Hal 1 dari 9
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1.02. - Kesehatan
Organisasi
:
1.02.01. - Dinas Kesehatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Program Kegiatan 1
2
01. 02.
Uraian 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Sebelum perubahan
Jumlah (Rp) Setelah perubahan
6
7
Bertambah/ (berkurang) (Rp)
%
8=7-6
9
8.323.675.400,00
8.357.495.400,00
2.039.760.000,00
1.836.480.000,00
(203.280.000,00)
(9,97)
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
'- Telpon : Dinkes 6 Line, G. Farmasi 1 Line, Klinik Metadon 2 Line Puskesmas 32 Line, Pustu 1 Line '- Air Pam : Puskesmas 12 Line, Klinik Metadon 2 Line, dan Gudang Farmasi 1 Line - Listrik : Dinkes 1 Gd, Puskesmas 32 gd, Rumah Bersalin 2 Gd, Pustu 6 Gd, Gudang Farmasi 2 Gd, Klinik Metadon 2 Gd, Gudang Malation 1 Gd '- Internet : Dinkes 2 Line, PKM 33 Line, Gudang Farmasi 1 Line, Klinik Metadon 2 Line 100%
2.154.638.500,00
2.154.638.500,00
0,00
0,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
100%
257.138.100,00
257.138.100,00
0,00
0,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Tangerang
211.312.000,00
195.952.000,00
(15.360.000,00)
(7,27)
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
Dinkes (14 item), Labkesda (13 item), Kesda (15 item), dan Gudang Farmasi (4 item) 100%
118.190.800,00
118.190.800,00
0,00
0,00
210.552.000,00
180.132.000,00
(30.420.000,00)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Tangerang
Jamuan makan 1300 OKB, Jamuan Ringan 4490 OK dan 2100 Galon Banten 1.080 OH, Jakarta 42 OH, Jawa Barat 192 OH, dan Luar Daerah 120 OH Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
1.256.814.000,00
1.256.814.000,00
0,00
17. 18.
Kota Tangerang
(14,45) 0,00
Hal 2 dari 9
1
2 20.
3 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
24.
Pengadaan Barang Quasi
Kota Tangerang
69.
Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor
-
04.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mobil Jabatan
-
1 Unit Mobil Jabatan
05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 unit kendaraan roda 4
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
556.013.400,00
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
8 Buah Printer Warna , 2 Buah Scanner , 2 Buah LCD/royektor, 3 Buah TV 55" dan 1 Buah TV 40" . 1 Buah sofa dan 6 Buah Locker
114.550.000,00
128.922.200,00
14.372.200,00
12,55
11.
Kota Tangerang
1 gedung selama 12 bulan
611.600.000,00
241.600.000,00
(370.000.000,00)
(60,50)
21.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kota Tangerang
100%
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
100 %
110.000.000,00
110.000.000,00
0,00
0,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
832.840.000,00
532.050.000,00
(300.790.000,00)
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Tangerang
Service, Suku cadang, BBM dan Pelumas : - Dinkes : 14 unit roda empat dan 6 unit Roda Dua - labkesda : 1 unit Roda Dua - Kesda : 1 unit Roda Empat - Gudang farmasi : 1 unit Roda Empat STNK : Kendaraan bermotor roda dua 68 unit dan roda empat 49 unit 100%
167.368.000,00
167.368.000,00
0,00
0,00
284.109.500,00
284.109.500,00
02.
05. 02. 42. 43.
06.
02.
03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional Kesehatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4
5 Dinas 6 orang, Puskesmas 33 Orang, Rumah Bersalin 2 Orang, Gudang Farmasi 2 Orang, Klinik Metadon 2 Orang, Gudang Malation 1 Orang dan Pustu 6 Orang Dinkes, Labkesda, BP Pemda & 32 Puskesmas 100 %
6 1.326.000.000,00
7 1.608.880.000,00
8=7-6 282.880.000,00
9 21,33
9.770.000,00
9.770.000,00
0,00
0,00
739.500.000,00
739.500.000,00
0,00
0,00
2.422.371.400,00
2.378.011.200,00 0,00
0
276.920.000,00
276.920.000,00
0
226.542.000,00
226.542.000,00
0,00
664.609.000,00
108.595.600,00
19,53
(36,12)
Kota Tangerang
100%
108.132.000,00
108.132.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
100%
100.835.000,00
100.835.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
100%
75.142.500,00
75.142.500,00
0,00
0,00
759.381.400,00
759.381.400,00
14.240.000,00
14.240.000,00
0,00
0,00
13.072.000,00
13.072.000,00
0,00
0,00
-
-
6 Buku Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 6 Buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015
Hal 3 dari 9
1
2 04.
3
4 -
05.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
-
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
-
-
5
6
6 buah buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan T.A 2014 5 buku
16.465.000,00
7 16.465.000,00
27.150.000,00
8=7-6
9 0,00
0,00
27.150.000,00
0,00
0,00
82.130.000,00
82.130.000,00
0,00
0,00
62.835.000,00
62.835.000,00
0,00
0,00
18.300.000,00
18.300.000,00
0,00
0,00
9.790.000,00
9.790.000,00
0,00
0,00
133.720.000,00
133.720.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
-
4 buku RKPA 2015, 4 buku DPPA 2015 dan 6 buku RKA 2016 3 Buku Revisi RENSTRA Th 2014-2018 dan 10 buku RENJA Th 2016 5 buku Penetapan Kinerja
100.
Penyusunan RKBU
-
1 laporan RKBU dan RKPBU 2016
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
-
4 buku Evaluasi Renja 2014
18.
-
12.985.000,00
12.985.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku Profil Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 100%
125.738.000,00
125.738.000,00
0,00
0,00
77.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Pengelolaan Website SKPD
-
1 website
120.210.000,00
120.210.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
-
44.476.400,00
44.476.400,00
0,00
0,00
87.
Penyusunan Profil Kesehatan Daerah
Kota Tangerang
48.510.000,00
48.510.000,00
0,00
0,00
99.
Penyusunan Laporan SPM SKPD
-
20 Buku Laporan Keuangan Triwulanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 50 buku Profil Kesehatan Kota Tangerang 2014 5 buku Laporan SPM
29.760.000,00
29.760.000,00
0,00
0,00
8.291.507.450,00
7.623.215.750,00
7.977.000.350,00
7.308.708.650,00
(668.291.700,00)
(8,38)
160.590.000,00
160.590.000,00
0,00
0,00
153.917.100,00
153.917.100,00
0,00
0,00
173.519.411.632,00
174.048.081.632,00
558.829.000,00
558.829.000,00
0,00
0,00
21.
( 1.02. ) - Kesehatan 15. 01.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Kota Tangerang
05.
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kota Tangerang
09.
Pembinaan Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan
Kota Tangerang
Tersedianya 79 item obat,17 item bahan obat gigi, 9 item obat jiwa, 2 item obat PONED, 24 item perbekalan kesehatan dan 123 item bahan kimia untuk UPTD Labkesda dan Laboratorium UPTD Puskesmas, 43 item bahan kimia untuk pemeriksaan laboratorium di lapangan dan 11 item bahan kimia program P2PL, di salurkan secara efisien, efektif dan rasional di 30 Puskesmas, 2 Puskesmas dengan rumah bersalin, 1 UPTD Kesda dan 1 UPTD Labkesda1 Paket Obat-obatan dan 1 paket Bahan Kimia Pertemuan pengelolaan obat 32 PKM dan 1 UPTD Kesda, Laporan Hasil Kerja Tim Pencacahan Obat, Embalage Obat, Pemusnahan Obat, Pengelola cold 30 Puskesmas + 2 Puskesmas dengan rumah bersalin + 1 Kesda + 1 Labkesda
( 1.02. ) - Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16. 02.
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kota Tangerang
100 %
Hal 4 dari 9
1
2 09.
3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
13.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kota Tangerang
18.
Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD
Kota Tangerang
26.
Kota Tangerang Kota Tangerang
30.
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah
5 1. Pertemuan Evaluasi Program UKS 4 kali setahun 2. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTP untuk 40 orang siswa/i 3. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTA untuk 40 orang siswa/i 4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil 5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang 6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR) Bagi 32 petugas Puskesmas 6 orang supir kendaraan operasional Dinas Kesehatan; 35 orang supir Ambulance/Pusling di puskesmas / pustu; 1 orang petugas proteksi radiasi -Meningkatnya program promotif dan preventifkesehatan gigi dan mulut bagi 64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru MI/Swasta -32 SD Percontohan termonitoring -32 Tk Binaan termonitoring 12 Laporan
31.
Penanggulangan Krisis Akibat Bencana
32.
Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Benda Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Jurumudi Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Batuceper Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Bugel Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cibodassari Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cikokol Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Ciledug Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipadu Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipondoh Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gembor
27.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
4
6 221.686.300,00
7 221.686.300,00
1.005.680.000,00
8=7-6 0,00
9 0,00
1.177.890.000,00
172.210.000,00
17,12
175.014.000,00
175.014.000,00
0,00
0,00
133.326.200.000,00
133.326.200.000,00
0,00
0,00
12 laporan
270.470.000,00
254.270.000,00
(16.200.000,00)
(5,99)
Kota Tangerang
100%
366.135.000,00
366.135.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
32 Puskesmas
272.800.000,00
272.800.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
32 puskesmas
162.845.000,00
162.845.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
14.465 orang
1.050.110.400,00
996.229.150,00
(53.881.250,00)
(5,13)
Puskesmas Jurumudi Baru
15270
1.126.641.600,00
1.055.617.350,00
(71.024.250,00)
(6,30)
Kota Tangerang
17.900 orang
1.354.768.800,00
1.270.854.050,00
(83.914.750,00)
(6,19)
Kota Tangerang
9080 orang
664.988.400,00
653.614.400,00
(11.374.000,00)
(1,71)
Kota Tangerang
Jumlah Peserta 19.715 orang
1.519.312.800,00
1.442.765.800,00
(76.547.000,00)
(5,04)
Puskesmas Cikokol
7.686 orang
696.778.800,00
866.784.550,00
170.005.750,00
24,40
Puskesmas Ciledug
29.601 orang
2.676.228.000,00
2.837.164.500,00
160.936.500,00
6,01
Kota Tangerang
17.795 orang
988.772.088,00
1.175.133.088,00
186.361.000,00
18,85
Kota Tangerang
26.631 orang
1.489.724.400,00
1.786.520.400,00
296.796.000,00
19,92
Wilayah Kerja Puskesmas Gembor
10.153 orang
901.857.600,00
889.269.100,00
(12.588.500,00)
(1,40)
Kota Tangerang
Hal 5 dari 9
1
2 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
3 Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gondrong Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Jalan Baja Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Jatiuwung Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Karang Tengah Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Karawaci Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Kedaung Wetan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Ketapang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Kunciran Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Larangan Utara Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Neglasari Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Panunggangan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pasar Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pedurenan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Periuk Jaya Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pondok Bahar Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Poris Gaga Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Poris Plawad Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Sangiang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Sukasari Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Tajur Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Tanah Tinggi Penyelenggaraan Pelayanan JKN pada FKTP Puskesmas Kunciran Baru
4
5
6 500.380.800,00
7 569.641.800,00
15.793 Orang
1.401.453.600,00
Puskesmas Jatiuwung
24.264 orang
Kota Tangerang
Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong
8.247 orang
Kota Tangerang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
9
69.261.000,00
13,84
1.301.917.600,00
(99.536.000,00)
(7,10)
1.696.745.852,00
1.645.835.352,00
(50.910.500,00)
(3,00)
22.066 Orang
1.319.140.800,00
1.500.598.050,00
181.457.250,00
13,76
Kota Tangerang
27.967 orang
1.921.552.800,00
1.830.001.800,00
(91.551.000,00)
(4,76)
Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan
21.394 orang
1.725.643.490,00
1.552.223.990,00
(173.419.500,00)
(10,05)
Wilayah Puskesmas Ketapang
6834 orang
492.248.400,00
485.135.400,00
(7.113.000,00)
(1,45)
Kota Tangerang
28165
1.957.294.800,00
2.098.376.800,00
141.082.000,00
7,21
Puskesmas Larangan Utara
25.881 orang
1.444.990.370,00
1.719.972.370,00
274.982.000,00
19,03
Kota Tangerang
31.891 orang
2.481.850.800,00
2.299.465.550,00
(182.385.250,00)
(7,35)
Puskesmas Pabuaran Tumpeng
10.534 orang
818.265.600,00
771.727.100,00
(46.538.500,00)
(5,69)
Kota Tangerang
15.474 orang
1.135.108.800,00
1.076.547.300,00
(58.561.500,00)
(5,16)
Puskesmas Pasar Baru
5582 Orang
413.317.200,00
403.188.200,00
(10.129.000,00)
(2,45)
Kota Tangerang
5.614 orang
242.342.400,00
349.083.900,00
106.741.500,00
44,05
Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya
15.785 orang
1.138.506.000,00
1.087.745.000,00
(50.761.000,00)
(4,46)
Puskesmas Pondok Bahar
7.238 orang
461.269.200,00
482.469.200,00
21.200.000,00
4,60
Puskesmas Poris Gaga
5.592 orang
495.367.200,00
532.675.700,00
37.308.500,00
7,53
Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad
8.821 orang
615.866.132,00
613.693.632,00
(2.172.500,00)
(0,35)
Kota Tangerang
6850 orang
477.859.200,00
488.479.700,00
10.620.500,00
2,22
Kota Tangerang
23.394 orang
1.792.591.200,00
1.717.573.200,00
(75.018.000,00)
(4,18)
Wilayah Kerja Puskesmas tajur
14.362 orang
1.099.902.000,00
1.040.774.000,00
(59.128.000,00)
(5,38)
Kota Tangerang
13478 Peserta
1.058.872.800,00
954.678.800,00
(104.194.000,00)
(9,84)
Kota Tangerang
Jumlah peserta 3.491 orang
36.655.500,00
36.655.500,00
0,00
0
( 1.02. ) - Kesehatan 17.
8=7-6
243.000.000,00
243.000.000,00
Hal 6 dari 9
1
2 06.
3 Pembinaan Sarana Obat dan Bahan berbahaya
4 Kota Tangerang
5 100 %
6 243.000.000,00
7 243.000.000,00
2.500.980.000,00
2.500.980.000,00
2.400.000.000,00
8=7-6
9 0,00
0,00
2.400.000.000,00
0,00
0,00
100.980.000,00
100.980.000,00
0,00
0,00
1.157.587.500,00
1.157.587.500,00
89.516.800,00
89.516.800,00
0,00
0,00
419.550.000,00
419.550.000,00
0,00
0,00
248.808.600,00
248.808.600,00
0,00
0,00
( 1.02. ) - Kesehatan 19. 01.
02.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3. Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32 orang petugas pemegang program promosi kesehatan di Puskesmas 5. Penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 6. 70 anggota pramuka mengikuti orientasi untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota SBH mendapatkan pembekalan 24 Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100 anggota SBH mengikuti kegiatan Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti Husada dilantik menjadi SBH Kota Tangerang 10. Adanya petugas posko kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan teknis petugas promosi kesehatan 12. Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota, Masyarakat dan Institusi pendidikan 14. Adanya penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 15. Tersedianya Poster Bingkai dan Stiker Kesehatan 1 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga di Tk Kecamatan, 6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga Tk Kelurahan 50 orang kader 1 Kelurahan
( 1.02. ) - Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat
20. 01. 02. 03.
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian makanan tambahan dan vitamin
Kota Tangerang
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Informasi Status Gizi Balita Se-Kota Tangerang 211 balita usia 6-24 bulan penduduk miskin 1. 88.75% 2. 92.25% 3. 100%
Hal 7 dari 9
1
2 04.
3 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga SadarGizi
4 Kota Tangerang
5 1. 32 TPG Puskesmas 2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang 3. 64 balita 4. 32 TPG Puskesmas 5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas 7. 260 peserta
6 399.712.100,00
7 399.712.100,00
789.098.000,00
789.098.000,00
627.301.000,00
8=7-6 0,00
9 0,00
627.301.000,00
0,00
0,00
161.797.000,00
161.797.000,00
0,00
0,00
2.566.834.000,00
2.566.834.000,00
( 1.02. ) - Kesehatan
05.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan tempat-tempat umum
Kota Tangerang
10.
Survei Sanitasi Dasar
Kota Tangerang
21.
1. 28 Rumah Sakit 2. 15 Hotel 3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas 5. 15 Klinik/lab Swasta 6. 6 Pasar. 7. 198 Sekolah. 8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga. 9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik. 11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih. 13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas. 15. 49920 Rumah. 16. 500 Kg plastik Sampah Medis. Tersusunnya dokumen Survei EHRA
( 1.02. ) - Kesehatan 22. 08.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi
Kota Tangerang
100 %
623.171.000,00
623.171.000,00
0,00
0,00
09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
Kota Tangerang
261.128.000,00
261.128.000,00
0,00
0,00
16.
Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS
Kota Tangerang
1. 100% 2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun 100 %
508.875.000,00
508.875.000,00
0,00
0,00
17.
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Kota Tangerang
100 %
417.245.000,00
417.245.000,00
0,00
0,00
18.
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Kota Tangerang
100 %
542.575.000,00
542.575.000,00
0,00
0,00
19.
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
Kota Tangerang
100 %
213.840.000,00
213.840.000,00
0,00
0,00
969.788.000,00
1.027.615.000,00
( 1.02. ) - Kesehatan 23. 09. 11. 17.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan Perawatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2005 Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO Pelayanan Kesehatan
Kota Tangerang
100%
126.785.000,00
126.785.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
100%
181.795.000,00
181.795.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
Alat kesehatan sarana dan prasarana pada 6 Puskesmas dengan standar ISO 9001:2008 yang telah terkalibrasi.
180.880.000,00
33.240.000,00
(147.640.000,00)
(81,62)
Hal 8 dari 9
1
2
3
4
20.
Akreditasi UPTD Puskesmas
Kota Tangerang
21.
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Instalasi Farmasi Analisis Retribusi UPTD Labkesda
Kota Tangerang
22.
-
5 7 Puskesmas Terakreditasi Internal dan 32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD Manajemen ISO 9001 : 2008 1 dokumen Raperwal retribusi UPTD Labkesda Kota Tangerang dan 1 dokumen Kajian akademis dari konsultan
6 346.568.000,00
7 417.035.000,00
133.760.000,00 0
8=7-6
9
70.467.000,00
20,33
133.760.000,00
0,00
0,00
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
0,00
( 1.02. ) - Kesehatan 25.
04.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaaan Puskesmas Keliling
Kota Tangerang
4 Unit 1 item Alat Dental Unit, 3 item Alat Kedokteran Gigi dan 8 item Alat-alat Laboratorium 1 Gedung Kantor UPTD Gudang Farmasi 1 Puskesmas yang direhabilitasi ( Puskesmas Jurumudi Baru ) Tersedianya sarana dan prasarana berupa 10 buah barang dan sertifikasi izin pelayanan dental x-ray 1 unit stabilizer dan 8 unit alat-alat laboratorium kima 7 Sarana IPAL UPTD Puskesmas yang direhabilitasi ( Puskesmas bersalin gembor, Puskesmas bersalin Cipondoh, Puskesmas Neglasari, Puskesmas Batu ceper, Puskesmas Cibodasari, Puskesmas Sukasari ); 1 Sarana IPAL UPTD Labkesda
24.
Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas
Kota Tangerang
26.
Rehab sedang/berat gudang farmasi
-
28.
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
-
37.
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Kesda
Kota Tangerang
43.
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda Rehabilitasi IPAL UPTD
Kota Tangerang
51.
Kota Tangerang
3.684.111.500,00
3.664.902.530,00
828.160.000,00
828.160.000,00
0,00
2.038.649.000,00
1.636.965.730,00
(401.683.270,00)
(19,70)
0
182.474.300,00
182.474.300,00
0,00
0
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
41.680.000,00
41.680.000,00
0,00
0,00
576.960.000,00
576.960.000,00
0,00
0,00
198.662.500,00
248.662.500,00
50.000.000,00
25,17
350.051.500,00
350.051.500,00
350.051.500,00
350.051.500,00
0,00
0,00
110.695.000,00
110.695.000,00
110.695.000,00
110.695.000,00
0,00
0,00
397.990.000,00
397.990.000,00
( 1.02. ) - Kesehatan 28. 13.
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam Sistem Rujukan Maternal dan Neoternal
Kota Tangerang
100 %
( 1.02. ) - Kesehatan 29. 09.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
Kota Tangerang
1. Sosialisasi Paud Terintegrasi dengan SDIDTK untuk 150 orang Guru TK 2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang Guru TK
( 1.02. ) - Kesehatan 30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Hal 9 dari 9
1
2 01.
3 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
4 Kota Tangerang
5 Pertemuan Evaluasi Program Usila 3 Kali/Tahun Pertemuan Evaluasi Program PHN 3 Kali/Tahun Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160 orang Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang sebanyak 100 orang Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800 lembar
6 397.990.000,00
7 397.990.000,00
448.500.000,00
448.500.000,00
448.500.000,00
448.500.000,00
375.323.500,00
375.323.500,00
8=7-6
9 0,00
0,00
0,00
0,00
( 1.02. ) - Kesehatan 31. 05.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman hasil produksi industri rumah tangga
Kota Tangerang
100%
( 1.02. ) - Kesehatan 32. 03. 08.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kota Tangerang
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
420 pasien ibu bersalin di 2 Puskesmas dengan Ruang Bersalin 100 %
290.323.500,00
290.323.500,00
0,00
0,00
514.122.500,00
514.122.500,00
Kota Tangerang
100%
514.122.500,00
514.122.500,00
0,00
0,00
46.260.000,00
46.260.000,00
46.260.000,00
46.260.000,00
0,00
0,00
207.754.798.282,00
207.643.254.412,00
(111.543.870,00)
( 1.02. ) - Kesehatan Program Kemitraan Jaminan Kesehatan
35. 01.
Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informasi dan 18. media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
100% Jumlah
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Hj. Roostiwie, SKM. M.Si NIP. 195703271980032006
(0,05)