RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
:
1 . 06 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.06 . 1.06.1 . 01 1.06 . 1.06.1 . 01 . 20
1.06 . 1.06.1 . 02 1.06 . 1.06.1 . 02 . 45 1.06 . 1.06.1 . 05 1.06 . 1.06.1 . 05 . 01 1.06 . 1.06.1 . 05 . 08 1.06 . 1.06.1 . 06 1.06 . 1.06.1 . 06 . 07
1.06 . 1.06.1 . 15
URAIAN
2
3
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Bappeda Kabupaten Blitar
Bappeda
Kabupaten Blitar Bappeda
Bappeda Bappeda Kabupaten Blitar
4
1.06 . 1.06.1 . 15 . 08
Penyusunan Database Primer Perencananaan Pembangunan Daerah Tahun 2014
1.06 . 1.06.1 . 15 . 09
Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.1 . 15 . 10
Analisa Publik Capaian RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016
Bappeda kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
63.942.600,00
599.872.200,00
0,00
663.814.800,00
0,00
63.942.600,00
599.872.200,00
0,00
663.814.800,00
0,00
6.700.000,00
138.388.000,00
182.350.000,00
327.438.000,00
0,00
6.700.000,00
138.388.000,00
182.350.000,00
327.438.000,00
0,00
1.500.000,00
244.012.000,00
0,00
245.512.000,00
0,00
0,00
60.600.000,00
0,00
60.600.000,00
0,00
1.500.000,00
183.412.000,00
0,00
184.912.000,00
0,00
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
0,00
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
0,00
13.475.000,00
706.300.000,00
0,00
719.775.000,00
0,00
100 buku
4.350.000,00
297.450.000,00
0,00
301.800.000,00
0,00
1 software
3.200.000,00
100.450.000,00
0,00
103.650.000,00
0,00
6 Bidang
4.725.000,00
55.000.000,00
0,00
59.725.000,00
0,00
1.200.000,00
253.400.000,00
0,00
254.600.000,00
0,00
6 Bidang/Pertah un
9 jenis/tahun
10 orang/tahun 46 orang
6 Jenis Laporan
Program pengembangan data/informasi Penyusunan Data Stastistik Daerah Kab. Blitar 2014
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.1 . 15 . 07
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.06 . 1.06.1 . 20
URAIAN
2
1.06 . 1.06.1 . 20 . 06
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah
1.06 . 1.06.1 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.1 . 20 . 05
1.06 . 1.06.1 . 21 . 08
Penyusunan rancangan RKPD
1.06 . 1.06.1 . 21 . 12
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 Penyusunan Penetepan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013
1.06 . 1.06.1 . 21 . 15
1.06 . 1.06.1 . 21 . 16
Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuiaian Tahun 2014
1.06 . 1.06.1 . 21 . 17
Penyelanggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014
1.06 . 1.06.1 . 21 . 18
1.06 . 1.06.1 . 21 . 19
Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015
1.06 . 1.06.1 . 21 . 20
Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
1.06 . 1.06.1 . 21 . 21
Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014
1.06 . 1.06.1 . 21 . 22
Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014
1.06 . 1.06.1 . 21 . 23
1.06 . 1.06.1 . 21 . 24
1.06 . 1.06.1 . 22
Formulir RKA SKPD 2.2
Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa Program perencanaan pembangunan ekonomi
LOKASI KEGIATAN
3
Bappeda Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar
Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
20.025.000,00
214.155.000,00
0,00
234.180.000,00
0,00
10 pertahun
11.100.000,00
130.860.000,00
0,00
141.960.000,00
0,00
45 Buku
8.925.000,00
83.295.000,00
0,00
92.220.000,00
0,00
222.480.000,00
1.192.167.250,00
0,00
1.414.647.250,00
0,00
1.985.000,00
72.765.000,00
0,00
74.750.000,00
0,00
100 Eks
22.550.000,00
106.000.000,00
0,00
128.550.000,00
0,00
10 Eksemplar
1.950.000,00
63.025.000,00
0,00
64.975.000,00
0,00
4 Laporan/Tahu n 1 Kegiatan
34.720.000,00
101.880.000,00
0,00
136.600.000,00
0,00
19.400.000,00
215.715.000,00
0,00
235.115.000,00
0,00
50 Eksemplar
47.425.000,00
16.725.000,00
0,00
64.150.000,00
0,00
50 Eksemplar
70.750.000,00
20.250.000,00
0,00
91.000.000,00
0,00
20 Kegiatan per tahun
4.200.000,00
183.540.000,00
0,00
187.740.000,00
0,00
4 kali/tahun
1.650.000,00
23.275.000,00
0,00
24.925.000,00
0,00
1 Kegiatan
14.750.000,00
153.550.000,00
0,00
168.300.000,00
0,00
1 Dokumen
2.450.000,00
83.672.500,00
0,00
86.122.500,00
0,00
650.000,00
151.769.750,00
0,00
152.419.750,00
0,00
65.255.000,00
1.071.775.400,00
0,00
1.137.030.400,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1 1.06 . 1.06.1 . 22 . 09 1.06 . 1.06.1 . 22 . 10 1.06 . 1.06.1 . 22 . 12
2 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Fasilitasi dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.1 . 22 . 13
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.1 . 22 . 14
Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.1 . 22 . 17
Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben
1.06 . 1.06.1 . 22 . 18
Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarak di Kabupaten Blitar Tahun 2014 FGD dan Fasilitasi Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020
1.06 . 1.06.1 . 22 . 19
1.06 . 1.06.1 . 23 1.06 . 1.06.1 . 23 . 06
Fasilitasi Menuju Kabupaten Sehat
1.06 . 1.06.1 . 23 . 07
Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2014
1.06 . 1.06.1 . 23 . 08
Fasilitasi, evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.1 . 23 . 10
1.06 . 1.06.1 . 23 . 11
Fasilitasi Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2014
1.06 . 1.06.1 . 23 . 12
Fasilitsi dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK
1.06 . 1.06.1 . 23 . 13
Fasilitsi dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD
1.06 . 1.06.1 . 23 . 14
Fasilitsi dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4
Bappeda Kab Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
1 Kegiatan
25.740.000,00
39.013.000,00
0,00
64.753.000,00
0,00
1 Kegiatan
9.700.000,00
108.350.100,00
0,00
118.050.100,00
0,00
1 Kegiatan/Tah un 20 set/dokumen
7.815.000,00
53.248.000,00
0,00
61.063.000,00
0,00
7.200.000,00
186.677.000,00
0,00
193.877.000,00
0,00
50 eks
2.200.000,00
157.800.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
1 Kegiatan
10.150.000,00
230.585.000,00
0,00
240.735.000,00
0,00
2.000.000,00
247.050.000,00
0,00
249.050.000,00
0,00
450.000,00
49.052.300,00
0,00
49.502.300,00
0,00
92.515.000,00
1.059.645.100,00
0,00
1.152.160.100,00
0,00
1 Kegiatan
28.780.000,00
125.400.100,00
0,00
154.180.100,00
0,00
1 dokumen
2.500.000,00
72.250.000,00
0,00
74.750.000,00
0,00
5.550.000,00
119.450.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
1 Kegiatan
2.955.000,00
26.845.000,00
0,00
29.800.000,00
0,00
3 subid
4.200.000,00
80.400.000,00
0,00
84.600.000,00
0,00
2 Kegiatan
1.950.000,00
88.050.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
2 Kegiatan
19.440.000,00
70.740.000,00
0,00
90.180.000,00
0,00
1 Kegiatan
2.990.000,00
42.200.000,00
0,00
45.190.000,00
0,00
Program perencanaan sosial dan budaya Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten
5
Barang & Jasa
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.06 . 1.06.1 . 23 . 15
URAIAN
2
Fasilitasi Pelaksanaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim Teknis Program
LOKASI KEGIATAN
3 Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
10 eks
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
20.750.000,00
131.050.000,00
0,00
151.800.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 16
Penyusunan Materplan RSUD Srengat
1.700.000,00
124.130.000,00
0,00
125.830.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 17
Penysuunan DED RSUD Srengat
1.700.000,00
179.130.000,00
0,00
180.830.000,00
0,00
28.160.000,00
709.390.000,00
0,00
737.550.000,00
0,00
3 Subid
4.950.000,00
195.050.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1 Paket kegiatan
2.675.000,00
47.075.000,00
0,00
49.750.000,00
0,00
2 Lokasi
8.600.000,00
92.200.000,00
0,00
100.800.000,00
0,00
1 KeEgiatan
6.960.000,00
82.840.000,00
0,00
89.800.000,00
0,00
5 Dokumen
3.150.000,00
94.050.000,00
0,00
97.200.000,00
0,00
1.825.000,00
198.175.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
18.425.000,00
793.717.000,00
0,00
812.142.000,00
0,00
2 Kegiatan
2.800.000,00
165.412.000,00
0,00
168.212.000,00
0,00
30 Buku
3.450.000,00
116.300.000,00
0,00
119.750.000,00
0,00
30 Buku
3.450.000,00
136.855.000,00
0,00
140.305.000,00
0,00
32 Buku
3.450.000,00
146.300.000,00
0,00
149.750.000,00
0,00
35 Buku
3.450.000,00
111.075.000,00
0,00
114.525.000,00
0,00
1.825.000,00
117.775.000,00
0,00
119.600.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 24 1.06 . 1.06.1 . 24 . 05
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Fasilitasi Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
1.06 . 1.06.1 . 24 . 06
Penyusunan Review RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018
1.06 . 1.06.1 . 24 . 07
Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
1.06 . 1.06.1 . 24 . 08
Penyusunan Data Spasial Tahun 2014
1.06 . 1.06.1 . 24 . 09
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kaecamatan Kanigoro dan Sutojayan
1.06 . 1.06.1 . 24 . 11
1.06 . 1.06.1 . 27
Program Penelitian dan Pengembangan
1.06 . 1.06.1 . 27 . 02
Fasilitasi Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
1.06 . 1.06.1 . 27 . 04
Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.1 . 27 . 05
1.06 . 1.06.1 . 27 . 06
Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.
1.06 . 1.06.1 . 27 . 07
Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Kajian Strategi Pengenmbangan Kawasan Bahari Berbasis Masyarakat di Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.1 . 27 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4 Jumlah
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
532.477.600,00
6.733.771.950,00
182.350.000,00
7.448.599.550,00
0,00
BLITAR, 13 August 2014 Kepala Bappeda Kabupaten Blitar
Ir.Mangatas L Tobing, M.Si NIP . 19560324 198603 1 007
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5