I-1
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN BUPATI BOGOR : :
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2014
sedikit
berbeda
dengan
penyusunan
Renja
tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Pendididikan periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Dinas Pendidikan tahun 2014 bersinergi dengan prioritas dan fokus pembangunan nasional Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan.
I-2
1.2.
Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendidikan
adalah,
antara lain : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4) Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; 5) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 6) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008; 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 8) Perda Provinsi Jabar Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJM Provinsi Jabar 2008 – 2013; 9) Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah; 10) Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJM Kabupaten Bogor 2008-2013. 1.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan
Renja
Dinas
Pendidikan
Tahun
2014
dimaksudkan sebagai upaya menyiapkan arahan dan pedoman bagi jajaran pimpinan dan staf stakeholder kependidikan lainnya dalam menyusun
rencana
program
dan
kegiatan
sesuai
tupoksi
dan
kewenangan masing-masing. Tujuannya adalah : 1) Memberikan gambaran tentang hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2012;
I-3
2) Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan; 3) Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan
yang
harus
dipedomani
para
pejabat
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2014; 4) Memberikan
gambaran
tentang
pagu
indikatif
pembiayaan
program kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2014 bagi bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Pendidikan. 1.4.
Sistematika Penulisan Renja Dinas Pendidikan 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I.
Pendahuluan, terdiri dari : 1) Latar Belakang; 2) Landasan Hukum; 3) Maksud dan Tujuan Penyusuna Renja; 4) Sistematika Penulisan.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012. Dalam Bab ini disajikan : 1) Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pendidikan Tahun 2012 dan Capaian Renstra Tahun ke-IV Analisis Kinerja Pelayanan; 2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan; 3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD; 4) Penelaahan
Usulan
program
dan
Kegiatan
yang
disampaikan oleh Masyarakat. Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Substansi bab ini meliputi : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Tujuan dan Sasaran Renja; 3) Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2014.
I-4
Bab IV. Penutup. Bab terakhir ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
II-1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2012 dan Perkiraan Capaian Renstra Tahun 2013 Hasil
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
renja
tahun
2012
menunjukan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (outcome) yang terealiasasikan melalui kegiatankegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kategori capaian; pertama, realisasi kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target. Kedua kategori capaian tersebut terdapat disetiap program pokok dan penunjang. 1) Indikator kinerja yang tidak memenuhi target. a.
Angka melek huruf, dari terget 97,84% terealisasi 95,16%;
b.
Angka partisipasi murni SD/MI/PA, dari terget 108,35% terealisasi 108,09%;
c.
Angka partisipasi kasar SD/MI/PA, dari terget 120,23% terealiasi 116,84%;
d.
Angka partisipasi kasar SMP/MTs/PB, dari terget 99,65% terealisasi 95,95%;
e.
Angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/PC, dari target 50,71% terealisasi 49,98%;
f.
Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun, dari target 1.101,97 orang terealisasi 1.085,86 orang;
g.
Angka partisipasi sekolah/penduduk usia 13-15, dari target 895,41 orang terealisasi 877,06 orang;
h.
Rasio ketersediaan SD-MI/penduduk usia 7-12 tahun, dari target 44,79 terealisasi 41,94;
i.
Rasio ketersediaan SMP-MTs/penduduk usia 13-15 tahun, dari target 33,25 terealisasi 30,73;
j.
Rasio Ketersediaan SMA-MA-SMK/Penduduk usia 16-18 tahun, dari target 17,79 terealisasi 16,04;
k.
Rasio guru SMA-MA-SMK/murid, dari target 27,63 terealisasi 23,42;
II-2
l.
Rasio guru SD-MI/kelas, dari target 1,09 terealisasi 1,14;
m. Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik, dari target 87,97% terealisasi 57,49%; n.
Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik, dari target 94,09 terealisasi 68,78%;
o.
Sekolah pendidikan SMAN-SMKN kondisi bangunan baik, dari target 94,13 terealisasi 80,25%;
p.
Angka putus sekolah SD/MI, dari 0,250% terealisasi 0,254%;
q.
Angka
putus
sekolah
SMA/MA/SMK,
dari
target
0,530
terealisasi 0,751%; r.
% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa, dari target 83,46% terealisasi 53,44%;
s.
% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dari target 76,06% terealisasi 61,34%;
t.
% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target 91,90% terealisasi 48,01%;
u.
% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, dari target 94,85% terealisasi 80,70%;
v.
% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, dari target 92,38% terealisasi 88,57%;
w. % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4, dari target 96,53% terealisasi 95,26%; x.
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%, dari target 92,55% terealisasi 67,15%;
y.
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%, dari target 75,35% terealisasi 25,05%;
z.
% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, dari target 74,15% terealisasi 71,69%;
aa. % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, dari target 67,20% terealisasi 46,82%; bb. % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi, dari target 85,99% terealisasi 81,49%;
II-3
cc. % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik, dari target 77,91% terealisasi 76,60%. 2) Indikator kinerja program yang realisasi capaiannya melebihi target. a.
Angka rata-rata lama sekolah, dari target 7,76 tahun terealisasi 8,02 tahun;
b.
Angka partisipasi murni SMP/MTs/PB, dari target 83,32% terealisasi 84,74%;
c.
Angka partisipasi murni SMA/MA/SMK/PC, dari target 37,25% terealisasi 40,24%;
d.
Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 16-18, dari target 388,09 orang terealisasi 409,87 orang;
e.
Rasio guru SD-MI/murid, dari target 27,13 terealisasi 31,50;
f.
Rasio guru SMP-MTs/murid, dari target 20,93 terealisasi 26,88;
g.
Angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dari target 27,45% terealisasi 27,57%;
h.
Angka putus sekolah SMP/MTs, dari target 0,880 % terealisasi 0,550%;
i.
Angka lulusan SD/MI, dari target 99,19% terealisasi 99,46%;
j.
Angka
lulusan
SMP/MTs,
dari
target
96,80%
terealisasi
98,74%; k.
Angka lulusan SMA/MA/SMK, dari target 97,10% terealisasi 99,52%;
l.
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dari target 92,50% terealisasi 97,91%;
m. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, dari target 69,52% terealisasi 72,36%; n.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4, dari target 52,98% terealisasi 59,60%;
o.
% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target 61,88% terealisasi 67,51%;
p.
% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang, dari target 80,14% terealisasi 83,67%;
II-4
q.
% SD yang memiliki 6 orang guru, dari target 94,74% terealisasi 97,40%;
r.
% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, dari target 75,13% terealisasi 80,82%.
3) Faktor penyebab terjadinya kondisi capaian kinerja. Faktor penyebab terjadinya capaian kinerja pada masing-masing kategori di atas secara umum antara lain adalah: a. Untuk indikator kinerja yang realisasinya di bawah target disebabkan antara lain: 1. Pada program pendidikan dasar faktor penyebabnya antara lain adalah: (a) terbatasnya lahan yang tersedia di masingmasing SD-MI untuk menambah RKB; (b) penurunan jumlah guru karena pensiun, sementara rekrutmen guru terbatas; (c) faktor ekonomi dan kultur yang tidak memungkinkan anak lulusan SD-MI untuk melanjutkan ke jenjang SMP-MTs. 2. Pada program pendidikan menengah antara lain adalah tidak adanya lahan yang bisa dibangun untuk SMA
di
wilayah
perkotaan.
RKB terutama di
Sementara
pertumbuhan
rombongan belajar tidak sebanding dengan penambahan RKB. Indikator lain, kepemilikan ruang laboratorium IPA yang kurang dari target dikarenakan banyak SMA yang baru dibuka/berdiri belum dilengkapi sarana ruang laboratorium atau ruang penunjang lainnya.
Sekolah-sekolah baru
umumnya mengutamakan ruang belajar (teori); 3. Sedangkan pada program pendidikan nonformal antara lain adalah; (a)
adanya perbedaan sistem perhitungan atau
pengukuran terhadap angka melek huruf antara BPS dengan disdik, BPS mengacu pada hasil survey secara sampling, sementara disdik berdasarkan data kronologis dari tahun ke tahun, sehingga terjadi perbedaan angka; (b) terjadinya migrasi penduduk antarkota/kabupaten. b. Sementara capaian indikator kinerja yang melebihi target didukung antara lain: 1. Adanya kebijakan sekolah gratis lewat program BOS;
II-5
2. Rata-rata SD dan SMP sudah menerapkan SPM dalam hal jumlah siswa per kelas; 3. Program sertifikasi mendorong guru aktif memenuhi syaratsyarat akademis dan portofolio sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku. 4) Implikasi terhadap capaian program dalam renstra. Dengan capaian kinerja pada 2012 yang terbagi dalam 2 katagori, yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program dan kegiatan pada akhir Tahun 2013 adalah sebagai berikut : a. Bagi program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target pada 2012, kemungkinan pada Tahun 2013 akan terulang kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indikator yang sama tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen renstra. Sebaliknya untuk program dan kegiatan yang melebihi target, maka di Tahun 2013 diperkirakan akan mengalami
kenaikan
capaian.
Oleh
menetapkan target kinerja pada penyesuaian
angka
indikator
di
karena
Tahun 2014
itu
untuk
harus
masing-masing
ada
program
kegiatan; b. Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada program-program unggulan, harus ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan,
terutama
kegiatan
yang
berkontribusi
langsung terhadap capaian kinerja hasil di
masing-masing program seperti pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan alat Laboratoriumoratorium. Pada Tahun
2012,
pelaksanaannya menyeberang
banyak
kegiatan/pembangunan
tertunda ke
Tahun
sampai
diakhir
anggaran
fisik
yang
Tahun
bahkan
berikutnya
akibat
perencanaan yang kurang matang. Hal ini banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran Non APBD, yaitu
APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN/DAK. Selain
kegiatan fisik, kegiatan non fisik seperti Sertifikasi Guru, Peningkatan Kualifikasi dan Rekrutmen guru baru, perlu
II-6
diupayakan
lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan
target-target Renstra di periode 5 (lima) tahun berikutnya. Berdasarkan realisasi capaian kinerja 2012 dan perkiraan capaian Tahun 2013, potensi tingkat ketercapaian target kinerja program dan kegiatan pada Tahun ke-lima Renstra berkisar 80% 100%. Pada program PAUD diprediksi bisa melebihi target pada akhir tahun 2013, yaitu 30,41%. Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pencapaian Renstra bervariasi. Untuk indikator APK/APM ada yang mencapai di atas 100%, tapi juga ada yang di bawah 100%, sementara indikator kondisi ruang kelas baik SDN dan SMPN masing-masing hanya mencapai 65,35% dan 73,10% pada akhir tahun 2012, dan untuk dua indikator ini diharapkan akan meningkat lagi capaiannya pada akhir tahun 2013. Pada Program Dikmen, untuk capaian APK 98,56% dari target 50,71% realisasi 49,98%, dan APM mencapai di atas 100% yaitu dari target 37,25% realisasi 40,24%. Sementara untuk capaian indikator terendah antara lain adalah angka putus sekolah dan rasio guru terhadap murid, masing- masing yaitu 58,30% dan 84,76% dari target 0,530% realisasi 0,751% dan 27,63% realisasi 23,42%. Pada dua indikator terakhir diharapkan pada akhir periode renstra (tahun 2013) capaiannya meningkat. Perkiraan realisasi tingkat pencapaian kinerja sasaran hasil Tahun 2013 terhadap target Tahun 2014
(Renstra periode 5 (lima)
tahun berikutnya) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1
II-7
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2 A
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2
Pembinaan Percontohan POS PAUD
3
Festifal dan lomba kreatifitas anak PAUD nonformal dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN)
4
Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penilik PAUD.
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3 1. APK PAUD
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
30,41%
25,46%
27,45%
27,57%
1,00
30,41%
28,50
2,74
436
84
88
-
84,00
0,19
41
8
9
-
8,00
0,20
6.612
1.313
1.379
-
1.313,00
0,20
1.052
210
221
-
210,00
0,20
449
89
93
-
89,00
0,20
II-8
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
2 B
PENDIDIKAN DASAR
3 1.
APM SD/MI/PA
2.
APM SMP/MTs/PB
3.
APK SD/MI/PA
4.
APK SMP/MTs/PB
5.
APS terhadap penduduk usia 7-12 tahun APS terhadap penduduk usia 13-15 tahun Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun Rasio guru SD/MI terhadap murid Rasio guru SMP/MTs terhadap murid
6. 7.
8.
9. 10.
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
108,15%
115,61%
108,35%
108,09%
99,76%
108,15%
107,00%
98,94
83,92%
88,77%
83,32%
84,74
101,70%
83,92%
85,25
101,58
116,23%
122,15%
120,23%
116,84
97,18%
116,23%
115,00
98,94
99,70%
95,03%
99,65%
95,95
96,29%
99,70%
96,25
96,54
1.099,98 org
1.185,03 org
1.101,97 org
1.085,86 org
98,54%
1.099,98 org
1.115,00 org
101,46
901,51 org
903,77 org
895,41 org
877,06 org
97,95%
901,51 org
890,00 Org
98,72
44,79
42,33
44,79
41,94
93,64%
44,79
42,50
94,89
33,67
32,96
33,25
30,73
92,42%
33,67
31,50
93,56
27,24
38,86
27,13
31,50
116,11%
27,24
32,00
117,47
20,06
34,13
20,93
26,88
128,43%
20,06
27,00
134,60
11.
Rasio guru SD-MI/kelas
1,09
1,15
1,09
1,14
95,41%
1,09
1,13
103,67
12.
Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan
89,85%
97,23%
87,97%
57,49%
65,35%
89,85%
60,00
66,78
II-9
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
3
4
Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik
14.
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
95,09%
86,83%
94,09%
68,78%
73,10%
95,09%
70,00
73,61
Angka putus SD/MI
0,240%
0,264%
0,250%
0,254%
98,40%
0,240%
0,250
104,17
15.
Angka putus SMP/MTs
0,870%
0,885%
0,880%
0,550%
137,50%
0,870%
0,540
62,07
16.
Angka lulusan SD/MI
99,21%
99,42%
99,19%
99,46%
100,27%
99,21%
99,50
100,29
96,90%
99,89%
96,80%
98,74%
102,00%
96,90%
99,00
102,66
92,75%
92,65%
92,50%
97,91%
105,85%
92,75%
98,00
105,66
83,43%
82,31%
83,46%
53,44%
64,03%
83,43%
55,00
65,92
76,15%
75,74%
76,06%
61,34%
80,65%
76,15%
62,00
81,42
91,86%
91,36%
91,90%
48,01%
52,24%
91,86%
49,00
53,34
2 baik 13.
17.
Angka lulusan SMP/MTs 18. AM dari SD/MI ke SMP/MTs 19. % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa 20. % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa 21. % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel
II-10
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
2
3 22.
23. 24.
25.
1
Penyelenggaraan Akreditasi TK/SD
2
Pelaksanaan UAS SD/MI
3
Olimpiade MIPA SD/MI
4
Pembuatan Data Base Sarana Prasarana TK/SD
% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
62,72%
60,29%
61,88%
67,51%
109,11%
62,72%
68,50
109,22
94,98%
94,66%
94,85%
80,70%
85,08%
94,98%
81,50
85,81
81,27%
77,94%
80,14%
83,67
104,40%
81,27%
84,50
103,97
86,57%
84,38%
85,99%
81,49
94,76%
86,57%
82,50
95,30
600
120
120
100
0,83
200
420,00
0,70
448.500
89.700
89.700
104984
1,17
107212
301.896,00
0,67
1.600
320
320
120
0,38
240
680,00
0,43
40
-
-
-
-
II-11
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
-
1
3
3,00
-
3,00
3,00
55
11
11
-
-
-
11,00
0,20
5
Rehabilitasi Gedung TK Pembina Cibinong
6
Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan SDN
7
Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa Kelas 1 SD/MI dari Keluarga Tidak Mampu
57.550
11.510
11.510
-
-
-
11.510,00
0,20
8
Pengadaan Alat Peraktek/Peraga SDN (Alat Peraga IPA/IPS)
1.055
211
211
257
1,22
-
468,00
0,44
9
Pengadaan Buku Raport Siswa SD
601.225
120.245
120.245
75000
0,62
95.000
290.245,00
0,48
II-12
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD
11
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP
12
Pembangunan RKB SDN
13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
2.472.308
494.937
494.937
486
0,00
-
495.423,00
0,20
361.905
72.381
72.381
-
-
-
72.381,00
0,20
495
101
101
116
1,15
256
473,00
0,96
Rehabilitasi Sedang/Berat SDN
2.057
400
400
703
1,76
1.522
2.625,00
1,28
14
Biaya Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, Sarana Prasarana SD
1.210
242
242
-
-
-
242,00
0,20
15
Pengadaan Mebelair SDN
1.280
256
256
455
1,78
1.029
1.740,00
1,36
1
2
10
3
II-13
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
334.855
66.971
66.971
74383
1,11
54.558
195.912,00
0,59
16
Pelaksanaan US SMP/MTs
17
Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap di Daerah Terpencil
55
11
11
11
1,00
11
33,00
0,60
18
Penyelenggaraan SMP Terbuka
274
40
37
31
0,84
31
102,00
0,37
19
Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh
115
23
23
15
0,65
15
53,00
0,46
20
Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi SMP Negeri/Swasta
400
80
80
90
1,13
90
260,00
0,65
21
Lomojari SMP Terbuka dan Lomba Siswa, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi
200
40
40
124
3,10
500
664,00
3,32
22
Olimpiade Sains dan Festival Seni SMP
2.500
500
500
500
1,00
1.000
2.000,00
0,80
23
Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa Kelas 1 SMP/MTs dari Keluarga Tidak Mampu
1.915
3.838
3.838
-
-
-
3.838,00
2,00
II-14
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
24
Biaya Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, Sarana Prasarana SMP
1.190
238
238
-
-
-
238,00
0,20
25
Pengadaan Lahan / Tanah SMPN
150.000
30.000
30.000
28.900
0,96
53.300
112.200,00
0,75
26
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN
5
1
1
-
-
1
2,00
0,40
27
Rehabiltasi Sedang/Berat SMPN
145
29
29
120
4,14
398
547,00
3,77
28
Pengadaan Meubelair SMPN
215
43
43
41
0,95
139
223,00
1,04
29
Kegiatan Belajar Mengajar & Belanja Rutin SMPN
396
82
85
82
0,96
82
246,00
0,62
30
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Siswa/I pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
900
180
180
-
-
-
180,00
0,20
II-15
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
25
5
5
-
-
-
5,00
0,20
31
Peningkatan Siswa/siswi Tingkat SMP Mengenai Lingkungan dan Kesehatan Dinas Pendidikan Kab. Bogor
32
Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN
2.135
247
247
257
1,04
105
609,00
0,29
33
Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan SDN di Kabupaten Bogor
2.135
247
247
257
1,04
105
609,00
0,29
34
Pengadaan Alat - Alat Peraga SDN di Kabupaten Bogor
2.135
247
247
257
1,04
105
609,00
0,29
35
Pengadaan Alat - Alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) SDN di Kabupaten Bogor
2.135
247
247
257
1,04
105
609,00
0,29
36
Pengadaan Mebeulair Ruang Perpustakaan SDN
200
40
40
3.890
97,25
105
4.035,00
20,18
II-16
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
37
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN
45
9
9
86
9,56
62
157,00
3,49
38
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN
20
4
4
-
-
1
5,00
0,25
39
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Swasta
15
3
3
-
-
-
3,00
0,20
40
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SMP Swasta
75
15
15
-
-
-
15,00
0,20
41
Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Berbasis Komputer untuk Tingkat SMP
230
46
46
-
-
-
46,00
0,20
42
Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Berbasis Multimedia untuk Tingkat SMP
275
55
55
-
-
-
55,00
0,20
43
Pengadaan Alat Peraga (IPA,Matematik dan IPS) untuk Tingkat SMP
150
30
30
117
3,90
10
157,00
1,05
II-17
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
2
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
44
Pengadaan Alat Peraga Olah Raga untuk Tingkat SMP
395
79
79
79
1,48
-
196,00
0,50
45
Pengadaan Alat Peraga Kesenian untuk Tingkat SMP
395
79
79
118
1,49
-
197,00
0,50
46
Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Tingkat SMP
1.385
277
277
-
-
-
277,00
0,20
47
Pengadaan Mebelair Ruang Kelas untuk Tingkat SMP
150
30
30
-
-
-
30,00
0,20
48
Pengadaan Ruang Perpustakaan untuk Tingkat SMP
20
4
4
-
-
-
4,00
0,20
49
Bantuan Beasiswa transisi SD/MI
4.000
-
2.000
-
-
-
-
-
50
Bantuan Beasiswa transisi SMP/MTs
4.000
-
2.000
-
-
-
-
-
51
Pengadaan Lahan / Tanah sdn
150.000
30.000
-
6.700
-
13.323
50.023,00
0,33
C
PENDIDIKAN MENENGAH
1.
APM SMA/MA/SMK/PC
37,75%
39,76%
37,25%
40,24%
108,03%
37,75%
41,00
108,61
2.
APK SMA/MA/SMK/PC
53,68%
48,58%
50,71%
49,98%
98,56%
53,68%
50,50
94,08
3.
APS terhadap penduduk usia 16-18 tahun
389,71 org
417,48
388,09
409,87
105,61%
389,71 org
410,00
105,21
II-18
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
2
3 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SMAN/SMKN kondisi bangunan baik Angka putus SMA/MA/SMK Angka lulusan SMA/MA/SMK AM dari SMA/MTs ke SMA/MA/SMK
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
18,15%
17,24
17,79
16,04
90,16%
18,15%
17,00
93,66
27,05
15,92
27,63
23,42
84,76%
27,05
25,50
94,27
95,28%
93,27%
94,29%
80,25%
85,11%
95,28%
82,50
86,59
0,520%
0,544%
0,530%
0,751%
58,30%
0,520%
0,700
134,62
97,99%
99,96%
97,10%
99,52%
102,49%
97,99%
99,60
101,64
69,67%
71,14%
69,52%
72,36%
104,09%
69,67%
73,50
105,50
1
Pelaksanaan Ujian Akhir SMA
78.500
16.500
16.500,00
15500
0,94
16.800,00
48.800,00
0,62
2
Penyelenggaraan SMA Terbuka
20
4
400,00
550
1,38
746,00
1.300,00
65,00
3
Beasiswa SMA
4.950
-
1.250,00
-
-
-
-
-
4
Olimpiade Sains SMA
2.500
300
600,00
500
0,83
800,00
1.600,00
0,64
5
Penunjang Operasonal Pelaksanaan Akreditasi SMA
154
25
35,00
20
0,57
53,00
98,00
0,64
6
Evaluasi KTSP SMA
140
35
35,00
-
-
-
35,00
0,25
II-19
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
7
Implementasi Delapan Standar Pendidikan Jenjang SMA
130
-
40,00
-
-
200,00
200,00
1,54
8
Audisi Gita Bahana Nusantara
150
50
50,00
50
1,00
-
100,00
0,67
9
Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
40
-
20,00
500
25,00
500,00
1.000,00
25,00
10
Optimalisasi Fungsi Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten
50
-
25,00
-
-
-
-
-
11
Peningkatan Kompetensi Guru MIPA SMA/SMK
455
105
125,00
-
-
100,00
205,00
0,45
12
Pembinaan MGMP/MGMD SMA/SMK
895
175
200,00
157,00
0,20
13
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SMA/SMK
1.380
300
400,00
300,00
0,22
-
-
-
II-20
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
14
Pembinaan dan Pengembangan Paska Sertifikasi SMA/SMK
500
-
250,00
-
-
-
-
-
15
Pembinaan dan Pengembangan Kinerja TU dan Manajemen Kepala Sekolah SMA/SMK
490
-
290,00
-
-
-
-
-
16
Pembinaan dan Pengembangan Penulisan Bahan Ajar SMA/SMK
300
-
150,00
-
-
-
-
-
17
Pelaksanaan Ujian Akhir SMK
69.492
14.200
14.200,00
19414
1,37
21.367,00
54.981,00
0,79
18
Beasiswa SMK
7.374
1.500
1.500,00
-
-
-
1.500,00
0,20
19
Uji Kompetensi Siswa SMK
69.492
14.200
14.200,00
19414
1,37
21.367,00
54.981,00
0,79
20
Promosi Kompetensi Siswa SMK
230
40
50,00
25
0,50
36,00
101,00
0,44
21
LKS
-
-
-
-
-
-
-
-
22
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMK
278
57
60,00
40
0,67
70,00
167,00
0,60
II-21
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
23
5
5,00
-
-
-
5,00
0,22
23
Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan Hidup SMAN
24
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMA/SMALB
159.400
36.800
7.100,00
-
-
-
36.800,00
0,23
25
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMK/MA
170.300
38.200
9.600,00
-
-
-
38.200,00
0,22
26
Pembangunan USB SMAN
5
1
1,00
2
2,00
15,00
18,00
3,60
27
Pembangunan Ruang Kelas SMAN
61
12
13,00
29,00
2,23
139,00
180,00
2,95
28
Pengadaan Mebelair SMA/SMK
202
40
42,00
65,00
1,55
120,00
225,00
1,11
29
Rehabilitasi Ruang Praktek SMKN
5
1
1,00
2
2,00
-
3,00
0,60
30
Rahabilitasi Ruang Kelas SMAN
18
4
4,00
6
1,50
15,00
25,00
1,39
31
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) & Belanja Rutin SMAN
176
34
38,00
38
1,00
38,00
110,00
0,63
32
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) & Belanja Rutin SMKN
28
5
6,00
6
1,00
7,00
18,00
0,64
II-22
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2 33
Pengadaan lahan/tanah SMA/SMK
D
PENDIDIKAN NONFORMAL 1 2 3
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Angka Melek Huruf (AMH)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
-
-
-
1679
-
33.655,00
35.334,00
-
97,90%
95,72
97,84
95,16
97,26
97,90
96,50
98,57
7.258
5.000
500,00
15000
30,00
15000
35.000,00
4,82
26.056
10.056
10.000,0
-
-
-
10.056,00
0,39
80
30
20,00
40
2,00
40,00
110,00
1,38
87
17
18,00
72
4,00
100,00
189,00
2,17
225
60
55,00
200
3,64
200,00
460,00
2,04
4
Lomba Keteladanan PLS
5
Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi
6
Validasi Penduduk Buta Aksara
40
-
40,00
-
-
-
-
-
7
Paket A Setara SD
11.660
1.200
6,00
600
100,00
2.000,00
3.800,00
0,33
8
Kejar Paket B Setara SMP
24.095
3.325
4.340,00
2.500
0,58
7.700,00
13.525,00
0,56
9
Kejar paket C Setara SMA
18.110
2.900
4.820,00
2000
0,41
4.400,00
9.300,00
0,51
470
60
150,00
110
0,73
100,00
270,00
0,57
10
Fasilitasi Penyelengaraan Paket C Kejuruan Setara SMK
II-23
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
11
Ujian Nasional Program Kesetaraaan (UNPK) Kelompok Belajar Paket A, B, dan C
17.147
3.600
4.000,00
5263
1,32
5.263,00
14.126,00
0,82
12
Gebyar Prestasi Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C
1.200
-
600,00
-
-
-
-
-
13
Pendamping/Penguatan Revitalisasi Kelambagaan SKB
50
10
10,00
-
-
-
10,00
0,20
E
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
55,94
57,71
52,98
59,60
112,50
55,94
60,50
108,15
78,23
77,78
77,91
76,60
98,33
78,23
77,50
99,07
97,40
94,32
94,74
97,40
102,81
97,40
98,00
100,62
93,64
91,36
92,38
88,57
95,88
93,64
89,50
95,58
96,71
96,11
96,53
95,26
98,69
96,71
96,50
99,78
71,30
74,94
75,13
80,82
107,57
71,30
81,50
114,31
1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 2. % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik 3. % SD yang memiliki 6 orang guru 4. % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran 5. % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 6. % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat
II-24
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
2
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
93,64
92,28
92,55
67,15
72,55
93,64
67,25
71,82
75,97
74,45
75,35
25,05
33,24
75,97
26,25
34,55
74,48
73,96
74,15
71,69
96,69
74,48
72,50
97,34
68,02
65,26
67,20
46,82
46,82
68,02
47,50
69,83
100
20
20
-
-
-
20,00
-
85
15
15
-
-
-
15,00
-
640
125
130
-
-
-
125,00
-
12.384
2.725
2.931
2156
0,74
12.384
17.265,00
-
750
150
150
350
2,00
200
650,00
-
9.300
1.895
1.890
1104
0,58
1.100
4.099,00
-
pendidik 7. % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% 8. % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% 9. % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 10. % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 1
Pemberdayaan Gugus TK
2
Pemberdayaan Gugus SDN
3
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
4
Seleksi Calon Kepala Sekolah
5
Penilaian Angka Kredit Bagi Guru
II-25
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2 6
Peningkatan Kompetensi Guru MIPA SMA/SMK
7
Pembinaan MGMP/MGMD SMA/SMK
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
480
105
135
-
-
100
205,00
-
710
175
100
150
1,50
250
575,00
-
90
18
18
-
-
-
18,00
-
60
12
12
-
-
-
12,00
-
8
Pendamping/Diseminasi Program Bermutu
624
117
144
213
1,48
213
543,00
-
9
Reflikasi Program Bermutu
234
-
117
-
-
-
-
-
10
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi SMA/SMK
1.500
300
400
500
1,25
400
1.200,00
-
11
Peningkatan Kualifikasi Tenaga Guru
117
-
40
-
-
-
-
-
12
Penilaian Kinerja Bagi Guru yang bersertifikat
1.290
240
400
-
-
-
240,00
-
13
Pembinaan dan Pengembangan Pasca Sertifikasi Guru SMA/SMK
500
-
250
-
-
-
-
-
II-26
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
14
Pembinaan dan Pengembangan Manajemen TU SMA/SMK
350
-
150
-
-
-
-
-
15
Pembinaan dan Manajemen Kepala Sekolah SMA/SMK
350
-
150
-
-
-
-
-
2.000
-
1.000
-
-
-
-
-
840
-
420
-
-
400
400,00
-
16
17 F
Pembinaan dan Pengembangan Pasca Sertifikasi Guru TK/SD/SMP Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi TK/SD/SMP MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
1
Expo Pendidikan
7
1
1
1
1,00
1
3,00
2
Penyusunan Draft Peraturan Bupati
6
0
3
1
0,33
2
3,00
3
Updating Profil Pendidikan
15
3
3
2
0,67
2
7,00
4
Bimbingan teknis penerapan TIK di tingkat sekolah
800
0
400
-
-
-
-
-
5
Workshop hasil Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD)
2
0
1
-
-
-
-
-
400
0
200
-
-
-
-
-
Operasional UPT Kurikulum
200
40
40
40
1,00
40
120,00
-
6
II-27
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
5
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
7
Operasional UPTD SKB
5
1
-
-
1,00
-
-
-
8
Operasional TK Negeri Dana Operasional Pengelolaan WEBDAPODIK Jardiknas Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Disdik
5
1
1
1
1,00
1
3,00
-
16.855
3.371
3.371
4157
1,23
4157
11.685,00
-
3
1
1
-
-
-
1,00
-
5.331
1.345
1.345
-
-
-
1.345,00
-
1.132
283
283
-
-
-
283,00
-
4.000
800
283
-
-
-
800,00
-
25 15
5 3
5 3
5 3
1,00 1,00
5 3
15,00 9,00
-
10
2
2
2
1,00
2
6,00
-
30
6
6
8
1,33
8
22,00
230
46
46
47
1,02
47
140,00
-
45
-
9
7
0,78
7
14,00
-
-
3.289
-
-
-
-
-
-
9 10 11 12 G
Operasional Tim Teknis Kabupaten Daerah Terpencil Operasional Tim Teknis Kabupaten Daerah Perbatasan PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
II-28
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2 5
Penyediaan alat tulis kantor
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10
Penyediaan bahan logistik kantor
11
Penyediaan makanan dan minuman
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
225
45
45
43
0,96
43
131,00
-
75
15
15
15
1,00
15
45,00
-
18.005
3.601
3.601
-
-
-
3.601,00
-
60
12
12
5
0,42
5
22,00
-
95
19
19
19
1,00
19
57,00
-
250
50
50
50
1,00
50
150,00
-
35
7
7
7
1,00
7
21,00
-
10
2
2
2
1,00
2
6,00
-
15
3
3
3
1,00
3
9,00
-
10
2
2
2
1,00
2
6,00
-
2.500
500
500
1857
3,71
500
2.857,00
-
90
18
18
18
1,00
17
53,00
-
II-29
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2 13
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
14
Penyediaan pelayanan administrasi barang
15
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
16
Pertelaan Arsip Dinas Pendidikan
H
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
15
3
3
1
0,33
1
5,00
-
200
40
40
1
0,03
1
42,00
-
50
10
10
10
1,00
10
30,00
-
5
1
1
1
1,00
1
3,00
-
20
4
4
4
1,00
4
12,00
-
1
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
135
27
27
8
0,30
52
87,00
-
2
Pengadaan mebeleur
350
70
70
-
-
52
122,00
-
30 30 17 230 30
6 6 3 46 6
6 6 33 46 6
7 46 6
1,17 1,00 1,00
3 5 3 46 6
16,00 11,00 6,00 138,00 18,00
-
10
10
11
1,10
11
32,00
-
3
Pengadaan peralatan kantor
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
50 30
6
6
6
1,33
8
22,00
-
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
60
12
12
12
1,00
12
36,00
-
60
12
12
12
1,00
12
36,00
-
6
-
II-30
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2 7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
8
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi
I 1 J
1 2 3 4
5
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Perlengkapan Dinas (Sepatu Dinas) PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan perencanaan anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
25
5
5
13
2,60
13
31,00
-
18.000
3.600
3.600
-
-
-
3.600,00
-
15
3
3
5
1,67
-
8,00
-
14.306
4.478
-
-
-
-
4.478,00
-
15
3
3
3
1,00
3
9,00
-
25
5
5
5
1,00
5
15,00
-
35
7
7
7
1,00
7
21,00
-
20 100
4 20
4 20
4 -
1,00 -
4 -
12,00 20,00
-
50
10
10
10
1,00
10
30,00
-
6.525
1.305
1.305
1.690
1,30
1.467
4.462,00
-
II-31
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
KODE
1
2 6
Penyusunan RENJA
7
onev dan pelaporan kegiatan pada Dinas Pendidikan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011
4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
5
1
1
1
1,00
1
3,00
-
10
2
2
2
1,00
2
6,00
-
II-32
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam
3 Tahun terakhir
dapat dilihat dari 2 parameter, yaitu; (1) berdasarkan tingkat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013; (2) berdasarkan indikator kinerja kunci sebagimana ditetapkan dalam PP Nomor 6/2008. Untuk indikator SPM ditetapkan 10 indikator yang dapat diukur yaitu: (1) jumlah SD/MI yang memiliki minimal 2 guru sudah berijazah S1; (2) Persentase Kepala Sekolah SD/MI yang sudah berijazah S1; (3) persentase Guru SD bersertifikat profesi; Laboratorium
(4) persentase SMP/MTs yang memiliki
IPA lengkap
dengan
peralatannya;
(5)
persentase
SMP/MTs yang sudah mempunyai GBS lengkap; (6) persentase SMP/MTs yang memiliki minimal 70% guru berijazah S1; (7) persentase Kepala Sekolah SMP/MTs yang berijazah S1; (8) persentase guru
SMP/MTs yang sudah berijazah S1; (9) persentase guru
SMP/MTs bersertifikasi profesi. Tingkat capaian SPM Tahun 2012 dan perkiraan realisasi Tahun 2013 menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) Terdapat 4 (empat) indikator realisasi capaian pada tahun 2012 melebihi target, yaitu: (a) % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target 61,88% realisasi 67,51%, (b) % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang, dari target 80,14% realisasi 83,67%, (c) % SD yang memiliki 6 orang guru, dari target 94,74% realisasi 97,40%, dan (d) % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, dari target 75,13% realisasi 80,82%. 2) Sementara ada 12 (dua belas) indikator yang capainnya di bawah target, yaitu: (a) % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa, (b) % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa, (c) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, (d) % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, (e) % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, (f) % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik, (g) % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, (h) % SD yang memiliki 2 orang guru dengan
II-33
kualifikasi S1/D4, (i) % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%, (j) % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%, (k) % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, (l) % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik. Untuk realisasi capaian IKK, dari 31 indikator terdapat 14 yang sesuai bahkan melebihi target di 2012, yaitu: (1) angka rata-rata lama sekolah,
(2)
angka
partisipasi
murni
SMP/MTs/PB,
(3)
angka
partisipasi murni SMA/MA/SMK/PC, (4) angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 16-18, (5) rasio guru SD-MI/murid, (6) rasio guru SMP-MTs/murid, (7) angka partisipasi pendidikan anak usia dini, (8) angka putus sekolah SMP/MTs, (9) angka lulusan SD/MI, (10) angka lulusan SMP/MTs, (11) angka lulusan SMA/MA/SMK, (12) angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, (13) angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, (14) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4. Capaian ke-empat belas indikator tersebut berkisar antara 100,44% sampai 137,50%. Rincian
capaian
indikator
SPM
penyelenggaraan pelayanan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.
dan
IKK
sebagai
hasil
dalam dua tahun terahir
II-34
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012
97,81
97,84
97,90
95,72
95,16
96,50
7,64
7,76
7,85
8,25
8,02
8,20
Target Renstra No
Indikator
SPM/ Standar Nasional
IKK
Proyeksi Tahun 2013
1
Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf
2
Angka rata-rata Lama Sekolah
Angka rata-rata Lama Sekolah
3
Angka Partisipasi Murni SD-MI-PA
Angka Partisipasi Murni SD-MI-PA
109,00
108,35
108,15
115,61
108,09
107,00
4
Angka Partisipasi Murni SMP-MTs-PB
Angka Partisipasi Murni SMP-MTs-PB
83,25
83,32
83,92
88,77
84,74
85,25
Angka Partisipasi Murni SMA-SMK-MA-PC
36,50
37,25
37,75
39,76
40,24
41,00
Angka Partisipasi Kasar SD-MI-PA
121,77
120,23
116,23
122,15
116,84
115,00
5 6
Angka Partisipasi Murni SMA-SMK-MAPC Angka Partisipasi Kasar SD-MI-PA
7
Angka Partisipasi Kasar SMP-MTs-PB
Angka Partisipasi Kasar SMP-MTs-PB
99,60
99,65
99,70
95,03
95,95
96,25
8
Angka Partisipasi Kasar SMA-SMK-MAPC
Angka Partisipasi Kasar SMA-SMK-MA-PC
47,59
50,71
53,68
48,58
49,98
50,50
Catatan Analisis
II-35
Target Renstra No
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
Indikator Angka Partisipasi Sekolah/Penduduk Usia 7-12 Angka Partisipasi Sekolah/Penduduk Usia 13-15 Angka Partisipasi Sekolah/Penduduk Usia 16-18 Rasio Ketersediaan SD-MI/ Penduduk uisa 7-12 Tahun Rasio Ketersediaan SMP-MTs/ Penduduk usia 13-15 Tahun Rasio Ketersediaan SMA-MA-SMK/ Penduduk usia 16-18 Tahun Rasio Guru SD-MI / Murid Rasio Guru SMP-MTs /Murid Rasio Guru SMA-MASMK / Murid Rasio Guru SDMI/Kelas
SPM/ Standar Nasional
IKK Angka Partisipasi Sekolah/Penduduk Usia 7-12 Angka Partisipasi Sekolah/Penduduk Usia 13-15 Angka Partisipasi Sekolah/Penduduk Usia 16-18 Rasio Ketersediaan SDMI/ Penduduk uisa 7-12 Tahun Rasio Ketersediaan SMPMTs/ Penduduk usia 1315 Tahun Rasio Ketersediaan SMAMA-SMK/Penduduk usia 16-18 Tahun Rasio Guru SD-MI / Murid Rasio Guru SMP-MTs / Murid Rasio Guru SMA-MASMK / Murid Rasio Guru SD-MI/Kelas
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012
Proyeksi Tahun 2013
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
1.108,47
1.101,97
1.099,98
1.185,03
1.085,86
1.115,00
894,95
895,41
901,51
903,77
877,06
890,00
385,18
388,09
389,71
417,48
409,87
410,00
44,79
44,79
44,79
42,33
41,94
42,50
32,96
33,25
33,67
32,96
30,73
31,50
17,43
17,79
18,15
17,24
16,04
17,00
26,89
27,13
27,24
38,86
31,50
32,00
21,32
20,93
20,06
34,13
26,88
27,00
27,94
27,63
27,05
15,92
23,42
25,50
1,10
1,09
1,09
1,15
1,14
1,13
Catatan Analisis
II-36
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012
86,08
87,97
89,85
97,23
57,49
60,00
93,43
94,09
95,09
86,83
68,78
70,00
93,27
94,29
95,28
93,27
80,25
82,50
25,46
27,45
30,41
25,49
27,57
28,50
0,260
0,250
0,240
0,264
0,254
0,250
0,890
0,880
0,870
0,885
0,550
0,540
Target Renstra No
19 20 21 22 23 24
Indikator Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMAN-SMKN kondisi bangunan baik Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs
SPM/ Standar Nasional
IKK Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMAN-SMKN kondisi bangunan baik Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs
Proyeksi Tahun 2013
25
Angka putus sekolah SMA/MA/SMK
Angka putus sekolah SMA/MA/SMK
0,540
0,530
0,520
0,544
0,751
0,700
26
Angka lulusan SD/MI
Angka lulusan SD/MI
99,07
99,19
99,21
99,42
99,46
99,50
Angka lulusan SMP/MTs
96,70
96,80
96,90
99,89
98,74
99,00
Angka lulusan SMA/MA/SMK
96,70
97,10
97,99
99,96
99,52
99,60
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
92,25
92,50
92,75
92,65
97,91
98,00
27 28 29
Angka lulusan SMP/MTs Angka lulusan SMA/MA/SMK Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Catatan Analisis
II-37
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012
Target Renstra No
Indikator
SPM/ Standar Nasional
IKK
Proyeksi Tahun 2013
30
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
69,31
69,52
69,67
71,14
72,36
73,50
31
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
49,80
52,98
55,94
57,71
59,60
60,50
% kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SD dalam jarak kurang dari 3 KM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
% kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SMP dalam jarak kurang dari 6 KM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
32
33
% kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SD dalam jarak kurang dari 3 KM % kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SMP dalam jarak kurang dari 6 KM
34
% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa
% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa
82,31
83,46
83,43
82,31
53,44
55,00
35
% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa
% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa
75,74
76,06
76,15
75,74
61,34
62,00
Catatan Analisis
II-38
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012
% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel
91,36
91,90
91,86
91,36
48,01
49,00
37
% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel
% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel
60,29
61,88
62,72
60,29
67,51
68,50
38
% SMP yang memiliki ruang lab IPA dan meja + kursi untuk 36 peserta didik
% SMP yang memiliki ruang lab IPA dan meja + kursi untuk 36 peserta didik
41,54
43,09
NA
41,54
NA
NA
39
% SMP yang memiliki set peralatan peraktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
% SMP yang memiliki set peralatan peraktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
67,65
68,79
NA
67,65
NA
NA
Target Renstra No
Indikator
SPM/ Standar Nasional
36
% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel
IKK
Proyeksi Tahun 2013
Catatan Analisis
II-39
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012
% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap
94,66
94,85
94,98
94,66
80,70
81,50
41
% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang
% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang
77,94
80,14
81,27
77,94
83,67
84,50
42
% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi
% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi
84,38
85,99
86,57
84,38
81,49
82,50
43
% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik
% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik
77,78
77,91
78,23
77,78
76,60
77,50
44
% SD yang memiliki 6 orang guru
% SD yang memiliki 6 orang guru
94,32
94,74
94,98
94,32
97,40
98,00
45
% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran
% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran
91,36
92,38
93,64
91,36
88,57
89,50
Target Renstra No
Indikator
40
% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap
SPM/ Standar Nasional
IKK
Proyeksi Tahun 2013
Catatan Analisis
II-40
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012
% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4
96,11
96,53
96,71
96,11
95,26
96,50
47
% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
74,94
75,13
71,30
74,94
80,82
81,50
48
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%
92,28
92,55
93,64
92,28
67,15
67,25
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%
74,45
75,35
75,97
74,45
25,05
26,25
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
71,88
72,87
NA
71,88
NA
NA
Target Renstra No
Indikator
46
% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4
49
50
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
SPM/ Standar Nasional
IKK
Proyeksi Tahun 2013
Catatan Analisis
II-41
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012
% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
73,96
74,15
71,69
73,96
71,69
72,50
% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
65,26
67,20
68,02
65,26
46,82
47,50
% pengawas yang berkualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik
99,12
99,56
NA
99,12
NA
NA
Target Renstra No
51
52
53
Indikator % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % pengawas yang berkualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik
SPM/ Standar Nasional
IKK
Proyeksi Tahun 2013
Catatan Analisis
II-42
Capaian kinerja pelayanan berdasarkan data pada tabel di atas membawa
implikasi
terhadap
kebutuhan
pengembangan
program/kegiatan Tahun 2014 antara lain sebagai berikut: 1) Pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar perlu upaya : (1) perluasan sarana penunjang kegiatan belajar, seperti ruang Laboratorium IPA lengkap dengan peralatannya, terutama untuk sekolah swasta, baik untuk sekolah maupun madrasah; (2) Pengadaan
guru
sesuai
kualifikasi
yang
disyaratkan;
(3)
Penambahan kuota calon peserta sertifikasi guru melalui usulan ke Kemendikbud; (4) Pengalokasian anggaran bea siswa bagi guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1; (5) Perluasan daya tampung melalui penambahan RKB, USB, pendirian sekolahsekolah alternatif; (6) BSM; (7) perluasan sasaran rehabilitasi ruang kelas. 2) Pada program Pendidikan Menengah, kegiatan yang dibutuhkan antara lain : (1) perlu perluasan sasaran kegiatan rehabilitasi dan RKB dan atau USB; (2) Penydiaan bantuan bea siswa miskin untuk menekan angka DO dan meningkatkan APK/APM dan APS 16-18 Tahun; (3) Penambahan kuota calon peserta sertifikasi guru melalui usulan ke Kemendikbud; 3) Pada progran PNF (Pendidikan Non Formal) perlu diupayakan penguatan pendidikan KF, baik dalam volume sasaran, aspek menejemen, kompetensi Tutor dan penyediaan anggaran penyelenggaraan pendidikan keaksaraan bagi penduduk
untuk usia 15
Tahun ke atas yang masih buta aksara, serta pendidikan kelanjutan KF berupa pelaksanaan program keaksaraan usaha mandiri (KUM). 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas
Pendidikan Berangkat dari hasil analisis capaian pelayanan serta kajian atas pencapaian kinerja sasaran dalam 4 Tahun terakhir, maka isuisu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor pendidikan, adalah sebagai berikut: 1) Upaya
perluasan
dan
pemerataan pendidikan
sepenuhnya dapat menjangkau
masih
belum
semua lapisan masyarakat usia
II-43
sekolah. Di berbagai titik wilayah disetiap kecamatan masih terdapat penduduk usia sekolah (PUS) yang tidak atau belum terlayani sistem persekolahan yang ada. Meski APK pendidikan sudah mencapai 95% lebih, fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya anak usia 7-15 Tahun yang memilih bekerja atau melakukan kegiatan lain di luar sekolah. Pada jenjang Dikmen, dengan APK 49,98%, masih menyisakan sebanyak 50% lebih anak usia 16-18 Tahun yang tidak sekolah atau setidaknya tidak tercatat sebagai pelajar di wilayah Kabupaten Bogor. Beberapa
faktor yang menjadi penyebab belum meratanya
pendidikan di Kabupaten Bogor antara lain adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah yang jauh dari perkotaan.
(2)
Ketidakmampuan
ekonomi
sebagian
besar
masyarakat untuk membiayai operasional pendidikan individual anaknya dan (3) Sikap budaya sebagian masyarakat yang tidak memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam membangun kehidupan anaknya. Dampak dari belum optimalnya pemerataan pendidikan, capaian indikator makro pendidikan, yaitu AMH masih di bawah capaian rata-rata tingkat Provinsi Jabar yaitu 95,16%, lebih rendah dari 96,18% AMH Provinsi Jabar 2010. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS), meskipun kenaikan sangat signifikan dibanding Tahun sebelumnya, yaitu dari 7,98 Tahun 2010 menjadi 8,02 Tahun di 2012. 2) Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada persoalan: (1) Banyak gedung sekolah yang rusak, (2) Terbatasnya fasilitas penunjang untuk KBM yang efektif/sesuai prinsip PAIKEM, (3) Tingkat profesionalitas PTK yang belum merata antarjenis dan satuan pendidikan, (4) Kurang optimalnya pemahaman PTK terhadap konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
yang berdampak pada lemahnya
implementasi KTSP dalam proses KBM di kelas, (5) Terbatasnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional yang menyebabkan sering munculnya tindakan tidak taat asas dan lemahnya hasil proses pembelajaran yang dialami warga belajar.
II-44
Isu-isu penting di atas, bila tidak segera diantisipasi dalam proses perencanaan pembangunan akan berdampak bukan saja pada pencapaian visi misi Kepala Daerah , tapi juga pada pencapaian program Nasional dan bahkan Internasional. Visi meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Bogor agar angka literasi dan rata-rata lama sekolah mencapai target sebagai mana telah ditetapkan pada RPJMD 2008-2013 dan pemenuhan SPM Pendas yang merupakan
agenda penting Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan selama ini;
serta capaian
sasaran MDGs dalam
rangka “pendidikan utuk semua” yang berbasis kesetaraan gender akan mengalami kendala, jika element persoalan dari setiap isu penting di atas tidak diakomodasi dalam kerangka penyusunan program/kegiatan 2014. Oleh karena pertimbangan di atas, maka tantangan ke depan bagi Dinas Pendidikan adalah: 1. Melanjutkan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan melalui
penyediaan
sarana
prasarana
Pendidikan
dan
penyediaan sekolah-sekolah alternatif untuk memudahkan akses pendidikan bagi semua warga Kabupaten Bogor; 2. Pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab pemda, yaitu menyiapkan pelayanan
sarana
fisik
pendidikan
komponen-komponen
dan
yang
non
fisik
untuk
kegiatan
berkualitas
yang
meliputi
pendidikan
sebagaimana
ditetapkan
dalam Permendiknas no 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang SPM Pendas; 3. Meningkatkan kapasitas SDM atau tenaga PTK pada satuan dan
program
Pemerintah
pendidikan,
Daerah
baik
maupun
yang
masyarakat,
diselenggarakan khusus
terkait
kompetensi managerial, kurikulum, profesional dan kompetensi social
yang
sejauh
ini
masih
belum
merata
antar
satuan/program dan jenjang pendidikan. Selain SDM pada tingkat satuan atau program pendidikan, pada tingkat UPTP dan dinas masih perlu upaya peningkatan kapasitas terutama terkait kompetensi manajerial dan substansial, sesuai bidang garapan dan tugas pokok dan fungsi yang tersedia, baik secara konseptual maupun pada tataran praktikal. Hal ini diperlukan untuk mengeliminir terjadinya mismanagement dan misleading
II-45
dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang dapat
mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian keluaran dan hasil program kegiatan dimaksud. Ada peluang bagi Dinas Pendidikan untuk mengatasi tantangan di atas, antara lain : (1) Kesiapan Pemerintah untuk membantu memperluas layanan pendidikan melalui program DAK dan dana block grant untuk membangun RKB, ruang penunjang, ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kapasitas SDM dan penyaluran biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, (2) Komitmen pimpinan daerah Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor yang menempatkan
pendidikan ke dalam skala prioritas program
pembangunan,
Kesiapan
(3)
DUDI
berskala
mengarahkan program CSR-nya kepada
strategis
untuk
sektor-sektor strategis
termasuk pendidikan, (4) Kemajuan teknologi IT yang memungkinkan proses
managemen
penyelenggaraan
pendidikan
lebih
efektif
khususnya terkait akses layanan data dan informasi sebagai bahan pengambilan
kebijakan
dalam
rangka
program pendidikan di setiap level
pengembangan
program-
penyelenggara sesuai ketentuan
dan kewenangan masing-masing. Berdasarkan tantangan dan peluang di atas dalam konteks layanan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor, catatan penting yang harus diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan di Tahun 2014 adalah antara lain sebagai berikut : (1) Kegiatan yang mendukung program percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang berkualitas tetap harus menjadi prioritas dan bahkan ditingkatkan volume sasarannya seperti kegiatan perluasan daya tampung melalui pembangunan UGB, RKB, Penyelenggaraan sekolah-sekolah alternatif baik formal non formal maupun informal, penyediaan beasiswa miskin untuk antisipasi terjadinya DO, terutama DO jenjang pendidikan; (2) Layanan PAUD perlu diperluas, terutama di daerah-daerah yang memiliki
kantong-kantong
pemukiman
yang
belum
tersedia
layanan PAUD, baik formal maupun nonformal.Ini perlu dilakukan mengingat APK pendidikan anak prasekolah ini baru mencapai 27,57% pada Tahun 2012;
II-46
(3) Perluasan daya tampung pada program pendidikan menengah hendaknya diarahkan pada wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas sarana dan prasarana pendidikan, kegiatan pembangunan UGB atau RKB dan pendirian unit-unit layanan pendidikan alternative adalah pilihan yang harus dikembangkan di daeradaerah tersebut, mengingat potensi anak DO jenjang pendidikan berada di wilayah-wilayah ini. Untuk itu Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Menengah agar membuat peta kebutuhan perluasan layanan Dikmen di daerah-daerah dimaksud. Selain itu penyediaan beasiswa miskin perlu dilakukan mengingat sebagian besar
penyebab
siswa
DO
masih
terkait
dengan
factor
ketidakmampuan ekonomi orang tua. Selama ini beasiswa miskin (BSM) baru disediakan dari sumber APBN dengan jumlah anggaran yang masih sangat terbatas. Dalam rangka peningkatan mutu, kegiatan rehabilitasi gedung sekolah, dan pemenuhan kebutuhan sasaran Laboratoriumoratorium, perpustakaan, dan bengkel kerja lengkap
dengan
peralatan
juga
masih
ditingkatkan cakupan sasarannya
pelu
dilakukan
dan
sebagai upaya penjaminan
mutu proses dan hasil pendidikan; (4) Pada program PNF, penyelenggaraan
pendidikan
KF sebagai
upaya yang berdampak langsung terhadap pengurangan penduduk buta aksara, volume sasaran dan sistem managemennya agar di perluas untuk mengejar target 97,10% pada 2013 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor 2008-2013; (5) Kegiatan pada program PMPTK perlu diarahkan pada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan untuk aspek PTK, seperti pemenuhan kualifikasi akademik, kepemilikan sertifikat pendidik, keikutsertaan
dalam
program
diklat
berkelanjutan
untuk
peningkatan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan serta kebijakan anggaran dalam mengatasi permasalahan di atas dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.
II-47
TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD: DINAS PENDIDIKAN
Rancangan Awal RKPD No
I
Program /Kegiatan
Lokasi
Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator Kinerja
Disdik
Jumlah rekening sarana komunikasi, air dan listrik
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al
Disdik
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasiona l
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Disdik
Jumlah luas layanan kebersihan kantor
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
100
3
Pagu Indikatif (Rp.)
%
Rek
52
Kendaraa n
3,289
M²
2,562,212,000
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana (Rp.)
2,301,842,950
Dinas Pendidikan
Jumlah rekening sarana komunikasi, air dan listrik
5 rekening jaringan telepon, 2 rekening saluran PDAM, 3 rekening jaringan listrik 7 kendaraan roda empat dan 45 kendaraan roda dua
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11,000,000
2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendidikan
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasion al
125,000,000
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah luas layanan kebersihan kantor
400,000,000
Target Capaian
3.289 m2
400,000,000
11,000,000
125,000,000
Catatan Penting
II-48
Rancangan Awal RKPD No
4
5
6
7
8
9
Program /Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Disdik
Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor
37
ATK
300,000,000
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor
43 ATK
300,000,000
Disdik
Jumlah Kebutuhan barang cetakan
15
Jenis
110,000,000
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan barang cetakan
10 Jenis Cetakan
110,000,000
Disdik
Jumlah pembayaran tenaga honorer dinas
6
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Dinas Pendidikan
Jumlah pembayaran honor guru bantu eks BEP dan tenaga honorer dinas
1 Tenaga Honor Kab & 4 Guru Honor
80,000,000
Disdik
Jumlah kebutuhan alat listrik
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah kebutuhan alat listrik
19 Jenis alat listrik
50,000,000
Disdik
Jumlah Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan
75 Buku kedinasan, 7 jenis koran/tabloi d
50,000,000
Disdik
Jumlah Kebutuhan bahan logistik kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan bahan logistik kantor
2 tabung gas elpiji, 4 tabung pemadam, dan 3 item peralatan kebersihan
42,000,000
5
19
50
5
Orang
Jenis
Buku
Jenis
80,000,000
50,000,000
50,000,000
42,000,000
9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Catatan Penting
II-49
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Disdik
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu dinas
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Disdik
Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
12
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Disdik
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
13
Penyediaan pelayanan administrasi barang
Disdik
Jumlah pengelolaan administrasi barang di SKPD
186
Orang
14
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Disdik
Jumlah petugas piket keamanan kantor
10
Petugas
10
Penyediaan makanan dan minuman
500
Porsi
330,000,000
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Capaian
Dinas Pendidikan
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu dinas
Rapat 680 orang, 60 orang tamu
Lokasi
Kebutuhan Dana (Rp.)
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Pendidikan
Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
Dinas Pendidikan
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
Tanah 5.060 M2, Bangunan 2.560 M2, 55 unit Asset bergerak
105,536,450
10 Petugas Piket
110,000,000
60
Kali
500,000,000
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
1
Dokumen
23,000,000
12
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
400,000,000
13
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Dinas Pendidikan
Jumlah pengelolaan administrasi barang di SKPD
110,000,000
14
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah petugas piket keamanan kantor
3 Orang Gol IV,12 orang Gol III, 2 orang Gol II, 1 orang tenaga honorer Jumlah analisa kebutuhan pegawai, data pegawai, sistem pegawai dan pemutakhira n data pegawai
364,094,500
500,000,000
23,000,000
Catatan Penting
II-50
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
15
Pertelaan Arsip Dinas Pendidikan
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pengadaan meubelair
3
Pengadaan peralatan kantor
Lokasi
Disdik
Indikator Kinerja Jumlah penataan dokumen dan arsip dinas pendidikan Terwujudnya Kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Kerja Aparatur
Disdik
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
Disdik
Jumlah pengadaan meubelair kantor
Disdik
Jumlahpengadaa n peralatan gedung kantor
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
5
Bidang
100
%
2
Jenis
1
6
Jenis
Jenis
31,212,000
18,798,500,000
89,500,000
82,500,000
170,000,000
Program/Kegiatan
15
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Lokasi
Dinas Pendidikan
Indikator Kinerja Jumlah penataan dokumen dan arsip dinas pendidikan
Target Capaian 1 Sekretariat dan 4 Bidang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pengadaan Mebeleur
Dinas Pendidikan
Pengadaan Peralatan Kantor
31,212,000
798,500,000
1
3
Kebutuhan Dana (Rp.)
Dinas Pendidikan
rak arsip 21, AC 6 unit
89,500,000
Jumlah pengadaan meubelair kantor
5 buah kursi sice
82,500,000
Jumlahpengada an peralatan gedung kantor
4 unit komputer, 6 unit printer,6 unit notebook, 2 unit UPS, 2 mesin penghancur, 3 Kamera
170,000,000
Catatan Penting
II-51
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Disdik
Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
6
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
36
Bahan Banguna n
Disdik
Jumlah kendaraan dinas/operasiona l yang dipelihara
19
Kendaraa n
70,000,000
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
Disdik
Jumlah Meubelair kantor dinas pendidikan yang dipelihara
200
Kursi
12,000,000
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Dinas Pendidikan
7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Disdik
Jumlah peralatan kantor dinas pendidikan yang dipelihara
3
Jenis
30,000,000
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Dinas Pendidikan
8
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi
Disdik
Jumlah jaringan komputer dinas pendidikan yang dipelihara
5
Jenis
30,000,000
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
Dinas Pendidikan
9
Pengadaan Peralatan Asrama UPT SKB
Disdik
Jumlah pengadaan peralatan asrama UPT SKB
5
Set
250,000,000
9
Pengadaan Peralatan Asrama UPT SKB
UPT SKB
64,500,000
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Indikator Kinerja
Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan
Jumlah kendaraan dinas/operasion al yang dipelihara jumlah peralatan kantor dinas pendidikan yang dipelihara Jumlah Meubelair kantor dinas pendidikan yang dipelihara Jumlah peralatan kantor dinas pendidikan yang dipelihara Jumlah pengadaan peralatan asrama UPT
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
46 jenis penggantian bahan bangunan dan Pemeliharaa n taman, upah kerja untuk 12 orang dan penggantian paving blok
64,500,000
10 Motor, 6 Mobil
70,000,000
12 jenis pemeliharaa n komputer, 15 Ac,
30,000,000
150 meja, 120 Kursi
12,000,000
5 item
30,000,000
5 set
250,000,000
Catatan Penting
II-52
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
-
-
SKB
Jumlah Gedung Aula Dinas Pendidikan yang direhap
10
Pembangunan Gedung Baru Disdik
III
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pertanggungjaw aban Kinerja dan Keuangan SKPD
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disdik
Jumlah dokumen laporan realisasi capaian kinerja dan keuangan SKPD 2013
3
Jenis
Disdik
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dinas Pendidikan
5
Disdik
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pendidikan
7
2
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Disdik
2,000
100
M2
%
18,000,000,000
1,213,406,000
-
-
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1,213,406,000
213,000,000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen
80,000,000
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dinas Pendidikan
Dokumen
53,000,000
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen laporan realisasi capaian kinerja dan keuangan SKPD 2014 Jumlah dokumen laporan dministrasi keuangan program/kegiata n dinas pendidikan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pendidikan
3 jenis
233,250,000
5 Dokumen
80,000,000
7 Dokumen
53,000,000
Catatan Penting
II-53
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
4
Penyusunan perencanaan anggaran
Disdik
5
Penatausahaan Keuangan SKPD
Disdik
6
Penyusunan RENJA
7
Monev dan pelaporan kegiatan pada Dinas Pendidikan
8
Publikasi Kinerja SKPD
IV
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Disdik
Indikator Kinerja Jumlah dokumen RKA dan DPA tahun 2014 serta RKA dan DPA perubahan tahun 2014 Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiata n dinas pendidikan tahun 2013 Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2014
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
4
Dokumen
245,000,000
4
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Dinas Pendidikan
1,635
Kegiatan
289,406,000
5
Penatausahaan Keuangan SKPD
Dinas Pendidikan
6
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1
Dokumen
80,000,000
Indikator Kinerja Jumlah dokumen RKA dan DPA tahun 2014 serta RKA dan DPA perubahan tahun 2014 Jumlah dokumen laporan dministrasi keuangan program/kegiata n dinas pendidikan tahun 2014
245,000,000
4 Dokumen
289,406,000
Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen Renja Dinas Pendidikan Tahun 2015
1 Dokumen
80,000,000
1 Dokumen
129,750,000
9 kali media cetak dan 3 kali media elektronik
103,000,000
Disdik
1
Dokumen
150,000,000
7
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen Laporan Program/Kegiata n Dinas Pendidikan Tahun 2014
Disdik
Jumlah publikasi kinerja SKPD
3
Media
103,000,000
8
Publikasi Kinerja SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah publikasi kinerja SKPD
30,41
%
3,220,339,250
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kebutuhan Dana (Rp.)
4 Dokumen
Jumlah dokumen laporan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2013
1. APK PAUD
Target Capaian
30,41%
1,480,343,000
Catatan Penting
II-54
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini
215
2
Pembinaan Percontohan POS PAUD
Tersebar di 40 Kec
Jumlah penyelenggaraan POS PAUD Holistik Integratif
11
Disdik
Jumlah peserta lomba Kreativitas anak dalam rangka Hari Anak Nasional
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Kelompok
1,200,000,000
1
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan
Kelompok
54,188,000
2
Pembinaan Percontohan POS PAUD Terintegrasi
Dinas Pendidikan
3
Festival dan Lomba Kreativitas Anak PAUD Non Formal Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)
4
Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik, Penilik PAUD
Lokasi
Indikator Kinerja Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia dini di 40 Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pos PAUD Holistik Integratif
Target Capaian 215 Kelompok
11 Kelompok
Kebutuhan Dana (Rp.)
1,000,000,000
54,188,000
Festifal dan lomba kreatifitas anak PAUD nonformal dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penilik PAUD. Workshop manajemen Pengelolaan PAUD Lomba Kreatifitas Pendidik Paud
Tersebar di 40 Kec
Jumlah tenaga pendidik dan penilik PAUD yang dibina
250
Orang
300,000,000
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Peserta workshop
120
Orang
100,000,000
-
-
-
-
-
160
Orang
130,000,000
-
-
-
-
-
7
Insentif Pendidik Paud
Tersebar di 40 Kec
500
Orang
1,000,000,000
-
-
-
-
-
8
Workshop Manajemen Pengelolaan
Tersebar di 40 Kec
40
PKG
110,000,000
-
-
-
-
-
3
4
5
6
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Peserta Kreatifitas Pendidik Paud Jumlah Pendidik Paud Yang mendapat Insentif Jumlah PKG yang Mengikuti Workshop
1,300
Anak
126,151,250
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional
1300 Anak paud tersebar di 40 Kecamatan
126,155,000
Dinas Pendidikan
Jumlah Tenaga Pendidik dan Penilik PAUD yang Dibina
300 Pendidik PAUD Tersebar di 40 Kec.
300,000,000
Catatan Penting
II-55
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Gugugus
9
10
V
Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Penilik Paud) Workshop Manajemen Kepenilikan Paud Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Penilik Paud yang Mengikuti Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi
50
Orang
100,000,000
-
-
-
-
-
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Peserta Workshop Kepenilikan Paud
50
Orang
100,000,000
-
-
-
-
-
282,031,959,500
1.
APM SD/MI/PA
2.
APM SMP/MTs/PB
3.
APK SD/MI/PA
4.
APK SMP/MTs/PB
5.
6.
7.
108,15
%
-
115,160,664,500
-
-
83,92
%
-
-
-
116,23
%
-
-
-
99,70
%
-
-
-
2. 3. 4. 5.
APS terhadap penduduk usia 7-12 tahun
1.099,98
Org
-
-
-
APS terhadap penduduk usia 13-15 tahun
901,51
Org
-
-
-
44,79
-
-
-
-
Rasio ketersediaan SD/MI
1.
6.
7.
APM SD/MI/PA APM SMP/MTs/PB APK SD/MI/PA APK SMP/MTs/PB APS terhadap penduduk usia 7-12 tahun APS terhadap penduduk usia 13-15 tahun Rasio ketersediaan SD/MI
108,15
-
83,92
-
116,23
-
99,70
-
1.099,98
-
901,51
-
44,79
-
Catatan Penting
II-56
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
terhadap penduduk usia 7-12 tahun 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8.
Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun
33,67
-
-
-
-
Rasio guru SD/MI terhadap murid
27,24
-
-
-
-
Rasio guru SMP/MTs terhadap murid
20,06
-
-
-
-
Rasio guru SMP/MTs terhadap murid
1,09
-
-
-
-
Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik
9.
10.
11.
12. 89,85
%
-
-
13.
Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik
95,09
%
-
-
-
Angka putus SD/MI
0,240
%
-
-
-
14.
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
terhadap penduduk usia 7-12 tahun Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun Rasio guru SD/MI terhadap murid
33,67
-
27,24
-
Rasio guru SMP/MTs terhadap murid
20,06
-
1,09
-
89,85
-
95,09
-
0,240
-
Rasio guru SMP/MTs terhadap murid Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik Angka putus SD/MI
Catatan Penting
II-57
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
15.
Angka putus SMP/MTs
0,870
%
-
-
-
16.
Angka lulusan SD/MI
99,21
%
-
-
-
17.
Angka lulusan SMP/MTs
96,90
%
-
-
-
18.
AM dari SD/MI ke SMP/MTs
92,75
%
-
-
-
19.
% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan
20.
21.
22.
Indikator Kinerja
Lokasi
%
-
-
Angka putus SMP/MTs
0,870
-
16.
Angka lulusan SD/MI
99,21
-
17.
Angka lulusan SMP/MTs
96,90
-
18.
AM dari SD/MI ke SMP/MTs
92,75
-
83,43
-
76,15
-
91,86
-
62,72
-
20.
76,15
%
-
-
21.
91,86
%
-
-
-
22. 62,72
%
-
-
-
Kebutuhan Dana (Rp.)
15.
19. 83,43
Target Capaian
% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan
Catatan Penting
II-58
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
kursi serta papan tulis untuk setiap rombel 23.
24.
25.
1
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN
Tersebar di 40 Kec
% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi
Terbangunnya ruang kelas baru SD
23. 94,98
%
-
-
24.
81,27
%
-
-
-
25. 86,57
%
-
856
RK
107,091,200,000
-
-
kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi
1
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
94,98
-
81,27
-
86,57
-
168 RK
1
2
3
4
Pembangunan RKB SDN Kampungbulak Kec. Cibinong Pembangunan RKB SDN PANINEUNGAN Kec. Cibinong Pembangunan RKB SDN BOJONG KULUR 04 Kec. Gunung Putri Pembangunan RKB SDN CIANGSANA 04 Kec. Gunung Putri
Kec. Cibinong
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
20,709,697,500
2 Ruang Kelas Baru
252,045,000
3 Ruang Kelas Baru
378,067,500
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
Catatan Penting
II-59
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pembangunan RKB SDN GUNUNG PUTRI 03 Kec. Gunung Putri Pembangunan RKB SDN KARANGGAN 01 Kec. Gunung Putri Pembangunan RKB SDN WANAHERANG 02 Kec. Gunung Putri Pembangunan RKB SDN CITEUREUP 02 Kec. Citeureup Pembangunan RKB SDN GUNUNGSARI 03 Kec. Citeureup Pembangunan RKB SDN TAJUR 04 Kec. Citeurep Pembangunan RKB SENTUL 01 Kec. Babakan Madang Pembangunan RKB SDN BABAKAN MADANG 02 Kec. Babakan Madang Pembangunan RKB SDN BOJONG KONENG 01 Kec. Babakan Madang
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
4 Ruang KelasBaru (RKB)
462,082,500
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
1 Ruang KelasBaru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 1 Ruang KelasBaru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Lokasi
Kec. Citeureup
Kec. Citeureup
Kec. Citeureup Kec. Babakan Madang
Kebutuhan Dana (Rp.)
126,022,500
378,067,500
126,022,500
378,067,500
Catatan Penting
II-60
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
14
Pembangunan RKB SDN CITARINGGUL 01 Kec. Babakan Madang Pembangunan RKB
15
SDN KADUMANGGU 03 Kec. Babakan
Madang 16
17
18
19
20
21
22
23
Pembangunan RKB SENTUL 03 Kec. Babakan Madang Pembangunan RKB SDN SINGASARI 03 Kec. Jonggol Pembangunan RKB SDN BABAKAN 04 Kec. Cileungsi Pembangunan RKB SDN CILEUNGSI 09 Kec. Cileungsi Pembangunan RKB SDN SIRNAJAYA 03 Kec. Sukamakmur Pembangunan RKB SDN SIRNAJAYA 04 Kec. Sukamakmur Pembangunan RKB SDN BOJONG SEMPU 01 Kec. Parung Pembangunan RKB SDN KEMANGKIARA Kec.
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
Kec. Parung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Kemang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Lokasi
Kec. Babakan Madang Kec. Jonggol
Kec. Cileungsi
Kec. Cileungsi Kec. Sukamakmur Kec. Sukamakmur
Kebutuhan Dana (Rp.)
378,067,500
378,067,500
378,067,500
378,067,500
252,045,000
378,067,500
Catatan Penting
II-61
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
4 Ruang Kelas Baru (RKB)
462,082,500
Kec. Ciseeng
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang Kelas Baru (RKB)
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
1 Ruang KelasBaru (RKB)
126,022,500
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Lokasi
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kemang
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Pembangunan RKB SDN KEMBANGKUNING Kec. Klapanunggal Pembangunan RKB SDN PUTATNUTUG 02 Kec. Ciseeng Pembangunan RKB SDN CENGAL SIRNA Kec. Leuwiliang Pembangunan RKB SDN CIANTEN 02 Kec. Leuwiliang Pembangunan RKB SDN LINDUNG ALAM Kec. Leuwiliang Pembangunan RKB SDN MELATI Kec. Leuwiliang Pembangunan RKB SDN MUTIARA Kec. Leuwiliang Pembangunan RKB SDN BOJONGRANGKAS 01 Kec. Ciampea Pembangunan RKB SDN CIAMPEA 02 Kec. Ciampea
Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
378,067,500
252,045,000
Catatan Penting
II-62
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Pembangunan RKB SDN CIBATOK 02 Kec. Cibungbulang Pembangunan RKB SDN CIBUNIAN 01 Kec. Pamijahan Pembangunan RKB SDN CIMAYANG 04 Kec. Pamijahan Pembangunan RKB SDN GUNUNG BUNDER 04 Kec. Pamijahan Pembangunan RKB SDN GUNUNG PICUNG 05 Kec. Pamijahan Pembangunan RKB SDN GUNUNG PICUNG 07 Kec. Pamijahan Pembangunan RKB SDN MUARA 02 Kec. Pamijahan Pembangunan RKB SDN CIBODAS 02 Kec. Rumpin Pembangunan RKB SDN CIPINANG 02 Kec. Rumpin Pembangunan RKB SDN LEUWIBATU 05 Kec. Rumpin
Indikator Kinerja
Target Capaian
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang Kelas Baru (RKB)
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
1 Ruang KelasBaru (RKB)
126,022,500
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
Lokasi Kec. Cibungbulang Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Kec. Rumpin
Kec. Rumpin
Kec. Rumpin
Kebutuhan Dana (Rp.) 252,045,000
378,067,500
252,045,000
252,045,000
378,067,500
378,067,500
378,067,500
Catatan Penting
II-63
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pembangunan RKB SDN BARENGKOK 01 Kec. Jasinga Pembangunan RKB SDN PARUNGPANJANG 06
Kec. Parung Panjang Pembangunan RKB SDN BANTARKARET 02 Kec. Nanggung Pembangunan RKB SDN CURUGBITUNG 03 Kec. Nanggung Pembangunan RKB SDN HAMBARO 04 Kec. Nanggung Pembangunan RKB SDN PASIR PEUTEUY Kec. Nanggung Pembangunan RKB SDN CIBUNGUR Kec. Cigudeg Pembangunan RKB SDN CIODENG Kec. Cigudeg Pembangunan RKB SDN CIOMAS 01 Kec. Ciomas Pembangunan RKB SDN CIOMAS 03 Kec. Ciomas
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
Lokasi
Kec. Cigudeg
Kec. Cigudeg
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Kebutuhan Dana (Rp.)
252,045,000
378,067,500
378,067,500
378,067,500
Catatan Penting
II-64
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Pembangunan RKB SDN CIOMAS 08 Kec. Ciomas Pembangunan RKB SDN CILUBANG 01 Kec. Dramaga Pembangunan RKB SDN CIPATAT Kec. Sukajaya Pembangunan RKB SDN SUKAJAYA 01 Kec. Sukajaya Pembangunan RKB SDN BANJARSARI 01 Kec. Ciawi Pembangunan RKB SDN CIAWI 02 Kec. Ciawi Pembangunan RKB SDN CITAPEN 02 Kec. Ciawi Pembangunan RKB SDN PAJAJARAN 02 Kec. Ciawi Pembangunan RKB SDN GIRIPADANG Kec. Tanjungsari Pembangunan RKB SDN PASIR JAWA 02 Kec. Cigombong Pembangunan RKB SDN CIGARUNG Kec. Leuwisadeng
Lokasi Kec. Ciomas
Kec. Dramaga
Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Kec. Tanjungsari
Kec. Cigombong Kec. Leuwisadeng
Indikator Kinerja
Target Capaian
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang Kelas Baru
Kebutuhan Dana (Rp.) 252,045,000
378,067,500
252,045,000
378,067,500
378,067,500
252,045,000
252,045,000
252,045,000
252,045,000
252,045,000
378,067,500
Catatan Penting
II-65
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 64
2
Rehabilitasi SDN
817
RK
58,405,000,000
Pembangunan RKB SDN SUKAJADI Kec. Leuwisadeng
Lokasi Kec. Leuwisadeng
Indikator Kinerja
Target Capaian
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
2
65
66
67
68
69
70
71
Kebutuhan Dana (Rp.) 378,067,500 58,735,440,000
Rehabilitasi SDN CIBINONG 04 Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CIPAYUNG 01 Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CIRIUNG 06 Kec. Cibinong Rehabilitasi SDN CURUG RAYA Kec. Cibinong Rehabilitasi SDN KOPI JAYA Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN MUARA BERES Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN NANGGEWER 03 Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cibinong
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas Rencana Bertingkat 3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
301,050,000
451,575,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat 3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
451,575,000
451,575,000
561,960,000
Catatan Penting
II-66
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
72
73
74
75
76
77
78
79
Rehabilitasi SDN SANGGAR JAYA Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN BOJONG KULUR 02 Kec. Gunung Putri (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN KEDEP Kec. Gunung Putri (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN TELAJUNG UDIK 03 Kec. Gunung Putri Rehabilitasi SDN DUKUH Kec. Citeurep (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN KARANG ASEM TIMUR 02 Kec. Citeureup (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN MUHARA 02 Kec. Citeurep Rehabilitasi SDN PUSPANEGARA 01 Kec. Citeurep
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
301,050,000
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
6 Ruang Kelas
606,645,000
2 Ruang Kelas
214,110,000
Kec. Citeureup
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Catatan Penting
II-67
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Rehabilitasi SDN TARIKOLOT 04 Kec. Citeurep (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN TARIKOLOT 06 Kec. Citeurep Rehabilitasi SDN LEUWINUTUG 01 Kec. Citeurep (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CILEBUT 03 Kec. Sukaraja Rehabilitasi SDN PARAKAN KEMBANG Kec. Sukaraja Rehabilitasi SDN BABAKAN MADANG 03 Kec. Babakan Madang Rehabilitasi SDN KARANG TENGAH 04 Kec. Babakan Madang Rehabilitasi SDN JONGGOL 02 Kec. Jonggol (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN SUKASIRNA 01 Kec. Jonggol (Rencana Bertingkat)
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
301,050,000
Kec. Sukaraja
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Sukaraja
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
Kec. Jonggol
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Jonggol
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
1 Ruang Kelas Rencana Bertingkat 3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
150,525,000
451,575,000
Catatan Penting
II-68
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Rehabilitasi SDN CILEUNGSI 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CILEUNGSI 06 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CIPEUCANG 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CIPICUNG 04 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN GANDOANG 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN PALASARI 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN RAWA ENDAH Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN SITUSARI 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN TUNGGILIS Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Lokasi
Indikator Kinerja
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Target Capaian 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat 3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
Kebutuhan Dana (Rp.) 561,960,000
561,960,000
451,575,000
451,575,000
561,960,000
561,960,000
561,960,000
561,960,000
561,960,000
Catatan Penting
II-69
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 98
99
100
101
102
103
104
105
106
Rehabilitasi SDN TEGALPANJANG Kec. Cariu Rehabilitasi SDN CIMENYAN Kec. Sukamakmur (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN SUKAHARJA 02 Kec. Sukamakmur Rehabilitasi SDN SUKAMAKMUR 01 Kec. Sukamakmur Rehabilitasi SDN SUKAMULYA 02 Kec. Sukamakmur Rehabilitasi SDN IWUL 03 Kec. Parung Rehabilitasi SDN TAJUR Kec. Parung (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN GUNUNGSINDUR 03 Kec. Gunung Sindur (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN JAMPANG 01 Kec. Gunung Sindur
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Cariu
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
5 Ruang Kelas
499,590,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Parung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
Kec. Gunung Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Gunung Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Sukamakmur Kec. Sukamakmur Kec. Sukamakmur Kec. Parung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Catatan Penting
II-70
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 107
108
109
110
111
112
113
114
115
Rehabilitasi SDN NEGLASARI Kec. Gunung Sindur Rehabilitasi SDN PABUARAN 01 Kec. Kemang (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN TEGAL 04 Kec. Kemang (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN BAMBU KUNING Kec. Bojonggede Rehabilitasi SDN PABUARAN 01 Kec. Bojonggede Rehabilitasi SDN RAGAJAYA Kec. Bojonggede Rehabilitasi SDN BOJONG 01 Kec. Klapanunggal Rehabilitasi SDN BOJONG 02 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CIKAHURIPAN 01 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Lokasi
Indikator Kinerja
Kec. Gunung Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Kemang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Kemang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Bojonggede
Kec. Bojonggede
Kec. Bojonggede Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Target Capaian 3 Rung Kelas + Kantor 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
Kebutuhan Dana (Rp.) 392,535,000
561,960,000
561,960,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
301,050,000
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
Catatan Penting
II-71
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Rehabilitasi SDN CIKAHURIPAN 03 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN KLAPANUNGGAL 01 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN LULUT 01 Kec. Klapanunggal Rehabilitasi SDN LULUT 06 Kec. Klapanunggal Rehabilitasi SDN NAMBO 02 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN NAMBO 04 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN RAWARAGAS Kec. Klapanunggal Rehabilitasi SDN ANGSANA 02 Kec. Leuwiliang Rehabilitasi SDN BANTAR ENDAH Kec. Leuwiliang
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
Kec. Klapanunggal Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
5 Ruang Kelas
499,590,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Klapanunggal Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Catatan Penting
II-72
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 125
126
127
128
129
130
131
132
133
Rehabilitasi SDN BARENGKOK 02 Kec. Leuwiliang Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI 02 Kec. Leuwiliang (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN BOJONGJENGKOL 03 Kec. Ciampea Rehabilitasi SDN CIBADAK 02 Kec. Ciampea Rehabilitasi SDN CIBANTENG Kec. Ciampea Rehabilitasi SDN CIBUNTU 01 Kec. Ciampea Rehabilitasi SDN CIHIDEUNG ILIR 04 Kec. Ciampea (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN TEGALWARU 02 Kec. Ciampea (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CIBATOK 01 Kec. Cibungbulang (Rencana Bertingkat)
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
301,050,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Catatan Penting
II-73
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Rehabilitasi SDN CIBATOK 03 Kec. Cibungbulang (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN LEUWEUNG KOLOT 01 Kec. Cibungbulang (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN SITU ILIR 01 Kec. Cibungbulang Rehabilitasi SDN CIASMARA 01 Kec. Pamijahan (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CIBUNIAN 02 Kec. Pamijahan Rehabilitasi SDN GUNUNG PICUNG 02 Kec. Pamijahan (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN MUARA 01 Kec. Pamijahan Rehabilitasi SDN JASINGA 03 Kec. Jasinga Rehabilitasi SDN JASINGA 06 Kec. Jasinga
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
5 Ruang Kelas+kantor Rencana Bertingkat
702,450,000
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Pamijahan
Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Catatan Penting
II-74
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Rehabilitasi SDN KEMBANG KUNING Kec. Jasinga Rehabilitasi SDN PARUNGKEMBANG Kec. Jasinga Rehabilitasi SDN SIPAK 01 Kec. Jasinga (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN LUMPANG 02 Kec. Parung Panjang (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN PARUNGPANJANG 05 Kec. Parung Panjang Rehabilitasi SDN PINGKU 02 Kec. Parung Panjang Rehabilitasi SDN HAMBARO 01 Kec. Nanggung Rehabilitasi SDN KALONG KAREES Kec. Nanggung Rehabilitasi SDN MALASARI 03 Kec. Nanggung Rehabilitasi SDN PARAKANMUNCAN G 02 Kec. Nanggung
Lokasi Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Indikator Kinerja Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Parung Panjang Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Catatan Penting
II-75
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Rehabilitasi SDN RANCABAKTI Kec. Nanggung Rehabilitasi SDN WATES Kec. Nanggung Rehabilitasi SDN CIGUDEG 01 Kec. Cigudeg (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN TENJO 01 Kec. Tenjo Rehabilitasi SDN CIAPUS 03 Kec. Ciomas Rehabilitasi SDN CIOMAS 04 Kec. Ciomas Rehabilitasi SDN CIOMAS 07 Kec. Ciomas Rehabilitasi SDN KOTABATU 02 Kec. Ciomas Rehabilitasi SDN KOTABATU 06 Kec. Ciomas Rehabilitasi SDN LALADON 01 Kec. Ciomas (Rencana Bertingkat)
Lokasi Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Kec. Cigudeg
Kec. Tenjo
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Indikator Kinerja Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
Catatan Penting
II-76
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Rehabilitasi SDN LALADON 02 Kec. Ciomas Rehabilitasi SDN LALADON 03 Kec. Ciomas Rehabilitasi SDN PARAKAN 01 Kec. Ciomas Rehabilitasi SDN BABAKAN DRAMAGA 04 Kec. Dramaga Rehabilitasi SDN CIHERANG 02 Kec. Dramaga Rehabilitasi SDN CIHERANG 04 Kec. Dramaga Rehabilitasi SDN SITUKAUM Kec. Dramaga Rehabilitasi SDN BANTARKAMBING 06 Kec. Rancabungur Rehabilitasi SDN BANAR 02 Kec. Sukajaya Rehabilitasi SDN CIPENDEUY 01 Kec. Sukajaya
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
5 Ruang Kelas
499,590,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
Kec. Rancabungur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Catatan Penting
II-77
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 173
174
175
176
177
178
179
Rehabilitasi SDN CIPENDEUY 02 Kec. Sukajaya Rehabilitasi SDN CISARUA 02 Kec. Sukajaya Rehabilitasi SDN SIPAYUNG 01 Kec. Sukajaya (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN SUKAJAYA 03 Kec. Sukajaya Rehabilitasi SDN BANJARSARI 02 Kec. Ciawi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN JAMBULUWUK 02 Kec. Ciawi (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN KOPO 01 Kec. Cisarua (Rencana Bertingkat)
Lokasi Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Indikator Kinerja Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Kec. Cisarua
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
180
Rehabilitasi SDN SUKAGALIH 02 Kec. Megamendung
Kec. Megamendung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
181
Rehabilitasi SDN SUKAMAJU Kec. Megamendung
Kec. Megamendung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat 3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
451,575,000
561,960,000
561,960,000
561,960,000
561,960,000
Catatan Penting
II-78
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 182
183
184
185
186
187
188
189
190
Rehabilitasi SDN CIHERANGPONDOK Kec. Caringin Rehabilitasi SDN CIKERETEG 02 Kec. Caringin Rehabilitasi SDN CIKERETEG 03 Kec. Caringin (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN CURUGDENGDENG Kec. Caringin (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN PANCAWATI 02 Kec. Caringin (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN KAWUNGLUWUK Kec. Cijeruk Rehabilitasi SDN TAJURHALANG 02 Kec. Cijeruk Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI Kec. Cijeruk Rehabilitasi SDN SIRNAGALIH 02 Kec. Tamansari (Rencana Bertingkat)
Lokasi Kec. Caringin
Kec. Caringin
Indikator Kinerja Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
3 Ruang Kelas
321,165,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
Kec. Caringin
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
Kec. Caringin
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
Kec. Caringin
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk
Kec. Tamansari
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Catatan Penting
II-79
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 191
192
193
194
195
196
197
198
199
Rehabilitasi SDN SINARKARAMAT Kec. Tanjungsari Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI 01 Kec. Tanjungsari Rehabilitasi SDN KALISUREN 02 Kec. Tajurhalang Rehabilitasi SDN KANDANG PANJANG 01 Kec. Tajurhalang (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN KANDANG PANJANG 03 Kec. Tajurhalang Rehabilitasi SDN KARTIKA SEJAHTERA 01 Kec. Tajurhalang (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN RAGAMUKTI Kec. Tajurhalang Rehabilitasi SDN SASAK PANJANG 02 Kec. Tajurhalang Rehabilitasi SDN TONJONG 02 Kec. Tajurhalang (Rencana
Lokasi Kec. Tanjungsari
Kec. Tanjungsari
Kec. Tajurhalang
Indikator Kinerja Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
Catatan Penting
II-80
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Bertingkat)
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Rehabilitasi SDN CIBANDAWA Kec. Cigombong Rehabilitasi SDN CIPETIR 01 Kec. Cigombong Rehabilitasi SDN CISALADA 02 Kec. Cigombong Rehabilitasi SDN PALALANGON Kec. Cigombong Rehabilitasi SDN SINDANGSARI Kec. Cigombong (Rencana Bertingkat) Rehabilitasi SDN ARGAPURI Kec. Leuwisadeng Rehabilitasi SDN CIMANDIRASA Kec. Leuwisadeng Rehabilitasi SDN PABUARAN Kec. Leuwisadeng Rehabilitasi SDN PERINTIS Kec. Leuwisadeng
Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Kec. Leuwisadeng Kec. Leuwisadeng Kec. Leuwisadeng Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
2 Ruang Kelas
301,050,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
2 Ruang Kelas)
214,110,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
Catatan Penting
II-81
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 209
210
211
3
Pengadaan Meubelair SDN
Tersebar di 40 Kec
Terpenuhinya kebutuhan mebelair SD
1,478
RK
14,927,800,000
3
212
213
214
215
216
Rehabilitasi SDN SINARJAYA Kec. Leuwisadeng Rehabilitasi SDN CIBITUNG 03 Kec. Tenjolaya Rehabilitasi SDN CINANGNENG 02 Kec. Tenjolaya Pengadaan Meubelair SDN Pengadaan Mebelair SDN di Kecamatan Cibinong Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Gunungputri Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Citeureup Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Sukaraja Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Babakanmadang
Lokasi Kec. Leuwisadeng Kec. Tenjolaya
Kec. Tenjolaya Tersebar di 40 Kec Kecamatan Cibinong Kecamatan Gunungputri Kecamatan Citeureup Kecamatan Sukaraja
Kecamatan Babakanmadang
Indikator Kinerja Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Terpenuhinya kebutuhan mebelair SD Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
3 Ruang Kelas
321,165,000
5,757,000,000 36 Unit Mebelair SD
262,600,000
20 Unit Mebelair SD
202,000,000
22 unit Mebelair SD
222,200,000
10 Unit Mebelair
101,000,000
18 Unit Mebelair
181,800,000
Catatan Penting
II-82
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
217
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Jonggol
Kecamatan Jonggol
218
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cileungsi
Kecamatan Cileungsi
219
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cariu
Kecamatan Cariu
220
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Sukamakmur
Kecamatan Sukamakmur
221
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Parung
Kecamatan Parung
222
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Gunungsindur
Kecamatan Gunungsindur
223
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Kemang
Kecamatan Kemang
224
225
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Bojonggede Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Klapanunggal
Kecamatan Bojonggede Kecamatan Klapanunggal
Indikator Kinerja Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
12 Unit Mebelair
121,200,000
29 Unit Mebelair
292,900,000
10 Unit Mebelair
101,000,000
18 Unit Mebelair
181,800,000
7 Unit Mebelair
70,700,000
9 Unit Mebelair
90,900,000
13 Unit Mebelair
131,300,000
12 Unit Mebelair
121,200,000
29 Unit Mebelair
292,900,000
Catatan Penting
II-83
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
226
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciseeng
Kecamatan Ciseeng
227
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Leuwiliang
Kecamatan Leuwiliang
228
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciampea
Kecamatan Ciampea
229
230
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cibungbulang Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Pamijahan
Kecamatan Cibungbulang Kecamatan Pamijahan
231
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Rumpin
Kecamatan Rumpin
232
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Jasinga
Kecamatan Jasinga
233
234
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Parungpanjang Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Nanggung
Kecamatan Parungpanjang Kecamatan Nanggung
Indikator Kinerja Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
9 Unit Mebelair
90,900,000
21 Unit Mebelair
212,100,000
17 Unit Mebelair
171,700,000
14 Unit Mebelair
141,400,000
20 Unit Mebelair
202,000,000
9 Unit Mebelair SD
90,900,000
18 Unit Mebelair
181,800,000
11 Unit Mebelair SD
111,100,000
25 Unit Mebelair SD
252,500,000
Catatan Penting
II-84
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
235
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cigudeg
Kecamatan Cigudeg
236
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tenjo
Kecamatan Tenjo
237
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciomas
Kecamatan Ciomas
238
239
240
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Dramaga Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Rancabungur Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Sukajaya
Kecamatan Dramaga Kecamatan Rancabungur Kecamatan Sukajaya
241
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciawi
Kecamatan Ciawi
242
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cisarua
Kecamatan Cisarua
243
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Megamendung
Kecamatan Megamendung
Indikator Kinerja Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
7 Unit Mebelair
70,700,000
5 Unit Mebelair SD
50,500,000
26 Unit Mebelair
262,600,000
13 Unit Mebelair
131,300,000
10 Unit Mebelair
101,000,000
17 Unit Mebelair
171,700,000
13 Unit Mebelar
131,300,000
9 Unit Mebelair
90,900,000
5 Unit Mebelar SD
50,500,000
Catatan Penting
II-85
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
244
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Caringin
Kecamatan Caringin
245
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cijeruk
Kecamatan Cijeruk
246
247
248
249
250
251
4
Perluasan lahan/tanah SDN
Tersebar di 40 Kec
Tersedianya lahan/tanah untuk penambahan
28,000
M2
7,000,000,000
Lokasi
252
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tamansari Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tanjungsari Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tajurhalang Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cigombong Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Leuwisadeng Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tenjolaya Pengadaan Lahan/Tanah SDN Pancawati 01 Kecamatan Caringin
Kecamatan Tamansari Kecamatan Tanjungsari Kecamatan Tajurhalang Kecamatan Cigombong Kecamatan Leuwisadeng Kecamatan Tenjolaya Kecamatan Caringin
Indikator Kinerja Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Jumlah luas lahan yang dibebaskan
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
10 Unit Mebelair
101,000,000
11 Unit Mebelair
111,100,000
5 Unit Mebelair
50,500,000
8 Unit Mebelair
80,800,000
16 Unit Mebelair
161,600,000
13 Unit Mebelair
131,300,000
17 Unit Mebelair
171,700,000
6 Unit Mebelair
60,600,000
1.500 M2
750,000,000
Catatan Penting
II-86
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
RKB SD
5 6 7
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Rehabilitasi SMPN Pengadaan Meubelair SMP
8
Perluasan Lahan SMPN
9
Pembangunan UGB/USB SMP
Terbangunnya ruang kelas baru SMP
Terpenuhinya kebutuhan mebelair SMP Bertambahnya lahan/tanah untuk pembangunan RKB SMP Terbangunnya UGB/USB SMP
115
RK
16,128,000,000
221
RK
21,669,400,000
253
RK
3,209,290,000
47,258
M2
11,814,500,000
4
Unit
6,000,000,000
253
255
256
257 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN
Terbangunan Ruang Perpustakaan SMP
45
Unit
8,550,000,000
Kabupaten Bogor
Jumlah Pengadaan Meubeler Tingkat SMP
50 Rk
625,000,000
8,000,000,000 254
10
Pengadaan Meubelair SMP
Pembangunan UGB/USB SMPN Kemang Pembangunan UGB/USB SMPN Cibungbulang Pembangunan UGB/USB SMPN Pamijahan Pembangunan UGB/USB SMPN Tenjo
2
Kecamatan Kemang
3
Kecamatan Cibungbulang
2
Kecamatan Pamijahan
3
Kecamatan Tenjo
Jumlah Sekolah yang dibangun Jumlah Sekolah Yang akan dibangun Jumlah sekolah yang akan dibangun Jumlah Sekolah yang akan dibangun
1 Unit
2,000,000,000
1 Unit
2,000,000,000
1 Unit
2,000,000,000
1 Unit
2,000,000,000
Catatan Penting
II-87
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
11
Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN
Jumlah ruang kantor SMP yang direhabilitasi
12
Pembangunan WC Murid SMPN
Jumlah WC Murid SMP yang dibangun
13
Fasilitasi Implementasi Lesson Study KKG SD
Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
14
Fasilitasi Implementasi Lesson Study MGMP SMP
15
16
17
Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SD Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SMP Workshop Program Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
1,280
Pagu Indikatif (Rp.) M2
2,560,000,000
115
Unit
1,380,000,000
234
KKG
4,680,000,000
Jumlah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP
60
MGMP
1,200,000,000
Jumlah kelompok kerja pengawas
47
K3S dan KKPS
1,175,000,000
Jumlah kelompok kerja pengawas
5
MKKS dan MKPS
125,000,000
Jumlah Peserta Workshop
200
Peserta
200,000,000
Program/Kegiatan
258
Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN 1 Jasinga
Lokasi Kecamatan Jasinga
Indikator Kinerja Jumlah Kantor yang akan di rehab
Target Capaian 1 Unit
Kebutuhan Dana (Rp.) 600,000,000
Catatan Penting
II-88
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Pembimbing SD
18
19
20 21 22
Workshop Program Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMP Fasilitasi Implementasi Program Induksi Guru SD Fasilitasi Implementasi Program Induksi Guru SMP Penilaian Kinerja Kepala SD Penilaian Kinerja Kepala SMP
23
Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi TK/SD
Jumlah Peserta Workshop
100
Peserta
100,000,000
Jumlah Guru SD yang diinduksi
200
Orang
120,000,000
Jumlah Guru SMP yang diinduksi
100
Orang
60,000,000
1,600
Sekolah
480,000,000
300
Sekolah
90,000,000
Jumlah Kepala SD Jumlah Kepala SMP
259
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SD Negeri/swasta Tahun 2014
Dinas Pendidikan
Jumlah SD yang di Akreditasi
200 Sekolah
247,287,000.00
Dinas Pendidikan
Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti Ujian Sekolah
107,212 Siswa
1,738,083,000
Dinas Pendidikan
Jumlah siswa peserta Olimpiade MIPA SD dan Festival
240 MIPA dan 600 FL2SN
Disdik
Jumlah SD yang di Akreditasi
24
Pelaksanaan UAS SD/MI
Disdik
Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti Ujian Sekolah
107,212
Siswa
1,738,083,000
260
Pelaksanaan UAS SD/MI
25
Olimpiade MIPA dan festifal lagu dan seni siswa nasional (FLS2N)
Disdik
Jumlah siswa peserta Olimpiade MIPA SD dan Festipal
960
Siswa
159,977,000
261
Olimpiade MIPA dan Festifal Lagu dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
200
Sekolah
247,287,000
259,977,000
Catatan Penting
II-89
Rancangan Awal RKPD No
26
27
28 29 30
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
SD/MI
Seni SD
Pengadaan Buku Raport Siswa SD Tahun Ajaran 2013/2014
Jumlah pengadaan raport siswa SD kelas I T.A 20132014
Rorkshop Peningkatan Penyusunan KTSP SD Izin Memimpin bagi Kepala TK/SD Swasta Studi Kelayakan Izin Pendirian TK/SD Swasta Pendidikan karakter Peserta Didik
Disdik
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
262
Pengadaan Buku Raport Siswa SD Tahun Ajaran 2014/2015
Tersebar di 40 Kec
Buku
993,792,500
Disdik
150
Sekolah
262,450,000
Disdik
10
Sekolah
2,000,000
Disdik
10
Sekolah
30,000,000
Disdik
200
Siswa
150,000,000
78,000
siswa
1,750,000,000
263
Pelaksanaan UAS SMP/MTs
Tersebar di 40 Kec.
Pelaksanaan US SMP/MTs.
Disdik
32
Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh
Disdik
33
Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap di Daerah Terpencil
Disdik
Jumlah siswa SMP/MTS yang mengikuti Ujian Sekolah Jumlah Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh Jumlah Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Seni SD
95,000
31
Indikator Kinerja
14
Sekolah
900,000,000
264
Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh
Tersebar di 40 Kec.
15
Sekolah
900,000,000
265
Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap di Daerah Terpencil
Tersebar di 40 Kec.
Jumlah pengadaan raport siswa SD kelas 1 tahun Ajaran 2013/2014
Jumlah siswa SMP/MTS yang mengikuti Ujian Sekolah Jumlah Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh Jumlah Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap
95.000 siswa SD
1,520,000,000
78.000 Siswa
1,875,112,200
14 Sekolah, 51 Rombel
938,362,500
50 Rombel, 15 Sekolah
795,634,750
Catatan Penting
II-90
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
34
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMP Negeri/Swasta
Disdik
35
Penyelenggaraan SMP Terbuka
Disdik
36
Lomojari SMP Terbuka
Disdik
37
Pasanggiri Basa Sunda SMP
Disdik
38
Olimpiade Sains SMP
39
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP
40
Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
41
42
Pengadaan Buku Raport Siswa SMP Kelas VII Tahun Ajaran 2014/2015 Workshop Penyusunan
Indikator Kinerja Jumlah SMP/MTs yang diakreditasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
90
Sekolah
Program/Kegiatan
300,000,000
266
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMP Negeri/Swasta
Lokasi
Dinas Pendidikan
Jumlah penyelenggaraan SMP Terbuka Jumlah siswa peserta Lomojari Jumlah siswa peserta pasanggiri
31
SMP
1,000,000,000
267
Penyelenggaraan SMP Terbuka
Tersebar di 40 Kec
500
siswa
100,000,000
268
Lomojari SMP Terbuka
Tersebar di 40 Kec.
500
Siswa
100,000,000
269
Pasanggiri Basa Sunda SMP
Dinas Pendidikan
Disdik
Jumlah Peserta Olimpiade Sains, LPIR dan Festival Seni
900
siswa
175,000,000
270
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
Tersebar di 40 Kec
Disdik
Jumlah Peserta Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR)
271
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) dan Sanitasi SMP
Dinas Pendidikan
Disdik
Jumlah Peserta Festival Seni Siswa Nasional
Dinas Pendidikan
Disdik
Jumlah pengadaan buku raport kelas 1 SD
Tersebar di 40 Kec
Disdik
Jumlah Peserta Workshop KTSP
500
Siswa
175,000,000
600
Siswa
175,000,000
272
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
80,000
Buku
750,000,000
273
Pengadan Buku Raport Siwa SMP Tahun Ajaran 2014/2015
100
peserta
300,000,000
Indikator Kinerja Jumlah SMP/MTS yang terakreditas Jml Peyelenggara SMP Terbuka Jml siswa peserta Lomojari Jumlah peserta Pasanggiri Basa Sunda Jumlah siswa Peserta Olimpiade sains dan Festifal seni SMP Jumlah peserta LPIR dan Sanitasi SMP Jumlah peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Jumlah pengadaan raport siswa SMP kelas VII tahun Ajaran 2013/2014
Target Capaian
110 Sekolah
31 SMP Terbuka
Kebutuhan Dana (Rp.)
318,101,000
1,013,242,000
500 Siswa
51,759,050
250 siswa
80,772,500
750 Siswa
92,095,000
250 siswa
73,242,500
750 siswa
162,167,500
80000
736,095,000
Catatan Penting
II-91
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kurikulum (KTSP) SMP Tahun 2014
43
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibinong
SMPN 1 Cibinong
44
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibinong
SMPN 2 Cibinong
45
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibinong
SMPN 3 Cibinong
46
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Gunungputri
SMPN 1 Gunungp utri
47
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungputri
SMPN 2 Gunungp utri
48
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Gunungputri
SMPN 3 Gunungp utri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional
27
RombeL
61,500,000
274
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibinong
SMPN 1 Cibinong
27
RombeL
61,500,000
275
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibinong
SMPN 2 Cibinong
29
RombeL
61,500,000
276
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibinong
SMPN 3 Cibinong
27
RombeL
70,660,000
277
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Gunungputri
SMPN 1 Gunungputri
23
RombeL
63,660,000
278
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungputri
SMPN 2 Gunungputri
18
RombeL
63,660,000
279
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Gunungputri
SMPN 3 Gunungputri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional
27 Rombel
61,500,000
27 Rombel
61,500,000
29 Rombel
61,500,000
27 Rombel
70,660,000
23 Rombel
63,660,000
18 Rombel
63,660,000
Catatan Penting
II-92
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
49
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Citeureup
SMPN 1 Citeureup
50
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Citeureup
SMPN 2 Citeureup
51
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Citeureup
SMPN 3 Citeureup
52
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukaraja
SMPN 1 Sukaraja
53
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukaraja
SMPN 2 Sukaraja
Indikator Kinerja kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
30
RombeL
61,500,000
280
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Citeureup
SMPN 1 Citeureup
26
RombeL
61,500,000
281
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Citeureup
SMPN 2 Citeureup
21
RombeL
61,500,000
282
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Citeureup
SMPN 3 Citeureup
23
RombeL
61,500,000
283
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukaraja
SMPN 1 Sukaraja
29
RombeL
61,500,000
284
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukaraja
SMPN 2 Sukaraja
Indikator Kinerja kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
30 Rombel
61,500,000
26 Rombel
61,500,000
21 Rombel
61,500,000
23 Rombel
61,500,000
29 Rombel
61,500,000
Catatan Penting
II-93
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
54
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Babakanmadang
SMPN 1 Babakan madang
55
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jonggol
SMPN 1 Jonggol
56
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jonggol
SMPN 2 Jonggol
57
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cileungsi
SMPN 1 Cileungsi
58
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cileungsi
SMPN 2 Cileungsi
59
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cariu
SMPN 1 Cariu
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
28
RombeL
61,500,000
285
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Babakanmadang
SMPN 1 Babakanmadang
27
RombeL
70,880,000
286
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jonggol
SMPN 1 JONGGOL
18
RombeL
60,880,000
287
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jonggol
SMPN 2 Jonggol
28
RombeL
63,660,000
288
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cileungsi
SMPN 1 Cileungsi
20
RombeL
55,080,000
289
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cileungsi
SMPN 2 Cileungsi
26
RombeL
69,540,000
290
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cariu
SMPN 1 Cariu
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
28 Rombel
61,500,000
27 Rombel
70,880,000
18 Rombel
60,880,000
28 Rombel
63,660,000
20 Rombel
55,080,000
26 Rombel
69,540,000
Catatan Penting
II-94
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
60
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukamakmur
SMPN 1 Sukamak mur
61
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukamakmur
SMPN 2 Sukamak mur
62
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parung
SMPN 1 Parung
63
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Gunungsindur
SMPN 1 Gunungsi ndur
64
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungsindur
SMPN 2 Gunungsi ndur
65
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Gunungsindur
SMPN 3 Gunungsi ndur
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
12
RombeL
60,880,000
291
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
15
RombeL
60,880,000
292
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukamakmur
SMPN 2 Sukamakmur
27
RombeL
63,660,000
293
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parung
SMPN 1 Parung
27
RombeL
67,380,000
294
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Gunungsindur
SMPN 1 Gunungsindur
18
RombeL
60,880,000
295
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungsindur
SMPN 2 Gunungsindur
21
RombeL
67,380,000
296
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Gunungsindur
SMPN 3 Gunungsindur
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
12 Rombel
60,880,000
15 Rombel
60,880,000
27 Rombel
63,660,000
27 Rombel
67,380,000
18 Rombel
60,880,000
21 Rombel
67,380,000
Catatan Penting
II-95
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
66
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Kemang
SMPN 1 Kemang
67
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Bojonggede
SMPN 1 Bojongged e
68
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Bojonggede
SMPN 2 Bojongged e
69
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwiliang
SMPN 1 Leuwilian g
70
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwiliang
SMPN 2 Leuwilian g
71
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Leuwiliang
SMPN 3 Leuwilian g
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
26
RombeL
63,660,000
297
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Kemang
SMPN 1 Kemang
27
RombeL
61,500,000
298
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Bojonggede
SMPN 1 Bojonggede
21
RombeL
61,500,000
299
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Bojonggede
SMPN 2 Bojonggede
28
RombeL
67,380,000
300
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwiliang
SMPN 1 Leuwiliang
9
RombeL
56,380,000
301
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwiliang
SMPN 2 Leuwiliang
17
RombeL
67,380,000
302
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Leuwiliang
SMPN 3 Leuwiliang
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
26 Rombel
63,660,000
27 Rombel
61,500,000
21 Rombel
61,500,000
28 Rombel
67,380,000
9 Rombel
56,380,000
17 Rombel
67,380,000
Catatan Penting
II-96
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
72
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Leuwiliang
SMPN 4 Leuwilian g
73
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciampea
SMPN 1 Ciampea
74
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibungbulang
SMPN 1 Cibungbu lang
75
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibungbulang
SMPN 2 Cibungbu lang
76
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Pamijahan
SMPN 1 Pamijaha n
77
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rumpin
SMPN 1 Rumpin
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
8
RombeL
60,880,000
303
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Leuwiliang
SMPN 4 Leuwiliang
27
RombeL
63,660,000
304
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciampea
SMPN 1 Ciampea
27
RombeL
63,660,000
305
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibungbulang
SMPN 1 Cibungbulang
28
RombeL
63,660,000
306
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibungbulang
SMPN 2 Cibungbulang
28
RombeL
67,380,000
307
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Pamijahan
SMPN 1 Pamijahan
26
RombeL
67,380,000
308
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rumpin
SMPN 1 Rumpin
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
8 Rombel
60,880,000
27 Rombel
63,660,000
27 Rombel
63,660,000
28 Rombel
63,660,000
28 Rombel
67,380,000
26 Rombel
67,380,000
Catatan Penting
II-97
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
78
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Rumpin
SMPN 2 Rumpin
79
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jasinga
SMPN 1 Jasinga
80
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jasinga
SMPN 2 Jasinga
81
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Jasinga
SMPN 3 Jasinga
82
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parungpanjang
SMPN 1 Parungpa njang
83
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parungpanjang
SMPN 2 Parungpa njang
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
15
RombeL
60,800,000
309
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Rumpin
SMPN 2 Rumpin
27
RombeL
69,540,000
310
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jasinga
SMPN 1 Jasinga
29
RombeL
69,540,000
311
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jasinga
SMPN 2 Jasinga
7
RombeL
58,540,000
312
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Jasinga
SMPN 3 Jasinga
27
RombeL
69,540,000
313
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parungpanjang
SMPN 1 Parungpanjang
15
RombeL
63,040,000
314
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parungpanjang
SMPN 2 Parungpanjang
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
15 Rombel
60,800,000
27 Rombel
69,540,000
29 Rombel
69,540,000
7 Rombel
58,540,000
27 Rombel
69,540,000
15 Rombel
63,040,000
Catatan Penting
II-98
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
84
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Parungpanjang
SMPN 3 Parungpa njang
85
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Parungpanjang
SMPN 4 Parungpa njang
86
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Nanggung
SMPN 1 Nanggung
87
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigudeg
SMPN 1 Cigudeg
88
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigudeg
SMPN 2 Cigudeg
89
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjo
SMPN 1 Tenjo
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
21
RombeL
69,540,000
315
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Parungpanjang
SMPN 3 Parungpanjang
11
RombeL
58,540,000
316
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Parungpanjang
SMPN 4 Parungpanjang
22
RombeL
67,380,000
317
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Nanggung
SMPN 1 Nanggung
22
RombeL
67,380,000
318
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigudeg
SMPN 1 Cigudeg
10
RombeL
50,880,000
319
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigudeg
SMPN 2 CIGUDEG
24
RombeL
69,540,000
320
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjo
SMPN 1 Tenjo
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
21 Rombel
69,540,000
11 Rombel
58,540,000
22 Rombel
67,380,000
22 Rombel
67,380,000
10 Rombel
50,880,000
24 Rombel
69,540,000
Catatan Penting
II-99
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
90
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tenjo
SMPN 2 Tenjo
91
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciawi
SMPN 1 Ciawi
92
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciawi
SMPN 2 Ciawi
93
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Ciawi
SMPN 3 Ciawi
94
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cisarua
SMPN 1 Cisarua
95
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Megamendung
SMPN 1 Megamen dung
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
13
RombeL
63,040,000
321
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tenjo
SMPN 2 Tenjo
11
RombeL
60,660,000
322
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciawi
SMPN 1 Ciawi
28
RombeL
63,660,000
323
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciawi
SMPN 2 Ciawi
18
RombeL
63,660,000
324
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Ciawi
SMPN 3 Ciawi
20
RombeL
63,660,000
325
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cisarua
SMPN 1 Cisarua
21
RombeL
63,660,000
326
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Megamendung
SMPN 1 Megamendung
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
13 Rombel
63,040,000
11 Rombel
60,660,000
28 Rombel
63,660,000
18 Rombel
63,660,000
20 Rombel
63,660,000
21 Rombel
63,660,000
Catatan Penting
II-100
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
96
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Megamendung
SMPN 2 Megamen dung
97
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Caringin
SMPN 1 Caringin
98
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cijeruk
SMPN 1 Cijeruk
99
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciomas
SMPN 1 Ciomas
100
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciomas
SMPN 2 Ciomas
101
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Dramaga
SMPN 1 Dramaga
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
22
RombeL
63,660,000
327
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Megamendung
SMPN 2 Megamendung
23
RombeL
63,660,000
328
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Caringin
SMPN 1 Caringin
8
RombeL
52,660,000
329
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cijeruk
SMPN 1 Cijeruk
27
RombeL
63,660,000
330
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciomas
SMPN 1 Ciomas
15
RombeL
63,660,000
331
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciomas
SMPN 2 Ciomas
27
RombeL
63,660,000
332
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Dramaga
SMPN 1 Dramaga
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
22 Rombel
63,660,000
23 Rombel
63,660,000
8 Rombel
52,660,000
27 Rombel
63,660,000
15 Rombel
63,660,000
27 Rombel
63,660,000
Catatan Penting
II-101
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
102
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tamansari
SMPN 1 Tamansar i
103
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Klapanunggal
SMPN 1 Klapanun ggal
104
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciseeng
SMPN 1 Ciseeng
105
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rancabungur
SMPN 1 Rancabun gur
106
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukajaya
SMPN Sukajaya
107
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tanjungsari
SMPN 1 Tanjungs ari
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
23
RombeL
63,660,000
333
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tamansari
SMPN 1 Tamansari
21
RombeL
67,380,000
334
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Klapanunggal
SMPN 1 Klapanunggal
21
RombeL
63,660,000
335
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciseeng
SMPN 1 Ciseeng
29
RombeL
63,660,000
336
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rancabungur
SMPN 1 Rancabungur
28
RombeL
69,540,000
337
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukajaya
SMPN Sukajaya
16
RombeL
63,040,000
338
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tanjungsari
SMPN 1 Tanjungsari
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
23 Rombel
63,660,000
21 Rombel
67,380,000
21 Rombel
63,660,000
29 Rombel
63,660,000
28 Rombel
69,540,000
16 Rombel
63,040,000
Catatan Penting
II-102
Rancangan Awal RKPD No
108
109
Program /Kegiatan Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tajurhalang
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigombong
Lokasi
Indikator Kinerja
SMPN 1 Tajurhala ng
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Cigombon g
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
110
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigombong
SMPN 2 Cigombon g
111
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwisadeng
SMPN 1 Leuwisad eng
112
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjolaya
SMPN 1 Tenjolaya
113
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Cibinong
SMPN 4 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
18
30
RombeL
RombeL
Pagu Indikatif (Rp.)
61,500,000
63,660,000
Program/Kegiatan
339
340
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tajurhalang
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigombong
Indikator Kinerja
Target Capaian
SMPN 1 Tajurhalang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
18 Rombel
61,500,000
SMPN 1 Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
30 Rombel Dan Pengadaan Jaringan Listrik dan Pendambaha n Daya Listrik
63,660,000
17 Rombel
57,160,000
33 Rombel
67,380,000
17 Rombel
57,160,000
20 Rombel
30,000,000
Lokasi
17
RombeL
57,160,000
341
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigombong
SMPN 2 Cigombong
33
RombeL
67,380,000
342
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwisadeng
SMPN 1 Leuwisadeng
17
RombeL
57,160,000
343
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjolaya
SMPN 1 Tenjolaya
11
RombeL
30,000,000
344
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Cibinong
SMPN 4 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
Kebutuhan Dana (Rp.)
Catatan Penting
II-103
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
114
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciseeng
SMPN 2 Ciseeng
115
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parung
SMPN 2 Parung
116
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwisadeng
SMPN 2 Leuwisad eng
117
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibungbulang
SMPN 3 Cibungbu lang
118
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cariu
SMPN 2 Cariu
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
mengajar di sekolah
mengajar di sekolah
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
8
RombeL
52,660,000
345
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciseeng
SMPN 2 Ciseeng
10
RombeL
30,000,000
346
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parung
SMPN 2 Parung
4
RombeL
30,000,000
347
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwisadeng
SMPN 2Leuwisadeng
7
RombeL
30,000,000
348
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibungbulang
SMPN 3 Cibungbulang
4
RombeL
30,000,000
349
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cariu
SMPN 2 Cariu
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
8 Rombel
52,660,000
10 Rombel
30,000,000
4 Rombel
30,000,000
7 Rombel
30,000,000
4 Rombel
30,000,000
Catatan Penting
II-104
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
119
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Tenjo
SMPN 3 Tenjo
120
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tamansari
SMPN 2 Tamansar i
121
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Kemang
SMPN 2 Kemang
122
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tanjungsari
SMPN 2 Tanjungs ari
123
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Sukamakmur
SMPN 3 Sukamak mur
124
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Dramaga
SMPN 2 Dramaga
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
3
RombeL
30,000,000
350
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Tenjo
SMPN 3 Tenjo
7
RombeL
40,000,000
351
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tamansari
SMPN 2 Tamansari
11
RombeL
30,000,000
352
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Kemang
SMPN 2 Kemang
5
RombeL
30,000,000
353
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tanjungsari
SMPN 2 Tanjungsari
6
RombeL
30,000,000
354
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Sukamakmur
SMPN 3 Sukamakmur
14
RombeL
57,160,000
355
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Dramaga
SMPN 2 Dramaga
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
3 Rombel
30,000,000
17 Rombel
40,000,000
11 Rombel
30,000,000
5 Rombel
30,000,000
6 Rombel
30,000,000
14 Rombel
57,160,000
Catatan Penting
II-105
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
256
257
258
259
260
261
262
263
Sosialisasi dan Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 SMP Sosialisasi dan implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 SD Pembangunan KM/WC SDN Bojongrangkas 05 Kec.ciampea Pembangunan KM/WC SDN Curug 01 Kec. Jasinga Pembangunan KM/WC SDN Lulut 05 Kec. Klapanunggal Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Karang Tengah 04 Kec. Babakanmadang Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Pasir Jawa 01 Kec.Cigombong Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Jogjogan 01 Kec. Cisarua
Lokasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Indikator Kinerja Jumlah peserta penyusunan kurikulum baru tahun 2013 Jumlah Peserta Penyusunan Kurikulum Baru Tahun 2013
Target Capaian 300 peserta
800 orang guru
Kebutuhan Dana (Rp.) 438,416,000
1,000,000,000
Kec.ciampea
Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit
80,000,000
Kec. Jasinga
Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit
80,000,000
Kec. Klapanunggal
Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit
80,000,000
Kec. Babakanmadang
Luas Tebing yang di Turap
200 M2
125,000,000
Kec.Cigombong
Luas Tebing yang di Turap
200 M2
125,000,000
Kec. Cisarua
Luas Tebing yang di Turap
200 M2
125,000,000
Catatan Penting
II-106
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan 264
265
266
267
VI
Program Pendidikan Menengah
1. APM SMA/ MA/SMK/PC
37,75
2. APK SMA/
53,68
% %
44,652,315,000 -
Pemagaran Areal SMPN 1 Cariu Pemagaran Areal SMPN 3 Gunungsindur Pemagaran Areal SMPN 2 Cibungbulang Pemagaran Areal SMPN 3 Parungpanjang
Lokasi Kecamatan Cariu Kecamatan Gunungsindur Kecamatan Cibungbulang Kecamatan Parungpanjang
268
Pemagaran Areal SMPN 1 Tenjolaya
Kecamatan Tenjolaya
269
Pemagaran Areal SMPN 2 Ciseeng
Kecamatan Ciseeng
270
Pemagaran Areal SMPN 2 Dramaga
Kecamatan Dramaga
271
Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Kemang (bertingkat)
Kecamatan Kemang
272
Fasilitasi Penunjang Dana BOS 2014
Kabupaten Bogor
Indikator Kinerja
Target Capaian
Jumlah Panjang areal Pemagaran
200 m
200,000,000
200 m
200,000,000
400 M
360,000,000
200 M
200,000,000
100 M
100,000,000
200 M
200,000,000
200 M
200,000,000
6 Rk
960,000,000
1.731 SD 551 SMP 348 SMA/SMK
750,000,000
Jumlah Panjang Pemagaran Areal Sekolah Jumlah Panjang pemagaran areal Sekolah Panjang pemagaran areal sekolah Jumlah Panjang Pemagaran Areal Sekolah Jumlah panjang pemagaran Areal Sekolah Jumlah panjang pemagaran Areal Sekolah Jumlah Ruang Kelas yang direhab Jumlah Sekolah Jenjang SD,SMP,SMA dan SMK yang menerima Dana BOS 1. APM SMA/ MA/SMK/PC
37,75%
2. APK SMA/
53,68%
Kebutuhan Dana (Rp.)
28,695,801,550
Catatan Penting
II-107
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
MA/SMK/PC 3. APS terhadap 4.
5. 6.
7. 8. 9.
1
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN/SMKN
Tersebar di 40 Kec
penduduk usia 16-18 tahun Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SMAN/SMKN kondisi bangunan baik Angka putus SMA/MA/SMK Angka lulusan SMA/MA/SMK AM dari SMA/MTs ke SMA/MA/SMK
Terbangunnya ruang kelas baru SMA
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
MA/SMK/PC 389,71
Org
3. APS terhadap
-
4. 18,15
27,05
%
-
%
-
5. 6.
95,28
%
-
0,520
%
-
7.
-
8.
97,99
%
69,67
%
58
RK
9.
penduduk usia 16-18 tahun Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SMAN/SMKN kondisi bangunan baik Angka putus SMA/MA/SMK Angka lulusan SMA/MA/SMK AM dari SMA/MTs ke SMA/MA/SMK
389,71 org
18,15%
27,05
95,28%
0,520% 97,99% 69,67%
8,148,000,000
6,120,000,000
1
2
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Leuwiliang Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Cibungbulang
SMAN 1 Leuwiliang
Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
SMAN 1 Cibungbulang
Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
Catatan Penting
II-108
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
3
4
5
6
7
8 2
Rehabilitasi SMAN/SMKN
111
RK
4
Pengadaan
254 Tersebar
Bertambahnya
5,238
Target Capaian
RK
3,305,900,000
M2
1,309,500,000
Kebutuhan Dana (Rp.)
SMAN 1 Parungpanjang
Jumlah ruang kelas yang dibangun
6 RK (3 RK lantai 1 dan 2)
1,020,000,000
SMAN 1 Cigudeg
Jumlah ruang kelas yang dibangun
6RK (3 RK lantai 1 dan 2)
1,020,000,000
SMAN 1 Megamendung
Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
SMAN 1 Cijeruk
Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
SMAN 1 Dramaga
Jumlah ruang kelas yang dibangun
6 RK (3 RK lantai 1 dan 2)
1,020,000,000
SMAN 1 Ciseeng
Jumlah ruang kelas yang dibangun
6 RK (3 RK lantai 1 dan 2)
1,020,000,000 2,100,000,000
10 Pengadaan Meubelair SMAN/SMKN
Indikator Kinerja
10,936,800,000 9
3
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Parungpanjang Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Cigudeg Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Megamendung Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Cijeruk Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Dramaga (bertingkat) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Ciseeng (bertingkat)
Lokasi
11
Rehabilitasi SMAN 01 Jonggol (bertingkat) Rehabilitasi SMAN 01 Tajurhalang (bertingkat) Pengadaan Meubelair SMAN/SMKN
SMAN 01 Jonggol SMAN 01 Tajurhalang Dinas Pendidikan
Jumlah Ruang Kelas yang dibangun Jumlah Ruang Kelas yang dibangun Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
6 Ruang Kelas
1,050,000,000
6 Ruang Kelas
1,050,000,000
50 Ruang Kelas
300,000,000 3,800,000,000
Catatan Penting
II-109
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan Lahan SMAN/SMKN
5
Pembangunan UGB/USB SMAN/SMKN
6
Fasilitasi Implementasi Lesson Study MGMP SMA
7
Fasilitasi Implementasi Lesson Study MGMP SMK
8
Fasilitasi Implementasi Lesson Study berbasis sekolah SMK
Lokasi di beberapa Kec
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
lahan/tanah untuk pembangunan RKB SMA
Terbangunnya UGB/USB SMA Jumlah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Jumlah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK Junlah sekolah
5,500,000,000
12
Pengadaan Lahan SMAN 03 Cibinong
SMAN 03 Cibinong
13
Pengadaan Lahan SMKN Kemang
SMKN Kemang
14
Pengadaan Lahan SMAN Leuwisadeng
SMAN Kemang
15
Pembangunan UGB/USB SMAN Tenjolaya
SMKN Kemang
Jumlah luas lahan yang dibebaskan Jumlah luas lahan yang dibebaskan Jumlah luas lahan yang dibebaskan
3.000 M2
750,000,000
10.000 M2
1,525,000,000
10.000 M2
1,525,000,000
Jumlah ruang kelas baru SMAN yang dibangun
5 Rkls + kantor + Km/wc + Pemb. Sarana Prasarana
4,000,000,000
3
UGB
17
MGMP
340,000,000
-
-
-
-
-
9
MGMP
180,000,000
-
-
-
-
-
5
sekolah
50,000,000
-
-
-
-
-
Catatan Penting
II-110
Rancangan Awal RKPD No
9
10
11
12
13 14
Program /Kegiatan Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SMA Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SMK Workshop Program Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMA Workshop Program Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMK Fasilitasi Implementasi Program Induksi Guru SMA Fasilitasi Implementasi
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Jumlah kelompok kerja pengawas
3
MKKS dan MKPS
75,000,000
-
-
-
-
-
Jumlah kelompok kerja pengawas
3
MKKS dan MKPS
75,000,000
-
-
-
-
-
Jumlah Peserta Workshop
50
Peserta
50,000,000
-
-
-
-
-
Jumlah Peserta Workshop
50
Peserta
50,000,000
-
-
-
-
-
Jumlah Guru SMA induksi
50
Orang
30,000,000
-
-
-
-
-
Jumlah Guru SMK induksi
50
Orang
30,000,000
-
-
-
-
-
Catatan Penting
II-111
Rancangan Awal RKPD No
15 16
Program /Kegiatan
Lokasi
Program Induksi Guru SMK Penilaian Kinerja Kepala SMA Penilaian Kinerja Kepala SMK
17
Pelaksanaan Ujian Sekolah SMK
Disdik
18
Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK
Disdik
19
Promosi Kompetensi SMK
Disdik
20
Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi SMK
21
Pengadaan Buku Raport Kls I SMK
Disdik
22
Pendataan Aplikasi Sekolah SMK
Disdik
23
Pembinaan Managerial
Disdik
Disdik
Indikator Kinerja
Jumlah Kepala SMA Jumlah Kepala SMK Jumlah siswa SMK yang mengikuti Ujian Sekolah Jumlah siswa SMK yang mengikuti Uji Kompetensi Jumlah Promosi Kompetensi bidang keahlian tingkat SMK
Jumlah SMK N/S di akreditasi
Jumlah Pengadaan buku raport kelas 1 SMK Jumlah pendataan sekolah SMK secara online Jumlah kepala sekolah yang
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
100
sekolah
30,000,000
-
-
-
-
-
150
sekolah
45,000,000
-
-
-
-
-
28,067
siswa
2,000,000,000
16
Pelaksanaan Ujian Akhir SMK
Kabupaten Bogor
28,067
siswa
650,000,000
17
Uji Kompetensi Siswa SMK
Kabupaten Bogor
komp.kea hlian
225,000,000
18
Lomba Kompetensi Siswa SMK
Kabupaten Bogor
19
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMK Negeri Swasta
Kabupaten Bogor
20
Pengadaan Buku Raport Kls I SMK Tahun Ajaran 2014/2015
Kabupaten Bogor
36
80
sekolah
250,000,000
Jumlah siswa SMK yang mengikuti Ujian Sekolah Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Uji Kompetensi Jumlah Promosi Kompetensi Bidang Keahlian tingkat SMK Jumlah Peserta Akreditasi 70 SMK N/S yang terakreditasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Jumlah Pengadaan buku raport kelas 1 SMK
28067 Siswa SMK N/S
1,383,686,550
28067 Siswa SMK N/S
650,000,000
36 kompetensi keahlian
225,000,000
80 SMK N/S
140,000,000
45750 buku raport
408,875,000
exsempla r
408,875,000
275
sekolah
200,000,000
-
-
-
-
-
275
sekolah
200,000,000
-
-
-
-
-
45,750
Catatan Penting
II-112
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kepala Sekolah
dibina
24
Sosialisasi dan implementasi kurikulum 2013
Disdik
Jumlah peserta implementasi
25
Sosialisasi guru produktif SMK
Disdik
26
Pembinaan karakter siswa
Disdik
27
Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA
Disdik
28
Penyelenggaraan SMA Terbuka
Disdik
29
Olimpiade Sains SMA
Disdik
30
Penunjang Akreditasi SMA
31
Gelar Aksi Karakter Siswa SMA
Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi Jumlah sekolah yang dibina Jumlah peserta yang mengikuti ujian Sekolah jenjang SMA/MA Jumlah siswa SMA terbuka yang tersebar di 8 TKB Jumlah peserta OSN jenjang SMA Tingkat Kabupaten
Disdik
Jumlah sekolah yang di akreditasi
Disdik
Jumlah peserta Gelar Aksi Karakter Siswa SMA Tingkat Kabupaten
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
21
Sosialisasi dan Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 SMA/SMK
Kabupaten Bogor
160
sekolah
250,000,000
275
guru produktif
300,000,000
siswa
200,000,000
19,500
Siswa
1,267,500,000
22
Pelaksanaan Ujian Akhir SMA
Kabupaten Bogor
800
Siswa
788,000,000
23
Penyelenggaraan SMA Terbuka
Kabupaten Bogor
900
Siswa
270,000,000
24
Olimpiade Sains SMA
Kabupaten Bogor
25
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMA Negeri/swasta Tahun 2014
Kabupaten Bogor
26
Gelar Aksi Karakter Siswa Sekolah Menangah Atas (SMA)
Kabupaten Bogor
550
40
100
Sekolah
Siswa
140,000,000
100,000,000
Indikator Kinerja
Jumlah peserta implementasi
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Sekolah jenjang SMA/MA Jumlah siswa SMA Terbuka yang tersebar di 8 TKB Jumlah peserta OSN jenjang SMA tk. Kabupaten
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
160 Sekolah
500,000,000
19.500 siswa
1,267,500,000
800 siswa
788,000,000
900 Siswa
270,000,000
Jumlah sekolah yang diakreditasi
40 SMA Negeri/Swast a
140,000,000
Jumlah peserta Gelar Aksi Karakter Siswa SMA Tingkat Kabupaten
100 siswa SMA
100,000,000
Catatan Penting
II-113
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
32
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
33
Pengadaan buku raport kls X SMA Tahun Pelajaran 2014/2015
Disdik
34
Implementasi delapan standar pendidikan jenjang SMA
Disdik
35
Beasiswa Miskin SMA
Disdik
36
Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA Terintegrasi
Disdik
Disdik
37
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibinong
SMAN 1 Cibinong
38
Penunjang Kegiatan SMAN 2 Cibinong
SMAN 2 Cibinong
Indikator Kinerja Jumlah peserta Fesifal Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jumlah pengadaan buku raport kelas X SMA Tahun Pelajaran 2013/2014 Jumlah peserta implementasi standar pendidikan jenjang SMA Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu pembelajaran SMA terintegrasi Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
550
Siswa
Pagu Indikatif (Rp.)
165,000,000
Program/Kegiatan
27
Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) Sekolah Menengah Atas ( SMA )
28
Pengadaan buku raport kls X SMA Tahun Pelajaran 2014/2015
Lokasi
Indikator Kinerja
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Kabupaten Bogor
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
550 siswa/siswi SMA
165,000,000
Jumlah pengadaan buku raport kelas X SMA TP. 2014/2015
20.500 buku
266,500,000
20,500
Buku
307,500,000
220
Orang
330,000,000
-
-
-
-
-
Siswa
1,954,000,000
-
-
-
-
-
Orang
480,000,000
-
-
-
-
-
2,400
480
12
Bulan
91,500,000
29
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibinong
SMAN 1 Cibinong
12
Bulan
91,500,000
30
Penunjang Kegiatan SMAN 2 Cibinong
SMAN 2 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional
25 Rombel
91,500,000
24 Rombel / Rehab Jaringan
91,500,000
Catatan Penting
II-114
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
39
Penunjang Kegiatan SMAN 3 Cibinong
SMAN 3 Cibinong
40
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Putri
SMAN 1 Gunung Putri
41
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Citeureup
SMAN 1 Citeureup
42
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukaraja
SMAN 1 Sukaraja
43
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jonggol
SMAN 1 Jonggol
Indikator Kinerja kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
12
Bulan
91,500,000
31
Penunjang Kegiatan SMAN 3 Cibinong
SMAN 3 Cibinong
12
Bulan
93,660,000
32
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Putri
SMAN 1 Gunung Putri
12
Bulan
91,500,000
33
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Citeureup
SMAN 1 Citeureup
12
Bulan
61,000,000
34
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukaraja
SMAN 1 Sukaraja
12
Bulan
97,380,000
35
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jonggol
SMAN 1 Jonggol
Indikator Kinerja
Target Capaian
kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Listrik
Kebutuhan Dana (Rp.)
20 Rombel
91,500,000
18 Rombel
93,660,000
Rombel
91,500,000
8 Rombel
61,000,000
27 Rombel
97,380,000
Catatan Penting
II-115
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
44
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cileungsi
SMAN 1 CILEUNG SI
45
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cariu
SMAN 1 Cariu
46
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parung
SMAN 1 Parung
47
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Sindur
SMAN 1 Gunung Sindur
48
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Leuwiliang
SMAN 1 Leuwilian g
49
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciampea
SMAN 1 Ciampea
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
12
Bulan
93,660,000
36
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cileungsi
SMAN 1 Cileungsi
12
Bulan
83,040,000
37
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cariu
SMAN 1 Cariu
12
Bulan
77,160,000
38
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parung
SMAN 1 Parung
12
Bulan
80,880,000
39
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Sindur
SMAN 1 Gunung Sindur
12
Bulan
97,380,000
40
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Leuwiliang
SMAN 1 Leuwiliang
12
Bulan
93,660,000
41
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciampea
SMAN 1 Ciampea
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
25 Rombel
93,660,000
15 Rombel
83,040,000
24 Rombel
77,160,000
16 Rombongan belajar
80,880,000
25 Rombel
97,380,000
19 Rombel
93,660,000
Catatan Penting
II-116
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
50
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibungbulang
SMAN 1 Cibungbu lang
51
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Pamijahan
SMAN 1 Pamijaha n
52
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Rumpin
SMAN 1 Rumpin
53
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jasinga
SMAN 1 JASINGA
54
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parungpanjang
SMAN 1 Parungpa njang
55
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigudeg
SMAN 1 Cigudeg
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
12
Bulan
93,660,000
42
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibungbulang
SMAN 1 Cibungbulang
12
Bulan
72,040,000
43
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Pamijahan
SMAN 1 Pamijahan
12
Bulan
80,880,000
44
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Rumpin
SMAN 1 Rumpin
12
Bulan
99,540,000
45
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jasinga
SMAN 1 Jasinga
12
Bulan
69,040,000
46
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parungpanjang
SMAN 1 Parungpanjang
12
Bulan
97,380,000
47
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigudeg
SMAN 1 Cigudeg
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
24 Rombel
93,660,000
6 Rombel
72,040,000
13 Rombel
80,880,000
23 Rombel
99,540,000
9 Rombel
69,040,000
24 Rombel
97,380,000
Catatan Penting
II-117
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
56
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tenjo
SMAN 1 Tenjo
57
Penunjang Kegiatan Sekolah SMAN 1 Ciawi
SMAN 1 Ciawi
58
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cisarua
SMAN 1 CISARUA
59
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Megamendung
SMAN 1 Megamen dung
60
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigombong
SMAN 1 Cigombon g
61
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciomas
SMAN 1 Ciomas
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
12
Bulan
69,040,000
48
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tenjo
SMAN 01 Tenjo
12
Bulan
93,660,000
49
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciawi
SMAN 1 Ciawi
12
Bulan
77,160,000
50
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cisarua
SMAN 1 CISARUA
12
Bulan
93,660,000
51
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Megamendung
SMAN 1 Megamendung
12
Bulan
93,660,000
52
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigombong
SMAN 1 Cigombong
12
Bulan
77,160,000
53
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciomas
SMAN 1 Ciomas
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
9 Rombel
69,040,000
24 Rombel
93,660,000
13 Rombel
77,160,000
18 Rombel
93,660,000
18 Rombel
93,660,000
8 Rombel
77,160,000
Catatan Penting
II-118
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Dramaga
SMAN 1 DRAMAG A
62
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tamansari
SMAN 1 Tamansar i
63
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciseeng
SMAN 1 Ciseeng
64
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukamakmur
SMAN 1 Sukamak mur
65
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukajaya
SMAN 01 Sukajaya
66
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Babakan Madang
SMAN 1 Babakan Madang
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
12
Bulan
77,160,000
54
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Dramaga
SMAN 1 Dramaga
12
Bulan
77,160,000
55
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tamansari
SMAN 1 Tamansari
12
Bulan
77,160,000
56
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciseeng
SMAN 1 Ciseeng
12
Bulan
66,880,000
57
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukamakmur
SMAN 1 Sukamakmur
12
Bulan
69,040,000
58
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukajaya
SMAN 1 Sukajaya
12
Bulan
61,000,000
59
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Babakan Madang
SMAN 1 Babakan Madang
Indikator Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
463 siswa
77,160,000
16 Rombel
77,160,000
11 Rombel
77,160,000
6 Rombel
66,880,000
7 Rombel
69,040,000
8 Rombel
61,000,000
Catatan Penting
II-119
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
67
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tajurhalang
SMAN 1 Tajurhala ng
68
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cibinong
SMKN 1 CIBINON G
69
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunung Puteri
SMKN 1 Gunung Puteri
70
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cariu
SMKN 1 Cariu
71
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Bojonggede
SMKN 1 Bojongged e
72
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Ciomas
SMKN 1 Ciomas
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
12
Bulan
91,500,000
60
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tajurhalang
SMAN 1 Tajurhalang
12
Bulan
199,000,000
61
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cibinong
SMKN 1 CIBINONG
12
Bulan
196,160,000
62
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunung Puteri
SMKN 1 Gunung Puteri
12
Bulan
147,040,000
63
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cariu
SMKN 1 Cariu
12
Bulan
139,000,000
64
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Bojonggede
SMKN 1 Bojonggede
12
Bulan
141,160,000
65
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Ciomas
SMKN 1 Ciomas
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
21 Rombel
91,500,000
41 Rombel
199,000,000
Rombel
196,160,000
21 Rombel
147,040,000
27 Rombel
139,000,000
12 Rombel
141,160,000
Catatan Penting
II-120
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
73
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Nanggung
SMAN 1 NANGGU NG
74
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Caringin
SMAN 1 Caringin
75
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cijeruk
SMAN 1 Cijeruk
76
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Leuwiliang
SMKN 1 Leuwilian g
77
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunungsindur
SMKN 1 Gunungsi ndur
78
Penunjang Kegiatan SMAN 2 Gunung Putri
SMAN 2 Gunung Puteri
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
12
Bulan
69,040,000
66
Penunjang Kegiatan SMAN Nanggung
SMAN Nanggung
12
Bulan
77,160,000
67
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Caringin
SMAN 1 Caringin
12
Bulan
77,160,000
68
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cijeruk
SMAN 1 Cijeruk
12
Bulan
112,880,000
69
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Leuwiliang
SMKN 1 Leuwiliang
12
Bulan
112,040,000
70
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunungsindur
SMKN 1 Gunungsindur
12
Bulan
60,000,000
71
Penunjang Kegiatan SMAN 2 GUNUNGPUTRI
SMAN 2 GUNUNGPUTRI
Indikator Kinerja Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar disekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar disekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
6 Rombel
69,040,000
13 Rombel
77,160,000
5 Rombel
77,160,000
8 Rombel
112,880,000
8 Rombel
112,040,000
25 Rombel
60,000,000
Catatan Penting
II-121
Rancangan Awal RKPD No
VII
1
Program /Kegiatan
Program Pendidikan Non Formal Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B, C dan Paket C Kejuruan
Lokasi
Indikator Kinerja
Angka Melek Huruf (AMH)
Kabupate n Bogor
Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2013
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
97,90
9,900
Pagu Indikatif (Rp.)
%
Siswa
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Jumlah tebingan penahan/turab yang dibangun
1 Paket
625,000,000
150 M2
360,000,000
200 M2
200,000,000
400 M2
150,000,000
72
Pembangunan Turab Penahan Tebing SMAN 01 Cariu
SMAN 01 Cariu
73
Pemagaran SMAN 1 Dramaga
SMAN 1 Dramaga
74
Pemagaran SMAN 1 Ciseeng
SMAN 1 Ciseeng
75
Pemagaran SMAN 1 Nanggung
SMAN 1 Nanggung
76
Pemagaran SMKN 1 Gunung Sindur
SMKN 1 Gunung Sindur
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
200 M2
200,000,000
77
Rehabilitasi Ruang Kantor SMAN 02 Cibinong
SMAN 02 Cibinong
Jumlah Ruang Kantor yang dibangun
3 Ruang Kantor
525,000,000
97,90%
11,996,645,000
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah Jumlah panjang pemagaran areal sekolah Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
15,202,200,000
160,000,000
Kebutuhan Dana (Rp.)
1
Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Kelompok Belajar Paket A, B dan Paket C
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2013
9.900 Warga Belajar
160,000,000
Catatan Penting
II-122
Rancangan Awal RKPD No
2
Program /Kegiatan
Kejar Paket A Setara SD Kelas 6
Lokasi
Indikator Kinerja
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SD
3
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 7
Tersebar di 40 Kec
4
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 8
Tersebar di 40 Kec
5
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 9
Tersebar di 40 Kec
6
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 10
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
1,000
Siswa
300,000,000
2
Kejar Paket A Setara SD Kelas 6
Dinas Pendidikan
4,000
Siswa
2,200,000,000
3
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 7
Dinas Pendidikan
3,500
Siswa
2,000,000,000
4
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 8
Dinas Pendidikan
2,200
Siswa
1,250,000,000
5
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 9
Dinas Pendidikan
2,400
Siswa
1,350,000,000
6
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 10
Dinas Pendidikan
Indikator Kinerja Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SD Kelas 6 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Kelas 7 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pendidikan formal setara SMP Kelas 8 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pendidikan formal setara SMP Kelas 9 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 10
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
1.000 Warga Belajar
300,000,000
4.000 Warga Belajar
2,200,000,000
3.500 Warga Belajar
2,000,000,000
2.200 Warga Belajar
1,250,000,000
2.400 Warga Belajar
1,350,000,000
Catatan Penting
II-123
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
7
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 11
Tersebar di 40 Kec
8
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 12
Tersebar di 40 Kec
9
Fasilitasi Pelaksanaan Paket C KejuruanSetara SMK
Tersebar di 40 Kec
10
Gebyar Prestasi Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
Kabupate n Bogor
11
Test Penempatan
12 13
Bintek Tutor dan Penyelenggara PKBM/PPS Pendidikan Keterampilan
Indikator Kinerja Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 11 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 12 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal Paket C Kejuruan Setara SMK Kelas 1 dan 2 Jumlah Peserta Lomba Pendidikan Kesetaraan
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
2,000
Siswa
1,100,000,000
7
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 11
Dinas Pendidikan
2,000
Siswa
1,100,000,000
8
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 12
Dinas Pendidikan
300,000,000
9
Fasilitasi Pelaksanaan Paket C Kejuruan setara SMK
Dinas Pendidikan
2,000
150,000,000
10
Gebyar prestasi Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C
Dinas Pendidikan
Kabupate n Bogor
500
100,000,000
-
-
-
-
-
Kabupate n Bogor
500
250,000,000
-
-
-
-
-
Tersebar di 40 Kec
2,000
300,000,000
-
-
-
-
-
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal Setara SMK
250
Siswa
2.000 Warga Belajar
1,100,000,000
2 000 Warga Belajar
1,100,000,000
250 Warga Belajar
300,000,000
2.000 Warga Belajar
150,000,000
Catatan Penting
II-124
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(Life Skill)
14
Keaksaraan Fungsional (KF)
15
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
16
Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Jumlah masyarakat yang mengikuti program pemberantasan buta aksara Jumlah masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Jumlah TBM yang diselenggarakan
2,770
WB
997,200,000
11
Keaksaraan Fungsional (KF)
Dinas Pendidikan
Jumlah masyarakat yang mengikuti program pemberantasan buta aksara
2770 Warga Belajar
997,200,000
Jumlah WB yang mengikuti program keaksaraan usaha mandiri (KUM)
1200 peserta (120klp)
600,000,000
40 TBM
100,000,000
6,000
WB
2,760,000,000
12
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
Dinas Pendidikan
40
TBM
360,000,000
13
Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Dinas Pendidikan
16
Lembaga
125,000,000
14
Lomba Keteladanan PLS
Dinas Pendidikan
17
Lomba Keteladanan PLS
Jumlah Kelompok Belajar dan Tutor peserta lomba PLS Berprestasi di tingkat Kabupaten Bogor
18
Hari Aksara Internasional (HAI)
Jumlah UPT yang mangikuti HAI
40
Kec
150,000,000
15
Hari Aksara Internasional (HAI)
Dinas Pendidikan
19
Jambore PAUDNI
Jumlah PKBM yang mengikuti Jambore Paud
50
Klp
150,000,000
16
Jambore PAUDNI
Dinas Pendidikan
20
Expo Kursus Tk.
Jumlah PKBM
50
Klp
100,000,000
-
-
Jumlah TBM di Kabupaten Bogor Jumlah Kelompok Belajar, Tutor dan WB peserta lomba 'PLS Berprestasi' di tingkat Kabupaten Bogor Jumlah Peserta Acara Peringatan Hari Aksara Internasional Jumlah peserta Jambore PAUDNI -
58 Lembaga dan 42 Tutor
89,445,000
40 Kecamatan
150,000,000
84 Peserta
150,000,000
-
-
Catatan Penting
II-125
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan Provinsi
VIII
Indikator Kinerja
Lokasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
yang mengikuti Expo
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
65,224,233,000 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
55,94
%
-
35,297,583,000
-
-
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
55,94%
-
78,23%
-
% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik
78,23
%
-
-
-
% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik
% SD yang memiliki 6 orang guru
97,40
%
-
-
-
% SD yang memiliki 6 orang guru
97,40%
-
-
% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran
93,64%
-
96,71%
-
71,30%
-
% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % SD yang memiliki 2 orang guru
93,64
%
-
-
96,71
%
-
-
-
71,30
%
-
-
-
% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % SD yang memiliki 2 orang guru yang
Catatan Penting
II-126
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
yang telah memiliki sertifikat pendidik 7.
8.
9.
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
10. % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
telah memiliki sertifikat pendidik
93,64
75,97
74,48
68,02
%
%
%
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%
93,64%
-
-
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%
75,97%
-
-
% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
74,48%
-
-
% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
68,02%
-
Catatan Penting
II-127
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
1
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Disdik
2
Seleksi Calon Kepala Sekolah
Disdik
3
Penilaian Angka Kredit Bagi Guru
Disdik
4
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK Berprestasi
Disdik
5
Pemberdayaan MGMP/MGMD SMA/SMK
Disdik
6
OSN Guru SMA/SMK
Disdik
7
8
Peningkatan Kompetensi Guru MIPA SMA/SMK Pelatihan ASESOR PKG,PKB bagi Kepala Sekolah SMA/SMK
Indikator Kinerja Jumlah guru yang mengikuti Sertifikasi Jumlah Calon Kepala Sekolah yang diseleksi Jumlah guru yang dinilai Angka Kredit jumlah peserta lomba siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas Jumlah Peserta MGMP SMA/SMK Jumlah Peserta OSN Guru SMA/SMK
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
12,384
Guru
173,643,000
1
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Dinas Pendidikan
150
Orang
153,433,000
2
Seleksi Calon Kepala Sekolah
Dinas Pendidikan
1,100
Guru
58,357,000
3
Penilaian Angka Kredit bagi Guru
Dinas Pendidikan
4
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SD,SMP,SMA dan SMK
Disdik
Indikator Kinerja Jumlah guru yang mengikuti Sertifikasi Jumlah Calon Kepala Sekolah yang diseleksi Jumlah guru yang dinilai Angka Kredit Jumlah peserta lomba sisiwa,guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
12836 guru
173,643,000
70 0rang
153,433,000
1446 guru
500 peserta
58,357,000
400
Orang
500,000,000
500,000,000
250
Orang
300,000,000
-
-
-
-
-
400
Orang
400,000,000
-
-
-
-
-
Disdik
Jumlah Peserta MGMP MIPA SMA/SMK
150
Orang
225,000,000
-
-
-
-
-
Disdik
Jumlah Peserta asesor PKG,PKB bagi kepala sekolah SMA/SMK
500
Orang
900,000,000
-
-
-
-
-
Catatan Penting
II-128
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Disdik
Jumlah peserta guru yang sudah tersertifikasi
9
Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi SMA/SMK
10
Penguatan Hasil PKG Pasca Sertifikasi SMA/SMK
Disdik
11
EDS dan MSPD SMA/SMK
Disdik
12
Replika GUGUS BERMUTU
Disdik
13
14
15
16 17 18
Program induksi guru pemula (PIGP) / DIKDAS Pelatihan ASESOR PKB dan PKG / DIKDAS Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi / DIKDAS Penguatan Hasil PKG Pasca Sertifikasi / DIKDAS EDS dan MSPD / DIKDAS Program BERMUTU
Disdik
Jumlah Guru/KS yang sudah disertifikasi jumlah lembaga sekolah yang dievaluasi Jumlah kelompok KKG,MGMP,FKK G, MGMP Jumlah guru baru yang diinduksi
Disdik
Jumlah peserta asesor
Disdik
Jumlah guru yang bersertifikasi
Disdik
Jumlah guru Pacca Sertifikasi
Disdik Disdik
Jumlah sekolah yang di evaluasi Jumlah KKG yang dibina
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Dinas Pendidikan
Indikator Kinerja
Target Capaian
Jumlah Guru SMA/SMK Bersertifikasi yang dinilai kinerjanya
536 Guru SMA dan SMK
Kebutuhan Dana (Rp.)
300
Orang
200,000,000
300
Orang
200,000,000
-
-
-
-
-
200
Lembaga
175,000,000
-
-
-
-
-
244
gugus
1,200,000,000
-
-
-
-
-
200
Orang
500,000,000
-
-
-
-
-
2,500
Guru
3,750,000,000
-
-
-
-
-
250
Orang
800,000,000
8,000
Orang
8,000,000,000
1,732
Sekolah
1,732,000,000
345
Kelompok
4,000,000,000
5
Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi SMA/SMK
Lokasi
6
Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi Dikdas
7
Program Bermutu SD Tahun 2014
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Jumlah Guru TK/SD/SMP Bersertifikasi yang dinilai kinerjanya Jumlah kelompok kerja
1657 orang Guru TK/SD/SMP Bersertifikasi th 2012
200,000,000
260,750,000
-
-
-
-
273 kelompok
4,997,600,000
Catatan Penting
II-129
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Tahun 2014 / DIKDAS 19
20
21
22
23 24
Bulding Capacity / DIKDAS Work Shop Pengelola Laboratorium / DIKDAS Work Shop Pengelola Perpustakaan / DIKDAS Sosialisasi pelaksanaan kurikulum tahun 2013 / DIKDAS Pendamping BOS Peningkatan insentif kesejahteraan guru Non PNS -
-
Disdik
Indikator Kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja guru jumlah peserta peningkatan kualitas guru
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja kegiatan BERMUTU
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
kerja
2,838
Orang
2,838,000,000
-
-
-
-
-
Disdik
jumlah pengelola labor yang di latih
2,268
Sekolah
2,268,000,000
-
-
-
-
-
Disdik
jumlah pengelola perpustakaan yang di latih
2,268
Sekolah
2,268,000,000
-
-
-
-
-
Disdik
jumlah kepala sekolah yang akan disosialisasi kurikulum 2013
3,223
Sekolah
3,223,000,000
-
-
-
-
-
935,865
siswa
5,306,000,000
-
-
-
-
-
Jumlah Pegawai yang menerima insentif kesejahteraan Jumlah Peserta Guru SMA/SMK dalam Mapel yang diampu
4 gr Kontrak, 91 GBDT, 3905 Guru Non PNS SD
26,053,800,000
27 kelompok kerja
2,500,000,000
120 Labor di Sekolah
400,000,000
Disdik Disdik
-
-
Jumlah Pegawai yang menerima insentif kesejahteraan -
-
4.000
Orang
26,053,800,000
8
Peningkatan insentif kesejahteraan guru Non PNS
Dinas pendidikan
-
-
-
9
Program Bermutu SMA/SMK Tahun 2014
Dinas pendidikan
10
Work Shop Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Peraga Laboratorium Dikdas
Dinas Pendidikan
-
-
-
Jumlah Pengelola Labor SD/SMP yang di latih
Catatan Penting
II-130
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
IX
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
Expo Pendidikan
Disdik
2
Penyusunan Draft Peraturan Bupati
Disdik
3
Updating Profil Pendidikan
Disdik
4
5
6
Dana Operasional Pengelolaan WEBDAPODIK Jardiknas Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibinong Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Gunung Putri
Disdik
Indikator Kinerja Tercapainya Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah kegiatan Pameran Pendidikan Jumlah dokumen draft Perbup Jumlah dokumen Profil dan Statistik Pendidikan Jumlah dokumen laporan dapodik
Kec. Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Gunung Putri
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
100
%
1
Kegiatan
85,000,000
1
Expo Pendidikan
Dinas Pendidikan
1
Dokumen
102,500,000
2
Penyusunan draft peraturan bupati
Dinas Pendidikan
2
Dokumen
262,000,000
3
Updating Profil Pendidikan
Dinas Pendidikan
1
Dokumen
130,000,000
4
Dana Operasional Pengelolaan WEB DAPODIK Jardiknas
Dinas Pendidikan
5
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibinong
6
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Gunung Putri
12
12
Bulan
Bulan
Indikator Kinerja
Target Capaian
3,055,214,000
45,600,000
51,360,000
Kebutuhan Dana (Rp.)
3,055,214,000
Terselenggarany a Pameran Pendidikan Tersusunnya Rancangan Perbup Jumlah Profil dan Statistik Pendidikan TP. 2014/2015
1 Kegiatan
85,000,000
2 Dokumen
102,500,000
2 dokumenn
262,000,000
Jumlah satuan Pendidikan yang Dilayani
3.217 sekolah
130,000,000
Kecamatan Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
45,600,000
Kec. Gunung Putri
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Catatan Penting
II-131
Rancangan Awal RKPD No
7
8
9
10
11
12
Program /Kegiatan Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Citeureup Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukaraja Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Babakan Madang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jonggol Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cileungsi Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
45,600,000
7
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Citeureup
Kec. Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
45,600,000
Kec. Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
45,600,000
8
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukaraja
Kec. Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis
45,600,000
Kec. Babakan Madang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
9
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Kec. Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
61,680,000
10
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jonggol
Kec. Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
Kec. Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,610,000
11
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cileungsi
Kec. Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,610,000
Kec. Cariu
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
68,640,000
12
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cariu
Kecamatan Cariu
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
Catatan Penting
II-132
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Cariu
13
14
15
16
27
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukamakmur Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Parung Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 11 Kec. Gunung Sindur Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Kemang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Bojonggede
Kec. Sukamak mur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
13
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
Kec. Parung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
51,360,000
14
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Parung
Kecamatan Parung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
14 Jenis
51,360,000
Kec. Gunung Sindur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
61,680,000
15
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Gunung Sindur
Kec. Gunung Sindur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
Kec. Kemang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
16
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Kemang
Kec. Kemang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Kec. Bojongged e
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
45,600,000
17
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec Bojonggede
Kec. Bojonggede
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
10 Jenis
45,600,000
12
Bulan
61,680,000
Catatan Penting
II-133
Rancangan Awal RKPD No
18
19
20
21
22
23
Program /Kegiatan Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Leuwiliang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciampea Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibungbulang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Pamijahan Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Rumpin Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jasinga
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Leuwilian g
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
61,680,000
18
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
Kec. Ciampea
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
19
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Kec. Cibungbu lang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
20
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibungbulang
Kec. Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Kec. Pamijaha n
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
61,780,000
21
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,780,000
Kec. Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
61,680,000
22
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Rumpin
Kec. Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
Kec. Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
68,640,000
23
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
12
Bulan
51,360,000
Catatan Penting
II-134
Rancangan Awal RKPD No
24
25
26
27
28
29
Program /Kegiatan Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Parungpanjang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Nanggung Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cigudeg Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjo Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciawi Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cisarua
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Parungpa njang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
68,640,000
24
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Parungpanjang
Kec. Parungpanjang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
15 Jenis
68,640,000
Kec. Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
61,680,000
25
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
Kec. Cigudeg
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
26
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cigudeg
Kec. Cigudeg
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
Kec. Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
68,640,000
27
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjo
Kec. Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
Kec. Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
28
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Kec. Cisarua
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
29
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cisarua
Kec. Cisarua
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
12
Bulan
61,680,000
Catatan Penting
II-135
Rancangan Awal RKPD No
30
31
32
33
34
35
Program /Kegiatan Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Megamendung Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Caringin Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cijeruk Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciomas Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Dramaga Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tamansari
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Megamen dung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,380,000
30
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Megamendung
Kec. Megamendung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,380,000
Kec. Caringin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
31
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Caringin
Kec. Caringin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Kec. Cijeruk
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
32
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,560,000
Kec. Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
33
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Kec. Dramaga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
34
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis
51,360,000
Kec. Tamansar i
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
35
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. TAMANSARI
Kec. Tamansari
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
12
Bulan
51,560,000
Catatan Penting
II-136
Rancangan Awal RKPD No
36
37
38
39
40
41
Program /Kegiatan Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Klapanunggal Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciseeng Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Rancabungur Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukajaya Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tanjungsari Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tajurhalang
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Klapanun ggal
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
61,680,000
36
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
Kec. Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
37
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciseeng
Kec. Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Kec. Rancabun gur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
38
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Rancabungur
Kec. Rancabungur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
Kec. Sukajaya
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
68,640,000
39
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
Kec. Tanjungs ari
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
68,640,000
40
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tanjungsari
Kecamatan Tanjungsari
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
Kec. Tajurhala ng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
45,600,000
41
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis
45,600,000
12
Bulan
51,360,000
Catatan Penting
II-137
Rancangan Awal RKPD No
42
43
44
Program /Kegiatan Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cigombong Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Leuwisadeng Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjolaya
45
Penunjang Kegiatan UPT SKB
46
Penunjang Kegiatan TK Negeri
47
48
Penunjang Operasional Satuan Petugas ( SATGAS ) Pelajar Kabupaten Bogor Penyusunan Kalender Pendidikan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kec. Cigombon g
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,560,000
42
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cigombong
Kecamatan Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,560,000
Kec. Lewisade ng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
61,680,000
43
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Leuwisadeng
Kecamatan Lewisadeng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
Kec. Tenjolaya
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12
Bulan
51,360,000
44
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjolaya
Kec. Tenjolaya
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis
51,360,000
Disdik
Jumlah kebutuhan operasional UPT
12
Bulan
125,909,000
45
Penunjang Kegiatan UPT SKB Cibinong
UPT SKB
17 Jenis
125,909,000
Disdik
Jumlah kebutuhan operasional TK Pembina Cibinong
Disdik
Jumlah anggota Satuan Petugas (SATGAS) Pelajar
1
Dok
Disdik
Tersusunnya kalender pendidikan di
-
Sekolah
12
Jenis
46,305,000
70,250,000
-
46
Penunjang Kegiatan TK Negeri Cibinong
TK Negeri Cibinong
47
Penunjang Operasional Satuan Petugas ( SATGAS ) Pelajar Kabupaten Bogor
Dinas Pendidikan
-
-
Jumlah Kebutuhan Operasional UPT SKB Jumlah kebutuhan operasional TK Pembina Cibinong, Jumlah Dokumen Pasca UN dan Hasil kelulusan UN SMP/Mts dan SMA/SMK/MA -
12 Jenis serta 3 Jenis alat peraga /pembelajara n
46,305,000
1 Dokumen
70,250,000
-
-
Catatan Penting
II-138
Rancangan Awal RKPD No
Program /Kegiatan Tahun Pelajaran 2014/2015
Lokasi
Indikator Kinerja Kabupaten Bogor
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Catatan Penting
II-139
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan menunjukan adanya pengurangan jumlah kegiatan pada beberapa program namun juga terdapat beberapa kegiatan baru hasil analisis yang tidak terdapat pada rancangan awal. Pengurangan dan pemunculan kegiatan baru tersebut didasarkan pada : 1) hasil kajian terhadap tingkat urgensi setiap kegiatan dikaitkan dengan penetapan skala
prioritas
kegiatan
yang
dapat
menghasilkan
konstribusi
langsung terhadap capaian sasaran program di Tahun 2014; 2) adanya keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD murni Kabupaten untuk 2014. Pada rancangan awal RKPD, total anggaran yang dialokasikan untuk membiayai 9 program dan 338 kelompok kegiatan tersebut sebesar Rp. 435.960.378.750. Jumlah tersebut diproyeksikan berasal dari 3 sumber pendanaan yaitu (1) APBD Kabupaten, (2) APBD Provinsi, (3) APBN. Meskipun proporsi besaran dana dari dua sumber yang terahir
belum ditetapkan, namun berdasarkan realisasi pada
Tahun anggaran berjalan dan pada Tahun anggaran sebelumnya, proporsi terbesar berasal dari APBN, menyusul APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jabar. Dari hasil kajian kebutuhan yang dilakukan Bappeda, pagu anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di 2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor ditetapkan sebesar Rp. 200 milyar
atau 45,87% dari total kebutuhan berdasarkan
rancangan awal RKPD. Anggaran sebesar Rp. 200 milyar tersebut diarahkan untuk membiayai 9 program dan 458 kelompok kegiatan, sepintas ada penambahan kegiatan dari rancangan awal RKPD yang berjumlah 338 kegiatan, hal ini dikarenakan pada rancangan awal RKPD terdapat beberapa judul kegiatan yang masih dikelompokan, namun setelah masuk dalam kajian RKPD, judul-judul yang dikelompokkan tersebut sudah berdasarkan lokasi kegiatan. Perbedaan
jumlah
kegiatan
berikut
besaran
anggarannya,
antara rancangan awal RKPD dengan hasil kajian kebutuhan berasal dari program sebagai berikut :
II-140
1. Pada program wajib belajar pendidikan dasar, jumlah kegiatan pada awal rancangan berjumlah 124 jenis kegiatan dengan total anggaran Rp. 282,031 milyar. Hasil review
bertambah untuk
jumlah kegiatan menjadi 272 kegiatan (setelah diploting untuk setiap lokasi kegitan), namun untuk jumlah anggaran berkurang menjadi 115,160 milyar. Kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD II, pada tahun sebelumnya dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN; 2. Pada program ke-6 pendidikan menengah, dari 79 jenis kegiatan pada awal rancangan (yang di dalamnya terdapat judul-judul yang dikelompokan) terakomodasi 77 kegiatan dengan sudah di urai untuk setiap lokasi kegiatannya. Pengurangan jumlah kegiatan tersebut
berimplikasi
pada
pengurangan
anggaran
dari
sebelumnya Rp. 44,652 milyar menjadi 28,695 milyar. Seperti halnya pada program Dikdas, pada program Dikmen-pun untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diakomodir pada APBD II sebagian dapat direalisasikan dengan anggaran berasal dari APBN dan APBD Prov. Jabar; 3. Untuk program 7 (PNF) jumlah anggaran diawal rancangan sebesar Rp. 15,202 milyar. Hasil analisis kebutuhan menetapkan anggaran sebesar Rp. 11,996 milyar, jadi terdapat pengurangan anggaran sebersar Rp. 4 milyar lebih pada tahun 2014; 4. Pada
program
kependidikan
peningkatan
terdapat
mutu
penurunan
pendidik
yang
sangat
dan
tenaga
drastis
dari
rancangan awal, baik dari jumlah kegitan maupun besaraan anggaran. Pada rancangan awal besaran anggaran yang diusulkan Rp. 65,224 milyar untuk membiayai 24 kegitan, dan setelah dianalisis menjadi 10 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 35,297 milyar. 5. Untuk program ke-8
(Manajemen Pelayanan Pendidikan), tidak
ada perbedaan besaran anggaran antara rancangan awal dengan hasil analisis. Pada awal rancangan, untuk membiayai 47 kegiatan berjumlah Rp. 3,055 milyar, dan hasil analisis juga sebesar Rp. 3,055 milyar untuk membiayai 47 kegiatan; Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana dirumuskan di atas, rumusan kebutuhan program dan
II-141
kegiatan Tahun anggaran 2013 adalah sebagaimana tertera dalam tabel 2.3 di atas dan tabel 2.4 di bawah.
II-142
TABEL 2.4 RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BOGOR NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
200,000,000,000 I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Pendidikan
Jumlah rekening sarana komunikasi, air dan listrik
5 rekening jaringan telepon, 2 rekening saluran PDAM, 3 rekening jaringan listrik
400,000,000
APBD II
2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendidikan
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional
7 kendaraan roda empat dan 45 kendaraan roda dua
11,000,000
APBD II
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah luas layanan kebersihan kantor
3.289 m2
125,000,000
APBD II
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor
43 ATK
300,000,000
APBD II
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan barang cetakan
10 Jenis Cetakan
110,000,000
APBD II
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah kebutuhan alat listrik
50,000,000
APBD II
2,301,842,950
19 Jenis alat listrik
CATATAN
II-143
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan
75 Buku kedinasan, 7 jenis koran/tabloid
50,000,000
APBD II
8
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan bahan logistik kantor
2 tabung gas elpiji, 4 tabung pemadam, dan 3 item peralatan kebersihan
42,000,000
APBD II
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Pendidikan
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu dinas
Rapat 680 orang, 60 orang tamu
364,094,500
APBD II
10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Dinas Pendidikan
Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
3 Orang Gol IV,12 orang Gol III, 2 orang Gol II, 1 orang tenaga honorer
500,000,000
APBD II
11
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Dinas Pendidikan
Jumlah pembayaran honor guru bantu eks BEP dan tenaga honorer dinas
1 Tenaga Honor Kab & 4 Guru Honor
80,000,000
APBD II
12
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah penataan dokumen dan arsip dinas pendidikan
1 Sekretariat dan 4 Bidang
31,212,000
APBD II
13
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Dinas Pendidikan
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
23,000,000
APBD II
14
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Dinas Pendidikan
Jumlah pengelolaan administrasi barang di SKPD
105,536,450
APBD II
Jumlah analisa kebutuhan pegawai, data pegawai, sistem pegawai dan pemutakhiran data pegawai Tanah 5.060 M2, Bangunan 2.560 M2, 55 unit Asset bergerak
CATATAN
II-144
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI Dinas Pendidikan
INDIKATOR KINERJA
15
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah petugas piket keamanan kantor
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pengadaan Mebeleur
Dinas Pendidikan
Jumlah pengadaan meubelair kantor
3
Pengadaan Peralatan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlahpengadaan peralatan gedung kantor
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendidikan
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Dinas Pendidikan
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Dinas Pendidikan
TARGET CAPAIAN 10 Petugas Piket
KEBUTUHAN DANA 110,000,000
SUMBER DANA APBD II
798,500,000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara jumlah peralatan kantor dinas pendidikan yang dipelihara Jumlah Meubelair kantor dinas pendidikan yang dipelihara
rak arsip 21, AC 6 unit
89,500,000
APBD II
5 buah kursi sice
82,500,000
APBD II
170,000,000
APBD II
64,500,000
APBD II
10 Motor, 6 Mobil
70,000,000
APBD II
12 jenis pemeliharaan komputer, 15 Ac,
30,000,000
APBD II
150 meja, 120 Kursi
12,000,000
APBD II
4 unit komputer, 6 unit printer,6 unit notebook, 2 unit UPS, 2 mesin penghancur, 3 Kamera 46 jenis penggantian bahan bangunan dan Pemeliharaan taman, upah kerja untuk 12 orang dan penggantian paving blok
CATATAN
II-145
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
Dinas Pendidikan
Jumlah peralatan kantor dinas pendidikan yang dipelihara
9
Pengadaan Peralatan Asrama UPT SKB
UPT SKB
Jumlah pengadaan peralatan asrama UPT SKB
III
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Pendidikan
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dinas Pendidikan
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Pendidikan
4
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Dinas Pendidikan
5
Penatausahaan Keuangan SKPD
Dinas Pendidikan
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
5 item
30,000,000
APBD II
5 Set
250,000,000
APBD II
1,213,406,000
Jumlah Dokumen laporan realisasi capaian kinerja dan keuangan SKPD 2014 Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiatan dinas pendidikan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pendidikan Jumlah dokumen RKA dan DPA tahun 2014 serta RKA dan DPA perubahan tahun 2014 Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiatan dinas pendidikan tahun 2014
3 jenis
233,250,000
APBD II
5 Dokumen
80,000,000
APBD II
7 Dokumen
53,000,000
APBD II
4 Dokumen
245,000,000
APBD II
4 Dokumen
289,406,000
APBD II
CATATAN
II-146
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
SUMBER DANA
PROGRAM/KEGIATAN
6
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen Renja Dinas Pendidikan Tahun 2015
1 Dokumen
80,000,000
APBD II
7
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen Laporan Program/Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2014
1 Dokumen
129,750,000
APBD II
8
Publikasi Kinerja SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah publikasi kinerja SKPD
9 kali media cetak dan 3 kali media elektronik
103,000,000
APBD II
IV
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan
2
Pembinaan Percontohan POS PAUD Terintegrasi
Dinas Pendidikan
3
Festival dan Lomba Kreativitas Anak PAUD Non Formal Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional
4
Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik, Penilik PAUD
Dinas Pendidikan
Jumlah Tenaga Pendidik dan Penilik PAUD yang Dibina
APK PAUD Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia dini di 40 Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pos PAUD Holistik Integratif
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
NO
30,41%
1,480,343,000
215 Kelompok
1,000,000,000
APBD II
54,188,000
APBD II
1300 Anak paud tersebar di 40 Kecamatan
126,155,000
APBD II
300 Pendidik PAUD Tersebar di 40 Kec.
300,000,000
APBD II
11 Kelompok
CATATAN
II-147
NO V
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
CATATAN
115,160,664,500 APM SD/MI/PA APM SMP/MTs/PB APK SD/MI/PA APK SMP/MTs/PB APS terhadap penduduk usia 7-12 tahun APS terhadap penduduk usia 13-15 tahun Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 712 tahun Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 1315 tahun Rasio guru SD/MI terhadap murid Rasio guru SMP/MTs terhadap murid Rasio guru SD-MI/kelas Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik Angka putus SD/MI Angka putus SMP/MTs
108,15% 83,92% 116,23% 99,70%
-
-
-
1.099,98 org
-
-
-
901,51 org
-
-
-
44,79
-
-
-
33,67
-
-
-
27,24
-
-
-
20,06
-
-
-
1,09
-
-
-
89,85%
-
-
-
95,09%
-
-
-
0,240% 0,870%
-
-
-
II-148
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SD Negeri/swasta Tahun 2014
LOKASI
Dinas Pendidikan
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
CATATAN
Angka lulusan SD/MI Angka lulusan SMP/MTs AM dari SD/MI ke SMP/MTs % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi
99,21% 96,90% 92,75%
-
-
-
83,43%
-
-
-
76,15%
-
-
-
91,86%
-
-
-
62,72%
-
-
-
94,98%
-
-
-
81,27%
-
-
-
86,57%
-
-
-
Jumlah SD yang di Akreditasi
200 Sekolah
247,287,000
APBD II
II-149
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
2
Pelaksanaan UAS SD/MI
Dinas Pendidikan
Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti Ujian Sekolah
3
Pelaksanaan UAS SMP/MTs
Tersebar di 40 Kec.
4
Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap di Daerah Terpencil
5
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
107,212 Siswa
1,738,083,000
APBD II
Jumlah siswa SMP/MTS yang mengikuti Ujian Sekolah
78.000 Siswa
1,875,112,200
APBD II
Tersebar di 40 Kec.
Jumlah Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap
50 Rombel, 15 Sekolah
795,634,750
APBD II
Penyelenggaraan SMP Terbuka
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Peyelenggara SMP Terbuka
1,013,242,000
APBD II
6
Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh
Tersebar di 40 Kec.
Jumlah Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh
14 Sekolah, 51 Rombel
938,362,500
APBD II
7
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMP Negeri/Swasta
Dinas Pendidikan
Jumlah SMP/MTS yang terakreditas
110 Sekolah
318,101,000
APBD II
8
Sosialisasi dan Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah peserta penyusunan kurikulum baru tahun 2013
300 peserta
438,416,000
APBD II
9
Lomojari SMP Terbuka
Tersebar di 40 Kec.
500 Siswa
51,759,050
APBD II
10
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
Tersebar di 40 Kec
Jumlah siswa peserta Lomojari Jumlah siswa Peserta Olimpiade sains dan Festifal seni SMP
750 Siswa
92,095,000
APBD II
11
Olimpiade MIPA dan Festifal Lagu dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI
Dinas Pendidikan
259,977,000
APBD II
Jumlah siswa peserta Olimpiade MIPA SD dan Festival Seni SD
31 SMP Terbuka
240 MIPA dan 600 FL2SN
CATATAN
II-150
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
Jumlah Peserta Penyusunan Kurikulum Baru Tahun 2013
800 orang guru
12
Sosialisasi dan implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 SD
Dinas Pendidikan
13
Pengadan Buku Raport Siwa SMP Tahun Ajaran 2014/2015
Tersebar di 40 Kec
14
Pengadaan Buku Raport Siswa SD Tahun Ajaran 2014/2015
Tersebar di 40 Kec
15
Pasanggiri Basa Sunda SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah pengadaan raport siswa SMP kelas VII tahun Ajaran 2013/2014 Jumlah pengadaan raport siswa SD kelas 1 tahun Ajaran 2013/2014 Jumlah peserta Pasanggiri Basa Sunda
16
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) dan Sanitasi SMP
Dinas Pendidikan
17
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
18
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
1,000,000,000
APBD II
736,095,000
APBD II
1,520,000,000
APBD II
250 siswa
80,772,500
APBD II
Jumlah peserta LPIR dan Sanitasi SMP
250 siswa
73,242,500
APBD II
Dinas Pendidikan
Jumlah peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
750 siswa
162,167,500
APBD II
Pengadaan Mebelair SDN di Kecamatan Cibinong
Kecamatan Cibinong
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
36 Unit Mebelair SD
262,600,000
APBD II
19
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Gunungputri
Kecamatan Gunungputri
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
20 Unit Mebelair SD
202,000,000
APBD II
20
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Citeureup
Kecamatan Citeureup
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
22 unit Mebelair SD
222,200,000
APBD II
21
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Sukaraja
Kecamatan Sukaraja
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
10 Unit Mebelair
101,000,000
APBD II
80.000 95.000 siswa SD
CATATAN
II-151
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
22
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Babakanmadang
Kecamatan Babakanmadang
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
18 Unit Mebelair
181,800,000
APBD II
23
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Jonggol
Kecamatan Jonggol
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
12 Unit Mebelair
121,200,000
APBD II
24
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cileungsi
Kecamatan Cileungsi
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
29 Unit Mebelair
292,900,000
APBD II
25
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cariu
Kecamatan Cariu
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
10 Unit Mebelair
101,000,000
APBD II
26
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Sukamakmur
Kecamatan Sukamakmur
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
18 Unit Mebelair
181,800,000
APBD II
27
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Parung
Kecamatan Parung
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
7 Unit Mebelair
70,700,000
APBD II
28
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Gunungsindur
Kecamatan Gunungsindur
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
9 Unit Mebelair
90,900,000
APBD II
29
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Kemang
Kecamatan Kemang
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
13 Unit Mebelair
131,300,000
APBD II
30
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Bojonggede
Kecamatan Bojonggede
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
12 Unit Mebelair
121,200,000
APBD II
31
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Klapanunggal
Kecamatan Klapanunggal
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
29 Unit Mebelair
292,900,000
APBD II
32
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciseeng
Kecamatan Ciseeng
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
9 Unit Mebelair
90,900,000
APBD II
CATATAN
II-152
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
33
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Leuwiliang
Kecamatan Leuwiliang
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
21 Unit Mebelair
212,100,000
APBD II
34
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciampea
Kecamatan Ciampea
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
17 Unit Mebelair
171,700,000
APBD II
35
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cibungbulang
Kecamatan Cibungbulang
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
14 Unit Mebelair
141,400,000
APBD II
36
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Pamijahan
Kecamatan Pamijahan
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
20 Unit Mebelair
202,000,000
APBD II
37
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Rumpin
Kecamatan Rumpin
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
9 Unit Mebelair SD
90,900,000
APBD II
38
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Jasinga
Kecamatan Jasinga
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
18 Unit Mebelair
181,800,000
APBD II
39
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Parungpanjang
Kecamatan Parungpanjang
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
11 Unit Mebelair SD
111,100,000
APBD II
40
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Nanggung
Kecamatan Nanggung
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
25 Unit Mebelair SD
252,500,000
APBD II
41
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cigudeg
Kecamatan Cigudeg
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
7 Unit Mebelair
70,700,000
APBD II
42
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tenjo
Kecamatan Tenjo
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
5 Unit Mebelair SD
50,500,000
APBD II
43
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciomas
Kecamatan Ciomas
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
26 Unit Mebelair
262,600,000
APBD II
CATATAN
II-153
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
44
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Dramaga
Kecamatan Dramaga
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
13 Unit Mebelair
131,300,000
APBD II
45
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Rancabungur
Kecamatan Rancabungur
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
10 Unit Mebelair
101,000,000
APBD II
46
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Sukajaya
Kecamatan Sukajaya
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
17 Unit Mebelair
171,700,000
APBD II
47
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciawi
Kecamatan Ciawi
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
13 Unit Mebelar
131,300,000
APBD II
48
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cisarua
Kecamatan Cisarua
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
9 Unit Mebelair
90,900,000
APBD II
49
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Megamendung
Kecamatan Megamendung
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
5 Unit Mebelar SD
50,500,000
APBD II
50
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Caringin
Kecamatan Caringin
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
10 Unit Mebelair
101,000,000
APBD II
51
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cijeruk
Kecamatan Cijeruk
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
11 Unit Mebelair
111,100,000
APBD II
52
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tamansari
Kecamatan Tamansari
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
5 Unit Mebelair
50,500,000
APBD II
53
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tanjungsari
Kecamatan Tanjungsari
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
8 Unit Mebelair
80,800,000
APBD II
54
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tajurhalang
Kecamatan Tajurhalang
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
16 Unit Mebelair
161,600,000
APBD II
CATATAN
II-154
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
55
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cigombong
Kecamatan Cigombong
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
13 Unit Mebelair
131,300,000
APBD II
56
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Leuwisadeng
Kecamatan Leuwisadeng
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
17 Unit Mebelair
171,700,000
APBD II
57
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tenjolaya
Kecamatan Tenjolaya
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
6 Unit Mebelair
60,600,000
APBD II
58
Pengadaan Lahan/Tanah SDN Pancawati 01 Kecamatan Caringin
Kecamatan Caringin
Jumlah luas lahan yang dibebaskan
750,000,000
APBD II
59
Pembangunan KM/WC SDN Bojongrangkas 05 Kec.ciampea
Kec.ciampea
Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit
80,000,000
APBD II
60
Pembangunan KM/WC SDN Curug 01 Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit
80,000,000
APBD II
61
Pembangunan KM/WC SDN Lulut 05 Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit
80,000,000
APBD II
62
Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Karang Tengah 04 Kec. Babakanmadang
Kec. Babakanmadang
Luas Tebing yang di Turap
200 M2
125,000,000
APBD II
63
Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Pasir Jawa 01 Kec.Cigombong
Kec.Cigombong
Luas Tebing yang di Turap
200 M2
125,000,000
APBD II
1.500 M2
CATATAN
II-155
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
64
Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Jogjogan 01 Kec. Cisarua
Kec. Cisarua
Luas Tebing yang di Turap
200 M2
125,000,000
APBD II
65
Pembangunan RKB SDN KAMPUNGBULAK Kec. Cibinong
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru
252,045,000
APBD II
66
Pembangunan RKB SDN PANINEUNGAN Kec. Cibinong
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
378,067,500
APBD II
67
Pembangunan RKB SDN BOJONG KULUR 04 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
68
Pembangunan RKB SDN CIANGSANA 04 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
69
Pembangunan RKB SDN GUNUNG PUTRI 03 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
4Ruang KelasBaru (RKB)
462,082,500
APBD II
70
Pembangunan RKB SDN KARANGGAN 01 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
71
Pembangunan RKB SDN WANAHERANG 02 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
CATATAN
II-156
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
72
Pembangunan RKB SDN CITEUREUP 02 Kec. Citeureup
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
1 Ruang KelasBaru (RKB)
126,022,500
APBD II
73
Pembangunan RKB SDN GUNUNGSARI 03 Kec. Citeureup
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
74
Pembangunan RKB SDN TAJUR 04 Kec. Citeurep
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
1 Ruang KelasBaru (RKB)
126,022,500
APBD II
75
Pembangunan RKB SENTUL 01 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
76
Pembangunan RKB SDN BABAKAN MADANG 02 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
77
Pembangunan RKB SDN BOJONG KONENG 01 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
78
Pembangunan RKB SDN CITARINGGUL 01 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
79
Pembangunan RKB SDN KADUMANGGU 03 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
80
Pembangunan RKB SENTUL 03 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
CATATAN
II-157
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
81
Pembangunan RKB SDN SINGASARI 03 Kec. Jonggol
Kec. Jonggol
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
82
Pembangunan RKB SDN BABAKAN 04 Kec. Cileungsi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
83
Pembangunan RKB SDN CILEUNGSI 09 Kec. Cileungsi
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
84
Pembangunan RKB SDN SIRNAJAYA 03 Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
85
Pembangunan RKB SDN SIRNAJAYA 04 Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
86
Pembangunan RKB SDN BOJONG SEMPU 01 Kec. Parung
Kec. Parung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
87
Pembangunan RKB SDN KEMANGKIARA Kec. Kemang
Kec. Kemang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
88
Pembangunan RKB SDN KEMBANGKUNING Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
4 Ruang Kelas Baru (RKB)
462,082,500
APBD II
89
Pembangunan RKB SDN PUTATNUTUG 02 Kec. Ciseeng
Kec. Ciseeng
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
CATATAN
II-158
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
90
Pembangunan RKB SDN CENGAL SIRNA Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
91
Pembangunan RKB SDN CIANTEN 02 Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
92
Pembangunan RKB SDN LINDUNG ALAM Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
93
Pembangunan RKB SDN MELATI Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
94
Pembangunan RKB SDN MUTIARA Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
95
Pembangunan RKB SDN BOJONGRANGKAS 01 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
1 Ruang KelasBaru (RKB)
126,022,500
APBD II
96
Pembangunan RKB SDN CIAMPEA 02 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
97
Pembangunan RKB SDN CIBATOK 02 Kec. Cibungbulang
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
98
Pembangunan RKB SDN CIBUNIAN 01 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
99
Pembangunan RKB SDN CIMAYANG 04 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
CATATAN
II-159
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
100
Pembangunan RKB SDN GUNUNG BUNDER 04 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
101
Pembangunan RKB SDN GUNUNG PICUNG 05 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
102
Pembangunan RKB SDN GUNUNG PICUNG 07 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
1 Ruang KelasBaru (RKB)
126,022,500
APBD II
103
Pembangunan RKB SDN MUARA 02 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
104
Pembangunan RKB SDN CIBODAS 02 Kec. Rumpin
Kec. Rumpin
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
105
Pembangunan RKB SDN CIPINANG 02 Kec. Rumpin
Kec. Rumpin
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
106
Pembangunan RKB SDN LEUWIBATU 05 Kec. Rumpin
Kec. Rumpin
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
107
Pembangunan RKB SDN BARENGKOK 01 Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
108
Pembangunan RKB SDN PARUNGPANJANG 06 Kec. Parung Panjang
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
CATATAN
II-160
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
109
Pembangunan RKB SDN BANTARKARET 02 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
110
Pembangunan RKB SDN CURUGBITUNG 03 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
111
Pembangunan RKB SDN HAMBARO 04 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
112
Pembangunan RKB SDN PASIR PEUTEUY Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
113
Pembangunan RKB SDN CIBUNGUR Kec. Cigudeg
Kec. Cigudeg
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
114
Pembangunan RKB SDN CIODENG Kec. Cigudeg
Kec. Cigudeg
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
115
Pembangunan RKB SDN CIOMAS 01 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
116
Pembangunan RKB SDN CIOMAS 03 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
117
Pembangunan RKB SDN CIOMAS 08 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
118
Pembangunan RKB SDN CILUBANG 01 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
CATATAN
II-161
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
119
Pembangunan RKB SDN CIPATAT Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
120
Pembangunan RKB SDN SUKAJAYA 01 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
121
Pembangunan RKB SDN BANJARSARI 01 Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
122
Pembangunan RKB SDN CIAWI 02 Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
123
Pembangunan RKB SDN CITAPEN 02 Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
124
Pembangunan RKB SDN PAJAJARAN 02 Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
125
Pembangunan RKB SDN GIRIPADANG Kec. Tanjungsari
Kec. Tanjungsari
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
126
Pembangunan RKB SDN PASIR JAWA 02 Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB)
252,045,000
APBD II
127
Pembangunan RKB SDN CIGARUNG Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
378,067,500
APBD II
128
Pembangunan RKB SDN SUKAJADI Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB)
378,067,500
APBD II
129
Rehabilitasi SDN CIBINONG 04 Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
301,050,000
APBD II
CATATAN
II-162
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
130
Rehabilitasi SDN CIPAYUNG 01 Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
131
Rehabilitasi SDN CIRIUNG 06 Kec. Cibinong
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
132
Rehabilitasi SDN CURUG RAYA Kec. Cibinong
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
133
Rehabilitasi SDN KOPI JAYA Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
134
Rehabilitasi SDN MUARA BERES Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
135
Rehabilitasi SDN NANGGEWER 03 Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
136
Rehabilitasi SDN SANGGAR JAYA Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
137
Rehabilitasi SDN BOJONG KULUR 02 Kec. Gunung Putri (Rencana Bertingkat)
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
CATATAN
II-163
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
138
Rehabilitasi SDN KEDEP Kec. Gunung Putri (Rencana Bertingkat)
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
139
Rehabilitasi SDN TELAJUNG UDIK 03 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
140
Rehabilitasi SDN DUKUH Kec. Citeurep (Rencana Bertingkat)
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
301,050,000
APBD II
141
Rehabilitasi SDN KARANG ASEM TIMUR 02 Kec. Citeureup (Rencana Bertingkat)
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
142
Rehabilitasi SDN MUHARA 02 Kec. Citeurep
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
6 Ruang Kelas
606,645,000
APBD II
143
Rehabilitasi SDN PUSPANEGARA 01 Kec. Citeurep
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
214,110,000
APBD II
144
Rehabilitasi SDN TARIKOLOT 04 Kec. Citeurep (Rencana Bertingkat)
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
145
Rehabilitasi SDN TARIKOLOT 06 Kec. Citeurep
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
146
Rehabilitasi SDN LEUWINUTUG 01 Kec. Citeurep (Rencana Bertingkat)
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
301,050,000
APBD II
CATATAN
II-164
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
147
Rehabilitasi SDN CILEBUT 03 Kec. Sukaraja
Kec. Sukaraja
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
148
Rehabilitasi SDN PARAKAN KEMBANG Kec. Sukaraja
Kec. Sukaraja
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
149
Rehabilitasi SDN BABAKAN MADANG 03 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
150
Rehabilitasi SDN KARANG TENGAH 04 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
151
Rehabilitasi SDN JONGGOL 02 Kec. Jonggol (Rencana Bertingkat)
Kec. Jonggol
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
1 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
150,525,000
APBD II
152
Rehabilitasi SDN SUKASIRNA 01 Kec. Jonggol (Rencana Bertingkat)
Kec. Jonggol
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
153
Rehabilitasi SDN CILEUNGSI 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
154
Rehabilitasi SDN CILEUNGSI 06 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
CATATAN
II-165
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
155
Rehabilitasi SDN CIPEUCANG 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
156
Rehabilitasi SDN CIPICUNG 04 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
157
Rehabilitasi SDN GANDOANG 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
158
Rehabilitasi SDN PALASARI 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
159
Rehabilitasi SDN RAWA ENDAH Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
160
Rehabilitasi SDN SITUSARI 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
161
Rehabilitasi SDN TUNGGILIS Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
162
Rehabilitasi SDN TEGALPANJANG Kec. Cariu
Kec. Cariu
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
CATATAN
II-166
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
163
Rehabilitasi SDN CIMENYAN Kec. Sukamakmur (Rencana Bertingkat)
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
164
Rehabilitasi SDN SUKAHARJA 02 Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
165
Rehabilitasi SDN SUKAMAKMUR 01 Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
5 Ruang Kelas
499,590,000
APBD II
166
Rehabilitasi SDN SUKAMULYA 02 Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
167
Rehabilitasi SDN IWUL 03 Kec. Parung
Kec. Parung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
168
Rehabilitasi SDN TAJUR Kec. Parung (Rencana Bertingkat)
Kec. Parung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
169
Rehabilitasi SDN GUNUNGSINDUR 03 Kec. Gunung Sindur (Rencana Bertingkat)
Kec. Gunung Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
170
Rehabilitasi SDN JAMPANG 01 Kec. Gunung Sindur
Kec. Gunung Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
171
Rehabilitasi SDN NEGLASARI Kec. Gunung Sindur
Kec. Gunung Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
CATATAN
II-167
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
172
Rehabilitasi SDN PABUARAN 01 Kec. Kemang (Rencana Bertingkat)
Kec. Kemang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
173
Rehabilitasi SDN TEGAL 04 Kec. Kemang (Rencana Bertingkat)
Kec. Kemang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
174
Rehabilitasi SDN BAMBU KUNING Kec. Bojonggede
Kec. Bojonggede
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
175
Rehabilitasi SDN PABUARAN 01 Kec. Bojonggede
Kec. Bojonggede
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
176
Rehabilitasi SDN RAGAJAYA Kec. Bojonggede
Kec. Bojonggede
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
177
Rehabilitasi SDN BOJONG 01 Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
301,050,000
APBD II
178
Rehabilitasi SDN BOJONG 02 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
179
Rehabilitasi SDN CIKAHURIPAN 01 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
180
Rehabilitasi SDN CIKAHURIPAN 03 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
CATATAN
II-168
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
181
Rehabilitasi SDN KLAPANUNGGAL 01 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
182
Rehabilitasi SDN LULUT 01 Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
183
Rehabilitasi SDN LULUT 06 Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
184
Rehabilitasi SDN NAMBO 02 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
185
Rehabilitasi SDN NAMBO 04 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
APBD II
186
Rehabilitasi SDN RAWARAGAS Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
5 Ruang Kelas
499,590,000
APBD II
187
Rehabilitasi SDN ANGSANA 02 Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
188
Rehabilitasi SDN BANTAR ENDAH Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
189
Rehabilitasi SDN BARENGKOK 02 Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
CATATAN
II-169
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
190
Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI 02 Kec. Leuwiliang (Rencana Bertingkat)
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
191
Rehabilitasi SDN BOJONGJENGKOL 03 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
192
Rehabilitasi SDN CIBADAK 02 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
193
Rehabilitasi SDN CIBANTENG Kec. Ciampea
194
TARGET CAPAIAN
3 Ruang Kelas
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
301,050,000
APBD II
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
Rehabilitasi SDN CIBUNTU 01 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
195
Rehabilitasi SDN CIHIDEUNG ILIR 04 Kec. Ciampea (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
196
Rehabilitasi SDN TEGALWARU 02 Kec. Ciampea (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
197
Rehabilitasi SDN CIBATOK 01 Kec. Cibungbulang (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
CATATAN
II-170
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
198
Rehabilitasi SDN CIBATOK 03 Kec. Cibungbulang (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
199
Rehabilitasi SDN LEUWEUNG KOLOT 01 Kec. Cibungbulang (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
200
Rehabilitasi SDN SITU ILIR 01 Kec. Cibungbulang
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
201
Rehabilitasi SDN CIASMARA 01 Kec. Pamijahan (Rencana Bertingkat)
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
5 Ruang Kelas+kantor Rencana Bertingkat
702,450,000
APBD II
202
Rehabilitasi SDN CIBUNIAN 02 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
203
Rehabilitasi SDN GUNUNG PICUNG 02 Kec. Pamijahan (Rencana Bertingkat)
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
204
Rehabilitasi SDN MUARA 01 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
205
Rehabilitasi SDN JASINGA 03 Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
206
Rehabilitasi SDN JASINGA 06 Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
CATATAN
II-171
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
207
Rehabilitasi SDN KEMBANG KUNING Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
208
Rehabilitasi SDN PARUNGKEMBANG Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
209
Rehabilitasi SDN SIPAK 01 Kec. Jasinga (Rencana Bertingkat)
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
APBD II
210
Rehabilitasi SDN LUMPANG 02 Kec. Parung Panjang (Rencana Bertingkat)
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
211
Rehabilitasi SDN PARUNGPANJANG 05 Kec. Parung Panjang
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
212
Rehabilitasi SDN PINGKU 02 Kec. Parung Panjang
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
213
Rehabilitasi SDN HAMBARO 01 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
214
Rehabilitasi SDN KALONG KAREES Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
215
Rehabilitasi SDN MALASARI 03 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
CATATAN
II-172
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
216
Rehabilitasi SDN PARAKANMUNCANG 02 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
217
Rehabilitasi SDN RANCABAKTI Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
218
Rehabilitasi SDN WATES Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
219
Rehabilitasi SDN CIGUDEG 01 Kec. Cigudeg (Rencana Bertingkat)
Kec. Cigudeg
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
220
Rehabilitasi SDN TENJO 01 Kec. Tenjo
Kec. Tenjo
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
221
Rehabilitasi SDN CIAPUS 03 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
222
Rehabilitasi SDN CIOMAS 04 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
223
Rehabilitasi SDN CIOMAS 07 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
224
Rehabilitasi SDN KOTABATU 02 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
225
Rehabilitasi SDN KOTABATU 06 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
CATATAN
II-173
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
226
Rehabilitasi SDN LALADON 01 Kec. Ciomas (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
227
Rehabilitasi SDN LALADON 02 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
228
Rehabilitasi SDN LALADON 03 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
5 Ruang Kelas
499,590,000
APBD II
229
Rehabilitasi SDN PARAKAN 01 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
230
Rehabilitasi SDN BABAKAN DRAMAGA 04 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
231
Rehabilitasi SDN CIHERANG 02 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
APBD II
232
Rehabilitasi SDN CIHERANG 04 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
233
Rehabilitasi SDN SITUKAUM Kec. Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
234
Rehabilitasi SDN BANTARKAMBING 06 Kec. Rancabungur
Kec. Rancabungur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
235
Rehabilitasi SDN BANAR 02 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
CATATAN
II-174
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
236
Rehabilitasi SDN CIPENDEUY 01 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
237
Rehabilitasi SDN CIPENDEUY 02 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
238
Rehabilitasi SDN CISARUA 02 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
239
Rehabilitasi SDN SIPAYUNG 01 Kec. Sukajaya (Rencana Bertingkat)
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
240
Rehabilitasi SDN SUKAJAYA 03 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
241
Rehabilitasi SDN BANJARSARI 02 Kec. Ciawi (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
242
Rehabilitasi SDN JAMBULUWUK 02 Kec. Ciawi (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
243
Rehabilitasi SDN KOPO 01 Kec. Cisarua (Rencana Bertingkat)
Kec. Cisarua
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
244
Rehabilitasi SDN SUKAGALIH 02 Kec. Megamendung
Kec. Megamendung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
245
Rehabilitasi SDN SUKAMAJU Kec. Megamendung
Kec. Megamendung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
CATATAN
II-175
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
246
Rehabilitasi SDN CIHERANGPONDOK Kec. Caringin
Kec. Caringin
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
247
Rehabilitasi SDN CIKERETEG 02 Kec. Caringin
Kec. Caringin
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
248
Rehabilitasi SDN CIKERETEG 03 Kec. Caringin (Rencana Bertingkat)
Kec. Caringin
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
249
Rehabilitasi SDN CURUGDENGDENG Kec. Caringin (Rencana Bertingkat)
Kec. Caringin
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000
APBD II
250
Rehabilitasi SDN PANCAWATI 02 Kec. Caringin (Rencana Bertingkat)
Kec. Caringin
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
251
Rehabilitasi SDN KAWUNGLUWUK Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
252
Rehabilitasi SDN TAJURHALANG 02 Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
253
Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
254
Rehabilitasi SDN SIRNAGALIH 02 Kec. Tamansari (Rencana Bertingkat)
Kec. Tamansari
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
CATATAN
II-176
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
255
Rehabilitasi SDN SINARKARAMAT Kec. Tanjungsari
Kec. Tanjungsari
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
256
Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI 01 Kec. Tanjungsari
Kec. Tanjungsari
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
257
Rehabilitasi SDN KALISUREN 02 Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
258
Rehabilitasi SDN KANDANG PANJANG 01 Kec. Tajurhalang (Rencana Bertingkat)
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
259
Rehabilitasi SDN KANDANG PANJANG 03 Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
260
Rehabilitasi SDN KARTIKA SEJAHTERA 01 Kec. Tajurhalang (Rencana Bertingkat)
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000
APBD II
261
Rehabilitasi SDN RAGAMUKTI Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
262
Rehabilitasi SDN SASAK PANJANG 02 Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
CATATAN
II-177
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
263
Rehabilitasi SDN TONJONG 02 Kec. Tajurhalang (Rencana Bertingkat)
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
264
Rehabilitasi SDN CIBANDAWA Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
265
Rehabilitasi SDN CIPETIR 01 Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
266
Rehabilitasi SDN CISALADA 02 Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
267
Rehabilitasi SDN PALALANGON Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
268
Rehabilitasi SDN SINDANGSARI Kec. Cigombong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
APBD II
269
Rehabilitasi SDN ARGAPURI Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
270
Rehabilitasi SDN CIMANDIRASA Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
271
Rehabilitasi SDN PABUARAN Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
APBD II
272
Rehabilitasi SDN PERINTIS Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
CATATAN
II-178
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
273
Rehabilitasi SDN SINARJAYA Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
274
Rehabilitasi SDN CIBITUNG 03 Kec. Tenjolaya
Kec. Tenjolaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
APBD II
275
Rehabilitasi SDN CINANGNENG 02 Kec. Tenjolaya
Kec. Tenjolaya
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
APBD II
276
Pemagaran Areal SMPN 1 Cariu
Kecamatan Cariu
Jumlah Panjang areal Pemagaran
200 m
200,000,000
APBD II
277
Pemagaran Areal SMPN 3 Gunungsindur
Kecamatan Gunungsindur
Jumlah Panjang Pemagaran Areal Sekolah
200 m
200,000,000
APBD II
278
Pemagaran Areal SMPN 2 Cibungbulang
Kecamatan Cibungbulang
Jumlah Panjang pemagaran areal Sekolah
400 M
360,000,000
APBD II
279
Pemagaran Areal SMPN 3 Parungpanjang
Kecamatan Parungpanjang
Panjang pemagaran areal sekolah
200 M
200,000,000
APBD II
280
Pemagaran Areal SMPN 1 Tenjolaya
Kecamatan Tenjolaya
Jumlah Panjang Pemagaran Areal Sekolah
100 M
100,000,000
APBD II
281
Pemagaran Areal SMPN 2 Ciseeng
Kecamatan Ciseeng
Jumlah panjang pemagaran Areal Sekolah
200 M
200,000,000
APBD II
282
Pemagaran Areal SMPN 2 Dramaga
Kecamatan Dramaga
Jumlah panjang pemagaran Areal Sekolah
200 M
200,000,000
APBD II
283
Pembangunan UGB/USB SMPN 2 Kemang
Kecamatan Kemang
Jumlah Sekolah yang dibangun
1 Unit
2,000,000,000
APBD II
CATATAN
II-179
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
SUMBER DANA
PROGRAM/KEGIATAN
284
Pembangunan UGB/USB SMPN 3 Cibungbulang
Kecamatan Cibungbulang
Jumlah Sekolah Yang akan dibangun
1 Unit
2,000,000,000
APBD II
285
Pembangunan UGB/USB SMPN 2 Pamijahan
Kecamatan Pamijahan
Jumlah sekolah yang akan dibangun
1 Unit
2,000,000,000
APBD II
286
Pembangunan UGB/USB SMPN 3 Tenjo
Kecamatan Tenjo
Jumlah Sekolah yang akan dibangun
1 Unit
2,000,000,000
APBD II
287
Pengadaan Meubelair SMP
Kabupaten Bogor
Jumlah Pengadaan Meubeler Tingkat SMP
50 Rk
625,000,000
APBD II
288
Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN 1 Jasinga
Kecamatan Jasinga
Jumlah Kantor yang akan di rehab
1 Unit
600,000,000
APBD II
289
Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Kemang (bertingkat)
Kecamatan Kemang
Jumlah Ruang Kelas yang direhab
6 Rk
960,000,000
APBD II
290
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibinong
SMPN 1 Cibinong
291
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibinong
SMPN 2 Cibinong
292
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibinong
SMPN 3 Cibinong
293
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Gunungputri
SMPN 1 Gunungputri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
NO
belajar
27 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
27 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
29 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
27 Rombel
70,660,000
APBD II
CATATAN
II-180
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
294
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungputri
SMPN 2 Gunungputri
295
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Gunungputri
SMPN 3 Gunungputri
296
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Citeureup
SMPN 1 Citeureup
297
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Citeureup
SMPN 2 Citeureup
298
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Citeureup
SMPN 3 Citeureup
299
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukaraja
SMPN 1 Sukaraja
300
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukaraja
SMPN 2 Sukaraja
301
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Babakanmadang
SMPN 1 Babakanmadang
302
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jonggol
SMPN 1 JONGGOL
303
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jonggol
SMPN 2 Jonggol
INDIKATOR KINERJA Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
belajar
23 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
18 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
30 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
26 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
21 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
23 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
29 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
28 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
27 Rombel
70,880,000
APBD II
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
18 Rombel
60,880,000
APBD II
CATATAN
II-181
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
mengajar di sekolah
304
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cileungsi
SMPN 1 Cileungsi
305
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cileungsi
SMPN 2 Cileungsi
306
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cariu
SMPN 1 Cariu
307
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
308
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukamakmur
SMPN 2 Sukamakmur
309
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parung
SMPN 1 Parung
310
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Gunungsindur
SMPN 1 Gunungsindur
311
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungsindur
SMPN 2 Gunungsindur
312
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Gunungsindur
SMPN 3 Gunungsindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
belajar
28 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
20 Rombel
55,080,000
APBD II
belajar
26 Rombel
69,540,000
APBD II
belajar
12 Rombel
60,880,000
APBD II
belajar
15 Rombel
60,880,000
APBD II
belajar
27 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
27 Rombel
67,380,000
APBD II
belajar
18 Rombel
60,880,000
APBD II
belajar
21 Rombel
67,380,000
APBD II
CATATAN
II-182
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
313
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Kemang
SMPN 1 Kemang
314
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Bojonggede
SMPN 1 Bojonggede
315
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Bojonggede
SMPN 2 Bojonggede
316
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwiliang
SMPN 1 Leuwiliang
317
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwiliang
SMPN 2 Leuwiliang
318
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Leuwiliang
SMPN 3 Leuwiliang
319
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Leuwiliang
SMPN 4 Leuwiliang
320
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciampea
SMPN 1 Ciampea
321
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibungbulang
SMPN 1 Cibungbulang
322
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibungbulang
SMPN 2 Cibungbulang
INDIKATOR KINERJA Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
belajar
26 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
27 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
21 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
28 Rombel
67,380,000
APBD II
belajar
9 Rombel
56,380,000
APBD II
belajar
17 Rombel
67,380,000
APBD II
belajar
8 Rombel
60,880,000
APBD II
belajar
27 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
27 Rombel
63,660,000
APBD II
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
28 Rombel
63,660,000
APBD II
CATATAN
II-183
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
mengajar di sekolah
323
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Pamijahan
SMPN 1 Pamijahan
324
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rumpin
SMPN 1 Rumpin
325
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Rumpin
SMPN 2 Rumpin
326
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jasinga
SMPN 1 Jasinga
327
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jasinga
SMPN 2 Jasinga
328
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Jasinga
SMPN 3 Jasinga
329
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parungpanjang
SMPN 1 Parungpanjang
330
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parungpanjang
SMPN 2 Parungpanjang
331
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Parungpanjang
SMPN 3 Parungpanjang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
belajar
28 Rombel
67,380,000
APBD II
belajar
26 Rombel
67,380,000
APBD II
belajar
15 Rombel
60,800,000
APBD II
belajar
27 Rombel
69,540,000
APBD II
belajar
29 Rombel
69,540,000
APBD II
belajar
7 Rombel
58,540,000
APBD II
belajar
27 Rombel
69,540,000
APBD II
belajar
15 Rombel
63,040,000
APBD II
belajar
21 Rombel
69,540,000
APBD II
CATATAN
II-184
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
332
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Parungpanjang
SMPN 4 Parungpanjang
333
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Nanggung
SMPN 1 Nanggung
334
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigudeg
SMPN 1 Cigudeg
335
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigudeg
SMPN 2 CIGUDEG
336
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjo
SMPN 1 Tenjo
337
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tenjo
SMPN 2 Tenjo
338
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciawi
SMPN 1 Ciawi
339
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciawi
SMPN 2 Ciawi
340
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Ciawi
SMPN 3 Ciawi
341
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cisarua
SMPN 1 Cisarua
INDIKATOR KINERJA Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
belajar
11 Rombel
58,540,000
APBD II
belajar
22 Rombel
67,380,000
APBD II
belajar
22 Rombel
67,380,000
APBD II
belajar
10 Rombel
50,880,000
APBD II
belajar
24 Rombel
69,540,000
APBD II
belajar
13 Rombel
63,040,000
APBD II
belajar
11 Rombel
60,660,000
APBD II
belajar
28 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
18 Rombel
63,660,000
APBD II
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
20 Rombel
63,660,000
APBD II
CATATAN
II-185
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
mengajar di sekolah
342
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Megamendung
SMPN 1 Megamendung
343
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Megamendung
SMPN 2 Megamendung
344
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Caringin
SMPN 1 Caringin
345
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cijeruk
SMPN 1 Cijeruk
346
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciomas
SMPN 1 Ciomas
347
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciomas
SMPN 2 Ciomas
348
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Dramaga
SMPN 1 Dramaga
349
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tamansari
SMPN 1 Tamansari
350
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Klapanunggal
SMPN 1 Klapanunggal
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
belajar
21 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
22 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
23 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
8 Rombel
52,660,000
APBD II
belajar
27 ombel
63,660,000
APBD II
belajar
15 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
27 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
23 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
21 Rombel
67,380,000
APBD II
CATATAN
II-186
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
351
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciseeng
SMPN 1 Ciseeng
352
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rancabungur
SMPN 1 Rancabungur
353
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukajaya
SMPN Sukajaya
354
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tanjungsari
SMPN 1 Tanjungsari
355
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tajurhalang
SMPN 1 Tajurhalang
356
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigombong
SMPN 1 Cigombong
357
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigombong
SMPN 2 Cigombong
358
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwisadeng
SMPN 1 Leuwisadeng
359
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjolaya
SMPN 1 Tenjolaya
360
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Cibinong
SMPN 4 Cibinong
INDIKATOR KINERJA Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
belajar
21 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
29 Rombel
63,660,000
APBD II
belajar
28 Rombel
69,540,000
APBD II
belajar
16 Rombel
63,040,000
APBD II
belajar
18 Rombel
61,500,000
APBD II
belajar
30 Rombel Dan Pengadaan Jaringan Listrik dan Pendambahan Daya Listrik
63,660,000
APBD II
belajar
17 Rombel
57,160,000
APBD II
belajar
33 Rombel
67,380,000
APBD II
belajar
17 Rombel
57,160,000
APBD II
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
20 Rombel
30,000,000
APBD II
CATATAN
II-187
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
mengajar di sekolah
361
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciseeng
SMPN 2 Ciseeng
362
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parung
SMPN 2 Parung
363
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwisadeng
SMPN 2Leuwisadeng
364
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibungbulang
SMPN 3 Cibungbulang
365
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cariu
366
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Tenjo
SMPN 3 Tenjo
367
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tamansari
SMPN 2 Tamansari
368
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Kemang
SMPN 2 Kemang
369
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tanjungsari
SMPN 2 Tanjungsari
SMPN 2 Cariu
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
belajar
8 Rombel
52,660,000
APBD II
belajar
10 Rombel
30,000,000
APBD II
belajar
4 Rombel
30,000,000
APBD II
belajar
7 Rombel
30,000,000
APBD II
belajar
4 Rombel
30,000,000
APBD II
belajar
3 Rombel
30,000,000
APBD II
belajar
17 Rombel
40,000,000
APBD II
belajar
11 Rombel
30,000,000
APBD II
belajar
5 Rombel
30,000,000
APBD II
CATATAN
II-188
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
370
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Sukamakmur
SMPN 3 Sukamakmur
371
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Dramaga
SMPN 2 Dramaga
372
Fasilitasi Penunjang Dana BOS 2014
Kabupaten Bogor
VI
INDIKATOR KINERJA Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah Sekolah Jenjang SD,SMP,SMA dan SMK yang menerima Dana BOS
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
6 Rombel
30,000,000
APBD II
14 Rombel
57,160,000
APBD II
750,000,000
APBD II
1.731 SD 551 SMP 348 SMA/SMK
Program Pendidikan Menengah
CATATAN
28,695,801,550 1. APM SMA/MA/SMK/PC
37,75%
-
-
-
2. APK SMA/MA/SMK/PC
53,68%
-
-
-
389,71 org
-
-
-
18,15%
-
-
-
27,05
-
-
-
95,28%
-
-
-
0,520%
-
-
-
97,99%
-
-
-
3. APS terhadap penduduk usia 16-18 tahun 4. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun 5. Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK 6. Sekolah pendidikan SMAN/SMKN kondisi bangunan baik 7. Angka putus SMA/MA/SMK 8. Angka lulusan SMA/MA/SMK
II-189
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA 9. AM dari SMA/MTs ke SMA/MA/SMK Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Sekolah jenjang SMA/MA
1
Pelaksanaan Ujian Akhir SMA
Kabupaten Bogor
2
Penyelenggaraan SMA Terbuka
Kabupaten Bogor
Jumlah siswa SMA Terbuka yang tersebar di 8 TKB
3
Olimpiade Sains SMA
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta OSN jenjang SMA tk. Kabupaten
4
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMA Negeri/swasta Tahun 2014
Kabupaten Bogor
5
Pelaksanaan Ujian Akhir SMK
6
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
CATATAN
69,67%
-
-
-
1,267,500,000
APBD II
788,000,000
APBD II
900 Siswa
270,000,000
APBD II
Jumlah sekolah yang diakreditasi
40 SMA Negeri/Swasta
140,000,000
APBD II
Kabupaten Bogor
Jumlah siswa SMK yang mengikuti Ujian Sekolah
28067 Siswa SMK N/S
1,383,686,550
APBD II
Uji Kompetensi Siswa SMK
Kabupaten Bogor
Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Uji Kompetensi
28067 Siswa SMK N/S
650,000,000
APBD II
7
Lomba Kompetensi Siswa SMK
Kabupaten Bogor
Jumlah Promosi Kompetensi Bidang Keahlian tingkat SMK
36 kompetensi keahlian
225,000,000
APBD II
8
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMK Negeri Swasta
Kabupaten Bogor
80 SMK N/S
140,000,000
APBD II
9
Gelar Aksi Karakter Siswa Sekolah Menangah Atas ( SMA )
Kabupaten Bogor
100 siswa SMA
100,000,000
APBD II
Jumlah Peserta Akreditasi 70 SMK N/S yang terakreditasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Jumlah peserta Gelar Aksi Karakter Siswa SMA Tingkat Kabupaten
19.500 siswa
800 siswa
II-190
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
10
Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) Sekolah Menengah Atas ( SMA )
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
11
Pengadaan buku raport kls X SMA Tahun Pelajaran 2014/2015
Kabupaten Bogor
12
Pengadaan Buku Raport Kls I SMK Tahun Ajaran 2014/2015
13
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
550 siswa/siswi SMA
165,000,000
APBD II
Jumlah pengadaan buku raport kelas X SMA TP. 2014/2015
20.500 buku
266,500,000
APBD II
Kabupaten Bogor
Jumlah Pengadaan buku raport kelas 1 SMK
45750 buku raport
408,875,000
APBD II
Pengadaan Lahan SMAN 03 Cibinong
SMAN 03 Cibinong
Jumlah luas lahan yang dibebaskan
3.000 M2
750,000,000
APBD II
14
Pengadaan Lahan SMKN Kemang
SMKN Kemang
Jumlah luas lahan yang dibebaskan
10.000 M2
1,525,000,000
APBD II
15
Pengadaan Lahan SMAN Leuwisadeng
SMAN Kemang
Jumlah luas lahan yang dibebaskan
10.000 M2
1,525,000,000
APBD II
16
Pembangunan UGB/USB SMAN Tenjolaya
SMKN Kemang
Jumlah ruang kelas baru SMAN yang dibangun
5 Rkls + kantor + Km/wc + Pemb. Sarana Prasarana
4,000,000,000
APBD II
17
Pembangunan Turab Penahan Tebing SMAN 01 Cariu
SMAN 01 Cariu
Jumlah tebingan penahan/turab yang dibangun
1 Paket
625,000,000
APBD II
18
Pemagaran SMAN 1 Dramaga
SMAN 1 Dramaga
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
150 M2
360,000,000
APBD II
19
Pemagaran SMAN 1 Ciseeng
SMAN 1 Ciseeng
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
200 M2
200,000,000
APBD II
CATATAN
II-191
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
20
Pemagaran SMAN 1 Nanggung
SMAN 1 Nanggung
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
400 M2
150,000,000
APBD II
21
Pemagaran SMKN 1 Gunung Sindur
SMKN 1 Gunung Sindur
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
200 M2
200,000,000
APBD II
22
Pengadaan Meubelair SMAN/SMKN
Dinas Pendidikan
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
50 Ruang Kelas
300,000,000
APBD II
23
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Leuwiliang
SMAN 1 Leuwiliang
Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
APBD II
24
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Cibungbulang
SMAN 1 Cibungbulang
Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
APBD II
25
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Parungpanjang
SMAN 1 Parungpanjang
Jumlah ruang kelas yang dibangun
6 RK (3 RK lantai 1 dan 2)
1,020,000,000
APBD II
26
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Cigudeg
SMAN 1 Cigudeg
Jumlah ruang kelas yang dibangun
6RK (3 RK lantai 1 dan 2)
1,020,000,000
APBD II
27
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Megamendung
SMAN 1 Megamendung
Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
APBD II
28
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Cijeruk
SMAN 1 Cijeruk
Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
APBD II
29
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Dramaga (bertingkat)
SMAN 1 Dramaga
Jumlah ruang kelas yang dibangun
6 RK (3 RK lantai 1 dan 2)
1,020,000,000
APBD II
CATATAN
II-192
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
30
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Ciseeng (bertingkat)
SMAN 1 Ciseeng
Jumlah ruang kelas yang dibangun
31
Rehabilitasi Ruang Kantor SMAN 02 Cibinong
SMAN 02 Cibinong
Jumlah Ruang Kantor yang dibangun
32
Rehabilitasi SMAN 01 Jonggol (bertingkat)
SMAN 01 Jonggol
Jumlah Ruang Kelas yang dibangun
33
Rehabilitasi SMAN 01 Tajurhalang (bertingkat)
SMAN 01 Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang dibangun
34
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibinong
SMAN 1 Cibinong
35
Penunjang Kegiatan SMAN 2 Cibinong
SMAN 2 Cibinong
36
Penunjang Kegiatan SMAN 3 Cibinong
SMAN 3 Cibinong
37
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Putri
SMAN 1 Gunung Putri
38
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Citeureup
SMAN 1 Citeureup
39
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukaraja
SMAN 1 Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
TARGET CAPAIAN
6 RK (3 RK lantai 1 dan 2)
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
1,020,000,000
APBD II
525,000,000
APBD II
6 Ruang Kelas
1,050,000,000
APBD II
6 Ruang Kelas
1,050,000,000
APBD II
3 Ruang Kantor
belajar
25 Rombel
91,500,000
APBD II
belajar
24 Rombel / Rehab Jaringan Listrik
91,500,000
APBD II
belajar
20 Rombel
91,500,000
APBD II
belajar
18 Rombel
93,660,000
APBD II
belajar
20 Rombel
91,500,000
APBD II
belajar
8 Rombel
61,000,000
APBD II
CATATAN
II-193
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
40
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jonggol
SMAN 1 Jonggol
41
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cileungsi
SMAN 1 Cileungsi
42
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cariu
SMAN 1 Cariu
43
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parung
SMAN 1 Parung
44
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Sindur
SMAN 1 Gunung Sindur
45
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Leuwiliang
SMAN 1 Leuwiliang
46
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciampea
SMAN 1 Ciampea
47
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibungbulang
SMAN 1 Cibungbulang
48
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Pamijahan
SMAN 1 Pamijahan
49
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Rumpin
SMAN 1 Rumpin
INDIKATOR KINERJA Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
belajar
27 Rombel
97,380,000
APBD II
belajar
25 Rombel
93,660,000
APBD II
belajar
15 Rombel
83,040,000
APBD II
belajar
24 Rombel
77,160,000
APBD II
belajar
16 Rombongan belajar
80,880,000
APBD II
belajar
25 Rombel
97,380,000
APBD II
belajar
19 Rombel
93,660,000
APBD II
belajar
24 Rombel
93,660,000
APBD II
belajar
6 Rombel
72,040,000
APBD II
13 Rombel
80,880,000
APBD II
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
CATATAN
II-194
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
mengajar di sekolah
50
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jasinga
SMAN 1 Jasinga
51
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parungpanjang
SMAN 1 Parungpanjang
52
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigudeg
SMAN 1 Cigudeg
53
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tenjo
SMAN 01 Tenjo
54
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciawi
SMAN 1 Ciawi
55
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cisarua
SMAN 1 CISARUA
56
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Megamendung
SMAN 1 Megamendung
57
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigombong
SMAN 1 Cigombong
58
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciomas
SMAN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah
belajar
23 Rombel
99,540,000
APBD II
belajar
9 Rombel
69,040,000
APBD II
belajar
24 Rombel
97,380,000
APBD II
belajar
9 Rombel
69,040,000
APBD II
belajar
24 Rombel
93,660,000
APBD II
belajar
13 Rombel
77,160,000
APBD II
belajar
18 Rombel
93,660,000
APBD II
belajar
25 Rombel
93,660,000
APBD II
belajar
8 Rombel
77,160,000
APBD II
CATATAN
II-195
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
59
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Dramaga
SMAN 1 Dramaga
60
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tamansari
SMAN 1 Tamansari
61
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciseeng
SMAN 1 Ciseeng
62
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukamakmur
SMAN 1 Sukamakmur
63
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukajaya
SMAN 1 Sukajaya
64
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Babakan Madang
SMAN 1 Babakan Madang
65
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tajurhalang
SMAN 1 Tajurhalang
66
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cibinong
SMKN 1 CIBINONG
67
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunung Puteri
SMKN 1 Gunung Puteri
68
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cariu
SMKN 1 Cariu
INDIKATOR KINERJA Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
463 siswa
77,160,000
APBD II
16 Rombel
77,160,000
APBD II
11 Rombel
77,160,000
APBD II
6 Rombel
66,880,000
APBD II
7 Rombel
69,040,000
APBD II
8 Rombel
61,000,000
APBD II
21 Rombel
91,500,000
APBD II
41 Rombel
199,000,000
APBD II
25 Rombel
196,160,000
APBD II
21 Rombel
147,040,000
APBD II
CATATAN
II-196
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
mengajar di sekolah 69
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Bojonggede
SMKN 1 Bojonggede
70
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Ciomas
SMKN 1 Ciomas
71
Penunjang Kegiatan SMAN Nanggung
SMAN Nanggung
72
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Caringin
SMAN 1 Caringin
73
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cijeruk
SMAN 1 Cijeruk
74
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Leuwiliang
SMKN 1 Leuwiliang
75
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunungsindur
SMKN 1 Gunungsindur
76
Penunjang Kegiatan SMAN 2 GUNUNGPUTRI
SMAN 2 GUNUNGPUTRI
77
Sosialisasi dan Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 SMA/SMK
Kabupaten Bogor
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar disekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar disekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan mengajar di sekolah Jumlah peserta implementasi
belajar
27 Rombel
139,000,000
APBD II
belajar
12 Rombel
141,160,000
APBD II
belajar
6 Rombel
69,040,000
APBD II
belajar
13 Rombel
77,160,000
APBD II
belajar
5 Rombel
77,160,000
APBD II
belajar
8 Rombel
112,880,000
APBD II
belajar
8 Rombel
112,040,000
APBD II
belajar
16 Rombel
60,000,000
APBD II
500,000,000
APBD II
160 Sekolah
CATATAN
II-197
NO VII
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
Program Pendidikan Non Formal
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
11,996,645,000
1
Keaksaraan Fungsional (KF)
Dinas Pendidikan
2
Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Kelompok Belajar Paket A, B dan Paket C
Dinas Pendidikan
3
Lomba Keteladanan PLS
Dinas Pendidikan
4
Hari Aksara Internasional (HAI)
Dinas Pendidikan
5
Kejar Paket A Setara SD Kelas 6
Dinas Pendidikan
6
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 7
Dinas Pendidikan
7
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 8
Dinas Pendidikan
Angka Melek Huruf (AMH) Jumlah masyarakat yang mengikuti program pemberantasan buta aksara Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2013 Jumlah Kelompok Belajar, Tutor dan WB peserta lomba 'PLS Berprestasi' di tingkat Kabupaten Bogor Jumlah Peserta Acara Peringatan Hari Aksara Internasional Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SD Kelas 6 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Kelas 7 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pendidikan formal setara SMP Kelas 8
97,90% 2770 Warga Belajar
997,200,000
APBD II
9.900 Warga Belajar
160,000,000
APBD II
89,445,000
APBD II
40 Kecamatan
150,000,000
APBD II
1.000 Warga Belajar
300,000,000
APBD II
4.000 Warga Belajar
2,200,000,000
APBD II
3.500 Warga Belajar
2,000,000,000
APBD II
58 Lembaga dan 42 Tutor
CATATAN
II-198
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
8
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 9
Dinas Pendidikan
9
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 10
Dinas Pendidikan
10
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 11
Dinas Pendidikan
11
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 12
Dinas Pendidikan
12
Fasilitasi Pelaksanaan Paket C Kejuruan setara SMK
Dinas Pendidikan
13
Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Dinas Pendidikan
Jumlah TBM di Kabupaten Bogor
14
Jambore PAUDNI
Dinas Pendidikan
Jumlah peserta Jambore PAUDNI
15
Gebyar prestasi Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Lomba Pendidikan Kesetaraan
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pendidikan formal setara SMP Kelas 9 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 10 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 11 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 12 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal Paket C Kejuruan Setara SMK Kelas 1 dan 2
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
2.200 Warga Belajar
1,250,000,000
APBD II
2.400 Warga Belajar
1,350,000,000
APBD II
2.000 Warga Belajar
1,100,000,000
APBD II
2 000 Warga Belajar
1,100,000,000
APBD II
250 Warga Belajar
300,000,000
APBD II
40 TBM
100,000,000
APBD II
84 Peserta
150,000,000
APBD II
2.000 Warga Belajar
150,000,000
APBD II
CATATAN
II-199
NO 16
VIII
PROGRAM/KEGIATAN Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
LOKASI Dinas Pendidikan
INDIKATOR KINERJA Jumlah WB yang mengikuti program keaksaraan usaha mandiri (KUM)
TARGET CAPAIAN 1200 peserta (120klp)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
KEBUTUHAN DANA 600,000,000
SUMBER DANA
CATATAN
APBD II
35,297,583,000 1.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 2. % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik 3. % SD yang memiliki 6 orang guru 4. % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran 5. % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 6. % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 7. % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% 8. % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan
55,94%
-
-
-
78,23%
-
-
-
97,40%
-
-
-
93,64%
-
-
-
96,71%
-
-
-
71,30%
-
-
-
93,64%
-
-
-
75,97%
-
-
-
II-200
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% 9. % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 10. % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
1
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Dinas Pendidikan
Jumlah guru yang mengikuti Sertifikasi
2
Seleksi Calon Kepala Sekolah
Dinas Pendidikan
Jumlah Calon Kepala Sekolah yang diseleksi
3
Penilaian Angka Kredit bagi Guru
Dinas Pendidikan
Jumlah guru yang dinilai Angka Kredit
4
Peningkatan insentif kesejahteraan guru Non PNS
Dinas pendidikan
Jumlah Pegawai yang menerima insentif kesejahteraan
5
Program Bermutu SD/SMP Tahun 2014
Dinas Pendidikan
Jumlah kelompok kerja kegiatan BERMUTU
6
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi SD,SMP,SMA dan SMK
7
Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi SMA/SMK
Jumlah peserta lomba sisiwa,guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi Dinas Pendidikan
Jumlah Guru SMA/SMK Bersertifikasi yang dinilai kinerjanya
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
CATATAN
74,48%
-
-
-
68,02%
-
-
-
12836 guru
173,643,000
APBD II
70 0rang
153,433,000
APBD II
58,357,000
APBD II
26,053,800,000
APBD II
4,997,600,000
APBD II
500 peserta
500,000,000
APBD II
536 Guru SMA dan SMK
200,000,000
APBD II
1446 guru 4 gr Kontrak, 91 GBDT, 3905 Guru Non PNS SD 273 kelompok kerja
II-201
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
8
Program Bermutu SMA/SMK Tahun 2014
Dinas pendidikan
Jumlah kelompok kerja kegiatan BERMUTU
9
Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi Dikdas
Dinas Pendidikan
Jumlah Guru TK/SD/SMP Bersertifikasi yang dinilai kinerjanya
10
Work Shop Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Peraga Laboratorium Dikdas
Dinas Pendidikan
Jumlah Pengelola Labor SD/SMP yang di latih
IX
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
Updating Profil Pendidikan
Dinas Pendidikan
Jumlah Profil dan Statistik Pendidikan TP. 2014/2015
2 dokumenn
2
Expo Pendidikan
Dinas Pendidikan
Terselenggaranya Pameran Pendidikan
1 Kegiatan
3
Dana Operasional Pengelolaan WEB DAPODIK Jardiknas
Dinas Pendidikan
Jumlah satuan Pendidikan yang Dilayani
3.217 sekolah
4
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 1 Kec. Cibinong
Kecamatan Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
5
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 2 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
6
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 3 Kec. Citeureup
7
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 4 Kec. Sukaraja
27 kelompok kerja
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
2,500,000,000
APBD II
1657 orang Guru TK/SD/SMP Bersertifikasi th 2012
260,750,000
APBD II
120 Labor di Sekolah
400,000,000
APBD II
3,055,214,000 262,000,000
APBD II
85,000,000
APBD II
130,000,000
APBD II
14 Jenis
45,600,000
APBD II
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
Kec. Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
45,600,000
APBD II
Kec. Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis
45,600,000
APBD II
CATATAN
II-202
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
8
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 5 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
9
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 6 Kec. Jonggol
Kec. Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
APBD II
10
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 7 Kec. Cileungsi
Kec. Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,610,000
APBD II
11
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 8 Kec. Cariu
Kecamatan Cariu
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
APBD II
12
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 9 Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
APBD II
13
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 10 Kec. Parung
Kecamatan Parung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
14
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 11 Kec. Gunung Sindur
Kec. Gunung Sindur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
APBD II
15
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 12 Kec. Kemang
Kec. Kemang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
16
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 13 Kec. Bojonggede
Kec. Bojonggede
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
10 Jenis
45,600,000
APBD II
17
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 14 Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
APBD II
CATATAN
II-203
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
18
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 15 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
19
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 16 Kec. Cibungbulang
Kec. Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
20
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 17 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,780,000
APBD II
21
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 18 Kec. Rumpin
Kec. Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
APBD II
22
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 19 Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
APBD II
23
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 20 Kec. Parungpanjang
Kec. Parungpanjang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
15 Jenis
68,640,000
APBD II
24
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 21 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
APBD II
25
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 22 Kec. Cigudeg
Kec. Cigudeg
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
APBD II
26
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 23 Kec. Tenjo
Kec. Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
APBD II
27
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 24 Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
CATATAN
II-204
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
28
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 25 Kec. Cisarua
Kec. Cisarua
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
29
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 26 Kec. Megamendung
Kec. Megamendung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,380,000
APBD II
30
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 27 Kec. Caringin
Kec. Caringin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
31
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 28 Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,560,000
APBD II
32
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 29 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
33
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 30 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis
51,360,000
APBD II
34
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 31 Kec. TAMANSARI
Kec. Tamansari
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
35
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 32 Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
APBD II
36
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 33 Kec. Ciseeng
Kec. Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
37
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 34 Kec. Rancabungur
Kec. Rancabungur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,360,000
APBD II
CATATAN
II-205
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER DANA
38
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 35 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
APBD II
39
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 36 Kec. Tanjungsari
Kecamatan Tanjungsari
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
68,640,000
APBD II
40
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 37 Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis
45,600,000
APBD II
41
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 38 Kec. Cigombong
Kecamatan Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
51,560,000
APBD II
42
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 39 Kec. Leuwisadeng
Kecamatan Lewisadeng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis
61,680,000
APBD II
43
Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 40 Kec. Tenjolaya
Kec. Tenjolaya
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis
51,360,000
APBD II
44
Penunjang Kegiatan UPT SKB Cibinong
UPT SKB
Jumlah Kebutuhan Operasional UPT SKB
17 Jenis
125,909,000
APBD II
45
Penunjang Kegiatan TK Negeri Cibinong
TK Negeri Cibinong
46,305,000
APBD II
46
Perbub Tentang Pendidikan
Dinas Pendidikan
2 Dokumen
102,500,000
APBD II
47
Penunjang Operasional Satuan Petugas ( SATGAS ) Pelajar Kabupaten Bogor
Dinas Pendidikan
1 Dokumen
70,250,000
APBD II
Jumlah kebutuhan operasional TK Pembina Cibinong, Tersusunnya Rancangan Perbup Jumlah Dokumen Pasca UN dan Hasil kelulusan UN SMP/Mts dan SMA/SMK/MA
12 Jenis serta 3 Jenis alat peraga /pembelajaran
CATATAN
II-206
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Selama periode Januari – Juni 2013, Dinas Pendidikan telah melaksanakan inventarisasi terhadap data usulan kegiatan yang dadang dari masyarakat atau stakeholder kependidikan. Usulan tersebut
diperoleh,
selain
melalui
forum
musrenbang
tingkat
Kecamatan dan Kabupaten, juga dari usulan yang disampaikan langsung oleh unsur satuan pendidikan dan para kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan (UPTP) dari 40 Kecamatan. Dari hasil kajian terhadap data usulan kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 katagori kelompok kegiatan : (1) kelompok kegiatan fisik, (2) kegiatan non fisik. Kelompok kegiatan fisik terdiri dari kegiatan rehabilitasi gedung, pembangunan USB dan RKB, pembangunan
perpustakaan,
pembangunan
KM/WC
sekolah,
turaf/penahan tebing, pengadaan lahan, mebeulair dan alat-alat bantu pembelajaran. Kelompok non fisik berupa permohonan bantuan dana
operasional
lembaga
PAUD
dan
kegiatan
peningkatan
kompetensi PTK. Dari sisi jenis kegiatan terdapat relevansi antara kegiatan yang diusulkan masyarakat
dengan isu penting penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dalam 4 Tahun terakhir, yaitu tuntutan pemenuhan SPM pendidikan dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu, sebagian besar usulan masyarakat tersebut sudah terakomodasi dalam rumusan kebutuhan program kegiatan di Tahun 2014. Rekapitulasi usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan sektor pendidikan untuk Tahun 2014 dapat dilihat pada table 2.5 sebagaimana terdapat dalam
II-207
TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014 NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
I
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. APK PAUD
1
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Tersebar di 40 Kec
2
Pembinaan Percontohan POS PAUD
Tersebar di 40 Kec
1
Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penilik PAUD. Lomba Kreatifitas Pendidik Paud Insentif Pendidik Paud Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Penilik Paud) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN
2
Rehabilitasi SDN
3
Pengadaan Meubelair SDN
Tersebar di 40 Kec
4
Perluasan lahan/tanah SDN
Tersebar di 40 Kec
5 6 7 8
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Rehabilitasi SMPN Pengadaan Meubelair SMP Perluasan Lahan SMPN
3 4 5 6 II
Tersebar di 40 Kec Tersebar di 40 Kec Tersebar di 40 Kec Tersebar di 40 Kec
Tersebar di 40 Kec Tersebar di beberapa Kec
Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar
di di di di
beberapa beberapa beberapa beberapa
Kec Kec Kec Kec
BERASARAN/ VOLUME 30
%
Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah penyelenggaraan POS PAUD Holistik Integratif Jumlah tenaga pendidik dan penilik PAUD yang dibina Jumlah Peserta Kreatifitas Pendidik Paud Jumlah Pendidik Paud Yang mendapat Insentif Jumlah Penilik Paud yang Mengikuti Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi 1. APK SD/MI 2. APM SD/MI Terbangunnya ruang kelas baru SD
116 108 856
% % RK
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
817
RK
1,478
RK
28,000
M2
115 221 253 47,258
RK RK RK M2
Terpenuhinya kebutuhan mebelair SD Tersedianya lahan/tanah untuk penambahan RKB SD Terbangunnya ruang kelas baru SMP Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Terpenuhinya kebutuhan mebelair SMP Bertambahnya lahan/tanah untuk
215
Kelompok
11
Kelompok
250
Orang
160 500
Orang Orang
50
Orang
CATATAN
II-208
NO 9 10 11 12 13 14 15 16 III
PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan UGB/USB SMP Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN Pembangunan WC Murid SMPN Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap di Daerah Terpencil Penyelenggaraan SMP Terbuka Pengadaan Buku Raport Siswa SMP Kelas VII Tahun Ajaran 2014/2015
LOKASI Tersebar di beberapa Kec Tersebar di beberapa Kec
pembangunan RKB SMP Terbangunnya UGB/USB SMP Terbangunan Ruang Perpustakaan SMP
Tersebar di beberapa Kec
Jumlah ruang kantor SMP yang direhabilitasi
Tersebar di beberapa Kec Tersebar di beberapa Kec
Jumlah WC Murid SMP yang dibangun Jumlah Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh
Tersebar di beberapa Kec Tersebar di beberapa Kec Tersebar di 40 Kec
Program Pendidikan Menengah
BERASARAN/ VOLUME 4 45 1,280
Unit Unit M2
115 14
Unit Sekolah
Jumlah Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap
15
Sekolah
Jumlah penyelenggaraan SMP Terbuka
31
SMP
Jumlah pengadaan buku raport kelas 1 SD
80,000
Buku
1. APK SMA/MA/SMK
54
%
Tersebar di 40 Kec
Terbangunnya ruang kelas baru SMA
58
RK
Tersebar di 40 Kec Tersebar di 40 Kec
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Bertambahnya lahan/tanah untuk pembangunan RKB SMA Terbangunnya UGB/USB SMA Jumlah Pengadaan buku raport kelas 1 SMK Jumlah siswa SMA terbuka yang tersebar di 8 TKB Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan
111 254
RK RK
5,238
M2
2 3
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN/SMKN Rehabilitasi SMAN/SMKN Pengadaan Meubelair SMAN/SMKN
4
Pengadaan Lahan SMAN/SMKN
Tersebar di beberapa Kec
5 6
Pembangunan UGB/USB SMAN/SMKN Pengadaan Buku Raport Kls I SMK
Tersebar di beberapa Kec Tersebar di 40 Kec
7
Penyelenggaraan SMA Terbuka
Tersebar di 40 Kec
8
Beasiswa Miskin SMA
Tersebar di 40 Kec
IV
Program Pendidikan Non Formal
1
INDIKATOR KINERJA
Angka Melek Huruf (AMH)
3 45,750
UGB exsemplar
800
Siswa
2,400
Siswa
98
%
CATATAN
II-209
NO
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
1
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B, C dan Paket C Kejuruan
2
Kejar Paket A Setara SD Kelas 6
Tersebar di 40 Kec
3
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 7
Tersebar di 40 Kec
4
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 8
Tersebar di 40 Kec
5
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 9
Tersebar di 40 Kec
6
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 10
Tersebar di 40 Kec
7
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 11
Tersebar di 40 Kec
8
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 12
Tersebar di 40 Kec
9
Fasilitasi Pelaksanaan Paket C KejuruanSetara SMK
Tersebar di 40 Kec
10
Pendidikan Keterampilan (Life Skill)
Tersebar di 40 Kec
11
Keaksaraan Fungsional (KF)
Tersebar di 40 Kec
12
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
Tersebar di 40 Kec
13
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan insentif kesejahteraan guru Non PNS
Tersebar di 40 Kec
V 1
Kabupaten Bogor
Tersebar di 40 Kec
INDIKATOR KINERJA Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2013 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SD Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal Setara SMK Jumlah Warga Belajar yang mengikuti program keterampilan Jumlah masyarakat yang mengikuti program pemberantasan buta aksara Jumlah masyarakat yang mengikuti program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Jumlah TBM yang diselenggarakan
Jumlah guru yang mendapatkan insentif kesejahteraan
BERASARAN/ VOLUME 9,900
Siswa
1,000
Siswa
4,000
Siswa
3,500
Siswa
2,200
Siswa
2,400
Siswa
2,000
Siswa
2,000
Siswa
250
Siswa
2,000
WB
2,770
WB
6,000
WB
40
10,739
TBM
Orang
CATATAN
II-210
2.6. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam
3 Tahun terakhir
dapat dilihat dari 2 parameter, yaitu; (1) berdasarkan tingkat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagimana ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 23/2013; (2) berdasarkan indikator kinerja kunci sebagimana ditetapkan dalam PP Nomor 6/2008. Untuk indikator SPM ditetapkan 10 indikator yang dapat diukur yaitu: (1) % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa; (2) % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa; (3) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel; (4) % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel; (5) % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap; (6) % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang; (7) % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi; (8) % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik; (9) % SD yang memiliki 6 orang guru; (10) % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran; (11) % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4; (12) % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; (13) % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%; (14) % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4
dan telah
memiliki
SD
sertifikat
pendidik
≥
35%;
(15)
%
Kepala
yang
berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik; (16) % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik. Tingkat capaian
SPM Tahun 2012 dan perkiraan realisasi
Tahun 2013 menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) Terdapat 4 (empat) indikator realisasi capaian pada tahun 2012 melebihi target, yaitu: (a) % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target 61,88% realisasi 67,51%, (b) % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang, dari target 80,14% realisasi 83,67%, (c) % SD yang memiliki 6 orang guru, dari target 94,74% realisasi 97,40%, dan (d) % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, dari target 75,13% realisasi 80,82%;
II-211
2) Sementara ada 12 (dua belas) indikator yang capainnya di bawah target, yaitu: (a) % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa, (b) % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa, (c) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, (d) % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, (e) % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, (f) % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik, (g) % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, (h) % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4, (i) % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%, (j) % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%, (k) % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, (l) % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik. Untuk realisasi capaian IKK, dari 31 indikator terdapat 14 yang sesuai bahkan melebihi target di 2012, yaitu: (1) angka rata-rata lama sekolah,
(2)
angka
partisipasi
murni
SMP/MTs/PB,
(3)
angka
partisipasi murni SMA/MA/SMK/PC, (4) angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 16-18, (5) rasio guru SD-MI/murid, (6) rasio guru SMP-MTs/murid, (7) angka partisipasi pendidikan anak usia dini, (8) angka putus sekolah SMP/MTs, (9) angka lulusan SD/MI, (10) angka lulusan SMP/MTs, (11) angka lulusan SMA/MA/SMK, (12) angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, (13) angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, (14) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4. Capaian ke-empat belas indikator tersebut berkisar antara 100,44% sampai 137,50%. Rincian
capaian
indikator
SPM
penyelenggaraan pelayanan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 di atas.
dan
IKK
sebagai
hasil
dalam dua tahun terahir
III-1
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN 3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Kebijakan nasional sektor pendidikan, berdasarkan Renstra Kemendiknas 2010–2015 sebagai mana tertuang dalam lampiran Kemendiknas
Nomor114
Tahun
2010
tentang
Perubahan
atas
Permendiknas Nomor 44 Tahun 2010 tentang Renstra Kemendiknas Tahun
2010-2014,
disebutkan
bahwa
kebijakan
pembangunan
pendidikan Tahun ke 4 masih diarahkan pada upaya pencapaian sasaran strategis dari setiap tujuan strategis yang telah ditetapkan yaitu, antara lain, pencapaian pemerataan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendas dan Dikmen. Penetapan
sasaran kebijakan
tersebut
dalam rangka
merealisasikan misi 5-K, yaitu: ( 1) Meningkatkan ketersediaan layanan
pendidikan,
(2)
Perlunya
keterjangkauan
layanan,(3)
Meningkatkan kualitas layanan, (4) Mewujudkan kesetaraan dalam perolehan layanan dan (5)
Menjamin kepastian perolehan layanan
pendidikan. Hasil identifikasi terhadap kebijakan Nasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan nasional bidang pendidikan masih terfokus pada: (1) Upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan, (2) Upaya peningkatan mutu PTK melalui
peningkatan
kualifikasi
dan
sertifikasi
guru,
(3)
Pengembangan sistem pembelajaran, (4) Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK bidang pendidikan dan 5 Reformasi birokrasi. Penjabaran focus kebijakan nasional selanjutnya dapat dilihat pada table 3.1 sebagaimana terlampir. Pada
tingkat
Propinsi,
kebijakan
pembangunan
bidang
pendidikan pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan
nasional.
Dari
hasil
musyawarah
perencanaan
pembangunan tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilksanaan awal Tahun 2013
ditetapkan sasaran pokok pembangunan pendidikan
terfokus pada upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, atau belakangan dikenal dengan pendidikan menengah Universal. Kebijakan operasional pencapaian sasaran diarahkan pada perluasan
III-2
akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas managemen pendidikan. Pada Tahun anggaran berjalan (2013) dan rencana kerja 2014, kebijakan umum anggaran propinsi Jabar
terkait pembangunan
pendidikan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapain IPM. Program strategi peningkatan Indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen IPM dilakukan melalui perluasan daya tampung dalam bentuk pembangunan RKB, penguatan layanan sekolah alternatif, penyediaan
dana
operasional
satuan
pendidikan,
intensifikasi
pendidikan KF dan kesetaraan, serta kegiatan pendukung yang dapat mengakselerasi pembentuk
peningkatan
Indeks
AMH
Pendidikan
(IP).
dan
RLS;
Beberapa
dua
komponen
poin
kebijakan
Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat bidang pendidikan tertuang dalam table 3.1.
III-3
TABEL 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor
No
Kebijakan Nasional / Provinsi
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 1 2 3 4 5 6 7 8
NASIONAL Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa Penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik Peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusannya Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Percepatan pencapaian SPM pada tingkat Kab/Kota dan satuan pendidikan PROVINSI Menuntaskan Jabar Bebas Buta Aksara Mewujudkan Jabar Bebas Biaya Pendidikan Dasar Dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun Mewujudkan Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah Dalam Rangka Pelaksanaan Wajar Dua Belas Tahun di Seluruh Kabupaten/Kota Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Meningkatkan Kompetensi dan Kessejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan
Sumber
Renstra Kemdiknas 2010-2014
RKPD Provinsi Jawa Barat 2014
Ket.
III-4
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten Bogor sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendiknas, hasil musrenbang 2014 tingkat Provinsi Jabar dan dokumen RKPD Kabupaten Bogor 2014, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pendidikan untuk Tahun anggaran 2014 masih sama dengan rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra 2008-2013, yaitu sebagai berikut : 1. Tujuan Tujuan rencana kerja tahun anggaran 2014 adalah: 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD; 2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan Pendidikan Dasar yang merata dan berkualitas; 3) Tersedia dan terjangkaunya Pendidikan Menengah yang merata dan berkualitas; 4) Tersedianya layanan pendidikan non
formal
dalam
bentuk
Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional bagi warga yang tidak terjaring Pendidikan Formal dan masih buta aksara; 5) Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia; 6) Meningkatnya kapasitas
dan
akuntabilitas
pelaksanaan
fungsi manajerial pada institusi kependidikan 2. Sasaran Sasaran rencana kerja pada tahun anggaran 2014 adalah : 1) Meningkatnya perluasan akses dan Pemerataan PAUD yang berkualitas; 2) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Dasar yang berkualitas; 3) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Menengah yang berkualitas; 4) Meningkatnya kontribusi dan peran Pendidikan Nonformal (PNF) dalam menunjang sukses Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah serta pemberantasan buta aksara;
III-5
5) Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang Pendidikan; 6) Terwujudnya
tata
kelola
kelembagaan
yang
efektif
dan
akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik Dinas Pendidikan. 3.3.
Program dan Kegiatan Dari hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, setelah mempertimbangkan arahan prioritas program dan hasil analisis terhadap rancangan awal RKBD serta hasil penelaahan terhadap kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Pembanguna Pendidikan di Tahun 2014, serta potensi kemampuan anggaran yang berasal dari APBD murni, maka jumlah anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah program ada 9 dengan total kegiatan 363 (beberapa judul ada yang masih dikelompokan); 2. Total
anggaran
Rp.
460.147.836.325
M,
bersumber
dari
tigasumber anggaran dengan besaran masing-masing sebagai berikut: APBD II 200.000.000.000, APBD II Rp. 78.205.872.800, APBN Rp. 157.754505950 3. Rekapitulasi jumlah program, kegiatan, dang anggaran adalah sebagai berikut:
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
JUMLAH KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
15
2.532.027.245
10
878.350.000
8
1.334.746.600
10
3.542.377.300
141
309.534.481.700
85 20
52.760.881.580 15.858.309.500
26
70.197.416.300
III-6
9
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan JUMLAH
48 363
3.509.246.100 460.147.836.325
Selanjutnya rincian rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2014 dan prakiraan maju Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut:
III-7
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Bogor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
PENDIDIKAN
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
435,960,378,750 Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening sarana komunikasi, air dan listrik
Disdik
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional
Disdik
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah luas layanan kebersihan kantor
Disdik
4
Penyediaan alat tulis
Jumlah Kebutuhan
Disdik
5 rekening jaringan telepon, 2 rekening saluran PDAM, 3 rekening jaringan listrik 7 kendaraan roda empat dan 45 kendaraan roda dua
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
157,754,505,950
78,205,872,800
200,000,000,000
460,147,836,325
2,301,842,950
2,532,027,245
-
2,301,842,950
-
5 rekening jaringan telepon, 2 rekening saluran PDAM, 3 rekening jaringan listrik 7 kendaraan roda empat dan 45 kendaraan roda dua
400,000,000
-
-
400,000,000
440,000,000
11,000,000
-
-
11,000,000
3.289 m2
125,000,000
-
-
125,000,000
3.289 m2
137,500,000
43 ATK
300,000,000
-
-
300,000,000
43 ATK
330,000,000
12,100,000
III-8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Disdik
10 Jenis Cetakan
Jumlah kebutuhan alat listrik
Disdik
19 Jenis alat listrik
Jumlah Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Disdik
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Jumlah Kebutuhan bahan logistik kantor
Disdik
9
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu dinas
Disdik
10
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
Disdik
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah pembayaran honor guru bantu eks BEP dan tenaga honorer dinas
Disdik
6
7
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
alat tulis kantor Jumlah Kebutuhan barang cetakan
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
75 Buku kedinasan, 7 jenis koran/tabloid 2 tabung gas elpiji, 4 tabung pemadam, dan 3 item peralatan kebersihan Rapat 680 orang, 60 orang tamu 3 Orang Gol IV,12 orang Gol III, 2 orang Gol II, 1 orang tenaga honorer 1 Tenaga Honor Kab & 4 Guru Honor
110,000,000
-
-
110,000,000
10 Jenis Cetakan
121,000,000
50,000,000
-
-
50,000,000
19 Jenis alat listrik
55,000,000
50,000,000
-
-
50,000,000
42,000,000
-
-
42,000,000
364,094,500
-
-
364,094,500
500,000,000
-
-
500,000,000
80,000,000
-
-
80,000,000
75 Buku kedinasan, 7 jenis koran/tabloid 2 tabung gas elpiji, 4 tabung pemadam, dan 3 item peralatan kebersihan Rapat 680 orang, 60 orang tamu 3 Orang Gol IV,12 orang Gol III, 2 orang Gol II, 1 orang tenaga honorer 1 Tenaga Honor Kab & 4 Guru Honor
55,000,000
46,200,000
400,503,950
550,000,000
88,000,000
III-9
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah penataan dokumen dan arsip dinas pendidikan
Lokasi
Disdik
13
Penyediaan pelayanan administrasi barang
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
Disdik
14
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah pengelolaan administrasi barang di SKPD
Disdik
15
Pertelaan Arsip Dinas Pendidikan
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah petugas piket keamanan kantor Terwujudnya Kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Kerja Aparatur Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan meubelair kantor
1 2
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan meubelair
Disdik
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 1 Sekretariat dan 4 Bidang Jumlah analisa kebutuhan pegawai, data pegawai, sistem pegawai dan pemutakhiran data pegawai Tanah 5.060 M2, Bangunan 2.560 M2, 55 unit Asset bergerak 10 Petugas Piket 100%
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
31,212,000
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
-
APBD II
-
31,212,000
23,000,000
-
-
23,000,000
105,536,450
-
-
105,536,450
110,000,000
-
-
110,000,000
18,798,500,000
18,000,000,000
-
Target Capaian Kinerja
1 Sekretariat dan 4 Bidang Jumlah analisa kebutuhan pegawai, data pegawai, sistem pegawai dan pemutakhiran data pegawai Tanah 5.060 M2, Bangunan 2.560 M2, 55 unit Asset bergerak 10 Petugas Piket
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
34,333,200
25,300,000
116,090,095
121,000,000
798,500,000
100%
878,350,000
Disdik
rak arsip 21, AC 6 unit
89,500,000
-
-
89,500,000
rak arsip 21, AC 6 unit
98,450,000
Disdik
5 buah kursi sice
82,500,000
-
-
82,500,000
5 buah kursi sice
90,750,000
III-10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 4 unit komputer, 6 unit printer,6 unit notebook, 2 unit UPS, 2 mesin penghancur, 3 Kamera 46 jenis penggantian bahan bangunan dan Pemeliharaan taman, upah kerja untuk 12 orang dan penggantian paving blok
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBN
APBD I
3
Pengadaan peralatan kantor
Jumlahpengadaan peralatan gedung kantor
Disdik
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan
Disdik
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Disdik
10 Motor, 6 Mobil
6
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
Disdik
12 jenis pemeliharaan komputer, 15 Ac,
30,000,000
-
7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Disdik
150 meja, 120 Kursi
12,000,000
8
Pemeliharaan rutin/berkala
Disdik
5 item
30,000,000
jumlah peralatan kantor dinas pendidikan yang dipelihara Jumlah Meubelair kantor dinas pendidikan yang dipelihara Jumlah peralatan kantor dinas
Catatan Penting
Sumber Dana APBD II
Target Capaian Kinerja 4 unit komputer, 6 unit printer,6 unit notebook, 2 unit UPS, 2 mesin penghancur, 3 Kamera 46 jenis penggantian bahan bangunan dan Pemeliharaan taman, upah kerja untuk 12 orang dan penggantian paving blok
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
170,000,000
-
-
170,000,000
187,000,000
64,500,000
-
-
64,500,000
70,000,000
-
-
70,000,000
10 Motor, 6 Mobil
77,000,000
-
30,000,000
12 jenis pemeliharaan komputer, 15 Ac,
33,000,000
-
-
12,000,000
150 meja, 120 Kursi
13,200,000
-
-
30,000,000
5 item
33,000,000
70,950,000
III-11
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
9
10
III
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
jaringan komputerisasi Pengadaan Peralatan Asrama UPT SKB
pendidikan yang dipelihara Jumlah pengadaan peralatan asrama UPT SKB
Pembangunan Gedung Baru Disdik
Jumlah Gedung Aula Dinas Pendidikan yang direhap
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Lokasi
Disdik
5 set
Disdik
2,000 M2
Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen laporan realisasi capaian kinerja dan keuangan SKPD 2014 Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiatan dinas pendidikan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pendidikan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
100%
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
250,000,000
18,000,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
-
APBD II
-
18,000,000,000
-
-
1,213,406,000
250,000,000
-
-
Target Capaian Kinerja
5 set
2,000 M2
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
275,000,000
-
,213,406,000
100%
,334,746,600
3 jenis
256,575,000
Disdik
3 jenis
233,250,000
-
-
233,250,000
Disdik
5 Dokumen
80,000,000
-
-
80,000,000
5 Dokumen
88,000,000
Disdik
7 Dokumen
53,000,000
-
-
53,000,000
7 Dokumen
58,300,000
III-12
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah dokumen RKA dan DPA tahun 2014 serta RKA dan DPA perubahan tahun 2014 Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiatan dinas pendidikan tahun 2014 Jumlah Dokumen Renja Dinas Pendidikan Tahun 2015
4
Penyusunan perencanaan anggaran
5
Penatausahaan Keuangan SKPD
6
Penyusunan RENJA
7
Monev dan pelaporan kegiatan pada Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen Laporan Program/Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2014
8
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah publikasi kinerja SKPD
IV
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. APK PAUD
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Disdik
4 Dokumen
245,000,000
-
-
245,000,000
4 Dokumen
269,500,000
Disdik
4 Dokumen
289,406,000
-
-
289,406,000
4 Dokumen
318,346,600
Disdik
1 Dokumen
80,000,000
-
-
80,000,000
1 Dokumen
88,000,000
Disdik
1 Dokumen
129,750,000
-
-
129,750,000
1 Dokumen
142,725,000
Disdik
9 kali media cetak dan 3 kali media elektronik
103,000,000
9 kali media cetak dan 3 kali media elektronik
113,300,000
30.41%
103,000,000
3,220,343,000
-
10,000,000
-
30,000,000
,480,343,000
,542,377,300
III-13
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1,200,000,000
APBN
APBD I
1
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia dini di 40 Kecamatan
Tersebar di 40 Kec
215 Kelompok
2
Pembinaan Percontohan POS PAUD
Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pos PAUD Holistik Integratif
Tersebar di 40 Kec
11 Kelompok
54,188,000
-
Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional
Disdik
1300 Anak paud tersebar di 40 Kecamatan
126,155,000
Jumlah Tenaga Pendidik dan Penilik PAUD yang Dibina
Tersebar di 40 Kec
300 Pendidik PAUD Tersebar di 40 Kec.
Jumlah Peserta workshop
Tersebar di 40 Kec
3
4
5
Festifal dan lomba kreatifitas anak PAUD nonformal dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penilik PAUD. Workshop manajemen Pengelolaan PAUD
6
Lomba Kreatifitas Pendidik Paud
7
Insentif Pendidik Paud
Jumlah Peserta Kreatifitas Pendidik Paud Jumlah Pendidik Paud Yang mendapat Insentif
Catatan Penting
Sumber Dana
100,000,000
APBD II
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1,000,000,000
215 Kelompok
1,320,000,000
-
54,188,000
11 Kelompok
59,606,800
-
-
126,155,000
1300 Anak paud tersebar di 40 Kecamatan
138,770,500
300,000,000
-
-
300,000,000
300 Pendidik PAUD Tersebar di 40 Kec.
330,000,000
120 Orang
100,000,000
-
100,000,000
-
120 Orang
110,000,000
Tersebar di 40 Kec
160 Orang
130,000,000
-
130,000,000
-
160 Orang
143,000,000
Tersebar di 40 Kec
500 Orang
1,000,000,000
500,000,000
-
500 Orang
1,100,000,000
500,000,000
100,000,000
Target Capaian Kinerja
III-14
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
8
9
10
V
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Workshop Manajemen Pengelolaan Gugugus Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Penilik Paud) Workshop Manajemen Kepenilikan Paud Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Jumlah PKG yang Mengikuti Workshop
Tersebar di 40 Kec
40 PKG
110,000,000
110,000,000
-
-
40 PKG
121,000,000
Jumlah Penilik Paud yang Mengikuti Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi
Tersebar di 40 Kec
50 Orang
100,000,000
100,000,000
-
-
50 Orang
110,000,000
Jumlah Peserta Workshop Kepenilikan Paud
Tersebar di 40 Kec
50 Orang
100,000,000
-
50 Orang
110,000,000
-
100,000,000
281,174,157,000
109,908,492,500
56,105,000,000
115,160,664,500
309,534,481,700
1.
APM SD/MI/PA
-
108,05
-
-
-
-
-
107,95
-
2.
APM SMP/MTs/PB
-
84,05
-
-
-
-
-
84,15
-
3.
APK SD/MI/PA
-
112,30
-
-
-
-
-
108,31
-
4.
APK SMP/MTs/PB
-
99,75
-
-
-
-
-
99,80
-
5.
APS terhadap penduduk usia 7-12 tahun APS terhadap penduduk usia 1315 tahun Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun
-
1.098,62
-
-
-
-
-
1.096,65
-
-
905,56
-
-
-
-
-
909,69
-
-
44,81
-
-
-
-
-
44,81
-
6. 7.
III-15
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
8.
9. 10. 11. 12. 13.
Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 1315 tahun Rasio guru SD/MI terhadap murid Rasio guru SMP/MTs terhadap murid Rasio guru SDMI/kelas Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik
14.
Angka putus SD/MI
15.
Angka putus SMP/MTs Angka lulusan SD/MI Angka lulusan SMP/MTs AM dari SD/MI ke SMP/MTs % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang
16. 17. 18. 19. 20. 21.
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
-
34,02
-
Lokasi
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
-
-
-
-
-
34,37
-
27,34
-
-
-
-
-
27,45
-
-
19,28
-
-
-
-
-
18,57
-
-
1,09
-
-
-
-
-
1,08
-
-
91,74
-
-
-
-
-
93,62
-
-
96,09
-
-
-
-
-
97,08
-
-
0,234
-
-
-
-
-
0,225
-
-
0,870
-
-
-
-
-
0,851
-
-
99,23
-
-
-
-
-
99,25
-
-
97,00
-
-
-
-
-
97,10
-
-
92,99
-
-
-
-
-
93,24
-
-
83,45
-
-
-
-
-
83,47
-
-
76,23
-
-
-
-
-
76,32
-
-
91,87
-
-
-
-
-
91,88
-
III-16
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3
Pengadaan Meubelair SDN
4 5
Perluasan lahan/tanah SDN Pembangunan
-
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
-
-
-
-
-
64,04
-
95,16
-
-
-
-
-
95,33
-
-
81,87
-
-
-
-
-
82,46
-
-
87,15
-
-
-
-
-
87,72
-
Terbangunnya ruang kelas baru SD
Tersebar di 40 Kec
856 RK
107,091,200,000
66,381,502,500
20,000,000,000
20,709,697,500
856 RK
117,800,320,000
Jumlah SDN yang direhab Terpenuhinya kebutuhan mebelair SD Jumlah luas lahan yang dibebaskan Terbangunnya ruang
Tersebar di 40 Kec
817 RK
58,735,440,000
58,735,440,000
817 RK
64,608,984,000
Tersebar di 40 Kec
1478 RK
14,927,800,000
4,170,800,000
5,757,000,000
1478 RK
16,420,580,000
7,000,000,000
4,250,000,000
28,000 M2
7,700,000,000
16,128,000,000
8,128,000,000
115 RK
17,740,800,000
25.
Rehabilitasi SDN
63,38
Target Capaian Kinerja
APBD II
24.
2
-
Lokasi
Catatan Penting
Sumber Dana APBD I
23.
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBN
22.
1
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi
Tersebar di 40 Kec Tersebar di
28,000 M2 115 RK
-
5,000,000,000 2,000,000,000
750,000,000 -
III-17
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Ruang Kelas Baru SMPN
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBN
APBD I
kelas baru SMP
beberapa Kec
Jumlah SMPN yang direhab
Tersebar di beberapa Kec
221 RK
21,669,400,000
11,669,400,000
Tersebar di beberapa Kec
253 RK
3,209,290,000
1,584,290,000
Tersebar di beberapa Kec
47,258 M2
11,814,500,000
6,814,500,000
APBD II
Rehabilitasi SMPN
7
Pengadaan Meubelair SMP
8
Perluasan Lahan SMPN
9
Pembangunan UGB/USB SMP
Terbangunnya UGB/USB SMP
Tersebar di beberapa Kec
4 Unit
8,000,000,000
10
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN
Terbangunan Ruang Perpustakaan SMP
Tersebar di beberapa Kec
45 Unit
8,550,000,000
4,550,000,000
11
Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN
Jumlah Kantor yang akan di rehab
Tersebar di beberapa Kec
1,280 M2
2,560,000,000
1,360,000,000
600,000,000
12
Pembangunan WC Murid SMPN
Jumlah WC Murid SMP yang dibangun
Tersebar di beberapa Kec
115 Unit
1,380,000,000
1,000,000,000
380,000,000
Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
Disdik
234 KKG
-
-
Jumlah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP
Disdik
60 MGMP
-
-
13
14
Fasilitasi Implementasi Lesson Study KKG SD Fasilitasi Implementasi Lesson Study MGMP
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8,000,000,000
6
Jumlah Pengadaan Meubeler Tingkat SMP Bertambahnya lahan/tanah untuk pembangunan RKB SMP
Catatan Penting
Sumber Dana
-
221 RK
23,836,340,000
253 RK
3,530,219,000
47,258 M2
12,995,950,000
4 Unit
8,800,000,000
45 Unit
9,405,000,000
1,280 M2
2,816,000,000
-
115 Unit
1,518,000,000
-
-
234 KKG
-
-
-
60 MGMP
-
10,000,000,000 1,000,000,000
5,000,000,000 -
4,000,000,000
625,000,000
-
8,000,000,000
-
600,000,000
III-18
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMP
15
16
17
18
19
20
21
Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SD Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SMP Workshop Program Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SD Workshop Program Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMP Fasilitasi Implementasi Program Induksi Guru SD Fasilitasi Implementasi Program Induksi Guru SMP Penilaian Kinerja Kepala SD
Jumlah kelompok kerja pengawas
Disdik
47 K3S dan KKPS
-
47 K3S dan KKPS
Jumlah kelompok kerja pengawas
Disdik
5 MKKS dan MKPS
-
5 MKKS dan MKPS
Jumlah Peserta Workshop
Disdik
200 Peserta
-
-
-
-
200 Peserta
-
Jumlah Peserta Workshop
Disdik
100 Peserta
-
-
-
-
100 Peserta
-
Jumlah Guru SD yang diinduksi
Disdik
200 Orang
-
-
-
-
200 Orang
-
Jumlah Guru SMP yang diinduksi
Disdik
100 Orang
-
-
-
-
100 Orang
-
Jumlah Kepala SD
Disdik
1,600 Sekolah
-
-
-
-
1,600 Sekolah
-
-
125,000,000
-
-
-
125,000,000
-
137,500,000
III-19
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
22
Penilaian Kinerja Kepala SMP
Jumlah Kepala SMP
Disdik
300 Sekolah
23
Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi TK/SD
Jumlah SD yang di Akreditasi
Disdik
200 Sekolah
24
Pelaksanaan UAS SD/MI
Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti Ujian Sekolah
Disdik
107212 Siswa
Jumlah siswa peserta Olimpiade MIPA SD dan Festival Seni SD
Disdik
960 Siswa
Jumlah pengadaan raport siswa SD kelas 1 tahun Ajaran 2013/2014
Disdik
95,000 Buku
Disdik
150 Sekolah
Disdik
25
26
27
28 29 30 31
Olimpiade MIPA dan festifal lagu dan seni siswa nasional (FLS2N) SD/MI Pengadaan Buku Raport Siswa SD Tahun Ajaran 2013/2014 Rorkshop Peningkatan Penyusunan KTSP SD Izin Memimpin bagi Kepala TK/SD Swasta Studi Kelayakan Izin Pendirian TK/SD Swasta Pendidikan karakter Peserta Didik Pelaksanaan US SMP/MTs.
Jumlah siswa SMP/MTS yang mengikuti Ujian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
-
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II -
247,287,000
-
-
247,287,000
1,738,083,000
-
-
1,738,083,000
259,977,000
-
-
259,977,000
1,520,000,000
-
-
1,520,000,000
-
-
-
-
150 Sekolah
-
10 Sekolah
-
-
-
-
10 Sekolah
-
Disdik
10 Sekolah
-
-
-
-
10 Sekolah
-
Disdik
200 Siswa
-
-
-
-
200 Siswa
-
Disdik
78,000 Siswa
-
-
1,875,112,200
300 Sekolah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
-
1,875,112,200
-
Target Capaian Kinerja
200 Sekolah 107212 Siswa
960 Siswa
95,000 Buku
78,000 Siswa
272,015,700 1,911,891,300
285,974,700
1,672,000,000
2,062,623,420
III-20
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
32 33
34
35 36
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap di Daerah Terpencil Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMP Negeri/Swasta Penyelenggaraan SMP Terbuka Lomojari SMP Terbuka
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Sekolah Jumlah Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh Jumlah Penyelenggaraan SDSMP Satu Atap Jumlah SMP/MTS yang terakreditas Jumlah Peyelenggara SMP Terbuka Jumlah siswa peserta Lomojari Jumlah peserta Pasanggiri Basa Sunda Jumlah siswa Peserta Olimpiade sains dan Festifal seni SMP
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Disdik
14 Sekolah
938,362,500
-
-
938,362,500
14 Sekolah
1,032,198,750
Disdik
15 Sekolah
795,634,750
-
-
795,634,750
15 Sekolah
875,198,225
Disdik
90 Sekolah
318,101,000
-
-
318,101,000
90 Sekolah
349,911,100
Disdik
31 SMP
1,013,242,000
-
-
1,013,242,000
Disdik
500 siswa
51,759,050
-
-
51,759,050
500 siswa
56,934,955
Disdik
500 siswa
80,772,500
-
-
80,772,500
500 siswa
88,849,750
Disdik
900 siswa
92,095,000
-
-
92,095,000
900 siswa
101,304,500
31 SMP
1,114,566,200
37
Pasanggiri Basa Sunda SMP
38
Olimpiade Sains SMP
39
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP
Jumlah peserta LPIR dan Sanitasi SMP
Disdik
500 siswa
73,242,500
-
-
73,242,500
500 siswa
80,566,750
40
Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Jumlah peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Disdik
600 siswa
162,167,500
-
-
162,167,500
600 siswa
178,384,250
III-21
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
41
42
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Pengadaan Buku Raport Siswa SMP Kelas VII Tahun Ajaran 2014/2015 Workshop Penyusunan Kurikulum (KTSP) SMP Tahun 2014
43
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibinong
44
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibinong
45
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibinong
46
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Gunungputri
47
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungputri
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Jumlah pengadaan raport siswa SMP kelas VII tahun Ajaran 2013/2014
Disdik
80000 Buku,
Jumlah Peserta Workshop KTSP
Disdik
100 peserta
SMPN 1 Cibinong
27 Rombel
SMPN 2 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
736,095,000
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
-
-
-
61,500,000
-
-
61,500,000
27 Rombel
70,725,000
27 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
27 Rombel
70,725,000
SMPN 3 Cibinong
29 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
29 Rombel
70,725,000
SMPN 1 Gunungputri
27 Rombel
70,660,000
-
-
70,660,000
27 Rombel
81,259,000
SMPN 2 Gunungputri
23 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
23 Rombel
73,209,000
-
80000 Buku,
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
-
-
736,095,000
Target Capaian Kinerja
100 peserta
809,704,500
-
III-22
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
48
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Gunungputri
49
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Citeureup
50
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Citeureup
51
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Citeureup
52
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukaraja
53
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukaraja
54
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Babakanmadang
55
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jonggol
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 3 Gunungputri
18 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
18 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Citeureup
30 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
30 Rombel
70,725,000
SMPN 2 Citeureup
26 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
26 Rombel
70,725,000
SMPN 3 Citeureup
21 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
21 Rombel
70,725,000
SMPN 1 Sukaraja
23 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
23 Rombel
70,725,000
SMPN 2 Sukaraja
29 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
29 Rombel
70,725,000
SMPN 1 Babakanmad ang
28 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
28 Rombel
70,725,000
SMPN 1 Jonggol
27 Rombel
70,880,000
-
-
70,880,000
27 Rombel
81,512,000
III-23
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
56
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jonggol
57
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cileungsi
58
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cileungsi
59
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cariu
60
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukamakmur
61
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukamakmur
62
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parung
63
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Gunungsindur
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 2 Jonggol
18 Rombel
60,880,000
-
-
60,880,000
18 Rombel
70,012,000
SMPN 1 Cileungsi
28 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
28 Rombel
73,209,000
SMPN 2 Cileungsi
20 Rombel
55,080,000
-
-
55,080,000
20 Rombel
63,342,000
SMPN 1 Cariu
26 Rombel
69,540,000
-
-
69,540,000
26 Rombel
79,971,000
SMPN 1 Sukamakmu r
12 Rombel
60,880,000
-
-
60,880,000
12 Rombel
70,012,000
SMPN 2 Sukamakmu r
15 Rombel
60,880,000
-
-
60,880,000
15 Rombel
70,012,000
SMPN 1 Parung
27 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
27 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Gunungsind ur
27 Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
27 Rombel
77,487,000
III-24
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
64
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungsindur
65
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Gunungsindur
66
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Kemang
67
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Bojonggede
68
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Bojonggede
69
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwiliang
70
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwiliang
71
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Leuwiliang
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 2 Gunungsind ur
18 Rombel
60,880,000
-
-
60,880,000
18 Rombel
70,012,000
SMPN 3 Gunungsind ur
21 Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
21 Rombel
77,487,000
SMPN 1 Kemang
26 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
26 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Bojonggede
27 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
27 Rombel
70,725,000
SMPN 2 Bojonggede
21 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
21 Rombel
70,725,000
SMPN 1 Leuwiliang
28 Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
28 Rombel
77,487,000
SMPN 2 Leuwiliang
9 Rombel
56,380,000
-
-
56,380,000
9 Rombel
64,837,000
SMPN 3 Leuwiliang
17 Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
17 Rombel
77,487,000
III-25
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
72
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Leuwiliang
73
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciampea
74
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibungbulang
75
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibungbulang
76
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Pamijahan
77
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rumpin
78
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Rumpin
79
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jasinga
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 4 Leuwiliang
8 Rombel
60,880,000
-
-
60,880,000
8 Rombel
70,012,000
SMPN 1 Ciampea
27 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
27 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Cibungbulan g
27 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
27 Rombel
73,209,000
SMPN 2 Cibungbulan g
28 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
28 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Pamijahan
28 Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
28 Rombel
77,487,000
SMPN 1 Rumpin
26 Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
26 Rombel
77,487,000
SMPN 2 Rumpin
15 Rombel
60,800,000
-
-
60,800,000
15 Rombel
69,920,000
SMPN 1 Jasinga
27 Rombel
69,540,000
-
-
69,540,000
27 Rombel
79,971,000
III-26
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
80
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jasinga
81
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Jasinga
82
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parungpanjang
83
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parungpanjang
84
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Parungpanjang
85
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Parungpanjang
86
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Nanggung
87
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigudeg
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 2 Jasinga
29 Rombel
69,540,000
-
-
69,540,000
29 Rombel
79,971,000
SMPN 3 Jasinga
7 Rombel
58,540,000
-
-
58,540,000
7 Rombel
67,321,000
SMPN 1 Parungpanja ng
27 Rombel
69,540,000
-
-
69,540,000
27 Rombel
79,971,000
SMPN 2 Parungpanja ng
15 Rombel
63,040,000
-
-
63,040,000
15 Rombel
72,496,000
SMPN 3 Parungpanja ng
21 Rombel
69,540,000
-
-
69,540,000
21 Rombel
79,971,000
SMPN 4 Parungpanja ng
11 Rombel
58,540,000
-
-
58,540,000
11 Rombel
67,321,000
SMPN 1 Nanggung
22 Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
22 Rombel
77,487,000
SMPN 1 Cigudeg
Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
Rombel
77,487,000
III-27
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
88
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigudeg
89
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjo
90
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tenjo
91
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciawi
92
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciawi
93
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Ciawi
94
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cisarua
95
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Megamendung
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 2 Cigudeg
10 Rombel
50,880,000
-
-
50,880,000
10 Rombel
58,512,000
SMPN 1 Tenjo
24 Rombel
69,540,000
-
-
69,540,000
24 Rombel
79,971,000
SMPN 2 Tenjo
13 Rombel
63,040,000
-
-
63,040,000
13 Rombel
72,496,000
SMPN 1 Ciawi
11 Rombel
60,660,000
-
-
60,660,000
11 Rombel
69,759,000
SMPN 2 Ciawi
28 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
28 Rombel
73,209,000
SMPN 3 Ciawi
18 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
18 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Cisarua
20 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
20 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Megamendu ng
21 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
21 Rombel
73,209,000
III-28
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
96
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Megamendung
97
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Caringin
98
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cijeruk
99
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciomas
100
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciomas
101
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Dramaga
102
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tamansari
103
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Klapanunggal
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 2 Megamendu ng
22 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
22 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Caringin
23 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
23 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Cijeruk
8 Rombel
52,660,000
-
-
52,660,000
8 Rombel
60,559,000
SMPN 1 Ciomas
27 ombel
63,660,000
-
-
63,660,000
27 ombel
73,209,000
SMPN 2 Ciomas
15 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
15 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Dramaga
27 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
27 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Tamansari
23 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
23 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Klapanungga l
21 Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
21 Rombel
77,487,000
III-29
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
104
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciseeng
105
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rancabungur
106
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukajaya
107
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tanjungsari
108
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tajurhalang
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
109
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
110
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 1 Ciseeng
21 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
21 Rombel
73,209,000
SMPN 1 Rancabungu r
29 Rombel
63,660,000
-
-
63,660,000
29 Rombel
73,209,000
SMPN Sukajaya
28 Rombel
69,540,000
-
-
69,540,000
28 Rombel
79,971,000
SMPN 1 Tanjungsari
16 Rombel
63,040,000
-
-
63,040,000
16 Rombel
72,496,000
SMPN 1 Tajurhalang
18 Rombel
61,500,000
-
-
61,500,000
18 Rombel
70,725,000
SMPN 1 Cigombong
30 Rombel Dan Pengadaan Jaringan Listrik dan Pendambahan Daya Listrik
63,660,000
-
-
63,660,000
30 Rombel Dan Pengadaan Jaringan Listrik dan Pendambahan Daya Listrik
73,209,000
SMPN 2 Cigombong
17 Rombel
57,160,000
-
-
57,160,000
17 Rombel
65,734,000
III-30
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
111
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwisadeng
112
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjolaya
113
Penunjang Kegiatan SMPN 4 Cibinong
114
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciseeng
115
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parung
116
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwisadeng
117
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibungbulang
118
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cariu
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 1 Leuwisadeng
33 Rombel
67,380,000
-
-
67,380,000
33 Rombel
77,487,000
SMPN 1 Tenjolaya
17 Rombel
57,160,000
-
-
57,160,000
17 Rombel
65,734,000
SMPN 4 Cibinong
20 Rombel
30,000,000
-
-
30,000,000
20 Rombel
34,500,000
SMPN 2 Ciseeng
8 Rombel
52,660,000
-
-
52,660,000
8 Rombel
60,559,000
SMPN 2 Parung
10 Rombel
30,000,000
-
-
30,000,000
10 Rombel
34,500,000
SMPN 2 Leuwisadeng
4 Rombel
30,000,000
-
-
30,000,000
4 Rombel
34,500,000
SMPN 3 Cibungbulan g
7 Rombel
30,000,000
-
-
30,000,000
7 Rombel
34,500,000
SMPN 2 Cariu
4 Rombel
30,000,000
-
-
30,000,000
4 Rombel
34,500,000
III-31
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
119
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Tenjo
120
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tamansari
121
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Kemang
122
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tanjungsari
123
Penunjang Kegiatan SMPN 3 Sukamakmur
124
Penunjang Kegiatan SMPN 2 Dramaga
125
126
Sosialisasi dan Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 SMP Sosialisasi dan implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 SD
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah peserta penyusunan kurikulum baru tahun 2013 Jumlah Peserta Penyusunan Kurikulum Baru Tahun 2013
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMPN 3 Tenjo
3 Rombel
30,000,000
-
-
30,000,000
3 Rombel
34,500,000
SMPN 2 Tamansari
17 Rombel
40,000,000
-
-
40,000,000
17 Rombel
46,000,000
SMPN 2 Kemang
11 Rombel
30,000,000
-
-
30,000,000
11 Rombel
34,500,000
SMPN 2 Tanjungsari
5 Rombel
30,000,000
-
-
30,000,000
5 Rombel
34,500,000
SMPN 3 Sukamakmu r
6 Rombel
30,000,000
-
-
30,000,000
6 Rombel
34,500,000
SMPN 2 Dramaga
14 Rombel
57,160,000
-
-
57,160,000
14 Rombel
65,734,000
Disdik
300 peserta
438,416,000
-
-
438,416,000
300 peserta
482,257,600
Disdik
800 orang guru
1,000,000,000
-
-
1,000,000,000
800 orang guru
1,100,000,000
III-32
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
127
128
129
130
131
132
133 134
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Pembangunan KM/WC SDN Bojongrangkas 05 Kec.ciampea Pembangunan KM/WC SDN Curug 01 Kec. Jasinga Pembangunan KM/WC SDN Lulut 05 Kec. Klapanunggal Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Karang Tengah 04 Kec. Babakanmadang Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Pasir Jawa 01 Kec.Cigombong Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Jogjogan 01 Kec. Cisarua Pemagaran Areal SMPN 1 Cariu Pemagaran Areal SMPN 3 Gunungsindur
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Jumlah KM/WC yang dibangun
Kec. Ciampea
1 Unit
80,000,000
-
-
80,000,000
1 Unit
88,000,000
Jumlah KM/WC yang dibangun
Kec. Jasinga
1 Unit
80,000,000
-
-
80,000,000
1 Unit
88,000,000
Jumlah KM/WC yang dibangun
Kec. Klapanungga l
1 Unit
80,000,000
-
-
80,000,000
1 Unit
88,000,000
Luas Tebing yang di Turap
Kec. Babakanmad ang
200 M3
125,000,000
-
-
125,000,000
200 M3
137,500,000
Luas Tebing yang di Turap
Kec.Cigombo ng
200 M3
125,000,000
-
-
125,000,000
200 M3
137,500,000
Luas Tebing yang di Turap
Kec Ciasrua
200 M3
125,000,000
-
-
125,000,000
200 M3
137,500,000
Kec. Cariu
200 m
200,000,000
-
-
200,000,000
200 m
220,000,000
Kec. Gunung Sindur
200 m
200,000,000
-
-
200,000,000
200 m
220,000,000
Jumlah Panjang areal Pemagaran Jumlah Panjang Pemagaran Areal Sekolah
III-33
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
135 136
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Pemagaran Areal SMPN 2 Cibungbulang Pemagaran Areal SMPN 3 Parungpanjang
Jumlah Panjang pemagaran areal Sekolah Panjang pemagaran areal sekolah
Lokasi
Kec. Cibungbulan g Kec. Parungpanja ng
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
400 M
360,000,000
-
-
360,000,000
400 M
396,000,000
200 M
200,000,000
-
-
200,000,000
200 M
220,000,000
Jumlah Panjang Pemagaran Areal Sekolah Jumlah panjang pemagaran Areal Sekolah Jumlah panjang pemagaran Areal Sekolah
Kec. Tenjolaya
100 M
100,000,000
-
-
100,000,000
100 M
110,000,000
Kec. Ciseeng
200 M
200,000,000
-
-
200,000,000
200 M
220,000,000
Kec. Dramaga
200 M
200,000,000
-
-
200,000,000
200 M
220,000,000
Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Kemang (bertingkat)
Jumlah Ruang Kelas yang direhab
Kec. Kemang
6 Rk
960,000,000
-
-
960,000,000
6 Rk
Fasilitasi Penunjang Dana BOS 2014
Jumlah Sekolah Jenjang SD,SMP,SMA dan SMK yang menerima Dana BOS
Disdik
1.731 SD 551 SMP 348 SMA/SMK
750,000,000
-
-
750,000,000
1.731 SD 551 SMP 348 SMA/SMK
137
Pemagaran Areal SMPN 1 Tenjolaya
138
Pemagaran Areal SMPN 2 Ciseeng
139
Pemagaran Areal SMPN 2 Dramaga
140
141
VI
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Program Pendidikan Menengah
47,964,437,800 1. 2. 3.
APM SMA/MA/SMK/PC APK SMA/MA/SMK/PC APS terhadap penduduk usia 1618 tahun
11,397,013,450
7,871,622,800
28,695,801,550
1,056,000,000
825,000,000
52,760,881,580
-
38,25
-
-
-
-
-
38,75
-
-
56,59
-
-
-
-
-
59,50
-
-
391,89
-
-
-
-
-
394,06
-
III-34
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
4.
5. 6.
7. 8. 9. 1 2 3
4
5 6
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN/SMKN Rehabilitasi SMAN/SMKN Pengadaan Meubelair SMAN/SMKN Pengadaan Lahan SMAN/SMKN Pembangunan UGB/USB SMAN/SMKN Fasilitasi
Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SMAN/SMKN kondisi bangunan baik Angka putus SMA/MA/SMK Angka lulusan SMA/MA/SMK AM dari SMA/MTs ke SMA/MA/SMK
Terbangunnya ruang kelas baru SMA
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas Bertambahnya lahan/tanah untuk pembangunan RKB SMA Jumlah ruang kelas baru SMAN yang dibangun Jumlah Musyawarah
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
-
18,54
-
Lokasi
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
-
-
-
-
-
18,92
-
26,52
-
-
-
-
-
26,04
-
-
96,23
-
-
-
-
-
97,15
-
-
0,510
-
-
-
-
-
0,500
-
-
98,86
-
-
-
-
-
99,70
-
-
69,82
-
-
-
-
-
69,95
-
Tersebar di 40 Kec
58 RK
8,148,000,000
1,028,000,000
1,000,000,000
6,120,000,000
58 RK
Tersebar di beberapa Kec
111 RK
10,936,800,000
4,836,800,000
4,000,000,000
2,100,000,000
111 RK
12,030,480,000
Tersebar di beberapa Kec
254 RK
3,305,900,000
1,505,900,000
300,000,000
254 RK
3,636,490,000
Tersebar di beberapa Kec
5,238 M2
3,800,000,000
-
-
3,800,000,000
5,238 M2
4,180,000,000
Tersebar di beberapa Kec
3 UGB
5,500,000,000
1,500,000,000
-
4,000,000,000
3 UGB
6,050,000,000
Disdik
17 MGMP
-
-
-
-
1,500,000,000
17 MGMP
8,962,800,000
-
III-35
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
7
8
9
10
11
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Implementasi Lesson Study MGMP SMA Fasilitasi Implementasi Lesson Study MGMP SMK Fasilitasi Implementasi Lesson Study berbasis sekolah SMK Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SMA Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SMK Workshop Program Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMA Workshop Program Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMK
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Jumlah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK
Disdik
9 MGMP
Junlah sekolah
Disdik
5 sekolah
-
-
-
-
5 sekolah
-
Jumlah kelompok kerja pengawas
Disdik
3 MKKS dan MKPS
-
-
-
-
3 MKKS dan MKPS
-
Jumlah kelompok kerja pengawas
Disdik
3 MKKS dan MKPS
-
-
-
-
3 MKKS dan MKPS
-
Jumlah Peserta Workshop
Disdik
50 Peserta
-
-
-
-
50 Peserta
-
Jumlah Peserta Workshop
Disdik
50 Peserta
-
-
-
-
50 Peserta
-
-
-
-
-
9 MGMP
-
III-36
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
13
14 15 16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Fasilitasi Implementasi Program Induksi Guru SMA Fasilitasi Implementasi Program Induksi Guru SMK Penilaian Kinerja Kepala SMA Penilaian Kinerja Kepala SMK
17
Pelaksanaan Ujian Sekolah SMK
18
Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK
19
Promosi Kompetensi SMK
20
Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi SMK
21
Pengadaan Buku Raport Kls I SMK
22
Pendataan Aplikasi Sekolah SMK
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Jumlah Guru SMA induksi
Disdik
50 Orang
-
-
-
-
50 Orang
-
Jumlah Guru SMK induksi
Disdik
50 Orang
-
-
-
-
50 Orang
-
Jumlah Kepala SMA
Disdik
100 sekolah
-
-
-
-
100 sekolah
-
Jumlah Kepala SMK
Disdik
150 sekolah
-
-
-
-
150 sekolah
-
Disdik
28067 Siswa SMK N/S
2,000,000,000
Disdik
28067 Siswa SMK N/S
650,000,000
-
Disdik
36 kompetensi keahlian
225,000,000
-
Disdik
80 SMK N/S
157,622,800
-
Disdik
45750 buku raport
408,875,000
-
-
Disdik
275 sekolah
-
-
Jumlah siswa SMK yang mengikuti Ujian Sekolah Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Uji Kompetensi Jumlah Promosi Kompetensi Bidang Keahlian tingkat SMK Jumlah Peserta Akreditasi 70 SMK N/S yang terakreditasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Jumlah Pengadaan buku raport kelas 1 SMK Jumlah pendataan sekolah SMK secara
-
316,313,450
1,383,686,550
28067 Siswa SMK N/S
2,200,000,000
-
650,000,000
28067 Siswa SMK N/S
715,000,000
-
225,000,000
36 kompetensi keahlian
247,500,000
140,000,000
80 SMK N/S
173,385,080
408,875,000
45750 buku raport
449,762,500
300,000,000
17,622,800
-
275 sekolah
-
III-37
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
online 23 24 25 26
Pembinaan Managerial Kepala Sekolah Sosialisasi dan implementasi kurikulum 2013 Sosialisasi guru produktif SMK Pembinaan karakter siswa
27
Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA
28
Penyelenggaraan SMA Terbuka
29
Olimpiade Sains SMA
30
Penunjang Akreditasi SMA
31
Gelar Aksi Karakter Siswa SMA
32
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Jumlah peserta implementasi
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Sekolah jenjang SMA/MA Jumlah siswa SMA Terbuka yang tersebar di 8 TKB Jumlah peserta OSN jenjang SMA tk. Kabupaten Jumlah sekolah yang diakreditasi Jumlah peserta Gelar Aksi Karakter Siswa SMA Tingkat Kabupaten Jumlah Peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Disdik
275 sekolah
-
-
-
Disdik
160 Sekolah
500,000,000
-
-
Disdik
275 guru produktif
300,000,000
150,000,000
150,000,000
Disdik
550 siswa
200,000,000
100,000,000
100,000,000
Disdik
19.500 siswa
Disdik
500,000,000
275 sekolah
-
160 Sekolah
550,000,000
-
275 guru produktif
330,000,000
-
550 siswa
220,000,000
1,267,500,000
-
-
1,267,500,000
19.500 siswa
1,394,250,000
800 siswa
788,000,000
-
-
788,000,000
800 siswa
866,800,000
Disdik
900 Siswa
270,000,000
-
-
270,000,000
900 Siswa
297,000,000
Disdik
40 SMA Negeri/Swasta
140,000,000
-
-
140,000,000
40 SMA Negeri/Swasta
154,000,000
Disdik
100 siswa SMA
100,000,000
-
-
100,000,000
100 siswa SMA
110,000,000
Disdik
550 siswa/siswi SMA
165,000,000
-
-
165,000,000
550 siswa/siswi SMA
181,500,000
III-38
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
33
34
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Pengadaan buku raport kls X SMA Tahun Pelajaran 2014/2015 Implementasi delapan standar pendidikan jenjang SMA
35
Beasiswa Miskin SMA
36
Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA Terintegrasi
37
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibinong
38
Penunjang Kegiatan SMAN 2 Cibinong
39
Penunjang Kegiatan SMAN 3 Cibinong
40
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Putri
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah pengadaan buku raport kelas X SMA TP. 2014/2015 Jumlah peserta implementasi standar pendidikan jenjang SMA Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu pembelajaran SMA terintegrasi Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
-
APBD II
Disdik
20.500 buku
266,500,000
-
Disdik
220 Orang
330,000,000
180,000,000
150,000,000
Disdik
2,400 Siswa
1,954,000,000
1,500,000,000
Disdik
480 Orang
480,000,000
280,000,000
SMAN 1 Cibinong
25 Rombel
91,500,000
-
-
SMAN 2 Cibinong
24 Rombel / Rehab Jaringan Listrik
91,500,000
-
SMAN 3 Cibinong
20 Rombel
91,500,000
SMAN 1 Gunung Putri
18 Rombel
93,660,000
266,500,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
20.500 buku
293,150,000
-
220 Orang
363,000,000
454,000,000
-
2,400 Siswa
200,000,000
-
480 Orang
528,000,000
91,500,000
25 Rombel
100,650,000
-
91,500,000
24 Rombel / Rehab Jaringan Listrik
100,650,000
-
-
91,500,000
20 Rombel
100,650,000
-
-
93,660,000
18 Rombel
103,026,000
2,149,400,000
III-39
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
41
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Citeureup
42
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukaraja
43
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jonggol
44
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cileungsi
45
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cariu
46
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parung
47
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Sindur
48
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Leuwiliang
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMAN 1 Citeureup
Rombel
91,500,000
-
-
91,500,000
Rombel
SMAN 1 Sukaraja
8 Rombel
61,000,000
-
-
61,000,000
8 Rombel
67,100,000
SMAN 1 Jonggol
27 Rombel
97,380,000
-
-
97,380,000
27 Rombel
107,118,000
SMAN 1 CILEUNGSI
25 Rombel
93,660,000
-
-
93,660,000
25 Rombel
103,026,000
SMAN 1 Cariu
15 Rombel
83,040,000
-
-
83,040,000
15 Rombel
91,344,000
SMAN 1 Parung
24 Rombel
77,160,000
-
-
77,160,000
24 Rombel
84,876,000
SMAN 1 Gunung Sindur
16 Rombongan belajar
80,880,000
-
-
80,880,000
16 Rombongan belajar
88,968,000
SMAN 1 Leuwiliang
25 Rombel
97,380,000
-
-
97,380,000
25 Rombel
100,650,000
107,118,000
III-40
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
49
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciampea
50
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibungbulang
51
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Pamijahan
52
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Rumpin
53
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jasinga
54
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parungpanjang
55
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigudeg
56
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tenjo
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMAN 1 Ciampea
19 Rombel
93,660,000
-
-
93,660,000
19 Rombel
103,026,000
SMAN 1 Cibungbulan g
24 Rombel
93,660,000
-
-
93,660,000
24 Rombel
103,026,000
SMAN 1 Pamijahan
6 Rombel
72,040,000
-
-
72,040,000
6 Rombel
79,244,000
SMAN 1 Rumpin
13 Rombel
80,880,000
-
-
80,880,000
13 Rombel
88,968,000
SMAN 1 JASINGA
23 Rombel
99,540,000
-
-
99,540,000
23 Rombel
109,494,000
SMAN 1 Parungpanja ng
9 Rombel
69,040,000
-
-
69,040,000
9 Rombel
75,944,000
SMAN 1 Cigudeg
24 Rombel
97,380,000
-
-
97,380,000
24 Rombel
SMAN 1 Tenjo
9 Rombel
69,040,000
-
-
69,040,000
9 Rombel
107,118,000
75,944,000
III-41
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
57
Penunjang Kegiatan Sekolah SMAN 1 Ciawi
58
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cisarua
59
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Megamendung
60
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigombong
61
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciomas
62
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Dramaga
63
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tamansari
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMAN 1 Ciawi
24 Rombel
93,660,000
-
-
93,660,000
24 Rombel
103,026,000
SMAN 1 CISARUA
13 Rombel
77,160,000
-
-
77,160,000
13 Rombel
84,876,000
SMAN 1 Megamendu ng
18 Rombel
93,660,000
-
-
93,660,000
18 Rombel
103,026,000
SMAN 1 Cigombong
...Rombel
93,660,000
-
-
93,660,000
...Rombel
103,026,000
SMAN 1 Ciomas
8 Rombel
77,160,000
-
-
77,160,000
8 Rombel
84,876,000
SMAN 1 DRAMAGA
463 siswa
77,160,000
-
-
77,160,000
463 siswa
84,876,000
SMAN 1 Tamansari
16 Rombel
77,160,000
-
-
77,160,000
16 Rombel
84,876,000
III-42
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
64
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciseeng
65
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukamakmur
66
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukajaya
67
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Babakan Madang
68
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tajurhalang
69
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cibinong
70
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunung Puteri
71
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cariu
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMAN 1 Ciseeng
11 Rombel
77,160,000
-
-
77,160,000
11 Rombel
84,876,000
SMAN 1 Sukamakmu r
6 Rombel
66,880,000
-
-
66,880,000
6 Rombel
73,568,000
SMAN 01 Sukajaya
7 Rombel
69,040,000
-
-
69,040,000
7 Rombel
75,944,000
SMAN 1 Babakan Madang
8 Rombel
61,000,000
-
-
61,000,000
8 Rombel
67,100,000
SMAN 1 Tajurhalang
21 Rombel
91,500,000
-
-
91,500,000
21 Rombel
100,650,000
SMKN 1 CIBINONG
41 Rombel
199,000,000
-
-
199,000,000
41 Rombel
218,900,000
SMKN 1 Gunung Puteri
Rombel
196,160,000
-
-
196,160,000
Rombel
215,776,000
SMKN 1 Cariu
21 Rombel
147,040,000
-
-
147,040,000
21 Rombel
161,744,000
III-43
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
72
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Bojonggede
73
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Ciomas
74
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Nanggung
75
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Caringin
76
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cijeruk
77
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Leuwiliang
78
Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunungsindur
79
Penunjang Kegiatan SMAN 2 Gunung Putri
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar disekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar disekolah Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMKN 1 Bojonggede
...Rombel
139,000,000
-
-
139,000,000
...Rombel
152,900,000
SMKN 1 Ciomas
12 Rombel
141,160,000
-
-
141,160,000
12 Rombel
155,276,000
SMAN 1 NANGGUNG
6 Rombel
69,040,000
-
-
69,040,000
6 Rombel
75,944,000
SMAN 1 Caringin
13 Rombel
77,160,000
-
-
77,160,000
13 Rombel
84,876,000
SMAN 1 Cijeruk
Rombel
77,160,000
-
-
77,160,000
Rombel
84,876,000
SMKN 1 Leuwiliang
Rombel
112,880,000
-
-
112,880,000
Rombel
124,168,000
SMKN 1 Gunungsind ur
Rombel
112,040,000
-
-
112,040,000
Rombel
123,244,000
SMAN 2 Gunung Puteri
Rombel
60,000,000
-
-
60,000,000
Rombel
66,000,000
III-44
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
80
Pembangunan Turab Penahan Tebing SMAN 01 Cariu
81
Pemagaran SMAN 1 Dramaga
82
Pemagaran SMAN 1 Ciseeng
83
Pemagaran SMAN 1 Nanggung
84
Pemagaran SMKN 1 Gunung Sindur
85
Rehabilitasi Ruang Kantor SMAN 02 Cibinong
VII
Program Pendidikan Non Formal
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah tebingan penahan/turab yang dibangun Jumlah panjang pemagaran areal sekolah Jumlah panjang pemagaran areal sekolah Jumlah panjang pemagaran areal sekolah Jumlah panjang pemagaran areal sekolah Jumlah Ruang Kantor yang dibangun
Angka Melek Huruf (AMH)
1
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B, C dan Paket C Kejuruan
Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2013
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
SMAN 01 Cariu
1 Paket
625,000,000
-
-
625,000,000
1 Paket
687,500,000
SMAN 1 Dramaga
150 M2
360,000,000
-
-
360,000,000
150 M2
396,000,000
SMAN 1 Ciseeng
200 M2
200,000,000
-
-
200,000,000
200 M2
220,000,000
SMAN 1 Nanggung
400 M2
150,000,000
-
-
150,000,000
400 M2
165,000,000
SMKN 1 Gunung Sindur
200 M2
200,000,000
-
-
200,000,000
200 M2
220,000,000
SMAN 02 Cibinong
3 Ruang Kantor
525,000,000
-
-
525,000,000
3 Ruang Kantor
577,500,000
-
97,60
Kabupaten Bogor
9.900 Warga Belajar
14,416,645,000
1,260,000,000
1,160,000,000
11,996,645,000
-
-
-
-
-
-
160,000,000
160,000,000
15,858,309,500
-
98,10
-
9.900 Warga Belajar
-
176,000,000
III-45
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
2
Kejar Paket A Setara SD Kelas 6
3
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 7
4
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 8
5
Kejar Paket B Setara SMP Kelas 9
6
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 10
7
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 11
8
Kejar Paket C Setara SMA Kelas 12
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SD Kelas 6 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Kelas 7 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pendidikan formal setara SMP Kelas 8 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pendidikan formal setara SMP Kelas 9 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 10 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 11 Jumlah Warga Belajar yang berkendala
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Tersebar di 40 Kec
1.000 Warga Belajar
300,000,000
-
-
300,000,000
1.000 Warga Belajar
330,000,000
Tersebar di 40 Kec
4.000 Warga Belajar
2,200,000,000
-
-
2,200,000,000
4.000 Warga Belajar
2,420,000,000
Tersebar di 40 Kec
3.500 Warga Belajar
2,000,000,000
-
-
2,000,000,000
3.500 Warga Belajar
2,200,000,000
Tersebar di 40 Kec
2.200 Warga Belajar
1,250,000,000
-
-
1,250,000,000
2.200 Warga Belajar
1,375,000,000
Tersebar di 40 Kec
2.400 Warga Belajar
1,350,000,000
-
-
1,350,000,000
2.400 Warga Belajar
1,485,000,000
Tersebar di 40 Kec
2.000 Warga Belajar
1,100,000,000
-
-
1,100,000,000
2.000 Warga Belajar
1,210,000,000
Tersebar di 40 Kec
2 000 Warga Belajar
1,100,000,000
-
-
1,100,000,000
2 000 Warga Belajar
1,210,000,000
III-46
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
9
Fasilitasi Pelaksanaan Paket C KejuruanSetara SMK
10
Gebyar Prestasi Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
11
Test Penempatan
12 13
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 12 Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal Paket C Kejuruan Setara SMK Kelas 1 dan 2 Jumlah Peserta Lomba Pendidikan Kesetaraan
Bintek Tutor dan Penyelenggara PKBM/PPS Pendidikan Keterampilan (Life Skill)
14
Keaksaraan Fungsional (KF)
15
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
Jumlah masyarakat yang mengikuti program pemberantasan buta aksara Jumlah WB yang mengikuti program keaksaraan usaha mandiri (KUM)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Tersebar di 40 Kec
250 Warga Belajar
300,000,000
-
-
300,000,000
250 Warga Belajar
330,000,000
Kabupaten Bogor
2.000 Warga Belajar
150,000,000
-
-
150,000,000
2.000 Warga Belajar
165,000,000
Kabupaten Bogor
500 WB
-
-
-
-
500 WB
-
Kabupaten Bogor
500 Orang
-
-
-
-
500 Orang
-
Tersebar di 40 Kec
2,000 WB
-
-
-
-
2,000 WB
-
Tersebar di 40 Kec
2770 Warga Belajar
Tersebar di 40 Kec
6,000 WB
997,200,000
2,760,000,000
1,160,000,000
1,000,000,000
997,200,000
2770 Warga Belajar
1,096,920,000
600,000,000
6,000 WB
3,036,000,000
III-47
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
16
Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
17
Lomba Keteladanan PLS
18
Hari Aksara Internasional (HAI)
19
Jambore PAUDNI
20
VIII
Expo Kursus Tk. Provinsi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah TBM di Kabupaten Bogor Jumlah Kelompok Belajar, Tutor dan WB peserta lomba 'PLS Berprestasi' di tingkat Kabupaten Bogor Jumlah Peserta Acara Peringatan Hari Aksara Internasional Jumlah peserta Jambore PAUDNI Jumlah PKBM yang mengikuti Expo
1. 2.
3. 4.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % SD yang memiliki 6 orang guru % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Tersebar di 40 Kec
40 TBM
360,000,000
Disdik
58 Lembaga dan 42 Tutor
89,445,000
-
-
89,445,000
Disdik
40 Kecamatan
150,000,000
-
-
150,000,000
40 Kecamatan
165,000,000
Disdik
84 Peserta
150,000,000
-
-
150,000,000
84 Peserta
165,000,000
Disdik
50 Klp
-
-
100,000,000
-
160,000,000
100,000,000
40 TBM 58 Lembaga dan 42 Tutor
-
63,815,833,000
16,379,000,000
12,139,250,000
35,297,583,000
396,000,000
98,389,500
50 Klp
70,197,416,300
-
58,85
-
-
-
-
-
61,71
-
-
78,43
-
-
-
-
-
78,63
-
-
95,16
-
-
-
-
-
95,33
-
-
94,19
-
-
-
-
-
94,74
-
III-48
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
5.
% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 6. % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 7. % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% 8. % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% 9. % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 10. % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
1
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
2
Seleksi Calon Kepala Sekolah
3
Penilaian Angka Kredit Bagi Guru
Jumlah guru yang mengikuti Sertifikasi Jumlah Calon Kepala Sekolah yang diseleksi Jumlah guru yang dinilai Angka Kredit
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
-
96,89
-
Lokasi
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
-
-
-
-
-
97,06
-
71,51
-
-
-
-
-
71,72
-
-
94,19
-
-
-
-
-
94,74
-
-
76,58
-
-
-
-
-
77,19
-
-
74,68
-
-
-
-
-
74,88
-
-
68,66
-
-
-
-
-
69,30
-
Disdik
12836 guru
173,643,000
-
-
173,643,000
12836 guru
191,007,300
Disdik
70 0rang
153,433,000
-
-
153,433,000
70 0rang
168,776,300
Disdik
1446 guru
58,357,000
-
-
58,357,000
1446 guru
64,192,700
III-49
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
4
5 6 7
8
9
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK Berprestasi Pemberdayaan MGMP/MGMD SMA/SMK OSN Guru SMA/SMK Peningkatan Kompetensi Guru MIPA SMA/SMK Pelatihan ASESOR PKG,PKB bagi Kepala Sekolah SMA/SMK Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi SMA/SMK Penguatan Hasil PKG Pasca Sertifikasi SMA/SMK
11
EDS dan MSPD SMA/SMK
12
Replika GUGUS BERMUTU
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
Jumlah peserta lomba sisiwa,guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi
Disdik
500 peserta
500,000,000
Jumlah Peserta MGMP SMA/SMK
Disdik
250 Orang
300,000,000
200,000,000
100,000,000
Disdik
400 Orang
400,000,000
150,000,000
Disdik
150 Orang
225,000,000
Disdik
500 Orang
900,000,000
Disdik
536 Guru SMA dan SMK
200,000,000
Disdik
300 Orang
200,000,000
Disdik
200 Lembaga
175,000,000
Disdik
244 gugus
Jumlah Peserta OSN Guru SMA/SMK Jumlah Peserta MGMP MIPA SMA/SMK Jumlah Peserta asesor PKG,PKB bagi kepala sekolah SMA/SMK Jumlah Guru SMA/SMK Bersertifikasi yang dinilai kinerjanya Jumlah Guru/KS yang sudah disertifikasi jumlah lembaga sekolah yang dievaluasi Jumlah kelompok KKG,MGMP,FKKG, MGMP
1,200,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
-
-
500,000,000
-
200,000,000
600,000,000
-
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
500 peserta
550,000,000
-
250 Orang
330,000,000
250,000,000
-
400 Orang
440,000,000
225,000,000
-
150 Orang
247,500,000
400,000,000
-
500 Orang
990,000,000
536 Guru SMA dan SMK
220,000,000
-
300 Orang
220,000,000
175,000,000
-
200 Lembaga
192,500,000
600,000,000
-
244 gugus
-
-
500,000,000
Target Capaian Kinerja
200,000,000
1,320,000,000
III-50
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
13 14
15
16 17 18 19
20
21 22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Program induksi guru pemula (PIGP) / DIKDAS Pelatihan ASESOR PKB dan PKG / DIKDAS Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi / DIKDAS Penguatan Hasil PKG Pasca Sertifikasi / DIKDAS EDS dan MSPD / DIKDAS Program BERMUTU Tahun 2014 / DIKDAS Bulding Capacity / DIKDAS Work Shop Pengelola Laboratorium / DIKDAS Work Shop Pengelola Perpustakaan / DIKDAS Sosialisasi pelaksanaan
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBN
APBD I
Jumlah guru baru yang diinduksi
Disdik
200 Orang
Jumlah peserta asesor
Disdik
2,500 Guru
Jumlah Guru TK/SD/SMP Bersertifikasi yang dinilai kinerjanya
Disdik
1657 orang Guru TK/SD/SMP Bersertifikasi th 2012
800,000,000
300,000,000
Jumlah guru Pacca Sertifikasi
Disdik
8,000 Orang
8,000,000,000
5,000,000,000
Disdik
1732 Sekolah
1,732,000,000
1,232,000,000
Disdik
273 kelompok kerja
4,997,600,000
Disdik
2,838 Orang
2,838,000,000
1,838,000,000
jumlah pengelola labor yang di latih
Disdik
2,268 Sekolah
2,268,000,000
1,068,000,000
jumlah pengelola perpustakaan yang di latih
Disdik
2,268 Sekolah
2,268,000,000
1,068,000,000
jumlah kepala sekolah yang akan
Disdik
3,223 Sekolah
3,223,000,000
1,723,000,000
Jumlah sekolah yang di evaluasi Jumlah kelompok kerja kegiatan BERMUTU jumlah peserta peningkatan kualitas guru
Catatan Penting
Sumber Dana
500,000,000
250,000,000
3,750,000,000
2,250,000,000
-
APBD II
250,000,000
1,500,000,000
239,250,000
3,000,000,000 500,000,000 -
1,000,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000 1,500,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
-
200 Orang
-
2,500 Guru
4,125,000,000
1657 orang Guru TK/SD/SMP Bersertifikasi th 2012
880,000,000
-
8,000 Orang
8,800,000,000
-
1732 Sekolah
1,905,200,000
273 kelompok kerja
5,497,360,000
-
2,838 Orang
3,121,800,000
-
2,268 Sekolah
2,494,800,000
-
2,268 Sekolah
2,494,800,000
-
3,223 Sekolah
3,545,300,000
260,750,000
4,997,600,000
550,000,000
III-51
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
kurikulum tahun 2013 / DIKDAS
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Pendamping BOS
24
Peningkatan insentif kesejahteraan guru Non PNS
Jumlah Pegawai yang menerima insentif kesejahteraan
Program Bermutu SMA/SMK Tahun 2014 Work Shop Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Peraga Laboratorium Dikdas
Jumlah Peserta Guru SMA/SMK dalam Mapel yang diampu Jumlah Pengelola Labor SD/SMP yang di latih
26
VIII
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
Expo Pendidikan
2
Penyusunan Draft Peraturan Bupati
3
Updating Profil Pendidikan
4
Dana Operasional Pengelolaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
disosialisasi kurikulum 2013
23
25
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Disdik
Tercapainya Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Terselenggaranya Pameran Pendidikan Tersusunnya Rancangan Perbup Jumlah Profil dan Statistik Pendidikan TP. 2014/2015 Jumlah satuan Pendidikan yang
935,865 siswa 4 gr Kontrak, 91 GBDT, 3905 Guru Non PNS SD
-
26,053,800,000
-
-
26,053,800,000
27 kelompok kerja
2,500,000,000
-
-
2,500,000,000
27 kelompok kerja
2,750,000,000
120 Labor di Sekolah
400,000,000
-
-
400,000,000
120 Labor di Sekolah
440,000,000
-
3,055,214,000
-
935,865 siswa 4 gr Kontrak, 91 GBDT, 3905 Guru Non PNS SD
-
100%
-
-
3,055,214,000
100%
28,659,180,000
3,509,246,100
Disdik
1 Kegiatan
85,000,000
-
-
85,000,000
1 Kegiatan
93,500,000
Disdik
2 Dokumen
102,500,000
-
-
102,500,000
2 Dokumen
117,875,000
Disdik
2 dokumenn
262,000,000
-
-
262,000,000
2 dokumenn
301,300,000
Disdik
3.217 sekolah
130,000,000
-
-
130,000,000
3.217 sekolah
149,500,000
III-52
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
5
6
7
8
9
10
11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
WEBDAPODIK Jardiknas Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibinong Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Gunung Putri Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Citeureup Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukaraja Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Babakan Madang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jonggol Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cileungsi
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Dilayani Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cibinong
14 Jenis
45,600,000
-
-
45,600,000
14 Jenis
52,440,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Gunung Putri
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Citeureup
14 Jenis
45,600,000
-
-
45,600,000
14 Jenis
52,440,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Sukaraja
14 jenis
45,600,000
-
-
45,600,000
14 jenis
52,440,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Babakan Madang
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Jonggol
14 Jenis
61,680,000
-
-
61,680,000
14 Jenis
70,932,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cileungsi
14 Jenis
51,610,000
-
-
51,610,000
14 Jenis
59,351,500
III-53
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
12
13
14
15
16
17
18
19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cariu Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukamakmur Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Parung Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 11 Kec. Gunung Sindur Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Kemang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Bojonggede Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Leuwiliang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciampea
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cariu
14 Jenis
68,640,000
-
-
68,640,000
14 Jenis
78,936,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Sukamakmu r
14 Jenis
61,680,000
-
-
61,680,000
14 Jenis
70,932,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Parung
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Gunung Sindur
14 Jenis
61,680,000
-
-
61,680,000
14 Jenis
70,932,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Kemang
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Bojonggede
10 Jenis
45,600,000
-
-
45,600,000
10 Jenis
52,440,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Leuwiliang
14 Jenis
61,680,000
-
-
61,680,000
14 Jenis
70,932,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Ciampea
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
III-54
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
20
21
22
23
24
25
26
27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibungbulang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Pamijahan Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Rumpin Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jasinga Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Parungpanjang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Nanggung Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cigudeg Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjo
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cibungbulan g
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Pamijahan
14 Jenis
61,780,000
-
-
61,780,000
14 Jenis
71,047,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Rumpin
14 Jenis
61,680,000
-
-
61,680,000
14 Jenis
70,932,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Jasinga
14 Jenis
68,640,000
-
-
68,640,000
14 Jenis
78,936,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Parungpanja ng
15 Jenis
68,640,000
-
-
68,640,000
15 Jenis
78,936,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Nanggung
14 Jenis
61,680,000
-
-
61,680,000
14 Jenis
70,932,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cigudeg
14 Jenis
61,680,000
-
-
61,680,000
14 Jenis
70,932,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Tenjo
14 Jenis
68,640,000
-
-
68,640,000
14 Jenis
78,936,000
III-55
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
28
29
30
31
32
33
34
35
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciawi Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cisarua Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Megamendung Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Caringin Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cijeruk Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciomas Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Dramaga Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tamansari
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Ciawi
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cisarua
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Megamendu ng
14 Jenis
51,380,000
-
-
51,380,000
14 Jenis
59,087,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Caringin
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cijeruk
14 Jenis
51,560,000
-
-
51,560,000
14 Jenis
59,294,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Ciomas
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Dramaga
14 jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Tamansari
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
III-56
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
36
37
38
39
40
41
42
43
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Klapanunggal Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciseeng Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Rancabungur Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukajaya Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tanjungsari Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tajurhalang Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cigombong Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Leuwisadeng
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Klapanungga l
14 Jenis
61,680,000
-
-
61,680,000
14 Jenis
70,932,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Ciseeng
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Rancabungu r
14 Jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
14 Jenis
59,064,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Sukajaya
14 Jenis
68,640,000
-
-
68,640,000
14 Jenis
78,936,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Tanjungsari
14 Jenis
68,640,000
-
-
68,640,000
14 Jenis
78,936,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Tajurhalang
14 jenis
45,600,000
-
-
45,600,000
14 jenis
52,440,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cigombong
14 Jenis
51,560,000
-
-
51,560,000
14 Jenis
59,294,000
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Lewisadeng
14 Jenis
61,680,000
-
-
61,680,000
14 Jenis
70,932,000
III-57
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 No
44 45 46
47
48
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjolaya Penunjang Kegiatan UPT SKB Penunjang Kegiatan TK Negeri Penunjang Operasional Satuan Petugas ( SATGAS ) Pelajar Kabupaten Bogor Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2014/2015
Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Lokasi
Kec. Tenjolaya
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
14 jenis
51,360,000
-
-
51,360,000
Disdik
17 Jenis
125,909,000
-
-
125,909,000
Jumlah kebutuhan operasional TK Pembina Cibinong,
Disdik
12 Jenis serta 3 Jenis alat peraga /pembelajaran
46,305,000
-
-
Jumlah Dokumen Pasca UN dan Hasil kelulusan UN SMP/Mts dan SMA/SMK/MA
Disdik
1 Dokumen
70,250,000
-
-
Tersusunnya kalender pendidikan di Kabupaten Bogor
Disdik
Jumlah Kebutuhan Operasional UPT SKB
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
14 jenis
59,064,000
17 Jenis
144,795,350
46,305,000
12 Jenis serta 3 Jenis alat peraga /pembelajaran
53,250,750
70,250,000
1 Dokumen
80,787,500
III-58
1
BAB IV PENUTUP
Renja
Dinas
Pendidikan
tahun
2014
merupakan
dokumen
perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan
program
dan
kegiatan
tahun
2014
di
lingkup
Dinas
Pendidikan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Pendidikan tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendidikan. Semoga Renja Dinas Pendidikan tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN