BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
Urusan Bidang
1
2
00 00 00
00 00
NON URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
00
00
01
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
00 00
00 00
01 01
010 011
00
00
01
013
00
00
01
014
00
00
01
015
00
00
01
017
00
00
01
018
00
00
01
019
00
00
01
020
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
terbelinya dan terlaksananya pengiriman surat
Hasil Kegiatan Target 4
12 Bulan
terlaksananya pembayaran jasa 12 Bulan listrik, tilp dan air jumlah kendaraan 25 Unit
Tolok Ukur 5
Target 6
meningkatkan pelayanan jasa 12 Bulan surat menyurat
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7
8
682.000.000
772.000.000
4.000.000
4.500.000
120.000.000
130.000.000
meningkatnya pelayanan perkantoran terbayarnya pajak kendaraan
12 Bulan 25 Unit
9.000.000
10.000.000
terlaksananya kebersihan lingkungan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 Jenis tersedinya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15 tersedianya barang cetakan yang diperlukan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jenis alat listrik dan elektronik 8 Jenis tersedinya alat alat listrik dan elektronik Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya parfum ruangan dan 120/5 Jenis meningkatnya pelayanan filling cabinet perkantoran Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- jumlah jenis bacaan dan iklan 15-Mar Jenis tersedianya bahan bacaan undangan Penyediaan Makanan dan Minuman terfasilitasinya rapat di bappeda 12 Kali meningkatnya pelayanan perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar terlaksananya perjalanan dinas 12 Bulan meningkatnya pelayanan Daerah perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam jumlah perjalanan dinas 24 Kali terfasilitasinya perjalanan Daerah dinas Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai terbayarnya tenaga kerja non 12 Bulan meningkatnmya kelancaran pegawai pelayanan perkantoran
12 Bulan
75.000.000
91.500.000
30 Jenis 15 Jenis
40.000.000 40.000.000
40.000.000 40.000.000
8 Jenis
30.000.000
35.000.000
120/5 Jenis
25.000.000
30.000.000
15-Mar Jenis 12 Kali
10.000.000
12.000.000
20.000.000
22.000.000
12 Bulan
130.000.000
135.000.000
7.000.000
10.000.000
172.000.000
212.000.000
lama waktu membersihkan kantor dan lingkungannya jenis alat tulis jenis barang yang dicetak
12 Bulan
Page 41
24 Kali 12 Bulan
Kode
Urusan Bidang
00
00
1 02
00
00
02
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
02
00
00
00
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
Target 4
jumlah kendaraan
5 Buah 15 Buah
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
tersedianya perlengkapan gedung kantor tersedianya peralatan gedung
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
terpeliharanya gedung kantor
12 Bulan
00
02
00
02
00
00
02
00
00
02
terpeliharanya kendaraan operasional terpeliharanya alat alat perlengkapan kantor terpeliharanya alat alat gedung kantor terpeliharanya mebelieur kantor
12 Bulan
00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
00
00
02
056 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Telepon terpeliharanya jaringan listrik, dan Air Minum tilpun dan air 066 Update Website tersedianya data informasi
00 00
00 00
03 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
terbelinya pakaian dinas
55 Buah
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
tersedianya data kepegawaian
12 Bulan
00
00
05
00
00
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
jumlah pegawaii yang dikirimkan pendidikan dan pelatihan format
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5
Target 6
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 850.000.000
8 932.000.000
5 Buah
100.000.000
300.000.000
15 Buah
350.000.000
150.000.000
5 Buah
150.000.000
200.000.000
12 Bulan
100.000.000
120.000.000
12 Bulan
70.000.000
70.000.000
12 Bulan
meningkatnya kelancaran pelayanan meningkatnya pelayanan perkantoran meningkatnya pelayanan perkantoran meningkatnya kenyaman berkerja meningkatnya kelancaran tugas meningkatnya nilai kegunaan
12 Bulan
20.000.000
25.000.000
12 Bulan
meningkatnya nilai kegunaaan 12 Bulan
22.000.000
25.000.000
12 Bulan
meningkatnya nilai kegunaan
12 Bulan
15.000.000
17.000.000
12 Bulan
meningkatnya pelayanan perkantoran meningkatnya kualitas informasi
12 Bulan
15.000.000
15.000.000
12 Bulan
8.000.000
10.000.000
19.000.000 14.000.000
5.000.000 0
5.000.000
5.000.000
50.000.000
75.000.000
50.000.000
75.000.000
52.000.000
52.000.000
8.000.000
8.000.000
5 Buah
12 Bulan
15 Orang
tersusunnya laporan semesteran 2 Laporan
Page 42
meningkatnya kedisiplinan 55 Buah pegawai meningatnya kualitas laporan 12 Bulan
me ingkatnya kualitas SDM
15 Orang
meningkatnya kulaitas laporan 2 Laporan semesteran
Kode
Urusan Bidang
00
00
1 06
2 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
00
00
06
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01 01 01 01
05 05 05
15 15
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 020 Fasilitasi POKJA Perencanaan Tata Ruang
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
01
05
15
024 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 041 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Penataan Ruang 43 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Jatisrono 44 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Slogohimo 45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Ngadirojo 46 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Wuryantoro 47 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Eromoko 48 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tirtomoyo 49 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Sidoharjo 51 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTRK Jatisrono 52 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTRK Slogohimo
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 tersedianya laporan keuangan tahunan tersedianya dokumen perencanaan tahunan tersedianya laporan keuangan bulanan tersedianya dokumen LKjIP
Target 4 10 Buku 10 Buku 12 Bulan 10 Buku
tersedianya dokumen penganggaran
4 Jenis
Tersedianya Program perencanaanTata Ruang Tersedianya Program Kegiatan
12 Kali
Tersedianya Program Kegiatan
1 Keg
Jumlah Dokumen RDTRK Jatisrono Terselenggaranya Program Kegiatan Tersedianya Program Kegiatan
20 Buku
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
20 Dokumen
Tersedianya Program Kegiatan
KLHS Keg
Tersedianya Program perencanaanTata Ruang
KLHS Keg
20 Kali
20 Buku 20 Buku
Page 43
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 meningkatnya kualaitas 10 Buku pelaporan meningkatnya kualitas 10 Buku dokumen meningkatnya kualitas laporan 12 Bulan
Pagu Indikatif Tahun 2017 7 8.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2018 8 8.000.000
8.000.000
8.000.000
10.000.000
10.000.000
meningkatnya ketersediaan dokumen meningkatnya kualitas penganggaran
10 Buku
8.000.000
8.000.000
4 Jenis
10.000.000
10.000.000
Terselenggaranya Program perencanaanTata Ruang Terselenggaranya Program Kegiatan Terselenggaranya Program Kegiatan Tersedianya Program Kegiatan
12 Kali
2.925.000.000 100.000.000
1.525.000.000 100.000.000
20 Kali
125.000.000
125.000.000
1 Keg
200.000.000
200.000.000
20 Buku
250.000.000
0
Terselenggaranya Program Kegiatan Terselenggaranya Program Kegiatan Terselenggaranya Program Kegiatan Terselenggaranya Program Kegiatan Terselenggaranya Program Kegiatan Terselenggaranya Program Kegiatan Terselenggaranya Program Kegiatan tata ruang Terselenggaranya Program Kegiatan
20 Buku
250.000.000
0
20 Buku
250.000.000
0
20 Dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen KLHS Keg
250.000.000
0
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
75.000.000
0
KLHS Keg
75.000.000
0
Kode
Urusan Bidang
01
05
1 15
53
01
05
15
54
01
05
15
58
2 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTRK Ngadirojo Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTRK Wuryantoro Penyusunan Review RTRW Kabupaten Wonogiri
01
05
15
60
Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Wonogiri
01 01 01
06 06 06
15 15
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 009 Pelaporan Rutin Program Pembangunan Daerah Tahun 2016
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 3 4 Tersedianya Program Kegiatan KLHS Keg Tersedianya Program perencanaanTata Ruang Tersedianya Program perencanaanTata Ruang Tersedianya Dokumen KLHS RTRW Kab.Wonogiri
Tersedianya Data Program Perencanaan Pembangunan
01
06
15
Tersedianya bahan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah 013 Penyusunan Dokumentasi Hasil-hasil Pembangunan Tersedianya Data Dokumentasi
01
06
15
019 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
01
06
15
01
06
21
01
06
21
01
06
21
01
06
21
01
06
21
022 Penunjang Bantuan Propinsi Pengembangan Sistem Tersedianya Informasi dan Data Informasi Profil Daerah Tahun 2016 untuk perencanaan Pembangunan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 014 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang Tersedianya Dokumen Kecamatan Perencanaan 015 Fasilitasi Forum SKPD Kabupaten Wonogiri Tersedianya Rancangan awal RKPD 017 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tersedianya Program Daerah Kabupaten Wonogiri Perencanaan 018 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersedianya Data Dokumentasi (RKPD) Tahun 2018
Tersedianya dokumen Analisis indeks Pembangunan manusia
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Terselenggaranya Program Kegiatan KLHS Keg Terselenggaranya Program Kegiatan tata ruang Review Keg Terselenggaranya Program Kegiatan tata ruang 1 Keg Terfasilitasinya Dokumen KLHS RTRW Kab.Wonogiri
10 Buku
10 Buku
80 Buku
40 Buku
8 Keg
25 Kec 65 Buku 65 SKPD 200 Buku
Page 44
Terselenggaranya Data Program Perencanaan Pembangunan Terselenggaranya bahan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah terselenggaranya Data Dokumentasi Tersedianya data dan informasi pendukung bidang pendidikan kesehatan dan Ekonomi sebagai bahan Perencanaan Pembangunan
Target 6 KLHS Keg KLHS Keg
7 75.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2018 8 0
75.000.000
0
Review Keg
200.000.000
200.000.000
1 Keg
100.000.000
0
10 Buku
225.000.000 30.000.000
243.000.000 33.000.000
10 Buku
30.000.000
33.000.000
40 Buku
30.000.000
33.000.000
80 Buku
45.000.000
45.000.000
90.000.000
99.000.000
685.000.000
753.500.000
25 Kec
50.000.000
55.000.000
65 Buku
75.000.000
82.500.000
65 SKPD
120.000.000
132.000.000
200 Buku
100.000.000
110.000.000
terselenggaranya Informasi 8 Keg dan Data untuk perencanaan Pembangunan
terselenggaranya Program Perencanaan Terselenggaranya Rancangan awal RKPD tersusunya rencana Program dan Keg terselenggaranya Data Dokumentasi
Pagu Indikatif Tahun 2017
Kode
Urusan Bidang 2 019 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, DAK dan Bantuan Keuangan Tahun 2017
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur 3 4 5 Tersedianya Data dukung 1 Dokumen terselenggaranya Program Perencanaan Perencanaan
Target 6 1 Dokumen
01
06
1 21
01
06
21
01
06
21
01
06
21
Terselenggaranya KUA PPAS 400 Buku APBD 025 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Tersusunya KUA dan PPAS APBD 200 Buku Terselenggaranyaa KUA dan 65 SKPD 2017 Perubahan Tahun 2017 PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 026 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah Tesusunya usulan Kegiatan 1 Dokumen Tesusunya usulan Kegiatan 1 Dokumen
01
06
21
027 Fasilitasi Musrenbang Nasional
Tersusunya usulan Kegiatan
1 Dokumen Tersusunya usulan Kegiatan
01
06
21
041 Fasilitasi Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Wonogiri
laporan Kemajuan DAK
8 Buku
01
06
21
045 Evaluasi RKPD Tahun 2017
Tersedianya Laporan evaluasi RKPD
01
06
22
01
06
22
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 009 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FEDEP) Bantuan Propinsi Eks 2P0A
01
06
22
020 Pendampingan Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD)
01
06
22
032 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah
01
06
22
01
06
01
06
024 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2018
Tersusunya KUA PPAS APBD
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 30.000.000
8 33.000.000
100.000.000
110.000.000
90.000.000
99.000.000
25.000.000
27.500.000
1 Dokumen
30.000.000
33.000.000
8 Buku
30.000.000
33.000.000
1 Dokumen
35.000.000
38.500.000
785.000.000
0
100.000.000
0
85.000.000
0
400 Buku
Tersedianya data dukun perencanaan pembangunan daerah dalam pengambilan kebijakan yang tepat 1 Dokumen Tersedianya laporan Evaluasi RKPD
Pagu Indikatif Tahun 2017
Terfasilitasinya Kegiatan forum Pengembangan ekonomi Dan sumberdaya terfasilitasinya Kegiatan FPESD
1 Paket
Tersedianya dokumen sinkronisasi ekonomi wilayah
20 Buku
Terselenggaranya dokumen sinkronisasi ekonomi wilayah
20 Buku
50.000.000
0
20 Buku
50.000.000
0
20 Buku
60.000.000
0
22
65
5 Buku
tersedianya data ICOR kabupaten Wonogiri Terselenggaranya Data Nilai Tukar Petani Tersedianya data Dokumen Perencanaan
20 Buku
22
050 Penyusunan Kajian Perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Wonogiri 58 Penyusunan dan Publikasi Nilai Tukar Petani
5 Buku
90.000.000
0
Tersusunya data ICOR kabupaten Wonogiri Tersedianya data Nilai Tukar Petani Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tersedianya data Dokumen Perdagangan, Industri, Koperasi, Pariwisata, dan Perencanaan Penanaman Modal
1 Keg
20 Buku
Page 45
Tersedianya Kegiatan forum 1 Paket Pengembangan ekonomi Dan sumberdaya Terselenggaranya FPESD 1 Keg
Kode
Urusan Bidang
01
06
1 22
66
01
06
22
67
01
06
22
68
01
06
22
69
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Tersedianya Data Analisis Ekonomi Daerah Tersedianya Buku Analisis Ekonomi Daerah Terselenggaranya Koordinasi Kemitraan Pembangunan Ekonomi Tersedianya Dokumen Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi
01
06
22
70
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian
Tersedianya data Dokumen Perencanaan
5 Buku
01 01
06 06
23 23
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 030 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan Kesra
53 SKPD
01
06
23
01
06
23
01
06
23
033 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) Meningkatnya Mutu Pendidikan 15 SKPD kabupaten 038 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya Koordinasi 35 SKPD Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten) Penanggulangan kemiskinan daerah 041 Fasilitasi Koordinasi Pokja AMPL Meningkatnya akses air minum 6 Keg sanitasi masyarakat
01
06
23
042 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Anggaran Responsif Gender
01
06
23
46
2 Analisis Data Ekonomi Daerah Hasil SE 2016 Analisis Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Koordinasi Kemitraan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Master Plan Kesehatan Kabupaten Wonogiri
Target 4 10 Buku 10 Buku 1 Keg
20 Buku
Tersusunya Dokumenm 65 SKPD Perencanaan dan penganggaran tahunan Tersusunya masterplan 10 Buku Kesehatan kabupaten Wonogiri
Page 46
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Terselenggaranya Data Analisis Ekonomi Daerah Terselenggaranya Buku Analisis Ekonomi Daerah Terfasilitasinya Koordinasi Kemitraan Pembangunan Ekonomi Terfasilitasinya Dokumen Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi Terfasilitasinya Dokumen Evaluasi Pembangunan Bidang Pertanian
Target 6 10 Buku
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 90.000.000
8 0
10 Buku
60.000.000
0
1 Keg
50.000.000
0
20 Buku
60.000.000
0
5 Buku
90.000.000
0
605.000.000 80.000.000
660.000.000 80.000.000
Tersusunya dokumen 53 SKPD perencanaan Bidang pemkesra yang tidak tumpang tindih anytar SKPD Meningkatnya Mutu Pendidikan kabupaten Meningkatnya Koordinasi Penanggulangan kemiskinan
15 Buku
30.000.000
30.000.000
35 SKPD
115.000.000
120.000.000
Terfasilitasinya kegiatan b Kelompok Kerja Air Minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) Kab.Wonogiri Tersedianya dokumen pe3rencanaan yang responsif gender Tersedianya dokumen masterplan Kesehatan kabupaten Wonogiri
6 Keg
80.000.000
80.000.000
65 SKPD
75.000.000
75.000.000
10 Buku
0
0
Kode
Urusan Bidang
01
06
1 23
47
2 Review SSK Strategi Sanitasi Kabupaten Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
01
06
23
50
Penyusunan dan Pelaporan RAD PPK
01
06
23
52
Koordinasi Penanggulangan Akibat Kekurangan Garam Yodium (GAKY)
01
06
23
53
Koordinasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 3 4 Terpantaunya Kegiatan 25 Kec Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman ( PPSP)
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Terpantaunya Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman ( PPSP)
Tersedianya penyususnana RAD 15 Buku PPK Meningkatnya derajad 18 SKPD kesehatan Masyarakat
Terlaksananya penyususnana RAD PPK Terlaksananya koordinasi penanggulangan akibat kekurangan garam Yodium ( GAKY) Terlaksananya koordinasi pencapaian target standar pelayanan minimal Terlaksananya koordinasi pencapaian target standar pelayanan minimal Terpantaunya Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman ( PPSP)
Terlaksananya koordinasi pencapaian target standar pelayanan minimal Terlaksananya koordinasi pencapaian target standar pelayanan minimal Terpantaunya Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman ( PPSP)
13 SKPD
13 SKPD
25 Kec
Target 6 25 Kec
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
0
8 50.000.000
15 Buku
30.000.000
30.000.000
18 SKPD
20.000.000
20.000.000
13 SKPD
30.000.000
30.000.000
13 SKPD
30.000.000
30.000.000
0
50.000.000
25 Kec
7
01
06
23
54
Monitoring Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
01
06
23
55
Koordinasi Penyusunan RAD SDG\'s
Tersusunya Dokumen RAD SDH\'s Kabupaten Wonogiri
80 Buku
Tersedianya Dokumen RAD SDH\'s Kabupaten Wonogiri
80 Buku
50.000.000
0
01
06
23
56
Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pencapaian Target SDG\'s
Tersusunya Dokumen Pencapaian Target SDGs kab.Wonogiri
80 Tahun
Tersedianya Dokumen Pencapaian target SDGs Kabupaten Wonogiri
80
65.000.000
65.000.000
01
06
24
703.000.000
310.210.000
01
06
24
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 005 Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Tersedianya Program Air (GNKPA) Perencanaan Praswil dan SDA
01
06
24
007 Pendampingan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)
01
06
24
011 Penyusunan Revisi RPIJM Kabupaten Wonogiri
26 Keg
terselenggaranya Program 26 Keg Perencanaan Praswil dan SDA
25.000.000
50.000.000
Tersedianya Program Perencanaan
5 Kec
terselenggaranya Program Perencanaan
43.000.000
0
Tersedianya data Dokumen Review RPI2JM Tersedianya Program Perencanaan
2 Dokumen Terfasilitasinya data Dokumen 2 Dokumen Review RPI2JM 10 Dokumen terselenggaranya Program 10 Perencanaan Dokumen
10.000.000
10.000.000
100.000.000
0
Page 47
5 Keg
Kode
Urusan Bidang
01
06
1 24
2 023 Fasilitasi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Wilayah
01
06
24
024 Fasilitasi Kegiatan Kolaborasi DAS Bengawan Solo
01
06
24
01
06
24
027 Kegiatan Water Resources And Irrigation Sector Management Program (WISMP) Hibah 29 Penyusunan Inventarisasi dan Pemetaan Infrastruktur di Kabupaten Wonogiri (I)
01
06
24
30
Kajian Pengembangan Irigasi Kabupaten Wonogiri
01
06
24
31
Studi Kebijakan Pembangunan Jalan
01
06
24
33
Penyusunan Master Plan Persampahan
01 01
23 23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01
23
15
01 01
25 25
15
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Tersedianya Program PerencanaanPengembangan Wilayah Tersedianya Program Perencanaan Tersedianya Program Perencanaan Tersedianya Program Perencanaan pemetaan infrastruktur Tersedianya Program Perencanaan Tersedianya Program Perencanaan Meningkatnya Lingkungan sehat
Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur 4 5 10 Keg terselenggaranya Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 6 Keg terselenggaranya Program Perencanaan 5 Keg terselenggaranya Program Perencanaan 10 Keg terselenggaranya Program Perencanaan pemetaan infrastruktur 10 Dokumen terselenggaranya Program Perencanaan 10 Dokumen terselenggaranya Program Perencanaan 10 Buku Meningkatnya Lingkungan sehat
Target 6 10 Keg
Tersedianya data produk Domestik 010 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) Tersedianya data laju Tahun 2015 perkembangan harga dan laju inflasi 11 Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Data Tahun 2017 Tersedianya Buku Wonogiri dalam data 12 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Data Tahun Tersedianya data Kec dalam 2017 data 13 Penyusunan Buku Tinjauan PDRB Kabupaten Tersedianya data produk Wonogiri Tahun 2016 Domestik 16 Fasilitasi Forum Data tersedianya Koordinasi dan sinkronisasi jenis jenis data Tahun 2015 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
75 Buku 75 Buku
200 Buku 200 Buku 100 Buku 65 SKPD
Page 48
Terselenggaranya data produk Domestik Terselenggaranya data laju perkembangan harga dan laju inflasi terselenggaranya Buku Wonogiri dalam data terselenggaranya data Kecamatani\\\\ dalam data Terselenggaranya data produk Domestik tersedianya Koordinasi dan sinkronisasi jenis jenis data Tahun 2015
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 75.000.000
8 100.000.000
6 Keg
50.000.000
50.000.000
5 Keg
100.000.000
0
10 Keg
100.000.000
100.000.000
0
0
200.000.000
0
0
210.000
385.000.000
417.500.000
75 Buku
60.000.000
66.000.000
75 Buku
40.000.000
44.000.000
200 Buku
75.000.000
82.500.000
250 Buku
65.000.000
72.500.000
100 Buku
75.000.000
82.500.000
65 SKPD
70.000.000
70.000.000
10.000.000
12.000.000
10 Dokumen 10 Dokumen 10 Buku
STATISTIK PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 008 Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun 2014
Pagu Indikatif Tahun 2017
Kode
01
25
1 15
Urusan Bidang
48
2 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 3 4 tersedianya data dan informasi 12 Bulan publik
TOTAL
Page 49
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 meningkatnya pelayan informasi kepada puplik
Target 6 12 Bulan
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 10.000.000
8 12.000.000
7.976.000.000
5.757.210.000