LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BLH KAB. BOGOR NO….. MATRIK RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009 - 2013 NO 1
TUJUAN
INDIKATOR SASARAN 4
SASARAN
2 3 Program Administrasi Perkantoran
1. Meningkatkan pelayanan Tersedianya kebutuhan pada masyarakat yang administrasi perkantoran tepat, cepat dan akurat
1 jaringan listrik jaringan air PDAM jaringan telepone jaringan internet
2 Penyediaan jasa surat menyurat
STN 5
DATA BASE 6
HASIL S/D 2008 2009 7 8
TARGET TAHUNAN 2010 2011 2012 2013 9 10 11 12
unit unit unit line
1 1 1
1 unit 1 unit 1 unit
1 1 1 1
1 1 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2
lembar
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
unit unit unit
1 3 5
1 3 5
1 3 5
1 6 5
1 8 11
1 8 11
1 8 11
orang
4
4
4
4
4
4
4
4 6 1 15
3 5 1 14 1
5 5 1 13
5 5 1 12
5 5 1 11
KEBIJAKAN
PROGRAM
13
14
Meningkatkan pelayanan publik
Program Administrasi Perkantoran
INDIKASI KEGIATAN 15
URAIAN 16
STN 17
INDIKATOR KEGIATAN 2009 2010 18 19
2011 20
2012 21
SUMBER DANA 23
2013 22
99,996,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
APBD
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
APBD
4,065,000
4,435,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
APBD
Rp
55,936,000
-
55,936,000
55,936,000
55,936,000
APBD
Input :jasa perbaikan peratan kerja Output :Menigkatnya kualitas peralatan kerja kantor
Rp
5,575,000
6,650,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
APBD
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Input : jasa komunikasi SDA dan listrik Output :Menigkatkan pelayananan komunikasi, SDA dan listrik
Rp
Penyediaan jasa surat menyurat
Input : jasa surat menyurat Output :meningkanya jasa surat menyurat
Rp
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasionall
Input :jasa jaminan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasinal Output :terjaminnya legalitas kendaraan
Rp
Input:jasa kebersihan kantor Output : meningkatnya kebersihan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
95,400,000
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
3 - kendaraan roda 6 - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2
Terciptanya kebersihan kantor
4 Jasa pelayanan kebersihan kantor
Perbaikan peralatan kerja
5 Pemeliharaan - mesin tik - printer - penghancur kertas - komputer - proyektor - wireless - monitor - notebook
unit unit unit unit unit unit unit unit
3 5 1 15 1 1 1 5
3 5 1 15
Terpenuhinya ATK
6 alat tulis kantor
jenis
79
79
79
79
79
79
79
Penyediaan alat tulis kantor
Input :kebutuhan ATK Output:meningkatnya daya dukung pelaksanaan kegiatan kantor
Rp
112,000,000
123,200,000
112,000,000
112,000,000
112,000,000
APBD
Terpenuhinya
7 - Cetakan - Penggandaan
jenis jenis
18 5
18 5
18 5
18 5
18 5
18 5
18 5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Output:meningkatnya daya dukung pelaksanaan kegiatan kantor
Rp
8,500,000
93,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
APBD
4
60 12 10 10 15
Penyediaan kompnen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Input:Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output:meningkatnya daya dukung pelaksanaan kegiatan kantor
Rp
4
4 10
Penyediaan bahan bacaan & undang-undangan
Input :kebutuh bahan bacaan&per undang2an Output : meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
Rp
Penyediaan bahan logistik kantor
Input:Kebutuhan tabung gas Output:meningkatnya daya dukung pelaksanaan kegiatan
Penyediaan makan dan minum
3
Terpenuhinya
8 -
Terpenuhinya
9 - koran - Peraturan Perundang undangan - Buku bacaan
jenis
30
Pengadaan
10 − tabung pemadam kebakaran
tabung
5
Terpenuhinya
11 −jamuan makan dan minum dalam 1 tahun −jamuan makan dan minum harian pegawai
orang
147
147
147
147
147
147
147
galon
76
76
76
76
76
76
76
Lampu Rol Kabel saklar baterai fiting lampu
buah buah titik pak buah
jenis jenis
4
4
4
4
490,000
APBD
8,000,000
9,000,000
APBD
Rp
-
1,000,000
-
-
-
APBD
Input : Kebutuhan mamin Output:meningkatnya daya dukung pelaksanaan kegiatan kantor
Rp
55,180,000
68,487,000
55,180,000
55,180,000
55,180,000
APBD
Terpenuhinya
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah dalam / 1 tahun
kali
55
55
55
55
55
55
55
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah dlm 1 thn
Input : rapat2 koordinasi Output : meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
Rp
280,390,000
581,585,000
280,390,000
280,390,000
280,390,000
APBD
Terpenuhinya jasa tenaga pendukung
13 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
orang
40
40
40
40
40
40
40
Penyediaan jasa tenaga pendunkung administrasi perkantoran
Input : jasa tenaga pendukung administrasi perktran Output : meningkatnya kinerja pegawai honor
Rp
200,025,000
131,625,000
200,025,000
200,025,000
200,025,000
APBD
KET 24
NO
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR SASARAN 4
5
DATA BASE 6
STN
HASIL S/D 2008 2009 7 8
TARGET TAHUNAN 2010 2011 2012 2013 9 10 11 12
Rp
47,602,000
2
Penyediaan pelayanan keamanan
Input:pelayanan administrasi kepegawaian Output : meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Input: jasa keamanan Output : meningkatnya pelayanan keamanan kantor
1000
1000
1000
1000
Penyediaan
15 Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian di BLH selama 1 tahun
orang
70
70
70
75
75
75
Penyediaan
16 Terlaksananya piket pengamanan kantor tiap hari selama 1 thn
orang
4
4
4
2
2
2
3
3
13 10
Pengadaan mebeleur
3 − − − −
unit unit unit set
2 10 10 3
Pengadaan
4 Pengadaan alat laboratorium
Pengadaan peralatan kator
Meja kerja 1 biro Meja kerja 1/2 biro Kursi kerja Kursi tamu
5 - proyektor/LCD - komputer - printer - mesin tik - notebook - Handycam - Kamera - GPS − sound sistem − Televisi/ TV − Kulkas − Mesin Fax
unit
2
1
1
1
1
1
23,214,000
17,304,000
47,000,000
2013 22
SUMBER DANA 23
23,214,000
23,214,000
APBD
47,000,000
47,000,000
APBD
50,400,000
APBD
610,000,000
APBD
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan mobil jabatan
Input: pengadaan mobil jabatan Output : meningkatnya inventaris kantor
Rp
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan motor dan mobil dinas
Input: pengadaan motor dan mobil jabatan Output : meningkatnya inventaris kantor
Rp
120,000,000
APBD
Pengadaan sarana & prasarana kantor
Input: pengadaan sarana dan prasarana kantor Output : meningkatnya inventaris kantor
Rp
90,000,000
APBD
Pengadaan sarana & prasarana kantor
Input: pengadaan alat2 dan bahan2 laboratorium Output : meningkatnya kinerja aparatur laboratorium
Rp
48,440,000 1,009,230,290
475,100,000
49,000,000
49,500,000
49,500,000
APBD
Pengadaan sarana & prasarana kantor
Input: pengadaan peralatan kantor Output : meningkatnya inventaris kantor
Rp
24,527,000
APBD
unit unit unit unit buah
5 2 5 5 1
Pengadaan sarana & prasarana kantor
Input: pengadaan perlengkapan kantor Output : meningkatnya inventaris kantor
Rp
132,361,000
APBD
3200
Pengecatan dinding kantor
Input: pengecatan dinding kantor lt 2 bag dalam Output : meningkatnya perawatan gedung kantor
Rp
-
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan jabatan / operasional
Input: pemeliharaan rutin / kend jabatan / operional Output : meningkatnya operasional kend dinas
Rp Rp
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor
Input: pemeliharaan rutin erlengkapan kantor
Rp
Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
7 Pengecetan dinding dalam lantai II
m2
Terpenuhinya Pemeliharaan Kend Dinas
8 - pemeliharaan mobil - pemeliharaan motor - bis lab
unit unit unit
Pemeliharaan perlengkapan kantor
9 pemeliharaan - Filing Cabinet - AC - Lemari Arsip
unit unit
3 5
3 5
3 5
16
unit unit
9 11 1
55 6 4
9 11
9 11
9 11
10 Pemeliharaan Alat-alat Lab
unit
125
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
unit
1
1
28,600,000
48,000,000
13,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
APBD
APBD
Output : meningkatnya perawatan perlengkapan kantor Rp
Pemeliharaan Alat-alat Lab
10,284,000
2012 21
1 6 5 5 3 1 2 4 2 1 1 1
6 -
- Kunci meja
13
5
Rp
2011 20
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor
AC Lemari Kaca Filing Kabinet Tabung Pemadam Papan Peringatan
5
INDIKATOR KEGIATAN 2009 2010 18 19
Pelayanan administasi kepegawaian
1000
unit unit
STN 17
75
1000
unit
URAIAN 16
23,214,000
1000
2 Pengadaan Kend Dinas/ Operasional - Motor - Mobil
INDIKASI KEGIATAN 15
Rp
arsip
unit
14
Input:dokumen&arsipdinas Output : meningkatnya pelayanan informasi
14 Tertatanya arsip selama 1 tahun
1 Pengadaan Mobil Jabatan
PROGRAM
13
Pelayanan dokumentasi& arsip SKPD
Penataan arsip
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan
KEBIJAKAN
Pemeliharaan Alat-alat Lab
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Rp
Input: pemeliharaan rutin erlengkapan kantor Output : meningkatnya perawatan peralatan kantor
Rp
2,520,000
APBD 32,700,000
34,190,000
APBD
APBD
KET 24
NO 1
TUJUAN
SASARAN
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas dan perlengkapannya
INDIKATOR SASARAN 4
1 Pengadaan : − Pakaian Dinas - Pakaian lab
STN 5
stel stel
DATA BASE 6
0
HASIL S/D 2008 2009 7 8
0
4
TARGET TAHUNAN 2010 2011 2012 2013 9 10 11 12
6 5
2
2
KEBIJAKAN
PROGRAM
13
14
Peningkatan disiplin aparatur
2
INDIKASI KEGIATAN 15
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
URAIAN 16
STN 17
INDIKATOR KEGIATAN 2009 2010 18 19
2011 20
2012 21
2013 22
SUMBER DANA 23
Input : Rp
9,465,400
APBD
50,000,000
APBD
Output : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan
2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
orang
20
10
kali
Peningkatan pengembangan kapasitas SDA
10
Bintek implementasi perundangundangan
22
Input: implentasi perundang undangan Output : meningkatnya pengelahuan dan wawasan aparatur
Rp
Input :
Rp
25,000,000
22,400,000
APBD
Output : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan − Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan bulanan dlm 1 tahun − Tersedianya laporan evaluasi kegiatan bulanan dlm 1 thn
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja keungan semesteran
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Terealisasinya laporan kinerja akhir tahun
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
buku
14
6
buku
50
50
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12
12
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12
Input: laporan capaian kinerja &ikhtisar realisasiSKPD Output : meningkatnya tertib administrasi keuangan dan kinerja badan
Rp
20,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
APBD
Input :
Rp
15,000,000
17,250,000
17,250,000
17,250,000
17,250,000
APBD
Rp
25,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
APBD
75,000,000
82,500,000
82,500,000
82,500,000
82,500,000
APBD
Output: Tersusunnya laporan capaian kinerja semesteran badan buku
6
6
6
6
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6
Input : Output : Realisasi kinerja akhir tahun dlm 1 tahun anggaran
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran : − Tersedianya dokumen RKA dan DPA - DPA Tahun 2010 − RKA perubahan tahun 2010 - DPA Perubahan - DPA 2010 −Tertatanya adm keuangan program/ kegiatan BLH
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
buku
60
60
60
60
60
buku buku
55 60
55 60
55 60
55 60
55 60
buku buku
60 55
60 55
60 55
60 55
60 55
arsip
6
6
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatkan ketaatan Pelaku usaha dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum kegiatan dalam memiliki dokumen pengelolaan dan AMDALatau UKL/UPL pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk dokumen AMDAL atau UKL/UPL
Input: Perencanaan anggaran badan Output : meningkatnya tertib administrasi keuangan dan kinerja badan
Rp
Penatausahaan Keuangan SKPD
Input :
Rp
APBD
165,000,000
Output : Tertatanya keuangan dinas 1 thn anggaran 6 penyusunan buku renstra BLH Th.2011
buku
25
Penyusunan renstra
Input: pedoman pencapaian kinerja badan Output : terarahnya kinerja badan
Rp
7 penyusunan buku renja BLH
buku
25
Penyusunan renja
Input: pedoman pencapaian kinerja badan Output : terarahnya kinerja badan
Rp
8 Pengiriman peserta asistensi penatausahaan
orang
25,000,000
20,000,000
Rp
7
9 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2
Penyusunan perencanaan anggaran
Penyusunan Prognosis
Input :
-
25,000,000
19,100,000
Rp
36,000,000
-
30,000,000
-
35,000,000
30,000,000
APBD
40,000,000
APBD
APBD
APBD
Output : Tersusunnya laporan kegiatan bulanan BLH 1 tahun 1 Pengkajian Dampak Lingkungan : - Sosialisasi peraturan DPPL
Rp Kegiatan usaha/ industri
80
Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang selaras serasi dan seimbang shg akan tercapai kelestarian L H
Input : Meningkatkan kualitas penilaian dokumen LH Output : meningkatkan kesadaran dan ketaatan pelaku keg usaha/ industri
50,000,000
APBD
KET 24
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk dokumen AMDAL atau NO TUJUAN UKL/UPL 1 2
SASARAN 3
INDIKATOR SASARAN 4 - Rapat koordinasi Tim Penilai AMDAL dan UKL & UPL
3
Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan kegiatan dalam membuat laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Pelaku usaha dan kegiatan menaati membuat laporan semester RKL/RPLdan UKL&UPL
-Meningkatkan kesadaran pelaku
meningkatnya kesadaran para
usaha dalam pengelolaan B3 dan limbah B3
pelaku usaha/industri
5
DATA BASE 6
HASIL S/D 2008 2009 7 8
Kegiatan rapat
2 - Penerapan : FRKL/RPL DAN UKL/UPL
laporan
- Pembinaan FRKL/RPL DAN UKL/UPL
TARGET TAHUNAN 2010 2011 2012 2013 9 10 11 12 6
6
6
6
KEBIJAKAN
PROGRAM
13
14
INDIKASI KEGIATAN 15
URAIAN 16
STN 17
Input : Tersedianya perencanaan pegelolaan dan pemantauan lingkungan Output : Terlaksananya rapat komisi tim penilaian AMDAL
Rp
0
50,000,000
Penerapan RKL/ RPL & UKL/ UPL
Input : tersedianya data kesesuaian dokumen LH dan kondisi lpngn Output : terlaksananya pembinaan penerapan AMDAL dan UKL/ UPL
Rp
0
172,220,000
49 318
50 318
54 338
58 368
62 388
66 418
Kegiatan usaha/ industri
120
120
90
100
110
120
130
Pembinaan RKL/RPL & UKL/ UPL
Input: tersedianya pengelolaan dan pemantauan lingkungan Output : meningkatnya kesadaran dan ketaatan pemrakarsa keg usaha dlm pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang memiliki DPPL
kegiatan
0
0
0
10
12
14
16
koordinasi
Input : tanggap darurat pengendalian lingkungan Output : Terlaksananya koordinasi pengawasan pengendalian lingkungan
Rp
5 Pembinaan pelaku kegiatan
Pelaku keg.
0
30
80
80
100
120 meningkatkan ke-
Pengelolaan B3 & Limbah B3
Input:
Rp
usaha/industri pengelolaan
usaha/
Pengendalian dan pencemaran perusakan lingkungan
sadaran para
B3 & limbah B3
Pengelolaan B3 & limbah
INDIKATOR KEGIATAN 2009 2010 18 19
Penilaian AMDAL &UKL/UPL
49 318
4 Rapat koordinasi pengawasan pengendalian lingkungan
4
STN
159,330,000
2011 20 55,000,000
2012 21 60,000,000
2013 22 65,000,000
SUMBER DANA 23 APBD
APBD
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
130,731,000
110,000,000
120,000,000 1,310,000,000
APBD
APBD
terbinanya keg usaha/industri
B3 Orang pelaku keg usaha/ industri dlm peng. B3 & limbah B3
thdp pengelolan B3 & limbah B3 6 Peninjauan lapangan
- meningkatnya kesa-
Kegiatan
Pengendalian
terhadap keg. Usaha :
usaha/
pencemaran&
terlaksananya keg pembinaan
- Pengelolaan Lingkungan
industri
kerusakan LH
pengelolaan B3 & limbah B3
500
72
108
72
72
72
72
Pemantauan kualitas lingk
pengelolaan B3 & limbah B3 & terkendalinya pencemaran air dan udara Output :
daran pelaku keg/
& terlaksananya kegiatan
usaha dalam penge-
pemantauan kualitas air sungai
lolaan lingkungannya
Rp
100,000,000
APBD
dan udara ambient
- meningkatnya kesa-
- Pengelolaan B3 dan
daran pelaku keg/
Limbah B3
0
0
36
36
36
36
36
sda
sda
0
0
36
36
36
36
36
sda
sda
Kegiatan
usaha dalam pengelolaan B3 &limbah B3 - meningkatnya kesa-
- Pemanfaatan dan pem-
daran pelaku keg/
usaha/
buangan air limbah
industri
- Uji petik air limbah
sampel
100
14
12
14
16
16
16
sda
sda
- Pemantauan kualitas air
sungai
8
8
8
8
8
8
8
sda
sda
kecamatan
6
6
8
8
8
8
8
sda
sda
kegiatan/
0
0
0
15
20
25
30
sda
sda
100
14
12
14
16
16
16
sda
sda
usaha dalam pengelolaan air limbah - tersedianya data
Meningkatnya ku-
kualitas air limbah
alitas air limbah
keg/usaha
sesuai BML
sungai
- Pemantauan kualitas udara ambient
7 Pemantauan kualitas udara ambient - tersedianya data kualitas air limbah keg/usaha
Meningkatnya kualitas air limbah sesuai BML
8 Analisa pengujian air limbah/ semester
Rp
0
Rp
200,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
APBD
usaha Industri
Pemantauan kualitas lingk
Input: Pemantauan kualitas lingkungan Output :
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
APBD
KET 24
NO 1
TUJUAN
SASARAN
2 - tersedianya data kualitas air sungai
3 Meningkatnya kualitas air sungai
- tersedianya data kualitas udara ambient
Meningkatnya kualitas udara ambient
INDIKATOR SASARAN 4 9 Analisa pengujian air permukaan/ sungai 10 Analisa pengujian udara (ambient)/ smstr
11 Koordinasi antar laboratorium lingkungan
5
meningkat-nya penyelesaian terhadap sengketa akibat dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
sengketa akibat dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan
12 koordinasi penyelesaian sengketa akibat dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan
13 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pegendalian Lingkungan Hidup
5 titik
DATA BASE 6 8
titik
22
22
22
30
38
46
52
kegiatan
0
-
12
14
16
18
20
STN
HASIL S/D 2008 2009 7 8 8 8
TARGET TAHUNAN KEBIJAKAN 2010 2011 2012 2013 9 10 11 12 13 8 8 8 8 sda
sda
INDIKASI KEGIATAN 15 Pemantauan kualitas lingk
sda
sda
Pemantauan kualitas lingk
sda
sda
koordinasi
pengaduan
6
org
2
12
PROGRAM 14
pengendalian Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencemaran dan bidang lingkungan hidup perusakan lingkungan
15
URAIAN 16 meningkatnya kualitas dan akses informasi LH
Rp
Input : Metode sampling dan analisa Metode penetapan hasil analisa Standarisasi alat Jaringan laboratorium Output : Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium
Input : pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/ perusakan lingkungan
Rp
INDIKATOR KEGIATAN 2009 2010 18 19 0 100,000,000
2011 20 38,500,000
2012 21 43,200,000
2013 22 51,040,000
SUMBER DANA 23 APBD
20,000,000
25,000,000
30,000,000
APBD
0
100,000,000
0
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
APBD
223,107,500
225,000,000
225,000,000
225,000,000
APBD
Rp
Output : terselesaikannya sengketa
Input :
150
STN 17 Rp
Rp
150,880,000
APBD
Output : Terbinanya masyarakat yang peduli lingkungan
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
6
meningkatkan pengendalian pemulihan akibat dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan
terlaksananya pemulihan akiat dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan
1 Pelaksanaan pemulihan akibat dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan
paket
8
1
1
1
1
1
peningkatan pengawasan pencemaran daan perusakan lingkungan hidup
koordinasi pelaksanaan pemulihan akibat dampak pencemaran dan keruskan lingkungan hidup
Input : pedoman pemulihan dan data dampak pencemaran dan perusakan LH
Rp
92,680,000
Rp
200,000,000
Rp
0
200,000,000
220,000,000
260,000,000
300,000,000
APBD
Output : buku pedoman dan rapat koordinasi pemulihan akibat dampak pencemaran keruskan lingkungan
7
Meningkat-nya Tersedianya data pengendalian kerusakan kegiatan yang lingkungan melakukan kegiatan usaha yang mengeksploitasi SDA
2 Verifikasi lapangan terhadap kegiatan/usaha yang mengeksploitasi SDA/yg berpotensi
48
60
72
84
usaha
peningkatan peng
pengendalian & pengawasan
Input:
kerusakan lingk.
pemanfaatan SDA
- data keg./usaha yg berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan
terjadinya kerusakan lingk.
Meningkatnya ketersediaan data dan
3 Penyediaan informasi status kerusakan lahan/
informasi mengenai
tanah untuk produksi biomasa
lingkungan hidup
24
Kegiatan/
150,000,000
200,000,000
250,000,000
APBD
output : - terkendalinya keg/usaha yg berpotensi terjadinya ke rusakan lingk.
set
1
1
1
1
peny. Informasi status kerusakan
Penyusunan status informasi kerusakan lahan/tanah untuk
Input : - data peruntukkan/penggunaan
lahan/tanah
produksi biomassa
lahan untuk produksi biomassa output : - data kondisi lahan/tanah - status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa - data keg/usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lahan/ tanah
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi mengenai LH
4 Tersedianya data dan informasi di wilayah DAS
paket
1
1
1
1
1
1
5
peningkatan pengawasan pencemaran dan perusakan LH
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Input : pengelolaan dan penggunaan laan kualitas air & tanah Output : tersedianya buku data dan informasi di wilayah DAS
Rp
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi mengenai LH
5 (1) Tersedianya data dan informasi peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
paket
0
0
0
1
1
1
1
Peningkatan keterpaduan pengelolaan SDA dan LH
Koordinasi pelaksanaan pengelolaan data keaneka ragaman hayati
Input : pengelolaan keanekaragaman hayati Output : (1) tersedianya buku tentang keanekaragaman hayati (2) Tersedianya buku tentang
Rp
(2) Tersedianya rumusan pedoman & peraturan per-
100,000,000
0
250,000,750
300,000,000
350,000,000
400,000,000
APBD
250,000,000
275,000,000
300,000,000
325,000,000
APBD
150,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
APBD
KET 24
NO
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR SASARAN 4 undang-undangan mengenai konservasi & pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
STN 5
DATA BASE 6
HASIL S/D 2008 2009 7 8
TARGET TAHUNAN 2010 2011 2012 2013 9 10 11 12
KEBIJAKAN
PROGRAM
13
14
INDIKASI KEGIATAN 15
URAIAN 16 pedoman keanekaragaman hayati (3) Terlaksananya kegiatan workshop, sosialisasi & seminar
STN 17
INDIKATOR KEGIATAN 2009 2010 18 19
2011 20
2012 21
2013 22
SUMBER DANA 23
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1 Penyusunan Pedoman Standar & Prosedur Pemulihan Lingkungan
buku
Input :
Rp
192,284,000
APBD
Output : - Tersusunnya buku pedoman standar dan prosedur pemulihan lingkungan hidup - Tersusunnya buku Raperda pengelolaan LH - Materi teknis Raperda pengelolaan lingkungan hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH
8
-Meningkatkan mutu informasi LH sebagai dari sistem pelaporan publik
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
1 Pembinaan hukum sengketa lingkungan diluar pengadilan
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi mengenai LH
2 Tersedianya data kualitas Lingk Hidup di Kab Bogor
kegiatan
-
-
set
2
1
3
1
6
1
9
1
12
1
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
peningkatan peng. SDH
Sosialisasi hukum sengketa lingkungan
Peningkatan kualitas dan akses informasi
penyusunan lap. Status Lingk. Hidup daerah (SoER)
170,000,000
201,725,000
330,000,000
360,000,000
390,000,000
APBD
Input : Tersedianya data kualitas LH di kabupaten Bogor
Rp
200,000,000
205,000,000
210,000,000
215,000,000
220,000,000
APBD
Rp
154,417,000
89,175,000
231,000,000
252,000,000
273,000,000
APBD
80,000,000
88,000,000
96,000,000
104,000,000
APBD
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
APBD
54,825,000
60,000,000
65,000,000
110,000,000
120,000,000
130,000,000
APBD
50,000,000
60,000,000
70,000,000
APBD
Output : Tersusunnya Buku Laporan Status LH daerah (SoER)
meningkatkankualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung
pengetahuan dan
Rp
Output : Terselesaikannya sengketa lingk.
SDA dan LH
Menimgkatnya
Input :
Outcome/Hasil : Tersedianya informasi/pedoman, Potensi & Pemanfaatan SDA
Meningkatnya jumlah kader LH di Kab. Bogor
pemahaman masy.
3 Peningkatan Edukasi dan
orang
100
100
112
150
150
150
150 peningkatan
Komunikasi Masyarakat di
pengelolaan
bidang lingkungan
SDA & LH
peningkatan peran serta masy. yg peduli lingk
Input : meningkatnya jumlah kader lingkungan hidup
mengenai
Output :
pengelolaan LH
terbinanya masyarakat yng peduli lingkungan hidup
Meningkatnya peran
4 Pengendalian dan Pengawasan
serta masyarakat
40
orang
40
40
40
pemanfaatan SDA
dalam pengelolaan LH
Peningkatan
Peningkatan pengelolaan
Input :
kapasitas
kawasan konservasi
Meningkatnya pengelolaan
(Workshop pengelolaan
pengelolaan SDA
kawasan konservasi
kawasan konservasi wilayah)
dan LH yang
Output :
efisien, efektif
Terkendalinya kawasan
dan berwawasan
konservasi
Rp
0
lingkungan Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan LH
9
Tersedianya dalam penyampaian informasi antar instansi terkait
Terwujudnya Meningkatnya peningkatan kapasitas pengelolaan LH pada SDM dalam pengelolaan keg/usaha lingkungan hidup
5 Koordinasi peningkatn pengelolaan kawasan konservasi
Kegiatan rapat
6 Pelaksanaan Workshop pengelolaan limbah cair
org
350
7 peningkatan edukasi dan komunikasi mayarakat di bidang Lingkungan hidup
kec
40
buah
25
10
12
12
12
30
40
40
40
Peningk. Kapasitas SDM dlm pengelolaan Lingk. Hidup
5
5
5
5
Peningk. Kapasitas SDM dlm pengelolaan Lingk. Hidup
5
5
5
5
Pelaksanaan Keg Workshop pengelolaan limbah workshop
Input : Data potensi SDA Output : - Terlaksananya rapat koordinasi - Terhimpunnya data terkini
Rp
Input: Pelaku Keg. Usaha/industri Output : Terlaksananya keg. Workshop
Rp
Input : Masyarakat pengelola LH Output : - Terbinanya kelompok masyarakat dlm pengelolaan LH - Pembuatan leafleat/buku saku
Rp
Rp
50,000,000
89,175,000
70,000,000
APBD
KET 24
NO
TUJUAN
1
2
SASARAN 3 Meningkatnya pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan, resiko bencana dan
INDIKATOR SASARAN 4 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
STN 5 keg/usaha/ industri
DATA BASE 6 438
HASIL S/D 2008 2009 7 8 438 74
TARGET TAHUNAN KEBIJAKAN 2010 2011 2012 2013 9 10 11 12 13 73 74 86 Peningkatan 10 pengawasan pencemaran dan perusakan LH
status mutu LH yang baik 9 Penyusunan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat
buku
24
24
24
24
PROGRAM 14
INDIKASI KEGIATAN 15 pelaksanaan monitoring dan evaluasi
URAIAN 16 Input : Monitoring & evaluasi keg. Usaha/
STN 17 Rp
INDIKATOR KEGIATAN 2009 2010 18 19 50,000,000 54,730,700
2011 20 60,000,000
2012 21 65,000,000
2013 22 70,000,000
SUMBER DANA 23 APBD
industri Output : Terbinanya keg. Usaha/industri yang membuang air limbah Input :
Rp
15,000,000
APBD
Rp
150,000,000
APBD
Rp
150,000,000
APBD
Output : Tersedianya laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat 10 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati
Input :
buku
Output : Tersusunnya buku Profil Keanekaragaman Hayati Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri
keg/usaha/ industri
15
Input : Output : Terbinanya 15 kegiatan/usaha dlm pengelolaan pengendalian polusi udara, buku dan data
KET 24