RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 - PERUBAHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Membaiknya kinerja Persentase pelayanan pelayanan aparatur dibidang administrasi perkantaroran lingkungan hidup sesuai SOP (%)
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN
100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Lancarnya administrasi perkantoran
Tersedianya materai kelengkapan dokumen Tersediannya jasa air, listrik dan komunikasi
3. Penyediaan jasa KIR kendaraan, pemeliharaan dan perizinan perpanjangan STNK kendaraan dinas atau operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan kantor
TARGET CAPAIAN KINERJA
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP)
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
100%
500 lembar Pembelian materai secara berkala 100% Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi secara rutin setiap bulan 100% Pengurusan KIR sesuai jadwal dari SAMSAT dan pembayaran pajak kendaraan sesuai STNK 100% Pembayaran gaji tenaga kebersihan setiap bulan
2.700.000,00 57.300.000,00
12.500.000,00
98.400.000,00
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis kantor
100%
Pemesanan dan Pembelian ATK setiap bulan
90.000.000,00
6. Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang dan pengadaan cetakan dan penggandaan guna kelancaran kerja
100%
Pemesanan dan Pembelian Barang Cetakan setiap bulan; Pembayaran tagihan fotocopy / penggandaan setiap bulan
71.100.000,00
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100%
Pemesanan dan pembelian alat-alat listrik
2.000.000,00
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersediaanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor
100%
Proses pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan; Pelaksanaan pengadaan oleh penyedia
58.190.000,00
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersediaanya bahan bacaan, surat kabar dan majalah
100%
Pembayaran tagihan koran / surat kabar setiap bulan
15.000.000,00
100%
Menyiapkan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu sesuai kebutuhan
16.500.000,00
10. Penyediaan makanan dan Tersediaanya makan dan minuman minum
TW I 1 2
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
11. Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran 13. Penyediaan jasa keamanan kantor
Tersediaanya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersediaanya jasa keamanan kantor
14. Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa
Terlaksananya pengadaan barang jasa
100% Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersediannya perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mabeleur
TARGET CAPAIAN KINERJA 100%
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
1 Menerima perintah dan membuat surat tugas serta menyiapkan administrasi dan dokumen perjalanan dinas
180 org-bln Pembayaran gaji tenaga administrasi/teknis perkantoran setiap bulan 24 org-bln
100%
ANGGARAN (RP)
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
200.000.000,00
324.000.000,00
Pembayaran gaji tenaga keamanan kantor setiap bulan
43.200.000,00
Pembayaran honor PPK, PPTK, Staf, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai jadwal/kebutuhan
35.200.000,00
100
0%
Proses pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan; Pelaksanaan pengadaan oleh penyedia
Tersediaanya peralatan gedung kantor
100%
Proses pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan; Pelaksanaan pengadaan oleh penyedia
18.645.000,00
Tersediannya mabeleur
100%
Proses pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan; Pelaksanaan pengadaan oleh penyedia
52.635.000,00
1 unit
Proses pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan; Pelaksanaan pengadaan oleh penyedia
19.764.000,00
4. Pemeliharan rutin / berkala Terpeliharanya secara rumah jabatan rutin rumah jabatan
TW I 2
-
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP) 1
5. Pemeliharan rutin/ berkala Terpeliharannya secara gedung kantor rutin gedung kantor
1 unit
Proses pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan; Pelaksanaan pengadaan oleh penyedia
64.243.200,00
6. Pemeliharaan rutin/ berkala Terpelihrannya secara kendaraan dinas / operasional rutin kendaraan dinas/operasional
100%
Pembayaran biaya BBM, servis dan penggantian suku cadang secara berkala
158.510.000,00
7. Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharaanya secara perlengkapan / perlengkapan rutin peralatan/ kantor perlengkapan kantor
100%
Pembayaran biaya servis AC, komputer/PC, laptop dan printer secara berkala
13.000.000,00
100% Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan pormal
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur Meningkatnya wawasan, kemampuan dan keahlian aparatur
100%
0 org
Menerima perintah dan membuat surat tugas serta menyiapkan administrasi dan dokumen keikutsertaan diklat
-
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur
0 org
Menerima perintah dan membuat surat tugas serta menyiapkan administrasi dan dokumen keikutsertaan bimtek
-
Menikatnya sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah Tersusunnya laporan pencapaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
100%
2 dokumen Menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja, bahan untuk LKPj Kepala Daerah dan bahan untuk LPPD; Menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan
TW I 2
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
28.300.000,00
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Terkendalinya pemanfaatan Cakupan pengawasan sumber daya alam dan terhadap pengawasan lingkungan hidup secara Amdal (%) bijaksana
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
Tersusunnya laporan keuangan SKPD
3. Penyusunan RENSTRA dan RENJA
Tersusunnya RESTRA dan/atau RENJA SKPD
100% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan Persentase jumlah usaha/kegiatan wajib dokumen lingkungan yang diinventarisir(%)
100%
2. Peningkatan pelayanan penilaian dokumen lingkungan
Persentase jumlah usaha/kegiatan wajib dokumen lingkungan yang telah memiliki dokumen lingkungan (%)
100%
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan
Persentase jumlah perusahaan wajib amdal yang telah diawasi; persentase jumlah perusahaan tidak wajib amdal yang telah diawasi; persentase jumlah perusahaan yang telah dibina pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan
100%
Membina dan mengawasi pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UKLUPL, SPPL dan dokumen lingkungan lainnya) secara berkala
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
100%
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
100% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1 dokumen Menyiapkan laporan keuangan akhir tahun, laporan realisasi anggaran semesteran 2 dokumen Menyiapkan dokumen RENSTRA dan/atau RENJA SKPD
0%
ANGGARAN (RP) 1
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Identifikasi dan inventarisasi usaha/kegiatan wajib dokumen lingkungan
Terwujudnya lingkungan Persentase kasus hidup yang bersih dan sehat pencemaran / kerusakan lingkungan yang ditangani
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
TW I 2
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
13.050.000,00
18.937.500,00
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan Melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan untuk segera mengurus dokumen lingkungan; Melayani pengurusan dokumen lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa
-
42.775.000,00
41.640.000,00
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN 1. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup serta pelayanan tindak lanju pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / perusakan lingkungan
Cakupan penanganan kebakaran hutan dan lahan (%)
Perolehan penghargaan Adipura (jumlah)
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditangani, persentase jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh pemda (%)
100% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan 100% 1. Pemantauan dan Laporan data hotspot pencegahan kebakaran hutan (harian, bulanan, dan lahan tahunan), jumlah hotspot yang telah diverifikasi, jumlah sosialisasi pencegahan karthutla, jumlah saran tidak lanjut (pemulihan atau penegakan hukum) 1 Program Pengendalian Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan sumber/potensi Lingkungan pencemaran dan kerusakan lingkungan 1. Pembinaan dan penilaian Persentase terbenahinya Adipura titik pantau dalam rangka Pemenuhan Kriteria Penilaian adipura
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Lomba penghijauan antar satker, lomba penghijauan antar RW
3. Pengadaan alat - alat pengelolaan sampah dan peralatan pengendalian pencemaran (DAK Bidang Lingkungan Hidup )
Tersediannya sarana pengelolaan lingkungan hidup
TARGET CAPAIAN KINERJA
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP) 1
100%
Menangani dan menyelasaikan kasus-kasus lingkungan yang terjadi baik dugaan pencemaran maupun kerusakan lingkungan; Menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku
100%
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan Mengolah data hotspot, merekap data hotspot dalam bentuk tabulasi dan laporan; Memverifikasi data hotspot, monitoring lapangan dan membuat laporan
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
77.635.000,00
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
100%
Rapat-rapat koordinasi, pembenahan titik pantau, pendampingan tim penilai dari Kementerian dan Propinsi
56.740.000,00
Rapat-rapat koordinasi, pemantauan lapangan terhadap kebersihan lingkungan RW dan Satker, pengumuman hasil penilaian; Proses Lelang melalui ULP; Proses pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan; pelaksanaan pengadaan oleh penyedia
52.226.460,00
100%
3
118.020.000,00
100%
60 RW / satker
TW I 2
1.297.655.000,00
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Berkembangnya kinerja pengelolaan sampah ramah lingkungan
1. Pembinaan dan Terbentuk dan Pengembangan Bank Sampah terbinanya Bank Sampah di Kabupaten Pelalawan Menurunnya beban Pemantauan pencemaran pencemaran dan status mutu air (%) meningkatnya daya tampung lingkungan
Cakupan pengawasan pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah B3 (%)
10% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan 1. Pemantauan status mutu Persentase jumlah air kawasan permukiman dan kawasan pemukiman dan sumber mata air sumber mata air yang dipantau mutu airnya (%)
100% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
TARGET CAPAIAN KINERJA
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP) 1
TW I 2
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
90%
2 unit
13.055.000,00
100%
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
10%
Pemantauan dan pengambilan sampel air di kawasan permukiman dan sumber mata air; pengiriman dan pengujian sampel; membuat laporan hasil pemantauan
100%
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
83.060.100,00
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN 1. Pengawasan penataan pencegahan pencemaran lingkungan
Tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
100% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP) 1
Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dan persentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/manaati persyaraytan administrasi dan teknis pengelolaan lImbah B3
100%
Pengawasan dan pengambilan sampel air dan udara di pelaku usaha/industri; pengujian sampel; membuat laporan hasil penaatan
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
100%
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
TW I 2
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
571.625.000,00
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN 1. Pengawasan penataan pencegahan pencemaran lingkungan
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)
100% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP) 1
Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dan persentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/manaati persyaraytan administrasi dan teknis pengelolaan lImbah B3
100%
Pengawasan dan pengambilan sampel air dan udara di pelaku usaha/industri; pengujian sampel; membuat laporan hasil penaatan
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
100%
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
TW I 2
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
571.625.000,00
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN 1. Pengawasan penataan pencegahan pencemaran lingkungan
Pelayanan informasi kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dan persentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/manaati persyaraytan administrasi dan teknis pengelolaan lImbah B3
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Pelayanan informasi status Persentase luasan lahan kerusakan lahan dan / atau yang telah ditetapkan tanah untuk produksi biomasa dan informasikan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomasa(%)
100% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
TARGET CAPAIAN KINERJA
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
1
100%
Pengawasan dan pengambilan sampel air dan udara di pelaku usaha/industri; pengujian sampel; membuat laporan hasil penaatan
100%
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
0%
100%
ANGGARAN (RP)
Inventarisasi, pemantauan dan pengambilan sampel tanah di kawasan/areal produksi biomassa; pengujian sampel; membuat laporan informasi status kerusakan
TW I 2
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
571.625.000,00
-
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
Terkendalinya dampak perubahan iklim
INDIKATOR KINERJA
Terselenggaranya inventarisasi emisi gas rumah kaca
Terjaganya kelestarian fungsi Persentase pembinaan atmosfer pengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO)
Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati
Terwujudnya kesadaran inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup
Tersedianya profil keanekaragaman hayati (dokumen)
Perolehan penghargaan Adiwiyata (jumlah)
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1
PROGRAM / KEGIATAN
2
TARGET CAPAIAN KINERJA
1. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup serta pelayanan tindak lanju pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / perusakan lingkungan
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditangani, persentase jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh pemda (%)
100%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Inventarisasi emisi gas rumah kaca
Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam
100%
100% Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
Tersedianya profil emisi gas rumah kaca di kabupaten pelalawan Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam
1. Pemantauan dan pembinaan penggunaan bahan perusak ozon (BPO)
Jumlah lokasi yang dipantau, jumlah masyarakat yang dibina
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Penyusunan profil keanekaragaman hayati
Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam Tersusunnya profil keanekaragaman hayatidaerah Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1. Pembinaan Adiwiyata
Jumlah calon sekolah adiwiyata yang dinilai
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP) 1
Menangani dan menyelasaikan kasus-kasus lingkungan yang terjadi baik dugaan pencemaran maupun kerusakan lingkungan; Menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku
0 dokumen Inventarisasi emisi GRK oleh tenaga ahli; expose hasil inventarisasi; membuat laporan akhir 100%
TW I 2
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
118.020.000,00
8.090.000,00
Memantau dan membina penggunaan BPO oleh pelaku usaha / bengkel servis
-
Menyusun profil keanekaragaman hayati tingkat daerah Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
-
100%
0 dok
100%
33 sekolah
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan penilaian sekolah Adiwiyata; Pendampingan sekolah Adiwiyata di tingkat Propinsi dan Nasional
144.760.000,00
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Terbentuk dan/atau terbinanya Kampung Iklim (jumlah)
Teridentifikasi dan terinventarisasinya Calon Penerima Penghargaan Lingkungan (jumlah)
Tersedianya informasi lingkungan hidup untuk mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup
Tersedianya Informasi lingkungan hidup daerah (jumlah)
Terselesaikannya kasus Penegakan hukum pencemaran dan/atau lingkungan (%) perusakan lingkungan hidup
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 2
1
2
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Pembinaan dan pengembangan program kampung iklim
Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam Jumlah lokasi pembinaan dan pengembangan kampung iklim
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam
100%
1. Identifikasi, inventarisasi, dan pendampingan calon penerima penghargaan lingkungan
Terindentifikasi, terinventarisasi dan terdampinginya calon penerima penghargaan lingkungan (jumlah orang/ lembaga/ organisasi)
0 org/ lembaga
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2
1. Pengembangan data dan informasi lingkungan
Tersusunnya buku status lingkungan hidup daerah kabupaten pelalawan
1 dokumen
Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Inventasi 1. Pelalawan Expo
Meningkatmnya promosi dan kerja sama
100%
Tersosialisasikannya program dan inovasi pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat
0 orang
100% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP) 1
TW I 2
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
100%
0 lokasi
100%
Membina dan membentuk kampung iklim di wilayah Kabupaten Pelalawan
-
Mengidentifikasi dan mengiventarisasi calon penerima penghargaan
-
106.535.000,00
Mempersiapkan Stand dan Mengikuti Pelalawan Expo
-
Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan
5
TARGET KINERJA SASARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
PROGRAM / KEGIATAN 1. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup serta pelayanan tindak lanju pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / perusakan lingkungan
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditangani, persentase jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh pemda (%)
TARGET CAPAIAN KINERJA 100%
JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP) 1
Menangani dan menyelasaikan kasus-kasus lingkungan yang terjadi baik dugaan pencemaran maupun kerusakan lingkungan; Menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku
TW I 2
3
4
TW II 5 6
7
TW III 8 9
10
TW IV 11 12
118.020.000,00
Pangkalan Kerinci, November 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN
H. SYAMSUL ANWAR, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 19591123 198503 1 007
5