RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.02 . 1.02.1 . 01 1.02 . 1.02.1 . 01 . 20
1.02 . 1.02.1 . 02
URAIAN
2
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.1 . 02 . 45
1.02 . 1.02.1 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.02 . 1.02.1 . 05 1.02 . 1.02.1 . 05 . 07
1.02 . 1.02.1 . 06 1.02 . 1.02.1 . 06 . 07
1.02 . 1.02.1 . 15
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penialaian Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Puskesmas Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK & Pendamping DAK) Pengadaan Obat dan Perbekalannya (DAK dan Pendamping DAK)
1.02 . 1.02.1 . 16
Formulir RKA SKPD 2.2
4
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Blitar
1 tahun
100 %
98 stel
709 Pegawai
100 Dinkes
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01
1.02 . 1.02.1 . 15 . 07
3
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 03 . 03
LOKASI KEGIATAN
24 Puskesmas PKM, Pustu dan Polindes 1 pt
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
146.440.000,00
852.923.155,00
39.000.000,00
1.038.363.155,00
0,00
146.440.000,00
852.923.155,00
39.000.000,00
1.038.363.155,00
0,00
5.250.000,00
360.748.000,00
976.253.000,00
1.342.251.000,00
0,00
5.250.000,00
360.748.000,00
976.253.000,00
1.342.251.000,00
0,00
0,00
13.600.000,00
0,00
13.600.000,00
0,00
0,00
13.600.000,00
0,00
13.600.000,00
0,00
0,00
27.540.000,00
0,00
27.540.000,00
0,00
0,00
27.540.000,00
0,00
27.540.000,00
0,00
9.400.000,00
35.819.500,00
0,00
45.219.500,00
0,00
9.400.000,00
35.819.500,00
0,00
45.219.500,00
0,00
880.000,00
3.283.603.385,00
315.052.991,00
3.599.536.376,00
0,00
880.000,00
85.758.000,00
0,00
86.638.000,00
0,00
0,00
0,00
315.052.991,00
315.052.991,00
0,00
0,00
3.197.845.385,00
0,00
3.197.845.385,00
0,00
69.130.000,00
38.376.321.102,00
3.914.485.648,00
42.359.936.750,00
0,00 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1 1.02 . 1.02.1 . 16 . 03 1.02 . 1.02.1 . 16 . 07 1.02 . 1.02.1 . 16 . 08
1.02 . 1.02.1 . 16 . 09
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13 1.02 . 1.02.1 . 16 . 14 1.02 . 1.02.1 . 16 . 16 1.02 . 1.02.1 . 16 . 17 1.02 . 1.02.1 . 16 . 18
2 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial (Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok)/ DBHCHT Peningkatan kesehatan masyarakat
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Penyelenggaraan perijinan, Rekomendasi Sarana Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan peserta ASKES
1.02 . 1.02.1 . 16 . 21
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
1.02 . 1.02.1 . 16 . 22
Jaminan Kesehatan Daerah
1.02 . 1.02.1 . 16 . 23
Peningkatan Pelayanan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi)
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19 1.02 . 1.02.1 . 16 . 20
1.02 . 1.02.1 . 16 . 25
Jaminan kesehatanh masyarakat dan Jampersal
1.02 . 1.02.1 . 16 . 26
Peningkatan Kwalitas Sumberdaya Manusia Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional
1.02 . 1.02.1 . 16 . 30 1.02 . 1.02.1 . 16 . 31 1.02 . 1.02.1 . 16 . 32 1.02 . 1.02.1 . 16 . 33
Formulir RKA SKPD 2.2
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
7
8=5+6+7
9
3
4
5
6
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
1 paket
2.500.000,00
9.843.000,00
1.722.657.000,00
1.735.000.000,00
0,00
1 paket
1.500.000,00
523.500.000,00
0,00
525.000.000,00
0,00
24 Puskesmas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 puskesmas
600.000,00
21.575.500,00
0,00
22.175.500,00
0,00
24 Puskesmas
6.300.000,00
2.073.492.554,00
0,00
2.079.792.554,00
0,00
2880 SAB
4.250.000,00
4.372.427.446,00
0,00
4.376.677.446,00
0,00
28 Sarkes
500.000,00
22.700.000,00
0,00
23.200.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
24 Puskesmas
1.120.000,00
55.869.000,00
0,00
56.989.000,00
0,00
24 Puskesmas
2.100.000,00
564.920.000,00
0,00
567.020.000,00
0,00
24 Puskesmas
300.000,00
26.107.500,00
0,00
26.407.500,00
0,00
24 Puskesmas
360.000,00
22.428.750,00
0,00
22.788.750,00
0,00
28.700.000,00
7.170.300.000,00
0,00
7.199.000.000,00
0,00
4.250.000,00
509.771.500,00
0,00
514.021.500,00
0,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
53963 Jiwa
60 dokter spesialis, dokter umum, perawat ponkesdes 24 Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
0,00
468.643.500,00
0,00
468.643.500,00
0,00
3.500.000,00
642.243.000,00
0,00
645.743.000,00
0,00
12.400.000,00
8.196.361.300,00
446.000.000,00
8.654.761.300,00
0,00
0,00
315.256.000,00
36.744.000,00
352.000.000,00
0,00
0,00
300.345.850,00
42.770.150,00
343.116.000,00
0,00
0,00
358.601.300,00
77.142.700,00
435.744.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.02 . 1.02.1 . 16 . 34 1.02 . 1.02.1 . 16 . 35 1.02 . 1.02.1 . 16 . 36 1.02 . 1.02.1 . 16 . 37
1.02 . 1.02.1 . 16 . 38 1.02 . 1.02.1 . 16 . 39 1.02 . 1.02.1 . 16 . 40 1.02 . 1.02.1 . 16 . 41 1.02 . 1.02.1 . 16 . 42 1.02 . 1.02.1 . 16 . 43 1.02 . 1.02.1 . 16 . 44 1.02 . 1.02.1 . 16 . 45 1.02 . 1.02.1 . 16 . 46 1.02 . 1.02.1 . 16 . 47 1.02 . 1.02.1 . 16 . 48 1.02 . 1.02.1 . 16 . 49 1.02 . 1.02.1 . 16 . 50 1.02 . 1.02.1 . 16 . 51 1.02 . 1.02.1 . 16 . 52 1.02 . 1.02.1 . 16 . 53 1.02 . 1.02.1 . 16 . 54 1.02 . 1.02.1 . 16 . 55
Formulir RKA SKPD 2.2
URAIAN
2 Margomulyo) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wates) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Boro) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Doko) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Garum) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu) Pelayanan Laboratorium Kesehatan
LOKASI KEGIATAN
3
Dinas Kesehatan
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
360.060.000,00
48.500.000,00
408.560.000,00
0,00
0,00
374.165.000,00
50.395.000,00
424.560.000,00
0,00
0,00
606.718.162,00
70.177.838,00
676.896.000,00
0,00
0,00
778.017.000,00
123.895.000,00
901.912.000,00
0,00
0,00
738.073.640,00
218.406.360,00
956.480.000,00
0,00
0,00
525.484.000,00
82.844.000,00
608.328.000,00
0,00
0,00
637.020.000,00
64.460.000,00
701.480.000,00
0,00
0,00
603.594.500,00
146.605.000,00
750.199.500,00
0,00
0,00
354.678.000,00
30.842.000,00
385.520.000,00
0,00
0,00
309.200.000,00
23.000.000,00
332.200.000,00
0,00
0,00
691.491.000,00
101.709.000,00
793.200.000,00
0,00
0,00
751.027.000,00
88.973.000,00
840.000.000,00
0,00
0,00
269.608.080,00
54.871.920,00
324.480.000,00
0,00
0,00
854.550.000,00
78.858.000,00
933.408.000,00
0,00
0,00
626.184.000,00
55.156.000,00
681.340.000,00
0,00
0,00
970.188.900,00
71.971.100,00
1.042.160.000,00
0,00
0,00
777.641.550,00
49.398.450,00
827.040.000,00
0,00
0,00
281.860.070,00
42.267.130,00
324.127.200,00
0,00
0,00
1.100.821.000,00
93.611.000,00
1.194.432.000,00
0,00
0,00
524.385.000,00
48.951.000,00
573.336.000,00
0,00
0,00
490.440.000,00
44.280.000,00
534.720.000,00
0,00
750.000,00
46.728.000,00
0,00
47.478.000,00
0,00 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.02 . 1.02.1 . 17 1.02 . 1.02.1 . 17 . 02
1.02 . 1.02.1 . 19 1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 1.02 . 1.02.1 . 19 . 02
2
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Lomba Posyandu
1.02 . 1.02.1 . 19 . 10
Pemantapan Taman Posyandu
1.02 . 1.02.1 . 19 . 11
Pengembangan Taman Posyandu (Bantuan Keuangan Propinsi)
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 . 1.02.1 . 20 . 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 1.02 . 1.02.1 . 22 . 05 1.02 . 1.02.1 . 22 . 08 1.02 . 1.02.1 . 22 . 09
1.02 . 1.02.1 . 23
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan DBD Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan imuniasasi Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Dinas Kesehatan
1830 Toko
Kabupaten Blitar Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 23 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dinas Kesehatan
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1.500.000,00
26.534.000,00
0,00
28.034.000,00
0,00
1.500.000,00
26.534.000,00
0,00
28.034.000,00
0,00
11.550.000,00
1.450.899.250,00
3.002.500.000,00
4.464.949.250,00
0,00
206276 KK
4.350.000,00
805.652.750,00
3.002.500.000,00
3.812.502.750,00
0,00
206276 KK
4.200.000,00
487.514.500,00
0,00
491.714.500,00
0,00
900.000,00
24.120.000,00
0,00
25.020.000,00
0,00
1.800.000,00
53.200.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
300.000,00
80.412.000,00
0,00
80.712.000,00
0,00
5.775.000,00
3.884.899.000,00
0,00
3.890.674.000,00
0,00
450.000,00
42.550.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
5.325.000,00
3.842.349.000,00
0,00
3.847.674.000,00
0,00
54.500.000,00
1.172.252.000,00
0,00
1.226.752.000,00
0,00
100 %
47.000.000,00
563.500.000,00
0,00
610.500.000,00
0,00
24 Puskesmas
4.500.000,00
373.140.000,00
0,00
377.640.000,00
0,00
100 % UCI desa 28 Penyakit tertentu
1.500.000,00
15.612.000,00
0,00
17.112.000,00
0,00
1.500.000,00
220.000.000,00
0,00
221.500.000,00
0,00
31.550.000,00
226.758.500,00
2.000.000,00
260.308.500,00
0,00
100
11.650.000,00
32.433.500,00
0,00
44.083.500,00
0,00
4 Pt
9.000.000,00
17.225.000,00
0,00
26.225.000,00
0,00
160 taman Posyandu
24 Pkm 24 Puskesmas
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 23 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
4
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 20 . 02
1.02 . 1.02.1 . 22
3
Dinkes Kab Blitar Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinkes Kab Blitar
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.1 . 19 . 09
1.02 . 1.02.1 . 20
LOKASI KEGIATAN
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1 1.02 . 1.02.1 . 23 . 11
1.02 . 1.02.1 . 25
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01
1.02 . 1.02.1 . 25 . 07
1.02 . 1.02.1 . 25 . 10 1.02 . 1.02.1 . 25 . 26 1.02 . 1.02.1 . 25 . 29
1.02 . 1.02.1 . 30 1.02 . 1.02.1 . 30 . 01
1.02 . 1.02.1 . 31 1.02 . 1.02.1 . 31 . 01
2 Publikasi Program Kegiatan Bidang Kesehatan di Media
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan dan Rehab puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Jaringannya (DAK dan Pendamping DAK) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Bantuan keuangan Propinsi)
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling (DAK dan Pendamping DAK) Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Pustu dan Poskesdes (DAU) Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
3
4
Dinas Kesehatan Kab.Blitar
3 kegiatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Jumlah
5
Barang & Jasa 6
Modal
Jumlah
Tahun n+1
7
8=5+6+7
9
10.900.000,00
177.100.000,00
2.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.569.953.830,00
9.569.953.830,00
0,00
0,00
0,00
3.113.078.608,00
3.113.078.608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
383.625.400,00
383.625.400,00
0,00
11 Paket
0,00
0,00
2.803.303.222,00
2.803.303.222,00
0,00
16 Paket
0,00
0,00
3.269.946.600,00
3.269.946.600,00
0,00
180.000,00
63.417.000,00
0,00
63.597.000,00
0,00
180.000,00
63.417.000,00
0,00
63.597.000,00
0,00
2.850.000,00
68.782.750,00
0,00
71.632.750,00
0,00
2.850.000,00
68.782.750,00
0,00
71.632.750,00
0,00
339.005.000,00
49.844.097.642,00
17.819.245.469,00
68.002.348.111,00
0,00
8 Bidang
24 Puskesmas
1042 P-IRT Terdaftar
BLITAR, 13 August 2014 Kepala Dinas Kesehatan
Dr. Kuspardani NIP . 19601212 198701 2 002 Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 5