LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan,
pemerintah
daerah
baik
maupun
yang yang
dilaksanakan ditempuh
langsung
dengan
oleh
mendorong
partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahuntahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor periode tahun 20132018.
Disamping
itu,
Renja
Dinas
Komunikasi
dan
Informasi
Kabupaten Bogor harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan
daerah
pembangunan
nasional
tahun
2014,
dan
Provinsi
bersinergi Jawa
dengan
Barat,
prioritas
serta
harus
menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor. Penyusunan Renja Diskominfo ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten. 1.2. LANDASAN HUKUM Peraturan
perundang-undangan
penyusunan Rencana Kerja
yang
melatarbelakangi
Dinas Komunikasi dan Informasi adalah
sebagai berikut : a)
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b)
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c)
Undang-undang
No.
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d)
Undang-undang
No.
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025. e)
Peraturan
Presiden
No.
7
Tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; f)
Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment;
g)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga;
h)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. i)
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 2008 Nomor 12);
j)
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008, tentang Pembentukan Dinas Daerah;
k)
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2014 pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan
misi
dan
tujuan
dalam
rangka
perwujudan
kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya
dalam
kurun
waktu 1 Tahun
Anggaran
(periode 1
Januari 2014 – 31 Desember 2014). 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi ini adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2012 : Bab
ini
memuat
kajian
(review)
terhadap
hasil
Evaluasi
Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2012 dan Capaian Renstra Diskominfo,
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan : Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan;
BAB IV Penutup.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN 2012 2.1. EVALUASI DAN
PELAKSANAAN
CAPAIAN RENSTRA Berdasarkan
evaluasi
RENJA
DISKOMINFO
TAHUN
2012
DISKOMINFO Rencana
Kerja
Tahun
2012,
Dinas
Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 102,41% maka termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi, adapun realisasi keseluruhan
anggaran
sebesar
Rp.13.390.380.854,-
atau
sebesar
93,01% dari total rencana anggaran sebesar Rp. 14.396.787.000,-. Dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.796.880.848 atau sebesar 80,45% dari total anggaran Rp.3.476.485.000,- dan Realisasi Belanja Langsung Rp.10.593.500.006 atau sebesar 97,01%. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2012 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Diskominfo Tahun 2012, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut : A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyediaan
Jasa surat menyurat dari rencana anggaran
Rp. 3.300.000,- realisasinya mencapai Rp. 3.300.000,- atau sebesar 100%, dengan keluaran Jumlah materai yang tersedia, dari rencana sebanyak 350 lembar materai 6.000 dan 400 lembar materai 3000, realisasinya tercapai sebanyak 350 lembar materai 6.000 dan 400 lembar materai 3000 atau sebesar 100%; 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dari rencana anggaran Rp. 877.350.000,- realisasinya mencapai Rp. 760.551.088,- atau sebesar 86,69%, dengan keluaran jumlah
line
internet
dan
sewa
domain,
dari
rencana
sebanyak 3 line internet, sewa domain 1 unit dan 2 line Telepon, 1 Rekening listrik, 2 sewa server, 3 langganan Streaming selama 12 bulan realisasinya tercapai
3 line
internet, sewa domain 1 unit dan 2 line Telepon, 1 Rekening listrik, 2 sewa server, 3 langganan Streaming selama 12 bulan, atau sebesar 100%; 3. Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor dari rencana anggaran Rp 18.900.000,- realisasinya mencapai Rp 18.300.000,- atau sebesar 96,83%, dengan keluaran
jumlah
jasa
petugas
kebersihan yang di biayai sebanyak 2 orang; 12 bulan dan jumlah alat kebersihan kantor 10 jenis, , realisasinya tercapai sebanyak 2 orang; 12 bulan serta 10 jenis atau sebesar 100%; 4. Penyediaan
Alat
Tulis
Kantor
dari
rencana
anggaran
Rp 60.136.000,- realisasinya mencapai Rp 58.800.000,-atau sebesar 97,78%, dengan keluaran jumlah alat tulis kantor yang tersedia dan rencana sebanyak 45 jenis, realisasinya mencapai 45 jenis atau sebesar 100%; 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana anggaran
Rp.
33.750.000,-
realisasinya
mencapai
Rp
32.621.850,- atau sebesar 96,66%, dengan keluaran jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia 10 jenis dan 30.000 lembar, realisasinya tercapai 10 jenis dan 30.000 lembar atau sebesar 100%; 6. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor dari rencana anggaran Rp 6.560.000,realisasinya mencapai Rp 6.560.000,- atau sebesar 100%, dengan
keluaran
jumlah
komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia, dari rencana sebanyak 10 komponen,
realisasinya tercapai 10
komponen atau sebesar 100%; 7. Penyediaan makanan dan minuman dari rencana anggaran Rp 23.850.000,- realisasinya mencapai Rp 23.850.000,-atau sebesar 100%, dengan keluaran
jumlah makanan dan
minuman
sebanyak
rapat,
dari
rencana
12
bulan,
realisasinya tercapai 12 bulan atau sebesar 100%; 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dari rencana anggaran Rp 200.270.000,- realisasinya mencapai
Rp 200.179.656,-
atau
sebesar
99,95%,
dengan keluaran jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan
luar daerah, dari rencana sebanyak 80 perjalanan dinas dalam
daerah
dan
33
perjalanan
dinas
luar
daerah,
realisasinya tercapai 80 perjalanan dinas dalam daerah dan 33 perjalanan dinas luar daerah atau sebesar 100%; 9. Penyediaan perkantor
jasa
tenaga
dari
pendukung
rencana
administrasi/teknis
anggaran
Rp
18.400.000,-
realisasinya mencapai Rp 17.200.000,- atau sebesar 93,48%, dengan
keluaran
jumlah
tenaga
pendukung
teknis/
administrasi perkantoran yang dibiayai 1 orang; 12 bulan, realisasinya tercapai 1 orang; 12 bulan atau sebesar 100%; 10. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD dari rencana anggaran
Rp.
15.500.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.
15.480.000,- atau sebesar 98,87%, dengan keluaran jumlah dokumen arsip yang dipelihara sebanyak 5 jenis dokumen selama 12 bulan, realisasinya tercapai 5 jenis dokumen selama 12 bulan atau sebesar 100%; 11. Penyediaan
pelayanan
administrasi
kepegawaiaan
dari
rencana anggaran Rp. 15.500.000,- realisasinya mencapai Rp. 15.499.500,- atau sebesar 91.27%, dengan keluaran jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD, dari rencana sebanyak 12 bulan, realisasinya mencapai 12 bulan atau sebesar 100%; 12. Penyediaan pelayanan administrasi barang dari rencana anggaran
Rp.
18.275.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.
18.125.000,- atau sebesar 99.18%, dengan keluaran jumlah dokumen administrasi barang di SKPD sebanyak 5 jenis dokumen sebanyak 12 bulan, realisasinya tercapai 5 jenis dokumen; 12 bulan atau sebesar 100%; 13. Penyediaan pelayanan Keamanan dari rencana anggaran Rp 65.400.000.,- realisasinya mencapai Rp. 65.400.000,atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah petugas piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun, dari rencana sebanyak 5 orang 12 bulan, realisasinya tercapai 5 orang 12 bulan atau sebesar 100 %.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas dari rencana anggaran Rp. 387.150.000,- realisasinya mencapai Rp 353.750.000,- atau sebesar 91,37%, dengan keluaran jumlah kendaraan Roda 4 sebanyak 2 Unit dan Roda 2 sebanyak 1 unit, realisasinya tercapai jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 1 unit atau sebesar 100%; 2. Pengadaan
Peralatan
Kantor
dari
rencana
anggaran
Rp. 447.153.000,- realisasinya mencapai Rp. 393.535.000,atau sebesar 88,01%, dengan keluaran jumlah peralatan kantor yang tersedia, dari rencana sebanyak 9 jenis, realisasinya tercapai 9 jenis atau sebesar 100%; 3. Pengadaan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran Rp. 76.704.000,- realisasinya mencapai Rp. 75.815.000,atau sebesar 98,84%, dengan keluaran jumlah perlengkapan kantor
yang
tersedia,
dari
rencana
sebanyak
5
jenis
realisasinya tercapai 5 jenis atau sebesar 100%; 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dari rencana anggaran Rp.
Rp.
60.400.000,-
realisasinya
mencapai
60.000.000,- atau sebesar 99,34%, dengan keluaran
jumlah gedung kantor RSPD yang terpelihara, dari rencana sebanyak 1 gedung, realisasinya tercapai 1 gedung atau sebesar100%; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dari
rencana
anggaran
Rp.
67.000.000,-
realisasinya
mencapai Rp. 66.964.100,- atau sebesar 99.95%, dengan keluaran jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara, dari rencana sebanyak kendaraan roda 4 terdiri dari 6 unit dan kendaraan roda 2 terdiri dari 7 unit, realisasinya tercapai kendaraan roda 4 terdiri dari 6 unit dan kendaraan roda 2 terdiri dari 7 unit, atau sebesar 100%; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dari rencana anggaran Rp.
Rp.
44.697.000,-
45.000.000,atau
sebesar
realisasinya 99.33%,
mencapai
dari
sebanyak 3 jenis dengan realisasi 3 jenis atau 100%;
rencana
7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Kantor
dari
rencana anggaran Rp. 12.875.000,- realisasinya mencapai Rp.
12.463.000,-
atau
sebesar
98,20%,
dari
rencana
sebanyak 2 jenis dengan realisasi 2 jenis atau 100%; 8. Rehabilitasi
Gedung
RSPD
dari
rencana
anggaran
Rp. 839.150.000,- realisasinya mencapai Rp. 814.580.392,dari rencana sebanyak 1 unit dengan realisasi 1 unit atau 100%. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Bimbingan undangan
teknis dari
realisasinya
Implementasi rencana
mencapai
peraturan
anggaran
Rp.
perundang–
Rp.
29.995.000,-
30.000.000,atau
sebesar
99,98.%, dengan keluaran jumlah peserta bimbingan teknis, dari rencana sebanyak 10 orang, realisasinya tercapai 10 orang atau sebesar 100%. d) Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur,
terdiri
dari
1
kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
kelengkapanya
dari
rencana anggaran Rp.4.750.000,- realisasinya mencapai Rp.4.67.500,- atau sebesar 98,68% dengan jumlah pegawai 50 orang dengan realisasi 50 orang atau sebanyak 100%. e) Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyusunan
Laporan
Capaian
Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,atau
sebesar
Laporan
dari
realisasinya
Kinerja rencana
mencapai
dan
Ikhtisar
anggaran Rp Rp. 20.000.000,-
100%, dengan keluaran jumlah dokumen
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD yang tersedia, dari rencana sebanyak 1 dokumen, realisasinya tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%;
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteraan dari rencana anggaran
Rp
20.000.000
realisasinya
mencapai
Rp
20.000.000 atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah dokumen
laporan
semester,
dari
rencana
sebanyak
1
dokumen, realisasinya tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%; 3. Penyusunan
pelaporan
keuangan
akhir
tahun
dari
rencana anggaran Rp. 20.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100%, dengan keluaran Jumlah
dokumen
laporan
akhir
tahun
dari
rencana
sebanyak 1 dokumen, realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%; 4. Penyusunan Perencanaan Anggaran dari rencana anggaran Rp. 55.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 55.000.000,atau sebesar 100%, dengan keluaran Jumlah dokumen RKA dan DPA Tahun 2012 dan Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP Tahun 2011
dari
rencana sebanyak masing-masing 2
dokumen, realisasinya mencapai masing-masing 2 dokumen atau sebesar 100%; 5. Penatausahaan Keuangan SKPD dari rencana anggaran Rp. 64.572.000,- realisasinya mencapai Rp. 64.572.000,atau sebesar 100%, dengan keluaran Jumlah dokumen administrasi keuangan SKPD dari rencana sebanyak 1 dokumen, realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%; 6. Penyusunan anggaran
Renstra Rp.
dan
Renja
25.000.000,-
SKPD
dari
realisasinya
rencana mencapai
Rp. 24.950.000,- atau sebesar 99.80%, dengan keluaran jumlah dokumen rencana kerja SKPD dan Rencana Strategis Perubahan
SKPD
dari
rencana
sebanyak
1
dokumen,
realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%; 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD dari rencana anggaran
Rp.
50.000.000,-
realisasinya
mencapai
Rp. 50.000.000,- atau sebesar 100.00%, dengan keluaran jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan dari rencana sebanyak 12 dokumen, realisasinya mencapai 12 dokumen atau sebesar 100%;
8. Publikasi
Kinerja
SKPD
dari
rencana
anggaran
Rp. 30.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 30.000.000,atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah publikasi kinerja yang tersedia pada media massa dari rencana sebanyak 6 publikasi, realisasinya mencapai 6 publikasi atau sebesar 100%. f)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, terdiri
dari 9 kegiatan dengan perincian sebagai
berikut : 1. Updating
Data
Kabupaten
Pos
dari
Telekomunikasi
rencana
dan
anggaran
Frekuensi
Rp
di
70.000.000,-
realisasinya mencapai Rp 69.905.300,- atau sebesar 99.86%, dengan keluaran sesuai target yaitu 11 jenis atau 100%. 2. Pengelolaan anggaran
Program Rp.
Siaran
60.000.000,-
Radio
dari
realisasinya
rencana mencapai
Rp. 59.890.000,- atau sebesar 99.82%, dengan keluaran jumlah program siaran radio yang dikelola sebanyak 6 program dan realisasinya mencapai 6 program atau sebesar 100%; 3. Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang dari rencana anggaran Rp. 280.763.000,- realisasinya mencapai Rp. 278.138.000,- atau sebesar 99.07%, dengan keluaran jumlah media luar ruang yang terbangun dan rencana sebanyak 6 jenis, realisasinya mencapai 6 jenis atau sebesar 100%. 4. Pengembangan
Software/Migrasi
OSS
dari
rencana
anggaran Rp. 104.300.000,- realisasinya mencapai Rp. 103.970.000,- atau sebesar 99.68%, dengan keluaran jumlah lokasi migrasi OSS yang terselenggara dan rencana sebanyak 18 kecamatan, realisasinya mencapai 18 kecamatan atau sebesar 100%; 5. Pengelolaan
dan
Pengembangan
Pemerintah Kabupaten Bogor dari
Hosting/Web rencana
Server
anggaran
Rp. 145.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 143.492.000,atau sebesar 98.96%, dengan keluaran jumlah hosting/web
server yang dikelola dengan rencana sebanyak 1 jenis, realisasinya mencapai 1 jenis atau sebesar 100%; 6. Pengelolaan Konten Digital Signage dari rencana anggaran Rp. 133.237.000,- realisasinya mencapai Rp 131.909.500,atau sebesar 99.99%, dengan keluaran jumlah Konten Digital Signage dari rencana sebanyak 600 konten, realisasinya mencapai 600 konten atau sebesar 100%; 7. Penerbitan
dan
Penyebarluasan
Sarana
Informasi
Pembangunan Kabupaten Bogor dari rencana anggaran Rp. 244.400.000,- realisasinya mencapai Rp. 241.673.000,- atau sebesar 98.88%, dengan keluaran jumlah sarana informasi pembangunan
Kabupaten
Bogor
sebesar
12
edisi,
realisasinya mencapai 12 edisi atau sebesar 100%; 8. Penguatan dan Pengembangan Media Center Kabupaten Bogor dari rencana anggaran Rp. 47.136.000,- realisasinya mencapai Rp. 45.145.950,- atau sebesar 95.78%, dengan keluaran jumlah media center yang terkelola sebesar 1 paket dan
jumlah
peralatan
media
center
sebesar
3
jenis,
realisasinya mencapai 1 paket dan jumlah peralatan sebesar 3 Jenis atau sebesar 100%; 9. Penyiapan dan Pengelolaan Siaran Televisi dari rencana anggaran Rp.
Rp.
835.550.000,-
realisasinya
mencapai
833.390.000,- atau sebesar 99.74%, dengan keluaran
jumlah Penyiapan dan Pengelolaan siaran Televisi yang terkelola sebesar 1 paket , realisasinya mencapai
1 Paket
atau sebesar 100%; g) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi,terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelolaan Informasi
dan
Dokumentasi
dari
rencana
anggaran
Rp. 53.877.000,- realisasinya mencapai Rp. 52.454.500,atau sebesar 97.36%, dengan keluaran jumlah dokumen pembentukan PPID dari rencana sebanyak 1 dokumen realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%.
2. Penyusunan
Naskah
Akademik
tentang
Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi dari rencana anggaran Rp. 128.200.000,- realisasinya mencapai Rp. 128.115.500,atau sebesar 99.93%, dengan keluaran jumlah Naskah Akademik sebagai bahan kebijakan tentang Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi
sebanyak 1 dokumen,
realisasinya mencapai 1 dokumen, atau sebesar 100%. 3. Penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi dari rencana anggaran Rp. 137.946.000,- realisasinya mencapai Rp. 137.655.400,- atau sebesar 99.79%, dengan keluaran jumlah dokumen Naskah Akademik sebagai bahan kebijakan tentang Penyelenggaraan Komunikasi
dan
Informasi
sebanyak
1
dokumen
,
realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%. h) Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Sosialisasi Protap Bidang Pos dan Telekomunikasi dari rencana anggaran Rp. 41.822.000,- realisasinya mencapai Rp. 41.792.000,- atau sebesar 99.93%, dengan keluaran jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi protap bidang pos dan telekomunikasi dari rencana sebanyak 17 kecamatan, realisasinya mencapai 17 kecamatan atau sebesar 100%; 2. Sosialisasi
Menara
Bersama
dari
rencana
anggaran
Rp. 41.449.000,- realisasinya mencapai Rp. 41.388.500,atau sebesar 99.85%, dengan keluaran jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang Menara Bersama dan rencana sebanyak
17
kecamatan,
kecamatan atau sebesar 100%.
realisasinya
mencapai
17
i)
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, terdiri dari 9 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat,
dari
rencana
anggaran
Rp.
41.566.000,-
realisasinya mencapai Rp. 41.566.000,- atau sebesar 100%, dengan keluaran 480 informasi realisasinya tercapai 480 informasi atau 100%; 2. Pelaksanaan dan
Forum
Kehumasan
Lembaga
Informasi
Komunikasi, dari rencana anggaran Rp. 38.109.000,-
realisasinya mencapai Rp. 36.328.000,- atau sebesar 95.33 % dengan keluaran jumlah kegiatan forum kehumasan yang terselenggara dari rencana 2 kegiatan, realisasinya tercapai 2 kegiatan atau 100%; 3. Kegiatan publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintahaan pada
media
massa
dari
rencana
anggaran
Rp.
1.371.000.000,- realisasinya mencapai Rp.1.365.720.100,atau sebesar 99,61 % dengan keluaran jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintahaan pada media massa dari rencana sebanyak 202 publikasi relisasinya mencapai 202 publikasi atau sebesar 100%. Untuk capaian realisasi keuangannya tidak mencapai 100% karena terdapat efisiensi dari penawaran dengan pihak ketiga. 4. Penayangan dialog interaktif Daerah
pada
Televisi
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Lokal,
dari
rencana
anggaran
Rp 68.240.000,- realisasinya mencapai Rp 68.240.000,- atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah tayangan Dialog Interaktif Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah pada Televisi Lokal yang tersedia dan rencana sebanyak 4 kegiatan, realisasinya mencapai 4 kegiatan atau sebesar 100%; 5. Penayangan Potret Kabupaten Bogor Pada Televisi Lokal dari rencana anggaran Rp 60.000.000,- realisasinya mencapai Rp 59.760.000,- atau sebesar 99.60%, dengan keluaran terselenggaranya penayangan potret Kabupaten Bogor dan rencana sebanyak 3 kegiatan, realisasinya mencapai 3 kegiatan atau sebesar 100%;
6. Forum Koordinasi Kepala Daerah dengan Pimpinan Media Massa dari rencana anggaran Rp 50.410.000,- realisasinya mencapai
Rp 50.287.000,- atau sebesar 99.76%, dengan
keluaran Jumlah kegiatan forum koordinasi Kepala Daerah dengan Pimpinan Media Massa yang terselenggara dari rencana sebanyak 3 kegiatan, realisasinya mencapai 3 kegiatan atau sebesar 100%; 7. Pembentukan
dan
pembinaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat (KIM) dari rencana anggaran Rp.48.646.000,realisasinya mencapai Rp. 47.966.000,- atau sebesar 98.60 %, dengan keluaran pembentukan
jumlah kegiatan koordinasi dan
kelompok
Informasi
Masyarakat
yang
terselenggara dari rencana sebanyak 2 kegiatan, realisasinya mencapai 2 kegiatan atau sebesar 100% dengan jumlah pembentukan KIM 60 Kelompok dari 50 Kelompok yang direncanakan. Pada Kegiatan KIM untuk capaian realisasi keuangan kurang dari 100% karena pada kegiatan tersebut terdapat perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh golongan yang lebih rendah; 8. Pelayanan Informasi Juru Bicara Bupati Bogor dari rencana anggaran
Rp.
51.750.000,-
realisasinya
mencapai
Rp.
51.050.000,- atau sebesar 98.65%, dengan keluaran jumlah kegiatan penyampaian juru bicara Bupati yang tersedia dari rencana sebanyak 12 jurnal, realisasinya mencapai 12 jurnal atau sebesar 100%; 9. Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari
rencana
mencapai
anggaran
Rp.
147.385.000,-
realisasinya
Rp. 134.945.470,- atau sebesar 91.06%, dengan
keluaran jumlah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terselenggara dari rencana sebanyak 1 kegiatan, realisasinya mencapai 1 kegiatan atau sebesar 100%;
j)
Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan, terdiri dari 7 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik dari
rencana
anggaran
Rp.
390.497.000,-
realisasinya
mencapai Rp.364.347.000,- atau sebesar 93.30%, dengan keluaran jumlah kegiatan unit LPSE yang terselenggara dan rencana sebanyak 12 bulan, realisasinya mencapai 12 bulan atau sebesar 100%; 2. Pemeliharaan
Sarana
Penunjangan
Sekretariat
E-
Procurenment dari rencana anggaran Rp. 40.000.000,realisasinya 98.23%,
mencapai
dengan
Rp.
keluaran
39.293.000,Jumlah
atau
sarana
sebesar
penunjang
sekretariat dari rencana sebanyak 12 bulan realisasinya mencapai 12 bulan atau sebesar 100%; 3. Pengembangan anggaran
Rp.
Aplikasi
Sistem
35.000.000,-
E-
Proc
realisasinya
dari
rencana
mencapai
Rp.
34.397.000,- atau sebesar 98.28%, dengan keluaran jumlah aplikasi sistem e-proc yang tersedia dari rencana sebanyak 1 paket, realisasinya mencapai 1 paket dengan atau sebesar 100%; 4. Penyediaan Bidding Room Trainer dan Layanan Pengguna LPSE dari rencana anggaran Rp.151.049.000,- realisasinya mencapai Rp. 148.480.500,- atau sebesar 98.30%, dengan keluaran jumlah peralatan Bidding Room sebanyak 19 unit dan jumlah perlengkapan 11 unit realisasinya sebanyak 19 unit dan 11 unit perlengkapan atau sebesar 100%; 5. Pengembangan Aplikasi Integrasi LKPP-LPSE Kab.Bogor dari rencana anggaran Rp.53.500.000,- realisasinya mencapai Rp. 53.000.000,- atau sebesar 98.30%, dengan keluaran jumlah aplikasi 1 paket dengan realisasinya
sebanyak
1
paket atau sebesar 100%; 6. Pendampingan Implementasi System E-Procurement dari rencana anggaran Rp.26.305.000,- realisasinya mencapai Rp. 25.850.000,- atau sebesar 98.27%, dengan keluaran jumlah aplikasi 1 paket dengan realisasinya sebanyak 1 Paket atau sebesar 100%;
7. Pengembangan Aplikasi Program E-Business Kabupaten Bogor dari rencana anggaran Rp.127.400.000,- realisasinya mencapai Rp. 124.398.500,- atau sebesar 97.64%, dengan keluaran jumlah aplikasi 1 paket dengan realisasinya sebanyak 1 paket atau sebesar 100%; B. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Tahun 2012 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dari rencana anggaran Rp. 4.210.000,realisasinya mencapai Rp. 4.103.700,- atau sebesar 97,48%, dengan
keluaran
jumlah
Dinas/Operasional
yang
dokumen
STNK
diperbaharui,
Kendaraan
dari
rencana
kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit, realisasinya tercapai kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit atau sebesar 92,86%, faktor penyebab kegiatan tersebut tidak memenuhi target karena terdapat 1 kendaraan roda 2 yang pengadaannya di Tahun 2012; 2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan– undangan
dari
rencana
anggaran
Rp.
1.734.335.000,-
realisasinya mencapai Rp 1.731.935.000,- atau sebesar 99,86%,
dengan
keluaran
jumlah
surat
kabar
yang
direncanakan sebanyak 656.410 eksmplar dari 50 media cetak, realisasinya mencapai 651.840 eksmplar 49 media cetak atau sebesar 99,10%,
faktor penyebab kegiatan
tersebut tidak memenuhi target karena terdapat satu media cetak yaitu media bulanan yang tidak direalisir, karena sulit mencari media bulanan yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan. 2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Kegiatan
Penyebarluasan
Pemerintahan
Daerah,
dari
Informasi rencana
Penyelenggaraan anggaran
Rp.
144.000.000,- realisasinya mencapai Rp.143.390.000,- atau
sebesar 99.93% dengan keluaran jumlah konferensi pres sesuai target yaitu 4 kegiatan, kliping berita sesuai target yaitu 12 buku, buku Profil sesuai target yaitu 250 buku dan kunjungan kerja dari target 24 kegiatan realisasi 23 kegiatan karena jumlah kunjungan kerja yang ada pada tahun 2012 adalah 23 kegiatan, sehingga capaian keluaran sebesar 98.96 %, adapun penyebab kegiatan tidak memenuhi target karena kunjungan kerja adalah salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informasi
berupa
Kabupaten
Bogor
penyampaian terhadap
informasi
peserta
tentang
kunjungan
profil
kerja
dari
Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota lain yang datang ke Pemerintah Kabupaten Bogor sehingga apabila tidak ada peserta kunjungan kerja maka Dinas Komunikasi dan Informasi tidak melaksanakan kegiatan tersebut. C. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja Tahun 2012 a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 1.
Pengelolaan dan Pemutakhiran Situs Web Pemda. Kab. Bogor dari rencana anggaran sebesar Rp. 108.345.000,realisasinya mencapai Rp. 104.192.000,- atau sebesar 96,17%. Sedangkan untuk fisik dari terget sebanyak 1000 informasi yang akan dimutakhirkan, realisasinya mencapai 1072 informasi atau sebesar 107,20%, hal ini bisa dicapai karena
bukan
hanya
informasi
yang
berkembang
dimasyarakat saja yang di muat di Situs Web Pemda tetapi juga hasil liputan Tim Diskominfo pada setiap kegiatan Pemerintah
Daerah
di
informasikan
dan
terus
di
mutakhirkan; 2.
Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Menara (IOM) dari rencana anggaran Rp. 43.940.000,- realisasinya mencapai Rp
43.815.000,- atau sebesar 99.72%, dengan keluaran
jumlah Penerbitan rekomendasi Izin Operasional Menara sebesar 40 izin, realisasinya mencapai 68 izin atau sebesar 170.00%. Realisasi keuangan tidak memenuhi target karena pada perjalanan dinas dilaksanakan oleh golongan yang lebih rendah.
b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1.
Peliputan
dan
pembangunan
pendokumentasian daerah,
dari
penyelenggaraan
rencana
anggaran
Rp.
248.990.000,- realisasinya mencapai Rp.248.990.000,- atau sebesar
100%
penyelenggaraan
dengan
keluaran
pembangunan
jumlah
daerah
yang
liputan tersedia
dengan rencana 104 liputan realisasinya tercapai 306 liputan atau 294.23%. Untuk realisasi keuangan dapat mencapai 100% akan tetapi untuk realisasi fisik dapat melebihi target dari rencana 104 liputan hingga mencapai 306
liputan
dikarenakan
banyaknya
kegiatan
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor yang harus di liput; Selengkapnya
lihat
Tabel
2.1.
Rekapitulasi
Evaluasi
Hasil
Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor.
Tabel 2.1 …. SEBANYAK
10 HALAMAN
Mulai hal II-16 s.d hal II-24
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Berdasarkan analisa Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Bogor Tahun 2012, ada tujuh belas item yang dijadikan indikator capaian kinerja yaitu : 1.
Media Massa Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan informasi ke masyarakat adalah melalui sarana/media televisi, radio, majalah dan surat kabar, dimana mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2013 ke empat sarana tersebut tersedia di Pemerintah Kabupaten Bogor dan pada Tahun 2012 tersedia 4 jenis media massa. Dari target rencana Indikator sebanyak 4 jenis realisasinya tercapai 4 jenis maka realisasi tercapai 100%.
2.
Media Luar Ruang Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan informasi ke masyarakat adalah melalui media luar ruang, dari rencana sampai dengan tahun 2013 sebanyak 61 kali luar ruang, realisasi sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 49 kali. Pada Media luar ruang dari rencana target indikator sebanyak 8 jenis sedangkan realisasinya tidak memenuhi target sebanyak 7 jenis atau sebesar 87,50% karena CCTV dan Running Text tidak lagi dijadikan sarana/media penyebarluasan informasi karena media tersebut cenderung merupakan sarana pengamanan juga memiliki tingkat efektivitas yang lebih rendah dibandingkan media lain.
3.
Media Interpersonal Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan informasi ke masyarakat adalah
melalui media interpersonal, dari rencana
sampai dengan tahun 2013 sebanyak 48 kali, realisasi sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 36 kali. Pada Media Interpersonal dari target indikator sebanyak 10 kegiatan tapi terealisasi 8 kegiatan atau sebesar 80% karena karena pada tahun 2012, belum terdapat kegiatan yang mengakomodir Sosialisasi EGovernment dan Pembinaan Kemediamassaan.
4.
Media Tradisional Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan informasi ke masyarakat adalah melalui media traditional, dari rencana sampai dengan tahun 2013 sebanyak 12 kali, realisasi sampai dengan tahun 2012 adalah nihil dan akan diakomodir pada tahun 2013. Pada Media tradisional
target indikator sebanyak 40 kegiatan
sedangkan realisasi tidak memenuhi target atau 0 karena pada tahun
2012,
belum
terdapat
kegiatan
yang
mengakomodir
penyebarluasan informasi melalui media tradisional. 5.
Jumlah Kemitraan/Kerjasama Penyebarluasan Informasi Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan langsung ke masyarakat adalah Kemitraan atau kerjasama dalam hal ini menyangkut Penyebarluasan Infomasi dan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah melaksanakan 4 kali kemitraan, yaitu Pelaksanaan Forum Kehumasan Lembaga Informasi dan Komunikasi, Forum Koordinasi Kepala Daerah dengan Pimpinan Media Massa dan Koordinasi
Pejabat
pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi,
Penyusunan Perbup tentang pembentukan PPID. Maka pada Indikator Jumlah kemitraan dari target 4 kemitraan tercapai 4 kemitraan atau 100%. 6.
Cakupan
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Kelompok
di
Kecamatan. Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kecamatan dan sudah dilaksanakan mulai tahun 2011, sehingga sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten
Bogor
terdapat
Kelompok
Informasi
Masyarakat
sebanyak 60 Kelompok informasi masyarakat. Dari target indikator tahun 2012 jumlah Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 50 KIM sedangkan realisasinya melebihi target hingga mencapai 60 KIM. Perkembangan KIM dikatakan sangat baik karena target sesuai SPM Kementrian Komunikasi dan Informasi adalah sebesar 50% dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota, dimana untuk di Kabupaten Bogor dengan jumlah Kecamatan sebanyak 40
Kecamatan. Sedangkan sumber pendanaan untuk mendukung pembentukan dan pembinaan KIM berasal dari APBD Kabupaten. 7.
Surat Kabar Nasional/Lokal yang masuk ke daerah Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait dengan diseminasi informasi ke masyarakat adalah Surat Kabar Nasional/Lokal yang masuk ke daerah dan sampai dengan tahun 2012 terdapat 162 media. Pada target indikator Surat kabar Nasional/Lokal sebanyak 145 Surat Kabar sedangkan realisasinya melebihi target sebanyak 152 Surat Kabar atau sebesar 104,82% karena Surat Kabar Nasional/Lokal yang
masuk
ke
daerah
Kabupaten
Bogor
jumlahnya
terus
bertambah dan masih banyak yang belum terdata hingga Tahun 2012
yang
masuk pada
pendataan Dinas
komunikasi
dan
informasi sebanyak 152 Surat Kabar. 8.
Website Pemerintah Daerah Berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah
Kabupaten
Bogor
urusan
Komunikasi
dan
Informatika bahwa di setiap daerah harus memiliki website pemda, hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Di Kabupaten Bogor sejak tahun 2009 website pemda sudah disentralkan di Dinas Komunikasi dan Informasi dengan alamat : http//:www.bogorkab.go.id. setiap tahunnya diadakan revitalisasi website dengan nama kegiatan Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemkab Bogor. Maka dapat dikatakan untuk Tahun 2012 telah mencapai 100%. 9.
Jumlah Penerapan TIK yang dilakukan Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada program provinsi adalah Penerapan TIK yang dilakukan, dimana di Kabupaten Bogor terdapat
kegiatan
yang mendukung pelaksanaan TIK pada tahun 2010
yaitu
Reengenerring Sub Domain Situs Web Pemerintah Daerah dan Pada Tahun 2012 target indikator Penerapan TIK sebanyak 2 kegiatan dan realisasinya juga sebanyak 2 kegiatan pada Tahun 2012 atau mencapai 100%.
10. Sistem Informasi Manajemen Daerah Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas adalah terkoordinirnya Sistem Informasi Manajemen yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga untuk tahun 2013 direncanakan untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sistem Informasi Manajemen. Sedangkan pada Dinas Komunikasi dan Informasi sendiri sampai dengan tahun 2012 terdapat target 3 Sistem Informasi Manajemen Daerah dan realisasinya juga mencapai 3 sistem atau 100%. 11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait dengan pelayanan langsung ke masyarakat adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dimana di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan mulai tahun 2011 hingga tahun 2012 realisasinya mencapai 100%. 12. Jumlah Jaringan Komunikasi Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan langsung ke masyarakat
adalah
Jumlah
Jaringan
Komunikasi
yang
dilaksanakan pada tahun 2012 dengan target sebanyak 0,01% sedangkan Jaringan
realisasi
mencapai
komunikasi
belum
0,021%
karena
data
jumlah
valid
karena
keterbatasan
pelaksanaan updating data pos dan telekomunikasi baik dari sisi SDM maupun jumlah anggaran, untuk mengatasi hal tersebut diatas maka selain dilakukan pemutakhiran data hasil pendataan Pos dan Telekomunikasi juga dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik. 13. Rasio Warnet/Wartel terhadap penduduk Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan langsung ke masyarakat adalah Rasio Warnet/Wartel terhadap penduduk sampai dengan tahun 2012 dengan target sebanyak 0,011% sedangkan realisasinya mencapai 0,18% karena dari pendataan jumlah wartel/warnet datanya belum akurat terdaftar semua pada Dinas Komunikasi dan Informasi.
14. Presentase Penduduk yang menggunakan hp/telepon Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan langsung ke masyarakat adalah prosentase penduduk yang menggunakan hp/telepon pada Tahun 2012 sebanyak 34,48% dan realisasinya sebanyak 34,48% atau 100%. 15. Penyiaran Radio/TV lokal yang masuk ke daerah Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan langsung ke masyarakat adalah Penyiaran Radio/TV lokal yag masuk ke Daerah adalah sebanyak 30 jumlah penyiaran Radio/TV lokal. Pada Tahun 2012 target indikator sebanyak 30 stasiun dengan realisasi sebanyak 30 stasiun atau sebesar 100%. 16. Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan langsung ke masyarakat adalah Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi. Dimana tahun 2012 terdapat 2 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%. 17. Jumlah
Rekomendasi
teknis
untuk
Perizinan
Pos
dan
Telekomunikasi Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang terkait pelayanan langsung ke masyarakat adalah pemberian rekomendasi pendirian lembaga jasa pos telekomunikasi dan frekuensi. Dari tahun ketahun realisasi capaian diatas target, dan untuk tahun 2012 dari target sebanyak 50 rekomendasi terealisir 68 rekomendasi. Jumlah tersebut masih berfluktuasi seiring dengan perkembangan lembaga jasa pos telekomunikasi dan frekuensi yang ada di Kabupaten Bogor. Adapun standar pelayanan tersebut yaitu waktu : 5 (lima) hari kerja dengan tidak dipungut biaya karena belum terbentuk perda retribusi dimaksud. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor 2008-2013.
TABEL 2.2…… SEBANYAK 1 HAL Hal 30
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja diskominfo 2012 dan 2013 (berjalan) dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Diskominfo telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah maka kami menghadapi beberapa permasalan yang sangat kursial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya : 1.
Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2.
Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup diskominfo maupun seluruh dinas pemerintah daerah Kab. Bogor.
3.
Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan
pemerintahan,
pemerintah
dengan
stakeholders
maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal. 4.
Pengelolaan Radio dan Televisi masih terbatas baik dari sisi jangkauan siaran maupun kelengkapan sarana dan prasarana. Kendala-kendala tersebut berdampak pada terhambatnya upaya
pencapaian misi utama Pemerintah daerah di bidang IT yaitu : Meningkatnya
pelayanan
informasi
kepada
masyarakat
serta
meningkatnya Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informasi dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan
komunikasi
melalui
media
teknologi
(Media
Center)
dan
pengembangan pengelolaan Radio dan Televisi, keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya
manusia
yang
kompeten
yang
dapat
merancang,
menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap SKPD di Kabupaten Bogor.
Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam meperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informasi, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat
memerlukan
Kabupaten
Bogor
dukungan yaitu
dari
dengan
seluruh
menyatukan
SKPD
Pemerintah
persepsi
bahwa
pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Bogor. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sector di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Bogor. Beberapa waktu lalu Pemerintah Pusat mewajibkan diterapkan OSS diseluruh jajaran instansi pemerintah. Dan program ini telah dilaksanakan. Kelebihan penggunaan OSS dapat menurunkan biaya pembelian perangkat lunak (khususnya penggunaan sistem operasi desktop dan jaringan) sehingga dapat menghemat anggaran pada setiap SKPD dalam pengadaan perangkat lunak. Pelatihan dan sosialisasi mengenai software ini sudah dilaksanakan di Kecamatan-kecamatan, meski pada SKPD ini sudah applicated tetapi penggunaan Open Source Software (OSS) dan program ini telah diinstal di seluruh SKPD dilingkup pemda kabupaten bogor, akan tetapi minimnya SDM yang menguasai dibidang IT
baik
di
Diskominfo
maupun
SKPD
lain
di seluruh Kab.Bogor menyebabkan program OSS yang sudah terinstal tetap belum dapat digunakan secara maksimal. Pengguna komputer di setiap SKPD masih tetap lebih suka menggunakan program Microsoft karena belum terbiasa dengan program OSS Linux. Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala Hal – hal tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan TI di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT Kabupaten Bogor yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang Professional Berbasis Teknologi Informasi Modern.
Isu krusial lainnya dewasa ini adalah Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi non-profit melainkan juga digunakan sebagai sarana transaksi perdagangan atau yang lebih dikenal dengan E-Commerce/E- Business, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Bogor telah memanfaatkan internet untuk kepentingan ekonomi daerah yaitu dengan cara membangun
situs
E-
Commerce/E-
Business
berbagai produk-produk IKM/UKM
yang
menampilkan
atau komoditi unggulan di
daerahnya masing-masing sekaligus sebagai sarana promosi produk IKM/UKM. Menurut
data
Kemenkominfo,
jumlah
pengguna
Internet
di
Indonesia tahun 2010 telah mencapai 45 juta jiwa atau 13 % dari populasi di Indonesia. Penggunaan layanan belanja lewat Internet (online shopping) di Indonesia meningkat dalam tiga tahun terakhir. Survei Nielsen Global Online 2010 menempatkan Indonesia di posisi ke13 dari 14 negara Asia-Pasifik dengan 51% populasi pengguna Internet yang pernah berbelanja secara online. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi penjualan lewat Internet dan jumlah pengakses online shopping di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat. Oleh sebab itu kedepan kegiatan pembangunan IT akan mulai diarahkan pada Pemanfaatan Information Technology (IT) untuk kegiatan perekonomian (profit) dan kesejahteraan rakyat.
Salah
satunya
produk/komoditas meningkatkan
dengan
daerah
perekonomian
di
membangun internet
UKM/IKM
Media
sekaligus daerah
promosi membantu
sebagai
basis
perekonomian rakyat. 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Berdasarkan Tabel 2.3. dan 2.4. Maka Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor untuk Tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rancangan Awal RKPD : - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koord. dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis perkantoran - Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD - Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian - Penyediaan pelayanan administrasi Barang - Penyediaan pelayanan Keamanan Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal program : Rp. 3.388.550.000,
Hasil Review : Hasil dengan
Analisis
Kebutuhan
RKPD
tahun
2014
sama
Rancangan Awal dengan total kebutuhan anggaran
Rp. 3.388.550.000,B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rancangan Awal RKPD : - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - Pengadaan Peralatan Kantor - Pengadaan Perlengkapan kantor - Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi - Pengadaan Mebelair - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor - Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas/operasional Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal program : Rp. 1.785.000.000,-
Hasil Review : Hasil Analisis Kebutuhan RKPD tahun 2014 sama dengan Rancangan
Awal
dengan
total
kebutuhan
anggaran
Rp. 1.785.000.000,C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rancangan Awal RKPD : - Bimbingan
Teknis
Implementasi
peraturan
perundang-
undangan Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal program : Rp. 50.000.000,
Hasil Review : Hasil Analisis Kebutuhan RKPD tahun 2014 sama dengan Rancangan
Awal
dengan
total
kebutuhan
anggaran
Rp.50.000.000,D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rancangan Awal RKPD : - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun - Penyusunan perencanaan anggaran - Penatausahaan Keuangan SKPD - Penyusunan Rencana Kerja SKPD - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD - Publikasi Kinerja SKPD Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal program : Rp. 510.000.000, Hasil Review : Hasil dengan
Analisis
Kebutuhan
Rancangan
Rp. 510.000000,-
RKPD
tahun
2014
sama
Awal dengan total kebutuhan anggaran
E. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rancangan Awal RKPD : - Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi - Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Lembaga Jasa Postel dan Frekwensi - Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Postel Frek di Kab. Bogor - Pengelolaan dan Pemutakhiran Info. Situs Web Pemkab Bogor - Pengelolaan Program Siaran Radio - Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang - Pengelolaan
dan
Pengembangan
Hosting/Web
Server
Pemerintah Kabupaten Bogor - Pengelolaan Konten Digital Signage - Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Menara - Penerbitan
dan
Penyebarluasan
Sarana
informasi
Pembangunan Kabupaten Bogor - Penguatan dan Pengelolaan Siaran Televisi - Keleidoskop Pembangunan Kab. Bogor - Penyebarluasan informasi melalui media tradisional - Pengembangan Mobile Vidio Conference Kabupaten Bogor - Pengawasan Standarisasi dan audit tower bersama - Pengawasan Standarisasi dan audit jasa pengiriman Barang - Operasionalisasi M - Cap - Penguatan dan Pengembangan Media Center Kab. Bogor - Visualisasi Tradisi dan Kearifan Lokal - Pembngunan Data Domain Controler dan Monitoring Sistem Komunikasi dan Informasi - Pembangunan Aplikasi E-Doc Pemabangunan Internet - Pembangunan
Interprice
Service
Bus
dengan
Service
Orineted Architektur (SOA) pada Sistem Informasi - Pembangunan Aplikasi Single Sign On (SSO) Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal program : Rp. 5.667.820.000,
Hasil Review : Hasil Analisis Kebutuhan RKPD tahun 2014 adalah sesuai dengan rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 5.667.820.000,-
F. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Rancangan Awal RKPD : - Peningkatan Kapasitas dan Kopetensi PPID - Sosialisasi Penyelenggaraan Komunikasi dan informasi - Langganan Google Map - Pembinaan Editing Fhoto, Vidio dan Blog - Pembinaan Perakitan Komputer - Sosialisasi E-Mail Server - Pembinaan Pengusaha Warnet - Pembinaan Kemediamassaan untuk kelompok masyarakat - Penyebarluasan Informasi melalui tatap muka Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal program : Rp. 1.520.000.000,-
Hasil Review : Hasil Analisis Kebutuhan RKPD tahun 2014 adalah sama dengan rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 1.520.000.000,-
G. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komuikasi dan Informasi
Rancangan Awal RKPD : - Penyusunan Kajian Perubahan SOTK Diskominfo Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal program : Rp. 50.000.000,-
Hasil Review : Hasil Analisis Kebutuhan RKPD tahun 2014 adalah sama dengan rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 50.000.000,-
H. Program Kerjasama Informasi Media Masa Rancangan Awal RKPD : - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemda. - Penyebarluasan info. yg bersifat penyuluhan bagi masyarakat - Pelaksanaan Forum Kehumasan Lembaga Infokom. - Peliputan
dan
pendokumentasian
Penyelenggaraan
Pembangunan daerah - Publikasi Kebijakan dan keg. pemerintahan pada media massa
- Penayangan Dialog Interaktif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisi Lokal - Penayangan Potret Kabupaten Bogor pada Televisi Lokal - Forum Koord. Kepala Daerah dengan Pimpinan Media massa - Koordinasi dan pembinaan Kelompok Info. Masyarakat (KIM) - Pelayanan Informasi Juru Bicara Bupati Bogor - Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi - Visualisasi Profil 40 kecamatan di Kab. Bogor - Sinergitas Pimpinan OPD dengan Pers Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal program : Rp. 4.005.000.000,
Hasil review : Hasil Analisis Kebutuhan RKPD tahun 2014 adalah sama dengan rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp.4.005.000.000,-
I.
Program Penataan dan Pengendalian Program pembangunan √
Rancangan Awal RKPD : - Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik - Pemeliharaan Sarana Penunjang Sekretariat E-Procurenment - Pengembangan Aplikasi Program E-Business Kabupaten Bogor Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal program : Rp. 1.029.260.000,-
Hasil Review : Hasil Analisis Kebutuhan RKPD tahun 2014 adalah sama dengan rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp.1.029.260.000,-
Selengkapnya lihat Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor dan Tabel 2.4. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor.
TABEL 2.3 ……. Sebanyak
7 hal
Mulai Hal II-39 s.d II-44
TABEL 2.4 ……. Sebanyak
11
hal
Mulai hal II-45 s.d II-55
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat
masukan
dari
para
pemangku
kepentingan
untuk
menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui
mekanisme
yang
dilakukan
secara
simultan
melalui
musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, kunjungan kerja anggota legislatif/reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan ini
nantinya dialokasikan dalam
rencana kerja SKPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan. Berikut adalah rencana program dan kegiatan tahun 2014 yang merupakan
usulan
dari
para
pemangku
kepentingan
melalui
Musrenbang Kecamatan 2013. a.
Pelatihan Petugas Kehumasan (untuk wilayah Kec. Cariu)
b.
Pelatihan Petugas Kehumasan (untuk wilayah Kec.Gunungsindur)
c.
Pelatihan Penulisan Berita bagi perangkat desa (untuk wilayah Kec.Gunungsindur)
d.
Pelatihan bagi pelaksana/petugas Kehumasan Kecamatan (untuk wilayah Kec.Cibungbulang)
e.
Pengembangan
dan
pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat (KIM) (untuk wilayah Kec.Rancabugur) f.
Pengembangan
dan
pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat (KIM)(untuk wilayah Kec.Rancabugur) Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor.
TABEL 2.5 Sebanyak 1 hal Mulai hal II-57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah : Penciptaan layanan pos dan telematika yang efisien dan modern untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge based society), Pengembangan e-Procurement, Pengembangan dan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan e-government. Penyelenggaraan
Pos
dan
Telekomunikasi,
diarahkan
pada
perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di tingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi inter operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, pos, internet, dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya. Melalui
program
ini
pemerintah
secara
aktif
mendorong
pembangunan dan pemerataan komunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Program ini juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui serangkaian program peningkatan penelitian pengembangan TIK berbasis lokal, program peningkatan pembangunan SDM TIK Indonesia untuk meningkatkan apreasiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan informasi ini, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada Program pengembangan Aplikasi e-procurement diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standardisasi
proses
pengadaan,
terwujudnya
transparansi
dan
efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses
pengadaan.
Selain
itu
bahwa
e-procurement
juga
dapat
mengurangi supply cost (rata-rta 1%), mengurangi cost per tender ( 20 % cost per tender), lead time savings (4,1 bualan – 6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan – 11,8 bulan untuk tender terbatas). Dalam perkembangannya, sistem e-procurement diharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih (Good Governance). Program
Pemerintah
pada
Pengadaan
barang/jasa
secara
elektronik (LPSE) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan
sistem
aplikasi
serta
layanan
pengadaan
elektronik
yang
disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering).
LPSE
menyelenggarakan
layanan
e-pengadaan
menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). SPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh Direktorat E-Procurement - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi; baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan: 1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit Adapun arah kebijakan propinsi dalam pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah : Pembangunan aparatur pemerintah dan pelayanan sektor publik mencakup penerapan TIK untuk manajemen pemerintah dan untuk layanan pemerintah sebagai bagian integral dari inisiatif Jawa Barat Cyber-Province, Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor swasta, inisiatif
E-procurement perlu dilaksanakan untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berkaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional tersebut, Diskominfo telah menyusun sejumlah program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan propinsi di bidang propinsi yang tertuang dalam rencana kegiatan 2014 beberapa diantaranya adalah : Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemkab Bogor Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Server Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor Cyber, Penguatan dan pengelolaan Siaran Televisi,
Fasilitas Kegiatan
Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pengembangan Aplikasi Sistem
E-Procurenment,
Penyediaan
Bidding
Room
Trainer
dan
Layananan Pengguna LPSE, Pengembangan Aplikasi Program EPlanning, Pengembangan Aplikasi Program E-Contract, Pendampingan Implementasi System E-Proc, Pengembangan
E-Business Kabupaten
Bogor. Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor.
Tabel 3.1 sebanyak 1 hal mulai hal III-4
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Berdasarkan Rencana Dinas Komunikasi dan Informasi tahun 2008-2013, maka Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja sebagai berikut : a.
Meningkatkan
pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan
masyarakat, sehingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah; b.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan system komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi modern;
c.
Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis / pedoman dibidang komunikasi
dan
informasi
untuk
menunjang
peningkatan
pelayanan publik yang baik dan proporsional. Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut : a.
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur
dan
masyarakat
dibidang
kominfo
serta
terjalin
informasi
untuk
kerjasama informasi dengan media massa; b.
Meningkatnya
pemanfaatan
teknologi
kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang; c.
Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informasi.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi pada
Tahun
Anggaran
2014 adalah sebesar Rp. 18.005.630.000,-
dengan perincian kegiatan sebagai berikut : A.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1)
Penyediaan jasa surat menyurat
2)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4)
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
5)
Penyediaan alat tulis kantor
6)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8)
Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
9)
Penyediaan makanan dan minuman
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 11) Penyediaan
jasa
tenaga
pendukung
administrasi/teknis
perkantoran 12) Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 13) Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian 14) Penyediaan pelayanan administrasi Barang 15) Penyediaan pelayanan Keamanan Kantor B.
C.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2)
Pengadaan Peralatan Kantor
3)
Pengadaan Perlengkapan kantor
4)
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
5)
Pengadaan Meubeuler
6)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor
7)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
8)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9)
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1)
Bimbingan
Teknis
Implementasi
peraturan
perundang-
undanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
D.
2)
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
3)
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja
2)
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3)
Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
4)
Penyusunan perencanaan anggaran
5)
Penatausahaan Keuangan SKPD
6)
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
E.
7)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKP
8)
Publikasi Kinerja SKPD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1)
Pelayanan
Lembaga
Jasa
Pos
dan
Telekomunikasi
dan
Frekuensi 2)
Pengelolaan dan pemutahiran Data postel dan frekuensi di Kabupaten Bogor
3)
Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemkab. Bogor
4)
Pengelolaan Program Siaran radio
5)
Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang
6)
Pengelolaan Konten Digital Signage
7)
Pelayaan Penerbitan Izin Operasional Menara
8)
Penerbitan
dan
Penyebarluasan
Sarana
Informasi
Pembangunan Kabupaten Bogor 9)
Penguatan dan Pengembangan Media Center Kabupaten Bogor
10) Penguatan dan Pengelolaan Siaran Televisi 11) Kaleidoskop Pembangunan Kabupaten Bogor 12) Penyediaan Informasi Melalui Media tradisional 13) Pengembangan Mobile Video Conference Kabupaten Bogor 14) Pengawasan dan Standarisasi dan Audit Base Transceiver System (BTS) 15) Pengawasan dan Standarisasi dan Audit Non Base Transceiver System (Non BTS) 16) Pengembangan Aplikasi Program E-Business Kabupaten Bogor 17) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 18) Operasionalisasi M-Cap 19) Visualisasi Tradisi dan Kearifan Lokal 20) Pembangunan Aplikasi E-documnet 21) Pengembangan Aplikasi Situs Web Pemerintah Daerah 22) Pembuatan Jaringan LAN Diskominfo 23) Pembangunan E-Mail Server 24) Review Zona Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Bogor 25) Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik
F.
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
G.
1)
Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Internet Sehat dan Aman
2)
Pemetaan Jaringan Intranet antar SKPD di Kabupaten Bogor
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi dan PPID
2)
Pembinaan Kemediamasaan untuk kelompok masyarakat
3)
Sosilaisasi Internet Sehat dan Aman
4)
Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemkab Bogor
5)
Pengelolaan
dan
Pengembangan
Hosting/Web
Server
Pemerintah Kabupaten Bogor 6)
Pembangunan data Domain Controler dan monitoring sistem komunikasi dan informasi
7)
Pembangunan Enterprise Service bus dengan servise oriented architetur pada sistem informasi Pemkab. Bogor
H.
8)
Pembangunan Aplikasi Sign On
9)
Pemeliharaan Sarana Penunjang Sekretariat E-Procurenment
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1)
Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah 2)
Pelaksanaan Forum Kehumasan Lembaga Informasi dan komunikasi
3)
Peliputan
dan
pendokumentasian
Penyelenggaraan
Pembangunan daerah 4)
Publikasi Kebijakan dan Keg. Pemerintahan Pd Media massa
5)
Penayangan Dialog Interaktif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisi Lokal
6)
Pembentukan
dan
Pembinaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat (KIM) 7)
Pelayanan Informasi Juru Bicara Bupati Bogor
8)
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
9)
Visualisasi Profil 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor
Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Th. 2013 dan Prakiraan Maju Th. 2014.
TABEL 3.2….. Sebanyak
hal
Mulai hal III-9 s.d III-16
BAB IV PENUTUP Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2014 merupakan
dokumen
perencanaan
yang
penting
dipedomani
untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Kecamatan Leuwisadeng, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor. Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR
RACHMAT YASIN
II-24 Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2012 dan Capaian Renstra Diskominfo SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-1)
1
2
3
4
5
1 1
25
1
25
01
1
25
01
1
25
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012) Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) 6
7
8=(7/6)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) 9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian dan Kegiatan s/d tahun Realisasi berjalan (2013) target Renstra (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01
0001
0002
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah materai yang tersedia - Materai 6000 - Materai 3000 - Perangko
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Jumlah line internet - Jumlah sewa domain - Jumlah rekening listrik - Jumlah line telepon - Jumlah langganan hosting - Jumlah perpanjangan lisensi
1
25
01
0006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Jumlah dokomen STNK kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui
1
25
01
0008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia
2350 buah 2396 buah 216 buah 9 line internet 3 sewa domain 3 rek.listrik 4 telepon 4 langganan Hosting 4 lisensi
1650 buah 1596 buah 216 buah 4 line internet 1 sewa domain 1 rek.listrik 2 telepon 0 langganan Hosting 0 lisensi
350 buah 400 buah 0 buah
350 buah 400 buah 0 buah
3 line internet 1 sewa domain 1 rek.listrik 2 telepon 1 langganan Hosting 2 lisensi
3 line internet 1 sewa domain 1 rek.listrik 2 telepon 1 langganan Hosting 2 lisensi
25 Roda 4 27 Roda 2
11 Roda 4 11 Roda 2
6 Roda 4 7 Roda 2
6 Roda 4 6 Roda 2
6 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
100
100
92,86
100
350 buah 400 buah 0 buah 2 line internet 1 sewa domain 1 rek.listrik 2 telepon 1 langganan Hosting 2 lisensi
2350 buah 2396 buah 216 buah 9 line internet 3 sewa domain 3 rek.listrik 6 telepon 2 langganan Hosting 4 lisensi
8 Roda 4 9 Roda 2
25 Roda 4 26 Roda 2
2 Orang
6 Orang
100
100
98,15
100,00
45 Jenis
20 Jenis
10 Jenis
10 Jenis
100
15 Jenis
45 Jenis
31 Jenis
31 Jenis
0 Jenis
0 Jenis
0
0 Jenis
31 Jenis
100
194 Jenis
101 Jenis
45 Jenis
45 Jenis
100
48 Jenis
194 Jenis
100
62 Jenis 268294 penggandaan
33 Jenis 158294 penggandaan
10 Jenis 30000 penggandaan
10 Jenis 30000 penggandaan
100
19 Jenis 80000 penggandaan
62 Jenis 268294 penggandaan
100
1
25
01
0009
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia
1
25
01
0010
Penyediaan alat tulis kantor
- Jlh alat tulis kantor yang tersedia
1
25
01
0011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
1
25
01
0012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
44 Komponen
19 Komponen
1
25
01
0013
Penyediaan Peralatan dan
- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
21 Jenis
21 Jenis
10 Komponen
0 Jenis
10 Komponen
0 Jenis
100
0
15 Komponen
0 Jenis
44 Komponen
100
21 Jenis
100
II-24 Perlengkapan Kantor
Kantor yang tersedia
1
25
01
0014
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia
1
25
01
0015
Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
- Jumlah surat kabar yang tersedia - Jumlah eksmplar yang tersedia - Jumlah peraturan perundangan
8 Jenis
165 Media Cetak 2628330 eksmplar 34 jenis
1
25
01
0017
Penyediaan makanan dan minuman
- Jumlah jamuan makanan dan minuman dalam 1 tahun yang tersedia
1
25
01
0018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar Daerah
1
25
01
0019
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
- Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia
60 Bulan 10 Orang
1
25
01
0020
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
- Jumlah dokumentasi arsip yang dipelihara
1
25
01
0021
Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
1
25
01
0022
1
25
01
0024
1
25
02
1
25
02
0003
Pembangunan Gedung Kantor
1
25
02
0005
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
8 Jenis
68 Media Cetak 1438920 eksmplar 4 jenis
61 Rapat staf 72 Rapat kordinasi 74 Jamuan Tamu
34 Rapat staf 36 Rapat kordinasi 38 Jamuan Tamu
485 dinas dalam 125 dinas luar
325 dinas dalam 60 dinas luar
0 Jenis
50 Media Cetak 656410 eksmplar 30 jenis
0 Jenis
49 Media Cetak 651840 eksmplar 30 jenis
0
99,10
0 Jenis
47 Media Cetak 533000 eksmplar
8 Jenis
164 Media Cetak 2623760 eksmplar 34 jenis
100
99,74
15 Rapat staf 24 Rapat kordinasi 24 Jamuan Tamu
15 Rapat staf 24 Rapat kordinasi 24 Jamuan Tamu
100
12 Rapat staf 12 Rapat kordinasi 12 Jamuan Tamu
61 Rapat staf 72 Rapat kordinasi 74 Jamuan Tamu
100
80 dinas dalam 33 dinas luar
80 dinas dalam 33 dinas luar
100
80 dinas dalam 32 dinas luar
485 dinas dalam 125 dinas luar
100
36 Bulan 8 Orang
12 Bulan 1 Orang
12 Bulan 1 Orang
100
12 Bulan 1 Orang
60 Bulan 10 Orang
100
48 Bulan 20 Dokumen
24 Bulan 10 Dokumen
12 Bulan 5 Dokumen
12 Bulan 5 Dokumen
100
12 Bulan 5 Dokumen
48 Bulan 20 Dokumen
100
- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun yang dikelola
60 Bulan 25 Dokumen
36 Bulan 15 Dokumen
12 Bulan 5 Dokumen
12 Bulan 5 Dokumen
100
12 Bulan 5 Dokumen
60 Bulan 25 Dokumen
100
Penyediaan pelayanan administrasi Barang
- Jumlah dokumen administrasi barang di SKPD selama 1 tahun yang dikelola
48 Bulan 20 Dokumen
24 Bulan 10 Dokumen
12 Bulan 5 Dokumen
12 Bulan 5 Dokumen
100
12 Bulan 5 Dokumen
48 Bulan 20 Dokumen
100
Penyediaan pelayanan Keamanan
- Jumlah petugas piket pengamanan kantor yang tersedia
60 Bulan 16 Orang
36 Bulan 7 Orang
12 Bulan 4 Orang
12 Bulan 4 Orang
100
12 Bulan 5 Orang
60 Bulan 16 Orang
100
- Jumlah gedung yang terbangun
1 Unit
0 Unit
0 Unit
0 Unit
0
1 Unit
1 Unit
100
- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang tersedia Roda 4 Roda 2
5 Unit 5 Unit
3 Unit 4 Unit
2 Unit 1 Unit
2 Unit 1 Unit
100
0 Unit 0 Unit
5 Unit 5 Unit
100
6 Jenis
6 Jenis
0 Jenis
0 Jenis
0
0 Jenis
6 Jenis
100
10 Jenis
10 Jenis
0 Jenis
0 Jenis
0
0 Jenis
10 Jenis
100
0 Dokumen
0 Dokumen
0
0 Dokumen
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1
25
02
0007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Jlh Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia
1
25
02
0010
Pengadaan Meubeuler
- Jlh Pengadaan Meubeuler yang tersedia
1
25
02
0012
Pembuatan Perencanaan Pembangunan Gedung
- Jlh Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor yang tersedia
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100
II-24 Kantor (DED) 1
25
02
0013
Pengadaan Peralatan Kantor
- Jumlah peralatan kantor yang tersedia
39 Jenis
20 Jenis
8 Jenis
8 Jenis
100
11 Jenis
39 Jenis
100
1
25
02
0014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia
50 Jenis
37 Jenis
5 Jenis
5 Jenis
100
8 Jenis
50 Jenis
100
1
25
02
0015
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
- Jlh peralatan rumah tangga yang tersedia
3 Jenis
3 Jenis
0 Jenis
0 Jenis
0
0 Jenis
3 Jenis
100
1
25
02
0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Jumlah gedung kantor RSPD yang terpelihara
5 keg Gedung
2 keg Gedung
1 Unit Gedung
1 Unit Gedung
100
2 keg Gedung
5 keg Gedung
100
1
25
02
0023
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara
6 unit roda 4 7 unit roda 2
6 unit roda 4 7 unit roda 2
100
8 unit roda 4 8 unit roda 2
1
25
02
0029
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
- Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
6 unit
0 unit
3 unit
3 unit
100
3 unit
6 unit
100
1
25
02
0030
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor
- Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
4 unit
0 unit
2 unit
2 unit
100
2 unit
4 unit
100
1
25
02
100
Rehabilitasi Gedung RSPD Teman FM
- Jumlah Gedung yang di rehab
1 Gedung
0 Gedung
1 Gedung
1 Gedung
100
0 Gedung
1 Gedung
100
1
25
03
1
25
03
0 pasang 0 set
0 pasang 0 set
25 unit roda 4 30 unit roda 2
11 unit roda 4 15 unit roda 2
25 unit roda 4 30 unit roda 2
100
Progam Peningkatan Disiplin Aparatur 0002
1
25
05
1
25
05
1
25
06
1
25
06
0001
1
25
06
1
25
06
Pengadaan pakainan Dinas beserta kelengkapannya
- Jumlah seragam dinas harian (PDH) yang tersedia - Sepatu Kerja - Seragam Batik
60 pasang 100 set
60 pasang 0 set
0 0
0 pasang 100 set
60 pasang 100 set
10 orang
35 orang
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0003
- Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terkirim
34 orang
15 orang
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor yang tersedia
28 dokumen
26 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100
1 dokumen
28 dokumen
100
0002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Jumlah dokumen Laporan realisasi Keuangan Semesteran Diskominfo yang tersedia
6 dokumen
4 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100
1 dokumen
6 dokumen
100
0004
Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
- Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Diskominfo yang
4 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100
1 dokumen
4 dokumen
100
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
10 orang
10 orang
100
102,94
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
II-24 tersedia
1
25
06
0005
Penyusunan perencanaan anggaran
- jumlah dokumen DPA Perubahan dan DPA yang tersedia
18 dokumen
10 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
100
4 dokumen
18 dokumen
100
1
25
06
0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
- jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD yang tersedia
5 dokumen 60 bulan
3 dokumen 36 bulan
1 dokumen 12 bulan
1 dokumen 12 bulan
100
1 dokumen 12 bulan
5 dokumen 60 bulan
100
1
25
06
0007
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD
- jumlah dokumen Renstra Diskominfo yang tersedia
7 dokumen
4 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
100
1 dokumen
7 dokumen
100
1
25
06
0010
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
- jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan Diskominfo yang tersedia
45 dokumen
17 dokumen
12 dokumen
12 dokumen
100
16 dokumen
45 dokumen
100
1
25
06
0013
Publikasi Kinerja SKPD
- Jumlah publikasi kinerja SKPD yang tersedia
17 publikasi
5 publikasi
6 publikasi
6 publikasi
100
6 publikasi
17 publikasi
100
1
25
06
0023
Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah
- Jumlah Dokumen sistem penatausahaan keuangan daerah
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
15
1
25
15
0002
0 orang
0 orang
0 orang
0
1
25
15
0008
0 rekomendasi
0 rekomendasi
0
1
25
15
40 kecamatan
40 kecamatan
1
25
1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan Pengusaha Warung Internet di Kab. Bogor
- Jumlah pembinaan
330 orang
Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Lembaga Jasa Pos Telekomunikasi Dan Frekuensi
- Jumlah rekomendasi pendirian lembaga jasa pos telekomunikasi dan frekuensi yang diberikan
190 rekomendasi
0009
Updating data pos telekomunikasi dan frekwensi di Kab. Bogor
- Jumlah data terkini pos dan telekomunikasi dan frekuensi yang tersedia
15
0010
Pengelolaan Dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemkab Bogor
- Jumlah informasi situs web Pemkab Bogor yang termutakhir
25
15
0011
Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- Jumlah sarana dan prasarana teknologi informasi yang terbangun
1
25
15
0012
Pemeliharaan Alat Studio RSPD
- Jumlah alat studio yang terpelihara
1
25
15
0012
Pengelolaan Program Siaran Radio
- Jumlah program siaran radio yang dikelola
1
25
15
0013
Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang
- Jumlah media luar ruang yang terbangun
27 jenis
12 jenis
5 jenis
5 jenis
1
25
15
0014
Reegenering Sub Domain Situs Web Pemerintah Daerah
- Jumlah Sub Domain baru di Situs Web Pemerintah Kab. Bogor
80 sub domain
80 sub domain
0 sub domain
0 sub domain
96 kecamatan
241 rekomendasi
41 kecamatan
100
50 rekomendasi
15 kecamatan
43260 informasi
34181 informasi
1000 informasi
1072 informasi
10 jenis
10 jenis
0 jenis
0 jenis
0
0 jenis
0 komponen
0 komponen
0
0 komponen
8 komponen 18 Program 36 Bulan 6480 Jam
8 komponen 12 Program 24 Bulan 0 Jam
6 Program 12 Bulan
6 Program 12 Bulan
107,2
330 orang
500 informasi
330 orang
291 rekomendasi
96 kecamatan
35753 informasi
10 jenis
8 komponen
100
153,16
100
82,65
100
100
100
0 Program 0 Bulan 6480 Jam
18 Program 36 Bulan 6480 Jam
100
100
10 jenis
27 jenis
100
80 sub domain
100
0
0 sub domain
II-24 1
25
15
0016
Penyusunan Kebijakan, Standar dan prosedur Bidang Pos dan Telekomunikasi
- Jumlah Perda yang tersedia
1
25
15
0017
Pengembangan Software/ Migrasi OSS
- Jumlah lokasi migrasi OSS yang terselenggara
1
25
15
0018
Pembangunan Media Penyedia Informasi Publik (DSP)
- Jumlah Media Informasi Publik yang tersedia
1
25
15
0020
Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Server Pemkab Bogor
- Jumlah Hosting Web Server yang dikelola
1
25
15
0022
Pengelolaan Konten Digital Signage
- Jumlah konten digital signage yang dikelola
1
25
15
0023
Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Menara (IOM)
1
25
15
0025
1
25
15
1
25
1
2 dokumen
2 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
40 kecamatan 32 SKPD
22 kecamatan 32 SKPD
18 kecamatan 0 SKPD
18 kecamatan 0 SKPD
2 titik
1 titik
1 titik
1 titik
0
0 dokumen
100
0 kecamatan 0 SKPD
100
0 titik
2 dokumen
100
40 kecamatan 32 SKPD
100
2 titik
100
2 Sistem 12 Jenis
1 Sistem 0 Jenis
1 Sistem 12 Jenis
1 Sistem 12 Jenis
100
0 Sistem 0 Jenis
2 Sistem 12 Jenis
100
2000 konten
895 konten
600 konten
600 konten
100
600 konten
2095 konten
104,75
- Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Menara (IOM)
90 izin
0 izin
40 Izin
68 Izin
Penerbitan dan Penyebarluasan sarana Informasi pembangunan Kab.Bogor
- Jumlah Sarana Informasi Pembangunan Kab.Bogor yang tersedia
24 Edisi
0 Edisi
12 Edisi
12 Edisi
0026
Penguatan dan Pengembangan Media Center Kab.Bogor
- Jumlah Media Center yg terkelola
15
0028
Penyiapan dan Pengelolaan Siaran Televisi
- Jumlah penyiapan dan pengelolaan siaran televisi
25
15
0036
Kaleidoskop Pembangunan Kabupaten Bogor
- Jumlah buku kaleidoskop penyelenggaraan Pembangunan Kab. Bogor
1
25
15
0037
Inventarisasi Sistem Informasi Manajemen Kabupaten Bogor
- Jumlah SIM SKPD yang terbangun
1
25
15
0038
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Tradisional
1 ruang 125 informasi 60 kinjungan M CAP
170,00
100
0 ruang 0 informasi 0 kinjungan M CAP
1 Ruang
1 Ruang
100
1 unit 2880 jam
0 unit 0 jam
1 unit
1 unit
100
1000 eksmplar
0 eksmplar
0 eksmplar
0 eksmplar
1 dokumen
0 dokumen
0 sistem
- Jumlah penyebaran informasi melalui Wayang Golek - Jumlah penyebaran informasi melalui Reog
20 publikasi
0 publikasi
0 Kegiatan
20 publikasi
0 publikasi
50 Izin
12 Edisi
0 Ruang 125 informasi 60 kunjungan M CAP
118 izin
24 Edisi
1 ruang 125 informasi 60 kinjungan M CAP
131,11
100
100
0 unit 2880 jam
1 unit 2880 jam
100
0
1000 eksmplar
1000 eksmplar
100
0 sistem
0
1 dokumen
1 dokumen
100
0 Kegiatan
0
20 publikasi
20 publikasi
100
20 publikasi
20 publikasi
1
25
15
0039
Pengembangan Mobile Video Conference Kab. Bogor
- Jumlah Pelaksanaan Video Converence
12 Kegiatan
0 Kegiatan
0 Kegiatan
0 Kegiatan
0
12 Kegiatan
12 Kegiatan
100
1
25
15
0040
Pengawasan Standarisasi dan audit Tower Bersama dan Jasa Pengiriman Barang
- Jumlah Menara Bersana dan Jasa Pengiriman Barang yang Terawasi
24 Menara 10 Jasa Pengiriman
0 Menara 0 Jasa Pengiriman
0 Menara 0 Jasa Pengiriman
0 Menara 0 Jasa Pengiriman
0 0
24 Menara 10 Jasa Pengiriman
24 Menara 10 Jasa Pengiriman
100
1
25
16
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
II-24 1
25
16
0001
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
- Jumlah sosialiasai peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang terlaksana
3 Kegiatan
3 Kegiatan
0 Kegiatan
0 Kegiatan
0
0 Kegiatan
3 Kegiatan
100
1
25
16
0002
Lokakarya Bidang Komunikasi dan Informasi
- Jumlah Lokakarya Bidang Komunikasi dan Informasi yang terlaksana
2 Kegiatan
2 Kegiatan
0 Kegiatan
0 Kegiatan
0
0 Kegiatan
2 Kegiatan
100
1
25
16
0003
Kajian Kebutuhan Instalasi dan Jaringan Komunikasi Data
- Jumlah dokumen kajian kebutuhan instasi dan jaringan komunikasi data yang tersedia
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0004
Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Bidang Pos dan Telekomunikasi
- Jumlah dokumen Petunjuk Teknis Operasional Bidang Pos dan Telekomunikasi
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0005
Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Bidang Teknologi Informasi
- Jumlah dokumen Petunjuk Teknis Operasional Bidang Teknologi Informasi
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0006
Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
- Jumlah dokumen Petunjuk Teknis Operasional Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0007
Pembuatan Aplikasi Data Base dari semua komponen jaringan komunikasi data
- Jumlah aplikasi database yang tersedia
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0008
Penyusunan, Pengelolaan Standarisasi dan Audit Protap Pos dan Telekomunikasi
- Jumlah Protap Pengelolaan Standarisasi dan Audit Bidang Postel yang tersedia
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0009
Penyusunan Grand Desaign Bidang Teknologi Informasi Kab. Bogor
- Jumlah Grand Desaign Bidang TI yang tersedia
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0010
Masterplant Jaringan Komunikasi Data di Kab.Bogor
- Jumlah Dokumen masterplan jaringan Postel
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0011
Pengembangan Aplikasi Data Base Postel di Kab.Bogor
- Jumlah Aplikasi Data Base Postel di Kab.Bogor
1 Software 1 dokumen
1 Software 1 dokumen
0 Software 0 dokumen
0 Software 0 dokumen
0 0
0 Software 0 dokumen
1 Software 1 dokumen
100
1
25
16
0012
Pembuatan/Pengembangan Rencana Induk (masterplan) Mis-Tik
- Jumlah Dokumen Rencana Induk Mis-Tik Kab.Bogor
1 dokumen
1 - Dokumen
0 Dokumen
0 Dokumen
0
0 Dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0013
Penyusunan Perbup tentang Pembentukan PPID
- Jumlah Dokumen pembentukan PPID yang tersedia
1 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0014
Penyusunan Naskah Akademik tentang Rretribusi Pengendalian menara telekomunikasi
- Jumlah naskah akademik tentang pengendalian Retribusi menara telekomunikasi yang tersedia
1 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100
0 dokumen
1 dokumen
100
1
25
16
0015
Penyusunan Naskah Akademik tentang penyelenggaraan komunikasi
- Jumlah naskah akademik tentang penyelenggaraan komunikasi dan informasi
1 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100
0 dokumen
1 dokumen
100
II-24 dan informasi 1
25
16
0044
1
25
17
1
25
17
0001
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
- Jumlah Bimtek Bidang Komunikasi dan Informasi yang terselenggara
1
25
17
0001
Penyebarluasan Informasi melalui Tatap Muka
- Jumlah pelaksanaan sosialisasi program atau kebijakan pemerintah
1
25
17
0002
Bimbingan Teknis Pengelolaan Web Site dengan CMS
1
25
17
0004
1
25
17
1
25
1
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Jumlah Dokumen Petunjuk Pelaksa naan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0
1 dokumen
1 dokumen
100
0 Hari 0 Orang
0 Hari 0 Orang
0 0
0 Hari 0 Orang
0 keg
0 keg
0
4 kegiatan
4 kegiatan
100
0 kegiatan 0 Orang
0 kegiatan 0 Orang
0 0
0 kegiatan 0 Orang
2 kegiatan 80 Orang
100
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 2 Hari 60 Orang
2 Hari 60 Orang
2 Hari 60 Orang
100
4 kegiatan
0 kegiatan
- Jumlah adminstrator web SKPD dan Kecamatan yang tersedia
2 kegiatan 80 Orang
2 kegiatan 80 Orang
Sosialisasi Protap Bidang Pos dan Telekomunikasi
- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi protap bidang pos dan telekomunikasi
40 kecamatan
23 kecamatan
17 kecamatan
17 kecamatan
100
0 kecamatan
40 kecamatan
100
0005
Sosialisasi Menara Bersama
- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang menara bersama
40 kecamatan
23 kecamatan
17 kecamatan
17 kecamatan
100
0 kecamatan
40 kecamatan
100
17
0005
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PPID
- Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis PPID SKPD
1 kegiatan
0 kegiatan
0 kegiatan
0 kegiatan
0
1 kegiatan
1 kegiatan
100
25
17
0006
Sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan TI menuju E-Gov
- Jumlah sosialisasi
1 kegiatan
0 kegiatan
0 kegiatan
0 kegiatan
0
1 kegiatan
1 kegiatan
100
1
25
17
0008
Pembinaan Kemediamasaan untuk Kelompok Masyarakat
2 kegiatan
0 kegiatan
0 kegiatan
0 kegiatan
0
2 kegiatan
2 kegiatan
100
1
25
18
1
25
18
23 Konferensi Pers 36 Kliping Berita 0 Informasi 315 Klarifikasi Berita 44 kunjungan kerja 0 buku profil 0 Kegiatan
4 Konferensi Pers 12 Kliping Berita
4 Konferensi Pers 12 Kliping Berita
- Jumlah Buku Profil - Jumlah Visualisasi
32 Konferensi Pers 60 Kliping Berita 6000 Informasi 321 Klarifikasi Berita 96 kunjungan kerja 450 buku profil 1 Kegiatan
24 kunjungan kerja 250 buku profil
23 kunjungan kerja 250 buku profil
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- Jumlah informasi yang bersifat penyuluhan yang tersedia
1680 Informasi 2160 Jam Siaran
1200 Informasi 0 Jam Siaran
480 Informasi
480 Informasi
Pembinaan Lembaga Informasi dan Komunikasi
- Jumlah Forum Komunikasi dan Informasi yang terselenggara
6 kegiatan 40 Orang
6 kegiatan 40 Orang
Jumlah Bimtek Kemediamasaan
Program kerjasama info. dan media massa 0002
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- Jumlah konfrensi pers; - Jumlah Kliping Berita - Jumlah Informasi - Jumlah Klarifikasi Berita - Jumlah Kunjungan Kerja
1
1
25
25
18
18
0003
0004
0 kegiatan 0 Orang
0 kegiatan 0 Orang
98,96
5 Konferensi Pers 12 Kliping Berita 6000 Informasi
98,99
24 kunjungan kerja 200 buku profil 1 Kegiatan
32 Konferensi Pers 60 Kliping Berita 6000 Informasi 315 Klarifikasi Berita 91 kunjungan kerja 450 buku profil 1 Kegiatan 1680 Informasi 2160 Jam Siaran
100
2160 Jam Siaran
0 kegiatan 0 Orang
6 kegiatan 40 Orang
100
100
0
II-24 1
25
18
0004
Pelaksanaan Forum Kehumasan Lembaga Informasi dan Komunikasi
- Jumlah kegiatan forum kehumasan yang terselenggara
1
25
18
0005
Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
- Jumlah liputan penyelenggaraan pembangunan daerah yang tersedia Jumlah dokumen profil hasil-hasil pembangunan yang tersedia
860 liputan
694 liputan
850 buku
850 buku
907 publikasi
467 publikasi
1
25
18
0006
Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahan Pada Media Massa
- Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintahan pada media massa
1
25
18
0007
Pembuatan dan Penayangan Film Semi Dokumenter pada Televisi Lokal
- Jumlah Pembuatan dan Penayangan Film Semi Dokumenter pada Televisi Lokal
1
25
18
0008
Penayangan Dialog Interaktif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisi Lokal
1
25
18
0009
1
25
18
1
25
1
13 kegiatan
7 kegiatan
2 kegiatan
104 liputan
202 publikasi
2 kegiatan
306 liputan
202 publikasi
100
294,23
100
4 kegiatan
13 kegiatan
300 liputan
1300 liputan
0 buku
850 buku
238 publikasi
907 publikasi
100
125,58
100
1 kegiatan
1 kegiatan
0 kegiatan
0 kegiatan
0
0 kegiatan
1 kegiatan
100
- Jumlah tayangan dialog interaktif kepala daerah/wakil kepala daerah pada televisi lokal
12 kegiatan
6 kegiatan
4 kegiatan
4 kegiatan
100
2 kegiatan
12 kegiatan
100
Penayangan Potret Kabupaten Bogor pada Televisi Lokal
- Jumlah tayangan potret Kabupaten Bogor pada televisi lokal yang terselenggara
9 kegiatan
5 kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
100
1 kegiatan
9 kegiatan
100
0010
Forum Koordinasi Kepala Daerah dengan Pimpinan Media Massa
- Jumlah kegiatan forum koordinasi kepala daerah dengan pimpinan media massa yang terselenggara
14 kegiatan
9 kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
100
2 kegiatan
14 kegiatan
100
18
0011
Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Jumlah kegiatan koordinasi dan pembentukan kelompok informasi masyarakat yang terselenggara
8 kegiatan
3 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
100
3 kegiatan
8 kegiatan
100
25
18
0012
Visualisasi Profil 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor
- Jumlah Film Semi Dokumenter Profil pembentukan kelompok informasi
40 Film
40 Film
0 Film
0 Film
0
0 Film
40 Film
100
1
25
18
0013
Publikasi Kinerja dan Rencana Pembangunan Tahun 2010 pada Media Massa
- Jumlah publikasi kinerja dan rencana pembangunan tahun 2010 pada media massa
40 Publikasi
40 Publikasi
0 Publikasi
0 Publikasi
0
0 Publikasi
40 Publikasi
100
1
25
18
0015
Pelayanan Informasi Juru Bicara Bupati Bogor
- Jumlah informasi kebijakan Bupati Bogor oleh juru bicara bupati yang tersedia
44 Jurnal
20 Jurnal
44 Jurnal
100
1
25
18
0016
Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Jumlah koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang terselenggara - Jumlah pelayanan Informasi - Jumlah Informasi SKPD - Jumlah Informasi yang di klasifikasi - Jumlah Dokumen Daftar Informasi - Jumlah Sosialisasi
2 Kegiatan
12 40 4 1 2
Bulan SKPD Klasifikasi Dokumen Kegiatan
1 Kegiatan
0 0 0 0 2
Bulan SKPD Klasifikasi Dokumen Kegiatan
12 Jurnal
1 Kegiatan
12 Jurnal
1 Kegiatan
100
100
12 Jurnal
0 Kegiatan
12 40 4 1
Bulan SKPD Klasifikasi Dokumen
2 Kegiatan
12 40 4 1 2
Bulan SKPD Klasifikasi Dokumen Kegiatan
100
II-24 1
25
19
1
25
19
0001
Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Jumlah kegiatan unit LPSE yang terselenggara
36 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
36 bulan
100
1
25
19
0002
Pemeliharaan Sarana Penunjang Sekretariat E-Procurenment
- Jumlah sarana penunjang sekretariat e-proc yang terpelihara
24 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
0 bulan
24 bulan
100
1
25
19
0003
Pengembangan Aplikasi Sistem E-Procurenment
- Jumlah aplikasi sistem e-proc yang tersedia - Jumlah peserta sosialisasi/TOT - Jumlah pengadaan server - Jumlah collocation server LPSE - Jumlah internet collocation LPSE
2 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100
2 paket
100
Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan
1
25
19
0004
Penyediaan biding room trainer dan layanan Penggunaan LPSE
- Jumlah Bidding Room yang tersedia - Jumlah Peralatan yang tersedia - Jumlah Perlengkapan yang tersedia
1
25
19
0006
Pengembangan Aplikasi Integrasi LKPP-LPSE Kab. Bogor
- Jumlah aplikasi integrasi LKPP LPSE Kab. Bogor
1
25
19
0007
Pendampingan Imlpelemntasi sistem E-Procurenment
- Jumlah waktu pendampingan implementasi sistem E-Proc
1
25
19
0011
Pengembangan Aplikasi program E-Business Kab.Bogor
- Jumlah Aplikasi Business profil usaha UKM/IKM Kab.Bogor yang terbangun
650 1 1 1
orang server unit line internet
1 ruang 19 jenis 11 jenis 1 unit
12 - Bulan
2 sistem 199 UKM/IKM
350 0 0 0
orang server unit line internet
0 ruang 0 jenis 0 jenis 0 unit
0 - Bulan
0 sistem 0 UKM/IKM
0 0 300 1 1 1
paket user orang server unit line internet
1 ruang 19 jenis 11 jenis
1 ruang 19 jenis 11 jenis
100
0 ruang 0 jenis 0 jenis
1 unit
1 unit
100
0 unit
12 bulan
12 bulan
100
0 bulan
1 sistem
1 sistem
100
1 sistem 199 UKM/IKM
650 1 1 1
orang server unit line internet
1 ruang 19 jenis 11 jenis
100
1 unit
100
12 bulan
100
2 sistem 199 UKM/IKM
Cibinong, 10 Juni 2013 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR
H. Tb. LUTHFI SYAM Pembina Tk. I/IVb NIP. 196306011996011001
100
II-24
II-24
KORAN 2011 398400 96000 1800 2400 4800 14400 6720 524520
KORAN 2012 494000 3000 9600 14820 3120 42900 36250 120 28800 632610
II-30 Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor
No
Indikator
1 Media Massa
6
Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok di kecamatan Surat Kabar Nasional/Lokal yang masuk ke Daerah
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
IKK
3
4
2
1 2 3 4 5
Media Luar Ruang Media Tradisional Media Interpersonal (sarasehan, cermah/diskusi, lokakarya Jumlah Kemitraan/Kerjasama Penyebarluasan Informasi
Target Renstra SKPD
SPM/ Standar Nasional
12 12 12 12
kali kali kali kali -
/ / / /
th th th th
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
12 12 12 12
kali kali kali kali -
/ / / /
th th th th
5
6
7
8
9
10
3 17 kali 6 kali 4 kali
4 12 kali 12 kali 12 kali 4 kali
4 12 kali 12 kali 12 kali 4 kali
4 17 kali 6 kali 3 kali
4 12 kali 12 kali 4 kali
4 12 kali 12 kali 12 kali 4 kali
50%
50%
20 kim
40 kim
40 kim
50 kim
60 kim
40 kim
Presentase Penduduk yang menggunakan Telepon/HP Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
-
12 kali / th ada /1000 pddk Jml penyiaran radio/tv -
ada ada 2 keg 2 sis ada 0,02 0,11 33,33 30 2
ada ada 2 keg 3 sis ada 0,01 0,11 34,48 30 3
ada ada 2 keg 3 sis ada 0,01 0,10 35,71 30 3
ada ada 2 keg 2 sis ada 0,02 0,11 33,33 30 2
ada ada 2 keg 3 sis ada 0,21 0,18 34,48 30 3
ada ada 2 keg 3 sis ada 0,01 0,10 35,71 30 3
Jumlah Rekomendasi teknis utk Perizinan Pos dan Telekomunikasi
-
-
40
50
50
107
68
50
Web Site Pemerintah Daerah Jumlah Penerapan TIK yang dilakukan Sistem Informasi Manajemen Daerah LPSE Jumlah Jaringan Komunikasi Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk
Bogor 28 Juni 2013 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR
H.TB.A.LUTHFI SYAM Pembina Tk. I/IVb NIP.196306011996011001
11
II-44 TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Rancangan Awal RKPD
Rencana Tahun 2014 Pagu
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
2
3
4
5
1
Program/Kegiatan
Indikatif 6
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN
BIDANG URUSAN
KOMUNIKASI DAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
INFORMATIKA
Program Pelayanan
3.388.550.000
Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3
9
10
11
Program Pelayanan
3.388.550.000
Administrasi Perkantoran Sub Bag. Umpeg
Jumlah materai 6000 yang
550
Lembar
6.450.000 Penyediaan jasa surat menyurat
tersedia Jumlah Materai 3000 yang
Sub Bag. Umpeg
800
Lembar
Jumlah materai 6000 yang Jumlah Materai 3000 yang
tersedia
550
Lembar
800
Lembar
tersedia
2 Penyediaan jasa komunikasi,
Sub Bag.
Jumlah line internet
4
unit
sumber daya air dan listrik
Umpeg
Jumlah sewa domain
1
unit
Jumlah rekening listrik
2
rekening
Jumlah registrasi
1
unit
Jumlah line telepon
2
line
Jumlah Langganan Hosting
1
hosting
Jumlah perpanjangan lisensi
2
perpanjangan
900.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sub Bag.
Jumlah line internet
4
unit
Umpeg
Jumlah sewa domain
1
unit
Jumlah rekening listrik
2
rekening
Jumlah registrasi
1
unit
Jumlah line telepon
2
line
Jumlah Langganan Hosting
1
hosting
Jumlah perpanjangan lisensi
2
perpanjangan
Sub Bag.
Jumlah dokomen STNK
9
unit
Umpeg
Kendaraan Roda 4 yang 9
unit
8
Orang
13
Jenis
45
Jenis
100.000.000
10
Jenis
80.000.000
50000
Penggandaan
15
Komponen
70.000.000
Jumlah surat kabar yang tersedia
600000
Eksmplar
1.500.000.000
Jumlah jamuan makan Rapat staf
24
Kali
Jumlah jamuan makan Rapat
24
Kali
24
Kali
lisensi 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
Sub Bag.
Jumlah dokomen STNK
Umpeg
Kendaraan Roda 4 yang
operasional
9
unit
operasional 9
Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah jasa petugas kebersihan
Jumlah dokomen STNK Kend. Roda 4 yang diperbaharui
8
Orang
yang dibiayai Jumlah alat kebersihan kantor
120.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13
Sub Bag. Umpeg
Jenis
Sub Bag. Umpeg
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sub Bag. Umpeg
Jumlah alat tulis kantor yang
45
Jenis
100.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
Sub Bag. Umpeg
10
Jenis
tersedia Jumlah penggandaan yang
80.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
50000
Sub Bag. Umpeg
Penggandaan
Sub Bag.
listrik/penerangan bangunan
Umpeg
kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman
Sub Bag.
Jumlah komponen instalasi listrik/
15
Komponen
Umpeg
70.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
yang tersedia
kantor 600000
Eksmplar
Umpeg Sub Bag.
1.500.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jamuan makan Rapat staf
24
Kali
Jumlah jamuan makan Rapat
24
Kali
24
Kali
Koord. Jumlah jamuan makan Rapat Tamu
tersedia Jumlah barang cetakan yg tersedia tersedia
penerangan bangunan kantor
Jumlah surat kabar yang tersedia
Jumlah alat tulis kantor yang
Jumlah penggandaan yang
tersedia 7 Penyediaan komponen instalasi
120.000.000
yang dibiayai yang tersedia
tersedia Jumlah barang cetakan yg
Jumlah jasa petugas kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor
yang tersedia 5 Penyediaan alat tulis kantor
30.000.000
diperbaharui
unit
Roda 4 yang diperbaharui 4 Penyediaan Jasa Kebersihan
900.000.000
lisensi 30.000.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
diperbaharui Jumlah dokomen STNK Kend.
6.450.000
tersedia
100.000.000 Penyediaan makanan dan minuman
Sub Bag. Umpeg
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
Sub Bag. Umpeg Sub Bag. Umpeg
Koord. Jumlah jamuan makan Rapat Tamu
100.000.000
Catatan Penting 12
II-44 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
Sub Bag. Umpeg
daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi
120
Kali
di Dalam Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi
220.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
40
Kali
Sub Bag. Umpeg
daerah
pendukung administrasi/teknis
12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah jasa tenaga pendukung
1
Orang
Umpeg
administrasi perkantoran yang
13
Bulan
13 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian 14 Penyediaan pelayanan administrasi barang
tersedia Sub Bag. Umpeg Sub Bag. Umpeg Sub Bag. Umpeg
15 Penyediaan pelayanan
Sub Bag.
Keamanan Kantor
Umpeg
Jumlah dokumentasi arsip yang dipelihara Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD Jumlah dokumen administrasi
22.100.000 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
1
Dokumen
12
Bbulan
1
Dokumen
12
Bulan
1
Dokumen
12
Bulan
Jumlah petugas keamanan Kantor
12
Orang
Jumlah alat pengamanan kantor
12
Bulan
Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan
Jumlah jasa tenaga pendukung
1
Orang
administrasi perkantoran yang
13
Bulan
Operasional
Sub Bag. Umpeg
Jumlah kendaraan dinas Roda 4
30.000.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah dokumentasi arsip yang
1
Dokumen
dipelihara
12
Bbulan
30.000.000 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi
1
Dokumen
kepegawaian di SKPD
12
Bulan
30.000.000 Penyediaan pelayanan administrasi barang
Jumlah dokumen administrasi
1
Dokumen
barang di SKPD
12
Bulan
150.000.000 Penyediaan pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah petugas keamanan Kantor
12
Orang
Jumlah alat pengamanan kantor
12
Bulan
Sub Bag. Umpeg Sub Bag. Umpeg Sub Bag. Umpeg Sub Bag. Umpeg
1.785.000.000 Program Peningkatan Sarana
Meningkatnya kecepatan,
dan Prasarana Aparatur
Sub Bag. Umpeg
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sub Bag. Umpeg
4 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 5 Pengadaan Mebelair
Sub Bag. Umpeg Sub Bag.
Jumlah peralatan kantor yang
Unit
510.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
7
Sub Bag. Umpeg
Unit
12
Jenis
300.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor
Gedung Kantor 7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sub Bag. Umpeg Sub Bag. Umpeg
Sub Bag. Umpeg
12
Jenis
200.000.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sub Bag. Umpeg
10
Jenis
6
Jenis
300.000.000 Pengadaan Alat Studio dan
Sub Bag.
Komunikasi
Umpeg
200.000.000 Pengadaan Mebelair
Umpeg 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sub Bag.
Jumlah gedung kantor yang
2
Unit gedung
terpelihara Jumlah kendaraan Roda 4 yang
9
Unit
terpelihara
50.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Umpeg
100.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala
Sub Bag.
Kendaraan Dinas/Operasional 16
Sub Bag.
Gedung Kantor
Umpeg
Unit
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Sub Bag. Umpeg Sub Bag. Umpeg
Jumlah peralatan kantor yang
Jumlah perlengkapan kantor yang
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Bag. Umpeg
12
Jenis
8
Jenis
terpelihara
Sumber Daya Aparatur peraturan perundang-undangan
1
Unit
510.000.000
7
Unit
12
Jenis
300.000.000
12
Jenis
200.000.000
10
Jenis
300.000.000
Jumlah Mebelair yang tersedia
6
Jenis
200.000.000
Jumlah gedung kantor yang
2
Unit gedung
9
Unit
16
Unit
12
Jenis
75.000.000
8
Jenis
50.000.000
Jumlah peralatan kantor yang ersedia Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah alat Studio dan Komunikasi yang tersedia
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan
50.000.000
terpelihara Jumlah kendaraan Roda 4 yang
100.000.000
terpelihara terpelihara
terpelihara
Program Peningkatan Kapasitas 1 Bimbingan Teknis Implementasi
1.785.000.000
yang tersedia
Jumlah kendaraan Roda 2 yang
terpelihara Peralatan Kantor
150.000.000
Umpeg
Jumlah kendaraan Roda 2 yang 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala
30.000.000
yang tersedia
Komunikasi yang tersedia Jumlah Mebelair yang tersedia
Jumlah kendaraan dinas Roda 4 Jumlah kendaraan dinas Roda 2
tersedia Jumlah alat Studio dan
30.000.000
kerja aparatur 1
ersedia Jumlah perlengkapan kantor yang
30.000.000
kenyamanan dan keamanan
yang tersedia 2 Pengadaan Peralatan Kantor
22.100.000
yang tersedia
yang tersedia Jumlah kendaraan dinas Roda 2
220.000.000
tersedia
kerja aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Kali
Umpeg
yang tersedia
dan Prasarana Aparatur
40
Sub Bag.
perkantoran
barang di SKPD
Program Peningkatan Sarana
Kali
ke Luar Daerah
Sub Bag.
perkantoran
120
di Dalam Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi
ke Luar Daerah 11 Penyediaan jasa tenaga
Jumlah koordinasi dan konsultasi
75.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sub Bag.
Peralatan Kantor
Umpeg
50.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sub Bag.
Perlengkapan Kantor
Umpeg
50.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Orang
50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
terpelihara Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 10
Jumlah peralatan kantor yang
50.000.000
Sumber Daya Aparatur Sub Bag. Umpeg
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan yang
perundang-undangan yang
terkirim
terkirim
10
Orang
50.000.000
II-44 Program Peningkatan
Meningkatnya
Program Peningkatan
Meningkatnya
Pengembangan Sistem
pertanggungjawaban kinerja
510.000.000
Pengembangan Sistem
pertanggungjawaban kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja
dan keuangan Diskominfo
Pelaporan Capaian Kinerja
dan keuangan Diskominfo
dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
dan Keuangan Sub Bag. Prolap
kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Subag. Keuangan
Jumlah dokumen laporan
1
Dokumen
35.000.000 Penyusunan laporan capaian
akuntabilitas kinerja pemerintahan
kinerja dan ikhtisar realisasi
yang tersedia
kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan
1
Dokumen
keuangan Semesteran yang
35.000.000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Sub Bag. Prolap
Akhir Tahun
Subag. Keuangan
Jumlah dokumen Laporan
Subag. Keuangan
1
Dokumen
Keuangan Akhir Tahun yang
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Sub Bag.
Jumlah Dokumen RKA yg tersedia
Prolap
Jumlah Dokumen DPA yg tersedia
Subag.
Jumlah dokumen administrasi
Keuangan
keuangan yang tersedia
Sub Bag.
Jumlah dokumen Renja Tahun
Prolap Sub Bag. Prolap
35.000.000 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
Subag. Keuangan
4
1
1
Dokumen
Dokumen
Dokumen
100.000.000 Penyusunan perencanaan anggaran
Sub Bag. Prolap
120.000.000 Penatausahaan Keuangan SKPD
35.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
12
Dokumen
dan evaluasi program/kegiatan
Jumlah publikasi kinerja SKPD
100.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Meningkatnya
Komunikasi Informasi dan Media
Pengembangan Komunikasi,
Massa 1 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 2 Pelayanan Pemberian Rekomendasi
5
Publikasi
Jumlah alat studio dan komunikasi
Jumlah rekomendasi pendirian
Jumlah dokumen Laporan
Jumlah Dokumen DPA yg tersedia
Subag.
Jumlah dokumen administrasi
Keuangan
keuangan yang tersedia
Sub Bag.
Jumlah dokumen Renja Tahun
Prolap Sub Bag. Prolap
Jumlah dokumen hasil monitoring
50.000.000 Publikasi Kinerja SKPD
Sub Bag.
Massa jenis
500.000.000 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
70
Rekomendasi
100.000.000 Pelayanan Pemberian Rekomendasi
Jumlah alat studio dan komunikasi
Seksi Postel
Jumlah rekomendasi pendirian dan frekuensi yang diberikan
1
Dok
kasi yang termutakhirkan
100.000.000 Pengelolaan dan Pemutakhiran
Seksi PJKD
Data Postel Frekwensi di Kab.
Bogor Seksi PSWP
Jumlah informasi Pemerintah
500
Informasi
Kab. Bogor yang termutakhirkan UPT. RTV
Seksi PI
Media Luar Ruang
Jumlah jam siaran radio yang
275.820.000 Pengelolaan Dan Pemutakhiran
Seksi PSWP
Informasi Situs Web Pemkab Bogor 5040
Jam
Kab. Bogor
120.000.000
1
Dokumen
35.000.000
12
Dokumen
100.000.000
5
Publikasi
50.000.000
5.667.820.000
10
jenis
500.000.000
70
Rekomendasi
100.000.000
Jumlah data pos dan telekomuni-
1
Dok
100.000.000
300.000.000 Pengelolaan Program Siaran Radio
Jumlah media luar ruang yang
Seksi PPL
Jumlah Seminar yang
4
Jenis
500
Informasi
275.820.000
5040
Jam
300.000.000
4
Jenis
400.000.000
32
SKPD
100.000.000
5
Jenis
500.000.000
Kab. Bogor yang termutakhirkan UPT. RTV
Jumlah hosting/web server dikelola
400.000.000 Penyebarluasan Informasi melalui
Seksi PI
Media Luar Ruang 32
SKPD
terselenggara Seksi PSWP
Jumlah informasi Pemerintah
Jumlah jam siaran radio yang dilaksanakan
terbangun
Software Legal
Hosting/Web Server Pemerintah
Dokumen
kasi yang termutakhirkan
dilaksanakan
7 Pengelolaan dan Pengembangan
1
Bogor
Informasi Situs Web Pemkab Bogor
Seminar Pentinya Penggunaan
100.000.000
yang tersedia
Telekomunikasi dan Frekuensi
6 Penyebarluasan Informasi melalui
Dokumen
Informasi dan Media Massa UPT. RTV
dan frekuensi yang diberikan
5 Pengelolaan Program Siaran Radio
4
Pengembangan Komunikasi,
Telekomunikasi dan Frekuensi
4 Pengelolaan Dan Pemutakhiran
35.000.000
yang tersedia
lembaga jasa pos telekomunikasi
Jumlah data pos dan telekomuni-
Dokumen
Meningkatnya
Komunikasi Informasi dan Media 10
Jumlah publikasi kinerja SKPD
Pendirian Lembaga Jasa Pos
Seksi PJKD
1
dan evaluasi program/kegiatan
lembaga jasa pos telekomunikasi
Data Postel Frekwensi di Kab.
35.000.000
2015 yang tersedia
Pendirian Lembaga Jasa Pos
3 Pengelolaan dan Pemutakhiran
Dokumen
Keuangan Akhir Tahun yang
Jumlah Dokumen RKA yg tersedia
5.667.820.000 Program Pengembangan
yang tersedia Seksi Postel
1
keuangan Semesteran yang
Prolap
Prolap
Informasi dan Media Massa UPT. RTV
35.000.000
yang tersedia
yang tersedia
Program Pengembangan
Jumlah dokumen laporan
Sub Bag.
yang tersedia 8 Publikasi Kinerja SKPD
Dokumen
tersedia
2015 yang tersedia Jumlah dokumen hasil monitoring
1
akuntabilitas kinerja pemerintahan
tersedia
tersedia 4 Penyusunan perencanaan anggaran
Jumlah dokumen laporan yang tersedia
tersedia 3 Penyusunan pelaporan keuangan
510.000.000
100.000.000 Seminar Pentinya Penggunaan
terbangun Seksi PPL
Software Legal 5
Jenis
500.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Server Pemerintah Kab. Bogor
Jumlah media luar ruang yang
Jumlah Seminar yang terselenggara
Seksi PSWP
Jumlah hosting/web server dikelola
II-44
8 Pengelolaan Konten Digital Signage
Seksi PPL
Jumlah konten digital signage
900
konten
220.000.000 Pengelolaan Konten Digital Signage
Seksi PPL
yang dikelola 9 Pelayanan Penerbitan Izin
Seksi Postel
Operasional Menara
Jumlah Penerbitan Izin
70
izin
Operasional Menara
Seksi HK
Sarana Informasi Pembangunan
Jumlah Sarana Informasi yang
100.000.000 Pelayanan Penerbitan Izin
Seksi Postel
Operasional Menara
12
Edisi
tersedia
Seksi PSWP
UPT. RTV
Televisi 13 Keleidoskop Pembangunan Kab. Bogor 14 Penyebarluasan informasi melalui
Jumlah Media Center yang di
1
Ruangan
kelola
1
Jenis
6480
Jam
Jumlah Jam Siaran Televisi yang
400.000.000 Penerbitan dan Penyebarluasan
Seksi HK
120.000.000 Penguatan dan Pengembangan
Seksi PSWP
Media Center Kabupaten Bogor 300.000.000 Penguatan dan Pengelolaan Siaran
UPT. RTV
Jumlah Buku Keleidoskop hasil Pembangunan yang tersedia
1000
buku
Seksi PI
Jumlah Pagelaran wayang golek
4
keg
yang terselenggara
Seksi OSI
Confrence Kabupaten Bogor
Jumlah fasilitas video confrence
122.000.000 Keleidoskop Pembangunan Kab. Bogor
Seksi SA
tower bersama
4
Seksi SA
10
Seksi OSI
Seksi PI
Jenis
12
500.000.000 Penyebarluasan informasi melalui
120.000.000
Jenis
6480
Jam
300.000.000
Jumlah standrisasi dan audit tower
Jumlah standrisasi dan audit jasa
Jumlah operasionalisasi M-Cap
Jumlah visualisasi tradisi dan
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi Standar Integrasi
Jumlah Jam Siaran Televisi yang
Seksi PI
Jumlah Pagelaran wayang golek
4
keg
500.000.000
4
keg
10
Jenis
12
Kali
50
tower
300.000.000
Jasa
200.000.000
yang terselenggara Jumlah Pagelaran Reog yang
300.000.000 Pengembangan Mobile Vidio
Seksi OSI
Jumlah fasilitas video confrence
300.000.000
yang tersedia
Kali
Jumlah pelaksanaan video conference yang tersedia
50
tower
300.000.000 Pengawasan Standarisasi dan audit
Seksi SA
tower bersama 20
Jasa Pengiriman
200.000.000 Pengawasan Standarisasi dan audit
100
Kali
Jumlah standrisasi dan audit tower telekomunikasi yang dilaksanakan
Seksi SA
jasa pengiriman Barang
Jumlah standrisasi dan audit jasa
20
pengiriman barang yang
Barang
Pengiriman
dilaksanakan 150.000.000 Operasionalisasi M - Cap
Seksi OSI
Jumlah operasionalisasi M-Cap
Barang 100
Kali
150.000.000
10
Kegiatan
150.000.000
1
Sistem
45.000.000
yang dilaksanakan 10
Kegiatan
kearifan lokal yang tersedia
Controler dan Monitoring Sistem
150.000.000 Visualisasi Tradisi dan Kearifan
Seksi PI
Lokal 1
Sistem
dan SKPD
45.000.000 Pembngunan Data Domain
Jumlah visualisasi tradisi dan kearifan lokal yang tersedia
Seksi PSWP
Controler dan Monitoring Sistem
Komunikasi dan Informasi
Jumlah Aplikasi Standar Integrasi dan SKPD
Komunikasi dan Informasi Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi E-Dokumen
1
Sistem
Pembangunan Internet
125.000.000 Pembangunan Aplikasi E-Doc
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi E-Dokumen
1
Sistem
125.000.000
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi SOA
1
Sistem
210.000.000
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi SSO
1
Sistem
150.000.000
Pembangunan Internet Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi SOA
1
Sistem
210.000.000 Pembangunan Interprice Service
Bus dengan Service Orineted
Bus dengan Service Orineted
Architektur (SOA) pada Sistem
Architektur (SOA) pada Sistem
Informasi
Informasi
Sign On (SSO)
Ruangan
1
122.000.000
Confrence Kabupaten Bogor
pengiriman barang yang
Lokal
23 Pembangunan Aplikasi Single
1
kelola
buku
yang dilaksanakan
22 Pembangunan Interprice Service
Jumlah Media Center yang di
terselenggara
dilaksanakan
21 Pembangunan Aplikasi E-Doc
400.000.000
1000
keg
telekomunikasi yang dilaksanakan
jasa pengiriman Barang
20 Pembngunan Data Domain
Edisi
Jumlah Buku Keleidoskop hasil Pembangunan yang tersedia
conference yang tersedia
19 Visualisasi Tradisi dan Kearifan
12
Jumlah Sarana Informasi yang
Seksi PMM
media traditional
yang tersedia Jumlah pelaksanaan video
18 Operasionalisasi M - Cap
100.000.000
dilaksanakan
terselenggara
17 Pengawasan Standarisasi dan audit
izin
tersedia
Televisi
Seksi PMM
Jumlah Pagelaran Reog yang
16 Pengawasan Standarisasi dan audit
70
Jumlah Penerbitan Izin Operasional Menara
Sarana Informasi Pembangunan
dilaksanakan
media traditional
15 Pengembangan Mobile Vidio
220.000.000
Kab Bogor
Media Center Kabupaten Bogor 12 Penguatan dan Pengelolaan Siaran
konten
Telekomunikasi
Kab Bogor 11 Penguatan dan Pengembangan
900
yang dikelola
Telekomunikasi 10 Penerbitan dan Penyebarluasan
Jumlah konten digital signage
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi SSO
1
Sistem
150.000.000 Pembangunan Aplikasi Single Sign On (SSO)
II-44
Program Pengkajian dan
50.000.000 Program Pengkajian dan
Penelitian Bidang Komunikasi
Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi
dan Informasi
2 Penyusunan Kajian Perubahan
Seksi PJKD
Jumlah dokumen kajian
SOTK Diskominfo
Perubahan SOTK yang tersedia
Program fasilitasi Peningkatan
Meningkatnya SDM bidang
SDM Bidang Komunikasi dan
komunikasi dan informasi
1
Dokumen
Seksi PJKD
SOTK Diskominfo
Seksi PI
Jumlah sosialisasi kebijakan
12
kegiatan
pemerintahan daerah yang
Seksi PI
Kompetensi PPID
120.000.000 Penyebarluasan informasi melalui
Seksi PI
tatap muka
Seksi PMM
Jumlah Penyelenggaraan Rapat
4
kegiatan
Jumlah Peserta pembinaan
Seksi PJKD
Jumlah sosialisasi yang
Jumlah langganan doodle map
150.000.000 Peningkatan Kapasitas dan
Seksi PI
Seksi PPL
9 Pembinaan Perakitan Komputer
Jumlah Pembinaan Editing Foto,
300
orang
150.000.000 Pembinaan Kemediamassaan untuk
Seksi PMM
kelompok masyarakat 4
kegiatan
Jumlah Pembinaan Perakitan
150.000.000 Sosialisasi Penyelenggaraan
Seksi PJKD
Seksi OSI
Jumlah sosialisasi e-mail server
1
Jenis
100.000.000 Langganan Google Map
Seksi Postel
Seksi PJKD
Jumlah Pengusaha Warnet yang
4
kegiatan
200.000.000 Pembinaan Editing Fhoto, Vidio
Seksi PPL
dan Blog
Meningkatnya kerjasama
Media Massa
informasi dan media massa
1 Penyebarluasan informasi
Seksi PI
Jumlah konfrensi pers
penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah kunjungan kerja
daerah
Jumlah Informasi yang tersedia
2 Penyebarluasan informasi yang
UPT. RTV
bersifat penyuluhan bagi masyarakat 3 Pelaksanaan Forum Kehumasan
4
kegiatan
Seksi HK
4
kegiatan
4 Peliputan dan Pendokumentasian
300
orang
200.000.000 Pembinaan Perakitan Komputer
Seksi PPL
200.000.000 Sosialisasi E-Mail Server
Seksi OSI
250.000.000 Pembinaan Pengusaha Warnet
Seksi PJKD
4.005.000.000 Program Kerjasama Informasi dan
Jumlah sosialisasi yang
Jumlah langganan doodle map
Jumlah Pembinaan Editing Foto,
Jumlah Pembinaan Perakitan
Jumlah sosialisasi e-mail server
Jumlah Pengusaha Warnet yang
2
Konferensi Pers
24
Kunjungan kerja Informasi
12
Kliping Berita
Jumlah buku frofil
250
Buku Profil
Jumlah informasi yang bersifat
480
Informasi
150.000.000 Penyebarluasan informasi
Seksi PI
1
Jenis
100.000.000
4
kegiatan
200.000.000
4
kegiatan
200.000.000
4
kegiatan
200.000.000
300
orang
250.000.000
2
Konferensi Pers Kunjungan kerja
daerah
Jumlah Informasi yang tersedia
60.000.000 Penyebarluasan informasi yang
UPT. RTV
Kegiatan
150.000.000 Pelaksanaan Forum Kehumasan
Liputan
Informasi
12
Kliping Berita
Jumlah buku frofil
250
Buku Profil
Jumlah informasi yang bersifat
480
Informasi
60.000.000
6
Kegiatan
150.000.000
150
Liputan
450.000.000
200
Publikasi
penyuluhan yang tersedia Seksi HK
Lembaga Informasi dan Komunikasi 150
450.000.000 Peliputan dan Pendokumentasian
Jumlah kegiatan forum kehumasan yang terselenggara
Seksi PMM
Jumlah liputan penyelenggaraan
tersedia
daerah
tersedia
200
Publikasi
1.400.000.000 Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahan Pada Media Massa
150.000.000
6000
Jumlah Kliping Berita
bersifat penyuluhan bagi masyarakat 6
4.005.000.000
24
daerah
kegiatan pemerintahan pada
150.000.000
Jumlah kunjungan kerja
pembangunan daerah yang
Jumlah publikasi kebijakan dan
kegiatan
Jumlah konfrensi pers
Penyelenggaraan Pembangunan
Seksi PMM
4
penyelenggaraan pemerintahan
pembangunan daerah yang
Pemerintahan Pada Media Massa
150.000.000
informasi dan media massa
Penyelenggaraan Pembangunan
5 Publikasi Kebijakan dan Kegiatan
orang
Meningkatnya kerjasama
Media Massa
6000
Jumlah liputan penyelenggaraan
300
mengikuti pembinaan
kehumasan yang terselenggara Seksi PMM
Jumlah Peserta pembinaan
yang dilaksanakan
Jumlah Kliping Berita
Jumlah kegiatan forum
150.000.000
komputer yang dilaksanakan
penyuluhan yang tersedia
Lembaga Informasi dan Komunikasi
kegiatan
video dan blog yang dilaksanakan
mengikuti pembinaan Program Kerjasama Informasi dan
4
yang tersedia
yang dilaksanakan 11 Pembinaan Pengusaha Warnet
Jumlah Penyelenggaraan Rapat
dilaksanakan
komputer yang dilaksanakan 10 Sosialisasi E-Mail Server
120.000.000
kemediamasaan
Komunikasi dan informasi
video dan blog yang dilaksanakan Seksi PPL
kegiatan
Koordinasi Teknis PPID SKPD se
yang tersedia
dan Blog
12
Kabupaten Bogor
dilaksanakan Seksi Postel
Jumlah sosialisasi kebijakan pemerintahan daerah yang
Kompetensi PPID
kemediamasaan
Komunikasi dan informasi
8 Pembinaan Editing Fhoto, Vidio
1.520.000.000
dilaksanakan
Koordinasi Teknis PPID SKPD se
kelompok masyarakat
7 Langganan Google Map
50.000.000
komunikasi dan informasi
Kabupaten Bogor
6 Sosialisasi Penyelenggaraan
Dokumen
Meningkatnya SDM bidang
SDM Bidang Komunikasi dan
dilaksanakan
4 Pembinaan Kemediamassaan untuk
1
Informasi
tatap muka
3 Peningkatan Kapasitas dan
Jumlah dokumen kajian Perubahan SOTK yang tersedia
1.520.000.000 Program fasilitasi Peningkatan
Informasi 1 Penyebarluasan informasi melalui
50.000.000 Penyusunan Kajian Perubahan
50.000.000
Seksi PMM
Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintahan pada
1.400.000.000
II-44 media massa 6 Penayangan Dialog Interaktif
Seksi HK
Jumlah tayangan dialog interaktif
media massa 4
Kegiatan
75.000.000 Penayangan Dialog Interaktif
Seksi HK
Jumlah tayangan dialog interaktif
Kepala Daerah/Wakil Kepala
kepala daerah/wakil kepala
Kepala Daerah/Wakil Kepala
kepala daerah/wakil kepala
Daerah pada Televisi Lokal
daerah pada televisi lokal
Daerah pada Televisi Lokal
daerah pada televisi lokal
7 Penayangan Potret Kabupaten Bogor
Seksi HK
pada Televisi Lokal
Jumlah tayangan potret
6
Kegiatan
105.000.000 Penayangan Potret Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor pada televisi
Seksi HK
pada Televisi Lokal
Seksi HK
dengan Pimpinan Media Massa
Jumlah kegiatan forum koordinasi
4
Kegiatan
90.000.000 Forum Koordinasi Kepala Daerah
kepala daerah dengan pimpinan
Seksi HK
Jumlah kegiatan pengembangan
Seksi HK
dengan Pimpinan Media Massa
Jumlah kegiatan forum koordinasi
10
Kegiatan
300.000.000 Pengembangan dan Pemberdayaan
Seksi HK
Jumlah kegiatan pengembangan
Kelompok Informasi Masyarakat
dan pembentukan kelompok
(KIM)
informasi masyarakat yang
(KIM)
informasi masyarakat yang
terselenggara Seksi HK
Jumlah informasi kebijakan Bupati
12
jurnal
75.000.000 Pelayanan Informasi Juru Bicara
Bogor oleh juru bicara bupati yang
Seksi PI
Dokumentasi
13 Visualisasi Profil 40 kecamatan di
Seksi HK
Bupati Bogor
Seksi PI
2
Kegiatan
400.000.000 Pengelolaan Informasi dan
Seksi PI
Jumlah Pelayanan Informasi didokumentasikan dan diumumkan
Jumlah dokumen yang diklarifikasi
Jumlah dokumen yang diklarifikasi
Jumlah dokumen daftar informasi
Jumlah dokumen daftar informasi 40
Kegiatan
450.000.000 Visualisasi Profil 40 kecamatan di
Seksi PI
Kab. Bogor 2
Kegiatan
300.000.000 Sinergitas Pimpinan OPD dengan
Jumlah visualisasi profil 40
Seksi HK
Program Penataan dan
Meningkatnya penataan dan
Pengendalian Program
pengendalian program
Pengendalian Program
pengendalian program
Pembangunan
pembangunan
Pembangunan
pembangunan
Seksi PSWP
2 Pemeliharaan Sarana Penunjang
Jumlah kegiatan unit LPSE yang
Pers
Jumlah sinergitas yang
terselenggara
Pengadaan secara Elektronik Seksi PSWP
Jumlah sarana penunjang
E-Business Kab. Bogor
12
Bulan
799.260.000 Fasilitas Kegiatan Unit Layanan
Seksi PSWP
Pengadaan secara Elektronik 12
Bulan
80.000.000 Pemeliharaan Sarana Penunjang
sekretariat e-proc yang
Seksi OSI
Jumlah website bisnis profil usaha
12
jurnal
2
Kegiatan
400.000.000
40
Kegiatan
450.000.000
2
Kegiatan
300.000.000
75.000.000
Jumlah kegiatan unit LPSE yang
1.029.260.000
12
Bulan
799.260.000
12
Bulan
80.000.000
1
Sistem
150.000.000
40
orang
terselenggara Seksi PSWP
Secretariat E-Procurenment
Jumlah sarana penunjang sekretariat e-proc yang terpelihara
1
Sistem
150.000.000 Pengembangan Aplikasi Program
UKM/IKM Kabupaten Bogor yang terbangun
300.000.000
Meningkatnya penataan dan
terpelihara 3 Pengembangan Aplikasi Program
Kegiatan
terselenggara
1.029.260.000 Program Penataan dan
terselenggara
Secretariat E-Procurenment
10
kecamatan yang tersedia
Pers
1 Fasilitas Kegiatan Unit Layanan
90.000.000
Jumlah Informasi SKPD yang
diumumkan
Jumlah sinergitas yang
Kegiatan
Bogor oleh juru bicara bupati yang
Dokumentasi
kecamatan yang tersedia Seksi HK
Jumlah informasi kebijakan Bupati
didokumentasikan dan
Jumlah visualisasi profil 40
4
tersedia
Jumlah Informasi SKPD yang
Kab. Bogor 14 Sinergitas Pimpinan OPD dengan
Jumlah Pelayanan Informasi
105.000.000
terselenggara
tersedia 12 Pengelolaan Informasi dan
Kegiatan
media massa yang terselenggara
dan pembentukan kelompok
Bupati Bogor
6
kepala daerah dengan pimpinan
Kelompok Informasi Masyarakat
10 Pelayanan Informasi Juru Bicara
75.000.000
lokal yang terselenggara
media massa yang terselenggara 9 Pengembangan dan Pemberdayaan
Kegiatan
Kabupaten Bogor pada televisi
lokal yang terselenggara 8 Forum Koordinasi Kepala Daerah
Jumlah tayangan potret
4
E-Business Kab. Bogor 40
orang
Seksi OSI
Jumlah website bisnis profil usaha UKM/IKM Kabupaten Bogor yang terbangun
18.005.630.000
18.005.630.000 Bogor 28 Juni 2013 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR
H.TB.A.LUTHFI SYAM Pembina Tk. I/IVb NIP.196306011996011001
II-55 Tabel 2.4 RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 1,1
1,2
1,3
1,4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya sumber daya air dan listrik
Lokasi 2
Sub Bag. Umpeg
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Jumlah materai 6000 yang tersedia Jumlah Materai 3000 yang tersedia
Sub Bag. Umpeg
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
line internet sewa domain rekening listrik registrasi line telepon Langganan Hosting perpanjangan lisensi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Sub Bag. Umpeg
Jumlah dokomen STNK Kendaraan Roda 4 yang diperbaharui Jumlah dokomen STNK Kendaraan Roda 4 yang diperbaharui
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
3.388.550.000 550 Lembar 800 Lembar 4 1 2 1 2 1 2
Jumlah line internet Jumlah sewa domain Jumlah rekening listrik Jumlah registrasi Jumlah line telepon Jumlah Langg. Hosting Jmlh prpanjangan Lisensi
9
unit
9
unit
8 Orang 13 Jenis
6.450.000
APBD II
900.000.000
APBD II
30.000.000
APBD II
120.000.000
APBD II
II-55 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
4
5 100.000.000
6 APBD II
80.000.000
APBD II
70.000.000
APBD II
1.500.000.000
APBD II
24 Kali 24 Kali 24 Kali
100.000.000
APBD II
120 Kali
220.000.000
APBD II
1 Penyediaan alat tulis kantor
2 Sub Bag. Umpeg
Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
1,6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sub Bag. Umpeg
Jumlah barang cetakan yg tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia
1,7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
1,8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sub Bag. Umpeg
Jumlah surat kabar yang tersedia
1,9
Penyediaan makanan dan minuman
Sub Bag. Umpeg
Jumlah jamuan makan Rapat staf Jumlah jamuan makan Rapat Koord. Jumlah jamuan makan Rapat Tamu
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Sub Bag. Umpeg
Jumlah koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
1,11 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Sub Bag. Umpeg
Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia
1 Orang 13 Bulan
22.100.000
APBD II
1,12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Sub Bag. Umpeg
Jumlah dokumentasi arsip yang dipelihara
1 Dokumen 12 Bbulan
30.000.000
APBD II
1,13 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Sub Bag. Umpeg
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD
1 Dokumen 12 Bulan
30.000.000
APBD II
1,5
45 Jenis
10 Jenis 50.000 Penggandaan 15 Komponen
600.000 Eksmplar
40 Kali
II-55 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
1 1,14 Penyediaan pelayanan administrasi barang
2 Sub Bag. Umpeg
1,15 Penyediaan pelayanan Keamanan Kantor
Sub Bag. Umpeg
2
2,1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah dokumen administrasi barang di SKPD Jumlah petugas keamanan Kantor Jumlah alat pengamanan kantor yang tersedia
Target Capaian Kinerja 4 1 Dokumen 12 Bulan 12 Orang 12 Bulan
Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Sub Bag. Umpeg
Jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang tersedia Jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang tersedia
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
5 30.000.000
6 APBD II
150.000.000
APBD II
1.785.000.000
1 Unit
510.000.000
APBD II
7 Unit
2,2
Pengadaan Peralatan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah peralatan kantor yang ersedia
12 Jenis
300.000.000
APBD II
2,3
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
12 Jenis
200.000.000
APBD II
2,4
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Sub Bag. Umpeg
Jumlah alat Studio dan Komunikasi yang tersedia
10 Jenis
300.000.000
APBD II
2,5
Pengadaan Mebelair
Sub Bag. Umpeg
Jumlah Mebelair yang tersedia
6 Jenis
200.000.000
APBD II
2,6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
2 Unit gedung
50.000.000
APBD II
II-55 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2,7
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Lokasi 2 Sub Bag. Umpeg
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah kendaraan Roda 4 yang terpelihara Jumlah kendaraan Roda 2 yang terpelihara
2,8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
2,9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
3
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
3,1
4
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Target Capaian Kinerja
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terkirim
Sumber Dana
5 100.000.000
6 APBD II
12 Jenis
75.000.000
APBD II
8 Jenis
50.000.000
APBD II
4 9 Unit 16 Unit
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sub Bag. Umpeg
Kebutuhan Dana (Rp)
50.000.000
10 Orang
Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Diskominfo
50.000.000
APBD II
510.000.000
4,1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Sub Bag. Prolap
Jmlh dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang tersedia
1 Dokumen
35.000.000
APBD II
4,2
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Sub. Bag. Keuangan
Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran yang tersedia
1 Dokumen
35.000.000
APBD II
II-55 Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
4,3
1 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
2 Sub. Bag. Keuangan
Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia
4,4
Penyusunan perencanaan anggaran
Sub Bag. Prolap
4,5
Penatausahaan Keuangan SKPD
4,6
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
4 1 Dokumen
5 35.000.000
6 APBD II
Jumlah Dokumen RKA yg tersedia Jumlah Dokumen DPA yg tersedia
4 Dokumen
100.000.000
APBD II
Sub. Bag. Keuangan
Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia
1 Dokumen
120.000.000
APBD II
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Sub Bag. Prolap
Jumlah dokumen Renja Tahun 2015 yang tersedia
1 Dokumen
35.000.000
APBD II
4,7
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Sub Bag. Prolap
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang tersedia
12 Dokumen
100.000.000
APBD II
4,8
Publikasi Kinerja SKPD
Sub Bag. Prolap
Jumlah publikasi kinerja SKPD yang tersedia
5 Publikasi
50.000.000
APBD II
5
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
5,1
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
5,2
Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Lembaga Jasa Pos Telekomunikasi dan Frekuensi
5,3
Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Postel & Frek di Kab. Bogor
Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa UPT. RTV
5.667.820.000
Jumlah alat studio dan komunikasi yang tersedia
10 jenis
500.000.000
APBD II
Seksi Postel
Jumlah rekomendasi pendirian lembaga jasa pos telekomunikasi dan frekuensi yang diberikan
70 Rekomendasi
100.000.000
APBD II
Seksi PJKD
Jumlah data pos dan telekomunikasi yang termutakhirkan
100.000.000
APBD II
1 Dok
II-55 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
1
2
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
5,4
Pengelolaan Dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemkab Bogor
Seksi PSWP
Jumlah informasi Pemerintah Kab. Bogor yang termutakhirkan
5,5
Pengelolaan Program Siaran Radio
UPT. RTV
Jumlah jam siaran radio yang dilaksanakan
5,6
Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang
Seksi PI
Jumlah media luar ruang yang terbangun
5,7
Seminar Pentingnya Penggunaan Software Legal
Seksi PPL
5,8
Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Server Pemerintah Kab. Bogor
Seksi PSWP
5,9
Pengelolaan Konten Digital Signage
Jumlah Seminar yang terselenggara
Jumlah hosting/web server dikelola
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
500 Informasi
275.820.000
APBD II
300.000.000
APBD II
4 Jenis
400.000.000
APBD II
32 SKPD
100.000.000
APBD II
5 Jenis
500.000.000
APBD II
900 konten
220.000.000
APBD II
5.040 Jam
Seksi PPL
Jumlah konten digital signage yang dikelola
Seksi Postel
Jumlah Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi
70 izin
100.000.000
APBD II
5,11 Penerbitan dan Penyebarluasan Sarana Informasi Pembangunan Kab. Bogor
Seksi HK
Jumlah Sarana Informasi yang tersedia
12 Edisi
400.000.000
APBD II
5,12 Penguatan dan Pengembangan Media Center Kabupaten Bogor
Seksi PSWP
120.000.000
APBD II
300.000.000
APBD II
5.10 Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Menara
5,13 Penguatan dan Pengelolaan Siaran Televisi
UPT. RTV
Jumlah Media Center yang di kelola Jumlah Jam Siaran Televisi yang dilaksanakan
1 Ruangan 1 Jenis 6.480 Jam
II-55 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 5,14 Keleidoskop Pembangunan Kab. Bogor 5,15 Penyebarluasan informasi melalui Media Traditional
5,16
Pengembangan Mobile Video
Lokasi 2 Seksi PMM
Seksi PI
Seksi OSI
Confrence Kabupaten Bogor
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah Buku Keleidoskop hasil Pembangunan yang tersedia
Target Capaian Kinerja 4 1000 buku
Jumlah Pagelaran wayang golek
4 keg
yang terselenggara Jumlah Pagelaran Reog yang terselenggara
4 keg
Jumlah fasilitas video confrence yang tersedia Jumlah pelaksanaan video conference yang tersedia
10 Jenis
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
5 122.000.000
6 APBD II
500.000.000
APBD II
300.000.000
APBD II
12 Kali
5,17 Pengawasan Standarisasi dan audit tower bersama
Seksi SA
Jumlah standrisasi dan audit tower telekomunikasi yang dilaksanakan
50 tower
300.000.000
APBD II
5,18 Pengawasan Standarisasi dan audit jasa pengiriman Barang
Seksi SA
Jumlah standrisasi dan audit jasa pengiriman barang yang dilaksanakan
20 Jasa Pengiriman Barang
200.000.000
APBD II
5,19 Operasionalisasi M - Cap
Seksi OSI
Jumlah operasionalisasi M-Cap yang dilaksanakan
150.000.000
APBD II
150.000.000
APBD II
Jumlah visualisasi tradisi dan kearifan lokal yang tersedia
100 Kali
5.20 Visualisasi Tradisi dan Kearifan Lokal
Seksi PI
10 Kegiatan
5,21 Pembngunan Data Domain Controler dan Monitoring Sistem Komunikasi dan Informasi
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi Standar Integrasi dan SKPD
1 Sistem
45.000.000
APBD II
5,22 Pembangunan Aplikasi E-Doc Pemabangunan Internet
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi E-Dokumen
1 Sistem
125.000.000
APBD II
II-55 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
1 5,23 Pembangunan Interprice Service Bus dengan Service Orineted Architektur (SOA) pada Sistem Informasi
2 Seksi PSWP
Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah Aplikasi SOA
5,24 Pembangunan Aplikasi Single
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi SSO
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
1 Sistem
5 210.000.000
6 APBD II
1 Sistem
150.000.000
APBD II
4
Sign ON 6 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 6,1
7
Penyusunan Kajian Perubahan SOTK Diskominfo
50.000.000
Seksi PJKD
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Jumlah dokumen kajian Perubahan SOTK yang tersedia
1 Dokumen
Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi
7,1
Penyebarluasan informasi melalui tatap muka
Seksi PI
Jumlah sosialisasi kebijakan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
7,2
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PPID
Seksi PI
Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis PPID SKPD se Kabupaten Bogor
7,3
Pembinaan Kemediamassaan untuk kelompok masyarakat
Seksi PMM
Jumlah Peserta pembinaan kemediamasaan
7,4
Sosialisasi Penyelenggaraan Komunikasi dan informasi
Seksi PJKD
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
50.000.000
APBD II
1.520.000.000
12 kegiatan
120.000.000
APBD II
4 kegiatan
150.000.000
APBD II
150.000.000
APBD II
150.000.000
APBD II
300 orang
4 kegiatan
II-55 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 7,5
1 Langganan Google Map
Lokasi 2 Seksi Postel
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah langganan doodle map yang tersedia
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
1 Jenis
5 100.000.000
6 APBD II
4
7,6
Pembinaan Editing Fhoto, Video dan Blog
Seksi PPL
Jumlah Pembinaan Editing Foto, video dan blog yang dilaksanakan
4 kegiatan
200.000.000
APBD II
7,7
Pembinaan Perakitan Komputer
Seksi PPL
4 kegiatan
200.000.000
APBD II
7,8
Sosialisasi E-Mail Server
Seksi OSI
Jumlah Pembinaan Perakitan komputer yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi e-mail server yang dilaksanakan
4 kegiatan
200.000.000
APBD II
7,9
Pembinaan Pengusaha Warnet
250.000.000
APBD II
8
Seksi PJKD
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Jumlah Pengusaha Warnet yang mengikuti pembinaan
300 orang
Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa
8,1
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Seksi PI
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
konfrensi pers kunjungan kerja Informasi yang tersediaa Kliping Berita buku frofil
8,2
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
UPT. RTV
Jumlah informasi yang bersifat penyuluhan yang tersedia
8,3
Pelaksanaan Forum Kehumasan Lembaga Informasi & Komunikasi
Seksi HK
Jumlah kegiatan forum kehumasan yang terselenggara
8,4
Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Seksi PMM
Jumlah liputan penyelenggaraan pembangunan daerah yang tersedia
4.005.000.000
2 Konferensi Pers 24 Kunjungan kerja 6000 Informasi 12 Kliping Berita 250 Buku Profil 480 Informasi
6 Kegiatan
150 Liputan
150.000.000
APBD II
60.000.000
APBD II
150.000.000
APBD II
450.000.000
APBD II
II-55 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 8,5
1 Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahan Pada Media Massa
Lokasi 2 Seksi PMM
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintahan pada media massa
Target Capaian Kinerja 4 200 Publikasi
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
5 1.400.000.000
6 APBD II
8,6
Penayangan Dialog Interaktif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisi Lokal
Seksi HK
Jumlah tayangan dialog interaktif kepala daerah/wakil kepala daerah pada televisi lokal
4 Kegiatan
75.000.000
APBD II
8,7
Penayangan Potret Kabupaten Bogor pada Televisi Lokal
Seksi HK
Jumlah tayangan potret Kabupaten Bogor pada televisi lokal yang terselenggara
6 Kegiatan
105.000.000
APBD II
8,8
Forum Koordinasi Kepala Daerah dengan Pimpinan Media Massa
Seksi HK
Jumlah kegiatan forum koordinasi kepala daerah dengan pimpinan media massa yang terselenggara
4 Kegiatan
90.000.000
APBD II
8,9
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Seksi HK
Jumlah kegiatan pengembangan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat yang terselenggara
10 Kegiatan
300.000.000
APBD II
8.10 Pelayanan Informasi Juru Bicara Bupati Bogor
Seksi HK
Jumlah informasi kebijakan Bupati Bogor oleh juru bicara bupati yang tersedia
12 jurnal
75.000.000
APBD II
8,11 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Seksi PI
Jumlah Pelayanan Informasi Jumlah Informasi SKPD yang didokumentasikan dan diumumkan Jumlah dokumen yang diklarifikasi Jumlah dokumen daftar informasi
2 Kegiatan
400.000.000
APBD II
8,12 Visualisasi Profil 40 kecamatan di Kab. Bogor
Seksi PI
Jumlah visualisasi profil 40 kecamatan yang tersedia
40 Kegiatan
450.000.000
APBD II
II-55 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
1
2
8,13 Sinergitas Pimpinan OPD dengan Pers 9
Seksi HK
PROGRAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah sinergitas yang terselenggara
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
2 Kegiatan
Meningkatnya penataan dan pengendalian program pembangunan
300.000.000
APBD II
1.029.260.000
9,1
Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik
Seksi PSWP
Jumlah kegiatan unit LPSE yang terselenggara
12 Bulan
799.260.000
APBD II
9,2
Pemeliharaan Sarana Penunjang Secretariat E-Procurenment
Seksi PSWP
Jumlah sarana penunjang sekretariat e-proc yang terpelihara
12 Bulan
80.000.000
APBD II
9,3
Pengembangan Aplikasi Program E-Business Kab. Bogor
Seksi OSI
Jumlah website bisnis profil usaha UKM/IKM Kabupaten Bogor yang terbangun
150.000.000
APBD II
1 Sistem
18.005.630.000 Bogor 28 Juni 2013 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR
H.TB.A.LUTHFI SYAM Pembina Tk. I/IVb NIP.196306011996011001
II-57 TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2013 KABUPATEN BOGOR SKPD : Dinas Komunikasi dan Informasi No 1
Program/Kegiatan 2
Lokasi 3
1
Pelatihan Petugas Kehumasan
Kecamatan Cariu
2
Pelatihan Petugas Kehumasan
3
Indikator Kinerja 4
Besaran/ Volume 5
Catatan 6
Pelaksanaan Pelatihan
1
Paket
Musrenbang Kecamatan
Kecamatan Gunungsindur
Jumlah Peserta Pelatihan
1
Orang
Musrenbang Kecamatan
Pelatihan Penulisan berita bagi perangkat desa
Kecamatan Gunungsindur
Jumlah Peserta Pelatihan
10
Orang
Musrenbang Kecamatan
4
Pelatihan bagi pelaksana/petugas Kehumasan Kecamatan
Kecamatan Cibungbulang
Jumlah Peserta Pelatihan
2
Orang
Musrenbang Kecamatan
5
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kecamatan Rancabungur
Jumlah Kegiatan
5
Kelompok
Musrenbang Kecamatan
Kecamatan Cibungbulang
Jumlah Kegiatan
5
Kelompok
Musrenbang Kecamatan
6
Bogor 28 Juni 2013 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR
H.TB.A.LUTHFI SYAM Pembina Tk. I/IVb NIP.196306011996011001
III-4 Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor SKPD: Dinas Komunikasi dan Informasi NO
Kebijakan Nasional / Provinsi
Sumber
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Penciptaan layanan pos dan telematika yang efisien dan
RPJP Nasional
modern untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge based society) 2
Pengembangan sistem e-procurement
RPJM Nasional
3
Pengembangan dan penerapan e-government
RPJM Nasional
4
Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
RPJM Nasional
5
Keterbukaan Informasi Publik
RPJM Nasional
6
Pembangunan aparatur pemerintah dan pelayanan sektor
RPJM Propinsi
publik mencakup penerapan TIK untuk manajemen pemerintah dan untuk layanan pemerintah sebagai bagian integral dari initiatif Jawa Barat Cyber-Province 7
Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor
RPJM Propinsi
swasta, initiatif e-procurement perlu dilaksanakan untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
Bogor 28 Juni 2013 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR
H.TB.A.LUTHFI SYAM Pembina Tk. I/IVb NIP.196306011996011001
III-4
III-16 TABEL 3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1,02 25
2 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1,02 25 01
PROGRAM PELAYANAN
1
1,02 25
1,02 25
ADMINISTRASI PERKANTORAN 0001 Penyediaan jasa surat menyurat
0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
APBN
APBD I
3
4
5
6
7
8
Meningkatnya kinerja Sub Bag. Umpeg
pelayanan adm. perkantoran Jumlah materai 6000 yang tersedia Jumlah Materai 3000 yang tersedia
Sub Bag. Umpeg
Jumlah line internet Jumlah sewa domain Jumlah rekening listrik Jumlah registrasi Jumlah line telepon
1,02 25
1,02 25
Sumber Dana
Lokasi
0006 Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Sub Bag. Umpeg
0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Sub Bag. Umpeg
550 Lembar 800 Lembar 4 Jumlah line internet 1 Jumlah sewa domain 2 Jumlah rekening listrik 1 Jumlah registrasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
APBD II
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9
10
11
12
3.388.550.000
3.388.550.000
6.450.000
6.450.000
900.000.000
900.000.000
3.388.550.000 550 Lembar 800 Lembar 4 Jumlah line internet 1 Jumlah sewa domain 2 Jumlah rekening listrik 1 Jumlah registrasi
Jumlah Langganan Hosting
2 Jumlah line telepon Jumlah Langg. Hosting 1 Jmlh prpanjangan
2 Jumlah line telepon Jumlah Langg. Hosting 1 Jmlh prpanjangan
Jumlah perpanjangan lisensi
2 Lisensi
2 Lisensi
Jumlah dokomen STNK Kendaraan Roda 4 yang diperbaharui Jumlah dokomen STNK Kendaraan Roda 4 yang diperbaharui
9
unit
9
unit
Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia
1,02 25
0010 Penyediaan alat tulis kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
1,02 25
0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sub Bag. Umpeg
Jumlah barang cetakan yg tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia
1,02 25
0012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
1,02 25
0015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sub Bag. Umpeg
Jumlah surat kabar yang tersedia
1,02 25
0017 Penyediaan makanan dan minuman
Sub Bag. Umpeg
Jumlah jamuan makan Rapat staf Jumlah jamuan makan Rapat Koord. Jumlah jamuan makan Rapat Tamu
1,02 25
0018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Sub Bag. Umpeg
Jumlah koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi
8 Orang
30.000.000
120.000.000
30.000.000
120.000.000
13 Jenis
45 Jenis
9
unit
9
unit
8 Orang
6.450.000
900.000.000
30.000.000
120.000.000
13 Jenis
45 Jenis
100.000.000
100.000.000
80.000.000
80.000.000
70.000.000
70.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
24 Kali 24 Kali 24 Kali
100.000.000
100.000.000
24 Kali 24 Kali 24 Kali
100.000.000
120 Kali
220.000.000
220.000.000
120 Kali
220.000.000
10 Jenis 50.000 Penggandaan 15 Komponen
600.000 Eksmplar
40 Kali
10 Jenis 50.000 Penggandaan 15 Komponen
600.000 Eksmplar
40 Kali
100.000.000
80.000.000
70.000.000
1.500.000.000
III-16 ke Luar Daerah 1,02 25
0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Sub Bag. Umpeg
Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia
1 Orang 13 Bulan
22.100.000
22.100.000
1 Orang 13 Bulan
22.100.000
1,02 25
0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Sub Bag. Umpeg
Jumlah dokumentasi arsip yang dipelihara
1 Dokumen 12 Bbulan
30.000.000
30.000.000
1 Dokumen 12 Bbulan
30.000.000
1,02 25
0021 Penyediaan pelayanan adm. kepegawaian
Sub Bag. Umpeg
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD
1 Dokumen 12 Bulan
30.000.000
30.000.000
1 Dokumen 12 Bulan
30.000.000
1,02 25
0022 Penyediaan pelayanan adm. barang
Sub Bag. Umpeg
Jumlah dokumen administrasi barang di SKPD
1 Dokumen 12 Bulan
30.000.000
30.000.000
1 Dokumen 12 Bulan
30.000.000
1,02 25
0024 Penyediaan pelayanan Keamanan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah petugas keamanan Kantor Jumlah alat pengamanan kantor yang tersedia
12 Orang 12 Bulan
150.000.000
150.000.000
1.785.000.000
1.785.000.000
1,02 25 02
PROGRAM PENINGKATAN
Meningkatnya kecepatan,
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
1,02 25
0001 Pembangunan Gedung Lanjutan
Sub Bag. Umpeg
Jumlah gedung yang di rehab
1 gedung
1,02 25
0002 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Sub Bag. Umpeg
Jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang tersedia Jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang tersedia
1 Unit
12 Orang 12 Bulan
5.825.000.000
1 gedung
510.000.000
510.000.000
7 Unit
150.000.000
1 Unit
5.000.000.000
-
7 Unit
1,02 25
0013 Pengadaan Peralatan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah peralatan kantor yang tersedia
12 Jenis
300.000.000
300.000.000
12 Jenis
300.000.000
1,02 25
0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
12 Jenis
200.000.000
200.000.000
12 Jenis
100.000.000
1,02 25
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Sub Bag. Umpeg
Jumlah alat Studio dan Komunikasi yang tersedia
10 Jenis
300.000.000
300.000.000
10 Jenis
200.000.000
200.000.000
6 Jenis
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
1,02 25
0010 Pengadaan Mebelair
Sub Bag. Umpeg
Jumlah Mebelair yang tersedia
6 Jenis
1,02 25
0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
2 Unit gedung
1,02 25
0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sub Bag. Umpeg
Jumlah kendaraan Roda 4 yang terpelihara Jumlah kendaraan Roda 2 yang terpelihara
9 Unit
1,02 25
0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
1,02 25
0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Sub Bag. Umpeg
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
16 Unit
-
200.000.000
2 Unit gedung
50.000.000
9 Unit
50.000.000
16 Unit
12 Jenis
75.000.000
75.000.000
12 Jenis
75.000.000
8 Jenis
50.000.000
50.000.000
8 Jenis
50.000.000
III-16
1,02 25 05
PROGRAM PENINGKATAN
Meningkatnya Kapasitas
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Sumber Daya Aparatur
1,02 25
0003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Sub Bag. Umpeg
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terkirim
1,02 25
0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Sub Bag. Umpeg
Jumlah Peserta Pembinaan
1,02 25
0028 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Sub Bag. Umpeg
Jumlah Peserta diklat non formal
1,02 25 06
PROGRAM PENINGKATAN
Meningkatnya
PENGEMBANGAN SYSTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Diskominfo
10 Orang
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
265.000.000
10 Orang
50
100
510.000.000
510.000.000
pegawai
orang
50.000.000
15.000.000
200.000.000
510.000.000
1,02 25
0001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Sub Bag. Prolap
Jmlh dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang tersedia
1 Dokumen
35.000.000
35.000.000
1 Dokumen
35.000.000
1,02 25
0002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Sub. Bag. Keuangan
Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran yang tersedia
1 Dokumen
35.000.000
35.000.000
1 Dokumen
35.000.000
1,02 25
0004 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
Sub. Bag. Keuangan
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia
1 Dokumen
35.000.000
35.000.000
1 Dokumen
35.000.000
1,02 25
0005 Penyusunan perencanaan anggaran
Sub Bag. Prolap
Jumlah Dokumen RKA yg tersedia Jumlah Dokumen DPA yg tersedia
4 Dokumen
100.000.000
100.000.000
4 Dokumen
100.000.000
1,02 25
0006 Penatausahaan Keuangan SKPD
Sub. Bag. Keuangan
Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia
1 Dokumen
120.000.000
120.000.000
1 Dokumen
120.000.000
1,02 25
0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Sub Bag. Prolap
Jumlah dokumen Renja Tahun 2015 yang tersedia
1 Dokumen
35.000.000
35.000.000
1 Dokumen
35.000.000
1,02 25
0010 Monitoring, Evaluasi dan pelaporanSKPD
Sub Bag. Prolap
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang tersedia
12 Dokumen
100.000.000
100.000.000
12 Dokumen
100.000.000
1,02 25
0013 Publikasi Kinerja SKPD
Sub Bag. Prolap
Jumlah publikasi kinerja SKPD yang tersedia
5 Publikasi
50.000.000
50.000.000
5 Publikasi
50.000.000
5.667.820.000
5.667.820.000
1,02 25 15
1,02 25
1,02 25
PROGRAM PENGEMBANGAN
Meningkatnya Pengembangan
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 0008 Pelayanan Pemberian Rekom. Pendirian Lembaga Jasa Pos Telekomunikasi dan Frekuensi
UPT. RTV
Seksi Postel
5.032.820.000
Jumlah alat studio dan komunikasi yang tersedia
10 jenis
500.000.000
500.000.000
10 jenis
200.000.000
Jumlah rekomendasi pendirian lembaga jasa pos telekomunikasi dan frekuensi yang diberikan
70 Rekomendasi
100.000.000
100.000.000
70 Rekomendasi
100.000.000
III-16 1,02 25
0009 Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Postel & Frek di Kab. Bogor
Seksi PJKD
Jumlah data pos dan telekomunikasi yang termutakhirkan
1,02 25
0010 Pengelolaan Dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemkab Bogor
Seksi PSWP
Jumlah informasi Pemerintah Kab. Bogor yang termutakhirkan
1,02 25
0012 Pengelolaan Program Siaran Radio
UPT. RTV
Jumlah jam siaran radio yang dilaksanakan
1,02 25
0013 Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang
Seksi PI
Jumlah media luar ruang yang terbangun
1,02 25
Seminar Pentingnya Penggunaan Software Legal
Seksi PPL
1,02 25
Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Server Pemerintah Kab. Bogor
Seksi PSWP
Jumlah Seminar yang terselenggara
Jumlah hosting/web server dikelola
1 Dok
100.000.000
100.000.000
275.820.000
275.820.000
300.000.000
300.000.000
4 Jenis
400.000.000
400.000.000
32 SKPD
100.000.000
100.000.000
5 Jenis
500.000.000
500.000.000
900 konten
220.000.000
220.000.000
500 Informasi
5.040 Jam
1 Dok
500 Informasi
5.040 Jam
4 Jenis
100.000.000
275.820.000
300.000.000
400.000.000
-
-
1,02 25
0022 Pengelolaan Konten Digital Signage
Seksi PPL
Jumlah konten digital signage yang dikelola
1,02 25
0023 Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Menara
Seksi Postel
Jumlah Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi
70 izin
100.000.000
100.000.000
70 izin
100.000.000
1,02 25
0025 Penerbitan dan Penyebarluasan Sarana Informasi Pembangunan Kab. Bogor
Seksi HK
Jumlah Sarana Informasi yang tersedia
12 Edisi
400.000.000
400.000.000
12 Edisi
400.000.000
1,02 25
0026 Penguatan dan Pengembangan Media Center Kabupaten Bogor
Seksi PSWP
120.000.000
120.000.000
1,02 25
0028 Penguatan dan Pengelolaan Siaran Televisi
300.000.000
300.000.000
1,02 25
0036 Keleidoskop Pembangunan Kab. Bogor
122.000.000
122.000.000
1,02 25
0038 Penyebarluasan informasi melalui Media Traditional
500.000.000
500.000.000
1,02 25
0039 Pengembangan Mobile Video
UPT. RTV
Jumlah Media Center yang di kelola Jumlah Jam Siaran Televisi yang dilaksanakan
1 Ruangan 1 Jenis 6.480 Jam
Seksi PMM
Jumlah Buku Keleidoskop hasil Pembangunan yang tersedia
Seksi PI
Jumlah Pagelaran wayang golek
4 keg
yang terselenggara Jumlah Pagelaran Reog yang terselenggara
4 keg
Seksi OSI
Confrence Kabupaten Bogor
1000 buku
Jumlah fasilitas video confrence yang tersedia Jumlah pelaksanaan video conference yang tersedia
10 Jenis
900 konten
1 Ruangan 1 Jenis 6.480 Jam
1000 buku
4 keg
220.000.000
120.000.000
300.000.000
122.000.000
500.000.000
4 keg
300.000.000
300.000.000
12 Kali
10 Jenis
300.000.000
12 Kali
1,02 25
Pengawasan Standarisasi dan audit tower bersama
Seksi SA
Jumlah standrisasi dan audit tower telekomunikasi yang dilaksanakan
50 tower
300.000.000
300.000.000
50 tower
300.000.000
1,02 25
Pengawasan Standarisasi dan audit
Seksi SA
Jumlah standrisasi dan audit jasa pengiriman barang yang dilaksanakan
20 Jasa Pengiriman Barang
200.000.000
200.000.000
20 Jasa Pengiriman Barang
200.000.000
Seksi OSI
Jumlah operasionalisasi M-Cap
150.000.000
150.000.000
jasa pengiriman Barang
1,02 25
0046 Operasionalisasi M - Cap
100 Kali
100 Kali
150.000.000
III-16 yang dilaksanakan 1,02 25
1,02 25
1,02 25
0047 Visualisasi Tradisi dan Kearifan Lokal Pembngunan Data Domain Controler dan Monitoring Sistem Komunikasi dan Informasi 0049 Pembangunan Aplikasi E-Doc Pemabangunan Internet
Seksi PI
Jumlah visualisasi tradisi dan kearifan lokal yang tersedia
10 Kegiatan
150.000.000
150.000.000
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi Standar Integrasi dan SKPD
1 Sistem
45.000.000
45.000.000
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi E-Dokumen
1 Sistem
125.000.000
125.000.000
10 Kegiatan
150.000.000
-
1 Sistem
125.000.000
1,02 25
Pembangunan Interprice Service Bus dengan Service Orineted Architektur (SOA) pada Sistem Informasi
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi SOA
1 Sistem
210.000.000
210.000.000
-
1,02 25
Pembangunan Aplikasi Single
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi SSO
1 Sistem
150.000.000
150.000.000
-
Seksi PSWP
Jumlah Aplikasi yang dikembangkan Jumlah peserta Sosialisasi Website Portal Jumlah Dokumen KAK
Sign ON 1,02 25
0050 Pengembangan Aplikasi Situs Web Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen sosialisasi Jumlah dokumen laporan akhir 1,02 25
0051 Pembuatan Jaringan LAN Diskominfo
Seksi PPL
Jumlah Jaringan LAN Jumlah dokumen KAK Jumlah dokumen laporan akhir
1,02 25
0052 Pembangunan E-Mail Server
Seksi PSWP
Jumlah sistem E-Mail jumlah SKPD yang memiliki email office Jumlah Peralatan yang tersedia Jumlah Aplikasi yang terbangun Jumlah Dokumen KAK Jumlah dokumen sosialisasi Jumlah dokumen laporan akhir
1,02 25
0053 Review Zona Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Bogor
Seksi Postel
Jumlah Update Sebrang Menara BTS 2014 di Kab. Bogor Jumlah Dokumen KAK
1
Aplikasi
150.000.000
40
orang
1 6 1 6 1 6
dokumen buku dokumen buku dokumen buku
1 1 6 1 6
Jaringan dokumen buku dokumen buku
200.000.000
1 40
sistem SKPD
200.000.000
40
orang
1 6 1 6 1 6 1 6
dokumen buku dokumen buku dokumen buku dokumen buku
1 6
dokumen buku
1 6
dokumen buku
120.000.000
III-16 Jumlah dokumen laporan akhir kegiatan
1,02 25 16
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1,02 25
Penyusunan Kajian Perubahan SOTK Diskominfo
1,02 25
0016 Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Internet Sehat dan Aman
Seksi PJKD
Jumlah dokumen kajian Perubahan SOTK yang tersedia
Seksi PJKD
Jumlah dokumen Petunjuk Teknis Tentang penyelanggaraan Bidang Pos dan telekomunikasi Jumlah Dokumen KAK
1 6
1 Dokumen
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Jumlah dokumen laporan akhir 1,02 25
1,02 25 17
1,02 25
0017 Pemetaan Jaringan Intranet antar SKPD di Kabupaten Bogor
Seksi PJKD
Jumlah dokumen Peta Jaringan Internet Antar OPD di Kab. Bogor Jumlah Dokumen KAK Jumlah dokumen laporan akhir
PROGRAM FASILITASI
Meningkatnya SDM bidang
PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
komunikasi dan informasi
Penyebarluasan informasi melalui tatap muka
1,02 25
0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PPID
1,02 25
0008 Pembinaan Kemediamassaan untuk kelompok masyarakat
Seksi PI
Jumlah sosialisasi kebijakan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
Seksi PI
Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis PPID SKPD se Kabupaten Bogor
Seksi PMM
Jumlah Peserta pembinaan kemediamasaan
1.520.000.000
1.520.000.000
12 kegiatan
120.000.000
120.000.000
4 kegiatan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
300 orang
1,02 25
Sosialisasi Penyelenggaraan Komunikasi dan informasi
Seksi PJKD
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
4 kegiatan
150.000.000
150.000.000
1,02 25
Langganan Google Map
Seksi Postel
Jumlah langganan doodle map yang tersedia
1 Jenis
100.000.000
100.000.000
1,02 25
Pembinaan Editing Fhoto, Video dan Blog
Seksi PPL
Jumlah Pembinaan Editing Foto, video dan blog yang dilaksanakan
4 kegiatan
200.000.000
200.000.000
1,02 25
Pembinaan Perakitan Komputer
Seksi PPL
Jumlah Pembinaan Perakitan
4 kegiatan
200.000.000
200.000.000
dokumen buku
140.000.000
-
2 12
dokumen buku
1 6 1 6
dokumen buku dokumen buku
1 6
dokumen buku
1 6 1 6
dokumen buku dokumen buku
50.000.000
90.000.000
520.000.000
-
4 kegiatan
300 orang
150.000.000
150.000.000
III-16 1,02 25
Sosialisasi E-Mail Server
1,02 25
Pembinaan Pengusaha Warnet
1,02 25
0010 Sosilaisasi Internet Sehat dan Aman
Seksi OSI
komputer yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi e-mail server yang dilaksanakan
Seksi PJKD
Jumlah Pengusaha Warnet yang mengikuti pembinaan
Seksi PJKD
Jumlah Peserta sosialisasi Jumlah dokumen Sosialisasi Jumlah Dokumen KAK
4 kegiatan
300 orang
200.000.000
200.000.000
250.000.000
250.000.000
125 1 125 1 6 1 6
Jumlah dokumen Lap.Akhir kegiatan 1,02 25 18
PROGRAM KERJASAMA
Meningkatnya kerjasama
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
informasi dan media massa Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
konfrensi pers kunjungan kerja Informasi yang tersediaa Kliping Berita buku frofil
300 orang
2 Konferensi Pers 24 Kunjungan kerja 6000 Informasi 12 Kliping Berita 250 Buku Profil
4.005.000.000
4.005.000.000
150.000.000
150.000.000
60.000.000
60.000.000
150.000.000
150.000.000
450.000.000
450.000.000
orang dokumen buku dokumen buku dokumen buku
120.000.000
100.000.000
3.420.000.000
1,02 25
0002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Seksi PI
1,02 25
0003 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
UPT. RTV
Jumlah informasi yang bersifat penyuluhan yang tersedia
1,02 25
0004 Pelaksanaan Forum Kehumasan Lembaga Informasi & Komunikasi
Seksi HK
Jumlah kegiatan forum kehumasan yang terselenggara
1,02 25
0005 Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Seksi PMM
Jumlah liputan penyelenggaraan pembangunan daerah yang tersedia
150 Liputan
1,02 25
0006 Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahan Pada Media Massa
Seksi PMM
Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintahan pada media massa
200 Publikasi
1.400.000.000
1.400.000.000
200 Publikasi
1.400.000.000
1,02 25
0008 Penayangan Dialog Interaktif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisi Lokal
Seksi HK
Jumlah tayangan dialog interaktif kepala daerah/wakil kepala daerah pada televisi lokal
4 Kegiatan
75.000.000
75.000.000
4 Kegiatan
75.000.000
1,02 25
0009 Penayangan Potret Kabupaten Bogor pada Televisi Lokal
Seksi HK
Jumlah tayangan potret Kabupaten Bogor pada televisi lokal yang terselenggara
6 Kegiatan
105.000.000
105.000.000
1,02 25
0010 Forum Koordinasi Kepala Daerah dengan Pimpinan Media Massa
Seksi HK
Jumlah kegiatan forum koordinasi kepala daerah dengan pimpinan media massa yang terselenggara
4 Kegiatan
90.000.000
90.000.000
1,02 25
0011 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Seksi HK
Jumlah kegiatan pengembangan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat yang terselenggara
10 Kegiatan
300.000.000
300.000.000
1,02 25
0015 Pelayanan Informasi Juru Bicara Bupati Bogor
Seksi HK
Jumlah informasi kebijakan Bupati Bogor oleh juru bicara bupati yang tersedia
12 jurnal
75.000.000
75.000.000
480 Informasi
6 Kegiatan
2 Konferensi Pers 24 Kunjungan kerja 6000 Informasi 12 Kliping Berita 250 Buku Profil
120.000.000
-
6 Kegiatan
150 Liputan
150.000.000
450.000.000
-
-
10 Kegiatan
12 jurnal
300.000.000
75.000.000
III-16 1,02 25
0016 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Seksi PI
Jumlah Pelayanan Informasi Jumlah Informasi SKPD yang didokumentasikan dan diumumkan Jumlah dokumen yang diklarifikasi Jumlah dokumen daftar informasi
1,02 25
Visualisasi Profil 40 kecamatan di Kab. Bogor
Seksi PI
Jumlah visualisasi profil 40 kecamatan yang tersedia
1,02 25
Sinergitas Pimpinan OPD dengan Pers
Seksi HK
Jumlah sinergitas yang terselenggara
1,02 25 19
PROGRAM PENATAAN DAN
Meningkatnya penataan dan
PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN
pengendalian program pembangunan
2 Kegiatan
400.000.000
400.000.000
2 Kegiatan
400.000.000
40 Kegiatan
450.000.000
450.000.000
40 Kegiatan
450.000.000
2 Kegiatan
300.000.000
300.000.000
1.029.260.000
1.029.260.000
949.260.000
-
1,02 25
0001 Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik
Seksi PSWP
Jumlah kegiatan unit LPSE yang terselenggara
12 Bulan
799.260.000
799.260.000
799.260.000
1,02 25
0002 Pemeliharaan Sarana Penunjang Secretariat E-Procurenment
Seksi PSWP
Jumlah sarana penunjang sekretariat e-proc yang terpelihara
12 Bulan
80.000.000
80.000.000
-
1,02 25
Pengembangan Aplikasi Program E-Business Kab. Bogor
Seksi OSI
Jumlah website bisnis profil usaha UKM/IKM Kabupaten Bogor yang terbangun
150.000.000
150.000.000
150.000.000
18.005.630.000
20.050.630.000
1 Sistem
18.005.630.000
Bogor 28 Juni 2013 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR
H.TB.A.LUTHFI SYAM Pembina Tk. I/IVb NIP.196306011996011001