Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan 4
Jumlah
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Tahun 2014
Tahun 2015
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.11. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
67.600.000,00
sengeti
356.858.150,00
47.481.250,00
471.939.400,00
1.200.000,00
1.200.000,00
33.600.000,00
33.600.000,00
66.600.000,00
66.600.000,00 15.000.000,00
15.000.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
30.746.650,00
30.746.650,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
26.948.500,00
26.948.500,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.783.000,00
2.783.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.000.000,00
47.481.250,00 1.440.000,00
48.481.250,00 1.440.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
211.440.000,00
211.440.000,00
10
Hal 2 dari 5 1
2
02.
3
4
5
6 5.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
8
9=6+7+8
7 275.540.000,00
1.411.680.000,00
1.692.620.000,00
20.940.000,00
1.279.825.000,00
1.305.415.000,00
75.000.000,00
75.450.000,00
21.275.000,00
21.275.000,00
Aparatur
03.
Pembangunan gedung kantor
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
10.
Pengadaan mebeleur
24.
Sengeti
4.650.000,00 450.000,00 300.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
35.580.000,00
35.880.000,00
254.600.000,00
254.600.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
dinas/operasional 05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01. 16.
Pendidikan dan pelatihan formal
SENGETI
30.000.000,00 1.750.000,00
Program Penguatan Kelembagaan
30.000.000,00
7.492.350,00
2.400.000,00
11.642.350,00
1.750.000,00
7.492.350,00
2.400.000,00
11.642.350,00
24.900.000,00
46.960.250,00
71.860.250,00
9.300.000,00
12.244.000,00
21.544.000,00
15.600.000,00
34.716.250,00
50.316.250,00
22.952.750,00
32.352.750,00
5.950.000,00
12.226.500,00
18.176.500,00
3.450.000,00
10.726.250,00
14.176.250,00
14.408.450,00
20.258.450,00
14.408.450,00
20.258.450,00
Pengarusutamaan Gender dan Anak
02. 17.
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Sengeti
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
05.
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
11.
Kegiatan Koordinasi Gerakan Sayang IBU (GSI) dan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan
18.
SENGETI
9.400.000,00
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
01.
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
07.
Pemberdayaan Kelompok Perempuan Pedesaan
19.
SENGETI
5.850.000,00
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
04.
Koordinasi Forum Anak
Sengeti
5.850.000,00
10
Hal 3 dari 5 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.12. ) - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana
112.870.000,00
114.504.500,00
227.374.500,00
7.050.000,00
15.683.250,00
22.733.250,00
Pembinaan Keluarga Berencana
14.500.000,00
32.947.250,00
47.447.250,00
07.
Pendataan Keluarga
68.945.000,00
21.510.600,00
90.455.600,00
08.
Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan
16.375.000,00
33.465.000,00
49.840.000,00
12.
Pengembangan dan Penyuluhan KB
6.000.000,00
10.898.400,00
16.898.400,00
126.375.000,00
130.442.000,00
256.817.000,00
15.
02.
Pelayanan KIE/tekhnik motivasi dan konseling program KB/KS
05.
Sengeti
Program pelayanan kontrasepsi
17.
02.
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
119.175.000,00
110.762.000,00
229.937.000,00
06.
Pelaporan dan Publikasi
7.200.000,00
19.680.000,00
26.880.000,00
Program pembinaan peran serta masyarakat
87.150.000,00
24.043.700,00
111.193.700,00
1.350.000,00
24.043.700,00
25.393.700,00
18.
SENGETI
dalam pelayanan KB/KR yang madiri
02.
Penilaian Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
03.
Peningkatan dan pemantapan Lini Lapangan IMP2
19.
Sengeti
85.800.000,00 8.400.000,00
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan
85.800.000,00 11.755.000,00
20.155.000,00
11.755.000,00
20.155.000,00
18.707.500,00
24.707.500,00
3.300.000,00
9.239.000,00
12.539.000,00
2.700.000,00
9.468.500,00
12.168.500,00
anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
01. 20.
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
SENGETI
8.400.000,00 6.000.000,00
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
01.
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
02.
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Sengeti
10
Hal 4 dari 5 1
2
21.
3
4
5
6 5.550.000,00
Program peningkatan penanggulangan
7 14.484.000,00
8
9=6+7+8 20.034.000,00
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
01. 23.
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
SENGETI
Program penyiapan tenaga pendamping
5.550.000,00
14.484.000,00
20.034.000,00
20.350.000,00
46.067.800,00
66.417.800,00
4.100.000,00
8.679.250,00
12.779.250,00 22.413.550,00
kelompok bina keluarga
01.
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
02.
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga
11.050.000,00
11.363.550,00
04.
Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
3.475.000,00
5.700.000,00
9.175.000,00
05.
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Pameran Dagang UPPKS
1.725.000,00
20.325.000,00
22.050.000,00
Program pengembangan model operasional
11.225.000,00
43.362.500,00
54.587.500,00
2.225.000,00
3.545.250,00
5.770.250,00
9.000.000,00
39.817.250,00
48.817.250,00
24.
SENGETI
BKB-Posyandu-PADU
01.
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
03.
Penilaian Peran Kelompok BK, UPPKS, PIK Remaja dan KH
SENGETI
10
Hal 5 dari 5 1
2
3
4
5
Jumlah
6
492.820.000,00
8
7
1.157.578.950,00
9=6+7+8
1.461.561.250,00
10
3.111.960.200,00
SENGETI, 30 September 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
H. ABDUL MANAP,S.Pd.MKM
NIP. 19630930198803100 3