RENCANA KERJA 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Robert Wolter Monginsidi No 1 Bantul Telp: (0274) 367533 Fax (0274) 367796 Kode Pos 55711 Website: //http:www.bappeda.bantulkab.go.id E-mail:
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL NOMOR
TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin a di ata, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.
Mengingat:
a. b.
c.
d.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030;
e. PeraturanDaerahKabupaten BantulNomor15 Tahun2007 tentang PembentukanOrganisasi Sekretariat Daerah lGbupatenBantuldan Sekretariat DewanPenrakilanRakyat DaerahKabupatar Bantul; f. Peraturan BupatiBantulNomor67Tahun2009tentangRincian T4gas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul. g . PeraturanBupaUBantul Nomor 38 Tahun 2015 tentang RencanaKerja Pembangunan DaerahKabupatenBantul Tahun2016. MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA
RencanaKerjaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBantulTahun2016;
KEDUA
RencanaKerjaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBantulTahun2016 adalahdokumenperencanaan untukperiodesatutahun;
KETIGA
RencanaKerjaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBantulTahun2016 adafahsebagaimana tercantum dalam lampirandan merupakanbagianyang tidak terpisahkan dari KeputusanKepala Badan PerencanaanPembangunan DaerahKabupaten Bantulini. Ditetapkan di Padatanggal
: Bantul : 3 Juli2015
191993031005
KATAPENGANTAR
Puii sp*ur Kami panjatkankehadiratAlleh SWT, atas karunia serta ridlo-Nya, RancanganAkhir Rencana Kerja (Renja) Badan PerencanaanPembangunan(Bappeda) lkhpotsn BantulTafrun2016tatahseleeaidisusun. RmearEankerja disusununtuk mernenuhiamanatPereturanMenteriDalam Negeri Norpr 54 Tehtm2010. Rutcarqan ini memuatprioritasprogramdan kegiatanyang akan dilaksanakanoleh Bappedal{abupstenBantulsebagaiacuanuntukmefaksenakan programdan kegiatanpada Tahun2016 sesuaidengantugas dan fungsinya.Reniaini memuat19 programdengan60 kegiatan,untukpelaksanaanrrya memerlukan danaRp7.010.807.000,00. Akhir kda, l(ami mengucapkan terimekasihkepadaceluruhpihak yang telah terlibat delarnpenyu$nan RancanganRencanaKerjaini. Semogakeberadaandokumenini dapat kermanfiratkhususnyadalam rangka pelaksanaanperencanaanpembangunandi wilayah tGbupatenBantul.
Bantul,3 Juli 2015
'ffi fi("n,
w
91993031005
Rancangan AkhirRencana KerjaTahun2016BadanPerencanaan Pembangunan Daerahi I P a g e
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
.............................................................................................. i
Daftar Isi
.............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
.............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang
.............................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum
.............................................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 2 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... 3 BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 .......................................................................... 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 ............................................................. 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .................................................................................... 20 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .................................................. 23 2.4 Review Rancangan Akhir RKPD............................................................................ 24 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 36 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................ 37 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ..................................................................... 37 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................................... 41 3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................... 42 BAB IV PENUTUP
.............................................................................................. 54
4.1 Catatan dalam Penyusunan Renja ........................................................................ 54 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ................................................................................. 54 4.3 Rencana Tindak Lanjut .......................................................................................... 54
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ii | P a g e
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 | P a g e
di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan: 1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD. 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan. 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan. 4. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
1.2
Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud 1.
2.
Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Bantul
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 | P a g e
Tujuan Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul selama satu tahun. 1.4
Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 2.1 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 3.1 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 4.1 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 | P a g e
Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 | P a g e
BAB II EVALUASI KINERJA BAPPEDA TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Bappeda tahun 2014. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan ahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2014 dan realisasi Renstra Bappeda adalah sebagai berikut: 1.
Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada
2.
Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 | P a g e
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Bantul Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
60 kali
8 kali
12
0
0
7
15
0,25
Terselenggaranya komunikasi (bulan)
60 bulan
24
12
12
100
12
48
80
Tersedianya alat kebersihan
5
2
1
1
100
1
4
80
Paket ATK
20
8
4
4
100
4
20
80
Urusan Perencanaan Pembangunan
1
Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
1
01
1
01
01
1
01
01
01
Frekuensi Kegiatan Penyediaan jasa surat pengiriman menyurat dokumen
1
01
01
02
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
1
01
01
03
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Program pelayanan Administrasi perkantoran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
01
2
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
01
11
Penyediaan barang cetakan dan Paket cetakan dan penggandaan penggandaan
35
14
7
7
100
7
28
80
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bulan langganan
60
24
12
12
100
12
48
80
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Paket makan munim
20
8
4
4
100
4
16
80
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Paket perjalanan
5
2
1
1
100
1
4
80
Rehab ruang
7
0
1
1
100
1
2
28,57
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02
02
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Paket pemeliharaan
10
4
2
2
100
2
8
80
5
2
1
1
100
1
8
80
30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Paket pemeliharaan
02
02
34
Paket pengadaan
5
2
1
1
100
1
4
80
Pengadaan peralatan dan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
5
2
1
1
100
1
4
80
perlengkapan kantor Program Perencanaan Pembangunan daerah
1
06
21
06
21
12
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Dokumen LKPJ
1
4
4
100
4
16
80
21
13
Dokumen laporan DAK
8
06
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
20
1
1
06
21
14
Penyusunan KUA dan PPAS
Dokumen
20
8
4
4
100
4
16
80
1
06
21
15
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD
Dokumen
5
2
1
1
100
1
4
80
1
06
21
17
Evaluasi terhadap hasil RKPD
Dokumen
5
2
1
1
100
1
4
80
1
06
21
18
Pengembangan sistem inovasi daerah
Bidang
4
1
1
1
100
1
3
75
1
06
21
19
Workshop penyusunan RPJMDes dan RKP Desa
workshop
2
2
0
0
0
0
2
100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Bidang
4
3
1
1
100
1
1
100
1
06
21
20
Pengembangan kawasan pantai selatan
1
06
21
21
Workshop penyusunan data dasar/profil desa
Workshop
2
2
0
0
0
0
2
100
1
06
21
22
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategid (KLHS)
Dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
1
06
21
23
Koordinasi perencanaan sarana dan prasarana wilayah
bulan
60
24
12
12
100
12
48
80
1
1
0
0
0
0
1
100
06
21
24
Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah (NSAD)
dokumen
1
1
06
21
25
Penyusunan database jalan dan jembatan kabupaten
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
1
06
21
26
Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang
dokumen
10
4
2
2
100
2
8
80
1
06
21
27
Penyusunan Review RPJMD
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
1
06
21
28
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
1
06
21
1
02
21
1
02
21
1
04
15
1
04
15
1
06
16
1
06
16
1
06
15
31
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
FGD
2
0
2
2
100
0
2
100
Tatanan sehat
5
4
4
4
100
5
5
100
17
17
17
17
100
17
17
100
Program pengembangan lingkungan sehat
01
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Pengembangan Perumahan
11
Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya (BSPS)
RTS
Program Kerjasama Pembangunan
06
Koordinasi dan fasilitasi pengabdian masyarakat
kecamatan
Program pengembangan data/informasi
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
06
15
05
Penyusunan profile daerah
dokumen
5
2
1
1
100
1
4
80
5
2
1
1
100
1
4
80
06
15
08
Penyusunan peta tematik kerjasama dengan LAPAN (IPTEK)
peta
1
1
06
15
11
Bimbingan teknis pengolahan data
skpd
42
22
12
12
100
0
34
80,95
1
03
24
1
03
24
19
Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP) 1
0
1
1
100
0
1
100
03
24
29
Studi identifikasi prasarana irigasi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)
dokumen
1
1
06
22
1
06
22
Dokumen
25
15
5
5
100
5
25
100
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnnya
Program perencanaan pembangunan ekonomi
02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
06
22
08
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
dokumen
2
0
1
1
100
1
2
100
1
06
22
12
Implementasi pengembangan ekonomi daerah
workshop
15
9
3
3
100
3
15
100
1
06
22
15
Koordinasi dan operasional TKPKD
koordinasi
125
75
25
25
100
25
125
100
1
06
22
16
Penyusunan Indeks Demokrasi Ekonomi
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
1
06
22
18
Pendamping/Penunjang Kegiatan PLKSDA-BM
hektar
13
13
0
0
0
0
13
100
1
06
22
19
Studi pengembangan desa wisata
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
1
06
22
20
Studi potensi investasi daerah
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
1
0
1
1
100
0
1
100
06
22
21
Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPD)
dokumen
1
1
06
22
22
Penyusunan Rencana Teknis Obyek Wisata (RTOW)
dokumen
1
0
1
1
100
0
1
100
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
06
22
23
Penyusunan Masterplan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dokumen
1
0
1
1
100
0
1
100
1
06
22
24
Studi Potensi Pengembangan Kawasan Hortikultura
dokumen
1
0
1
1
100
0
1
100
1
06
22
25
Koordinasi dan Operasional TPID Kabupaten Bantul
Tingkat inflasi
5
0
5
5
100
5
5
100
1
06
19
koordinasi
20
10
10
10
100
0
20
100
1
06
19
1
05
15
1
05
15
25
Review rencana strategis kawasan pesisir pantai selatan
dokumen
1
1
0
0
100
0
1
100
1
05
15
26
Review rencana zonasi kawasan pesisir pantai selatan
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
09
Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program perencanaan tata ruang
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
10=(5+7+9)
11=(10/4)
desain pintu masuk dan logo
2
2
0
0
0
0
2
100
peta
1
1
0
0
0
0
1
100
koordinasi
20
0
10
10
100
10
20
100
Kecamatan
17
17
0
0
0
0
17
100
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
28
Pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan
1
05
15
30
Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
1
05
17
1
05
17
17
(%)
9
15
04
(tahun n-1)
8=(7/6)
05
1
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
7
1
26
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
6
Lomba desain pintu masuk dan logo branding Bantul
03
(Renja SKPD tahun n-1)
5
27
1
(n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
4
15
26
Target Renja SKPD tahun
Target program dan kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
3
05
03
Tahun .........
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
2
1
1
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Program pengendalian pemanfaatan ruang
11
Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan ruang perbatasan Yogyakarta (KPY) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
03
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
Program Pemberdayaan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Koordinasi
10
0
10
10
100
0
10
100
dokumen
1
0
1
1
100
0
1
100
dokumen
1
0
1
1
100
0
1
100
Komunitas Perumahan
04
17
1
06
18
1
06
18
1
06
19
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Penyusunan Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environment Health Risk Assesment/EHRA) Program Sanitasi
1
06
19
1
06
20
09
Fasilitasi pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman (PKP)
1
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
05
21
Studi terhadap Dampak Rencana Pembangunan Bandara dan Industri Baja di Kulon Progo
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Dokumen pendampingan
2
1
1
1
100
0
2
100
Pembangunan Daerah
06
Penyusunan sistem manajemen mutu perencanaan pembangunan
1
06
20
1
06
23
1
06
23
01
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
1
06
23
02
Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
dokumen
1
0
1
1
100
0
1
100
1
06
23
04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dokumen
3
1
1
1
100
1
3
100
5
3
1
1
100
1
5
100
06
23
05
Penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI)
Dokumen
1
120
72
24
24
100
24
120
100
06
23
08
Koordinasi Program-program Pemerintahan dan Pemberdayaan
koordinasi
1
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 16 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
06
23
11
Penyusunan Masterplan Kebudayaan
dokumen
1
0
1
1
100
0
1
100
1
06
23
12
Penyusunan Masterplan Olahraga
dokumen
1
0
1
1
100
0
1
100
100
100
100
100
100
100
23
13
Fasilitasi penyaluran bantuan (dalam persen)
0
06
Pendampingan Bantuan Khusus Pengentasan Kemiskinan
100
1
1
06
24
1
06
24
03
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
dokumen
2
0
1
1
100
1
2
100
1
06
24
04
Penyusunan Database Jalan Desa
dokumen
1
0
1
1
100
0
1
100
1
18
19
1
18
19
dokumen
1
1
0
0
0
0
1
100
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
09
Kajian Olahraga Tradisional di Kabupaten Bantul
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17 | P a g e
Lembar : 1
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(tahun n-1)
(%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Set data
2
0
1
1
100
1
2
100
edisi
15
9
3
3
100
3
15
100
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1
23
15
1
23
15
02
Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah
1
23
15
05
Jaring informasi riset daerah
1
25
15
1
25
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
19
Operasional pemeliharaan jaringan komputer serta pembangunan jaringan LAN
Bantul
Maret 2015
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Drs. TRISAKTIYANA, M.Si. NIP. 196602191993031005
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18 | P a g e
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19 | P a g e
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul Bappeda Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten (welfare state) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu: 1.
Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2.
Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
3.
Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4.
Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.
5.
Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”; Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 | P a g e
6.
Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
7.
Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8.
Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9.
Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10.
Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
11.
Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
12.
Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;
13.
Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2009, Bappeda Kabupaten Bantul didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi embangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antarkabupaten/Kabupaten dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1.
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
melalui
pendekatan
perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders ), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi rofesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul; Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21 | P a g e
2.
Semakin sederhana penyusunan rencana pembangunan dengan terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (Simrenbang).
3.
Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
4.
Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5.
Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme erencanaan dengan disosialisasikannnya Sistem Informasi Musrenbang dan Peraturan Daerah tentang Mekanisme Parencanaan yang memberikan jaminan 30 % akomodasi tehadap usulan Musrenbang.
6.
Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh
peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1.
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan masih membingungkan;
2.
Belum sama pemahaman tentang pengertian indikator terutama untuk indicator outcome.
3.
Optimalisasi
koordinasi
antara
institusi
perencana
dengan
pemegang
otoritas
penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 4.
Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
5.
Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6.
Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up
7.
Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22 | P a g e
mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan.
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kabupaten Bantul memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garisgaris
kebijaksanaan,
rangkaian
program,
dan
kegiatan
yang
berkelanjutan
dan
berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 20092014. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kabupaten Bantul dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kabupaten Bantul yang tidak terlepas dari Renstra Kabupaten Bantul. Adapun strategi Bappeda Kabupaten Bantul untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;
2.
Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
3.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;
4.
Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda;
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 23 | P a g e
5.
Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
6.
Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa;
7.
Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
8.
Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kabupaten Bantul;
9.
Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk;
10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan; 11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW; 12. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan; 13. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman parsial sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 24 | P a g e
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25 | P a g e
Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2016 Kabupaten Bantul SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RANCANGAN RKPD Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
X XX
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
3
4
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja
5
X XX XX Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
6
2
3
4
Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja
5
6
1.677.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1.677.000.000
739.000.000
739.000.000
Kegiatan:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
X XX XX Penyediaan jasa surat01 01 menyurat
Kabupaten Bantul
Cakupan administrasi perkantoran
X XX XX Penyediaan jasa komunikasi, 01 02 sumber daya air, dan listrik
Kabupaten Bantul
X 01 X 01 X 01
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
XX XX Penyediaan jasa kebersihan 08 kantor XX XX Penyediaan alat tulis kantor 10 XX XX Penyediaan barang cetakan 11 dan penggandaan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Lokasi Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
100%
1.000.000
Penyediaan jasa suratmenyurat
Kabupaten Cakupan Bantul administrasi perkantoran
100%
1.000.000
Lancarnya kegiatan 100% kantor
25.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Kabupaten Lancarnya Bantul kegiatan kantor
100%
25.000.000
Lancarnya kegiatan 100% kantor Lancarnya kegiatan 100% kantor Lancarnya kegiatan 100% kantor
2.500.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
100%
2.500.000
100%
20.000.000
100%
15.000.000
20.000.000 15.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lancarnya kegiatan kantor Lancarnya kegiatan kantor Lancarnya kegiatan kantor
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 26 | P a g e
X XX XX Penyediaan komponen 01 12 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan 12 bulan kantor
10.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Lancarnya Bantul kegiatan kantor
12 bulan 10.000.000
X 01 X 01
XX XX Penyediaan peralatan dan 13 perlengkapan kantor XX XX Penyediaan bahan bacaan 15 dan peraturan perundangundangan
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
-
2.500.000
2.500.000
8.500.000
Kabupaten Bantul Kabupaten Lancarnya Bantul kegiatan kantor
-
Lancarnya kegiatan 100% kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
100%
8.500.000
X 01 X 01
XX XX Penyediaan makanan dan 17 minuman XX XX Rapat-rapat koordinasi dan 18 konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan 100% kantor Lancarnya kegiatan 100% kantor
20.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
100%
20.000.000
100%
625.000.000
-
X XX XX Program Peningkatan Sarana 02 dan Prasarana Aparatur
625.000.000
848.000.000
Kegiatan: X 02 X 02 X 02
XX XX 03 Pembangunan gedung kantor XX XX Pengadaan kendaraan 05 dinas/operasional XX XX Pengadaan peralatan gedung kantor 09
Lancarnya kegiatan kantor Lancarnya kegiatan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:
X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala Kabupaten kendaraan dinas/operasional Bantul 02 24
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100%
115.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala X XX XX peralatan dan perlengkapan 02 30 kantor
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100%
35.000.000
Rebah Interior Ruang Kerja Penyediaan sarana kerja Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi Tersedianya sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Kabupaten prasarana kendaraan dinas/operasional Bantul aparatur Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan peralatan dan perlengkapan Kabupaten prasarana kantor Bantul aparatur
15.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
X XX XX Program Peningkatan Disiplin 03 Aparatur Kegiatan:
848.000.000
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
Rebah Interior Ruang Kerja 100% Penyediaan sarana kerja 100% Kebutuhan sarana 100% dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi
200.000.000 108.000.000 390.000.000
Kabupaten Pembangunan gedung kantor Bantul Pengadaan kendaraan Kabupaten dinas/operasional Bantul Pengadaan peralatan gedung Kabupaten kantor Bantul
100%
200.000.000
100% 100%
108.000.000 390.000.000
100%
115.000.000
100%
35.000.000
15.000.000
Kegiatan:
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27 | P a g e
X XX XX 03 06 Pembinaan disiplin aparatur
Kabupaten Bantul
Terciptanya kedisiplinan aparatur
100%
Program Peningkatan X XX XX Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05
15.000.000
Pembinaan disiplin aparatur
60.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan: Jumlah karyawan yang mengikuti diklat/kursus dan jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem X XX XX Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06
URUSAN WAJIB
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 XX 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan:
15.000.000
60.000.000
60.000.000
Jumlah karyawan yang mengikuti diklat/kursus dan jumlah bimbingan teknis Peningkatan kapasitas sumber Kabupaten yang daya perencanaan Bantul dilaksanakan
60.000.000
15.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.000.000
Kegiatan:
1
100%
Kegiatan:
X XX XX Peningkatan kapasitas sumber Kabupaten 05 16 daya perencanaan Bantul
Penyusunan lap. capaian X XX XX kinerja & ikhtisar realisasi 06 01 kinerja SKPD
Terciptanya Kabupaten kedisiplinan Bantul aparatur
Kegiatan:
Kabupaten Bantul
Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD
100%
15.000.000
Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatnya pelaksanaan Kabupaten penyusunan Bantul laporan SKPD
100%
15.000.000
URUSAN WAJIB
150.000.000
Pekerjaan Umum
150.000.000
150.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
150.000.000
Kegiatan:
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 28 | P a g e
1 03 XX 24 27
Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif Kabupaten (WISMP) Bantul
1 04
Dukungan program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif
Dukungan program peningkatan Kabupaten pengelolaan Bantul irigasi partisipatif
150.000.000
Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)
Perumahan
120.000.000
Perumahan
120.000.000
1 04 XX 15
Program Pengembangan Perumahan
120.000.000
Program Pengembangan Perumahan
120.000.000
1 04 XX 15 13
Kegiatan: Penyusunan Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang, daya dukung dan daya tampung wilayah terhadap Kabupaten pengembangan perumahan Bantul
Pengembangan sesuai dengan peruntukan
60.000.000
Kegiatan: Penyusunan Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang, daya dukung dan daya tampung Pengembangan wilayah terhadap Kabupaten sesuai dengan pengembangan perumahan Bantul peruntukan 100%
60.000.000
1 04 XX 15 14
Penyusunan proyeksi, persoalan dan tantangan pembangunan dan pengembangan perumahan
Pengembangan perumahan sesuai dengan peruntukan 100%
60.000.000
Penyusunan proyeksi, persoalan dan tantangan pembangunan dan pengembangan perumahan
60.000.000
1 05
Penataan Ruang
650.000.000
Penataan Ruang
650.000.000
1 05 XX 15
Program Perencanaan Tata Ruang
650.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang
650.000.000
Kabupaten Bantul
100%
Kegiatan: 1 05 XX 15 30
Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
1 05 XX 15 33
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
1 05 XX 15 34 1 05 XX 15 35
Review Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
150.000.000
Pengembangan perumahan Kabupaten sesuai dengan Bantul peruntukan 100%
Kegiatan: Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
Penataan ruang daerah
100%
Pembangunan sesuai peruntukan 100% Pembangunan sesuai peruntukan 100% Pembangunan sesuai peruntukan 100%
70.000.000
Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kabupaten Penataan ruang Bantul daerah 100%
70.000.000
30.000.000
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Pembangunan Kabupaten sesuai Bantul peruntukan
100%
30.000.000
Review Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS
Pembangunan Kabupaten sesuai Bantul peruntukan
100%
400.000.000
Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Pembangunan Kabupaten sesuai Bantul peruntukan
100%
150.000.000
400.000.000
150.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 29 | P a g e
1 06
Perencanaan Pembangunan
3.993.807.000 Perencanaan Pembangunan
1 06 XX 15
Program Pengembangan Data/Informasi
185.000.000
Kegiatan: 1 06 XX 15 05
Penyusunan profile daerah
1 06 XX 15 08
Penyusunan peta tematik
1 06 XX 16
Program Kerjasama Pembangunan
Pelayanan perijinan dan pengabdian kepada masyarakat
1 06 XX 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul
1 06 XX 21 15
185.000.000
Kabupaten Bantul
Tersedianya data pembangunan daerah
100%
100%
Penyusunan profile daerah
Tersedianya data Kabupaten pembangunan Bantul daerah 100%
100.000.000
85.000.000
Penyusunan peta tematik
Tersedianya data Kabupaten pembangunan Bantul daerah 100%
85.000.000
30.000.000
Program Kerjasama Pembangunan
100.000.000
30.000.000
Kegiatan:
Kabupaten Bantul
Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan 5 pengabdian MoU/kesep masyarakat akatan 30.000.000
Pelayanan perijinan dan pengabdian kepada masyarakat
Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan 5 Kabupaten pengabdian MoU/kes Bantul masyarakat epakatan 30.000.000
Program Perencanaan 1.840.000.000 Pembangunan Daerah
Kegiatan: 1 06 XX 21 13 1 06 XX 21 14
Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan:
Tersedianya data pembangunan daerah
Kegiatan:
1 06 XX 16 07
3.993.807.000
1.840.000.000
Kegiatan:
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Kabupaten rencana pembangunan daerah Bantul Kabupaten Penyusunan KUA dan PPAS Bantul
Dokumen laporan DAK-TP Dokumen KUA PPAS
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD
Dokumen evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RKPPD
Kabupaten Bantul
75.000.000 115.000.000
20.000.000
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Kabupaten Dokumen rencana pembangunan daerah Bantul laporan DAK-TP Kabupaten Dokumen KUA Penyusunan KUA dan PPAS Bantul PPAS Dokumen evaluasi terhadap kebijakan dan Pengendalian dan evaluasi Kabupaten pelaksanaan terhadap kebijakan RKPD Bantul RKPPD
75.000.000 115.000.000
20.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30 | P a g e
1 06 XX 21 17
Kabupaten Evaluasi terhadap hasil RKPD Bantul
1 06 XX 21 26
Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang
Kabupaten Bantul
1 06 XX 21 29
Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten terhadap Pelaksanaan RPJMD Bantul
1 06 XX 21 30
Evaluasi terhadap hasil RPJMD
1 06 XX 21 31
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
1 06 XX 21 32
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Kabupaten Bantul
1 06 XX 21 33 1 06 XX 21 36 1 06 XX 21 37 1 06 XX 21 38 1 06 XX 21 39
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
1 06 XX 21 40
Studi potensi bantuan mulia di Kabupaten kawasan sungai oyo Bantul Bantul
Kabupaten Bantul Kabupaten Penyusunan RPJMD Bantul Penyusunan LKPJ akhir masa Kabupaten jabatan Bantul Verifikasi Rencana Strategis Kabupaten (Renstra) SKPD Bantul Verifikasi Rencana Kerja Kabupaten (Renja) SKPD Bantul
1 06 XX 21 41 1 06 XX 21 42
Pengembangan SIDa Pembangunan SIM Perencanaan
1 06 XX 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
Dokumen Evaluasi RKPPD
40.000.000
Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen pengendalian pelaksanaan RPJMD Dokumen evaluasi hasil RPJMD
550.000.000
Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang
40.000.000
Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten terhadap Pelaksanaan RPJMD Bantul
20.000.000
Evaluasi terhadap hasil RPJMD
Kabupaten Bantul
20.000.000
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul
Perencanaan Pembangunan 100% Dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Verifikasi Renstra SKPD Verifikasi Renja SKPD Dokumen Perencanaan Kegiatan pengembangan SIDa. SIM Perencanaan
100%
Kabupaten Dokumen Evaluasi terhadap hasil RKPD Bantul Evaluasi RKPPD
15.000.000
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
100%
200.000.000
100%
145.000.000
100%
20.000.000
100%
20.000.000
Kabupaten Bantul Kabupaten Penyusunan RPJMD Bantul Penyusunan LKPJ akhir masa Kabupaten jabatan Bantul Verifikasi Rencana Strategis Kabupaten (Renstra) SKPD Bantul Verifikasi Rencana Kerja Kabupaten (Renja) SKPD Bantul
100%
70.000.000
Studi potensi bantuan mulia di Kabupaten kawasan sungai oyo Bantul Bantul
1 dokumen 15.000.000
125.000.000
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
350.000.000
Pengembangan SIDa Pembangunan SIM Perencanaan
760.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Dokumen pengendalian pelaksanaan RPJMD Dokumen evaluasi hasil RPJMD Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Verifikasi Renstra SKPD Verifikasi Renja SKPD Dokumen Perencanaan
Kegiatan Kabupaten pengembangan Bantul SIDa. Kabupaten SIM Bantul Perencanaan
40.000.000
2
550.000.000
40.000.000
20.000.000
100%
20.000.000
100%
15.000.000
1 dokumen 15.000.000 100%
200.000.000
100%
145.000.000
100%
20.000.000
100%
20.000.000
100%
70.000.000
125.000.000 350.000.000
760.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 31 | P a g e
Kegiatan: 1 06 XX 22 02
Kegiatan:
Penyusunan indikator ekonomi Kabupaten daerah Bantul
1 06 XX 22 12 1 06 XX 22 22
Implementasi pengembangan Kabupaten ekonomi daerah Bantul Optimalisasi Tim Pengendalian Kabupaten Inflasi Daerah Bantul
1 06 XX 22 24
Studi Potensi Produk Unggulan Daerah
1 06 XX 22 27
Penyusunan rencana detail kawasan pariwisata(RDKP)
1 06 XX 23
Program Perencanaan Sosial Budaya
Kabupaten Bantul Kecamatan Imogiri, Kasihan, Sewon
Data perekonomian daerah Dokumen perencanaan perekonomian daerah Terkendalinya inflasi di daerah Dokumen potensi produk unggulan daerah Dokumen perencanaan perekonomian daerah
250.000.000
Data Penyusunan indikator ekonomi Kabupaten perekonomian daerah Bantul daerah 1 paket Dokumen perencanaan Implementasi pengembangan Kabupaten perekonomian ekonomi daerah Bantul daerah 100% Optimalisasi Tim Pengendalian Kabupaten Terkendalinya Inflasi Daerah Bantul inflasi di daerah 100% Dokumen potensi Studi Potensi Produk Unggulan Kabupaten produk unggulan 1 daerah Daerah Bantul dokumen Kecamatan Dokumen Imogiri, perencanaan Penyusunan rencana detail Kasihan, perekonomian kawasan pariwisata(RDKP) Sewon daerah 100%
455.412.000
Program Perencanaan Sosial Budaya
1 paket
180.000.000
100%
200.000.000
100%
50.000.000
1 dokumen 80.000.000
100%
Kegiatan:
1 06 XX 23 04
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kabupaten Bantul
Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia Kabupaten (IPM/HDI) Bantul Kabupaten Monitoring dan evaluasi MDGs Bantul Fasilitasi kegiatan kabupaten Kabupaten sehat Bantul
1 06 XX 23 19
Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi
1 06 XX 26
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan
Kabupaten Bantul
Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100%
68.912.000
Dokumen perencanaan sosial budaya daerah
50.000.000
80.000.000
250.000.000
455.412.000
Perencanaan Sosial Budaya Lima tatanan kabupaten sehat Perencanaan Sosial Budaya
Kabupaten Bantul
117.500.000
100.000.000
Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten daerah (RAD) Pangan dan Gizi Bantul
723.395.000
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan
100%
95.000.000
100%
74.000.000
100%
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia Kabupaten (IPM/HDI) Bantul Kabupaten Monitoring dan evaluasi MDGs Bantul Fasilitasi kegiatan kabupaten Kabupaten sehat Bantul
Kegiatan: Koordinasi TKPK
200.000.000
Kegiatan:
1 06 XX 23 05 1 06 XX 23 14 1 06 XX 23 18
1 06 XX 26 01
180.000.000
Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100% Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100% Perencanaan Sosial Budaya 100% Lima tatanan kabupaten sehat Perencanaan Sosial Budaya 100%
68.912.000
95.000.000 74.000.000 117.500.000
100.000.000
723.395.000
Kegiatan: Kabupaten Bantul
Perencanaan Pemerintahan
100%
215.595.000
Koordinasi TKPK
Kabupaten Perencanaan Bantul Pemerintahan
100%
215.595.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32 | P a g e
1 06 XX 26 02
Koordinasi Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Bantul
1 06 XX 26 04
Monitoring dan Evaluasi keberhasilan program-program Kabupaten penenggulangan kemiskinan Bantul Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Kabupaten Penanggulangan kemiskinan Bantul
1 06 XX 26 05
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak
1 06 XX 26 03
1 06 XX 26 06
Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
1 20 XX 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
Koordinasi program meningkat Capaian Perencanaan bidang pemerintahan Capaian program meningkat
45.800.000
Koordinasi Kabupaten program meningkat Bantul 100% Capaian Monitoring dan Evaluasi Perencanaan keberhasilan program-program Kabupaten bidang penenggulangan kemiskinan Bantul pemerintahan 100% Capaian program Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Kabupaten meningkat Penanggulangan kemiskinan Bantul 100% Tersusunnya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Kabupaten dokumen RAD Layak Anak Bantul Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi bidang Kabupaten monitoring dan pemerintahan Bantul evaluasi
155.000.000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
155.000.000
95.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
95.000.000
100%
125.000.000
100%
267.000.000
100%
30.000.000
Tersusunnya dokumen RAD 40.000.000 Dokumen laporan monitoring dan evaluasi
Kegiatan:
Penyusunan sistem informasi Kabupaten pengelolaan keuangan daerah Bantul
1 20 XX 33
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah
267.000.000
30.000.000
40.000.000
45.800.000
100%
95.000.000
Meningkatnya pengelolaan Penyusunan sistem informasi Kabupaten laporan pengelolaan keuangan daerah Bantul keuangan daerah 100%
95.000.000
60.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
60.000.000
Kegiatan: Pembinaan tugas pokok dan fungsi
125.000.000
Kegiatan:
1 20 XX 17 13
1 20 XX 33 12
Koordinasi Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan: Kabupaten Bantul
Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur
100%
60.000.000
Pembinaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya Kabupaten kemampuan dan kinerja aparatur 100% Bantul
60.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33 | P a g e
1 23
Statistik
200.000.000
Statistik
200.000.000
1 23 XX 15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
200.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
200.000.000
Kegiatan: 1 23 XX 15 05
Jaring informasi riset daerah
1 23 XX 15 13
SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )
1 24
Kearsipan
1 24 XX 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Kegiatan: Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
Pengembangan informasi daerah 3 edisi
80.000.000
Jaring informasi riset daerah
1 set
120.000.000
SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )
10.000.000
Kearsipan
10.000.000
10.000.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
10.000.000
Pengembangan data
Kegiatan: 1 24 XX 16 01
1 25
Komunikasi dan Informatika
1 25 XX 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pengelolaan arsip
1 25 XX 15 08
Operasional pemeliharaan jaringan komputer serta pembangunan jaringan LAN
120.000.000
1 tahun
10.000.000
Pengelolaan Pengadaan sarana pengolahan Kabupaten arsip dan penyimpanan arsip Bantul
55.000.000
Komunikasi dan Informatika
55.000.000
55.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
55.000.000
Kegiatan: 1 25 XX 15 07
80.000.000
Kegiatan:
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Kabupaten arsip Bantul
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Pengembangan Kabupaten informasi daerah Bantul 3 edisi Pengembangan Kabupaten data Bantul 1 set
1 tahun
10.000.000
Kegiatan: Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
Pengembangan jaringan 1
25.000.000
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
30.000.000
Operasional pemeliharaan jaringan komputer serta pembangunan jaringan LAN
Lancarnya komunikasi 100%
Pengembangan Kabupaten jaringan Bantul 1 Lancarnya Kabupaten komunikasi Bantul 100%
25.000.000
30.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 34 | P a g e
2
URUSAN PILIHAN
JUMLAH
URUSAN PILIHAN
7.010.807.000 JUMLAH
7.010.807.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 35 | P a g e
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Untuk kegiatan di Bappeda, tidak langsung mengampu atau mengakomodir program kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, maupun perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan, tetapi usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Bappeda sedang pelaksanaan program kegiatan ada di SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36 | P a g e
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah secara teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan. Di tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas adalah: 1. Program teknis (utama) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Kegiatan program: 1.1 Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/ fungsi pemerintahan. 1.2 Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional. 1.3 Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan. 1.4 Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan. 1.5 Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional. 2.
Program generik (pendukung) 2.1 2.2 2.3 2.4
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah. Penyempurnaan ketatalaksanaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building). Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 | P a g e
Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara pembangunan nasional dan daerah maka dibuat matriks prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut. Tabel 3.1 Hubungan Prioritas Nasional, sasaran RPJPD, prioritas, dan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul NO
NAWACITA
SASARAN RPJPD
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
1
2
3
4
5
1
Membangun Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kinerja kelembagaan daerah
meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi
2
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang
Melaksanakan pembangunan berbasis pemerataan dan keadilan untuk seluruh desa dan masyarakat marginal
Menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi
Meningkatkan kualitas penataan ruang
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38 | P a g e
NO
NAWACITA
SASARAN RPJPD
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
1
2
3
4
5
berkelanjutan; pengembangan kawasan strategis 3
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna mengahadapi perdagangan bebas negara-negara maju sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia; Terwujudnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis;
Mewujudkan produktivitas rakyat dan daya saing produk di pasar regional, nasional dan internasional
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya pembangunan infra stuktur dan permukiman
Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 39 | P a g e
NO
NAWACITA
SASARAN RPJPD
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
1
2
3
4
5
4
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal
Mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi
Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja;
Menurunnya tingkat pengangguran
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 40 | P a g e
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan dan mengawal tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan agar dapat dicapai. Sasaran daerah yang berkaitan dengan perencanaan menjadi sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu tujuan dan sasaran di sini juga memuat tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam rencana strategis. Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tahun 2016
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
SATUAN
1
2
3
4
5
1
Konsistensi perencanaan program kegiatan pembangunan kabupaten Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Persentase program dan kegiatan yang sesuai RPJMD
95
persen
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
6
persen
3
Perencanaan pembangunan berbasis bottom up meningkat
Persentase RKPD yang berbasis musrenbang
35
persen
4
Pencapaian target kinerja pembangunan meningkat
Persentase realisasi target kinerja tahunan dengan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD
83
persen
5
Menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi
Indeks Gini Ratio
0,2392
-
Persentase penduduk miskin
13
persen
4
kawasan
122
-
2
6
Pengembangan kawasan strategis
Jumlah kawasan strategis yang ditangani
7
Mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi
Nilai Tukar petani
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 41 | P a g e
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
SATUAN
1
2
3
4
5
33.85
Ha
10
persen
Luas alih fungsi lahan pertanian 8
Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Sumber: Bappeda, 2015 diolah
3.3
Program dan Kegiatan Usulan program kegiatan 2016 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi Kabupaten Bantul yang dirumuskan sebagai Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian MDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pada tahun 2016 diusulkan 19 program dengan 60 kegiatan, dengan kebutuhan dana indikatif sebesar Rp7.010.807.000,00 dengan sumber dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, usulan lengkap tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 42 | P a g e
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi/Kabupaten/Kota Bantul Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
X XX
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
X XX XX 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Data/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Data/Pagu Indikatif
1.677.000.000
739.000.000
775.950.000
Kegiatan: X XX XX 01 01
Penyediaan jasa surat-menyurat
Cakupan administrasi perkantoran
Kabupaten Bantul
100%
1.000.000
12 kali
X XX XX 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten daya air, dan listrik Bantul
100%
25.000.000
X XX XX 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100%
2.500.000
Terpeliharanya kebersihan kantor
2.625.000
X XX XX 01 10
Penyediaan alat tulis kantor
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100%
20.000.000
Tersedianya alat tulis kantor
21.000.000
Lancarnya komunikasi
1.050.000 26.250.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 43 | P a g e
X XX XX 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100%
15.000.000
Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan
15.750.000
X XX XX 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
12 bulan
10.000.000
Tersedianya komponen instalasi listrik
10.500.000
X XX XX 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
-
2.500.000
-
12.600.000
X XX XX 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100%
8.500.000
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
8.925.000
X XX XX 01 17
Penyediaan makanan dan minuman Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
100%
20.000.000
Tersedianya makanan dan minuman
21.000.000
X XX XX 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
625.000.000
X XX XX 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
X XX XX 02 03
Kegiatan: Pembangunan gedung kantor
Kabupaten Bantul
Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
848.000.000
Rebah Interior Ruang Kerja
Kabupaten Bantul
100%
200.000.000
656.250.000
852.600.000
Rebah Interior Ruang Kerja
210.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 44 | P a g e
X XX XX 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan sarana kerja
Kabupaten Bantul
100%
X XX XX 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Bantul
100%
X XX XX 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten Bantul
100%
X XX XX 02 30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya sarana dan dan perlengkapan kantor prasarana aparatur
Kabupaten Bantul
100%
X XX XX 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan: Pembinaan disiplin aparatur
X XX XX 03 06
X XX XX 05
108.000.000 390.000.000
115.000.000 35.000.000
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
Kabupaten Bantul
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
15.000.000
409.500.000
Terpeliharanya 120.750.000 kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
15.000.000
Terciptanya kedisiplinan aparatur
75.600.000
36.750.000
15.750.000
Terciptanya kedisiplinan aparatur
60.000.000
15.750.000
63.000.000
Kegiatan: X XX XX 05 16
Peningkatan kapasitas sumber daya Jumlah karyawan yang Kabupaten perencanaan mengikuti diklat/kursus dan Bantul jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan
60.000.000
-
63.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 45 | P a g e
X XX XX 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.000.000
15.750.000
Kegiatan: X XX XX 06 01
Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatnya Kabupaten pelaksanaan penyusunan Bantul laporan SKPD
1
URUSAN WAJIB
1 03
Pekerjaan Umum
150.000.000
1 03 XX 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan:
150.000.000
1 03 XX 24 27
Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)
1 04
Perumahan
120.000.000
1 04 XX 15
Program Pengembangan Perumahan Kegiatan:
120.000.000
Dukungan program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif
Kabupaten Bantul
100%
15.000.000
150.000.000
Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD
-
15.750.000
157.500.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 46 | P a g e
1 04 XX 15 13
1 04 XX 15 14
Penyusunan Analisis Implikasi Pengembangan sesuai Kebijakan tata ruang, daya dukung dengan peruntukan dan daya tampung wilayah terhadap pengembangan perumahan Penyusunan proyeksi, persoalan dan Pengembangan tantangan pembangunan dan perumahan sesuai dengan pengembangan perumahan peruntukan
Kabupaten Bantul
100%
60.000.000
-
0
Kabupaten Bantul
100%
60.000.000
-
0
1 05
Penataan Ruang
650.000.000
1 05 XX 15
Program Perencanaan Tata Ruang
650.000.000
Kegiatan: 1 05 XX 15 30
Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
1 05 XX 15 33
Penataan ruang daerah
Kabupaten Bantul
100%
Kabupaten Bantul
100%
1 05 XX 15 34
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sesuai Perencanaan Sarana Prasarana peruntukan Wilayah Review Rencana Tata ruang Wilayah Pembangunan sesuai (RTRW) dan KLHS peruntukan
Kabupaten Bantul
1 05 XX 15 35
Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Kabupaten Bantul
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 XX 15
Program Pengembangan Data/Informasi
Pembangunan sesuai peruntukan
70.000.000
30.000.000
Koordinasi penataan ruang daerah Laporan monev
73.500.000
31.500.000
100%
400.000.000
-
420.000.000
100%
150.000.000
Perencanaan 157.500.000 pembangunan sarana prasarana
3.993.807.000 185.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 47 | P a g e
Kegiatan: 1 06 XX 15 05
Penyusunan profile daerah
Tersedianya data pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
100%
1 06 XX 15 08
Penyusunan peta tematik
Tersedianya data pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
100%
1 06 XX 16
Program Kerjasama Pembangunan
100.000.000 85.000.000
Buku profil daerah 105.000.000 3 Peta tematik
89.250.000
30.000.000
1 06 XX 16 07
Kegiatan: Pelayanan perijinan dan pengabdian Kerjasama dengan kepada masyarakat perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan pengabdian masyarakat
1 06 XX 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul
5 MoU/kese pakatan
30.000.000
Jumlah ijin dikeluarkan tercapai
31.500.000
75.000.000
-
78.750.000
115.000.000
-
120.750.000
20.000.000
-
21.000.000
40.000.000
-
42.000.000
1.840.000.000
Kegiatan: 1 06 XX 21 13 1 06 XX 21 14 1 06 XX 21 15
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dokumen laporan DAK-TP Kabupaten pelaksanaan rencana pembangunan Bantul daerah Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA PPAS Kabupaten Bantul
1 06 XX 21 17
Pengendalian dan evaluasi terhadap Dokumen evaluasi Kabupaten kebijakan RKPD terhadap kebijakan dan Bantul pelaksanaan RKPPD Evaluasi terhadap hasil RKPD Dokumen Evaluasi RKPPD Kabupaten Bantul
1 06 XX 21 26
Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bantul
2
550.000.000
Dokumen RKPD
525.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 48 | P a g e
1 06 XX 21 29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Dokumen pengendalian Pelaksanaan RPJMD pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Bantul
40.000.000
-
42.000.000
1 06 XX 21 30 1 06 XX 21 31
Evaluasi terhadap hasil RPJMD
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
20.000.000
-
21.000.000
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen evaluasi hasil RPJMD Perencanaan Pembangunan
100%
20.000.000
kendaraan hias
21.000.000
1 06 XX 21 32
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Bantul
100%
15.000.000
15.750.000
1 06 XX 21 33
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tersusunnya dokumen SKPD perencanaan pembangunan tahunan
Kabupaten Bantul
1 15.000.000 dokumen
1 06 XX 21 36 1 06 XX 21 37 1 06 XX 21 38 1 06 XX 21 39 1 06 XX 21 40
Penyusunan RPJMD
Dokumen Perencanaan
100%
200.000.000
Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD Studi potensi bantuan mulia di kawasan sungai oyo Bantul
Dokumen Perencanaan
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
100%
145.000.000
Rencana pembangunan lima tahun Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dokumen Perencanaan Dokumen LKPJ
100%
20.000.000
-
21.000.000
100%
20.000.000
21.000.000
100%
70.000.000
Verifikasi Renja SKPD -
1 06 XX 21 41 1 06 XX 21 42
Pengembangan SIDa
Kegiatan pengembangan SIDa. SIM Perencanaan
125.000.000
-
131.250.000
350.000.000
-
367.500.000
Pembangunan SIM Perencanaan
Verifikasi Renstra SKPD Verifikasi Renja SKPD Dokumen Perencanaan
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
15.750.000
210.000.000 152.250.000
73.500.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 49 | P a g e
1 06 XX 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 XX 22 02
Kegiatan: Penyusunan indikator ekonomi daerah
Data perekonomian daerah
Kabupaten Bantul
1 paket
180.000.000
1 06 XX 22 12
Implementasi pengembangan ekonomi daerah
Dokumen perencanaan perekonomian daerah
Kabupaten Bantul
100%
200.000.000
1 06 XX 22 22 1 06 XX 22 24
Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Studi Potensi Produk Unggulan Daerah
Terkendalinya inflasi di daerah Dokumen potensi produk unggulan daerah
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
100%
50.000.000
1 06 XX 22 27
Penyusunan rencana detail kawasan Dokumen perencanaan pariwisata(RDKP) perekonomian daerah
1 06 XX 23
Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan: Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dokumen perencanaan sosial budaya daerah
1 06 XX 23 04
760.000.000
1 80.000.000 dokumen
Kecamatan 100% Imogiri, Kasihan, Sewon
250.000.000
PDRB kabupaten, kecamatan; tingkat infasi, indeks gini Workshop dan laporan pengembangan potensi ekonomi daerah Terkendalinya inflasi di daerah -
189.000.000
168.000.000
52.500.000 80.000.000
Dokumen rencana 262.500.000 detil kawasan pariwisata
455.412.000
Kabupaten Bantul
100%
68.912.000
Monitoring 72.357.600 evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 50 | P a g e
1 06 XX 23 05
Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia (IPM/HDI)
Dokumen perencanaan sosial budaya daerah
Kabupaten Bantul
100%
95.000.000
1 06 XX 23 14 1 06 XX 23 18 1 06 XX 23 19
Monitoring dan evaluasi MDGs
Perencanaan Sosial Budaya Lima tatanan kabupaten sehat Perencanaan Sosial Budaya
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
100%
74.000.000
1 06 XX 26
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Kegiatan: Koordinasi TKPK
1 06 XX 26 01
Fasilitasi kegiatan kabupaten sehat Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi
117.500.000 100%
100.000.000
Dokumen indeks 99.750.000 pembangunan manusia Kabupaten Bantul Dokumen capaian 77.700.000 MDGs 105.525.000 Dokumen rencana 100.000.000 aksi
723.395.000
Perencanaan Pemerintahan
Kabupaten Bantul
100%
215.595.000
Koordinasi pengentasan kemiskinan Koordinasi program
226.374.750
1 06 XX 26 02
Koordinasi Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Koordinasi program meningkat
Kabupaten Bantul
100%
125.000.000
1 06 XX 26 03
Capaian Perencanaan bidang pemerintahan
Kabupaten Bantul
100%
267.000.000
Dokumen monev 280.350.000
Capaian program meningkat
Kabupaten Bantul
100%
30.000.000
Peraturan Bupati 30.000.000
1 06 XX 26 05
Monitoring dan Evaluasi keberhasilan program-program penenggulangan kemiskinan Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Penanggulangan kemiskinan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak
Tersusunnya dokumen RAD
Kabupaten Bantul
40.000.000
-
40.000.000
1 06 XX 26 06
Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan
Dokumen laporan monitoring dan evaluasi
Kabupaten Bantul
45.800.000
-
48.090.000
1 06 XX 26 04
131.250.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 51 | P a g e
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
155.000.000
1 20 XX 17
95.000.000
1 20 XX 17 13
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1 20 XX 33
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1 20 XX 33 12
Kegiatan: Pembinaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya pengelolaan Kabupaten laporan keuangan daerah Bantul
100%
95.000.000
60.000.000
Meningkatnya kemampuan Kabupaten dan kinerja aparatur Bantul
100%
60.000.000
1 23
Statistik
200.000.000
1 23 XX 15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
200.000.000
1 23 XX 15 05 1 23 XX 15 13
Kegiatan: Jaring informasi riset daerah SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )
Meningkatnya 95.000.000 pengelolaan laporan keuangan daerah
Pengembangan informasi Kabupaten daerah Bantul Pengembangan data Kabupaten Bantul
3 edisi
80.000.000
1 set
120.000.000
Peningkatan kerjasama antarkaryawan
63.000.000
Penerbitan jurnal 84.000.000 riset daerah 126.000.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 52 | P a g e
1 24
Kearsipan
10.000.000
1 24 XX 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
10.000.000
1 24 XX 16 01
Kegiatan: Pengadaan sarana pengolahan dan Pengelolaan arsip penyimpanan arsip
1 25
Komunikasi dan Informatika
55.000.000
1 25 XX 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan: Perencanaan dan pengembangan Pengembangan jaringan kebijakan komunikasi dan informasi
55.000.000
1 25 XX 15 07 1 25 XX 15 08
Operasional pemeliharaan jaringan komputer serta pembangunan jaringan LAN
2
URUSAN PILIHAN JUMLAH
Kabupaten Bantul
Lancarnya komunikasi
1 tahun
10.000.000
Kabupaten Bantul
1
25.000.000
Kabupaten Bantul
100%
30.000.000
Pengelolaan arsip 10.500.000
Pengembangan 26.250.000 dan perawatan jaringan Terpeliharanya 31.500.000 jaringan komputer dan LAN
7.010.807.000
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 53 | P a g e
Bab IV PENUTUP
4.1.
Catatan Dalam Penyusunan Renja Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bantul. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu instansi dan antarinstansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD DIY maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bantul dan Renstra SKPD). Penyusunan Renja 2016 dilakukan dalam masa transisi dikarenakan pada tahun ini Dokumen Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2011-2015 berakhir. Sesuai ketentuan dalam Pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, penyusunan Renja Tahun 2016 disusun berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran Pokok RPJPD. 4.3. Rencana Tindak Lanjut a.
Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 54 | P a g e
Apatur pErencanayang # mt inl dari sisi kuantitas rroih kurang, hal tercebut aksn bsrakiM bertunpuknya suatu pekeriaan pada i€ceorafig, r*io pekerjaandm iumlah pogmtai sehhgga pedu menambh pogswsi BupaVE bisa berlmMrg. &bm rarqfia dnwgf& p6r6ncarbanhsus leblh ltensifdilekenakan koordin*i daqnn S,KPO,agar pre6$ pemhnsunan yang dlla*sanakanberdayaguna dan berhasilguna,
Bantul, 3 Juli 2015
Raneangan AkhirRencanaKerjaTahun2016BadanPerencanaan Pembangunan Daerah55 | P a g e