 1.075.000
825.000
-
-
1.900.000
1.400.000
291.000
4.225.500
-
5.916.500
750.000
1.100.000
1.090.750
-
2.940.750
4.300.000
1.100.000
4.000.000
-
9.400.000
700.000
475.000
-
-
1.175.000
Dishut bun
775.000
100.000
3.000.000
-
3.875.000
Dishut bun
1.900.000
475.000
1.000.000
-
3.375.000
Dishut bun
BP4K
BP4K
V- 25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
4
4
1
2
5 1
2
3
6
PRIORITAS TINGGI Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Pertambangan URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan URUSAN INDUSTRI
2
7 1
2
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah URUSAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
APBN
Total
SKPD
Dishut bun
925.000
50.000
-
-
975.000
1.250.000
3.500.000
-
-
4.750.000
600.000
3.500.000
-
-
4.100.000
Dinas SDAP
-
-
650.000
Dinas SDAP
-
-
3.625.000
-
-
975.000
DISPA RBUD
-
-
850.000
DISPA RBUD
-
-
1.800.000
DISPA RBUD
-
-
2.725.000
-
-
650.000
Dinas INDAG
Dinas INDAG
650.000
3.625.000 975.000
850.000
1.800.000
1.725.000 1
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
1.000.000 -
650.000
1.075.000
1.000.000
-
-
2.075.000
3.827.016
500.000
20.000.000
-
24.327.016
-
500.000
10.000.000
-
10.500.000
Dinas INDAG
-
-
1.150.000
Dinas INDAG
1.150.000
V- 26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS TINGGI Perdagangan
3
4
8
1
Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor URUSAN KETRANSMIGRASIA N Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi
2.352.016
10.000.000
-
12.352.016
Dinas INDAG
-
-
325.000
Dinas INDAG
-
-
750.000
-
-
750.000
325.000
750.000 750.000
DISOS NAKE R -
TOTAL 701.725.317
305.711.670
534.039.867
5.328.250
1.546.805.104
II. Prioritas Sedang ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
APBN
Sumber Anggaran Lain
Total
SKPD
PRIORITAS SEDANG URUSAN WAJIB 4 1
URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana Aparatur Pemerintah
14,198,734
4,960,200
10,914,025
1,858,000
31,930,959
4,684,734
200,000
6,700,000
442,000
12,026,734
950,000
200,000
2,350,000
10,000
3,510,000
-
2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
3,294,734
-
4,350,000
420,000
8,064,734
V- 27
DINAS TRCK
Bagian Keu dan SARA NA DINAS TRCK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
APBN
Total
SKPD
PRIORITAS SEDANG Limbah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan Pengembangan System Penyediaan Air Minum (SPAM)
440,000
-
-
12,000
452,000
DINAS TRCK
-
DINAS TRCK
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
-
Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
-
Program Peningkatan /Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumber Daya Air lainnya Program Pengendalian Banjir
-
DINAS BINA MARG A DINAS BINA MARG A DINAS BINA MARG A DINAS BINA MARG A
-
Dinas SDAP
-
Dinas SDAP
-
Dinas SDAP
Dinas SDAP
V- 28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
5
1
PRIORITAS SEDANG URUSAN PENATAAN RUANG
150,000
6
1
2
3
4
5 6
7
8
7
APBN
-
-
-
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan sosial budaya dan pemerintahan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan wilayah URUSAN PERUMAHAN
Total
SKPD
150,000 -
150,000 2
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
-
-
-
150,000 -
DINAS TRCK BAPPE DA BAPPE DA
700,000
-
-
-
700,000
100,000
-
-
-
100,000
BAPPE DA
200,000
-
-
-
200,000
BAPPE DA
250,000
-
-
-
250,000
BAPPE DA
-
BAPPE DA
-
BAPPE DA
-
BAPPE DA
150,000
BAPPE DA
-
BAPPE DA
150,000
3,414,000
-
4,760,200
-
4,214,025
-
916,000
13,304,225
V- 29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
1
2
3
10 1
2
3
4
5
PRIORITAS SEDANG Program Pengembangan Perumahan / Permukiman Program Lingkungan Sehat dan Perumahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman URUSAN KOPERASI DAN UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
APBN
Total
SKPD
-
DINAS TRCK
3,402,000
4,360,200
4,214,025
906,000
12,882,225
DINAS TRCK
12,000
400,000
-
10,000
422,000
DINAS TRCK
1,950,000
-
-
-
1,950,000
750,000
-
-
-
750,000
DINAS KUKM
600,000
-
-
-
600,000
DINAS KUKM
400,000
-
-
-
400,000
DINAS KUKM
200,000
-
-
-
200,000
DINAS KUKM
-
DINAS KUKM
16 1
URUSAN PERHUBUNGAN Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
300,000
-
-
500,000
800,000 -
V- 30
DISHU B
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
2
3
4
5
6
23 1
2
3 4
24 1
PRIORITAS SEDANG Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Pengelolaan Parkir Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi
150,000
50,000
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
APBN
-
-
-
-
-
500,000
2,250,000
-
-
-
50,000
-
-
-
-
DISHU B
150,000
DISHU B
-
DISHU B
50,000
DISHU B
600,000
DISHU B
-
-
-
SKPD
-
100,000
1,200,000
Total
2,250,000 1,200,000
DISPA RBUD
50,000
DISPA RBUD
-
DISPA RBUD
1,000,000
DISPA RBUD
-
-
1,000,000
-
-
-
750,000
-
-
-
750,000 750,000
750,000
-
-
BAPPE DA
-
-
V- 31
DISTA NAKA N
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
APBN
Total
SKPD
PRIORITAS SEDANG URUSAN PILIHAN
2 1
2
3
4
5
URUSAN PERTANIAN Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebu nan
2,550,000
350,000
250,000
-
3,150,000
175,000
-
-
-
175,000
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebu nan Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
-
DISTA NAKA N
-
DISTA NAKA N
-
DISTA NAKA N
-
DISTA NAKA N
-
DISTA NAKA N
6
7
8
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebu nan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
BP4K -
BP4K 100,000
-
-
-
100,000
75,000
-
-
-
75,000
BP4K
-
V- 32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
3 1
2
3
4
5 1
2
3
6
PRIORITAS SEDANG URUSAN KEHUTANAN Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungandan Konservasi Sumberdaya Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan URUSAN INDUSTRI
200,000
100,000
2
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
APBN
100,000
50,000
-
-
-
50,000
-
-
400,000
-
-
-
400,000
175,000
475,000
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
SKPD
300,000 -
Dishut bun
-
Dishut bun
150,000
Dishut bun
150,000
Dishut bun
-
100,000
650,000 1
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
400,000 400,000
DISPA RBUD
-
DISPA RBUD
-
DISPA RBUD
-
-
650,000 175,000
Dinas INDAG
475,000
Dinas INDAG
-
-
7 1
URUSAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1,125,000
250,000
250,000
-
1,625,000 675,000
175,000
250,000
250,000
-
V- 33
Dinas INDAG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
2
3
4
PRIORITAS SEDANG Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
APBD Prov
500,000
APBN
-
350,000
-
-
100,000
Sumber Anggaran Lain
SKPD
500,000
Dinas INDAG
350,000
Dinas INDAG
100,000
Dinas INDAG
-
-
-
Total
-
-
-
TOTAL 16,748,734
5,310,200
11,164,025
1,858,000
35,080,959
III. Prioritas Rendah ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
APBN
Total
SKPD
PRIORITAS RENDAH URUSAN WAJIB
14,905,000
6,928,700
12,294,000
119,100
34,246,800
10,910,000
4,788,500
9,305,000
104,000
25,107,500
1
URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana Aparatur Pemerintah
2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
4
DINAS TRCK Bagian Keu dan SARA NA 250,000
40,000
-
4,000
294,000 DINAS TRCK
V- 34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
APBN
Total
SKPD
PRIORITAS RENDAH Limbah
3
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan
300,000
4
Pengembangan System Penyediaan Air Minum (SPAM)
1,670,000
2,898,500
6,855,000
-
11,423,500
5
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6,190,000
1,850,000
600,000
-
8,640,000
6
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Program Peningkatan /Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumber Daya Air lainnya Program Pengendalian Banjir
2,000,000
-
1,850,000
100,000
3,950,000
500,000
-
-
-
500,000
7
8
9
10
11
12
-
-
-
DINAS TRCK
-
-
-
300,000 DINAS TRCK DINAS BINA MARG A DINAS BINA MARG A DINAS BINA MARG A DINAS BINA MARG A
-
Dinas SDAP Dinas SDAP -
Dinas SDAP Dinas SDAP
V- 35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
APBN
Total
SKPD
PRIORITAS RENDAH 5
1
URUSAN PENATAAN RUANG
1,150,000
800,000
1,500,000
-
3,450,000
Program Perencanaan Tata Ruang
1,150,000
800,000
-
-
1,950,000
-
2 6
1
2
3
4
5
6
7
8 7
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan sosial budaya dan pemerintahan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan wilayah URUSAN PERUMAHAN
-
-
1,500,000
-
DINAS TRCK BAPPE DA
1,500,000 BAPPE DA
2,350,000
-
-
-
2,350,000
BAPPE DA 200,000
-
-
-
200,000 BAPPE DA BAPPE DA BAPPE DA
500,000
-
-
-
500,000
1,000,000
-
-
-
1,000,000
BAPPE DA
BAPPE DA 450,000
-
-
-
450,000 BAPPE DA
200,000
-
-
-
200,000 BAPPE DA
495,000
1,340,200
1,489,000
15,100
3,339,300
V- 36
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
APBN
Total
SKPD
PRIORITAS RENDAH
1
2
3
3
1
2
3
4 6
1
2
Program Pengembangan Perumahan / Permukiman Program Lingkungan Sehat dan Perumahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman
495,000
560,200
989,000
15,100
2,059,300
-
-
500,000
-
500,000
URUSAN PILIHAN
935,000
1,500,000
-
-
2,435,000
200,000
1,500,000
-
-
1,700,000
URUSAN KEHUTANAN Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungandan Konservasi Sumberdaya Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan URUSAN INDUSTRI Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
-
780,000
-
-
780,000 DINAS TRCK DINAS TRCK
DINAS TRCK
Dishut bun -
Dishut bun
450,000 100,000
350,000
-
Dishut bun
1,250,000
100,000
1,150,000
-
-
325,000
-
-
-
Dishut bun 325,000 175,000
175,000
-
-
Dinas INDAG
150,000
150,000
-
-
Dinas INDAG
-
7
1
URUSAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
410,000
-
-
-
410,000 75,000
75,000
-
-
Dinas INDAG
-
V- 37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lain
APBN
Total
SKPD
PRIORITAS RENDAH Dalam Negeri
2
3
4
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Dinas INDAG 260,000
260,000
-
-
Dinas INDAG
75,000
75,000
-
-
Dinas INDAG
-
TOTAL
15,840,000
8,428,700
12,294,000
119,100
36,681,800
IV. Seluruh Prioritas ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS
1
1
2
3
4
URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal dan
638.278.698
300.399.570
80.296.716
18.997.100
505.721.642 21.797.650
2.155.300
4.515.100
3.925.250
46.821.919
7.282.000
12.372.400
24.074.497
3.925.000
1.200.000
5.500.000
-
-
7.305.350
1.451.705.260
1.494.250
122.585.716
266.250
10.861.900
1.228.000
67.704.319
-
30.774.497
-
3.925.000
DISD IKPO RA DISD IKPO RA DISD IKPO RA DISD IKPO RA
V- 38
100,00
100, 00
86,79
89,6 3
10,92
7,57
0,29
0,67
6,37
4,18
3,27
1,90
0,53
0,24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS Informal (PNFI)
5
6 2
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan URUSAN KESEHATAN
100,00
100, 00
0,45
0,20
0,00 12,29
0,37 21,3 6
2,27
2,02
0,10
0,29
0,23
0,14
0,08
0,03
7,20
3,27
0,12
0,06
0,21
0,10
0,02
0,39
0,03
0,01
1,76
0,80
DISD IKPO RA 3.320.000
-
-
-
3.320.000 DISD IKPO RA
90.416.922
6.000.000
-
81.353.535
173.389.250
825.000
6.000.000 345.984.707 DISK ES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan,Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Program Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak serta KB Program perbaikan Gizi Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Kesehatan Khusus
16.667.259
6.466.886
9.625.000
-
32.759.145 DISK ES
758.000
-
3.900.000
-
4.658.000 DISK ES
1.700.000
29.500
535.300
-
2.264.800 DISK ES
560.000
-
-
-
560.000
52.964.999
-
-
-
52.964.999
895.000
-
-
-
895.000
RSU D 45 DISK ES
DISK ES 1.548.600
-
-
-
1.548.600 DISK ES
150.000
-
6.175.785
-
6.325.785 DISK ES
200.000
-
-
-
200.000 RSU D 45
12.930.064
-
-
-
12.930.064
V- 39
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS
10
11
12
13
14
Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Imunisasi danSurveilans Program pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
15
3
1
2
3
4
100, 00
0,04
0,02
0,00
0,38
0,00
5,23
0,00
0,10
0,19
3,36
0,00
5,02
0,05
0,15
1,07
1,81
0,38
1,43
0,40
0,20
0,16
0,10
0,01
0,04
DISK ES 275.000
-
-
-
275.000 DISK ES
-
6.090.430
-
-
6.090.430 DISK ES
-
-
84.785.826
-
84.785.826 DISK ES
-
-
750.000
825.000
1.575.000 RSU D 45
1.368.000
Program Pemeliharaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan
100,00
400.000
7.838.923
8.000.000
59.966.719
800.000
5.150.000
45.000.000
-
54.368.000
21.317.339
-
81.284.058
1.300.000
-
2.500.000
16.400.000
-
29.388.923
RSU D LING GAJA TI RSU D LING GAJA TI
BPLH D
2.760.000
4.000.000
16.400.000
-
23.160.000 BPLH D
2.928.923
250.000
-
-
3.178.923 BPLH D
1.200.000
400.000
-
-
1.600.000 BPLH D
100.000
500.000
-
-
600.000
V- 40
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
5
4
1
0
2
3
4
SELURUH PRIORITAS Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana Aparatur Pemerintah
0 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan Pengembangan System Penyediaan Air Minum (SPAM)
PROPORSI (%)
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total Total
100,00
100, 00
850.000
0,12
0,05
533.114.414
33,94
32,9 2
7,73
9,54
0,05
0,02
2,37
1,84
0,06
0,03
0,04
0,02
3,65
6,69
6,52
3,79
4,96
2,50
0,07
0,03
BPLH D 850.000
249.571.914
-
113.778.500
-
168.114.500
-
1.649.500
DINA S TRCK 56.861.798
13.350.000
350.000
17.463.920
84.300.000
-
4.375.000
-
7.005.500
60.000
-
977.500
154.571.798
350.000
DINA S TRCK 440.000
-
-
12.000
452.000 DINA S TRCK
300.000
-
-
-
300.000
5
26.834.051
30.498.500
51.009.000
6
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
47.935.000
12.400.000
600.000
500.000
61.435.000
36.480.000
2.000.000
1.850.000
100.000
40.430.000
7
8
Bagi an Keu dan SARA NA DINA S TRCK
29.821.920
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Program Peningkatan /Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan
APBD Kab
500.000
-
-
-
-
108.341.551
500.000
DINA S BINA MAR GA DINA S BINA MAR GA DINA S BINA MAR GA DINA S BINA MAR GA
V- 41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
9
10
11
12
5
1
2
6
1
2
3
4
5
SELURUH PRIORITAS Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumber Daya Air lainnya Program Pengendalian Banjir URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan sosial budaya dan pemerintahan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana Program Kerjasama Pembangunan
PROPORSI (%)
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
100,00
100, 00
5,96
5,63
0,35
0,42
1,88
2,20
0,30
0,21
0,24
0,30
0,16
0,12
0,07
0,08
0,01
0,10
0,97
0,86
0,29
0,13
0,14
0,06
0,10
0,46
0,03
0,01
0,14
0,06
Dina s SDAP
43.807.145
31.955.000
15.350.000
-
91.112.145 Dina s SDAP
2.550.000
2.200.000
2.000.000
-
6.750.000 Dina s SDAP
13.850.000
15.800.000
2.200.000
1.200.000
1.800.000
1.550.000
6.000.000
-
1.500.000
-
35.650.000
-
3.400.000
-
4.850.000
1.150.000
800.000
-
-
1.950.000
550.000
750.000
-
-
1.300.000
-
1.600.000
-
13.875.000
100.000
7.125.000
-
6.750.000
1.500.000
-
Dina s SDAP
DINA S TRCK BAPP EDA BAPP EDA
BAPP EDA 2.100.000
-
-
-
2.100.000 BAPP EDA
1.025.000
-
-
-
1.025.000 BAPP EDA
750.000
6.750.000
-
-
7.500.000 BAPP EDA
200.000
-
-
-
200.000 BAPP EDA
1.050.000
-
-
-
1.050.000
V- 42
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
6
7
8 7
1
2
3
8
1
2
SELURUH PRIORITAS Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Fasilitasi Pemerataan Pembangunan wilayah URUSAN PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan / Permukiman Program Lingkungan Sehat dan Perumahan Program Peningkatan Kualitas Permukiman URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Progam Kepemudaan dan Olah raga Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
APBD Prov
9
1
2
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
100,00
100, 00
0,16
0,07
0,08
0,04
0,03
0,01
4,72
4,16
0,11
0,11
4,58
3,63
0,03
0,43
1,18
0,54
0,90
0,41
0,28
0,13
0,00
0,00
0,20
0,09
0,03
0,02
0,11
0,05
BAPP EDA
1.200.000
-
-
-
1.200.000 BAPP EDA
600.000
-
-
-
600.000 BAPP EDA
200.000 34.694.250
14.601.400
15.788.525
2.336.600
200.000 67.420.775 DINA S TRCK
800.000
980.000
-
-
1.780.000 DINA S TRCK
33.702.250
10.430.400
12.490.525
2.133.600
58.756.775 DINA S TRCK
192.000
8.700.000
3.191.000
3.298.000
-
-
203.000
6.884.000
-
8.700.000
6.650.000
-
-
-
6.650.000
2.050.000
-
-
-
2.050.000
-
-
-
-
-
-
URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
PROPORSI (%)
1.500.000
DISD IKPO RA Bagi an KESR A
-
1.500.000 BPPT
250.000
-
-
-
250.000 BPPT
800.000
-
-
-
800.000
V- 43
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
3
4
10
1
2
3
SELURUH PRIORITAS Program Peningkatan Informasi Perizinan Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana & Prasarana Daerah URUSAN KOPERASI DAN UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5
Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM
1
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan
4
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
100,00
100, 00
0,03
0,01
0,03
0,02
0,88
0,46
0,28
0,13
0,22
0,16
0,14
0,06
0,11
0,05
0,14
0,06
0,73
0,33
0,41
0,19
BPPT
200.000
-
-
-
200.000 BPPT
250.000
6.500.000
-
1.000.000
-
-
250.000
-
-
7.500.000 DINA S KUK M
2.050.000
-
-
-
2.050.000 DINA S KUK M
1.600.000
1.000.000
-
-
2.600.000 DINA S KUK M
1.025.000
825.000
-
-
-
-
-
-
1.025.000
825.000
DINA S KUK M DINA S KUK M
1.000.000 -
11
PROPORSI (%)
5.350.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000 -
5.350.000 DISD UKC APIL
3.050.000
-
-
-
3.050.000
V- 44
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS
2
3
4
12
1
2
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Aktaakta Pencatatan Sipil URUSAN KETENAGAKERJA AN Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga Kerja
13
1
14
1
2
Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
100, 00
0,07
0,03
0,02
0,01
0,22
0,10
0,16
0,10
0,14
0,06
0,02
0,04
0,00
0,00
0,41
0,36
0,41
0,36
0,22
0,10
0,14
0,06
0,08
0,04
DISD UKC APIL
500.000
-
-
-
500.000 DISD UKC APIL
150.000
-
-
-
150.000 DISD UKC APIL
1.650.000
1.150.000
-
450.000
-
-
1.650.000
-
-
1.600.000 DINS OSN AKER
1.000.000
-
-
-
1.000.000 DINS OSN AKER
150.000
450.000
URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaa n Gender
100,00
3.000.000
-
2.000.000
-
-
-
-
800.000
-
600.000 -
5.800.000 DIST ANA KAN
3.000.000
1.600.000
2.000.000
-
800.000
-
5.800.000
-
-
1.600.000 BKBP P
1.000.000
-
-
-
1.000.000 BKBP P
600.000
-
-
-
600.000
V- 45
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
SELURUH PRIORITAS URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
15
1
2
3 16
1
2
3
4
5
6
17
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepssi URUSAN PERHUBUNGAN Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Pengelolaan Parkir Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROPORSI (%)
APBD Prov
4.360.673
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
-
-
-
Total APBD Kab
Total
4.360.673
100,00
100, 00
0,59
0,27
0,44
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,03
0,08
0,04
0,82
0,44
0,06
0,03
0,20
0,09
0,22
0,10
0,00
0,00
0,02
0,01
BKBP P 3.250.673
3.250.673
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKBP P
500.000
-
-
-
500.000 BKBP P
610.000
-
-
-
610.000 0
6.055.460
-
-
1.000.000
7.055.460 DISH UB
455.000
-
-
-
455.000 DISH UB
1.450.460
-
-
-
1.450.460 DISH UB
1.635.000
-
-
-
1.635.000 DISH UB
35.000
-
-
-
35.000 DISH UB
130.000
-
-
-
130.000 DISH UB
2.350.000
-
5.425.000
-
-
3.050.000
1.000.000
3.350.000
0,32
0,21
-
8.475.000
0,74
0,52
V- 46
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
1
2 18
1
SELURUH PRIORITAS Program Pengembangan Komunikasi,Infor masi dan Media Massa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi URUSAN PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
APBD Prov
19
1
2
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
100,00
100, 00
0,64
0,48
0,10
0,05
0,24
0,11
0,07
0,03
0,17
0,08
1,54
0,73
0,23
0,10
0,20
0,09
0,22
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,02
0,32
0,15
0,15
0,07
DISK OMI NFO 4.675.000
-
3.050.000
-
7.725.000 DISK OMI NFO
750.000
-
-
-
750.000
1.775.000
-
-
-
1.775.000 BPKA D
550.000
-
1.225.000 URUSAN KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
PROPORSI (%)
11.319.000
-
500.000
-
-
550.000
-
-
1.225.000
-
-
11.819.000
Bagi an TAPE M
KESB ANG POL 1.670.000
-
-
-
1.670.000
1.500.000
-
-
-
1.500.000
1.600.000
-
-
-
1.600.000
-
-
-
-
SATP OL PP KESB ANG POL 0
0
-
3
4
5
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
-
-
-
KESB ANG POL
400.000
-
-
-
400.000
2.350.000
-
-
-
2.350.000
1.100.000
-
-
-
1.100.000
KESB ANG POL SATP OL PP
V- 47
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
6
7
SELURUH PRIORITAS Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
20
1
2
Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
PROPORSI (%)
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
100,00
100, 00
0,29
0,16
0,07
0,03
0,00
0,00
8,64
4,06
0,10
0,04
0,01
0,00
0,68
0,31
0,00
0,00
0,05
0,02
0,00
0,00
0,32
0,17
SATP OL PP
2.149.000
500.000
-
-
2.649.000 SATP OL PP
550.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63.574.840
2.250.000
550.000 -
65.824.840 BPKA D
700.000
-
-
-
700.000
50.000
-
-
-
50.000
4.975.000
-
-
-
4.975.000
Bagi an Keu dan Sara na BPKA D
0 -
3
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja
-
-
-
DIPE NDA
385.000
-
20.000
2.325.000
-
500.000
-
-
385.000
-
-
20.000
-
-
2.825.000
Inspe ktora t Bagi an TAPE
V- 48
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS
100,00
100, 00
0,00
0,06
0,13
0,06
0,52
0,23
0,27
0,12
0,48
0,22
0,05
0,02
0,00
0,00
0,09
0,04
0,01
0,01
0,22
0,10
0,03
0,02
0,20
0,09
0,52
0,24
0,39
0,18
M
-
4
5
6
7
Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pendidikan dan Pelatihan
1.000.000
-
-
1.000.000
950.000
-
-
-
950.000
3.800.000
-
-
-
3.800.000
Bagi an UMU M Bagi an ORG ANIS ASI DIPE NDA
DIPE NDA 2.000.000
-
-
-
2.000.000 DIPE NDA
3.550.000
-
-
-
3.550.000 DIPE NDA
400.000
-
-
-
400.000 0
-
8
9
10
11
12
13
Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan Program Pembinaan Objek Pengawasan Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan
-
-
-
Inspe ktora t
675.000
-
-
-
675.000 Inspe ktora t
100.000
-
-
-
100.000 Inspe ktora t
1.600.000
-
-
-
1.600.000 Inspe ktora t
250.000
-
-
-
250.000
1.500.000
-
-
-
1.500.000
3.809.000
-
-
-
3.809.000
Bagi an TAPE M BKD
BKD 2.850.000
-
-
-
2.850.000
V- 49
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS Aparatur
100,00
100, 00
0,00
0,00
0,04
0,02
0,05
0,02
0,14
0,06
0,30
0,18
0,00
0,00
0,48
0,22
1,03
0,47
0,07
0,03
0,05
0,02
0,05
0,02
0,54
0,24
0 -
14
15
16
17
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Kesejahteraan Pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah
18
19
20
21
22
23
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
-
-
BKD
300.000
-
-
-
300.000 BKD
400.000
-
-
-
400.000 BKD
1.000.000
2.200.000 -
Program Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum
-
3.550.000
-
750.000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000
2.950.000
Bagi an TAPE M 0
-
3.550.000
Bagi an HUM AS Sekt DPR D
7.547.440
-
-
-
7.547.440 Bagi an HUK UM
550.000
-
-
-
550.000 Bagi an HUK UM
400.000
-
-
-
400.000 Bagi an HUK UM
388.400
-
-
-
388.400 Bagi an Ekon omi
3.950.000
-
-
-
3.950.000
V- 50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS Kebijakan Kepala Daerah
24
25
26
27
Program Pendidikan Bidang Keagamaan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepda/Wakepda
Peningkatan dan Pembinaan Anggota KORPRI
2.625.000
-
-
-
2.625.000
150.000
-
-
-
150.000
5.220.000
-
-
-
5.220.000
1.250.000
-
-
-
1.250.000
150.000
-
-
-
150.000
175.000
-
-
-
175.000
1.580.000
-
-
-
1.580.000
850.000
-
-
-
-
-
-
-
1.350.000 -
-
-
-
-
-
-
850.000
Bagi an Pem bang unan Bagi an ORG ANIS ASI Bagi an KESR A Bagi an ORG ANIS ASI Bagi an Keu dan Sara na Bagi an UMU M Bagi an UMU M Bagi an Keu dan Sara na
-
1.350.000
Sekr e KOR PRI
-
V- 51
100,00
100, 00
0,36
0,16
0,02
0,01
0,71
0,32
0,17
0,08
0,02
0,01
0,02
0,01
0,21
0,10
0,12
0,05
0,00
0,00
0,18
0,08
0,00
0,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
21
1
2
SELURUH PRIORITAS URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
PROPORSI (%)
19.425.000
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
44.269.035
70.221.717
-
Total APBD Kab
Total
133.915.752
100,00
100, 00
2,64
8,27
0,05
0,02
1,40
7,70
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
BPM D
350.000
-
-
-
350.000 BPM D
10.275.000
44.269.035
70.221.717
-
124.765.752
180.000
-
-
-
180.000
180.000
-
-
-
180.000
180.000
-
-
-
180.000
160.000
-
-
-
160.000
190.000
-
-
-
190.000
180.000
-
-
-
180.000
170.000
-
-
-
170.000
180.000
-
-
-
180.000
180.000
-
-
-
180.000
180.000
-
-
-
180.000
180.000
-
-
-
180.000
155.000
-
-
-
155.000
Kec. Ciawi geba ng Kec. Cibe ureu m Kec. Cibin gbin Kec. Cida hu Kec. Ciga nda mek ar Kec. Cigu gur Kec Cileb ak Kec. Cilim us Kec. Cima hi Kec. Cinir u Kec. Cipic ung Kec. Ciwa ru
V- 52
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS
160.000
-
-
-
160.000
180.000
-
-
-
180.000
150.000
-
-
-
150.000
150.000
-
-
-
150.000
180.000
-
-
-
180.000
175.000
-
-
-
175.000
180.000
-
-
-
180.000
175.000
-
-
-
175.000
85.000
-
-
-
85.000
115.000
-
-
-
115.000
180.000
-
-
-
180.000
200.000
-
-
-
200.000
150.000
-
-
-
150.000
110.000
-
-
-
110.000
200.000
-
-
-
200.000
Kec. Dar ma Kec. Gara wang i Kec. Hant ara Kec. Jalak sana Kec. Japar a Kec. Kadu gede Kec. Kali man ggis Kec. Kara ngka ncan a Kec. Kram atmu lya Kec. Kuni ngan Kec. Leba kwan gi Kec. Lura gung Kec. Man diran can Kec. Male ber Kec. Nusa hera ng
V- 53
100,00
100, 00
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS
3
4
Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa :
180.000
-
-
-
180.000
180.000
-
-
-
180.000
180.000
-
-
-
180.000
150.000
-
-
-
150.000
185.000
-
-
-
-
-
-
-
185.000
Kec. Panc alang Kec. Pasa wah an Kec. Selaj amb e Kec. Sind anga gung Kec. Suba ng 0
-
100,00
100, 00
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,00
0,00
0,11
0,05
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
BPM D
800.000
-
-
-
800.000 Kec. Ciawi geba ng
70.000
-
-
-
70.000
70.000
-
-
-
70.000
70.000
-
-
-
70.000
90.000
-
-
-
90.000
60.000
-
-
-
60.000
70.000
-
-
-
70.000
80.000
-
-
-
80.000
70.000
-
-
-
70.000
70.000
-
-
70.000
Kec. Cibe ureu m Kec. Cibin gbin Kec. Cida hu Kec. Ciga nda mek ar Kec Cigu gur Kec. Cileb ak Kec. Cilim us Kec.,
V- 54
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS -
70.000
-
-
-
70.000
70.000
-
-
-
70.000
95.000
-
-
-
95.000
90.000
-
-
-
90.000
70.000
-
-
-
70.000
100.000
-
-
-
100.000
100.000
-
-
-
100.000
70.000
-
-
-
70.000
75.000
-
-
-
75.000
70.000
-
-
-
70.000
75.000
-
-
-
75.000
165.000
-
-
-
165.000
135.000
-
-
-
135.000
70.000
-
-
-
70.000
50.000
-
-
-
50.000
Cima hi Kec. Cinir u Kec. Cipic ung Kec. Ciwa ru Kec. Dar ma Kec. Gara wang i Kec. Hant ara Kec. Jalak sana Kec. Japar a Kec. Kadu gede Kec. Kali man ggis Kec. Kara ngka ncan a Kec. Kram atmu lya Kec. Kuni ngan Kec. Leba kwan gi Kec.L urag ung
V- 55
100,00
100, 00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS
100.000
-
1
2
3
4
5
URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan FM dan PMKS Penanggulangan Bencana Alam dan sosial Pelestarian nilainilai Kepahlawanan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
-
100.000
140.000
-
-
-
140.000
50.000
-
-
-
50.000
70.000
-
-
-
70.000
70.000
-
-
-
70.000
70.000
-
-
-
70.000
100.000
-
-
-
100.000
65.000 22
-
9.950.000
7.750.000
34.160.000
-
65.000
-
51.860.000
325.000
2.350.000
3.000
-
2.678.000
200.000
1.000.000
1.000.000
-
2.200.000
-
200.000
-
2.832.000
200.000
1.125.000
-
600.000
-
1.107.000
Kec. Man diran can Kec. Male ber Kec. Nusa hera ng Kec. Panc alang Kec. Pasa wah an Kec. Selaj amb e Kec. Sind anga gung Kec. Suba ng 0 DISO SNA KER DISO SNA KER DISO SNA KER DISO SNA KER
100,00
100, 00
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
1,35
3,20
0,04
0,17
0,03
0,14
0,03
0,01
0,15
0,17
0,16
0,26
0,07
0,03
DISO SNA KER 1.200.000
550.000
-
-
3.050.000
-
-
-
4.250.000
550.000
Bagi an KESR A
V- 56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS
6
7
8
9
10 23
1
2
3
4 24
1
Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Program penyediaan sarana prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik Program Pemulihan mellaui Rehabilitasi Program Pemulihan melalui Rekonstruksi URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi
URUSAN KEARSIPAN
25
1
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
100,00
100, 00
0,19
0,32
0,09
0,90
0,10
0,04
0,49
0,22
0,00
0,93
1,74
0,82
0,58
0,30
0,45
0,21
0,33
0,15
0,38
0,17
0,32
0,15
0,31
0,14
0,01
0,01
0,05
0,02
0,03
0,01
BPB D 1.400.000
3.800.000
-
-
5.200.000 BPB D
650.000
-
14.000.000
-
14.650.000 BPB D
700.000
-
-
-
700.000 BPB D
3.600.000
-
-
-
3.600.000 BPB D
12.825.000
-
15.000.000
-
15.000.000
-
500.000
-
13.325.000
4.300.000
-
500.000
-
4.800.000
3.325.000
-
-
-
3.325.000
2.400.000
-
-
-
2.400.000
2.800.000
-
-
-
2.800.000
2.350.000
-
-
-
2.350.000
DISP ARB UD DISP ARB UD DISP ARB UD DISP ARB UD
BAPP EDA 2.250.000
-
-
-
2.250.000
100.000
-
-
-
100.000
400.000
-
-
-
400.000
200.000
-
-
-
200.000
DIST ANA KAN
K. Arsip dan Perp ustak aan
V- 57
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
PROPORSI (%) SKPD
APBD Kab
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
SELURUH PRIORITAS
2 26
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah URUSAN PERPUSTAKAAN
200.000
-
-
-
200.000
1.275.000
-
-
-
1.275.000
1
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Perpustakaan
1.000.000
-
-
-
1.000.000
2
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
275.000
-
-
-
275.000
-
-
-
-
3
URUSAN PILIHAN URUSAN PERIKANAN Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1
URUSAN PERTANIAN Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/Perkeb unan
1
1
2
2
97.135.353
19.051.000
8.300.040
2.000.000
K. Arsip dan Perp ustak aan
K. Arsip dan Perp ustak aan K. Arsip dan Perp ustak aan
-
51.776.250
-
167.962.603
400.000
-
10.700.040
100,00
100, 00
0,03
0,01
0,17
0,08
0,14
0,06
0,04
0,02
0,00 13,21
0,00 10,3 7
1,13
0,66
0,99
0,56
0,12
0,09
0,03
0,01
0,00
0,00
9,53
6,56
1,05
0,52
0,00
0,00
0,46
0,63
DIST ANA KAN 7.250.040
1.750.000
-
-
9.000.040 DIST ANA KAN
850.000
250.000
400.000
-
1.500.000 DIST ANA KAN
200.000
-
-
-
-
-
-
-
70.048.297
9.101.000
27.126.250
-
200.000 106.275.547 DIST ANA KAN
7.750.643
560.000
100.000
-
8.410.643 0
-
2
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkeb unan
-
-
-
DIST ANA KAN
3.400.000
1.750.000
5.000.000
-
10.150.000
V- 58
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
3
4
5
SELURUH PRIORITAS Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
APBD Prov
6
7
8
6.507.654
3
1
2
3
4
APBN
300.000
Total APBD Kab
Total
8.620.000
-
15.427.654
350.000
100.000
4.190.000
-
4.640.000
500.000
100.000
400.000
-
1.000.000
100,00
100, 00
DISH UTB UN DIST ANA KAN
0,88
0,95
0,05
0,29
0,07
0,06
6,55
3,44
0,15
0,12
0,20
0,37
0,11
0,19
0,00
0,00
0,64
0,70
0,10
0,07
0,11
0,24
0,29
0,25
0,15
0,15
DIST ANA KAN 48.140.000
4.075.000
3.500.000 -
-
-
55.715.000 BP4K
1.075.000
825.000
-
-
1.900.000 BP4K
1.500.000
291.000
4.225.500
-
6.016.500 BP4K
825.000
1.100.000
URUSAN KEHUTANAN Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungandan Konservasi Sumberdaya Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
Sumber Anggaran Lainnya
DIST ANA KAN
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkeb unan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
PROPORSI (%)
4.700.000
1.090.750 -
2.700.000
4.000.000
-
3.015.750 11.400.000 Dish utbu n
700.000
475.000
-
-
1.175.000
775.000
100.000
3.000.000
-
3.875.000
2.100.000
875.000
1.000.000
-
3.975.000
Dish utbu n Dish utbu n
Dish utbu n 1.125.000
1.250.000
-
-
2.375.000
V- 59
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
SELURUH PRIORITAS URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
4
1
2 5
1
2
3 6
1
2
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Pertambangan URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan URUSAN INDUSTRI Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
APBD Prov
1.250.000
7
1
2
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
3.500.000
-
-
Total APBD Kab
Total
4.750.000
100,00
100, 00
0,17
0,29
0,08
0,25
0,09
0,04
0,55
0,25
0,19
0,08
0,12
0,05
0,24
0,11
0,37
0,23
0,14
0,06
0,23
0,17
0,00
0,00
0,73
1,63
0,03
0,69
0,22
0,10
Dina s SDAP 600.000
3.500.000
-
-
4.100.000 Dina s SDAP
650.000
-
-
-
650.000
4.025.000
-
-
-
4.025.000 DISP ARB UD
1.375.000
-
-
-
1.375.000 DISP ARB UD
850.000
-
1.800.000 2.700.000
1.000.000
-
-
850.000
-
-
1.800.000
-
-
3.700.000
DISP ARB UD
Dina s INDA G 1.000.000
1.700.000
-
1.000.000
URUSAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
PROPORSI (%)
5.362.016
750.000
-
-
-
-
-
-
20.250.000
-
1.000.000
2.700.000
Dina s INDA G
26.362.016 Dina s INDA G
250.000
750.000
10.250.000
-
11.250.000 Dina s INDA G
1.650.000
-
-
-
1.650.000
V- 60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
ANGGARAN (x Rp. 1.000,-) NO
PPK/URUSAN/ PROGRAM
SKPD APBD Kab
4
SELURUH PRIORITAS Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1
URUSAN KETRANSMIGRAS IAN Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi
3
8
TOTAL
PROPORSI (%)
APBD Prov
Sumber Anggaran Lainnya
APBN
Total APBD Kab
Total
100,00
100, 00
0,40
0,80
0,07
0,03
0,00
0,00
0,10
0,05
0,10
0,05
100,00
100, 00
Dina s INDA G 2.962.016
-
10.000.000
500.000
-
-
-
-
-
-
-
750.000
-
-
-
750.000
-
-
-
-
-
-
-
735.414.051
319.450.570
557.497.892
12.962.016
-
7.305.350
Dina s INDA G
500.000 -
750.000 DISO SNA KER
750.000 1.619.667.863
Tabel 5.4 Rencana Belanja Langsung Non Urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2015 No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
6,257,133,124
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,270,983,124
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
90,750,000
2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37,007,124
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
32,670,000
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
242,000,000
5
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
242,000,000
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
36,300,000
7
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,100,000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
121,000,000
9
Penyediaan Makan dan Minuman
242,000,000 V- 61
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
10
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
363,000,000
11
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
736,164,000
12
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
42,592,000
13
Penyediaan Jasa Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
90,750,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
90,750,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
242,000,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
302,500,000
5
Pemeliharaan Gedung GOR Ewangga
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
84,700,000
2
Beasiswa bantuan tugas belajar, ikatan dinas dan bantuan penyetaraan
84,700,000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27,500,000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
27,500,000
5
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
30,250,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
30,250,000
2
DINAS KESEHATAN
3,137,167,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,278,067,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
319,016,500
5
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
326,700,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
314,600,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
453,750,000
3,073,400,000 786,500,000
60,500,000 169,400,000
96,800,000 105,391,000 48,400,000
42,350,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
10
Penyediaan Jasa Pengelolaan/Pemeriksaan Catin
242,000,000
81,312,000
11
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
247,747,500 V- 62
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
822,800,000
1
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
302,500,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
217,800,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
242,000,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
30,250,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
30,250,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
36,300,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
2
Hari Kesehatan Nasional
18,150,000
3
RSUD LINGGAJATI
3,447,048,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,277,648,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
264,990,000
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
145,200,000
5
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
90,750,000
6
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
30,250,000
7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
37,449,500
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
18,150,000
10
Penyediaan Makan dan Minuman
11
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
78,650,000
12
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
104,544,000
13
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
48,400,000
1
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
48,400,000
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
72,600,000
2
Akreditasi Rumah Sakit Type C Non Pendidikan
30,250,000
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
435,600,000 14,520,000
363,544,500
133,100,000
1,560,900,000
102,850,000
V- 63
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
4
DINAS BINA MARGA
981,915,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
582,615,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
42,350,000
2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24,200,000
3
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
36,300,000
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
36,300,000
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
6
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
7
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18,150,000
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
47,190,000
10
Penyediaan Makan dan Minuman
11
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
121,000,000
12
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
21,780,000
13
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
23,595,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
121,000,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
181,500,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12,100,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
5
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
54,450,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19,965,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
30,250,000
72,600,000
381,150,000 66,550,000
1,017,610,000 461,010,000
V- 64
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
7
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
121,000,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
23,595,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
84,700,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
60,500,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
90,750,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
181,500,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
24,200,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
24,200,000
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
72,600,000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
72,600,000
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
6
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
72,600,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
36,300,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
121,000,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
87,120,000
10
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
224,152,500
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
695,750,000
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
90,750,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
90,750,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
121,000,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
181,500,000
465,850,000
1,457,457,100 743,557,100 42,059,600 9,075,000
V- 65
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6
Pemeliharaan rutin/berkala DAMKAR
30,250,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
7
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
686,070,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
108,900,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
30,250,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
6
Penyediaan Makan dan Minuman
145,200,000
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
242,000,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
14,520,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
96,800,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
96,800,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60,500,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
211,750,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12,100,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18,150,000
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
60,500,000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
60,500,000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30,250,000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30,250,000
5
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
8
DINAS PERHUBUNGAN
1,604,900,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,080,750,000
181,500,000
1,291,070,000
496,100,000
V- 66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
181,500,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
78,650,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
72,600,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
48,400,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
96,800,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
54,450,000
10
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
227,700,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
332,750,000
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
30,250,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
36,300,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60,500,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
108,900,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
36,300,000
6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian
60,500,000
3
Program Peningkatan disiplin aparatur
72,600,000
1
Pengadaan Pakaian Dinas
72,600,000
4
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
55,000,000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
55,000,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27,500,000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
27,500,000
6
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
36,300,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
2
Penyelenggaraan Hari Perhubungan Nasional
18,150,000
9
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
6,036,145,500
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,823,232,500
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
278,300,000
66,550,000 633,471,300 30,250,000 V- 67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
140,505,200
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
121,000,000
9
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
1,728,606,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3,137,409,000
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
85,910,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
72,600,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala TPSA
7
Pemeliharaan rutin/berkala Lapangan Stadion dan Pandapa Paramarta
8
Pemeliharaan rutin/berkala Taman
9
Pemeliharaan rutin/berkala Penangkaran Burung
30,250,000
10
Penyediaan Operasional Laboratorium
18,150,000
3
Program Peningkatan disiplin aparatur
57,354,000
1
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
57,354,000
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
10
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
816,992,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
491,502,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15,730,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
121,000,000 1,832,545,000 8,954,000 484,000,000 60,500,000 423,500,000
76,230,000 8,470,000
V- 68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
121,000,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
52,272,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
48,400,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
35,090,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12,100,000
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
60,500,000
1
Pembinaan Teknis Wilayah
60,500,000
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
11
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
971,630,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
411,400,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
30,250,000
2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
3
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
4
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
6
Penyediaan Makan dan Minuman
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
121,000,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
24,200,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
60,500,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4
Pemeliharaan Gedung Wanita
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pembinaan dan Penilaian Kinerja Penyuluh KB
24,200,000
2
Pelatihan aplikasi sistem pencatatan pelaporan KB berbasis Teknologi
30,250,000
246,840,000
121,000,000
72,600,000
302,500,000
121,000,000 90,750,000 239,580,000
V- 69
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT KB
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
185,130,000 18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
12
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
942,106,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
585,156,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
78,650,000
2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18,150,000
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
24,200,000
4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
36,300,000
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
6
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
84,700,000
7
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24,200,000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
9
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
10
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
121,000,000
11
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
40,656,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
84,700,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
36,300,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60,500,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
121,000,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
18,150,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18,150,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
13
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
490,050,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
275,880,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
14,520,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12,100,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
24,200,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
36,300,000
338,800,000
V- 70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
12,100,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
48,400,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
111,925,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
7,260,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
87,120,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6,050,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6,050,000
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
30,250,000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
30,250,000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27,500,000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
27,500,000
5
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
14
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
811,329,200
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
430,179,200
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,100,000
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
8
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
9
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
9,075,000
165,770,000 60,500,000 6,050,000
32,670,000 7,260,000
121,000,000 V- 71
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
10
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
21,199,200
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
60,500,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
60,500,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
145,200,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
18,150,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18,150,000
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
30,250,000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
30,250,000
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
15
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
909,073,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
543,169,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9,680,000
6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4,840,000
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
8
Penyediaan Makan dan Minuman
170,610,000
9
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
139,876,000
10
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
21,780,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
60,500,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
60,500,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
121,000,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6,050,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8,954,000
332,750,000
43,923,000 7,260,000
24,200,000
287,254,000
V- 72
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
60,500,000
1
Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima
60,500,000
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
16
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
72,600,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
36,300,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
84,700,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12,100,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
145,200,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
163,350,000
10
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
176,962,500
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
605,000,000
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
96,800,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
60,500,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
121,000,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12,100,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12,100,000
7
Pemeliharaan objek wisata
60,500,000
8
Pengadaan Alat - Alat Kesenian
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
30,250,000
1
Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pamong Budaya
30,250,000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18,150,000
1
Penyelenggaraan Perencanaan, monitoring, dan pelaporan keuangan
18,150,000
1,520,062,500 848,512,500
211,750,000
V- 73
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
5
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
17
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
782,870,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
468,270,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
30,250,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
30,250,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
121,000,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
50,820,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
60,500,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
60,500,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
24,200,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
18
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4,330,953,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,768,334,800
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
12,100,000
2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30,250,000
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
18,150,000
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
54,450,000
5
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
6
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
19,844,000
296,450,000
121,000,000
V- 74
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
7
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18,150,000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
30,250,000
9
Penyediaan Makan dan Minuman
151,250,000
10
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
151,250,000
11
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
712,060,800
12
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
99,825,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
60,500,000
3
Pengadaan Peralatan Drumband
60,500,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60,500,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
222,543,200
6
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
18,150,000
7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
36,300,000
8
Pengadaan Peralatan Komunikasi
121,000,000
3
Program Peningkatan disiplin aparatur
284,350,000
1
Pengadaan Pakaian Dinas
211,750,000
1
Pengadaan Pakaian Drumband Pol PP
72,600,000
4
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
84,700,000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
84,700,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30,250,000
1
Penatausahaan Keuangan dan Kepegawaian
30,250,000
6
Program Peringatan Hari-hari Besar
484,000,000
1
Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kuningan
484,000,000
19
SEKRETARIAT DAERAH
29,854,390,500
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21,240,642,500
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
9,075,000,000
2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2,178,000,000
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1,028,500,000
5
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
1,754,500,000
1,510,080,000 679,318,200
605,000,000
V- 75
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
6
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
229,900,000
7
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
121,000,000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,210,000,000
9
Penyediaan Makan dan Minuman
2,420,000,000
10
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
1,391,500,000
11
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
12
Penyediaan Bahan Logistik Rumah Tangga Kepda/Wakepda
1,149,500,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
5,989,500,000
1
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
847,000,000
2
Penataan Lingkungan Kantor Setda
726,000,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
726,000,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,089,000,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1,815,000,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
786,500,000
3
Program Peningkatan disiplin aparatur
301,048,000
1
Pengadaan Pakaian Dinas
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
223,850,000
4
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
114,950,000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
114,950,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
574,750,000
1
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kuningan 2012
121,000,000
2
Penyusunan LPPD Tahun 2012
90,750,000
3
Pengelolaan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara
60,500,000
4
Penyelenggaraan Perencanaan, monitoring, dan pelaporan keuangan
5
Penatausahaan Keuangan dan Kepegawaian
6
Penyusunan LPPD dan ILPPD Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Periode 2009-2013
121,000,000
6
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
423,500,000
1
Pembuatan Dokumentasi Hasil Pembangunan
423,500,000
7
Program Peringatan Hari-hari Besar
77,742,500
77,198,000
121,000,000 60,500,000
1,210,000,000 V- 76
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kuningan
1,210,000,000
20
SEKRETARIAT DPRD
6,419,050,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,388,000,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
157,300,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
181,500,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
121,000,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
665,500,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
484,000,000
9
Penyediaan Makan dan Minuman
484,000,000
10
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
605,000,000
11
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
363,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
121,000,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
302,500,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
726,000,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1,028,500,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
181,500,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir
8
Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
90,750,000
3
Program Peningkatan disiplin aparatur
363,000,000
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
363,000,000
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
36,300,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
36,300,000
21
DINAS PENDAPATAN
1,510,080,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,007,930,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
96,800,000 181,500,000 48,400,000
2,631,750,000
60,500,000 121,000,000
29,040,000 V- 77
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
133,100,000
5,445,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
408,375,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
42,350,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
72,600,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
121,000,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
181,500,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
14,520,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
60,500,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60,500,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
60,500,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
22
INSPEKTORAT KABUPATEN
907,500,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
490,050,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
59,895,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
36,300,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
121,000,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
157,300,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
43,560,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
96,800,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
60,500,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
72,600,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
484,000,000
302,500,000
32,065,000 6,050,000
6,050,000 27,830,000
399,300,000
145,200,000
V- 78
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12,100,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12,100,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
23
BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
60,500,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
24,200,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
72,600,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24,200,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
157,300,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
34,848,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
60,500,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
84,700,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
181,500,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
24,200,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
24,200,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
24
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1,535,490,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,003,090,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
60,500,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
26,620,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
121,000,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
121,000,000
1,014,948,000 591,448,000
121,000,000
405,350,000
V- 79
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
6
Penyediaan Makan dan Minuman
151,250,000
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
242,000,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
9
Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Bermotor
242,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
514,250,000
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
121,000,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
163,350,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
181,500,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
18,150,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
25
KECAMATAN KUNINGAN
229,900,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
145,054,800
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12,100,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
18,150,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
12,100,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7,937,600
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7,260,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
24,200,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
35,719,200
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20,328,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
52,175,200
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13,310,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
33,057,200
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3,267,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2,541,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
24,200,000
14,520,000
30,250,000
7,260,000
V- 80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
20,570,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
20,570,000
26
KECAMATAN CIAWIGEBANG
229,900,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
117,225,405
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10,476,785
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
11,524,040
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Makan dan Minuman
23,689,380
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
25,652,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
23,232,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
80,004,595
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
7,865,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4,319,095
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11,658,350
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
54,528,650
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
20,570,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
20,570,000
27
KECAMATAN CILIMUS
229,900,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
139,029,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
9,801,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4,840,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
17,666,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
15,609,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4,840,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,815,000
11,616,000 9,710,250
1,324,950
1,633,500
V- 81
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
7
Penyediaan Makan dan Minuman
31,460,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
42,108,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
10,890,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
58,201,000
1
pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan /dinas
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12,100,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
41,140,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
20,570,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
20,570,000
28
KECAMATAN LURAGUNG
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
7,260,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,420,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7,260,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,267,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,815,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
22,493,900
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
29,040,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8,712,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
84,216,000
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
16,940,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12,100,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
40,414,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,452,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,630,000
2,541,000
2,420,000
199,650,000 94,004,900
11,737,000
9,680,000
V- 82
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
9,329,100
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
9,329,100
29
KECAMATAN JALAKSANA
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
133,156,870
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
4,356,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,924,570
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10,648,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
12,181,675
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Makan dan Minuman
19,774,425
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
64,468,800
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
17,424,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
42,293,130
1
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3,246,430
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5,953,200
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
907,500
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
30
KECAMATAN KRAMATMULYA
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
124,604,590
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,985,070
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5,793,480
1,379,400
1,936,000
10,527,000
V- 83
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
7,579,440
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,210,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
3,267,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
13,382,600
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
62,436,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
17,424,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
50,397,710
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14,858,800
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
32,392,910
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,452,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,694,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,547,700
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,547,700
31
KECAMATAN DARMA
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
108,996,800
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
8,712,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,630,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8,470,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Makan dan Minuman
27,467,000
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
41,140,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4,356,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13,902,900
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
39,833,200
10,890,000 4,331,800
67,457,500 8,252,200
V- 84
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,597,200
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,872,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
11,095,700
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
11,095,700
32
KECAMATAN MANDIRANCAN
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
122,331,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
5,082,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6,655,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
14,084,400
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
16,456,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
24,442,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
48,279,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
54,329,000
1
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2,783,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5,929,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
41,140,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,420,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2,057,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
10,890,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
10,890,000
33
KECAMATAN GARAWANGI
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
124,484,800
6,461,400 871,200
V- 85
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
7,356,800
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,420,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
9,680,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
8
Penyediaan Makan dan Minuman
16,940,000
9
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
36,300,000
10
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8,712,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
50,965,200
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15,391,200
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
29,040,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3,267,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,267,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
34
KECAMATAN CIGUGUR
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
116,922,300
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
6,534,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8,586,160
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12,034,660
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
10,950,500
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,262,700
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,671,680
7
Penyediaan Makan dan Minuman
12,100,000 2,420,000 24,200,000 4,356,000
20,739,400 V- 86
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
46,609,200
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
6,534,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
47,056,900
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,904,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,218,600
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
35
KECAMATAN MALEBER
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
106,044,400
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2,904,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4,840,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
9,026,600
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,581,600
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,541,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
29,040,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
37,171,200
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4,356,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
6,655,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
2,420,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
23,510,300
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
29,681,300
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4,114,000
58,527,700 5,348,200
12,584,000
69,405,600
V- 87
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,025,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
36
KECAMATAN LEBAKWANGI
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
132,691,020
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
5,517,600
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,299,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12,622,720
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
14,979,800
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,286,900
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,323,200
7
Penyediaan Makan dan Minuman
28,193,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
55,756,800
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8,712,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
30,511,360
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,784,750
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,815,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
15,687,650
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
15,687,650
37
KECAMATAN CIGANDAMEKAR
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
105,433,955
39,171,330 5,060,220
V- 88
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
4,791,600
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,723,775
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
14,344,550
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
15,112,900
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Makan dan Minuman
18,119,750
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
38,478,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
7,623,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
2,662,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
2,541,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15,899,400
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
45,428,845
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
726,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
11,954,800
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
11,954,800
38
KECAMATAN CIWARU
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
103,396,920
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3,630,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8,578,900
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
14,153,370
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
12,456,950
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,674,100
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,270,500
7
Penyediaan Makan dan Minuman
3,240,380
70,161,245
2,904,000
25,543,100 V- 89
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
35,090,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
72,053,080
1
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4,235,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5,269,550
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
56,498,530
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,783,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,267,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
39
KECAMATAN CIBINGBIN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
4,283,400
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,025,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5,659,170
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,025,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,395,800
7
Penyediaan Makan dan Minuman
24,926,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
20,691,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4,356,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
98,443,180
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
14,520,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
10,527,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11,480,480
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
56,833,700
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,452,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,630,000
199,650,000 78,646,370
10,285,000
V- 90
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
10,460,450
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
10,460,450
40
KECAMATAN KADUGEDE
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
107,871,500
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
5,808,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,420,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
14,762,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
11,979,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,025,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,089,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
28,374,500
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
36,058,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4,356,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19,771,400
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
35,029,500
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,178,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4,356,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
41
KECAMATAN CIDAHU
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
105,754,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3,630,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4,017,200
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6,727,600
67,578,500 6,243,600
V- 91
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
6,050,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,573,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,234,200
7
Penyediaan Makan dan Minuman
30,250,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
43,560,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8,712,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
4,840,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
3,630,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3,388,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4,840,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
52,756,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,420,000
7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,452,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
8,470,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
8,470,000
42
KECAMATAN PANCALANG
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
5,808,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1,599,620
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
9,287,960
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
9,183,900
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
15,057,240
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
21,199,200
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
11,616,000
73,326,000
199,650,000 75,726,640
958,320 1,016,400
V- 92
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
99,723,360
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
6,050,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9,761,070
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
43
KECAMATAN CINIRU
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
5,082,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,630,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10,980,750
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
12,644,500
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,648,150
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,089,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
18,264,950
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
31,460,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5,808,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
84,885,130
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
16,335,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
3
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19,650,400
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
37,207,500
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
10,057,520
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
10,057,520
83,137,890 774,400
199,650,000 92,607,350
2,420,000 4,432,230
4,840,000
V- 93
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
44
KECAMATAN CIMAHI
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
4,356,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,420,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8,470,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,569,500
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,694,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
19,208,750
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
28,314,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5,808,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24,805,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
63,525,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
968,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
7,260,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
7,260,000
45
KECAMATAN SINDANGAGUNG
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
6,171,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,420,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7,260,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
8,470,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,630,000
85,789,000
11,948,750
94,501,000 1,815,000
3,388,000
199,650,000 92,419,800
V- 94
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
24,296,800
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
31,460,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
7,260,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
81,215,200
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
14,520,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17,089,435
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
41,982,765
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3,630,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,993,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
13,915,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
13,915,000
46
KECAMATAN SUBANG
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3,873,210
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,420,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
9,680,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,662,000
6
Penyediaan Makan dan Minuman
21,780,000
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
26,620,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2,904,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
8,591,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3,872,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21,778,790
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
53,361,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,452,000
199,650,000 88,089,210
18,150,000
89,780,790
2,178,000 V- 95
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
9,680,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
9,680,000
47
KECAMATAN CIPICUNG
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3,873,210
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,420,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
9,680,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,662,000
6
Penyediaan Makan dan Minuman
21,780,000
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
26,620,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2,904,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
8,591,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3,872,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21,778,790
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
53,361,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
9,680,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
9,680,000
48
KECAMATAN CIBEUREUM
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
199,650,000 88,089,210
18,150,000
89,780,790
2,178,000
199,650,000 88,089,210 3,873,210 2,420,000 18,150,000 V- 96
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
9,680,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,662,000
6
Penyediaan Makan dan Minuman
21,780,000
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
26,620,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2,904,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
8,591,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3,872,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21,778,790
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
53,361,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
9,680,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
9,680,000
49
KECAMATAN NUSAHERANG
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
6,352,500
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,630,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
16,940,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
15,730,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
18,150,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
21,780,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4,356,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
84,155,500
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,492,000
89,780,790
2,178,000
199,650,000 91,294,500
3,630,000 726,000
V- 97
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
43,378,500
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4,840,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5,445,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
50
KECAMATAN PASAWAHAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
6,352,500
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,630,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
16,940,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
15,730,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
18,150,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
21,780,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4,356,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
84,155,500
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,492,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
43,378,500
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4,840,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5,445,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
51
KECAMATAN HANTARA
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
101,519,000
199,650,000 91,294,500
3,630,000 726,000
V- 98
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3,630,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,630,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
22,385,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
12,100,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,630,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,904,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
24,200,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
21,780,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
7,260,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
73,931,000
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
13,007,500
2
Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19,481,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24,744,500
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4,356,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7,260,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
52
KECAMATAN KALIMANGGIS
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
5,808,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1,379,400
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
9,199,025
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,542,750
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,250,600
7
Penyediaan Makan dan Minuman
25,189,175
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
32,670,000
5,082,000
199,650,000 99,105,050
12,354,100
V- 99
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8,712,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17,321,150
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
47,105,300
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,452,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,391,500
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
53
KECAMATAN SELAJAMBE
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Makan dan Minuman
22,090,970
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
24,248,400
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
10,164,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
93,277,690
1
pengadaan peralatan gedung kantor
16,335,000
2
Pengadaan Mobil Jabatan
3
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13,107,930
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
59,973,650
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
10,246,280
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
10,246,280
76,344,950 9,075,000
199,650,000 84,026,030 2,178,000 882,090 8,228,000 14,858,800 1,375,770
393,250 3,467,860
V- 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
54
KECAMATAN CILEBAK
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
111,605,560
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
5,445,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,420,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
17,249,760
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
14,822,500
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,420,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,210,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
24,054,800
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
37,449,500
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
6,534,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
64,812,440
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
11,979,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20,297,750
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26,848,690
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,210,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4,477,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
11,132,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
11,132,000
55
KECAMATAN KARANGKANCANA
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
121,363,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12,826,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
10,890,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,267,000 7,260,000
4,840,000
V- 101
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
24,200,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
52,272,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5,082,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42,676,700
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,815,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,815,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
12,100,000
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
12,100,000
56
KECAMATAN JAPARA
199,650,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
117,340,960
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
5,880,600
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,563,450
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
13,190,210
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
15,030,620
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Makan dan Minuman
19,069,600
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
51,364,500
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5,808,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
1,663,750
2
Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas
2,420,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12,760,660
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
38,519,140
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
605,000
726,000
54,087,000 7,780,300
3,433,980
59,005,650
V- 102
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,037,100
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
12,100,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
12,100,000
4
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
11,203,390
1
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
11,203,390
57
KELURAHAN KUNINGAN
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52,635,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
6,050,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,420,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,904,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
6,050,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
6,171,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8,712,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
4,840,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
4,840,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4,477,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4,598,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4,840,000
58
KELURAHAN WINDUHERANG
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52,635,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2,178,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6,655,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
2,178,000 6,655,000 11,495,000
38,115,000
14,520,000
11,495,000 6,050,000 V- 103
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,420,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,904,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
6,050,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
6,171,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8,712,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
4,840,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
4,840,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4,477,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4,598,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4,840,000
59
KELURAHAN WINDUSENGKAHAN
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51,324,570
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3,630,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,324,475
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
8,109,420
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,680,150
6
Penyediaan Makan dan Minuman
8,712,000
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
8,784,600
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5,082,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
2,843,500
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
8,651,500
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8,208,640
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3,652,990
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2,940,300
38,115,000
14,520,000
11,001,925
39,425,430
13,128,500
V- 104
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
60
KELURAHAN CIRENDANG
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
39,959,040
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6
Penyediaan Makan dan Minuman
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
10,962,600
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
7,260,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
50,790,960
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
21,780,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4,326,960
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,452,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,452,000
61
KELURAHAN AWIRARANGAN
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
57,883,375
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2,178,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6,234,525
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
6,613,860
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,165,900
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,306,800
7
Penyediaan Makan dan Minuman
8,584,950
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
10,345,500
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8,712,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1,887,600 726,000 10,043,000 3,436,400 561,440 5,082,000
9,680,000 12,100,000
11,741,840
32,866,625 V- 105
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
3,512,630
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
3,690,500
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7,319,895
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,452,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2,202,200
62
KELURAHAN PURWAWINANGUN
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48,593,600
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
6,534,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4,356,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6,243,600
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
4,840,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,210,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
10,164,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
10,164,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4,356,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
14,520,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12,100,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5,808,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,452,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,436,400
63
KELURAHAN CIJOHO
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
41,373,530
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2,178,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,770,360
14,689,400
726,000
42,156,400 4,840,000
V- 106
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11,346,170
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
3,980,900
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,420,000
6
Penyediaan Makan dan Minuman
7,320,500
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
7,453,600
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2,904,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
13,915,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19,040,560
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4,708,110
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,879,800
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2,904,000
64
KELURAHAN CIGINTUNG
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
42,632,051
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
4,867,939
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,923,900
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,089,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
6,434,175
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
4,737,150
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
3,630,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
48,117,949
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
19,038,866
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
8,146,930
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9,478,293
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8,489,360
49,376,470 5,929,000
943,800 4,357,210 14,648,877
V- 107
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1,512,500
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,452,000
65
KELURAHAN CIPORANG
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48,427,830
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
5,372,400
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5,679,740
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5,498,240
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,815,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,234,200
7
Penyediaan Makan dan Minuman
7,913,400
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
4,047,450
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5,808,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
13,088,570
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13,143,020
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6,536,420
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,178,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2,541,000
66
KELURAHAN CIGUGUR
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40,571,300
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3,121,800
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5,082,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
9,196,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5,868,500
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,331,000
11,059,400
42,322,170 4,835,160
V- 108
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,395,800
7
Penyediaan Makan dan Minuman
8,712,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
1,960,200
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2,904,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
6,171,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
6,957,500
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4,356,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5,929,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2,057,000
67
KELURAHAN CIGADUNG
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
44,771,210
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3,920,400
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4,598,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8,470,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5,687,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,452,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
7
Penyediaan Makan dan Minuman
6,801,410
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
7,308,400
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5,808,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
3,206,500
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
7,078,500
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6,897,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3,993,000
50,178,700
24,708,200
726,000
45,978,790
21,173,790
V- 109
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,630,000
68
KELURAHAN SUKAMULYA
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
44,286,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2,904,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,956,700
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
4,646,400
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,662,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,669,800
7
Penyediaan Makan dan Minuman
4,392,300
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
6,534,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
7,260,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
46,464,000
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
10,890,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
11,374,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12,100,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6,050,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3,630,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2,420,000
69
KELURAHAN WINDUHAJI
188,760,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
156,163,205
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12,329,900
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10,989,825
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
3,813,920
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4,356,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,306,800
10,260,800
2,904,000
V- 110
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
7
Penyediaan Makan dan Minuman
6,335,560
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
5,227,200
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
108,900,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
4,840,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
4,440,700
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4,609,495
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12,172,600
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4,356,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2,178,000
70
KELURAHAN CIPARI
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
32,192,050
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3,630,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,630,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4,840,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
5,977,400
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,630,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,089,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
2,595,450
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
1,718,200
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5,082,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
58,557,950
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
12,100,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6,050,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6,050,000
32,596,795
5,929,000 24,798,950
V- 111
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3,630,000
71
KELURAHAN CITANGTU
90,750,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
46,669,700
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
8,052,550
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,783,000
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1,161,600
7
Penyediaan Makan dan Minuman
9,915,950
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
2,178,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4,356,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8,470,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7,538,300
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4,900,500
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4,356,000
72
SEKRETARIAT KORPRI
498,399,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
230,021,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
14,520,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20,328,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
18,150,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
12,100,000
5
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5,832,200
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
9,075,000
7
Penyediaan Makan dan Minuman
1,306,800 2,516,800 14,399,000
44,080,300 4,961,000 13,854,500
44,987,800 V- 112
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
84,700,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20,328,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
89,903,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
36,300,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42,350,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3,025,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6,050,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
90,750,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
2
HUT KORPRI
12,100,000
3
Media Lingkaran KORPRI
60,500,000
73
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
977,075,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
663,685,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6,050,000
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2,420,000
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
48,400,000
5
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
24,200,000
6
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
8
Penyediaan Makan dan Minuman
48,400,000
9
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
10
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
7,865,000
11
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
108,900,000
12
Penunjang Operasional Balai Benih
181,500,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
295,240,000
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
72,600,000
2
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor
10,890,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60,500,000
177,628,000
84,700,000
6,050,000
121,000,000
V- 113
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
121,000,000
5
Renovasi Gudang Balai Benih Padi dan Palawija
30,250,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
74
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1,398,034,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,059,234,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
54,450,000
2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
48,400,000
3
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
36,300,000
4
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12,100,000
5
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,100,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
6 7
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
90,750,000
9
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
104,544,000
10
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
168,190,000
11
Penyediaan Operasional Administrasi Kantor BP3K
435,600,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
308,550,000
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
60,500,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
36,300,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
60,500,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
12,100,000
1
Bimbingan Teknis dan Penilaian Angka Kredit Fungsional Penyuluh
12,100,000
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
75
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
121,000,000
832,480,000 V- 114
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
445,280,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
24,200,000
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
24,200,000
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
4
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
6
Penyediaan Makan dan Minuman
72,600,000
7
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
157,300,000
8
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
21,780,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
60,500,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
60,500,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
151,250,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
18,150,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18,150,000
3
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
30,250,000
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
30,250,000
4
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
76
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
645,194,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
249,744,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
13,794,000
2
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
12,100,000
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6,050,000
4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7,260,000
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
36,300,000
6
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
30,250,000
7
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6,050,000
8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6,050,000
338,800,000
V- 115
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
9
Penyediaan Makan dan Minuman
42,350,000
10
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
60,500,000
11
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
29,040,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
377,300,000
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
280,500,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
60,500,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
77
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
911,251,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
530,101,000
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
104,544,000
2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12,100,000
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13,915,000
4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
6
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
60,500,000
7
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
6,050,000
6,292,000
9
Penyediaan Makan dan Minuman
10
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
121,000,000
72,600,000
11
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
36,300,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
72,600,000
2
Pengadaan Peralatan gedung kantor
72,600,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
151,250,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
18,150,000
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18,150,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
363,000,000
V- 116
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
78
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3 4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
18,150,000 67,760,000
5
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
36,300,000
6
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9,680,000
7
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9,680,000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
9
Penyediaan Makan dan Minuman
96,800,000
10
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
123,601,500
11
Penunjang Operasional UPTD
116,160,000
12
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
239,580,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
294,030,000
1
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
72,600,000
2 3
Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
33,880,000 30,250,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
79
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
40,535,000
2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60,500,000
3
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
84,700,000
4
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,150,000
5
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,523,500
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
24,200,000
1,087,971,500 775,791,500 24,200,000 9,680,000
157,300,000
1,225,846,160 941,496,160
V- 117
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Kuningan
2015
No.
SKPD/Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Rp.)
1
2
3
7
Penyediaan Makan dan Minuman
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
157,300,000
9
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
18,089,500
10
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18,876,000
2
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
421,922,160
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
266,200,000
1
Pengadaan Peralatan gedung kantor
72,600,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,250,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
121,000,000
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
21,780,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20,570,000
3
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
18,150,000
1
Pameran Pembangunan Tahunan
18,150,000
TOTAL
84,700,000
93,562,030,584
V- 118
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kuningan
2015
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran arahan pembangunan sebagaimana yang dimanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2014-2018. Proses penelaahan terhadap isu-isu strategis yang berkembang dengan mempertimbangkan segenap masukan dan aspirasi dari masyarakat proses penyusunan RKPD tahun 2015 telah menerapkan asas perencanaan partisipatif. Proses perencanaan pembangunan daerah telah melibatkan seluruh para pihak dan disusun berdasarkan azas keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik. Pelaksanaan RKPD 2015 diharapkan dapat menjadi wujud pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat menuju terbangunnya masyarakat yang mandiri, tangguh, harmonis dan berdaya saing tinggi. Berbagai pendekatan keilmuan diterapkan untuk menetapkan program dan kegiatan strategis yang mempunyai daya ungkit maksimum bagi percepatan pembangunan yang pada akhirnya akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.
VI - 1