RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA BLITAR 2010
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN
…………………………...………………......…………
I-1
………………………………....………………………
I-1
…………………………...…………………………
I-3
…………………………...……………….... …………………
I-3
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Tujuan
1.3.1 Tujuan Umum …………………………...…………………………
I-3
1.3.2 Tujuan Khusus …………………………...……………… ………
I-4
1.4. Sistematika Penyusunan
…………………………...…………………
I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU …………………..
II - 1
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Secara Makro
II - 1
2.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
……………………
II - 2
2.1.2. Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
……………………
II - 3
2.1.3. Rekapitulasi Kinerja Makro Pembangunan Kota Blitar Tahun 2010 ……………….........................................................……
II - 19
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2009 Berdasarkan Kelompok Misi RPJMD 2006-2010........................……
II - 21
2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak …………………......................
II - 24
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAANNYA …………………………..…………..…
III - 1
3.1. Kondisi Ekonomi Kota Blitar Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2011
III - 1
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012 ………………………………....…………………......……
III - 8
3.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2011 .... ……………………
III - 9
3.2.2. Prospek Perekonomian Kota Blitar Tahun 2011 dan 2012 .…
III - 11
3.2.3. Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2011
III - 12
....... ……………………
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2011 …………………........
III - 12
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ……………..................................
III - 14
3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........ ……………………
III - 14
3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ... ……….
III - 16
3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........ …………………........… III - 18 3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ................
III - 19
3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah ........ …………...………… III - 20 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN IV - 1 2011 …………………………...............................................…………..… 4.1. Arah Kebijakan Tahun 2011
.......………....…………………......……
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun
IV - 1 IV - 2
2011 ………….....………..................................................................... 4.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Blitar Tahun 2011 ………........................................................................... BAB V KAIDAH PELAKSANAAN
……........……………………........…………
IV - 20 V-1
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BAB PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang Tahun 2011 bagi Kota Blitar adalah tahun transisi, dimana pada tahun ini akan terjadi transformasi pemerintahan dari Walikota lama berganti Walikota terpilih yang baru, yang ditandai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada bulan Mei 2010. Hal ini akan membawa konsekuensi yang luas baik dalam perencanaan pembangunan maupun pemerintahan secara umum. Dengan terpilihnya Walikota baru maka pada tahun 2011 sudah harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar sebagai pengejawantahan visi dan misi dari Walikota terpilih sesuai dengan janji politik pada saat kampanye. Pada tahun 2011 juga akan dievaluasi kembali capaian pembangunan secara komprehensif selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sesuai dengan Rencana Strategis Kota Blitar tahun 2001 s/d 2010. Segala titik kemajuan yang telah berhasil dicapai akan terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang sedangkan segala kekurangan yang masih ditemui akan dijadikan prioritas perbaikannya pada tahun-tahun berikutnya dengan demikian diharapkan rencana pembangunan 5 tahunan tidak terlepas dari pembangunan Kota Blitar sebelumnya serta mampu meleverage (mengungkit) pembangunan Kota Blitar dimasa-masa yang akan datang. Dengan memperhatikan kondisi lokal, regional, nasional maupun global, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2011 ini diharapkan bukan hanya mampu menjadi jembatan penghubung antara pembangunan Kota Blitar selama kurun waktu tahun 2001 – 2010 sesuai Renstra Kota Blitar tahun 2001-2010 dengan pembangunan Kota Blitar pada tahun-tahun berikutnya akan tetapi juga harus mampu menyinergikan segala Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
I- 1
PEMERINTAH KOTA BLITAR
potensi
yang
dimiliki
untuk
menjawab
segala
tuntutan
kebutuhan
pembangunan daerah sebagai landasan yang kuat bagi Walikota terpilih untuk mengimplementasikan visi dan misinya dalam RPJMD Kota Blitar tahun 20112015. Memperhatikan kondisi dinamika pembangunan saat ini maka RKPD Kota Blitar tahun 2011 ini tidak boleh lepas dari : pertama, menjamin keberlanjutan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2010. Artinya, apa yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2010 harus terus dilanjutkan pada tahun-tahun
berikutnya serta menghindari
terjadinya
kemandekan (stagnasi) dalam proses pembangunan. Hal ini akan membawa konsekuensi bagi keseluruhan komponen pembangunan untuk terus bersatu padu dan saling bersinergi guna meningkatkan kualitas pembangunan yang telah dicapai selama ini. Kedua, meletakkan landasan yang kuat bagi Walikota terpilih untuk dapat mengimplementasikan seluruh visi dan misinya dalam RPJMD Kota Blitar 2011-2015 dengan tetap memprioritaskan programprogram yang bersentuhan langsung dengan
upaya peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat dan aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Ketiga, melakukan analisis dan memprediksikan dinamika masyarakat serta dampak dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang pada tingkat lokal, regional, nasional maupun global yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan masyarakat Kota Blitar pada umumnya.
Dengan demikian dapat segera
diambil langkah-langkah antisipasi untuk menanggulanginya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal (local wishdom) yang berkembang dimasyarakat. Untuk itu keterpaduan, kebersamaan, rasa saling percaya serta integritas diantara seluruh komponen pembangunan harus terus dijaga dan dikembangkan secara terus-menerus agar tujuan masyarakat Kota Blitar yang adil, makmur, sejahtera dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dapat segera terwujud.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
I- 2
PEMERINTAH KOTA BLITAR
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2011 ini berdasar pada: 1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
2.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3.
Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4.
Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.
Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikatif Kota Blitar Tahun 2011.
1.3. Tujuan 1.3.1. Tujuan Umum Tujuan umum penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2011 adalah untuk menentukan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah sepanjang tahun anggaran 2011.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
I- 3
PEMERINTAH KOTA BLITAR
1.3.2. Tujuan Khusus a. Menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Blitar tahun 2011 b. Menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2011 c. Menentukan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2011 d. Memberikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS 2011 1.4. Sistematika Penyusunan Rangkaian Rencana Kerja tersebut diatas diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, tujuan penyusunan dan sistematika penyusunan RKPD
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, menguraikan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator – indikator makro pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD 2006 – 2010, serta isu strategis dan masalah mendesak
BAB III
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan, mencakup uraian tentang kondisi ekonomi Kota Blitar tahun 2009 dan prakiraan tahun 2010, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2011 dan Tahun 2012, arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah
BAB IV
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011, menguraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2011, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2011
BAB V
Kaidah Pelaksanaan, berisi kesimpulan analisis dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk pelaksanaan RKPD tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
I- 4
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BAB EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2
2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Secara Makro Didalam pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, disebutkan bahwa ; Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan ( input ), keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ) terhadap rencana dan standar. Sedangkan maksud dan tujuan evaluasi ditegaskan dalam penjelasan umum sebagai berikut ; Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan beserta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Berangkat dari ketentuan tersebut maka fokus evaluasi pembangunan harus diarahkan kepada pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan sejak (1) tahap persiapan penyusunan rencana dengan maksud untuk memastikan bahwa pilihan skala prioritas dan berbagai alternatif cara pencapaian tujuan telah sesuai dengan realitas yang dihadapi saat itu, (2) tahap pelaksanaan rencana untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaannya, sampai dengan (3) tahap paska pelaksanaan rencana untuk mengetahui apakah output, outcome, benefit dan dampak yang dihasilkan dapat mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Dengan demikian akan dapat diketahui sejauh mana Pencapaian Kinerja Pembangunan yang menggambarkan performance atau kinerja atau tingkat keberhasilan pembangunan daerah didalam mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat capaian indikator sasaran itulah yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan dari rangkaian proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bahkan lebih daripada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 1
PEMERINTAH KOTA BLITAR
itu, tingkat capaian indikator sasaran tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah daerah di dalam memenuhi tuntutan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara makro evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Blitar pada tahun sebelumnya dapat diidentifikasi melalui beberapa perkembangan sebagai berikut : 2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam koridor Otonomi Daerah di Kota Blitar telah dapat dijalankan dengan lancar dan secara umum sesuai dengan norma-norma otonomi daerah sebagaimana ditetapkan
dalam
Undang-Undang
Nomor
32
tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah. Lebih daripada itu, Pemerintah Kota Blitar telah berhasil menerapkan ketentuan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Kelembagaan Daerah. Walaupun penerapan Peraturan Pemerintah tersebut menuntut adanya perombakan struktur organisasi dan tata kerja kearah birokrasi pemerintah daerah yang miskin struktur dan kaya fungsi, namun karena jauh hari sebelumnya Pemerintah Kota Blitar telah melakukan Reformasi Birokrasi yang didalamnya diwarnai dengan perombakan struktur dan kultur birokrasi pemerintah daerah secara mendasar, maka penerapan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 di Kota Blitar ditempatkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses reformasi birokrasi pemerintah daerah yang telah, sedang dan akan terus dilaksanakan, sehingga dalam praktiknya dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti bahkan dapat terlaksana sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal – hal lain yang terasa menonjol dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang kurun waktu satu tahun terakhir antara lain adalah : (1) Semakin mantapnya penerapan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja ( Performance Budgetting ) dan berpihak kepada masyarakat miskin ( Pro–Poor Budgetting ). (2) Semakin tertatanya
penerapan
sistem
manajemen
pengelolaan
aset
daerah,
(3) Semakin mantapnya penerapan sistem manajemen pembinaan pegawai, (4) Semakin mantapnya penerapan kebijakan Desentralisasi Kewenangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 2
PEMERINTAH KOTA BLITAR
dan Desentralisasi Fiskal sampai dengan jajaran birokrasi pemerintah daerah paling bawah terutama di tingkat kecamatan, kelurahan dan unit – unit layanan masyarakat seperti Puskesmas dan sekolah – sekolah, (5) Semakin mantap dan meluasnya penerapan sistem layanan masyarakat dengan pola kontrak layanan masyarakat ( Citizen Charter ) di kecamatan, kelurahan, sekolah, Puskesmas dan rumah sakit se-Kota Blitar sebagai upaya mendukung pelayanan prima pemerintah daerah kepada masyarakat. (6) Terlaksananya pemilihan Presiden Republik Indonesia secara aman, tertib dan lancar. 2.1.2 Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan pembangunan daerah yang direfleksikan melalui penerapan program-program pembangunan disegala sektor dan aspek kehidupan relatif telah dapat dijalankan dengan baik dan rata-rata telah mampu mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Indikator kunci keberhasilan program pembangunan Kota Blitar tahun 2009 tentu tidak boleh bergeser dari aspek perekonomian karena visi dan misi yang diemban Kota Blitar adalah visi dan misi ekonomi. Dalam
konteks
tersebut,
keberhasilan
pelaksanaan
program
pembangunan Kota Blitar tahun 2009 telah tampak jelas dari perkembangan perekonomian daerah yang secara kuantitatif terlihat dari perkembangan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang disertai dengan pengendalian angka inflasi. Perkembangan perekonomian daerah yang seperti itu tentu tidak dengan sendirinya muncul kepermukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor – sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal
dari
pemenuhan sarana dan prasarana infra struktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada
akhirnya
nanti
akan
bermuara
kepada
peningkatan
kualitas
sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 3
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Kota Blitar dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah ( PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Laju Inflasi ) dimana dalam praktik pembangunan daerah kondisi tersebut ditunjang sepenuhnya oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2009 dan pada triwulan I tahun 2010. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut : 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang dapat dipergunakan dalam penilaian pembangunan ekonomi dan merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Nominal PDRB merupakan agregasi dari seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu PDRB juga merupakan salah satu
indikator
kesejahteraan
penduduk
dimana
besaran
PDRB
menunjukkan pendapatan yang diterima oleh sektor-sektor produksi yang dimiliki oleh penduduknya. Penghitungan awal PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (adhb). Penghitungan atas dasar harga berlaku menggambarkan perkembangan produksi dari unit-unit produksi dan perkembangan harga baik inflasi maupun deflasi. Hasil hitungan berdasarkan harga berlaku membuat perubahan nominal PDRB akan dipengaruhi oleh perubahan quantum produksi sekaligus perubahan harganya. Perubahan nominal PDRB ke arah nilai lebih besar tidak selalu menunjukkan keadaan yang lebih baik karena jika terjadi perubahan harga, PDRB akan tetap meningkat nilainya meskipun quantum produksi tidak berubah. Untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga dan mengetahui perubahan produksi riil dari unit-unit produksi, PDRB dihitung atas dasar harga konstan (adhk). Harga yang digunakan untuk menilai produksi dari tahun ke tahun, mengunakan harga tahun dasar yang sudah ditentukan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 4
PEMERINTAH KOTA BLITAR
2. Perkembangan PDRB Untuk mengetahui perkembangan PDRB, dilakukan perhitungan nilai tambah bruto dari setiap sektor/sub sektor yang ada di wilayah tersebut berdasar harga berlaku maupun harga konstan. Selama kurun waktu tahun 2007 – 2009 PDRB Kota Blitar mengalami
perkembangan
cukup
menggembirakan,
hal
tersebut
menggambarkan bahwa kebijakan perekonomian yang ditetapkan Pemerintah Kota Blitar telah dapat ditangkap dan dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku ekonomi di lapangan. Untuk mengetahui gambaran secara utuh perkembangan PDRB tahun 2007 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 PDRB Kota Blitar atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2006 – 2009 (ribu rupiah) Tahun
PDRB ADHB
PDRB ADHK
2006
969.306.623
608.298.096
2007
1.092.736.403
645.936.355
2008*)
1.265.357.176
686.549.150
2009**)
1.425.899.160
729.202.630
Sumber Data :BPS Kota Blitar Tahun 2010 *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Blitar mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2006 nilai PDRB atas dasar
harga
berlaku
Kota
Blitar
mencapai
nominal
Rp. 969.306.623.000,-. Dalam kurun waktu 3 tahun nilai tersebut meningkat sebesar 47,11% sehingga menjadi Rp. 1.425.899.160.000,-. Apabila dilihat perkembangan setiap tahunnya dari tahun 2006 sampai 2009 maka kenaikan angka PDRB Kota Blitar mencapai kisaran 12% sampai 16%. Kenaikan menunjukkan
PDRB
atas
peningkatan
dasar
harga
perekonomian
berlaku suatu
tidak
daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
selalu karena II- 5
PEMERINTAH KOTA BLITAR
didalamnya masih belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kenaikan harga. Meskipun besaran PDRB meningkat, tetapi pertumbuhan riil perekonomian daerah belum tentu meningkat, bisa tetap atau bahkan turun. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi riil pertumbuhan produksi di suatu daerah, harus dilihat perkembangan PDRB atas dasar harga
konstan.
Peningkatan
PDRB
atas
dasar
harga
konstan
menunjukkan pertumbuhan riil produksi karena pengaruh kenaikan harga sudah dihilangkan. Perkembangan PDRB Kota Blitar atas dasar harga konstan pada akhir tahun 2006 dibanding dengan pada akhir tahun 2009 ternyata mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 608.298.096.000,- menjadi Rp. 729.202.630.000,- pada akhir 2009. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku pada satu tahun terakhir mencapai 6,21% yaitu dari Rp.
686.549.150.000,-
di
akhir
tahun
2008
menjadi
Rp. 729.202.630.000,- atau sedikit menurun dibandingkan peningkatan tahun sebelumnya yang sebesar 6,29%. Berdasarkan perbandingan angka antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan atas dasar harga konstan, dapat disimpulkan bahwa tingkat produktifitas perekonomian daerah tetap mengalami peningkatan secara konstan. Hal itu menunjukkan bahwa unit-unit produksi yang ada di wilayah Kota Blitar tumbuh dan berkembang secara nyata serta membuat pertumbuhan perekonomian di Kota Blitar terus meningkat.
3. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Sebagaimana telah disinggung dimuka tadi, bahwa Kota Blitar menempatkan keberhasilan pembangunan ekonomi sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah karena visi dan misi yang diemban adalah visi dan misi ekonomi, karenanya pertumbuhan ekonomi ini menempati posisi sangat penting didalam proses pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 6
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu
perekonomian
yang
diwujudkan
dalam
bentuk
kenaikan
pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di wilayah tersebut. Sementara itu, untuk mengukur peningkatan riil PDRB kita harus menggunakan penghitungan atas dasar harga konstan, karena dengan berpatokan kepada harga konstan, maka kenaikan ataupun penurunan nominal PDRB tidak lagi dipengaruhi oleh perkembangan harga tetapi semata-mata ditentukan oleh perubahan quantum produksi. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun menggambarkan bahwa pada tahun tersebut pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Begitupun
sebaliknya,
menurunnya
laju
pertumbuhan
ekonomi
menunjukkan perlambatan pembangunan ekonomi pada tahun tersebut dibanding tahun sebelumnya. Dalam rangkaian penghitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi diukur dari laju pertumbuhan PDRB, dan dihitung berdasarkan indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan. Yang
dimaksud
dengan
indeks
berantai
PDRB
adalah
perbandingan PDRB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut didapat dengan membagi PDRB harga konstan tahun berjalan dengan PDRB harga konstan tahun sebelumnya dan dikalikan 100. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari indeks berantai PDRB harga konstan dikurangi 100. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dapat dicermati dalam tabel berikut : Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Blitar tahun 2006 – 2009 (persen) Tahun 1. 2. 3. 4.
2006 2007 2008 2009
Laju pertumbuhan (%) 5,89 6,82 6,29 6,21
Sumber Data :BPS Kota Blitar Tahun 2010
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 7
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Laju pertumbuhan PDRB Kota Blitar sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2008 terus mengalami kenaikan dan mencapai angka 6,29%. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDRB Kota Blitar berada pada angka 6,21%. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan PDRB tahun sebelumnya. 4. Pendapatan Perkapita Pendapatan regional per kapita penduduk merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi di suatu wilayah selama satu tahun. Pendapatan regional per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun ukuran ini belum mencakup kesenjangan antar penduduknya. Pendapatan regional per kapita di dapat dari PDRB yang sudah dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung kemudian dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkembangan pendapatan perkapita penduduk di Kota Blitar dalam kurun waktu mulai tahun 2006 – 2009 mengalami perkembangan walaupun tidak terlalu besar. Hal tersebut tentu tidak terlepas dan sekaligus sebagai konsekuensi dari perkembangan nilai PDRB yang juga meningkat. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan perkapita penduduk Kota Blitar empat tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut : Tabel 2.3 Pendapatan Regional Per Kapita Kota Blitar tahun 2006 – 2009 Tahun 2006
Pendapatan Regional Per Kapita berdasarkan AHDB (Rp.) 6.725.837
2007*)
7.532.173
2008**)
8.653.897
2009**) Sumber : BPS Kota Blitar Tahun 2009 *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
9.676.338
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 8
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Bila dihitung berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2009 pendapatan per kapita masyarakat Kota Blitar sebesar Rp. 9.676.338,per tahun. Pendapatan per kapita tahun 2009 ini naik sebesar 11,81% dari pendapatan per kapita tahun 2008. Gambaran perubahan yang ditunjukkan berdasarkan perhitungan harga berlaku belum menunjukkan perubahan yang sesungguhnya mengingat kenaikan tersebut masih dipengaruhi oleh kenaikan harga. Perubahan
riil
pendapatan
perkapita
masyarakat
ditunjukkan
berdasarkan perhitungan atas dasar konstan. 5. Laju Inflasi Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat,
perubahan
nilai
aset
dan
kewajiban
serta
nilai
kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktifitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi. Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian
nilai
uang,
tingkat
produksi,
distribusi
dan
arah
perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi keliru dan manipulasi yang dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun 2009 fluktuasi inflasi yang terjadi di Kota Blitar sangat dipengaruhi kondisi perokomian dan kebijakan Pemerintah Pusat namun demikian fluktuasi tersebut tidak terlalu berpengaruh pada sektor riil yang ada di masyarakat, hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 9
PEMERINTAH KOTA BLITAR
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar yaitu dengan memberdayakan sektor perekonomian rakyat. Adapun faktor-faktor yang memicu inflasi secara umum adalah sebagai berikut : a Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa seperti tingkat produksi, distribusi dan stock. Produksi yang berlebih dan distribusi barang yang lancar seperti terjadi pada musim panen raya akan menyebabkan kelebihan penawaran barang di pasar (excess supply) dan harga/inflasi akan turun; demikian pula sebaliknya. b. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, perilaku, selera dan jumlah konsumen. Perilaku permintaan konsumen akan barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor musim, hari-hari raya/lebaran dan tahun ajaran baru. c. Kebijakan
fiskal
pemerintah,
kebijakan
moneter
dan
kondisi
perekonomian secara keseluruhan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan harga barang jasa. Mengingat begitu luasnya faktor-faktor sumber pemicu inflasi baik yang bersifat internal kondisi pasar itu sendiri maupun eksternal yaitu kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian makro yang saling terkait maka sulit diidentifikasi besarnya faktor tunggal penyebab inflasi. Dengan demikian agak sulit memprediksi secara pasti besarnya tingkat inflasi yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Yang dapat dilakukan adalah mengendalikan agar faktor – faktor penyebab inflasi tidak berkembang lebih jauh melalui kebijakan perekonomian yang tepat. Erat kaitannya dengan hal tersebut, kebijakan Pemerintah Kota Blitar untuk mengembangkan perekonomian daerah dengan basis ekonomi kerakyatan dalam arti lebih mengutamakan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan akses para pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah telah terbukti sangat tepat dan karena itu harus tetap diteruskan bahkan harus semakin ditingkatkan pada tahun 2011 baik dari segi
kualitas
sistemnya
maupun
kuantitas
cakupan
penerima
manfaatnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 10
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Data perkembangan laju inflasi di Kota Blitar dari bulan ke bulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.4 Inflasi Kota Blitar menurut kelompok komoditi Bulan Januari-Desember 2009 Kelompok/subkelompok jenis barang/jasa
Jan
Peb
Mar
April
Mei
Juni
Juli
Agt
Sept
Okt
Nop
Des
Umum
0.49
-0.14
0.32
-0.33
-0.11
0.44
0.48
0.56
0.83
0.11
-0.04
0.61
Bahan makanan
1.23
1.24
1.21
-2.36
-1.31
1.40
1.06
0.57
3.20
-0.45
-0.19
1.44
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
0.68
0.66
-0.31
0.44
0.81
0.20
-0.02
0.77
1.03
0.79
-0.21
0.65
Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
0.48
0.06
-0.43
0.00
0.04
0.22
0.27
0.38
0.13
0.33
-0.04
0.36
Sandang
1.56
4.03
1.52
-0.56
0.47
0.38
0.01
2.12
2.55
-0.16
0.60
0.92
Kesehatan
-0.01
0.38
1.86
0.64
0.24
0.30
0.10
0.92
-8.34
-0.03
0.01
-0.03
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga
0.00
0.00
-0.21
0.50
0.00
0.02
1.19
0.07
1.36
0.14
0.08
0.07
Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan
-0.66
-4.56
0.01
0.74
0.01
-0.04
0.52
0.05
0.44
0.04
0.02
0.01
Inflasi m to m Kota Blitar terbesar terjadi pada bulan September 2009, yaitu sebesar 0,83%. Hal tersebut lebih dipengaruhi kenaikan harga barang dan tingginya konsumsi masyarakat pada saat lebaran. Sedangkan inflasi yang paling rendah terjadi pada bulan April yaitu -0.33% atau mengalami deflasi 0.33%. Penyumbang deflasi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan yang disebabkan adanya penurunan harga BBM dan emas. Angka inflasi PDRB Kota Blitar secara keseluruhan pada tahun 2009 ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 8,95% menjadi 6,10%.
6. Laju Pertumbuhan penduduk Kondisi pada akhir tahun 2009 jumlah penduduk Kota Blitar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh adanya mutasi penduduk yang datang (masuk) ke Kota Blitar. Walaupun demikian pertumbuhan tersebut secara nyata tidak terlalu
mempengaruhi
peta
kondisi
demografis
karena
hampir
keseluruhan wilayah mengalami kondisi yang sama dibandingkan tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 11
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Penduduk Kota Blitar pada akhir tahun 2008 berjumlah 133.306 jiwa, yang terdiri atas 66.029 laki-laki dan 67.277 perempuan dan pada akhir tahun 2009 mencapai 139.457 jiwa sesuai dengan hasil pencocokan
dan
penelitian
(coklit)
yang
dilakukan
oleh
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar. Kenaikan jumlah penduduk tersebut merupakan akumulasi dari pertambahan penduduk yang belum tercatat secara resmi selama beberapa tahun terakhir.
Adapun
komposisi penduduk laki-laki sebanyak 69.557 jiwa dan perempuan sebanyak 69.900 jiwa. Dengan demikian dalam kurun waktu satu tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 6.151 jiwa atau rasio pertumbuhan di tahun 2009 sebesar 4,61%. Hal ini bukan berarti jumlah kelahiran di Kota Blitar meningkat tajam, akan tetapi lebih dikarenakan hasil coklit di lapangan dan angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk di tahun 2008 yang hanya sebesar 0,91%. Tingkat penyebaran penduduk di Kota Blitar pada akhir tahun 2009 dimasing-masing kecamatan serta kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk Kota Blitar Akhir Tahun 2009 Berdasarkan Jenis No
Kecamatan
Kelamin (jiwa )
Jumlah
Kepadatan Penduduk ( per Km² )
Laki
Perempuan
1. Sananwetan
25.877
26.206
52.083
4.286,67
2. Kepanjenkidul
19.883
20.108
39.991
3.808,67
3. Sukorejo
23.797
23.586
47.383
4.776,51
Jumlah
69.557
69.900
139.457
4.281,76
Sumber Data : BPS Kota Blitar 2009
Berdasarkan data tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi pada Kecamatan Sukorejo sebesar 4.776,51 jiwa/km², yang tingkat kepadatannya diatas rata-rata kepadatan kota yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 12
PEMERINTAH KOTA BLITAR
besarnya 4.281,76 jiwa/km²,
sedangkan tingkat kepadatan yang
terendah berada di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul yang mencapai 3.808,67 jiwa/km². 7. Perkembangan Penduduk Miskin Perkembangan penduduk miskin Kota Blitar mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan dimaksud secara keseluruhan disebabkan oleh faktor alamiah seperti meninggal ataupun perpindahan penduduk ke daerah lain dan terutama karena
gencarnya pelaksanaan program
Gerakan Perang Melawan Kemiskinan ( GPMK ) Kota Blitar yang dalam penerapannya telah dapat disinergikan dengan berbagai program sejenis yang didanai dari APBD Propinsi maupun dan APBN secara terpadu. Berdasarkan hasil updating data yang dilakukan oleh BPS Kota Blitar tahun 2009 perkembangan Rumah Tangga Miskin / Rumah Tangga Sasaran dan jumlah penduduk miskin Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Perkembangan RTM / RTS di Kota Blitar No
Kecamatan
Jumlah RT Miskin / RT Sasaran 2007 2008 2009
Jumlah Jiwa Miskin 2007
2008
2009
1
Kepanjenkidul
1.304
1.287
1.267
4.438
4.356
3.969
2
Sananwetan
1.282
1.267
1.325
4.292
4.236
4.152
3
Sukorejo
1.961
1.943
1.696
6.866
6.786
5.061
4.547
4.497
4.288
15.596
15.360
13.182
Jumlah Kota
Sumber Data : BPS 2009 dan Hasil Pengolahan Dari data tersebut terlihat jelas bahwa dengan menggunakan indikator yang ditentukan oleh BPS terus terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, khususnya dari segi jumlah jiwanya yaitu sebesar 11,81 % pada tahun 2007 menjadi 11,52% di tahun 2008 dan pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kota Blitar sebesar 9,45% atau 13.182 jiwa. Sedangkan apabila dilihat dari data jumlah Rumah Tangga / Kepala Keluarga pada kurun waktu tahun 2008-2009 terjadi penurunan sejumlah 209 RTM. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 13
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Jumlah penduduk miskin Kota Blitar pada tahun 2009 yang mencapai 9,45% ini dapat diartikan bahwa selama kurun waktu 3 tahun pelaksanaan GPMK Kota Blitar ( tahun 2007 – 2009 ) telah mampu menekan angka kemiskinan sampai dengan dibawah 10%. Disisi lain terkait dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan masalah sosial yang selalu melekat dalam
praktik
kehidupan
bermasyarakat.
Untuk
mengetahui
perkembangan PMKS di Kota Blitar selama kurun waktu 2007 – 2009 dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.7 Perkembangan PMKS di Kota Blitar NO
JENIS
1. Penyandang Cacat
JUMLAH JUMLAH 2007 2008
JUMLAH 2009
430
430
454
2. Bekas Sakit Jiwa
0
0
11
3. Bekas Kusta
22
23
23
4. Gelandangan
7
7
7
5. Anak Terlantar
69
69
221
6. Balita Terlantar
66
16
30
7. Anak Nakal
13
13
12
8. Anak Jalanan
46
46
23
9. Lanjut Usia Terlantar
338
338
230
10. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
359
359
368
11. Pengemis
20
20
46
12. Gelandangan Psikotik
11
11
3
13. Bekas Narapidana
91
91
71
15.571
15.360
13.182
15. Keluarga rumah tak layak huni
586
0
593
16. Keluarga masalah sos. Psikologis
22
22
205
17. Korban bencana Alam
4
4
0
18. Korban bencana sosial/pengungsi
2
2
1
17.657
16.811
15.480
14. Fakir miskin *)
Jumlah
*) Fakir miskin data yang dipergunakan adalah data Keluarga miskin dari BPS Sumber Data : Dinas Sosial dan Naker 2009 dan Hasil Pengolahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 14
PEMERINTAH KOTA BLITAR
8. Tingkat Pendidikan Masyarakat Upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan (peningkatan akses) dengan maksud agar seluruh lapisan masyarakat mudah memperoleh pendidikan di semua jenjang pendidikan, pada tahun anggaran 2009 telah diupayakan untuk menambah maupun merehabilitasi ruang belajar agar proses belajar mengajar memadai guna menampung siswa lulusan TK/RA, SD/MI/SDLB, dan SMP/MTs. Selain itu juga dilakukan melalui peningkatan anggaran di bidang pendidikan agar
berbagai
program dan
kegiatan yang
dilaksanakan
dapat
memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada seluruh lapisan warga masyarakat terutama kepada warga masyarakat miskin. Hasil dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan yang didukung sepenuhnya oleh partisipasi masyarakat telah mampu meningkatkan kualitas perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2009. Data perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.8 APK dan APM Kota Blitar NO
APK
JENJANG PENDIDIKAN
APM
2008
2009
2008
2009
1.
SD/MI
151,86 %
131,19%
140,02%
119,27%
2.
SMP/MTs/SMPLB
106,89%
145,44%
83,40%
114,85%
3.
SMA/SMK/MA
140,22%
153,84%
104,65%
125,08%
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2009
Dari data tabel tingkat pencapaian APK maupun APM sangat bervariasi
di
masing
–
masing
level
pendidikan.
Pada
level
SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA antara tahun 2008 dan 2009 ada kenaikan pada APK dan APM. Sedangkan pada level SD/MI/SDLB terjadi sedikit penurunan dari sisi APK maupun APM.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 15
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Penurunan tingkat capaian APM pada level SD/MI yakni dari 140,02% menjadi 119,27%. Meski demikian angka-angka tersebut masih lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu 97,5% untuk level SD/MI dan SMP/MTs/SMPLB serta 90% untuk level SMA/SMK/MA. Sementara itu angka buta huruf di Kota Blitar juga terus menurun hingga saat ini tinggal 0,20% dari 0.22% pada tahun 2008. Di samping itu rata-rata lama belajar penduduk Kota Blitar usia 15 tahun ke atas
mengalami kenaikan dari
9,44 tahun di tahun 2008
menjadi 9,58 tahun di tahun 2009 atau setingkat kelas 1 SMA. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat ini rata-rata pendidikan masyarakat Kota Blitar adalah SMA. Sedangkan komposisi tertinggi yang ditamatkan penduduk usia umur 15 tahun ke atas Kota Blitar adalah tamat belajar pada tingkat SLTA dan perguruan tinggi. 9. Derajat Kesehatan Masyarakat Untuk mengetahui keberhasilan implementasi program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian pembangunan kesehatan ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai pedoman. Dilihat dari indikator tersebut maka dapat diketahui kinerja pembangunan dibidang kesehatan. Indikator tersebut antara lain : a. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi per-1000 kelahiran hidup. Indikator ini menggambarkan tingkat kesehatan bayi, dihitung dari rata-rata jumlah kematian bayi usia 0-12 bulan pada setiap 1.000 kelahiran. Apabila dilihat dari tingkat capaian dari tahun 2007 – 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 2.9. Angka Kematian Bayi per – 1000 Kelahiran Hidup Kota Blitar Tahun
Angka Kematian Bayi per – 1000 Kelahiran Hidup
2007
3,06
2008
5,59
2009
12,65
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2009
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 16
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari tahun 2007 – 2009 tren kematian bayi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasional capaian tersebut masih dibawah target (target nasional sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup), akan tetapi tetap diperlukan upaya agar tingkat kematian bisa ditekan seminimal mungkin melalui peningkatan kinerja pelaksana program di lapangan. Apalagi setelah diketahui bahwa indikasi penyebab kematian bayi terbesar adalah faktor berat bayi lahir rendah (BBLR). Beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya karena rendahnya tingkat sosial budaya, tingkat pendidikan dan pengetahuan serta status kesehatan. Sehingga kedepan program dan kegiatan pada sektor ini harus lebih diperhatikan secara terpadu tidak hanya dari penanggung jawab program sehingga diharapkan dapat menekan Angka tersebut seminimal mungkin. b. Angka Kematian Balita Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini menggambarkan tingkat kesehatan balita, dihitung dari rata-rata jumlah kematian balita usia 0-5 tahun pada setiap 1.000 kelahiran. Data perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Blitar selama kurun waktu 3 ( tiga ) tahun terakhir ( tahun 2007 – 2009 ) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.10 Angka Kematian Balita per – 1000 kelahiran hidup Kota Blitar No 1
Tahun 2007
Jumlah Kematian 10
Angka Kematian Balita 5,01
2
2008
9
5,59
3
2009
27
13,15
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2009 Dari tabel di atas diketahui hasil capaian pada tahun 2009 sebesar 13,15 per 1.000 kelahiran hidup atau terdapat 27 kematian balita dalam 2.054 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tingkat capaian di tahun 2008, terjadi kenaikan jumlah kematian Balita.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 17
PEMERINTAH KOTA BLITAR
c. Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini menggambarkan tingkat kesehatan ibu melahirkan yang dihitung dari rata-rata jumlah kematian ibu melahirkan setiap 100.000 kelahiran. Tabel 2.11 Angka Kematian Ibu per – 1000 Kelahiran Hidup Kota Blitar No
Tahun
Jumlah Angka Kematian Ibu Kematian 1 2007 2 100,2 2 2008 2 124,2 3 2009 1 48,68 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2009 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2009 sebesar 48,68 per 100.000 kelahiran hidup atau terdapat 1 kematian ibu melahirkan. Jika dibandingkan dengan indikator nasional (226 per 100.000 KH) hasil capaian tersebut masih dibawah target. d. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup merupakan salah satu pilar dari Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan Usia Harapan Hidup secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Karena UHH sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan, maka UHH secara tidak langsung dapat menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kualitas lingkungan. Secara kumulatif angka harapan hidup masyarakat Kota Blitar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2008 UHH adalah selama 71,55 , maka pada tahun 2009 meningkat menjadi 72,10 tahun .
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 18
PEMERINTAH KOTA BLITAR
2.1.3 Rekapitulasi Kinerja Makro Pembangunan Kota Blitar Tahun 2010 Pertumbuhan ekonomi makro Kota Blitar pada tahun 2009 yang meningkat secara signifikan dalam berbagai sektor disamping memberikan gambaran yang semakin jelas tentang kebenaran ketepatan penerapan strategi pengembangan perekonomian daerah yang bertumpu pada perekonomian kerakyatan dengan titik berat pada pengembangan usaha mikro, kecil dan makro. Hal demikian seharusnya memberi keyakinan semua pihak akan kemampuan strategi tersebut didalam memperkuat ketahanan dan daya tangkal perekonomian daerah khususnya didalam menghadapi guncangan yang datang dari luar maupun dalam. Kesadaran seperti itu menuntun kita semua kepada suatu komitmen untuk tetap mempertahankan arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang sudah ada sekarang sehingga dengan demikian kinerja ekonomi daerah tahun yang akan datang dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi. Mengingat bahwa Kota Blitar telah menerapkan sistem manajemen pembangunan partisipatif yang dalam penerapannya melibatkan seluruh elemen dan selalu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan daerah secara lintas sektoral, komprehensif dan berlanjut, maka perkembangan positif yang dicapai dalam bidang perekonomian tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan sektor – sektor lainnya sebagai pendorong dan pendukung. Dengan demikian perkembangan perekonomian daerah tersebut
telah
menyodorkan sebuah fakta bahwa pada tahun bersangkutan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan juga mengalami peningkatan yang tidak terbantahkan. Berdasarkan beberapa data dan fakta serta hasil analisis terhadap perkembangan di atas dapat dipahami bahwa saat ini hasil evaluasi kinerja makro pembangunan daerah Kota Blitar masih di atas rata-rata hasil evaluasi kinerja makro pembangunan nasional. Hal tersebut dapat diketahui secara jelas dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Makro Pembangunan Kota Blitar sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 19
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Tabel 2.12 Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2009 No
IndikatorTarget
Kondisi Tahun 2008
Target Kondisi Tahun 2009
Kondisi yang dicapai Tahun 2009
2
3
4
5
1 1
Pertumbuhan PDRB (%)
6,29
6,56
6,21
2
Laju inflasi Kota (%)
8,95
8,2
6,10
3
PDRB berlaku (ribu rupiah)
1.265.357.170
1.528.245.876
1.425.899.060
4
PDRB konstan (ribu rupiah)
686.549.150
650.500.000
729.202.630
5
PDRB per kapita
8.653.897
8.500.000
9.676.338
6
Jumlah penduduk ( Jiwa)
133.306
135.092
139.457
7
Jumlah penduduk ( KK)
42.847
40.000
8
Presentase penduduk dibawah garis kemiskinan
11,52%
9,26%
9,45%
9
Laju pertumbuhan penduduk/LPP (%)
0,91%
1,00%
4,61%
10
Angka Partisipasi Murni ( APM ) 140,02%
100%
119,27%
b. SMP
83,40%
100%
114,85%
c. SMU
104,65%
100%
125,08%
a. SD
151,86%
100%
131,19%
b. SMP
106,89%
100%
145,44%
c. SMU
140,22%
100%
153,84%
99,8%
99%
99,78%
9,44
9
9,58
71,55
71,55
72,10
16.811
17.000
15.480
6,97
8,00
8,47
a. SD
11
Angka Partisipasi Kasar ( APK )
12
Angka melek huruf
13
Angka rata-rata lama sekolah
14
Angka kelangsungan hidup bayi
15
Angka usia harapan hidup
16
Jumlah Penyandang Masalah Sosial
17
Tingkat Pengangguran terbuka
*) Data mengikuti angka regional (Prop. Jatim) **) Angka sementara
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 20
PEMERINTAH KOTA BLITAR
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2009 berdasarkan kelompok misi RPJMD 2006-2010 Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan dipacu penyelesaiannnya untuk pencapaian sasaran program / kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2006 - 2010, namun secara umum dapat dikatakan bahwa capaian sasaran program pada RKPD tahun lalu dari masing – masing bidang relatif telah mencapai target sasaran yaitu : 1. Bidang pendidikan dan kesehatan Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM secara komprehensif sesuai prinsip pembangunan manusia seutuhnya maka Pemerintah Kota Blitar telah memberikan perhatian sangat tinggi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hasilnya, saat ini tingkat pendidikan masyarakat sudah mencapai rata – rata SMA sedangkan tingkat Usia Harapan Hidup masyarakat rata – rata sudah mencapai 72,10 tahun. 2. Bidang Otonomi Daerah dan Layanan Prima Pemerintahan Dalam rangka menerapkan prinsip – prinsip manajemen pemerintahan modern yang berbasiskan semangat kepahlawanan dan pengabdian kepada kepentingan masyarakat luas, maka saat ini hampir seluruh kewenangan didalam menjalankan urusan pemerintahan daerah telah didesentralisasikan secara proporsional kepada seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Kota Blitar terutama kepada SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan layanan publik seperti Kecamatan, Kelurahan, KPT, RSD, Puskesmas dan Sekolah. Demikian pula halnya dengan penyederhanaan
struktur
lembaga
perangkat
daerah,
telah
dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan PP 41 / 2008 tanpa hambatan yang berarti. Sementara
itu,
tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan
pemerintahan relatif sangat baik. Hal tersebut terlihat dari hasil survey kepuasan masyarakat oleh berbagai lembaga independen dan semakin kecilnya jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan dialog langsung dengan masyarakat, talk show diradio dan melalui ULPIM. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 21
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Kondisi tersebut secara tidak langsung telah berhasil meningkatkan kepercayaan
masyarakat
kepada
Pemerintah
Daerah
sehingga
menyebabkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses pembangunan daerah semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut Kota Blitar semakin diperhitungkan dalam percaturan regional, nasional dan internasional. Hal demikian tentu tidak terlepas dari konsistensi Pemerintah Kota Blitar didalam melakukan Reformasi Birokrasi yang dikonsentrasikan kepada perombakan struktur dan kultur birokrasi Pemerintah Daerah. 3. Bidang Penerapan Sistem Perdagangan Barang dan Jasa Unggulan Berdasarkan data – data perkembangan perekonomian daerah sepanjang 2001 – 2009, diperoleh gambaran bahwa perekonomian Kota Blitar saat ini sudah berada pada jalur yang benar dalam arti sesuai arahan Renstra dan RPJMD, yaitu berada pada jalur perdagangan barang dan jasa dengan basis kekuatan ditumpukan pada usaha mikro, kecil dan menengah ( ekonomi dengan basis kerakyatan ). Hal demikian terlihat secara jelas dalam kontribusi masing – masing sektor ekonomi dalam PDRB yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa ( sektor tersier ). Kondisi tersebut dilengkapi dengan tren pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
yang selalu naik serta tren
perkembangan tingkat inflasi yang cenderung turun sepanjang 5 tahun terakhir (jika mengalami kenaikan akibat pengaruh perkembangan ekonomi global dan kebijakan di tingkat nasional, akan segera turun dan normal kembali pada tahun - tahun berikutnya). 4. Bidang Penciptaan Lingkungan Kesejahteraan Masyarakat
Kondusif
bagi
Peningkatan
Berdasarkan data yang ada, sepanjang tahun 2001 – 2009 telah terbangun lebih dari 98 % sarana dan prasarana dasar perkotaan baik yang berupa Jalan, Jembatan, Selokan, Gedung Perkantoran, Gedung Pertemuan, Sekolah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, Stadion, Gelanggang Olah Raga, Pasar, Terminal, Sarana Rekreasi, maupun berbagai
fasilitas umum lainnya. Hal demikian menandakan bahwa
sebagian besar kebutuhan akan infrastruktur dasar perkotaan relatif sudah terpenuhi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 22
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Sementara itu kondisi lingkungan hidup di Kota Blitar baik penanganan persampahan, limbah, saluran pembuangan (drainase) dan air bersih maupun kelestarian alam akhir – akhir ini semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama setelah Kota Blitar menggalakkan program pembangunan sanitasi perkotaan dan lingkungan hidup pada 4 tahun terakhir. Kondisi kehidupan sosial budaya pada 5 tahun terakhir juga menunjukkan tren yang semakin membaik. Hal demikian ditunjukkan melalui praktik kegotongroyongan, solidaritas dan saling menghargai dalam kehidupan masyarakat yang semakin menguat serta pelestarian seni dan budaya daerah yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Pada sisi yang lain, tingkat stabilitas kehidupan politik, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Blitar pada 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal demikian ditandai dengan semakin
lancar
dan
mantapnya
seluruh
proses
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan disegala aspek kehidupan serta semakin kecilnya penyampaian protes terbuka masyarakat dalam bentuk demo / unjuk rasa terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 5. Bidang Pengukuhan Identitas Kota Blitar sebagai Kota PATRIA Secara umum keberadaan Kota Blitar sebagai Kota PATRIA yang diterjemahkan
secara
kongkret
sebagai
kota
tempat
penumbuh
kembangan nasionalisme dan patriotisme Indonesia, sudah mulai dikenal baik oleh warga masyarakat Kota Blitar sendiri maupun oleh berbagai kalangan di tingkat regional dan nasional. Namun demikian, hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan karena apa yang ada saat ini masih dalam tataran permukaan, belum menyentuh substansi yang sesungguhnya. Artinya
segala
bentuk
penerapannya
selama
ini
masih
sebatas
pengukuhan lambang – lambang yang bersifat fisik kebendaan semata misalnya dalam bentuk bangunan, identitas pakaian dan pagelaran seni budaya yang bersifat gebyar sesaat belum sampai mengakar kedalam bentuk perasaan, sikap, ucapan dan perilaku sehari – hari. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 23
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Beberapa kenyataan diatas walaupun secara substansial agak berbeda dengan
rekomendasi dari DPRD yang tertuang dalam catatan
strategis terhadap LKPJ Walikota Blitar tahun 2009 dimana beberapa catatan tentang tingkat capaian sasaran program / kegiatan secara umum dianggap masih belum memenuhi harapan terutama yang terkait dengan masalah layanan dasar pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas penerapan
sistem
perdagangan
dan
jasa,
layanan
prima
kepada
masyarakat, pengelolaan keuangan dan asset daerah, peningkatan kualitas SDM dan penempatan personil dalam jabatan serta beberapa permasalahan umum dalam penerapan otonomi daerah lainnya, tetapi paling tidak catatan – catatan strategis dimaksud memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa yang kita capai selama ini masih banyak sekali kekurangannya. Hal demikian harus mendapatkan perhatian lebih serius sehingga mau tidak mau akan membawa konsekuensi logis berupa penyediaan tambahan anggaran tersendiri untuk meningkatkan capaian yang telah ditentukan baik berdasarkan dokumen perencanaan yang ada maupun berdasar catatan-catatan strategis DPRD dimaksud. 2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak Besarnya
tantangan
pembangunan
akibat
semakin
cepatnya
perkembangan kehidupan di tingkat global, nasional maupun lokal saat ini memberikan beban yang berat bagi sistem penganggaran keuangan daerah sehingga perlu dilakukan analisis secara lebih cermat terhadap tingkat eskalasi perubahan kondisi yang berkembang secara aktual saat - saat terakhir ini. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam merumuskan isu-isu strategis dan kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut : 1. Kota Blitar sebagai kota wisata religi dan sejarah yang bernuansakan nilai – nilai kebangsaan memiliki konsekuensi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas obyek wisata, penyediaan fasilitas pendukung, ketersediaan pelaku parisiwata yang mumpuni dan kompeten serta keberagaman even budaya agar keberadaan sektor pariwisata ini terus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian Kota Blitar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 24
PEMERINTAH KOTA BLITAR
2. Penerapan pasar bebas Cina-Asean (CAFTA) yang telah diawali pada tahun 2010 tetap harus diwaspadai pengaruhnya terhadap sektor primer dan sekunder seperti industri kerajinan bubut dan belimbing karangsari. Tidak menutup kemungkinan produk pertanian cina yang terkenal kompetitif akan ikut bersaing meramaikan pasar belimbing yang selama ini telah dikuasai oleh petani dan pedagang Kota Blitar. 3. Upaya untuk penanggulangan kemiskinan harus tetap menjadi perhatian khusus melalui program yang inovatif yang didukung sepenuhnya oleh pengelolaan anggaran yang Pro Poor Budgeting dan Pro Job Budgeting. Penerapan program Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) secara terpadu dari
semua
lini
menjadi
menurunkan angka kemiskinan.
cukup signifikan dalam rangka
Pemberdayaan dan penguatan sektor
UMKM dan informal yang berbasis pada ekonomi kerakyatan memerlukan dukungan yang optimal agar dapat berkembang dengan baik. 4. Pembangunan kesehatan di Kota Blitar perlu terus dilakukan dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana prasarana kesehatan guna mengendalikan beberapa indikator kesehatan yang merupakan cerminan tingkat kesehatan masyarakat Kota Blitar. Dalam hal ini peran dan kemampuan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi terutama melalui institusi kesehatan yang selama ini telah ada dan tumbuh di masyarakat seperti Posyandu.
Begitu juga dengan Posyandu Lansia yang perlu
ditingkatkan kualitas dan jangkauan layanannya agar dapat sejalan dengan perkembangan jumlah lansia sebagai konsekuensi dari meningkatnya UHH Kota Blitar. Hal demikian perlu mendapatkan perhatian dalam hal program dan penganggarannya. 5. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan di Kota Blitar terutama bagi masyarakat miskin harus tetap dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga Angka Lama Sekolah masyarakat juga akan terus meningkat. Kurikulum pendidikan harus lebih banyak lagi mengakomodasi muatan lokal terutama yang berisi nilai-nilai nasionalisme dan budi pekerti, selain itu kurikulum pendidikan terutama untuk SMK harus benar-benar sesuai kejuruannya sehingga lulusan SMK benar-benar siap bekerja, baik sebagai karyawan maupun bekerja mandiri.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 25
PEMERINTAH KOTA BLITAR
6. Komitmen pemerintah Kota Blitar dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap dipertahankan dan semakin ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Hal ini sejalan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang yang menuntut upaya-upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat. 7. Isu pemanasan global menjadikan setiap bagian di bumi tidak akan terlepas dari dampak yang ditimbulkannya, termasuk Kota Blitar. Isu ini perlu mendapat perhatian yang serius melalui pelestarian sumber-sumber air dan penyediaan RTH publik minimal 20 % dari luas wilayah kota Blitar. Untuk itu konservasi dan rehabilitasi sumber-sumber air di Kota Blitar harus selalu dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan di Kota Blitar. Sementara itu untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, baik berupa sampah atau limbah lainnya maka pengelolaaanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya antara lain dengan pembangunan sanitasi terutama pada permukiman padat penduduk. Berpijak dari hasil analisis terhadap perkembangan kondisi aktual yang dihadapi di tingkat nasional, propinsi dan internal Kota Blitar diatas diasumsikan bahwa nominal pendapatan daerah pada tahun 2011 tidak mengalami pertambahan yang signifikan, sedangkan pertambahan nominal anggaran belanja sangat besar, sementara kemampuan pembiayaan untuk menutup defisit penerimaan dan belanja semakin mengecil . Kondisi seperti ini tidak akan mungkin ditanggulangi dengan mengandalkan pendekatan peningkatan pendapatan asli daerah secara konvensional, tetapi harus disertai dengan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 26
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Berdasarkan asumsi-asumsi diatas maka beberapa langkah strategis yang harus diambil Pemerintah Kota Blitar khususnya dalam proses penyusunan RKPD dan Penganggaran Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2011 harus tetap berpijak pada proporsionalitas yang sehat antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja utamanya untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung berdasar pembagian urusan wajib dan urusan pilihan atas dasar ketentuan yang berlaku. Hal tersebut harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mengutamakan kepentingan yang lebih dekat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga kondisi neraca anggaran keuangan Kota Blitar tetap dapat dipertahankan pada kondisi yang tetap sehat, seimbang dan proporsional sedangkan pada sisi yang lain kebutuhan pembangunan daerah dapat terpenuhi. 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan percepatan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor perdagangan barang dan jasa yang disertai dengan peningkatan pemerataan pendapatan. Dengan demikian diharapkan akan mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. 3. Penerapan program-program yang terangkum dalam Gerakan Perang Melawan
Kemiskinan
terkoordinasi,
(GPMK)
tersinkronisasi,
harus
dilaksanakan
terintegrasi dan
secara
sinergis
baik
lebih antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota maupun antara masingmasing SKPD dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan misi utama GPMK yakni meningkatkan kapasitas, harkat dan martabat warga masyarakat miskin agar secara bertahap mampu berdiri sejajar secara sosial, ekonomi dan politis dengan warga masyarakat lainnya. 4. Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
melalui
peningkatan keikutsertaan masyarakat pada semua proses pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 27
PEMERINTAH KOTA BLITAR
mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Hal tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pembangunan dalam segala bidang termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pelayanan sosial dasar lainnya. 5. Menyikapi tahun 2011 yang merupakan tahun awal kepemimpinan Kepala Daerah terpilih maka maka terhadap berbagai bentuk program dan kegiatan baru yang diperkirakan akan muncul dan mengemuka pada proses perencanaan anggaran tahun 2011 nanti, harus dilakukan pencermatan lebih rasional berdasarkan pertimbangan kemampuan daya dukung anggaran yang tersedia serta keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
II- 28
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BAB RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah ini menggambarkan kondisi perekonomian tahun 2009 dengan segala karakteristiknya, perkiraan perekonomian tahun berjalan serta prospek perekonomian tahun 2011. Dalam rancangan ini, juga digambarkan tantangan perekonomian Kota Blitar serta faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah kedepan sekaligus digambarkan juga secara garis besar arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2011 beserta analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. 3.1. Kondisi Ekonomi Kota Blitar Tahun 2009 dan Prakiraan Tahun 2011 Pada
tahun
perkembangan
2009,
yang
perekonomian
cukup
Kota
menggembirakan.
Blitar
menunjukkan
Pertumbuhan
ekonomi
mencapai 6,21 %, sedikit mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 6,29 %.
Untuk laju inflasi Kota Blitar mengalami
penurunan dari tahun lalu. Jika pada tahun 2008 sebesar 8,95 % maka pada tahun 2009 menjadi 6,10 %. Menurunnya laju inflasi tersebut antara lain dipengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dampak krisis global cukup stabil. Di Kota Blitar sendiri dengan pemrioritasan program yang dititikberatkan pada ekonomi kerakyatan diantaranya melalui pemberdayaan UKM terbukti mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Angka inflasi Kota Blitar tahun 2009 yang relatif terkendali tersebut sedikit
banyak
harus
dilihat
sebagai
keberhasilan
penerapan
pola
pengembangan perekonomian daerah yang berbasis kepada kekuatan ekonomi kerakyatan atau ekonomi mikro, kecil dan menengah karena pada level ini distribusi barang dan jasa tidak terlalu tergantung kepada tarik ulur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 1
PEMERINTAH KOTA BLITAR
pergerakan modal, penawaran dan permintaan barang dan jasa dalam praktik pasar global. Indikasi
keberhasilan
penerapan
ekonomi
kerakyatan
dalam
perekonomian daerah ditunjang oleh struktur PDRB Kota Blitar yang tetap didominasi oleh sektor tersier (perdagangan dan jasa) dengan kontribusi sebesar 69,03 % diikuti sektor sekunder 22,39 % dan sektor primer 8,59 %. Meskipun bila dibandingkan tahun 2008 terjadi sedikit penurunan kontribusi di sektor tersier tetapi terjadi kenaikan pada sektor sekunder dengan sumbangan kenaikan terbesar oleh sektor bangunan diikuti dari industri pengolahan. Apabila diukur dengan angka absolut PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Kota Blitar pada tahun 2009 mencapai Rp. 1.425.899.060.000,-, dengan jumlah penduduk sebanyak 139.457 jiwa maka PDRB regional per kapita Kota Blitar tahun 2009 mencapai Rp. 9.676.338,- per kapita per tahun. Angka ini secara kasar menunjukkan, bahwa secara rata-rata setiap penduduk telah mampu menghasilkan Rp. 9.676.338,- dalam setahun atau Rp. 806.361,dalam sebulan, dan bila kita bandingkan pada UMK Kota Blitar tahun 2009 yang sebesar Rp. 572.500,- maka pendapatan rata-rata penduduk Kota Blitar sudah berada diatas UMK. Pertumbuhan kelompok Perdagangan dan Jasa dalam struktur PDRB Kota Blitar tahun 2011 diprediksikan terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun proporsinya, hal ini sejalan dengan peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa maupun penambahan dan peningkatan kualitas obyek wisata di Kota Blitar. Sementara untuk kelompok pertanian proporsinya akan semakin menurun sejalan dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan perumahan, fasilitas perdagangan dan jasa, serta perkantoran. Kontribusi sektor primer terutama pertanian pada beberapa tahun terakhir proporsinya mengalami penurunan dalam struktur PDRB namun pada tahun 2009 sedikit mengalami kenaikan. Meski demikian apabila dilihat dari nilai produksinya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008 nilainya sebesar Rp. 105.602.172.000,- maka pada tahun 2009 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 2
PEMERINTAH KOTA BLITAR
meningkat menjadi Rp. 121.760.120.000,-. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui usaha intensifikasi berjalan dengan baik. Sehingga, meski lahan pertanian terus mengalami penyusutan namun nilai produksinya terus mengalami peningkatan. Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Blitar dapat digambarkan Tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar NO
REALISASI
INDIKATOR MAKRO EKONOMI
2008
PROYEKSI 2009
2010
2011
1.
PDRB (Harga berlaku )
2.
Tingkat pertumbuhan ekonomi
6,29 %
6.21%
6,75%
6,80%
3.
Tingkat Inflasi
8,95 %
6,10 %
7,60%
8,00%
4.
Struktur PDRB ( sektor ) 8,40 %
8,59 %
8,32 %
8,21 %
- Sektor Sekunder
21,86 %
22,39 %
22,23 %
22,27 %
- Sektor Tersier
69,74 %
69,03 %
69,45 %
69,52 %
5.
Jumlah penduduk
133.306
139.457
140.852
142.260
6.
Jumlah penduduk miskin
15.360
13.182
12.226
11.381
7.
Prosentase penduduk miskin
11,52 %
9.45%
8,68 %
8,00 %
8.
Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan 8.653.897
9.676.338
10.539.872
11.482.745
75,66
77,12
77,64
78,16
0,29
0,28
0,23
0,21
27,58
23,10
19,86
18,21
- Sektor Primer
- Pendapatan Regional Perkapita - Besaran IPM 9. 10.
Perbandingan Pajak Daerah terhadap PDRB Perbandingan penerimaan PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB
Rp. 1.265.357.176.000 Rp. 1.425.899.060.000 Rp. 1.564.488.050.000 Rp. 1.714.160.482.000
Sementara itu untuk jumlah rumah tangga miskin di Kota Blitar sebanyak 4.735 rumah tangga di tahun 2006, kemudian pada tahun 2009 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 4.288 rumah tangga. Memang penurunan angka tersebut sepertinya kecil atau sejumlah 447 KK, namun jika
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 3
PEMERINTAH KOTA BLITAR
dilihat dari prosentasenya, ternyata jumlah keluarga miskin di Kota Blitar mengalami penurunan yang cukup berarti karena pada kurun waktu empat tahun tersebut penduduk Kota Blitar mengalami pertumbuhan dari 128.990 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 35.543 pada tahun 2006, menjadi 139.457 jiwa pada akhir tahun 2009. Jadi jika dilihat dari prosentasenya, angka kemiskinan Kota Blitar terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Berdasarkan jumlah KK angka kemiskinan Kota Blitar mengalami penurunan dari 13,32 % pada tahun 2006 menjadi 9,45 % pada tahun 2009. Atau jika dihitung berdasarkan jumlah penduduknya dengan memperhatikan rata-rata penduduk per KK, maka angka kemiskinan pada tahun 2006 sebesar 16.620 jiwa turun menjadi 13.182 jiwa pada tahun 2009, atau menjadi 9,45 % seperti terlihat dalam Tabel dibawah ini: Tabel 3.2 Jumlah & Prosentase Penduduk Miskin Kota Blitar Rata-rata jumlah penduduk per KK
Jumlah Penduduk ( Jiwa )
Jumlah penduduk miskin ( Jiwa )
Prosentase jumlah penduduk miskin
3,63
128.990
16.620
12,88 %
11,69 %
3,40
132.107
15.596
11,81 %
4.497
10,50 %
3,11
133.306
15.360
11,52 %
4.288
11,84 %
3,85
139.457
13.182
9,45%
Tahun
Jumlah KK
Jumlah KK Miskin
Prosentase Jumlah KK miskin
1.
2006
35.543
4.735
13,32 %
2.
2007
38.897
4.547
3.
2008
42.847
4.
2009
36.217
No.
Sumber : Data BPS yang diolah
Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tersebut selain karena program-program yang dirancang selama ini sangat pro rakyat miskin ( Pro Poor Budgetting ) yang semuanya tersinergi dalam Gerakan Perang Melawan Kemiskinan Kota Blitar, lagi – lagi juga karena keberpihakan pemerintah Kota Blitar dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai penopang kegiatan perekonomian Kota Blitar. Keberpihakan pemerintah pada ekonomi kerakyatan ini sangatlah beralasan, karena ekonomi kerakyatan yang umumnya masuk dalam kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah ini telah terbukti mampu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 4
PEMERINTAH KOTA BLITAR
bertahan dan tetap eksis menghadapi berbagai guncangan mulai dari krisis ekonomi sampai krisis global, serta lebih bersifat padat karya karena melibatkan banyak pelaku ekonomi dan langsung menyentuh masyarakat sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu ekonomi kerakyatan penguasaan modalnya lebih merata dan tidak terkonsentrasi pada kekuatan ekonomi tertentu sehingga mendorong terjadinya pemerataan pendapatan. Dalam implementasinya, keberpihakan pemerintah Kota Blitar pada ekonomi kerakyatan ini ditunjukkan antara lain melalui upaya fasilitasi dan pembinaan pada industri kecil dan menengah di Kota Blitar.
Berdasarkan
hasil pendataan kelompok industri dan tingkat penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3. 3 Data Industri Kecil Dan Menengah Kota Blitar Tahun 2009 NILAI INVESTASI ( Ribu )
NILAI PRODUKSI ( Ribu )
CABANG INDUSTRI
JML UNIT USAHA
JUMLAH TENAGA KERJA
1
Makanan Minuman
875
4.538
8.968.149
283.742.390
2 3
Sandang dan Kulit Kimia dan Bangunan
284
664
705.250
9.709.934
201
561
1.979.150
28.548.229
4
Logam dan Elektronika Kerajinan dan Umum
280
690
1.894.650
24.448.520
327
918
1.411.285
21.533.157
NO
5
Berdasarkan listing BPS Kota Blitar, kegiatan ekonomi Kota Blitar didominasi oleh sektor perdagangan barang dan jasa. Jumlah usaha di Kota Blitar
mencapai 19.982.
Dominasi sektor perdagangan barang dan jasa
dalam kegiatan ekonomi di Kota Blitar dapat dilihat dalam Tabel 3.4 yang menampilkan 5 (lima) besar jenis usaha terbanyak di Kota Blitar menurut kategori dan Kecamatan, sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 5
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Tabel 3.4 Jenis Usaha menurut Kategori dan Kecamatan No
Jumlah Usaha
Kategori Sukorejo
Kepajen kidul
Sanan wetan
Kota Blitar
1.
Pedagang besar & eceran
3.465
3.295
2.136
8.896
2.
Akomodasi & makan minum
1.156
1.121
920
3.197
3.
Industri Pengolahan
694
831
469
1.994
4.
Jasa kemasyarakatan, sosbud, hiburan & perorangan lainnya
692
595
628
1.915
5.
Transpotasi, pergudangan dan komunikasi
684
533
848
2.065
Sumber : BPS Kota Blitar
Dari tabel diatas jelas terlihat jika kegiatan perdagangan barang dan jasa menjadi penggerak utama perekonomian Kota Blitar, karena selain dari segi jumlah pelaku usahanya yang paling banyak juga memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kota Blitar. Salah satu indikasi dari berkembangnya ekonomi kerakyatan adalah banyaknya pelaku usaha sektor informal termasuk diantaranya adalah PK5. Dengan penataan yang baik dan pembinaan secara terus menerus, maka keberadaan PK5 di Kota Blitar relatif tertata dan sampai saat ini belum sampai menimbulkan ekses-ekses negatif seperti yang terjadi di kota-kota besar, seperti kemacetan dan kesan kumuh, hal ini terbukti dengan diraihnya piala ADIPURA secara berturut-turut sejak penghargaan tersebut diadakan kembali oleh Pemerintah pada tahun 2005 lalu. Sampai tahun 2009, perkembangan jumlah PK5 di Kota Blitar dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini : Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah PK-5 Kota Blitar Sampai Tahun 2009 No. 1.
TAHUN 2007 635 Unit
2008 725 Unit
2009 725 Unit
Sumber : Disperindag Kota Blitar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 6
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Selain dari sisi pengaturan dan pembinaan, keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilihat juga dari penguatan modal pelaku UMKM melalui kemudahan prosedur pinjaman modal dari perbankan. Dari tahun ketahun pinjaman yang diberikan oleh perbankan di Kota Blitar kepada UMKM terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6 Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Di Kota Blitar No
KATEGORI
PLAFOND ( Rp. )
BESARNYA KREDIT 2007
2008
2009
107.635.000.000
148.027.000.000
177.575.000.000
1.
Mikro
s/d 50 juta
2.
Kecil
> 50 juta -500 juta
85.202.000.000
121.118.000.000
176.303.000.000
3.
Menengah
> 500 juta – 5 Miliar
93.938.000.000
129.840.000.000
142.206.000.000
286.775.000.000
398.985.000.000
496.084.000.000
JUMLAH :
Sumber : Bank Indonesia- Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jatim
Berdasarkan data diatas diketahui jika pengucuran kredit usaha untuk sektor UMKM dari tahun 2007 sampai tahun 2009 secara akumulatif mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada kurun waktu satu tahun terakhir masih mengalami peningkatan sebesar 24,34 % meskipun tingkat kenaikannya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tertinggi berada pada usaha kecil yang meningkat sebanyak 45,56 %, kemudian usaha mikro yang naik sebesar 19,96 %, dan untuk usaha menengah mengalami peningkatan sebesar 9,52 %. Sementara jika dilihat dari sektor usaha yang digeluti penerima kredit, maka usaha perdagangan yang selama ini menjadi penopang utama kegiatan perekonomian Kota Blitar masih menempati urutan tertinggi sebagai penerima kredit, jika tahun 2008 menyerap 51,46 % dari keseluruhan kredit yang disalurkan, maka pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan menjadi 49,72 % dari total kredit yang dialokasikan untuk UMKM. Namun jika dilihat dari nilainya, kredit yang disalurkan untuk usaha perdagangan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 7
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Tabel 3.7 Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Di Kota Blitar Berdasarkan Sektor Ekonomi NO
SEKTOR EKONOMI
1.
Pertanian
2.
BESARNYA KREDIT 2007
2008
2009
11.019.000.000
22.815.000.000
23.391.000.000
Pertambangan
1.675.000.000
1.493.000.000
786.000.000
3.
Perindustrian
9.513.000.000
6.669.000.000
7.172.000.000
4.
Perdagangan
154.504.000.000
205.320.000.000
246.653.000.000
5.
Jasa-jasa : -
-
-
315.000.000
5.746.000.000
783.000.000
- Pengangkutan
5.127.000.000
2.192.000.000
2.727.000.000
- Jasa Dunia Usaha
6.462.000.000
9.608.000.000
12.338.000.000
- Jasa Sosial Masyarakat
5.210.000.000
2.060.000.000
1.119.000.000
92.950.000.000
143.082.000.000
201.115.000.000
286.775.000.000
398.985.000.000
496.084.000.000
- Listrik, Gas & air - Konstruksi
6.
Lain-lain Jumlah :
Sumber : Bank Indonesia- Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jatim
Dari uraian tentang perkembangan ekonomi makro sampai tahun 2009 diatas, dapat diprediksikan kondisi makro ekonomi Kota Blitar pada tahun 2011 masih akan lebih baik dari tahun sebelumnya, hal itu dipicu oleh beberapa hal diantaranya penurunan suku bunga BI yang akan merangsang bergeraknya sektor riil, relatif stabilnya nilai tukar rupiah serta masih kondusifnya kondisi sosial politik. Meskipun tetap harus diwaspadai dampak dari adanya kemungkinan kenaikan tarif dasar listrik maupun kenaikan harga bahan bakar gas. Diperkirakan ekonomi Kota Blitar akan tumbuh diatas angka pertumbuhan tahun 2009, sementara inflasi tidak akan jauh kenaikannya dibanding tahun sebelumnya.
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan 2012 Perekonomian Kota Blitar pada beberapa tahun mendatang masih akan diwarnai dengan semakin dominannya sektor tersier terutama perdagangan barang dan jasa, serta semakin menurunnya kontribusi sektor primer dalam struktur PDRB Kota Blitar. Hal ini bisa dimaklumi mengingat Kota Blitar tidak mempunyai
sumber
daya
alam
yang
memadai,
sehingga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
dalam III- 8
PEMERINTAH KOTA BLITAR
pengembangan ekonominya bertumpu pada kegiatan ekonomi yang lebih berbasis pada sumber daya buatan seperti sarana dan prasarana. Jika melihat indikator ekonomi makro Kota Blitar dalam beberapa tahun belakangan
ini
dimana
pada
tahun
2009
mencatat
kinerja
yang
menggembirakan dengan meningkatnya laju pertumbuhan PDRB, maka bisa dikatakan bahwa prospek perekonomian pada tahun 2011 cukup baik. Ditandai dengan semakin tumbuhnya sektor sekunder dan tersier serta semakin menurunnya proporsi sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Blitar. Semakin menurunnya sumbangan sektor primer dalam PDRB tersebut adalah sesuatu yang wajar mengingat keterbatasan sumber daya alam termasuk luas geografis Kota Blitar. Dengan semakin tingginya laju pembangunan di Kota Blitar akan semakin meningkatkan minat investor maupun warga luar Kota Blitar untuk datang dan mengadu nasib di Kota Blitar yang secara otomatis juga meningkatkan kebutuhan lahan baik untuk investasi/tempat
usaha
maupun
untuk
perumahan,
sehingga
lahan
persawahan/tegalan menjadi semakin sempit karena adanya alih fungsi lahan. Namun dengan adanya upaya intensifikasi secara terus menerus, produktivitas sektor primer terutama pertanian masih dapat ditingkatkan lagi, karena faktanya meski lahan pertanian terus menyusut, tapi nilai produksinya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 3.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2011 Tantangan External : 1. Terjadinya krisis global akhir-akhir ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang dampaknya juga akan dirasakan Kota Blitar dan berpotensi mengganggu atau menghambat kinerja ekonomi Kota Blitar yang dalam beberapa tahun ini menunjukan tren positif. 2. Pemberlakukan area perdagangan bebas China-Asean (CAFTA) pada tahun 2010, akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian kota Blitar baik itu positif maupun negatif. 3. Proses recovery negara-negara
di dunia dari krisis global akan
meningkatkan permintaan minyak dunia yang akan memicu kenaikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 9
PEMERINTAH KOTA BLITAR
harga minyak dunia, kondisi ini akan memaksa pemerintah untuk kembali menaikkan harga BBM dalam negeri, jika ini terjadi maka dampaknya akan kurang baik bagi kinerja ekonomi Kota Blitar. 4. Kondisi politik nasional yang sangat dinamis sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro nasional yang ujungnya juga akan mempengaruhi kinerja ekonomi Kota Blitar. 5. Berkembangnya pusat-pusat perdagangan di luar wilayah Kota Blitar perlu diantisipasi dengan meningkatkan keunggulan kompetitif dalam hal jenis barang yang diperdagangkan maupun sarana prasarana yang mendukung aktifitas perdagangan di Kota Blitar. 6. Pasca perhelatan politik akbar pada tahun 2009, yang diawali dengan Pemilu Legislatif kemudian disusul Pilpres, dan kemudian disusul dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar tahun 2010 sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pola penerapan kebijakan daerah yang imbasnya akan berdampak pada kinerja ekonomi daerah. Tantangan Internal : 1. Komitmen untuk melindungi sektor usaha informal masyarakat terutama pedagang eceran kecil di kampung-kampung dan pasar tradisional dari ekspansi usaha para peritel dan pemodal besar. 2. Rentannya ketahanan penduduk miskin terhadap guncangan ekonomi, terutama sekali terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang kurang konsisten dan berdampak negatif terhadap ekonomi. 3. Berkembangnya sektor pariwisata Kota Blitar saat ini harus sebanyak mungkin dimanfaatkan untuk mendorong perkembangan ekonomi kota Blitar. 4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi ( TI ) dalam kegiatan perekonomian, terutama dalam upaya promosi produk barang dan jasa unggulan Kota Blitar. 5. Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitas perdagangan yang saat ini sudah ada seperti Pasar Legi dan Terminal Kargo, Pusat Informasi Perdagangan dan Pariwisata (PIPP) serta penataan kembali fasilitas perdagangan yang saat ini telah beralih fungsi menjadi perumahan seperti
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 10
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Pasar Wage perlu segera dilaksanakan agar dapat menunjang percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Kota Blitar. 6. Kebijakan pemerintah Kota Blitar yang memberi ruang kepada PK5 dan pelaku ekonomi informal lainnya, perlu diikuti dengan proses penegakan hukum terhadap aturan yang ada, sehingga mereka dapat berkembang namun tetap tertata dengan baik. 7. Pertumbuhan penduduk yang cenderung semakin meningkat akan menghambat pertumbuhan PDRB perkapita kota Blitar
3.2.2. Prospek Perekonomian Kota Blitar Tahun 2011 dan 2012 Kondisi perekonomian Kota Blitar seperti telah disampaikan diatas, dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini (2007-2009) menunjukkan kinerja yang menggembirakan ditandai dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi meskipun terjadi fluktuasi angka inflasi. Sehingga bisa dikatakan prospek perekonomian Kota Blitar pada tahun 2011 sangat baik. Selain dari sisi makro ekonomi Kota Blitar yang terus membaik, maka cerahnya prospek ekonomi Kota Blitar juga didukung oleh kondisi moneter nasional yang relatif stabil, serta adanya kebijakan BI yang menurunkan tingkat suku bunga, serta menguatnya nilai tukar rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar pada tahun 2011 dan 2012, jika ditinjau dari struktur ekonominya diprediksikan tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang ditandai dengan terus meningkatnya sumbangan sektor tersier dan sekunder yang diikuti dengan semakin menurunnya kontribusi sektor primer dalam struktur PDRB Kota Blitar. Kondisi demikian tadi diperkirakan akan menjadi sedikit melenceng dari harapan jika proses recovery negara-negara di dunia dari krisis global akan mengarah kepada naiknya permintaan minyak dunia, sehingga harga minyak dunia akan kembali melonjak yang menyebabkan pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Jika hal ini terjadi maka diperkirakan kinerja ekonomi Kota Blitar kembali akan terkoreksi sehingga sedikit mengalami penurunan yang ditandai dengan meningkatnya laju inflasi dan terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 11
PEMERINTAH KOTA BLITAR
3.2.3. Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2011 Melihat tren positif perkembangan ekonomi Kota Blitar tahun 20072009, maka diperkirakan ekonomi Kota Blitar akan terus mengalami pertumbuhan, dimana angka pertumbuhan ekonomi akan melebihi tahuntahun sebelumnya, meskipun laju inflasi akan mengalami fluktuasi, yang diharapkan tidak melebihi satu digit. Berdasarkan pengalaman serta melihat fundamental ekonomi Kota Blitar selama ini terutama setelah melewati berbagai guncangan ekonomi, maka kinerja ekonomi daerah diperkirakan masih mampu mempertahankan tingkat pertumbuhannya, bahkan diprediksi masih bisa naik meski hanya sedikit. Demikian juga tingkat inflasi, walaupun diprediksikan dapat diturunkan tetapi tidak akan terlalu drastis karena dikhawatirkan akan menimbulkan guncangan pasar yang justru akan menghambat kinerja perekonomian daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data perkembangan ekonomi Kota Blitar dalam empat tahun terakhir ini serta memperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, maka asumsi makro ekonomi Kota Blitar 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.7 Gambaran Ekonomi Makro Kota Blitar Realisasi ( % )
Uraian
Proyeksi ( % )
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pertumbuhan PDRB
5,89
6,82
6,29
6,21
6,75
6,8
Inflasi
10,31
6,49
8,95
6.10
5,42
5,22
Sumber : Bappeda, Kota Blitar
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2011 Dengan memperhatikan berbagai data dan perkiraan perkembangan ekonomi Kota Blitar diatas, maka dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah seperti yang diinginkan berupa semakin meningkatnya pertumbuhan
ekonomi
yang
berkualitas
serta
memperkuat
landasan
kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2011 perlu diarahkan kepada langkah-langkah penguatan ketahanan landasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 12
PEMERINTAH KOTA BLITAR
ekonomi kerakyatan dalam koridor gerakan perang melawan kemiskinan secara komprehensif melalui beberapa kebijakan yang dititik beratkan antara lain pada hal-hal sebagai berikut : 1. Melakukan upaya perlindungan terhadap potensi perekonomian daerah terutama kepada para pelaku ekonomi kecil dan menengah yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari diterapkannya area perdagangan bebas China Asean Free Trade Area (CAFTA). 2. Mempertahankan komitmen untuk melindungi sektor usaha informal, terutama pedagang eceran di kampung-kampung dan pasar tradisional dengan membatasi pemberian ijin bagi pedagang dan peritel besar hanya di BWK I ( Pusat Kota ) saja. 3. Mengoptimalkan sektor riil melalui berbagai kegiatan dan memperluas basis kegiatan ekonomi produktif skala mikro sampai pada tingkat kelurahan guna menghindari semakin meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. 4. Memberikan ruang lebih besar kepada warga masyarakat miskin agar berkembang melalui berbagai upaya dalam program Gerakan Perang Melawan Kemiskinan ( GPMK ) Kota Blitar. 5. Mengembangkan dan memperkuat Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi dengan memperkuat permodalan, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 6. Meningkatkan kapasitas industri pengolahan agar terus berkembang dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. 7. Mengembangkan potensi pariwisata daerah melalui peningkatan jaringan informasi pariwisata, kerjasama wisata antar daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas obyek wisata, serta optimalisasi kinerja biro jasa pariwisata. 8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas kawasan strategis dan cepat tumbuh untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi khususnya didalam memanfaatkan posisi Kota Blitar sebagai pusat pelayanan Satuan Wilayah Pengembangan ( SWP ) Blitar dalam RTRW Provinsi Jawa Timur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 13
PEMERINTAH KOTA BLITAR
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin sesuai dengan prinsip Pro Poor Budgetting dan pro job budgeting sehingga semakin mampu mendukung atau minimal mampu mempertahankan kinerja pembangunan daerah yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dalam upaya untuk mencapai terwujudnya seluruh rencana seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan ( RPJMD ) dan satu tahunan ( RKPD ), perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien untuk : 1. Mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan Kota Blitar 2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Gerakan Perang Melawan Kemiskinan Kota Blitar 3. Menjamin
kontinuitas
dan
keberlanjutan
pelaksanaan
program
pembangunan daerah Arah
pengelolaan
keuangan
daerah
meliputi
arah
kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah. 3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kota Blitar diarahkan agar pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber–sumber pendapatan daerah.
Peningkatan
pendapatan
ini
diperlukan
untuk
menjaga
kesinambungan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 14
PEMERINTAH KOTA BLITAR
Sumber–sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang diperoleh melalui berbagai upaya baik dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi daerah maupun usaha – usaha lain yang sah. Melalui langkah intensifikasi yang dilakukan secara kreatif dan inovatif, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada, dan sedapat mungkin mengurangi beban masyarakat. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sehingga besarannya akan sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat serta programprogram inovatif yang bisa ditawarkan kepada pemerintah. Berdasarkan analisa kondisi ekonomi makro baik global, nasional, regional maupun lokal seperti diatas, maka walaupun tidak terlalu besar nominalnya, tetapi pendapatan daerah Kota Blitar pada tahun 2011 diproyeksikan akan mengalami peningkatan seperti terlihat dalam Tabel 3.8 berikut ini :
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan daerah Kota Blitar NO (1)
REALISASI
PROYEKSI
JENIS PENDAPATAN DAERAH
2008
2009
2010
2011
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
40.809.908.395,66
39.860.842.246,42
40.838.052.871,00
40.264.109.788,00
1.1
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
Pajak daerah
3.706.208.387,00
4.038.997.939,00
3.650.747.375,00
3.676.347.375,00
1.1.2 1.1.3
Retribusí daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
20.563.760.213,90 354.100.453,86
24.234.935.748,47 414.056.027,47
7.020.109.471,00 414.056.025,00
7.170.091.688,00 414.056.025,00
1.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
16.185.839.340,90
11.172.852.531,48
29.753.140.000,00
29.003.614.700,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 15
PEMERINTAH KOTA BLITAR
1.2 1.2.1
Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bukan pajak
308.228.755.390,98 26.075.718.445,00
289.517.953.129,00 30.718.232.129,00
269.796.169.031,00 31.528.424.031,00
271.872.363.400,00 33.604.618.400,00
1.2.2 1.2.3
Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
217.165.721.000,00 32.878.000.000.00
225.699.721.000,00 33.100.000.000,00
223.964.245.000,00 14.303.500.000,00
223.964.245.000,00 14.303.500.000,00
1.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
32.109.315.945,00
62.134.604.947,00
34.143.270.000,00
29.990.072.900,00
1.3.1 1.3.2 1.3.3
Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari Provinsi
19.506.068.745,00
11.065.334.592,00 21.637.808.855,00
22.138.490.000,00
26.020.600,00 29.964.052.300,00
1.3.4
Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya
12.603.247.200,00
29.431.461.500,00
-
-
-
-
12.004.780.000,00
-
349.038.663.786,64
391.513.400.322,42
344.777.491.902,00
342.126.546.088,00
1.3.5
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
3.4.2. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dilakukan dengan secara terus menerus melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran sehingga diperoleh SILPA yang realistis dan sedapat mungkin menghindari penerimaan pembiayaan
yang
berdasarkan
sumbernya
diperkirakan
akan
dapat
membebani anggaran tahun-tahun selanjutnya. Arah kebijakan dalam bidang penerimaan pembiayaan ini diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pembiayaan daerah agar dapat berjalan lebih akurat, efisien, efektif, transparan dan realistis melalui langkah-langkah pengelolaan pembiayaan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 16
PEMERINTAH KOTA BLITAR
1. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk Giro/Deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. 2. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Selain itu diperlukan juga pembentukan dana cadangan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Besarnya dana cadangan yang harus disediakan dalam satu tahun anggaran tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun perencanaan. Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Kota Blitar JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2008
2009
2010
2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
3.1.2
Pencairan cadangan
3.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.1.4
Penerimaan pinjaman daerah
3.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3.1.6
Penerimaan piutang daerah
NO
dana
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
REALISASI
17.039.078.883,18
-
-
-
17.039.078.883,18
PROYEKSI
10.034.280.398,92
7.076.175.546,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.300.000.000,00
-
-
197.164.000,00
-
-
11.531.444.298,92
7.076.175.546,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
0,00
III- 17
PEMERINTAH KOTA BLITAR
3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah tetap diarahkan pada usaha-usaha pencapaian target pelaksanaan pembangunan pada tahun 2011. Adapun sumber program/kegiatan adalah usulan program/kegiatan hasil Musrenbang tahun 2010 yang berisi usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun SKPD sesuai urusan pemerintahan daerah. Kebijakan Belanja Daerah Kota Blitar tahun 2011 diarahkan pada : 1. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan; 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya; 3. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil melalui fasilitasi kepada pelaku ekonomi yang masuk kategori UMKM dan non formal dalam kerangka Gerakan perang melawan kemiskinan (GPMK); 4. Melanjutkan proyek-proyek yang bersifat strategis sesuai tahapan yang telah direncanakan; 5. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Blitar Besaran realisasi dan proyeksi belanja daerah seperti terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi ( Pagu Indikatif ) Belanja Tidak Langsung Kota Blitar REALISASI NO
(1)
JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG (2)
PROYEKSI
2008
2009
2010
2011
(3)
(4)
(5)
(6)
2.1.1
Belanja Pegawai
134.182.075.082,00
170.647.753.093,00
182.000.723.006,00
197.365.365.075,00
2.1.2
Belanja bunga
174.692.702.891,00
470.451.805,00
-
-
2.1.3
Belanja subsidi
-
-
-
-
2.1.4
Belanja hibah
-
19.994.463.000,00
32.200.654.310,00
12.731.880.000,00
2.1.5
Belanja bantuan sosial
12.186.967.475,00
2.142.152.000,00
2.038.000.000,00
2.038.000.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 18
PEMERINTAH KOTA BLITAR
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten / kota dan pemerintah desa
2.309.283.500,00
-
-
-
2.1.7
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabuoaten / kota dan pemerintah desa
-
-
-
-
2.1.8
Belanja tidak terduga
-
253.450.000,00
750.000.000,00
1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
189.470.062.816,00
193.508.269.898,00
216.989.377.316,00
213.135.245.075,00
3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Seperti
telah
disampaikan
pada
point
3.4.2.
diatas,
maka
pengeluaran pembiayaan akan dimanfaatkan untuk melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk Giro/Deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan serta pembentukan dana cadangan apabila terjadi surplus. Sementara jika APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi ( Pagu indikatif ) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Blitar NO
(1)
REALISASI
PROYEKSI
JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
2008
2009
2010
2011
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3.2.1
Pembentukan dana cadangan
-
-
-
-
3.2.2
Penyertaan modal ( investasi ) daerah
209.728.750,00
-
-
-
3.2.3
Pembayaran pokok utang
251.224.652,00
109.641.250,00
424.507.000,00
424.507.000,00
3.2.4
Pembayaran pinjaman daerah
-
-
-
-
460.953.402,00
109.641.250,00
424.507.000,00
424.507.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 19
PEMERINTAH KOTA BLITAR
3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi ( Pagu Indikatif ) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Rekapitulasi realisasi dan proyeksi ( pagu indikatif ) kerangka pendanaan pembangunan daerah disajikan dalam Tabel berikut : Tabel 3.12 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi ( Pagu Indikatif ) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar REALISASI NO
PROYEKSI
URAIAN
(1)
(2)
1
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
Pajak daerah
1.1.2
Retribusí daerah
1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2008
2009
2010
2011
(3)
(4)
(5)
(6)
40.809.908.395,66
39.860.842.246,42
40.838.052.871,00
40.264.109.788,00
3.706.208.387,00
4.038.997.939,00
3.650.747.375,00
3.676.347.375,00
20.563.760.213,90
24.234.935.748,47
7.020.109.471,00
7.170.091.688,00
354.100.453,86
414.056.027,47
414.056.025,00
414.056.025,00
16.185.839.340,90
11.172.852.531,48
29.753.140.000,00
29.003.614.700,00
308.228.755.390,98
289.517.953.129,00
269.796.169.031,00
271.872.363.400,00
26.075.718.445,00
30.718.232.129,00
31.528.424.031,00
33.604.618.400,00
1.2
Dana Perimbangan
1.2.1
Dana bagi hasil pajak/bukan pajak
1.2.2
Dana alokasi umum
217.165.721.000,00
225.699.721.000,00
223.964.245.000,00
223.964.245.000,00
1.2.3
Dana alokasi khusus
32.878.000.000.00
33.100.000.000,00
14.303.500.000,00
14.303.500.000,00
1.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
32.109.315.945,00
62.134.604.947,00
34.143.270.000,00
29.990.072.900,00
1.3.1
Hibah
1.3.2
Dana darurat
1.3.3
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi
19.506.068.745,00
21.637.808.855,00
1.3.4
Dana penyesuaian dan otonomi khusus
12.603.247.200,00
29.431.461.500,00
1.3.5
Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya
A
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
-
11.065.334.592,00
-
-
-
26.020.600,00
-
-
22.138.490.000,00 -
29.964.052.300,00 -
-
-
12.004.780.000,00
-
349.038.663.786,64
391.513.400.322,42
344.777.491.902,00
342.126.546.088,00
2
BELANJA DAERAH
2.1
Belanja tidak langsung
2.1.1
Belanja Pegawai
134.182.075.082,00
170.647.753.093,00
182.000.723.006,00
197.365.365.075,00
2.1.2
Belanja bunga
174.692.702.891,00
470.451.805,00
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 20
PEMERINTAH KOTA BLITAR
2.1.3
Belanja subsidi
-
-
-
-
2.1.4
Belanja hibah
-
19.994.463.000,00
32.200.654.310,00
12.731.880.000,00
2.1.5
Belanja bantuan sosial
12.186.967.475,00
2.142.152.000,00
2.038.000.000,00
2.038.000.000,00
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabuoaten / kota dan pemerintah desa
2.309.283.500,00
-
-
-
2.1.7
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabuoaten / kota dan pemerintah desa
-
-
-
-
2.1.8
Belanja tidak terduga
-
253.450.000,00
750.000.000,00
1.000.000.000,00
189.470.062.816,00
193.508.269.898,00
216.989.377.316,00
213.135.245.075,00
166.443.591.624,90 61.445.849.619,60 104.997.742.005,30
193.897.477.423,85 14.789.748.386,00 67.612.171.647,89 111.495.557.389,96
134.439.783.132,00 8.414.201.065,00 69.755.272.246,00 56.270.309.821,00
128.566.794.013,00
166.443.591.624,90
193.897.477.423,85
134.439.783.132,00
128.566.794.013,00
355.913.414.440,90
387.405.747.321,85
351.429.160.448,00
341.702.039.088,00
(6.874.750.654,26)
4.107.653.000,57
(6.651.668.546,00)
424.507.000
17.039.078.883,18
10.034.280.398,92
7.076.175.546,00
B 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 C D E 3 3.1 3.1.1 3.1.2
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN TOTAL JUMLAH BELANJA B+C SURPLUS/ DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan dana cadangan
3.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.1.4
Penerimaan pinjaman daerah
3.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah
3.1.6 F
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.2 3.2.1
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan
3.2.2 3.2.3
Penyertaan modal ( investasi ) daerah Pembayaran pokok utang
3.2.4
Pembayaran pinjaman daerah
G
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO (F-G)
H I
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) (H+E)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.300.000.000,00
-
-
197.164.000,00
-
-
17.039.078.883,18
11.531.444.298,92
7.076.175.546,00
0,00
-
-
-
-
209.728.750,00
-
-
-
251.224.652,00
109.641.250,00
424.507.000,00
424.507.000,00
-
-
-
-
460.953.402,00
109.641.250,00
424.507.000,00
424.507.000,00
16.578.125.481,18
11.421.803.148,92
6.651.668.546,00
(424.507.000,00)
9.703.374.826,92
15.529.456.149,49
0,00
0,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
III- 21
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BAB PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
4
4.1. Arah Kebijakan Tahun 2011 Mekanisme perencanaan pembangunan di Kota Blitar menempatkan tahun 2011 sebagai tahun transisi dimana periodisasi RPJMD 2006-2010 telah berakhir, sementara RPJMD 2011-2015 belum bisa disusun terkait agenda pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2010. Dengan demikian guna menjaga keberlanjutan pembangunan serta untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah ditetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Indikatif Kota Blitar
Tahun 2011.
RPJMD Indikatif tersebut merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2011 yang memberikan arah sekaligus sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha)
dalam
mewujudkan
pembangunan
daerah
yang
berkesinambungan. Selanjutnya RPJMD Indikatif Kota Blitar Tahun 2011 menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Tahun
2011
serta
untuk
menjaga
konsistensi
perencanaan
dalam
penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2011. Didasarkan pada arah kebijakan dalam RPJMD Indikatif 2011 maka pembangunan daerah tahun 2011 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Penyempurnaan hasil-hasil pembangunan pada tahun sebelumnya., yang memberi arti untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pembangunan yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Prestasi pembangunan yang selama ini telah diraih oleh Kota Blitar harus ditempatkan sebagai hasil dari rangkaian kerjasama antara pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 1
PEMERINTAH KOTA BLITAR
daerah dengan segenap unsur pembangunan daerah baik yang ada ditengah masyarakat maupun di lembaga - lembaga terkait lainnya, sehingga harus dipertahankan bahkan jika mungkin harus lebih ditingkatkan menjadi lebih baik lagi pada tahun 2011; 2. Terbangunnya landasan yang kuat bagi Walikota terpilih untuk dapat mengimplementasikan visi dan misinya. Menciptakan iklim yang kondusif bagi
jalannya
pembangunan
serta
mampu
memprediksi
dan
mengantisipasi segala bentuk permasalahan yang dimungkinkan muncul dan berkembang, sekaligus melakukan langkah - langkah terobosan untuk mempercepat laju pembangunan Kota Blitar sehingga dapat memberikan kontribusi optimal pada pembangunan di Kota Blitar. Kedua arah kebijakan dimaksud bukanlah target sasaran RKPD 2011, tetapi lebih sebagai arahan didalam menyikapi posisi RPJMD Indikatif Kota Blitar 2011 yang sangat strategis karena merupakan tahap transisi dari RPJMD 2006-2010 ke RPJMD 2011-2015. Dengan demikian kedua arah kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi arahan sekaligus pendorong kelancaran dan ketepatan proses penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam RKPD 2011 ini sehingga upaya pencapaian sasaran masing – masing bidang urusan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan lebih fokus dan lebih terukur.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Prioritas dan sasaran pembangunan 2011 didasarkan atas dokumen pada RPJMD-Indikatif Tahun 2011 yang merupakan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD tahun 2010, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2011. Dengan demikian urutan prioritas pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2011 yang dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD 2011 adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 2
PEMERINTAH KOTA BLITAR
1. Pengembangan pariwisata dan budaya daerah 2. Peningkatan kualitas perdagangan barang dan jasa 3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan 4. Peningkatan kualitas pelayanan prima dan good governance 5. Peningkatan kualitas lingkungan Agar prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi Kota Blitar serta harus mampu mengartikulasikan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka harus ditetapkan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tahunan. Apabila dideskripsikan secara lebih terurai, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Prioritas Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah, dengan sasaran pembangunan daerah: a. Meningkatnya pengembangan nilai-nilai budaya dan semangat patriotisme sebagai nilai dasar pembangunan daerah, yang dicapai melalui program : 1. Pengembangan Nilai Budaya 2. Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Pengelolaan Keragaman Budaya b. Meningkatnya
dan
berkembangnya
pariwisata
daerah,
yang
diwujudkan dengan program: 1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Pengembangan Destinasi Wisata 3. Pengembangan Kemitraan 2. Prioritas Peningkatan Kualitas Perdagangan dan Jasa, dengan sasaran pembangunan daerah meliputi: a. Meningkatnya pengembangan system dan kelembagaan koperasi dan UKM dalam pembangunan ekonomi di Kota Blitar, yang programnya adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 3
PEMERINTAH KOTA BLITAR
1. Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi b. Meningkatnya penanaman modal daerah dalam pembangunan ekonomi di Kota Blitar, dengan program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c.
Mantapnya sistem perdagangan barang dan jasa unggulan untuk meningkatkan PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi, yang programnya adalah: 1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
d. Meningkatnya kapasitas dan kuatnya jaringan industri kecil dan menengah di Kota Blitar sebagai pendukung perekonomian daerah, yang dicapai dengan program: 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, dengan sasarannya: a. Terwujudnya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, serta menjamin masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan dasar secara memadai, dicapai melalui program: 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Pendidikan Menengah 4. Pendidikan Non Formal 5. Pendidikan Luar Biasa 6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 4
PEMERINTAH KOTA BLITAR
7. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8. Manajemen Pelayanan Pendidikan b. Terwujudnya
pelayanan
kesehatan
dasar
yang
terjangkau,
berkualitas, dan merata bagi penduduk Kota Blitar, dengan program sebagai berikut : 1. Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Pengawasan Obat dan Makanan 4. Pengembangan Obat Asli Indonesia 5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Pengembangan Lingkungan Sehat 8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 9. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Posyandu 11. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 12. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan c.
Meningkatnya peran pemuda dan pembinaan olah raga di Kota Blitar guna menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung pembangunan Kota Blitar, dengan program: 1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Peningkatan
Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan
dan
Kecakapan Hidup Pemuda 3. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 4. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 5
PEMERINTAH KOTA BLITAR
4. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima dan Good Governance, yang sasaran pembangunan daerahnya meliputi: a. Meningkatnya pelayanan prima melalui peningkatan kapasitas kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, dengan program Penataan Administrasi Kependudukan b. Mantapnya sistem e-government dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang programnya adalah Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi c.
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan daerah, dengan program: 1. Pengembangan Data / Informasi 2. Kerjasama Pembangunan 3. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 4. Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6. Perencanaan Sosial dan Budaya 7. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam d. Terwujudnya pengelolaan asset daerah guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang dicapai melalui program: Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pendaftaran tanah e. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang lebih baik, demokratis, akuntabel, dan transparan sehingga dapat meningkatkan dukungan masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan, melalui program: 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaah Keuangan Daerah 4. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 6
PEMERINTAH KOTA BLITAR
5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 7. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 8. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 9. Penataan Peraturan Perundang-undangan 10. Penataan Daerah Otonomi Baru 11. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 12. Peningkatan
Kualitas
Penerapan
Sistem
Pembangunan
Partisipatif 13. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Pemerintah f.
Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas, dengan program: 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
g. Terwujudnya statistik daerah, yang dicapai melalui program: Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah h. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dan aset daerah guna terwujudnya manajemen pemerintahan daerah yang lebih baik, dengan program: 1. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi i.
Meningkatnya kualitas partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, dengan program yang meliputi: 1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 7
PEMERINTAH KOTA BLITAR
3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 5. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak j.
Meningkatnya kualitas demokrasi di Kota Blitar, serta meningkatnya kualitas produk hukum dan penegakannya, yang programnya adalah: 1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 6. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 7. Pendidikan Politik Masyarakat 8. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
k.
Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa di Kota Blitar agar proses pembangunan dapat terus dipantau oleh masyarakat, melalui program-program sebagai berikut: 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 2. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 3. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
5. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan, dengan capaian sasaran pembangunan daerah sebagai berikut: a. Meningkatnya serta optimalnya sarana prasarana umum perkotaan dalam meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, yang programnya: 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 8
PEMERINTAH KOTA BLITAR
5. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 6. Perencanaan Teknik dan Data Pekerjaan Umum b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Blitar, dengan uraian program sebagai berikut: 1. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 2. Pengelolaan Areal Pemakaman c.
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas
tata
ruang kota untuk
meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, yang dicapai melalui program: 1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang d. Mantapnya sistem transportasi beserta infrastruktur pendukungnya, dengan program: 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2. Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas e. Mantapnya penerapan sistem manajemen lingkungan hidup di Kota Blitar, dengan uraian program sebagai berikut: 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Pengendalian Polusi 6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) f.
Optimalnya pengelolaan pertanian dalam mendukung perekonomian daerah, melalui program: 1. Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 9
PEMERINTAH KOTA BLITAR
2. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 5. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 9. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan g. Optimalnya
pengelolaan
darat/air
tawar
dalam
mendukung
perekonomian daerah, dengan program: 1. Pengembangan Budidaya Perikanan 2. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar h. Meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan warga miskin melalui penanganan kemiskinan secara terpadu melalui Gerakan Perang Melawan Kemiskinan, dengan uraian program: 1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan i.
Mantapnya penerapan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Blitar guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam mendukung pembangunan Kota Blitar, melalui program: 1. Keluarga Berencana 2. Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
j.
Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui keterpaduan program penanganan kemiskinan dan PMKS, yang programnya meliputi: 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 10
PEMERINTAH KOTA BLITAR
4. Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 5. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial k.
Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Hasil perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2011 disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 11
TABEL 4.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 KOTA BLITAR
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (Berdasarkan Kelom pok Urusan Pem erintahan)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
PAGU INDIKATIF
SKPD PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
1
2
PRIORITAS 1 Pengem bangan Pariw isata dan Budaya Daerah
PRIORITAS 2 Penerapan sistem perdagangan barang dan jasa
1. Meningkatnya pengembangan nilai-nilai 1 Program Pengembangan Nilai Budaya budaya dan semangat patriotisme sebagai 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya nilai dasar pembangunan daerah 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2. Meningkatnya dan berkembangnya 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariw isata pariw isata daerah 2 Program Pengembangan Destinasi Wisata
1. Meningkatnya pengembangan sistem dan kelembagaan koperasi dan UKM dalam pembangunan ekonomi di Kota Blitar
Dinas Kominparda Dinas Kominparda Dinas Kominparda Dinas Kominparda Dinas Kominparda
3 Program Pengembangan Kemitraan
Dinas Kominparda
1 Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif 2 Program Pengembangan Kew irausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM
4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi dan UKM
2. Meningkatnya penanaman modal 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi daerah dalam pembangunan ekonomi di Investasi Kota Blitar 3. Mantapnya sistem perdagangan barang 1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan dan jasa unggulan untuk meningkatkan Perdagangan PDRB, pendapatan perkapita, 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi Negeri 3 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Dinas Indag
4. Meningkatnya kapasitas dan kuatnya jaringan industri kecil dan menengah di Kota Blitar sebagai pendukung perekonomian daerah
Dinas Indag Dinas Indag
1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Dinas Indag Dinas Indag, Kantor Pengelola Pasar Dinas Indag
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (Berdasarkan Kelom pok Urusan Pem erintahan)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
PAGU INDIKATIF
SKPD PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
3
PRIORITAS 3 1. Terw ujudnya pendidikan yang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan terjangkau dan berkualitas, serta Kesehatan menjamin masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan dasar secara memadai
2. Terw ujudnya pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi penduduk Kota Blitar
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
3 Program Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan
4 Program Pendidikan Non Formal 5 Program Pendidikan Luar Biasa 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Pendidikan
2 3 4 5
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengaw asan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dinas Dinas Dinas Dinas
7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan # Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya # Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
# Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (Berdasarkan Kelom pok Urusan Pem erintahan)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
PAGU INDIKATIF
SKPD PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
4
PRIORITAS 4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Prim a dan Good Governance
3. Meningkatnya peran pemuda dan 1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan pembinaan olah raga di Kota Blitar guna 2 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Kew irausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda mumpuni dalam mendukung pembangunan 3 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Kota Blitar Raga 4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Bapemas Bapemas
1. Meningkatnya pelayanan prima melalui 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan peningkatan kapasitas kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat 2. Mantapnya sistem e-government dalam 1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 3. Meningkatnya kualitas perencanaan 1 Program Pengembangan Data/Informasi dan pengendalian pembangunan daerah
Dinas Pendukcapil, Kecamatan, Kelurahan
Bapemas Bapemas
KPT, Bagian Ortala Setda
Bappeda
2 Program Kerjasama Pembangunan
Bappeda
3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda
5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4. Terw ujudnya pengelolaan aset daerah guna terw ujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik
Bapemas
6 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 7 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pendaftaran Tanah
Bappeda, Bagian Ekobang Setda Bappeda, Bagian Ekobang Setda Bappeda Bappeda Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (Berdasarkan Kelom pok Urusan Pem erintahan)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
PAGU INDIKATIF
SKPD PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
5. Terw ujudnya manajemen pemerintahan 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perw akilan yang lebih baik, demokratis, akuntabel, Rakyat Daerah dan transparan sehingga dapat meningkatkan dukungan masyarakat 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan pembangunan 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Statistik
Bagian Umum Setda, Bagian Tapem Setda DPKD, Kasda, Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah, Bagian Ekobang Setda, Bagian Tapem Setda, Bagian Ortala Setda, Bagian Perlengkapan Setda
4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 5 Program Peningkatan Sistem Pengaw asan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
DPKD
6 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengaw asan
Inspektorat Daerah
7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengaw asan 8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Inspektorat Daerah
9 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
6. Terw ujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas
Sekretariat DPRD
Inspektorat Daerah
Bagian Tapem Setda, Bagian Hukum Setda, Bagian Ortala Setda Bagian Hukum Setda
# Program Penataan Daerah Otonomi Baru # Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan # Program Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Pembangunan Partisipatif # Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Pemeritah 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bagian Tapem Setda Bagian Tapem Setda Bagian Tapem Setda
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
BKD
1 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
Bappeda
Bagian Ortala Setda BKD
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (Berdasarkan Kelom pok Urusan Pem erintahan)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
PAGU INDIKATIF
SKPD PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dan aset daerah guna terw ujudnya manajemen pemerintahan daerah yang lebih baik
9. Meningkatnya kualitas partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah
10. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kota Blitar, serta meningkatnya kualitas produk hukum dan penegakannya
1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah, Bagian Perlengkapan Setda
2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Bapemas
1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 5 Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Bapemas Bapemas
Bapemas
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3 Program Pengembangan Waw asan Kebangsaan
Bakesbangpollinmas, Satpol PP Bakesbangpollinmas, Satpol PP Bakesbangpollinmas, Bagian Sosial Setda
4 Program Kemitraan Pengembangan Waw asan Kebangsaan 5 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Bakesbangpollinmas
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat 8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Bakesbangpollinmas Bakesbangpollinmas
Bakesbangpollinmas Bakesbangpollinmas
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (Berdasarkan Kelom pok Urusan Pem erintahan)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
PAGU INDIKATIF
SKPD PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
5
PRIORITAS 5 Peningkatan Kualitas Lingkungan
11. Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media masa di Kota Blitar agar proses pembangunan dapat terus dipantau oleh masyarakat Kota Blitar
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 3 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Dinas Kominparda
1. Meningkatnya serta optimalnya sarana prasarana umum perkotaan dalam meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Raw a dan Jaringan Pengairan Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
6 Perencanaan Teknik dan Data Pekerjaan Umum 1 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Dinas Pekerjaan Umum
1 Program Perencanaan Tata Ruang 2 Program Pemanfaatan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Blitar
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tata ruang kota untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah
Dinas Kominparda Dinas Kominparda, Bagian Humas Setda
Dinas Pekerjaan Umum
4. Mantapnya sistem transportasi beserta 1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan infrastruktur pendukungnya Fasilitas LLAJ 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dinas Perhubungan
3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas 5. Mantapnya penerapan sistem 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan manajemen lingkungan hidup di Kota Blitar Persampahan
Dinas Perhubungan
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan DKP
Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan HIdup
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (Berdasarkan Kelom pok Urusan Pem erintahan)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
PAGU INDIKATIF
SKPD PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
6. Optimalisasi pengelolaan pertanian dalam mendukung perekonomian daerah
7. Optimalisasi pengelolaan perikanan darat/air taw ar dalam mendukung perekonomian daerah 8. Meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan w arga miskin melalui penanganan kemiskinan secara terpadu melalui Gerakan Perang Melaw an Kemiskinan 9. Mantapnya penerapan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Blitar guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam mendukung pembangunan Kota Blitar
4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kantor Lingkungan Hidup
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Dinas Pertanian
2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Dinas Pertanian
3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Dinas Pertanian
5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Dinas Pertanian
6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2 Program Pengembangan Kaw asan Budidaya Air Taw ar
Dinas Pertanian
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Bapemas
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Bapemas
1 Program Keluarga Berencana
Bapemas
2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Bapemas Bapemas
Kantor Lingkungan Hidup DKP
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (Berdasarkan Kelom pok Urusan Pem erintahan)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
PAGU INDIKATIF
SKPD PENANGGUNG JAWAB
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
10. Meningkatnya kesejahteraan sosial 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat melalui keterpaduan program penanganan Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kemiskinan dan PMKS Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 4 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 11. Meningkatnya kualitas tenaga kerja 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga dan perluasan kesempatan kerja Kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinsosnaker
Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker
PEMERINTAH KOTA BLITAR
4.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2011 sebagaimana uraian di atas, maka selanjutnya dapat dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Blitar pada tahun 2011 sebagaimana disajikan dalam Tabel.4.2 sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
IV- 12
TABEL 4.2. REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
URUSAN WAJIB I 1.01.15
Bidang PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini 03 Penambahan ruang kelas sekolah 03 Pembangunan Gedung PAUD/TK
31 32
Terwujudnya tempat yang nyaman Terwujudnya gedung PAUD
20% 1 Unit
Meningkatnya kualitas PBM Tertampungnya anak usia dini
0,3 30 anak
75.000.000 TK DW Tanjungsari Dinas Pendidikan 70.000.000 Kelurahan Sananwetan Dinas Pendidikan
07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain
47
20%
10.000.000 TK/RA Kec. Sukorejo
46
84
Terwujudnya perpustakaan sekolah 25% Terbangunnya jaringan instalasi listrik 20% sekolah dan perlengkapannya Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi 20%
15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1
Terlaksananaya pengadaan ATK siswa
1817 anak
Meningkatnya kualitas sarana prasarana bermain Terwujudnya sarana prasarana sekolah yang memadai Meningkatnya minat baca pada anak Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang baik Meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan sekolah tersedianya ATK siswa
10%
09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 12 Pembangunan perpustakaan sekolah 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapnnya 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana bermain Terwujudnya sarana prasarana sekolah
18 Pengadaan alat ptaktik dan peraga siswa
118
20%
19 Pengadaan mebelair sekolah
145
Tersedianya alat praktik dan peraga siswa sekolah Tersedianya mebelair sekolah
45 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
67
2 TK
40% 10% 10%
100.000.000 TK/RA Kec.Kepanjenkidul 50.000.000 TK Negeri Pembina -
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
10%
30.000.000 TK/RA Kec. Sukorejo
Dinas Pendidikan
20.000.000 TK/RA Kec. Sananwetan 15.000.000 TK/RA Kec. Sukorejo
Dinas Pendidikan
Meningkatnya proses belajar mengajar
36 lembaga 10%
Dinas Pendidikan
20%
Meningkatnya proses belajar mengajar
10%
30.000.000 TK/RA Kec. Sukorejo
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pengadaan meja kursi siwa
3 TK/RA
Meningkatnya proses belajar mengajar
240 buah
264
Tersedianya perlengkapan sekolah Terwujudnya pengecatan ruang kelas
30 TK/RA 20%
Meningkatnya proses belajar mengajar Meningkatnya kenyamanan PBM
42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
248
Terwujudnya rehabilitasi bangunan sekolah
3 TK/RA
49 Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini
224
1 kali
59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
59 117
64 Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini Fasilitasi dana pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fasilitasi dana pembinaan TK
139
5 6
Terwujudnya rehabilitasi sarana bermain Terselenggaranya lomba kreatif anak dalam HAN RA/TK tahun 2011 Terselenggaranya lomba HAN RA/TK Terlaksananya Pemberian sarana/bantuan keuangan PAUD Terlaksananya Bimtek Guru bidang managemen operasional Paud di Tingkat Kota Tersalurkannya dana hibah pembinaan PAUD Tersalurkannya dana hibah pembinaan TK
Dinas Pendidikan
40% 10%
90.000.000 TK/RA Kec. Sananwetan 200.000.000 Kota Blitar -
Meningkatnya proses belajar mengajar
10%
100.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas PBM Terwujudnya anak yang kreatif
10% 30%
60.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Terpilihnya peringkat lomba Diperlehnya sarana PAUD yang memadai
36 anak 100% 85%
25.000.000 Kota Blitar
70 lembaga
Diperolehnya Peningkatan Management Operasional Lembaga Yang Lebih Profesional Meningkatnya aksesbilitas PAUD
5%
350.000.000 Kota Blitar
DPKD
72 lembaga
Meningkatnya aksesbilitas TK
10%
540.000.000 Kota Blitar
DPKD
1 kali 59 Lembaga 1 kali
4.000.000 TK se UPTD Sanan 210.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Nomor/Ko de
1 1.01.16
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 01 Pembangunan Gedung Sekolah
02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 03 Penambahan ruang kelas sekolah
20
Terbangunnya Gedung SMPN 6 yang baru
58
Terbangunnya Gedung SMPN 5 yang baru
130 158
Terbangunnya ruang ekstrakurikuler pramuka 80% dan PMR Terpenuhinya Bangunan Pos Satpam
259
Terlaksananya pembangunan rumah penjaga 70%
250 232
Terpenuhinya 2 ruang kelas Terlaksananya pembangunan gendung sekolah berupa ruang kelas Terlaksananya pembangunan peningkatan RKB Terwujudnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah Terpenuhinya ruang TIK Terlaksananya Pembangunan Ruang Multi Media Terlaksananya Pembangunan Ruang Pendidikan Dasar Teknologi (PDT) Terlaksanakan pembangunan gedung sekolah ( ruang alboraturium IPA)
181 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
185 119 54 93 89
06 Pembangunan ruang locker siswa
88
07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
187
25%
30%
Terpenuhinya sarana pendidikan untuk relokasi SMPN 6 Blitar Terpenuhinya sarana pendidikan untuk relokasi SMPN 5 Blitar Tersedianya sarana ekstra pramuka dan PMR Meningkatnya Keamanan dan Kedisiplinan Sekolah Tersedianya rumah penjaga yang lebih baik, bersih, dan nyaman Meningkatkan KBM yangg representatif Tersedianya Sarana Prasarana pendidikan berupa ruang kelas Tersedianya pembangunan Peningkatan RKB Meningkatnya kualitas PBM
1 unit 65%
Meningkatkan hasil belajar Terbangunnya ruang multi media
60%
Terbangunnya Ruang Pendidikan Dasar Teknologi (PDT) Tersedianya Sarana Dan Prasarana pendidikan berupa ruang laboraturium IPA
2 unit 3 unit 80%
1 unit
Dinas Pendidikan
400.000.000 SMPN 2
Dinas Pendidikan
120.000.000 SMPN 7 Blitar 360.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
425.000.000 SMPN 2
Dinas Pendidikan
25%
30.000.000 SD TLUMPU
Dinas Pendidikan
100%
90.000.000 SMPN 7 Blitar 350.000.000 SMPN 2
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
350.000.000 SMPN 2
Dinas Pendidikan
50%
392.250.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
60%
204.370.000 SMPN 4
Dinas Pendidikan
100% 60%
30%
Meningkatnya keamanan sekolah
94
7 lembaga SD
Terwujudnya sarana prasarana sekolah yang 40% memadai
105
Terwujutnya pembangunan paving
2 lembaga
Meningkatnya keamanan, kebersihan dan kesehatan siswa
40%
146
Terlaksananya pembangunan Fasilitas Parkir 1 unit Guru /Karyawan Terbangunnya pagar 165,5 m2
Tercukupinya sarana parkir Guru/Karyawan
40%
Terciptanya keamanan lingkungan
20%
Tercukupinya tempat sepeda siswa 100% Terlaksananya pembangunan tempat sepeda 100% siswa
Meningkatkan parkir siswa Tersedianya tempat sepeda siswa yang memadai
100%
235 09 Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir
127
257 2
Dinas Pendidikan
25.000.000 SMPN 3
1280m
129
50.000.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembangunan lapangan dan olah raga basket yang efektif Terwujudnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Terwujudnya sarana prasarana sekolah
209
Terwujudnya pembangunan saran dan 30% prasarana olahraga bagi siswa Memperlancar kegiatan belajar terutama 2 buah mapel olahraga Terbangunnya lapangan lompat jauh dan voly 18 m/84.5
Dinas Pendidikan
20.000.000 SMPN 1
Tersedianya pembangunan 10 ruang loker siswa untuk Olah Raga yang efektif Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar Meningkatnya kemampuan siswa dalam bidang olahraga Terwujudnya prestasi siswa di bidang olahraga basket Tercapainya pembelajaran olah raga lompat jauh dan voly Tersedianya lapangan basket yang memadai
207
Terlaksananya pembangunan 10 ruang loker 10 unit siswa Terwujudnya sarana olah raga bagi siswa 35%
80%
50.000.000.000 Kota Blitar
30%
2.000.000 SDN Karangsari 1
Dinas Pendidikan
20%
5.000.000 SDN Turi 1
Dinas Pendidikan
70%
10.000.000 SMPN 5 Blitar
Dinas Pendidikan
15%
6.000.000 SDN gedog 2
Dinas Pendidikan
100%
365.182.000 SMPN 4
25%
-
Dinas Pendidikan
286.000.000 SD Bendo 1, Bendo 2, Dinas Pendidikan Kauman 1, Sentul 1, Kauman 2, Tanggung 1, SDI 70.000.000 SDN Karantengah 2 Dinas Pendidikan dan SDI KardinaMassa 25.000.000 SMPN 8 Blitar Dinas Pendidikan 86.000.000 SDN Sananwetan 1, Dinas Pendidikan SDN Rembang 1, SDN Rembang 2 dan SDN Gedog 1 21.000.000 SMPN 7 Dinas Pendidikan 105.750.000 SMPN 4 Dinas Pendidikan
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Tolok Ukur
Target
6
7
8
9
SKPD Penanggung jawab
4 1 unit
Terwujudnya taman sekolah (Green House)
100.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
90% 1 unit
Terpenuhinya saranaKegiatan UKS 90% Meningkatkan belajar siswa di perpustakaan 100%
10.000.000 SMPN 1 150.000.000 SMPN 7 Blitar
Dinas Pendidikan
1 unit
272.000.000 SMPN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
Terlaksananya tahap pembangunan ruang multimedia dan perpustakaan Terwujudnya Jaringan Instalasi listrik yg memadai Terwujudnya sarana air bersih dan sanitasi yang sehat
2 ruang
50.000.000 SMPN 9 Blitar
Dinas Pendidikan
25%
Meningkatnya Sarana Prasarana Ruang 100% Baca Terlayaninya kegiatan Laboratorium 25% multimedia dan perpustakaan Semua kegiatan di aula dapat berjalan lancar 20%
4 lembaga SD
Meningkatnya kebersihan & kesehatan sekolah
6 unit
245 120
Terpenuhinya kebutuhan kamar mandi/WC siswa sesuai SPM Terpenuhinya kebutuhan kamar mandi/WC siswa Terlaksanya pembangunan kamar mandi/WC siswa Terwujutnya pembuatan saluran air Terwujudnya LKS SD untuk 4.998 siswa
76
Terpenuhinya buku dan alat tulis siswa
19 jenis
49
Tersedianya buku pelajaran & alat tulis siswa
77
tersedianya buku perpustakaan dan referensi 900 judul
69 144
Tersedianya Alat Tuklis Siswa Tersedianya buku LKS siswa
256
Terwujudnya suasana belajar yang asyik : 30% alat peraga ipa = 1.000.000, alat peraga mat = 1.000.000, alat peraga ips = 1.000.000
251
Terwujudnya alat praktik dan peraga siswa
252
Terlaksananya pengadan alat musik samproh 1 unit
253 52
Tersedianya alat peraga sekolah Terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa
54 buah 4 jenis
97 78
Pengadaan Alat Praktek Siswa Tercukupinya sarana pembelajaran yang efektif Teralaksananya Pengadaan sarana prasarana Lab. Bahasa Terlaksananya pengadaan sarana prasarana lab multimedia Terwujudnya meja kursi siswa dan meja kursi guru Terwujudnya pengadaan meja kursi siswa
70%
Terwujudnya : a. Meja kursi guru, b. Lemari kelas
35%
156 157
261
195 128
83 107 19 Pengadaan mebelair sekolah 254 251
5
Tolok Ukur
Lokasi
Terlaksananya Pembangunan Taman sekolah berupa Green House Terpenuhinya saranaKegiatan UKS Terpenuhinya ruang perpustakaan yang memadai Terpenuhinya Sarana Ruang Baca
33
18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Target
Usulan Pagu Indikatif
3
106
15 Pengadaan Buku dan alat tulis siswa
Hasil Kegiatan
199
30
13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari
Keluaran Kegiatan
20%
Terwujudnya KM dan WC siswa yang bersih 100% dan sehat 6 ruang Terwujudnya KM dan WC siswa yang bersih 100% dan sehat 5 unit Terwujudnya KM dan WC siswa yang bersih 50% dan sehat 1 lembaga Tercukupinya saluran air bersih 15% 8.160 siswa, Meningkatnya prosentase kelancaran 35% 51 lembaga pelaksanaan PBM SD Terpenuhinya kebutuhan buku dan alat tulis siswa Peningkatan mutu pembelajaran siswa
100%
Tercukupinya kebutuhan buku perpustakaan dan referensi Tercapainya Kebutuhan Siswa Meningkatnya kelancaran proses belajar mengajar Meningkatkan mutu pendidikan
100%
10
65.000.000 SDN Turi 2, Dinas Pendidikan Karangsari 3, Tlumpu, Sukorejo 2 67.500.000 SMPN 7 Blitar Dinas Pendidikan 30.000.000 SMPN 5 Blitar
Dinas Pendidikan
75.000.000 SMPN 8 Blitar
Dinas Pendidikan
50.000.000 SD Bendogerit 1 290.000.000 51 lembaga SD Negeri / Swasta
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
9.000.000 SMPN 5 Blitar
Dinas Pendidikan
48.250.000 SMPN 6 Blitar
Dinas Pendidikan
40.000.000 SMPN 9 Blitar
Dinas Pendidikan
10.590.000 SMPN 10 Blitar 189.720.000 SD se UPTD Sanan
Dinas Pendidikan Dinas Pend.
25%
3.000.000 SDN Karanngsari 2
Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar Tercukupinya pembelajaran seni musik
30%
5.000.000 SDN Tanjungsari 2
Dinas Pendidikan
30%
50.000.000 SD Ploso kerep 2
Dinas Pendidikan
10% 80%
11.880.000 27 SD 33.000.000 SMPN 5 Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
97.000.000 SMPN 10 Blitar 47.500.000 SMPN 6
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
40 unit
Meningkatkan kelancaran praktek IPA Meningkatnya jumlah alat praktik dan alat peraga yang ada Tercapainya Alat Praktek Siswa Proses pembelajaran menjadi menarik dan efektif Tercukupinya Peralatan Lab Bahasa
60%
102.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
40 unit
Tercukupinya peralatan lab. multimedia
60%
102.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
25%
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar
20%
-
3162 eks
35%
15%
3162 eks
10%
24.000.000 SDN Pakunden 2
Dinas Pendidikan
30%
11.200.000 SDN Tanjungsari 1
Dinas Pendidikan
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Tolok Ukur
3
Target
4
5 15%
180
Tersedianya meja dan kursi siswa
70 stel
242
Terpenuhinya pengadaan meja kursi siswa
100%
155
Tersedianya meja kursi siswa
65%
96
Terpenuhinya kebutuhan meja kursi untuk KBM Terpenuhinya meja/kursi siswa untuk KBM
Tolok Ukur
6 Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar Meningkatnya kelancaran proses belajar mengajar Tersedianya meja kursi siswa
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9
10
Target
7
8
10% 10%
21.000.000 SDN Bendogerit 2
Dinas Pendidikan
41.600.000 SMPN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
20.000.000 SMPN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
50 stel
Tersedianya meja kursi di Laboratorium Fisika Terwujudnya sarana KBM
85%
26.500.000 SMPN 5 Blitar
Dinas Pendidikan
80 unit
Terealisirnya meja/kursi siswa untuk KBM
100%
40.000.000 SMPN 9 Blitar
Dinas Pendidikan
Terpenuhinya meubelair Lab IPA Terpenuhinyasarana kegiatan UKS Terpenuhinya mebeler Ruang pramuka Terpenuhinya mebeler Ruang Kelas Tercukupinya kebutuhan almari peraga di kelas Terlaksananya pengadaan AC di lab. Biologi dan Lab. Fisika Terlaksananya pengadaan 6 unit Laptop Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan sekolah dan Olah raga siswa
1 unit 80% 90% 90%
Memperlancar KBM IPA Tersedianya mebeler UKS Tersedianya mebeler Ruang pramuka Terpenuhinya mebeler Ruang Kelas Terwujudnya sarana belajar memadai dan kondusif Tersedianya AC di Lab. Biologi dan Lab. Fisika Tersedianya laptop dikelas reguler Memperlancar pelaksanaan KBM
100% 80% 90%
26.400.000 2.475.000 2.475.000 54.450.000 45.000.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
55%
34.723.000 SMPN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
47% 75%
57.000.000 SMPN 4 Blitar 6.500.000 SMPN 5 Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
3 paket
Tercukupinya Peralatan dan perlengkapan Sekolah dan alat olah raga siswa
40%
40.000.000 SMPN 8 Blitar
Dinas Pendidikan
109 81 246
Terlaksananya pembelian LCD Proyektor Terlaksananya pengadaan Laptop Terpenuhinya kebutuhan komputer siswa
70% 70% 100%
Tersedianya LCD untuk pembelajaran Tersedianya laptop untuk pembelajaran Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa
100%
18.266.600 SMPN 2 20.900.000 SMPN 2 10.000.000 SMPN 7
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
125
Terlaksananya Pengadaan AC 10 Unit
10 unit
33%
86.808.500 SMPN 4
Dinas Pendidikan
126
Terpeliharanya bangunan sekolah Terpenuhinya pengecatan gedung sekolah
0,3 15 RB
TersedianyaLaptop di R TIK, R Lab. Fisika,R Biologi, R Bangunan sekolah terpelihara Terciptanya kenyamanan dalam kegiatan sekolah Tercukupinya Ruang belajar dan ruang guru karyawan Meningkatkan keamanan dan keindahan adanya pintu
25% 75%
37.327.500 SMPN 5 Blitar
Dinas Pendidikan
50%
90.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
100%
8.000.000 SMPN 7 22.400.000 SMPN 1
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Rumah dinas, kepala sekolah, penjaga sekolah terpelihara Ruang kelas terpelihara Meningkatnya ruang kelas yang bersih dan memadai Terpeliharanya Ruang Kelas Dan Ruang Laboratorium Miningkatnya ruang guru yang sehat
20%
-
10% 20%
-
Ruang guru sekolah terpelihara Meningkatkan keamanan, keindahan dan kenyamanan sarana prasarana olah raga terpelihara
25% 100%
79 51 74 95 3 131 108 196 179
23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
210 178 237 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 25 Pemeliharaan rutin ruang kelas sekolah
2 unit 6 Unit 2 jenis
Terwujudnya Pemeliharaan rutin berkala 24 unit bangunan gedung sekolah Terpasangnya pintu kaca 2 unit Terpenuhinya keamanan dengan adanya pintu 90% Terpeliharanya rumah dinas, kepala sekolah, 25% penjaga sekola Terpeliharanya ruang kelas 15% Terwujudnya pemeliharaan ruang kelas 25%
50 26 Pemeliharaan rutin ruang guru sekolah
188 28 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olah raga 30 Pemeliharaan rutin taman, lap. Upacara dan fasilitas parkir
Usulan Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Terwujudnya rak laborat
34
20 Pengadaan perlengkapan sekolah
Keluaran Kegiatan
Meningkatnya Pemeliharaan Ruang Kelas Dan Lab Terwujudnya pemeliharaan ruang guru sekolah Terpeliharanya ruang guru sekolah Terpasangnya pintu ruang guru
45% 15% 30%
Terpeliharanya sarana prasarana olah raga 35
Terwujudnya lingkungan yang terpelihara
15%
SMPN 7 SMPN 1 SMPN 1 SMPN 1 SMPN 6
25.000.000 SMPN 10 Blitar 10%
30%
Dinas Pendidikan
3.600.000 SMPN 7 -
Terwujudnya keindahan lingkungan sekolah
-
Meningkatnya keindahan lingkungan sekolah 10%
-
Dinas Pendidikan
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
218 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 33 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
110
34 Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana air bersih dan sanitary
147 231 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
177 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair sekolah
38 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan sekolah
39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
Keluaran Kegiatan
Usulan Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
4
5
Tolok Ukur
Target
6
7
taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 25% terpelihara Tercukupinya taman dan lingkungan hidup 25% yang bersih dan indah ruang unit kesehatan sekolah terpelihara 30%
Terpeliharanya perpustakaan sekolah
perpustakaan sekolah terpelihara
20%
-
Terwujudnya fasilitas serta pelayanan yang 15% nyaman : sampul = 300.000, lidah buku = 300.000, kartu buku = 300.000, kartu anggota = 300.000, kartu peminjam = 300.000, otomasi kmptr = 1.000.000
Meningkatkan pengetahuan dan Iptek
10%
-
Terwujudnya penambahan daya dan jaringan 30% kabel : tambah daya = 1.000.000, penggantian jaringan kabel = 1.000.000
Meningkatkan kegiatan belajar mengajar 25% siswa komputerisasi serta media elektronika lainya
-
Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Terpeliharanya sarana air bersih dan sanitasi Terwujudnya pemeliharaan saran air bersih
30%
-
25%
jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya terpelihara sarana air bersih dan sanitasi terpelihara
20%
-
15%
Meningkatnya sarana air yang bersih
10%
-
Terpeliharanya sarana sanitary air bersih sekolah Terpenuhinya Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitary Terwujudnya pemeliharaan alat praktik dan peraga Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa
35%
1 paket 100m 30% 35%
Tercukupinya sarana air bersih sekolah Tercukupinya saluran / patusan air pengendali banjir Meningkatnya pemeliharaan alat praktik dan peraga alat praktik dan peraga siswa terpelihara
SKPD Penanggung jawab
9
10
8
Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan 30% fasilitas parkir terwujudnya pemeliharaan berkala taman 4 unit kantor / sekolah Terpeliharanya ruang unit kesehatan sekolah 35% 25%
Lokasi
25.000.000 SMPN 8 Blitar
Dinas Pendidikan
20.000.000 SMPN 6
80%
1.500.000 SMPN 5
Dinas Pendidikan
20%
25.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
25%
-
30%
-
Terlaksananya perbaikan perangkat komputer 7 jenis yang rusak Terpeliharanya mebeluer sekolah 25% Terwujudnya pemeliharaan mebeluer sekolah 15%
Meningkatnya perangkat komputer yang bisa 80% dioperasionalkan mebeluer sekolah terpelihara 20% Meningkatnya kualitas belajar mengajar 10%
10.000.000 SMPN 5
Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan sekolah Terpeliharanya perlengkapan sekolah Terwujudnya pemeliharaan alat rumah tangga sekolah
30%
Meningkatnya proses KBM
25%
-
35% 25%
perlengkapan sekolah terpelihara Meningkatnya proses KBM
30% 20%
-
-
Dinas Pendidikan
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 41 Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah
Tolok Ukur
Target
8
9
Target
1 teras 2 lembaga SD 90%
Terlindunginya pintu kantor TU dan Kepala Sekolah dari hujan dan panas Tercapainya prosentase pembangunan gedung sekolah terpasangnya pagar dekat telkom
265
20.000.000 SMPN 6
Dinas Pendidikan
208
Terlaksananya rehab pintu pagar depan
2 unit
Terwujudnya lingkungan belajar yang kondusif Meningkatkan keamanan lingkungan sekolah 100%
3.500.000 SMPN 7
Dinas Pendidikan
Terlaksananya rehabilitasi gedung SLB Terlaksananya pemasangan keramik dinding 3 kelas
Meningkatkan kualitas PBM Meningkatkan kebersihan kelas
100%
26
14.000.000 SMPN 9 Blitar
Terwujudnya ruang kelas sekolah yang berkualitas Terwujudnya ruang kelas yang indah dan aman Terlaksananya pembangunan gedung sekolah Terpenuhinya Pembangunan Rehab Ruang Kelas Terpasangnya keramikdinding depan kelas
Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar Meningkatnya kualitas PBM
25% 30%
11.000.000 SDN Pakunden 2
Dinas Pendidikan
70%
49.000.000 SDN Kepanjenlor 2
Dinas Pendidikan
100%
Tercapainya prosentase pembangunan gedung sekolah Meningkatkan Proses Belajar Mengajar (BM) Meningkatkan kebersihan dan keindahan ruang kelas Meningkatkan keaman ruang kelas
100%
70 159 233 225 238 269 154 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan pratikum sekolah 21 121
Terpasangnya Pintu yang memenuhi keamanan Terpasangnya jendela yang memenuhi keamanan Tersediannya Ruang Kls Sekolah SMP Nusantara Terlaksananya Rehabilitasi pengeramikan 7 ruang kelas Terwujudnya Laboratorium dan ruang praktikum yang berkualitas Pembangunan Perpustakaan Lab. TI
35% 1 lembaga SD
100%
7
SKPD Penanggung jawab
4
30%
6
Lokasi
Terealisirnya rehabilitasi teras kantor TU dan Kepala Sekolah Terlaksananya pembangunan gedung sekolah Terpenuhinya pemasangan pagar dekat telkom Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah
266
5
Tolok Ukur
Usulan Pagu Indikatif
3
35
35.000.000 SMPN 9 Blitar
Dinas Pendidikan
70%
148.000.000 SDN Sentul 2, Kepanjen kidul 3 5.000.000 SMPN 1
Dinas Pendidikan
25% 60%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
-
500.000.000 SMPN 3
Dinas Pendidikan
100%
42.000.000 SMPN 7
Dinas Pendidikan
100%
8,500,000 SMPN 7
Dinas Pendidikan
Meningkatkan keamanan lingkungan sekolah 100%
6.000.000 SMPN 7
Dinas Pendidikan
1.000.000.000 SMPN 3
Dinas Pendidikan
47%
310.407.000 SMPN 4
Dinas Pendidikan
20%
-
Peningkatan Sarana Prasarana Ruang Kelas 7 unit
10
100%
Meningkatnya kebersihan dan keindahan kelas Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar Peningkatan pelayanan pegawai dan siswa
599.224.000 SMPN 10
Dinas Pendidikan
48.000.000 SMPN 10
Dinas Pendidikan
Pembangunan Dorlup Dan Paving halaman, 60% Perpustakaan Lab. TI Terwujudnya bak pasir, lapangan volly 15%
Peningkatan pelayanan pegawai dan siswa Meningkatnya kualitas kegiatan olah raga
10%
-
22
Terpenuhinya lapangan basket Terlaksananya rahab lapangan basket
1 unit 75%
100% 80%
113.925.000 SMPN 7 49.000.000 SMPN 2
Dinas Pendidikan Dinas Pend.
132
Terlaksananya rehabilitasi tempat sepeda siswa Terwujudnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang berkualitas Terlaksananya rehabilitasi ruang UKS, OSIS, Kopsis, dan pramuka
10 x 30 m
100%
150.000.000 SMPN 9 Blitar
Dinas Pendidikan
30%
Meningkatkan mutu ekstra basket Tersedianya lapangan basket yang baik dan lancar untuk kegiatan olah raga Tertampungnya sepeda siswa di tempat sepeda Meningkatnya kualitas sekolah
25%
-
1 unit bertingkat
Terpeliharanya kebersihan dan keindahan R UKS , OSIS ,Pramuka dan Kopsis
100%
90.000.000 SMPN 4
Dinas Pendidikan
Terealisirnya rehabilitasi lantai dan teras mushola Terpenuhinya kebutuhan listrik
3 x 18 m
Lancaranya kegiatan di mushola
30.000.000 SMPN 9 Blitar
Dinas Pendidikan
90%
Listrik tidak gampang konslet
33.000.000 SMPN 1
Dinas Pendidikan
Tercukupinya kebutuhan dan kelancaran 25% pelaksanaan pelatiahan tentang pemanfaatan TIK sebagai saranaa pendidikan sebanyaka 65 Orang
20.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
49 Rehabilitasi sedang/berat sarana olah raga
51 Rebabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Hasil Kegiatan
262 206
44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Keluaran Kegiatan
52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
255
53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
256
55 Rehabilitasi sedang/berat jaringan listrik sekolah dan perlengkapannya 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
28 239
Terwujudnya kegiatan work shop peningkatan 1 paket SDM tenaga pendidik dan kependidikan pelaksanaan kopetensi tenaga pendidik.
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan Target
4
5
58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
243
Terwujudnya pelaksanaan pelatihan bagi siswa berprestasi bidang Akademik
3 paket
59 Pelatihan penyusunan kurikulum
60
Terlaksananya penyusunan KTSP
99%
63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
36
100%
69 Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
70 Pembinaan minat,bakat dan kreatifitas siswa
85 257
Terlaksananya kegiatan pendampingan SSN 2 lembaga
186
Terselenggaranya sosialisasi MBS di sekolah
142 peserta Tercapaianya penerapan mBS di sekolah
263
Terlaksananya peningkatan pembelajaran PAKEM Terwujudnya pelaksanaan pembinaan minat,bakat dan kreatifan siswa
98%
Terlaksananya lomba siswa berprestasi tingkat Kota Terlaksananya lomba Olimpiade MIPA SD/MI Terlaksananya kegiatan lomba siswa SD
100%
82
247
37 252 52 116
140 205
104 258
143 226
76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6 tercukupi kebutuhan pelatihan dan kelancarana pelaksanaan bagi siswa berprestasi Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga pendidik Kelancaran Penyaluran Dana BOS,BKSM dan Sekolah Kritis Meningkatnya Mutu Hasil Kelulusan
Tersalurnya dana BOS,BKSM dan Sekolah Kritis Terpenuhinya Mutu Sekolah di MTs dan SMP Terlaksananya lomba gugus TK/SD
29
71 Pengembangan Comprehensif Teaching and Learning (CTL) 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi TIK 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Tolok Ukur
176 152 175 194 227
Terlaksananya pembinaan dan olimpiade olahraga SD/MI Terlaksananya lomba lingkungan sekolah sehat
97%
3 paket
97% 8 jenis lomba 97% 98%
Terlaksananya lomba kreativitas anak dan guru TK/SD Terselenggaranya lomba siswa prestasi,Lomba mapel, olimpiade MIPA, olah raga dan kesenian , HAN SD Terlaksanannya Pengembangan CTL di SMPN 3 60 orang guru Terwujudnya pelaksaanan pengembangan materi belajar mengajar metode TIK bagi siswa Terlaksananya informasi program kegiatan pendidikan dasar Terselenggaranya pameran pendidikan
97%
Terlaksananya akreditasi sekolah TK/RA Telaksananya ulangan semester kelas VII, VIII, IX Terlaksananya uji coba UAN Tahun 2011
16 jenis
Termotivasinya sekolah untuk bersaing secara sportif dan kompetitif Terselenggaranya pendampingan kegiatan SSN
Meningkatnya pemahaman guru tentang pembelajaran PAKEM Tercukupinya kebutunan dan kelancaran pelaksanaan pembinaan siswa berprestasi bidang seni dan olahraga Diperolehnya siswa prestasi ke tingkat Provinsi Meningkatnya motivasi siswa untuk mampu bersaing secara sportif Meningkatnya kompetensi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran Meningkatnya prestasi siswa di bidang olahraga Termotivasinya sekolah untuk meningkatkan kesehatan siswa melalui program UKS
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7 25%
100 %
10%
10 %
SKPD Penanggung jawab
10
20.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
40.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
40.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
50.000.000 SMPN 3
Dinas Pendidikan
30.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
50.000.000 SDN Karantengah 1 Dinas Pendidikan dan SDN Sananwetan 3 5.000.000 UPTD PENDIDIKAN Dinas Pendidikan KECAMATAN SANANWETAN 30.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
15.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
20.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
23.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
40.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
40.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Terwujudnya peningkatan kreativitas anak dan guru TK/SD Tercapainya prestasi dibidang masing 600 masing siswa
45.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Meningkatnya Proses Pembelajaran
15.000.000 SMPN 3
Dinas Pendidikan
15.000.000 SMPN 8
Dinas Pendidikan
30%
1 paket
Tercukupinya kebutuhan dan kelancaran pelaksanaan materi belajar metode TIK
2 keg
Meningkatnya kompetensi daya saing sekolah 30%
17.500.000 UPTD KEPKIDUL
Dinas Pendidikan
1 kali
Terpublikasinya hasil pendidikan
Dinas Pendidikan
98% 774 siswa
Meningkatnya kualitas lembaga TK/RA Terealisirnya ulangan semester 1 dan 2 kelas VII, VIII, IX Meningkatkan kesiapan siswa dalam UAN 2011 Meningkatkan NUN dari 6,64 menjadi 6,75
100%
9.000.000 UPTD KEC SANANWETAN 25.000.000 Kota Blitar 1.548.000 SMPN 9 Blitar
100%
12.862.500 SMPN 9 Blitar
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pendalaman materi UAN 245 siswa 100% tahun 2011 Terselenggaranya monotoring evaluasi dan 27 lembaga Terlihatnya hasil pendidikan tahun pelajaran 13% pelaporan UAS 2010/2011 2010/2011
18.375.000 SMPN 9 Blitar
Dinas Pendidikan
245 siswa
25%
25.000.000 UPTD se Sananwetan Dinas Pend.
13%
4.000.000 UPTD KEC SANANWETAN
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Tolok Ukur
3 4 122
1.01.17
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan Target
4 Terlaksananya UASBN SD/MI
5 100%
Terlaksananya ujian akhir semester dan UN kelas 9
Tolok Ukur
Target
6
7
Tercapainya standart kompetensi 3 mata pelajaran Ujian akhir semester dan UN terselenggara dengan baik Terbantunya siswa SD dalam pengadaan seragam batik Terbantunya siswa SMP dalam pengadaan seragam batik
3.600 siswa 3.600 siswa
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
SKPD Penanggung jawab
10
75.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
46.500.000 SMPN 6
Dinas Pendidikan
288.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
165.750.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Pengadaan pakaian seragam siswa sekolah dasar
3
Tersedianya pakaian seragam siswa SD
3.600 stel
Pengadaan pakaian seragam siswa SMP
4
Tersedianya pakaian seragam siswa SMP
1.950 stel
2 unit
Tersedianya doorlop antar ruang
11.550.000 SMAN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
1 unit 1 unit
Terbangunnya gapura sekolah Meningkatnya kinerja dan kemandirian OSIS
60.000.000 SMAN 3 Blitar 45.000.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
197
Terbangunnya doorlop antar ruang kelas/R. laboratorium/ R. Multimedia Terbangunnya gapura sekolah Terlaksananya pembangunan ruang sekretariat OSIS Terlaksananya pembangunan ruang gudang
1 unit
90.000.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
56 5
Tersedianya Ruang Pembelajaran Terbangunnya RKB lantai 1
4 ruang 1 ruang
Meningkatnya keamanan barang habis pakai dan barang inventaris sekolah Bertambahnya Sarana KBM 10% Tersedianya ruang kelas untuk belajar siswa
340.000.000 SMKN 3 Blitar 150.000.000 SMAN 3 Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
27
Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru Bertambahnya Ruang Kelas Baru 8 ruang dilantai 2 Tersedianya ruang belajar di SMKN 1 Terlaksananya pembanguan Lab Komputer
2 ruang
Meningkatnya daya tampung siswa
450.000.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
40%
Terwujudnya kelancaran Proses Belajar Mengajar Bertambahnya ruang kelas di SMKN 1 Tersedianya Ruang ruang Lab Komputer
750.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
400.000.000 SMKN 1 Blitar 250.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
75.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
75.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
10%
450.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
100%
150.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
27.000.000 SMAN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
90.000.000 SMKN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
35.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah 01 Pembangunan Gedung Sekolah
133 219 215
03 Penambahan ruang kelas sekolah
160
05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
6 134 174 198
7
09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 12 Pembangunan perpustakaan sekolah 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari
1 locker AC terpenuhinya alat laboraturium akuntansi komputer Teerpenuhinya cash register dan timbangana harga untuk peralatan lab pemasaran 2 kamar Terbangunnya Sebagian Lab.Akomodasi Perhotelan 100% Terlayaninya kebutuhan ruang multy media dalam proses belajar mengajar 15 x 7,8 m Tersedianya tempat sepeda siswa
100%
267
Tersedianya Ruang Praktek Akomodasi Perhotelan Terbangunnya ruang multy media tahap III
193
Terbangunnya tempat sepeda siswa
182 148
Terbangunnya taman sekolah Jl.Kenari.30 Blitar Terlaksananya pembanguan tempat sepeda
20 x 30 m
Terwujudnya lingkungan yang indah,asri dan 65% hijau TersedianyaTempat Sepeda/Spd motor siswa
75
Terbangunnya tempat sepeda guru
6m x 10m
Tersedianya tempat parkir kendaraan guru
21.000.000 SMAN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
173
Terlaksananya pembangunan jalan paving antar gedung sekolah Terlaksanya pembangunan Gedung UKS
180 m2
Bertambahnya sarana jalan penghubung antar ruang gedung sekolah Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan warga sekolah Tersedianya ruang baca sekolahan
16.200.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
200.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
150.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
Tersedianya saluran pembangunan air hujan
6.000.000 SMAN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
Tersediannya beton cor penutup selokan
7.500.000 SMAN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
161 8 172 211
15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
pembangunan Laboraturium dan ruang praktikum sekolah 9LAB.AKUNTANSI) Terlaksanaan pegadaan cash register dan timbangan harga
4 ruang 1 gedung
124
240 m2
Terlaksananya pembangunan ruang baca 1 ruang perpustakaan Terpasangnya gorong - gorong bis beton Ǿ 50 m 60. Terbangunnya beton cor penutup selokan P = 100 m Terlaksananya Bantuan Buku Pelajaran bagi siswa SMA
Tercapainya Rasio Murid Buku 1:1
50%
100%
100.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Tolok Ukur
3 23
4
Hasil Kegiatan Target
5
Tolok Ukur
6
Terlaksannya pengadaan buku referensi siswa,ATK siswa dan perangkat mengajar guru untuk pembelajaran siswa Terlaksananya penyediaan alat tulis siswa sebanyak 60 jenis Tersedianya kebutuhan alat tulis siswa
20 judul,45 jenis,960 bendel 60 jenis
Terpenuhinya buku referensi siswa,ATK siswa untuk KBM,jurnal kelas,presentasi siswa daftar nilai siswa. meningkatkan kelancaran KBM
14 jenis 10 jenis 29 jenis
240
Terdianya ATK siswa dalam KBM Terselanggaranya Pengadaan Buku dan Alat tulis untuk KBM Terlaksananya pengadaan peralatan olah raga Tersedianya alat praktik dan peraga siswa
Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar KBM Lancar Terpenuhinya Administrasi KBM
149
35 36 61 183 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Keluaran Kegiatan
71
Lokasi
8
9
Target
7
SKPD Penanggung jawab
10
70%
65.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
10%
79.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
17.500.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
36.800.000 SMKN 1 Blitar 45.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
7.500.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
82% 40%
Terselenggaranya kegiatan pelajaran Penjaskes KBM Lancar
100%
35.000.000 SMKN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
Tersedianya Bahan Penunjang praktik siswa 20 jenis
Meningkatnya Ketrampilan siswa
40%
30.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
91
Terlaksananya Pengadaan alat-alat lab. IPA : 1 paket gelas ukur, tabung reaksi, rak tabung reaksi , corong gelas, termometer, neraca mikro, pipet termometer suhu
Terpenuhinya Peralatan Lab. IPA
30%
25.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
123
Terlaksananya pengadaan alat Laboratorium 1 paket Program Keahlian Usaha Perjalanan Wisata : Komputer, laptop , AC, Soft Ware Program ABACUS, Galileo,Air lines System.
Terpenuhinya Peralatan Lab Program Keahlian Usaha perjalanan Wisata
60%
80.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
216
Terlaksananya pengadaan alat Laboratorium 1 paket Program Keahlian Busana Butik: Mesin Obras, Mesin Jahit, gunting zigzag,gunting kain, jarum mesin jahit, mayneken perempuan ukuran M Terlaksananya Pengadaan Alat 1 paket Laboratorium Multi Media : Master Consul, Power Suply, Hed Set , Anflifier, Konecting kabel saklar, TV, Master DVD , LCD Monitor, AC, Karpet, speaker, Komputer
Terpenuhinya Kebutuhan alat praktek dan Peraga Program Keahlian Busana Butik
40%
40.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
Terpenuhinya Peralatan Lab Multi Media
60%
75.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
199
3 jenis
Usulan Pagu Indikatif
25 jenis
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 19 Pengadaan mebeler Sekolah
20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Tolok Ukur
Target
3
4 Terlaksananya pengadaan meja kursi siswa
42 stel
86 169
Tersedianya mebeleur sekolah Terlaksananya pengadaan meja kursi siswa 16 kelas, 3 Set Meja kursi tamu, 3 unit Meja Resepsionis, 3 unit Almari Arsip, 3 unit Meja Biro dan 3 unit Rak Dinding
40% 70%
213
Terlaksananya penyediaan perlengkapan sekolah Terlaksananya pengadaan LCD Proyektor dan Layar OHP Tersedianay perlengkapan sekolah
2 item
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan sekolah Terlaksannya pengadaan laptop LCD Tersedianya kebutuhan rumah tangga sekolah Tersedianya kebutuhan rumah tangga sekolah Terlaksananya Pemeliharaan bangunan sekolah terpeliharanya instalasi listrik
10 jenis
135 136 90 220 244 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
99
34 Pemeliharaan rutin jaringan listrik sekolah dan perlengkapannya
189 191
35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
Hasil Kegiatan
98
103
21 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Keluaran Kegiatan
192 221 24
5
3 set 9 unit
Tolok Ukur
Target
6
7
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan 10% pendidikan Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sistem moving kelas Kelancaran pelayanan administrasi dan KBM 75%
2.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
35.000.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
25.000.000 SMKN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
25%
50.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
80%
22.000.000 SMAN 3 Blitar 20.000.000 SMKN 1 Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
10%
25.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
36 ruang
Tercapainya Sekolah dengan sarana yang memenuhi standart Tersedianya laptop dan LCD Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga sekolah Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga sekolah Terwujudnya Bangunan sekolah yang baik
60%
25.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
70%
Memperpanjang usia barang
70%
5.000.000 SMKN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
Terlaksananya Penyediaan perlengkapan listrik Tersedianya Bahan Baku dan jasa pemeliharaan Terlaksananya Pemeliharaan alat praktik siswa Terlaksananya pemeliharaan komputer,printer,mesin ketik dan penggatian perlengkapanya
5 jenis
10%
3.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
2 unit
Terwujudnya Instalasi Listrik sekolah yang baik Terpenuhinya Sarana Air Bersih
25%
5.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
5 jenis
Terwujudnya Peralatan sekolah yang baik
50%
10.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
25 menambah usia guna alat praktek 30% komputer,15 printer,25,m esin tik
40%
14.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
60%
4.500.000 SMKN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
22.000.000 SMAN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
225.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
393.290.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
60.000.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
50.000.000 SMKN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
Terwujudnya Lingkungan yang asri dan indah 75%
15.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
Meningkatnya pelaksanaan Olah Raga Siswa dan Keindahan halaman Sekolah Meningkatnya jumlah warga sekolah yang beragama Islam melaksanakan ibadah di Musholla Terwujudnya Sarana Air Bersih 80%
80.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
276.000.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
100.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
1 unit 18 jenis 5 jenis
41 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
151
44 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
217
Terpasangnya keramik dinding ruang kelas, R. Lab, R. Multimedia, R. Imersi Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sebanyak 3 ruang Terlaksananya pengadaan rolling door aluminium untuk skat ruang kelas X Terlaksananya rehabilitasi lapangan bola dan pagar lapangan Terlaksanakan rehap pagar
P=122m, T= Terlaksananya keramikisasi dinding luar 1,8 m kelas 20% Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pendidikan 4 unit Berfungsinya kelas yang sekaligus menjadi ruang serba guna 1 unit Meningkatnya prestasi olah raga dan kesehatan jasmani 30 m2 Keamanan,keindahan,lingkungan sekolah
228 249 229
52 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
153
55 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
234
10
90.000.000 SMKN 1 35.000.000 SMKN 2 Blitar
60%
50 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
9
Dinas Pendidikan
terpeliharanya perlengkapan sekolah
114
8
SKPD Penanggung jawab
20.000.000 SMAN 3 Blitar
214
48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olah Raga
Lokasi
Tersedianya meja kursi siswa 1 kelas dan meja kursi guru Terpenuhinya mebeleur sekolah 40% Memperlancar proses KBM,Mempermudah 70% Penyimpanan Arsip, pembahasan masalah Materi Pembelajaran bagi masing-masing Program Keahlian
38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Sekolah
230
Usulan Pagu Indikatif
Tersedianya Bahan Baku dan jasa 2 tempat rehabilitasi taman Terlaksananya Rehabilitasi Paving halaman 40% Depan sekolah Terlaksananya rehabilitasi dan perluasan 1 unit Musholla At Taqwa Tersedianya Bahan Baku dan Jasa Rehabilitasi
1 unit
Tersedianya service AR
30 m2
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
223
58 Pelatihan penyusunan kurikulum
200
63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA
92
65 Pengembangan metode belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
37
150 241
67 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah
69 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
70 Pengiriman atlit olimpiade mata pelajaran di berbagai event perguruan tinggi 71 Fasilitasi Penerimaan Siswa Baru
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
4
5
Tolok Ukur
Target
6
7
10
Meningkatnya kualitas pendidikan SMK Kota Blitar Terwujudnya tingkat kelulusan Kejar Paket C 100%
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
90.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Terselenggaranya Workshop Metode Belajar 60 guru Mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan komunikasi Terselenggaranya metode mengajar dengan 4 unit menggunakan internet Tersedianya layanan belajar mengajar 601 siswa dengan menggunakan teknologi informasi
Terwujudnya guru SMP/sederajat & SMA/sederajat sebanyak 60 guru yang mengikuti workshop Siswa trampil mengoperasikan internet, luas 25% pengetahuan. Terwujudnya Sarana Belajar dengan 40% menggunakan sarana teknologi informasi
15.000.000 UPTD Pusat Sumber Belajar
Dinas Pendidikan
40.800.000 SMKN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
10.000.000 SMKN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
Terjalin komunikasi langsung antara sekolah dengan stakeholder dlm pengelolaan pendidikan Mempermudah pengenalan masyarakat terhadap Sekolah 6 program Terfasilitasinya Kegiatan sosialisasi 60% 3x meningkatkan perolehan rata-rata UNAS dan 100% pelaksanaan mempertahankan protesentase kelulusan ,605 siswa 100%
17.500.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
14.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
7.500.000 SMKN 3 Blitar 25.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
170.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
60.000.000 Kota Blitar 75.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
45.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
25.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
15.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
40.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
10.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
20.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
15.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
236 9
Terselenggaranya Kegiatan sosialisasi Terlaksananya Try Out Kelas XII untuk 605 siswa
138
Terlaksananya Uji kompetensi Siswa SMK
Meningkatnya ketrampilan Siswa SMK
10 11
Terlaksananya UAN SMK Terlaksananya UN SMP/SMA Kota Blitar
Terwujudnya kelulusan Siswa SMK Tersedianya pemetaan kompetensi siswa
184
Terkirimnya atlit olimpiade 5 mapel x 3siswa x 3 orang 3 event Terlaksananya Proses penerimaan Siswa Baru SMP dan SMA Negeri Terlaksananya kegiatan seleksi PMDK SMK
Terlaksananya kegiatan olimpiade siswa di Perguruan Tinggi Terpilihnya Siswa Baru SMPdan SMA Negeri Terleleksinya siswa SMK yang ikut PMDK
Terlaksanya penyeleng-garaan Lomba Kompetensi siswa SMK Tk.Nasional Terlaksanya penyeleng-garaan Lomba Kompetensi siswa SMK Tk.Propinsi Terlaksanya penyeleng-garaan Lomba Kompetensi siswa SMK Tk.Kota Terselenggarakannya seleksi paskibraka
Tercapainya peningkatan prestasi siswa SMK Tercapainya peningkatan prestasi siswa SMK Tercapainya peningkatan prestasi siswa SMK Diperolehnya peserta paskibraka tingkat provinsi dan nasional Terseleksinya Karya Ilmiah Remaja Tingkat SMP & SMA sebanyak 12
39
9
Dinas Pendidikan
Fasilitasi Publikasi dan Sosialisasi SMK
141
8
SKPD Penanggung jawab
40.000.000 SMKN 2 Blitar
100
170
Lokasi
Terwujudnya Guru yang kompeten
Terlaksananya sosialisasi Program pendidikan Sekolah Menengah
38
Usulan Pagu Indikatif
Terlaksananya Guru yang melaksanakan 80% Magang di DU/DI dan Mengikuti Diklat Terlaksanya pelatihan penyusunan Kurikulum SMK Terlaksananya UNPK Paket C / SMA 900 orang
72
87 72 Fasilitasi Lomba Kompetensi Siswa SMK
Keluaran Kegiatan
73 Penyelenggaraan program seleksi paskibraka
48
74 Penyelenggaraan Lomba KIR Siswa
25
Terlaksananya lomba KIR Tingkat SMP & SMA Tahun 2010 sebanyak 60 peserta
60 peserta
75 Pengiriman 10 Siswa dan 5 Guru pada Program Sister School dg Pemerintah Singapore
101
Terlaksananya Pembelajaran di ST Francis International School di Singapura
10 orang
Terpenuhinya Standar Kopentensi Pendidik dan Peserta Didik Bertaraf Internasional
76 Penambahan Tanah Sekolah
222
Bertambahnya prasarana sekolah
201
100%
78 Fasilitas Penyelengaraan Lomba Olah raga dan Science siswa SMP/SMA
63
Terlaksananya pengadaan tanah untuk penambahan prasarana sekolah Terlaksananya Pengiriman siswa SMK keluar negeri Terlaksananya FLSN,O2SN dan OSN
1 unit
77 Fasilitasi pengiriman siswa SMK ke Luar Negeri
Terwujudnya peningkatan wawasan siswa SMK Terpilihnya Siswa berprestasi Bidang seni,olah raga dan science
100%
20%
10%
105.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
1.300.000.000 SMAN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
25.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
75.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Nomor/Ko de
1
1.01.18
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Tolok Ukur
3
03 Penambahan ruang kelas sekolah
8
04 Pembangunan Ruang Kantor guru BK
10
62 Penyedian bagi keluarga tidak mampu
1
94 Pengadaan pakaian seragam siswa sekolah menengah
2
4
Hasil Kegiatan Target
5
Tolok Ukur
Lokasi
8
9
Target
6
7
SKPD Penanggung jawab
10
Tersedianya RKB (7 ruang) dan pembangunan pagar keliling Tinggi 1,5 m Panjang 767 m Terbangunya Ruang Guru BK yang representatif di lantai 2 Tersedianya bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan bagi siswaa SMA,SMK,MA Tersedianya pakaian seragam siswa sekolah menengah
2 jenis
1.600 stel
Terbantunya siswa sekolah menengah dalam 1.600 pengadaan seragam batik siswa
176.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pemberian insentip Guru Paud Se Kota Blitar Terlaksananya pemberian insentip Tutor Paket C Kota Blitar Terlaksananya kegiatan Bimtek Tutor Paket
210 orang
Diperolehnya Peningkatan kesejahteraan guru Paud Diperolehnya Peningkatan Kesejahteraan Tutor Paket Diperolehnya Peningkatan Managemen Pembelajaran Beroperasinya penyaluran dana bantuan madin, guru swasta, dan guru madin
100%
504.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
100%
314.160.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
75%
20.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
70%
1.700.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Diperolehnya Ketrampilan bagi WB ,peningkatan pendapatan WB Diperolehnya Peningkatan Kreatifitas PTKPNFdan WB serta Pameran
100%
45.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
60.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
1 Ruang 4932 siswa
bertambah RKR untuk menampung/KBM siswa,serta adanya bangunan pagar untuk keamanan lingkungan sekolah Memperlancar tugas guru BK dalam bimbingan konseling pada siswa Meningkatnya angka partisipasi sekolah
Usulan Pagu Indikatif
100%
965.000.000 SMKN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
100%
200.000.000 SMKN 2 Blitar
Dinas Pendidikan
5%
5.918.400.000 Kota Blitar
DPKD
Program Pendidikan Non Formal 01 Perberdayaan tenaga pendidik non formal
14 40 64
1.01.19
Keluaran Kegiatan
119 orang 100 orang
02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
15
Tersalurkannya dana bantuan operasional madin dan tambahan kesejahteraan guru swasta serta guru madin
1 paket
05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
202
Terlaksananya kgiatan Kecakapan hidup Wb 50 WB
12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
171
13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
203
Terlaksanannya Kegiatan HAI Di Tingkat 1 kali Kota dan Pameran di Kota / Kab Se Jawa Timur Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi 99 lembaga Diperolehnya lembaga yang bermutu dan dan pelaporan penyelenggaran lembaga standat pendidikan non formal di Kota Blitar
100%
Program Pendidikan Luar Biasa 07 Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
259
Sarana lapangan Basket mini
1 lapangan
Mengoptimalkan kemampuan motorik siswa
30%
1.500.000 SDLBN Sukorejo
Dinas Pendidikan
17 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
253
Logicco Piccolo (Matematika)
1 paket
18 Pengadaan mebelair sekolah
258
Meja & Kursi Guru
Meningkatkan kemampuan siswa dalam pelajaran matematika Mempermudah guru dalam menyelesaikan tugas administrasi sekolah
10%
850.000 SDLBN Sukorejo
Dinas Pendidikan
30%
7.500.000 SDLBN Sukorejo
Dinas Pendidikan
102
Meja & Kursi siswa
Kenyamanan siswa dalam belajar
20%
5.250.000 SDLBN Sukorejo
Dinas Pendidikan
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 19 Pengadaan perlengkapan sekolah
Tolok Ukur
3 267
4
Hasil Kegiatan Target
5
Tolok Ukur
Target
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9 100.000.000 Kota Blitar
SKPD Penanggung jawab
10
100%
Meningkatnya kualits proses pembeljaran
7
3 ruang
Meningkatnya proses pembelajaran masing- 50% masing kelas
48.000.000 SDLB Sukorejo
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
41
Terlaksananya kegiatan sertifikasi pendidik
315 orang
Terpenuhinya jumlah guru bersertifikat
35.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
137
Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah yang berlualitas Terlaksananya pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi Terselenggaranya Pelatihan untuk Pendidik RSBI memenuhi standar kompetensi pengajar RSBI sebanyak 10 peserta
170 orang
Terwujudnya kepala sekolajh yang berkualitas
40.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
50 orang
Terpilihnya guru dan kepala sekolah berprestasi tingkat Kota Blitar Terpenuhinya standar kompetensi tenaga pendidik MIPA Bhs. Inggris RSBI
70.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
30.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
Terlaksanaan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi jabatan fungsional guru Terlaksanaya Pelatihan IT melalui kegiatan ini Terlaksananya seleksi guru berprestasi
10 kali
Kegiatan MGMP lancar
12.500.000 SMAN 3 Blitar
Dinas Pendidikan
400 orang
Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pendidik Meningkatnya Kemampuan Guru dalam kegiatan Belajar mengajar Terwujudnya peningkatan SDM guru
30.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
75.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
55 03 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi
73
04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
24
08 Pengembangan mutu dan kualitas program Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik
65 142 204
10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 13 Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Guru
1.01.21
Keluaran Kegiatan
Tersedianya Sarana Prasarana pada SLB,SMPLB,SMALB Terealisasinya penyekatan ruang SDLB
44 Rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah
1.01.20
Indikator Kinerja Prioritas
16 66
10 orang
100% 81 org
Terselenggarakannya pemberian 870 orang penghargaan bagi GTT dan PTT Terlaksananya lomba Karya Ilmiah Guru TK, 80 peserta SD, SMP & SMA Tahun 2010 sebanyak 80 peserta
Terpenuhinya kebutuhan penghargaan bagi GTT dan PT Terseleksinya karya ilmiah guru sebanyak 24
Terlaksananya sosialisasi minat dan kebiasaan membaca
Tercapainya jumlah guru &kelompok gemar membaca yang mengikuti sosialisasi sebanyak 130 0rang Diperolehnya Peningkatan Minat Baca
75%
81 org
6.000.000 UPTD Kec. Sananwetan 261.000.000 Kota Blitar 20.000.000 Kota Blitar
Dinas Pend. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 05 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpus dan Minat Baca Daerah
115
08 Publikasi dan Sosialisasi Minat Baca
62
09 Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah
17
68
130 orang
Terlaksananya penambahan dan peningkatan pengadaan sarana di taman baca AC 1 unit,Tralis 4 buah,ATK selama 1 tahun,pembe lian majalah selama 1 tahun Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Majalah 2 kali ilmiah Tersedianya bahan pustaka sebanyak 1 paket 1 paket dan penyempurnaan program penelusuran
20.000.000 UPT Pusat Sumber
Dinas Pendidikan
Belajar
30.000.000 Taman Baca (Manca) Dinas Pendidikan Kota Blitar
Terbitnya Majalah Ilmiah sebagai sarana publikasi Terpenuhinya bahan pustaka sebanyak 1 paket dan penyempurnaan program penelusuran 80%
80%
20.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
20.000.000 UPT Pusat Sumber
Dinas Pendidikan
Belajar
Nomor/Ko de
1 1.01.22
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
II
1.02.16
3
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Terbitnya buku profil datadik
111
Terlaksananya Manajemen penganggaran pada dinas pendidikan Terlaksananya pelaksanaan ujian sertifikasi bertaraf Internasional untuk siswa
2 kali
9
25 siswa
07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
254
terlaksannay kegiatan citizen charter
1 lembaga
09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12
Terlaksananya kegiatan Citizen Center Terlaksananya kegiatan evaluasi Citizen Carter
1 lembaga 1 Lembaga
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Tersedianya analisa data Pendidikan tahun pelajaran 2009/2010 Terselenggaranya perencanaan kegiatan
100%
35.000.000 Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
45%
20.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan TEST CAMBRIDGE terwujudnya citizen charter
50%
30.000.000 SMAN 1 Blitar
Dinas Pendidikan
15%
30.000.000 SND Snananwetan 3
Dinas Pendidikan
Tersedianya Dokumentasi Tercukupinya kebutuhan manajemen pendidikan
45%
30.000.000 SMPN 4 Blitar 6.500.000 SMAN 3 Blitar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Bidang KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
4
Terlaksananya pengadaan obat Pelayanan 176 jenis Kesehatan Dasar, Kimia dan Rawat Inap dan alkes habis pakai, entrarol, asi
Tercapainya pelayanan kesehatan secara optimal
90%
1.500.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
22
Terpenuhinya laporan NAPZA tepat waktu 12 kali dan penatalaksanaan sistem sterilisasi alkes
Adanya tertib administrasi dan meningkatkan 50% umur penggunaan alkes
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
16
354.363.600 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
11
Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Tercapainya peningkatan kesehatan khusus di masyarakat
70%
16 Peningkatan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa,Olahraga,Batra dan Kesehatan Kerja)
Tercapainya monitoring dan pelayanan P3K, 12 bulan etika pelayanan dan PKP Pelayanan kesehatan indra,jiwa, gigi mulut, 13 keg olah raga,batra dan kesehatan kerja
50%
201.164.200 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
17 Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita Anak pra sekolah
5
10 keg
Tercapainya peningkatan kualitas Pelayanan 80% Kesehatan Ibu, Bayi, Balita Anak pra sekolah
374.630.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
18 Peningkatan Kesehatan anak dan remaja
13
4 keg
Adanya peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
90.800.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
19 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
15
Terselenggaranya Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu, Audit Maternal Perinatal, LBI, APN, Pelatihan PONED, fasilitasi pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Anak Balita dan pelatihan see and treat Terselenggaranya kegiatan PKPR, pelatihan kader Triwisada, KKR dan skrining UKS Terselenggaranya Pelatihan ABPK, evaluasi program kesehatan reproduksi, Audit Medik KB dan Deteksi Dini Kanker Rahim untuk Masyarakat Miskin Terselenggaranya sosialisasi masalah kesehatan akibat dampak rokok dan penanganan masalah rokok
4 keg
Tercapainya cakupan akseptor KB aktif dan peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang PMTCT/HIV
129.750.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
1 kegiatan
Tercapainya penanganan dan penanggulangan kesehatan akibat dampak rokok
1.500.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
Terselenggaranya pengawasan keamanan pangan yang beredar
50%
Adanya peningkatan keamanan pangan yang 50% beredar
200.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan
1
50%
Program Pengawasan Obat dan Makanan 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02.18
Hasil Kegiatan
42
Pencegahan dan penanggulangan masalah akibat dampak rokok (DBHCHT)
1.02.17
Keluaran Kegiatan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1.02.15
Indikator Kinerja Prioritas
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
17
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 07 Pengembangan Taman Toga untuk TP PKK Kecamatan & TP PKK Kelurahan 07 Pengembangan Taman Toga untuk TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan 07 Pengembangan Taman Toga untuk TP PKK Kecamatan & TP PKK Kelurahan
1.02.19
1.02.20
Indikator Kinerja Prioritas
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
3
Usulan Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan Target
4
5
Tolok Ukur
6
Target
7
8
9
SKPD Penanggung jawab
10
2
Terlaksananya pengadaan Taman TOGA
17
Terlaksananya pengadaan Taman TOGA
16
Terlaksananya pengadaan Taman TOGA
01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
18
Terlaksananya keg. Promosi dan informasi sadar hidup sehat melalui media cetak dan media elektronik, media keliling serta pengkajian PHBS di semua tatanan
6 keg
Terwujudnya peningkatan kemandirian 65% masyarakat untuk ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
220.336.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
05 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
19
Terlaksananya kegiatan pengembangan UKBM meliputi desa siaga,revitalisasi Posyandu Pengembangan Pos UKK dan Tersusunnya profil UKBM
21 kel
Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan di posyandu dan terlaksananya optimalisasi pemberdayaan masyarakat
50%
357.167.500 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
9
Terlaksananya Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin bagi Anak Usia Dini
82 TK/RA dan 29 PAUD
Perbaikan status gizi Anak Usia Dini di TK/RA dan PAUD
6000 orang
620.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1
Adanya tambahan gizi bagi Posyandu Balita Perbaikan status Gizi Balita Dan Lansia Posyandu se dan Lansia oleh TP PKK Kecamatan kecamatan
1 kec
Adanya tambahan gizi bagi Posyandu Balita Perbaikan status gizi balita dan lansia Posyandu se dan Lansia oleh TP PKK Kecamatan kecamatan
1 kec
1 Kec 1 Kec 1 Kec
Mewujudkan aman TOGA untuk obat keluarga dan pemanfaatan lahan tidur Mewujudkan aman TOGA untuk obat keluarga dan pemanfaatan lahan tidur Mewujudkan aman TOGA untuk obat keluarga dan pemanfaatan lahan tidur
Lokasi
1 Kec
10.000.000
1 Kec
10.000.000
1 Kec
10.000.000
Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
10
17
1
Adanya Tambahan Gizi Bagi Posyandu Balita Posyandu se Perbaikan status gizi balita dan lansia Dan Lansia oleh TP PKK Kecamatan kecamatan Terlaksananya survey Kadarzi, pemberian makanan tambahan balita, lansia resiko tinggi , pemantauan status gizi, monitoring evaluasi program dan penanggulangan masalah kesehatan
21 kel
Adanya pemetaan dan peningkatan status gizi masyarakat serta penurunan prevalensi keluarga rawan gizi
35.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
35.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
35.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1 kec 70%
374.750.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1 1.02.21
1.02.22
1.02.23
1.02.25
Indikator Kinerja Prioritas
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 05 Penyehatan Lingkungan
20
Tersedianya sarana sanitasi standart serta penyediaan air bersih Tersedianya bahan laboratorium
70%
Penurunan penyakit akibat lingkungan buruk 75%
165.900.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
06 Pengembangan Laboratorium Kesehatan
14
70%
Adanya peningkatan pengawasana kualitas lingkungan baik secara fisik, biologi dan kimiawi Penurunan penyakit akibat limbah dan keracunan pestisida
40%
200.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
07 Peningkatan Upaya Pengamanan Penggunaan pestisida, pengolahan limbah cair dan padat
23
Terlasananya pengawasan dan pengamanan 70% limbah cair dan padat serta keracunan pestisida
50%
250.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
10
Tercapainya sistem Penatalaksanaan laporan 2 laptop SE dan terevaluasinya SE penyakit yang berpotensi KLB serta pencegahan, penanggulangan masalah KIPI dan tersedianya sarana prasarana flu burung center Terlaksananya Kegiatan penangulangan dan 75% pemberantasan serta pencegahan Demam Berdarah
Terwujudnya UCI kelurahan serta pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penyakit berpotensi wabah
100%
737.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
12 Pemberantasan Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengeu)
2
Penurunan Angka Kesakitan, Kematian dan tercapainya Angka Bebas Jentik
Morbidita s 20/100.00 0 ,mortalita s < 1% dan ABJ 80%
660.166.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
Tersusunnya standar pelayanan dirumah sakit Terlaksananya monev (kontrak pelayanan CC) Terlaksananya pemberian insentif kader posyandu lansia dan balita Terpenuhinya Software/Hardware dalam upaya optimalisasi pelayanan berbasis TI
1 keg
Meningkatnya mutu pelayanan
100%
100.000.000 RSD Mardi Waluyo
RSD Mardi Waluyo
100%
Terwujudnya peningatan mutu pelayanan CC
300.000.000
Dinas Kesehatan
571.200.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
1 paket
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan kader Tercitapnya pengelolaan RS berbasis IT
200.000.000 RSD Mardi Waluyo
RSD Mardi Waluyo
Terlaksananya pembangunan puskesmas Pakunden Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pakunden Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan gigi dan mulut BP, UGD, Lab dan kalibrasi
1 keg
Meningkatnya keterjangkaunya layanan kesehatan di Kota Blitar
1 lokal
Peningkatan pelayanan kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 01 Penyusunan standart pelayanan rumah sakit
3
02 Evaluasi dan pengembangan standat pelayanan kesehatan Insentif kader posyandu lansia dan balita (hbah)
25
07 Pengembangan Sistim Informasi Manajemen RS
5
92 org
Program Pengadaana, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaraana Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Posyandu 01 Pembangunan Puskesmas 02 Pembangunan puskesmas pembantu
26 27
07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
7
1 lokal
Peningkatan pelayanan kesehatan
1 keg
Meningkatnya mutu layanan kesehatan di Kota Blitar Terwujudnya pemeliharaan alat kesehatan gigi dan mulut BP, UGD, Lab dan kalibrasi
3 lokasi
3.000.000.000 Eks Polsek Sukorejo
Dinas Kesehatan
80%
150.000.000 Ex Polsek Sukorejo
Kec. Sukorejo
80%
30.000.000 Kelurahan Tlumpu
Kec. Sukorejo
1.043.300.000 Eks Polsek Sukorejo 116.220.000
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1.02.26
1.02.27
Indikator Kinerja Prioritas
Tolok Ukur
3
1.02.33
4
Hasil Kegiatan Target
Tolok Ukur
Target
5
6
7
6
Terlaksananya rehab pustu bendil, klampok dan rumah dinas kep.kidul, balapan, tanjungsari dan blitar serta bendo, sentul 2
4 lokasi
01 Pembangunan rumah sakit
1
18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
4
Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit 1 tahun Tahap III Terlaksananya pengadaan alat laboratorium, 8 item radiologi, dan bedah syaraf
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
2.300.000.000 Kota Blitar
SKPD Penanggung jawab
10 Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata Terwujudnya Pembangunan Rumah Sakit Tahap III Semakin lengkapnya peralatan rumah sakit untuk kesembuhan pasien
1 tahun
80.000.000.000 RSD Mardi Waluyo
RSD Mardi Waluyo
100%
18.300.000.000 RSD Mardi Waluyo
RSD Mardi Waluyo
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-paru/ Rumah sakit Mata 03 Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
1.02.28
Keluaran Kegiatan
Terselenggranya pemelihraan gudang obat/apotik
1 lokasi
681.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
Terlayaninya pasien peserta Askes PNS Sosial Terlaksananya penilaian Angka Kredit Jabfung, nakes teladan serta adanya perencanaan ketenagaan
20.000 orang 90%
Terselenggaranya cakupan jaminan 30% pemeliharaan pra bayar masyarakat Terwujudnya pengelolaan tenaga kesehatan 60% dan penempatan jabatan fungsional sesuai standart serta pemilihan nakes teladan
250.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
69.000.000 Kota Blitar
Dinas Kesehatan
Upaya peningkatan kualitas dokter dan 1 keg paramedis Terlaksananya pemberian jaminan kesehatan 100% bagi masyarakat miskin Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi 3 kec pasien kurang mampu
Terlaksananya pendidikan formal dokter, paramedis, dan pegawai lainnya. Meningkatnya cakupan Jamkesmas
200.000.000 RSD Mardi Waluyo
Tersusuny a dokumen laporan capaian kerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD, prof il, lakip, DPA
Tersediany a dokumen laporan capaian kinerja SKPD
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
8
05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
21
05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
6
07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
2
Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Pembangunan manajemen perencanaan dan ev aluasi bidang kesehatan dan ev aluasi aplikasi SIK
3
12
100%
20%
1.500.000.000 Kota Blitar
3 kec
150.000.000 Kota Blitar
130.254.000 Kota Blitar
RSD Mardi Waluyo Dinas Kesehatan RSD Mardi Waluyo
Dinas Kesehatan
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1
III 1.03.15
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Bidang PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 03 Pembangunan jalan
05 Pembangunan jembatan
1.03.16
Indikator Kinerja Prioritas
1
Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di 1 keg Jl. Kalimas Gg. Bawah Kabel RW 05
Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Kalimas Gg. Bawah Kabel RW 05
1 keg
139.500.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di 1 keg Jl. Kalimas Gg. Hertik RW 05 Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di 1 keg Jl. Mahakam Gg. P. Gito RW 05
Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Kalimas Gg. Hertik RW 05 Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Mahakam Gg. P. Gito RW 05
1 keg
106.950.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
279.000.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di 1 keg Jl. Mahakam Gg. Paino RW 05 Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di 1 keg Jl. Mahakam Gg. 3 Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di 1 keg Jl. Mahakam Gg. Wagini RT 03 RW 05
Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Mahakam Gg. Paino RW 05 Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Mahakam Gg. 3 Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Mahakam Gg. Wagini RT 03 RW 05
1 keg
82.770.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
117.645.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
71.610.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di Jl. Cemara Gang Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di Jl. Batanghari Barat Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di Jl. Kali Proyo Utara Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di Jl. Tembus Kali Baru - Bengawan Solo
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Cemara Gang Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Batanghari Barat Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Kali Proyo Utara Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Tembus Kali Baru - Bengawan Solo
1 keg
46.500.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
93.000.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
279.000.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
418.500.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal di di Selatan SMA 2 Terlaksananya Pembangunan Jalan di Kel. Tanggung ( tembus makam) Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Jl. Ciliwung Gang Dilaksananya Pembangunan Jalan Aspal di Jl. Bawean Pelaksanaan Pembangunan Jalan Aspal di Jl. Letda Markawi tembus Jl. Mojopahit
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di di Selatan SMA 2 Terwujudnya Prasarana Jalan di Kel. Tanggung (tembus makam) Terwujudnya Prasarana Jalan dan Jembatan di Jl. Ciliwung Gang Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Bawean Terwujudnya Prasarana Jalan Aspal di Jl. Letda Markawi tembus Jl. Mojopahit
1 keg
114.855.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
77.500.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
53.352.000 Kec. Kep. Kidul
Dinas PU
1 keg
558.000.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
500.000.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
Perlaksanaan Pembangunan Jembatan Kalicari tembus Bonbin
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jembatan Kalicari tembus Bonbin
1 keg
800.000.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg 1 keg 1 keg
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 03 Pembangunan saluran drainase/ gorong - gorong
Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase di Wilayah Kota Blitar Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase di jalan baru Kota Blitar
Terwujudnya Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase di Wilayah Kota Blitar Terwujudnya Pembangunan Saluran Drainase di Wilayah Kota Blitar
1.000.000.000 Kota Blitar
Dinas PU
450.500.000 Kota Blitar
Dinas PU
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 05 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.18
Indikator Kinerja Prioritas
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
4
5
Tolok Ukur
6
Terlaksananya Peningkatan Duiker di Jl. 1 keg Mahakam A-F Terlaksananya Peningkatan Saluran + Duiker 1 keg di Depan Kantor Kelurahan Tanjungsari
Terwujudnya Prasarana Duiker di Jl. Mahakam A-F Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Depan Kantor Kelurahan Tanjungsari
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7
SKPD Penanggung jawab
10
1 keg
22.355.000 Kec.Sukorejo
Dinas PU
1 keg
202.950.000 Kec.Sukorejo
Dinas PU
Terlaksananya Rehabilitasi Duiker di Jl. 1 keg Cemara Terlaksananya Rehabilitasi Duiker di Jl. Jati 1 keg
Terwujudnya Prasarana Duiker di Jl. Cemara 1 keg
15.600.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
Terwujudnya Prasarana Duiker di Jl. Jati
13.000.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
Terlaksananya Rehabilitasi Duiker di Jl. Brantas Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase di Jl. A. Yani Depan Kodim Terlaksananya Rehabilitasi Saluran dan duiker di Jl. Mastrip Depan Bokor Mas Terlaksananya Rehabilitasi Duiker di Jl. Ciliwung (Selatan kantor Kelurahan) Terlaksananya Rehabilitasi Duiker di Kel. Ngadirejo Terlaksananya Rehabilitasi Duiker di Jl. Agus Salim
1 keg
Terwujudnya Prasarana Duiker di Jl. Brantas 1 keg
31.200.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Jl. A. Yani Depan Kodim Terwujudnya Prasarana Saluran dan duiker di Jl. Mastrip Depan Bokor Mas Terwujudnya Prasarana Duiker di Jl. Ciliwung (Selatan kantor Kelurahan) Terwujudnya Prasarana Duiker di Kel. Ngadirejo Terwujudnya Prasarana Duiker di Jl. Agus Salim
1 keg
195.400.000 Kec. Kepkidul
Dinas PU
1 keg
293.100.000 Kec. Kepkidul
Dinas PU
1 keg
6.204.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
15.600.000 Kec. Kep.Kidul
Dinas PU
1 keg
18.200.000 Kec. Kep.Kidul
Dinas PU
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Jl. Segaran Wagir Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Kalimas Gg. I Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Kalimas Gg. III Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Kalimas Gg. IV Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Jati Gang Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Kali Porong Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Bakung Barat ( Perlintasan KA )
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl.Jl. Segaran Wagir Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Kalimas Gg. I Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl.Kalimas Gg. III Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Kalimas Gg. IV Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Jati Gang Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Kali Porong Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Bakung Barat ( Perlintasan KA )
1 keg
217.404.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
71.676.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
108.702.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
50.886.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
178.200.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
221.760.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
32.630.400 Kec. Sukorejo
Dinas PU
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Mastrip Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Serayu Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Panglima Polim Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Dewi Sartika Gang Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Ir. Soekarno Gg. Sodiqi
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Mastrip Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Serayu Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Panglima Polim Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Dewi Sartika Gang Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Ir. Soekarno Gg. Sodiqi
1 keg
784.080.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
490.604.400 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
308.880.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
142.560.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
118.800.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Sawunggaling tembus Gg. RT. Slamet
1 keg
308.880.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Mas Mansyur Selatan
1 keg
32.630.400 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
1 keg
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara 1 keg hotmix di Jl. Sawunggaling tembus Gg. RT. Slamet Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara 1 keg hotmix di Jl. Mas Mansyur Selatan
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan Target
4
Tolok Ukur
5
6
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7
SKPD Penanggung jawab
10
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Panjaitan tembus Agus Salim
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Panjaitan tembus Agus Salim
1 keg
45.144.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Kali Deres Utara Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Merapi tembus Jl. Masjid
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Kali Deres Utara Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Merapi tembus Jl. Masjid
1 keg
35.640.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
76.032.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Kelud Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Lawu Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Tronojoyo tembus Sumantri Brojonegoro Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Kalimantan Gang Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Mojopahit Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Rote Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Sulabesi Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Serimata Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Kopda Romli Gang Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Kol. Sugiono Gg. Masjid
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Kelud Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Lawu Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Tronojoyo tembus Sumantri Brojonegoro
1 keg
277.200.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
285.120.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
59.400.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Kalimantan Gang Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Mojopahit Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Rote Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Sulabesi Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Serimata Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Kopda Romli Gang Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Kol. Sugiono Gg. Masjid
1 keg
190.080.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
52.272.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
142.560.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
55.440.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
47.520.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
380.160.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
26.136.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Biak Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. WR. Supratman Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Suryat Selatan Gang
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Biak Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. WR. Supratman Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Suryat Selatan Gang
1 keg
47.520.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
760.320.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
35.640.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Wilis Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Ketapang Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Nusa Laut Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Saparua
1 keg
Terwujudnya Wilis Terwujudnya Ketapang Terwujudnya Nusa Laut Terwujudnya Saparua
Prasarana Jalan hotmix di Jl.
1 keg
76.032.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
Prasarana Jalan hotmix di Jl.
1 keg
47.520.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
Prasarana Jalan hotmix di Jl.
1 keg
47.520.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
Prasarana Jalan hotmix di Jl.
1 keg
47.520.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
1 keg 1 keg
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
1 keg 1 keg
1 keg 1 keg 1 keg
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
06 Rehabilitasi/pemeliharaan jalur pedestrian
1.03.19
Indikator Kinerja Prioritas
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan Target
4
5
Tolok Ukur
6
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7
SKPD Penanggung jawab
10
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Hasanudin Gg. SD ketimur
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Hasanudin Gg. SD ketimur
1 keg
23.760.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Parto Hardjono Gg. Balai RW ketimur Terlaksananya Pemeliharaan Jalan secara hotmix di Jl. Sumba Gang Terlaksananya Peningkatan Jembatan di Jl. Tirtoyudo Terlaksananya Peningkatan Jembatan di Jl. Bakung Barat Terlaksananya Peningkatan Jembatan di Jl. Rambutan ( Buk Gajah ) Terlaksananya Peningkatan Jembatan di Jl. Simpang Sumatra Terlaksananya Peningkatan Jembatan di Jl. Ciliwung Terlaksananya Peningkatan Jembatan di Jl. DI. Panjaitan Terlaksananya Peningkatan Jembatan di Jl. S. Supriadi Terlaksananya Peningkatan Jembatan di Jl. Aren Terlaksananya Rehabilitasi Trotoar di Jl. Jati
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Parto Hardjono Gg. Balai RW ketimur
1 keg
32.000.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
Terwujudnya Prasarana Jalan hotmix di Jl. Sumba Gang Terwujudnya Prasarana Jembatan di Jl. Tirtoyudo Terwujudnya Prasarana Jembatan di Jl. Bakung Barat Terwujudnya Prasarana Jembatan di Jl. Rambutan ( Buk Gajah ) Terwujudnya Prasarana Jembatan di Jl. Simpang Sumatra Terwujudnya Prasarana Jembatan di Jl. Ciliwung Terwujudnya Prasarana Jembatan di Jl. DI. Panjaitan Terwujudnya Prasarana Jembatan di Jl. S. Supriadi Terwujudnya Prasarana Jembatan di Jl. Aren Terwujudnya Prasarana Trotoar di Jl. Jati
1 keg
71.280.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
1 keg
300.000.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
350.000.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
350.000.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
900.000.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
900.000.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
450.000.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
2.000.000.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
300.000.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
1.485.040.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
213.000.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
165.000.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
72.880.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
146.142.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
106.500.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
256.500.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
247.100.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong 04 Rehabilitasi/pemeliharaan talud
Terlaksananya Rehabilitasi Talud Kali lumbu Timur Terlaksananya Rehabilitasi Talud di Jl. Sawunggaling depan Pondok Terlaksananya Peningkatan Talud di Kel. Bendo kali Lahar Terlaksananya Rehabilitasi Talud di di Jl. Muara Takus Terlaksananya Rehabilitasi Talud Saluran Irigasi di Jl. Panglima Polim Terlaksananya Peningkatan Talud di Jl. Cik Di Tiro Terlaksananya Peningkatan Talud di Jl. DI Panjaitan Terlaksananya Rehabilitasi Talud di Jl. Kasan Sobari Terlaksananya Rehabilitasi Talud di Jl. Singodongso ( Mojopahit ke utara )
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
Terwujudnya Prasarana Talud Kali lumbu Timur Terwujudnya Prasarana Talud di Jl. Sawunggaling depan Pondok Terwujudnya Prasarana Talud di Kel. Bendo kali Lahar Terwujudnya Prasarana Talud di di Jl. Muara Takus Terwujudnya Prasarana Talud Saluran Irigasi di Jl. Panglima Polim Terwujudnya Prasarana Talud di Jl. Cik Di Tiro Terwujudnya Prasarana Talud di Jl. DI Panjaitan Terwujudnya Prasarana Talud di Jl. Kasan Sobari Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Jl. Singodongso ( Mojopahit ke utara )
1 keg
78.000.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
247.100.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
Nomor/Ko de
1 1.03.24
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 01 Pembangunan jaringan irigasi
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi
1.03.31
Keluaran Kegiatan
Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Tanjungsari Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Tlumpu Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Turi Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Bendo Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Bendo Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Sentul RT. 04 RW. VII Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Sentul RT. 03 RW. VII Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Sentul RT. 01 RW. VII Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Tanggung Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Karangtengah Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi di Kel. Gedog Terlaksananya Peningkatan Saluran Irigasi di Jl. Klampis Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Irigasi di Jl. TGP s.d Jl. Mastrip Terlaksananya Peningkatan Saluran Irigasi di Jl. Kurma RW 1 Terlaksananya Peningkatan Saluran Irigasi di Jl. Cisadane tembus Brantas Terlaksananya Peningkatan Saluran Irigasi di Jl. Cisadane tembus Ciherang Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Irigasi di P. Sempono
1 keg
Terlaksananya validasi data administrasi proyek berbasis teknologi informasi
1 keg
Tersusunnya data base hasil-hasil perencanaan teknik pada pembangunan sarana prasarana Kota Blitar Terlaksananya monitoring dan pelaporan pelaksanaan IUJK Terlaksananya bimbingan teknis hagi perencana teknik konstruksi Tersusunnya data pra-desain pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kota
1 keg
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Tanjungsari Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Tlumpu Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Turi Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Bendo Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Bendo Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Sentul RT.04 RW. VII Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Sentul RT. 03 RW. VII Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Sentul RT. 01 RW. VII Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Tanggung Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Karangtengah Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Kel. Gedog Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Jl. Klampis Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Jl. TGP s.d Jl. Mastrip Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Jl. Kurma RW 1 Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Jl. Cisadane tembus Brantas Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di Jl. Cisadane tembus Ciherang Terwujudnya Prasarana Saluran Irigasi di P. Sempono
1 keg
135.000.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
815.600.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
37.216.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
171.204.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
152.540.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
128.250.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
146.160.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
106.500.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
90.000.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
Terwujudnya pembinaan terhadap para perencana teknis dalam pembangunan infrastruktur Tersedianya data base hasil-hasil perencanaan teknik pada pembangunan sarana prasarana Kota Blitar Tersedianya dokumen hasil monitoring pelaksanaan IUJK Semakin terlatihnya perencana teknis dalam merencanakan proyek konstruksi Tersedianya data pra-desain pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kota
100%
125.890.000 Kota Blitar
Dinas PU
100%
25.670.000 Kota Blitar
Dinas PU
100%
32.598.500 Kota Blitar
Dinas PU
100%
83.339.900 Kota Blitar
Dinas PU
100%
26.926.800 Kota Blitar
Dinas PU
Terwujudnya pra desain pembangunan BLK Kota Blitar
100%
65.000.000 Eks. RS Mardiwaluyo lama
Dinas PU
1 keg
135.000.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
212.525.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
146.400.000 Kec. Sukorejo
Dinas PU
1 keg
282.000.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
68.442.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
41.291.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
111.249.000 Kec. Kep.kidul
Dinas PU
1 keg
48.150.000 Kec. Sananwetan
Dinas PU
Program Perencanaan Teknik dan Data ke-PU-an 01 Validasi hasil perencanaan dan pengawasan kontruksi 02 Penyusunan data base hasil-hasil perencanaan teknik 03 Monitoring dan pelaporan pelaksanaan IUJK 04 Bimbingan teknis bagi perencana teknik konstruksi 05 Penyusunan data pra-desain pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kota 06 Perencanaan proyek pembangunan daerah
3
1 keg 1 keg 1 keg
Terlaksananya DED pembangunan BLK Kota 1 keg Blitar di lokasi eks RS lama
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Tolok Ukur
3
07 Penyusunan standart harga satuan, upah dan analisis SNI
IV 1.04.15
Hasil Kegiatan Target
4
5
Tolok Ukur
Target
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9 34.718.800 Kota Blitar
SKPD Penanggung jawab
10
Tersusunnya dokumen standart harga satuan, upah dan analisis SNI
1 keg
Terwujudnya dokumen standart harga satuan, 100% upah dan analisis SNI
Dinas PU
22
Terlaksananya pembangunan rumah kumuh
226 rumah
Meningkatnya kesejahteraan warga miskin
90%
1.695.000.000 Se Kecamatan Sukorejo
02 Sosialisasi Norma, Standart, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
27
Menurunnya angka kebakaran pada masyarakat
80%
65.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
05 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
28
Terlaksananya Sosialisasi Norma, Standart, 300 orang Pedoman dan Manual Pencegahan bahaya Kebakaran Terwujudnya SDM Aparatur dan masyarakat 25 orang dalam memberikan pertolongan terhadap korban dan mencegah terjadinya kebakaran
Meningkatnya sinergisitas kualitas SDM 75% Aparatur dan masyarakat dalam memberikan pertolongan terhadap korban kebakaran serta melakukan pencegahan terhadap kebakaran
75.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
07 Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
29
Terwujudnya masyarakat yang peduli, tanggap serta sigap dalam mencegah dan mengatasi bahaya kebakaran
150 orang
Meningkatnya kesadaran kesigapan 75% masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran serta dampak yang ditimbulkannya
35.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
21
Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai
3 macam
Meningkatnya kualitas pelayanan yang 75% diberikan dalam mencegah bahaya kebakaran
250.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
21
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan terjadinya bahaya kebakaran di masyarakat
75%
80.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
10 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran
13
Terwujudnya sarana dan prasarana yang 2 unit terpelihara dengan baik serta memadai dalam melakukan Pencegahan bahaya Kebakaran Terwujudnya sarana dan prasarana yang baik 2 unit serta memadai dalam melakukan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya kualitas pelayanan yang 75% diberikan dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dimasyarakat
150.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahanya Kebakaran
20
Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam menanggulangi bahaya kebakaran serta dampaknya
terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penanggulangan bahaya kebakaran yang tepat waktu dan sesuai yang diharapkan
14.160.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
Bidang PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1.04.19
Keluaran Kegiatan
Kec. Sukorejo
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
25 orang
75%
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
V
3
26
23
07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 10 Pembuatan data elektronik mengenai IMB 11 Pilot project IMB bagi rumah keluarga miskin
Target
4
5
6
7
8
9
10
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP Raden Wijaya dan Taman Monumen PETA
2 lokasi
Terwujudnya Kebersihan dan Keindahan TMP Raden Wiyaya, Meningkatnya penghormatan terhadap jasa Pahlawan / Pejuang
70%
75.000.000 TMP Raden Wijaya Dinsosnaker dan Taman Monumen PETA
Tersusunnya RTBL untuk kelurahan Kauman 100%
Tersedianya pedoman untuk IMB
5%
170.000.000 Kel. Kauman
Dinas PU
Tersusunnya RTBL untuk kelurahan Blitar
100%
Tersedianya pedoman untuk IMB
5%
170.000.000 Kel. Blitar
Dinas PU
Tersusunnya RTBL untuk kelurahan Bendogerit Tersusunnya RTBL untuk kelurahan Sananwetan Tersusunnya buku zoning regulation
100%
Tersedianya pedoman untuk IMB
5%
250.000.000 Kel. Bendogerit
Dinas PU
100%
Tersedianya pedoman untuk IMB
5%
250.000.000 Kel. Sananwetan
Dinas PU
1 keg
Tersediannya dokumen pengendalian pembangunan di Kota Blitar
1 tahun
450.000.000 Kota Blitar
Bappeda
Pendataan bangunan yang melanggar sempadan Terlaksananya sosialisasi IMB
35%
Terdatanya bangunan yang melanggar sempadan Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang IMB Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang RTRW Kota Blitar
35%
100.000.000 Kota Blitar
Dinas PU
70%
60.000.000 Kota Blitar
Dinas PU
1 tahun
100.000.000 Kota Blitar
Bappeda
250.000.000 Kota Blitar 100.000.000 Kota Blitar
Dinas PU Dinas PU
27 kali
41
Terlaksananya sosialisasi RTRW Kota Blitar 1 keg
4
Pembuatan sistem data elektronik IMB Pembuatan IMB untuk Rumah Gakin
70% 168 rumah
Pemetaan wajib IMB Peningkatan rumah gakin ber-IMB
70% 5,6%
Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang
35%
Termanfaatkannya ruang sesuai rencana
5%
40.000.000 Kota Blitar
Dinas PU
Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 05 Pengawasan pemanfaatan ruang
VI
Tolok Ukur
SKPD Penanggung jawab
Program Pemanfaatan Tata Ruang 05 Survey dan pemetaan
1.06.15
Target
Lokasi
Program Perencanaan Tata Ruang
16 Penyusunan Zoning Regulation
1.05.17
Tolok Ukur
Usulan Pagu Indikatif
Bidang PENATAAN RUANG 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
1.05.16
Hasil Kegiatan
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1.05.15
Keluaran Kegiatan
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1 1.04.20
Indikator Kinerja Prioritas
Bidang PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
24
tersusunnya target kinerja program dan kegiatan
1 keg
terukurnya kinerja pembangunan
1 tahun
50.000.000 Kota Blitar
Bappeda
02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (updating data kemiskinan) 05 Penyusunan Profil Wilayah Daerah
17
terupdate nya data kemiskinan
1 keg
tersedianya data kemiskinan yang valid
1 tahun
50.000.000 Kota Blitar
Bappeda
8
Buku dan CD profil Kota Blitar
1 keg
40.000.000 Kota Blitar
Bappeda
05 Penyusunan Profil Wilayah daerah dan Standart Pelayanan Kecamatan
1
Terlaksananya Penyusunan profil Kec dan Standart Pelayanan Publik Kec. SeKecamatan Kepanjenkidul
Wilayah se Kecamatan
tersampaikannya informasi tentang Kota 1 tahun Blitar melalui media buku dan CD Tersampaikannya informasi tentang kec. Se- 1 kec Kota Blitar melalui media buku & CD
35.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
Nomor/Ko de
1
1.06.16
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan Target
3
4
18
Wilayah se Kecamatan
05 Penyusunan Profil Wilayah Daerah
12
06 Pengelolaan Data Elektronik
11
07 Penerbitan media komunikasi pembangunan (Buletin Cakrawala)
10
Terlaksananya penyusunan profil kecamatan dan standart pelayanan publik kecamatan seKota Blitar Terlaksananya penyusunan profil Kecamatan dan standart pelayanan publik Kecamatan seKota Blitar Pengelolaan Data Berbasis Teknologi Informasi Terlaksananya penerbitan media komunikasi pembangunan
5
Terwujudnya koordinasi kerjasama pembangunan dengan daerah sekitar
1 keg
Wilayah se Kecamatan 1 keg 1 keg
Tolok Ukur
Target
6
7
Tersampaikannya informasi tentang kecamatan se-Kota Blitar melalui media buku dan CD tersampaikannya informasi tentang 1 tahun kecamatan se-Kota Blitar melalui media buku dan CD tersampaikannya hasil pembangunan Kota 1 tahun Blitar melalui teknologi Informasi Meningkatnya pengetahuan aparat dan 1 tahun masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
SKPD Penanggung jawab
10
35.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
35.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
75.000.000 Kota Blitar
Bappeda
200.000.000 Kota Blitar
Bappeda
Program Kerjasama Pembangunan 5
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi 1 tahun perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar
60.000.000
Kota Blitar
Bappeda
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur
23 24
1.06.19
Keluaran Kegiatan
05 Penyusunan Profil wilayah daerah
02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
1.06.18
Indikator Kinerja Prioritas
Terlaksananya kajian relokasi kantor kelurahan Tlumpu Terlaksananya kajian pembagunan puskesmas pembembantu
1 keg 2 keg
Tersusunnya dokumen kelayakan pembangunan Tersusunnya dokumen kelayakan pembangunan
1 keg
15.000.000 Kel. Tlumpu
Kec. Sukorejo
2 keg
9.000.000 Kel. Tlumpu
Kec. Sukorejo
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah 04 Kooordinasi Perencanaan Penanganan Pusatpusat Pertumbuhan Ekonomi
29
Tersusunnya strategi revitalisasi bagi pusat- 1 keg pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar
Tersedianya buku putih bagi usaha revitalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar
1 unit
50.000.000 Kota Blitar
Bappeda
12 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing
21
Jumlah dokumen hasil fasilitasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata blimbing
20 buku
Terealisasinya pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing sesuai sasaran kebijakan
50%
50.000.000 Kota Blitar
Bappeda
13 Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Kampung Wisata Kerajinan Bubut Kayu
28
Tersusunnya strategi revitalisasi kampung wisata bubut kayu
1 keg
Tersedianya buku putih bagi usaha revitalisasi Kampung Wisata bubut kayu
1 unit
50.000.000 Kota Blitar
Bappeda
14 Koordinasi Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebun Rakyat, Kebun Bibit, Kebun Raya di Kota Blitar
30
Tersusunnya buku pedoman pembangunan Kebun Rakyat, Kebun Bibit, Kebun Raya di Kota Blitar
1 keg
Tersedianya dokumen sebagai dasar pembangunan kebun rakyat, kebun bibit, kebun raya
1 tahun
250.000.000 Kota Blitar
Bappeda
15 Koordinasi Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Rusunawa
6
Tersusunnya buku pedoman pembangunan rumah susun sewa di Kota Blitar
1 keg
1 tahun
150.000.000 Kota Blitar
Bappeda
16 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar (Ring Road) Kota Blitar
31
Tersusunnya dokumen rencana pembangunan jalan lingkar Kota Blitar
1 keg
Tersedianya dokumen sebagai dasar pembangunan rumah susun sewa di Kota Blitar Tersedianya dokumen sebagai dasar pembangunan jalan lingkar Kota Blitar
1 tahun
200.000.000 Kota Blitar
Bappeda
17 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Monumen dan Museum PETA Blitar
22
Tersusunnya dokumen masterplan dan DED 1 keg pembangunan kawasan Monumen dan Museum PETA Blitar
Tersedianya dokumen sebagai dasar pembangunan kawasan Monumen dan Museum PETA Blitar
250.000.000 Kota Blitar
Bappeda
18 Koordinasi perencanaan Pembangunan Balai Diklat Kota Blitar
32
Tersusunnya dokumen rencana pembangunan Balai Diklat Kota Blitar
Tersedianya dokumen sebagai dasar pembangunan Balai Diklat Kota Blitar
200.000.000 Kota Blitar
Bappeda
1 keg
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1
1.06.20
2
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan Target
4
5
Tolok Ukur
Target
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
SKPD Penanggung jawab
10
19 Koordinasi perencanaan Pembangunan Kebun Binatang Kota Blitar
25
Tersusunnya dokumen rencana pembangunan kebun binatang Kota Blitar
1 keg
Tersesianya dokumen sebagai dasar pembangunan kebun binatang Kota Blitar
200.000.000 Kota Blitar
Bappeda
20 Koordinasi perencanaan pembangunan Kawasan Wisata Terpadu / Amusement
42
Tersusunnya dokumen rencana pembangunan kawasan wisata terpadu
1 keg
Tersedianya dokumen sebagai dasar pembangunan kawasan wisata terpadu
200.000.000 Kota Blitar
Bappeda
9
Terlaksananya Penyusunan woarkshop perencanaan pembangunan daerah
1 keg
Peningkatan kemampuan aparat perencana
100.000.000 Kota Blitar
Bappeda
01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1
Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Dan 7 Kel dan 1 Kecamatan Kec
Terserapnya aspirasi masyarakat dalam ikut 1 Kec menentukan rencana pembangunan
80.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
9
Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Dan 7 Kel dan 1 Kecamatan Kec
Terserapnya aspirasi masyarakat dalam ikut 1 Kec menentukan rencana pembangunan
80.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1
Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Dan 7 Kel dan 1 Kecamatan Kec
Terserapnya Aspirasi Masyarakat Dalam Ikut 1 Kec Menentukan Rencana Pembangunan
80.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
02 Penyusunan Rencana kegiatan dan laporan capaian kinerja SKPD
2
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan kinerja SKPD
30.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
08 Penyusunan Rancangan RKPD
39
Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD dan Laporan capaian Kinerja SKPD ( LAKIP ) Dokumen Rancangan RKPD 2012 Seluruh SKPD
Terealisasinya rencana program / kegiatan RKPD dalam APBD
60%
30.000.000 Kota Blitar
Bappeda
09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1
1 keg.
150.000.000 Kota Blitar
Bappeda
2
Terealisasinya rencana program / kegiatan RKPD melalui proses Musrenbang dalam APBD Terealisasinya rencana program / kegiatan RKPD dalam APBD
60%
10 Penetapan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tk. Kota; Fasilitasi Musrenbang Prop; Fasilitasi Musrenbang Nasional Dokumen RKPD 2012
60%
30.000.000 Kota Blitar
Bappeda
14 Sosialisasi RPJMD
13
1 keg
100.000.000 Kota Blitar
Bappeda
7
100.000.000 Kota Blitar
Bappeda
16 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
14
70%
100.000.000 Kota Blitar
Bappeda
17 Koordinasi dan Sinkronisasi Program DAK
16
50 buku
70%
40.000.000 Kota Blitar
Bappeda
18 Koordinasi dan Sinkronisasi Program DAC
20
50 buku
Terkoordinasinya pelaksanaan program / kegiatan antar SKPD pengelola DAC
70%
40.000.000 Kota Blitar
Bappeda
19 Koordinasi Penyusunan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
19
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAC buku evaluasi program pembangunan
Tersosialisasinya RPJMD Kota Blitar ke seluruh masyarakat Kota Blitar Semakin baiknya tingkat koordinasi dan sinkronisasi Renstra SKPD Kota Blitar Semakin baiknya tingkat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antara SKPD di Kota Blitar, Propinsi, dan Pemerintah Pusat Terkoordinasinya pelaksanaan program / kegiatan antar SKPD pengelola DAK
1 tahun
15 Sinkronisasi Rencana Strategis SKPD
Terselenggaranya sosialisasi RPJMD ke seluruh masyarakat Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD Kota Blitar Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan di Kota Blitar; Dokumen KUA 2012
1 keg
terwujudnya evaluasi program SKPD
1 tahun
70.000.000 Kota Blitar
Bappeda
21 Penyusunan perencanaan program dan kegiatan
1
Terencananya dan terlaporkannya kegiatan Setda dan Pemda
20 buku
Tersusunnya renja Setda, Tapkin Setda dan Pemda, IKU Setda dan Pemda
1 keg
50.000.000 Kota Blitar
Bagian Ortala Setda
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Dareah 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06.21
Indikator Kinerja Prioritas
1 keg
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Seluruh SKPD
SKPD; Propinsi; Pusat
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 22 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.06.22
Indikator Kinerja Prioritas
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan Target
4
5
Tolok Ukur
6
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7
1
Terlaksananya monev dan pelaporan pelaksanaan pembangunan fisik
1 tahun
Optimalisasi pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik
1 keg
150.000.000 Kota Blitar
02 Penyusunan indikator ekonomi dan IPM daerah
15
Tersusunnya strategi bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Blitar
1 keg
Tersedianya dokumen strategi penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Blitar
1 unit
50.000.000 Kota Blitar
04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekomoni 08 Monitoring, evaluasi, dam pelaporan programprogram pemberdayaan masyarakat
2
Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen hasil monev program pemberdayaan masyarakat
1 tahun
Tercapainya koordinasi perencanaan 1 keg pembangunan di bidang ekonomi Terkoordinasinya pelaksanaan program / 60% kegiatan antar SKPD pengelola program pemberdayaan masyarakat Tersedianya dokumen bagi revitalisasi Pasar 3 tahun Pon
100.000.000 Kota Blitar
SKPD Penanggung jawab
10 Bagian Ekobang Setda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
18
20 buku
Bappeda
Bagian Ekobang Setda
50.000.000 Kota Blitar
Bappeda
250.000.000 Kota Blitar
Bappeda
10 Penyusunan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pon
36
Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar Pon
1 dok.
11 Koordinasi perencanaan pembangunan Pasar Wage dan Bussines Centre Kota Blitar
34
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Pasar Wage dan Bussines Centre Kota blitar
1 keg
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Pasar Wage dan Bussines Centre Kota Blitar
150.000.000 Kota Blitar
Bappeda
12 Koordinasi perencanaan revitalisasi Pasar Templek
37
Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar Templek
1 dok.
Tersedianya dokumen bagi revitalisasi Pasar Templej
200.000.000 Kota Blitar
Bappeda
13 Penyusunan profil perusahaan dan koperasi di Kota Blitar
8
Terlaksananya penyusunan profil perusahaan 1 keg dan koperasi di Kota Blitar
Optimalisasi peran perusahaan dan koperasi 1 keg dalam pembangunan di Kota Blitar
100.000.000 Kota Blitar
Bagian Ekobang Setda
Nomor/Ko de
1 1.06.23
1.06.24
VII 1.07.16
1.07.17
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program Perencanaan Sosial Budaya 05 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Budaya Daerah
3
Tersusunnya buku rencana induk pengembangan budaya daerah
1 keg
Tersedianya buku rencana induk pengembangan budaya di Kota Blitar
1 unit
06 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kota Blitar
41
Tersusunnya buku pedoman pembangunan Balai Latihan Kerja di Kota Blitar
1 keg
1 tahun
07 Koordinasi Penyusunan Perencanaan Laboratorium Kebangsaan
38
Tersusunnya dokumen rencana Laboratorium 1 keg Kebangsaan
Tersedianya dokumen sebagai dasar pembangunan Balai Latihan Kerja di Kota Blitar Tersedianya dokumen sebagai dasar pengembangan Laboratorium Kebangsaan
04 Koordinasi dan Fasilitasi Program Pengembangan Sarana Prasarana Daerah
35
Jumlah dokumen hasil fasilitasi program pengembangan sarana prasarana daerah
20 buku
Terkoordinasinya pelaksanaan program / kegiatan antar SKPD pengelola sarana prasarana
60%
05 Sinkronisasi program pembangunan sanitasi
12
Terlaksananya koordinasi program pembangunan sanitasi
1 keg
Terwujudnya sinergitas program pembangunan sanitasi
1 tahun
06 Penyusunan Master Plan Perumahan di KotaBlitar
33
Dokumen master plan perumahan di KotaBlitar
20 buku
Tersedianya acuan bagi pembangunan perumahan di Kota Blitar
9
Terlaksananya Pemeliharaan dan Kalibrasi alat Uji kendaraan bermotor Terlaksananya Pemeliharaan Kantor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Terlaksananya pemeliharaan terminal Patria Blitar Terlaksananya pemeliharaan rambu lalu lintas di Kota Blitar Terlaksananya pemeliharaan jaringan PJU dan jaringannya
1 kali
Terwujudnya Pemeliharaan dan Kalibrasi alat Uji kendaraan bermotor Terwujudnya Pemeliharaan Kantor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Terwujudnya Keamanan dan keindahan Terminal Patria Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas
150.000.000 Kota Blitar
Bappeda
65.000.000 Kota Blitar
Bappeda
200.000.000 Kota Blitar
Bappeda
50.000.000 Kota Blitar
Bappeda
400.000.000 Kota Blitar
Bappeda
150.000.000 Kota Blitar
Bappeda
60.000.000 Balai Uji Kendaraan Bermotor 100.000.000 Balai Uji Kendaraan Bermotor 130.000.000 Terminal Patria
Dinas Perhubungan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Bidang PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01 Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 02 Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
13
05 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu-lintas
6
06 Pemeliharaan penerangan jalan umum dan jaringannya
5
8
1 kali 1 paket 1 paket 1 tahun
1 kali 1 kali 1 paket
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
60.000.000 Kota Blitar
Dinas Perhubungan
3.300.000.000 Kota Blitar
Dinas Perhubungan
Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lalu 20% lintas
60.000.000 Kota Blitar
Dinas Perhubungan
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan 20% pentingnya disiplin berlalu lintas Meningkatkan kedisiplinan berlalulintas pada 20% sopir dan awak angkutan umum
20.000.000 Kota Blitar
Dinas Perhubungan
15.000.000 Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
1 tahun
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 02 Pengendalian Disiplin masyarakat menggunakan angkutan
12
14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan Angkutan 15 Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan Sopir / juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
7 14
Terlaksananya pengendalian disiplin 1 tahun masyarakat dalam menngunakan angkutan umum Terlaksananya sosialisasi tentang ketertiban 1 kali lalu lintas dan angkutan Terlaksananya pemilihan dan pemberian 1 kali penghargaan pada sopir dan awak angkutan umum teladan
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1 1.07.18
1.07.19
Indikator Kinerja Prioritas
2
3
01 Pembangunan Gedung Terminal
11
04 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum
2
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Terlaksananya Pembangunan APK Pasar 1 paket Legi Tahap II Terlaksananya pengadaan dan pemasangan 1 paket penerangan jalan umum di Kota Blitar
Terwujudnya Pembangunan APK Pasar Legi 100%
200.000.000 APK Pasar Legi
Dinas Perhubungan
Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas
50%
150.000.000 Kota Blitar
Dinas Perhubungan
Terlaksananya pengadaan dan pemasnagan rambu lalu lintas Terlaksananya pengadaan trafic ligt dan coundoont flashing light Terlaksananya pengadaan marka jalan
1 paket
Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas Terwujudnya pengadaan trafic ligt dan coundoont flashing light Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas Terwujudnya peningkatan kinerja juru parkir
50%
240.000.000 Kota Blitar
Dinas Perhubungan
980.000.000 Kota Blitar
Dinas Perhubungan
250.000.000 Kota Blitar
Dinas Perhubungan
650.000.000 Kota Blitar
Dinas Perhubungan
75%
120.000.000 Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
75%
100.000.000 Kota Blitar
50%
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
30%
50.000.000 Kota Blitar
100%
Adanya landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan program pengelolaan sampah agar berjalan secara maksimal dan terkoordinasi dengan baik Pengelolaan sampah B3 lebih terkoordinasi dengan baik Wadah yang digunakan masyarakat merupakan wadah yang memenuhi standart kelayakan dalam pengangkutan dan keamanan bagi lingkungan Sampah B3 dikumpulkan secara aman di tingkat rumah tangga Sampah terpilah di fasilitas umum dan jalan
75%
100%
Peningkatan daerah pelayanan sampah
75%
100.000.000 Fasilitas umum dan jalan di Kota Blitar 185.000.000 Kota Blitar
100%
Peningkatan volume sampah terpilah di tingkat TPS Sampah B3 dikumpulkan secara aman
75%
50.000.000 TPS di Kota Blitar
30%
150.000.000 Kota Blitar
75%
500.000.000 Kota Blitar
2100 unit
525.000.000 Kota Blitar
3 lokasi
800.000.000 Kota Blitar
1 paket
300.000.000 Kota Blitar
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 4 1
VIII
Hasil Kegiatan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.08.15
Keluaran Kegiatan
3 lokasi 25 titik 1 paket
02 Pengadaan Marka Jalan
3
04 Faasilitasi peningkatan kinerja juru parkir
10
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kinerja juru parkir
1 paket
3.1
Tersusunnya Perda Pengelolaan Sampah
1 keg
3.2
Tersusunnya Peraturan Pengelolaan B3
1 keg
2.6
Tersedianya contoh tempat sampah keluarga 100% yang terpilah, fleksibel dan higienis
2.5
100%
2.3
Tersedianya contoh tempat sampah khusus B3 Tersedianya tempat sampah bersekat untuk fasilitas umum dan jalan Tersedianya kontainer,gerobak dorong dan gerobak motor Tersedianya TPS 3 R
2.7
Tersedianya TPS khusus B3
100%
2.1
Tersedianya armroll dan dump truck
100%
11
Terlksananya pengadaan keranjang sampah 2100 unit (TAKAKURA) Terlaksananya paket 3 R 3 lokasi
Peningkatan kapasitas pengangkutan sampah Tersedianya keranjang sampah (TAKAKURA) Terwujudnya kegiatan paket 3 R
Terlaksananya pengadaan kendaraan Armrol 1 paket
Tersedianya kendaraan Armrol
50%
Bidang LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan
02 Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan
2.4 2.2
02 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tolok Ukur
3
Terpeliharanya tempat sampah di fasilitas umum dan jalan
1.5
1.3
Target
5
6
Lokasi
8
9
Target
7
10
Kebersihan di jalan protokol dan taman kota
75%
950.000.000 Jalan protokol dan taman kota
dinas Kebersihan dan Pertamanan
Terpeliharanya kontainer, gerobak dorong 100% dan gerobak motor Terlaksananya pengangkutan sampah dari 100% jalan protokol, taman kota,fasilitas umum, dan daerah komersial
Kelancaran pengangkutan sampah
75%
322.500.000 Kota Blitar
Kebersihan jalan protokol, taman kota,fasilitas umum, dan daerah komersial
75%
400.000.000 Jalan protokol, taman kota,fasilitas umum, dan daerah komersial
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Terpeliharanya transfer depo dan landasan kontainer Terpeliharanya bak dump truck dan perawatan buldozer Terlaksananya percontohan keg pemisahan sampah basah,kering&B3 dari sumbernya
100%
Tercukupinya sarana dan prasarana pengumpulan sampah sementara Kebersihan di jalan protokol dan taman kota
75%
20.000.000 Kota Blitar
75%
250.000.000 Kota Blitar
75%
50.000.000 Kota Blitar
4.3
Terlaksananya percontohan pembuatan kompos/pupuk cair
100%
Masyarakat memiliki pengetahuan tentang tata cara pemisahan sampah basah,kering&B3 dari sumbernya Masyarakat memiliki pengetahuan tentang tata cara pembuatan kompos/pupuk cair
75%
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
4.1
Terlaksananya sosilisasi sampah basah, 100% kering&B3 Terlaksananya kampanye pengurangan 100% produksi dan penggunaan kantong plastik di pertokoan dan keg komersial Terbentuknya kelompok warga (kader) peduli 100% lingkungan di tingkat RT,RW dan kelurahan
Peningkatan kesadaran masyarakat melakukan pemilahan sampah Peningkatan kesadaran masyarakat mengurangi penggunaan kanrtong plastik
75%
150.000.000 Kota Blitar
75%
30.000.000 Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
75%
90.000.000 Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Terlaksananya lomba pemeliharaan bersih (Gerakan Blitar Bersih&Anugerah Patria Asri) Terlaksananya lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah
100%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kebersihan
75%
70.000.000 Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100%
Peningkatan kreativitas dan meningkatkan 75% kesadaran siswa dalam pengelolaan sampah
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
4.4
5.2
5.1
5.3
100% 100%
20.000.000 Fasilitas umum dan jalan di Kota Blitar
SKPD Penanggung jawab
Terlaksananya penyapuan dan pengumpulan 100% sampah jalan protokol dan taman kota
4.2
100%
Tolok Ukur
Usulan Pagu Indikatif
75%
1.1
12 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Hasil Kegiatan
Sampah terkumpul dengan baik di fasilitas umum dan jalan
1.4
11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
4
1.6
1.2
06 Bimbingan teknis persampahan
Keluaran Kegiatan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7.2
Tersedianya data tentang timbulan sampah di 100% TPS
Tersedianya acuan dalam pembuatan program dan kegiatan pengelolaan sampah
75%
30.000.000 TPS di Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7.1
Tersedianya data sampah yang masuk ke TPA dan pengelolaan oleh masyarakat
100%
Tersedianya acuan dalam pembuatan program dan kegiatan pengelolaan sampah
75%
30.000.000 TPA
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7.3
Tersedianya data tentang kualitas dan kuantitas sampah
100%
Tersedianya acuan dalam pembuatan program dan kegiatan pengelolaan sampah
75%
30.000.000 TPS di Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7.4
Tersedianya data tentang kebutuhan 100% pengangkut, ritasi dan jadwal pengangkutan tiap zona pelayanan
Tersedianya acuan dalam pembuatan program dan kegiatan pengelolaan sampah
75%
30.000.000 TPS di Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Nomor/Ko de
1 1.08.16
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 03 Pemantauan kualitas lingkungan
1.08.17
Indikator Kinerja Prioritas
1
Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan di Kota Blitar
1 kali
Tersedianya laporan pemantauan kualitas lingkungan
100%
40.000.000 Lab. LH dan Kota Blitar Kantor Lingkungan Hidup
1 kali kegiatan 350 rumah
Terpenuhinya peralatan laboratorium
1 paket
Meningkatnya tertib administrasi IMB
80%
663.000.000 Lab. LH dan Kota Blitar Kantor Lingkungan Hidup 12.250.000 Kecamatan sukorejo Kec. Sukorejo
2 kali kegiatan
Tersedianya Dokumen KLHS dan dokumen perubahan iklim
20 buku
100.000.000 Kota Blitar
Kantor Lingkungan Hidup
5 sungai
Lancarnya arus dan kebersihan sungai
80%
75.000.000 Kota Blitar
Terwujudnya pengetahuan pelaku usaha untuk melaksanakan produksi bersih Tersedianya dokumen lingkungan
Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup
04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 07 Pengkajian dampak lingkungan
19
10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih (Pelaksanaan Prokasih) 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan
3
Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium Terlaksananya sosialisasi dan pemberian IMB secara gratis Terlaksananya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Kajian Perubahan Iklim Terlaksananya pembersihan kali/sungai
9
Terlaksanan Bintek produksi bersih
1 kali
12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5
5 paket
14 Peningkatan peran serta masyarakat dlm perlindungan dan konservasi SDA
1
Terlaksananya penyusunan Dokumen Pengelolaan dan pemantauan lingkungan ( DPPL) Terlaksananya kegiatan pengendalian lingkungan hidup di Kecamatan
14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlilndungan dan konservasi SDA
11
Terlaksananya kegiatan pengendalian lingkungan hidup di Kecamatan
14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
15
Terlaksananya kegiatan pengendalian lingkungan hidup di Kecamatan
01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
7
07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
10
2
Sumber mata air se kecamatan Sumber mata air se kecamatan Sumber mata air se kecamatan
15.000.000 Industri tahu tempe 25 buku
50.000.000 IKM di Kota Blitar
Peningkatan peran serta masyarakat dlm lingkungan hidup
20.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
Peningkatan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup
20.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
20.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Peningkatan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup
40%
Terlaksanya Pengamatan & pengukuran debit 25 sungai air sumber di musim kemarau & musim hujan
Dapat diketahui data-data sumber air yang perlu di konservasi atau dilestarikan
25%
Terlaksananya pembangunan sumur resapan 1 kegiatan
Meningkatnya volume air yg diresapkan 10 titik dalam tanah untuk cadangan air bawah tanah
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pembebasan lahan di sekitar mata air 2 lokasi sumber Kelestarian air mata air Sumber jaran dan 80% Sumber Jaran dan Sumber Wayuh Sumber Wayuh tetap terjaga Pemeliharaan tanaman penghijauan di 25 sumber airTerlaksananya penghijauan di sekitar sekitar Sumber - Sumber air Sumber - Sumber Air 25 sumber air 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
15
Terlaksananya Revitalisasi sumber mata air
2 lokasi
Terwujudnya Revitalisasi sumber mata air
2 lokasi
5.000.000 Kota Blitar
Kantor Lingkungan Hidup
40.000.000 Kantor pemerintah dan Kantor Lingkungan masyarakat Hidup 800.000.000 Sekitar Sumber Jaran Kantor Lingkungan Hidup 90.000.000 Sekitar Sumber Kantor Lingkungan sumber air se - kota Hidup Blitar 520.000.000 Kelurahan Kantor Lingkungan Karangtengah Hidup
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1 1.08.19
Indikator Kinerja Prioritas
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
8
Terlaksananya pembinaan adiwiyata
2 kegiatan
Tersedianya poster lingkungan
Terlaksananya pengadaan mesin pencacah 1 kegiatan sampah (kompos) Terlaksananya pengadaan papan nama 1 kegiatan sumber mata air / papan himbauan. Terlaksananya peringatan hari-hari 5 kegiatan lingkungan
Tersedianya mesin pencacah sampah 100% (kompos) Tersedianya papan nama sumber mata air. 25 papan nama Terciptanya kesadaran masyarakat 5 hari lingkunga n hidup Terwujudnya peran serta masyarakat dan 1 kegiatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Masyarakat cinta lingkungan 21 kelurahan
Tumbuh kesadaran masyarakat pelestarian lingkungan 01 Program Peningkatan Eduksi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan
02 Pengembangan data dan informasi lingkungan
Terwujudnya kondisi yang baik bagi sekolah 4 sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah
Terlaksananya pengadaan poster lingkungan 1 kegiatan untuk calon sekolah adiwiyata
Terlaksananya pemilihan keluarga sadar 1 kegiatan lingkungan (Adigraha)
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
20
Terlaksananya perlombaan taman RW
21
dalam
6.000.000 sekolah adiwiyata
Kantor Lingkungan Hidup
Kantor Lingkungan Hidup
30.000.000 SMA 2
Kantor Lingkungan Hidup 25.000.000 sumber mata air di kota Kantor Lingkungan blitar Hidup 30.000.000 KLH Kantor Lingkungan Hidup 20.000.000 KLH
Kantor Lingkungan Hidup
100.000.000 Kelurahan - kelurahan Kantor Lingkungan Se-Kota Blitar Hidup 22.800.000 Kecamatan se-Kota Blitar 12.500.000
Kec. Sukorejo
Terlaksananya kegiatan sosialisasi 1 kali pengelolaan limbah sapi Terlaksananya penyusunan laporan Status 1 kegiatan Lingkungan Hidup Daerah
Meningkatnya kebersihan dan keindahan 70% lingkungan Meningkatnya kesadaran pengelolaan limbah 70% Terwujudnya pengembangan informasi lingkungan
35.000.000 Kota Blitar
Kantor Lingkungan Hidup
Tersedianya tempat pengolahan limbah ternak
1 lokasi
Tersedianya tempat pengolahan limbah ternak
1 lokasi
1 lokasi
Terpeliharanya IPAL komunal Sanimas
1 lokasi
12
Terlaksananya pemeliharaan IPAL komunal Sanimas Terlaksananya pembangunan biogas
12 lokasi
Terwujudnya bangunan biogas
4
Terlaksananya penghijauan kota
100%
Terlaksananya pembuatan Hutan Kota
6
1 kali
4 sekolah
10.000.000 KLH
data
dan 5 buku
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 04 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
07 Pembangunan biogas
1.08.24
Lokasi
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1.08.20
Usulan Pagu Indikatif
4
Kantor Lingkungan Hidup
12 lokasi
100.000.000 Sentra kawasan peternakan di wilayah Kota Blitar 50.000.000 Lokasi Sanimas di wilayah kota Blitar 925.000.000 Kota Blitar
Tercapainya keindahan dan kesejukan kota
75%
45.000.000 Kota Blitar
100%
Tercapainya keindahan dan kesejukan kota
75%
150.000.000 Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kantor Lingkungan Hidup
Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 05 Penataaan RTH
05 Penataan RTH
13
Terlaksananya pengadaan bibit kelengkeng
1000 bibit
Tersedianya bibit kelengkeng
1000 bibit
100.000.000 Kota Blitar
06 Pemeliharaan RTH
1
Terlaksananya pemeliharaan RTH
100%
Tercapainya keindahan dan kesejukan kota
75%
500.000.000 Kota Blitar
Terlaksananya pemeliharaan taman Alunalun Kota Blitar Terlaksananya pengadaan truck tangki penyiram
100%
Tercapainya keindahan dan kesejukan kota
75%
240.000.000 Alun-alun
1 paket
Tersedianya truck tangki penyiram
1 paket
350.000.000 Kota Blitar
06 Pemeliharaan RTH
14
Nomor/Ko de
1
IX 1.09.16
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
X
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan Target
4
5
07 Pengembangan taman rekreasi
2
Terpeliharanya Taman Kebon Rojo
100%
11 Pengadaan sarana prasarana pemeliharaan RTH
3
Tersedianya pengadaan sarana prasarana pemeliharaan taman kota
100%
2
Terlaksananya persertifikatan tanah eks bengkok
8 bidang
Tolok Ukur
6 Tercapainya peningkatan kualitas Taman Rekreasi Terpeliharanya RTH
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7
SKPD Penanggung jawab
10
75%
180.000.000 Kebon Rojo
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
75%
50.000.000 Kota Blitar
Tercukupinya Sertifikasi tanah eks bengkok di 60% Kota Blitar
118.000.000 Kota Blitar
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
Setiap Penduduk memiliki e-KTP yang ber NIK
Bidang PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pendaftaran Tanah 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.10.15
Indikator Kinerja Prioritas
Bidang KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
1
Tersedianay e-KTP bersdidik jari, Terakomodirnya Penduduk Rentan, KTP berbasis NIK Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
80%
300.000.000 Kota Blitar
Dispenduk Capil
05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
2
6 Kegiatan, Meningkatnya Informasi/ Ketersediaan Data 80% 40 Orang Base Kependudukan
25.000.000 Kota Blitar
Dispenduk Capil
06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
3
Klarifikasi Data Kependudukan
2558 KK
40.000.000 Dispenduk Capil
Dispenduk Capil
4
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik 1 Kegiatan Dalam Bidang Kependudukan
07 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
1
07 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
2
07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
4
08 Pengembangan Database Kependudukan
5
09 Penyusunan kebijakan kependudukan
6
Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan di Kec. Dan Kelurahan Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pendataan Penduduk yang belum memiliki NIK dan Penduduk Rentan serta Pencatatan Kelahiran Anak melalui Pelayanan Administrasi Kependudukan Tersusunnya Draft Perda tentang Administrasi Kependudukan
Penyerasian Data Kependudukan
95%
Meningkatnya kegiatan Pelayanan Masyarakat
80%
205.350.300 Dispenduk Capil, Dispenduk Capil, Kecamatan, Kelurahan Kecamatan, Kelurahan
7 kelurahan Meningkatnya kegiatan pelayanan masyarakat 1 tahun
20.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
7 kelurahan Meningkatnya kegiatan pelayanan masyarakat 1 tahun
20.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
7 kelurahan Meningkatnya kegiatan Pelayanan Masyarakat
20.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Setiap Penduduk Memiliki NIK dan setiap 99% penduduk Rentan terdata, Setiap Anak memiliki Akta Kelahiran yang terdaftar dalam Data Base Kependudukan
50.000.000 Dispenduk Capil
Dispenduk Capil
Terbitnya Perda Kota Blitar tentang Administrasi Kependudukan
15.000.000 Kota Blitar
Dispenduk Capil
70%
1 tahun
65%
Nomor/Ko de
1
XI 1.11.15
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
1.11.18
Tolok Ukur
3
09 Pengembangan Database Kependudukan
18
11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
7
Hasil Kegiatan Target
4 Terlaksananya pendataan penduduk yang belum memiliki NIK dan anak yang belum memiliki akta kelahiran Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
5 800 orang
Tolok Ukur
6 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
2100 Orang Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Dokumen Kependudukan
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7 80%
12.000.000 Kecamatan Sukorejo
95%
210.000.000 21 kelurahan
SKPD Penanggung jawab
10 Kec. Sukorejo
Dispenduk Capil
Bidang PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2
Terlaksananya seminar kesetataraan gender 3 keg dalam peringatan hari ibu dan hari Kartini, terlaksananya sosialisasi tentang hak anak dalam peringatan hari anak
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hak perempuan dan anak serta pentingnya partisipasi perempuang dalam pembangunan
40%
40.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
2
Terlaksanya pembinaan kader PUG, Posyandu, KP3 A (L) Pembentukan Sektap TP2K (B) Pembutana profil perempuan dan anak
5 keg
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan Posyandu
40%
20.000.000 Bapemas Kelurahan
Bapemasda
03 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
1
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan KPPA, terlaksananya penilaian gerakan Sayang Ibu di tingkat Kecamatan, Terlaksananya pendampingan korban tindak kekerasan dan trafficking
4 keg
Meningkatnya pemahaman masyarakat 65% tentang pentingnya perlindungan perempuan dan masyarakat
75.000.000 Bapemas Kecamatan Kelurahan
Bapemasda
06 Sosialisai dan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
1
Terbentuknya pusat layanan pengaduan upaya perlindungan perempuan dan anak serta call center KPPA
1 keg
Terlayaninya pengaduan masyarakat tentang 40% KDRT, traficking dan kasus kekerasan lainnya
03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dlm membangun keluarga sejahtera
1
Terlaksanannya kegiatan penyuluhan bagi ibu 1 Kec rumah tangga
Meningkatkan peran perempuan dlm pembangunan
03 Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
16
Terlaksananya kegiatan penyuluhan bagi ibu 3 kec rumah tangga
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
Program Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.17
Keluaran Kegiatan
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
03 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.16
Indikator Kinerja Prioritas
Program Peningkatan dan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
30.000.000 Bapemasda
Bapemasda
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 1 kec
20.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
60.000.000 Kecamatan Se-Kota Blitar
Kec. Kepanjen Kidul Kec.Sukorejo, Kec.Sananwetan
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1 1.11.19
2
XII
1.12.16
XIII
2
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Terlaksanya pembekalan pembina, evaluasi dan lomba P2WKSS serta bantuan snack bagi kegiatan GOW
3 keg
Meningkatnya pengetahuan dan kinerja lembaga organisasi perempuan
40%
27.500.000 Kota Blitar
Bapemasda
Terlayaninya program KB bagi masyarakat 60% miskin Meningkatnya pengetahuan PUS tentang 30% pentingnya KB Terwujudnya pemahaman tentang pentingnya 60% keluarga harmonis
125.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Program Keluarga Berencana 01 Penyediaan Pelayanan KB & Alokon bagi Gakin
1
02 Pelayanan KIE
1
05 Pembinaan Keluarga Berencana
07 Pendataan Keluarga di Kota Blitar
Terlaksananya safari KB bagi masyarakat miskin Terlaksanany KIE KB bagi PUS
3 keg
1
Terlaksananya penilaian keluarga harmonis dan peringatan Harganas
3 keg
1
Terlaksananya pendataan demografis keluarga Kota Blitar
1 keg
2
1 keg
30.000.000 Kecamatan dan kelurahan 30.000.000 Kota Blitar
Bapemasda Bapemasda
Terpenuhinya data strata keluarga yang akurat di Kota Blitar
70%
25.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Terlaksananya Penyuluhan KRR, PUP, HIV, 10 SMPN AIDS dan Narkoba bagi pelajar
Peningkatan Pemahaman tentang KRR dan PUP
60%
70.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
2
Terlaksananya Pembina BKB, BKR, dan BKL 3 kali
Peningkatan Peran dan Fungsi BKB, BKR, BKL
70%
125.000.000 3 Kecamatan
Bapemasda
7
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan bagi PMKS Terlaksananya pemberian beras fakir
4 macam pelatihan 1500 org
Meningkatnya kesejahteraan PMKS
80%
400.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
terpenuhinya kebutuhan pokok warga fakir
80%
2.000.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Terlaksananya bantuan alat sekolah bagi anak yatim usia SD kurang mampu dan bantuan bahan makanan bagi warga sangat miskin yang menderita sakit atau terkena musibah Bantuan bahan makanan bagi warga miskin yang menderita sakit atau mendapat musibah lainnya Terlaksananya pemulangan orang terlantar, Terlaksananya penjaringan gepeng, WTS, anjal, gelandangan psikotik
500 org anak Terpenuhinya kebutuhan alat sekolah anak yatim, 210 yatim, terpenuhinya bahan makanan warga warga sangat miskin yang menderita sakit atau miskin terkena musibah lainnya
80%
250.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Terpenuhinya bahan makanan warga miskin 80% yang menderita sakit atau mendapat musibah lainnya Meningkatnya perlindungan dan pembinaan 80% sosial bago orang terlantar dan PMKS lainnya
100.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
100.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
80%
10.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
80%
210.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina 01 Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
1.13.15
Hasil Kegiatan
Bidang KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1.12.23
3
Keluaran Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 02 Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender
1.12.15
Indikator Kinerja Prioritas
Bidang SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 06 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 07 Pemberian Jaminan Kesejahteraan Sosial
08 Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orangorang Terlantar dan PMKS Lainnya
10 Pendataan PMKS By Name By Address
1
8
11
210 warga miskin
5 kali kegiatan, 150 orang sasaran Terlaksannya pengiriman psikotik bagi gakin 10 orang ke RS Jiwa Terlaksananya Pendataan PMKS By Name 21 kelurahan Terpenuhinya data PMKS se Kota Blitar By Address
Nomor/Ko de
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
Hasil Kegiatan
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
7
11 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Sosial
1
100 lembaga Tercapainya pemberian bantuan sosial secara tepat sasaran dan peruntukan
1 tahun
20.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
12
9
50 anak
80%
50.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
13 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia
16
80%
100.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
12 Fasilitasi Pemberian Beras Miskin (RASKIN)
2
Terinventarisirnya data fasilitasi pemberian bantuan sosial keagamaan dan kemasyarakatan dalam rangka penatausahaan bantuan sosial masyarakat Kota Blitar Terlaksananya pengiriman peserta Tetirah ke PSPA Batu Terlaksannya fasilitasi kegiatan kelompok Lansia dan wisata Lansia Terlaksananya fasilitasi pemberian bantuan Raskin pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) se-Kota Blitar
1 tahun
750.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
13 Santunan anak yatim se-Kota Blitar
3
2 keg
Bagian Sosial Setda
4
12.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
16 Fasilitasi Kegiatan dan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
22
Terwujudnya pemberian santunan kepada 2 kali anak yatim se-Kota Blitar Terselenggaranya kegiatan promosi dan 1 tahun sosialisasi bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan di Kota Blitar Meningkatnya kesiapan tenaga taruna siaga 80% bencana
160.000.000 Kota Blitar
14 Media promosi dan sosialisasi bidang sosial
Terlaksananya pemberian santunan anak yatim se-Kota Blitar Terlaksananya promosi dan sosialisasi kegiatan bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan Terlaksanannya kegiatan TARUNA Siaga Bencana
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
Terwujudnya rehabilitasi anak usia SD yang bermasalah sosial 2000 orang, Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi 100 orang Lansia 539 RTS Membantu meringankan beban hidup RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Blitar
1 keg
6 kegiatan
150.000.000 Prop Jatim dan Blitar Raya
Dinsosnaker
Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
10
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kegiatan 2 kegiatan Kelompok Penyandang Cacat
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang cacat
80%
200.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
25
Terwujudnya pemeliharaan rumah singgah bagi orang terlantar dan PMKS lainnya
1 paket
Tercapainya pemeliharaan rumah singgah bagi orang terlantar dan PMKS lainnya
80%
100.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
17
Terwujudnya kerjasama masyarakat pelaku usaha peduli sosial Terlaksananya kegiatan organisasi karang taruna, dan pembinaan panti sosial
1 kegiatan
150.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
150.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
03 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2
Meningkatnya kerjasama masyarakat pelaku 70% usaha peduli sosial 525 orang Semakin berkurangnya dampak 70% dan 13 panti permasalahan sosial melalui pelaku - pelaku sosial usaha kesejahteraan sosial Terlaksananya Pembinaan Guru Ngaji, P3N 33 lembaga Meningkatnya Kualitas Guru Ngaji, P3N dan 70% dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan keagamaan, Peningkatan Kualitas Lembaga Sosial 2000 orang Keagamaan
2.000.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
05 Pembinaan Juru kunci Makam
3
Terlaksananya Pembinaan Juru Kunci Makam Se Kota Blitar
Meningkatnya Kualitas Juru Kunci Makam Se 70% Kota Blitar
150.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
06 Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan
21
Peringatan HUT PETA, Hari Pahlawan, pemberian tali asih bagi perintis/janda perintis kemerdekaan dan veteran
Meningkatkan penghormatan terhadap jasa para pejuang/perintis kemerdekaan
100.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti jompo 03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti sosial
1.13.21
Keluaran Kegiatan Target
1.13.16
1.13.19
Indikator Kinerja Prioritas
Tolok Ukur
1
1.13.18
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
12
juru kuncu makam se Kota Blitar 1077 orang
80%
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
XIV
1.14.16
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
4
5
6
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7
SKPD Penanggung jawab
10
06 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan
5
Terlaksananya fasilitasi pendukung kegiatan 100 lembaga Terfasilitasinya kegiatan sosial keagamaan keagamaan dan kemasyarakatan berupa dan kemasyarakatan di Kota Blitar bantuan dana/sarana prasarana kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
12 bulan
200.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
07 Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Kota Blitar
6
Terfasilitasinya kegiatan pelatihan 2 keg operasional bagi petugas haji, pembinaan manasik haji sampai pelepasan calon jamaah haji hingga kepulangannya
Tercapainya penyelenggaranya kegiatan pelatihan operasional bagi petugas haji, pembinaan manasik haji sampai pelepasan calon jamaah haji hingga kepulangannya
1 kali/ 1 tahun
75.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
08 Fasilitasi Kegiatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Blitar 09 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan
7
Terfasilitasinya kegiatan IPHI Kota Blitar
1 keg
Bagian Sosial Setda
12 lokasi
10 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Blitar 11 Fasilitasi Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar 12 Fasilitasi kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Blitar 13 Fasilitasi kegiatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Blitar
9
Terlaksananya kegiatan safari ramadhan di Kota Blitar Terlaksananya fasilitasi kegiataan LPTQ Kota Blitar Terlaksananya fasilitasi kegiatan MUI Kota Blitar Terlaksananya fasilitasi kegiatan BAZ Kota Blitar Terlaksananya kegiatan olah raaga dan seni antar pondok pesantren (POSPEDA) tingkat Kota Blitar Buku Profil lembaga sosial dan keagamaan di Kota Blitar
1 kali 1 tahun 1 bulan
25.000.000 Kota Blitar
8
3 keg
Terwujudnya persaudaraan antar sesama haji di Kota Blitar Terfasilitasinya kegiatan safari ramadhan di Kota Blitar Terfasilitasinya kegiatan LPTQ Kota Blitar
1 tahun
400.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
3 keg
Terfasilitasinya kegiatan MUI Kota Blitar
1 tahun
100.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
1 keg
Terfasilitasinya kegiatan BAZ Kota Blitar
1 tahun
25.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
1 keg
Terselenggaranya POSPEDA tingkat Kota Nlitar
1 tahun
250.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
50 buku
Terwujudnya dokumen berupa buku profil 1 tahun lembaga sosial dan keagamaan di Kota Blitar
50.000.000 Kota Blitar
Bagian Sosial Setda
Terwujudnya data base ketenagakerjaan di Kota Blitar Terlaksananya pembangunan balai latihan kerja di Kota Blitar Terlaksananya pengadaan bantuan fasilitas peralatan kerja bagi pengangguran pencaker yang sudah terlatih
1 kegiatan
Tersedianya database ketenagakerjaan
14 Penyusunan Profil Lembaga Sosial Dan Keagamaan Di Kota Blitar
1.14.15
Indikator Kinerja Prioritas
10 11 12
13
30.000.000 12 lokasi di Kota Blitar Bagian Sosial Setda
Bidang TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah
5
200.000.000 Kota Blitar
02 Pembangunan Balai Latihan Kerja
28
03 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
14
06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
13
Terlaksananya pelatihan kerja bagi pengangguran pencaker
Tersedianya fasilitas ketenagakerjaan di Kota Blitar 5 macam Bertambahnya kelengkapan peralatan kerja 70% bantuan, 100 bagi penganggur terampil orang sasaran 4 keg., 80 Meningkatnya mutu ketrampilan pencari kerja 70% peserta dari keluarga miskin
02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
15
Terlaksananya informasi lowongan kerja
1 kegiatan
04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
6
Terwujudnya peningkatan SDM tenaga kerja 5 kegiatan siap pakai dan mandiri pelatihan dan bantuan peralatan usaha
09 Fasilitasi pekerja anak dan korban PHK
27
Pelatihan kerja pekerja anak dan orang tua dan pelatihan kerja korban PHK
1 kegiatan
3.000.000.000 Eks RSMW lama
Dinsosnaker Dinsosnaker
500.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
300.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2 kegiatan
Terciptanya penyebarluasan informasi lowongan kerja Terciptanya tenaga kerja siap pakai dan mandiri
70%
50.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
70%
500.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Meningkatnya keterampilan dan keahlian pekerja anak dan korban PHK
70%
100.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Nomor/Ko de
1 1.14.17
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
07 Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
XV
1.15.16
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
20
Terlaksananya pembinaan HLLSI
18
Terlaksananya pengadaan alat keselamatan 5 macam kerja untuk pekerja perusahaan di Kota Blitar alat keselamatan kerja Terlaksananya perlindungan, penegakan 1000 orang hukum, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di Kota Blitar, dan pembahasan UMK
19
Terselenggaranya pembinaan PJTKI/UP3CTKI, Terselenggaranya pembinaan BKK/siswa SMK, Terselenggaranya sosialisasi tentang lowongan kerja
100 orang
Meningkatnya pembinaan HILLSI
70%
50.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Bertambahnya peralatan keselamatan kerja di 70% perusahaan di Kota Blitar
100.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan 70% hubungan industrial
100.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
100.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
41 lembaga Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, mengurangi PJTKI tidak resmi dan mengurangi TKI ilegal
70%
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM
7
Terlaksananya perencanaan, koordinasi dan 4 kali, 6 pengembangan UKM kelompok Terlaksananya peningkatan SDM UKM 40 orang melalui kegiatan pemagangan dan studi banding
Pengembangan struktur kelembagaan kelompok usaha bersama UKM Meningkatnya pengetahuan dan wawasan UKM
08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
6
5
Terlaksananya bimbingan tekhnis kewirausahaan, managemen usaha sederhana, pemasaran dan pembukuan sederhana
160 orang
Meningkatnya kemampuan pelaku UKM dalam berwirausaha
1
Terlaksananya fasilitasi penyaluran dana bergulir bagi UMKM
450 UMKM Terwujudnya UKM yang tangguh dan mandiri
05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 10 Fasilitasi penyaluran modal bergulir bagi koperasi
3
11 Bimbingan Tehnis Pengelolaan Koperasi
4
Terlaksananya pembinaan, pengawasan, dan 4 kegiatan Terwujudnya kelembagaan koperasi yang penghargaan koperasi berprestasi berkualaitas Terlaksananya kegiatan penyaluran dana 40 koperasi Terwujudnya koperaasi yang tangguh dan bergulir mandiri Terlaksananya bimbingan tehnis kepada 120 orang Meningkatnya kemampuan pengurus pengurus koperasi koperasi
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM
60%
75.000.000 Dinkop & UKM Kota Blitar
75%
40.000.000 Kota Blitar
Dinas Koperasi dan UKM
60%
75.000.000 Kota Blitar
Dinas Koperasi dan UKM
75.000.000 Kota Blitar
Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah
Program pengembangan Sistem Pendudkung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 12 Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir bagi UMKM
1.15.18
Hasil Kegiatan
Bidang KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewiurausahaan
1.15.17
3
Keluaran Kegiatan
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga ketenagakerjaan 05 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.15.15
Indikator Kinerja Prioritas
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2
50.000.000 Kota Blitar 50%
75.000.000 Kota Blitar
Nomor/Ko de
1
XVI 1.16.15
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
10 Penyelenggaran pameran investasi
XVII
1.17.16
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi
05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
1.17.15
Hasil Kegiatan
Bidang PENANAMAN MODAL 02 Pengembangan potensi unggulan daerah
1.16.16
Keluaran Kegiatan
Memberikan informasi kepada wisatawan tentang produk khas Kota Blitar di anjungan PIPP dan hotel Meningkatnya jumlah industri/usaha perdagangan dan tenaga kerja
80%
Tersedianya barang dan informasi dari pelaku usaha Kota Blitar
80%
70%
- Terlaksanaya studi banding 20 orang, - Pembuatan Raperda untuk fasilitasi dan 1 paket, kemudahan investasi 50 buku - Pembuatan buku profil peluang investasi di Kota Blitar
Meningkatnya ekonomi para pengrajin dan pelaku usaha
5 bulan
Tersedianya fasilitasi kemudahan bagi 70% investor asional/lokal dalam pengembangan produk khas Kota Blitar
TerlaksananyaPenyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Terlaksananya peningkatan pelayanan Penanaman Modal : Kursus Singkat, Pemeliharaan Simpedal, Operasi Situs Simpedal KPT
1:1
Tersusunya buku penjabaran Rencana Program Investasi Jangka Menengah ( RPIJM ) Kota Blitar tahun 2011-20115 Kelancaran Proses Pelayanan Penanaman Modal
300.000.000 Kota Blitar
Disperindag
80.000.000 Kota Blitar
Disperindag
800.000.000 Kota Blitar
Disperindag
Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 01 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
27
06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
1
20 org, 12 bln, 10 bln
30.000.000 Kota Blitar
Bappeda
1 th
23.000.000 Kota Blitar
KPT
Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm kegiatan pengelolaan budaya daerah
1 kec
25.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
Terpenuhinya kebutuhan seragam dan konsumsi kegiatan
100%
40.000.000 Sekretarisat Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Bidang KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai 01 Pembinaan dan pengelolaan budaya daerah
1
05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
18
Terlaksananya kegiatan fasilitasi bersih 1 Kec desa, pekan budaya/ pawai kebangsaan,grebeg Pancasila, Terfasilitasiya kelompok Paduan Suara Dikda 60 orang
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01 Fasilitasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 03 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan lokal daerah
06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
15
15 25
2
Terfasilitasinya kelompok kesenian tradisional di Kota Blitar
Terfasilitasinya kelompok kesenian di 3 kecamatan Terwujudnya fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya penyusunan kebijakan tentang pengelolaan benda-benda cagar budaya di Kota Blitar Terlaksananya penyusunan kebijakan tentang kesenian dan kebudayaan Kota Blitar
82 kali Tumbuh dan berkembangnya kelompok pementasan kesenian tradisional di Kota Blitar
50%
200.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
603.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
1 buah laporan
Terpenuhinya sarana pentas bagi kelompok 50% kesenian di 3 kecamatan Terpeliharanya kelestarian budaya masyarakat Terpeliharanya benda-benda cagar budaya di 25% Kota Blitar
1 buah laporan
Terpeliharanya kesenian dan kebudayaan Kota Blitar
Terlaksananya upacara budaya "Grebeg 1 kali Pancasila" Terlaksananya Pelaksanaan Peringatan Haul 1 kali Bung Karno
55.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
20%
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
Terpeliharanya pelestarian dan aktualisasi 50% budaya Terwujudnya pelestarian kebudayaan di Kota 50% Blitar
100.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
175.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
3
1.17.17
1
Target
4 Terlaksananya pementasan Drama Kolosal Peringatan Pemberontakan PETA Blitar
06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Hasil Kegiatan
5 1 kali
Tolok Ukur
6 Terpeliharanya pelestarian dan aktualisasi budaya
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7 50%
Terselenggaranya kegiatan Hari Jadi Kota 5 kegiatan Blitar Tahun 2011 Terselenggaranya kegiatan Malam Tahun 1 keg Baru di Kota Blitar Tahun 2011/2012 sebagai objek promosi wisata Terlaksananya dokumentasi, kliping berita terpilih di mesia masa, dan pembuatan buku foto kegiatan pimp[inan daerah Kota Blitar
Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan Hari Jadi Kota Blitar Tahun 2011 Meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Blitar Tersedianya dokumentasi dan publikasi kegiaran Pemerintah Kota Blitar
1 tahun
30.000.000 Kota Blitar
- Kota Blitar - Kota Blitar
- Kota Blitar
SKPD Penanggung jawab
10 Dinas Kominfoparda
Bagian Humas dan Protokol Setda Bagian Humas dan Protokol Setda
12 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
2
14 Fasilitasi Pelestarian Petilasan dan Adat
5
Fasilitasi Pengelola Obyek Pariwisata Ziarah 12 bulan, 2 juru kunci
Terpeliharanya Obyek Pariwisata Ziarah Di Kota Blitar
75%
11
Terlaksananya pengiriman duta seni dan budaya Kota Blitar pada Pagelaran Kesenian di Anjungan Jatim TMII Jakarta Terlaksananya pengiriman duta seni Kota Blitar untuk mengikuti festival kesenian di Pulau Jawa Terlaksananya pagelaran potensi kesenian melalui Pekan Budaya Blitar
1 kali
Terwujudnya promosi kesenian dan budaya daerah di Tingkat Nasional
25%
125.000.000 TMII Jakarta
Dinas Kominfoparda
5 kali
Meningkatkan kualitas kesenian dan budaya daerah
40%
125.000.000 Pulau Jawa
Dinas Kominfoparda
50%
100.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
Terselenggarakannya Pekan Seni Pelajar dan lomba cabang seni di daerah
100%
Diperolehnya kejuaraan umum tingkat Provinsi
520.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
1 kali
Terwujudnya organisasi kepemudaan yang mandiri
70%
Meningkatkan SDM Pemuda dan Karang taruna terutama Mengahadapi era globalisasi Meningkatkan SDM Pemuda dan Karang taruna terutama Mengahadapi era globalisasi Meningkatkan SDM Pemuda dan Karang taruna terutama Mengahadapi era globalisasi Terwujudnya Pemuda yang Mandiri dan mempunyai jati diri Terwujudnya Pemuda yang nasionalis
12.000.000 Kota Blitar
Bagian Humas dan Protokol Setda
Dinas Kominfoparda
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
17
05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
19
XVIII
Bidang PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
10 kali Terwujudnya apresiasi seni dan budaya pementasan
01 Pembinaan organisasi kepemudaan
2
Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan di Kota Blitar
01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2
Terlaksananya sosialisasi Pemuda & Karang 1 Kec Taruna
01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2
Terlaksananya sosialisasi Pemuda & Karang 1 Kec Taruna
01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2
Terlaksananya sosialisasi Pemuda & Karang 1 Kec Taruna
02 Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan
2
04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
1
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi Pemuda Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Seminar Peranserta Pemuda
70 orang 7 keg
Bapemasda
1 kec
12.500.000 Bapemasda Kecamatan Kelurahan 15.000.000 Kec.Kepanjenkidul
1 kec
15.000.000 Kec.Sananwetan
Kec.Sananwetan
1 kec
15.000.000 Kec.Sukorejo
Kec.Sukorejo
75%
25.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
70%
630.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Kec.Kepanjenkidul
Nomor/Ko de
1 1.18.17
1.18.19
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
1.18.21
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewira Usahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 01 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
1
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Usaha 6 kelompok ekonomi Produktif
Terwujudnya Kelompok Usaha Pemuda Ekonomi Produktif Yang Mandiri
02 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
1
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan pemuda 3 keg (teknisi hand phone, bengkel las listrik, komputer)
1
Terlaksananya Pelatihan Instruktur dan Wasit Olahraga
04 Pembinaan cabang olahraga prestasi
57
06 Penyelenggaraan kompetisi olah raga
43
14 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat 14 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat 16 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainya
1
70%
240.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Terwujudnya Peningkatan Pemuda yang siap 60% bekerja
108.000.000 Kel. Pakunden, Bendogerit, Plosokerep
Bapemasda
100 orang
Terwujudnya Peningkatan kualitas Instruktur dan perwasitan Olahraga yang Profesional
100.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Terlaksananya pembinaan olah raga bagi pelajar Terselenggarakannya kompetisi olahraga
100%
Diperolehnya atlit hasil pembinaan yg optimal
175.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
100%
Diperolehnya medali emas
200.000.000 Kota Blitar
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat Terlaksananya fasilitasi kegiatan keolahragaan Terlaksananya kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Sekolah Sepak Bola ( SSB ) Yunior
45 cabor
Terwujudnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan Olahraga Meningkatnya kesadaran masyarakat dlm berolah raga Terwujudnya Olahraga Sepakbola Yunior yang berbakat dan berprestasi
75%
600.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
75%
100.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Terlaksananya pengadaan sarana dan 1 paket prasarana olah raga (meja tenis meja, bola sepak, bola volly, kostum OR sepak bola dan bola volly) Terbangunnya tribun lapangan tenis kebon 1 keg rojo
Terwujudnya sarana dan prasarana olah raga
70%
130.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Meningkatnya kenyamanan fasilitas olah raga bagi masyarakat
550.000.000 Lapangan tenis kebonrojo
14
Terbangunnya Pagar/Talud GOR Sasana Kridha
1 keg
Meningkatnya kenyamanan fasilitas olah raga bagi masyarakat
100.000.000 GOR Sasana Kridha
15
Terbangunnya tempat parkir tenis kebon rojo 1 keg
Meningkatnya kenyamanan fasilitas olah raga bagi masyarakat
10
Telaksananya pemeliharaan GOR Sasana Kridha, Lapangan tenis kebon rojo, GOR Soekarno-Hatta, Stadion Suprijadi
Meningkatnya kenyamanan fasilitas olah raga bagi masyarakat
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
1.18.20
Indikator Kinerja Prioritas
50%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 1
1 Kec 10 tim
1 kec
20.000.000
Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 04 Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Olah Raga
2
02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
16
07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1 keg
45.000.000 Lapangan tenis kebonrojo 141.600.000 Kota Blitar
Nomor/Ko de
1
XIX 1.19.15
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Bidang KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 05 Pengendalian keamanan lingkungan
1
05 Pengendalian keamanan lingkungan
2
05 Pengendalian keamanan lingkungan
9
05 Pengendalian keamanan lingkungan
05 Pengendalian keamanan lingkungan
2 1
1.19.16
Keluaran Kegiatan
06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan kenyamanan lingkungan
24
07 Penertiban dan Penegakan Perda
1
02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
22
03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/Polri dan kejaksaan 04 Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa di daerah 06 Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 07 Kerjasama Pengembangan Aparat Satpol PP
4
Terlaksananya Fasilitasi Kenyamanan dan Ketahanan Daerah yang Proporsional dan Akuntabel Terlaksananya situasi dan kondisi yang aman terhadap aset daerah dan lokasi pusat kegiatan masyarakat Terlaksananya Keamanan Dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Terlaksananya Patroli Keamanan Lingkungan (patroli gabungan) Terlaksananya Keamanan dan ketertiban diwilayah Kecamatan Terlaksananya Patroli Keamanan Lingkungan ( patroli gabungan ) Terlaksananya Keamanan dan ketertiban diwilayah Kecamatan Terlaksananya Patroli Keamanan Lingkungan ( patroli gabungan ) Terlaksananya Patroli Keamanan Lingkungan
1050 org
Terciptanya Keamanan, Ketentraman Situasi 70% dan Ketentraman Situasi dan Kondisi Daerah
30 kegiatan Tercapainya situasi lingkungan yang aman, tertib,tentram,dan terkendali 7 Kelurahan Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban 7 Kelurahan Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban 1 Kec 1 Kec 1 Kec 1 Kec
Terwujudnya keamanan dan ketertiban Terwujudnya Keamanan dan ketertiban Terwujudnya keamanan dan ketertiban Terwujudnya Keamanan dan ketertiban
35%
1 kec
350.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
325.000.000 Kota Blitar
Sat Pol PP
60.000.000 Kec.Sukorejo
Kec.Sukorejo
Kec.Sukorejo
Kec.Sukorejo
Kec.Sananwetan
Kec.Sananwetan
Kec.Sananwetan
Kec.Sananwetan
Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
1 kec 1 kec
25.000.000
1 kec
35.000.000
1 kec
25.000.000
1 kec
35.000.000
76 org
Terwujudnya Situas dan Kondisi Masyarakat 70% Aman, Tentram dan terkendali
50.000.000 Kota Blitar
Terlaksananya kegiatan penertiban dan penegakan Perda
40 kegitan
Tercapainya situasi lingkungan yang aman, tertib, tentram,dan terkendali
35%
250.000.000 Kota Blitar
Terlaksananya jalinan kerjasama Aparat Keamanan dalam dalam upaya meningkatkan keamanan yang kondusif Terlaksananya operasi dan penertiban razia hotel dan tempat publik lainnya Terlaksananya Cegah, Deteksi Dini Potensi Konflik dan Keamanan Terlaksananya Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah Terlaksananya keikutsertaan dalam Jambore Satpol PP, Outbond, dan HUT Satpol PP seJawa Timur Terciptanya operasi dan penertiban terhadap cukai ilegal Terlaksananya sosialisasi Pam Swadaya Masyarakat Kelurahan se-Kec
10 instansi
Terwujudnya Situasi dan Kondisi Masyarakat 70% yang aman dan tentram
70.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas Sat Pol PP
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
23 3 3
Fasilitasi kerjasama penegakan peraturan cukai 08 Sosialisasi Pam Swadaya masyarakat
3
16 kegiatan Penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Keputusan Walikota 50 org Terwujudnya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman dan tentram 41 org Terciptanya Cegah, Deteksi Dini Potensi Konflik Daerah 8 kegiatan Tercapainya koordinasi dan kerjasama Satpol PP se-Jawa Timur
Badan Kesbangpol dan Linmas
35%
100.000.000 Kota Blitar
70%
70.000.000 Kota Blitar
65%
100.000.000 Kota Blitar
35%
100.000.000 Provinsi Jawa Timur
Badan Kesbangpol dan Linmas Badan Kesbangpol dan Linmas Sat Pol PP
100.000.000 Kota Blitar
Sat Pol PP
25 kegiatan Penurunan terhadap pelanggaran peraturan 30% cukai 1 Kec terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat 1 kec yang aman dan tentram
20.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Sat Pol PP
Kec.Kepanjenkidul
Nomor/Ko de
1 1.19.17
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
1.19.20
1.19.21
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
4 14
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan 125 org situasi dan kondisi KAUB Terlaksananya kegiatan peningkatan 10 keg toleransi dan kerukunan antar umat beragama, yaitu terlaksananya peringatan hari besar agama, dan terlaksananya silahturahmi walikota dengan pemuka agama, fakir miskin, anak yatim se-Kota Blitar
Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama yang mantap dan kokoh Terjadinya peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
80%
90.000.000 Kota Blitar
1 tahun
500.000.000 Kota Blitar
Terlaksananya Orientasi dan Lokakarya RANHAM Terlaksananya Kegiatan forum Pembauran Kebangsaan Terlaksananya orientasi sosialisasi Pemahaman dan Peningkatan HAM Terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Terselenggaranya kegiatan HUT RI KotaKabupaten Blitar Tahun 2011
6 kali
Peningkatan Pemahaman tentang HAM
60%
150.000.000 Kota Blitar
200 org
90.000.000 Kota Blitar
650 orang
Terwujudnya Pembauran Kebangsaan guna 70% memperkokoh Integritas Bangsa Terwujudnya Peningkatan pemahaman HAM 65%
150 orang
Terwujudnya Pemahaman tentang Nasionalisme dan Bela Negara 15 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan HUT RI Kota-Kabupaten Blitar 2011
65% 1 tahun
- Kota Blitar
300 kali
1 tahun
- Kota Blitar
02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat 04 Peningkatan kualitas pembauran kebangsaan
6
05 Peningkatan pemahaman hak asazi manusia
18
06 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
19
07 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan
3
08 Penyelenggaraan upacara dan rapat
4
Terselenggaranya kegiatan upacara dan rapat
14 7
Terlaksananya Seminar dan Diskusi tentang 535 orang Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Kegiatan Korps Musik 50 orang
Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan 60% Kebangsaan Meningkatnya rasa Kebangsaan dan 75% Nasionalisme melalui Kegiatan Korps Musik
01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 02 Bimbingan Teknis Satuan Pengendali Kantibmas
12
Terlaksananya pembentukan Satuan Linmas
1000 orang
Meningkatnya Sistem pengamanan Linmas
70%
70.000.000 Kota Blitar
20
200 orang
125.000.000 Kota Blitar
25
Meningkatnya kesiagaan Satuan Pengamanan Linmas Terwujudnya Pelayanan Prima Ijin Survey/Penelitian
65%
03 Fasilitasi Ijin Penelitian, Survey dan Praktek Kerja Lapangan
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Satuan Linmas Terlaksananya Penerbitan Ijin Survey Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan
80%
50.000.000 Kota Blitar
5
Terpenuhinya kebutuhan kegiatan upacara dan rapat
90.000.000 Kota Blitar 125.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas Bagian Sosial Setda
Badan Kesbangpol dan Linmas Badan Kesbangpol dan Linmas Badan Kesbangpol dan Linmas Badan Kesbangpol dan Linmas Bagian Humas dan Protokol Setda Bagian Humas dan Protokol Setda
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 02 Seminar,talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 03 Pentas seni dan budaya,festival,lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.19
3
Keluaran Kegiatan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 01 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
1.19.18
Indikator Kinerja Prioritas
100.000.000 Kota Blitar 100.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas Badan Kesbangpol dan Linmas
Program pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
768 lmbr
Badan Kesbangpol dan Linmas Badan Kesbangpol dan Linmas Badan Kesbangpol dan Linmas
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
15
Terfasilitasinya Kegiatan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba
150 orang
Terwujudnya Pemahaman dan kesadaran bagi generasi penerus Bangsa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba
75%
75.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
09 Fasilitasi Kegiatan Badan Narkoba Nasional di Kota Blitar
11
Terlaksananya Kegiatan operasional Badn Narkoba Nasional di Kota Blitar
100 orang
Terwujudnya Pencegahan Peredaran dan penggunaan Narkoba secara maksimal
75%
75.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Nomor/Ko de
1
1.19.22
XX 1.20.01
1.20.02
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
Tolok Ukur
Target
6
7
3
4
04 Penyusunan data base partai politik
8
Terlaksananya Pengambilan data Legalisasi Partai Politik
06 Fasilitasi kegiatan parpol dan kegiatan ormas
10
Tersalurnya Fasilitasi Kegiatan Partai Politik/Ormas
15 parpol
Terwujudnya aktivitas Parpol dan Ormas
01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
16
200 orang
06 Fasilitasi Kegiatan Satlak PBP
9
07 Pelatihan SAR dan Evakuasi Korban Bencana
26
Terlaksananya Penyebarluasan Penanggulangan Bencana Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana evakuasi pertolongan korban bencana Terlaksananya koordinasi, komunikasi Satlak PBP Terlatihnya Pelatihan SAR Korban Bencana Alam
Terwujudnya pengumpulan data keberadaan 65% dan susunan keanggotaan Parpol
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
SKPD Penanggung jawab
10
65.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
65%
150.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas
Terwujudnya pemahaman tentang bahaya dan 65% bencana alam Terwujudnya penyelamatan Korban Bencana 60%
70.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas Badan Kesbangpol dan Linmas
100 org, 2 kali 70 orang
Terfasilitasinya Pelayanan Satlak PBP
75%
75.000.000 Kota Blitar
Peningkatan keterampilan penanggulangan bencana
75%
75.000.000 Kota Blitar
650 buku, 1500 eks, 1000 lmbr 1 keg
Tersedianya buku kerja, kalender, stiker kode barang
3 unit
Meningkatnya sarana pelayanan kepada Masyarakat Meningkatnya sarana pelayanan kepada Masyarakat Terwujudnya sarana operasional kantor yang memadai Terwujudnya gedung LPPL yang representatif Terbangunnya Fasilitas Penunjang Kegiatan Diklat Kota Blitar Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
17
4 macam
90.000.000 Kota Blitar
Badan Kesbangpol dan Linmas Bakesbang Linmas
Bidang PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6
Terlaksananya pengadaan buku kerja, kalender, dan stiker kode barang
19 Optimalisasi pelayanan informasi sandi
8
Terlaksananya pengelolaan pelayanan informasi sandi
01 Pengadaan kendaraan Pengangkut Sampah Roda Tiga bermotor ( Tossa ) 02 Pengadaan kendaraan roda dua ( Sepeda Motor )
4
Tersedianaya sarana dan prasarana kantor
5
Tersedianaya sarana dan prasarana kantor
03 Pembangunan Gedung Kantor
1
Terlaksananya rehap ruang aula dan ruang kerja Terbangunnya gedung LPPL
102.000.000 Kota Blitar
Terdistribusinya informasi dan sandi sesuai tujuan secara efisien, efektif dan tepat waktu
- Bagian Umum Setda
Bagian Perlengkapan Setda Bagian Umum Setda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung LPPL
16
03 Pembangunan Balai Diklat Kota Blitar
20
03 Pembangunan Gedung Kantor
1
03 Pembangunan Gedung Kantor
13
03 Pembangunan Gedung Kantor
8
25
Terlaksananya Pembangunan Balai Diklat Kota Blitar Terbangunnya Kantor kelurahan Kauman yang baru dan memadai Terbangunnya gedung serba guna kel. Rembang Telaksananya pembangunan pagargedung serba guna Kelurahan karangsari
4 unit 1 paket 1 unit
1 Unit
1 kec
1 paket
1.544.313.000 Kota Blitar
Kecamatan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Dinas Kominfoparda
1 unit
1.000.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
13.734.800.000 Kota Blitar
BKD dan Dinas PU
1 kec
1 kec
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
20.000.000 Kec.Kepanjenkidul 50.000.000 Kec.Kepanjenkidul
1.200.000.000 Kel.Kauman
750.000.000 Kantor Kel. Rembang Kec. Sananwetan
1 lokal
Tewujudnya gedung serbaguna yang representatif
90%
3 lokal
Terwujudnya gedung kantor yang representatif Meningkatnya kebersihan dan keindahan kantor Terpenuhinya sarana prasarana Kantor
90%
1.200.000.000 Kelurahan Tlumpu
1 kec
25.000.000 Kec.Kepanjenkidul
04 Rehab Kamar Mandi dan WC Kantor Kecamatan
2
Terlaksananya relokasi kantor Kelurahan Tlumpu Terbangunnya kamar mandi dan WC
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
21
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan roda 2 1keg
2 unit
Kecamatan Kepanjenkidul
8 unit
30.000.000 Kelurahan Karangsari
120.000.000 BKD
Kec. Sukorejo
Kecamatan Sukorejo Kecamatan Kepanjenkidul BKD
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Tolok Ukur
3
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Hasil Kegiatan Target
4
5
Tolok Ukur
6
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7
Tersedianya kendaraan bermotor Roda 2 Operasional SKPD
20 unit
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas
10%
250.000.000 SKPD se-Kota Blitar
Tersedianya kendaraan dinas kepala kantor dan Kabag ORTALA
6 unit
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas
40%
960.000.000
2 mobil
2
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas asisten Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas kabag Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional sekretariat daerah Terlaksanaya pengadaan kendaraan dinas operasional Terbangunnya ruang keamanan kantor kecamatan Kepanjenkidul Terlaksananya Pembangunan Balai Diklat Kota Blitar Terlaksananya Pembangunan Areal Pakir
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
3 keg
Terpenuhinya sarana transport kendaraan dinas yang memadai Terpenuhinya sarana transport kendaraan dinas yang memadai Terpenuhinya sarana transport kendaraan dinas yang memadai Terpenuhinya sarana transport kendaraan dinas yang memadai Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor Terbangunnya Fasilitas Penunjang Kegiatan Diklat Kota Blitar Terbangunnya fasilitas bangunan areal parkir Terwujudnya rumah dinas Walikota Blitar
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5
Terlaksananaya pemeliharaan gedung Kantor Walikota Blitar Terlaksananya rehabilitasi balai kota Koesoemo Wicitro Terlaksananya rehabilitasi balai kota Koesoemo Wicitro Terlaksananya rehabilitasi Panti PKK Terlaksananya renofasi gedung kantor
6 keg
Terlaksananya rehabilitasi kantor Kecamatan Sananwetan Terlaksananya pembangunan tandon air Kantor Walikota Blitar Terlaksananya rehabilitasi Musholla Kantor Walikota Blitar Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas sosial dan tenaga kerja Kota Blitar Terlaksananya rehabilitasi gedung serbaguna Kel. Sananwetan Terlaksananya rehabilitasi gedung serbaguna Kel. Gedog
I unit
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
8
05 Pembangunan Pos keamanan kantor
3
11 Pembangunan Balai Diklat Kota Blitar Pembangunan Areal Parkir
45 Rehabilitasi sedang/berat Balaikota Koesoemo Wicitro 45 Rehabilitasi sedang/berat Balaikota Koesoemo Wicitro 46 Rehabilitasi sedang/berat Panti PKK 47 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kelurahan Sukorejo 47 Rehabilitasi sedang/berat Kantor Kecamatan Sananwetan 48 Pembangunan Tandon Air Kantor Walikota Blitar 49 Rehabilitasi sedang/berat Musholla Kantor Walikota Blitar 50 Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar 51 Rehab berat Gedung Serbaguna Kelurahan Sananwetan 51 Rehab berat Gedung Serbaguna Kelurahan Gedog
1.20.03
Keluaran Kegiatan
1 2 7 8 7 6 4 20 21
1 mobil 2 mobil 20 mobil, 100 motor 2 Unit
240 M2
gedung kantor I unit
Terwujudnya gedung Kantor Walikota Blitar yang reprwsentatif Terbangunnya Fasilitas Penunjang Kegiatan Pemerintahan di Kota Blitar Terbangunnya Fasilitas Penunjang Kegiatan Pemerintahan di Kota Blitar Terpeliharanya Panti PKK Terwujudnya gedung kantor yang representatif Terpeliharanya Kantor Kecamatan Sananwetan Terbangunnya tandor air Kantor Walikota Blitar Terpeliharanya musholla Kantor Walikota Blitar Terpeliharanya gedung kantor dinas sosial dan tenaga kerja Kota Blitar
I unit
10
- Kota Blitar
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Bagian Umum Setda
- Kota Blitar
Bagian Umum Setda
- Kota Blitar
Bagian Umum Setda
7.000.000.000 Kota Blitar 1 kec
SKPD Penanggung jawab
35.000.000 Kec.Kepanjenkidul 13.734.800.000 Kota Blitar 450.000.000 Kota Blitar
Bagian Perlengkapan Setda Kecamatan Kepanjenkidul BKD dan Dinas PU Dinas PU
- Rumah Dinas Walikota Bagian Umum Setda Blitar - Kantor Walikota Blitar Bagian Umum Setda 1.500.000.000 Kota Blitar 1.500.000.000 Kota Blitar
90%
90%
- Kota Blitar 350.000.000 Kecamatan Sananwetan 1.100.000.000 Kec. Sananwetan
Bagian Umum dan Dinas PU Bagian Umum dan Dinas PU Bagian Umum Setda Kecamatan Sananwetan Kec. Sananwetan
- Kota Blitar
Bagian Umum Setda
- Kota Blitar
Bagian Umum Setda
2.000.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
300.000.000 Kel. Sananwetan
Kec. Sananwetan
350.000.000 Kel. Gedog
Kec. Sananwetan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
5
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian dan kartu tanda pengenal pegawai
@ 5000 buah
Terpenuhinya seragam dinas pegawai dan kartu tanda pegenal pegawai
600.000.000 Kota Blitar
Bagian Perlengkapan Setda
05 Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu
7
Terlaksananya pengadaan pakaian hari hari tertentu (korpri, batik, olah raga)
@ 5000 buah
Terpenuhinya pakaian hari-hari tertentu
541.500.000 Kota Blitar
Bagian Perlengkapan Setda
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1 1.20.04
2
3
1
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
1. Terlaksananya Proses Penerbitan/SK Pemberhentian 2. Terlaksananya Proses Kenaikan Pangkat Pengabdian 3.Terlaksananya pemberian taliasih bagi yang pensiun
1keg
Terwujudnya hak-hak PNS setelah pensiun
100 org
30.000.000 BKD
BKD
1keg
Terwujudnya hak-hak PNS setelah pensiun
100 org
20.000.000 BKD
BKD
1keg
Terwujudnya hak-hak PNS setelah pensiun
100org
300.000.000 BKD
BKD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemda 02 Penyusunan laporan keuangan sementara
Pelaksanaan program dan kegiatan dinas 80% berdasarkan dokumen perencanaan yang ada 2
04 Penyusunan laporan akhir tahun 05 Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan 06 Rekonsiliasi Kas
1.20.15
Keluaran Kegiatan
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 01 Pemulangan pegawai yang pensiun
1.20.06
Indikator Kinerja Prioritas
3
17.839.500 Kota Blitar
DPKD
90.000.000 Kota Blitar
Bagian Ortala Setda
80%
30.000.000 Kota Blitar
DPKD
80%
30.000.000 Kota Blitar
DPKD
50.000.000 Kota Blitar
DPKD
Tersusunnya buku LAKIP Pemda dan LAKIP Setda Kemudahan evaluasi pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban walikota tercapainya tertib administrasi SPJ sesuai ketentuan yang berlaku Tercapainya tertib administrasi SPJ sesuai ketentuan yang berlaku Terlaksananya sinkronisasi data dan pelaporan keuangan antar dinas terkait
12 buku
Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daearah
Terukurnya kinerja Pemda dan Setda
85%
80%
SPJ SKPD se - Kota Blitar
20 SKPD
Terwujudnya data dan pelaporan keuangan yang akurat
1 keg
Tersedianya fasilitasi yg memadai
195.578.700 DPRD Kota Blitar
Set. DPRD
Terlaksananya penyampaian aspirasi 3 kali masyarakat Terlaksanakannya kunjungan kerja dalam dan 2 kali luar pulau
Terwujudnya hasil dari aspirasi masyarakat
- DPRD Kota Blitar 755.000.000 Kota Blitar
Set. DPRD Set. DPRD
Terwujudkannya peningkatan pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat
1.054.586.000 Dalam dan luar pulau Set. DPRD
Terwujudnya peningkatan pengetahuan anggota dewan, pakaian dinas, tenaga ahli, dll Terwujudnya hasil-hasil dokumentasi dan publikasi kedewanan Terwujudnya kerjasama, koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar pulau
2.000.000.000 Dalam dan luar pulau Set. DPRD
70%
7.000.000 Kantor Kasda
Kantor Kas Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 Pembahasan rancangan peraturan daearah
4
04 Rapat-rapat Paripurna 05 Kegiatan Reses
6 1
06 Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
3
07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
2
Terlaksanakannya workshop pakaian dinas, tenaga ahli, dll
09 Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD 10 Rapat Koordinasi dengan pusat dan daerah lainnya
7
Terlaksananya dokumentasi dan publikasi 12 bulan kedewanan Terlaksanakannya rakor dan konsultasi 12 bulan pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar pulau
5
3 kali
250.000.000 DPRD Kota Blitar
Set. DPRD
200.000.000 DPRD Kota Blitar
Set. DPRD
Nomor/Ko de
1 1.20.16
1.20.17
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
7
01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
5
1000 orang peserta
Meningkatkan motivasi kerja dalam mendukung program daerah
07 Optimalisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas pimpinan Pemerintah Kota Blitar / Penyusunan LKPJ Kepala Daerah
1
Terlaksananya kegiatan halal bi halal Walikota-Wakil Walikota Blitar bersama unsur Muspida dan Kepala SKPD bersama Ketua dan Pengurus harian LPMK, RW dan RT se-Kota Blitar Tersusunnya dokumen-dokumen penyelenggaraan Pemda :Bimbingan Teknis Penyusunan LKPJ, Buku Induk LKPJ Walikota Blitar, Buku Executive Summary LKPJ Walikota Blitar, Buku Lampiran LKPJ berupaPengukuran Kinerja Kegiatan SKPD
80 buku LKPJ, Exsum LKPJ, dan PKK SKPD
08 Optimalisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas pimpinan Pemerintah Kota Blitar / Penyusunan LPPD, iLPPD dan Suplemen LPPD
2
Tersusunnya dokumen-dokumen penyelenggaraan Pemda :Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Majalah / Buku Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program Peningkatan Pelayananan Kedinasan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah 75.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
Tersedianya bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi DPRD Kota Blitar
150.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
80 buku Tersedianya bahan evaluasi LPPD, 1000 penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi majalah pemerintah dan propinsi iLPPD dan 80 buku Suplemen LPPD
75.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
'- Tersedianya Dasar Hukum Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2011 '-Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Blitar yang Transparan dan akuntabel
PERDA APBD
100.000.000 Kota Blitar
DPKD
07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Tersedianya dasar hukum pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2011
72%
Seluruh SKPD
80.000.000 Kota Blitar
DPKD
08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
'- Tersedianya Dasar Hukum Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2011 '-Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Blitar yang Transparan dan akuntabel
73%
Seluruh SKPD
100.000.000 Kota Blitar
DPKD
09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
Tersedianya dasar hukum pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2011
72%
Seluruh SKPD
50.000.000 Kota Blitar
DPKD
13 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya kelancaran proses pengelolaan 90% keuangan daerah Peningkatan skill/pengetahuan tentang 2 hari penatausahaan keuangan daerah
Aparat pengelola keuangan
30.000.000 Kota Blitar
DPKD
Pejabat pengelola keuangan SKPD
36.225.000 Kota Blitar
DPKD
16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
8
Terlaksananya peningkatan manajemen aset/barang daerah
Aset daerah Meningkatnya manajemen aset/barang daerah
7.230.000 Kota Blitar
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
4
5
Tolok Ukur
Target
6
7
1
Terlaksanya kajian perencanaan dan analisis 4 keg kebutuhan BMD, kajian evaluasi pelaporan BMD, kajian penyusunan standart harga, dan pemeliharaan simbada
Terwujudnya penatausahaan aset daerah yang baik
2
Terlaksananya penyusunan buku dokumen barang milik daerah Terlaksananya penyusunan buku penatausahaan barang milik daerah Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi barang milik daerah Terlaksananya penghapusan dan penjualan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku Terlaksananya reevaluasi aset/barang daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku Tercukupinya anggaran pendapatan untuk belanja pembangunan di Kota Blitar
145 buku 158 buku
Terlaksananya lelang eks bengkok dan Intensifikasi PBB serta sewa gedung pertemuan kec. dan kel. Terlaksananya lelang eks bengkok dan intensifikasi PBB Terlaksananya lelang eks bengkok dan intensifikasi PBB serta sewa gedung pertemuan kecamatan dan kelurahan Terlaksananya fasilitasi panitia pengadaan barang daeraj
3 9 4
18 Reevaluasi/appraisal aset/barang daerah
Keluaran Kegiatan
10
19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah
1
19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
3 14
20 Fasilitasi Sekretariat jasa konsultasi / komunikasi
9
21 Fasilitasi Sekretariat Pengadaan Jasa Konstruksi/Konsultansi 22 Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah
4
280 orang
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
SKPD Penanggung jawab
10
298.500.000 Kota Blitar
Bagian Perlengkapan Setda
Terwujudnya kebutuhan barang milik daerah
19.500.000 Kota Blitar
Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang efektif Terwujudnya honor pengelola barang di masing-masing SKPD
35.000.000 Kota Blitar
Bagian Perlengkapan Setda Bagian Perlengkapan Setda Bagian Perlengkapan Setda Bagian Perlengkapan Setda
201.600.000 Kota Blitar
4 kali
8.000.000 Kota Blitar
2 kali
Optimalisasi pengelolaan aset daerah
17.000.000 Kota Blitar
70%
Wajib Pajak dan Petugas pemungut pajak
7 kel dan 1 kec
terwujudnya penerimaan pendapatan daerah 1 kec dan kecamatan
15.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
7 kel dan 1 kec 7 kel dan 1 kec
terwujudnya penerimaan pendapatan dari kecamatan Terwujudnya penerimaaan pendapatan daerah dari kecamatan
1 kec
15.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
1 kec
15.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
17.742.000 Kota Blitar
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
935.902.000 Kota Blitar
1 tahun
Bagian Perlengkapan Setda DPKD
Terlaksananya fasilitasi sekretariat 1 tahun pengadaan jasa konstruksi/konsultansi Terwujudnya tingkat capaian realisasi target 90% yang ditetapkan pada masing - masing SKPD Penghasil
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Pengelola dan wajib pajak/retribusi
100.000.000 Kota Blitar
Bagian Ekobang Setda
90.000.000 Kota Blitar
DPKD
23 Pendataan Potensi Subyek/ Obyek pajak/ Reribusi Daerah
Terwujudnya potensi pajak/retribusi daerah yang riil sesuai ketentuan yang berlaku
75%
Pendataan Potensi Pajak/retribusi
48.084.000 Kota Blitar
DPKD
24 Informasi dan Evaluasi Pelaporan PAD
Terwujudnya sarana informasi dan evaluasi PAD tahun 2011
90%
Informasi & Evaluasi PAD
80.000.000 Kota Blitar
DPKD
4.200.000 Kota Blitar
Kantor Kas Daerah
25 Penyusunan Jurnal/Buku Besar Penerimaan dan Pengeluaran 26 Evaluasi Pengelolaan Kas
4
Buku jurnal, buku besar
4 jenis, 2 kali Data laporan yang akurat dan tepat waktu
2
SPD 4 tribulanan, laporan penyerapan dana
4 kali, semua Terwujudnya tertib pengelolaan kas SKPD
60%
12.000.000 Kota Blitar
Kantor Kas Daerah
27 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD)
1
Terpeliharanya software SIPKD
6 kali, 1 paket
70%
76.000.000 Kota Blitar
Kantor Kas Daerah
Terselenggaranya penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1
2
3
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
4
5
Tolok Ukur
Target
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
SKPD Penanggung jawab
10
Kemudahan fasilitasi penggajian pemerintah 95% daerah
Daftar Gaji PNS Kota Blitar
78.000.000 Kota Blitar
DPKD
29 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya dokumen difinitif untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah
80%
Penetapan Pajak WP/WR
45.848.000 Kota Blitar
DPKD
Terlaksananya pengadaan jasa konstruksi melalui e-procurement Terlaksananya kegiatan lelang sewa tanah bekas bengkok kelurahan Terwujudnya restitusi Pajak PPh Pasal 21
1 tahun
3 7
Optimalisasi pelaksanaan e-procurement jasa konstruksi/konsultansi 21 kelurahan Tercapainya peningkatan PAD sektor sewa lelang eks bengkok 70% Restitusi Pajak PNS Kota Blitar
33 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah
'- Meningkatnya penerimaan pendapatan 90% daerah dari pemungutan PBB dan BPHTB -Meningkatnya penerimaan daerah dari bagi hasil pusat dan provinsi
Masyarakat dan WP
34 Pengelolaan dan penataushanaan Keuangan Bantuan dan Hibah
Terwujudnya ketertibannpenatausahaan dan pertanggunjawaban keuangan bantuan dan hibah daerah
Masayarakat penerima dana hibah
35 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bagi hasil cukai
5
36 Work shop DAC
10
65%
300.000.000 Kota Blitar 25.000.000 Kota Blitar
Bagian Ekobang Setda Bagian Tapem Setda
100.000.000 Kota Blitar
DPKD
149.089.000 Kota Blitar
DPKD
20.000.000 Kota Blitar
DPKD
Terlaksananya monev dan pelaporan 1 tahun pelakasanaan pembangunan dari dana hasil bagi cukai Terlaksananya workshop Dana Alokasi Cukai 1 kali
Optimalisasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dana bagi hasil cukai
200.000.000 Kota Blitar
Bagian Ekobang Setda
Meningkatnya kapasitas pengelola DAC
150.000.000 Kota Blitar
Bagian Ekobang Setda
Tersedianya dokumen perencanaan 75% anggaran seluruhSKPD di Kota Blitar sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku Terwujudnya tertib administrasi keuangan 90% daerah
Pejabat Pengelola Keuda pada SKPD se Kota Blitar
210.000.000 Kota Blitar
DPKD
Pejabat Pengelola Keuda pada SKPD seKota Blitar
15.000.000 Kota Blitar
DPKD
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
90%
SKPD Pengguna DBHCHT
50.000.000 Kota Blitar
DPKD
Terlaksananya fasilitasi pengembangan BUMD Terlaksananya penyertaan modal pada BPR ARTHA PRAJA Kota Blitar
1 tahun
Optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan Kota Blitar Tercapainya optimalisasi peran BPR ARTHA PRAJA Kota Blitar
Terlaksananya pemeriksaan kegiatan riksus,monev dan review LKD
80 obrik
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota/kabupaten 05 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
06 Kegiatan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah 07 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.20
Keluaran Kegiatan
28 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah
30 Pemantapan E-Procurement pengadaan jasa konstuksi/konsultansi 31 Fasilitasi Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Bekas Bengkok Kelurahan 32 Fasilitasi Restitusi Pajak
1.20.18
Indikator Kinerja Prioritas
08 Fasilitasi Pengembangan BUMD
6
09 Penyertaan Modal pada BPR ARTHA PRAJA Kota Blitar
7
1 keg
100.000.000 Kota Blitar
Bagian Ekobang Setda
1.000.000.000 Kota Blitar
Bagian Ekobang Setda
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1
Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan,pemerintahan dan aparatur
85%
600.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1
2
Tolok Ukur
3
1.20.25
Tolok Ukur
5
6
4 Terlaksananya rakor dan evaluasi berkala
3X Peningkatan mutu hasil pemeriksaan pemeriksaan dan evaluasi hasil pemeriksaan
10 Pengendalian PNS
3
Terselenggaranya sidak PNS
6 kali
11 Monitoring rekruitmen CPNS 12 Pemuthakiran data tindak lanjut hasil pengawasan
4 5
13 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6
Terselenggarakanya rekruitmen CPNS Terlaksananya evaluasi pelaksanaan dan 1 th pelaporan tindak lanjut dan pemuthakiran data hasil pemeriksaan Tersusunya laporan ikhtisar realisasi kinerja 8 SKPD laporan/buku
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7
SKPD Penanggung jawab
10
70%
30.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah
Peningkatan disiplin PNS terhadap ketentuan 75% yang berlaku
15.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah
10.000.000 Kota Blitar 50.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah
Tersedianya panduan program dan kegiatan 8 laporan serta laporan kinerja SKPD
15.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah
Terwujudnya ketertiban pelaksanaan APBD 32% Tahun Anggaran 2011 yang akuntabel sesuai dengan kaidah dan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku
SKPD se - Kota Blitar
75.000.000 Kota Blitar
DPKD
20 orang
8
Terlaksananya sertifikasi impassing dan bimtek tenaga jabatan fungsional Terlaksananya Worshop PKS
Terwujudnya tenaga/jabatan fungsional 70% (P2UPD dan auditor) Peningkatan pemahaman tehnis dan strategi 80% pemeriksaan
9
Terlaksananya sosialisasi KKN
2 kali
10
Terlaksananya pembentukan Tim Kormonev dan Pakta Integritas
4 kali
01 Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik
2
3
7 SKPD, 1 Terwujudnya kelancaran operasional unit, 1 pelayanan publik unit 4 kl Terpenuhinya informasi perijinan bagi masyarakat
1 th
02 Sosialisasi Perijinan
Terwujudnya Penyusunan Informasi layanan publik : pemeliharaan antena, digitasi perijinan, access link Terlaksananya kegiatan sosialisasi
03 Survey dan Monitoring Perijinan
4
1 th
36.500.000 Kota Blitar
KPT
5
10 org, 24 org, 11 tempat 12 bln
Terpenuhinya unsur obyektifitas dan ketertiban perijinan
04 Pemrosesan Perijinan Daerah
Terlaksananya survey dan monitoring perijinan : Tim Tetap, Tim Tidak Tetap, Sasaran Sidak Terlaksananya kelancaran pemrosesan perijinan daerah
Terwujudnya produk hukum perijinan di KPT
1 th
65.000.000 Kota Blitar
KPT
Terlaksananya kunjungan kerja ke daerah Kab/Kota yang sudah menerapkan P2UPD
1 kali
Peningkatan pemahaman terhadap ketentuan 75% dalam mengimplementasikan P2UPD
75.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah
Tersedianya pemuthakiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan 7
30 orang
150.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah
40.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah
30.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah
30.000.000 Kota Blitar
Inspektorat Daerah
57.500.000 Kota Blitar
KPT
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 03 Kebijakan Pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi 04 Pembentukan kormonev dan Pakta Integritas
1.20.23
Target
2
01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
1.20.22
Hasil Kegiatan
05 Inventarisasi temuan pengawasan
14 Pengendalian Anggaran
1.20.21
Keluaran Kegiatan
Peningkatan pemahaman aparat pemerintahan terhadap Tipikor Terbentuknya Tim Kormonev dan pakta integritas
Program Optimalisasi Pemafaatan Teknologi Informasi
1 th
107.600.000 Kota Blitar, KPT, Kecamatan Kecamatan, Kelurahan
Program Peningkatan Kerja sama Antar Pemerintah Daerah 06 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pengawasan
11
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
3
07 Fasilitasi kunjungan kerja antar pemerintah daerah
3
07 Fasilitasi kunjungan kerja antar pemerintah daerah
5
08 Fasilitasi pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur 31 Fasilitasi Rakemas dan Muskomwil APEKSI
6 3
Hasil Kegiatan Target
4 Terlaksananya kunjungan kerja bersama DPRD Tersedianya akomodasi dan konsumsi tamu
5 20 orang 94 kali
Terlaksananya peringatan Hari Jadi Provinsi 2 keg Jawa Timur Terlaksananya Fasilitasi melalui kegiatan 2 keg Rakemas dan Muskomwil APEKSI
Tolok Ukur
6
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
Target
7
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Meningkatnya hubungan antar daerah
50% 1 tahun
- Kota Blitar
Kelancaran dan sosialisasi peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Meningkatnya kerjasma antar daerah
1 bulan
- Kota Blitar
60%
1.632.500.000 3 lokasi
150.000.000 Kota Blitar
SKPD Penanggung jawab
10 Bagian Ortala Setda Bagian Humas dan Protokol Setda Bagian Humas dan Protokol Setda Bagian Tapem Setda
Nomor/Ko de
1 1.20.26
1.20.27
1.20.28
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1
Himpunan Perda dan Perwali
5 perda, 30 perwali
35.000.000 Kota Blitar
Bagian Hukum Setda
04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan
2
Terlaksananya sosialisasi perda dan raperda 5keg
165 orang
30.000.000 Kota Blitar
Bagian Hukum Setda
850 dokumen 1 keg
15.000.000 Kota Blitar
Bagian Hukum Setda
05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan
9
50.000.000 Kota Blitar
Bagian Ekobang Setda
06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peratuan perundang-undangan daerah 06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peratuan perundang-undangan daerah 07 Fasilitasi Bantuan Hukum
4
Terselenggaranya kajian pelaksanaan PUU yang lebih tinggi
5 SKPD
Terwujudnya target dan fungsi SKPD secara 80% optimal
45.000.000 Kota Blitar
Bagian Ortala Setda
5
Terlaksananya rapat dan konsultasi publik Tim RIA Kota Blitar
2 keg
Meningkatkan kemampuan Tim RIA dalam menganalisis Perda
2 perda
20.000.000 Kota Blitar
Bagian Hukum Setda
4
Terselenggaranya bantuan hukum
1 keg
Terwujudnya bantuan hukum
3 kasus
35.000.000 Kota Blitar
Bagian Hukum Setda
16 Sosialisasi PUU bidang cukai
6
Terlaksananya sosialisasi perundangundangan bidang cukai bagi pengusaha rokok dan masyarakat
1 keg
Tercapainya kesadaran membayar bea cukai 220 orang
100.000.000 Kota Blitar
Bagian Hukum Setda
01 Fasilitasi Pemekaran Wilayah Kota Blitar sesuai PP 78 Tahun 2007
11
Tersosialisaskan PP 78 Tahun 2007 dan terwujudnya pemekanaran kota blitar
1 keg
1.500.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
02 Penetapan dan penegasan batas wilayah
10
Terpasangnya pilar batas kecamatan
150.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
03 Peningkatan koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan
9
25.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
04 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
12
Meningkatnya koordinasi antar kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Terealisasinya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik
200.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
110.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
Terwujudnya implementasi PP 41 tahun 2007 75%
75.000.000 Kota Blitar
Bagian Ortala Setda
Terwujudnya implementasi tata naskah dinas 60% SKPD
45.000.000 Seluruh SKPD
Bagian Ortala Setda
3
2 keg
Tertib administrasi hukum
Terwujudnya pemahaman perda yang ada di Kota Blitar Terwujudnya dokumentasi dan publikasi 4 keg Terpenuhinya kebutuhan dokumentasi dan perundang-undangan publikasi perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan 150 peserta Bertambahnya pengetahuan para pelaku jasa perundang-undangan tentang jasa konstruksi konstruksi di Kota Blitar
Program Penataan Daerah Otonomi Tumbuhnnya pengertian aparatur dan masyarakat tentang peraturan pemerintahan dan semakin terjangkaunya pelayanan masyarakat 3 kecamatan batas wilayah masing - masing kelurahan semakin jelas 12 kali Pelaksanaan tugas pemerintahan semakin lancar 1 keg
Peningkatan pemahaman aparatur terhadap tugas - tugas pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 01 Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan sebagai SKPD
8
Tersedianya SDM kecamatan dan kelurahan 2 keg x 3 kec Kelancaran dalam pelayanan dan kegiatan yang semakin memahami tugas, pokok dan pemerintahan dan pembangunan di tingkat fungsinya selaku aparatur yang berada pada kecamatan dan kelurahan garda terdepan pemerintahan
02 Fasilitasi evaluasi tugas pokok dan fungsi SKPD
5
03 Standarisasi tata naskah dinas
6
Terlaksananya evaluasi tugas pokok dan 5 SKPD fungsi SKPD Terlaksananya pedoman standar tata naskah 100 buku dinas
Nomor/Ko de
1 1.20.29
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Pemerintah 01 Penerapan standar manajemen mutu SMM (ISO 9001 : 2008) 02 Fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik
7
Terwujudnya sertifikasi ISO 9001 : 2008
3 sertifikat
8
110 buku
03 Gelar Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Daerah
9
04 Gelar Pelayanan Publik Tingkat Nasional
10
05 Pameran Pelayanan Publik Internasional
11
Terwujudnya buku standar pelayanan publik SKPD Terselenggaranya gelar pelayanan publik daerah Terselenggaranya gelar pelayanan publik nasional Terselenggaranya pameran pelayanan publik internasional
Terlaksananya Pengiriman Diklat Prajabatan Gol I Terlaksananya Pengiriman Diklat Prajabatan Gol II Terlaksananya Pengiriman Diklat Prajabatan Gol III Terlaksananya Diklat Kepemimpinan TK II
1keg
Terlaksananya Diklat Kepemimpinan TK III
1keg
Terlaksananya Diklat Kepemimpinan TK IV
1keg
Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Teknis Fungsional sesuai Kebutuhan
1Keg
Penyelenggaraan Bimtek Renstra
1 Keg
Terlaksananya penyelenggaraan Diklat Kearsipan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan PPNS bagi anggota satpol.PP Terlaksananya penyediaan sekretariatan penyidikan Terlaksananya Ujian Dinas
1Keg
XXI
Bidang KEPEGAWAIAN
1.21.16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
2
3
8
03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Sekretariat Penyidik PNS
5
05 Penyelenggaraan Ujian Dinas
14
06 Pengujian Kesehatan Pegawai
9
18 Fit dan Propertest bagi PNS Kota Blitar
6
16
30 peserta 1 keg 1 keg, KPT
1keg 1keg 1keg
Peningkatan kualitas pelayanan prima 3 SKPD pemerintah Terwujudnya standar pelayanan publik SKPD 25% Terwujudnya peningkatan jenis dan bentuk layanan publik Terwujudnya peningkatan jenis dan bentuk layanan publik Terwujudnya peningkatan jenis dan bentuk layanan publik
70%
330.851.000 KPT, RSMW, Dinas Kesehatan 50.000.000 Kota Blitar 50.000.000 Kota Blitar
1.Terlaksananya Pengujian Kesehatan bagi 2keg PNS yang sakit dan bantuan kepada PNS tidak mampu yang sakit. 2.Terlaksananya Pengujian Kesahatan bagi CPNS Terlaksananya Fit dan Propertest bagi PNS 1keg Kota Blitar
Bagian Ortala Setda Bagian Ortala Setda
70%
170.449.500 SKPD/unit layanan
Bagian Ortala Setda
70%
241.175.000 SKPD/unit layanan
Bagian Ortala Setda
Terpenuhinya Salah Satu Syarat Pengangkatan Sebagai PNS Terpenuhinya Salah Satu Syarat Pengangkatan Sebagai PNS Terpenuhinya Salah Satu Syarat Pengangkatan Sebagai PNS Terpenuhinya Kompetensi Jabatan Struktural Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Terpenuhinya Kompetensi Jabatan Struktural Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Terpenuhinya Kompetensi Jabatan Struktural Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Terwujudnya peningkatan pengetahuan ketrampilanaparatur sesuai dengan bidang tugasnya Terwujudnya peningkatan pengetahuan ketrampilanaparatur tentang pembuatan Renstrasesuai dengan Visi Misi Kota Blitar
5org
22.350.000 Badan Diklat Propinsi Jawa Timur 643.680.000 Badan Diklat Propinsi Jawa Timur 698.670.000 Badan Diklat Propinsi Jawa Timur 239.305.000 Badan Diklat Propinsi Jawa Timur
BKD
7 Org
214.375.000 Badan Diklat Propinsi Jawa Timur
BKD
40org
809.200.000 Badan Diklat Propinsi Jawa Timur
BKD
30 org
150.000.000 Badan Diklat Propinsi Jawa Timur
BKD
80 org
240.000.000 Kota Blitar
BKD
Terwujudnya tertib Arsip pada Kantor dan Dinas.
80 org
240.000.000 Badan Diklat Propinsi Jawa Timur - Kota Blitar
BKD
144org 126org 5org
- Kota Blitar 1keg
Bagian Ortala Setda
BKD BKD BKD
Sat Pol PP Sat Pol PP
Terpenuhinya Persyaratan Kenaikan Pangkat 50 Org (Gol II ke Gol III) Terwujudnya PNS/CPNS yang sehat layak 20 Org sebagai PNS
30.000.000 BKD
BKD
20.000.000 BKD
BKD
Terwujudnya PNS/CPNS yang sehat layak sebagai PNS Terwujudnya Pejabat yang profesional
275 org
82.500.000 BKD
BKD
400 Org
60.000.000 BKD
BKD
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1 1.21.17
XXII 1.22.15
Indikator Kinerja Prioritas
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Ditetapkannya formasi pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran Tercukupinya alokasi tambahan formasi pegawai Terwujudnya penempatan PNS sesuai dengan Kompetensi Terwujudnya pemberian penghargaan terhadap PNS Terwujudnya kondisi data pegawai yang terkini dan kemudahan hubungan data dengan BKN Terwujudnya penempatan personel sesuai standar Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan PNS Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Terwujudnya peningkatan kinerja Pegawai
4500 Org
20.000.000 BKD
275 Org
750.000.000 BKD
1000 org
85.000.000 BKD
4500 Org
80.000.000 BKD
4500 Org
50.000.000 BKD
45 jabatan
50.000.000 2 SKPD
5org
20.000.000 BKD
100 Org
20.000.000 Kota Blitar
Tewujudnya PNS yang Disiplin
100 org
20.000.000 Kota Blitar
Tercukupinya Jenis Diklat (Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan/Kader) Bagi Aparatur Pemerintah Kota Blitar Mengetahui Dampak Positif dan Negatif Pelaksanaan Diklat (Teknis Fungsional maupun Kepemimpinan Kader) Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Diklat Berikutnya Terwujudnya Tertib administrasi Perkantoran
Seluruh SKPD
45.000.000 Pemerintah Kota Blitar
Seluruh SKPD
15.000.000 Pemerintah Kota Blitar
4500 org
25.000.000 BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
12
Terlaksananya Rumusan Formasi Pegawai
1keg
02 Seleksi Penerimaan CPNS
10
Terlaksananya Pengadaan Pegawai
1keg
03 Penempatan PNS
6
2keg
04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
4
Terlaksananya Penempatan dan Pengangkatan dalam jabatan Terlaksananya penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS Terlaksananya Pengolahan Data Pegawai dan pembuatan Jaringan dengan BKN secara Online Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Terlaksananya Pengiriman Siswa PNS Beasiswa BAPPENAS
11
06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
12
07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
19
08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 14 Pengembangan Diklat
17 13 18
17 Pengembangan Administrasi Pegawai
15
20 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
5
21 Pembinaan Disiplin
7
22 Penyusunan Kompetensi Jabatan PNS
13
23 Penyusunan Analisis Beban Kerja
14
4keg 1keg
2 SKPD 1keg
Terlaksananya Pemberian Satyalencana bagi 1keg PNS Penanganan Indisipliner Pegawai dan Ijin 1keg Perkawinan/Perceraian Terlaksananya Kegiatan Analisis Kebutuhan 1keg Diklat
Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Diklat
1keg
Terlaksananya pengembangan administrasi pegawai Terlaksananya pemberian bingkisan Hari raya Terlaksananya pembinaan disiplin pegawai Pemerintah Kota Blitar Tersusunnya buku standarisasi kompetensi jabatan Terciptanya standar beban kerja PNS
1keg
BKD
BKD BKD BKD
BKD Bagian Ortala Setda
BKD BKD BKD
BKD
BKD BKD
1keg
25 jabatan
Tercukupinya Kebutuhan Pegawai dalam 5.000 org menghadapi Hari raya Peningkatan disiplin Pegawai di lingkungan 5000 Org Pemerintah Kota Blitar Terwujudnya penempatan personel sesuai 75% kompetensi Terukurnya beban kerja PNS 85%
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan di bidang Ekonomi Produktif Tersedianya 960 paket bingkisan lebaran RT,RW, LPMK dan petugas kebesihan Kantor Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat Kelurahan
50%
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
960 paket
Meningkatnya motifasi Lembaga Masyarakat 960 orang Kelurahan
7 Kelurahan Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat
1 tahun
75.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat Kelurahan
7 Kelurahan Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat
1 tahun
75.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
7 Kelurahan Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat
1 tahun
75.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1keg 45 buku
1.500.000.000 BKD BKD 75.000.000 Blitar 50.000.000 5 SKPD
BKD Bagian Ortala Setda
50.000.000 2 SKPD
Bagian Ortala Setda
35.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Bidang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
2
01 Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
3
01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
14
4
3
75%
225.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
Nomor/Ko de
1
1.22.17
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
Keluaran Kegiatan
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan Target
4
5
02 Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan 04 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 04 Fasilitasi Pelaksanaan Program pemberdayaan Masyarakat
6
Terlaksananya pembekalan bagi RT, RW
3 kec.
2
Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Terfasilitasinya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
70%
04 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 04 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 05 Fasilitasi Implementasi GPMK dan PKMK
6
06 Penyelenggaraan bimbingan belajar anak dari keluarga miskin 07 Fasilitasi Penilaian kelembagaan Masyarakat
1
07 Fasilitasi Penilaian Kelembagaan Masyarakat
5
Terfasilitasinya program pemberdayaan masyarakat Terfasiliasinya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Terlaksananya Implementasi GPMK dan PKMK Terlaksananya bimbingan belajar anak dari keluarga miskin di Kota Blitar Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penilaian kelembagaan masyarakat kelurahan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penilaian kelembagaan masyarakat
07 Fasilitasi Penilaian Kelembagaan Masyarakat
Tolok Ukur
6
Lokasi
8
9
Target
7
SKPD Penanggung jawab
10
824 peserta 80%
75.000.000 Kota Blitar
Bagian Tapem Setda
70.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
7 Kelurahan Terfasilitasinya peran aktif masyarakat dlm pembangunan
1 kec
80.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
7 Kelurahan Terfasilitasinya peran aktif masyarakat dalam pembangunan 7 Kelurahan Terfasilitasinya peran aktif masyarakat dalam pembangunan 70% MeningkatnyaKeberdayaan Masyarakat melalui Program GPMK dan PKMK 560 anak Meningkatnya pengetahuan anak dari keluarga miskin di Kota Blitar 7 Kelurahan Terciptanya sistem administrasi lembaga dan kelurahan yang tertib
1 kec
80.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
80.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1 kec
25.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kec.Kepanjenkidul
7 Kelurahan Terciptanya sistem administrasi lembaga dan kelurahan yang tertib
1 kec
25.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
5
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan 7 Kelurahan Terciptanya sistem administrasi lembaga pelaporan penilaian kelembagaan masyarakat dan kelurahan yang tertib kelurahan
1 kec
25.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
2
Meningkatnya pemahaman Lembaga Kemasyarakatan tentang penerapan SMPP
65%
55.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan
1
Terlaksananya Bimbingan Teknis 75% Pengembangan SMPP bagi Lembaga Kemasyarakatan se-Kota Blitar Terlaksananya Lomba "Keluarahan Berhasil" 90% Kota Blitar Tahun 2011
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam 50% Membangun Desa/Kelurahan
100.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Terlaksananya program kependudukan dan KB Terlaksananya program kepemudaan dan olahraga
50%
Meningkatnya kualitas pelayanan KB
60%
45.000.000 Kota Blitar
UPTB Sekota Blitar
20%
Meningkatnya peran serta pemuda dan olahraga prestasi masyarakat
50%
30.000.000 Kota Blitar
UPTB Sekota Blitar
Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di Kota Blitar Terlaksananya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15%
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat
50%
30.000.000 Kota Blitar
UPTB Sekota Blitar
15%
Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak
50%
30.000.000 Kota Blitar
UPTB Sekota Blitar
4
buku DDA
1 keg
terwujudnya buku statistik tahunan
1 tahun
2
Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan 7 Kel dan 1 data statistik Kecamatan dan Kelurahan se- Kec Kecamatan
1
6 1
2
Meningkatnya kemampuan pengurus RT, RW Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
Usulan Pagu Indikatif
1 kec 90%
350.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
229.000.000 Kota Blitar
Bapemasda
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan
UPTB BAPEMASDA KOTA BLITAR Pelaksanaan program kependudukan dan KB
1
Pelaksanaan program kepemudaan dan olahraga
1
Pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1
XXIII
Bidang STATISTIK
1.23.15
Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah (Pengelolaan Updating dan analisis data statistik) 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah (Pengelolaan Updating dan analisis data statistik)
1
Terwujudnya buku monografi,profil 1 tahun kecamatan dan profil kelurahan dalam angka
100.000.000 Kota Blitar
25.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Bappeda
Kec.Kepanjenkidul
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah (Pengelolaan Updating dan analisis data statistik) 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah (Pengelolaan Updating dan analisis data statistik) 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dan inflasi daerah 06 Penertiban/Penataan Nomor Rumah
Target
8
9
Target
4
7 Kel dan 1 Kec
Terwujudnya buku monografi, profil kecamatan dan profil kelurhan dalam angka
1 tahun
25.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
7 Kel dan 1 Kec
Terwujudnya buku monografi profil Kecamatan, dan profil Kelurahan, dalam angka terwujudnya buku PDRB
1 tahun
25.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Terselenggaranya kegiatan penomoran rumah Terselenggaranya kegiatan penomoran rumah Terselenggaranya kegiatan penomoran rumah
se wilayah kecamatan se wilayah kecamatan se wilayah kecamatan
Tertatanya nomor rumah
1 kec
3
Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan
4
1
1 keg
7
SKPD Penanggung jawab
Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data statistik Kecamatan dan Kelurahan seKecamatan Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data statistik Kecamatan dan Kelurahan seKecamatan buku PDRB
26
6
Lokasi
4
13
5
Tolok Ukur
Usulan Pagu Indikatif
3
1 tahun
100.000.000 Kota Blitar
10
Bappeda
Tertatanya nomor rumah
58.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
Tertatanya nomor rumah
58.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
3 item
Tersedianya sarana penyimpanan
Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan
1 keg
Tersedianya sarana penyimpanan arsip untuk Kel. Se-Kota Blitar
95.000.000 Kantor Pengelolaan Aset dan Barang Daerah 35.000.000 Kelurahan se-Kota Blitar
5
Terlaksananya penyusunan produk hukum kearsiapan Kota Blitar
1 keg
Tersedianya produk hukum kearsipan Kota Blitar
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
7
Terlaksananya pendataan dan penataan arsip 1 keg daerah
Terlaksananya akuisisi arsip foto SKPD
01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan pemeliharaan arsip
18
Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana pengolahan dan pemeliharaan arsip
1 keg
02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
13
Terlaksananya pemeliharaan rutin arsip daerah
03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
6
Terlaksananya monev kondisi arsip daerah
11
06 Penertiban / Penataan nomor Rumah
1
06 Penertiban /Penataan Nomor Rumah
10
Bidang KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsiban 05 Pengadaan Sarana Penyimpanan
06 Kajian sistem administrasi kearsipan
10.000.000 Kota Blitar
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 02 Pendataan dan Penataan Arsip Daerah
1.24.18
Tolok Ukur
Hasil Kegiatan
Kec.Kepanjenkidul
1.24.15
1.24.17
Keluaran Kegiatan
65.000.000 Kec.Kepanjenkidul
XXIV
1.24.16
Indikator Kinerja Prioritas
1000 foto
20.000.000 Kota Blitar
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
Terpeliharanya sarana pengolahan dan pemeliharaan arsip
25.000.000 Kota Blitar
1 keg
Terpeliharanya arsip daerah
25.000.000 Kota Blitar
1 keg
Tersedianya informasi kondisi kearsipan daerah
1 buku
20.000.000 Kota Blitar
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
Terlaksananya sinkronisasi manajemen arsip 1 keg dinamis
Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pengelolaan arsip dinamis
21 orang
55.000.000 Kelurahan se-Kota Blitar
1
Terlaksananya sosialisasi UU No.43 Th 2009 ttg Kearsipan
1 kali
Terwujudnya pemahaman ttg penyelenggaraan kearsipan
58 orang
50.000.000 Kota Blitar
17
Terlaksananya sosialisasi program arsip masuk desa
1 kali
Terwujudnya pemahaman ttg program arsip 21 orang masuk desa
50.000.000 Kota Blitar
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
Keluaran Kegiatan
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 04 Peningkatan sumber daya kearsipan
Tolok Ukur
3 12
XXV
Bidang KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
5 1 kali
Target
6
7
Meningkatnya sumber daya kearsipan di Kota 2 orang Blitar
100%
Lokasi
8
9 13.000.000 Pusdiklat ANRI
SKPD Penanggung jawab
10 Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
12
03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
7
Terselenggaranya workshop insan media masa dan sekretaris SKPD
100 orang
Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan EGov Bagi SKPD Meningkatnya Pemerataan Penyebaran Informasi Publik dan Media Hiburan Bagi Masyarakat Peningkatan pengetahuan teknis jurnalistik
1 keg
- Kota Blitar
4
Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi Migrasi SoftWare Open Source dalam pengembangan E-Gov bagi SKPD
4 kali, 58 SKPD
Terwujudnya penggunaan open source bagi 100% SKPD
80.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
6
Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan melalui pemutaran film tiap malam minggu
52 kali
135.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8
Terselenggaranya jumpa pers, pemberitaan di media masa, dan talkshow "Hallo Pemkot"
Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Melalui Pemutaran Film Perjuangan dan Film Nasional Tersosialisasi dan terpublikasikannya kegiatan Pemerintah Kota Blitar
03 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
21
Terlaksananya dialog antar pejabat dan masyarakat
04 Fasilitasi penyediaan informasi dan kegiatan terkait cukai hasil tembakau
9
Terpublikasikannya kegiatan sosialisasi tentang cukai dan kebijakan tentang rokok
3
Tersedianya sarana jaringan dalam 58 SKPD pengembangan E-Gov bagi SKPD Terselenggaranya Siaran Radio Mahardika 12 bulan FM
Tolok Ukur
Usulan Pagu Indikatif
02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
185.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
150.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
Bagian Humas dan Protokol Setda
Program Faslitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1.25.18
Target
4 Terlaksananya pengiriman peserta Diklat Aplikasi Arsip Statis
1.25.15
1.25.17
Hasil Kegiatan
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 80%
1 tahun
- Kota Blitar
21 kali, 21 Terwujudnya pejabat yang dapat berdialog 80% ToMas di 21 dengan masyarakat Kel. Pemberitaan di media masa tentang kegiatan 1 tahun bidang cukai
120.000.000 Kota Blitar
- Kota Blitar
Bagian Humas dan Protokol Setda Dinas Kominfoparda
Bagian Humas dan Protokol Setda
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
URUSAN PILIHAN XXVI
Bidang PERTANIAN
2.01.15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.16
2.01.17
01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
8
Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis
6 keg, 3 kelp, Meningkatnya kemampuan petani dan pelaku 30% 1 paket agrinisnis
03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
9
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan lembaga tani
113 kelp, 3 keg
03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
10
80 dokumen, Mantapnya Ketahanan Pangan Kota Blitar 1 unit
22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
3
25 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
16
Tersedianya dokumen informasi Ketahanan Pangan dan terlaksananya operasional dewan ketahanan pangan Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksananya pemetaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan ketersediaan air
1
Terlaksananya pameran, bursa dan kontes produk unggulan pertanian
5 keg
Meningkatnya peluang bisnis bagi pengusaha produk unggulan pertanian
2.01.20
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
40%
70.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
100.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
30%
250.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
13
Tersedianya sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik
9 unit
Meningkatnya penggunaan pupuk organik
20%
2.500.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
12
08 Pemantauan Distribusi dan Keamanan Sarana Produksi Pertanian
6
Tersedianya sarana produksi pertanian dan perkebunan Terlaksananya pengadaan koleksi pohon 100 batang induk (benih sumber) unggul tanaman buahbuahan Terlaksananya monitoring peredaran pupuk, 3 kali pestisida, pakan dan obat hewan/ikan
5.000.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
21 Rehabilitasi / pemeliharaan Irigasi Pertanian
4
Terlaksananya pembengunan jaringan irigasi pertanian di wilayah Kota Blitar
11
Terlaksananya pelatihan & magang bagi penyuluh pertanian
3 keg
Meningkatnya mutu dan keamanan pangan di 50% Kota Blitar 21 kelurahan Tersedianya database jaringan irigasi dan 100% ketersediaan air
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
5
21 Kelurahan
Meningkatnya hasil produksi pertanian Meningkatnya ketersediaan pohon induk tanaman buah-buahan
100%
100.000.000 Kebun Bibit Rembang Dinas Pertanian
Meningkatnya antisipasi terhadap kelangkaan 70% sarana produksi pertanian
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
Terwujudnya pengembangan jaringan irigasi 30% yang memadahi di wilayah Kota Blitar
3.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
Terbentuknya SDM petugas Penyuluh 60% pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang handal
200.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
2.01.21
30%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.19
Dinas Pertanian
Program Peningkatan Ketahanaan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
07 Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
2.01.18
Meningkatnya kemampuan lembaga tani
200.000.000 Kota Blitar
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01.22
Tolok Ukur
Target
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
8
9
SKPD Penanggung jawab
Target
3
4
5
7
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2
Terwujudnya pembangunan pavingstone halaman gedung RPH
1 paket
Meningkatnya kualitas pelayanan di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Blitar
100%
400.000.000 RPH Kota Blitar
Terlaksananya Kontes Kambing Etawa
1000 ekor
Meningkatnya promosi atas produk peternakan unggulan di Blitar
40%
75.000.000 Pasar Dimoro
Kantor Pengelolaan Pasar
Terlaksananya riset promosi dan pemasaran wisata di Kota Blitar Terselenggaranya kerjasama promosi wisata tingkat regional Terlaksananya promosi pariwisata Kota Blitar di dalam negeri Terselenggaranya pelatihan pemandu pariwisata tingkat dasar (pemula) Pemenuhan Kebutuhan Operasional PIPP
1 buah laporan 1 kali
Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar Tersedianya Tenaga Pemandu Tingkat Pemula Yang Profesional Terpenuhinya Kebutuhan Operasional PIPP
10%
50.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
10%
20.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
Terbangunnya Kawsan Agrowisata Belimbing Terselenggaranya Festival Kuliner Blitar di Kel. Plosokerep Terlaksananya pembangunan Kebun Binatang Kota Blitar Terbangunnya lahan parkir Sumber Udel
1 kawasan
Meningkatnya pemantauan kesehatan hewan 30% ternak
60.000.000 Kota Blitar
10 Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
XXIX
Bidang PARIWISATA
2.04.15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 01 Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Obyek Pariwisata 03 Pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata
20
05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Negeri 08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
10
09 Kegiatan Operasional PIPP
8
19
18
5 kali 1 kali 12 bulan
10% 30 orang
300.000.000 NKRI 20.000.000 Kota Blitar 475.000.000 PIPP Kota Blitar
Dinas Kominfoparda Dinas Kominfoparda Dinas Kominfoparda
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
24 24
02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
14 13
08 Penyusunan Kebijakan tentang Pariwisata Daerah dan Sosialisasinya
2.04.17
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
05 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2.04.16
Keluaran Kegiatan
Program Peningkatan Produksi Hasi Perternakan 12 Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)
2.01.23
Indikator Kinerja Prioritas
23
1 paket 1 kawasan 1 paket
Peningkatan kualitas & kuantitas sarana dan 1 paket prasarana pariwisata di Kawasan MBK dan PIPP Tersusunnya Peraturan Perundangan 1 buah tentnag Pariwisata Daerah Kota Blitar dan sosialisasinya kepada masyarakat
Tersedianya Kawasan Wisata Agro di Kota 80% Blitar Bertambahnya Event Wisata di Kota BLITAR 50%
5.000.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
100.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
Tersedianya Kawasan Kebun Binatang Kota Blitar Meningkatnya fasilitas pendukung obyek 10% wisata Sumber Udel Meningkatnya kualitas & kuantitas sarana dan 80% prasarana pariwisata di Kawasan MBK dan PIPP Teraplikasinya Peraturan Pelayanan Publik 100% dibidang Usaha Jasa Pariwisata
5.000.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
1.500.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
1.000.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
5.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
Program Pengembangan Kemitraan 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
22
Tersedianya Pelaku Usaha Jasa Pariwisata (Hotel Dan Restoran) yang Tersertifikasi
5 orang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Pariwisata
20%
175.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
07 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
7
1 paket
Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar
20%
250.000.000 Kota Blitar dan Jawa Timur
Dinas Kominfoparda
09 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
9
Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Kota Blitar, Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Regional dan Pelaksanaan Tugas Duta Wisata Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang pariwisata
1 laporan
Meningkatnya kontrol kegiatan pariwisata di Kota Blitar
50%
60.000.000 Kota Blitar
Dinas Kominfoparda
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
Nomor/Ko de
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
Keluaran Kegiatan
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
2
3
XXX
Bidang KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.20
Program pengembangan budidaya perikanan 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan
XXXI
Bidang PERDAGANGAN
2.06.15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
14 15
03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
05 Fasilitasi perlindungan konsumen
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
4
5
6
7
Terlaksananya pembinaan bagi kelompok12 kelompok Terbentuknya kelompok usaha tani ikan yang 100% kelompok tani ikan bankable Terlaksananya fasilitasi usaha dan 12 kelompok Berkembangnya usaha dan pengelolaan BBI, 30% pengelolaan BBI, PIAIH dan kelompok petani PIAIH dan kelompok tani ikan yang difasilitasi ikan
Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa Monitoring harga dan stok sembako menjelang hari besar nasional dan agama
10 kali
Siaran radio hasil monitoring harga (sehari 7 kali siaran) Terlaksananya pengawasan ukur ulang/tera ulang/tera ulang posyandu
144 hari
Usulan Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
8
9
10
100.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
2.200.000.000 Kota Blitar
Dinas Pertanian
Terciptanya perlindungan konsumen
80%
60.000.000 Kota Blitar
Disperindag
5 kali/ 11 Terciptanya perlindungan konsumen hari/ 200 unit
60%
250.000.000 Kota Blitar
Disperindag
Sosialisasi UUPK ke sokolah swasta (SLTA) 5 kali
2.06.18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
19
Terlaksananya pembangunan pagar kawasan 1 keg Dipayana
03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
1
Terlaksananya revitalisasi Pasar Templek
2
Terlaksananya revitalisasi Pasar Pon
3 5
Terlaksananya Pekan Promosi Pasar Tradisional Blitar Terlaksananya relokasi Pasar Pahing
6
Terlaksananya Pasar Kuliner Minggu
7
Terlaksananya revitalisasi Pasar Wage
06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Terlaksananya penataan file perusahaan Pengadaan box file dan rak file
07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
Terlaksananya sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Leaflet dan siaran radio 1
Terlaksananya pekan pameran dan arena promosi produk unggulan di kecamatan
1 keg
Meningkatnya kegiatan ekomoni pada kawasan Dipayana
Meningkanya kegiatan perekonomian pelaku usaha di Kota Blitar 1 keg Meningkanya kegiatan perekonomian pelaku usaha di Kota Blitar 1 keg, 1 bln Meningkatnya ekonomi para perajin dan pelaku usaha kota Blitar 1 keg Meningkatnya kegiatan ekonomi dai Pasar Pahing 52 kali Meningkatnya ekonomi para perajin dan pelaku usaha kota Blitar 1 keg Meningkanya kegiatan perekonomian pelaku usaha di Kota Blitar 1500 file Terciptanya kemudahan akses informasi bidang perdagangan 1500 dan 10 bh 5 kali Peningkatan penggunaan produk dalam negeri 5000 lbr dan 50 kali 7 Kelurahan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang produksi unggulan kecamatan
50.000.000 Kawasan Dipayana
60%
2.500.000.000 Pasar Templek
80%
3.000.000.000 Pasar Pon
50%
150.000.000 Pasar Legi 3.000.000.000 Kota Blitar 15.000.000 Eks Terminal Lama
60%
2.500.000.000 Pasar Wage
80%
75.000.000 Kota Blitar
25%
100.000.000 Kota Blitar
1 kec
30.000.000 Kec.Kepanjenkidul
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pengelolaan Pasar Kantor Pengelolaan Pasar Kantor Pengelolaan Pasar Kantor Pengelolaan Pasar Kantor Pengelolaan Pasar Kantor Pengelolaan Pasar Disperindag
Disperindag
Kec.Kepanjenkidul
Nomor/Ko de
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas
PERMENDAGRI NO. 59 / 2007
1
2
Tolok Ukur
3
5
6
4
8
9
Target
7
SKPD Penanggung jawab
10
7 Kelurahan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang produksi unggulan kecamatan
1 kec
30.000.000 Kec. Sananwetan
Kec. Sananwetan
07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
2
Terlaksananya Pekan Pameran Dan Arena Promosi Produk Unggulan di Kecamatan
7 Kelurahan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Produksi Unggulan Kecamatan
1 kec
45.000.000 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Terlaksananya kegiatan pasar murah
4547 kk
20%
Terlaksananya studi banding pengelolaan pasar tradisional ke kota lain
1 kali, 50 orang
Terlaksananya pembinaan organisasi PKL dan asongan Sosialisasi usaha non rokok Pembuatan tenda PKL Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL Terlaksananya pembinaan mutu PKL
5 kali
4
Prosentase pemenuhan kebutuhan sembako dan distribusi barang dagangan Meningkatnya SDM pedagang dan pengelola pasar
250.000.000 Kota Blitar
Disperindag
250.000.000 Luar Kota Blitar
Kantor Pengelolaan Pasar
350.000.000 Kota Blitar
Disperindag
75.000.000 Kota Blitar
Disperindag
535.000.000 Kota Blitar
Disperindag
35.000.000 Kota Blitar
Disperindag
150.000.000 Kota Blitar
Disperindag
70%
25.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
70%
150.000.000 Kota Blitar
Dinsosnaker
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
05 Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
XXXII
Bidang PERINDUSTRIAN
2.07.16
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
4 kali 50 buah 5 kali
Prosentase peningkatan usaha perdagangan 30% di kota Blitar
Prosentase peningkatan usaha PKL
30%
01 Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya
Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi sarana 15% produksi industri dan GELAR POTENSI
07 Penyusunan database IKM
Terlaksananya penyusunan database IKM
100%
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan, 100% terpenuhinya sarana produksi, meningkatnya peluang 100%
Terlaksananya validasi data base IKM
100%
Meningkatnya validasi data base IKM
Terlaksananya pembinaan kemampuan teknologi industri melalui pelatihan dan fasilitas sapro di industri (Industri makanan olahan kering)
5%
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 100% pelaku IKM
Terlaksananya penyuluhan tentang transmigrasi Terlaksananya pelatihan bagi calon transmigran
21 kelurahan Bertambahnya pengetahuan tentang transmigrasi bagi warga miskin 21 kelurahan Bertambahnya keahlian calon transmigran
1970 IKM%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri
2.08.17
Tolok Ukur
Lokasi
Terlaksananya pekan pameran dan arena promosi produk unggulan di kecamatan
01 Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
XXXIII
Target
Usulan Pagu Indikatif
22
08 Fasilitasi studi banding pasar tradisional
2.07.17
Hasil Kegiatan
07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
08 Pasar Murah
2.06.19
Keluaran Kegiatan
Bidang TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional 01 Penyuluhan transmigrasi regional
23
02 Pelatihan transmigrasi regional
24
PEMERINTAH KOTA BLITAR
BAB KAIDAH PELAKSANAAN
5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2011 memberikan
gambaran
tentang
arah
kebijakan,
prioritas
dan
sasaran
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2011. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2009 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat terkini serta hasil inventarisasi kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Kota Blitar tahun 2010. Melalui proses seperti itu diharapkan substansi RKPD Kota Blitar tahun 2011 ini nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampak – dampak yang ditimbulkannya maupun perkembangan internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akibat pelaksanaan pilihan Kepala Daerah Kota Blitar yang dilaksanakan tahun 2010. Sekaligus dengan itu, diharapkan proses perencanaan yang sudah mengantisipasi segala kemungkinan tadi mendapatkan respon positif pada tahap penganggaran, sehingga kegiatan perancanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara sinergis dengan kegiatan perencanaan anggaran. Apabila hal demikian dapat diwujudkan, maka seluruh kebutuhan pembangunan daerah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana infra struktur perkotaan dapat diantisipasi dengan penyediaan anggaran lebih memadai sejak awal. Hal demikian tentu akan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
V- 1
PEMERINTAH KOTA BLITAR
memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada seluruh lapisan warga masyarakat Kota Blitar. Meskipun demikian harus tetap disadari bahwa RKPD ini tidak dengan serta merta bisa menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan yang ada di Kota Blitar. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, sebuah hasil perencanaan yang baik, masih harus ditindak lanjuti dengan proses pelaksanaan yang baik pula. Karena itu masih dibutuhkan apresiasi dan partisipasi aktif dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar beserta seluruh elemen masyarakat yang terkait untuk mempedomani, menjabarkan dan melaksanakan dengan sebaik – baiknya seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan didalam RKPD Kota Blitar tahun 2011 ini. Karena itulah maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kota Blitar tahun 2011 untuk dijadikan pedoman penerapannya sebagai berikut : 1. Seluruh unsur Pemerintahan Daerah beserta seluruh lapisan dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha memiliki tanggung jawab bersama sesuai tugas, fungsi dan peran masing – masing agar arahan kebijakan beserta pokokpokok program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2011 dapat terlaksana dengan sebaik – baiknya sesuai target dan sasaran yang ditetapkan. 2. Dalam upaya sinkronisasi penerapan rencana program dan kegiatan, maka setiap SKPD wajib menjabarkan RKPD Kota Blitar 2011 ini kedalam Rencana Kerja ( Renja ) SKPD. Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing – masing SKPD selanjutnya dijadikan dasar penyusunan RKA SKPD setelah disesuaikan dengan arahan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas program / kegiatan dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ). 3. KUA disusun dalam rangka menterjemahkan arahan kebijakan, prioritas dan sasaran program / kegiatan pembangunan daerah kedalam bahasa penganggaran, sedangkan PPAS disusun dalam rangka menjabarkan sekaligus mempertajam arahan KUA kedalam rencana anggaran sebagai jembatan menuju penyusunan RAPBD. Dengan demikian, antara RKPD dengan KUA, PPAS dan RAPBD terdapat hubungan causalitas yang tidak boleh terputus satu dengan lainnya. Karena itu seluruh pihak yang terkait terutama yang berkompeten dalam bidang penganggaran harus mampu bekerjasama dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
V- 2
PEMERINTAH KOTA BLITAR
sebaik – baiknya agar konsistensi dan sinergitas antara RKPD dengan RAPBD dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan. 4. Guna terwujudnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana telah di tetapkan dalam RKPD Kota Blitar tahun 2011 ini, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian intern terhadap seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan SKPD masing – masing dan selanjutnya melaporkannya secara berkala kepada Walikota Blitar melalui Kepala Bappeda sesuai mekanisme dan tatacara yang berlaku ( Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 ). 5. Agar RKPD Kota Blitar tahun 2011 ini dapat memberi manfaat yang sebesar – besarnya terutama bagi proses perwujudan tujuan pembangunan yang sesungguhnya yaitu peningkatan kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat Kota Blitar, maka diharapkan seluruh komponen dan elemen yang terkait dapat meneguhkan kembali komitmen dan niat suci untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara melalui penerapannya dilapangan.
_______________
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011
V- 3