BAB III URUSAN DESENTRALISASI
A. RINGKASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
1. Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai
fungsi
pokok sebagai:
(i)
acuan
bagi
seluruh
pelaku
pembangunan daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik; (ii) pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan (iii)
kepastian kebijakan, karena
merupakan komitmen Pemerintah Daerah. Dalam konteks Kabupaten Bangka, RKPD Tahun 2008 merupakan pelaksanaan tahun kelima (terakhir) Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bangka Tahun 2004–2008 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun melalui partisipasi masyarakat. Untuk memenuhi asas legalitas, mempedomani Renstra, RKPD 2008 juga Pemerintahan Daerah, dengan
disamping
disusun berdasarkan Urusan
program, dan kegiatan-nya disesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-1
Dengan demikian, Urusan Pemerintahan Daerah yang termuat dalam RKPD adalah seluruh urusan yang terkelompok dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan-urusan berikut: 1)
Pendidikan
2)
Kesehatan
3)
Pekerjaan Umum
4)
Perumahan Rakyat
5)
Penataan Ruang
6)
Perencanaan Pembangunan
7)
Perhubungan
8)
Lingkungan Hidup
9)
Pertanahan
10) Kependudukan dan Catatan Sipil 11) Pemberdayaan Perempuan 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13) Sosial 14) Tenaga Kerja 15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 16) Penanaman Modal 17) Kebudayaan 18) Pemuda dan Olahraga 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20) Pemerintahan Umum 21) Kepegawaian 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23) Statistik 24) Arsip 25) Komunikasi dan Informatika
Sedangkan urusan pilihan yang mencakup berbagai urusan yang berkaitan dengan perekonomian, terdiri dari: 1)
Pertanian
2)
Kehutanan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-2
3)
Energi dan Sumber Daya Mineral
4)
Pariwisata
5)
Kelautan dan Perikanan
6)
Perdagangan
7)
Perindustrian
2. Kebijakan RKPD Secara umum kebijakan RKPD Tahun 2008, disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan; (ii) memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; (iii) mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; (iv) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya; dan
(v) realistis untuk
dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. 1)
Pendidikan Kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2008 mencakup (i) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (ii) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan (iii) pemantapan good governance, yang dirinci sebagai berikut: a.
Memperluas akses pendidikan dasar dan menengah
bermutu
yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, dan masyarakat penyandang
cacat
melalui
penyediaan
tambahan
bantuan
operasional sekolah (BOS), pembebasan biaya pendidikan atau iuran/sumbangan bersifat wajib (atau dengan nama lain) pada sekolah negeri tingkat SD,
SMP dan SLTA, penuntasan
rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas SD dan SMP Negeri untuk memenuhi kebutuhan daya tampung Wajib Belajar Sembilan Tahun, pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil. Untuk mempermudah akses pemanfaatan dana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-3
BOS yang berasal dari APBD, semua Kepala Sekolah atau KUPTD Pendidikan
di
Kecamatan
dapat
diangkat
sebagai
Kuasa
Pengguna Anggaran. b.
Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan menengah seluas-luasnya baik melalui jalur formal maupun nonformal, yang dapat
menjangkau
seluruh
lapisan
masyarakat
melalui
penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. c.
Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peranserta masyarakat.
d.
Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendidikan lanjutan, diklat profesi, dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan guru.
e.
Meningkatkan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (literate society).
f.
Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntablitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan.
2)
Kesehatan. Kebijakan pembangunan kesehatan pada tahun 2008 diarahkan pada: a.
Peningkatan
pemerataan
dan
keterjangkauan
pelayanan
kesehatan, melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan di Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana dan tertinggal; pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-4
b.
Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, melalui pencegahan dan penanggulangan faktor resiko, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah termasuk flu burung;
c.
Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; dan
d.
Peningkatan ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan obat generik, pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA).
e.
Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat,
peningkatan
lingkungan
sehat,
peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli Kabupaten Bangka, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. f.
Peningkatan sumberdaya aparatur bidang kesehatan diarahkan pada
peningkatan
mutu
dan
jumlah
tenaga
medis
dan
paramedis. Tenaga medis diarahkan pada pengadaan tenaga dokter spesialis, terutama yang masih sangat diperlukan oleh Kab. Bangka. Dalam jangka pendek, pengadaan dokter spesialis tersebut dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung
3)
Pekerjaan Umum Kebijakan pembangunan Prasarana Jalan tahun 2008 adalah: (1) mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi;
(2) penangangan
sistem jaringan jalan yang masih belum terhubungkan dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-5
membuka akses ke kecamatan atau desa
terisolir dan belum
berkembang, serta mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis seperti kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan tertinggal; Kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan pada; (i) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya; (ii) dan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; dan (iii) Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah pusat kegiatan ekonomi. 4)
Perumahan Rakyat Arah kebijakan yang ditempuh di sektor perumahan pemukiman dilakukan melalui: (1) program pengembangan perumahan, terutama yang tidak layak huni; (2) Program lingkungan sehat perumahan ; (3) Program pemberdayaan komunitas perumahan.
5)
Penataan Ruang Kebijakan pembangunan Penataan ruang tahun 2008 adalah melalui pelaksanakaan program yang berhubungan dengan penataan ruang yang telah disesuaikan dengan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni: (1) Program perencanaan tata ruang; (2) Program pemanfaatan ruang; serta (3) Program pengendalian pemanfaatan ruang. Program perencanaan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan atau revisi rencana tata ruang, baik tata ruang kabupaten, kecamatan, maupun kawasan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang nasional dan provinsi dengan disertai penyusunan rancangan peraturan daerah-nya.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-6
6)
Perencanaan Pembangunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan diarahkan pada pembenahan manajemen pemerintahan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan
evaluasi
kinerja
kebijakan
dan
program
pembangunan secara bertahap dan konsisten yang efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan para pegawainya.
7)
Perhubungan Arah kebijakan umum pembangunan sektor transportasi tahun 2008 adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, dan meningkatkan kelaikan dan jumlah sarana transportasi, meningkatkan
fasilitas
transportasi serta
meningkatnya
kualitas
pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi. Mengingat masih kurangnya prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, serta masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas jalan; Arah kebijakan transportasi darat lebih menitik beratkan pada: (1) Pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi
sarana dan
prasarana perhubungan; (2) Peningkatan dan pengamanan lalu lintas; (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan teknis/PPNS. 8)
Lingkungan Hidup Kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk: a.
Meningkatkan mendorong
pengendalian sumber
pencemaran
pencemar
menggunakan
bahan
meningkatkan
kapasitas
baku
yg
daerah
lingkungan
memenuhi ramah di
baku
lingkungan
bidang
untuk mutu, dan
pengendalian
pencemaran. b.
Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui kebijakan insentif dan disinsentif dan
membangun
income
generating
masyarakat
dalam
menunjang keberhasilan konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-7
c.
Meningkatkan penaatan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan pengkajian dampak lingkungan.
d.
Menguatkan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup
e.
Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan.
f.
Mendayagunakan potensi kerjasama bidang lingkungan hidup.
g.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, baik di kabupaten maupun kecamatan dan desa.
9)
Pertanahan Kebijakan pembangunan pertanahan tahun 2008 adalah meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan pemerintah daerah, baik keterkaitan kepemilikan maupun keterkaitan perizinan
melalui percepatan pelaksanaan
penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan bidang pertanahan adalah penataan,
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
Tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
10) Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan
bidang
kependudukan
tahun
2008
diarahkan
untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dengan menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) sebagai upaya mendukung terbentuknya Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan penataan sistem koneksi (inter-phase) tahap awal NIK dengan sistem informasi.
11) Pemberdayaan Perempuan Dengan memperhatikan kondisi perempuan dan anak yang bersifat kultural dan struktural, maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di seluruh bidang pembangunan. Untuk itu arah kebijakan tahun 2008 adalah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-8
a.
Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat;
b.
Meningkatkan kualitas hidup perempuan agar setara dengan lakilaki,
dan
meningkatkan
perlindungan
terhadap anak dan
perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; c.
Membangun anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta terlindungi; dan
d.
Menyerasikan
kebijakan
peningkatan
kualitas
anak
dan
perempuan di berbagai bidang pembangunan. 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Arah kebijakan pembangunan keluarga kecil berkualitas tahun 2008 adalah:
a.
Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan keluarga berencana bagi keluarga dalam merencanakan kehamilan dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar;
b.
Meningkatkan
akses
pria
terhadap
informasi,
pendidikan,
konseling, dan pelayanan keluarga berencana;
c.
Meningkatkan pembinaan dan status kesehatan perempuan dan anak;
d.
Pembinaan pelayanan KIE dan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
guna
penanggulangan
masalah
kesehatan
reproduksi mereka;
e.
Meningkatkan pembinaan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV/AIDS, NAPZA, dan perencanaan perkawinan melalui kegiatan pembinaan kelompok remaja dan institusi masyarakat lainnya;
g.
Meningkatkan
ketahanan
keluarga
dalam
kemampuan
pengasuhan penumbuh-kembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak, dan remaja, serta pembinaan lingkungan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-9
keluarga secara terpadu melalui kelompok kegiatan bina keluarga dan pendidikan anak usia dini;
h.
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam kegiatan usaha
ekonomi
produktif,
termasuk
pengetahuan
dan
advokasi,
promosi
KIE
keterampilan usaha;
i.
Memaksimalkan
upaya-upaya
dan
Keluarga Berencana, dan ketahanan dan pemberdayaan keluarga untuk peneguhan dan kelangsungan program serta pembinaan kemandirian
institusi
masyarakat
yang
menyelenggarakan
pelayanan KB;
j.
Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pembangunan Keluarga Berencana, termasuk pengelolaan SDM, data dan informasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta bimbingan dan pengawasan program.
13) Sosial Mencermati kondisi saat ini dan perkembangan sosial yang menjadi tantangan ke depan, maka arah kebijakan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: a.
Meningkatkan aksesibilitas PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial serta pelayanan sosial dasar lainnya;
b.
Meningkatkan pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya;
c.
Meningkatkan peran TKSM/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
d.
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pekerja sosial;
e.
Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kearifan lokal;
f.
Meningkatkan pelaksanaan
koordinasi
perencanaan
penanggulangan
kemiskinan
kebijakan dalam
dan bidang
kesejahteraan rakyat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-10
14) Tenaga Kerja Kebijakan ketenagakerjaan difokuskan kepada penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih luwes. Penciptaan pasar kerja yang lebih luwes akan mendorong perluasan kesempatan kerja pada industri padat pekerja. Dengan besarnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangka, industri padat pekerja sangat dibutuhkan. Kebijakan pasar kerja yang dibuat harus mempermudah orang untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk kemudahan bagi tenaga kerja untuk dapat berpindah pekerjaan dari pekerjaan yang kurang produktif ke pekerjaan yang lebih tinggi produktivitasnya. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan
tersebut, maka arah kebijakan peningkatan iklim
ketenagakerjaan pada tahun 2008 ditujukan pada: (i) Melanjutkan Kebijakan Penciptaan Pasar Kerja yang Lebih Luwes; (ii) Melanjutkan Upaya Penyempurnaan Hubungan Industrial; (iii) Menyempurnakan Berbagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja; dan (iv) Melanjutkan Penyempurnaan Berbagai Upaya Penciptaan Kesempatan Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah
15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam rangka upaya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan produksi, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM difokuskan kepada peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif. Arah kebijakan yang penting adalah mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi UKM, dengan: (1) menyederhanakan proses perijinan usaha, dan melancarkan
formalisasi usaha; dan (2)
mengurangi biaya transaksi dengan menghapus biaya-biaya pungutan yang tidak wajar dan menghambat.
Dalam kaitannya dengan
peningkatan akses UKM kepada sumberdaya produktif, arah kebijakan meliputi: (1) meningkatkan akses modal UKM kepada lembaga keuangan dengan menyediakan skim penjaminan kredit, khususnya kredit investasi produktif di sektor agribisnis dan industri dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, nilai tambah dan ekonomi daerah; (2) meningkatkan fasilitas pemasaran produk-produk UKM dan koperasi; dan (3) meningkatkan akses teknologi dengan menyediakan fasilitas layanan teknologi, baik oleh pemerintah maupun partisipasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-11
dunia usaha, dan percontohan usaha berbasis teknologi. Di samping itu, pemberdayaan koperasi dan UKM juga sekaligus diarahkan untuk mendorong kesempatan kerja yang lebih luas termasuk melalui penumbuhan wirausaha baru. Pemberdayaan usaha mikro utamanya diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, yaitu dengan: (1) memperluas jangkauan dan kapasitas pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM) baik pola pembiayaan konvensional maupun pola bagi hasil/syariah, termasuk dengan memberdayakan perempuan sebagai pengusaha mikro;
(2)
meningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi; dan (3)
memfasilitasi pembinaan sentra-
sentra produksi tradisional dan usaha ekonomi produktif lainnya di perdesaan
dan
daerah
tertinggal.
Sedangkan
dalam
rangka
meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, arah kebijakannya adalah:
(1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian
perkoperasian; dan
(2) pemasyarakatan praktek-praktek koperasi
terbaik.
16) Penanaman Modal Arah kebijakan bagi peningkatan investasi antara lain, dilakukan dengan kegiatan berikut: (1) Perbaikan iklim investasi mencakup: (i) penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal; (ii) peningkatan fungsi manajemen dan pelayanan publik; (iii) peningkatan promosi investasi yang terintegrasi baik di dalam dan di luar negeri; (iv) pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi di tingkat propinsi dan Kabupaten Bangka, yang mudah diakses oleh investor; (v) pemberian insentif penanaman modal yang menarik; (vi) pengembangan potensi daerah dan kawasan khusus; dan (vii) peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis PMA dan PMDN dengan UKM (match-making). (2) Perbaikan iklim berusaha mencakup; (i) harmonisasi kebijakan persaingan usaha; (ii) perkuatan lembaga persaingan usaha antara lain mencakup pengembangan pendukung;
(ii)
sumber
daya
sosialisasi
manusia, program
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
sarana
dan
persaingan
prasarana
usaha.
(3) III-12
Perdagangan luar negeri mencakup: (i) pengembangan produk; dan (ii) peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di berbagai fora nasional dan internasional serta melakukan Trade Policy Review. (4) Perdagangan dalam negeri mencakup: (i) peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar; (ii) pembinaan pasar dan distribusi; (iii) peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (iv) pembinaan pengembangan
usaha,
lembaga
perdagangan
dan
pendaftaran
perusahaan serta pengembangan UKM di sektor perdagangan; (v) fasilitasi kemitraan dalam rangka temu usaha UKM dan pemberdayaan UKM;
dan
(vi)
peningkatan
pengawasan
dan
pengembangan
kemetrologian. 17) Kebudayaan Arah kebijakan pembangunan kebudayaan yang akan ditempuh dalam tahun 2008 adalah: a.
Menyelesaikan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
kebudayaan. b.
Menyaring masuknya kebudayaan yang berdampak negatif terhadap fisik, psikologis, moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan terhadap martabat bangsa.
c.
Menyelaraskan
pembangunan
ekonomi
dan
sosial
serta
pengembangan teknologi dengan nilai-nilai budaya dan warisan budaya yang ada, baik fisik maupun non-fisik (cultural based development). d.
Mengembangkan
pola kemitraan
masyarakat dalam
pemerintah, swasta, dan
melestarikan benda cagar budaya dan
warisan budaya serta warisan alam. 18) Pemuda dan Olahraga Arah kebijakan pembangunan pemuda dan olah raga tahun 2008 adalah: a.
Mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan;
b.
Meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-13
c.
Meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda;
d.
Melindungi
segenap
generasi
muda
dari
masalah
penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; e.
Mewujudkan kebijakan dan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung;
f.
Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat;
g.
Memberdayakan
dan
mengembangkan
iptek
dalam
pembangunan olah raga; h.
Meningkatkan pemberdayaan organisasi olah raga; dan
i.
Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olah raga yang termasuk meningkatkan pemberian penghargaan terhadap pelaku olah raga.
19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Secara umum, urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mencakup bidang keamaan dan kehidupan bergama. Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: a.
Penguatan kapasitas dan koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu Satpol PP, Polri, TNI, BIN, BNK, dan Bakorkamla dalam
rangka
penanggulangan
meningkatkan kriminalitas,
keamanan, termasuk
ketertiban
diantaranya
dan
human
trafficking. b.
Penguatan kapasitas dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga politik daerah
dalam rangka meningkatkan stabilitas
politik daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-14
c.
Peningkatan
pelayanan
rehabilitasi
korban
narkotika
dan
menekan aktivitas jaringan supply dan demand narkotika. d.
Penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat menimblkan rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan pengaitan
peran
aktif
masyarakat dalam
penciptaan
dan
pemeliharaan kamtibmas melalui upaya pemolisian masyarakat (community policing). e.
Meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan illegal mining, illegal logging dan illegal fishing untuk menjaga sustainabilitas pemanfaatan sumber daya alam.
Sedangkan kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama yaitu dilakukan melalui; (i) peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama; dan (ii) peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama. 20) Pemerintahan Umum Untuk
mencapai
pemerintahan
sasaran
daerah
yang
pembangunan baik,
kebijakan
penyelenggaraan penyelenggaraan
pemerintahan diarahkan untuk: a.
Meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, dan mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.
b.
Mempercepat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (eServices) di setiap instansi pelayanan publik, dan pemanfaatan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
c.
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai di instansi pemerintahan.
d.
Mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tidak
diskriminatif
dan
memuaskan
pada
unit-unit
kerja
pelayanan di lingkungan pemerintah daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-15
e.
Meningkatkan
kualitas
perencanaan
penganggaran
pemerintahan. Alokasi angggaran untuk program-program yang bersifat rutin operasional SKPD, sudah direncanakan secara matang untuk memenuhi kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
21) Kepegawaian Kebijakan di bidang kepegawaian diarahkan untuk: a.
Meningkatkan jumlah aparatur negara yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip good public governance secara konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan.
b.
Pembenahan
manajemen
(kepegawaian) peningkatan
mencakup
kompetensi
sumber
daya
penataan sumber
daya
manusia sistem
aparatur
remunerasi,
manusia
aparatur,
pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi serta
penerapan reward dan punishment dalam pembinaan
pegawai. c.
Meningkatkan kualitas pengelolaan dan akurasi data sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian.
22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebijakan pembangunan perdesaan akan diarahkan pada: a.
Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan;
b.
Menggalakkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
c.
Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-16
d.
Meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan serta akses masyarakat ke pelayanan publik;
e.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
serta
meminimalkan risiko kerentanan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni); dan f.
Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.
g.
Kebijakan
penanggulangan
kemiskinan
pada
tahun
2008
diarahkan pada: (1) Peningkatan sarana dan prasarana dasar bagi
masyarakat
miskin,
meliputi:
(i)
Pembangunan
dan
rehabilitasi perumahan tidak layak huni; (ii) Pembangunan prasarana
dan
sarana
air
minum
melalui
pendekatan
pemberdayaan masyarakat di desa miskin, desa rawan air, desa pesisir, dan desa terpencil; dan (2) Pengembangan program (uji coba) subsidi langsung tunai bersyarat, meliputi: (i) Penyediaan Subsidi Langsung Tunai Bersyarat bidang pendidikan dan kesehatan kepada rumah tangga miskin; dan (ii) Penyediaan dukungan pembinaan peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin. 23) Statistik Kebijakan
perstatistikan
berkaitan dengan; (i)
diarahkan
pada
berbagai
upaya
yang
peningkatan akurasi data dan statistic
pembangunan; (ii) peningkatan kualitas data profile daerah; (iii) pengembangan dan eksplorasi data statistic untuk mengevaluasi hasilhasil pembangunan dan juga untuk membuat perencanaan; dan (iv) peningkatan kualitas penelitan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-17
24) Arsip Kebijakan pembangunan kearsipan diarahkan pada: (i) perbaikan sistem administrasi kearsipan; (ii) penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah; (iii) pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan;
dan
(iv)
peningkatan
kualitas
pelayanan
(i)
mendorong
informasi kearsiapn
25) Komunikasi dan Informatika. Kebijakan
pembangunan
diarahkan
pada:
pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (ii) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; (iii) mendorong peran swasta dalam penyediaan pelayanan infrastruktur telematika; dan (iv) meningkatan
kesadaran
(awareness)
dan
kualitas
SDM,
pengembangan serta pemanfaatan materi (content) dan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 26) Pertanian Arah pokok kebijakan pembangunan pertanian diarahkan pada: (1) Peningkatan produksi pangan pokok dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan melalui upaya-upaya
berikut; (i)
meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan; (ii) perbaikan sistem distribusi dan akses pangan; (iii) peningkatan konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan; (iv)
pengembangan sistem pendukung ketahanan pangan.
(2) Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Produksi Pertanian, dilakukan melalui; (i) peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian; (ii) pengembangan pengolahan dan pemasaran; (iii) pengembangan pasca panen dan peningkatan mutu komoditas ekspor; (iv) peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani; (v) pemberdayaan kelembagaan pertanian; dan (vi) pengembangan sistem pendukung kelembagaan pertanian.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-18
27) Kehutanan Kebijakan pembangunan bidang kehutanan meliputi; (i) pembangunan infrastruktur pertanian dan perdesaan serta mengurangi illegal logging; (ii) peningkatan upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konversi (KPHK), deregulasi sektor kehutanan, penguatan data dan informasi kehutanan, pelimpahan urusan bidang kehutanan yang seimbang dan bertanggung-jawab, serta peningkatan penegakan hukum; (iii) pelaksanaan deregulasi sektor kehutanan untuk mendukung terciptanya pembangunan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang efisien serta pemberian insentif bagi percepatan rehabilitasi kawasan hutan maupun pembangunan hutan rakyat; (iv) peningkatan upaya pelestarian sumberdaya hutan agar dapat memperbaiki fungsi hutan sebagai penunjang ekosistem alam, antara lain melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya pada daerah aliran sungai; (v) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan; dan (vi) pengembangan program pembangunan kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pola kemitraan dalam pembangunan hutan tanaman serta pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat; (vii) perlindungan dan konservasi DAS dan daerah tangkapan air; (viii) pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan; dan (ix) memprioritaskan suplai kayu untuk industri yang mempunyai nilai tambah tinggi.
28) Energi dan sumber daya mineral Kebijakan
pembangunan
prinsip-prinsip
diutamakan
pembangunan
untuk
berkelanjutan
mengarusutamakan ke
seluruh
bidang
pembangunan. Secara rinci, arah kebijakan pembangunan energi, sumber daya mineral, dan pertambangan diarahkan untuk: (i) meningkatkan iklim investasi industri hulu energi dan mineral melalui penyediaan data dan informasi potensi sumber daya dan cadangan serta
kontrak
kerjasama,
struktur
industri,
dan
harga;
(ii)
menyelesaikan konflik lahan peruntukan antara pertambangan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-19
hutan lindung, menurunkan jumlah pertambangan timah tanpa izin (PETI), serta mengoptimalisasi kegiatan pengembangan masyarakat paska tambang; dan (iii) menyempurnakan sistem data dan informasi geologi guna mendukung pencarian sumber daya dan cadangan energi dan mineral, dan promosi wilayah kerja pertambangan.
29) Pariwisata Kebijakan pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada; (i) regulasi sektor investasi pariwisata yang menyangkut masalah perizinan, dan kepastian
hukum;
(ii)
melakukan
peningkatan
pembangunan
infrastruktur seperti transportasi darat, telekomunikasi, listrik, air dan sebagainya; (iii) melakukan program pelatihan-pelatihan pada SDM yang bergerak pada sektor pariwisata; dan (iv) goodwill sector perbankan dengan Guarantee pemerintah daerah untuk berpihak pada sektor UKM terutama sektor pariwisata yang benar benar mempunyai potensi tinggi dalam menggerakkan roda ekonomi dan target PAD daerah.
30) Kelautan dan perikanan Kebijakan pembangunan perikanan diarahkan pada: (i) peningkatan produksi pangan pokok terutama padi/beras yang didukung pula dengan peningkatan penyediaan protein hewani dari hasil perikanan; (ii) peningkatan kualitas pertumbuhan perikanan, baik pertumbuhan yang dapat menghasilkan peningkatan dan pemerataan pendapatan maupun pertumbuhan yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Peningkatan kualitas pertumbuhan perikanan ditekankan pada
pengembangan
usaha
perikanan
yang
berkualitas
yang
berlandaskan pada keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perisir lainnya, yang meliputi; (iii) pembangunan tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur
perikanan
dan
daerah
pesisir;
(iv)
optimalisasi
pendayagunaan sumber daya perikanan secara lestari sesuai dengan daya dukung lingkungannya, melalui penguatan dan pengembangan perikanan tangkap yang bertanggung-jawab dan berkelanjutan, efisien dan berbasis kerakyatan, pengembangan usaha budidaya yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-20
berdaya saing dan berwawasan lingkungan; (v) revitalisasi perikanan melalui pengembangan skala usaha nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir lainnya, serta pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat; (vi) pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir; (vii) pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan terutama pada wilayah yang memiliki potensi perikanan tinggi; (viii) pengembangan dan pembinaan sistem usaha perikanan, peningkatan standar mutu dan nilai tambah, serta pemasaran hasil; (ix) penguatan basis data statistik dan sistem informasi perikanan yang mudah diakses dan dapat digunakan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengembangan usaha perikanan; (x) peningkatan kualitas SDM perikanan melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan pelaku usaha perikanan, serta memantapkan sistim penyuluhan dan pendampingan; (xi) peningkatan kualitas dan sistem perijinan usaha perikanan, sertifikasi balai benih, serta pengembangan wilayah berbasis perikanan; dan (xii) peningkatan dukungan sektor lain, terutama untuk peningkatan permodalan, akses jalan, penataan dan penyediaan lahan budidaya, koordinasi penanganan illegal fishing, dan prasarana pendukung lainnya.
31) Perdagangan Arah kebijakan bagi peningkatan kualitas pembangunan bidang perdagangan, antara lain sebagai berikut: (i) pembangunan dan pengembangan sarana distribusi di beberapa kecamatan potensial ; (ii) peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar; (iii) pembinaan pasar dan distribusi barang dan jasa untuk mengeliminir terjadinya inflasi; (iv) peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (iv) pembinaan pengembangan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran
perusahaan
serta
pengembangan
UKM
di
sektor
perdagangan; (v) fasilitasi kemitraan dalam rangka temu usaha UKM dan pemberdayaan UKM; dan (vi) peningkatan pengawasan dan pengembangan kemetrologian.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-21
32) Perindustrian Arah kebijakan difokuskan pada tiga upaya yaitu: (1) Peningkatan daya saing industri melalui: (i) perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di seluruh rantai pertambahan nilai dengan penyediaan insentif ataupun dis-insentif, penyelesaian pelaksanaan harmonisasi tarif dan penghapusan Perdaperda yang membebani industri; (ii) penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri; (iii) peningkatan koordinasi lintas sektor dan para pemangku kepentingan guna melanjutkan pengembangan industri terkait dan membina kemampuan teknologi industri. (2) Peningkatan kapasitas industri melalui: (i) peningkatan investasi
industri
inti,
klaster
pendukung,
maupun
klaster
penunjangnya; (ii) peningkatan penggunaan produksi domestik; dan (iii) pemberdayaan industri kecil dan menengah. (3) Peningkatan peran
faktor
pendukung
pengembangan
industri,
melalui:
(i)
pembinaan pengawasan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu melalui pengembangan SNI; (ii) megoptimalkan industri
melalui
integrasi
dengan
Pemerintah
kawasan
Propinsi;
(iii)
pengembangan sistem informasi keindustrian; (iv) pengembangan kapasitas diklat serta peningkatan kapasitas aparatur perindustrian; dan (v) peningkatan aparatur dengan menerapkan ”good governance”.
2. Ringkasan Pendanaan Secara umum ringkasan pendanaan atau pagu indikatif per urusan dan SKPD yang tercantum dalam RKPD Tahun 2008, tersaji pada tabel berikut.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-22
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Urusan Wajib Pendidikan
1) Prioritas Urusan Pendidikan Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sasaran pembangunan pendidikan yang akan dicapai pada tahun 2008 adalah: a. Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar yang diukur dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A setara SD menjadi 125,04 persen; meningkatnya APK jenjang
SMP/MTs/Paket
B
setara
SMP
menjadi
75,65
persen;
mempertahankan angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun 100 persen; dan meningkatnya APS penduduk usia 13–15 tahun menjadi 77,32 persen. b. Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA menjadi 50 persen; meningkatnya APS penduduk usia 16–18 tahun menjadi 40 persen. c. Meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang disyaratkan. d. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
2) SKPD Pelaksana Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Penyelenggaraan urusan pendidikan dilakukan melalui pelaksanaan 15 Program 211 kegiatan dengan total alokasi dana Rp.78.650.983.500,dan realisasi Rp. 72.015.374.742,- atau 91,56% dengan sisa anggaran Rp. 6.635.608.758,- dengan rincian :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-23
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar
Rp.
247.368.000,-
.
Kegiatan
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% Rp.149.732.500,-
ini
telah
selesai
dan Penyerapan dana
atau 60,53% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan terealisasinya kegiatan surat menyurat. a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan dana sebesar Rp.242.765.000,- . Kegiatan
ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.105.162.500,-
atau
43,32% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terbayarnya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. a.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp.31.900.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
Penyerapan dana Rp.31.715.500,keluaran (output) yang dihasilkan
nilai
fisik
100%
dan
atau 99,42% dengan terealisasinya pemeliharaan
rutin perlatan kantor selama 12 bulan. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
dengan dana sebesar
Rp.31.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.30.812.000,-
atau
99,39% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas sebanyak 2 unit. a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.30.020.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.30.015.000,atau
99,98%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan
terealisasinya Jasa Kebersihan Kantor oleh dua orang petugas. a.6.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp.283.117.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.278.712.650,yang
dihasilkan
atau 98,44% dengan keluaran (output)
terealisasinya
barang
cetakan
dan
penggandaan sebanyak 15 jenis.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-24
a.7.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi,
Konsultasi
Keluar
Daerah dengan dana sebesar Rp.239.555.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
Penyerapan dana Rp.172.890.000,keluaran (output) yang dihasilkan
nilai
fisik
100%
dan
atau 72,17% dengan terealisasinya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 41 kali. a.8.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Pembinaan
Dalam
Koordinasi, Daerah
Konsultasi
dengan
dana
dan
sebesar
Rp.92.560.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.81.477.000,88,03
%
dengan
keluaran
(output)
yang
atau
dihasilkan
terealisasinya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah sebanyak 218 kali. a.9.
Kegiatan Jasa Perencanaan Kegiatan dengan dana sebesar Rp.45.145.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.42.445.000,94,02
%
dengan
keluaran
(output)
yang
atau
dihasilkan
terealisasinya terlaksananya perencanaan kegiatan fisik.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Meubelair Kantor dengan dana sebesar Rp.38.900.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp37.200.000,-
atau
95,63% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pengadaan satu unit meubelair b.2.
Kegiatan
Pembangunan
Ruang
Workshop
ICT Dinas
Pendidikan dengan dana sebesar Rp.237.000.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.234.500.000,-
atau 98,95% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya Pembangunan laboratorium/workshop ICT. b.3.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana sebesar Rp.102.200.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-25
Rp.100.200.000,-
atau 98,04% dengan keluaran (output) yang
tersedianya 8 unit kendaraan bermotor roda 2. b.4.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
dengan
dana sebesar Rp.319.800.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.314.150.000,dihasilkan kantor
atau 98,23% dengan keluaran (output) yang
terealisasinya Pengadaan perlengkapan gedung
berupa 10 unit AC, 12 teralis, 1 paket belanja modal
komputer, 7 unit belanja meubeler, dan 6 unit belanja peralatan kamera. b.5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan
alokasi
dana
sebesar
Rp.21.750.000
terealisir
Rp.21.400.000 atau 100% dengan tingkat capaian keluaran (output) 100% berupa pemeliharaan gedung kantor. b.6.
Kegiatan Pembangunan Gapura dengan alokasi dana sebesar Rp.34.650.000 terealisir Rp.33.950.000 atau 97,98% dengan tingkat capaian keluaran (output) 100% berupa gapura kantor.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Dinas Pendidikan
Kabupaten
Bangka.
Dengan
Rp.96.150.000,- dan realisasi Rp.63.245.500,-
dana
atau 65,78%
dengan output tersedianya 295 ( dua ratus sembilan puluh lima) stel pakaian dinas. c.2.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas TK Pembina Negeri Sungailiat.
Dengan
Rp.6.550.000,-
dana
Rp.6.900.000,-
dan
realisasi
atau 94,93% dengan output tersedianya 14
(empat belas) stel pakaian dinas. c.3.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SDN Kec. Belinyu/Riau Silip.
Dengan
dana
Rp.311.300.000,-
dan
realisasi
Rp.233.140.000,- atau 74,89% dengan output tersedianya 1.016 (seribu enam belas) stel pakaian dinas.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-26
c.4.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SDN Kec. Sungailiat. Dengan dana Rp.339.700.000,- dan realisasi Rp.255.829.000,atau 75,31% dengan output tersedianya 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) stel pakaian dinas.
c.5.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
SDN
Kec.
Merawang/P. Besar. Dengan dana Rp.210.600.000,- dan realisasi
Rp.167.198.000,-
atau
79,39%
dengan
output
tersedianya 691 (enam ratus sembilan puluh satu) stel pakaian dinas. c.6.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SDN Kec.
Mendo
Barat.
realisasi
Dengan
dana
Rp.219.700.000,-
dan
Rp.186.752.000,- atau 85,00% dengan output tersedianya 703 (tujuh ratus tiga) stel pakaian dinas. c.7.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
SDN
Kec.
Pemali/Bakam. Dengan dana Rp. 200.550..000,- dan realisasi Rp.171.258.000,- atau 85,39% dengan output tersedianya 656 (enam ratus lima puluh enam) stel pakaian dinas. c.8.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SKB Kab.
Bangka.
Dengan dana Rp.10.950.000,- dan realisasi Rp.9.395.000,- atau 85,80% dengan output tersedianya 31 (tiga puluh satu) stel pakaian dinas. c.9.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN4 Sungailiat. Dengan dana Rp.20.650.000,- dan realisasi Rp.19.985.000,atau 96,78% dengan output tersedianya 63 (enam puluh tiga) stel pakaian dinas.
c.10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN5 Sungailiat. Dengan dana Rp.24.050.000,- dan realisasi Rp.23.685.000,atau 98,48% dengan output tersedianya 73 (tujuh puluh tiga) stel pakaian dinas. c.11. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 2 Puding Besar. Dengan dana Rp.13.400.000,- dan realisasi Rp.13.200.000,atau 98,51% dengan output tersedianya 40 (empat puluh) stel pakaian dinas.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-27
c.12. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 1 Bakam. Dengan dana Rp.17.100.000,- dan realisasi Rp.16.840.000,-
atau
98,48% dengan output tersedianya 52 (lima puluh dua) stel pakaian dinas. c.13. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 1 Belinyu. Dengan dana Rp.19.400.000,- dan realisasi Rp.19.100.000,atau 98,45% dengan output tersedianya 60 (enam puluh) stel pakaian dinas. c.14. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 2 Belinyu. Dengan dana Rp.21.800.000,- dan realisasi Rp.20.910.000,atau 95,92% dengan output tersedianya 68 (enam puluh delapan) stel pakaian dinas. c.15. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 3 Belinyu. Dengan dana Rp.15.800.000,- dan realisasi Rp.15.560.000,atau 98,48% dengan output tersedianya 48 (empat puluh delapan) stel pakaian dinas. c.16. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 4 Satu Atap Belinyu.
Dengan
Rp.20.910.000,-
dana
Rp.21.800.000,-
dan
realisasi
atau 95,92% dengan output tersedianya 36
(tiga puluh enam) stel pakaian dinas. c.17. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 3 Mendo Barat. Dengan dana Rp.9.550.000,- dan realisasi Rp.9.415.000,- atau 98,59% dengan output tersedianya 27 (dua puluh tujuh) stel pakaian dinas. c.18. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 1 Merawang. Dengan dana Rp.19.400.000,- dan realisasi Rp.18.550.000,atau 95,62% dengan output tersedianya 60 (enam puluh) stel pakaian dinas. c.19. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 2 Sungailiat. Dengan dana Rp.36.800.000,- dan realisasi Rp.34.810.000,atau 94,59% dengan output tersedianya 108 (seratus delapan) stel pakaian dinas.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-28
c.20. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 1 Sungailiat. Dengan dana Rp.28.500.000,- dan realisasi Rp.26.650.000,atau 93,51% dengan output tersedianya 92 (smbilan puluh dua) stel pakaian dinas. c.21. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 3 Sungailiat. Dengan dana Rp.21.100.000,- dan realisasi Rp.19.880.000,atau 94,22% dengan output tersedianya 64 (enam puluh empat) stel pakaian dinas. c.22. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 1 Pemali. Dengan dana Rp.19.000.000,- dan realisasi Rp.18.710.000,-
atau
98,47% dengan output tersedianya 58 (lima puluh delapan) stel pakaian dinas. c.23. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 2 Pemali. Dengan dana Rp.13.100.000,- dan realisasi Rp.12.910.000,-
atau
98,55% dengan output tersedianya 38 (tiga puluh delapan) stel pakaian dinas. c.24. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 3 Pemali. Dengan dana Rp.15.700.000,- dan realisasi Rp.12.910.000,-
atau
82,23% dengan output tersedianya 46 (empat puluh enam) stel pakaian dinas. c.25. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 1 Puding Besar. Dengan dana Rp.17.100.000,- dan realisasi Rp.16.840.000,atau 98,48% dengan output tersedianya 52 (lima puluh dua) stel pakaian dinas. c.26. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 1 Riau Silip. Dengan dana Rp.20.000.000,- dan realisasi Rp.19.690.000,atau 98,45% dengan output tersedianya 62 (enam puluh dua) stel pakaian dinas. c.27. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 2 Satu Atap Riau
Silip.
Dengan
Rp.13.790.000,-
dana
Rp.14.000.000,-
dan
realisasi
atau 100% dengan output tersedianya 42
(empat puluh dua) stel pakaian dinas.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-29
c.28. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 3 Riau Silip. Dengan dana Rp.11.000.000,- dan realisasi Rp.10.340.000,atau 94% dengan output tersedianya 32 (tiga puluh dua) stel pakaian dinas. c.29. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 1 Mendo Barat. Dengan dana Rp.17.400.000,- dan realisasi Rp.16.240.000,atau 93,33% dengan output tersedianya 52 (lima puluh dua) stel pakaian dinas. c.30. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 2 Mendo Barat. Dengan dana Rp.11.550.000,- dan realisasi Rp.9.985.000,- atau 86,45% dengan output tersedianya 31 (tiga puluh satu) stel pakaian dinas. c.31. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 4 Satu Atap Mendo Barat. Dengan dana Rp.11.600.000,- dan realisasi Rp.11.430.000,-
atau 98,53% dengan output tersedianya 34
(tiga puluh empat) stel pakaian dinas. c.32. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMPN 2 Merawang. Dengan dana Rp.19.400.000,- dan realisasi Rp.19.100.000,atau 98,45% dengan output tersedianya 60 (enam puluh) stel pakaian dinas. c.33. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMAN 1 Pemali. Dengan dana Rp.22.200.000,- dan realisasi Rp.22.200.000,- atau 100% dengan output tersedianya 66 (enam puluh enam) stel pakaian dinas. c.34. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMKN 2 Sungailiat. Dengan dana Rp.18.800.000,- dan realisasi Rp.18.520.000,atau 98,51% dengan output tersedianya 56 (lima puluh enam) stel pakaian dinas. c.35. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMKN 1 Peternakan Mendo Barat. Dengan dana Rp.11.450.000,- dan realisasi Rp.10.745.000,-
atau 93,84% dengan output tersedianya
31
(tiga puluh satu) stel pakaian dinas.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-30
c.36. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMAN 1 Sungailiat. Dengan dana Rp.33.400.000,- dan realisasi Rp.30.660.000,atau 91,80% dengan output tersedianya 102 (seratus dua) stel pakaian dinas. c.37. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMAN 1 Puding Besar. Dengan dana Rp.18.550.000,- dan realisasi Rp.17.765.000,atau 95,77% dengan output tersedianya 57 (lima puluh tujuh) stel pakaian dinas. c.38. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMAN 1 Belinyu. Dengan dana Rp.25.400.000,- dan realisasi Rp.24.650.000,atau 97,05% dengan output tersedianya 80 (delapan puluh) stel pakaian dinas. c.39. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMAN 1 Mendo Barat. Dengan dana Rp.17.700.000,- dan realisasi Rp.17.675.000,atau 99,86% dengan output tersedianya 52 (lima puluh dua) stel pakaian dinas. c.40. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMAN 1 Merawang. Dengan dana Rp.23.000.000,- dan realisasi Rp.21.240.000,atau 92,35% dengan output tersedianya 72 (tujuh puluh dua) stel pakaian dinas. c.41. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas SMKN 1 Sungailiat. Dengan dana Rp.34.000.000,- dan realisasi Rp.33.480.000,atau 98,47% dengan output tersedianya 104 (seratus empat) stel pakaian dinas.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari : d.1.
Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
sebesar
Rp.591.488.000,-
.
Kegiatan
ini
dengan dana telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.488.550.000,-
atau 82,61% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-31
e. Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.5.199.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.199.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
terealisasinya
penyusunan laporan kinerja. e.2.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semester
dengan dana sebesar Rp.5.199.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.199.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyusunan laporan kinerja. e.3.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.5.199.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.199.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyusunan laporan kinerja.
f. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pengembangan Daerah, terdiri dari : f.1.
Kegiatan Pameran Pembangunan dengan dana sebesar Rp.15.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai
fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.15.000.000,- atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terlaksananya pameran pembangunan yang diadakan dua kali.
g. Program Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari : g.1.
Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah (TK) dengan dana sebesar Rp.11.550.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.11.550.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan tersedianya Meubelair 50 stel bagi TK seKabupaten Bangka.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-32
g.2.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan dana sebesar Rp.751.000.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.672.400.000,- atau 89,53% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi 282 anak usia dini.
g.3.
Kegiatan Lomba Kreativitas Guru dan Siswa TK dana
sebesar
Rp.19.298.000,-.
Kegiatan
ini
telah
dengan selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.19.298.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terselenggaranya lomba menari, membuat cerita, membuat model pembelajaran oleh 50 orang peserta. g.4.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Nurul Islam Paya Benua M.Barat APBD Propinsi Bangka Belitung)
dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- .
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.000.000,-
atau 100 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi anak usia dini. g.5.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Aisyiyah APBD Propinsi Bangka Belitung) dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan Penyerapan dana Rp.5.000.000,-
atau 100% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi anak usia dini. g.6.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Madonas Parit Padang Sungailiat APBD Propinsi Bangka Belitung)
dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- .
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.000.000,-
atau 100 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi anak usia dini. g.7.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Anaprasa Kenanga Sungailiat APBD Propinsi Bangka Belitung)
dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- .
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-33
dan Penyerapan dana Rp.5.000.000,-
atau 100 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi anak usia dini. g.8.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Tunas Jaya Sinar Baru Sungailiat APBD Propinsi Bangka Belitung)
dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- .
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.000.000,-
atau 100 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi anak usia dini. g.9.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD
Destira
Tanjung
Ratu
Kelurahan
Kenanga
Sungailiat APBD Propinsi Bangka Belitung) dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.000.000,atau
100
%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan
terealisasinya pendidikan bagi anak usia dini. g.10. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD
Harapan
Sungailiat
APBD
Propinsi
Bangka
Belitung) dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
Penyerapan dana Rp.5.000.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi
anak
usia dini. g.11. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Amaliyah Parit Padang Sungailiat APBD Propinsi Bangka Belitung)
dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- .
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.000.000,-
atau 100 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi anak usia dini. g.12. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Jadah Bahrin Parit Padang Sungailiat APBD Propinsi
Bangka
Belitung)
dengan
dana
sebesar
Rp.5.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-34
nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.000.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi anak usia dini. g.13. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Bambu Kuning Merawang APBD Propinsi Bangka Belitung) dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
Penyerapan dana Rp.5.000.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi
anak
usia dini. g.14. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Pahlawan XII Desa Nibung Puding Besar APBD Propinsi Bangka Belitung)
dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- .
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.000.000,-
atau 100 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pendidikan bagi anak usia dini.
h. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, terdiri dari: h.1.
Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah dengan dana sebesar Rp.686.660.000,- Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan realisasi 100% dan penyerapan dana Rp.669.034.000,atau 97,43 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa pagar SMPN 1 Bakam 250 meter, SMPN 2 Pemali 350 meter, SMPN 3 Pemali 250 meter, SMPN 2 Puding Besar 250 meter.
h.2.
Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah (SDLB) Sungailiat dana APBD Propinsi dengan dana sebesar Rp.400.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan dana penyerapan Rp.400.000.000,keluaran
(output)
yang
dihasilkan
atau 100 % dengan berupa
terealisasinya
pembangunan asrama gedung sekolah SDLB sebanyak 1 unit. h.3.
Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah dengan dana sebesar Rp.1.460.850.000,- .
Kegiatan ini telah selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan dana penyerapan Rp.1.424.297.000,- atau 97,5 % dengan keluaran (output) yang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-35
dihasilkan berupa terealisasinya pembangunan ruang kelas sebanyak 20 lokal di 18 SD. h.4.
Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan dana sebesar
Rp.7.037.022.000,-
.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp.6.973.333.000,- atau 99,09% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
terealisasinya
Pembangunan
gedung
kantor
sekolah/perpustakaan sekolah pada 80 sekolah. h.5.
Kegiatan Pengadaan Meubilair perpustakaan (SD) dengan dana sebesar Rp. 1.192.350.000,- Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. Rp. 1.192.000.000,- atau 99,97% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
terealisasinya Terealisasinya Pengadaan
meubilai
perpustakaan sekolah, 80 sekolah (DAK) h.6.
Kegiatan Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya dengan dana sebesar Rp.45.650.000,dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai 99,78% yakni sebesar Rp.45.550.192,-
. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan keluaran tersedianya 3 unit jaringan instalasi daya listrik. h.7.
Kegiatan Pembangunan Sanitasi air bersih dan sanitasi alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.132.075.000 dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai 96,95% yakni sebesar Rp.128.045.000,-
dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa terlaksananya pembangunan WC dan sanitasi pada 5 SMPN; yaitu SMPN 3 Sungailiat, SMPN 2 Belinyu, SMPN3 Belinyu, SMPN1 Pemali, SMPN 1 Merawang. h.8.
Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah dengan dana sebesar Rp.626.006.450,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.619.456.000,- atau 98,95% dengan keluaran (output) yang dihasilkan tersedianya Meubelair bagi 33 SMPN se Kabupaten Bangka.
h.9.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan dana sebesar
Rp.113.500.000,-
.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-36
Rp.110.385.000,- atau 97,26 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terealisasinya penyediaan 20 unit mesin tik. h.10. Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah
(SDLBN
Sungailiat APBD Propinsi Bangka Belitung) dengan dana sebesar
Rp.300.000.000,-
.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp.300.000.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terealisasinya penyediaan perlengkapan SDLBN Sungailiat. h.11. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah dengan dana
Rp.907.300.000,-
dilaksanakan dengan dana
mulai
fisik
. Kegiatan ini telah selesai 100% dan
penyerapan
Rp.898.180.000,- atau 98,99% dengan keluaran (output)
yang dihasilkan bangunan ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 10 Sungailiat berstandar nasional. h.12. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru,
dan
Penjaga
Sekolah
dengan
dana
Rp.96.722.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan mulai atau
fisik
100% dan
95,96%
dengan
penyerapan dana keluaran
(output)
Rp.92.816.000,yang
dihasilkan
terlaksananya rehabilitasi bangunan rumah penjaga sekolah SMPN 1 Pemali, SMPN 1 Merawang dan rumah dinas guru SMPB 2 Mendo Barat. h.13. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas (SD) dengan dana
Rp.628.647.000,-
dilaksanakan dengan dana
mulai
fisik
. Kegiatan ini telah selesai 100% dan
penyerapan
Rp.628.297.000,- atau 99,94% dengan keluaran (output)
yang dihasilkan terlaksananya rehabilitasi 80 ruang kelas bangunan SD se Kabupaten Bangka. h.14. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP) dengan dana
Rp.379.775.000,-
selesai dilaksanakan dengan penyerapan
dana
mulai
Rp.374.425.000,-
. Kegiatan ini telah fisik
100%
dan
atau 98,59% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terlaksananya rehabilitasi ruang kelas pada 4 SMP Negeri di Kabupaten Bangka.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-37
h.15. Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB dengan dana
Rp.443.759.000,-
dilaksanakan dengan dana
mulai
. Kegiatan ini telah selesai
fisik
100% dan
penyerapan
Rp.405.317.000,- atau 91,34% dengan keluaran (output)
yang dihasilkan berupa RKB dan kantor SMP pada 2 sekolah di Kabupaten Bangka. h.16. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP dengan dana Rp.4.260.280.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
mulai
fisik
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.3.096.685.000,- atau 72,69% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terlaksananya penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 3.541 siswa. h.17. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP (SMPN 4 Satu Atap Belinyu dengan dana Rp.111.671.700,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan
dana
mulai
Rp.80.567.700,-
fisik
100% dan
atau 72,15% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 40 orang siswa. h.18. Kegiatan
Penyediaan
Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS)
Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 3 Riau Silip) dengan dana dilaksanakan dengan dana
Rp116.163.500,- . Kegiatan ini telah selesai mulai
fisik
100% dan
penyerapan
Rp.102.963.500,- atau 88,64% dengan keluaran (output)
yang dihasilkan penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 125 orang siswa.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-38
h.19. Kegiatan
Penyediaan
Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS)
Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 1 Merawang) dengan dana
Rp.372.686.000,- . Kegiatan ini telah
selesai dilaksanakan dengan penyerapan
dana
mulai
Rp.369.236.000,-
fisik
100%
dan
atau 99,07% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 418 orang siswa. h.20. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(SMPN
Rp.372.742.500,dengan
mulai
1
Mendobarat)
dengan
dana
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan fisik
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.370.542.500,- atau 99,41% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 474 orang siswa. h.21. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(SMPN
3
Mendobarat)
dengan
dana
Rp.125.765.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan mulai atau
fisik
100% dan
91,37%
dengan
penyerapan dana keluaran
(output)
Rp.114.915.500,yang
dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 69 orang siswa. h.22. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(SMPN
Rp.296.116.000,-
2
Merawang)
dengan
dana
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-39
dengan
mulai
fisik
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.295.316.000,- atau 99,73% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 372 orang siswa. h.23. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(SMPN
Rp.320.477.000,dengan
mulai
1
Puding
Besar)
dengan
dana
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan fisik
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.302.027.000,- atau 94,24% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 376 orang siswa. h.24. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 2 KD Mentok Riau Silip) dengan dana Rp.114.073.500,dengan
mulai
Rp.79.173.500,dihasilkan
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan fisik
100%
dan
penyerapan
dana
atau 69,41% dengan keluaran (output) yang
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 70 orang siswa. h.25. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 3 Pemali) dengan dana
Rp.242.996.000,- .
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.222.746.000,- atau 91,67%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 219 orang siswa.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-40
h.26. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 2 Pemali) dengan dana Rp.225.156.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.211.796.000,- atau 94,07%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 141 orang siswa. h.27. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 1 Pemali) dengan dana Rp.371.332.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.356.932.000,- atau 96,12%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 219 orang siswa. h.28. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 1 Sungailiat) dengan dana Rp.560.172.000,. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.554.572.000,- atau 99,00%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 595 orang siswa. h.29. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 2 Sungailiat) dengan dana Rp.636.540.000,Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
mulai
fisik
III-41
100% dan
penyerapan dana Rp.631.890.000,- atau 99,27%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 610 orang siswa. h.30. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 1 Riau Silip) dengan dana Rp.278.630.000,. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.274.500.000,- atau 98,52%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 310 orang siswa. h.31. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(SMPN
4
Mendo
Barat)
dengan
dana
Rp.78.553.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan mulai atau
fisik
100% dan
52,55%
dengan
penyerapan dana keluaran
(output)
Rp.41.280.000,yang
dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 36 orang siswa. h.32. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(SMPN
Rp.167.269.000,dengan
mulai
2
Mendo
Barat)
dengan
dana
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan fisik
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.146.919.000,- atau 87,83% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 162 orang siswa.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-42
h.33. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 2 Bakam) dengan dana Rp.78.485.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
penyerapan dana
mulai
fisik
Rp.40.000.000,- atau 50,97%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 756 orang siswa. h.34. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 3 Bakam) dengan dana Rp.79.205.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
penyerapan dana
mulai
fisik
Rp.48.960.000,- atau 61,81%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 756 orang siswa. h.35. Kegiatan Pembinaan Bakat Minat dan Kreativitas Siswa dengan dana sebesar Rp.82.327.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.50.787.000,- atau 61,69% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terselenggaranya lomba membaca, menulis, dan berhitung bagi 120 orang peserta. h.36. Kegiatan Uji Munaqhosah dalam rangka bebas buta aksara Al Qur'an dengan dana sebesar Rp.110.978.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
Penyerapan dana Rp.110.978.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terselenggaranya uji munaqhosah bagi 4.500 orang peserta. h.37. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan sekolah dengan dana sebesar Rp.12.653.900.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-43
dana Rp.12.651.050.000,-
atau 99,98% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan adalah perlengkapan perpustakaan bagi 80 berupa meubeler, alat peraga pendidikan, buku pengayom, buku referensi,sarana multimedia dan alat perpustakaan. h.38. Kegiatan
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (SD)
dengan dana sebesar Rp.1.393.600.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp.1.350.748.475,- atau 96,93% dengan keluaran (output) yang dihasilkan adalah pagar 12 sekolah. h.39. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 3 Sungailiat) dengan dana Rp.379.226.000,. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.390.326.000,- atau 98,26%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 120 orang siswa. h.40. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (TK Negeri Pembina Sungailiat) dengan dana Rp.96.926.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan mulai atau
fisik
100% dan
89,79%
dengan
penyerapan dana keluaran
(output)
Rp.87.026.000,yang
dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 74 orang siswa. h.41. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(UPTD
Kec.Mendo
Barat)
dengan
dana
Rp.2.550.340.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
mulai
fisik
100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dan
penyerapan
dana
III-44
Rp.2.375.990.000,- atau 93,16% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 30 orang siswa. h.42. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (UPTD Kec. Belinyu/ Riau Silip) dengan dana Rp.3.894.604.000,dengan
mulai
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan fisik
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.3.542.654.000,- atau 90,96% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 49 orang siswa. h.43. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(UPTD
Kec.Pemali/Bakam)
dengan
dana
Rp.2.390.836.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
mulai
fisik
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.2.279.521.000,- atau 95,34% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan
Biaya
Operasional
Sekolah
Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 26 orang siswa.
h.44. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(UPTD
Rp.4.163.250.000,dengan mulai
Kec.
Sungailiat)
dengan
dana
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
fisik 100%
dan
penyerapan
dana
Rp.4.021.990.000,- atau 96,61% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 43 orang siswa.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-45
h.45. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (UPTD Kec. Merawang/Puding Besar) dengan dana
Rp.2.869.210.000,-
.
Kegiatan
dilaksanakan dengan mulai fisik 100% dan
ini
telah
selesai
penyerapan dana
Rp.2.669.060.000,- atau 93,02% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 34 orang siswa. h.46. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 4 Sungailiat) dengan dana Rp.361.702.000,. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.348.802.000,- atau 96,43%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 420 orang siswa. h.47. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 5 Sungailiat) dengan dana Rp.447.552.000,. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan mulai fisik 100% dan penyerapan dana
Rp.435.952.000,- atau 97,41% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 460 orang siswa. h.48. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan
SMP
(SMPN
Rp.106.793.500,-
2
Puding
Besar)
dengan
dana
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-46
dengan
mulai
Rp.94.793.500,dihasilkan
fisik
100%
dan
penyerapan
dana
atau 88,76% dengan keluaran (output) yang
penyediaan Biaya Operasional Sekolah Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 175 orang siswa. h.49. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 1 Bakam) dengan dana Rp.252.881.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.247.081.500,- atau 97,71%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 317 orang siswa. h.50. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 1 Belinyu) dengan dana Rp.366.580.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.354.560.000,- atau 96,72%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 301 orang siswa. h.51. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 2 Belinyu) dengan dana Rp.377.929.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.370.529.500,- atau 98,04%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 345 orang siswa.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-47
h.52. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non Islam setara SD dan SMP (SMPN 3 Belinyu) dengan dana Rp.237.256.200,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan 100% dan
mulai
fisik
penyerapan dana Rp.223.456.200,- atau 94,18%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
penyediaan Biaya
Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP bagi 204 orang siswa.
i.
Program Pendidikan Menengah i.1.
Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah dengan dana Rp.316.000.000,-
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
fisik
nilai
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.309.935.000,- atau 98,08% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa 2 unit pagar SMA. i.2.
Kegiatan Pembangunan Gedung Multimedia dengan dana Rp.300.000.000,-
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
fisik
nilai
Rp.300.000.000,-
100%
dan
penyerapan
dana
atau 100% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa 1 unit gedung multimedia. i.3.
Kegiatan Pembangunan Laboratorium Fisika dengan dana Rp.250.000.000,-
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
fisik
nilai
Rp.250.000.000,-
100%
dan
penyerapan
dana
atau 100% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa 1 unit laboratorium Fisika. i.4.
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dengan dana Rp.156.190.000,dilaksanakan dengan dana
nilai
. Kegiatan ini telah selesai
fisik
100% dan
penyerapan
Rp.152.660.000,- atau 97,74% dengan keluaran (output)
yang dihasilkan berupa 1 unit WC dan sanitasi. i.5.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik dan Alat Peraga Siswa dengan dana Rp.100.000.000,-
. Kegiatan ini telah
selesai dilaksanakan dengan
fisik
nilai
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
100%
dan
III-48
penyerapan
dana
Rp.100.000.000,-
atau 100% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa 1 set Peralatan Praktik dan Alat Peraga Siswa. i.6.
Kegiatan
Pengadaan
meubelair
dengan
dana
Rp.436.917.400,-
. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
fisik
nilai
Rp.433.070.900,-
100%
dan
penyerapan
dana
atau 100% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa 21 set meubelair. i.7.
Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah dengan dana sebesar Rp.22.150.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp.20.865.000,-
atau
94,20% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa meubelair bagi 3 sekolah. i.8.
Kegiatan Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah dengan dana sebesar Rp.419.489.000,- .
Kegiatan ini telah selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp.416.033.000,- atau 99,18% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terealisasinya Rehab Sedang/Berat Bangunan di 4 SMA. i.9.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang
SMA/SMK/MA
dengan
dana
sebesar
Rp.2.808.100.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 2.404.275.000 atau 85,62 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 666 guru. i.10.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMAN 1 Pemali) sebesar
Rp.515.210.500,-
.
Kegiatan
ini
dengan dana telah
selesai
dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 508.501.500 atau 98,70 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 35 guru. i.11.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMKN 2 Sungailiat) dengan dana sebesar
Rp.182.278.500,-
.
Kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
ini
telah
selesai
III-49
dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 169.878.500 atau 93,20 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 316 guru. i.12.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMKN 1 Mendo Barat)
dengan
dana sebesar Rp.148.856.750,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 117.896.750 atau 79,20 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 8 guru. i.13.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMAN 1 Sungailiat) dengan dana sebesar
Rp.631.601.000,-
.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 614.651.000 atau 97,32 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 44 guru. i.14.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMAN 1 Puding Besar)
dengan
dana sebesar Rp.324.717.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 308.167.500 atau 94,90 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 16 guru. i.15.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMAN 1 Belinyu) sebesar
Rp.457.107.000,-
.
Kegiatan
ini
dengan dana telah
selesai
dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 446.357.000 atau 97,65 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 16 guru. i.16.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMAN 1 Mendo Barat)
dengan
dana sebesar Rp.295.926.000,- . Kegiatan ini telah selesai
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-50
dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 276.276.000 atau 93,36 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 16 guru. i.17.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMAN 1 Merawang) dengan dana sebesar
Rp.323.447.500,-
.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 283.697.500 atau 87,71 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 14 guru. i.18.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMKN 1 Sungailiat) dengan dana sebesar
Rp.680.032.000,-
.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 662.932.000 atau 97,49 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 46 guru. i.19.
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/MA (SMAN 1 Riau Silip) dengan dana sebesar
Rp.97.105.000,-
.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakannya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 47.110.000 atau 48,51 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyediaan BOS Jenjang SMA/SMK/MA bagi 94 guru. i.20. Kegiatan
Penyelenggaraan
Sekolah
Standar
Nasional
dengan dana sebesar Rp.200.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp.200.000.000,-
atau 100% dengan keluaran (output)
yang dihasilkan terlaksananya penyelenggaraan 1 unit sekolah berstandar nasional.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-51
j. Program Pendidikan Luar Sekolah/PNF j.1.
Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal dengan dana sebesar Rp.1.212.400.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
nilai
penyerapan dana Rp. 1.212.400.000,-
fisik
100%
dan
atau 100% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa pemberian bantuan kepada 900 guru TPA dan operator. j.2.
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dengan dana sebesar Rp.181.186.600,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 180.290.000,-
atau 99,51% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa layanan penuntasan buta aksara kepada 430 orang. j.3.
Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan UNPK Paket A,B dan C tahap I dan
II dengan dana sebesar Rp.67.933.000,- .
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 65.542.375,-
atau 96,48% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa pelaksanaan UNPK paket B dan C bagi 50 orang. j.4.
Kegiatan
Pelatihan
Pengelola/Pendidik
PAUD
dan
kesetaraan dengan dana sebesar Rp.85.389.400,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
penyerapan dana Rp. 84.189.400,-
nilai
fisik
100%
dan
atau 98,59% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa pelatihan pengelola /pendidik PAUD dan kesetaraan ,B,C 100 orang. j.5.
Kegiatan Pelatihan Manajemen Lembaga PNF dengan dana sebesar Rp.63.122.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 62.872.000,atau 99,60% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa pelatihan pengelolaan Lembaga PNF bagi 40 orang.
j.6.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan /PTK PNF dengan dana sebesar Rp.9.232.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 3.307.000,-
atau 35,82% dengan keluaran (output) yang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-52
dihasilkan berupa Monev Kelembagaan /PTK PNF pada 44 lembaga . j.7.
Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan non Formal (UPTD SKB) dengan dana sebesar Rp.118.669.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 117.954.000,- atau 99,40 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa penyediaan operasional pendidikan non formal bagi 2 orang.
k. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tendik k.1.
Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru SD, SMP, dan SMA/SMK dengan dana sebesar Rp.37.276.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
penyerapan dana Rp. 37.276.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa sosialisasi dan pendataan sertifikasi guru sebanyak 258 orang. k.2.
Kegiatan In House Training Pembelajaran Terintegrasi (Blended Learning) bagi Guru SMA dengan dana sebesar Rp.30.986.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 30.986.000,100%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan
atau
berupa
pelatihan In House Training bagi guru sebanyak 24 orang. k.3.
Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan ICT bagi Kepala SD dan Pengawas dengan dana sebesar Rp.45.961.500,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
penyerapan dana Rp. 45.961.500,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Pelatihan Pemanfaatan ICT bagi Kepala SD dan Pengawas sebanyak 68 orang. k.4.
Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Pegawai Dinas Pendidikan dengan dana sebesar Rp.55.376.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 52.486.500,atau 94,17 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Pelatihan Pemanfaatan ICT bagi pegawai Dinas Pendidikan sebanyak 40 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-53
k.5.
Kegiatan
Pelatihan
ToT
Pembelajaran
Terintegrasi
(Blended Learning) bagi Guru SMP/MTs (lanjutan) dengan dana sebesar Rp.45.026.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 45.026.500,-
atau 100% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa pelatihan ToT Pembelajaran
Terintegrasi
(Blended Learning) bagi Guru SMP/MTs sebanyak 24 orang. k.6.
Kegiatan Rapat Kerja Kepala Sekolah dengan dana sebesar Rp.85.226.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 85.226.500,-
atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa rapat kerja daerah Kepala Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) sebanyak 113 orang. k.7.
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Rencana Pengembangan SMP dengan dana sebesar Rp.33.451.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 33.451.500,yang
dihasilkan
atau 100% dengan keluaran (output)
berupa
Pelatihan
Penyusunan
Rencana
Pengembangan SMP sebanyak 34 orang. k.8.
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mulok dengan dana sebesar Rp.51.236.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 49.836.000,dihasilkan
atau 97,27 % dengan keluaran (output) yang
berupa
Pelatihan
Penyusunan
Kurikulum
Mulok
sebanyak 50 orang. k.9.
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum dengan dana sebesar Rp.97.916.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 90.075.000,atau 91,99 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Pelatihan Penyusunan Kurikulum KTSP SD sebanyak 100 orang.
k.10.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Konseling dengan dana sebesar Rp.78.610.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 76.430.000,atau 97,23% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Pelatihan bimbingan dan konseling sebanyak 80 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-54
k.11.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD dengan dana sebesar Rp.75.178.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 74.188.000,- atau 98,68 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa pendidikan dan pelatihan pendidikan jasmani dan kesehatan bagi guru SD sebanyak 80 orang.
k.12.
Kegiatan Evaluasi Dampak Diklat Guru SD dengan dana sebesar Rp.15.561.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 11.736.000,atau 75,42 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa dokumen laporan evaluasi terhadap guru SD sebanyak 648 orang.
k.13.
Kegiatan Diklat Guru Fisika SMA dengan dana sebesar Rp.42.426.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 42.426.500,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Diklat Guru Fisika SMA sebanyak 50 orang.
k.14.
Kegiatan Diklat Guru Biologi SMA dengan dana sebesar Rp.30.367.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 30.367.500,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Diklat Guru biologi SMA sebanyak 34 orang.
k.15.
Kegiatan Diklat Guru Sosiologi SMA dengan dana sebesar Rp.45.026.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 45.026.500,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Diklat Guru sosiologi SMA sebanyak 50 orang.
k.16.
Kegiatan Diklat Guru Bahasa Inggris SMP/ SMA dengan dana sebesar Rp.50.306.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 50.306.500,-
atau 100 % dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa Diklat Guru Bahasa Inggris SMP/ SMA sebanyak 70 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-55
k.17.
Kegiatan Diklat Guru Geografi SMA dengan dana sebesar Rp.45.026.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 45.026.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Diklat Guru Geografi SMA sebanyak 50 orang.
k.18.
Kegiatan Diklat Guru IPA Terpadu SMP dengan dana sebesar Rp.30.067.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 30.067.500,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Diklat Guru IPA Terpadu SMP sebanyak 34 orang.
k.19.
Kegiatan Diklat Guru Ekonomi SMA dengan dana sebesar Rp.45.026.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 45.026.500,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Diklat Guru Ekonomi SMA sebanyak 50 orang.
k.20.
Kegiatan Diklat Guru Bahasa Indonesia SMP/ SMA dengan dana sebesar Rp.50.306.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 50.306.500,-
atau 100 % dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa Diklat Guru Bahasa Indonesia SMP/ SMA sebanyak 70 orang. k.21.
Kegiatan Diklat Guru Matematika SMP/ SMA dengan dana sebesar Rp.50.306.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 50.306.500,atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Diklat Guru Bahasa Indonesia SMP/ SMA sebanyak 70 orang.
k.22.
Kegiatan Diklat Guru Metode Penilaian SMP dengan dana sebesar Rp.43.426.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 43.426.500,atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Diklat Guru Bahasa Indonesia SMP/ SMA sebanyak 50 orang.
k.23.
Kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Pengembangan KTSP SMP/SMA/SMK dengan
dana sebesar
Rp.76.076.500,-
.
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 60.276.500,- atau 79,23 % dengan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-56
keluaran (output) yang dihasilkan berupa Pelatihan Penyusunan dan Pengembangan KTSP SMP/SMA/SMK sebanyak 100 orang. k.24.
Kegiatan
Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP)
SMP/SMA/SMK dengan dana sebesar Rp.235.091.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 233.991.000,- atau 99,53 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/SMA/SMK sebanyak 51 orang. k.25.
Kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran SMP dan SMA/SMK dengan dana sebesar Rp.77.795.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 77.795.500,dihasilkan
atau 100 % dengan keluaran (output) yang
berupa Lomba Inovasi
Pembelajaran SMP dan
SMA/SMK sebanyak 150 orang. k.26.
Kegiatan Monitoring dan Verifikasi KTSP SD, SMP dan SMA/SMK dengan dana sebesar Rp.35.094.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
penyerapan dana Rp. 35.094.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan laporan monitoring dan verifikasi KTSP SD, SMP dan SMA/SMK terhadap 220 sekolah. k.27.
Kegiatan Workshop Olimpiade Matematika dan Sains dengan dana sebesar Rp.51.556.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 51.556.500,-
atau 100 % dengan keluaran (output) yang
dihasilkan workshop olimpiade matematika dan sains terhadap 20 orang.
l.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan l.1.
Kegiatan
Penerapan
Sistem
Informasi
Manajemen
Pendidikan dengan dana sebesar Rp.191.430.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 38.380.000,-
atau 20,05 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan tersedianya pengembangan sekolah client jardiknas.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-57
l.2.
Kegiatan
Akreditasi
Sekolah
dengan
dana
sebesar
Rp.33.374.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 33.374.500,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terakreditasinya 34 sekolah. l.3.
Kegiatan Pelaksanaan UAS dan UN dengan dana sebesar Rp.643.642.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 593.472.000,- atau 92,21 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan UAS dan UN pada tingkat SD/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SPK sebanyak 257 sekolah.
l.4.
Kegiatan Penyediaan Dana Sharing Block Grant Dinas Pendidikan dengan dana sebesar Rp.153.700.000,- . Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak masuk program Dinas Pendidikan
Kabupaten
Bangka
dan
waktu
yang
tidak
memungkinkan untuk dilaksanakan. l.5.
Kegiatan Penyediaan dana Sharing BIS Ditjend Dikdasmen SMP dengan dana sebesar Rp.825.200.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 825.200.000,- atau 92,21 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa perpustakaan SDN 22 unit, perpustakaan SMP 1 unit, rumah dinas guru 4 paket, laboratorium IPA SMP 4 unit dan kompter SMP sebanyak 4 unit.
l.6.
Kegiatan Penyediaan dana Sharing BIS Ditjend Dikdasmen SMA dengan dana sebesar Rp.749.200.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 749.200.000,- atau 92,21 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa komputer SMA 2 paket, unit sekolah baru SMA 1 paket, ruang kelas baru SMA 1 paket, laboratorium IPA 1 paket, perpustakaan SMA 1 paket, laboratorium SMA 1 paket, rehab SMA 3 paket, sekolah standar nasional 4 paket, ruang kelas baru SMA 4 paket, rehab gedung SMA 4 paket dan mesin bengkel 1 paket
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-58
l.7.
Kegiatan Lomba Kinerja TK, SD dengan dana sebesar Rp.14.381.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. Rp.14.381.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terpilihnya TK,SD yang berkualitas.
l.8.
Kegiatan
Lomba
Kinerja
Gugus
dengan
dana
sebesar
Rp.9.617.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. Rp. 9.617.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terpilihnya 8 gugus SD yang berkualitas. l.9.
Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah dengan dana sebesar Rp.27.800.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. Rp. 27.800.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terpilihnya kepala sekolah yang berkualitas.
l.10.
Kegiatan Penetapan Angka Kredit Guru/Penilik/Pengawas dan Pamong Belajar dengan dana sebesar Rp.49.544.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 49.040.000,- atau 98,98 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan Penetapan Angka Kredit Guru/Penilik/Pengawas dan Pamong Belajar terhadap 554 orang.
l.11.
Kegiatan Jasa Pemeliharaan Khusus Jaringan Internet dengan dana sebesar Rp.16.850.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 16.850.000,-
atau 98,98 % dengan keluaran (output) yang
dihasilkan jaringan internet berfungsi dengan baik pada 8 client. l.12.
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Titik Client Jardiknas dengan dana sebesar Rp.32.824.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 27.800.000,-
atau 84,69 % dengan keluaran (output) yang
dihasilkan Pelatihan Pengembangan Titik Client Jardiknas bagi 36 orang. l.13.
Kegiatan Workshop Teknis Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dengan dana sebesar Rp.47.607.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
nilai
fisik
100%
dan
III-59
penyerapan dana Rp. 47.607.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan Kegiatan Workshop Teknis Nomor Induk Siswa Nsional (NISN) bagi 259 orang. l.14.
Kegiatan Workshop Teknis Nomor Unit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dengan dana sebesar Rp.26.199.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 26.199.500,-
atau 100 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan Kegiatan Workshop Teknis Nomor Induk Siswa Nsional (NISN) bagi 98 orang.
m. Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar m.1.
Kegiatan Promosi Kompetensi Siswa (PKS) SMK dan LOMOJARI dengan dana sebesar Rp.54.300.500,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
penyerapan dana Rp. 52.800.000,-
nilai
fisik
100%
dan
atau 97,24 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan siswa terlatih pada dunis kerja dan peningkatan motivasi belajar bagi 60 orang. m.2.
Kegiatan Lomba MIPA
SMP, SMA dengan dana sebesar
Rp.51.020.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 51.020.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan 20 orang siswa terlatih dalam pengembangan ilmu, sains dan teknologi. m.3.
Kegiatan Lomba Debating dan Mengarang Bahasa Inggris dengan dana sebesar Rp.49.141.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 49.141.000,-
atau 100 % dengan keluaran (output) yang
dihasilkan 90 orang siswa terlatih dengan bahasa Inggris. m.4.
Kegiatan Lomba Cepat Tepat SMP, SMA, SMK dengan dana sebesar Rp.60.988.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 60.988.000,atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan 250 orang siswa terlatih dalam pengembangan kecerdasan dan peningkatan kualitas intelejensia.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-60
m.5.
Kegiatan Pemilihan Siswa, Guru Berprestasi dan Lomba Mata Pelajaran dengan dana sebesar Rp.65.265.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 65.265.000,-
atau 100 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan 200 orang siswa dan guru termotivasi untuk lebih berprestasi. m.6.
Kegiatan
Lomba
Paduan
Suara
dengan
dana
sebesar
Rp.25.898.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 18.873.000,-
atau
72,87 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terpilihnya 10 group paduan suara yang berkualitas m.7.
Kegiatan Lomba KIR SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dengan dana sebesar Rp.46.650.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 46.650.000,dihasilkan
atau 100 % dengan keluaran (output) yang
termotivasinya
80
group
orang
siswa
untuk
berkompetensi meneliti dan menulis karya ilmiah. m.8.
Kegiatan
Olimpiade
MIPA
dengan
dana
sebesar
Rp.18.234.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 16.734.000,-
atau
91,77 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan 32 orang siswa untuk berprestasi MIPA. m.9.
Kegiatan Lomba Cipta Cerpen dan Puisi SMP/SMA dengan dana sebesar Rp.61.045.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 61.045.000,-
atau 100 % dengan keluaran (output) yang
dihasilkan cerpen dan puisi yang berkualitas yang dihasilkan oleh 150 orang orang siswa berprestasitingkat SMP/SMA.
n. Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar n.1.
Kegiatan
Pelatihan
Pendidikan
Dasar
Kepemimpinan
dengan dana sebesar Rp.61.280.000,- . Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-61
o. Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar o.1.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRAKA dengan dana sebesar Rp.20.500.000,- . Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga.
o.2.
Kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar daerah (POPDA) dengan dana sebesar Rp.724.645.000,- . Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga.
o.3.
Kegiatan Kompetisi Piala Suratin dengan dana sebesar Rp.274.829.000,- . Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga.
o.4.
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni SMP/MTs Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan dana sebesar Rp.477.288.500,- . Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga.
o.5.
Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan Olah Raga Usia Dini (PORDINI ) SD dengan dana sebesar Rp.429.439.000,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga.
o.6.
Kegiatan Kompetisi Bola Usia 15 Tahun dengan dana sebesar Rp.274.919.000,- . Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka sebanyak 122 pegawai yang terdiri dari : PNS 122 orang, PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 35 orang, Gol. III = 46 orang, Gol. II = 39 orang, Gol. I = 2 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 4 orang, Pendidikan S1 = 42 orang, Pendidikan D3 = 3 orang, Pendidikan SLTA = 71 orang, Pendidikan SLTP = 2 orang dan SD (-) orang .
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-62
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ditentukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang penyusunannya
disesuaikan
dengan
Rencana
Strategis
Pemerintah
Kabupaten Bangka Tahun 2004-2009.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Pendidikan. 7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Pendidikan di Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai, terdiri dari gedung sebanyak 136 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 41 unit dan komputer sebanyak 18 unit.
8) Indikator Capaian Kinerja (1)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari sejumlah 48.172 anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Bangka terdapat sejumlah 852 anak yang bersekolah pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), RA dan Penitipan Anak sehingga capaian kinerja untuk indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bangka Tahun 2008 sebesar 0,18 %.
(2)
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Untuk indikator penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Bangka Tahun 2008 dilihat dari Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 97,90 %.
(3)
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Jenis APM
Uraian
SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Jumlah
Capaian Kinerja (%)
32.934 95,53 34.475
III-63
(4)
(5)
(6)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Jenis APM
Uraian
SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 tahun jenjang SMP Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
Jumlah
Capaian Kinerja (%)
8.323 69,78 11.927
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Jenis APM
Uraian
SMA/SMK/MA/ Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 tahun jenjang SMA Jumlah penduduk kelompok usia 1618 tahun
Jumlah
Capaian Kinerja (%)
5.971 51,46 11.604
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Indikator selanjutnya dalam menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan pendidikan adalah Angka Putus Sekolah (APS). Adapun APS di Kabupaten Bangka untuk berbagai tingkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Jenis APS
Uraian Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD
SD/MI
Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya
Jumlah
Capaian Kinerja (%)
120 0,30 400
(7) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jenis APS
Uraian Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP
SMP/MTs
Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Jumlah
Capaian Kinerja (%)
171 2,02 85
III-64
(8)
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jenis APS
Uraian Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA
SMA/SMK /MA
(9)
Jumlah
Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
Capaian Kinerja (%)
124 1,57 7.878
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka kelulusan (AL) juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci untuk urusan pendidikan, dimana angka kelulusan ini meliputi SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Adapun capian kinerja untuk indikator Angka Kelulusan (AL) untuk tingkatan SD/MI dapat dilihat pada tabel berikut ini : Jenis AL SD/MI
Uraian
Jumlah
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
Capaian Kinerja (%)
24.088 24.117
99,88
(10) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Indikator Capaian Kinerja berupa Angka kelulusan (AL) tingkat SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut ini : Jenis AL
Uraian Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
SMP/MTs
(11)
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
Jumlah
Capaian Kinerja (%)
32.836 88,41 37.141
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Selanjutnya Capaian Indikator Angka kelulusan (AL) untuk tingkat SMA/SMK/MA ditunjukkan dari tabel berikut : Jenis AL
SMA/SMK/MA
Uraian Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Jumlah
Capaian Kinerja (%)
38.166 86,46 44.143
III-65
(12)
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Terkait
dengan
angka
kelulusan
sekolah,
maka
indikator
selanjutnya adalah Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs maupun dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Capaian kinerja untuk indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut: Jenis AM SD/MI ke SMP/MTs
(13)
Uraian
Jumlah
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
Capaian Kinerja (%)
3.331 95,68 3.481
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Capaian Indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut ini : Jenis AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
(14)
Uraian
Jumlah
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
Capaian Kinerja (%)
1.650 99,08 1.665
Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Capaian kinerja untuk guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dapat dihitung dari jumlah guru di Kabupaten Bangka yang berijazah S-1 dan D-IV sebanyak 774 orang dibandingkan dengan jumlah seluruh guru yang ada di Kabupaten Bangka baik guru SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA sebanyak 3253 orang. Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV sebesar 23,79 %.
2. URUSAN WAJIB KESEHATAN
1) Prioritas Urusan Kesehatan Pembangunan kesehatan pada tahun 2008 merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
(Renstra)
2004–2008
yaitu
meningkatnya
status
kesehatan dan gizi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-66
harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Adapun prioritas sasaran keluaran pembangunan kesehatan tahun 2008 adalah: a. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat mencakup 32 %. b. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 80%; persentase keluarga menggunakan air bersih mencakup 85%; dan persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 80%. c. Meningkanya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 75%. d. Meningkatnya cakupan rawat jalan mencakup 35%. e. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencakup 98%. f.
Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) mencakup 95%; cakupan kunjungan neonatus (KN2) 100%.
g. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cumacuma di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit mencakup 100%. h. Meningkatnya persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat mencakup 100%; jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif mencakup 100%; meningkatnya jumlah rumah sakit yang terakreditasi mencakup 100%. i.
Meningkatnya
persentase
desa
yang
mencapai
Universal
Child
Immunization (UCI) mencakup 100%. j.
Meningkatnya Case Detection Rate TB mencakup > 70%.
k. Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis menjadi ≥2 per 100 ribu anak usia kurang dari 15 tahun. l.
Meningkatnya persentase penderita demam berdarah (DBD) yang ditangani mencakup 100%.
m. Meningkatnya persentase penderita malaria yang diobati mencakup 100%. n. Menurunnya Case Fatality Rate diare saat KLB mencakup < 1,2%. o. Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat pertolongan ART mencakup 100%.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-67
p. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe mencakup 84,5%. q. Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 16,9%. r. Meningkatnya persentase guru, dosen dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya mencakup 30%. s. Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat mencakup 80%. t.
Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 100%.
2) SKPD Pelaksana Urusan kesehatan dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni : -
Dinas Kesehatan
-
Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat.
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran
3.1. DINAS KESEHATAN
Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 17
program
dan
Rp.25.798.818.250,-
60
kegiatan.
Dengan
terealisasi Rp.20.362.058.028,-
alokasi
dana
atau 78,93%
dengan sisa dana Rp. 5.436.760.222,-
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan dana Rp.188.530.000,-
dan realisasi Rp.167.539.000,-
atau 88,87% dengan output yaitu surat yang terkirim dalam 1 tahun 2.100 lembar dan langganan koran daerah 3 jenis koran.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-68
a.2.
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan dana Rp.58.880.000,Rp.23.278.060,-
dan realisasi
atau 39,53 % dengan output yaitu jasa
listrik serta jasa telepon untuk 1 (satu) tahun. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Peralatan
dan
Perlengkapan Kantor. Dengan dana Rp.23.100.000,dan realisasi Rp.23.100.000,- atau 100,00% dengan output yaitu jasa servis computer 16 unit, jasa servis AC 5 unit, jasa servis mesin tik 9 unit dan jasa infokus 1 unit. a.4.
Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional. Dengan dana Rp.95.500.000,- dan realisasi Rp.93.348.000,-
atau 97,75%
dengan output
yaitu terpeliharanya kendaraan operasional 9 unit. a.6.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Dengan dana Rp.43.327.000,- dan realisasi Rp.43.326.750,- atau 99,99% dengan output yaitu terjaganya kebersihan kantor dinas kesehatan.
a.7.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Dengan dana Rp.99.970.000,- dan realisasi Rp.96.593.000,Perjalanan
atau 96,62%
dinas
ke
Jakarta,
dengan output yaitu: Perjalanan
Dinas
Ke
Pangkalpinang, serta Perjalanan Dinas Keluar Daerah Lainnya. a.8.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Pembinaan Rp.126.265.000,-
dalam
Daerah.
Dengan
dan realisasi Rp.51.196.500,-
dana atau
40,55% dengan output yaitu : Perjalanan Dinas dalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas. Dengan dana Rp.10.834.000,- dan realisasi Rp.0,- atau 0%.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-69
b.2.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas/ Operasional. Dengan dana realisasi Rp.477.746.500,-
Rp.534.700.000,-
dan
atau 89,35% dengan output
yaitu tersedianya kendaraan pusling roda dua 48 unit. b.3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Dengan dana Rp.42.650.000,- dan realisasi Rp.42.450.000,- atau 99,53% dengan output yaitu tersedianya AC 1 PK 2 Unit dan tersedianya Komputer 3 Unit. b.4.
Kegiatan
Pengadaan
Rp.214.846.400,-
Meubelair.
Dengan
dana
dan realisasi Rp.166.000.000,- atau
77,26% dengan output yaitu : tersedianya lemari arsip 60 unit, meja kerja 1 biro 6 buah, meja kerja 140 buah, kursi kerja 160 buah, dan sof 12 buah. b.5.
Kegiatan Rehab sedang/berat Gedung Kantor. Dengan dana Rp.71.900.000,- dan realisasi Rp.71.350.000,- atau 99,24% dengan output yaitu pembuatan sekat ruang dan pengecatan gedung kantor dinas kesehatan.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
Perlengkapannya. Dengan dana Rp.155.450.000,-
dan
reaalisasi Rp.129.755.000,- atau 83,476% dengan output yaitu tersedianya pakaian dinas 500 stel dan pakaian olahraga lengkap sebanyak 90 stel.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari : d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Ikhtiar
Realisasi
Laporan Kinerja
Capaian
SKPD.dengan
Kinerja dana
Rp.4.582.000,- dan realisasi Rp.4.582.000,- atau 100% dengan output tersusunya dokumen laporan cepat kinerja ikhtiar realisasi kinerja tepat waktu.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-70
d.2.
Kegiatan Penyusunan Laporan Semester. Dengan dana Rp.4.2582.000,- dan realisasi Rp.4.582.000,- atau 100% dengan
output
yaitu
tersusunya
dokumen
laporan
semester. d.3.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
dengan
dana
Rp.4.582.000,-
dan
realisasi
Rp.4.582.000,- atau 100% dengan output yaitu tersusunya dokumen laporan keuangan akhir tahun.
e. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah, terdiri dari : e.1.
Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah dengan dana Rp.15.000.000,100,00%
dan realisasi Rp.15.000.000,-
dengan
output
terlaksananya
atau
pameran
pembangunan sebanyak 2 (dua) kali.
f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, terdiri dari : f.1.
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan
dana
Rp.5.246.270.000,-
Rp.4.692.277.239,-
atau
dan
89,44%
realisasi
dengan
output
tersedianya alat kesehatan medis dan non medis untuk 11 puskesmas.
g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : g.1.
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas
Jaringannya
Rp.1.192.166.000,-
dengan
dan realisasi Rp.209.284.750,-
dana atau
17,56% dengan output yaitu : pembiayaan premi asuransi bagi keluarga miskin. g.2.
Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan dengan
dana
7.873.626.733,40
Rp.9.515.592.000,atau 82,74%
dan
realisasi
Rp.
dengan output yaitu
terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan gratis melalui
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-71
JKSS bagi masyarakat miskin sebanyak 6.945 orang terdiri dari 4.577 orang rawat jalan dan 2.368 rawat inap. g.3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Dengan dana Rp.369.060.000,- dan realisasi Rp.326.793.000,-
atau 88,55% dengan output
yaitu terlaksananya pelatihan pelatih desa siaga bagi 144 orang, pelatihan fasilitator PKM sebanyak 38 orang, Survey Mawas
Diri
serta pengadaan
Baju
kader
Poskesdes
sebanyak 138 lembar. g.4.
Kegiatan
Penyediaan
Biaya
Pemeliharaan. Dengan dana realisasi Rp.45.793.800,-
Operasional
dan
Rp.56.350.000,-
dan
atau 81,27%
dengan output
yaitu terlaksananya Puling Gigi pada 22 Sekolah Dasar. g.5.
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sungailiat. Dengan dana Rp.149.777.500,- dan realisasi Rp.119.242.224,-
atau 79,61%
dengan output yaitu
terlaksananya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, Pustu dan Polindes di Sungailiat serta pengadaan genset 1 unit. g.6.
Kegiatan
Penyediaan
Biaya
Operasional
dan
Pemeliharaan Laboratorium Kesehatan. Dengan dana Rp.36.734.000,72,94%
dan realisasi Rp.26.792.000,-
atau
dengan output yaitu terlaksananya operasional
dan pemeliharaan Laboratorium Kesehatan Daerah 1 unit. g.7.
Kegiatan
Penyediaan
Biaya
Operasional
Gudang
Formasi Kesehatan. Dengan dana Rp.40.589.000,- dan realisasi Rp.35.504.293,- atau 87,47% dengan output yaitu pendistribusian dan supervisi obat ke 11 puskesmas serta pengadaan komputer sebanyak 1 (satu) unit. g.8.
Kegiatan
Penyediaan
Biaya
Operasional
dan
Pemeliharaan Sekolah Perawat Kesehatan Pemkab Bangka. Dengan dana Rp.211.038.500,Rp.182.349.973,terlaksanya
dan realisasi
atau 86,41% dengan output yaitu
pendidikan
bagi
180
siswa
SPK
serta
pengadaan 1 unit generator.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-72
g.9.
Kegiatan Penyediaan Kegiatan Penunjang Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Dengan dana Rp.534.518.800,atau
93,55%
dan realisasi Rp.500.020.900,-
dengan
output
yaitu
terlaksananya
pemasangan 6 jaringan wireless network system informasi manajemen puskesmas pada Dinkes dan 5 Puskesmas. g.10. Kegiatan
Penilaian
Kesehatan.
Dengan
dana
Rp.56.850.000,- dan realisasi Rp.56.850.000,- atau 100% dengan output yaitu terlaksananya 8 macam perlombaan yaitu : Lomba dokter teladan, Lomba Paramedis teladan, Lomba Sanitarian teladan, Lomba Bidan teladan, Lomba Tenaga Gizi teladan, Lomba Koordinator Kesga teladan, Lomba Posyandu Teladan, dan Lomba kader Posyandu Teladan. g.11. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kenanga. Dengan dana Rp.147.717.000,Rp.93.649.098,-
atau 63,40%
dan realisasi
dengan output yaitu
terlaksananya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit. g.12. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Belinyu. Dengan dana Rp.168.842.596,-
Rp.202.942.500,-
atau 83,20%
dan realisasi
dengan output yaitu
terlaksananya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit. g.13. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gunung Muda. Dengan dana realisasi Rp.88.236.740,yaitu
terlaksananya
Rp.123.909.000,-
atau 71,21%
operasional
dan
dan
dengan output pemeliharaan
Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit. g.14. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batu Rusa. Dengan dana Rp.172.933.500,- dan realisasi Rp.133.158.585,-
atau 77,00%
dengan output yaitu
terlaksananya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-73
g.15. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Petaling. Dengan dana Rp.123.629.773,-
Rp.222.394.250,-
atau 55,59%
dan realisasi
dengan output yaitu
terlaksananya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit.
g.16. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pemali. Dengan dana Rp.101.622.710,-
Rp.183.479.000,-
atau 55,39%
dan realisasi
dengan output yaitu
terlaksananya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit. g.17. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bakam. Dengan dana Rp.171.947.960,-
Rp.229.894.000,-
atau 74,79%
dan realisasi
dengan output yaitu
terlaksananya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit. g.18. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Riau Silip. Dengan dana Rp.202.500.500,- dan realisasi Rp.157.385.635,-
atau 77,72%
dengan output yaitu
terlaksananya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit. g.19. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puding Besar. Dengan dana realisasi Rp.109.595.660,yaitu
terlaksananya
Rp.144.874.500,-
atau 75,65%
operasional
dan
dan
dengan output pemeliharaan
Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit. g.20. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sinar Baru. Dengan dana Rp.132.475.000,- dan realisasi Rp.69.384.000,-
atau 52,38%
dengan output yaitu
terlaksananya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, serta pengadaan genset 1 unit. g.21. Kegiatan Penyediaan Usaha Kesehatan Anak Sekolah. Dengan
dana
Rp.27.679.900,-
Rp.28.748.000,atau 96,28%
dan
realisasi
dengan output yaitu
terlaksananya pembinaan dan supervisi Tim Pembina UKS.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-74
g.22. Kegiatan
Penyediaan
Pengendalian
Program
Rp.23.000.000,85,00%
Biaya
Operasional
Kesehatan.
dan
Dengan
dana
dan realisasi Rp.19.550.000,-
atau
dengan output yaitu tersedianya buku profil
kesehatan.
h. Program Pengawasan Obat Dan Makanan, terdiri dari : h.1.
Kegiatan Pangan
Peningkatan dan
Bahan
Pengawasan Berbahaya.
Keamanan Dengan
dana
Rp.4.990.000,- dan realisasi Rp.4.990.000,- atau 100,00% dengan output yaitu terlaksananya pelayanan kefarmasian pada 11 Puskesmas.
i.
Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat, terdiri dari : i.1.
Kegiatan
Pengembangan
Informasi
Sadar
Hidup
Media
Promosi
dan
Sehat.
Dengan
dana
Rp.52.122.000,- dan realisasi Rp.51.972.000,- atau 99,71% dengan output yaitu Buku Pedoman Desa Siaga dan Survailens 300 buku, Lembar Balik 157 buah, Poster 2000 lembar , leaflet 2500 lembar dan standing banner 11 buah.
j. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri dari : j.1.
Kegiatan
Penanggulangan
Kurang
Energi
Protein(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A(KVA) dan Kurang
Zat
Gizi
Rp.101.023.900,-
dan
Mikro
Lainnya.
realisasi
Dengan
dana
Rp.87.958.900,-
atau
87,07% dengan output yaitu pendataan pemantauan gizi anak balita. j.2.
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi. Dengan dana Rp.5.220.900,- dan realisasi Rp.5.105.550,- atau 97,81% dengan output yaitu pendataan dan pembinaan kadarzi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-75
k. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, terdiri dari : k.1.
Kegiatan
Pengkajian
Sehat dengan
Pengembangan
Lingkungan
dana Rp.61.828.600,-
Rp.60.478.600,-
atau 97,82%
dan realisasi
dengan output yaitu :
Pelatihan Kader CLTS 33 orang, Pelatihan Klinik Sanitasi 33 orang, Pertemuan Forum Bangka Sehat dengan Lintas Sektor 35 orang, Pembinaan Desa Percontohan Kesling.
l.
Program
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular, terdiri dari : l.1.
Kegiatan
Pelayanan
Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Menular. Rp.274.142.000,70,14%
dan
realisasi
dan
Dengan dana
Rp.192.276.000,-
atau
dengan output Sosialisasi pengobatan massal
filaria 40 orang, Pertemuan KPAD 32 orang, Sosialisasi HIV/AIDS dan Kewaspadaan universal bagi nakes 50 orang, Pelatihan
refreshing
mikroskopis
malaria
25
orang,
Pembekalan fogging 20 orang, pengadaan mesin tik 1 unit dan mikroskop binokuler 4 buah. l.2.
Kegiatan Peningkatan Imunisasi dengan dana Rp. 97.306.000,- dan realisasi Rp.55.573.000,- atau 57,11% dengan output yaitu imunisasi rutin bayi 6.008 bayi, imunisasi rutin bumil 6.185 bumil, imunisasi rutin murid SD kelas 1 = 6.449 murid, imunisasi rutin murid SD kelas 2 = 5.928 murid, dan imunisasi rutin murid SD kelas 3 = 5.829 murid.
m. Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Pustu dan Jaringannya, terdiri dari : m.1.
Kegiataan
Pembangunan Puskesmas dengan
Rp.709.500.000,-
dan realisasi Rp.532.138.800,-
dana atau
75,00% dengan output yaitu terbangunannya gedung Puskesmas di Belinyu sebanyak 1 Unit.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-76
m.2.
Kegiataan Pengadaan Puskesmas Keliling dengan dana Rp.347.700.000,-
dan realisasi Rp.332.650.000,-
atau
95,67% dengan output yaitu tersedianya puskesmas keliling di Puskesmas Kenanga dan Bakam sebanyak 2 unit. m.3.
Kegiatan Rehab sedang/berat Pustu dengan dana Rp.329.350.000,-
dan
realisasi
Rp.229.935.000,-
atau
69,81% dengan output yaitu terlaksananya pembuatan rehab pustu di Dalil, Air Jukung, Kudai dan Saing sebanyak 4 unit. m.4.
Kegiatan
Pembangunan
Puskesmas,
Pustu
Sarana
dan
Air
lain-lain
Bersih
bagi
dengan
dana
Rp.61.050.000,- dan realisasi Rp.60.300.000,- atau 98,77% dengan output yaitu Pengadaan jaringan / sarana air bersih sebanyak 1 paket di Puskesmas Bakam. m.5.
Kegiatan Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes dengan
dana
Rp.767.472.700,-
Rp.1.399.080.000,atau
54,86%
dan
dengan
realisasi
output
yaitu
tersedianya bangunan Poskesdes sebanyak 16 Unit. m.6.
Kegiatan Rehabilitasi Rumah Paramedis dengan dana Rp.129.350.000,-
dan
realisasi
Rp.115.300.000,-
atau
89,14% dengan output yaitu terlaksananya Rehab rumah paramedis sebanyak 2 unit. m.7.
Kegiatan Rehababilitasi (keramikisasi) Puskesmas dengan
dana
Rp.294.120.000,-
Rp.309.350.000,atau
95,08%
dan
dengan
realisasi
output
yaitu
terlaksananya pemasangan keramik pada 3 puskesmas yaitu Puskesmas Sungailiat, Sinar Baru dan Kenanga. m.8.
Kegiatan Pembangunan Baru Poskesdes dengan dana Rp.585.350.000,-
dan
89,65%
output
dengan
realisasi yaitu
Rp.524.790.000,tersedianya
atau
bangunan
Poskesdes sebanyak 5 Unit yakni di Desa Dalil, Lumut, Air Buluh, Nelayan dan Air Simpur. m.9.
Kegiatan
Pembangunan
Puskesmas
dan
Rehab
Polindes dengan dana Rp.118.613.200,- dan realisasi Rp. 0,- atau 0 %.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-77
m.10. Kegiatan Perluasan Puskesmas dan Rehab Polindes. Dengan dana Rp.35.085.200,- dan realisasi Rp.32.323.200,atau 92,13% dengan output yaitu: terlaksananya perluasan puskesmas dan rehab polindes.
n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, terdiri dari : n.1.
Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu dan Pelatihan Standart
Operating
Rp.35.783.000,-
Procedure
dan
realisasi
dengan
dana
Rp.35.783.000,-
atau
100,00% dengan output yaitu terlaksananya pelatihan kader posyandu 50 orang dan Pelatihan SOP 30 orang. o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, terdiri dari : o.1.
Kegiatan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Kesehatan dengan dana Rp.37.755.400,Rp.35.825.400,-
atau
94,89%
dengan
Perawatan dan realisasi output
yaitu
terlaksananya pelatihan orientasi kader lansia 50 orang.
p. Program
Pengawasan
dan
Pengendalian
Kesehatan
Makanan, terdiri dari : p.1. Kegiatan
Pengawasan
dan
Pembinaan
Tempat
Pengelolaan Makanan dengan dana Rp.90.210.000,dan realisasi Rp.74.866.000,- atau 82,99% dengan output yaitu : Pembinaan 30 TPM dan 40 TPU, terlatihnya 40 orang penjamah makanan dan 40 orang pengelola tempattempat umum, Inspeksi sanitasi sumur gali sebanyak 550.
q. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, terdiri dari : q.1.
Kegiatan Kemitraan Bidan Dukun, Pertemuan AMP dan Monitoring Evaluasi Pelaporan. Dengan dana Rp.83.027.500,- dan realisasi Rp.72.077.500.atau 86,81% dengan output yaitu terlaksananya pelatihan keterampilan pelayanan kesehatan keluarga bagi 55 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-78
3.2. RSUD SUNGILIAT.
Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Sungailiat dengan jumlah program sebanyak 9 program dan 33 Kegiatan. Dengan total alokasi dana Rp. 9.402.068.500,- terealisasi Rp.6.908.108.928,- atau (73,47%) dengan sisa anggaran Rp. 2.493.959.572,-
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Dengan
dana Rp.303.353.100,- dan relisasi Rp.228.965.050,- atau 75,48% dengan output lancarnya penyelenggaraan surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dengan Dana Rp.189.747.000.- dan Realisasi Rp.151.224.677.- atau 79,70% Dengan Output tersedianya jasa telpon, air dan listrik untuk 12 bulan.
a.3.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Dana Rp.353.250.000,-
dan Realisasi Rp.325.982.500,-
atau 92,82% dengan Output Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Selama 1 th terdiri dari : Biaya Makan Perawat Jaga 60 org, Biaya Makan Dokter Jaga 4 org, Biaya Makan dan Minum Harian 180 org, Biaya Makan Petugas IPRS 2 org, Biaya Makan Sopir 2 org, Biaya Makan Satpam 2 org, Biaya Makan Rapat 120 org. a.4.
Kegiatan
Rapat-rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Keluar Daerah Dengan Dana Rp.114.515.000.- dan Realisasi
Rp.88.442.000.-
atau
77,23%
dengan
terlaksananya rapat-rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah dan perjalanan Dinas ke luar daerah lainnya 16 kali. a.5.
Kegiatan Perizinan
Penyediaan
Jasa
Kendaraan
Rp.50.250.000.-
dan
Pemeliharaan
Dinas
Realisasi
dengan
Rp.44.059.000.-
dan Dana atau
87,68% dengan Output Honor PPTK, Honor Sopir, Belanja Servis, Penggantian Suku Cadang, BBM.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-79
a.6.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Dana Rp.183.750.000.- dan Realisasi Rp.120.550.000.- atau 65,61% dengan terpeliharanya kebersihan dan kerapian kantor.
a.7.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan
kantor
dengan
Dana
Rp.224.250.000.- dan Realisasi Rp.137.474.500.- atau 61,30% dengan Output tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor di RSUD. a.8.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Gedung
Rp.106.609.000.-
dan
Jasa Kantor
Realisasi
Peralatan
dan
dengan
Dana
Rp.98.596.000.-
atau
92,48% dengan Output Pemeliharaan jaringan Air Bersih 1 paket, Service AC 30 Unit, Servive Mesin Tik 3 Unit, Service komputer dan printer 4 Unit serta pengadaan pakaian tukang kebun 5 stel, pakaian IPRS 5 stel, pakaian satpam 3 stel dan pakaian gizi 16 stel .
b. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur,
terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan
dana
Rp.49.412.500,-
Rp.49.500.000,atau
99,82%
dan dengan
Realisasi Output
Pemasangan arde RS 1 Unit. b.2.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan
dana
Rp.59.444.500,-
Rp.75.250.000,atau
79,00%
dan dengan
Realisasi Output
Pemeliharaan rutin ruang rawat inap VIP, Perbaikan WC buntu dan sedot septic tank, Perbaikan atap dan lantai serta penggantian jendela kaca ruang farmasi. b.3.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan
dana
Rp.97.400.000,-
dan
Realisasi
Rp.95.729.500,- atau 98,28% dengan Output Pengadaan AC 2 PK sebanyak 4 unit dan AC 1 PK sebanyak 15 unit.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-80
b.4.
Kegiatan
Pengadaan
Rp.49.400.000,96,86%
Komputer
dengan
dana
dan Realisasi Rp.47.850.000,-
atau
dengan Output Komputer 4 Unit, Printer 4 unit
dan UPS 2 unit.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
berserta
Perlengkapannya. Dengan dana Rp 4.900.000,realisasi Rp. 4.795.250,-
dan
atau 97,86% dengan output
pakaian sipil harian (PSH) 5 stel dan pakaian sipil lengkap (PSL) 1 stel. c.2.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Khusus
Hari-hari
tertentu. Dengan dana Rp 85.750.000,- dan realisasi Rp. 85.562.250,- atau 99,78% dengan output pakaian khusus hari-hari tertentu sebanyak 241 stel.
d. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Dengan dana Rp 5.750.000,- dan realisasi Rp. 4.972.000,atau 86,47% dengan output terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan RSUD.
e. Program Upaya Kesehatan, terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Penyediaan
Operasional
dan
Pemeliharaan. Dengan dana Rp1.745.450.000,-
dan
realisasi Rp.1.301.148.551,-
Biaya
atau 74,55% dengan output
Honor PPTK, Honor dan insentif Dokter spesialis 3 orang, MPRS 1 orang, AKPER 5 orang, Jasa Perawat 60 orang, Jasa Dokter 4 orang, Jasa IPSRS 2 orang, Petugas Loundry 2 orang,
Petugas Hari Libur Nasional, Biaya jenazah
terlantar, Biaya jasa petugas Satpam 2 orang, Jasa Petugas Sopir 2 orang, jasa Petugas loby 2 orang, Biaya jasa Medis dan makan minum pasien.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-81
f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : f.1.
Kegiatan
Akreditasi
Rumah
Sakit.
Dengan
dana
Rp.100.000.000,- terealisasi Rp.63.179.860,- atau 63,18% dengan output bimbingan akreditasi Rumah Sakit.
g. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata terdiri dari : g.1.
Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah RS. Dengan alokasi dana Rp.63.250.000,-
terealisasi
Rp.62.362.150,- atau 98,60% dengan output yaitu septic tank khusus limbah dapur, loundry, laboratorium, ruang bersalin, ruang haemodialisa sebanyak 5 unit. g.2.
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit. Dengan alokasi dana Rp.226.550.000,- terealisasi Rp.219.960.700,atau 97,09%
dengan output
rehab gedung radiologi 1
paket dan rehab gedung OK seluas 276 m2. g.3.
Kegiatan (Gedung
Rehabilitasi
Bangunan
Haemodialisa).
Dengan
Rumah
Sakit
alokasi
dana
Rp.48.000.000,- terealisasi Rp.47.650.500,- atau 99,27% dengan output rehab gedung haemodialisa seluas 70 m2. g.4.
Kegiatan
Rehabilitasi
Bangunan
Rumah
Sakit
(Gedung Gizi). Dengan alokasi dana Rp.45.000.000,terealisasi Rp.44.406.250,-
atau 98,68% dengan output
rehab gedung gizi. g.5.
Kegiatan Pengadaan obat-obatan RS. Dengan alokasi dana Rp.412.450.000,- terealisasi Rp.401.792.688,- atau 97,42%
dengan output yaitu tersedianya obat-obatan di
RS sejumlah 55 item. g.6.
Kegiatan Pengadaan Meubeuler. Dengan alokasi dana Rp.200.000.000,87,75%
terealisasi Rp.175.506.750,-
atau
dengan output yaitu tersedianya meubeuler RS
sebanyak 11 item.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-82
g.7. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Linen RS).
Dengan
alokasi
dana Rp.150.000.000,-
terealisasi Rp.116.615.475,- atau 77,74% dengan output yaitu tersedianya perlengkapan rumah tangga (linen RS) sebanyak 16 item. g.8.
Kegiatan Dengan
Pengadaan alokasi
Rp.796.295.925,-
dana
Bahan-Bahan
Logistik
Rp.924.714.400,-
RS.
terealisasi
atau 86,11% dengan output yaitu
Tersedianya bahan pakai habis rumah sakit sebanyak 132 item. g.9.
Kegiatan
Pembangunan
Gudang
Alat
Kesehatan
Rumah Sakit. Dengan alokasi dana Rp.139.550.000,terealisasi Rp. 130.094.500,- atau 93,22% dengan output yaitu tersedianya gudang alkes seluas 90 M2. g.10. Kegiatan Pengadaan Sarana IPSRS dan Sanitasi. Dengan alokasi dana Rp.21.650.000,-
kegiatan ini tidak
dapat dilaksanakan karena harga yang berlaku tidak sesuai dengan pagu anggaran yang disediakan. g.11. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit. Dengan alokasi dana Rp.31.400.000,Rp.31.249.250,-
terealisasi
atau 99,52% dengan output yaitu
tersedianya peralatan dapur rumah sakit sebanyak 34 item. g.12. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit. Dengan dana Rp.190.830.000,dan realisasi Rp.131.888.750,- atau 69,11% dengan output Gas elpiji 144 tabung, belanja pengsian tabung O2 1375 tabung, Perbaikan alat rontgen, Perbaikan alat cuci darah dan perbaikan alat laboratorium. g.14. Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan RS. Dengan alokasi dana Rp.29.000.000,atau 99,73%
terealisasi Rp.28.922.250,-
dengan output yaitu tersedianya alat-alat
kesehatan di RS sejumlah 1 paket.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-83
g.15. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Jaringan
Intercom.
Rp.130.900.000,-
Dengan
alokasi
terealisasi Rp.126.915.000,-
dana atau
96,96% dengan output yaitu kulkas 11 unit, TV 10 unit dan pesawat intercom dan jaringannya 1 paket.
h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: h.1.
Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat. Dengan
dana
Rp.
Rp.1.137.592.352,-
2.500.000.000,-
dan
realisasi
atau 45,40% dengan output jasa
pelayanan kesehatan masyarakat. h.2.
Kegiatan Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit. Dengan
dana
Rp.549.468.250,-
Rp.
549.650.000,atau
99,97%
dan dengan
realisasi output
terlaksananya pelayanan kebersihan dilingkungan rumah sakit serta pengadaan mesin rumput 2 unit, pengisap debu 1 unit
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.
DINAS KESEHATAN Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan kesehatan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 429 pegawai yang terdiri dari : PNS 361 orang, Pegawai Kontrak Pemda 68 orang. PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 6 orang, Gol. III = 159 orang, Gol. II = 191 orang, Gol. I = 5 orang dan Honorer = 68 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 1 orang, Pendidikan S1 = 66 orang, Pendidikan D3 = 73 orang, Pendidikan SLTA = 214 orang dan Pendidikan SD = 7 orang. RSUD SUNGAILIAT Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan kesehatan oleh RSUD Sungailiat sebanyak 237 pegawai yang terdiri dari : PNS 172 orang, Pegawai Kontrak Pemda 65 orang. PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-84
Gol. IV = 4 orang, Gol. III = 52 orang, Gol. II = 112 orang, Gol. I = 4 orang dan Honorer = 65 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 7 orang, Pendidikan S1 = 21 orang, Pendidikan D3 = 69 orang, Pendidikan D1 = 2 orang, Pendidikan SLTA = 64 orang, Pendidikan SLTP = 6 orang dan SD 3 orang .
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Sungailiat,
ditentukan
melalui
koordinasi
dan
sinkronisasi
pada
MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan kebijakan yang dilakukan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008
6) Permasalahan dan Solusi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dan RSUD Sungailiat.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Kesehatan di Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai yaitu : DINAS KESEHATAN Gedung 36 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan komputer sebanyak 11 unit. RSUD SUNGAILIAT Gedung 36 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan komputer sebanyak 11 unit.
8) Indikator Capaian Kinerja (1)
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Untuk urusan kesehatan utamanya menekankan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, balita dan anak-anak serta masyarakat miskin.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-85
Pada tahun 2007, di Kabupaten Bangka terdapat kasus ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif sebanyak 123 kasus, sedangkan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan sebanyak 176 kasus tersebut, sehingga nilai capaian kinerja untuk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebesar 69,88%. (2)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Pada tahun yang sama terdapat 5.960 sasaran ibu bersalin di Kabupaten Bangka sedangkan yang dapat ditolong/ditangani oleh tenaga kesehatan hanya sebesar 5.465 orang sehingga Nilai Capaian Kinerja untuk Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 92,19 %.
(3)
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pada tahun 2008 semua desa dan Kelurahan di Kabupaten Bangka (60 desa dan 9
Kelurahan) sudah melaksanakan Universal Child
Immunization (UCI) sehingga nilai capaian kinerja untuk Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah sebesar 100 %. (4)
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Pada tahun 2008 masih ditemukan 4 kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bangka, namun semuanya dapat ditangani/mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka sehingga nilai capaian kinerja untuk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan adalah sebesar 100 %.
(5)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Indikator Kunci pelayanan kesehatan yang lain adalah Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Di Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2007 diperkirakan terdapat 387 penderita baru TBC BTA (+), sedangkan jumlah kasus yang dapat ditemukan dan diobati hanya sebesar 221 kasus, sehingga nilai capainya
kinerja
untuk
cakupan
penemuan
dan
penanganan
penderita penyakit TBC BTA hanya sebesar 57,1 %.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-86
(6)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Pada saat yang sama di Kabupaten Bangka ditemukan 12 orang penderita penyakit DBD, dan semua kasus itu dapat ditangani sesuai SOP sehingga nilai capaian kinerja untuk Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah sebesar 100 %.
(7)
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Pada
tahun
2008
di
Kabupaten
Bangka
ditemukan
25.194
orang/masyarakat miskin, sedangkan jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan sebanyak 3.456, sehingga nilai capaian kinerja untuk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 13,7 %. (8)
Cakupan kunjungan bayi Hal lain yang penting untuk mendapat pelayanan dasar kesehatan adalah bayi lahir yang hidup. Selama tahun 2008 terdapat sebanyak 6.156 bayi lahir yang hidup di Kabupaten Bangka, sedangkan yang mendapat pelayanan sesuai standar sebanyak 5.807 bayi, sehingga nilai capainya kinerja untuk Cakupan kunjungan bayi sebesar 94,3 %.
3. Urusan Pekerjaan Umum
1) Prioritas Urusan Pekerjaan Umum Prioritas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum pada tahun 2008, meliputi :
a.
Tersedianya pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal. Salah satu standar pelayanan minimal adalah adanya jaminan bahwa penyelenggaraan transportasi sudah memenuhi standar keselamatan nasional. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelaikan dan jumlah sarana transportasi serta menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas
kecelakaan
transportasi
serta
meningkatnya
kualitas
pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-87
b.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi Pembangunan
kualitas
dan
kuantitas
sarana
dan
prasarana
transportasi ditujukan pada akses menuju sentra-sentra produksi, pariwisata, kawasan industri serta daerahterisolir.
c.
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air, meliputi : (i) Tersusunnya kebijakan pembangunan air minum yang didukung oleh seluruh stakeholder; (ii) Meningkatnya pasokan air bagi masyarakat dengan memanfaatkan secara seimbang air permukaan dan air tanah dengan pola conjunctive use bagi kebutuhan rumah tangga, pemukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (iii) Meningkatnya ketersediaan air baku bagi masyarakat pedesaan, masyarakat miskin perkotaan dan kebutuhan lain di wilayah strategis secara tepat waktu, kualitas dan kuantitas; (iv) Berfungsinya bangunan prasarana pengendali banjir, dan berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; (v) Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; (vi) Lebih optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah ada dan tersedianya lahan beririgasi produktif untuk mendukung program pertanian; (vii) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; (viii) Meningkatnya koordinasi vertikal maupun horizontal, baik antara pemerintah dan masyarakat, antar tingkatan pemerintahan,
maupun
antar
instansi
pemerintah;
serta
(ix)
Terbentuknya sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder untuk mendukung perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
2) SKPD Pelaksana Hingga bulan Juni 2008 urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Bangka, namun sejak diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka, urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-88
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka sebanyak 29 program dan 89 kegiatan dengan total Alokasi dana Rp. 91.478.927.765,- dan terealisai Rp. 76.754.054.310,- atau 83.85 % dengan sisa anggaran Rp. 14.728.873.455,- Dengan rincian sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari : a.1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 148.228.250,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 94.594.200,- atau 63.82
%
dengan
keluaran
(
output
)
yang
dihasilkan
terlaksananya penyelenggaraan surat menyurat selama 1 tahun a.2
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 60.632.500,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 32.930.336,- atau 54.31 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan tersedianya layanan telepon,air dan listrik. a.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan dana sebesar Rp. 17.500.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 8.495.000,- atau 48.54 % dengan keluaran (output ) yang
dihasilkan
tersedianya
jasa
service
peralatan
dan
perlengkapan kantor selama 1 tahun. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan dana sebesar Rp. 64.070.000,kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan
penyerapan dana sebesar Rp. 53.602.250,- atau 83.66 % dengan keluaran
(output)
yang dihasilkan
terlaksananya perizinan
kendaraan operasional sebanyak 3 unit. a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan dana sebesar Rp. 104.600.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp.
74.000.000,- atau 70.75 % dengan keluaran (output ) yang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-89
dihasilkan tersedianya honor bag. Adm. Keuangan untuk 9 orang, serta ATK, Biaya cetak dan penggandaan selama 1 tahun. a.6
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp. 33.226.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 22.450.000,atau 67.57 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan terpeliharanya kebersihan kawasan kantor.
a.7.
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan dana sebesar Rp. 250.129.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp.
133.999.500,- atau 53.57 % dengan keluaran (output ) yang dihasilkan tersedianya honor petugas adm dan teknisi work shop sebanyak 20 orang selama 1 tahun. a.8.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan dengan dana sebesar Rp. 11.149.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 11.054.300,- atau 99.15 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan terlaksananya pengadaan buku – buku perpustakaan sebanyak 100 buah. a.9.
Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan dana sebesar Rp. 102.630.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 81.796.000,- atau 79.70 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan terselenggaranya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.10.
Kegiatan Rapat – rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah dengan dana sebesar Rp. 126.101.900,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 81796.000,- atau 49.52 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan tercapainya hasil – hasil rapat koordinasi dan konsultasi.
a. 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan dana sebesar Rp. 32.000.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 0,- atau 0 % dengan keluaran ( output ) yang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-90
dihasilkan
terlaksananya
tersedianya
jaminan
kesehatan
pegawai.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b.1
Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional dengan dana sebesar Rp. 332.800.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp.
325.571.250,- atau 97.83 % dengan keluaran (output ) yang dihasilkan bertambahnya kendaraan roda 4 sebayak 1 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit. b.2
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 29.625.000,atau 98.75 % dengan keluaran (output ) yang dihasilkan terlaksananya pengadaan AC 2 unit, Filling Cabinet 5 Unit, Camera digital 2 buah.
b.3
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dengan dana sebesar Rp. 48.000.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 46.200.000,- atau 96.25
%
dengan
keluaran
(
output
)
yang
dihasilkan
terlaksananya pengadaan UPS 2 Unit,mesin ketik manual 1 unit,laptop 1 unit dan computer 2 unit. b.4
Kegiatan
Pengadaan
Meublair
dengan
dana
sebesar
Rp.
49.200.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 48.230.000,- atau 98.03
%
dengan
keluaran
(
output
)
yang
dihasilkan
bertambahnya meublair.
c. Program Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor c.1
Kegiatan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor dengan dana sebesar Rp. 813.400.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp.
207.407.250,- atau 25.50 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan
meningkatnya
pembangunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
gedung
;
Kantor
III-91
Permukiman
dan
Tata
Ruang (batal)
serta Gedung Eks
Kenegerian. c.2
Kegiatan Pengadaan tenda Panggung Kehormatan dengan dana sebesar Rp. 32.000.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 30.797.250,atau 96.24 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya tenda panggung kehormatan.
c.3
Kegiatan rehabilitasi sedang / berat tempat parkir dengan dana sebesar Rp. 83.500.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 76.800.000,atau 91.98 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan meningkatnya sarana perpakiran.
c.4
Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung workshop dan laboratorium dengan dana sebesar Rp. 128.300.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 122.071.250,- atau 95.15 % dengan keluaran (output)
yang dihasilkan
meningkatnya bangunan
gedung
workshop. c.5
Kegiatan Rehabilitasi Gedung KNPI, Pendopo dan Pembangunan Pagar dengan dana sebesar Rp. 283.300.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 272.371.250,- atau 96.14 % dengan keluaran (output ) yang dihasilkan meningkatnya bangunan gedung KNPI dan Pendopo serta Pagar sebanyak 1 paket.
d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d.1
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannnya dengan dana sebesar Rp. 85.150.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 83.750.000,- atau 98.36% dengan keluaran (output) yang dihasilkan bertambahnya pakaian dinas sebanyak 2 unit.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-92
e. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah e.1
Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah dengan dana sebesar Rp. 30.445.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 24.565.000,- atau 80.69
%
dengan
keluaran
(
output
)
yang
dihasilkan
terselenggaranya pameran pembangunan daerah.
f. Program Pembangunan Jalan dan jembatan f.1
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan ( Kec. Sungailiat ) dengan dana sebesar Rp. 190.200.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 174.335.000,- atau 91.66% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terwujudnya perencanaan secara baik dengan adanya GPS sebanyak 1 unit.
f.2
Kegiatan pembangunan Jalan kec. Sungailiat dan Pemali dengan dana sebesar Rp. 1.118.250.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 971.236.805,- atau 86.85% dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya ruas jalan di kecamatan sungailiat dan pemali sep. 2.00Km; Pembangunan Jalan Tanah Ling. Kompleks Pesona Bangka Sep. 1 Km; Pembangunan Baru Jalan Jur kolong simpur.
f.3
Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Merawang dan Mendo Barat dengan dana sebesar Rp. 1.015.980.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 998.040.800,- atau 98.23 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya ruas jalan di kecamatan merawang dan mendo barat sep. 4.9Km; Pembangunan Jalan Pinang Sebatang dan Jalan Pemuda Desa Kimak; Pembangunan Baru Jalan H. Nawi – Air Duren Sep. 4.00 Km.
f.4
Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 1.246.920.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 1.208.998.665,- atau 96.96 % dengan keluaran ( output ) yang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-93
dihasilkan bertambahnya ruas jalan di kecamatan riau silip sep. 11.240Km; Pembangunan Baru jalan jur. Banyu asin – tiang tara Sep. 11 Km; Pasangan talud jembatan air simping sep. 240 M1. f.5
Kegiatan Peningkatan Jembatan di Kec. Belinyu dan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 2.563.970.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 1.859.548.840,- atau 72.53 % dengan keluaran (utput) yang dihasilkan meningkatnya jembatan sebanyak 3 unit dikecamatan Belinyu dan Riau Silip; Peningkatan Jembatan Rangka Baja Air Mapur I W=30M; Peningkatan Jembatan Beton Desa Banyu Asin W=10M; Peningkatan Jembatan Beton Tuing W=7M,L=7M,H=2.5M..
f.6
Kegiatan Peningkatan Jembatan di Kecamatan Puding Besar dengan dana sebesar Rp. 362.120.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 337.910.665,- atau 93.31 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jembatan sebanyak 1 unit di Puding Besar; Peningkatan Jembatan Beton Kota Waringin W=7M.
f.7
Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kec. Sungailiat dengan dana sebesar Rp. 2.210.700.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 2.137.517.840,- atau 96.69 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan sep. 3.285 Km di kecamatan sungailiat; Peningkatan jalan dalam kota sungailiat sep. 3.285 Km.
f.8
Kegiatan Peningkatan Jalan kabupaten di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 7.646.170.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 7.476.621.660,- atau 97.78 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan meningkatnya jalan sep. 11 km di kecamatan Belinyu dan Riau Silip; Peningkatan jalan jurusan Gunung Muda – silip sep. 4.00 Km; Peningkatan jalan jurusan tanjung antu – kuala mapur sep. 2.00 Km;Peningkatan Jalan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-94
jurusan mapur – tuing sep. 1.00 Km; Peningkatan jalan jurusan KD. Mentok – Mapur Sep. 4.00 Km. f.9
Kegiatan Peningkatan jalan Kabupaten di Kec. Merawang dan Mendo Barat dengan dana sebesar Rp. 1.637.190.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 1.601.464.280,- atau 97.82 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan Meningkatnya Jalan sep. 2.16 KM di kecamatan Merawang dan Mendo Barat; Peningkatan Jalan Balun Ijuk – Jade Sep. 1.16 Km; Peningkatan Jalan Jurusan Petaling – Rukam Sep. 1.00 Km.
f.10
Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten ( DAK ) di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 3.447.970.000,kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 3.341.428.680,- atau 96.91 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan sep. 3.10 KM di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip; Peningkatan Jalan Jurusan Sp. Pesaren – Pesaren Sep. 2.10 KM (DAK); Peningkatan Jalan Jurusan Bedukang – Tanjung Antu Sep. 3.00 Km (DAK).
f.11
Kegiatan Peningkatan Jalan Desa di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 1.270.470.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 1.241.491.280,- atau 97.72 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan desa sep. 2Km di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip; Peningkatan Jalan PMD – Teluk Kelabat Sep. 1.00 Km; Peningkatan Jalan Tanjung Gudang – Tanjung Putat Sep. 1.00 Km.
f.12
Kegiatan Peningkatan Jalan Desa di Kecamatan Merawang dan Mendo Barat dengan dana sebesar Rp. 3.939.120.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 3.832.761.960,- atau 97.30 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan desa sep. 1 Km di Kecamatan Bakam; Peningkatan jalan SMU Baturusa Sep. 2.50 Km; Peningkatan Jalan Desa Zed Sep. 1.00 Km; Peningkatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-95
Jalan Gg. Air Duren Desa Pagarawan Sep. 2.50 Km; Peningkatan Jalan Menduk – Air Pandan Sep. 1.00 Km. f.13
Kegiatan Peningkatan Jalan Desa di Kecamatan Bakam dengan dana sebesar Rp. 513.600.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 490.777.140,- atau 95.56 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan
terlaksananya
peningkatan
jalan
kabupaten;
Peningkatan Jalan Enok dan Madrasah Nek Nang Sep. 1.00 Km. f.14
Kegiatan Peningkatan jalan desa di kecamatan sungailiat dan pemali dengan dana sebesar Rp. 5.267.850.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 4.990.807.000,- atau 94.74 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan desa sep. 9.6 Km di kecamatan Sungailiat dan Pemali; Peningkatan Jalan Perumnas Lama Sep. 1.50 Km; Peningkatan Jalan Lapangan Bola Desa Pemali Sep. 1.00 Km; Peningkatan Jalan Kenangan Pemali – Air Ruay (Jalan Mura) Sep. 0.60 Km; Peningkatan Jalan Nusantara Sep.
0.75
Km;
Peningkatan
Jalan
Laut Sep.
1.20
Km;
Pengaspalan Halaman Pasar Ikan Kenanga Seluas 1,050 Km; Peningkatan Jalan Lingkungan Perumnas III (RSS); Peningkatan Jalan Dwi Kwan In Sep. 2.50 Km. f.15
Kegiatan Peningkatan jalan kabupaten kecamatan puding besar dengan dana sebesar Rp. 1.525.600.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 1.482.620.840,- atau 97.18 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan sep. 2 Km di Kecamatan Puding Besar; Peningkatan Jalan Jurusan Kota Waringin – Sungai Dua.
f.16
Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kecamatan Sungailiat dengan dana sebesar Rp. 489.400.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 470.410.665,- atau 96.12 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya jembatan sebanyak 1 unit
di
kecamatan
sungailiat;
Peningkatan
Jembatan
W=8,L=7,H=4 Jalan Kampung Baru Kel. Parit Padang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-96
g. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong g.1
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dengan dana sebesar Rp. 44.570.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 44.560.000,- atau 99.98 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan terlaksananya perencanaan saluran drainase dan gorong sebanyak 1 unit. g.2
Kegiatan Pembangunan drainase dan gorong – gorong di Kecamatan Mendo Barat dengan dana sebesar Rp. 234.400.000,kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan
penyerapan dana sebesar Rp. 228.263.665,- atau 97.38 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya saluran drainase dan gorong – gorong di kecamatan mendo barat sep. 600 M1; Pembangunan talud dan saluran pasangan pesantren petaling sep. 600 M1. g.3
Kegiatan Pembangunan drainase dan gorong – gorong di Kecamatan Sungailiat dengan dana sebesar Rp. 586.150.000,kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan
penyerapan dana sebesar Rp. 576.025.330,- atau 98.27 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan Bertambahnya Saluran drainase; Pembangunan Drainase Jl. Melati Lingkungan air merapin sep. 2.500 M1; Pembangunan Drainase Jl. SD 3 Kp. Jawa Sep. 750 M1 dan Perbaikan Talud. g.4
Kegiatan Peningkatan saluran drainase dan gorong – gorong di Kecamatan Sungailiat dan Pemali dengan dana sebesar Rp. 453.350.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 420.612.500,- atau 92.78
%
dengan
keluaran
(
output
)
yang
dihasilkan
terlaksananya rehab dan peningkatan drainase; Peningkatan Drainase Kolong Pancing – Jembatan Jelitik. g.5
Kegiatan Peningkatan saluran drainase di Kecamatan Belinyu dan Riau Silp dengan dana sebesar Rp. 562.440.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 539.418.750,- atau 95.91 % dengan keluaran (
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-97
output ) yang dihasilkan terlaksananya rehab dan peningkatan drainase; Peningkatan Saluran Drainase Air Cempedak Kec. Belinyu. g.6
Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Kec. Sungailiat dengan dana sebesar Rp. 983.011.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 961.100.140,- atau 97.77 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan terlaksananya rehab dab peningkatan drainase; Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Dalam Kota Sungailiat Sep. 3.970 M1.
h. Program
Rehabilitasi
/
Pemeliharaan
Jalan
Kecamatan
Sungailiat dan Pemali h.1
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan Kec. Sungailiat dan Pemali dengan dana sebesar Rp. 5.770.735.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 5.569.844.266,- atau 96.52 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan jalan dapat direhab dan dipelihara sep. 48.09 Km di kecamatan sungailiat dan pemali; Pemeliharaan Rutin
Jalan
Jurusan
jelutung
–
matras
Sep.
5.60
Km;
Pemeliharaan rutin Jalan Jurusan Sungailiat – Hakok Sep. 4.65 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Sp. Matras – Matras Sep. 0.90 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Sungailiat Sep. 19.86 Km (Swakelola); Pemeliharaan Berkala Jl. Jur. TB. 23 – Kimhin (efektif 2.00 Km) Sep. 4.092 Km; Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Sungailiat (efektif 3.28 Km) Sep. 8.80 Km; Rehab jalan tanah Sp. Pasar kenanga – SMP 4 Sep. 2.50 Km; Pemeliharaan Rutin Jlk. Jur Sigambir – Penyamun Sep. 9.30 Km. h.2
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kec. Belinyu dan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 1.997.680.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 1.900.883.000,- atau 95.15 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan jalan dapat direhab dan dipelihara sep. 48.09 di kecamatan belinyu dan riau silip; Pemeliharaan Rutin
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-98
Jalan Dalam Kota Belinyu Sep. 12.60 Km; Rehab Jl. Jur. Sp. Pugul – Rima Beras Sep. 8.50 Km. h.3
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kec. Merawang dengan dana sebesar Rp. 280.260.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 265.091.000,- atau 94.59 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan jalan dapat direhab dan dipelihara sep. 7 Km di kecamatan merawang; Pemeliharaan Rutin jalan Jur. Baturusa – Pukan Sep. 7.00 Km. h.4
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kec. Puding Besar dan Bakam dengan dana sebesar Rp. 7.329.250.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 7.136.187.000,- atau 97.37 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan jalan dapat direhab dan dipelihara sep. 32.55 km dikecamatan Puding besar dan Bakam; Pemeliharaan rutin jalan Jur. Puding besar – Kota Waringin Sep. 23.80 Km; Pemeliharaan berkala jalan Jur. Sungailiat – Bakam (efektif 8,75 Km) Sep. 33.32 Km . h.5
Kegiatan
Rehabilitasi
/
Pemeliharaan
Jalan
Kec.
Pemali,
Merawang dan Mendo Barat (DAK) dengan dana sebesar Rp. 8.513.400.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 8.356.331.000,- atau 98.16 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan jalan dapat direhab dan dipelihara sep. 10.5 Km di kecamatan Pemali, Merawang dan Mendo Barat; Pemeliharaan berkala jl. Jur. Pemali – Lubuk kelik (efektif 3 Km); Pemeliharaan berkala jl. Jurusan Jurung – Sempan (efektif 3.50 Km); Pemeliharaan Berkala Jl. Jurusan Petaling – Pangkal Mendok (efektif 4,00 Km) sep. 1.00 Km . h.6
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kec. Mendo Barat dengan dana sebesar Rp. 1.511.620.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 1.479.162.000,- atau 97.85 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan jalan dapat direhab dan dipelihara sep.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-99
3.75 Km di Kecamatan mendo barat; Rehab jalan pesantren H. Nawi Sep. 3.75 Km (DABA).
i.
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan i.1
Kegiatan penyusunan system informasi / data base (swakelola) dengan dana sebesar Rp. 226.785.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 223.985.000,- atau 98.77 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan informasi database jalan secara elektronik dikecamatan sungailiat.
j. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan j.1
Kegiatan Pengadaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dengan dana sebesar Rp. 99.185.500,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 72.224.800,- atau 72.82 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan tersedianya peralatan laboratorium kebinamargaan.
k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan k.1
Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kecamatan Merawang dan Mendo Barat dengan dana sebesar Rp. 250.950.750,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 250.950.750,-
atau 100 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan terlaksananya jaringan irigasi yang baik ; pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi Desa Paya Benua dan Desa Zed. k.2
Kegiatan
Optimalisasi
Fungsi
Jaringan irigasi yang sudah
dibangun Desa Puding besar dan Bakam dengan dana sebesar Rp. 217.545.525,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 217.515.525,-
atau 100 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-100
terlaksananya jaringan irigasi yang baik ; Optimalisasi jaringan irigasi tanah bawah dan pangkal niur sep. 17.500 M1. k.3
Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kecamatan Merawang dan Mendo Barat dengan dana sebesar Rp. 398.540.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp.
374.000.000,- atau 93.84 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan terlaksananya jaringan irigasi yang baik ; Operasi dan pemeliharaan Irigasi Desa Paya Benua dan Desa Zed; tangki HU Kapasitas 2000 ltr sebanyak 2 unit . k.4
Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kecamatan Puding Besar dan Bakam dengan dana sebesar Rp. 1.516.450.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp.
1.442.580.000,- atau 95.13 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan diperbaikinya jaringan irigasi; Rehab dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Tanah Bawah Kec. Puding Besar Sep. 8.500 M1; Rehab dan Peningkatan Jaringan Desa Labu Kec. Puding Besar. k.5
Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kecamatan Riau Silip dan Belinyu dengan dana sebesar Rp. 673.600.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 640.199.000,-
atau 95.04 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan diperbaikinya jaringan irigasi; Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Banyu Asin Kec. Riau Silip sep. 2.200 M1.
l.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku l.1
Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana air bersih system sederhana dengan dana sebesar Rp. 3.040.870.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 2.523.780.000,- atau 83.00 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan terbangunannya sarana dan prasarana air bersih sederhana sebanyak 3 desa; Pembangunan Prasarana dan sarana air bersih system sederhana desa pesaren kec.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-101
Belinyu; pembangunan prasarana dan sarana air bersih system sederhana desa banyu asin kec. Riau silip; pembangunan prasarana dan sarana air bersih system sederhana desa kota kapur kec. Mendo barat.
m. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya m.1
Kegiatan Pemagaran Pemandian Umum dengan dana sebesar Rp. 616.300.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 529.800.000,- atau 85.96 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan tersedianya tempat pemandian umum; Pembangunan Pemandian Umum Desa Riding Panjang; Pembangunan Pemandian Umum Desa Puding Besar.
n. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah n.1
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan dana sebesar Rp. 498.300.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 467.896.000,- atau 93.90
%
dengan
keluaran
(
output
)
yang
dihasilkan
bertambahnya prasarana system pengelolaan sarana air minum sebanyak 2 unit; Pemasangan pipa Air minum dan SR di baturusa; Pembangunan Sumur gali.
o. Program Pengendalian Banjir o.1
Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/ kali dengan dana sebesar Rp. 186.000.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan atau dengan nilai fisik
0 % dikarenakan gagal 2 kali
tender (lelang) dan penyerapan dana sebesar Rp. 2.095.250,- atau 1.13 % berupa biaya untuk pelaksanaan lelang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-102
p. Program Pengembangan Wilayah strategi dan cepat tumbuh p.1
Kegiatan Pembangunan Konstruksi Pagar dengan dana sebesar Rp. 868.200.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 846.470.000,-
atau 97.50 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan tercapainya penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah lanjutan tahun 2007; Pagar puskesmas; Pagar terminal; pagar dinas perindutrian dan perdagangan; pagar kantor KONI; pagar OROM; Pagar SDN 08; Pagar RS Jiwa; Pagar Taman Makam Pahlawan; Pagar Kantor Pajak; Pagar Gedung Juang; Gapura Taman Makam Pahlawan; Gapura Gang Merbabu; Gapura RSUD; Gapura SMP 7. p.2
Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Merawang dan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 996.600.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 488.100.000,- atau 48.98 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya gedung serba guna sebanyak 2 unit; pembangunan Gedung serba guna Merawang (batal,lahan tidak siap); Pembangunan Gedung Serba Guna Riau Silip. p.3
Kegiatan Pembangunan Kios PKL dengan dana sebesar Rp. 100.700.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan karena kios lama masih banyak yang belum ditempati.
p.4
Kegiatan penimbunan areal pasar buah dengan dana sebesar Rp. 51.435.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 49.500.000,- atau 96.24 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan penimbunan areal pasar buah. Berdasarkan indicator input – output ini, maka nilai kerja yang dicapai sebesar 100 %.
q. Program Pengembangan Infrastruktur perdesaan (PPIP) q.1
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dengan dana
sebesar Rp. 20.864.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan karena sampai awal bulan November 2008 belum ada realisasi kegiatan dilapangan untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-103
r. Program Bantuan Tenaga Teknis r.1
Kegiatan Supervisi Infrastuktur dengan dana sebesar Rp. 420.400.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 385.958.000,- atau 91.81 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan terawasinya kegiatan infrastruktur sebanyak 2 buku supervisi; Supervisi Pembangunan Infrastruktur Paket I; Supervisi Pembangunan Infrastruktur Paket II.
s. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan s.1
Kegiatan Penyediaan Jasa Dana Pendamping (Biaya Operasional) P2KP dengan dana sebesar Rp. 474.562.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 429.983.000,- atau 90.61 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan tersedianya dana pendamping untuk 10 paket; Dana Pendamping untuk kelurahan kenanga,Rebo,Parit padang,srimenanti,air duren, air ruai, karya makmur, sampan, sungailiat, sinar baru . s.2
Kegiatan Dana Pendamping (Biaya Operasional) Lanjutan P2KP dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 320.000.000,- atau 100 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan dana pendamping untuk 3 paket; Kelurahan Kuday, Desa Pemali dan Kecamatan Pemali. s.3
Kegiatan
Program
Penataan,
Penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan dana sebesar Rp. 8.071.740.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 22.500.000,- atau 0.28 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan penggantian lahan sebanyak 1 paket.
t. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan t.1
Kegiatan Pembangunan Jalan dan jembatan Kecamatan mendo Barat dengan dana sebesar Rp. 95.936.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-104
sebesar Rp. 60.000.000,- atau 62.54 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan pembangunan Jalan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (swakelola). t.2
Kegiatan peningkatan Jalan Desa Kecamatan Mendo Barat dengan dana sebesar Rp. 178.220.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak terdapat penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan tender (gagal tender).
t.3
Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Kecamatan Puding besar dengan dana sebesar Rp. 159.340.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 148.650.500,- atau 93.29 % dengan keluaran (output ) yang dihasilkan Meningkatnya jalan sep. 0.353 Km di Kecamatan Puding Besar; Peningkatan Jalan Labu Sep. 0.203 Km; Peningkatan Jalan Desa Tanah Bawah Sep. 0.15 Km. t.4
Kegiatan Pembangunan Jalan dan Kecamatan di Kecamatan Sungailiat dengan dana sebesar Rp. 87.000.000.,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 81.175.000,- atau 93.30 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya plat duikers sebanyak 1 unit; Pembangunan Baru Plat Duikers W=7M, H=2,5M L=2M di jalan Yos Yudarso.
u. Program Pembangunan Drainase / Gorong - gorong u.1
Kegiatan Pembangunan Jalan Kecamatan Sungailiat dengan dana sebesar Rp. 79.911.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 74.570.000,atau 93.32 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya plat duikers sebanyak 1 unit; Pembangunan Baru Plat Duikers W=1M,H=1M,L=12M dan Pembuatan saluran pasangan batu belah dikompleks pesona bangka.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-105
v. Program Pembangunan saluran drainase / gorong – gorong di kecamatan sungailiat v.1
Kegiatan Pemeliharaan saluran drainase dalam kota sungailiat dengan dana sebesar Rp. 51.750.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 51.650.000,- atau 99.81 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya saluran drainase dan gorong – gorong yang lancar dengan baik serta saluran sungai bersih dari rumput lancarnya aliran sungai.
w. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan w.1
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan dengan dana sebesar Rp. 66.561.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp.
65.191.000,- atau 97.94 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan Terlaksananya peningkatan jalan desa Rehab jl. Pesantern al islam kemuja sep. 1.00 Km. w.2
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kecamatan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 107.511.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana
sebesar Rp. 89.036.473,- atau 82.82 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan sep. 2.50 Km di Kecamatan Riau Silip; Rehab jl. Tanah KD. Mentok Sep. 2,25 Km di Kec. Riau silip (swakelola dan pilot project). w.3
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kecamatan Belinyu dan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 235.210.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 225.750.000,- atau 95.98 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan sep. 2.17 Km dikecamatan belinyu dan Riau silip; Rehab jalan Tembus Air Asam Sep. 1.00 Km; Rehab jalan Kompleks Perumnas Belinyu Sep. 0.87 Km; Rehab Jalan SMU Riau Silip Sep. 0.30 Km.
w.4
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan kecamatan Bakam dengan
dana
sebesar
Rp.
128.150.000,-
kegiatan
ini
dilaksanakan dengan penyerapan dana sebesar Rp. 1.460.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-106
atau 1.14 % berupa biaya lelang sedangka fisik kegiatan tidak terlaksana karena tidak terdapat penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan tender (gagal terder) w.5
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan / jembatan kecamatan Sungailiat dengan dana sebesar Rp. 1.515.700.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 1.472.157.840,- atau 97.13 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan sep. 2.30 Km di Kecamatan sungailiat; Rehabilitasi jalan pelabuhan jelitik sep. 2.3 km. w.6
Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan Kecamatan Sungailiat dan Pemali dengan dana sebesar Rp.352..050.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 341.245.000,- atau 96.93 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya jalan sep. 3.05 Km di Kecamatan Sungailiat dan Pemali; Rehab jalan mentawai desa karya makmur sep. 1.2 Km; Rehab jalan lombok air ruay sep. 0.6 Km; Rehab jalan samping masjid kp. Jelutung sep. 0.9 km; rehab jalan SD 2 Sep. 0.350 Km.
x. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan di kecamatan sungailiat x.1
Kegiatan
Pengadaan
Stemper
dengan
dana
sebesar
Rp.
23.150.00,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 21.800.000,- atau 94.17 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan tersedianya peralatan stemper sebanyak 1 unit.
y. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran y.1
Kegiatan perencanaan pengembangan infrastruktur dengan dana sebesar Rp. 47.061.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 39.016.000,atau 82.91 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan Buku perencanaan dan Camera digital sebanyak 1 unit.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-107
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 36 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang, DIII sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 24 orang dan SLTP 1 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 3 orang eselon III dan 9 orang eselon IV. Jika dilihat berdasarkan kepangkatan maka golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 20 orang, dan golongan I sebanyak 1 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum ditentukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang penyusunannya disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2009.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai.
8) Capaian Indikator Kinerja (1) Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK)
panjang jalan
Kabupaten dalam kondisi baik diketahui dengan membandingkan panjang jalan Kabupaten Bangka dalam kondisi baik sepanjang 365,741 km, dibanding dengan panjang seluruh jalan yang ada di Kabupaten Bangka baik sepanjang 652,710 km. Berdasarkan perbandingan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-108
tersebut dapat diketahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 56,4 %. (2) Luas Irigasi Kabupaten Baik Untuk indikator Luas Irigasi Kabupaten Baik, diukur menggunakan perbandingan antara luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 218 m dibandingkan dengan luas irigasi Kabupaten Bangka sepanjang 1.845 m, sehingga capaian indikator kinerja-nya sebesar 11,81 % (3) Rumah Tangga Ber Sanitasi Sedang untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rumah Tangga Ber Sanitasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga ber sanitasi dengan jumlah total rumah tangga, di mana untuk jumlah rumah tangga yang telah bersanitasi di Kabupaten Bangka sejumlah 218 KK dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Bangka yaitu sejumlah 61.372 KK. Dari perbandingan tersebut diketahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) rumah tangga ber sanitasi sebesar 0,36 %. (4) Kawasan Kumuh Indikator Kinerja Kunci (IKK) kawasan kumuh yang membandingkan antara luas kawasan kumuh dengan luas wilayah. Di Kabupaten Bangka tidak terdapat kawasan kumuh sehingga capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Prosentase kawasan kumuh adalah 0 %.
4.
URUSAN WAJIB PERUMAHAN
1) Prioritas Urusan Perumahan Sasaran pembangunan perumahan serta prasarana dan sarana dasar permukiman yang ingin dicapai pada tahun 2008 adalah: a. Meningkatnya jumlah rumah hunian yang memenuhi standar kesehatan b. Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar di sektor perumahan dan pemukiman yang memenuhi standard pelayanan minimal c. Meningkatnya investasi proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai sistim kerja sama antara pemerintah dan swasta
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-109
2) SKPD Pelaksana Urusan wajib perumahan juga dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka.
3) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Alokasi dan Realiasasi Anggaran. Penyelenggaraan
urusan
perumahan
oleh
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten Bangka dilakukan melalui 4 program dan 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.723.602.340,- dan realisasi sebesar Rp 2.858.599.350,- atau sebesar 76,77 %, dengan rincian :
a. Program Lingkungan Sehat Perumahan a.1
Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan dana sebesar Rp. 251.550.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 196.775.000,- atau 78.23 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan sarana lingkungan dan perumahan yang sehat tercipta.
b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan b.1
Kegiatan fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat di kecamatan Mendo barat dan Riau Silip dengan dana sebesar Rp. 1.099.400.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan
dana sebesar Rp. 674.400.000,- atau 61.34 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan bertambahnya prasarana dan sarana dasar
permukiman
di
2
desa;
Pengadaan
Konstruksi
pembangunan jalan desa rembang (batal); Pengadaan Konstruksi Pembangunan Jalan Paving Block Desa Kemuja.
c. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran c.1
Kegiatan Biaya operasional Pemadam Kebakaran dengan dana sebesar Rp. 628.706.340,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-110
335.199.350,- atau 53.32 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan meningkatnya sarana penunjang petugas kebakaran sebanyak
17
petugas,
BBM
dan
Spare
Part
Kendaraan
Operasional 2 unit.
d. Program Lingkungan Sehat Perumahan dilokasi tersebar d.1
Kegiatan
Penyedia Air
Bersih
dengan
dana sebesar
Rp.
1.562.485.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 1.478.700.000,- atau 94.64
%
dengan
bertambahnya
keluaran
prasarana
air
(
output minum
)
yang
sebanyak
dihasilkan 5
paket;
Pengadaan Prasarana / sarana air minum untuk RSH PNS / Polri Kec. Sungailiat; pengadaan konstruksi air bersih / air minum desa jade bahrin kec. Merawang; Pengadaan konstruksi air bersih / air minum desa kemuja kec. Mendo barat; pengadaan konstruksi air bersih / air minum dusun padang siput kel air jukung kec. Belinyu; pengadaan konstruksi air bersih / air minum desa bakam kecamatan bakam. d.2
Kegiatan Pengadaan Bak container dan landasan dengan dana sebesar Rp. 181.461.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dengan nilai fisik
100 % dan penyerapan dana sebesar Rp.
173.525.000,- atau 95.63 % dengan keluaran ( output ) yang dihasilkan Pembangunan landasan dan pengadaan bak container 5 unit.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 36 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang, DIII sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 24 orang dan SLTP 1 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 3 orang eselon III dan 9 orang eselon IV. Jika dilihat berdasarkan kepangkatan maka golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 20 orang, dan golongan I sebanyak 1 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-111
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan ditentukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang penyusunannya
disesuaikan
dengan
Rencana
Strategis
Pemerintah
Kabupaten Bangka Tahun 2004-2009.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Perumahan.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Perumahan Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai.
8) Capaian Indikator Kinerja a)
Rumah Tangga yang menggunakan air bersih, Untuk menilai indikator yang pertama yaitu rumah tangga yang menggunakan air bersih didapat dengan membandingkan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga. Dari total jumlah rumah tangga di Kabupaten Bangka pada tahun 2008 yaitu sebanyak 61.372 rumah tangga, 33.257 rumah tangga diantaranya merupakan pengguna air bersih, sehingga capaian kinerja dari indikator rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bangka pada tahun 2007 mencapai 54,18 %.
b)
Luasan lingkungan permukiman kumuh, Di Kabupaten Bangka tidak terdapat lingkungan permukiman yang kumuh sehingga capaian kinerja dari indikator luasan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka adalah 0 %.
c)
Rasio Rumah layak huni. Sedangkan apabila ditinjau dari indikator kinerja kunci yang ketiga yaitu rumah layak huni, dari seluruh rumah di wilayah Kabupaten Bangka
yaitu
sebanyak
60.222 buah,
sebanyak
57.813 buah
diantaranya merupakan rumah layak huni. Dengan demikian capaian
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-112
kinerja dari indikator kinerja kunci rasio rumah layak huni di Kabupaten Bangka adalah sebesar 95,09 %.
5.
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG 1) Prioritas Urusan Penataan Ruang Sasaran pembangunan penataan ruang tahun 2008 adalah : a. Terwujudnya penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral; b. Terwujudnya kelembagaan penataan ruang yang mampu menyelesaikan dan mengantisipasi terjadinya konflik pemanfaatan ruang.
2) SKPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka.
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Pada tahun anggaran 2008 dalam rangka pelaksanaan urusan Penataan Ruang, tidak terdapat anggaran khusus yang ditampung dalam suatu program dan kegiatan karena berdasarkan prioritas yang dikemukan diatas bahwa penyelenggaraan urusan tata ruang lebih ditekankan pada upaya penegakan RTRW serta penyelesaian dan antisipasi terjadinya konflik pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Kondisi ini disebabkan karena penataan ruang bersifat hierarki, dimana Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) sehingga Kabupaten Bangka belum dapat menyusun RTRW yang mengacu pada RTRW Propinsi.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 29 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 16 orang, dan SLTA sebanyak 9 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 6 orang eselon III dan 13 orang eselon IV. Jika
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-113
dilihat berdasarkan kepangkatan maka golongan IV sebanyak
2 orang,
golongan III sebanyak 24 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ditentukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang penyusunannya disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2009.
6) Permasalahan dan Solusi. Permasalahan dalam pelaksanaan urusan penataan ruang yang ada disebabkan Pemerintah Propinsi belum menetapkan RTRW sehingga Kabupaten Bangka juga belum dapat menyusun RTRW Kabupaten Bangka.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Penataan Ruang di Bappeda Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai, terdiri dari 1 unit gedung, 3 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2 dan 16 unit komputer
8) Capaian Indikator Kinerja Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Tata Ruang dapat diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Sebagaimana Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat. Untuk Kabupaten Bangka kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga saat ini baru diketahui Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan luas 3,91 ha, yang terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-114
NO
LOKASI TAMAN KOTA
LUAS (Ha)
1
TAMAN PEPAYA
0.20
2
TAMAN PEPABRI BANTARAN SUNGAI
0.12
3
TAMAN TERMINAL
0.09
4
TAMANSARI
2.00
5
TAMAN KAMPUS POLMAN
1.50
JUMLAH
3.91
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Bangka Th. 2008
Dari data tersebut di atas capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk Kabupaten Bangka yaitu sebesar 0,002 % didapat dari perbandingan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (3,91 ha) dengan luas wilayah Kabupaten Bangka yang ber HPL/HGB ( 194.256,09 Ha).
6.
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1) Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan Sasaran
perencanaan pembangunan tahun 2008 adalah tersusunnya
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan (RKPD) yang didukung oleh data yang akurat dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (e-Services) sehingga mudah diakses publik.
2) SKPD Pelaksana Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangka.
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangka melalui pelaksanaan 11 program dan 41 kegiatan, dengan anggaran Rp 3.345.857.368,-
dan
realisasi Rp 2.242.373.869,- atau 67,02 % dengan rincian :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-115
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan dana sebesar
Rp.163.026.000,-
dan
terealisasi
sebesar
Rp.138.166.000,- atau 84,75% dengan output yang dihasilkan berupa terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun.
a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik telah selesai dilaksanakan dengan alokasi dana Rp.38.758.368,-
dan terealisasi penggunaan dana sebesar
Rp.24.238.569,- atau 62,28% dengan output tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 1 tahun. a.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar
Rp.26.800.000,-
dan realisasi
penggunaan dana sebesar Rp.10.371.000,- atau 38,70% dengan output terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan alokasi dana Rp. 61.414.000,- dan terealisasi sebesar Rp.41.092.600,-
atau
66,91% dengan
output terpemeliharanya kendaraan dinas sebanyak 2 unit. a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi
dana
Rp.12.442.500,-
Rp.
44.411.000,-
atau
dan
terealisasi
sebesar
27,09% dengan output tersusunnya
laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2008. a.6.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.24.471.500,- dan terealisasi sebesar Rp.24.315.500,atau 99,36% dengan output terpeliharanya kebersihan kantor.
a.7.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.300.140.000,-
dan
terealisasi sebesar Rp. 69.649.000,- atau 23,21% dengan output terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas konsultasi selama 1 tahun. a.8.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.52.940.000,Rp.5.735.000,-
dan terealisasi sebesar
atau 10,83% dengan output terlaksananya
koordinasi dan pembinaan ke kecamatan selama 1 tahun.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-116
a.9.
Kegiatan Penyediaan Jasa Perencanaan Daerah dengan alokasi dana Rp.83.513.000,-
dan terealisasi Rp.29.839.500,-
atau 35,73% dengan output tersedianya dokumen perencanaan sebanyak 11 dokumen
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan plafond anggaran Rp.17.600.000,- . Dari plafond dana yang dianggarkan, dana yang terserap sebesar Rp.17.070.000,- atau 96,99% dengan output tersedianya 2 unit AC dan 1 unit etalase
b.2.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan plafond anggaran Rp.83.750.000,- . Dari plafond dana yang dianggarkan, dana yang terserap sebesar Rp.81.506.000,- atau 97,32% dengan output 4 unit komputer, 5 unit printer, 1 unit GPS, 1 unit UPS dan 3 laptop.
b.3.
Kegiatan
Pengadaan
Meubelair
dengan
alokasi
dana
Rp.23.100.000,- dan terealisasi Rp.22.975.000,- atau 99,46% dengan output 20 buah kursi kerja dan 20 meja kerja. b.4.
Kegiatan dengan
Rehabilitasi
alokasi
dana
Rp.177.450.000,-
Sedang/Berat
Gedung
Rp.194.200.000,-
dan
atau 91,37% dengan output
Kantor terealisasi
tersedianya
gedung kantor yang memadai 1 unit. b.5.
Kegiatan Pembangunan Gudang dan Tempat Parkir Kantor
dengan alokasi dana Rp.71.400.000,-
Rp.67.112.500,-
dan terealisasi
atau 94,00% dengan output
tersedianya
gudang dan tempat parkir b.6.
Kegiatan Pengadaan Aplikasi Database Kearsipan Digital dengan alokasi dana Rp.102.900.000,-. Kegiatan ini tidak terealisasi karena penyedia barang jasa yang mengikuti lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapannya
Pakaian
dianggarkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Dinas
plafond
dana
Beserta sebesar
III-117
Rp.11.050.000,-
dan realisasi
sebesar Rp.8.797.000,-
atau
79,61% dengan output tersedianya pakaian seragam pegawai sebanyak 39 stel. c.2.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dianggarkan plafond dana sebesar Rp.18.801.000,- dan realisasi sebesar
Rp.11.966.500,-
atau
63,31%
dengan
output
tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai sebanyak 50 stel.
d. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah dengan alokasi dana Rp.15.000.000,-
dan terealisasi Rp.14.500.000 atau
96,67% dengan output terlaksananya pameran pembangunan sebanyak 2 kali.
e. Program Pengembangan Data/ Informasi, terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Pengumpulan,
Updating
Dan
Analisa
Data
Informasi Informasi capaian target kinerja program dan kegiatan dengan alokasi dana Rp.20.400.000,- dan terealisasi Rp.18.894.000 atau 92,62% dengan output tersedianya buku updating data pokok Kabupaten Bangka tahun 2008 sebanyak 25 buku dan buku hasil analisa data pokok sebanyak 25 buku. e.2.
Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan alokasi dana Rp.40.250.000,atau 92,12%
dengan
dan terealisasi Rp.37.079.750,-
dengan output tersedianya buku Bangka Dalam
Angka Tahun 2007 sebanyak 70 buku. e.3.
Kegiatan Pengembangan Dan Updating E-Office Bapeda dengan dana Rp.27.990.000,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena menjadi Tupoksi Bagian Telekomunikasi dan Informatika Setda Kabupaten Bangka.
e.4.
Kegiatan Penyusunan Buku Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi dana Rp.66.850.000,- dan terealisasi Rp.52.755.000,- atau 78,87% dengan output tersusunnya buku indeks persepsi masyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-118
terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten bangka tahun 2008 sebanyak 50 buku. e.5.
Kegiatan Survey Persepsi masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2008
dengan alokasi dana
Rp.70.924.000,- dan terealisasi Rp.59.790.750,- atau 84,30% dengan
output
terlaksananya
survey
persepsi
masyarakat
terhadap kinerja pemerintah daerah tahun 2008. e.6.
Kegiatan
Sosialisasi
Penerapan
E-Office3
Bapeda
Kabupaten Bangka dengan alokasi dana Rp.20.547.000,- dan tidak
dilaksanakan
karena
merupakan
tupoksi
Bagian
Telekomunikasi dan Informatika Setda kabupaten Bangka. e.7.
Kegiatan
Penyusunan
Buku
Kajian
Pendidikan
di
kabupaten Bangka dengan alokasi dana Rp.23.000.000,- dan terealisasi Rp.18.490.000,-
atau 80,39%
dengan output
tersusunnya buku kajian pendidikan Kabupaten Bangka sebanyak 40 buku.
f. Program Kerjasama Pembangunan, terdiri dari : f.1.
Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan. Plafond anggaran yang disediakan sebesar Rp.51.760.000. Dari dana yang disediakan, dana yang diserap untuk terlaksananya program kerjasama pembangunan sebesar atau
72,26
dengan
output
Rp.37.402.500,-
tersusunnya
laporan
triwulan
pelaksanaan PKPS-BBM.
g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : g.1.
Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
Untuk
pelaksanaan
kegiatan
ini,
plafond
dana
dianggarkan sebesar Rp.273.325.000,- . Dari besaran plafon yang
dianggarkan,
Rp.254.210.000,pengiriman
dana atau
pegawai
yang
sebesar
Bappeda
digunakan
93,01%
yang
sebesar
dengan
output
mengikuti
Bintek
Perencanaan sebanyak 11 kali dengan jumlah pegawai sebanyak 57 pegawai.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-119
h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : h.1.
Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Publik dengan plafond dana
sebesar
Rp.120.241.500,-
Rp.100.776.500,-
atau
,
sebesar
terealisasi
83,81%
dengan
sebesar output
tersedinya laporan kegiatan AMPL Kabupaten Bangka h.2.
Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJM-D dengan plafond dana
sebesar
Rp.388.569.000,-
Rp.367.834.000,-
dan
terealisasi
sebesar
atau sebesar 94,66 % dengan output
tersusunnya dokumen dan naskah akademik RPJM-D Kabupaten Bangka tahun 2008 -2013 sebanyak 1 dokumen. h.3.
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJM-D dengan plafond
dana
Rp.98.696.500,-
sebesar
Rp.123.200.000
terealisasi
sebesar
atau sebesar 80,11 persen dengan output/
keluaran 100 eks dokumen rencana pembangunan. h.4.
Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD dengan plafond dana Rp.42.205.000 terealisasi Rp.42.205.000,- atau sebesar 100 % dengan
output/ keluaran 60 eks
buku rancangan RKPD
Kabupataen Bangka. h.5.
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan dana Rp.63.541.000,-
terealisasi sebesar Rp.63.121.000,-
atau
sebesar 99,34 persen dengan output/ keluaran 35 eks buku daftar prioritas kegiatan. h.6.
Kegiatan
Penetapan
Rp.43.212.500,-
RKPD
dengan
plafond
dana
terealisasi sebesar Rp.31.115.000,-
atau
sebesar 72 persen dengan output/ keluaran 60 eks buku RKPD Kabupaten Bangka. h.7.
Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi,
Pengendalian
dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan plafond dana Rp.89.937.500,Rp.38.359.500,-
terealisasi sebesar
atau sebesar 42,65 persen dengan output/
keluaran berupa tersedianya 48 eks Laporan APBD Kab. Bangka, 48 eks laporan APBD Propinsi, 48 eks laporan APBN, 40 eks buku pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-120
h.8.
Kegiatan
Penyusunan
Rp.55.215.000,-
PDRB
dengan
plafond
dana
terealisasi sebesar Rp.54.849.500,-
atau
sebesar 99,34 persen dengan output/ keluaran 50 eks buku PDRB Bangka Tahun 2007. h.9.
Kegiatan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan plafond dana Rp.103.957.000,-
terealisasi
Rp.19.550.000,- atau sebesar 18,81 % dengan output berupa tersedianya 1 draft Raperda. h.10. Kegiatan Penyusunan Buku Rencana Umum Pembangunan Ekonomi Daerah
dengan plafond dana Rp.25.637.500,-
terealisasi Rp.23.757.500,output/ keluaran
atau sebesar
92,67 % dengan
40 buku rencana umum pembangunan
ekonomi daerah.
i.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari : i.1.
Kegiatan
Forum
Kajian Pembangunan Perekonomian.
Plafon dana yang dianggarkan sebesar 45.340.000,- terealisasi sebesar Rp.33.330.000,output
terlaksananya
atau sebesar 73,51 persen dengan 8
kali
pertemuan
forum
kajian
pembangunan ekonomi daerah. i.2.
Kegiatan Penyusunan Buku Model Makro Ekonomi Wilayah Kabupaten Bangka. Plafon dana yang dianggarkan sebesar 24.987.500,- terealisasi sebesar Rp.23.307.500,- atau sebesar 93,28 persen dengan output tersedianya 40 buku model makro ekonomi wilayah Bangka.
j. Program Perencaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, terdiri dari : j.1.
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah,
dialokasikan
anggaran
sebesar
Rp.252.433.000,-
terealisasi sebesar Rp.74.125.000,- atau sebesar 29,36 persen dengan output tersedianya 40 buku RPJMD dan 35 buku profil PSE.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-121
k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, terdiri dari: k.1.
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana, dialokasikan anggaran sebesar
Rp.39.025.000,-
terealisasi sebesar Rp.35.598.200,- atau sebesar 91,22 persen dengan output tersedianya 40 buku RPJMD dan 35 buku profil PSE
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 29 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 16 orang, dan SLTA sebanyak 9 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 6 orang eselon III dan 13 orang eselon IV. Jika dilihat berdasarkan kepangkatan maka golongan IV sebanyak
2 orang,
golongan III sebanyak 24 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditentukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang penyusunannya disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2009.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, 3 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2 dan 16 unit komputer.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-122
8) Indikator Capaian Kinerja (1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Bangka belum ada. Rancangan RPJPD Kabupaten Bangka 2005 - 2025 saat ini masih dalam proses pembahasan oleh DPRD. (2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Bangka pada tahun 2008 belum ada. RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2008 – 2013 sudah selesai disusun tetapi belum ditetapkan dengan Perda masih dalam proses penetapan Peraturan Bupati. (3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Bangka telah ada. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka tahun 2008 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008. (4) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD merupakan perbandingan antara jumlah program RKPD dengan Jumlah program RPJMD. Karena RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2007 belum ada tetapi masih menggunakan dokumen Renstra maka pembandingnyapun adalah program-program yang ada pada Renstra Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Pada tahun 2008 jumlah program RKPD Kabupaten Bangka sebanyak 152 program sedang jumlah program dalam Renstra Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008 sebanyak 87 program sehingga capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sebesar 174.71 %.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-123
Kondisi pembengkakan angka ini disebabkan program-program yang disusun pada RKPD Tahun 2008 sudah menggunakan program-program berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tidak lagi berdasarkan Renstra Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008.
7.
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
1) Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan Untuk dapat lebih meningkatkan keselamatan, tingkat pelayanan serta kelancaran mobilitas penumpang, barang dan jasa dalam sistem transportasi yang efisien, sasaran pembangunan transportasi yang ingin dicapai pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: b.
Tersedianya pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal Salah satu standar pelayanan minimal adalah adanya jaminan bahwa penyelenggaraan transportasi sudah memenuhi standar keselamatan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelaikan dan jumlah sarana transportasi serta menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan
transportasi
serta
meningkatnya
kualitas
pelayanan
angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi. c.
Tercapainya peningkatan daya saing sektor riil dan mendorong industri infrastruktur. Penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi seharusnya dilakukan secara efisien sehingga biaya transportasi tidak memberikan beban yang terlalu besar bagi dunia usaha.
2) SKPD Pelaksana Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka, urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-124
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka melalui 8 program yang terdiri dari 18 kegiatan dengan total alokasi dana sebesar Rp 2.170.283.700 dan terealisir sebesar Rp 2.011.004.687 atau 92,66 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.159.279.013,- dengan rincian sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp104.775.000 terealisir sebesar Rp 57.075.000 atau 54% dengan realisasi fisik 54% berupa lancarnya arus surat keluar selama 1 tahun.
a.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik alokasi dana sebesar Rp 19.137.500 terealisir Rp 9.026.487 atau 47% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik untuk keperluan kantor.
a.3.
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 7.650.000 terealisir sebesar Rp 7.650.000 atau 100% dengan tingkat capaian (output) 100% berupa terawatnya 17 unit peralatan kantor
a.4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 19.259.700 terealisir sebesar Rp 7.859.700 atau 41% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa terjaganya kebersihan dilingkungan kantor.
a.5.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp 45.023.500 terealisir sebesar Rp 44.670.500 atau 99% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa 11.539 bahan hasil cetakan dan penggandaan dokumen untuk keperluan kantor.
a.6.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi
Dan Pembinaan
Dalam Daerah alokasi dana sebesar Rp 40.740.000 realisasi dana sebesar Rp 39.150.000 atau 96% dengan tingkat keluaran (output)
100%
berupa
terlaksananya
berbagai
kegiatan
koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-125
a.7.
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah alokasi dana sebesar Rp 53.460.000 terealisir Rp 53.460.000 atau 100% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa terlaksananya berbagai kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk 19 pegawai keluar daerah
b.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur,
dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari : b.1.
Pemeliharaan
Rutin
dan Berkala
Kendaraan
Dinas
/Operasional dengan alokasi dana sebesar Rp 18.555.000 terealisir sebesar Rp 18.297.000 atau 99%
dengan tingkat
keluaran (output) 100% berupa terpeliharanya 2 unit kendaraan dinas. b.2.
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp 141.266.500 terealisir Rp 137.700.000 atau 97% dengan tingkat capaian fisik 100% berupa terlaksananya rehab gedung kantor
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp 13.050.000 terealisir sebesar Rp13.050.000 atau 100% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa terpenuhinya kebutuhan 44 stel pakaian dinas untuk 44 pegawai
c.2.
Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu, dengan alokasi dana sebesar Rp 17.150.000 terealisir Rp 16.252.000 atau 95% dengan tingkat capaian kegiatan 100% berupa tersedianya pakaian olahraga bagi 44 pegawai.
d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari; d.2.
Pemeliharaan Traffic Light Dan Rambu-Rambu Lalulintas dengan alokasi dana sebesar Rp 36.900.000 terealiasir Rp 36.400.000 atau 99% dengan tingkat keluaran (output) 100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-126
berupa terlaksananya pemeliharaan traffic Light dan ramburambu lalulintas. d.2.
Pemeliharaan Traffic Light Simpang Pelabuhan dengan alokasi dana sebesar Rp 37.000.000 tidak terealiasasi, karena dana yang dialokasikan tidak mencukupi
e. Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perhubungan,
dilaksanakan melalui kegiatan terdiri dari : e.1.
Pembangunan Talut Terminal Belinyu, dengan alokasi dana sebesar Rp 309.866.500 terealisir sebesar Rp 305.657.000 atau 99% dengan tingkat capaian fisik 100% berupa tersedianya talut di terminal Belinyu
e.1.
Pembangunan Terminal Belinyu, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.250.000.000 terealisir sebesar Rp 1.208.482.000 atau
97%
dengan
tingkat
capaian
fisik
100%
berupa
terbangunnya terminal Belinyu
f. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari; f.1.
Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas dengan alokasi dana sebesar Rp 38.950.000 terealisir sebesar Rp 38.775.000 atau 99%
dengan
tingkat
keluaran
(output)
100%
berupa
terpasangnya 70 unit rambu-rambu lalu lintas.
g. Program Peningktan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan; g.1.
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
dengan
alokasi dana sebesar Rp 2.500.000 terealisir Rp 2.500.000 dengan capaian kinerja 100% berupa tersusunnya 3 buah laporan keuangan
h. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan; h.1.
Pameran Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp 15.000.000 terealisir Rp 15.000.000 atau 100% dengan capaian
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-127
kegiatan
100%
berupa
keikutsertaan
dalam
pameran
pembangunan di sungailiat
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebanyak 37 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 9 orang, DIII sebanyak 5 orang, DII sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 21 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 5 orang eselon III dan 13 orang eselon IV. Jika dilihat berdasarkan kepangkatan maka golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 18 orang, golongan II sebanyak 15 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditentukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang penyusunannya disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2009.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Perhubungan.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai.
8) Capaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk urusan perhubungan hanya membandingkan jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat. Jumlah Angkutan darat di Kabupaten Bangka tahun 2008 diperkirakan sebanyak 286 buah sedangkan jumlah penumpang menurut Dinas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-128
Perhubungan dan Telekomunikasi sebanyak 35.300 orang. Dengan demikian nilai capaian kinerja untuk Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang sebesar yaitu 0,81 %.
8.
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
1) Prioritas Urusan Lingkungan Hidup Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip tata kepemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai melalui pembangunan lingkungan hidup adalah: a.
Menurunnya beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, atmosfer, laut, dan tanah.
b.
Diterapkannya berbagai kebijakan untuk menurunkan laju kerusakan lingkungan
meliputi
sumber
daya
air,
hutan
dan
lahan,
keanekaragaman hayati, energi, atmosfir, serta ekosistem pesisir dan laut. c.
Diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan
serta
pengawasan
pemanfaatan ruang dan lingkungan. d.
Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan.
e.
Terwujudnya pengarusutamaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di pusat dan daerah.
f.
Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelola lingkungan hidup.
2) SKPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-129
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan lingkungan hidup meliputi 8 program dan 22 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 4.165.566.325,- dan realisasi sebesar Rp 2.517.094.555,- atau sebesar 60,43 %.
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan dana Rp.68.925.825,-
dan realisasi Rp.45.296.025,-
atau 65,72%
dengan output lancarnya pelayanan surat menyurat a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan dana Rp.11.988.500,6.087.779,-
dan realisasi
atau 50,78% dengan output tersedianya jasa
komunikasi, SDA air dan listrik. a.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor. Dengan dana Rp. 7.400.000,7.362.500,-
atau
99,49%
dengan
dan realisasi Rp.
output
terlaksananya
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa : 6 unit computer PC, 3 unit AC, 1 unit mesin tik. a.4.
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasi. Dengan dana Rp.479.965.000,dan realisasi Rp.402.736.250,-
atau 83,91% dengan output
terlaksananya
dan
pemeliharaan
perizinan
kendaraan
operasional. a.5.
Kegiatan
Jasa
Kebersihan
Rp.14.647.000,-
Kantor.
Dengan
dan realisasi Rp.14.647.000,-
dana
atau 100%
dengan output terlaksananya kebersihan dan kerapian kantor 1 unit a.6.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
Dengan
Rp.38.665.000,-
dana
Rp.39.205.000,-
atau 98,62%
dan
realisasi
dengan output terlaksananya
koordinasi dan konsultasi luar daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-130
a.7.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Konsultasi
dan
Pembinaan Dalam Daerah. Dengan dana Rp.23.355.250,dan realisasi Rp.20.864.000,-
atau 89,33% dengan output
terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Dengan dana Rp.3.350.000,- dan realisasi Rp.3.350.000,- atau 100% dengan output Terlaksananya Pengadaan kelengkapan komputer 1 paket (harddisk, flashdisk, mouse, keyboard, speaker). b.2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Dengan dana
Rp.402.500.000,-
perubahan
struktur
tidak
organisasi
dilaksanakan yang
karena
terjadi
mengakibatkan
waktu
pelelangan dan pengadaan tidak mencukupi. b.3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Dengan dana Rp.3.516.500,-
dan realisasi Rp.3.516.500,-
atau 100%
dengan output terlaksananya pengadaan papan white board 2 unit dan dispenser 2 unit.
c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Alat-alat Pengukuran Kualitas Air dan Lingkungan. Dengan Dana Rp.736.000.000,- dan realisasi Rp.2.750.000,-
atau 0,37%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan
dikarenakan terjadinya perubahan struktur organisasi serta kekosongan jabatan kepala Badan yang mengakibatkan waktu pelelangan dan pengadaan tidak mencukupi.
d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri dari : d.1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan. Dengan dana Rp.119.125.000,Rp.87.655.000,-
dan realisasi
atau 97,54% dengan output tersedianya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-131
peralatan kebersihan 391 unit (11 item), penimbunan TPA seluas 240 m3 dan pengadaan generator 1 unit. d.2. Kegiatan Sarana
Peningkatan dan
Operasional
Prasarana
Rp.1.740.798.000,-
dan
Pemeliharaan
Persampahan.
Dengan
dana
dan realisasi Rp.1.662.480.501,20,-
atau
95,50% dengan output tersedianya honorarium, insentif dan loembur petugas kebersihan dan pertamanan.
e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Kelengkapannya. Dengan dana Rp.40.250.000,- dan realisasi Rp. 40.120.000,- atau 99,68% dengan output tersedianya 65 stel PDH dan 65 stel pakaian olah raga.
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari : f.1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dengan dana Rp.1.222..000,- dan realisasi Rp. 1.222.000,- atau 100% dengan output tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 buku.
f.2.
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Dengan dana Rp.1.222..000,- dan realisasi Rp. 1.222.000,- atau 100% dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 5 buku.
g. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah, terdiri dari : g.1. Kegiatan
Pameran
Pembangunan.
Dengan
dana
Rp.7.500.000,- dan realisasi Rp. 7.500.000,- atau 100% dengan output
terlaksananya
pameran
pembangunan
stand
Badan
Lingkungan Hidup.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-132
h. Program Pengolahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari : h.1. Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan dana
Rp.250.000.000,-,
kegiatan
ini
tidak
dilaksanakan
dikarenakan terjadinya perubahan struktur organisasi serta kekosongan jabatan kepala Badan yang mengakibatkan waktu pelelangan dan pengadaan tidak mencukupi. h.2. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan dana Rp.24.780.000,- dan realisasi Rp. 24.000.000,- atau 97,16% dengan output tersedianya mesin pompa air 2 unit dan mesin potong rumput sandang sebanyak 4 unit. h.3. Kegiatan
Peremajaan
Taman
Halaman
Depan
Kolam
Renang Loka Tirta. Dengan dana Rp.43.886.250,- dan realisasi Rp. 43.570.000,-
atau 99,28% dengan output
peremajaan
tanaman halaman depan kolam renang loka tirta 1 paket. h.4. Kegiatan
Pengadaan
Taman
Hiburan.
Dengan
dana
Rp.35.780.000,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan terjadinya perubahan struktur
organisasi serta kekosongan
jabatan kepala Badan yang mengakibatkan waktu pelelangan dan pengadaan tidak mencukupi. h.5. Kegiatan
Pengadaan
Tanaman
Hias.
Dengan
Rp.110.150.000,- dan realisasi Rp. 104.050.000,dengan output
dana
atau 94.46%
berupa papan nama lokasi 10 unit, tanaman
dalam pot besar 50 unit dan palm rafenia 60 batang.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai Badan Lingkungan Hidup sebanyak 36 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang, DIII sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 24 orang dan SLTP 1 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 3 orang eselon III dan 9 orang eselon IV. Jika dilihat berdasarkan kepangkatan maka golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 20 orang, dan golongan I sebanyak 1 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-133
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan kebijakan yang dilakukan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008
6) Permasalahan dan Solusi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai.
8) Tingkat Capaian Kinerja (1) Penanganan sampah Penanganan persampahan merupakan permasalahan krusial yang sering
dihadapi
kota-kota
di
seluruh
Indonesia,
tak
terkecuali
Kabupaten Bangka. Dari total produksi sampah di Kabupaten Bangka pada tahun 2008 sebesar 68 m3, volume sampah yang tertangani sebesar 65 m3, sehingga capaian kinerja dari indikator persentase penanganan sampah di Kabupaten Bangka pada tahun 2008 telah mencapai 95,59 %. (2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Capaian
kinerja
dari
indikator
cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan Amdal mencapai 62,5 % yang diukur dari jumlah perusahaan yang wajib AMDAL yang telah diawasi sebanyak 16 perusahaan dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL sebanyak 10 perusahaan. (3) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Indikator Kinerja Kunci yang ketiga yaitu Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk merupakan perbandingan antara
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-134
daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebesar 124 m3 dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2008 sebesar 242.010 jiwa. Dengan demikian maka capaian kinerja dari indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan jumlah penduduk pada tahun 2008 adalah 0,51 (4) Penegakan hukum lingkungan Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah berkewajiban menangani
pengaduan
kasus
pencemaran
dan
atau
perusakan
lingkungan hidup. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penanganan pengaduan, maka digunakan indikator kunci penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan jumlah aduan kasus lingkungan yang harus ditangani pada tahun 2008 yaitu sejumlah 2 kasus telah ditangani kesemuanya sehingga capaian kinerja dari indikator penegakan hukum lingkungan telah mencapai 100%.
9.
URUSAN WAJIB PERTANAHAN
1) Prioritas Urusan Pertanahan Sasaran pembangunan pertanahan tahun 2008 adalah: a. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui percepatan
pelaksanaan
pendaftaran
tanah
serta
penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. b. Bertambahnya
akses
masyarakat
perdesaan
terhadap
pemilikan
sertifikat serta struktur penguasaan tanah yang mendukung perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan.
2) SKPD Pelaksana Urusan wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pertanahan Setda Kabupaten Bangka
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-135
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pertanahan Setda Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 3 program dan 7 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp 594.183.500,- dan realisasi
Rp.
388.618.500,- atau 65,40 % dengan sisa anggaran Rp. 205.565.000,Dengan uraian sebagai berikut : a. Program
Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan
Tanah, terdiri dari : a.1.
Kegiatan
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan
Penggunaan Tanah dengan dana sebesar
dan
Rp. 48.628.500,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 30.806.000,- atau 63,35 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa meningkatnya kepastian hukum aset tanah milik Pemda Kab. Bangka sebesar 20 bidang. a.2.
Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda Kabupaten Bangka sebanytak 30 persil dengan dana sebesar Rp. 85.472.000,-. Kegiatan ini telah dapat dilaksanakan p0ada tahapan
persiapan,
pengukuran
dan
pemetaaan
dengan
penyerapan dana sebesar Rp. 32.826.500,- atau 38,41 % sedangkan penetapan
surat keputusan hak dan penerbitan
sertifikat dilanjutkan dalam tahun anggaran 2009. a.3.
Kegiatan Proda Pensertifikatan Tanah untuk Masyarakat sebanyak 500 persil dengan dana sebesar Rp. 224.064.500,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan sebanyak 479 persil atau 95,80 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 210.677.000,- atau 94,03 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa meningkatnya tanah milik masyarakat yang bersertifikat.
a.4.
Kegiatan Inventarisasi Aset Tanah Milik Pemda Kabupaten Bangka dengan dana sebesar
Rp. 20.321.000,- kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 16.021.000,- atau 78,84 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa tersedianya data/ dokumen tanah milik Pemda Kabupaten Bangka.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-136
b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, terdiri dari : b.1.
Kegiatan
Fasilitasi
Penyelesaian
Konflik-Konflik
Pertanahan dengan dana sebesar Rp. 25.915.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 14.825.000,- atau 57,21 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa kasus-kasus tanah dapat diselesaikan dan memiliki kepastian hukum sebanyak 5 kasus. b.2.
Kegiatan Santunan Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan dengan dana sebesar Rp. 163.584.500,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 65.800.000,- atau 40,22 % dengan keluaran
(Output)
yang
dihasilkan
berupa
bidang
tanah
masyarakat yang berhasil disantuni.
c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi yang Handal dengan dana sebesar Rp. 26.198.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 17.663.000,- atau 67,42 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa tersedianya data harga tanah.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai Bagian Administrasi Pertanahan Setda Bangka sebanyak 36 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang, DIII sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 24 orang dan SLTP 1 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 3 orang eselon III dan 9 orang eselon IV. Jika dilihat berdasarkan kepangkatan maka golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 20 orang, dan golongan I sebanyak 1 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-137
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pertanahan Setda Bangka, ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan kebijakan yang dilakukan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008
6) Permasalahan dan Solusi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pertanahan Setda Bangka.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pertanahan Setda Bangka saat ini cukup memadai. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaaan program pada Bagian Administrasi Pertanahan Setda Kabupaten Bangka 1 unit kendaraan roda 4 (empat), 3 unit kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) unit komputer.
8) Tingkat Capaian Kinerja (1)
Luas lahan bersertifikat Luas wilayah Kabupaten Bangka adalah 2.950,68 km2, sedangkan luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Bangka adalah 715,45 km2, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini setelah dikonversi ke satuan yang sama adalah sebesar 24,25 %.
(2)
Penyelesaian kasus tanah negara Pada Tahun 2008 di Kabupaten Bangka terdapat 5 kasus yang berkaitan dengan tanah negara dan yang diselesaikan sebanyak 5 kasus,
sehingga
capaian
kinerja
untuk
indikator
kedua
yaitu
prosentase penyelesaian jumlah kasus tanah negara yang terjadi di Kabupaten Bangka adalah 100 %.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-138
(3)
Penyelesaian ijin lokasi. Indikator ketiga yaitu penyelesaian ijin lokasi di Kabupaten Bangka capaian kinerjanya 100 %, yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah ijin lokasi yang diterbitkan sebanyak 13 buah dibandingkan dengan jumlah permohonan ijin lokasi yang juga sebanyak 13 buah.
10. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1) Prioritas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Prioritas
pembangunan
dalam
upaya
menyelenggarakan
urusan
kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2008 diarahkan kepada :
a. Terciptanya tertib administrasi kependudukan; b. Dikembangkan dan diterapkannya SAK; c. Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan SIAK dan NIK; dan
d. Disempurnakannya
kebijakan
kependudukan
serta
terlaksananya
sosialisasi dan advokasi data dan proyeksi penduduk.
2) SKPD Pelaksana Urusan
Kependudukan
dan
Catatan
Sipil
dilaksanakan
oleh
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan dengan pelaksanaan 6 program dan 16 kegiatan dengan jumlah alokasi dana Rp.1.265.023.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.1.035.766.689,-
atau
81,88% dengan sisa anggaran Rp 229.256.311,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana
sebesar
Rp.128.143.800,-
Rp.157.010.500,atau 81,61%
dengan . Dari
kegiatan
realisasi ini telah
dapat melayani 1.500 lembar surat, honorarium sepuluh orang petugas, alat tulis kantor dan benda pos lainnya.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-139
a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp.70.818.000,-
dan
realisasi sebesar Rp.46.848.889, atau 66,15% digunakan untuk pembayaran jasa telepon dan pemindahan jaringan telepon, biaya air, pengadaan jaringan listrik baru. a.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.15.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.320.500,-
atau 80,53%. Bentuk
kegiatan ini adalah pembayaran jasa perawatan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor . a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi dana sebesar Rp.6.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.950.000,- atau 100%. Bentuk kegiatan ini adalah pembayaran insentif sopir dan biaya service kendaraan dinas roda empat .
a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.480.000,-
Rp.5.617.000,-
dan realisasi sebesar
atau 97,56% yang diperuntukkan untuk
pengadaan alat pembersih. a.6.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan
jumlah
dana
yang
dialokasikan
Rp.389.200.000,- dan realisasi sebesar
sebesar
Rp.385.010.000,-
atau 98,92%. Pelaksanaan kegiatan ini digunakan untuk penyediaan dokumen/blangko kependudukan dan catatan sipil selama satu tahun sebanyak 65 jenis dokumen. a.7.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.90.535.000,- dengan realisasi sebesar Rp.85.770.000,- atau 94,74%,- . Kegiatan ini merupakan realisasi perjalanan dinas ke luar daerah.
a.8.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi,
Konsultasi
Dan
Pembinaan Dalam Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.35.822.500,- dengan realisasi sebesar Rp.23.867.500,- atau 66,63%. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam upaya pembinaan,
koordinasi dan konsultasi dengan aparat di desa/Kelurahan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-140
tentang berbagai kebijakan pemerintah tentang kependudukan dan catatan sipil.
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan
Pengadaaan
Kendaraan
Dinas/Operasional,
dengan alokasi dana sebesar Rp.37.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.35.525.000 atau 94,99%.
Kegiatan ini
berupa pengadaan kendaraan dinas roda dua sebabyak 3 (tiga) unit. b.2.
Kegiatan Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.122.845.000,keuangan
sebesar
Rp.121.515.000,-
dengan realisasi atau
98,92%.
Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum seimbang dengan jumlah pegawai yang ada. Sarana dan prasarana tersebut berupa perlengkapan kantor,
komputer PC, notebook, Printer, meubelair, dan
pengadaan alat-alat komunikasi berupa telepon, faksimili, wireless dan pengadaan bell.
c.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapannya Rp.19.650.000,-
Pakaian
dengan
Dinas
jumlah
Beserta
dana
sebesar
dengan realisasi Rp.19.270.000,-
atau
98,07%. Pelaksanaan kegiatan ini diwujudkan dalam pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 30 stel dan Pakaian Olahraga sebanyak 30 stel.
d.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistim
Pelaporan
Capaian Kinerja, terdiri dari : c.1.
Kegiatan
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah dana sebesar Rp.6.625.000,- dengan realisasi Rp.6.625.000,- atau 100%.
Pelaksanaan
kegiatan
ini
diwujudkan
dengan
penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-141
e.
Program Peningkatan {engembangan Potensi Pembangunan Daerah, terdiri dari : e.1.
Kegiatan Pameran Pembangunan dengan jumlah dana sebesar Rp.7.500.000,100%.
dengan realisasi Rp.7.500.000,- atau
Pelaksanaan kegiatan ini diwujudkan dalam Pameran
Pembangunan tentang Kependudukan Dan Catatan Sipil.
f.
Program Penataan Administrasi Kependudukan, terdiri dari : f.1.
Kegiatan
Implementasi
Kependudukan
Sistem
(Membangun,
Administrasi
Updating
dan
Pemeliharaan) dengan jumlah dana sebesar Rp.80.127.000,dengan realisasi Rp.74.427.000,-
atau 92,98%. Pelaksanaan
kegiatan ini diwujudkan dengan tersusunnya 1 (satu) paket database kependudukan. f.2.
Kegiatan
Pengembangan
Data
Base
Kependudukan,
dengan alokasi dana sebesar Rp.139.334.000,-
dan realisasi
sebesar Rp.0,- atau 0%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2008 dikarenakan waktu pelaksanaan yang relatif singkat sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kegiatan ini melibatkan aparat di kecamatan sampai tingkat lingkungan dan dusun. f.3.
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan , dengan alokasi dana sebesar Rp.80.289.000,Rp.76.514.000,-
atau
95,30%.
dan realisasi sebesar
kegiatan
ini
merupakan
Penyuluhan tentan tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
4) Jumlah
pegawai,
kualifikasi
pendidikan,
pangkat
dan
golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
melaksanakan
urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka
didukung oleh 29 orang Pegawai
Negeri Sipil dengan klasifikasi menurut golongan Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak15 orang dan golongan II sebanyak 11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-142
orang. Dilihat dari pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka terdiri atas S1 sebanyak 4 orang, DIII sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 18 orang dan SLTP sebanyak 3 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi
sarana
dan
prasarana
yang
digunakan
dalam
rangka
pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil saat ini juga cukup memadai terdiri atas 2 unit gedung kantor, 1 unit kendaraan roda 4, 6 unit kendaraan roda 2 dan 16 unit komputer.
8) Capaian Indikator Kinerja (1) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indikator Prosentase Kepemilikan KTP dilihat dari Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka yang memiliki KTP yaitu sebanyak 168.345 orang sedangkan Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah) sebanyak 180.000 orang, sehingga capaian kinerjanya adalah 93,53 %. (2) Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Adapun capaian kinerja untuk indikator kepemilikan akte kelahiran per 1000 orang dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran sebanyak 4.416 orang dibagi dengan jumlah penduduk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-143
Kabupaten Bangka sebanyak 242.010 orang, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 18,24. (3) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Indikator selanjutnya yaitu penerapan KTP Nasional berbasis Nomor Induk
Kependudukan
(NIK)
pada
Tahun
2008
ini
sudah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.
11. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1)
Prioritas Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran
pembangunan
bidang
pemberdayaan
perempuan
dan
kesejahteraan dan perlindungan anak pada tahun 2008 adalah: a. Terjaminnya
keadilan
gender
dalam
berbagai
peraturan
perundangan dan kebijakan pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi; b. Terintegrasinya
kebijakan
pemberdayaan
dan
perlindungan
perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; c. Terwujudnya kebijakan dan program yang responsif gender dan peduli anak di Provinsi dan kabupaten/kota; d. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak; e. Meningkatnya
kemampuan
kelembagaan
dan
jaringan
pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data; dan f.
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
2)
SKPD Pelaksana Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebelum diterapkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka dilaksanakan
oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-144
Kabupaten Bangka. Setelah diberlakukannya Perda Nomor 6 Tahun 2008,
urusan
ini
dilaksanakan
Kantor
Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka.
3)
Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Penyelenggaraan urusan ini dilakukan melalui 1 program dan 1 kegiatan saat masih dilaksanakan oleh Bagain Kesra Setda Bangka dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.619.500,- dan
realisasi sebesar Rp
45.440.000 atau 99,61 % dengan sisa anggaran Rp 179.500,- yaitu : a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Sosialisasi UU-PKDRT dengan dana sebesar Rp. 45.619.500,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 45.440.000,- atau 99,61 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya sosialisasi UU-PKDRT kepada 240 orang
4)
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
melaksanakan
urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yakni Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka didukung oleh 11 orang dengan klasifikasi menurut golongan dan pendidikan sebagai berikut : Golongan IV , 4 orang, Golongan III, 1 orang, golongan II, (-) orang dan golongan I, (-).
5)
Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui
koordinasi
dan
sinkronisasi
ditentukan
pada MUSRENBANGDA
yang
menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-145
6)
Permasalahan dan Solusi. Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bangka adalah belum adanya anggaran khusus yang melaksanakan program dan kegiatan yang
melaksanakan
dilaksanakan
lebih
urusan kepada
ini.
Sementara
kegiatan
ini
insidentil
kegiatan
serta
yang
mendukung
kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu arah kebijakan tahun 2008 adalah: 1. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan agar setara dengan laki-laki, dan meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; 3. Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta terlindungi; dan 4. Menyerasikan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi
sarana
dan
prasarana
yang
digunakan
dalam
rangka
pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saat ini juga cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, 2 unit kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan 5 unit komputer.
8) Capaian Indikator Kinerja (1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Pada Tahun 2008 di Kabupaten Bangka,
terdapat 3.256 orang
pekerja perempuan. Dari jumlah itu diperkirakan 689 orang bekerja di lembaga pemerintahan (dalam hal ini termasuk dalam sektor jasa, karena meliputi jasa pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, keuangan dan jasa lainnya). Dengan demikian nilai capaian kinerja untuk partisipasi perempuan di lembaga pemerintah hanya sebesar 21,16 %.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-146
(2) Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas Masalah pendidikan dasar juga penting dalam pemberdayaan perempuan, pada tahun 2008, dari sejumlah 66.788 anak perempuan usia lebih dari 15 tahun, hanya 870 orang saja yang sudah mempunyai kemampuan baca tulis, sehingga nilai angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas sebesar 1,70 %. (3) Partisipasi angkatan kerja perempuan Pada tahun 2008 jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bangka hanya 350 orang sedangkan total angkatan kerja di Kabupaten Bangka sebesar 3.256 orang sehingga partisipasi angkatan kerja perempuan hanya sebesar 10,75 %.
12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1) Prioritas Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: a.
Terlaksananya pelayanan bagi peserta KB aktif miskin sekitar 7829 peserta dan KB baru miskin sekitar 1971
b.
Meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 32154 dan peserta KB baru sekitar 7908
c.
Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB menjadi sekitar 2,5 persen dari peserta KB aktif;
d.
Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 60 persen dan jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) menjadi 8 buah;
e.
Meningkatnya persentase keluarga balita yang aktif melakukan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB menjadi sekitar 80 persen dari anggota;
f.
Meningkatnya persentase keluarga remaja yang aktif dalam kegiatan kelompok BKR menjadi sekitar 85 persen dari anggota;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-147
g.
Meningkatnya persentase keluarga lansia yang aktif dalam kegiatan kelompok BKL menjadi sekitar 85 persen dari anggota;
h.
Meningkatnya persentase keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS yang berusaha, menjadi sekitar 75 persen dari keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS;
i.
Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB nonpemerintah menjadi 80 buah;
j.
Meningkatnya jumlah petugas lapangan tingkat kecamatan dan desa menjadi 8 petugas;
k.
Terlaksananya advokasi dan KIE tentang Program KB Nasional di seluruh tingkatan wilayah;
2)
SKPD Pelaksana Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka
3)
Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Bangka sebanyak 8 (delapan) program yang dalam pelaksanaannya mencakup 17 kegiatan, dengan total
alokasi
dana
sebesar
Rp.1.324.610.013,-
dan
terealisasi
Rp.1.221.017.673,- atau 92,16%
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Alokasi Dana sebesar Rp.56.428.131,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.55.375.129,- atau sebesar 98,13% mencapai
98,13%
dengan
Keluaran
serta realisasi fisik (Output)
berupa
terkirimnya 1000 surat untuk tahun 2008. a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Alokasi Dana sebesar Rp.27.046.482,dan realisasi keuangan sebesar Rp.20.616.644,- atau sebesar 76,23% dengan Keluaran (Output) berupa pelaksanaan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-148
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun. a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi Dana sebesar Rp.7.550.000,-
dan
realisasi keuangan sebesar Rp.6.625.000,- atau sebesar 87,75% dengan Keluaran (Output) berupa terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatana dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun. a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
sebesar Rp.29.995.000,-
dengan
Alokasi
Dana
dan realisasi keuangan sebesar
Rp.29.863.500,- atau sebesar 99,56% dengan Keluaran (Output)
berupa
terpenuhinya
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan 3 (tiga) kendaraan dinas selama 1 tahun. a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Alokasi Dana sebesar Rp.10.260.000,- dan realisasi keuangan sebesar
Rp.1.860.000,-
atau
sebesar
18,13%,
dengan
Keluaran (Output) berupa terpenuhinya jasa kebersihan selama 1 tahun. a.6. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan Alokasi Dana sebesar Rp.78.681.000,-
dan
realisasi keuangan sebesar Rp.71.551.500,- atau sebesar 90,94% dengan Keluaran (Output) berupa terlaksana rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.7. Kegiatan
Rapat-rapat
Koordinasi,
Konsultasi
dan
Pembinaan dalam daerah dengan Alokasi Dana sebesar Rp.30.450.000,-
dan
realisasi
Rp.26.252.500,- atau sebesar 86,22% (Output)
berupa
terlaksananya
keuangan
sebesar
dengan Keluaran
rapat-rapat
koordinasi,
konsultasi dan pembinaan dalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan Alokasi Dana sebesar Rp.5.750.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dan realisasi
III-149
keuangan sebesar Rp.5.000.000,- atau sebesar 86,96%, dengan
Keluaran
(Output)
berupa
terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan
Pengadaan
perlengkapan
dengan
Rp.15.800.000,-
dan
Pakaian Alokasi realisasi
Dinas
beserta
Dana
sebesar
keuangan
sebesar
Rp.15.560.000,- atau sebesar 98,48%, dengan Keluaran (Output) berupa terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Harian sebanyak 24 stel dan Pakaian Olahraga sebanyak 24 stel.
d. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Pameran Pembangunan dengan Alokasi Dana sebesar Rp.15.000.000,-
dan realisasi keuangan sebesar
Rp.15.000.000,- atau sebesar 100%, dengan Keluaran (Output)
berupa
terlaksananya
pameran
pembangunan
daerah mengenai KB.
e. Program Keluarga Berencana, terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Penyediaan
Pelayanan
KB
dan
Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dengan Alokasi Dana sebesar Rp.80.185.000,-
dan realisasi keuangan sebesar
Rp.79.550.000,- atau sebesar 99,21% dengan Keluaran (Output) berupa terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi selama 1 (satu) tahun sebanyak 1 paket. e.2.
Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dengan Alokasi Dana sebesar Rp.91.825.000,-
dan realisasi keuangan
sebesar Rp.75.825.000,- atau sebesar 82,58%, dengan Keluaran (Output) berupa terlaksananya pemilihan KUPT KB Keluarga Harmonis.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-150
f. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), terdiri dari : f.1.
Kegiatan
Memperkuat
Dukungan
Partisipasi
Masyarakat dengan Alokasi Dana sebesar Rp.48.140.000,dan realisasi keuangan sebesar Rp.42.880.000,- atau sebesar 89,07%, dengan Keluaran (Output) berupa terlaksananya dukungan partisipasi masyarakat khususnya remaja yang mengerti kesehatan reproduksi.
g. Program Pelayanan Kontrasepsi, terdiri dari : g.1.
Kegiatan Pengadaan kontrasepsi dan Peralatan Medis dengan Alokasi Dana sebesar Rp.514.670.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.462.229.000,- atau sebesar 89,81%, dengan
Keluaran
(Output)
berupa
tersedianya
alat
kontrasepsi sebanyak 1 paket.
h. Program
Pembinaan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Pelayanan KB-KR Mandiri, terdiri dari : h.1.
Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB (Ops. PPKBD dan Sub PPKBD) dengan Alokasi Dana sebesar Rp.157.012.000,-
dan realisasi keuangan sebesar
Rp.157.012.000,- atau sebesar 100%, dengan Keluaran (Output)
berupa
terlaksananya
operasional
kelompok
masyarakat peduli KB. h.2.
Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan
Alokasi Dana sebesar Rp.7.210.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.210.000,- atau sebesar 100%, dengan Keluaran (Output)
berupa terlaksananya Kegiatan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga. h.3.
Kegiatan Pengelola Data dan Informasi Program KB dengan Alokasi Dana sebesar Rp.148.607.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.148.307.400,- atau sebesar 99,80%, dengan Keluaran (Output) berupa terlaksananya kegiatan pendataan keluarga.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-151
4)
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera yakni Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangkal sebanyak 11 pegawai yang terdiri dari : PNS 11 orang, sesuai dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 4 orang, Gol. III = 1 orang, Gol. II = (-) orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = (-) orang, Pendidikan S1 = 1 orang, Pendidikan D3 = 3 orang, Pendidikan SLTA = 6 orang, dan Pendidikan SLTP = 1 orang
5)
Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008.
6)
Permasalahan dan Solusi. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi
sarana
dan
prasarana
yang
digunakan
dalam
rangka
pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera saat ini juga cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, 2 unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 2 dan 5 unit komputer.
8)
Capaian Indikator Kinerja (1) Prevalensi peserta KB aktif Di Kabupaten Bangka, pada tahun 2008 terdapat 45.338 pasangan usia subur, tetapi yang menjadi peserta program KB aktif hanya 32.782 orang saja sehingga nilai capaian kinerja untuk Tingkat prevalensi peserta KB aktif adalah 72,31 %.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-152
(2) Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Di Kabupaten Bangka, pada tahun 2008 ternyata masih ditemukan 3.056 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, sedangkan jumlah seluruh Keluarga di Kabupaten Bangka ada 65.931, sehingga nilai capaian kinerja untuk Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 24,54 %.
13. URUSAN WAJIB SOSIAL
1) Prioritas Urusan Sosial Prioritas pembangunan kesejahteraan social dalam rangka melaksanakan urusan social diarahkan pada : a. Meningkatnya jumlah PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapat akses bantuan, rehabilitasi, pelayanan, dan jaminan sosial; b. Menurunnya persentase fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya; c. Meningkatnya
peran
tenaga
kerja
sukarela
masyarakat
(TKSM)/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial; d. Tersalurkannya subsidi langsung tunai dengan syarat bagi rumah tangga miskin.
2) SKPD Pelaksana Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Alokasi Dana Adapun uraian Program dan Kegiatan untuk pelaksanaan Urusan Sosial sebanyak 7 Program dengan 21 Kegiatan dengan total alokasi dana Rp. 1.969.992.450,- dan realisasi Rp. 1.775.670.853,- atau 90,14 % a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana
sebesar
Rp.40.237.000,-
Rp.61.137.000,-
dengan
realisasi
atau 65,81%. Dari kegiatan ini output yang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-153
dihasilkan meliputi pelayanan surat-menyurat selama satu tahun, honorarium lima orang petugas, alat tulis kantor dan benda pos lainnya serta cetak dan penggandaan. a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi realisasi
dana
Rp.21.320.450,-
dan
sebesar Rp. 8.410.053, atau sebesar 39,45%, dengan
output kegiatan berupa pembayaran jasa telepon, jasa air dan listrik selama 7 bulan serta belanja 4 item alat-alat listrik . a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi
dana sebesar Rp.5.140.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.5.140.000,-
atau 100,0%. Pelaksanaan
kegiatan ini menghasilkan output dalam bentuk perawatan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor , yaitu servis komputer 4 unit , servis AC 1 unit. a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan alokasi dana sebesar Rp.14.690.000,-
dan realisasi Rp.14.540.000,-
atau 98,98%.
Output kegiatan ini berupa perawatan satu unit kendaraan dinas roda empat yakni jasa servis, penggantian suku cadang dan BBM serta perpanjangan STNK. a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.36.230.000,Rp.8.150.000,-
dan realisasi sebesar
atau 22,5%. Output kegiatan ini adalah jasa
petugas serta pengadaan peralatan kebersihan. a.6. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.45.827.500,- atau 91,66%,- dengna output kegiatan berupa perjalanan dinas ke luar daerah, yaitu ke Jakarta dan ke Pangkalpinang. a.7. Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi,
Konsultasi
Dan
Pembinaan Dalamn Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.65.586.000,- dengan realisasi sebesar Rp.38.710.000,- atau 59,02%. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam upaya pembinaan
bidang social dan ketenagakerjaan di 8 Kecamatan di Kabupaten
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-154
Bangka,
termasuk penyediaan makan minum pegawai harian
maupun dalam rapat-rapat koordinasi dalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1. Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung
dengan alokasi dana sebesar Rp.23.650.000,-
Kantor,
dan realisasi
sebesar Rp.23.375.000,- atau 98,84%. Outpot kegiatan berupa pengadaan tiga unit HT (Handy Talkie) dan 1 Unit Trailer. b.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.560.000,Rp.3.560.000,-
dan realisasi
atau 100,00%. Output kegiatan berupa
pemelihraan rutin gedung kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. b.3. Kegiatan Pengadaan Meubelair, dengan alokasi dana sebesar Rp.21.450.000,- dan realisasi Rp.20.650.000,- atau 96,27% . dengan output kegiatan yaitu pengadaan meja ½ biro sebanyak 15 buah, kursi kerja 15 buah dan kursi putar sebanyak 8 buah.
c. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Keuangan Semesteran, terdiri dari : c.1. Kegiatan Ikhtisar
Penyusunan Kinerja
Laporan
SKPD,
dengan
Capaian alokasi
Kinerja dana
dan
sebesar
Rp.2.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.220.000,- atau sebesar 100 %, dengan output kegiatan tersusunnya laporan kinerja SKPD. c.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.220.000,Rp.2.220.000,-
dan realisasi
atau 100%. Output kegiatan tersusunnya
Laporan Keuangan Semesteran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. c.3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.220.000,Rp.2.070.000,-
dan realisasi
atau 93,24 %. Output kegiatan tersusunnya
Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-155
d. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah, terdiri dari : d.1. Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana
sebesar
Rp.8.045.000,-
dan
terealisasi
sebesar
Rp.8.045.000,- atau sebesar 100 %, dengan output kegiatan berupa terlaksananya pameran pembangunan pada 1 even.
e. Program
Pemberdayaan
Fakir
Miskin,
Komunitas
Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari : e.1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya. Dengan dana Rp.15.990.000,- dan realisasi Rp.15.990.000,- atau sebesar 100 %
dengan output
terlaksananya Pemantauan dan pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 400 KK di 10 lokasi.
f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesehteraan Sosial, terdiri dari : f.1. Kegiatan
Pemeliharaan
dan
Prasarana
Pemakaman. Dengan dana Rp.102.464.000,-
dan realisasi
Rp.96.454.000,-
Sarana
atau sebesar 94,13 % dengan
output
terpeliharanya areal Pemakaman Padma Satria, Tugu Pahlawan 12 dan Tugu Pahlawan 4. f.2. Kegiatan Pembangunan dan Pemugaran Perumahan Tidak Layak Huni. Dengan dana Rp.1.366.302.000,-
dan realisasi
sebesar Rp.1.354.806.300,- atau sebesar 99,16 %
dengan
output tersedianya Rumah Layak Huni sebanyak 82 unit. f.3. Kegiatan Peningkatan Kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS. Dengan
Dana
Rp.20.400.000,-
Rp.61.492.000,-
dan
realisasi
sebesar
dengan output pengadaan kursi roda untuk
penyandang cacat dan lansia sebanyak 10 unit.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-156
f.4. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak. Dengan
dana
Rp.30.100.000,-
sebesar
Rp.
50.450.000,-
dan
atau sebesar 59,66 % dengan
realisasi output
terwujudnya Pelayanan dan Perlindungan Sosial berupa Jasa Pemulangan Korban trafficking 10 orang, Jasa Pemulangan Gepeng 24 orang, jasa pemulangan orang terlantar 16 orang dan bantuan pengobatan bagi penderita penyakit kronis sebanyak 6 orang.
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari : g.1. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Dengan dana sebesar Rp. 21.210.000,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena telah dilaksanakan oleh Dinkessos Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. g.2. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Pendamping KUBE BLPS. Dengan dana sebesar Rp. 34.610.000,-. Dengan realisasi Rp. 34.610.000,- atau sebesar 100%. Output kegiatan berupa pemberian insentif kepada 12 orang pendamping KUBE BLPS selama 4 bulan.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Sosial sebanyak 37 pegawai yang terdiri dari : PNS 27 orang, Pegawai Kontrak Pemda 10 orang. PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 5 orang, Gol. III = 18 orang, Gol. II = 4 orang dan Honorer = 10 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 2 orang, Pendidikan S1 = 13 orang, Pendidikan D4 = 1 orang,
Pendidikan SLTA = 11 orang, dan
Pendidikan SLTP = 1 orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-157
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan kebijakan yang dilakukan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008
6) Permasalahan dan Solusi. Secara Umum, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka tidak menemukan permasalahan yang mendasar dan berarti sehingga dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Sosial kabupaten Bangka saat ini cukup memadai. Namun demikian untuk lebih meningkatkan kinerja dan upaya pelaksanaan program-program dimasa yang akan datang, diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik.
8) Indikator Capaian Kinerja. (1)
Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Di Kabupaten Bangka jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi adalah sebanyak 3 buah.
(2)
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Dari data penyandang masalah kesejaheraan sosial (PMKS) Kabupaten Bangka terdapat 146 orang PMKS yang ada. Sementara jumlah PMKS yang tertangani adalah sebanyak 117 orang. Dengan demikian nilai capaian kinerja dari prosentase penanganan penyandang masalah kesejateraan sosial di Kabupaten Bangka adalah sebanyak 80,14 %.
(3)
PMKS yang memperoleh bantuan sosial Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial adalah sebanyak 117 orang. Sementara jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial adalah sebanyak 146 orang. Dengan demikian nilai
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-158
capaian kinerja dari prosentase PMKS yang memperoleh bantuan adalah sebesar 80,14%.
14. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN
1) Prioritas Urusan Ketenagakerjaan Prioritas pembangunan dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan diarahkan kepada mengurangi angka pengangguran terbuka dari angkatan kerja melalui : a.
Penciptaan Pasar Kerja yang Lebih Luwes
b.
Penyempurnaan Hubungan Industrial
c.
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
2) SKPD yang melaksanakan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Secara spesifik pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan meliputi 2 program dan 4 kegiatan dengan total alokasi dana Rp. 401.470.500,- dan realisasi Rp. 310.723.000,- atau 77,40% dengan sisa anggaran Rp. 90.747.500,dengan rincian : a.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari : a.1. Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.338.208.000,dengan realisasi dana sebesar Rp.249.990.500,- atau 73,92%. Output kegiatan adalah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja yang trampil dan siap pakai, yakni berupa pelatihan keterampilan mengelas 35 peserta, pelatihan wirausaha baru 35 peserta dan pelatihan bursa kerja 35 orang dan pelatihan teknologi tepat guna 35 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-159
b. Program Perlindungan
dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan, terdiri dari : b.1. Kegiatan Penetapan UMK Tahun 2008, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.682.500,- dan realisasi sebesar Rp. 10.232.500.atau 95,79%. Dengan output kegiatan berupa standarisasi upah atau gaji pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b.2. Kegiatan Bimbingan Teknis Hubungan Industrial, dengan alokasi
dana
Rp.25.250.000,-
sebesar
Rp.26.150.000,-
dan
realisasi
atau 97,00%. Dengan output kegiatan
Bimbingan Teknis Hubungan Industrial dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. b.3. Kegiatan Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.26.430.000,- dan realisasi Rp.25.250.000,-
atau 96,00%.
Dengan output berupa sosialisai tentang Peraturan Pemerintah dan Pernyataan Keputusan Bersama yang diikuti 30 peserta.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Untuk melaksanakan seluruh urusan ketenagakerjaan ini, Dinas social dan Tenaga Kerja didukung oleh 24 orang pegawai dengan klasifikasi menurut golongan dan pendidikan sebagai berikut ; Golongan IV : 3 orang , Golongan III : 10 orang, Golongan II : 10 orang dan Golongan I : 1 orang. Sedangkan menurut pendidikan Strata 1 : 9 orang, D.III : 4 orang, SLTA : 10 orang dan SD : 1 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-160
6) Permasalahan dan Solusi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten
Bangka
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan ketenagakerjaan saat ini juga cukup memadai. Bahkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah terdapat beberapa peralatan yang digunakan dalam kegiatan BLK.
8) Capaian Indikator Kinerja (1) Tingkat partisipasi angkatan kerja Dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia produktif, maka nilai capaian kinerja dari tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bangka adalah sebesar 66,06% yaitu 105.691 jiwa yang merupakan jumlah penduduk angkatan kerja dibanding 159.992 jiwa yang merupakan total jumlah penduduk usia kerja. (2) Pencari kerja yang ditempatkan. Jumlah pekerja yang ditempatkan/yang telah mendapatkan pekerjaan sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 59 orang dari jumlah pekerja yang mendaftar yaitu sebesar 6.516 orang. Dengan demikian nilai
capaian
kinerja
dari
prosentase
pekerja
yang
telah
ditempatkan/mendapatkan pekerjaan adalah sebanyak 0,91 %.
15. URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1) Prioritas Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prioritas pembangunan untuk menyelenggarakan urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan kepada :
a.
Peningkatan produktivitas dan nilai jual produk usaha kecil dan menengah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-161
b.
Peningkatan dan perluasan
usaha koperasi dan UMKM, terutama
bidang agribisnis.
c.
Penumbuhan
wirausaha
baru,
termasuk
yang
berbasis
ilmu
pengetahuan dan teknologi.
d.
Peningkatan
kapasitas
pengusaha
mikro,
khususnya
kelompok
masyarakat miskin di perdesaan dan daerah tertinggal.
e.
Peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
2) SKPD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setelah penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007 sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka dilaksanakan oleh Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kabupaten Bangka.
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan melaksanakan 3 program dan 4 kegiatan dengan jumlah alokasi dana Rp.1.882.842.700,- dengan realisasi sebesar Rp.1.874.427.700,- atau 99,55% dengan sisa anggaran Rp.8.415.000,- .
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Diklat Penyusunan Kelayakan bagi KUKM dan KKMB. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.23.312.500,dan realisasi
sebesar Rp.23.312.500,-
atau 100%. Output
kegiatan ini berupa terlaksananya diklat penyusunan bagi koperasi dan KUKM sebanyak 40 orang.
b. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk usaha KUKM. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.83.475.000,- dan realisasi
sebesar Rp.78.975.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
atau 94,61%. Output
III-162
kegiatan ini berupa keikutsertaan koperasi dan KUKM pada pameran SMESCO di Jakarta. b.2.
Kegiatan Peningkatan Jaringan kerjasama antar lembaga. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.767.140.200,- dan realisasi
sebesar Rp.1.764.315.200,-
atau 99,84%. Output
kegiatan ini berupa koperasi dan KUKM yang mendapat bantuan modal sebanyak 24 koperasi dan 191 unit UKM.
c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Dana yang dialokasikann untuk kegiatan ini sebesar Rp.8.915.000,-
dan
realisasi sebesar Rp.7.825.000,- atau 87,77%. Output kegiatan ini berupa laporan hasil evaluasi RAT.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka didukung oleh 53 orang
pegawai yang terdiri 4 orang golongan IV,
25 orang Golongan III, 25
orang Golongan II dan golongan I sebanyak 7 orang. Sedangkan berdasarkan Pendidikan adalah Strata 1 sebanyak 14 orang, DIII sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 33 orang, dan SD sebanyak 2 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-163
6) Permasalahan dan Solusi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Kabupaten
Bangka.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah saat ini juga cukup memadai terdiri atas 3 unit gedung kantor, 2 unit kendaraan roda 4 dan 6 unit kendaraan roda 2 serta 15 unit komputer.
8) Capaian Indikator Kinerja (1) jumlah koperasi aktif Pembentukan dan pembinaan koperasi merupakan program nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Tak terkecuali Kabupaten Bangka, pembentukan dan pembinaan koperasi menjadi program wajib yang dilaksanakan oleh kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka. Sampai akhir tahun 2008 jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Bangka adalah sebanyak 159 koperasi. Dari 159 koperasi yang ada di Kabupaten Bangka tersebut, koperasi yang aktif sebanyak 112 koperasi, sementara koperasi yang tidak aktif adalah sebanyak 47 koperasi. Dengan demikian prosentase jumlah koperasi aktif per jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Bangka capaian kinerjanya adalah sebesar 70,44 %. (2) Usaha mikro dan kecil. Berdasarkan data dari Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bangka adalah sebanyak 186 usaha. Sedangkan jumlah seluruh UKM adalah 196 usaha. Dengan demikian nilai capaian kinerja dari prosentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bangka adalah sebesar 94,89 %.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-164
16. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
1)
Prioritas Urusan Penanaman Modal Prioritas
pembangunan
dalam
penyelenggaraan
urusan
wajib
penanaman modal diarahkan kepada :
a. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif sehingga mampu meningkatkan investasi (PMTB).
b. Meningkatnya ekspor non-migas, dengan daya saing di pasar global yang berkelanjutan, dengan produk ekspor yang lebih berkualitas dan beragam, serta negara tujuan ekspor yang semakin banyak.
c. Meningkatnya
sistem
pengawasan
dan
pendataan
untuk
mengantisipasi terjadinya perdagangan fiktif.
d. Terwujudnya mekanisme pasar yang berkeadilan, dengan persaingan usaha yang sehat melalui institusi yang kuat dan kredibel.
e. Terwujudnya perilaku pelaku usaha yang menjunjung nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
2)
SKPD Pelaksana Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka.
3)
Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran
Pelaksanaan
urusan
Penanaman
Modal
dilakukan
dengan
melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan dengan jumlah alokasi dana Rp. 471.602.000,- dengan realisasi sebesar Rp.381.869.310,atau 80,97 %
dengan sisa anggaran sebesar Rp 89.732.690,-
dengan rincian sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan dana Rp.65.000.000,- dan realisasi Rp.35.332.000,- atau 54,36% dengan output lancarnya pelayanan surat menyurat selama 6 bulan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-165
a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. Dengan dana Rp. 11.300.000,realisasi Rp. 1.538.560,-
dan
atau 13,62% dengan output
tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik selama 6 bulan. a.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan dana Rp. 6.400.000,1.200.000,-
dan realisasi Rp.
atau 18,75% dengan output tersedianya jasa
service peralatan dan perlengkapan kantor selama 6 bulan. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasi. Dengan dana Rp. 5.000.000,dan realisasi Rp. 3.780.000,terlaksananya
pemeliharaan
atau 75,60% dengan output dan
perizinan
kendaraan
operasional 1 unit. a.5.
Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan.
Dengan dana Rp. 6.000.000,- dan realisasi Rp. 3.898.000,atau 64,97% dengan output terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD TA. 2008. a.6.
Kegiatan
Jasa
Rp.12.417.000,-
Kebersihan
Kantor.
Dengan
dana
dan realisasi Rp.12.417.000,- atau 100%
dengan output terlaksananya kebersihan dan kerapian kantor 1 unit a.7.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah. Dengan dana Rp.39.740.000,Rp.26.650.000,-
dan realisasi
atau 67,06% dengan output terlaksananya
koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 6 bulan. a.8.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Konsultasi
dan
Pembinaan Dalam Daerah. Dengan dana Rp.10.650.000,dan realisasi Rp.8.134.000,-
atau 76,38% dengan output
terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam daerah selama 6 bulan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-166
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi dana dari APBD Kabupaten Bangka sebesar Rp.37.000.000,-
dengan realisasi Rp.36.000.000,-
atau
sebesar 97,30%. Output yang dihasilkan berupa 2 lemari, 1 brankas, 10 unit filling cabinet dan 1 buah whiteboard. b.2.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi
dana
Rp.40.000.000,-
dari
APBD
Kabupaten
Bangka
sebesar
dengan realisasi Rp.38.600.000,-
atau
sebesar 96,50%. Output yang dihasilkan berupa 3 unit computer, 2 unit printer, 2 unit UPS dan 1 unit laptop. b.3.
Kegiatan Pengadaan Meubelair dengan alokasi dana dari APBD Kabupaten Bangka sebesar Rp.48.850.000,-
dengan
realisasi Rp.47.350.000,- atau sebesar 96,93%. Output yang dihasilkan berupa 25 buah meja kerja dan 25 buah kursi kerja.
c. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari: c.1.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Khusus
Hari-Hari
Tertentu. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar
Rp.11.900.000,-
sedangkan
terealisasi
sebesar
Rp.9.400.000,- atau sebesar 78,99%. Output yang dihasilkan berupa pakaian olah raga sebanyak 25 stel.
d. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.7.500.000,Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Badan Penanaman Modal merupakan SKPD baru.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-167
e. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi, terdiri dari : e.1.
Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Batam Investrade Tahun 2008. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.169.845.000,sebesar Rp.157.569.750,-
sedangkan terealisasi
atau sebesar 92,77%. Output
kegiatan berupa ikutsertanya Pemkab Bangka dalam pameran Batam Investrade sebanyak 1 kali.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka didukung oleh 18 orang pegawai dengan klasifikasi menurut golongan yaitu Golongan IV sebanyak 3, golongan III sebanyak 12 orang dan golongan II sebanyak 3 orang. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 11 orang dan SLTA sebanyak 6 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Urusan Penanaman Modal ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Sampai akhir tahun 2008 Badan Penanaman Modal masih belum mempunyai gedung kantor yang representatif serta sarana prasarana kantor
yang
memadai ditambah masih kurangnya sumber daya aparatur. Hal ini dikarenakan Badan Penanaman Modal merupakan SKPD baru yang dibentuk berdasarkan penerapan PP 41 Tahun 2007. Tahun 2009 direncanakan untuk disediakan gedung kantor dan sarana prasarana yang memadai dan penambahan aparatur.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-168
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Urusan Penanaman Modal saat ini dirasakan masih kurang terdiri atas 1 unit kendaraan roda 4, 2 unit komputer dan 1 unit notebook
8) Capaian Indikator Kinerja Indikator yang digunakan untuk melihat capaian kinerja urusan penanaman modal
adalah
Kenaikan/Penurunan
realisasi
PMDN
yang
dihitung
berdasarkan realiasi PMDN tahun 2008 dikurangi realisasi tahun 2007 sebesar
Rp
456.434.750.458,00
(Rp
524.834,750.458,00
–
Rp
68.400.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi PMDN tahun 2006 sebesar Rp 68.400.000.000,00. Dengan demikian capaian kinerja persentase realisasi PMDN adalah 667,30 %.
17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
1) Prioritas Urusan Kebudayaan Berdasarkan
permasalahan
yang
dihadapi,
sasaran
pembangunan
kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur pada tahun 2008 diarahkan untuk mencapai: a. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global sehingga dapat menyeleksi penyerapan budaya global positif dan konstruktif yang bermanfaat untuk pembangunan dan karakter bangsa. b. Tersosialisasikannya nilai-nilai kebangsaan dan strategi penguatannya untuk memperkukuh NKRI. c. Terwujudnya kerja sama yang sinergis antar berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya. d. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkepribadian, berbudi luhur dan sejahtera dengan pengamalan nilai-nilai dan pemanfaatan kekayaan budaya.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-169
2) SKPD Pelaksana Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka:
3) Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan serta Alokasi Dana Pelaksanaan urusan wajib Kebudayaan dilakukan melalui 5 program dan 15 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp1.471.906.679,- dan realisasi Rp 1.304.843.281,- atau 88,65 % dengan rincian sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp.98.047.500,dengan nilai fisik Rp.82.035.000,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
100%
dan penyerapan dana sebesar
atau 83,67%. Dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun sejumlah 1.110 surat. a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik dengan dana sebesar Rp.27.226.179,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik penyerapan dana sebesar Rp.10.110.981,-
100% atau
dan
37,14%.
Dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya jasa komunikasi (telpon dan fax 1 unit) , air PAM (1 unit), dan listrik (1 unit). a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan dana sebesar Rp.40.950.000,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.35.550.000,atau 86,81 %. Dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya terpeliharanya 1 unit kendaraan Dinas roda 4. a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.42.120.000,dengan nilai fisik Rp.28.700.000,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
100%
dan penyerapan dana sebesar
atau 68,14%. Dengan keluaran (output) yang
dihasilkan berupa terpeliharanya kebersihan kantor 1 unit dan pengadaan tangga 2 buah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-170
a.5. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan dana sebesar Rp.14.500.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai penyerapan dana sebesar Rp.13.825.000,-
atau
95,34%. Dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa AC duduk 1 unit, Kipas Angin gantung 5 buah dam Ambal 4 lembar. a.6. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah dengan dana sebesar Rp.132.500.000,telah selesai dilaksanakan dengan Rp.73.253.800,-
kegiatan ini
penyerapan dana sebesar
atau sebesar 55,29%. Dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa terlaksananya Koordinasi dengan instansi terkait : ke Jakarta 61 kali, Jogjakarta 5 kali, Bali 8 Kali, Pangkalpinang 47 kali, dan Bandung 5 kali. a.7. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan
Dalam
Daerah
Konsultasi,
dengan
dana
Dan sebesar
Rp.38.405.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana sebesar Rp.19.039.500,-
atau
sebesar
49,58%. Dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya Koordinasi ke Kecamatan : Sungailiat 12 kali, Belinyu 12 kali, Merawang 7 kali, Riau Silip 5 kali, Mendo Barat 10 kali, Pemali 9 kali dan Bakam 5 kali. a.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp.4.300.000, kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100%, penyerapan dana sebesar Rp.3.500.000,- atau 81,40% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa service computer 2 kali.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.61.700.000, kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100%
dan penyerapan dana sebesar
Rp.61.016.000,- atau 98,54%. Dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya peralatan gedung kantor :
PC
Komputer 3 unit, Note Book 1 unit, Kamera digital 1 unit,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-171
Handycam 1 unit, layar proyektor 1 unit, TV dan DVD Player 1 unit, Faximile 1 unit, Amplifier 1 unit. b.2. Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kantor dengan dana sebesar Rp.20.520.000, kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.20.220.000,atau 98,54%.
Dengan keluaran (Output) yang dihasilkan
berupa: Filing Kabinet 4 buah, Meja kerja Biro 4 buah, Kursi rapat 20 buah dan kursi sofa 2 set.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1. Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapannya
dengan
Pakaian dana
Dinas
sebesar
beserta
Rp.20.950.000,
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.19.060.000,-
atau 90,98%.
Dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa : Pakaian Dinas harian 30 stel dan Pakaian Olahraga lengkap 30 stel.
d. Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari : d.1 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah dengan dana sebesar Rp.513.929.500,-
kegiatan ini telah
selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.505.914.500,- atau 98,44%. Dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya : Festival Ceria Imlek, upacara adat mandi belimau, upacara adat Rebo kasan, Festival Rumpun melayu, dan festival seni budaya islam
di
Kabupaten Bangka.
e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdiri dari : e.1. Kegiatan
Pengembangan
Kesenian
dan
Kebudayaan
Daerah dengan dana sebesar Rp.214.985.000,-
kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik
100% dan
penyerapan dana sebesar Rp.190.845.000,Dengan keluran
atau 88,77%.
(output) yang dihasilkan berupa Pergelaran
Kesenian Tingkat Kabupaten 8 sanggar, Pergelaran Kesenian
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-172
Tingkat propinsi 4 Sanggar, dan Pergelaran Kesenian Tingkat Daerah 2 Tim. e.2. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Seni Daerah dengan dana sebesar Rp.145.773.500,dilaksanakan dengan nilai fisik sebesar Rp.145.773.500,-
Kegiatan ini
telah selesai
100% dan penyerapan dana
atau
100,00 % dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa Lomba lagu daerah 3 kali dan Lomba Puisi dan Tari 3 kali. e.3. Kegiatan Pagelaran Kesenian dengan dana sebesar Rp. 96.000.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik
100%
dan penyerapan dana sebesar
Rp.96.000.000,-
atau 100,00%. dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya keikutsertaa pada acara Pawai Budaya di Bali.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka sebanyak 28 orang pegawai yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 17 orang dan golongan II sebanyak 7 orang, sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 11 orang, DIII sebanyak 4 orang, DII sebanyak 2 orang, DI sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 9 orang.
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan
pembangunan
urusan
kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka ditentukan melalui koordinasi dan
sinkronisasi pada
MUSRENBANGDA yang menghasilkan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2008.
Program dan kebijakan
yang telah ditentukan tersebut
mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-173
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup berarti.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program urusan kebudayaan
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bangka cukup memadai yang terdiri atas 1 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan 5 unit komputer.
8) Indikator Capaian Kinerja. (1) Penyelenggaraan festifal seni dan budaya Banyaknya penyelenggaraan festifal seni budaya yang dilaksanakan pada tahun 2008 sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan, antara lain : Festival Seni dan Budaya Islam di Sungailiat (1 Muharram) Upacara Adat Rebo Kasan Festival Budaya Islam Mendo Barat (Maulid Nabi) Upacara Adat Mandi Belimau Festival Ceria Imlek Pagelaran Seni Budaya Festival Rumpun Melayu Lomba Puisi, Tari dan Lagu Daerah Upacara sembahyang rebut Pemilihan Bujang Miak Bangka (2) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Berkaitan indikator kedua yaitu jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, di Kabupaten Bangka terdapat 12 (dua belas) sarana yaitu:
Gedung Sepintu Sedulang
Gedung Serba Guna Syafri Rahman THR
Gedung Wanita
Kantor Pariwisata Kab. Bangka
Gedung Bina Satria
Panggung Mandi Belimau
Panggung Seni Tirta Tapta
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-174
Panggung seni Tanjung Pesona
Lapangan Taman Sari
Aula RRI Sungailiat
Panggung Air Anyer
Gedung Serba Guna Kecamatan
(3) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Untuk indikator ketiga yaitu benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan terdapat 13 (tiga belas) jenis dan semuanya sudah dilestarikan (100 %)
18. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1) Prioritas Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya koordinasi antarinstansi, untuk mengembangkan sistem perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengendalian
pembangunan
kepemudaan; b. Meningkatnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda; c. Meningkatnya penyuluhan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS dan bahaya destruktif lainnya bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum; d. Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; e. Meningkatnya prestasi olah raga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; f.
Terselenggaranya kompetisi olah raga secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;
g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM olah raga, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat; h. Meningkatnya pemberian penghargaan dan meningkatnya kesejahteraan pelaku olah raga yang berprestasi; i.
Meningkatnya peran dunia usaha, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olah raga, baik untuk olah raga pelajar, olah raga masyarakat, olah raga prestasi, maupun industri olah raga..
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-175
2) SKPD Pelaksana Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008, penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Bangka sejak tanggal 4 Juni tahun 2008 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangka.
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
melaksanakan 6
program dan 18 kegiatan dengan total
alokasi dana Rp.3.058.451.000. Realisasi keuangan kegiatan tahun 2008 adalah Rp.2.943.180.940 atau 96,23%
dengan sisa anggaran Rp.
115.270.060,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 20.402.100,- Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% atau
92,5
%
dan Penyerapan dana Rp.18.862.100,-
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan
terealisasinya kegiatan surat menyurat. a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan dana sebesar Rp.9.475.000,- . Kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.334.490,-
atau
56,3% dengan keluaran (output)
yang dihasilkan terbayarnya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp.3.800.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.3.800.000,dihasilkan
atau 100 % dengan keluaran (output) yang
terealisasinya pemeliharaan rutin perlatan kantor
selama 12 bulan. a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
dengan dana sebesar
Rp.5.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.3.800.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
atau 76 %
III-176
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan
terealisasinya
pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas sebanyak 2 unit. a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.4.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.4.000.000,atau
100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan
terealisasinya Jasa Kebersihan Kantor selama 6 bulan. a.6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp.1.382.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.1.382.500,-
atau 100 % dengan keluaran (output) yang
dihasilkan terealisasinya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan selama 6 bulan. a.7. Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi,
Konsultasi
Keluar
Daerah dengan dana sebesar Rp.28.040.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.28.040.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan
terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah selama 6 bulan. a.8. Kegiatan
Rapat-Rapat
Pembinaan
Dalam
Koordinasi, Daerah
dengan
Konsultasi dana
dan sebesar
Rp.7.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp. 7.000.000,- atau 100 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya rapatrapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah selama 6 bulan.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.22.215.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp22.150.000,-
atau 99,7 % dengan keluaran (output) yang
dihasilkan sat unit mesin genset.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-177
b.2.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
dengan
dana sebesar Rp.21.150.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.20.950.000,dihasilkan
atau 99,1% dengan keluaran (output) yang
terealisasinya Pengadaan peralatan gedung kantor
berupa 6 unit komputer.
c. Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.2.200.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.2.200.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyusunan laporan kinerja.
d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan dengan dana Rp.61.280.000,- dengan realisasi fisik 100% dan penyerapan
dana Rp.61.130.000,-
atau 99,8 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan adalah pemuda Bangka yang memiliki dasar-dasar kepemimpinan sebanyak 60 orang. d.2.
Kegiatan Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan dana Rp.448.772.000,realisasi fisik 100% dan penyerapan
dengan
dana Rp.436.363.950,-
atau 97,2 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan adalah pemuda Bangka yang memiliki ketrampilan dan terlatih dalam pelaksanaan pengibaran bendera pusaka sebanyak 91 orang.
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, terdiri dari: e.1.
Kegiatan Pengadaan Sarana Olah Raga. Dengan dana Rp.757.350.000,-
dan realisasi Rp.685.320.000,-
atau 90 %
dengan output sarana olah raga berupa matras 60 buah, tolak peluru 120 buah, cakram 80 buah, meteran 100 m 2 buah, lembing 80 buah, stopwatch 20 pasang, meja tenis 20 buah,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-178
mistar lompoa tinggi 20 pasang, bola kaki 69 buah, bola volley 40 buah dan startblock sebanyak 40 buah yang diberikan kepada 66 sekolah. e.2.
Kegiatan Pekan Olah Raga Masyarakat dengan dana Rp.354.226.500,- dengan realisasi fisik 100% dan penyerapan dana Rp.354.126.500,- atau 99,97 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan adalah pekan olah raga masyarakat yang dilaksanakan sebanyak satu kali bagi 380 orang.
e.3.
Kegiatan Pekan Olah Raga Pondok Pesantren Daerah dengan dana Rp.402.205.000,- dengan realisasi fisik 100% dan penyerapan
dana Rp.384.1520.500,-
atau 96 % dengan
keluaran (output) yang dihasilkan adalah pekan olah raga pondok pesantren yang dilaksanakan sebanyak satu kali bagi525 orang. e.4.
Kegiatan
Kompetisi
Divisi
II
(dua)
dengan
dana
Rp.390.302.900,- dengan realisasi fisik 100% dan penyerapan dana Rp.390.091.400,- atau 99,9 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan adalah keikutsertaan dalam kompetisi divisi II sebanyak satu tim sepak bola Kabupaten Bangka.
f. Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, terdiri dari: f.1.
Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga. Dengan alokasi dana Rp.519.650.000,- dan telah dilaksanakan 100 % dengan realisasi keuangan Rp.514.110.000 atau 98,9% dengan output yaitu
rehabilitasi
lapangan
bina
satria,
lapangan
basket,
volleyball, OROM, dan kantor Dinas Olah Raga.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka didukung oleh 10 orang pegawai dengan klasifikasi menurut golongan dan pendidikan,
Golongan IV , satu orang dengan
pendidikan Strata I, Golongan III, 7 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 1 : 4 orang dan SLTA : 3 orang. Sedangkan Golongan II
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-179
hanya satu orang dan Honorer satu orang. Sedangkan jumlah pejabat struktural sebanyak 4 orang yang terdiri dari : eselon III : satu orang dan eselon IV : 3 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Bangka.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Bangka saat ini juga cukup memadai, terdiri dari 1 unit gedung, Kendaraan roda 4 (-), kendaraan roda 2 (-), komputer 2 unit dan genset 1 unit.
8) Capaian Indikator Kinerja Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2136/OTDA tanggal 9 Oktober 2008 tentang Penyempurnaan IKK pada Lampiran Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD tahun 2007 dalam rangka EKPPD, indikator yang digunakan untuk melihat capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga adalah : (1)
Jumlah gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) Dengan jumlah gelanggang/ balai remaja di wilayah Kabupaten Bangka sebanyak 1 buah dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2008 sebanyak 242.010 jiwa, maka
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-180
capaian kinerja dari indikator jumlah gelanggang/ balai remaja per 1.000 penduduk adalah sebesar 0,0041. (2)
Rasio lapangan olahraga Sedangkan capaian kinerja dari indikator rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk di Kabupaten Bangka diperoleh dari jumlah lapangan olah raga di Kabupaten Bangka yaitu sebanyak 34 buah dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2008 sebanyak 242.010 jiwa, sehingga capaian kinerjanya adalah 0,14.
19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.
1)
Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diprioritaskan pada : a. Penguatan kapasitas dan koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu Satpol PP, Polri, TNI, BIN, BNK, dan Bakorkamla dalam
rangka
meningkatkan
keamanan,
ketertiban
dan
penanggulangan kriminalitas. b. Penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan pengaitan peran
aktif
kamtibmas
masyarakat melalui
dalam
upaya
penciptaan
pemolisian
dan
masyarakat
pemeliharaan (community
policing). c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan illegal mining, dan illegal fishing untuk menjaga sustainabilitas pemanfaatan sumber daya alam. d.
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama:
e. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama:
2)
SKPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesbanglinmaspol Kabupaten Bangka
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-181
3)
Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Jumlah program sebagai pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebanyak 5 program dan 15 kegiatan
dengan
anggaran 414.795.200,- serta realisasi 407.230.200,- atau 98,18% dengan rincian sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan dana Rp.25.822.700,-
dan realisasi Rp.25.822.700,-
atau 100%
dengan output lancarnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun a.2. Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasi. Dengan dana Rp. 5.150.000,dan realisasi Rp. 5.150.000,-
atau 100% dengan output
terlaksananya
dan
pemeliharaan
perizinan
kendaraan
operasional 1 unit. a.3. Kegiatan
Jasa
Rp.12.417.000,-
Kebersihan
Kantor.
Dengan
dan realisasi Rp.12.417.000,-
dana
atau 100%
dengan output terlaksananya kebersihan dan kerapian kantor 1 unit a.4. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah. Dengan Rp.11.625.000,-
dana Rp.18.600.000,-
dan
realisasi
atau 62,5% dengan output terlaksananya
koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 1 tahun. a.5. Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Konsultasi
dan
Pembinaan Dalam Daerah. Dengan dana Rp.7.000.000,dan realisasi Rp.6.410.000,-
atau 92,46% dengan output
terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam daerah selama 1 tahun.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-182
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Dengan dana Rp.17.000.000,- dan realisasi Rp.17.000.000,atau 100% dengan output tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa brankas 1 unit, filling kabinet 4 unit dan dispenser 1 unit b.2. Kegiatan
Pengadaan
Rp.23.675.000,-
Meubelair.
Dengan
dan realisasi Rp.23.675.000,-
dana
atau 100%
dengan output berupa meja biro kecil 4 unit, Meja ½ biro 10 unit, meja biro 1 unit, kursi kerja tangan 10 buah, kursi kerja tangan putar 4 buah, kursi putar 1 buah kursi plastik 15 buah dan sofa 1 set. b.3. Kegiatan
Pengadaan
Rp.28.150.000,-
Komputer.
Dengan
dan realisasi Rp.28.150.000,-
dana
atau 100%
dengan output berupa komputer lengkap 2 unit dan laptop 1 unit. b.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor. Dengan dana Rp.6.000.000,atau 100%
dengan output
dan realisasi Rp.6.000.000,terpeliharanya gedung kantor
Kesbanglinmas 1 unit.
c. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari: c.1.
Kegiatan Pelaksanaan Upacara Mingguan dan Hari Besar nasional. Dengan dana Rp.19.554.000,- dan realisasi Rp.19.554.000,-
atau 100%
dengan output
berupa
terlaksananya Upacara Mingguan dan Hari Besar Nasional 56 kali. d. Program Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, terdiri dari : d.1. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat
Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.15.033.500,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-183
dan
terealisasi
digunakan
Rp.16.033.500,
dengan
output/
atau
keluaran
100%
dana
terlaksananya
pertemuan dengan aparat keamanan sebanyak 12 kali. e. Program Pendidikan Politik Masyarakat, terdiri dari : e.1.
Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat dengan alokasi dana Rp.12.384.000,- dan terealisasi Rp.12.384.000,-
atau
100% dengan output dilaksanakannya penyuluhan Kamtibmas kepada 50 orang masyarakat. e.2.
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan dengan alokasi dana Rp.13.315.000,- dan terealisasi Rp.13.315.000,atau 100% dengan output terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap syarat administrasi penyaluran bantuan parpol .
e.3.
Kegiatan
Pelatihan
Pembekalan
dengan alokasi dana Rp.184.359.500,184.359.500,-
Pamsung
Pilkada
dan terealisasi Rp.
atau 100% dengan output terlaksananya
pelatihan dan pembekalan bagi masyarakat yang bertugas melaksankan pengamanan Pilkada sebanyak 1100 orang. e.4.
Kegiatan Politik Menjelang Pilkada dengan alokasi dana Rp.26.334.500,- dan terealisasi Rp.26.334.500,- atau 100% dengan output terlaksananya sosialisasi tentang Pilkada kepada 1100 orang
4)
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. melaksanakan kegiatan tersebut Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bangka didukung oleh 11 orang pegawai dengan klasifikasi menurut golongan dan pendidikan, Golongan IV , satu orang dengan pendidikan Strata I, Golongan III, 1 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 1 : 4 orang dan SLTA : 7 orang. Sedangkan Golongan II hanya satu orang dan Honorer satu orang. Sedangkan jumlah pejabat Untuk struktural sebanyak 4 orang yang terdiri dari : eselon III : satu orang dan eselon IV : 3 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-184
5)
Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008.
6)
Permasalahan dan Solusi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri oleh Kantor Kesbanglinmaspol kabupaten Bangka.
7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi
sarana
dan
prasarana
yang
digunakan
dalam
rangka
pelaksanaan program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri oleh Kantor Kesbanglinmaspol kabupaten Bangka saat ini juga cukup memadai terdiri dari gedung 1 unit, kendaraan roda 4 (-), kendaraan 2 sebanyak 2 unit dan komputer 4 unit. Namun
demikian
untuk lebih
meningkatkan
kinerja
dan
upaya
pelaksanaan program-program dimasa yang akan datang, diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik.
8)
Capaian Indikator Kinerja Sesuai
dengan
Surat
Edaran
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
120/2136/OTDA tanggal 9 Oktober 2008 tentang Penyempurnaan IKK pada Lampiran Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD tahun 2007 dalam rangka EKPPD, indikator yang digunakan untuk melihat capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah : a. kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 4 (empat) kegiatan b. kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 2 (dua) kegiatan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-185
20. URUSAN
OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 9)
Prioritas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian dan Persandian Prioritas penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian diarahkan pada mempercepat terwujudnya aparatur negara yang profesional, produktif, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); terwujudnya sistem pengawasan dan audit publik yang akuntabel; dan tersedianya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, adil, murah, transparan dan tidak diskriminatif (pelayanan prima).
10) SKPD Pelaksana Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka dan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi
Kepegawaian
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah
dan
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Inspektorat,
Kecamatan, Kelurahan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat DPRD.
11) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi
dan Realisasi Anggaran Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masingmasing SKPD selama tahun 2008 sebagai berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-186
A) SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka sebanyak 2 program dan 6 kegiatan , dengan total alokasi dana Rp. 590.620.000,- dan realisasi Rp. 439.545.350,- atau 74,42 % dengan sisa anggaran
Rp.
151.074.650,- dengan uraian sebagai berikut : a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Rancangan
Penyusunan Peraturan
Rencana
Kerja
Perundang-undangan
dengan dana sebesar Rp. 125.714.500,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 98.080.100,- atau 78,02 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa tercapainya penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka sebanyak 14 Raperda. a.2.
Kegiatan Penyusunan Kodifikasi Hukum dan Penggandaan buku Perda dengan dana sebesar Rp.
63.230.000,-
dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100
selesai %
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 56.265.000,- atau 88,98 % dengan keluaran (Output) kodifikasi buku perda dan buku hukum sebanyak 422 buku. a.3.
Kegiatan Advokasi dan Bantuan Hukum dengan dana sebesar Rp. 151.620.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 128.587.500,- atau 84,81 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa jumlah aparatur yang mendapat bantuan hukum sebanyak 2 perkara (3) orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-187
a.4.
Kegiatan Diklat Perancangan Produk Hukum Daerah dengan dana sebesar Rp. 82.084.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100
%
dan
80.105.000,-
penyerapan atau
97,59
dana %
sebesar
dengan
Rp.
keluaran
(Output) yang dihasilkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat 80 orang.
b. Program Penataan Kelembagaan, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Analisis Jabatan
dengan dana sebesar Rp.
86.984.500,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 37.194.500,- atau 42,76 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan laporan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan. b.2
Kegiatan Penataan Organisasi
dengan dana
sebesar Rp. 80.987.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100
%
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 39.313.250,- atau 48,54 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa Peraturan Daerah/ Peraturan bupati tentang organisasi perangkat daerah/ revisi. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Organisai Setda Kabupaten Bangka sebanyak 13 orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 9 orang, D III sebanyak 3 orang, dan SLTA sebanyak 0 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 9 orang, Golongan II sebanyak 3 orang dimana 4 orang mengisi jabatan struktural dan 9 orang sebagai pelaksana.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-188
Dalam
proses
perencanaan
program
dan
kebijakan
pembangunan pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten
Bangka,
sinkronisasi
pada
ditentukan
melalui
MUSRENBANGDA
koordinasi
yang
dan
menghasilkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan Kabijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaaan program pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bangka terdiri atas 1 unit kendaraan roda 4 (empat), 3 unit kendaraanroda 2 (dua) dan 5 unit computer.
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 10 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp 1.380.072.750,- dan realisasi
Rp. 1.319.845.750,-
atau 95,62 % dengan sisa anggaran Rp. 60.462.500,- dengan uraian sebagai berikut : a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, terdiri dari : a.1.
Kegiatan
Pengadaan
Komunikasi
dengan
Alat
Studio
dan
dana
sebesar
Rp.
191.519.500,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 160.069. 500,- atau 83,60 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa 1 unit video editing, 1 unit kamera nikon SLR, 106 buah plakat, bingkai figura dan 124 buah foto.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-189
b. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Massa, terdiri dari : b.1.
Kegiatan
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan Daerah dengan dana sebesar Rp. 85.080.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 82.277.000,- atau 96,70 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa 48 kali dialog interaktif di RRI Sungailiat, 34 Buah editing dokumentasi,
144
buah
CD
kosong
untuk
Informasi
yang
dokumentasi. b.2.
Kegiatan
Penyebarluasan
bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 44.127.750,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 42.212.750,- atau 95,70 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya fragment/ obrolan di RRI Sungailiat sebanyak 88 kali siaran. b.3.
Kegiatan
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan Daerah melalui Penerbitan edisi khusus Babel Pos dan Pencetakan Kalender dan
Buku
kerja
dengan
dana
sebesar
Rp.
91.242.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 81.425.000,- atau 89,20 % dengan keluaran
(Output)
terlaksananya
yang
dihasilkan
penyebarluasan
berupa informasi
pembangunan daerah melalui pencetakan 1100 eksemplar kalender, 100 eksemplar buku kerja serta penerbitan edisi khusus Rubrik Sepintu Sedulang di
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-190
harian pagi Babel Pos 600 ekp/terbit x 36 kali/terbit selama 10 bulan b.4.
Kegiatan
Penyebarluasan
Informasi
Daerah
melalui Pemuatan Community News di Bangka Pos
dengan
dana
sebesar
Rp.
260.550.000,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 257.050.000,- atau (Output)
98,60 %
dengan
yang
dihasilkan
berupa
penyebarluasan
informasi
pembangunan
keluaran
terlaksananya daerah
melalui pemuatan community news di harian pagi Bangka Pos sebanyak 100 ekp/terbit x 48 kali terbit selama 12 bulan. b.5.
Kegiatan
Penyebarluasan
Pembangunan
Daerah
Suplemen Tempo
Informasi
melalui
Penerbitan
dengan dana sebesar Rp.
267.750.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 256.250.000,- atau 97,50 % dengan keluaran
(Output)
terlaksananya
yang
dihasilkan
penyebarluasan
berupa informasi
pembangunan daerah melalui penerbitan suplemen tempo berupa majalah dan koran tempo 1 edisi bulan Mei 2008. b.6.
Kegiatan
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan dan Pengembangan Informasi Potensi
Daerah
melalui
Media
Elektronik
Televisi
dengan dana sebesar Rp. 153.950.000,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 150.000.000,- atau (Output)
yang
97,40 %
dihasilkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dengan
berupa
keluaran
terlaksananya
III-191
penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan pengembangan elektronik
potensi
televisi
daerah
berupa
melalui
program
media
penayangan
pengembangan potensi daerah di Bangka Television (BTV) sebanyak 1 paket. b.7.
Kegiatan
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan Daerah melalui Pameran babel i-conex
2008
dengan
dana
sebesar
Rp.
48.989.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 56.835.000,- atau 99,50 % dengan keluaran
(Output)
terlaksananya
yang
dihasilkan
penyebarluasan
berupa informasi
pembangunan melalui pameran babel i-conex mulai tanggal 21 – 24 Agustus 2008
c. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri dari: c.1.
Kegiatan
Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan Perundang-undangan dengan dana sebesar
Rp. 184.964.500,- kegiatan ini telah
selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 184.891.500,- atau 99,90 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa koran dan majalah. d. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang MC dan Keprotokolan
dengan
dana
sebesar
Rp.
48.989.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-192
dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 48.835.000,- atau 99,70 % dengan keluaran
(Output)
yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang MC dan keprotokolan mulai tanggal 24 – 27 November 2008. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol
Setda
Kabupaten Bangka sebanyak 21 orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 0 orang, S1 sebanyak 7 orang, D III sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 11 orang, SLTP sebanyak 0 orang dan SD sebanyak 0 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 5 orang, Golongan II sebanyak 7 orang, Golongan I sebanyak 8 orang, dimana 4 orang mengisi jabatan struktural dan 17 orang sebagai pelaksana. Dalam proses perencanaan program pada Bagian Humas dan Protokol
Setda
koordinasi dan
Kabupaten
Bangka,
ditentukan
melalui
sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang
menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan Kabijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaaan program pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bangka terdiri atas 1 unit kendaraan roda 4 (empat), 3 unit kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) unit komputer.
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Urusan
Administrasi
Pembangunan
dilaksanakan
oleh
Bagian
Administrasi Pembangunan setda Kabupaten Bangka, dengan 3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-193
program
dan
3
kegiatan
dengan
jumlah alokasi
dana Rp.
317.457.000,- dan realisasi sebesar Rp. 275.935.000,- atau 86.92 % alokasi dana yang digunakan dengan sisa anggaran Rp. 41.522.000,-
a. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah, terdiri dari :
a.1.
Kegiatan
Pameran
Pembangunan
dengan
dana
sebesar Rp. 85.329.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100
%
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 74.099.000,- atau 86,84 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa
terlaksananya
pameran
pembangunan
Kabupaten Bangka sebanyak 2 kali dan Mobil Hias 1 kali. f. Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari :
b.1.
Kegiatan Kebijakan
Pengendalian KDH
Manajemen
dengan
dana
Pelaksanaan sebesar
Rp.
197.128.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 167.211.000,- atau 84,82 % dengan keluaran
(Output)
terlaksananya
yang
pengendalian
dihasilkan kegiatan
berupa APBD
Kabupaten Bangka TA. 2008 Bidang Fisik dan Sarana melalui pemeriksaan dan peninjauan lapangan 92 kali dan dokumen berita acara pemeriksaan kegiatan konstruksi sebanyak 50 buah. c. Program
Peningkatan
Pengembangan
Pengelolaan
keuangan Daerah, terdiri dari :
c.1.
Kegiatan
Penyusunan
Petunjuk
Pelaksanaan
(JUKLAK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-194
dengan dana sebesar Rp. 35.000.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 34.625.000,- atau 98,93 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa
tersedianya
96
buah
buku
JUKLAK
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan urusan Administrasi Pembangunan adalah 12 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 0 orang, SMA sebanyak 6 orang, SMP sebanyak 1 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari golongan IV sebanyak 0 orang, golongan III sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 6 orang dan golongan I sebanyak 0 orang. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari 4 orang pejabat struktural dan 8 orang pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan
ekonomi
Administrasi
pembangunan
Pembangunan
yang
ditentukan
dikelola melalui
oleh
Bagian
koordinasi
dan
sinkronisasi pada Musrenbangda yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2007. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka, dengan jumlah program sebanyak 1 program dan 1 kegiatan, dengan total alokasi dana
Rp 24.200.000,- dan realisasi Rp.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-195
22.140.000,- atau 91,49 % dengan sisa anggaran Rp. 2.060.000,a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terdiri dari :
a.1.
Kegiatan
Peningkatan
Kesegaran
Jasmani
dan
Rekreasi dengan dana sebesar Rp. 24.200.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 22.140.000,(Output)
atau
yang
91,49
dihasilkan
%
dengan
berupa
keluaran
terlaksananya
senam kesegaran jasmani dan rekreasi. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan urusan Administrasi Kemasyarakatan adalah 8 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 0 orang, S1 sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 0 orang, SMA sebanyak 4 orang, SMP sebanyak 0 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 3 orang, golongan II sebanyak 3 orang dan golongan I sebanyak 0 orang. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari 4 orang pejabat struktural dan 4 orang pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan
ekonomi
pembangunan
yang
dikelola
oleh
Bagian
Administrasi Kemasyarakatan ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2007. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
program
urusan
pada
Bagian
Administrasi
Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka: 1 unit kendaraan roda 4 (empat), 3 unit kendaraan roda 2 (dua) dan 1 (satu) unit komputer.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-196
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 9 kegiatan, dengan total alokasi
dana
Rp
1.557.647.400,-
dan
realisasi
Rp.
1.482.659.900,- atau 95,19 % dengan sisa anggaran
Rp.
74.987.500,-
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Insani, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an dengan dana sebesar Rp. 531.931.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100
%
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 488.563.000,- atau 91,85 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terseleksinya 32 orang peserta menjadi peserta terbaik dalam setiap perlombaan. a.2.
Kegiatan Pelatihan Manajemen Dakwah dengan dana sebesar Rp. 63.365.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 62.915.000,- atau 99,29 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa 40 orang Da’i yang memiliki predikat dan kualitas.
a.3.
Kegiatan Pengiriman Tim Pemandu Haji Daerah dengan dana sebesar Rp. 216.372.500,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 216.372. 500,atau
100
%
dengan
keluaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
(Output)
yang
III-197
dihasilkan berupa terkirimnya 6 orang tim pemandu haji daerah. a.4.
Kegiatan
Pembentukan Halaqoh Pembibitan
Calon Qori dan Qoriah dengan dana sebesar Rp.
246.897.000,-
dilaksanakan
kegiatan
dengan
ini
nilai
telah
fisik
selesai
100
%
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 238.887.000,- atau 96,76 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terdapatnya 48 orang bibit qori dan qori’ah a.5.
Kegiatan
Pembinaan
Pemerintah
Daerah
Rp.84.826.000,dilaksanakan
Mental dengan
kegiatan
dengan
nilai
Aparatur
dana
sebesar
ini
telah
selesai
fisik
100
%
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 74.176.000,- atau 87,44 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terbinanya mental 1.500 orang aparatur Pemkab. Bangka. a.6.
Kegiatan
Pengelolaan
Rutin
dan
Siraman
Rohani dengan dana sebesar Rp. 28.985.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 28.635.000,(Output)
atau
yang
98,79
dihasilkan
%
dengan
berupa
keluaran
terwujudnya
kebersihan dan kekhusyu’an pelaksanaan ibadah di Musholla Al-Umaro.
b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Safari Ramadhan dengan dana sebesar Rp.
285.380.500,-
dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100
selesai %
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 273.525.500,- atau
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-198
95,85 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan 16 masjid yang terbina melalui kegiatan safari ramadhan.
c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Sosial Budaya, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Sosial Budaya dengan dana sebesar Rp. 54.270.900,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 54.145.900,- atau 99,77 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa tersedianya 3 dokumen kebijakan umum dan evaluasi kebijakan daerah serta pengawasan bidang sosial budaya.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bangka sebanyak 12 orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 0 orang, S1 sebanyak 7 orang, D III sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 4 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 0 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 0 orang, Golongan III sebanyak 8 orang, Golongan II sebanyak 3 orang, Golongan I sebanyak 1 orang, dimana 4 orang mengisi jabatan struktural dan 8 orang sebagai pelaksana. Dalam proses perencanaan program pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bangka, ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan Kabijakan yang telah ditentukan tersebut
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-199
mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaaan program pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bangka : 1 unit kendaraan roda 4 (empat), 3 unit kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat) unit komputer.
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian
Setda
program sebanyak
Kabupaten
Bangka
dengan
jumlah
4 program dan 4 kegiatan, dengan total
alokasi dana Rp 481.260.000,- dan realisasi Rp. 413.336.500,atau 85,89 % dengan sisa anggaran Rp. 67.924.100,a. Program
Peningkatan
Promosi
dan
Kerjasama
Investasi, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan dana sebesar Rp. 137.250.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 136.750.000,atau 99,63 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa keikutsertaan dalam pameran investasi.
b. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah, terdiri dari : b.1. Kegiatan Penyediaan Sarana Promosi Investasi dengan dana sebesar Rp. 76.850.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 74.950.000,- atau 97,53 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan 4 roll banner, 1.000 buah leaflet dan 1.000 buah booklet. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-200
g.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, terdiri dari : c.1. Kegiatan Bantuan
Pengendalian RASKIN
dan
dengan
Pengawasam
dana
sebesar
Rp.
215.450.600,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 159.466.500,- atau 74,01 % dengan keluaran
(Output)
yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya sosialisasi, rapat, pembinaan dan koordinasi dengan Dolog. h.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari : d.1. Kegiatan
Kajian
Penataan
Kawasan
Pasar
dengan dana sebesar Rp. 51. 710.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 42.170.000,- atau 81,55 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa dokumen penataan kawasan pasar. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bangka sebanyak 7 orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 0 orang, S1 sebanyak 4 orang, D III sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 3 orang, SLTP sebanyak 0 orang dan SD sebanyak 0 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 4 orang,
Golongan II
sebanyak 1 orang, Golongan I sebanyak 0 orang, dimana 4 orang mengisi jabatan struktural dan 2 orang sebagai pelaksana. Dalam
proses
perencanaan
program
pada
Bagian
Administrasi
Perekonomian Setda Kabupaten Bangka, ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan Kabijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-201
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaaan program pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bangka terdiri atas 1 unit kendaraan roda 4 (empat), 3 unit kendaraanroda 2 (dua) dan 2 unit computer.
BAGIAN UMUM Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 3 program dan 22 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp 10.018.389.464,- dan realisasi
Rp. 9.226.493.895,- atau
92,10 % dengan sisa anggaran Rp. 791.895.569,a.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 773.700.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 769.933.000,- atau 99,51 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan tersedianya pembangunan/ rehab gedung PKK 1 unit, pembuatan WC pria dan wanita Kantor Bupati 1 unit, pagar besi, pintu dorong, terali dan jendela kantor BAZ 1 paket, pembuatan kanopi 1 paket, penambahan ruang Rumdin Sekda.
a.2.
Kegiatan
Pengadaan
Operasional
dengan
3.361.208.764,dilaksanakan
Kendaraan dana
kegiatan
dengan
nilai
Dinas/
sebesar
ini
telah
fisik
100
Rp. selesai
%
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 3.141.298.000,- atau 93,46 % dengan keluaran (Output) tersedianya kendaraan dinas Bupati 1 unit, kendaraan dinas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-202
Wakil Bupati 1 unit, kendaraan operasional 1 unit, operasional Sekretaris Daerah 1 unit, Operasional Asisten 3 unit, kendaraan jenazah 1 unit, kendaraan operasional 2 unit. a.3.
Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung
Kantor dengan dana sebesar Rp. 189.240.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 177.348.000,- atau
93,72 %
dengan
keluaran
(Output) yang dihasilkan berupa tersedianya tirai/ gorden 117 m2, meja kerja 4 buah, kursi plastik 400 buah, bendera merah putih, rampel 2 set. a.4.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas dengan dana sebesar Rp. 840.700.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100
%
dan
penyerapan
784.998.000,- atau (Output)
yang
dana
93,37 %
dihasilkan
sebesar
dengan
berupa
Rp.
keluaran
tersedianya
peralatan rumah dinas Bupati 1 paket, peralatan rumah dinas Wakil Bupati 1 paket, peralatan rumah dinas Sekretaris Daerah 1 paket. a.5.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 680.450.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 641.107.500,- atau 94,22 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa tersedianya mesin tik elektrik 1 unit, AC 1,5 PK 5 unit, AC 1 PK 2 unit, Komputer 3 unit, laptop 5 unit, printer laser 2 unit, printer dot matrik 1 unit, printer deskjet 3 unit, scanner 1 unit, UPS 1.000 VA 3 unit, UPS 500 VA 3 unit, kamera digital 1 unit.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-203
a.6.
Kegiatan Pengadaan Meubelair dengan dana sebesar Rp. 87.000.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar
Rp. 52.400.000,- atau 60,23 %
dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa tersedianya almari 1 paket, meja kerja 20 set, kursi kerja 20 buah. a.7.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan dengan dana sebesar Rp. 268.700.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100
%
dan
penyerapan
dana
sebesar
Rp.
227.086.000,- atau 84,51 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah 1 paket. a.8.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 400.000.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100
%
dan
penyerapan
dana
sebesar
Rp.
335.823.000,- atau 83,96 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 paket. a.9.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dengan dana sebesar Rp. 122.200.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100
%
dan
46.104.130,-
penyerapan atau
37,73
dana %
sebesar
dengan
Rp.
keluaran
(Output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya mobil jabatan 1 paket. a.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik
dengan dana sebesar Rp. 143.000.000,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-204
100
%
dan
penyerapan
dana
sebesar
Rp.
128.275.000,- atau 89,70 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya jaringan listrik 1 paket. a.11. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/
Berkala
Meubelair dengan dana sebesar Rp. 15.850.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100
%
dan
penyerapan
dana
sebesar
Rp.
6.850.000,- atau 43,22 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya meubelair di lingkungan Setda Kabupaten Bangka. a.12. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan dengan dana sebesar Rp. 141.500.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100
%
dan
penyerapan
dana
sebesar
Rp.
140.395.000,- atau 99,22 % dengan keluaran (Output) yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya
pembuatan taman Rumah Dinas Bupati Bangka 1 paket dan rehab Rumah Dinas Bupati Bangka 1 unit. a.13. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan dana sebesar Rp. 346.340.700,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100
%
dan
penyerapan
dana
sebesar
Rp.
335.640.700,- atau 96,91 % dengan keluaran (Output) yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya
pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1 paket.
b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Rp.
235.550.000,-
dengan kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dana ini
telah
sebesar selesai
III-205
dilaksanakan dengan fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar
Rp. 220.450.000,- atau 93,59 %
dengan keluaran (Output) yang dihasilkan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk aparatur.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp.
778.590.000,-
dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100
selesai %
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 750.391.000,- atau 96,38 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa dialog/ audiensi serta tatap muka Kepala Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah
kepada
masyarakat. c.2.
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri dengan dana sebesar
Rp. 477.580.000,- kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 465.162.965,atau 97,40 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan
berupa
penerimaan
kunjungan
kerja
pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri. c.3.
Kegiatan
Rapat
Koordinasi
Unsur
Muspida
dengan dana sebesar Rp. 218.380.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 214.574.600,atau 98,26 % dengan keluaran (Output) yang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-206
dihasilkan berupa rapat koordinasi dengan unsur Muspida. c.4.
Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan dana sebesar Rp. 86.750.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 83.372.000,-
atau
96,11
%
dengan
keluaran
(Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. c.5.
Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan dana sebesar
Rp. 708.750.000,- kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 639.235.000,atau 90,19 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. c.6.
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan dengan dana sebesar Rp.
60.000.000,-
kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 0 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
d. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dengan dana sebesar Rp. 82.900.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 66.050.000,- atau 79,67 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa buku standar harga Pemerintah Kabupaten Bangka.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-207
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Bangka sebanyak 53 orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 14 orang, D III sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 30 orang, SLTP sebanyak 2 orang dan SD sebanyak 5 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 10 orang, Golongan III sebanyak 6 orang,
Golongan II sebanyak 28
orang, Golongan I sebanyak 0 orang, dimana 12 orang mengisi jabatan struktural dan 41 orang sebagai pelaksana. Dalam proses perencanaan program pada Bagian Umum Setda Kabupaten
Bangka,
sinkronisasi
pada
ditentukan
melalui
MUSRENBANGDA
yang
koordinasi
dan
menghasilkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan Kabijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaaan program pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bangka 44 unit kendaraan roda 4 (empat), 13 unit kendaraan roda 2 (dua) dan 9 (sembilan) unit komputer.
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak
7 program dan 11 kegiatan. Dari 11
kegiatan yang telah ditetapkan terdapat 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan. Total alokasi dana
Rp 742.601.350,- dan
realisasi Rp. 544.448.750,- atau 72,95 % dengan sisa anggaran Rp. 198.152.600,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-208
a. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Pemasangan Patok Batas Desa dengan dana sebesar Rp. 129.065.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan karena belum adanya batas yang jelas antara desa-desa yang berbatasan.
b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, terdiri dari: b.1.
Kegiatan
Koordinasi
Penyelesaian
Permasalahan Batas Antar Daerah dengan dana sebesar
Rp. 31.199.750,- kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 4.084.750,- atau 13,09 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan terlaksananya
penegasan
dan
penetapan
batas
daerah.
c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari: c.1.
Kegiatan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah dengan dana sebesar Rp.
79.977.500,-
dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100
selesai %
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 77.717. 500,- atau 97,17 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pembuatan Lakip Tahun 2007. c.2.
Kegiatan Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan dengan dana sebesar Rp. 69.876.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 67.876.000,- atau 97,14 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-209
berupa terlaksananya pembuatan buku dan resume laporan akhir masa jabatan c.3.
Kegiatan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan dana sebesar Rp.
50.115.000,-
dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100
selesai %
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 48.915.000,- atau 97,61 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pembuatan buku LPPD Tahun 2007. c.4.
Kegiatan
Pembuatan
Keterangan
Pertanggungjawaban Rp.
68.856.000,-
dilaksanakan
dengan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
dana telah 100
Laporan sebesar selesai %
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 68.506.000,- atau 99,49 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyusunan LKPJ dan resume LKPJ Tahun 2007. c.5.
Kegiatan Pembuatan LPPD Akhir Masa Jabatan Tahun 2008 dengan dana sebesar Rp. 50.050.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 49.300.000,-
atau
(Output) yang
98,50
dihasilkan
%
dengan
berupa
keluaran
terlaksananya
pembuatan buku LPPD akhir masa jabatan Tahun 2007.
d. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, terdiri dari : d.1. Kegiatan Wilayah
Fasilitas babel
Rapat dengan
Koordinasi BKKSI dana
sebesar
Rp.
58.549.500,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-210
dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 58.549.500,- atau 100 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan rapat koordinasi BKKSI Tahun 2008 wilayah Babel.
i. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Fasilitasi
Informasi
Penyiapan
Pendukung
Data
Proses
dan
Pemekaran
Daerah dengan dana sebesar Rp. 29.815.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 24.190.000,(Output)
atau
yang
81,31
%
dihasilkan
dengan berupa
keluaran pengkajian
pemekaran di Kabupaten Bangka.
j. Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance, terdiri dari : f.1.
Kegiatan Penilaian Kinerja Camat dan Kepala Desa
dengan
dana
sebesar
Rp.
26.597.600,-
kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan belum adanya indicator yang jelas atas penilaian kinerja tersebut.
k. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, terdiri dari : g.1.
Kegiatan
Pembangunan
Pemerintahan Rp.
Desa
148.500.000,-
dilaksanakan
dengan
kegiatan
dengan
Gedung
nilai
ini fisik
dana telah 100
Kantor sebesar selesai %
dan
penyerapan dana sebesar Rp. 145.310.000,- atau
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-211
97,85 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa kantor kades Zed dan Cengkong Abang.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bangka sebanyak 12 orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 8 orang, D III sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 2 orang, SLTP sebanyak 0 orang dan SD sebanyak 1 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 8 orang, Golongan II sebanyak 0 orang, Golongan I sebanyak 0 orang, dimana 4 orang mengisi jabatan struktural dan 8 orang sebagai pelaksana. Dalam proses perencanaan program pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bangka, ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan Kabijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaaan program pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bangka 1 unit kendaraan roda 4 (empat), 3 unit kendaraan roda 2 (dua) dan 6 (enam) unit komputer.
BAGIAN KEUANGAN Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 2 program dan 3 kegiatan, dengan total alokasi dana
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Rp
III-212
413.100.000,- dan realisasi Rp. 402.784.200,- atau 97,50 % dengan sisa anggaran Rp. 10.315.800,-
a. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur, terdiri dari : a.1.
Kegiatan
Penndidikan
dan
Pelatihan
Non
Formal dengan dana sebesar Rp. 350.750.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 343.735.000,- atau
98,00 % dengan keluaran
(Output) yang dihasilkan berupa bimtek, sosialisasi, kursus dan pelatihan.
b.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian, terdiri dari : b.1.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp. 30.450.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 28.100.000,-
atau
92,28
%
dengan
keluaran
(Output) yang dihasilkan berupa buku laporan keuangan semesteran. b.2.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp. 31.900.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 30.949.200,- atau 97,02 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa buku laporan akhir tahun.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangka sebanyak 26 orang, dengan kualifikasi pendidikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-213
terdiri dari S2 sebanyak 0 orang, S1 sebanyak 14 orang, D III sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 9 orang, SLTP sebanyak 0 orang dan SD sebanyak 0 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 10 orang,
Golongan II sebanyak 8
orang, Golongan I sebanyak 0 orang, dimana 4 orang mengisi jabatan struktural dan 22 orang sebagai pelaksana. Dalam proses perencanaan program pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangka, ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi
pada
MUSRENBANGDA
yang
menghasilkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. Program dan Kabijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaaan
program
pada
Bagian
Keuangan
Setda
Kabupaten Bangka 1 unit kendaraan roda 4 (empat), 4 unit kendaraan roda 2 (dua) dan 10 (tiga) unit komputer.
B) INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
umum
bidang
pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat melalui 5 program dan
16
kegiatan
,
dengan
total
alokasi
dana
Rp.
1.058.965.050,- dan realisasi Rp. 901.247.367,- atau 85,11 % dengan sisa anggaran
Rp. 157.717.683,- dengan rincian
sebagai berikut :
a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
meliputi kegiatan yang terdiri dari:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-214
a.1. Penyediaan anggaran
Jasa untuk
42.068.050
Surat
Menyurat,
kegiatan
dengan
realisasi
alokasi
ini sebesar Rp penyerapan
dan
sebesar Rp 39.959.000 atau 94% dengan capaian kegiatan
100%
berupa
lancarnya
arus
surat
menyurat a.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar penyerapan
Rp 14.800.000 dengan realisasi anggaran
mencapai
sebesar
Rp
6.676.467 atau 45% dengan capaian kegiatan 100% berupa tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik. a.3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.750.000 terealisir sebesar Rp 5.750.000 atau 85%
dengan
terlaksananya
capaian
kegiatan
penyediaan
jasa
100%
berupa
peralatan
dan
perlengkapan untuk keperluan kantor. a.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 26.322.500 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 20.560.250 atau 78% dengan capaian kegiatan 100% berupa terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor. a.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 8.210.500 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 8.200.500 atau 99% dengan capaian kegiatan 100% berupa terciptanya kebersihan kantor
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-215
a.6. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 68.650.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 61.750.000 atau 89% dengan capaian kegiatan
100%
berupa
terlaksananya
rapat
koordinasi keluar daerah a.9. Rapat-Rapat
Koordinasi
Dan
Konsultasi
Didalam Daerah, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp 16.780.000 dengan realisasi
penyerapan dana sebesar Rp 14.467.500 atau 86% dengan
capaian
kegiatan
100%
berupa
terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor meliputi kegiatan yang terdiri dari : b.1. Rehabilitasi
sedang/berat
Gedung
Kantor,
alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 188.850.000 dengan
terealisir Rp 185.978.250 atau 98%
capaian
kegiatan
100%
berupa
terlaksananya rehab atap gedung kantor b.2. Pembangunan Tempat Parkir, dengan alokasi dana sebesar Rp 41.650.000 terealisir Rp 41.531.500 atau 99% dengan capaian kegiatan 100% berupa tersedianya tempat parkir kendaraan di Kantor
c.
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari: c.1. Pelaksanaan Berkala,
Pengawasan
alokasi
anggaran
sebesar
untuk
Secara
kegiatan
ini
Rp 286.801.500 dengan
realisasi penyerapan sebesar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Internal
Rp 271.484.900 atau
III-216
95%
dengan
capaian
kegiatan
100%
berupa
terlaksananya pengawasan internal secara berkala c.2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah
Daerah,
alokasi
anggaran
untuk
kegiatan ini sebesar Rp 42.167.500 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 4.544.000 atau 10% dengan
capaian
terlaksananya
kegiatan
penanganan
100% kasus
berupa
dilingkungan
pemerintah daerah c.3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 224.358.500
dengan realisasi penyerapan dana
sebesar
Rp 165.604.000 atau 98%
dengan
capaian
kegiatan
100%
berupa
terlaksananya tindaklanjut hasil temuan c.4. Kormonev
Dan
Penyusunan
Laporan
Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 25.200.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 22.148.000 atau 87% dengan capaian kegiatan 100%
berupa
terlaksananya
komonev
dan
penyusunan laporan c.5.
Gelar Pengawasan, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 13.000.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 9.254.000 atau 71% dengan
capaian
kegiatan
100%
berupa
Profesionalisme
Tenaga
terlaksananya gelar pengawasan
d. Program
Peningkatan
Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-217
d.1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan, alokasi anggaran
untuk kegiatan ini sebesar Rp 45.856.500 dengan realisasi penyerapan dana
sebesar Rp 35.935.500
atau 95% dengan tingkat capaian 100% berupa terselenggaranya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang terdiri dari : e.1. Pameran
Pembangunan
Daerah.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.500.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 7.403.500 atau 99% dengan capaian kegiatan 100% berupa ikut sertanya dalam pameran pembangunan 2008
C) KECAMATAN KECAMATAN BELINYU Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 8 program dan 22 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.637.844.800,-
dan realisasi Rp.497.686.968,-
atau
78% dengan sisa anggaran Rp.140.157.832,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kecamatan
Belinyu
Rp.82.532.700,-
dengan kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dana ini
telah
sebesar selesai
III-218
dilaksanakan dengan nilai fisik 45% dan penyerapan dana sebesar Rp.37.503.500,- atau 45,4% dengan keluaran
(output)
yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat. a.2.
Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.20.665.000,-
kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 65% dan penyerapan dana sebesar Rp.13.749.718,- atau 66,5% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan Rp.8.250.000,-
Kantor
Jasa
Peralatan
dengan
kegiatan
ini
dan
dana
sebesar
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 76% dan penyerapan dana sebesar Rp.6.425.000,-
atau 77,9% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan dana sebesar Rp.20.850.000,-
kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 60% dan penyerapan dana sebesar Rp.12.619.250,- atau 60,5% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terpeliharannya 1 unit Mobil dinas/operasional. a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.16.600.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 95% dan penyerapan dana sebesar Rp.16.070.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
atau
III-219
96,8% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya kebersihan kantor Camat. a.6.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Rp.12.240.000,-
dengan kegiatan
dana ini
telah
sebesar selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 48% dan penyerapan dana sebesar Rp.5.975.000,-
atau 48,8% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.7.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.46.405.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 24% dan penyerapan dana sebesar Rp.11.422.500,- atau 24,6% dengan keluaran
(output)
yang
dihasilkan
berupa
terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas dana sebesar Rp.102.750.000,-
dengan
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.100.665.000,keluaran
(output)
yang
atau 98% dengan dihasilkan
berupa
tersediaanya rumah dinas pegawai. b.2.
Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor dana sebesar Rp.74.772.500,-
dengan
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.73.750.500,- atau 98,6% dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-220
keluaran
(output)
yang
dihasilkan
berupa
telaksananya pembangunan pagar gedung kantor. b.3.
Kegiatan
Pengadaan
Dinas/Operasional Rp.19.800.000,-
Kendaraan
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.18.582.000,-
atau
93,8%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit. b.4.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.23.750.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.22.050.000,-
atau
92,8% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya peralatan kantor. b.5.
Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan dana sebesar
Rp.20.150.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.19.050.000,- atau 94,5% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya mebeleur kecamatan. b.6.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.20.100.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
Rp.20.100.000,(output)
yang
penyerapan
dana
sebesar
atau 100% dengan keluaran dihasilkan
berupa
terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. b.7.
Kegiatan Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dengan
dana
sebesar
Rp.90.925.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
penyerapan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dana
sebesar
III-221
Rp.86.972.000,(output)
yang
atau 95,7% dengan keluaran dihasilkan
berupa
terlaksananya
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari: c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.11.600.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.10.355.000,-
atau
89,3%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 17 buah pakaian dinas harian pegawai dan 17 stel pakaian olah raga.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, yang terdiri dari : d.1.
Kegiatan Penyusunan Lapotan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana sebesar Rp.2.918.000,-
dengan
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.1.364.000,-
atau 46,7% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
tersediaanya laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja SKPD. d.2.
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.978.500,atau
33,5%
dengan
keluaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
(output)
yang
III-222
dihasilkan berupa tersedianya lapotan keuangan semesteran. d.3.
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
dengan
dana
sebesar
RP.2.918.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.1.475.000,atau
50,5%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa tersedianya laporan keuangan akhir tahun.
e. Program Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, yang terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Pemeran
Pembangunan
Daerah
dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.20.000.000,-
atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
terlaksananya
pameran
pembangunan
daerah.
f. Program Penigkatan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani, yang terdiri dari : f.1
Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran dengan dana sebesar
Rp.10.000.000
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.9.100.000,keluaran
(output)
yang
atau 91% dengan dihasilkan
berupa
terlaksananya STQ.
g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-223
g.1.
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Kecamatan
(RPTK)
dan
Penyelenggaraan Desa/Kelurahan dengan dana sebesar
Rp.18.200.600,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 50% dan penyerapan dana sebesar Rp.9.480.000,-
atau 52,1% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
terlaksananya Musrenbang, pembinaan kecamatan dan lomba desa.
h. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, yang terdiri dari : h.1.
Kegiatan
Pembinaan,
Pengawasan
dan
Pelaporan Bantuan Keuangan Propinsi Kepada Desa
dan
Kelurahan
dengan
dana
sebesar
Rp.9.500.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Belinyu sebanyak 15 orang, dengan kualifikasi Pendidikan terdiri dari S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 9 orang dan SLTP sebanyak 2 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan III sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 4 orang dimana 6 orang mengisi jabatan struktural dan 9 orang sebagai pelaksana. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
program
urusan
Pemerintahan
Umum
oleh
Kecamatan Sungailiat saat ini cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari Gedung 5 unit, Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit dan komputer sebanyak 5 unit
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-224
KECAMATAN SUNGAILIAT Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan
Sungailiat
Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 9 program
dan
21
Rp.711.572.350,-
kegiatan,
dengan
total
alokasi
dan realisasi Rp.669.397.912,-
dana
atau 95%
dengan sisa Rp.42.174.438,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kecamatan
Sungailiat
Rp.61.616.500,-
dengan
kegiatan
ini
dana
sebesar
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 73% dan penyerapan dana sebesar Rp.44.816.500,keluaran
(output)
yang
atau 73% dengan dihasilkan
berupa
terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat. a.2. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.18.538.500,-
kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 47% dan penyerapan dana sebesar Rp.8.688.562,-
atau 47% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. a.3. Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan Rp.6.900.000,dilaksanakan
Jasa
Kantor
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini fisik
dana
sebesar
telah
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.6.900.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dan
dan atau
III-225
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
dengan dana sebesar Rp.21.710.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.21.710.000,- atau 100% dengan keluaran (output) tersedianya jasa pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional. a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp. 23.694.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.23.694.000,- atau 100% dengan keluaran (output)
terlaksananya
kebersihan kawasan kantor. a.6. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Rp.19.420.000,dilaksanakan
dengan kegiatan
dengan
nilai
dana ini
sebesar
telah
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.19.420.000,-
selesai dan atau
100% dengan keluaran (output) terlaksananya 12 kali rapat dan konsultasi ke luar daerah. a.7. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.30.025.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.30.025.000,100% dengan keluaran
dan atau
(output) yang dihasilkan
berupa terlaksananya rapat –rapat dan perjalanan dinas dalam daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-226
b. Program
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur, yang terdiri dari : b.1. Kegiatan
Pengadaan
Dinas/Operasional Rp.16.250.000,-
Kendaraan
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.15.750.000,- atau 97% dengan keluaran (output)
yang
dihasilkan
berupa
tersedianya
kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit. b.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.101.600.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 95% dan penyerapan dana sebesar Rp.96.285.000,-
atau
95% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya peralatan kantor. b.3.
Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan dana sebesar
Rp.49.700.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.48.250.000,-
atau 97% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya mebeleur kecamatan. b.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.5.500.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.5.500.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-227
c.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari: c.1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan
dana sebesar Rp. 15.911.500,- kegiatan ini
telah diselesaikan dengan nilai fisik 81% dan penyerapan dana sebesar Rp. 12.861.500,- atau 81% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa pakaian dinas dan lah raga sebanyak 25 stel.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, yang terdiri dari : d.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.1.987.500,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.1.987.500 atau 100% dengan keluaran terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. d.2. Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.3.620.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan peyerapan dana sebesar Rp.3.620.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya laporan keuangan semesteran dengan baik. d.3. Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.3.620.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% penyeran dana sebesar Rp.3.620.000,- atau
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-228
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya laporan akhir tahun dengan baik.
e. Program Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, yang terdiri dari : e.1. Kegiatan
Pemeran
Pembangunan
dengan dana sebesar Rp.15.000.000-
Daerah
kegiatan ini
telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.15.000.000,-
atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terselenggaranya pameran pembangunan.
f.
Program peningkatan dan pembangunan sumber daya insani, yang terdiri dari : f.1. Kegiatan Seleksi tilawati Qur’an dengan dana sebesar
Rp.10.000.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.9.950.000,-
atau 100% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
terleksananya seleksi tilawatil Qur’an Kec. Sungailiat dan terbinanya qori dan qori’ah yang berkualitas.
g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari : g.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Kecamatan
(RPTK)
dan
Penyelenggaraan Desa/Kelurahan dengan dana sebesar
Rp.18.163.600,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
kegiatan
ini
telah
III-229
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.18.163.600,-
atau 100% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
terlaksananya Musrenbang, pembinaan kecamatan dan lomba desa.
h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, yang terdiri dari: h.1. Kegiatan Perlombaan Lingkungan Sehat antar lingkungan dengan dana sebesar Rp.28.792.750,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
penyerapan
Rp.28.792.750,-
dana
sebesar
atau 100% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa terselenggaranya lomba kebersihan antar /dusun.
i.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan
Desa, yang terdiri dari : i.1.
Kegiatan
Pembinaan,
Pengawasan
dan
Pelaporan Bantuan Keuangan Propinsi Kepada Desa
dan
Kelurahan
Rp.9.500.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100%
dan penyerapan dana
sebesar Rp.9.500.000,- atau 100% dengan keluaran (output)
yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya
pembinaan, pengawasan dan pelaporan keuangan propinsi kepada Desa dan kelurahan.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-230
Sungailiat sebanyak 17 orang, dengan Jabatan / Kedudukan Eselon III sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 5 orang dan Pelaksana 11 orang. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
program
urusan
Pemerintahan
Umum
oleh
Kecamatan Sungailiat saat ini cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari Gedung 1 unit, Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit dan komputer sebanyak 3 unit
KECAMATAN BAKAM Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 8 program dan 20 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.432.691.500,-
dan realisasi Rp.346.625.282,-atau
93,03% dengan sisa anggaran Rp.86.066.218,a.
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
yang terdiri dari : a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kecamatan
Bakam
Rp.93.939.500,dilaksanakan
dengan kegiatan
dengan
nilai
dana ini
fisik
telah
sebesar selesai
32,02%
penyerapan dana sebesar Rp.30.075.400,-
dan atau
32,02% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa jumlah surat yang terkirim selama 1 (satu) tahun. a.2. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.50.110.000,dilaksanakan
dengan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
dana sebesar telah
87,82%
penyerapan dana sebesar Rp.44.044.382,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
selesai dan atau
III-231
87,82% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik selama 12 bulan. a.3. Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.5.350.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini fisik
dan
dana
sebesar
telah
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.5.350.000,-
dan atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
dengan dana sebesar Rp.22.050.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.22.050.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp. 17.108.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.17.088.000,- atau 99,88% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa kebersihan kawasan kantor. a.6. Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.18.150.000,dilaksanakan
Peralatan dengan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
dana
sebesar
telah
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.17.899.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Dan
dan atau
III-232
98.62% dengan keluaran (output) yang dihasilkan tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor. a.7. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah dengan dana sebesar Rp.13.000.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik
72,46%
Rp.9.420.000,-
dan
penyerapan
dana sebesar
atau 72,46% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.60.730.000,dilaksanakan
dengan
kegiatan ini telah selesai nilai
fisik
86,34%
peyerapan dana sebesar Rp.52.432.500,-
dan atau
86,34% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa rapat, koordinasi, konsultasi dalam daerah.
b.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari : b.1. Kegiatan
Pengadaan
Dinas/Operasional Rp.19.800.000,-
dengan
Kendaraan dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.18.467.000,keluaran
(output)
atau 93.27% dengan
terlaksananya
pengadaan
kendaraan dinas. b.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.41.550.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.39.419.000,-
atau
94,87% dengan keluaran (output) terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-233
b.3.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
dengan
dana
sebesar
Rp.4.000.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.4.000.000,atau 100% dengan keluaran (output) tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas. b.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.10.500.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
Rp.10.500.000,-
penyerapan
dana
sebesar
atau 100% dengan keluaran
(output) tersedianya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.
c.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari: c.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya Rp.12.200.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.12.049.000,-
atau 98,78% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa pakaian dinas harian 18 stel dan pakaian olah raga 18 stel.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan,
Sistem
yang terdiri
dari : d.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan
dana sebesar Rp.2.918.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
kegiatan ini telah
III-234
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.896.500,- atau 99,26% dengan keluaran
(output)
yang
dihasilkan
berupa
penyusunan laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. d.2. Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran dengan dana besar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.918.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa penyusunan laporan keuangan semesteran. d.3. Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.896.500,atau
99,26%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, yang terdiri dari : e.1. Kegiatan Pemeran Pembangunan Daerah dengan dana sebesar Rp.20.000.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.20.000.000,-
atau 100% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya pengembangan potensi unggulan daerah.
f.
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani, yang terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-235
f.1. Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’ (MTQ) dengan dana sebesar Rp.10.000.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.10.000.000,-
atau 100% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa seleksi tilawatil Qur’an.
g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari : g.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Kecamatan
(RPTK)
dan
Penyelenggaraan Desa/Kelurahan dengan dana sebesar
Rp.
18.200.000,-
diselesaikan
dengan
nilai
kegiatan fisik
ini
98,19%
telah dan
penyerapan dana sebesar Rp. 17.870.000,- atau 98,19% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
monitoring
Musrenbang
Kecamatan,
terselenggaranya penglahan dan pengadaan buku RPTK
Kecamatan,
terselenggaranya
Perlombaan
Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan.
l.
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, yang terdiri dari : h.1
Kegiatan
Pembinaan,
Pengawasan
dan
pelaporan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa dan Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 7.250.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 99,78% dan penyerapan dana sebesar Rp.7.234.000,(output)
yang
atau
99,78%
dihasilkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dengan
berupa
keluaran
pembinaan,
III-236
pengawasan
dan
pelaporan
bantuan
keuangan
Provinsi kepada desa dan kelurahan.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bakam sebanyak 18 orang, dengan Jabatan / Kedudukan Eselon III sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 4 orang dan Pelaksana sebanyak 13 orang. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
program
urusan
Pemerintahan
Umum
oleh
Kecamatan Bakam saat ini cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari Gedung 1 unit, Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit dan komputer sebanyak 5 unit
KECAMATAN PEMALI Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 8 program dan 20 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.359.348.000,-
dan realisasi Rp.330.760.240,- atau
92,04% dengan sisa anggaran Rp.28.587.760,a.
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri dari: a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kecamatan
Pemali
Rp.101.729.000,dilaksanakan
dengan kegiatan
dengan
nilai
dana ini fisik
sebesar
telah 100%
penyerapan dana sebesar Rp.46.869.000,-
selesai dan atau
46% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pengiriman surat dalam 1 (satu) tahun.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-237
a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.12.280.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.8.045.240,- atau 66% dengan keluaran (output)
yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya
penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik. a.3. Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan Rp.4.700.000,-
Jasa
Kantor
Peralatan
dengan
dana
Dan
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.1.750.000,- atau 37% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan
Dinas
/
Operasional
dengan dana sebesar Rp.10.650.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.9.560.000,- atau 90% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan dinas/operasional. a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.17.700.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.4.950.000,- atau 28% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor. a.6. Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Dan
Konsultasi Keluar Daerah dengan dana sebesar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-238
Rp.12.240.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.9.140.000,- atau 75% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.7. Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Dan
Konsultasi Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.35.200.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.29.195.000,- atau 83% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
b.
Program
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur, terdiri dari : b.1. Kegiatan
Pengadaan
Dinas/Operasional Rp.19.800.000,-
Kendaraan
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.18.526.000,- atau 94% dengan keluaran (output)
yang
dihasilkan
berupa
tersedianya
kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit. b.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.26.250.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 95% dan penyerapan dana sebesar Rp.24.350.000,-
atau
93% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya peralatan kantor. b.3.
Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan dana sebesar
Rp.9.400.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.9.300.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
atau 99% dengan
III-239
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya mebeleur kecamatan. b.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.5.750.000,-
kegiatan ini tidak dilaksanakan. b.5. Kegiatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor dengan dana sebesar Rp.102.450.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
penyerapan
Rp.99.825.000,(output)
yang
atau
97%
dihasilkan
dana
sebesar
dengan
keluaran
berupa
terlaksananya
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
c.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dengan dana sebesar
Rp.14.600.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.12.820.000,keluaran
(output)
yang
atau 88% dengan dihasilkan
berupa
terlaksananya pengadaan pakaian dinas.
d.
Program
Peningkatan
Pengembangan
System
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, terdiri dari : d.1. Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.2.918.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.1.520.000,Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
atau 52% dengan III-240
keluaran
(output)
yang
dihasilkan
berupa
tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD. d.2.Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semeteran dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.1.910.000,atau 65% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tercapainya penyusunan pelaporan keuangan semesteran. d.3. Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
e.
Program Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, terdiri dari : e.1. Kegiatan
Pameran
Pembangunan
dengan dana sebesar Rp.20.000.000,-
Daerah
kegiatan ini
telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.19.340.000,-
atau
97% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tercapainya pameran pembangunan daerah.
f.
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani, terdiri dari : f.1. Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) dengan dana sebesar Rp.10.000.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
kegiatan ini telah
III-241
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.6.400.000,keluaran
(output)
yang
atau 64% dengan dihasilkan
berupa
terlaksananya STQ.
g.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri
dari :
g.1 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Kecamatan
(
RPTK
)
dan
Penyelenggaraan Desa/Kelurahan dengan dana sebesar
Rp.
18.200.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp. 13.910.000,- atau 76% dengan keluaran
(output)
tercapainya
yang
penyusunan
dihasilkan
rencana
berupa
pembangunan
tahunan kecamatan (RPTK) dan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan.
h.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terdiri
dari :
h.1. Kegiatan Penataan RTH dengan dana sebesar Rp. 21.850.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 61% dan penyerapan dana sebesar Rp. 13.350.000,- atau 76% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tercapainya penataan RTH.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pemali sebanyak 20 orang, dengan Jabatan / Kedudukan Eselon III sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 5 orang dan Pelaksana 14 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-242
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
program
urusan
Pemerintahan
Umum
oleh
Kecamatan Pemali saat ini cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari Gedung 5 unit, Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit dan komputer sebanyak 5 unit
KECAMATAN MENDO BARAT Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 9 program dan 19 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.504.487.300,- dan realisasi Rp.426.638.816,atau 84.57% dengan sisa anggaran Rp.77.77.848.484,-
a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kecamatan Mendo Barat dengan dana sebesar Rp.66.763.800,-
kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 80% dan penyerapan dana sebesar Rp.24.202.550,- atau 36.25% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa penyediaan jasa surat menyurat. a.2.
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumberdaya Air Dan Listrik dengan dana sebesar Rp.18.708.500,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100%
penyerapan dana sebesar Rp.10.903.541,-
selesai dan atau
58,28% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama setahun.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-243
a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.8.300.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
ini
nilai
Dan
dana
sebesar
telah
selesai
fisik
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.5.773.125,-
atau
69,56% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
dengan dana sebesar Rp.20.850.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.20.559.000,- atau 98.60% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasinal selama 1 tahun. a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.13.701.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.13.638.000,- atau 99.54% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya kebersihan kawasan kantor Camat.
a.6.
Kegiatan Keluar
Rapat
Koordinasi
Daerah
Rp.12.960.000,dilaksanakan
Dan
dengan kegiatan
dengan
nilai
Konsultasi
dana ini
sebesar
telah
fisik
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.8.715.000,-
dan atau
67,25% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
konsultasi keluar daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-244
a.7.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Dan Pembinaan Dan Daerah sebesar Rp.48.550.000,dilaksanakan
dengan
dengan dana
kegiatan ini telah selesai nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.44.060.000,-
dan atau
90,75% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terselenggaranya rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah.
b. Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.26.150.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.25.500.000,-
atau
97.51% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 1 unit
komputer, 1 buah
brangkas dan 1 buah lap top. b.2.
Kegiatan
Pengadaan Mebeleur
sebesar
Rp.13.400.000,-
dengan
kegiatan
ini
dana telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.13.040.000,- atau 97,32% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 5 unit meja kerja ½ biro, 5 unit kursi kerja tanpa sandaran tangan, 50 buah kursi kerja, 1 buah sofa dan 1 unit amplifier. b.3.
Kegiatan Dinas
Rehabilitasi dengan
dana
Sedang/Berat sebesar
Rumah
Rp.175.450.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
Rp.169.100.000,-
penyerapan
dana
sebesar
atau 96.38% dengan keluaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-245
(output)
yang
dihasilkan
berupa
rehabilitasi
sedang/berat rumah dinas. b.4.
Kegiatan
Pengadaan
Dinas/Operasianal Rp.19.800.000,-
dengan
kegiatan
ini
Kendaraan dana
telah
sebesar
diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.18.297.200,-
atau 92,41% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 1 unit kendaraan roda dua.
c. Program Peningkatan Disiplin Apatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp.13.400.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.13.040.400,-
atau 97.69% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.2.918.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.2.697.000,-
atau
92,43%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-246
laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD. d.2.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerahan dana sebesar Rp.2.637.000,atau
90,37%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa tersedianya laporan keuangan semesteran. d.3.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.498.000,atau
85,61%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa tersedianya laporan keuangan akhir tahun.
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Pameran
Pembangunan
Daerah
dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.19.580.000,-
atau
97,90% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pameran pembangunan.
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Insani, terdiri dari : f.1.
Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) dengan dana sebesar Rp.10.000.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 23% dan penyerapan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-247
dana sebesar Rp.10.000.000,-
atau 100% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
terlaksananya STQ.
g. Program Perencanaan Pembangunan daerah, terdiri dari : g.1.
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Kecamatan
(RPTK)
dan
Penyelengaraan Desa/Kelurahan dengan dana sebesar
Rp.18.200.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.13.100.000,- atau 71,98% dengan keluaran
(output)
yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan tersedianya buku Rencana Pembangunan Tahunan.
h. Program Pembinaan, Kapasitas Pemerintahan Desa, terdiri dari : h.1.
Kegiatan
Pembinaan,
Pelaporan
Pengawasan
Bantuan
desa/Kelurahan Rp.9.500.000,-
Keuangan
dengan
dan
Kepada
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar keluaran
Rp.9.480.000,(output)
terlaksananya Pelaporan
atau
yang
dihasilkan
Pembinaan,
Bantuan
99,79%
Keuangan
Pengawasan Propinsi
dengan berupa dan kepada
Desa/Kelurahan.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mendo Barat sebanyak 15 orang, dengan Jabatan / Kedudukan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-248
Eselon III sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 5 orang dan Pelaksana 9 orang. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
program
urusan
Pemerintahan
Umum
oleh
Kecamatan Mendo Barat saat ini cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari Gedung 1 unit, Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit dan komputer sebanyak 3 unit
KECAMATAN PUDING BESAR Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 8 program dan 22 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.387.151.500,- dan realisasi Rp.333.716.200,atau 86,19% dengan sisa anggaran Rp.53.435.300,a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kecamatan Puding Besar dengan dana sebesar Rp.71.934.500,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini
telah
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.46.988.000,-
selesai dan atau
99.28% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Alat Tulis Kantor untuk 12 bulan.
a.2.
Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.15.868.000,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100%
penyerapan dana sebesar Rp.10.609.200,-
selesai dan atau
66,85% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-249
berupa terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.7.100.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini fisik
dan
dana
sebesar
telah
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.5.975.000,-
dan atau
84,15% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
dengan dana sebesar Rp.20.850.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.14.550.000,- atau 69,78% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp. 12.950.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.12.950.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa kebersihan kawasan kantor.
a.6.
Kegiatan
Rapat-rapat
Koordinasi
Dan
Konsultasi Keluar Daerah dengan dana sebesar Rp.12.960.000,-
kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 96% dan penyerapan dana sebesar Rp.10.505.000,- atau 81,05% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa rapat
koordinasi, konsultasi keluar daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-250
a.7.
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam
daerah
Rp.47.835.000,dilaksanakan
dengan
dana
kegiatan
dengan
nilai
ini
sebesar
telah
fisik
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.42.350.000,-
dan atau
87,74% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.39.550.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.39.300.000,- atau 99.36% dengan keluaran
(output)
yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya pembangunan gedung kantor. b.2.
Kegiatan
Pengadaan
Dinas/Operasianal Rp.19.800.000,-
dengan
kegiatan
ini
Kendaraan dana
telah
sebesar
diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.18.582.000,-
atau 93,84% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 1 unit kendaraan roda dua. b.3.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.36.900.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.35.450.000,-
atau
96.07% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa pengadaan peralatan gedung kantor berupa mesin tik 1 unit, mesin pompa air, mesin potong rumput, brankas, laptop dan wireless. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-251
b.4.
Kegiatan Pengadaan Meubelair dengan dana sebesar
Rp.12.900.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dan sebesar Rp.12.200.000,- atau 94.57% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa kursi plastik 100 buah dan kursi tamu 2 set. b.5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
dengan
dana
sebesar
Rp.5.750.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.5.750.000,atau 100% dengan keluaran (output) rumah dinas camat yang memadai 1 unit. b.6.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.5.750.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.5.750.000,atau 100% dengan keluaran (output) tersedianya gedung kantor Camat Puding Besar yang memadai 1 unit.
c. Program Peningkatan Disiplin Apatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu dengan dana sebesar Rp.12.800.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 95% dan penyerapan dana sebesar Rp.10.952.400,- atau 85.56% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu sebanyak 16 stel
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-252
d. Program Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD , terdiri dari : d.1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.2.918.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.918.000,-
atau 100% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD TA. 2008 d.2.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.918.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersusunnya laporan keuangan semesteran TA. 2008 d.3.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp.2.918.000,-
atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersusunnya laporan keuangan akhir tahun TA. 2008.
e. Program Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, terdiri dari : e.1.
Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah dengan dana sebesar Rp.20.000.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-253
dana sebesar Rp.19.000.000,-
atau 95% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa pameran pembangunan daerah.
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Insani, terdiri dari : f.1.
Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran (MTQ) dengan dana sebesar Rp.10.000.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.9.895.000,- atau 98,95% dengan keluaran
(output)
terlaksananya
yang
seleksi
dihasilkan
tilawatil
berupa
Qur’an
tingkat
kecamatan.
g. Program Perencanaan Pembangunan daerah, terdiri dari : g.1.
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Kecamatan
Penyelengaraan
(RPTK)
Lomba
dan
Desa/Kelurahan
dengan dana sebesar Rp.18.200.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.17.058.000,-
atau
93,72% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
tersusunnya
RPTK
dan
lomba
desa/kelurahan.
h. Program Pembinaan, Kapasitas Pemerintahan Desa, terdiri dari : h.1.
Kegiatan
Pembinaan,
Pelaporan
Bantuan
desa/Kelurahan Rp.7.250.000,-
Pengawasan Keuangan
dengan
dana
dan
Kepada sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-254
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.7.250.000,- atau 100% dengan keluaran (output)
yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya
Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Propinsi kepada Desa/Kelurahan.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puding Besar sebanyak 15 orang, dengan Jabatan / Kedudukan Eselon III sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 5 orang dan Pelaksana 9 orang. Dalam proses perencanaan program dan urusan Pemerintahan Umum, ditentukan melalui
koordinasi dan sinkronisasi pada
MUSRENBANG yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. ditentukan
tersebut
Program dan Kebijakan yang telah mengacu
pada
rencana
strategis
Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
program
urusan
Pemerintahan
Umum
oleh
Kecamatan Puding Besar saat ini cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari Gedung 1 unit, Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit dan komputer sebanyak 5 unit
KECAMATAN MERAWANG Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 8 program dan 19 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.554.597.500,- dan realisasi Rp.487.970.285,atau 87,99% dengan sisa anggaran Rp.66.627.215,a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri dari:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-255
a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kecamatan
Merawang
Rp.85.470.500,dilaksanakan
dengan
kegiatan
dengan
nilai
dana
ini fisik
sebesar
telah
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.49.897.500,-
dan atau
58,38% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terselenggaranya
jasa surat menyurat selama 1
tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.13.560.000,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.9.723.785,-
dan atau
71.71% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik aelama 1 tahun. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan Rp.5.050.000,dilaksanakan
Jasa
Kantor
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini fisik
dan
dana
sebesar
telah
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.5.050.000,-
dan atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
dengan dana sebesar Rp.20.850.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.20.850.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya 1 unit mobil dinas/operasional.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-256
a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.19.538.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.19.378.000,- atau 99,18% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa kebersihan gedung kantor camat.
a.6.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Dan
Konsultasi Keluar Daerah dengan dana sebesar Rp.13.960.000,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini
telah
fisik
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.9.105.000,-
dan atau
65,22% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.7.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.59.645.000,dilaksanakan
kegiatan ini telah selesai
dengan
nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.44.274.000,-
dan atau
74,23% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
rapat-rapat
koordinasi,
konsultasi
dan
pembinaan dalam daerah.
b. Program
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Perkantoran, terdiri dari : b.1.
Kegiatan
Pengadaan
Dinas/Operasional Rp.19.800.000,-
dengan
Kendaraan dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.18.934.000,-
atau 95,63% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedia 1 unit sepeda motor.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-257
b.2.
Kegiatan Kantor
Pengadaan dengan
Perlengkapan
dana
sebesar
Gedung
Rp32.400.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
penyerapan
Rp.32.015.000,-
dana
sebesar
atau 98,81% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa filing kabinet 4 laci 2 unit, Komputer PC 1 unit, Meja kerja 1 Biro 1 unit, Meja Rapat 2 unit, kursi kerja 2 buah dan kursi rapat plastik 50 buah. b.3.
Kegiatan
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Rumah
Jabatan dengan dana sebesar Rp.102.450.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
penyerapan
Rp.101.029.000,-
dana
sebesar
atau 98,61% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa terlaksananya rehab sedang/berat rumah jabatan Camat sebanyak 1 paket b.4.
Kegiatan Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dengan
dana
sebesar
Rp.99.920.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
penyerapan
Rp.98.550.000,-
dana
sebesar
atau 98,63% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor sebanyak 1 paket.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp.15.200.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.14.600.000,Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
atau 96,05% dengan III-258
keluaran (output) yang dihasilkan berupa 22 stel pakaian dinas harian pegawai dan 22 stel pakaian olah raga. d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan,
Sistem terdiri
dari : d.1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.2.918.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.918.000,-
atau 100% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
tersusunnya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD TA.2008. d.2.
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran dengan dana besar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.918.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersusunnya laporan keuangan semesteran TA. 2008. d.3.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.918.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersusunnya laporan keuangan akhir tahun TA. 2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-259
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Pameran
Pembangunan
Daerah
dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.20.000.000,-
atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
terlaksananya
pameran
pembangunan
sebanyak 2 kali. f. Program Peningkatan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani, terdiri dari : f.1.
Kegiatan
Peningkatan
Dan
Sumber
Daya
dengan
Rp.10.000.000,-
Insani
Pengembangan dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.10.000.000,-
atau
100%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa seleksi tilawatil Qur’an tingkat Kecamatan
g. Program Perencanaan Pembangunan daerah, terdiri dari: g.1.
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Kecamatan
(RPTK)
dan
Penyelengaraan Desa/Kelurahan dengan dana sebesar
Rp.18.200.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.18.200.000,-
atau 100% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan tersedianya buku Rencana Pembangunan Tahunan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-260
h. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, terdiri dari : h.1.
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada desa/Kelurahan dengan dana sebesar Rp.9.500.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp. 7.610.000,- atau 80,11% dengan keluaran
(output)
terlaksananya
yang
pembinaan,
dihasilkan
berupa
pengawasan
dan
pelaporan bantuan keuangan propinsi kepada desa.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Merawang sebanyak 16 orang, dengan Jabatan / Kedudukan Eselon III sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 5 orang dan Pelaksana 10 orang. Dalam proses perencanaan program dan urusan Pemerintahan Umum, ditentukan melalui
koordinasi dan sinkronisasi pada
MUSRENBANG yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. ditentukan
tersebut
Program dan Kebijakan yang telah mengacu
pada
rencana
strategis
Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
program
urusan
Pemerintahan
Umum
oleh
Kecamatan Merawang saat ini cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari Gedung 1 unit, Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit dan komputer sebanyak 4 unit
KECAMATAN RIAU SILIP Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dengan jumlah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-261
program sebanyak 8 program dan 20 kegitan, dengan total alokasi dana Rp.359.278.000,- dan realisasi Rp.271.339.840,atau 75,52% dengan sisa anggaran Rp.87.938.160,-
a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kecamatan
Riau
Silip
Rp.43.826.000,-
dengan
kegiatan
dana
ini
sebesar
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 31% dan penyerapan dana sebesar Rp.13.656.600,keluaran
(output)
yang
atau 31% dengan dihasilkan
berupa
terselenggaranya jasa surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.7.947.000,-
kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 88% dan penyerapan dana sebesar Rp.7.021.395,keluaran
(output)
yang
atau 88% dengan dihasilkan
berupa
terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik selama 1 tahun. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.6.550.000,-
Jasa
Peralatan
dengan
kegiatan
ini
dan
dana
sebesar
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 41% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.670.000,keluaran
(output)
yang
atau 41% dengan dihasilkan
berupa
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Dinas/
Operasional
III-262
dengan dana sebesar Rp.20.850.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 99% dan penyerapan dana sebesar Rp.20.727.620,-
atau
99% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional sebanyak 1 unit. a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.12.516.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 93% dan penyerapan dana sebesar Rp.11.699.725,-
atau
93% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya kebersihan kantor. a.6.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Dan
Konsultasi Keluar Daerah dengan dana sebesar Rp.12.240.000,-
kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 80% dan penyerapan dana sebesar Rp.9.770.000,-
atau 80% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.7.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.44.195.000,-
kegiatan ini telah selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 58% dan penyerapan dana sebesar Rp.25.673.500,keluaran
atau 58% dengan
(output) yang dihasilkan berupa rapat-
rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-263
b.1.
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.90.150.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.87.974.000,keluaran
(output)
yang
atau 98% dengan dihasilkan
berupa
terlaksananya pembangunan pagar dan tempat parkir kantor camat. b.2.
Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan
Dinas
Operasional dengan dana sebesar Rp.19.800.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
penyerapan
Rp.18.582.000,-
atau
94%
dana
sebesar
dengan
keluaran
(output) yang dihasilkan berupa tersedia 1 unit kendaraan roda dua. b.3.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.13.750.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.13.550.000,-
atau
99% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedia 1 unit komputer Note Book dan printer. b.4.
Kegiatan sebesar
Pengadaan
Meubiler
Rp.5.900.000,-
dengan
kegiatan
ini
dana tidak
dilaksanakan.
b.5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.5.750.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 96% dan penyerapan dana sebesar Rp.5.500.000,- atau 96% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
terlaksananya
peningkatan
sarana
dan
prasangka aparatur.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-264
c. Program peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Rp.11.600.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.11.549.000,-
atau
100%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa 16 stel pakaian dinas harian pegawai dan 16 stel pakaian olah raga.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan,
Sistem terdiri
dari : d.1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.2.918.000,-
kegiatan ini telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.918.000,-
atau 100% dengan
keluaran
dihasilkan
(output)
yang
berupa
tersusunnya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD TA. 2008. d.2.
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran dengan dana besar Rp.2.918.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.918.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersusunnya laporan keuangan semesteran TA. 2008. d.3.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.2.918.000,kegiatan ini tidak dilaksanakan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-265
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, yang terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Pemeran
Pembangunan
Daerah
dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 95% dan penyerapan dana sebesar Rp.19.000.000,-
atau
95% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pameran pembangunan.
f. Program Peningkatan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani, yang terdiri dari : f.1.
Kegiatan
Peningkatan
Dan
Sumber
Daya
dengan
Insani
Rp.10.000.000,-
Pengembangan dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 79% dan penyerapan dana sebesar Rp.7.900.000,- atau 79% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa seleksi tilawatil Qur’an tingkat Kecamatan.
g. Program Perencanaan Pembangunan daerah, terdiri dari: g.1.
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan
Kecamatan
(RPTK)
dan
Penyelengaraan Desa/Kelurahan dengan dana sebesar
Rp.18.200.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 56% dan penyerapan dana sebesar Rp.10.230.000,keluaran
(output)
yang
atau 56% dengan dihasilkan
berupa
terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan tersedianya buku Rencana Pembangunan Tahunan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-266
h. Program Peningkatan Kapasitas Pembangunan Daerah, terdiri dari : h.1.
Kegiatan Pelaporan
Pembinaan, Bantuan
desa/Kelurahan
Pengawasan Keuangan
dengan
dana
dan
Kepada sebesar
Rp.7.250.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Riau Silip sebanyak 14 orang, dengan Jabatan / Kedudukan Eselon III sebanyak 1 orang, Eselon IV sebanyak 5 orang dan Pelaksana 8 orang. Dalam proses perencanaan program dan urusan Pemerintahan Umum, ditentukan melalui
koordinasi dan sinkronisasi pada
MUSRENBANG yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007. ditentukan
tersebut
Program dan Kebijakan yang telah mengacu
pada
rencana
strategis
Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan
program
urusan
Pemerintahan
Umum
oleh
Kecamatan Riau Silip saat ini cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari Gedung 2 unit, Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit dan komputer sebanyak 4 unit
D) KELURAHAN Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-267
KELURAHAN SUNGAILIAT Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 9 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.229.372.650,- dan realisasi Rp.218.138.943,atau 95.10% dengan sisa anggaran Rp.11.233.707,- dengan uraian sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kelurahan
Sungailiat
Rp.160.315.650,dilaksanakan
dengan
kegiatan
dengan
nilai
dana ini
fisik
sebesar
telah
selesai
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.152.835.100,-
atau
95,33% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
terlaksananya
penyediaan
jasa
surat
menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.10.129.000,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100%
penyerapan dana sebesar Rp.7.350.843,-
selesai dan atau
72,57% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun. a.3.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.14.270.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.14.270.000,100% dengan keluaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dan atau
(output) yang dihasilkan
III-268
berupa
terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pembinaan dalam daerah. b. Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, yang terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.13.950.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.13.950.000,-
atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 1 unit mesin tik, brankas, UPS dan 1 buah filling cabinet. b.2.
Kegiatan
Pengadaan
Dinas/Operasional Rp.12.500.000,-
Kendaraan
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.12.380.000,keluaran
(output)
atau 99,04% dengan
yang
dihasilkan
berupa
terlaksananya pengadaan 1 unit sepeda motor. b.3.
Kegiatan
Meubeleur
Rp.3.300.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.3.300.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 1 set sofa. b.4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.3.450.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.3.450.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pengecatan gedung kantor.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-269
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari: c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.9.200.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.9.200.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 14 stel pakaian dinas harian dan 14 stel pakaian olahraga pegawai.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, yang terdiri dari : d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.258.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.1.403.000,atau
62,14%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa tersedianya laporan keuangan semesteran TA. 2008.
Jumlah pegawai Kelurahan Sungailiat sebanyak 11 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 3 orang, DIII sebanyak (-) orang dan SLTA sebanyak 8 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak (-) orang, golongan III sebanyak 7 orang, golongan II sebanyak 2 orang terdiri dari 6 orang pejabat struktural, dan 5 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Kelurahan Sungailiat melalui koordinasi dan sinkronisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-270
pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kelurahan Sungailiat saat ini cukup memadai terdiri atas 3 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak (-) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 Unit dan computer sebanyak 2 unit.
KELURAHAN PARIT PADANG Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 12 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.260.100.000,- dan realisasi Rp.206.422.643,atau 79.36% dengan sisa anggaran Rp.53.677.357,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kelurahan
Parit
Rp.51.696.000,dilaksanakan
Padang
dengan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
dana
sebesar
telah
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.20.129.100,-
dan atau
38.94% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyelenggaraan jasa surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.14.502.000,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100%
penyerapan dana sebesar Rp.5.959.463,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
selesai dan atau
III-271
41,09% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.3.050.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
dan
dana
sebesar
telah
selesai
ini fisik
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.1.250.000,-
atau
40.98% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terlaksananya servis komputer dan mesin tik. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.3.859.000,-
kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.198.000,- atau 56.96%
dengan
keluaran
(output)
yang
tepeliharanya kebersihan kantor lurah. a.5.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Rp.2.250.000,dilaksanakan
dengan kegiatan
dengan
nilai
dana ini
sebesar
telah
fisik
selesai
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.1.350.000,- atau 60% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa
terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.6.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.108.465.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.104.465.000,-
atau
96.31% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pembinaan dalam daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-272
b. Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, yang terdiri dari : b.1.
Kegiatan Kantor
Pengadaan dengan
Perlengkapan
dana
sebesar
Gedung
Rp.19.700.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
penyerapan
Rp.19.407.300,-
dana
sebesar
atau 98.5% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa tersedianya 1 unit brankas, 3 unit filling kabinet, 19 buah teralis jendela dan 4 buah teralis pintu. b.2.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.25.900.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.25.070.000,-
atau
96.7% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 2 unit mesin tik, 2 unit kipas angin, 1 unit komputer, printer, dan UPS.
b.3.
Kegiatan
Meubeleur
Rp.14.050.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.13.350.000,- atau 95% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 1 unit sofa, 50 unit kursi rapat, 4 unit kursi kerja, dan 4 unit meja kerja. b.4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.6.275.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.5.643.780,atau
89.9%
dengan
keluaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
(output)
yang
III-273
dihasilkan berupa terlaksananya pengecatan gedung kantor.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari: c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.8.000.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.6.850.000,-
atau
85.6%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 11 stel pakaian dinas harian dan 11 stel pakaian olahraga pegawai.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, yang terdiri dari : d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.353.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.750.000,atau
31.9%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa tersedianya laporan keuangan semesteran. Jumlah pegawai Kelurahan Parit padang sebanyak 9 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 21 orang, DIII sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 6 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak (-) orang, golongan III sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 3 orang terdiri dari 6 orang pejabat struktural, dan 3 orang staf pelaksana.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-274
Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada
Kelurahan
sinkronisasi
Parit
pada
Padang
melalui
MUSRENBANGDA
koordinasi
yang
dan
menghasilkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kelurahan Parit padang saat ini cukup memadai terdiri atas 2 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak (-) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 1 Unit dan computer sebanyak 2 unit.
KELURAHAN KENANGA Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 12 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.217.838.000,- dan realisasi Rp.207.308.159,atau 95.16% dengan sisa anggaran Rp.10.529.841,-
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kelurahan
Kenanga
Rp.34.372.000,dilaksanakan
dengan
kegiatan
dengan
nilai
dana ini fisik
sebesar
telah 100%
penyerapan dana sebesar Rp.31.036.000,-
selesai dan atau
90.29% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyelenggaraan jasa surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.8.304.000,-
kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
ini
telah
selesai
III-275
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.5.423.028,-
atau
65.31% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.4.360.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini
dan
dana
sebesar
telah
selesai
fisik
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.4.125.000,-
atau
94.61% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terlaksananya servis komputer dan mesin tik. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.3.758.500,-
kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.3.746.500,- atau 99.68%
dengan
keluaran
(output)
yang
terpeliharanya kebersihan kantor lurah. a.5.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Rp.2.250.000,dilaksanakan
dengan kegiatan
dengan
nilai
dana ini
sebesar
telah
fisik
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.1.900.000,-
dan atau
84.44% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
konsultasi keluar daerah. a.6.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.55.550.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.54.800.000,-
dan atau
98.65% dengan keluaran (output) yang dihasilkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-276
berupa
terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pembinaan dalam daerah.
b. Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, yang terdiri dari : b.1.
Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan sebesar
Peralatan
dan
Gedung Kantor dengan dana
Rp.27.550.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.27.100.000,- atau 98.37% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 1 unit mesin tik, 2 unit kipas angin, 1 unit komputer, 1 unit filling cabinet, 1 unit brankas, 3 unit kalkulator, dan 1 unit lemari. b.2.
Kegiatan
Meubeleur
Rp.15.050.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.14.412.131,-
atau 95.76% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 1 set sofa, 50 unit kursi plastik, 5 unit kursi kerja putar, 3 unit meja kerja ½ biro, dan 1 unit meja kerja 1 biro. b.3.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.7.150.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.6.750.000,atau
94.41%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa terlaksananya pengecatan gedung kantor. b.4.
Kegiatan Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dengan
dana
sebesar
Rp.49.900.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-277
100%
dan
penyerapan
Rp.49.698.000,(output)
yang
dana
sebesar
atau 99.60% dengan keluaran dihasilkan
berupa
terlaksananya
rehabilitasi gedung kantor.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari: c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.7.400.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.6.500.000,-
atau
87.84%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 10
stel pakaian dinas harian dan 10 stel pakaian
olahraga pegawai.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, yang terdiri dari : d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.193.500,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.1.817.500,atau
82.86%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa tersedianya laporan keuangan semesteran TA. 2008. Jumlah pegawai Kelurahan Kenanga sebanyak 11 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 6 orang, DIII sebanyak (-) orang dan SLTA sebanyak 5 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak (-) orang, golongan III sebanyak 7 orang, golongan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-278
II sebanyak 4 orang terdiri dari 6 orang pejabat struktural, dan 5 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Kelurahan Kenanga melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008.
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kelurahan Kenanga saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak (-) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 1 Unit dan computer sebanyak 3 unit.
KELURAHAN SINAR BARU Urusan
Pemerintahan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 9 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.286.083.000,- dan realisasi Rp.249.975.375,atau 87.38% dengan sisa anggaran Rp.36.107.624,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kelurahan
Sinar
Rp.70.137.000,dilaksanakan
Baru
dengan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
dana
sebesar
telah 100%
penyerapan dana sebesar Rp.38.498.500,-
selesai dan atau
54.89% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyelenggaraan jasa surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.12.500.000,-
kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
ini
telah
selesai
III-279
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.11.373.876,-
atau
90.99% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
tersedianya
penyediaan
jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.3.050.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini
dan
dana
sebesar
telah
selesai
fisik
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.3.037.500,-
atau
99.59% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya servis komputer dan servis mesin tik. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.4.784.000,-
kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.4.604.000,- atau 96.24% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terpeliharanya kebersihan gedung kantor Lurah. a.5.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.92.659.000,dilaksanakan
kegiatan
dengan
ini
nilai
telah
fisik
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.91.111.500,-
dan atau
98.33% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pembinaan dalam daerah.
b. Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, yang terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-280
b.1.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.38.950.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.37.800.000,-
atau
97.05% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersediaanya 1 unit laptop, 2 unit mesin tik, 1 unit brankas, 2 unit filling cabinet, 1 unit UPS dan 9 unit kursi kerja. b.2.
Kegiatan Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dengan
dana
sebesar
Rp.52.200.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
penyerapan
Rp.51.877.000,(output)
yang
dana
sebesar
atau 99.38% dengan keluaran dihasilkan
berupa
terlaksananya
rehabilitasi gedung kantor lurah.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.9.450.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.9.320.000,-
atau
98.62%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 13 stel pakaian dinas harian dan 13 stel pakaian olahraga pegawai.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, yang terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-281
d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.353.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.353.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya lapotan keuangan semesteran.
Jumlah pegawai Kelurahan Sinar Baru sebanyak 14 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 7 orang, DIII sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 6 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak (-) orang, golongan III sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 4 orang terdiri dari 6 orang pejabat struktural, dan 8 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Kelurahan Sinar Baru melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008.
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kelurahan Sinar Baru saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak (-) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 1 Unit dan computer sebanyak 2 unit.
KELURAHAN KUDAY Urusan Pelayan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 11 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.193.836.300,- dan realisasi Rp.162.637.662,atau 83.97% dengan sisa Rp.31.198.638,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-282
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1.
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Surat
Menyurat
dengan dana sebesar Rp.50.590.800,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.35.100.800,- atau 69.38% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyelenggaraan jasa surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.10.099.000,dilaksanakan
kegiatan
dengan
ini
nilai
telah
fisik
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.4.614.362,-
dan atau
45.69% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.2.900.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini
dana
sebesar
telah
selesai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.2.840.000,97.93%
dengan
output
dan
yang
dan atau
dihasilkan
terlaksananya servis komputer dan mesin tik. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.2.678.000,-
kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.678.000,- atau 100% dengan output yang terpeliharanya kebersihan kantor lurah. a.5.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi Keluar Daerah dengan dana sebesar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-283
Rp.1.500.000,-
kegiatan ini tidak dilaksanakan
karena tidak adanya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.6.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.72.325.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.65.510.000,-
dan atau
90.58% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terselenggaranya rapat –rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah.
b. Program
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur, yang terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.25.350.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.25.150.000,-
atau
99.21% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersediaanya 1 unit komputer, 1 unit mesin tik, 1 unit brankas, 2 buah filling cabinet, dan 2 buah kalkulator. b.2.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.4.000.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.4.000.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pengecatan gedung kantor dan sedot WC.
b.3.
Kegiatan Pengadaan Meubeleur dengan dana sebesar
Rp.11.550.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
kegiatan
ini
telah
III-284
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.11.380.000,- atau 99.53% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya kursi, sofa dan meja.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.10.650.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.9.450.000,-
atau
88.73%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 15 stel pakaian dinas harian dan 15 stel pakaian olahraga pegawai.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, yang terdiri dari : d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.193.500,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan peyerapan dana sebesar Rp.2.049.500,atau
93.44%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa terlaksananya penyusunan laporan semesteran TA. 2008. Jumlah pegawai Kelurahan Kuday sebanyak 11 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 3 orang, DIII sebanyak (-) orang, SLTA sebanyak 7 orang dan SD 1 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak (-)orang, golongan III sebanyak 9 orang, golongan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-285
II sebanyak 5 orang terdiri dari 5 orang pejabat struktural, dan 6 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Kelurahan Kuday melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kelurahan Kuday saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak (-) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 Unit dan computer sebanyak 3 unit.
KELURAHAN SRIMENANTI Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 10 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.246.368.000,-
dan realisasi Rp.210.068.410,-
atau
88.63% dengan sisa Rp.36.299.590,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kelurahan
Srimenanti
Rp.69.896.000,dilaksanakan
dengan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
dana
sebesar
telah
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.52.900.500,-
dan atau
75.68% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.8.700.000,dilaksanakan
kegiatan dengan
nilai
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
ini fisik
telah 100%
selesai dan
III-286
penyerapan dana sebesar Rp.4.866.910,-
atau
55.94% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.2.050.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini
dan
dana
sebesar
telah
selesai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.2.050.000,-
dan atau
100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya servis komputer dan mesin tik. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.4.915.000,-
kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.4.407.000,- atau 89.66%
dengan
keluaran
(output)
yang
terpeliharanya kebersihan kantor lurah. a.5.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.79.204.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.76.471.000,-
dan atau
96.55% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terselenggaranya rapat –rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah.
b. Program
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur, yang terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.46.100.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.44.950.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
atau
III-287
97.51% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya komputer, laptop, printer, filling cabinet, brankas, dan lemari arsip..
b.2.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.6.650.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.6.300.000,atau
94.74%
dihasilkan
dengan
berupa
keluaran
(output)
terlaksananya
yang
pemeliharaan
gedung kantor lurah. b.3.
Kegiatan Pengadaan Meubeleur dengan dana sebesar
Rp.15.250.000,-
kegiatan
ini
telah
diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.14.850.000,- atau 97.38% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya kursi kerja dan meja ½ biro masing-masing 16 buah.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.11.250.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.9.200.000,-
atau
81.78%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 16 stel pakaian dinas harian dan 16 stel pakaian olahraga pegawai.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, yang terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-288
d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.353.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan peyerapan dana sebesar Rp.2.353.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya laporan keuangan semesteran. Jumlah pegawai Kelurahan Srimenanti sebanyak 17 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 3 orang, DIII sebanyak (-) orang, SLTA sebanyak 12 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak (-) orang, golongan III sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 6 orang dan golongan 1 sebanyak 1 orang terdiri dari 4 orang pejabat struktural, dan 13 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Kelurahan Srimenanti melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kelurahan Srimenanti saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak (-) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 Unit dan computer sebanyak 3 unit.
KELURAHAN BUKIT KETOK Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 9 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.152.944.300,- dan realisasi Rp.128.579.000,- atau 84.40% dengan sisa Rp.24.365.300,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-289
a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kelurahan Bukit Ketok dengan dana sebesar Rp.23.911.800,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini
telah
fisik
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.15.652.000,-
dan atau
65% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyelenggaraan jasa surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.4.704.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini
dan
dana
sebesar
telah
selesai
fisik
100%
dan
penyerapan dana sebesar Rp.3.199.000,- atau 68% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya servis komputer, servis mesin tik, servis mesin genset dan BBM genset. a.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.2.300.000,-
kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.1.944.000,- atau 85% dengan keluaran (output) yang terpeliharanya kebersihan kantor lurah. a.4.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Rp.2.000.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini tidak dilaksanakan
karena tidak ada perjalanan dinas keluar daerah yang dilakukan. a.5.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.71.035.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.65.505.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dan atau
III-290
92.22% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terselenggaranya rapat –rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah.
b. Program
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur, yang terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.4.000.000,-
kegiatan ini tidak dilaksanakan karena belum ada bagian
gedung
kantor
yang
perlu
dilakukan
pemeliharaan. b.2.
Kegiatan Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dengan
dana
sebesar
Rp.35.750.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100%
dan
Rp.34.779.000,-
penyerapan
dana
sebesar
atau 97,28% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa terlaksananya rehab ruang pertemuan (aula).
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.7.050.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.6.500.000,- atau 92% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 9 stel pakaian dinas harian dan 9 stel pakaian olahraga pegawai.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-291
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, yang terdiri dari : d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.193.500,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan peyerapan dana sebesar Rp.500.000,atau 22% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya laporan keuangan semesteran.
Jumlah pegawai Kelurahan Bukit Ketok sebanyak 10 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 1 orang, DIII sebanyak (-) orang dan SLTA sebanyak 9 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak (-) orang, golongan III sebanyak 5 orang, golongan II sebanyak 2 orang terdiri dari 5 orang pejabat struktural, dan 4 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada
Kelurahan
sinkronisasi
pada
Bukit
Ketok
melalui
MUSRENBANGDA
koordinasi
yang
dan
menghasilkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kelurahan Bukit Ketok saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak (-) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 1 Unit dan computer sebanyak 2 unit.
KELURAHAN AIR JUKUNG Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu dengan jumlah program
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-292
sebanyak 4 program dan 10 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.172.146.400,-
dan realisasi Rp.136.263.529,-
atau
79.16% dengan sisa Rp.35.882.871,-
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kelurahan Air Jukung dengan dana sebesar Rp.34.437.400,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini
telah
fisik
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.14.257.170,-
dan atau
41.40% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyelenggaraan jasa surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.7.750.000,dilaksanakan
kegiatan dengan
nilai
ini
telah
fisik
selesai
100%
penyerapan dana sebesar Rp.3.347.359,-
dan atau
43.19% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.1.800.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini
dana
sebesar
telah
selesai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.1.500.000,83.33%
dengan
output
dan
yang
dan atau
dihasilkan
terlaksananya servis komputer dan mesin tik. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.2.300.000,-
kegiatan ini
telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-293
dan penyerapan dana sebesar Rp.1.977.000,- atau 85.96% dengan keluaran (output) yang tersedianya alat-alat kebersihan. a.5.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Rp.2.000.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.700.000,-
atau 35% dengan keluaran
(output) yang dihasilkan berupa terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.6.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.46.920.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.42.130.000,-
dan atau
89.79% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terselenggaranya rapat –rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah.
b. Program
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur, yang terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.3.000.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.3.000.000,atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pemeliharaan gedung kantor. b.3.
Kegiatan kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dengan
dana
sebesar
Rp.65.100.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-294
100%
dan
penyerapan
Rp.62.220.000,(output)
yang
dana
sebesar
atau 95.58% dengan keluaran dihasilkan
berupa
terlaksananya
rehabilitasi berat gedung kantor lurah.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari: c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.6.450.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.5.550.000,-
atau
86.04%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 8 stel pakaian dinas harian dan 8 stel pakaian olahraga pegawai.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, yang terdiri dari : d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.389.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan peyerapan dana sebesar Rp.1.582.000,atau
66.22%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa terlaksananya laporan semesteran.
Jumlah pegawai Kelurahan Air Jukung sebanyak 10 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 1 orang, DIII sebanyak (-) orang, SLTA sebanyak 8 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak (-) orang, golongan III sebanyak 6 orang, golongan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-295
II sebanyak 2 orang terdiri dari 6 orang pejabat struktural, dan 4 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Kelurahan Air Jukung melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kelurahan Air Jukung saat ini cukup memadai terdiri atas 2 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak(-) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 1 Unit dan computer sebanyak ? unit.
KELURAHAN KUTO PANJI Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu dengan jumlah program sebanyak 4 program dan 10 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.138.630.100,-
dan realisasi Rp.122.921.615,-
atau
87.59% dengan sisa Rp.15.708.485,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari: a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kelurahan Kuto Panji dengan dana sebesar Rp.24.789.100,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
ini fisik
telah 100%
penyerapan dana sebesar Rp.22.727.100,-
selesai dan atau
91.68% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya penyelenggaraan jasa surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.11.408.000,dilaksanakan
kegiatan
dengan
nilai
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
ini fisik
telah 100%
selesai dan
III-296
penyerapan dana sebesar Rp.3.905.515,-
atau
34.23% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
Rp.5.108.000,dilaksanakan
Jasa
dengan
kegiatan dengan
Peralatan
nilai
ini
dan
dana
sebesar
telah
selesai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.4.878.000,-
dan atau
95.50% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terlaksananya servis komputer, mesin tik dan mesin genset. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.10.975.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.10.975.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang terpeliharanya kebersihan kantor lurah.
a.5.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Rp.2.000.000,-
dengan kegiatan
dana ini
sebesar
tidak
dapat
direalisasikan (0%) karena tidak ada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. a.6.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.84.350.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
penyerapan dana sebesar Rp.80.436.000,-
dan atau
95.36% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terselenggaranya rapat –rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-297
b. Program
Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur, yang terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dengan
dana
sebesar
Rp.3.000.000,-
kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.2.000.000,atau
66.67%
dihasilkan
dengan
berupa
keluaran
(output)
terlaksananya
yang
pemeliharaan
gedung kantor. b.3.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan dana sebesar Rp.17.400.000,- kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.16.300.000,-
atau
93.68% dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya komputer, printer, dan brankas masing-masing 1 unit.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari: c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Rp.7.400.000,-
dengan
dana
sebesar
kegiatan ini telah diselesaikan
dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar
Rp.5.272.000,-
atau
71.24%
dengan
keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya 10 stel pakaian dinas harian dan 10 stel pakaian olahraga pegawai.
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, yang terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-298
d.1.
Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran dengan dana sebesar Rp.2.353.000,kegiatan ini telah diselesaikan dengan nilai fisik 100% dan peyerapan dana sebesar Rp.1.337.000,atau
56.82%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan berupa tersusunnya laporan semesteran TA. 2008. Jumlah pegawai Kelurahan Kutopanji sebanyak 7 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 2 orang, DIII sebanyak (-) orang dan SLTA sebanyak 1 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak (-) orang, golongan III sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 2 orang terdiri dari 4 orang pejabat struktural, dan 3 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Kelurahan Kutopanji melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kelurahan Kuto Panji saat ini cukup memadai terdiri atas 2 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak (-) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 Unit dan computer sebanyak… unit.
E) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka melalui 7 program dan kegiatan sebanyak 8 kegiatan dengan total alokasi dana Rp 1.213.132.050,- dan realisasi Rp. 1.111.959.250,-
atau
91,66% dengan sisa anggaran Rp. 101.172.800,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-299
a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri dari: a.1.
Pelayanan jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp 19.888.500 dengan penyerapan dana sebesar capaian
Rp 19.138.500 atau 96% dengan kegiatan
100%
berupa
terlaksananya
penyediaan jasa surat menyurat. a.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp 14.811.000 dengan realisasi
penyerapan
anggaran
mencapai
sebesar
Rp
8.810.500 atau 59% dengan capaian kegiatan 100% berupa tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik. a.3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan dana sebesar Rp 18.630.000 dengan penyerapan dana sebesar capaian
Rp 10.414.500 atau 56% dengan kegiatan
100%
berupa
jumlah
biaya
pemeliharaan kendaraan dinas a.4.
Penyediaan Makanan dan Minuman
dengan
dana sebesar Rp 46.482.500 dengan penyerapan dana sebesar Rp 46.482.500 atau 100% dengan capaian kegiatan 100% berupa tersedianya uang makan harian Pegawai Satpol PP a.5.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan dana sebesar Rp 24.750.000
dengan
penyerapan dana sebesar Rp 11.550.000 atau 47% dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor a.6.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
dengan dana sebesar Rp 27.346.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-300
dengan
penyerapan dana sebesar Rp 23.330.000
atau 85% dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah a.7.
Rapat-rapat
Koordinasi,
Konsultasi
dan
Pembinaan Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp 9.070.000 dengan penyerapan dana sebesar Rp 8.240.000 atau 91% dengan keluaran (Output) yang dihasilkan terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, yang dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari : b.1.
Pengadaan dengan
dana
Perlengkapan sebesar
Rp
Gedung
Kantor
17.998.000
dengan
penyerapan dana sebesar Rp 17.212.000 atau 96% dengan
keluaran
(Output)
yang
dihasilkan
tersedianya 7 buah kasur, 14 bantal 7 buah guling, 7 buah sepray dan 4 TV.21” b.2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
dengan
dana sebesar Rp 13.800.000 dengan penyerapan dana sebesar Rp 13.500.000 atau 99% dengan keluaran (Output) yang dihasilkan tersedianya 1 set komputer dan 2 unit printer b.3.
Pengadaan Meubelair, dengan dana sebesar Rp 18.296.000 dengan penyerapan dana sebesar Rp 17.204.750
atau 91% dengan Output yang
dihasilkan tersedianya 4 buah meja kerja dan 8 buah kursi. b.4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp 3.750.000 tidak terealisir
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-301
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya dengan dana sebesar Rp 100.240.000 dengan penyerapan dana sebesar Rp 98.480.000 atau 98% dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa tersedianya pakaian dinas Satpol PP, untuk PDH sebanyak 122 stel, sepatu 122 pasang dan kopel sebanyak 122 set.
c.2.
Pengadaan Pakaian kerja lapangan
dengan
dana sebesar Rp 24.200.000 dengan penyerapan dana sebesar Rp 23.250.000 atau 96% dengan keluaran
(Output)
yang
dihasilkan
berupa
tersedianya pakaian dinas PDL 4 stel untuk anggota baru
d. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur, terdiri dari : d.1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan dana sebesar
Rp
79.855.000
dengan
realisasi
dana
sebesar Rp 79.089.500 atau 99% dengan capaian kegiatan 100% berupa terlatihnya anggota Satpol PP sebanyak 36 orang. d.2.
Seleksi Penerimaan dan Pembekalan Tenaga Kontrak Satpol PP, dengan alokasi dana sebesar Rp 30.120.000 terealisir Rp 28.570.000 atau 95% dengan tingkatan capaian 100% berupa terlatihnya anggota Satpol PP yang baru.
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan yang terdiri
dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-302
e.1.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.750.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 3.150.000 atau 84% dengan tingkat capaian 100% berupa buku laporan keuangan semesteran
e.2.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Alokasi
anggaran
untuk
kegiatan
ini
sebesar
Rp 3.750.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 3.122.000 atau 83% dengan tingkat capaian 100% berupa Buku Laporan Keuangan akhir tahun
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang terdiri dari : f.1.
Pameran
Pembangunan
Daerah.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.800.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 7.500.000 atau 96% dengan capaian kegiatan 100% berupa ikut sertanya dalam pameran pembangunan 2008
g. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, terdiri dari : g.1.
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
dengan dana sebesar
Rp 58.120.050 dengan penyerapan dana sebesar Rp 35.280.000 atau 81% dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa tercapainya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-303
h. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan yang terdiri dari : h.1.
Peningkatan
Kerjasama
dengan
Aparat
Keamanan dalam Pencegahan Tindak Kriminal dengan
dana
sebesar
Rp
30.250.000
dengan
penyerapan dana sebesar Rp 24.810.000 atau 82% dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa peningkatan
kerjasama
antar aparat
keamanan
dengan Satpol PP. h.2.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp 660.225.000 terealisir sebesar capaian
Rp 632.825.000 atau 96% dengan kegiatan
100%
berupa
terlaksananya
monitoring, evaluasi dan pelaporan pengamanan Perda
Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 69 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak (-) orang, S1 sebanyak 5 orang, DIII sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 50 orang, SLTP sebanyak 6 orang dan SD sebanyak 6 orang, sedangkan pegawai honorer 100 orang Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 55 orang dan golongan I sebanyak 3 orang terdiri dari 5 orang pejabat struktural, dan 64 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui koordinasi dan sinkronisasi
pada
MUSRENBANGDA
yang
menghasilkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-304
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Satuan Polisi Pamong Praja saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 4 Unit dan computer sebanyak 4 unit.
F) SEKRETARIAT DPRD
Urusan Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah yang
dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 6 program dan 29 kegiatan, dengan anggaran
Rp
11.953.514.000,-
dan
realisasi
Rp
10.787.343.141,- atau 90,24 %,
a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri dari: a.1.
Kegiatan Alokasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat. anggaran
Rp.216.149.000,-
untuk
kegiatan
dengan
ini
sebesar
realisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp.175.374.650,-
atau 81,14%
dengan keluaran lancarnya jasa surat menyurat selama 1 tahun b.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Alokasi anggaran untuk
kegiatan ini sebesar Rp.176.025.000,-
dengan
realisasi
sebesar
penyerapan
Rp.84.832.139,-
anggaran
atau 48,19% dengan keluaran
tersedianya jasa jaringan telepon, air dan listrik selama 1 tahun a.3.
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Perlengkapan Kantor. kegiatan
ini
sebesar
Peralatan
Alokasi anggaran untuk
Rp.41.100.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dan
dengan
III-305
realisasi
penyerapan
Rp.25.084.902,-
anggaran
sebesar
atau 61,03% dengan keluaran
tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Alokasi
anggaran
Rp.21.500.000,-
untuk dengan
kegiatan
ini
realisasi
anggaran sebesar Rp.21.169.950,-
sebesar
penyerapan atau 98,46%
dengan keluaran terpeliharanya kebersihan kantor. a.5.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Konsultasi Keluar Daerah.
dan
Alokasi anggaran
untuk kegiatan ini sebesar Rp.110.750.000,- dengan realisasi
penyerapan
Rp.109.245.000,-
anggaran
sebesar
atau 98,64% dengan keluaran
rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah. a.6.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi dan
Pembinaan
Dalam
Daerah.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.51.400.000,dengan
realisasi
Rp.51.300.000,-
penyerapan
anggaran
sebesar
atau 99,81% dengan keluaran
rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Kantor. sebesar
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.13.150.000,-
dengan
realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp.12,950.000,- atau 98,48% dengan keluaran 2 unit lemari arsip besi. b.2.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Alokasi
anggaran
untuk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
kegiatan
ini
sebesar
III-306
Rp.2.300.000,-
dengan
realisasi
anggaran sebesar Rp.1.386.000,-
penyerapan atau 60,26%
dengan keluaran 3 unit tiang microphone. b.3.
Kegiatan Pengadaan Meubilair. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.46.250.000,- dengan realisasi
penyerapan
anggaran
sebesar
Rp.44.979.000,- atau 97,25% dengan keluaran 150 buah kursi rapat. b.4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan. sebesar
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.10.375.000,-
dengan
realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp.0.140.000,- atau 88,10%
dengan
keluaran
terpeliharanya
rumah
jabatan Ketua DPRD 1 unit . b.5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. sebesar
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.82.000.000,-
dengan
realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp.80.912.000,- atau 98,67% dengan keluaran terpeliharanya gedung kantor 1 unit. b.6.
Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan. sebesar
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.234.750.000,-
penyerapan
anggaran
dengan
sebesar
realisasi
Rp.176.478.500,-
atau 96,32% dengan keluaran terpeliharanya mobil jabatan sebanyak 4 unit. b.7.
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.495.198.000,- dengan realisasi
penyerapan
Rp.476.977.750,-
anggaran
sebesar
atau 96,32% dengan keluaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-307
terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 unit. b.8.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar
Rp.3.450.000,-
dengan
realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp.3.450.000,- atau 100% dengan keluaran terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas sebanyak 14 unit. b.9.
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar Rp.4.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesar Rp.4.000.000,-
atau
100%
dengan keluaran terpeliharanya meubelair gedung Setwan. b.10. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan dinas/operasional. kegiatan realisasi
ini
sebesar
Alokasi
Rp.15.500.000,-
penyerapan
Rp.14.887.500,-
anggaran
anggaran
untuk dengan sebesar
atau 95,98% dengan keluaran
direhabnya kendaraan dinas/operasional sebanyak 2 unit.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
Alokasi
anggaran
untuk
kegiatan ini sebesar Rp.118.975.000,-
dengan
realisasi
sebesar
penyerapan
anggaran
Rp.114.255.000,- atau 97,23% dengan keluaran 172 stel pakaian dinas.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-308
d. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Alokasi
anggaran
Rp.98.100.000,-
untuk dengan
kegiatan
ini
realisasi
anggaran sebesar Rp.95.475.000,-
sebesar
penyerapan atau 97,32%
dengan keluaran pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 4 orang.
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, terdiri dari : e.1.
Kegiatan
Pameran
Pembangunan.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.15.000.000,dengan
realisasi
Rp.15.000.000,-
penyerapan
anggaran
sebesar
atau 100% dengan keluaran
dilaksanakannya pameran pembangunan sebanyak 2 kali.
f. Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari : f.1.
Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. sebesar
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.849.980.000,-
penyerapan
anggaran
dengan
sebesar
realisasi
Rp.555.141.300,-
atau 65,31% dengan keluaran Perda sebanyak 10 Perda. f.2.
Kegiatan
Hearing/Dialog
dan
Koordinasi
dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp.117.483.000,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dengan
realisasi
III-309
penyerapan anggaran sebesar Rp.53.298.000,- atau 45,37% dengan keluaran Pertemuan dan dialog dengan pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat sebanyak 12 kali. f.3.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Dewan.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar
Alat
Rp.119.480.000,-
Kelengkapan
dengan
realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp.49.377.400,- atau 41,33% dengan keluaran terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan selama 11 bulan yaitu rapat komisi, rapat panmus, rapat panitian anggaran, rapat badan kehormatan dan rapat pansus f.4.
Kegiatan
Rapat-rapat
Paripurna.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.91.122.000,dengan
realisasi
Rp.84.349.300,-
penyerapan
anggaran
sebesar
atau 92,57% dengan keluaran
rapat paripurna sebanyak 17 kali. f.5.
Kegiatan Reses.
Alokasi anggaran untuk kegiatan
ini sebesar Rp.83.800.000,dilaksanakan
karena
Kegiatan ini tidak
padatnya
jadwal
kegiatan
anggota DPRD. f.6.
Kegiatan
Kunjungan
Kerja
Pimpinan
dan
Anggota DPRD dalam daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.452.182.500,- dengan realisasi
penyerapan
Rp.417.015.500,terlaksananya
anggaran atau
kunjungan
92,22% kerja
sebesar dengan
pimpinan
dan
anggota DPRD sebanyak 48 kali. f.7.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.7.860.474.500,-
dengan realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp.7.547.681.250,-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-310
atau 96,02% dengan keluaran terlaksananya kursus, bintek, pelatihan kepada 30 anggota DPRD. f.8.
Kegiatan
Sosialisasi
undangan. sebesar
Peraturan
Perundang-
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
Rp.55.264.000,-
Kegiatan
ini
tidak
dilaksanakan karena padatnya jadwal DPRD. f.9.
Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.450.750.000,- dengan realisasi
penyerapan
Rp.450.750.000,pimpinan
dan
anggaran
sebesar
atau 100% dengan keluaran anggota
DPRD
yang
terjamin
kesehatannya sebanyak 30 orang. f.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Protokol Pimpinan dan anggota DPRD.
Alokasi anggaran untuk
kegiatan ini sebesar Rp.117.006.000,-
dengan
realisasi
sebesar
penyerapan
Rp.111.833.000,-
anggaran
atau 95,58% dengan keluaran
tersedianya jasa keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD selama 12 bulan.
Jumlah pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 36 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang, DIII sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 24 orang dan SLTP 1 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 3 orang eselon III dan 9 orang eselon
IV.
Jika
dilihat
golongan IV sebanyak
berdasarkan
kepangkatan
maka
4 orang, golongan III sebanyak 11
orang, golongan II sebanyak 20 orang, dan golongan I sebanyak 1 orang. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Sekretariat DPRD melalui koordinasi dan sinkronisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-311
pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum oleh Sekretariat DPRD saat ini juga cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, 11 unit kendaraan roda 4, 35 unit kendaraan roda 2 dan 10 unit komputer.
G) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Urusan Administrasi Keuangan Daerah
dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka terdiri atas 7 Program dan 41 Kegiatan dengan total alokasi dana sebesar Rp 8.425.084.750 dan realisasi sebesar
Rp. 5.680.722.576,-
atau 67,43 %
dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.744.362.174,-
a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari; a.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 159.662.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 117.338.200 atau 73,49% dengan capaian kegiatan 100% berupa lancarnya komunikasi surat menyurat selama 12 bulan. a.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp
46.383.000
dengan
terealisir
sebesar
Rp
15.289.701 atau 32,96% dengan capaian kegiatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-312
100% berupa terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, air dan listrik selama 12 bulan. a.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 85.875.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 63.620.000 atau 74,08% dengan capaian kegiatan 100% berupa terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. a.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional.
Alokasi anggaran
untuk kegiatan ini sebesar Rp 33.000.000
terealisir
sebesar Rp 7.620.000 atau 23.,09% dengan tingkat capaian kegiatan 100% berupa tersedianya sarana kerja yang memadai. a.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 921.640.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 302.622.875 atau 32,84% dengan tingkat capaian 100% berupa lancarnya layanan jasa administrasi keuangan. a.6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 30.330.500 terealisir sebesar Rp 29.190.000 atau 96.24% dengan tingkat capaian 100% berupa terciptanya kebersihan kantor. a.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 126.437.500
dengan
realisasi
penyerapan
dana
sebesar Rp 108.799.000 atau 86,05% dengan capaian 100%
berupa
tersedianya
blanko
dan
formulir
administrasi keuangan selama 12 bulan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-313
a.8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 193.165.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 71.984.000 atau 37,27% dengan tingkat capaian 100% berupa terjalinnya koordinasi selama 12 bulan. a.9. Rapat-Rapat
Koordinasi
Konsultasi
dan
Pembinaan Dalam Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 141.100.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 21.147.000 atau 14,99% dengan tingkat capaian 100% berupa terlaksananya koordinasi dalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan kegiatan yang terdiri dari : b.1. Pembangunan Gedung Kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.545.900.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 1.525.838.000 atau 98,70% dengan tingkat capaian fisik 100% berupa terbangunnya 1 unit gedung kantor DPPKAD. b.2. Pengadaan Operasional.
Kendaraan
Kendaraan
Dinas/
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar Rp 475.150.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 448.800.000 atau 94,45% dengan tingkat capaian 100% berupa tersedianya 2 kendaraan roda empat dan 4 kendaraan roda dua. b.3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 165.250.000
dengan
realisasi
penyerapan
dana
sebesar Rp 163.015.000 atau 98.,65% dengan tingkat capaian 100% berupa tersedianya AC, Kompoter,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-314
Laptop, Printer, UPS, Flash disk, Infocus, Peralatan dapur kantor. b.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 25.500.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 24.850.000 atau 97,45% dengan tingkat capaian 100% berupa terpeliharanya gedung kantor. c. Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur,
dengan
kegiatan terdiri dari : c.1. Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
Perlengkapannya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar
Rp
46.400.000
dengan
realisasi
penyerapan dana sebesar Rp 35.600.000
atau
76,73% dengan capaian 100% berupa 180 stel pakaian dinas untuk kebutuhan pegawai.
d. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur, dengan kegiatan yang terdiri dari : d.1. Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 96.800.000 dengan
realisasi
penyerapan
dana
sebesar
Rp
79.885.000 atau 82,53% dengan tingkat capaian 100%
terlaksananya
kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan formal. d.2.
Pendidikan
dan
Pelatihan
Pengelolaan
Keuangan Daerah bagi Aparatur Pendidikan dan Puskesmas.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar Rp 79.550.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 74.025.000 atau 93,05% dengan tingkat
capaian
100%
terlaksananya
pelatihan
denagan 150 orang peserta.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-315
d.3. Pelatihan Teknis Pendataan PBB, BPHTB dan PPh. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 36.148.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 25.538.000 atau 70,65% dengan tingkat capaian 100% terlaksananya kegiatan pelatihan dengan 40 orang peserta.
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan yang terdiri e.1. Penyusunan
dari : Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 12.340.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 10.124.000 atau 82,04% dengan tingkat capaian 100% berupa buku laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi SKPD
sebanyak 80 buku. e.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 113.782.500
dengan
realisasi
penyerapan
dana
sebesar Rp 89.837.500 atau 78,96% dengan tingkat capaian
100%
berupa
Buku
Laporan
Keuangan
Prognosis
Realisasi
Semesteran sebanyak 160 buku. e.3. Penyusunan Anggaran.
Pelaporan
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar Rp 47.312.500 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 43.395.000 atau 91,72% dengan tingkat
capaian
100%
berupa
Buku
pelaporan
Prognosis realisasi anggaran sebanyak 160 buku. e.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 109.900.000
dengan
realisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
penyerapan
dana
III-316
sebesar Rp 101.600.000 atau 92,45% dengan tingkat capaian
100%
berupa
Buku
Laporan
Keuangan
sebanyak 1120 buku.
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang terdiri dari : f.1. Pameran Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 11.358.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 8.465.000 atau 74,53% dengan capaian kegiatan 100% berupa ikut sertanya dalam pameran pembangunan 2008
g. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan yang terdiri dari : g.1. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 50.390.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 39.040.000 atau 77,48% dengan tingkat capaian 100% berupa tersusunnya ASB sebanyak 100 buku. g.2. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 223.055.500
dengan
realisasi
penyerapan
dana
sebesar Rp 196.870.000 atau 88,26% dengan capaian kegiatan 100% berupa Perda tentang APBD sebanyak 305 buku. g.3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar
penyerapan
Rp
156.815.000
dana sebesar Rp
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dengan
realisasi
126.380.000 atau
III-317
80,59% dengan capaian 100% berupa Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD sebanyak 100 buku. g.4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar
penyerapan
Rp
238.598.000
dana sebesar Rp
dengan
realisasi
194.973.000 atau
81,72% dengan tingkat capaian 100% berupa Perda tentang APBD sebanyak 325 buku. g.5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
Alokasi anggaran
untuk kegiatan ini sebesar Rp 163.633.750 realisasi
penyerapan
anggaran
dengan
sebesar
Rp
122.075.000 atau 74,60% dengan tingkat capaian 100% berupa peraturan KDH tentang penjabaran APBD sebanyak 70 buku. g.6. Penyusunan
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar
Rp
327.132.500
dengan
realisasi
penyerapan dana sebesar Rp 172.085.000 52,60%
dengan
tingkat
capaian
tersedianya aplikasi/ software
75%
atau berupa
Sistem Keuangan
Daerah g.7. Peningkatan Manajemen Aset. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 125.350.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 89.715.000 atau 71,57%
dengan
tingkat
capaian
100%
berupa
tersusunnya Buku Laporan Barang Milik Daerah g.8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.
Alokasi anggaran untuk
kegiatan ini sebesar Rp 1.345.480.500 dengan realisasi penyerapan 52,05%
dana sebesar Rp
dengan
tingkat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
700.347.500 atau
capaian
100%
berupa
III-318
terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. g.9. Sosialisasi Penerapan Self Assesment Pajak Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.703.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 25.703.000 dengan tingkat capaian 100% berupa
terlaksananya
sosialisasi
dengan
peserta
sebanyak 100 orang. g.10. Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 100.968.000 dengan
realisasi
95.899.800
penyerapan
dana
sebesar
Rp
atau 94,98% dengan tingkat capaian
100% berupa terlaksananya penyuluhan yang diikuti 100 orang peserta g.11. Validasi Data Pajak Daerah.
Alokasi anggaran
untuk kegiatan ini sebesar Rp 249.095.000 namun tidak terealisasi dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. g.12. Penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara
(PPAS)
Tahun
2009.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 97.750.000 dengan
realisasi
74.130.000 100%
penyerapan
dana
sebesar
Rp
atau 75,84% dengan tingkat capaian
berupa
tersusunnya
Buku
PPAS
Tahun
Anggaran 2009 sebanyak 175 buku. g.13. Penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2008. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 68.000.000
dengan
realisasi
penyerapan
dana
sebesar Rp 41.400.000 atau 60,88% dengan tingkat capaian
100%
berupa
tersusunnya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Buku
PPAS
III-319
Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebanyak 150 buku. g.14. Penyusunan Kebijakan Umum APBD.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 102.705.000 dengan
realisasi
66.340.000
penyerapan
dana
sebesar
Rp
atau 64,59 % dengan tingkat capaian
100% berupa Kebijakan Umum APBD 2009 sebanyak 175 buku. g.15. Penyusunan
Kebijakan
Umum
Perubahan
APBD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 67.152.500
dengan realisasi penyerapan dana
sebesar Rp 41.275.000 atau 61,46% dengan tingkat capaian 100% berupa Kebijakan Umum Perubahan APBD 2008 sebanyak 135 buku. g.16. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 78.086.000 tidak
terealisasi
dikarenakan
System
Informasi
Keuangan Daerah (SIKD) belum selesai dikerjakan. g.17. Penyusunan
Peraturan
Bupati
Tentang
Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 68.686.000
tidak terealisasi dikarenakan terjadinya
perubahan Permendagri 13 menjadi Permendagri Nomor 59 dan penjabaran atau penjelasan-penjelasan pelaksanaan peraturan tersebut belum ada. g.18. Sensus Barang Milik Daerah.
Alokasi anggaran
untuk kegiatan ini sebesar Rp 398.500.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 291.756.000 atau 73,21% dengan tingkat capaian 100% berupa Data Aset Kabupaten Bangka
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-320
g.19. Penyusunan
Petunjuk
Pelaksanaan
Kabupaten Bangka TA.2009.
APBD
Alokasi anggaran
untuk kegiatan ini sebesar Rp 35.000.000
dengan
realisasi penyerapan dana sebesar Rp 34.150.000 atau 97,57% dengan tingkat capaian 100% berupa tersusunnya Juklak APBD 2009.
Jumlah pegawai yang Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 88 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 25 orang, DIII sebanyak 14 orang, SLTA sebanyak 42 orang dan SLTP 6 orang.
Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 38 orang, golongan II sebanyak 43 orang terdiri dari 29 orang pejabat struktural, dan 59 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 11 Unit dan computer sebanyak 30 unit.
H) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-321
Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka dengan jumlah program sebanyak 7 program dan kegiatan sebanyak 25 kegiatan dengan total alokasi dana Rp 4.949.743.675,realisasi Rp 3.819.409.146,-
dan
atau 77,16 % dengan sisa
anggaran Rp.1.130.334.529,a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
terdiri dari: a.1.
Penyediaan
Jasa
Surat
Menyurat.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 86.107.300 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 85.441.300
atau 99,23% dengan tingkat capaian
100% berupa lancarnya arus surat menyurat. a.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 27.962.025 dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesar
Rp
8.777.421
atau
31,39%
dengan tingkat capaian 100% berupa tersedianya jaringan telepon, air dan listrik. a.3.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp
14.750.000
dengan
realisasi
penyerapan
anggaran sebesar Rp 11.250.000 atau 76,27% dengan tingkat capaian 100% berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai. a.4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 14.980.000 dengan
realisasi
penyerapan
anggaran
sebesar
Rp 3.280.000 atau 21,90% dengan tingkat capaian 100%
berupa
terciptanya
kebersihan
dan
tersedianya sarana kebersihan kantor.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-322
a.5.
Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Penggandaan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp 21.150.000 dengan realisasi
penyerapan dana sebesar Rp 21.120.000 atau 99,86% dengan tingkat capaian 100% berupa tersedianya blanko cetakan dan penggandaan. a.6.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Luar Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp 156.454.000 dengan realisasi
penyerapan dana sebesar Rp 156.419.000 atau 99,98% dengan tingkat capaian 100% berupa terlaksananya koordinasi keluar daerah. a.7.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 43.123.000. dengan realisasi
penyerapan
anggaran
sebesar
Rp
36.085.000 atau 83,68% dengan tingkat capaian 100%
berupa
terlaksananya
koordinasi
dalam
daerah.
b. Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur, dilaksanakan melalui Kegiatan yang terdiri dari : b.1.
Pengadaan Meubelair. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 25.600.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 25.550.000 atau 99,80% dengan tingkat capaian 100% berupa tersedianya kursi rapat 50 unit dan sofa 1 set.
b.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 5.150.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 5.150.000 atau 100% dengan tingkat capaian 100% berupa terpeliharanya gedung kantor.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-323
b.3.
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 19.969.000 dengan realisasi
penyerapan
anggaran
sebesar
Rp
18.165.000 atau 90,97% dengan tingkat capaian 100% berupa terpeliharanya kendaraan dinas. b.4.
Rehabilitasi
sedang/berat
Gedung
Kantor.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 16.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp 16.000.000 atau 100% dengan
tingkat capaian 100% berupa terbangunnya pagar gedung kantor. C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 23.300.000 dengan penyerapan dana sebesar Rp 22.930.000 atau 98,41% dengan tingkat capaian 100% berupa tersedianya Pakaian PDH dan Olahraga sebanyak 35 stel untuk pegawai.
d. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan yang terdiri d.1.
dari :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.449.500 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 4.449.500 atau 100% dengan tingkat capaian 100% berupa buku laporan capaian kinerja d.2.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Alokasi
anggaran
untuk
kegiatan
ini
sebesar
Rp 4.449.500 dengan realisasi penyerapan dana
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-324
sebesar Rp 4.449.500 atau 100% dengan tingkat capaian 100% berupa Buku Laporan Keuangan Semesteran
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang terdiri dari : e.1.
Pameran
Pembangunan
Daerah.
Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.680.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 6.680.000 atau 100% dengan capaian kegiatan 100%
berupa
ikut
sertanya
dalam
pameran
pembangunan 2008 f. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari; f.1.
Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS
Daerah.
Alokasi
anggaran
untuk
kegiatan ini sebesar Rp 963.367.100 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 839.736.850 atau 85,39% dengan capaian kegiatan 100% berupa terlaksananya Diklat Pra Jabatan Gol II sebanyak 372 dan Diklat Pra Jabatan Gol. III sebanyak 68 orang f.2.
Pendidikan
dan
Pelatihan
Bendaharawan.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.500.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.750.000 atau 63,33% dengan capaian kegiatan
100%
berupa
terlaksananya
Diklat
bendaharawan dengan peserta sebanyak 40 orang. f.3.
Diklat Kepemimpinan Tk. III. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 650.416.500 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 616.139.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-325
atau 94,73% dengan capaian kegiatan 100% berupa terlaksananya diklat dengan peserta sebanyak 50 orang f.4.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar
Rp
337.050.000
dengan
realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp 332.876.125 atau 98,76% dengan capaian kegiatan 100% berupa terlaksananya diklat dengan peserta sebanyak 42 orang.
g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dilaksanakan melalui Kegiatan yang terdiri dari : g.1. Seleksi Penerimaan CPNS. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 483.041.000 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 214.626.000 atau 44,43% dengan capaian kegiatan 100% berupa terlaksananya seleksi CPNS dengan peserta sebanyak 342 orang. g.2. Penempatan
PNS.
Alokasi
anggaran
untuk
kegiatan ini sebesar Rp 35.374.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 24.624.000 atau 63,72% dengan capaian kegiatan 100% berupa mutasi,
pengambilan
sumpah
dan
penempatan
pegawai. g.3. Pemberian
Penghargaan
bagi
PNS
yang
Berprestasi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-326
sebesar Rp 727.285.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 699.505.000 atau 96,18% dengan capaian kegiatan 100% berupa terpilihnya pegawai yang menerima satya lencana sebanyak 56 orang dan PNS purna bakti sebanyak 65 orang. g.4. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp
1.198.239.000
dengan
realisasi
penyerapan
anggaran sebesar Rp 606.708.700 atau 50,63% dengan
capaian
kegiatan
100%
berupa
terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar sebanyak 56 orang. g.5. Pemberian Penerimaan
Bantuan IPDN.
Penyelenggaraan
Alokasi
anggaran
untuk
kegiatan ini sebesar Rp 8.588.250 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 7.058.250
atau
82,18% dengan capaian kegiatan 100% berupa pemberian bantuan praja IPDN sebanyak 24 orang.
g.6. Seleksi
Penerimaan
CPNS
dari
formasi
honorer. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp 68.758.500 dengan realisasi
penyerapan dana sebesar Rp 47.638.500 atau 69,28% dengan capaian kegiatan 100% berupa terlaksananya seleksi CPNS dari honorer dengan sebanyak 91 orang
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan Urusan Kepegawaian sebanyak 38 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 19, DIII sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 12 orang, SLTP sebanyak 2 orang dan SD sebanyak 1 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-327
Berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 22 orang, golongan II sebanyak 11 orang, golongan I sebanyak 3 orang terdiri dari 17 orang pejabat Struktural dan 21 orang staf pelaksana. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada
urusan
Kepegawaian
yang
dikelola
oleh
Badan
Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Bangka ditentukan
melalui
MUSRENBANGDA
koordinasi
yang
dan
sinkronisasi
pada
Rencana
Kerja
menghasilkan
Pemerintah Daerah Tahun 2008. Program dan Kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, 2 unit kendaraan roda 4, 5 Unit kendaraan roda 2 dan computer sebanyak 9 unit.
12)
Capaian Indikator
Urusan otonomi daerah diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu: (4)
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemda Sistem
Informasi
diimplementasikan
Manajemen oleh
yang
Pemerintah
telah
ada
Kabupaten
dan
Bangka
melalui SKPD pada Tahun 2007 berjumlah 1 (satu) yaitu SIM Keuangan Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. (5)
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-328
Terkait dengan Indikator yang kedua yaitu ada atau tidaknya survey
Kepuasan
Kabupaten
Bangka
Layanan melalui
Masyarakat, Badan
Pemerintah
Perencaan
Daerah
Kabupaten Bangka pada Tahun 2007 telah melaksanakan survey IKM. Survey tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Survey yang dilaksanakan meliputi 14 (empat belas) unsur pelayanan yang ada dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka. Adapun pada Tahun 2008 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pemerintah termasuk relatif cukup memuaskan.
21. URUSAN KETAHANAN PANGAN
1) Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan Prioritas pembangunan dalam menyelenggarakan urusan ketahanan pangan diarahkan pada : a. Peningkatkan
produksi
dan
produktivitas
dalam
rangka
meningkatkan ketersediaan pangan terutama padi/beras dan produk peternakan b. Perbaikan sistem distribusi dan akses pangan: c. Peningkatan konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan: d. Pengembangan
sistem
pendukung
ketahanan
pangan
melalui
kegiatan: e. Peningkatan motivasi keterlibatan masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan.
2) SKPD Pelaksana Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-329
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka dengan jumlah program 5 program dan 15 kegiatan, dengan total dana Rp 1.028.317.250,- dan realisasi Rp 888.555.554,atau 86,4 % dengan rincian :
a. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
dengan
kegiatan yang terdiri dari: a.1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp 23.220.750 terealisir sebesar Rp 7.787.250 atau 33%, secara fisik kegiatan ini telah terlaksana 100% dengan keluaran (output) lancarnya arus surat keluar selama 1 tahun.
a.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
alokasi
dana
sebesar
Rp
6.720.000
terealisir
Rp 4.278.994 atau 63% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik untuk keperluan kantor. a.3.
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 2.650.000 terealisir sebesar Rp 2.300.000 atau 86%
dengan tingkat capaian (output)
100% berupa terawatnya 2 unit komputer dan 1 unit mesin tik. a.4.
Penyediaan Kendaraan
Jasa Dinas
Pemeliharaan dengan
alokasi
dan dana
Perizinan sebesar
Rp
5.470.000 terealisir Rp 4.969.500 atau 90% dengan tingkat capaian 100% berupa terpeliharanya 1 unit mobil dinas kantor a.5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 3.108.000 terealisir sebesar Rp 3.108.000 atau 100% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa terciptanya kebersihan kantor.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-330
a.6.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah alokasi dana sebesar Rp 28.950.000 realisasi dana sebesar Rp 22.083.000 atau 76% dengan tingkat keluaran
(output)
100%
berupa
lancarnya
kegiatan
koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah. a.7.
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah alokasi dana sebesar Rp29.500.000 terealisir Rp19.555.000 atau 66% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa terlaksananya berbagai kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui kegiatan yang terdiri dari : b.1.
Pengadaan alokasi
Perlengkapan
dana
sebesar
Gedung
Rp13.150.000
Kantor
dengan
terealisir
sebesar
Rp13.100.000 atau 99% dengan keluaran (output) kegiatan berupa terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa 1 lemari arsip dan 4 unit filling kabinet. b.2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp 31.400.000 terealisir Rp 31.350.000 atau 99% dengan
tingkat
keluaran
(output)
100%
terpenuhinya
kebutuhan peralatan kantor berupa 3 unit komputer. b.3.
Pengadaan Meubelair dengan alokasi dana sebesar Rp 27.500.000 terealisir Rp 27.450.000 atau 99% dengan tingkat capaian 100% berupa tersedianya kebutuhan meubelair terdiri dari 17 unit meja kerja 17 unit kursi kerja dan 1 set kursi sofa
b.4.
Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Gedung Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 3.250.000 terealisir sebesar Rp3.250.000 atau 100% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa terpeliharanya gedung kantor.
c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melaui kegiatan yang terdiri dari;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-331
c.1.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan dana sebesar Rp 71.660.000 terealisir sebesar Rp 57.100.000 atau 81% dengan tingkat capaian 100% berupa terlaksananya pendampingan program usaha agri bisnis di 10 Desa.
d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan yang terdiri dari; d.1.
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp 36.352.500 terealisir Rp 25.604.800 atau 70% dengan tingkat capaian 100% berupa tersedianya Neraca Bahan Makanan, Pola Pangan Harapan, HPPS dan HBKN serta Peta Rawan Pangan Kabupaten Bangka.
d.2.
Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan dana sebesar Rp 57.286.000, kegiatan ini tidak terealisasi karena adanya perubahan struktur organisasi dan terlambatnya pencairan dana dari APBN sehingga kurangnya waktu untuk pelaksanaan
e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari; e.1.
Penyediaan sarana penyuluh pertanian, dengan alokasi dana
sebesar
Rp
688.100.000
terealisir
sebesar
Rp
666.619.000 atau 99% dengan tingkat capaian kegiatan 100% dengan tersedianya sarana dan prasarana penyuluh pertanian berupa 44 unit kendaraan roda diperuntukan PPL
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.
Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk urusan Ketahanan Pangan dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka dengan jumlah personil sebanyak 45 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan terdiri dari S2 berjumlah 1 orang, S1 sebanyak 21 orang, DIII sebanyak 3 orang, dan SLTA sebanyak 20 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-332
Sedangkan berdasarkan kepangkatan terdiri atas golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 31 orang, golongan II sebanyak 11 orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka, dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu kepada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan ketahanan pangan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka. 7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi
sarana
dan
prasarana
yang
digunakan
dalam
rangka
pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan saat ini cukup memadai, namun demikian untuk lebih meningkatkan kinerja dan upaya pelaksanaan program-program dimasa yang akan datang, diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik. Jumlah sarana dan prasarana tersebut adalah gedung 1 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 52 unit dan komputer sebanyak 4 unit.
8) Capaian Indikator Penilaian aspek tingkat capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan ketahanan pangan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu: (6)
Regulasi ketahanan pangan Regulasi yang telah dilakukan berkaitan dengan ketahanan pangan adalah penetapan keputusan Bupati berkaitan dengan Desa Mandiri Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan
(7)
Ketersediaan pangan utama Ketersediaan pangan utama merupakan indikator kedua yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja urusan ketahanan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-333
pangan yang diperoleh dengan membagi rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dengan jumlah penduduk dikalikan 1.000. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan dihitung berdasarkan stok pangan (beras) di masyarakat dan pemerintah. Stok yang berada di masyarakat terdistribusi atas stok di pedagang, stok di penggilingan, dan stok di rumah tangga konsumen. Sedangkan stok pemerintah didapat dari stok yang berada di Bulog atau Dolog, dimana untuk Kabupaten Bangka merupakan stok yang berada di Sub Dolog. Dari perhitungan, didapat total jumlah stok beras yang berada di masyarakat dan pemerintah adalah sebesar 1.210.050 Kg yang juga merupakan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2008 sebanyak 242.010 jiwa, maka capaian kinerja dari ketersediaan pangan utama adalah sebesar 5 Ton/Tahun.
22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1) Prioritas Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pririoritas pembangunan untuk penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditekankan pada :
a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak;
b. Peningkatan
kualitas
dan
kuantitas
infrastruktur
di
kawasan
permukiman di perdesaan .
c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
d. Peningkatan akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
2) SKPD Pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-334
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka.
3) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Alokasi Dana Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui 9 program dan
20 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp.
940.801.400,00,- dan realisasi Rp. 759.454.224,- atau 81,00% dengan sisa anggaran Rp. 181.347.175,a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan dana Rp.40.715.000,- dan realisasi Rp.39.135.000,- atau sebesar 96,1 % dengan output terlaksananya administrasi surat menyurat. a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Air Dan Listrik. Dengan dana Rp.12.410.000,sebesar 56,5 %
dan realisasi 7.014.324,- atau
dengan output tersedianya jasa komunikasi,
SDA air dan listrik di dua gedung kantor meliputi : rekening listrik, rekening telpon, rekening PAM.s a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.
Dengan
Rp.6.675.000,-
dana atau
Rp.6.950.000,-
sebesar
96,00
dan
%,
realisasi
dengan
output
terlaksananya pemeliharaan dan perlengkapan kantor berupa service komputer 5 unit, service AC 2 unit, service mesin tik 8 unit. a.4. Kegiatan
Penyediaan
Kendaraan
Dinas/
Jasa
Pemeliharaan,
Operasional.
Perizinan
Dengan
dana
Rp.16.900.000,- dan realisasi Rp.15.500.000,- sebesar 91,7 % dengan
output
terlaksananya
penyediaan
pemeliharaan
perizinan/ operasional kendaraan dinas berupa kendaraan roda empat 2 unit, selama 1 tahun (perbaikan spare part, BBM, olie, ban) dan sopir 1 orang. a.5. Kegiatan
Jasa
Kebersihan
Kantor.
Dengan
dana
Rp.16.189.000,- dan realisasi Rp.11.089.000,- atau sebesar 68,5 % dengan output terlaksananya kebersihan kantor berupa : 1 paket selama 12 bulan (perawatan gedung kantor, ruangan, dan halaman kantor), petugas kebersihan 1 orang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-335
a.6. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
Dengan
Rp.45.706.000,-
dana
atau
Rp.47.200.000,-
sebesar
96,8
dan
%
realisasi
dengan
output
terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah : ke Jakarta , ke Pangkalpinang , dan ke daerah lainnya sebanyak 54 orang/ kali. a.7. Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Konsultasi
dan
Pembinaan Dalam Daerah. Dengan dana Rp.44.300.000,dan realisasi Rp.39.800.000,- atau sebesar 89,8 %
dengan
output terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah : belanja makanan dan minuman harian, belanja makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas ke Kecamatan sebanyak 72 orang kali .
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan dana Rp.5.750.000,- dan realisasi Rp.5.749.000,- atau sebesar 100 %, dengan output terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor. b.2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Dengan dana Rp.44.300.000,- dan realisasi Rp.39.800.000,- atau sebesar 89,8 dengan output Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa: 2(unit) Lemari Kaca, 2 (dua) unit Laptop, 1(satu) unit Printer Lasserjet.
c. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari : c.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Semester. Dengan dana Rp.2.000.000,- dan realisasi Rp.2.000.000,- atau 100% dengan output yaitu tersusunya dokumen laporan semester.
d. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah, terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-336
d.1. Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah dengan dana Rp.7.500.000,-
dan realisasi Rp.7.350.000,-
atau 98,00%
dengan output terlaksananya pameran pembangunan sebanyak 1 (satu) kali.
e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, terdiri dari : e.1. Kegiatan Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan dana Rp.53.175.000,-
dan
realisasi Rp.42.506.000,- atau 79,90% dengan output partisipasi dalam
Gelar
TTG
Nasional
di
Semarang
dengan
memasyarakatkan 4 Jenis Alat TTG.
e.2. Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi
dan
Pengendalian
Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai dengan dana Rp.36.500.000,-
dan realisasi Rp.29.140.000,-
atau 79,%
dengan output terlaksananya pengendalian penyaluran BLT di 8 Kecamatan dan 6 titik penyaluran.
f. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangun Desa, terdiri dari : f.1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Dengan dana Rp.84.917.500,-
dan realisasi Rp.83.622.500,-
atau sebesar
98,9 % dengan output terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran ADD di 8 Kecamatan, Evaluasi Rancangan Perdes dan APBDes 60 desa.
g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, terdiri dari : g.1. Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan. Dengan dana Rp.40.150.000,dan realisasi
Rp.36.765.000,-
atau sebesar 91,6 % dengan
output terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-337
Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Bangka. g.2. Kegiatan Pembinaan Administrasi program Pengembangan Kecamatan. Dengan dana Rp.197.085.000,Rp.159.507.500,- atau sebesar 80,90 %
dan realisasi dengan output
terlaksananya Pembinaan administrasi PNPM-Mandiri Perdesaan di 6 Kecamatan. g.3. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Desa. Dengan dana Rp.100.832.500,dan realisasi Rp.100.832.500,- atau sebesar 100,00 % dengan output
terlaksananya
Pelatihan
Penyusunan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa bagi 188 orang peserta.
h. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, terdiri dari : h.1. Kegiatan
Peningkatan
Peranan
Wanita
/Perempuan
menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS). Dengan dana Rp.60.955.000,-
dan realisasi Rp.57.025.000,-
atau sebesar
93,6 % dengan output terlaksananya Pembinaan Program Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di desa Balunijuk dan Jade Bahrin.
i.
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, terdiri dari : i.1. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Kades se Kabupaten Bangka. Dengan dana sebesar Rp.72.202.400,-
dan realisasi
sebesar RP.49.492.400,- dengan output terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa di 15 desa. i.2. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Desa dengan dana sebesar Rp.73.600.000,- Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena setelah dilakukan perhitungan RAB oleh Dinas PU, dana yang dialokasikan tidak memadai, kenaikan harga material serta waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu singkat akibat menunggu proses pengesahan APBD Perubahan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-338
4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Strukturan dan Fungsional Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebanyak 34 pegawai yang terdiri dari : PNS 28 orang, Pegawai Kontrak Pemda 6 orang. PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 2 orang, Gol. III = 15 orang, Gol. II = 9. orang dan golongan I = 1 orang. Sesuai tingkat Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 2 orang, Pendidikan S1 = 12 orang, Pendidikan Diploma = (-) orang, Pendidikan SLTA = 11 orang, dan Pendidikan SLTP = 2 orang, SD = 1 orang
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan
pembangunan
urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka ditentukan melalui koordinasi dan
sinkronisasi pada MUSRENBANGDA
yang menghasilkan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2008. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup berarti.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka cukup memadai, dengan rincian gedung 2 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan komputer sebanyak 5 unit
8) Indikator Capaian Kinerja. Untuk urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat dua Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Jumlah PKK aktif dan
Posyandu
aktif. Pada
tahun 2008 terdapat 155 PKK di Kabupaten Bangka, yang semuanya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-339
adalah PKK aktif sehingga nilai capaian kinerja untuk Jumlah PKK Aktif sebesar 100%. Adapun jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Bangka 181 buah dan semuanya aktif sehingga nilai capaian kinerja untuk Posyandu Aktif
sebesar 100 %.
23. URUSAN STATISTIK
1)
Prioritas Urusan Statistik Kebijakan perstatistikan diarahkan pada berbagai upaya yang berkaitan dengan; a. peningkatan akurasi data dan statistic pembangunan; b. peningkatan kualitas data profile daerah; c. pengembangan dan eksplorasi data statistic untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dan juga untuk membuat perencanaan; dan d. peningkatan kualitas penelitan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah
2)
SKPD Pelaksana Urusan Statistik dilaksanakan oleh instansi vertikal, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka. Namun demikian ada beberapa kegiatan penyusunan statistik daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka.
3)
Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Penyelenggaaraan urusan statistik oleh Bappeda Kabupaten Bangka dilaksanakan melalui 1 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 60.650.000 dan realisasi sebesar Rp 55.973.750
a. Program Pengembangan Data/ Informasi, terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-340
a.1.
Kegiatan Pengumpulan, Updating Dan Analisa Data Informasi
capaian target kinerja program dan
kegiatan dengan alokasi dana Rp.20.400.000,terealisasi Rp.18.894.000 atau
92,62% dengan
dan output
tersedianya buku updating data pokok Kabupaten Bangka tahun 2008 sebanyak 25 buku dan buku hasil analisa data pokok sebanyak 25 buku.
a.2.
Kegiatan
Penyusunan
Informasi
Dan
Kebutuhan
Perencanaan
Pengumpulan
Penyusunan
Dokumen
dengan alokasi dana Rp.40.250.000,-
terealisasi Rp.37.079.750,-
atau 92,12%
Data
dan
dengan output
tersedianya buku Bangka Dalam Angka Tahun 2007 sebanyak 70 buku.
4)
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 29 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 16 orang, dan SLTA sebanyak 9 orang. Sedangkan bila berdasarkan eselonering sebanyak 1 orang eselon II, 6 orang eselon III dan 13 orang eselon IV. Jika dilihat berdasarkan kepangkatan maka golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 24 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang.
5)
Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan statistik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditentukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda
yang
diwujudkan
dalam
bentuk
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang penyusunannya disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 20042009.
6)
Permasalahan dan Solusi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-341
Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan Statistik.
7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi
sarana
dan
prasarana
yang
digunakan
dalam
rangka
pelaksanaan program Urusan Statistik di Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai terdiri atas 1 unit gedung kantor, 3 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2 dan 6 unit komputer.
8)
Indikator Capaian Kinerja a) Adanya buku “Kabupaten dalam Angka” Kebutuhan data statistik menjadi sangat mutlak dibutuhkan dalam pembangunan. Kegiatan pengumpulan data pokok dari berbagai dinas/instansi /badan/perusahaan/yayasan dan sebagainya hasil kompilasi yang diwujudkan dalam bentuk Buku Bangka Dalam Angka yang merupakan hasil kerjasama BPS Kabupaten Bangka dengan Bapeda Kabupaten Bangka.
b) Adanya buku “PDRB Kabupaten” Sementara itu, penghitungan dan analisis produk domestik regional bruto (PDRB) juga merupakan hasil kerjasama antara BPS Kabupaten Bangka dengan oleh
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Bangka.
24. URUSAN KEARSIPAN
1) Prioritas Urusan Kearsipan Sasaran umum urusan kearsipan daerah pada tahun 2008 adalah: a.
tersusunnya sistem katalog data;
b.
Terdata dan tertatanya dokumen arsip daerah;
c.
Terpeliharanya arsip daerah secara rutin/berkala;
d.
Terlaksananya operasional depo arsip dan perpustakaan umum daerah; dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-342
e.
Meningkatnya pemahaman kearsipan di lingkungan pemerintah daerah
2) SKPD Pelaksana Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Urusan
Kearsipan
dilaksanakan melalui
4 (empat)
program yang
mencakup 12 (dua belas) kegiatan, dengan total alokasi dana sebesar Rp.190.303.050,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 130.419.686,- atau sebesar 68,53 %
a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dengan Alokasi Dana sebesar Rp.26.573.400,sebesar Rp.6.790.000,-
dengan realisasi Keuangan
atau sebesar 25,55%, dengan
Keluaran (Output) berupa terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat selama 6 bulan. a.2. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Alokasi Dana sebesar Rp.7.634.000,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp.2.945.337,dengan
Keluaran
(Output)
atau sebesar 38,58%,
berupa
tersedianya
jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 3 bulan. a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi Dana sebesar Rp.3.950.000,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp.1.869.600,-
atau sebesar
47,33%, dengan Keluaran (Output) berupa tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor yakni computer dan printer 3 unit, AC 1 unit dan mesin tik 3 unit. a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dengan
Alokasi
Dana
III-343
sebesar Rp.7.750.000,Rp.3.553.749,-
dengan realisasi Keuangan sebesar
atau sebesar 45,85%, dengan Keluaran
(Output) berupa tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 1 unit. a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Alokasi Dana sebesar Rp.14.116.000,Keuangan sebesar Rp.3.916.000,-
dengan Realisasi
atau sebesar 27,74%,
dengan Keluaran (Output) berupa tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan dapur . a.6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Alokasi Dana sebesar Rp.11.370.000,realisasi Keuangan sebesar Rp. 4.735.000,-
dengan
atau sebesar
41,64%, dengan Keluaran (Output) berupa tersedianya barang cetakan 1 paket.
a.7. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan
Alokasi
Dana sebesar
Rp.19.780.000,-
dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.19.780.000,-
atau sebesar 100,00%, dengan Keluaran
(Output) berupa perjalanan dinas ke Jakarta 6 kali, dan ke Pangkalpiang 14 kali. a.8. Kegiatan
Rapat-rapat,
Kedalam
Daerah
Rp.6.043.000,Rp.5.143.000,-
dengan
dengan atau
Koordinasi Alokasi
Pembinaan
Dana
sebesar
Keuangan
sebesar
85,11%, dengan
Keluaran
realisasi
sebesar
dan
(Output) berupa terlaksananya pembinaan kearsipan di 8 Kecamatan.
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : b.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan Alokasi Dana sebesar Rp.10.250.000,realisasi Keuangan sebesar Rp.4.867.000,-
dengan
atau sebesar
47,48%, dengan Keluaran (Output) berupa pemeliharaan gedung kantor 1 unit.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-344
c.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan, terdiri dari : c.1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan Alokasi Dana sebesar Rp.1.126.150,- dengan realisasi fisik 0 % dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, penyusunan laporan keuangan belum dapat dilaksanakan, sehingga tidak dapat membuat pertanggungjawaban keuangan.
d.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, terdiri dari : d.1. Kegiatan
Pengadaan
Sarana dengan
Pengolahan Alokasi
Penyimpanan
Arsip
Rp.50.000.000,-
dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi
Keuangan sebesar Rp.49.070.000,-
Dana
dan sebesar
atau sebesar 98,14%,
dengan Keluaran (Output) berupa tersedianya Rotary Cabinet sebanyak 2 unit dan map rotary 500 buah.
d.2. Kegiatan
Pendataan
dan
Penataan/Dokumen
Arsip
Daerah dengan Alokasi Dana sebesar Rp.31.710.500,- dengan realisasi
fisik
Rp.27.750.000,-
100%
dan
Realisasi
Keuangan
sebesar
atau sebesar 100%, dengan Keluaran
(Output) berupa tertatanya arsip daerah.
4)
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari S1 sebanyak 4 (empat) orang, D2dan D3 sebanyak 3 (tiga) orang dan SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang dan SMP sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 4 (empat) orang dan Golongan II
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-345
sebanyak 7 (tujuh) orang dan Golongan I sebanyak 3 (tiga) orang dan pegawai honorer sebanyak 3 (tiga) orang.
5)
Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan Kearsipan dan Perpustakaan, dilakukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda dan termaktub dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008.
6)
Permasalahan dan Solusi. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan urusan Kearsipan oleh kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
7)
Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program urusan Kearsipan dan Perpustakaan dirasakan sudah cukup baik dan memadai.
Namun untuk lebih meningkatkan kinerja dan
kontinuitas dari pelaksanakan program-program dimasa yang akan datang, diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur. Terdiri dari gedung 1 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit dan komputer sebanyak 2 unit.
8)
Capaian Indikator Kinerja Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kearsipan ada 2 (dua) indikator yaitu: a) Penerapan Pengelolaan arsip secara baku b) Kegiatan peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan Dari 30 SKPD yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Bangka, baru sebanyak 12 SKPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku dengan capaian kinerja sebesar 40 %. Sepanjang tahun 2008 juga telah dilakukan 1 kali pembinaan pada petugas pengelola pengarsipan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-346
25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1) Prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika Sasaran umum pada tahun 2008 adalah : meningkatnya kapasitas, kualitas dan jangkauan pelayanan komunikasi dan informatika yang terdiri dari: (i) tersedianya jaringan komunikasi antar instansi dan kecamatan; (ii) tersedianya pelayanan penyiaran televisi di Bukit Siam; (iii) meningkatnya pengembangan aplikasi telematika; dan (iv) meningkatnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi.
2) SKPD Pelaksana Setelah penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Organisasi Perangkat Daerah sejak bulan Juni 2008, Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
Bangka
serta
Bagian
Telekomunikasi
dan
Informatika Setda Kabupaten Bangka.
3) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Alokasi dan Realisasi Anggaran Sampai
akhir
tahun
2008,
kegiatan-kegiatan
yang
mendukung
pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan baru oleh Bagian Telekomunikasi dan Informatika Setda Kabupaten Bangka melalui 3 (tiga) program yang mencakup 5 (lima) kegiatan, dengan total alokasi dana sebesar Rp. 340.216.570,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 334.101.570,- atau sebesar 98,20 % dengan rincian : a.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, terdiri dari: a.1.
Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Infromasi dengan dana sebesar Rp. 198.650.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 197.850.000,- atau 96,60 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan pemasangan jaringan wireless di 3 SKPD serta
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-347
penguatan jaringan sektoral berupa 1 unit server, 1 unit laptop dan 2 UPS. b.2.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi PABX dengan dana sebesar Rp. 48.350.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 48.250.000,- atau 99,79 % dengan keluaran (Output) 2 unit mesin faximilie, 1 set pesawat PABX lengkap dan
b.
1 unit kamera digital SLR.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari : b.1.
Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi dengan dana sebesar Rp. 23.732.500,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 23.657.500,- atau 99,68 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan 25 aparatur yang mampu memanfaatkan e-office di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
c.
Program Kerjasama Informasi dan Mas Media, terdiri dari: c.1.
Kegiatan
Penyebarluasan
Pemerintahan
Daerah
Informasi dengan
Penyelenggara
dana
sebesar
Rp.
19.506.570,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 14.506.570,atau 74,37 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan sewa server bangka.go.id selama 1 tahun dan langganan web2sms. c.2.
Kegiatan
Penyebarluasan
Informasi
Daerah Melalui website dengan
Pembangunan
dana sebesar
Rp.
49.977.500,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 49.837.500,- atau 99,72 % dengan keluaran (Output) yang dihasilkan berupa informasi yang tersusun secara sistematik dalam website bangka.go.id.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-348
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan komunikasi dan informatika
yang
dilaksanakan
oleh
Bagian
Telekomunikasi
dan
Informatika Setda Kabupaten Bangka sebanyak 12 (dua belas) orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari S1 sebanyak 4 (empat) orang, D2dan D3 sebanyak 1 (satu) orang dan SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang dan SMP sebanyak 0 (nol) orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 5 (lima) orang dan Golongan II sebanyak 6 (enam) orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, dilakukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda dan termaktub dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak terdapat permasalah dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Bangka.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program urusan komunikasi dan informasi dirasakan sudah cukup baik dan memadai, terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit dan komputer sebanyak 4 unit.
8) Capaian Indikator Kinerja Untuk Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat dua Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Web site milik pemerintah daerah dan Jumlah Pameran/Expo per
tahun. Sejak Tahun
2007 Pemerintah
daerah
Kabupaten Bangka sudah memiliki web site, yaitu www.Bangka.go.id. Adapun pameran/expo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka selama tahun 2008 ada hanya 2 (dua) pameran yaitu :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-349
a) Pameran Pembangunan Peringatan Hari Kemerdekaan RI b) Pameran Pembangunan Peringatan Ulang Tahun Kota Sungailiat
26. URUSAN PERPUSTAKAAN
1) Prioritas Urusan Perpustakaan Sasaran umum urusan perpustakaan daerah pada tahun 2008 adalah: a.
Peningkatan dan pengembangan budaya baca bagi masyrakat;
b.
Peningkatan sarana dan prasaran perpustakaan.
c.
Peningkatan kualitas SDM pengelola perpustakaan.
2) SKPD Pelaksana Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Penyelenggaraan
urusan
Perpustakaan
oleh
Kantor
Arsip
dan
Perpustakaan Kabupaten Bangka melalui 1 (satu) program yang dalam pelaksanaannya mencakup 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi dana sebesar Rp.
103.945.000,-
dan realisasi keuangan sebesar Rp.
98.775.000,- atau sebesar 95,03 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 5.170.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari : a.1. Kegiatan Umum
Penyediaan Bahan Pustaka Daerah
dengan
Alokasi
Perpustakaan Dana
sebesar
Rp.88.600.000,- dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.87.200.000,-
atau sebesar 98,41%,
dengan Keluaran (Output) berupa tersedianya buku untuk Perpustakaan Daerah sebanyak 1.600 eksp.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-350
a.2. Kegiatan Lomba Penyelenggaraan Perpustakaan dengan Alokasi Dana sebesar Rp.15.345.000,- dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.11.575.000,- atau sebesar 75,43%, dengan Keluaran (Output) berupa Lomba Penyelenggaraan Perpustakaan bagi 15 Perpustkaan sekolah.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari S1 sebanyak 4 (empat) orang, D2 dan D3 sebanyak 3 (tiga) orang dan SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang dan SMP sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 4 (empat) orang dan Golongan II sebanyak 7 (tujuh) orang dan Golongan I sebanyak 3 (tiga) orang dan pegawai honorer sebanyak 3 (tiga) orang.
5) Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan Perpustakaan, dilakukan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi pada Musrenbangda dan termaktub dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak terdapat permasalah dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan di Kabupaten Bangka.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program urusan Kearsipan dan Perpustakaan dirasakan sudah cukup baik dan memadai. Namun untuk lebih meningkatkan kinerja dan kontinuitas dari pelaksanakan program-program dimasa yang akan datang, diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur. Terdiri dari
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-351
gedung 1 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit dan komputer sebanyak 2 unit.
8) Capaian Indikator Kinerja a)
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pada perpustakaan daerah Kabupaten Bangka, terdapat 11.445 eksemplar buku yang terdiri dari 3.244 judul dengan capaian kinerja sebesar 28,31 %.
b)
Pengunjung Perpustakaan Tercatat pula 3.734 kunjungan ke Perpustakaan daerah selama 1 (satu) tahun dari 14.400 orang yang harus dilayani atau sekitar 51,38 %.
B.
PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1.
URUSAN PERTANIAN
1) Prioritas Urusan Pertanian Sasaran umum pada tahun 2008 adalah meningkatkan laju pertumbuhan riil sektor pertanian secara umum sebesar 3,23 %. Sedangkan secara rinci sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 1,13%, perkebunan sebesar 3,47%, peternakan sebesar 4,00%. Sasaran lebih rinci pada sub sektor pertanian pada tahun 2008 adalah: a. meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan optimalisasi lahan tanaman padi; b. meningkatkan produksi perkebunan dan peternakan; c. terus
meningkatkan
produksi
dan
produktivitas
dalam
rangka
mendukung pertumbuhan dan peningkatan pendapatan petani d. peningkatan infrastruktur perdesaan untuk mendorong pertumbuhan pertanian; e. peningkatan lembaga kesehatan hewan; f.
penempatan penyuluh dan penghidupan fungsi BPP di wilayah kerja;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-352
g. mempercepat berkembangnya diversifikasi ekonomi di perdesaan; h. berkembangnya energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi BBM serta sekaligus memacu pertumbuhan pertanian dan peningkatan pendapatan petani.
2) SKPD Pelaksana Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
dan Peternakan
Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Alokasi Dana Penyelenggaraan urusan Pertanian dilaksanakan melalui 9 Program dan 25 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp. 3.137.562.250,- dan realisasi Rp.2,344,088,506,- atau 74,71% dengan sisa anggaran Rp. 793,473,744,-
a. Program Pelayanan Administri Perkantoran terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar
Rp.
80.078.500,-.
Kagiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana Rp. 54.073.500,- atau 67,53% dengan keluaran(output) yang dihasilkan terealisasinya kegiata surat menyurat. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan dana sebesar Rp.13.380.000,- . Kegiatan
ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.12.248.456,-
atau
91,54% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terbayarnya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. a.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp.6.800.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.6.595.000,-
atau 96,99% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pemeliharaan rutin perlatan kantor selama 12 bulan. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
dengan dana sebesar III-353
Rp.17.910.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.15.680.000,atau 87,55% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas. a.5.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor dengan
dana sebesar Rp.11.237.500,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.11.237.000,-
atau 100% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan terealisasinya Jasa Kebersihan Kantor. a.6.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan dana sebesar 44.600.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana Rp. 42.870.000,- atau 96,12% dengan keluaran (output) terlaksananya koordinasi/konsultasi ke luar daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
terdiri
dari : b.1.
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan dana sebesar
Rp
560.050.000,-.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana Rp. 548.068.000,- atau sebesar 97,86 % dengan keluaran (output) terlaksananya pagar UPTD. b.2.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 8.500.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana Rp. 8.303.000,- atau sebesar 97,68% dengan keluaran (output) terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. c.1.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
Perlengkapan-nya dengan dana sebesar Rp. 86.270.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana sebesar Rp. 85.570.000,- atau sebesar 99,19% dengan keluaran (output) tersedianya pakaian dinas dan hari-hari tertentu untuk pegawai.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-354
d. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan, d.1.
Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah dengan dana sebesar
Rp.
22.000.000,-.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp. 22.000.000,- atau sebesar 100% dengan keluaran (output) terlaksananya kegiatan pameran pembangunan.
e. Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/
Perkebunan terdiri dari : e.1.
Kegiatan Aplikasi Bioteknologi pada Pertanian unutk Membangun Inkubasi Kebun Percontohan Penelitian Adaptasi
Bisnis
dan
Rehabilitasi
Lingkungan
di
Kabupaten Bangka dengan dana sebesar Rp. 80.850.000,-. Kegiatan ini terlaksana dengan nilai fisik 40% dan penyerapan dana Rp. 61.300.000,- atau sebesar 76,07% dengan keluaran (output) terbangunnya kebun percontohan.
f. Program Peningkatan Produksi Pertaian/Perkebunan terdiri dari: f.1.
Kegiatan
Pendampingan
tugas
Pembantuan
Pengembangan Perbenihan dengan dana sebesar Rp. 80.580.000,-. Kegiatan ini tidak terlaksana. f.2.
Kegiatan
Pendampingan
Pengembangan
Sarana
Prasarana Pertanian/Perkebunan dengan dana sebesar Rp. 111.485.000,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik 0% dan penyerapan
dana sebesar
Rp.28.260.000,- atau
sebesar
25,35%. f.3.
Kegiatan Pembangunan Kebun Induk Lengkeng dengan dana sebesar Rp.434.146.000,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp. 400.338.000,- atau sebesar 92,21% dengan keluaran (output) Terbangunnya Kebun Induk Lengkeng. Pembangunan meliputi Pengadaan Jaringan Air Bersih senilai Rp. 15.958.000,-, Pengadaan Bibit
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-355
lengkeng dataran rendah Senilai Rp.169.840.000,-, Belanja Bahan Bantuan Kegiatan senilai Rp.7.542.000,-, Pembuatan Pondok Jaga Rp. 15.840.000,-, Pengadaan -Bahan Kimia Senilai Rp.76.500.000,-, Pengadaan Tower air senilai Rp.59.000.000,-, Pengadaan mesin Genset senilai Rp.4.900.000,-. f.4.
Kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani dengan dana Rp. 366.201.000,-. Kagiatan ini memiliki nilai fisik 40% dan penyerapan dana sebesar Rp.148.644.600,- atau sebesar 40,59%.
f.5.
Kegiatan
Pembuatan
Lantai
Jemur
dan
Bangunan
Peneduh dengan dana sebesar Rp.155.642.000,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp.136.905.000,- atau sebesar 87,96% dengan keluaran (output) Terbangunnya Lantai jemur dan bangunan peneduh.
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak terdiri dari: g.1.
Kegiatan
Pemeliharaan
Penyakit
Menular
Kesehatan
Ternak
dan
dengan
Pencegahan dana
sebesar
Rp.76.435.250,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik 100% dengan penyerapan
dana sebesar
Rp.55.470.350,- atau
sebesar
92,21% denan keluaran (output) Tersedianya obat-obatan dn sarana keswan/kesmavet.
h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan terdiri dari : h.1.
Kegiatan
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Pembibitan ternak dengan dana sebear Rp. 220.750.000,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik 100% dengan penyerapan dana Rp. 203.561.100,- atau sebesar 92,21% dengan keluaran (output) tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak. h.2.
Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan dana sebesar Rp 126.859.000,-, Kegiatan ini memiliki nilai fisik 100% dengan penyerapan dana Rp. 110.641.000,- atau sebesar 87,22%
dengan
keluaran
(output)
tersedianya
sarana
pemeliharaan ternak sapi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-356
h.3.
Kegiatan
Pengembangan
Agribisnis
Peternakan
(Peralatan IB) dengan dana sebesar Rp 166.964.000,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik 0 % dengan penyerapan dana Rp 1.150.000,- atau sebesar 0,69%. h.4.
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak dengan dana sebesar Rp.158.882.000,-. Kegiatan ini memilki nilai fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 149.780.000,- atau sebesar 97,27% dengan keluaran (output) tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak.
h.5.
Kegiatan
Pendampingan
Tugas
pembantuan
sektor
peternakan dengan dana sebesar Rp 41.323.000,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik 0% h.6.
Kegiatan Pembebasan Lahan Pembibitan Ternak dengan dana sebesar Rp 185.000.000,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik 100% dengan penyerapan dana Rp 161.050.000,- atau sebesar 87,05% dengan keluaran (output) tersedianya lahan balai pembibitan ternak.
i. Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan terdiri dari : i.1.
Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Teknologi Peternakan
Tepat
Guna
dengan
dana
sebesar
Rp.48.716.000,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp 47.466.000,- atau sebesar 97,43% dengan keluaran (output) Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna. i.2.
Kegiatan
Survey Rumah Tangga Peternakan (SPN)
dengan dana sebesar Rp.32.903.000,-. Kegiatan ini memiliki nilai fisik – dengan penyerapan dana sebesar Rp 32.877.000,atau sebesar 99,92% dengan keluaran (output) terlaksana survey rumah tangga peternakan.
4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Strukturan dan Fungsional
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-357
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Pertanian sebanyak 48 pegawai yang terdiri dari : PNS 45 orang, Pegawai Kontrak Pemda 3 orang. PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 2 orang, Gol. III = 21 orang, Gol. II = 18 orang dan Honorer = 3 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 2 orang, Pendidikan S1 = 21 orang, Pendidikan Diploma = 2 orang, Pendidikan SLTA = 18 orang, dan Pendidikan SLTP = 2 orang, SD = (-) orang
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan
pembangunan
urusan
pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2008.
Program dan kebijakan
yang telah ditentukan tersebut
mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup berarti.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka cukup memadai, terdiri dari Gedung sebanyak 4 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit dan komputer sebanyak 6 unit.
8) Indikator Capaian Kinerja. a)
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar Luas areal tanaman padi atau bahan pangan utama lokal di Kabupaten Bangka seluas 1.654 Ha. Sedangkan produksi tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya sebanyak 3.750 ton. Dengan demikian capaian indikator kinerja kunci produktivitas padi atau tanaman pangan utama lokal lainnya perhektar adalah 2,27 ton/hektar.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-358
b)
Kontribusi sektor pertanian terhdap PDRB Besarnya PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku Kabupaten Bangka pada tahun 2008 adalah 776.247, sedangkan total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bangka pada tahun 2008 adalah sebesar 3.291.772. Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerja dari indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bangka adalah sebesar 23,58 %.
2.
URUSAN KEHUTANAN
1) Prioritas Urusan Kehutanan Sasaran umum pada tahun 2008 adalah memperbaiki kondisi, kualitas sumber daya hutan yang rusak. Sasaran pembangunan di sub sektor kehutanan untuk tahun 2008 adalah: a. Membaiknya kondisi daerah aliran sungai Pulau Bangka dengan dua DAS-nya yaitu DAS Ajang Mabat dan Bangka Kota dalam mendukung kebutuhan
sumber
air
bagi
tercapainya
revitalisasi
pertanian,
perikanan, dan kehutanan; b. Terlaksananya penilaian kinerja 10 Unit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam dan hutan tanaman; c. Terlaksananya fasilitas pembangunan hutan tanaman seluas kurang lebih 12 ribu ha, dan hutan rakyat seluas kurang lebih 2000 ha; d. Meningkatnya kualitas pertumbuhan kehutanan, baik pertumbuhan yang dapat menghasilkan peningkatan dan pemerataan pendapatan maupun pertumbuhan yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta e. Terlaksananya rehabilitasi kawasan hutan yang rusak f.
Terlaksananya perijinan produksi hasil hutan non kayu.
2) SKPD Pelaksana Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Alokasi Dana
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-359
Penyelenggaraan
urusan
kehutanan
oleh
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan dilakukan melalui 6 Program dan 23 kegiatan, dengan total alokasi dana Rp. 10.312.410.250,-
dan realisasi Rp. 8.426.846.754,-
atau 81,72% dengan sisa anggaran Rp. 1.885.563.496,-
a. Program Pelayanan Administri Perkantoran, terdiri dari : a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 12.520.750,-. Kagiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp. 6.942.000,- atau 55,44% dengan keluaran(output) yang dihasilkan lancarnya penyelenggaraan surat menyurat selama 1 tahun. a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah
dengan dana sebesar Rp.7.680.000,- . Kegiatan ini
selesai
dilaksanakan
Rp.5.492.666,- atau
dengan
penyerapan
dana
71,52% dengan keluaran (output) yang
dihasilkan tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik selama 1 tahun a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp.4.100.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp.1.480.000,atau
36,10%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan
terpemeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
dengan dana sebesar
Rp.3.000.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp.2.985.000,- atau 99,50% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terpeiharanya Kendaraan Dinas selama 1 tahun. a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.7.422.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp.5.841.000,keluaran (output) yang dihasilkan
atau 78,70% dengan
terpeliharanya kebersihan
Kantor. a.6. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan dana sebesar Rp.25.425.000,-. Kegiatan ini telah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-360
selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp.25.425.000,atau 100% dengan keluaran (output) terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah. a.7. Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.20.000.000,-. Kegiatan ini
telahdselesai
Rp.7.925.000,-
dilaksanakan
atau
39,63%
dengan
penyerapan
dengan
keluaran
dana
(output)
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur : b.1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan dana
sebesar
Rp.13.150.000,-.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp.13.150.000,- atau sebesar
100%
dengan
keluaran
(output)
terealisasinya
pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa almari arsip sedang sebanyak 1 set dan filling cabinet 4 unit. b.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gendung Kantor dengan dana
sebesar
dilaksanakan
Rp.41.400.000,-. dengan
fisik
Kegiatan
100%
dan
ini
telah
selesai
penyerapan
dana
Rp.41.360.000,- atau sebesar 99,90% dengan keluaran (output) terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor berupa komputer lengkap 4 unit. b.3. Kegiatan
Pengadaan
Meubelair
dengan
dana
sebesar
Rp.23.600.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100% dan penyerapan dana Rp.23.600.000,- atau sebesar 100% dengan keluaran (output) terealisasinya pengadaan Meubelair berupa meja biro besar 1 unit, meja ½ biro 16 unit, kursi putar 1 unit, kursi kerja 16 unit dan sofa tamu 1 set. b.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 3.250.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp.2.102.000,atau sebesar 64,68% dengan keluaran (output) terlaksananya perawatan gedung kantor serta pagar kantor.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-361
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari: c.1. Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Perlengkapannya dengan dana Rp.5.925.500,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan Penyerapan dana 5.925.500,atau sebesar 100% dengan keluaran (output) tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebanyak 7 stel
d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani terdiri dari : d.1. Kegiatan Pelatihan Penumbuhan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani KKSR dengan dana 23.575.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100% dan penyerapan dana Rp.22.075.000,- atau sebesar 93,64% dengan keluaran (output) Petani yang mengikuti pelatihan Penumbuhan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani KKSR sebanyak 125 orang d.2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk
Perkebunan
(Pendampingan
Dana
Tugas
Perbantuan) dengan dana Rp.45.314.500,-. Penyerapan dana sebesar Rp.3.100.000,- atau 6,84%. Kegiatan tidak dilaksanakan karena terjadinya perubahan satker akibat penerapan PP 41 tahun 2007. d.3. Kegiatan Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran
Hasil
Perkebunan
(Pendampingan
Dana
Tugas Perbantuan) dengan dana Rp.22.250.000,-. Kegiatan ini tidak terlaksana karena terjadinya perubahan satker akibat penerapan PP 41 tahun 2007.
e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan terdiri dari : e.1 Kegiatan Reboisasi Hutan dengan dana Rp. 1.580.800.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100% dan penyerapan dana Rp. 1.562.511.500,- atau 98,84% dengan out put berupa terlaksananya reboisasi hutan seluas 200 Ha e.2 Kegiatan
Pelatihan
Polisi
Kehutanan
dengan
dana
Rp.7.633.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-362
fisik 100% dan tpenyerapan dana Rp. 7.633.000,- atau 100% dengan
keluaran
(output)
terlaksananya
pelatihan
polisi
kehutanan sebanyak 8 orang e.3. Kegiatan Pengamanan Hutan dan Lahan dengan dana Rp.23.950.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp 13.970.000,- atau 58,33% dengan keluaran (output) yaitu terlaksananya pengamanan hutan dan lahan berupa patroli di 8 kecamatan.
f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan terdiri dari : f.1. Kegiatan
Pengembangan
Bibit
Unggul
Pertanian/
Perkebunan dengan dana Rp.1.969.470.000,-. Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
penyerapan dana Rp.1.963.720.000,- atau 99,71% dengan keluaran (output) tersedianya bibit karet unggul sebanyak 304.000 batang f.2. Kegiatan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) dengan dana Rp.4.163.375.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
fisik
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.4.108.692.250,- atau 98,64% dengan keluaran (output) terpeliharanya kebun kelapa sawit rakyat seluas 492 Ha. f.3. Kegiatan Pemeliharaan Entres Karet Satu Hektar dengan dana Rp 62.410.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100% dengan penyerapan dana Rp.47.090.000,atau 75,45% dengan keluaran (output) terpeliharanya kebun entres karet sebanyak 1 Ha. f.4. Kegiatan Pendampingan Dana Tugas Perbantuan Sektor Perkebunan (Penyediaan dan Perbaikan infrastruktur dalam mendukung program agribisnis) (PNPM-P) dengan dana Rp.24.666.500,-. Kegiatan ini tidak terlaksana karena terjadinya perubahan satker akibat penerapan PP 41 tahun 2007. f.5. Kegiatan Pembangunan Jasa Produksi Perkebunan dengan dana Rp.2.228.393.000,-. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan fisik 30,08% dan penyerapan dana Rp.555.826.838,- atau
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-363
25,08% dengan keluaran (output) tersedianya jalan produksi perkebunan. Kegiatan tidak selesai dilaksanakan karena faktor cuaca.
4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Strukturan dan Fungsional Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Kehutanan sebanyak 42 pegawai yang terdiri dari : PNS 42 orang,
PNS sesuai
dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 3 orang, Gol. III = 24 orang, Gol. II = 14 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 4 orang, Pendidikan S1 = 14 orang, Pendidikan Diploma = 3 orang, Pendidikan SLTA = 20 orang, dan Pendidikan SLTP = 1 orang, SD = (-) orang
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan
pembangunan
urusan
kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2008.
Program dan kebijakan
yang telah ditentukan tersebut
mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup berarti.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program urusan kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka cukup memadai, terdiri dari gedung 5 unit, Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit dan komputer sebanyak 7 unit.
8) Indikator Capaian Kinerja. a) Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-364
Luas lahan hutan dan lahan kritis di wilayah Kabupaten Bangka 93.125 Ha sedangkan luas hutan dan lahan kritis yang sudah direhabilitasi seluas 2.308 Ha sehingga capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 2,48 %. b) Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Bangka sebesar 76.951 Ha dari 113.910 Ha luas kawasan hutan atau sekitar 67,73 %
3.
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1) Prioritas Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada sektor pertambangan di Tahun 2008 dengan pertumbuhan riil sebesar 4,63% tanpa mengabaikan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengarusutamakan prinsipprinsip tata kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran dalam pembangunan bidang sumber daya energi, mineral dan pertambangan adalah: a. Terwujudnya peran optimal energi dan sumber daya mineral bagi penerimaan Daerah guna menunjang pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. b. Terciptanya iklim investasi yang lebih baik dan berkembangnya kegiatan penelitian dan penyelidikan eksplorasi dan eksploitasi mineral logam maupun non-logam, mineral industri serta pertambangan umum lainnya. c. Meningkatnya pemanfaatan energi primer selain minyak bumi, seperti tenaga air dan surya dalam pola konsumsi energi primer Daerah. d. Tersedianya dan terkelolanya data dan informasi geologi, energi dan sumber daya mineral, air tanah serta database perusahaan pemegang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-365
izin usaha pertambangan yang lebih lengkap terutama informasi mengenai cadangan sumber daya energi dan mineral dan informasi mengenai daerah rawan bencana. e. Terwujudnya kemandirian dalam pengusahaan energi alternatif dan sumber daya mineral serta air tanah melalui peningkatan dan pemanfaatan produksi dan jasa di Kabupaten Bangka. f.
Terwujudnya pengembangan aparatur energi dan sumber daya mineral dalam peningkatan pengelolaan lingkungan, peningkatan keselamatan operasi dan kesehatan kerja.
g. Terwujudnya alih teknologi energi alternatif melalui pengembangan desa mandiri energi h. Terwujudnya peningkatan kompetensi tenaga kerja aparatur di sektor energi dan sumber daya mineral..
2) SKPD Pelaksana Urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Alokasi Dana Pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka melalui 6 program yang terdiri dari 15 kegiatan dengan total alokasi dana sebesar Rp 1.065.303.750,- terealisir sebesar Rp 892.501.354,-. atau 83,78% dengan sisa anggaran sebesar Rp 172.802.396,Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Dinas
Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut:
a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, melaui kegiatan yang terdiri dari : a.1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp 91.535.250 terealisir sebesar Rp 61.216.750 atau 100% dengan tingkat capaian keluaran (output) 100% berupa lancarnya arus surat menyurat selama 1 tahun.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-366
a.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp 17.930.000 terealisir Rp 11.128.604 atau 62,07% dengan tingkat capaian (output) 100% berupa tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bagi kebutuhan kantor.
a.3.
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 9.600.000 terealisir sebesar Rp 7.855.000 atau 81,82% dengan tingkat capaian (output) 100% berupa tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
a.4.
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
Dan
Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional dengan alokasi dana sebesar Rp 31.600.000 terealisir sebesar Rp 21.190.000 atau 67,06% dengan tingkat capaian kegiatan (output) 100% berupa terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor. a.5.
Penyediaan jasa administrasi Keuangan, dengan alokasi dana sebesar Rp 5.900.000 terealisir sebesar Rp 3.268.000 atau 55,39% dengan tingkat capaian 100% berupa tertibnya administrasi keuangan
a.6.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 20.640.000 terealisir Rp 12.240.000 atau 59,30% dengan tingkat capaian (output) 100% berupa terpeliharanya kebersihan kantor.
a.7.
Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 136.850.000 terealisir Rp 136.850.000 atau 100% dengan tingkat capaian (output) 100% berupa terlaksananya koordinasi keluar daerah.
a.8.
Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 65.555.000 terealisir Rp 46.965.000 atau 71,64% dengan tingkat capaian (output) 100% berupa terlaksananya koordinasi dalam daerah.
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-367
b.1
Pengadaan alokasi
dana
Kendaraan sebesar
Dinas/Operasional,
Rp
311.500.000
dengan
terealisir
Rp
292.442.000 atau 93,88% dengan tingkat capaian 100% berupa
tersedianya
kendaraan
dinas/operasional
untuk
kepentingan kantor b.2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp 154.350.000 terealisir sebesar Rp 132.400.000 atau 95,78% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa 10 buah kalkulator, 4 unit AC, 10 set alat pelindung diri, 2 unit kaca pembesar, 2 unit komputer lengkap, 1 unit laptop, 2 unit printer, 4 unit flashdisk, 1 unit camera digital, 2 unit web kamera, 1 unit infocus, dan 3 unit GPS.
c.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : c.1.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp 10.500.000 terealisir sebesar Rp 10.250.000 atau 97,62% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk 36 pegawai.
c.1.
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, dengan alokasi dana sebesar Rp 14.200.000 terealisir sebesar Rp 13.850.000 atau 97,53% dengan tingkat keluaran (output) 100% berupa terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk 36 pegawai.
d.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri dari : d.1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan dana sebesar Rp 50.750.000 dengan realisasi dana sebesar Rp 42.250.000 atau 83,25% dengan capaian kegiatan 100% berupa ikutsertanya 9 orang pegawai dalam diklat teknis
e.
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-368
e.1.
Pameran Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan
ini
sebesar
Rp
15.000.000
dengan
realisasi
penyerapan dana sebesar Rp 14.700.000 atau 98% dengan capaian kegiatan 100% berupa ikut sertanya dalam pameran pembangunan 2008
f.
Program
Pembinaan
Dan
Pengawasan
Bidang
Pertambangan, melalui kegiatan yang terdiri dari : f.1.
Pembinaan,
Pengendalian,
Pengawasan
Dan
Penertiban Usaha Pertambangan Energi Dan Air Tanah dengan alokasi dana sebesar Rp 129.393.500 dan terealisir sebesar Rp 85.896.000 atau 66,38% dengan tingkat capaian keluaran (output) 100% berupa terselenggaranya pembinaan, dan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap 67 usaha pertambangan umum, energi dan air tanah
4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Strukturan dan Fungsional Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Energi dan sumber daya mineral sebanyak 30 pegawai yang terdiri dari : PNS 30 orang, PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 3 orang, Gol. III = 17 orang, Gol. II = 9 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 1 orang, Pendidikan S1 = 16 orang, Pendidikan Diploma = 3 orang, Pendidikan SLTA = 10 orang, dan Pendidikan SLTP = (-) orang, SD = (-) orang
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan pada urusan energi dan sumber daya mineral yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004 – 2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-369
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup berarti.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program
urusan
energi
dan
sumber
daya
mineral
pada
Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka saat ini cukup memadai, namun demikian untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan program tersebut diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pada tahun mendatang, sarana dan prasarana tersebut adalah gedung 2 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit dan komputer sebanyak 6 unit.
8) Indikator Capaian Kinerja. Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Energi dan SDM dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu: a)
Pertambangan tanpa ijin/Liar Luas penambangan liar yang ditertibkan 318 Ha dibandingkan dengan luas area penambangan 485 Ha atau sekitar 65,57 %
b)
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jumlah kontribusi terhadap PDRB dari sektor pertambangan sebesar 857.833dari total PDRB 3.291.772 atau sebesar 26,06 %
4. URUSAN PARIWISATA 1)
Prioritas Urusan Pariwisata Dalam pembangunan pengembangan sektor pariwisata pada tahun 2008 wisatawan domistik sebanyak 315.0000 orang, 750 untuk wisatawan mancanegara. Sedangkan objek wisata yang akan di perluaskan lagi sebanyak 69 objek wisata yang ada di Kabupaten bangka. Sasaran untuk melakukan prioritas pembangunan daerah diatas adalah : a.
Merencanakan
pengembangan
tematik
produk
wisata
yang
didasarkan pada penyusuaian tema, karakter objek, aksesibilitasi serta rancangan struktur ruang pariwisata yang ada.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-370
b.
Merencanakan paket wisata terpadu yang berbasis wisata alam dan budaya yang memiliki daya tarik kunjungan wisata.
c.
Merencanakan
paket
wisata
lintas
batas
yang
memadukan
keragaman karakter objek serta berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan
objek
wisata
di
kabupaten
bangka
yang
mengsyaratkan koordinasi dan kerjasama antar instansi regional.
2)
SKPD Pelaksana Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka
3)
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Alokasi Dana Penyelenggaraan urusan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka dilaksanakan melalui
3 program dengan 9 kegiatan
dengan total dana Rp. 1.875.798.180,- dan realisasi Rp. 1.462.633.630,atau 77,97% dengan sisa anggaran Rp. 413.164.550,-
a. Program Pengembangan Kemitraan, terdiri dari : a.1. Kegiatan Pemilihan Bujang Kek Miak dengan dana sebesar Rp.233.303.800,penyerapan
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
dana sebesar
Rp.141.303.800,-
atau
60,57%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya pemilihan Bujang kek Kategori Juara,
Miak
tingkat Kabupaten 10 Pasang
pemilihan Bujang kek Miak
tingkat propinsi 2
pasang. a.2. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan dana sebesar Rp.412.597.500,penyerapan
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
dana sebesar
Rp.235.317.500,-
atau
57,03%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya Press Tour dan Lomba Dayung, sedangkan Bangka Promo dan Wisata Kuliner tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-371
menyesuaikan momen yang tepat untuk penyelenggaraan event tersebut.
b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : b.1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam
dan
349.760.380,-
Luar
Negeri
Dengan
dana
sebesar
Rp.
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.282.297.830,atau 80,71%, dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa CD Promosi Wisata Kabupaten Bangka 2.000 keping, Booklet 1.000 buku, Leaflet 1.000 eksemplar, Tas Jinjing 1.000 buah, Kalender wisata 1.500 buah, Pameran gebyar Wisata 1 even dan Pameran Produk Daerah 1 even. b.2. Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu dengan dana sebesar Rp.84.188.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana
sebesar
Rp.74.888.500,- atau 88,95%. Dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlaksananya
Diklat pramu wisata bagi 60
orang peserta. b.3. Kegiatan Babel Expo dengan dana sebesar Rp. 46.536.000,kegiatan
ini
tidak
terlaksana
karena
Pihak
Penyelenggara
menunda kegiatan ini sampai dengan tahun 2009.
c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari : c.1 Kegiatan
Peningkatan
Pengembangan
Sarana
Dan
Prasarana Pariwisata dengan dana sebesar Rp.394.712.000,kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan
dana
sebesar
Rp.391.686.000,-
atau
99,23%.
Dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa Panggung di Pantai Air Anyir 1 Paket dan Pembuatan Pondok 20 Unit di Pantai Matras.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-372
c.2 Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata dengan dana sebesar Rp.125.800.000,-
Kegiatan ini telah selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.121.500.000,-
atau 96,58%.
Dengan keluaran
(output) yang dihasilkan Feasibility Study dan Master Plan daerah tujuan wisata Air Simpur. c.3 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/ Dunia Usaha, dengan dana sebesar Rp.36.750.000,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan nilai fisik 100% dan dana sebesar Rp.27.490.000,- atau 74,80%. Dengan keluaran (output) yang dihasilkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kolam Renang di Kabupaten Bangka. c.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Objek Wisata dengan dana sebesar Rp.192.150.000,-
kegiatan ini telah selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana sebsesar Rp.188.150.000,-
atau 97,92% dengan keluaran
(output) yang dihasikan terpeliharanya objek wisata di Pantai Matras dan Situs Bersejarah serta Motor Sampah Roda Tiga 1 Unit.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang khusus melaksanakan urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka sebanyak 6 orang yang terdiri dari PNS 4 orang,
honorer 2 0rang, dengan kualifikasi Pendidikan
S1 sebanyak 2 orang, D II sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 3 orang. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari golongan III sebanyak 3 orang dan golongan II sebanyak 1 orang.
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan
pembangunan
urusan
kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka ditentukan melalui koordinasi dan
sinkronisasi pada
MUSRENBANGDA yang menghasilkan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2008.
Program dan kebijakan
yang telah ditentukan tersebut
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-373
mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup berarti.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program urusan kebudayaan
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bangka cukup memadai, dengan rincian gedung sebanyak 2 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit, komputer sebanyak 6 unit.
8) Indikator Capaian Kinerja. a)
Jumlah kunjungan wisata. Pada tahun 200 tercatat ada 32.453 wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Bangka.
b)
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 41.630 dari total PDRB 3.291.772 atau sebesar 1,26 %
5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1) Prioritas Urusan Kelautan dan Perikanan Sasaran umum pada tahun 2008 adalah mencapai tingkat pertumbuhan riil sub sektor perikanan sebesar 4,73% dengan meningkatkan produksi, kualitas sumber daya air. Sasaran pembangunan perikanan yang ingin dicapai dalam tahun 2008 adalah : a. meningkatnya produksi perikanan; b. meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk perikanan;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-374
c. meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ikan sebesar 26,01 kg/kapita/tahun; . d. penyediaan kesempatan kerja yang langsung ; e. terjangkaunya program pemberdayaan masyarakat pesisir .
2) SKPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Alokasi Dana Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka dilakukan melalui 9 program dan 27 Kegiatan, dengan total alokasi dana Rp. dan realisasi Rp.
5.485.310.000.,-
4.040.387.318,- atau 73,66% dengan sisa anggaran Rp
1.444.922.682,-
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari : a.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar
Rp.
184.289.000,-.
Kagiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana Rp. 147.411.350,- atau 79,99% dengan keluaran(output) yang dihasilkan terealisasinya kegiatan surat menyurat selama 1 tahun. a.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan dana sebesar Rp.34.898.000,- . Kegiatan
ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.29.737.527,- atau
85,21% dengan
keluaran (output) yang dihasilkan terbayarnya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik selama 12 bulan a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp.14.450.000,- . Kegiatan ini telah
selesai
dilaksanakan
dengan
nilai
fisik
100%
dan
Penyerapan dana Rp.14.450.000,- atau 100% dengan keluaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-375
(output) yang dihasilkan
terealisasinya pemeliharaan rutin
perlatan kantor selama 12 bulan. a.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
dengan
dana
sebesar
Rp.18.150.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.17.439.700,-
atau
96,09% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas. a.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp.9.176.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.8.907.000,atau
97,07%
dengan
keluaran
(output)
yang
dihasilkan
terpeliharanya Kebersihan Kantor. a.6. Kegiatan
Penyediaan
Bahan
Bahan
dan
Peraturan
Perundang-undang dengan dana sebesar Rp.4.950.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.4.315.500,- atau 87,18 dengan keluaran (output) yang dihasilkan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 7 paket a.7. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan dana sebesar Rp.84.400.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana Rp.81.977.510,- atau 97,13% dengan keluaran (output) terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah. a.8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan dana sebesar Rp.59.795.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100 % dan penyerapan dana Rp.55.090.500,- atau 92,13% dengan keluaran (output) terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. a.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional UPT TPI, UPT BBI, kapal patroli, kecelakaan laut, dan BP4l dengan dana sebesar Rp 210.150.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dan Rp.148.808.164,atau sebesar 70,81% dengan keluaran (output) lancarnya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-376
operasional UPT BBI TPI, Kapal Patroli, BP4l dan kecelakaan laut (PM)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b.1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana
sebesar
30.400.000,-.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan penyerapan dana Rp.28.800.000,- atau sebesar 94,74% dengan keluaran (output) terealisasinya pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 2 unit b.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp 20.750.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100% dan penyerapan dana Rp.20.700.000,- atau sebesar 99,76% dengan keluaran (output) berupa AC 1 unit, laptop 1 unit dan flashdisk 2 buah. b.3. Kegiatan
Pengadaan
Meubelair
dengan
dana
sebesar
Rp.27.450.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100% dan penyerapan dana Rp.27.150.000,- atau sebesar 98,91% dengan keluaran (output) berupa meja biro 1 buah, meja ½ biro 4 buah, meja rapat 3 buah, kursi kerja 4 buah, sofa 1 set dan rak buku 1 buah. b.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 6.750.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan
fisik
100%
dan
penyerapan
dana
Rp.6.554.000,- atau sebesar 97,10% dengan keluaran (output) terlaksananya perawatan gedung kantor serta pagar kantor. b.5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.153.750.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.151.161.000,- atau sebesar 98,32% dengan keluaran (output) terealisasinya rehabilitasi gedung kantor.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari : c.1. Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Perlengkapannya dengan dana sebesar Rp. 30.650.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan fisik 100% dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-377
penyerapan dana sebesar Rp.30.650.000,- atau sebesar 100% dengan keluaran (output) tersedianya pakaian dinas pegawai DKP Kab. Bangka sebanyak 49 stel.
d. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari : d.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan dana
sebesar
Rp.11.320.000,-.
Kegiatan
ini
telah
selesai
dilaksanakan dengan fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp. 11.281.500,- atau sebesar 99,66% dengan keluaran (output) terlaksananya jasa administrasi keuangan.
e. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan Daerah terdiri dari : e.1. Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah dengan dana sebesar Rp.15.000.000,-. Kegiatan ini telah terlaksana dengan fisik 100% dan penyerapan dana sebesar Rp.14.930.000,- atau sebesar 99,53% dengan keluaran (outpu) terlakananya kegiatan pameran pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
f. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir terdiri dari: f.1. Kegiatan Pengembangan investasi Pulau-pulau kecil dan kekayaan
laut
dengan
dana
sebesar
Rp.422.292.000,-.
Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan kualitas air bersih dan terkendalanya pengangkutan matrial. f.2. Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Konsultan
Perencana/
Pengawasan (Pembangunan Tambatan Kapal/Tambat Labuh) dengan dana sebesar Rp.93.725.000,-. Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan memerlukan dana yang lebih besar dari dana yang tersedia.
g. Program Pengendalian Sumber Daya Kelautan, terdiri dari g.1. Kegiatan
Pengelolaan
Dan
Karang.
Dengan
dana
Rp.89.150.000,- Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-378
penyerapan dana sebesar Rp.86.651.700,- atau 98,32% dengan keluaran (output) 100 unit terumbu karang buatan.
h. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, terdiri dari : h.1. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul. Dengan dana Rp.58.735.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan
dana
Rp.
51.010.000,-
dengan
keluaran
(output)tersedianya bibit ikan air tawar untuk masyarakat sebanyak 37.000 ekor. h.2. Kegiatan
Pengembangan
dan
Pembinaan
Usaha
Masyarakat dengan dana Rp.164.875.000,-. Kegiatan ini telah selesai
dilaksanakan
dengan
penyerapan
dana
sebesar
Rp.164.288.000,- atau sebesar 99,64% denan keluaran (output) tersedianya unit masyarakat yang mengembangkan budidaya kerapu dengan jaring apung. h.3. Kegiatan Pengembangan BBI dengan dana Rp.325.300.000,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena lokasi kegiatan terletak di kawasan hutan produksi. i. Program Pengembangan Perikanan Tangkap terdiri dari : i.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pengerukan Alur Pelabuhan Perikanan Sungailiat dengan dana Rp.55.575.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana sebesar Rp. 47.125.000,- atau 84,80% dengan keluaran (output) terlaksananya kegiatan konsultan pengawas Kegiatan Pengerukan Alur Pelabuhan Perikanan Sungailiat. i.2. Kegiatan Pengadaan mesin tempel (25 PK, 8PK, 5PK), jaring udang 400 piece, jaring Tenggiri 198 piece dan GPS dengan dana Rp.3.066.680.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp.2.632.273.867,- atau 85,83% dengan keluaran (outout) terealisasinya Pengadaan mesin tempel (25 PK, 8PK,5PK), jaring udang 400 piece, jaring Tenggiri 198 piece dan GPS. i.3. Kegiatan Pembangunan Dermaga, Talud, TPI dan Sanitasi Pelabuhan Perikanan Samudera Teluk Kelabat dengan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-379
dana Rp.14.615.000,-. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan penyerapan dana Rp.14.615.000,- atau 100 % dengan output berupa konsultasi dan koordinasi penetapan lokasi pembangunan dermaga, talud, TPI. i.4. Kegiatan Pengadaan Mesin Tempel 5 PK, Perahu dan Jaring Kepiting dengan dana Rp. 278.035.000,-. Kegiataan ini dengan dana sebesar Rp. 245.060.000,- atau 88,14% dengan keluaran (output) terealisasinya pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.
Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan Kelautan dan Perikanan sebanyak 37 orang PNS . Berdasarkan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 2 orang, Gol. III = 24 orang, Gol. II = 14 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = 4 orang, Pendidikan S1 = 12 orang, Pendidikan Diploma = (-) orang, Pendidikan SLTA = 19 orang, dan Pendidikan SLTP = 1 orang, SD = (-) orang
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan
pembangunan
urusan
Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka ditentukan melalui koordinasi dan
sinkronisasi pada
MUSRENBANGDA yang menghasilkan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2008.
Program dan kebijakan
yang telah ditentukan tersebut
mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup berarti.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program urusan kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-380
Kabupaten Bangka cukup memadai, dengan rincian gedung sebanyak 7 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 14 unit dan komputer sebanyak 4 unit.
8) Indikator Capaian Kinerja. Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu a)
Jumlah produksi perikanan Dari target produksi ikan Kabupaten Bangka pada tahun 2008 sebesar 20.722.737 ton telah tercapai jumlah produksi ikan sebesar 19.893.828 ton, dengan demikian capaian kinerja untuk indikator produksi perikanan Kabupaten Bangka pada tahun 2008 mencapai 96 %.
b)
Konsumsi ikan Sedangkan dilihat dari indikator konsumsi ikan, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Bangka pada tahun 2008 mencapai 6.584 kg dari target sebesar 6.584 kg, sehingga capaian kinerja dari indikator konsumsi ikan penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2008 adalah 100 %.
6. URUSAN PERDAGANGAN
1) Prioritas Urusan Perdagangan Sasaran di Tahun 2008 sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah mencapai tingkat pertumbuhan riil sebesar 4,61%. Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan perdagangan adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya ekspor non-migas dengan daya saing di pasar global yang berkelanjutan, dengan produk ekspor yang lebih berkualitas dan beragam, serta negara tujuan ekspor yang semakin banyak. b. Meningkatnya sistem pengawasan dan pendataan untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan fiktif. c. Terwujudnya mekanisme pasar yang berkeadilan, dengan persaingan usaha yang sehat melalui institusi yang kuat dan kredibel. d. Terwujudnya
perilaku
pelaku
usaha
yang
menjunjung
nilai-nilai
persaingan usaha yang sehat.
2) SKPD Pelaksana
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-381
Urusan pilihan perdagangan
sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah kabupaten Bangka, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Urusan perdagangan di Kabupaten Bangka diselenggarakan melalui 9 program
dan
25
Kegiatan
dengan
1.386.022.750,- dan realisasi sebesar
alokasi
anggaran
sebesar
Rp
Rp 1.214.862.677,- atau 87,65 %
dengan sisa anggaran sebesar Rp 171.160.073,a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp.133.558.250,Rp.110.155.450,-
dengan
realisasi
atau 82,48% dengan keluaran (output)
yang dihasilkan berupa lancarnya penyelenggaraan surat menyurat selama 1 tahun. a.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. Dengan dana Rp. 17.300.000,realisasi Rp. 15.625.710,-
dan
atau 90,30% dengan output
tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik selama 1 tahun. a.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan dana Rp. 7.500.000,7.500.000,-
dan realisasi Rp.
atau 100% dengan output tersedianya jasa
service peralatan dan perlengkapan kantor selama 6 bulan. a.4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinan Kendaraan
Dinas/
Operasi.
Dengan
20.552.000,-
dan realisasi Rp. 14.732.000,-
dana
Rp.
atau 71,68%
dengan output terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 unit. a.5.
Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan.
Dengan dana Rp. 2.807.000,- dan realisasi Rp. 2.807.000,atau 100%
dengan output terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD TA. 2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-382
a.6.
Kegiatan
Jasa
Rp.103.025.000,75,93%
dengan
Kebersihan
Kantor.
Dengan
dan realisasi Rp.78.225.000,output
terpeliharanya
kebersihan
dana atau dan
kerapian kantor 1 unit a.7.
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah. Dengan dana Rp.83.056.000,Rp.80.259.000,-
dan realisasi
atau 96,63% dengan output terlaksananya
koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 1 tahun. a.8.
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
Konsultasi
dan
Pembinaan Dalam Daerah. Dengan dana Rp.37.800.000,dan realisasi Rp.35.809.500,-
atau 67,64% dengan output
terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam daerah selama 1 tahun
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-383
b.1.
Kegiatan
Pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
dengan alokasi dana dari APBD Kabupaten Bangka sebesar Rp.134.000.000,-
dengan realisasi Rp.131.660.000,-
atau
sebesar 98,25%. Output yang dihasilkan berupa tersedianya kendaraan operasional roda 4 sebanyak 1 unit. b.2.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi dana dari APBD Kabupaten Bangka sebesar Rp.39.100.000,-
dengan realisasi Rp.38.350.000,-
atau
sebesar 98,08%. Output yang dihasilkan berupa 1 unit computer lengkap, 1 unit lap top, 1 unit printer inkjet, 1 unit handycam dan 1 unit wireless. b.3.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi
dana
dari
Rp.70.100.000,-
APBD
Kabupaten
Bangka
sebesar
dengan realisasi Rp.69.072.500,-
atau
sebesar 98,53%. Output yang dihasilkan berupa 3 buah kipas angin, 1 unit computer, 1 unit AC, kursi rapat, rak buku 1 buah, handycam 1 unit, infocus 1 unit, dan TV 29” sebanyak 1 unit. b.4.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD Kabupaten Bangka sebesar Rp.3.414.500,sebesar
dengan realisasi Rp.3.412.000,-
99,93%.
Output
yang
atau
dihasilkan
berupa
terpeliharanya gedung kantor. b.5.
Kegiatan
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
dengan alokasi dana dari APBD Kabupaten Bangka sebesar Rp.180.300.000,sebesar
78,52%.
dengan realisasi Rp.141.567.517,Output
yang
dihasilkan
atau berupa
terpasangnya keramik kantor seluas 62 x 46 m. b.6.
Kegiatan
rehabilitasi
pengecatan
ruangan
gedung
kantor dengan alokasi dana dari APBD Kabupaten Bangka sebesar Rp.16.000.000,-
dengan realisasi Rp.15.900.000,-
atau sebesar 99,38%. Output yang dihasilkan berupa terlaksananya pengecatan gedung kantor 1 unit.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-384
c.
Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari: c.1.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
perlengkapannya. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut
sebesar
Rp.14.000.000,-
sedangkan
terealisasi
sebesar Rp.13.740.000,- atau sebesar 98,14%. Output yang dihasilkan berupa pakaian dinas harian bagi 52 pegawai. c.2.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Khusus
Hari-Hari
Tertentu. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar
Rp.6.750.000,-
sedangkan
terealisasi
sebesar
Rp.6.400.000,- atau sebesar 94,81%. Output yang dihasilkan berupa pakaian satpam pasar sebanyak 10 stel.
d.
Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari : d.1.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dengan dana sebesar Rp.1.530.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.1.530.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyusunan laporan keuangan semesteran
d.2.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan dana sebesar Rp.5.260.000,- . Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan nilai fisik 100% dan Penyerapan dana Rp.5.260.000,- atau 100% dengan keluaran (output) yang dihasilkan terealisasinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
e.
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Potensi
Pembangunan, terdiri dari : e.1.
Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.15.000.000,serta realisasi sebesar Rp 15.000.000,- atau 100 %. Output
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-385
kegiatan
ini
berupa
terlaksananya
keikutsertaan
pada
pameran pembangunan sebanyak 2 kali.
f.
Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan, terdiri dari : f.1.
Kegiatan Peningkatan Pengurusan Peredaran Barang dan Jasa dengan dana sebesar Rp.81.250.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp.42.357.000,52,14%
atau
dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa
terlaksananya pengawasan produk barang/jasa.
g.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, terdiri dari : g.1.
Kegiatan
Pengembangan
barang/produk
pasar
dan
distribusi
dengan dana sebesar Rp.83.350.000,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp.72.185.000,atau 86,60%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan
berupa keikutsertaan pengusaha/perajin pada Pekan Raya Jakarta sebanyak 3 pengusaha/perajin. g.2.
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pasar Ikan dengan dana sebesar Rp.197.760.000,-
kegiatan ini telah
selesai dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp.195.525.000,dengan
keluaran
terlaksananya
(output)
pembuatan
yang
sumur
atau 98,87%
dihasilkan
bor,
berupa
meja ikan
dan
pemasangan pet depan pasar ikan sungailiat serta rehab atap pelabuhan ikan sungailiat.
h.
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, terdiri dari : h.1.
Kegiatan Pembangunan kios pedagang kaki lima dan asongan dengan dana sebesar Rp.47.250.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-386
penyerapan dana sebesar Rp. 46.750.000,-
atau 98,94 %
dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya kios bagi pedagang kaki lima sebanyak 1 paket. h.2.
Kegiatan Pengadaan meja bagi PKL dengan dana sebesar Rp.50.800.000,-
kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
dengan realisasi fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 50.540.000,- atau 99,49 % dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya meja bagi pedagang kaki lima sebanyak 52 buah.
i.
Program Peningkatan Sarana dan Informasi Perkembangan Pasar, terdiri dari : i.1.
Kegiatan Pembuatan Buku Informasi Perdagangan dan Industri dengan dana sebesar Rp.34.560.000,- kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 20.500.000,-
atau 59,32 %
dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa tersedianya bukiu informasi kegiatan perdagangan dan industri sebanyak 100 buku.
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan industri sebanyak 53 pegawai yang terdiri dari : PNS 53 orang, PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari : Gol. IV = 4 orang, Gol. III = 25 orang, Gol. II = 25 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = (-) orang, Pendidikan S1 = 14 orang, Pendidikan Diploma = 4 orang, Pendidikan SLTA = 33 orang, dan Pendidikan SLTP = (-) orang, SD = 2 orang
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan urusan industri ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2008. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-387
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup berarti.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program urusan perdagangan, dengan rincian gedung sebanyak 3 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit dan komputer sebanyak 15 unit.
8) Indikator Capaian Kinerja. a)
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 2,24 % yang diperoleh berdasarkan perbandingan jumlah kontribusi PDRB dari sector perdagangan sebesar 574.320 dibanding total PDRB sebesar 3.291.772 atau 17,45 %
b)
Eksport bersih perdagangan Indikator kinerja nilai ekspor bersih dilihat dari jumlah nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Dari data yang ada pada Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
tercatat
bahwa
ekspor
bersih
Kabupaten Bangka pada tahun 2008 adalah sama dengan nilai ekspor yaitu sebesar US $ 1.130.607
7. URUSAN PILIHAN INDUSTRI
1) Prioritas Urusan Industri Sasaran di sector industri pengolahan pada tahun 2008 adalah mencapai pertumbuhan riil sector ini sebesar 5,40% dengan mengupayakan berbagai usaha yaitu : a. Meningkatnya daya saing industri. b. Meningkatnya volume dan nilai ekspor produk industri. c. Meningkatnya penerapan standarisasi dan teknologi bagi industri manufaktur.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-388
d. Meningkatnya kemampuan fasilitasi pengembangan klaster industri prioritas. e. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur dan dunia usaha khususnya industri kecil dan menengah (IKM).
2) SKPD Pelaksana Urusan Industri di Kabupaten Bangka dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka
3) Program dan Kegiatan
yang Dilaksanakan serta Alokasi dan
Realisasi Anggaran Penyelenggaraan urusan Industri di Kabupaten Bangka yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melalui 1 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.190.000,- serta realisasi sebesar Rp . 83.896.500,- atau sebesar 98,487 % a.
Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah, terdiri dari : a.1.
Kegiatan
Pelatihan
Penggunaan
Manajemen
CEFE
Bahan Tambahan
dengan dana sebesar
Rp.36.990.000,-
dan
Bimtek
Pangan Bagi IKM kegiatan ini telah
selesai dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp.36.706.500,-
atau 99,23%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa terlatihnya Pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 30 orang. a.2.
Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dengan dana sebesar Rp.48.200.000,-
kegiatan ini telah
selesai dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar Rp.47.190.000,-
atau 97,90%
dengan keluaran (output) yang dihasilkan berupa dibinanya 40 orang perajin pengelolaan ikan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-389
4) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai yang melaksanakan program dan urusan industri sebanyak 53 pegawai yang terdiri dari : PNS 53 orang, PNS sesuai dengan Golongan terdiri dari : Golongan IV = 4. orang, Golongan III = 25 orang, Golongan II = 25 orang dan golongan I = 7 orang. PNS sesuai dengan Pendidikan terdiri dari : Pendidikan S2 = (-) orang, Pendidikan S1 = 14 orang, Pendidikan Diploma = 4 orang, Pendidikan SLTA = 33 orang, dan Pendidikan SLTP = () orang, SD = 2 orang
5) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kebijakan pembangunan urusan industri ditentukan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada MUSRENBANGDA yang menghasilkan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2008. Program dan kebijakan yang telah ditentukan tersebut mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2004-2008.
6) Permasalahan dan Solusi. Tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup berarti.
7) Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program urusan industri, dengan rincian gedung sebanyak 3 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit dan komputer sebanyak 15 unit.
8) Indikator Capaian Kinerja. Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Industri dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu: a)
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 296.467.000.000 dari total PDRB 3.291.772.000.000 atau sebesar 9,01 %
b)
Pertumbuhan Industri Untuk sektor industri terjadi penurunan pada tahun 2008 dari tahun 2007. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah industri pada tahun 2008
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-390
sebanyak 177 buah naik
20 buah dari tahun 2007 sebanyak 157
sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 12,74 %
8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Urusan Ketransmigrasian tidak dilaksanakan, karena secara struktural tidak ada instansi yang menangani urusan ini di Kabupaten Bangka.
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI
1. Tataran Pengambil Kebijakan a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah; Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Aspek Ketentraman dan ketertiban umum daerah difokuskan pada : 1)
Peraturan tentang ketertiban penataan ruang, yang meliputi 3 indikator kinerja, yaitu : a)
Keberadaan Perda IMB Di Kabupaten Bangka sudah terdapat/ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang IMB yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 1985 tentang IMB
b)
Rasio Rumah ber IMB, Inventarisasi terhadap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Pekerjaan Umum dan Website Kantor Pelayanan Terpadu pada tahun 2008 diperoleh data jumlah pengurusan izin sebanyak 98 izin IMB. Namun demikian izin yang dikeluarkan tidak hanya untuk rumah tinggal, tetapi semuan bangunan yang harus mempunyai IMB sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bangka
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-391
Nomor 4 Tahun 1985 tentang IMB. Disamping itu data mengenai jumlah rumah di Kabupaten Bangka juga belum ada yang ada adalah data jumlah Rumah Tangga sebanyak 65.931 rumah tangga. Dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki rumah maka rasio antara rumah ber-IMB terhadap seluruh rumah adalah 0,14 %. c)
Keberadaan Perda RTRW, Untuk Kabupaten Bangka Peraturan Daerah yang mengatur tentang RTRW yang terakhir adalah Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Revisi RTRW Daerah
2)
Peraturan tentang Kependudukan
a)
Pengurusan KTP, Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bangka waktu maksimum dalam pelaksanaan pengurusan KTP paling lama 3 hari.
b)
Biaya pembuatan KTP Untuk indikator biaya pembuatan KTP sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Perda Kab . Bangka No. 9 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, dan Akte Catatan Sipil ditetapkan sebesar Rp 9.000,00. Direncanakan untuk tahun 2009 pembuatan KTP dan Akta tidak akan dikenakan biaya (gratis).
3)
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
a)
Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah Penduduk Personil Satpol PP Kabupaten Bangka pada tahun 2007 berjumlah 169 orang. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka sampai akhir tahun 2008 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak maka rasio personil Satpol PP terhadap
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
243.882
orang,
10.000 penduduk
III-392
sesuai dengan rumus penghitungan dengan pembulatan adalah 7 orang per 10.000 penduduk. 4)
Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah a)
Demo / Protes terhadap PERDA/Perbup Pada tahun 2008 tidak terdapat protes atau demonstrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat berkaitan dengan penolakan terhadap Perda ataupun Perbup yang telah ditetapkan.
5)
Kebijakan bidang PSK, PKL a)
Keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL Di Kabupaten Bangka keberadaan Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang PSK belum ada tetapi masih terintegrasi dengan Perda yang mengatur tentang Ketertiban Umum yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2005 khususnya Bagian Kesebelas Tertib Susila pasal 21 dan 22. Sedangkan untuk Perda yang mengatur tentang PKL sudah ditetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang PKL
6)
Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten a)
Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten Terdapat 2 (dua) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kebersihan yaitu
Perda No. 19 Tahun 2001
tentang
Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Dati II Bangka No. 2 Tahun 1980 tentang Retribusi Pembuangan Sampah dalam Kab. Dati II Bangka dan Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum
b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; 1)
Penyampaian laporan kepada pemerintah a)
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 Sesuai dengan Surat Bupati Nomor 138/
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
/I/2009 tanggal 30 III-393
Maret 2009 Penyampaian LPPD Kabupaten Bangka kepada Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2007 tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 sesuai dengan surat Bupati No. 130/0606/I/ 2008 tanggal 22 April 2008. 2)
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja a)
Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006 Sampai saat penyusunan LPPD Tahun 2008 ini diselesaikan, Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2008 belum disampaikan
kepada BPK
tetapi masih dalam tahap
penyusunan. Sedangkan penyampaian Laporan Kinerja berupa LAKIP kepada Menteri Pendagunaan Aparatur Negara (Menpan) juga sudah dilaksanakan tepat waktu yaitu melalui surat Bupati Nomor 138/ 3)
/I/ 2009 tanggal 30 Maret 2009
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) a)
Urusan yang sudah ditetapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yang sudah ditetapkan SPM-nya meliputi 2 (dua) urusan yaitu urusan pendidikan dan urusan kesehatan.
4)
Konsultasi antara pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah a)
Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Berdasarkan inventarisasi terhadap penugasan ke pemerintah pusat di Jakarta yang ada di Sekretariat Daerah selama tahun 2008 terdapat sebanyak 369 penugasan ke Pemerintah pusat di Jakarta guna pelaksanaan konsultasi. Namun demikian masih terdapat pelaksanaan konsultasi kepada pemerintah pusat yang tidak tercatat di Sekretariat Daerah tetapi tercatat pada SKPD terkait karena dilaksanakan oleh pejabat eselon III dan IV
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-394
sedangkan yang tercatat di Sekretariat Daerah adalah untuk pejabat eselon II dan lingkup Sekretariat Daerah saja.
5)
Konsultasi pemerintah Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah a)
Penyelenggaraan konsultasi pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Sesuai inventarisasi terhadap penugasan untuk konsultasi ke pemerintah propinsi di Pangkal Pinang yang ada di Sekretariat Daerah selama tahun 2008 terdapat sebanyak 132 penugasan yang diterbitkan untuk konsultasi dengan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun demikian sama halnya dengan pelaksanaan konsultasi dengan pemerintah pusat yang tercatat adalah hanya bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah, sedangkan untuk SKPD tercatat di SKPD masingmasing.
6)
Hubungan antar daerah a)
Kerjasama dengan daerah lain Sampai saat ini belum ada jalinan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah kabupaten Bangka dengan pemerintah daerah lainnya.
c.
Keselarasan
antara
kebijakan
Pemerintah
Daerah
dengan
Kebijakan Pemerintah 1)
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah a)
Kesesuaian prioritas pembangunan Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan untuk Kabupaten Bangka sebesar 87,5%, hal ini karena dari 8 program nasional, hanya 7 program yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka sedangkan
1 program prioritas pembangunan nasional tidak
dilaksanakan di Kabupaten bangka yaitu :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-395
-
Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri
2)
Kewenangan a)
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 32 ayat (2), terdapat 26 urusan wajib dan semuanya sudah dilaksanakan.
3)
Keuangan a)
Waktu penetapan PERDA APBD 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang APBD Tahun 2008 adalah Perda nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal
25
Januari 2008 sehingga tidak tepat waktu yaitu
tanggal 31 Desember 2008. b)
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Kabupaten Bangka sudah mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
c)
Belanja untuk pelayanan dasar Secara umum membiayai
besarnya belanja yang digunakan
untuk
pelayanan dasar yang dialokasikan melalui Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kimpraswil, Badan Pemberdayaan Masyarkat dan Kesejahteraan Sosial, adalah sebesar Rp 325.636.658.122,00 dari
total APBD Kabupaten
Bangka yaitu Rp 579.015.195.043,00 atau sebesar 56,24 % d)
Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Sedangkan besarnya belanja APBD yang digunakan untuk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-396
membiayai urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dan
RSUD
Sungailiat
sebesar
Rp
206.169.905.550,00 dari total anggaran APBD yaitu Rp 579.015.195.043,00 atau sebesar 35,60 % 4)
Pelayanan Publik a)
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Di Kabupaten Bangka aturan hukum berbentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang standar pelayanan publik belum ada, yang ada adalah dalam bentuk Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan
Umum
di
Unit Pelayan
Terpadu
Satu
Pintu
Kabupaten
Bangka. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur
tentang standar-standar berkaitan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat
meliputi
ketentuan
jangka
waktu
penyelesaian dan besaran biaya yang diperlukan dalam rangka pelayanan tersebut. Secara umum Perbup Nomor 1 Tahun 2007 meliputi standar pelayanan mencakup 62 jenis pelayanan Perizinan dan 10 jenis pelayanan non perizinan. 5)
Kepegawaian a)
Keberadaan standar kompetensi jabatan Sampai saat ini belum terdapat Keputusan Bupati yang mengatur tentang standar kompetensi jabatan.
b)
Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten
Bangka
belum
menerapkan
sistem
informasi
kepegawaian sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang SIMPEG, yang ada adalah Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dalam jaringan Intranet (Web Site) yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bangka. 6)
Kelembagaan a)
Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-397
Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sudah disesuaikan dengan PP 41 Tahun 2007 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah : -
Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka
-
Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka
-
Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka.
d. Efektivitas Hubungan Antara Pemda dengan DPRD 1)
Produk peraturan perundangan a)
Jumlah PERDA yang ditetapkan Selama tahun 2008 telah ditetapkan sebanyak 15 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dengan rincian:
Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Bangka
Perda Nomor
2 Tahun 2008 tentang Kewenanangan
Kabupaten Bangka
Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum
Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja setda dan Setwan Kabupaten Bangka
Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka
Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bapeda dan Lembaga Teknis daerah Kab. Bangka
Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD tahun 2008
Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2007
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-398
Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang APBD tahun 2009
Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda
Kab.
Bangka
No.
2
Tahun
2001
Tentang
Pembentukan Perusahaan daerah Global Mandiri
Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda
Kab.
Bangka
No.
2
Tahun
2006
Tentang
Kedudukan Protokol dan Keuangan dan Anggaran DPRD Kab. Bangka
Perda
Nomor
13
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
2)
Perda Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan a)
RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2008 Pada tahun 2008 sebanyak 25 Raperda diajukan pemerintah daerah kepada DPRD, yaitu :
Raperda tentang Pengelolaan Sampah
Raperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran
Raperda tentang Retribusi Parkir
Raperda tentang Perubahana atas Perda Kab. Bangka No. 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah BGM
Raperda tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Peraturan Desa
Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Bangka Tahuyn 2005 - 2025
Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-399
Raperda tentang Pecabutan Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM
Raperda tentang Pencabutan Perda Kab. Bangka No. 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Dokumen Lelang
Raperda tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan
Raperda tentang Organisasi dan Tata kerja Kelurahan
Raperda tentang Adminstrasi kependudukan
Raperda tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD
Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Raperda tentang Pengelolaan BArang milik Daerah
Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Bangka No. 2 Tahun 2003 tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang
Raperda tentang Perubahan atas Perda kab. Bangka Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Perusahaan
Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Bangka No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri
Raperda tentang Perubahan atas Perda kab. Bangka No. 5 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
Raperda tentang Perubahan atas Perda kab. Bangka No. 11 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah
Raperda tentang Perubahan atas Perda kab. Bangka no. 12 Taqhun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah
Raperda tentang Perubahan atas Perda kab. Bangka no. 1 Taqhun
19987 tentang Pajak Pengambilan
dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dari 25 Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan ditetapkan menjadi Perda sebanyak 5 Perda atau sebesar 20 %, yaitu :
Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-400
Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Perda
Kab.
Bangka
No.
2
Tahun
2001
Tentang
Pembentukan Perusahaan daerah Global Mandiri Perda
Nomor
13
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Perda Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir
e.
Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan 1)
Pengambilan Keputusan DPRD a)
Voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna selama 1 tahun Tidak terdapat pengambilan keputusan DPRD dalam sidang paripurna yang dilakukan melalui voting
2)
Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda a)
Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda Secara umum terdapat 2 Keputusan DPRD Kabupaten Bangka yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun
2008
dan
semuanya
telah
ditindaklanjuti
oleh
pemerintah daerah, yaitu : -
Keputusan DPRD Kabupaten Bangka Nomor 01 Tahun 2008 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bangka terhadap Ditetapkan 5 (lima) Rancangan Perda tentang :
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kab. Bangka
Pembentukan
Organisasi
Sekretariat
Daerah
dan
Sekretariat DPRD
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-401
-
Pedoman Pemberian nama jalan dan fasilitas jalan
Keputusan DPRD Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2008 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bangka terhadap Ditetapkan Rancangan Perda tentang :
Penyelenggaraan Perparkiran
Retribusi Parkir
Perubahan aas Perda kab. Bangka No. 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan
Perusahaan
daerah
Bangka
Global mandiri
Peraturan Desa
Pengelolaan Keuangan Daerah
Perubahan atas Perda kab. Bangka No. 2 Tahun 2006 tentang Kedududkan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
f.
Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan 1)
Tindak lanjut Keputusan Bupati a)
Keputusan Bupati yang ditindak lanjuti Berdasarkan inventarisasi terhadap keputusan Bupati yang telah ditetapkan selama tahun 2008 pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bangka, jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan pada tahun 2008 sebanyak 858 keputusan dan semuanya ditindak lanjuti (100 %)
2)
Tindaklanjut Peraturan Bupati a)
Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan tahun 2008 sebanyak 44 Peraturan dan semuanya juga ditindaklanjuti (100 %)
g.
Ketaatan
Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
pada
Peraturan Perundang-undangan 1)
PERDA yang dibatalkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-402
a)
Jumlah PERDA yang dibatalkan Dari sebanyak 18 (delapan belas)
Peraturan Daerah yang
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi, tidak terdapat Peraturan Daerah yang dibatalkan (0 %).
h. Intensitas
dan Efektivitas
Proses
Konsultasi
Publik
antara
Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah
1)
Konsultasi publik a)
Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA Sampai dengan akhir tahun 2008 tidak terdapat konsultasi Publik yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah.
2)
PERDA tentang konsultasi publik a)
Keberadaan PERDA atau PERBUP tentang konsultasi publik Tidak terdapat Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang konsultasi Publik
3)
Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik a)
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur) Secara umum terdapat media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik meliputi website, leaflet/brosur, Bagian Humas Setda Bangka, baliho dan spanduk serta forum musrenbang.
i.
Transparansi
dalam
Pemanfaatan
Alokasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
Pencairan
dan
III-403
Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil 1)
Serapan dana perimbangan a)
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Sesuai
dengan
Bahan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten Bangka, serapan atau realisasi dana perimbangan adalah Rp 445.914.175.892,00 dari alokasi dana perimbangan dalam APBD sebesar Rp 396.141.630,00 atau sebesar 112,56%
2)
Alokasi belanja pada APBD dari DAU a)
Belanja publik terhadap DAU Perbandingan jumlah Belanja Publik atau dalam APBD Tahun 2008 adalah Belanja Langsung Kabupaten Bangka dengan besaran
DAU
dalam
APBD
adalah
sebesar
Rp
324.223.849.959,00 berbanding Rp 282.873.275.400,00 atau sebesar 114,06 % 3)
Alokasi belanja pada APBD a)
Belanja publik terhadap total APBD Sedangkan Perbandingan jumlah belanja publik atau belanja langsung terhadap total APBD kabupaten Bangka tahun 2007 adalah
Rp
324.223.849.959,00
berbanding
Rp
579.015.195.043,00 atau sebesar 56,00 %
j.
Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumbersumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah 1)
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) a)
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD Sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2008 diketahui bahwa besaran anggaran PAD pada tahun 2008 adalah
Rp 49.008.147.746,27,00 dari total
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-404
pendapatan dalam APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 528.613.581.846,75 atau sebesar 9,27 %.
2)
Besaran realisasi pinjaman daerah a)
Besaran pinjaman yang terealisisasi terhadap rencana pinjaman Sampai saat ini tidak terdapat pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka (100 %)
k. Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD 1)
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) a)
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Sampai saat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka Tahun 2008 ini disusun dan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2008 belum dilaksanakan karena Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka belum selesai disusun, sehingga opini BPK terhadap LKD juga belum ada.
2)
Besaran SILPA a)
Rasio SILPA terhadap total pendapatan Besaran SILPA APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp 129.482.129.842,84 dari total pendapatan sebesar Rp 528.613.581.846,00 atau sebesar 24,50 %
3)
Proporsi Belanja a)
Proporsi belanja langsung Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2007, besaran Belanja langsung adalah Rp 324.223.849.959,00 dan bila
dibandingkan
dengan
total
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
APBD
sebesar
Rp
III-405
579.015.195.043,00 diperoleh hasil sebesar 56,00 %
4)
Realisasi pendapatan a)
Rasio realisasi pendapatan PAD terhadap anggaran pendapatan Jika dilihat dari rasio perbandingan antara realisasi Pendapatan PAD sebesar 49.088.147.746,27 dengan total anggaran pendapatan sebesar Rp 451.533.065.200,00 diperoleh angka perbandingan sebesar 10,85 %
5)
Realisasi belanja a)
Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Jika dilihat dari sisi belanja, perbandingan antara realisasi belanja tahun anggaran 2007 sebesar Rp 485.215.553.996,63 dengan total anggaran belanja sebesar Rp 579.015.195.043,00 adalah 83,80 %
6)
Pengawasan Inspektorat Kabupaten a)
Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2008 diketahui bahwa terdapat 18 temuan dengan 35 saran/rekomendasi. Dari
sebanyak
32
rekomendasi
tersebut
sudah
selesai
ditindaklanjuti seluruhnya atau 91,43 %.
l. Pengelolaan Potensi Daerah 1)
Peta potensi daerah a)
Rasio realisasi PAD 2008 terhadap potensi PAD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-406
Untuk mengetahui capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci Rasio realisasi PAD 2008 terhadap potensi PAD adalah dengan membandingkan jumlah realisasi PAD Kabupaten Bangka Tahun 2007 sebesar Rp. 49.088.147.746,27 dengan perkiraan potensi PAD Tahun 2008 yang dicantumkan sebagai target APBD 2008 sebesar Rp. 26.209.055.000,00 atau sebesar 186,99 %.
2)
Peningkatan PAD a)
Peningkatan PAD Secara umum peningkatan PAD dalam APBD Kabupaten Bangka dihitung dengan membandingkan PAD Kabupaten Bangka pada tahun 2007 dengan PAD Kabupaten Bangka pada tahun 2008. Pada tahun anggaran 2007 PAD Kabupaten Bangka sebesar Rp 26.554.650.129,64
sedangkan pada tahun 2008 sebesar Rp
49.008.147.746,27 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp 22.453.497.616,6 atau terjadi peningkatan sebesar 84,56 % dari tahun anggaran 2006
m. Terobosan Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1)
Inovasi baru a)
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Unit Pelayanan Terpadu
Salah
satu
inovasi
yang
dikembangkan
Pemerintah
Kabupaten Bangka adalah pembentukan unit layanan terpadu. Unit layanan terpadu ini dimulai sejak didirikannya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-407
Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT-SP) berdasarkan Peraturan Bupati Bangka No. 14 tahun 2006 tanggal 26 Desember
2006,tentang
Pembentukan
Unit
Pelayanan
Terpadu – Satu Pintu (UPT–SP). Pada perkembangan selanjutnya ditetapkanlah Peraturan Bupati Bangka No. 1 tahun 2007, tentang Pedoman Pelayanan Umum di Unit Pelayanan Terpadu – Satu Pintu ( UPT – SP ) Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka No. 24 tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka No. 1 tahun 2007, tentang Pedoman Pelayanan Umum di Unit Pelayanan Terpadu - Satu Pintu (UPT – SP) Kabupaten Bangka sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pelayanan
kepada
masyarakat
meliputi
pelayanan pengurusan Kemudian berdasarkan PERDA No. 17 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 7 tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, status UPT – SP yang pada awalnya merupakan unit atau bagian dari DISPENDA Kabupaten Bangka, ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka, sehingga menjadi Lembaga Teknis Daerah dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) tersendiri.
Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang
Inovasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka adalah dengan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Kabupaten Bangka dengan nama Jaminan
Kesehatan
Sepintu
Sedulang
(JKSS)
berupa
pemberian jaminan sosial pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pengobatan, dan pemulihan gangguan kesehatan secara gratis kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Bangka. Inovasi ini telah dilakukan sejak tahun 2005. 2)
Pengadaan barang dan jasa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-408
a)
Keberadaan E-procurement Sampai akhir 2008 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah belum dilakukan melalui media elektronik (eprocurement)
3)
Daya saing daerah a)
Jumlah persetujuan Investasi Sampai akhir tahun 2008 tidak terdapat persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.
(Capaian kinerja setiap aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan tersebut diatas diuraikan sebagaimana terlampir pada Lampiran III. I)
2. Tataran Pelaksana Kebijakan Pada tataran
pelaksana kebijakan
dilakukan penilaian
penyelenggaraan
pemerintahan daerah terhadap seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangka sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah tahun anggaran 2008. Adapun
Satuan
Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD)
pelaksana kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008, Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2008 terdiri atas : A.
Sekretariat Daerah
B.
Sekretariat DPRD
C.
Dinas Daerah, terdiri dari 14 Dinas daerah : 1)
Dinas Pendidikan
2)
Dinas Kesehatan
3)
Dinas Pekerjaan Umum
4)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi
6)
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
7)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM
8)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9)
Dinas Pemuda dan Olahraga
10) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 11) Dinas Pertanian dan Peternakan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-409
12) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13) Dinas Pertambangan dan Energi 14) Dinas Kelautan dan Perikanan D.
Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Inspektorat, 6 Badan dan 4 Kantor : 1)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2)
Inspektorat
3)
Badan Kepegawaian, Pendidkan dan Pelatihan
4)
Badan Penanaman Modal
5)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
6)
Badan Ketahanan Pangan
7)
Badan Lingkungan Hidup
8)
Kantor Pelayanan Terpadu
9)
Kantor Arsip dan Perpustakaan
10) Kantor Keluarga Berencana Daerah 11) Satuan Polisi Pamong Praja 12) Kantor Kesbanglinmaspol E.
Kecamatan : 1) Kecamatan Sungailiat 2) Kecamatan Merawang 3) Kecamatan Belinyu 4) Kecamatan Mendo Barat 5) Kecamatan Puding Besar 6) Kecamatan Pemali 7) Kecamatan Riau Silip 8) Kecamatan Bakam
F.
Kelurahan : 1) Kelurahan Sungailiat 2) Kelurahan Parit Padang 3) Kelurahan Sinar Baru 4) Kelurahan Kenanga 5) Kelurahan kuday 6) Kelurahan Srimenanti 7) Kelurahan Kuto Panji 8) Kelurahan Bukit ketok
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-410
9) Kelurahan Air Jukung Adapun Indikator Kinerja Kunci pada spek Pelaksana Kebijakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bangka secara umum adalah sebagai berikut : a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Capaian
kinerja
aspek
kebijakan
teknis
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan diukur pada dua fokus yakni : -
Fokus Program Nasional yang harus dilaksanakan Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD). Tingkat capaian kinerja Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangka secara umum mencapai
100 %. Seluruh
program
nasional
yang melekat di
Kementrian/LPND dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangka. -
Fokus kesesuaian
dengan
kebijakan
teknis yang tetapkan
oleh
pemerintah c/q Departemen/LPND. Tingkat capaian kinerja secara umum tidak atau belum ada dokumen protap, tata laksana yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/ kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
b. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Aspek ini, fokus penilaian kinerja didasarkan Jumlah Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah menurut KM/Peraturan. Tingkat Capaian Kinerja mencapai 100% yang berarti bahwa seluruh Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kebijakan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dapat dilaksanakan.
c. Penataan Kelembagaan Daerah Penataan Kelembagaan di Kabupaten Bangka pada Tahun 2008 sudah menyesuaikan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah melalui penetapan Perda Kabupaten Bangka :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-411
-
Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka
-
Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka
-
Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka.
Selanjutnya jika capaian kinerja pada aspek Penataan Kelembagaan diukur berdasarkan dua indikator, maka capaian kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka dapat diukur sebagai berikut: -
Persen struktur jabatan dan eselonering yang terisi menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %, yang mengindikasikan bahwa struktur jabatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangka telah terisi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
-
Ada atau tidaknya Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi menunjukkan bahwa jabatan fungsional pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka terdapat pada:
Badan Ketahanan Pangan
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan
d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah Capaian kinerja penilaian aspek pengelolaan kepegawaian daerah pada fokus tingkat kompetensi Sumber daya Manusia dalam menyelenggarakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangka yang relevan dengan urusan terkait adalah sebagai berikut : -
Persentase struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan menunjukan sebagian besar SKPD tingkat capaian kinerja 100%;
-
Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
-
Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan menunjukkan hampir seluruh SKPD tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 100 %.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-412
-
Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, hampir seluruh SKPD tingkat capaian kinerjanya rata-rata sebesar
100
%.
Sedangkan capaian Kinerja aspek pengelolaan kepegawaian daerah pada fokus Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang diukur berdasarkan
indikator
persentase
anggaran
yang
digunakan
untuk
peningkatan kapasitas pegawai menunjukkan kinerja dibawah 1 %. Hal ini disebabkan karena anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai dialokasikan melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Sekretariat Daerah.
e. Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka pada masing-masing fokus adalah sebagai berikut : -
Fokus kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh
Satuan
Kerja
Pemerintah
Daerah.
Capaian
indikator
ini
menunjukkan bahwa seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka memiliki 3 (tiga) dokumen yakni: a. RENSTRA SKPD b. RENJA SKPD c. RKA SKPD. -
Fokus sinkronisasi progam RENJA SKPD dengan Program RKPD. Indikator kinerja ini hampir seluruh SKPD menunjukkan tingkat capaian 0 %. Artinya bahwa seluruh Program RKPD dapat diakomodir pada Renja SKPD.
-
Fokus sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program Renja SKPD. Indikator kinerja ini hampir seluruh SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja 0 %. Hal ini berarti bahwa seluruh program Renja SKPD dapat diakomodir dalam Program RKA-SKPD.
-
Fokus Perencanaan, Pelaksanaan Program dan Anggaran, diukur berdasarkan indikator Persen jumlah Program RKA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD menunjukan tingkat capaian kinerja 0 %. Hal ini berarti bahwa seluruh program RKA-SKPD terakomodir dalam Program DPA SKPD.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-413
f. Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian Kinerja aspek Pengelolaan Keuangan diukur berdasarkan 4 (Empat) fokus penilaian dengan 6 (Enam) indkator yaitu : -
Fokus alokasi anggaran yang diukur berdasarkan indikator Anggaran SKPD terhadap total Belanja APBD.
-
Fokus besaran belanja modal, diukur berdasarkan indikator Belanja modal terhadap total belanja SKPD.
-
Fokus besaran Belanja Pemeliharaan diukur berdasarkan tiga indikator masing-masing :
-
o
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa.
o
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD.
Fokus Laporan Keuangan SKPD, diukur berdasarkan ada tidaknya Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA, CaLK), menunjukkan kinerja bahwa seluruh SKPD yang bersangkutan telah melakukan penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA dan CaLK).
Secara lebih rinci capaian indikator pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada lampiran III.2
g. Pengelolaan Barang Milik Daerah Capaian kinerja aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah diukur berdasarkan 3 (tiga) fokus penilaian dengan 3 (tiga) indikator yaitu : -
Fokus Manajemen asset SKPD : ada inventarisasi barang asset SKPD berupa List/Daftar aset SKPD.
-
Fokus Penggunaan Tanah oleh SKPD : diukur berdasarkan Persen tanah milik SKPD yang bersertifikat, menunjukkan kinerja sebagian besar asset tanah yang dimiliki SKPD yang bersangkutan sudah mempunyai sertifkat sedangkan sebagian lagi belum mempunyai sertifikat.
-
Fokus penggunaan asset, diukur berdasarkan Jumlah asset yang tidak dimanfaatkan oleh SKPD : tingkat capaian kinerja menunjukkan bahwa tidak ada asset yang tidak dimanfaatkan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-414
h. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Capaian kinerja aspek Pemberian Fasilitasi terhadap Partisipasi Masyarakat diukur berdasarkan 2 (dua) fokus dengan dua indikator berikut, yakni : -
Fokus Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat : Capaian kinerja berupa Jenis Informasi yang ada meliputi :
-
o
Web site (terintegrasi dengan Web site Pemkab Bangka).
o
Papan pengumuman
o
Pos pengaduan (melalui Website)
o
Leaflet
o
Layanan SMS (terintegrasi dengan Website)
o
Pengumuman di Mass Media
o
Forum Komunikasi
o
Bagian helpdesk
Fokus Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat : capaian kinerja berdasarkan indikator Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat, secara khusus
tidak ada survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh
SKPD yang bersangkutan, tetapi dilakukan secara terpadu melalui kegiatan Penilaian dan Evaluasi tingkat persepsi masyarakat terhadap kinerja
pemerintah
berkaitan
dengan
pelayanan
publik
yang
dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008
III-415