RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1 . 20 . 04
SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 01
SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.20 . 1.20.4 . 01 1.20 . 1.20.4 . 01 . 20
1.20 . 1.20.4 . 02
URAIAN
2
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
1.20 . 1.20.4 . 02 . 45
1.20 . 1.20.4 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.4 . 05 1.20 . 1.20.4 . 05 . 01 1.20 . 1.20.4 . 05 . 02 1.20 . 1.20.4 . 05 . 03 1.20 . 1.20.4 . 05 . 04 1.20 . 1.20.4 . 05 . 11 1.20 . 1.20.4 . 05 . 12 1.20 . 1.20.4 . 05 . 13 1.20 . 1.20.4 . 05 . 14 1.20 . 1.20.4 . 05 . 15 1.20 . 1.20.4 . 05 . 16 Formulir RKA SKPD 2.2
3
Pengadaan pakaian dinas dan atributnya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi Fungsi, Tugas dan Kinerja DPRD melalui Media Massa Penyusunan rencana kerja dan program Sekretariat DPRD tahun 2015 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi dan penyiapan bahan pengaduan masyarakat Pembuatan Buletin/ Majalah DPRD Kabupaten Blitar Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi (SJID) Hukum Evaluasi dan laporan akutabilitas dan kinerja
Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.4 . 03 . 02
LOKASI KEGIATAN
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
75.290.000,00
1.422.318.000,00
0,00
1.497.608.000,00
0,00
75.290.000,00
1.422.318.000,00
0,00
1.497.608.000,00
0,00
8.400.000,00
1.336.510.000,00
3.388.200.000,00
4.733.110.000,00
0,00
8.400.000,00
1.336.510.000,00
3.388.200.000,00
4.733.110.000,00
0,00
8.950.000,00
314.361.000,00
0,00
323.311.000,00
0,00
8.950.000,00
314.361.000,00
0,00
323.311.000,00
0,00
60.875.000,00
5.525.036.500,00
0,00
5.585.911.500,00
0,00
1 tahun
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
372.000.000,00
0,00
376.200.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
261.800.000,00
0,00
266.000.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
328.516.000,00
0,00
332.716.000,00
0,00
1 tahun
2.900.000,00
167.350.000,00
0,00
170.250.000,00
0,00
1 tahun
2.900.000,00
179.930.000,00
0,00
182.830.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
118.950.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
1 kegiatan
4.200.000,00
121.950.000,00
0,00
126.150.000,00
0,00
1 kegiatan
2.550.000,00
139.697.500,00
0,00
142.247.500,00
0,00
1 kegiatan
2.550.000,00
75.594.000,00
0,00
78.144.000,00
0,00
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.20 . 1.20.4 . 05 . 17
pemerintah (LAKIP) Kajian dan analisis APBD
1.20 . 1.20.4 . 05 . 18
Pengelolaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
1.20 . 1.20.4 . 05 . 19
Pembuatan Profil DPRD
1.20 . 1.20.4 . 05 . 20
Penyusunan pertanggung jawaban alat kelengkapan DPRD Pengelolaan website www.dprd-blitarkab.go.id
1.20 . 1.20.4 . 05 . 21 1.20 . 1.20.4 . 05 . 22 1.20 . 1.20.4 . 05 . 24 1.20 . 1.20.4 . 05 . 25 1.20 . 1.20.4 . 05 . 26
1.20 . 1.20.4 . 05 . 27 1.20 . 1.20.4 . 05 . 28
1.20 . 1.20.4 . 05 . 29 1.20 . 1.20.4 . 05 . 30 1.20 . 1.20.4 . 05 . 33
1.20 . 1.20.4 . 05 . 34 1.20 . 1.20.4 . 05 . 35 1.20 . 1.20.4 . 05 . 36
1.20 . 1.20.4 . 06 1.20 . 1.20.4 . 06 . 07
1.20 . 1.20.4 . 15
Formulir RKA SKPD 2.2
Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPRD Fasilitasi koordinasi dan konsultasi kesekretariatan Bimtek Implementasi Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Bimbingan Teknis Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bimbingan Teknis Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kab/ Kota Fasilitasi Kearsipan dan Kepustakaan Pembahasan,penyusunan dan penilaian SKP lingkungan Sekretariat DPRD Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah
Bimbingan teknis tentang Standar Akuntansi Pemerintah Bimbingan Teknis tentang Penyusunan dan Penilaian SKP di Lingkungan Sekretariat DPRD Bimbingan Teknis tentang penghitungan, pemotongan dan penyetoran pajak Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
LOKASI KEGIATAN
3 DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekrtariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 tahun
2.550.000,00
165.185.000,00
0,00
167.735.000,00
0,00
1 tahun
1.650.000,00
181.788.000,00
0,00
183.438.000,00
0,00
1 tahun
2.550.000,00
290.806.000,00
0,00
293.356.000,00
0,00
1 tahun
2.550.000,00
178.950.000,00
0,00
181.500.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
91.400.000,00
0,00
95.600.000,00
0,00
1 paket
3.250.000,00
176.750.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
1 Tahun
4.200.000,00
355.950.000,00
0,00
360.150.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
243.925.000,00
0,00
244.975.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
234.940.000,00
0,00
235.990.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
233.975.000,00
0,00
235.025.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
248.925.000,00
0,00
249.975.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
23.325.000,00
0,00
24.375.000,00
0,00
1 Kegiatan
1.125.000,00
114.325.000,00
0,00
115.450.000,00
0,00
1 Kegiatan
1.200.000,00
340.460.000,00
0,00
341.660.000,00
0,00
1 Kegiatan
1.200.000,00
340.460.000,00
0,00
341.660.000,00
0,00
1 Kegiatan
1.200.000,00
170.025.000,00
0,00
171.225.000,00
0,00
1.200.000,00
328.060.000,00
0,00
329.260.000,00
0,00
1.200.000,00
21.065.000,00
0,00
22.265.000,00
0,00
1.200.000,00
21.065.000,00
0,00
22.265.000,00
0,00
149.125.000,00
13.429.753.700,00
0,00
13.578.878.700,00
0,00
1 tahun
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
1.20 . 1.20.4 . 15 . 02
Rapat konsultasi dan Koordinasi anggota DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar
1.20 . 1.20.4 . 15 . 06
Kunjungan kerja pimpinan DPRD dalam daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 09
Fasilitasi Pengangkatan/Pelantikan/Pengesahan Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Periode 2014-2019 Pelaksanaan Orientasi Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Periode 2014-2019 Pembahasan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Fasilitasi Fraksi-fraksi
1.20 . 1.20.4 . 15 . 11 1.20 . 1.20.4 . 15 . 12 1.20 . 1.20.4 . 15 . 13 1.20 . 1.20.4 . 15 . 14
1.20 . 1.20.4 . 15 . 19
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ agama Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rapat konsultasi dan koordinasi Ketua DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 20
Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua I DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 21
Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua II DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 22 1.20 . 1.20.4 . 15 . 23
Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua III DPRD Pendalaman tugas Ketua DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 24
Pendalaman tugas Wakil Ketua I DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 25
Pendalaman tugas Wakil Ketua II DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 26
Pendalaman tugas Wakil Ketua III DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 27
Pendalaman tugas Anggota DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 28
Pembahasan Perubahan APBD 2014
1.20 . 1.20.4 . 15 . 29
Rapat konsultasi dan koordinasi Badan Anggaran
1.20 . 1.20.4 . 15 . 30
Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 Pembahasan KUA PPAS P APBD tahun 2014
1.20 . 1.20.4 . 15 . 18
1.20 . 1.20.4 . 15 . 31
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
1 tahun
4.200.000,00
322.010.300,00
0,00
326.210.300,00
0,00
1 tahun
5.700.000,00
387.600.000,00
0,00
393.300.000,00
0,00
1 tahun
3.000.000,00
37.425.000,00
0,00
40.425.000,00
0,00
1 kali
1.200.000,00
309.849.950,00
0,00
311.049.950,00
0,00
1 tahun
1.200.000,00
436.300.000,00
0,00
437.500.000,00
0,00
1 tahun
2.900.000,00
173.185.000,00
0,00
176.085.000,00
0,00
1 tahun
0,00
196.026.000,00
0,00
196.026.000,00
0,00
1 tahun
0,00
25.800.000,00
0,00
25.800.000,00
0,00
1 paket
1.050.000,00
193.450.000,00
0,00
194.500.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
130.600.000,00
0,00
134.800.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
95.600.000,00
0,00
99.800.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
95.600.000,00
0,00
99.800.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
95.600.000,00
0,00
99.800.000,00
0,00
1 tahun
3.000.000,00
125.875.000,00
0,00
128.875.000,00
0,00
1 tahun
3.000.000,00
116.395.000,00
0,00
119.395.000,00
0,00
1 tahun
3.000.000,00
116.395.000,00
0,00
119.395.000,00
0,00
1 tahun
3.000.000,00
116.395.000,00
0,00
119.395.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
352.923.000,00
0,00
357.123.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
2.400.000,00
0,00
3.450.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
356.381.650,00
0,00
357.431.650,00
0,00
1 tahun
2.100.000,00
264.145.000,00
0,00
266.245.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
319.240.000,00
0,00
320.290.000,00
0,00
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
5
Barang & Jasa
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
1.20 . 1.20.4 . 15 . 32
Pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2015
1.20 . 1.20.4 . 15 . 33
Pembahasan RAPBD tahun 2015
1.20 . 1.20.4 . 15 . 34
Pembahasan Laporan Keuangan Daerah tahun 2013 hasil pemeriksaan BPK RI Kegiatan Badan Anggaran dalam rangka penyelesaian masalah spesifik Pendalaman tugas Panja-Pansus LHP/LKD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 36 1.20 . 1.20.4 . 15 . 38 1.20 . 1.20.4 . 15 . 40
1.20 . 1.20.4 . 15 . 42
Pembahasan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2015 Pembahasan perumpunan dan harmonisasi kajian naskah akademis dan Ranperda yang dibahas tahun 2014 Rapat koordinasi dan konsutasi Badan Legislasi
1.20 . 1.20.4 . 15 . 43
Pendalaman tugas Badan Legislasi
1.20 . 1.20.4 . 15 . 44 1.20 . 1.20.4 . 15 . 45
Pembahasan Renja dan program kerja Setwan-DPRD tahun 2015 Rapat konsultasi dan koordinasi Badan Musyawarah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 46
Pendalaman tugas Badan Musyawarah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 47
Rapat koordinasi dan konsultasi Badan Kehormatan
1.20 . 1.20.4 . 15 . 48
Kegiatan monitoring pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik Pendalaman tugas Badan Kehormatan
1.20 . 1.20.4 . 15 . 41
1.20 . 1.20.4 . 15 . 49 1.20 . 1.20.4 . 15 . 50
1.20 . 1.20.4 . 15 . 52
Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD Mitra Komisi I Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi I
1.20 . 1.20.4 . 15 . 53
Pendalaman tugas Komisi I
1.20 . 1.20.4 . 15 . 54
Rapat Pembahasan laporan Kegiatan Komisi I periode 2009-2014 Fasilitasi komisi I dalam rangka penyelesaian masalah spesifik Pembahasan Ranperda inisiatif komisi II tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi UKM
1.20 . 1.20.4 . 15 . 51
1.20 . 1.20.4 . 15 . 56 1.20 . 1.20.4 . 15 . 57
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
1 tahun
1.050.000,00
335.155.000,00
0,00
336.205.000,00
0,00
1 tahun
850.000,00
362.419.200,00
0,00
363.269.200,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
155.830.000,00
0,00
156.880.000,00
0,00
1 tahun
2.800.000,00
207.134.000,00
0,00
209.934.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
164.385.000,00
0,00
165.435.000,00
0,00
1 tahun
2.900.000,00
261.530.000,00
0,00
264.430.000,00
0,00
1 tahun
1.400.000,00
107.650.000,00
0,00
109.050.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
190.245.000,00
0,00
194.445.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
198.650.000,00
0,00
199.700.000,00
0,00
1 paket
1.400.000,00
243.785.000,00
0,00
245.185.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
431.325.000,00
0,00
435.525.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
257.000.000,00
0,00
258.050.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
226.889.400,00
0,00
231.089.400,00
0,00
1 tahun
2.100.000,00
67.600.000,00
0,00
69.700.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
85.671.000,00
0,00
86.721.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
210.450.000,00
0,00
211.500.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
95.665.000,00
0,00
96.715.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
95.300.000,00
0,00
99.500.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
169.850.000,00
0,00
170.900.000,00
0,00
1 paket
2.250.000,00
149.750.000,00
0,00
152.000.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
208.950.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
1 paket
1.050.000,00
251.160.000,00
0,00
252.210.000,00
0,00
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
5
Barang & Jasa
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1 1.20 . 1.20.4 . 15 . 58
2
1.20 . 1.20.4 . 15 . 59
Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD mitra komisi II Pengawasan program kerja SKPD mitra komisi II
1.20 . 1.20.4 . 15 . 60
Pendalaman tugas komisi II
1.20 . 1.20.4 . 15 . 61
1.20 . 1.20.4 . 15 . 65
Rapat Pembahasan laporan kegiatan Komisi II periode 2009-2014 Fasilitasi komisi II dalam rangka penyelesaian masalah spesifik Pembahasan Ranperda Inisiatif komisi III tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD mitra komisi III Pengawasan program kerja SKPD mitra komisi III
1.20 . 1.20.4 . 15 . 66
Pendalaman tugas komisi III
1.20 . 1.20.4 . 15 . 67
1.20 . 1.20.4 . 15 . 71
Rapat Pembahasan laporan kegiatan Komisi III periode 2009-2014 Fasilitasi komisi III dalam rangka penyelesaian masalah spesifik Pembahasan Ranperda inisiatif komisi IV tentang Dana Bantuan Bencana Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD mitra komisi IV Pengawasan program kerja SKPD mitra komisi IV
1.20 . 1.20.4 . 15 . 72
Pendalaman tugas komisi IV
1.20 . 1.20.4 . 15 . 73
1.20 . 1.20.4 . 15 . 80
Rapat Pembahasan laporan kegiatan Komisi IV periode 2009-2014 Fasilitasi komisi IV dalam rangka penyelesaian masalah spesifik Pembahasan Ranperda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Blitar Pendalaman tugas anggota DPRD tentang Anggaran
1.20 . 1.20.4 . 15 . 81
Pendalaman tugas anggota DPRD tentang Legislasi
1.20 . 1.20.4 . 15 . 82
Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Pimpinan Periode 2009-2014 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan Musyawarah Periode 2009-2014
1.20 . 1.20.4 . 15 . 62 1.20 . 1.20.4 . 15 . 63 1.20 . 1.20.4 . 15 . 64
1.20 . 1.20.4 . 15 . 68 1.20 . 1.20.4 . 15 . 69 1.20 . 1.20.4 . 15 . 70
1.20 . 1.20.4 . 15 . 74 1.20 . 1.20.4 . 15 . 75
1.20 . 1.20.4 . 15 . 83
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
1 tahun
1.050.000,00
90.665.000,00
0,00
91.715.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
128.260.000,00
0,00
132.460.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
171.954.000,00
0,00
173.004.000,00
0,00
1 paket
2.250.000,00
125.750.000,00
0,00
128.000.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
213.950.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
1 paket
1.050.000,00
212.350.000,00
0,00
213.400.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
94.990.000,00
0,00
96.040.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
88.035.000,00
0,00
92.235.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
179.350.000,00
0,00
180.400.000,00
0,00
1 paket
2.250.000,00
127.100.000,00
0,00
129.350.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
213.650.000,00
0,00
214.700.000,00
0,00
1 paket
1.050.000,00
204.800.000,00
0,00
205.850.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
94.805.000,00
0,00
95.855.000,00
0,00
1 tahun
4.200.000,00
95.100.000,00
0,00
99.300.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
159.745.000,00
0,00
160.795.000,00
0,00
1 paket
2.250.000,00
137.750.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
198.950.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1 paket
1.200.000,00
224.670.000,00
0,00
225.870.000,00
0,00
1 tahun
1.050.000,00
415.885.000,00
0,00
416.935.000,00
0,00
1 tahun
1.275.000,00
434.365.000,00
0,00
435.640.000,00
0,00
1 paket
2.550.000,00
102.450.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
1 paket
2.250.000,00
185.300.000,00
0,00
187.550.000,00
0,00
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
5
Barang & Jasa
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1 1.20 . 1.20.4 . 15 . 84 1.20 . 1.20.4 . 15 . 85 1.20 . 1.20.4 . 15 . 86 1.20 . 1.20.4 . 15 . 90 1.20 . 1.20.4 . 15 . 91 1.20 . 1.20.4 . 15 . 92
2 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan Anggaran Periode 2009-2014 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan Kehormatan Periode 2009-2014 Pembahasan Laporan Kinerja Badan Legislasi Periode 2009-2014 Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I tentang Keterbukaan Informasi Publik Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi IV tentang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Fasilitasi Tim Monitoring Membahasn hasil Pemeriksaan BPK RI
3
4
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
1 paket
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
2.700.000,00
174.000.000,00
0,00
176.700.000,00
0,00
2.250.000,00
87.925.200,00
0,00
90.175.200,00
0,00
1 paket
2.250.000,00
150.240.000,00
0,00
152.490.000,00
0,00
100 %
1.050.000,00
176.900.000,00
0,00
177.950.000,00
0,00
100 %
1.050.000,00
176.050.000,00
0,00
177.100.000,00
0,00
100 %
1.050.000,00
19.175.000,00
0,00
20.225.000,00
0,00
303.840.000,00
22.049.044.200,00
3.388.200.000,00
25.741.084.200,00
0,00
BLITAR, 13 August 2014 Sekretaris DPRD
DRA. LISMAWATI YUNAIKA, M.Si NIP . 19820609 198603 2 005
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6