LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2014 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2014. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2014.
3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Capaian
kinerja
keberhasilan
dan
tujuan
sasaran
dan
merupakan
kegagalan yang
dasar
pelaksananaan telah
dalam
menilai
kegiatan
sesuai
dalam
rangka
ditetapkan
mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Pencapaian
masing-masing
sasaran
terhadap
target
yang
direncanakan dalam tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : No
Sasaran Strategis
1
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
Satuan
Target Tahunan
Realisasi
Capaian(%)
%
-
-
n/a
%
80
67,99
84.99
%
100
100
100.00
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
22
Indikator Kinerja 1.
2. 3.
Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
No 2
Indikator Kinerja
Satuan
1.
Indeks kepuasan masyarakat
%
Target Tahunan -
2.
Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Nilai standar kepatuhan versi ombudsman Nilai hasil evaluasi AKIP Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
%
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
3. 3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
1. 2.
Realisasi
Capaian(%)
-
n/a
100
100
100
Angka
-
-
n/a
Angka
50
51,15
102,3
%
100
100
100
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
23
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat kami rinci sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung No
Sasaran Strategis
a
B
1
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
Indikator Kinerja D Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
Satuan
Target Tahunan
Triwulan
Target
Capaian(%)
Ket. k
e
f
g
h
i
j
%
0
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
-
-
n/a
Triwulan 3
-
-
n/a
Triwulan 4
-
-
n/a
Kondisi Akhir (F)
-
n/a
%
80
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
40
17.43
43.58
Triwulan 3
60
37.64
62.73
Triwulan 4
80
67.99
84.99
67.99
84.99
Kondisi Akhir (F) Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
Realisasi
%
100
Triwulan 1
100
100
100.00
Triwulan 2
100
100
100.00
Triwulan 3
100
100
100.00
Triwulan 4
100
Kondisi Akhir (F)
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
100
100.00
100
100.00
23
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
2
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Indeks kepuasan masyarakat
Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
%
%
0
100
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
-
-
n/a
Triwulan 3
-
-
n/a
Triwulan 4
-
-
n/a
Kondisi Akhir (F)
-
n/a
Triwulan 1
100
100
100.00
Triwulan 2
100
100
100.00
Triwulan 3
100
100
100.00
Triwulan 4
100
100
100.00
100
100.00
Kondisi Akhir (F) Nilai standar kepatuhan versi ombudsman
3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Nilai hasil evaluasi AKIP
Angka
Angka
0
50
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
-
-
n/a
Triwulan 3
-
-
n/a
Triwulan 4
-
-
n/a
Kondisi Akhir (F)
-
n/a
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
-
-
n/a
Triwulan 3
50
51.15
102.30
Triwulan 4
50
51.15
102.30
51.15
102.30
Kondisi Akhir (F)
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
24
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
%
100
Triwulan 1
100
100
100.00
Triwulan 2
100
100
100.00
Triwulan 3
100
100
100.00
Triwulan 4
100
100
100.00
100
100.00
Kondisi Akhir (F)
Sebagai perbandingan kami mencoba membandingkan dengan capaian kinerja yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagaimana tabel berikut :
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
25
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2014
No.
1.
Sasaran Strategis
Terfasilitasinya penyusunan
Indikator Kinerja
1
Raperda Inisiatif dan Pembahasan
Prosentase prolegda yang
Satuan
%
Target PK
Kriteria Realisasi
Persentase
dan Kode
93
88,9
95,59
terselesaikan
Sangat Baik
Peraturan Daerah oleh DPRD 2.
Terfasilitasinya Peningkatan
1
wawasan, DPRD DIY
Jumlah keikutsertaan
orang
220
143
buah
246
117
65 Rendah
Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
3.
Koordinasi dan komunikasi, delegasi
1
Jumlah Rekomendasi
dan konsultasi serta kunjungan kerja
kunjungan kerja sebagai
DPRD dalam rangka menghimpun
bahan kebijakan DPRD
47,56
Sangat Rendah
bahan kebijakan DPRD DIY 4.
Meningkatnya kualitas bahan
1
Prosentase
penyusunan produk hokum, kajian
kajian/makalah/research brief
kebijakan,pengembngan hasil
yang dimanfaatkan oleh
%
100
103,16
103,16
Sangat Baik
31
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
26
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Satuan
penelitian, layanan informasiDPRD
6.
Meningkatnya kualitas dokumen
Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang
risalah hasil rapat-rapat DPRD
terdokumentasikan 1
koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan
Persentase
dan Kode
fungsi DPRD 1
kegiatan, persidangan dan kualitas
Terfasilitasinya hearing/dialog dan
PK
Kriteria Realisasi
DPRD untuk melaksanakan
dalam meningkatkan kinerja DPRD 5.
Target
Jumlah Aspirasi dari
%
100
105,81
105,81
Sangat Baik
kali
212
136
kali
72
72
64,15 Rendah
Masyarakat yang diterima 2
terjalinnya kemitraan dengan media
Frekuensi sosialisasi
100
kegiatan DPRD kepada
massa serta publikasi kegiatan
Sangat Baik
masyarakat
DPRD 7.
1
Tersedianya tenaga
Prosentase rekomendasi/
ahli/narasumber/ kelompok pakar
masukan Tenaga Ahli/ Pakar
dan bahan raperda Inisitatif serta
DPRD
%
100
87,62
87,62
Tinggi
kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
27
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Dari kedua tabel di atas dapat dilihat perbedaan capaikan kinerja yang jauh berbeda dikarenakan sasaran yang ditetapkan juga berbeda walaupun terdapat kesamaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Hal ini kami jadikan bahan masukan ke depan dalam penyusunan LKIP.
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai sasaran 1 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama belum ada target mengingat kami belum melakukan survey kepuasan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung dengan metoda angket sebagai teknik pengukurannya. Untuk indikator kinerja yang kedua ditargetkan sebesar 80%
karena
perencanaan
pemenuhan dengan
sarana
realisasi
dan
prasarana
pelaksanaaan
ada
antara
perbedaan
kebutuhan mengingat dalam perjalanannya ada perubahan dari rencana
awal
tetapi
pada
prinsipnya
tidak
menjadikan
terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
28
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 TW 1
Penyerapan Anggaran Sarana Prasarana
TW 2
TW 3
TW 4
Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung pasal 66 ayat 1, bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas : a. Rapat Paripurna b. Rapat Paripurna Istimewa c. Rapat Pimpinan DPRD d. Rapat Fraksi e. Rapat Konsultasi f. Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) g. Rapat Komisi h. Rapat Gabungan Komisi i. Rapat Badan Anggaran j. Rapat Badan Pembentukkan Peraturan Daerah k. Rapat Badan Kehormatan l. Rapat Panitia Khusus m. Rapat Kerja
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
29
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
n. Rapat Dengar Pendapat, dan o. Rapat Dengar Pendapat Umum Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut, Rapat Paripurna merupakan forum
rapat
keputusan
tertinggi
yang
anggota
dipimpin
oleh
DPRD
dalam
Ketua/Wakil
pengambilan Ketua
DPRD.
Disamping itu kegiatan DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1027 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah ke Dua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2007 pasal 12 ayat 3 bahwa alokasi perjalanan dinas studi banding Alat Kelengkapan DPRD Kota Bandung sebanyak 4 kali kecuali untuk Panitia Khusus (Pansus) paling banyak 3 kali dalam 1 kali kegiatan dan pasal 12A diatur alokasi konsultasi Alat Kelengkapan DPRD per tahun paling banyak 10 kali kegiatan kecuali Panitia Khusus (Pansus), paling banyak 5 kali dalam 1 kegiatan. Untuk
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
30
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
itu mengapa kami menjadikan kegiatan memfasilitasi rapat-rapat dijadikan Indikator Kinerja Utama. Sehubungan hal tersebut di atas kami berani menargetkan target tahunannnya untuk indikator kinerja yang ketiga 100%. Kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan
rapat
tersebut
mengingat
bahwa
kegiatan-
kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana.
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan
Untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
fasilitasi
aspirasi
masyarakat kepada Dewan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama belum ada target mengingat kami belum melakukan survey kepuasan kepada masyarakat dengan metoda angket sebagai teknik pengukurannya. Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua aspirasi pasti tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut.
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
31
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Terfasilitasi Tidak Terfasilitasi
Chart Fasilitasi Aspirasi Untuk
indikator
kinerja
yang
ketiga
kami
belum
menargetkan walaupun dalam tahun sebelumnya beberapa poin yang diminta oleh ombudsman telah kami penuhi namun karena pada tahun 2014 DPRD Kota Bandung melaksanakan proses perpindahan kantor yang semula di Jalan Aceh 36 Bandung ke Jalan Sukabumi 30 Bandung sehingga kami tidak menargetkan capaian kinerja yang diminta oleh ombudsman kami akan baru akan menargetkannya di Tahun 2015.
Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
fasilitasi
aspirasi
masyarakat kepada Dewan terdapat 2 (dua) indikator kinerja
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
32
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama kami menargetkan untuk mendapatkan nilai 50 karena kami belum
mengetahui
standar
penilaian
yang
diterapkan
oleh
Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD pelaksana penilaian. Namun demikian target pada tahun 2014 ini ternyata dapat terlampaui dikarenakan kami memperoleh nilai AKIP 51,15 di atas target yang kami tetapkan tapi hal ini belum dapat kami banggakan mengingat standar penilaian yang belum kami ketahui sehingga kami belum berani menargetkan terlalu tinggi. 60 50 40 Nilai AKIP dari Inspektorat
30 20 10 0 TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh instansi pemeriksa (BPK/Inpektorat) harus kami tindak lanjuti guna perbaikan di masa yang akan datang.
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
33
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
120 100 80
Target Penyelesaian Temuan BPK/Inspektorat
60 40 20 0 TW 1
3.2.
TW 2
TW 3
TW 4
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran
kinerja
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran
yang
telah
ditetapkan
dalam
rangka
mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebasebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
34
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Bandung dapat memberikan
gambaran
penilaian
tingkat
pencapaian
target
kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran
kinerja
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2014-2018 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung, telah ditetapkan 3 sasaran dengan 8 indikator kinerja dengan rincian sebagai Tabel berikut : Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
No
Sasaran
1.
Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
Indikator Kinerja Utama 1
Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
Jml. Dewan yg Puas
3
Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
4
Indeks kepuasan masyarakat
Jumlah Kriteria IKM yg dipenuhi X 100%
2
2.
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Formulasi Pengukuran
X 100%
Jml. Anggota DPRD Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Jumlah Kriteria IKM 5
Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100% Jumlah Pengaduan
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
35
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
3.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
3.3.
6
Nilai standar kepatuhan versi ombudsman
Angka Nilai Pencapaian dari Ombudsman
7
Nilai hasil evaluasi AKIP
Angka Nilai dari Inspektorat
8
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
Jml. Temuan BPK
X 100%
Jml. Temuan yang ditindaklanjuti
Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan
dalam
rangka
menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsi
serta
mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan total nilai Rp. 74,877,733,630.00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 80,42 % dengan demikian dapat dikatakan
tahun
2014
kondisi
anggaran
adalah
Silpa
Rp.14,661,020,779.00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien disamping perubahan kegiatan dewan yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
36
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 No
Program
Pagu Anggaran 2014
1
2
3
1
2 3 4 5
6
Sasaran 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Total
Triwulan 1 Realisasi % 4
Triwulan 2 Realisasi
5
6
% 7
Triwulan 3 Realisasi 8
% 9
Triwulan 4 Realisasi 10
% 11
9.465.670.500
0
0
2.465.037.742
26.04
4.602.224.378
48.62
9.265.333.053
97.88
14.368.510.000
551.407.500
3.84
2.576.690.945
17.93
5.564.189.443
38.72
10.048.878.149
69.94
1.044.785.000
0
0
26.450.000
2.53
363.473.500
34.79
1.189.913.200
113.8 9
880.291.000
0
0
462.653.000
52.56
587.218.000
66.71
831.320.250
94.44
881.359.000
0
0
203.803.00
23.12
393.525.918
44.65
688.193.918
78.08
59.321.540.460
0
0
12.488.100.953
21.05
22.643.706.868
38.17
38.193.074.281
64.38
597.960.751.680
1.102.815.000
0
129.506.527.450
22
238.275.464.526
40
418.687.658.242
70
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
37
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung Sasaran 2 Peningkatan sarana prasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 14,368,510,000
0
0
2,576,690,945
17,93
5,564,189,443
38,72
10,048,878,149
69,94
14,368,510,000
0
0
2,576,690,945
18
5,564,189,443
39
10,048,878,149
70
dan
Total Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
880.291.000
0
0
462.653.000
52.56
587.218.000
66.71
831.320.250
94.44
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
881.359.000
0
0
203.803.000
23.12
393.525.918
44.65
688.193.918
78.08
1.761.650.000
0
0
666.456.000
38
980.743.918
56
Total
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
1.519.514.168
38
86
LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang di rencanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung pada Tahun 2014.
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
39