RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang
RKA - SKPD 2.2
Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan Organisasi
1.03 Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH Kode
Uraian
JUMLAH BELANJA JUMLAH N + 1
1
2
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
3
4
5
6=3+4+5
1.03.1.03.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00
3,029,566,333.90
0.00
3,029,566,333.90
1.03.1.03.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
0.00
1,800,000.00
0.00
1,800,000.00
1.03.1.03.01.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
0.00
1,800,000.00
0.00
1,800,000.00
1.03.1.03.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
128,744,000.00
0.00
128,744,000.00
1.03.1.03.01.01.02.001
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
128,744,000.00
0.00
128,744,000.00
1.03.1.03.01.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
100,067,200.00
0.00
100,067,200.00
1.03.1.03.01.01.06.001
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
41,000,000.00
0.00
41,000,000.00
1.03.1.03.01.01.06.002
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Oli
0.00
46,267,200.00
0.00
46,267,200.00
1.03.1.03.01.01.06.003
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
0.00
12,800,000.00
0.00
12,800,000.00
1.03.1.03.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
85,860,000.00
0.00
85,860,000.00
1.03.1.03.01.01.08.001
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
85,860,000.00
0.00
85,860,000.00
1.03.1.03.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
122,428,726.50
0.00
122,428,726.50
1.03.1.03.01.01.10.001
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
122,428,726.50
0.00
122,428,726.50
1.03.1.03.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
19,178,130.00
0.00
19,178,130.00
1.03.1.03.01.01.11.001
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
19,178,130.00
0.00
19,178,130.00
1.03.1.03.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
13,020,000.00
0.00
13,020,000.00
1.03.1.03.01.01.15.001
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
13,020,000.00
0.00
13,020,000.00
1.03.1.03.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
9,165,750.00
0.00
9,165,750.00
1.03.1.03.01.01.17.001
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
9,165,750.00
0.00
9,165,750.00
1.03.1.03.01.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
279,630,000.00
0.00
279,630,000.00
1.03.1.03.01.01.18.001
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
279,630,000.00
0.00
279,630,000.00
1.03.1.03.01.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
0.00
1,366,100,912.00
0.00
1,366,100,912.00
1.03.1.03.01.01.19.001
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
0.00
1,366,100,912.00
0.00
1,366,100,912.00
1.03.1.03.01.01.21
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
0.00
139,200,000.00
0.00
139,200,000.00
1.03.1.03.01.01.21.001
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
0.00
139,200,000.00
0.00
139,200,000.00
1.03.1.03.01.01.22
Peringatan Hari Besar Nasional
0.00
12,000,000.00
0.00
12,000,000.00
1.03.1.03.01.01.22.001
Peringatan Hari Besar
0.00
12,000,000.00
0.00
12,000,000.00
7
JUMLAH Kode
Uraian
JUMLAH BELANJA JUMLAH N + 1
1
2
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
3
4
5
6=3+4+5
Nasional 1.03.1.03.01.01.28
Pameran Pembangunan
0.00
34,706,100.90
0.00
34,706,100.90
1.03.1.03.01.01.28.001
Pameran Pembangunan
0.00
34,706,100.90
0.00
34,706,100.90
1.03.1.03.01.01.36
Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah
0.00
125,080,000.00
0.00
125,080,000.00
1.03.1.03.01.01.36.001
Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah
0.00
125,080,000.00
0.00
125,080,000.00
1.03.1.03.01.01.44
Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran
0.00
50,400,000.00
0.00
50,400,000.00
1.03.1.03.01.01.44.001
Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran
0.00
50,400,000.00
0.00
50,400,000.00
1.03.1.03.01.01.58
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Program dan Kegiatan
0.00
262,375,820.50
0.00
262,375,820.50
1.03.1.03.01.01.58.001
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Program dan Kegiatan
0.00
262,375,820.50
0.00
262,375,820.50
1.03.1.03.01.01.63
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
4,810,000.00
0.00
4,810,000.00
1.03.1.03.01.01.63.001
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
4,810,000.00
0.00
4,810,000.00
1.03.1.03.01.01.77
Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO
0.00
274,999,694.00
0.00
274,999,694.00
1.03.1.03.01.01.77.001
Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Cipta Karya
0.00
99,999,872.00
0.00
99,999,872.00
1.03.1.03.01.01.77.002
Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Bina Marga
0.00
99,999,872.00
0.00
99,999,872.00
1.03.1.03.01.01.77.003
Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Sumber Daya Air
0.00
74,999,950.00
0.00
74,999,950.00
1.03.1.03.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0.00
1,884,512,500.00
12,848,460,000.00
14,732,972,500.00
1.03.1.03.01.02.02
Pembangunan rumah dinas
0.00
18,550,000.00
731,450,000.00
750,000,000.00
1.03.1.03.01.02.02.001
Pembangunan rumah dinas
0.00
18,550,000.00
731,450,000.00
750,000,000.00
1.03.1.03.01.02.03
Pembangunan gedung kantor
0.00
73,300,000.00
10,533,990,000.00
10,607,290,000.00
1.03.1.03.01.02.03.002
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
0.00
32,400,000.00
3,317,600,000.00
3,350,000,000.00
1.03.1.03.01.02.03.003
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian (DAK PRASARANA PEMERINTAH)
0.00
24,950,000.00
4,982,340,000.00
5,007,290,000.00
1.03.1.03.01.02.03.004
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan
0.00
15,950,000.00
2,234,050,000.00
2,250,000,000.00
1.03.1.03.01.02.03.007
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
700,000,000.00
700,000,000.00
1.03.1.03.01.02.05.001
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
700,000,000.00
700,000,000.00
1.03.1.03.01.02.10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
24,000,000.00
24,000,000.00
1.03.1.03.01.02.10.001
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
24,000,000.00
24,000,000.00
1.03.1.03.01.02.11
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0.00
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00
1.03.1.03.01.02.11.001
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0.00
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00
1.03.1.03.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
1.03.1.03.01.02.22.001
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
1.03.1.03.01.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
1.03.1.03.01.02.31.001
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
0.00
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
7
JUMLAH Kode
Uraian
JUMLAH BELANJA JUMLAH N + 1
1
2
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
3
4
5
6=3+4+5
dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.01.02.40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
0.00
1,570,861,000.00
575,520,000.00
2,146,381,000.00
1.03.1.03.01.02.40.001
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
0.00
1,570,861,000.00
575,520,000.00
2,146,381,000.00
1.03.1.03.01.02.40.002
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.02.42.001
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.02.51
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0.00
199,801,500.00
0.00
199,801,500.00
1.03.1.03.01.02.51.002
Rehab Kantor Pelayanan PDAM Cabang KKH Sintang
0.00
199,801,500.00
0.00
199,801,500.00
1.03.1.03.01.02.56
Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
0.00
0.00
138,500,000.00
138,500,000.00
1.03.1.03.01.02.56.001
Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
0.00
0.00
138,500,000.00
138,500,000.00
1.03.1.03.01.02.57
Pengadaan Peralatan Audio dan Visual
0.00
0.00
19,000,000.00
19,000,000.00
1.03.1.03.01.02.57.001
Pengadaan Peralatan Audio dan Visual
0.00
0.00
19,000,000.00
19,000,000.00
1.03.1.03.01.02.58
Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer
0.00
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
1.03.1.03.01.02.58.001
Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer
0.00
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
1.03.1.03.01.02.97
Penataan Gedung Kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.02.97.001
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.02.99
Pemeliharaan Rutin Berkala Lingkungan Kantor
0.00
0.00
120,000,000.00
120,000,000.00
1.03.1.03.01.02.99.001
Penataan Halaman Kantor Polisi Resort Sintang
0.00
0.00
120,000,000.00
120,000,000.00
1.03.1.03.01.02.99.002
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.02.99.003
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
56,000,000.00
160,875,000.00
0.00
216,875,000.00
1.03.1.03.01.05.04
Pengembangan Sumber Daya Manusia
56,000,000.00
160,875,000.00
0.00
216,875,000.00
1.03.1.03.01.05.04.001
Aparatur Sipil Negara
56,000,000.00
160,875,000.00
0.00
216,875,000.00
1.03.1.03.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0.00
77,426,811.50
0.00
77,426,811.50
1.03.1.03.01.06.03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
0.00
3,661,708.50
0.00
3,661,708.50
1.03.1.03.01.06.03.001
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
0.00
3,661,708.50
0.00
3,661,708.50
1.03.1.03.01.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
0.00
18,622,780.00
0.00
18,622,780.00
1.03.1.03.01.06.04.001
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
0.00
18,622,780.00
0.00
18,622,780.00
1.03.1.03.01.06.06
Penyusunan LAKIP
0.00
4,558,803.00
0.00
4,558,803.00
1.03.1.03.01.06.06.001
Penyusunan LAKIP
0.00
4,558,803.00
0.00
4,558,803.00
1.03.1.03.01.06.13
Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah
0.00
50,583,520.00
0.00
50,583,520.00
1.03.1.03.01.06.13.001
Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah
0.00
50,583,520.00
0.00
50,583,520.00
1.03.1.03.01.07
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
0.00
36,150,000.00
9,964,220,000.00
10,000,370,000.00
1.03.1.03.01.07.10
Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
0.00
36,150,000.00
9,164,220,000.00
9,200,370,000.00
1.03.1.03.01.07.10.001
Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan
0.00
36,150,000.00
9,164,220,000.00
9,200,370,000.00
1.03.1.03.01.07.11
Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Ade Moch Djoen
0.00
0.00
800,000,000.00
800,000,000.00
1.03.1.03.01.07.11.001
Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Ade Moch Djoen
0.00
0.00
800,000,000.00
800,000,000.00
1.03.1.03.01.15
Program Pembangunan
0.00
113,400,000.00
96,439,181,660.00
96,552,581,660.00
7
JUMLAH Kode
Uraian
JUMLAH BELANJA JUMLAH N + 1
1
2
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
3
4
5
6=3+4+5
Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.15.05
Pembangunan jembatan
0.00
29,850,000.00
18,704,068,410.00
18,733,918,410.00
1.03.1.03.01.15.05.002
Pembangunan Jembatan ( DAK IPD )
0.00
29,850,000.00
16,193,917,970.00
16,223,767,970.00
1.03.1.03.01.15.05.003
Pembangunan Jembatan ( DAK Reguler )
0.00
0.00
2,510,150,440.00
2,510,150,440.00
1.03.1.03.01.15.05.006
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.15.05.007
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.15.09
Peningkatan jalan
0.00
83,550,000.00
77,735,113,250.00
77,818,663,250.00
1.03.1.03.01.15.09.002
Peningkatan Jalan ( DAK IPD )
0.00
60,700,000.00
65,255,671,000.00
65,316,371,000.00
1.03.1.03.01.15.09.003
Peningkatan Jalan ( DAK AFFIRMASI )
0.00
22,850,000.00
6,071,370,000.00
6,094,220,000.00
1.03.1.03.01.15.09.004
Peningkatan Jalan ( DAK Reguler )
0.00
0.00
163,607,000.00
163,607,000.00
1.03.1.03.01.15.09.005
Peningkatan Jalan ( DAK TAMBAHAN )
0.00
0.00
103,974,000.00
103,974,000.00
1.03.1.03.01.15.09.006
Peningkatan Jalan (Dak Tambahan Usulan Daerah Tahun 2015)
0.00
0.00
6,140,491,250.00
6,140,491,250.00
1.03.1.03.01.15.09.007
Peningkatan jalan
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.15.09.009
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.15.09.012
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.16
Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
0.00
27,850,000.00
11,483,565,689.00
11,511,415,689.00
1.03.1.03.01.16.08
Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-rorong
0.00
0.00
7,140,070,000.00
7,140,070,000.00
1.03.1.03.01.16.08.002
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong Gorong Paket 1
0.00
0.00
4,041,070,000.00
4,041,070,000.00
1.03.1.03.01.16.08.003
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong Gorong Paket 2
0.00
0.00
2,955,000,000.00
2,955,000,000.00
1.03.1.03.01.16.08.004
Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase
0.00
0.00
144,000,000.00
144,000,000.00
1.03.1.03.01.16.08.005
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.16.08.006
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.16.11
pemeliharaan/peningkata n Saluran Drainase Dalam Kota
0.00
27,850,000.00
4,343,495,689.00
4,371,345,689.00
1.03.1.03.01.16.11.001
pemeliharaan/peningkata n Saluran Drainase Dalam Kota
0.00
27,850,000.00
4,343,495,689.00
4,371,345,689.00
1.03.1.03.01.17
Program Pembangunan turap/talud/brojong
0.00
0.00
726,350,000.00
726,350,000.00
1.03.1.03.01.17.03
Pembangunan turap/talud/bronjong
0.00
0.00
726,350,000.00
726,350,000.00
1.03.1.03.01.17.03.001
Pembangunan turap/talud/bronjong
0.00
0.00
726,350,000.00
726,350,000.00
1.03.1.03.01.17.03.002
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.17.03.003
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.18
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
0.00
7,362,435,752.00
3,500,000,000.00
10,862,435,752.00
1.03.1.03.01.18.03
Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan
0.00
7,292,764,929.00
0.00
7,292,764,929.00
1.03.1.03.01.18.03.002
UPJJ WILAYAH I
0.00
600,000,000.00
0.00
600,000,000.00
1.03.1.03.01.18.03.003
UPJJ WILAYAH II
0.00
5,614,928,929.00
0.00
5,614,928,929.00
1.03.1.03.01.18.03.004
UPJJ WILAYAH III
0.00
1,077,836,000.00
0.00
1,077,836,000.00
1.03.1.03.01.18.03.005
Pemeliharaan Jalan (DAK AFFIRMASI)
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.18.03.006
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.18.04
Rehabilitasi/pemeliharaa n jembatan
0.00
69,670,823.00
3,500,000,000.00
3,569,670,823.00
1.03.1.03.01.18.04.001
Rehabilitasi/pemeliharaa n jembatan (DAK Infrastruktur Publik Dasar)
0.00
69,670,823.00
3,500,000,000.00
3,569,670,823.00
1.03.1.03.01.18.04.002
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.22
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1.03.1.03.01.22.01
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1.03.1.03.01.22.01.001
Penyusunan sistem
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
7
JUMLAH Kode
Uraian
JUMLAH BELANJA JUMLAH N + 1
1
2
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
3
4
5
6=3+4+5
informasi/data base jalan 1.03.1.03.01.23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
0.00
560,590,616.00
14,715,940,000.00
15,276,530,616.00
1.03.1.03.01.23.04
Pengadaan alat-alat berat
0.00
20,840,000.00
14,619,160,000.00
14,640,000,000.00
1.03.1.03.01.23.04.001
Pengadaan alat-alat berat
0.00
20,840,000.00
14,619,160,000.00
14,640,000,000.00
1.03.1.03.01.23.10
Rehabilitasi/pemeliharaa n alat-alat berat
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
1.03.1.03.01.23.10.001
Rehabilitasi/pemeliharaa n alat-alat berat
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
1.03.1.03.01.23.16
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Workshop dan Laboratorium
0.00
89,420,000.00
96,780,000.00
186,200,000.00
1.03.1.03.01.23.16.001
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Workshop dan Laboratorium
0.00
89,420,000.00
96,780,000.00
186,200,000.00
1.03.1.03.01.23.17
Monitoring dan Kegiatan Operasional Workshop dan Laboratorium
0.00
150,330,616.00
0.00
150,330,616.00
1.03.1.03.01.23.17.001
Monitoring dan Kegiatan Operasional Workshop dan Laboratorium
0.00
150,330,616.00
0.00
150,330,616.00
1.03.1.03.01.24
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
0.00
6,823,997,980.00
1,278,266,000.00
8,102,263,980.00
1.03.1.03.01.24.09
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
0.00
1,933,750,000.00
0.00
1,933,750,000.00
1.03.1.03.01.24.09.001
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
0.00
1,933,750,000.00
0.00
1,933,750,000.00
1.03.1.03.01.24.10
Rehabilitasi/pemeliharaa n jaringan irigasi
0.00
4,520,699,450.00
0.00
4,520,699,450.00
1.03.1.03.01.24.10.001
Rehabilitasi/pemeliharaa n jaringan irigasi (DAK IPD)
0.00
1,025,661,000.00
0.00
1,025,661,000.00
1.03.1.03.01.24.10.002
Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK AFIRMASI)
0.00
3,301,038,450.00
0.00
3,301,038,450.00
1.03.1.03.01.24.10.003
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
0.00
194,000,000.00
0.00
194,000,000.00
1.03.1.03.01.24.18
Pembangunan Jaringan Irigasi
0.00
0.00
591,486,000.00
591,486,000.00
1.03.1.03.01.24.18.003
Peningkatan/Pembangun an Baru Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN USULAN DAERAH TA. 2015)
0.00
0.00
494,486,000.00
494,486,000.00
1.03.1.03.01.24.18.004
Pembangunan Jaringan Irigasi (DAU)
0.00
0.00
97,000,000.00
97,000,000.00
1.03.1.03.01.24.18.005
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.24.22
Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)
0.00
369,548,530.00
0.00
369,548,530.00
1.03.1.03.01.24.22.001
Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)
0.00
369,548,530.00
0.00
369,548,530.00
1.03.1.03.01.24.23
Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Tambahan)
0.00
0.00
278,780,000.00
278,780,000.00
1.03.1.03.01.24.23.001
Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Tambahan)
0.00
0.00
278,780,000.00
278,780,000.00
1.03.1.03.01.24.24
Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK REGULER)
0.00
0.00
408,000,000.00
408,000,000.00
1.03.1.03.01.24.24.001
Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK REGULER)
0.00
0.00
408,000,000.00
408,000,000.00
1.03.1.03.01.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
0.00
4,335,876,627.00
50,669,877,085.85
55,005,753,712.85
1.03.1.03.01.30.01
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
0.00
0.00
16,084,713,285.85
16,084,713,285.85
1.03.1.03.01.30.01.001
Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan Paket 1
0.00
0.00
8,162,582,200.00
8,162,582,200.00
1.03.1.03.01.30.01.002
Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan Paket 2
0.00
0.00
6,287,800,000.00
6,287,800,000.00
1.03.1.03.01.30.01.003
Peningkatan Jalan Lingkungan Pedesaan
0.00
0.00
1,634,331,085.85
1,634,331,085.85
1.03.1.03.01.30.01.004
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.02
Pembangunan jalan dan
0.00
79,050,000.00
19,222,998,800.00
19,302,048,800.00
7
JUMLAH Kode
Uraian
JUMLAH BELANJA JUMLAH N + 1
1
2
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
3
4
5
6=3+4+5
jembatan perdesaan 1.03.1.03.01.30.02.001
Peningkatan jalan Pedesaan (DAK Transportasi Pedesaan AFFIRMASI)
0.00
25,350,000.00
2,893,500,000.00
2,918,850,000.00
1.03.1.03.01.30.02.002
Pembangunan Jalan Pedesaan ( DAK Transportasi Pedesaan Reguler )
0.00
0.00
2,013,870,000.00
2,013,870,000.00
1.03.1.03.01.30.02.003
Pembangunan Jalan Pedesaan ( DAK Transportasi Desa AFFIRMASI )
0.00
0.00
1,134,600,000.00
1,134,600,000.00
1.03.1.03.01.30.02.004
Pembangunan Jembatan Pedesaan
0.00
30,850,000.00
6,542,750,000.00
6,573,600,000.00
1.03.1.03.01.30.02.005
Pembangunan Jalan Pedesaan (DAK Transportasi Pedesaan)
0.00
0.00
743,868,800.00
743,868,800.00
1.03.1.03.01.30.02.006
Pembangunan Jembatan Lingkungan Perdesaan
0.00
0.00
339,000,000.00
339,000,000.00
1.03.1.03.01.30.02.007
Pembangunan Jalan Pedesaan
0.00
0.00
1,358,000,000.00
1,358,000,000.00
1.03.1.03.01.30.02.008
Peningkatan Jalan Pedesaan
0.00
22,850,000.00
4,197,410,000.00
4,220,260,000.00
1.03.1.03.01.30.02.010
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.02.011
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.02.012
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.02.013
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.02.014
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.02.015
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.02.016
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.03
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
0.00
172,250,000.00
13,267,085,000.00
13,439,335,000.00
1.03.1.03.01.30.03.001
Pembangunan sarana dan prasarana air minum pedesaan (DAK REGULER)
0.00
26,550,000.00
1,904,143,000.00
1,930,693,000.00
1.03.1.03.01.30.03.002
Pembangunan sarana dan prasarana air minum pedesaan (DAK AFFIRMASI)
0.00
26,550,000.00
1,295,070,000.00
1,321,620,000.00
1.03.1.03.01.30.03.003
Pembangunan sarana dan prasarana air minum pedesaan (DAK IPD)
0.00
19,150,000.00
7,700,180,000.00
7,719,330,000.00
1.03.1.03.01.30.03.004
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Pedesaan (DAK TAMBAHAN)
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
1.03.1.03.01.30.03.006
Pembangunan sarana dan prasarana Sumur Bor perdesaaan
0.00
0.00
2,342,692,000.00
2,342,692,000.00
1.03.1.03.01.30.03.007
Penyusunan Data Base Sarana Air Bersih Pedesaan
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.03.1.03.01.30.05
Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan dan jembatan perdesaaan
0.00
3,689,579,839.00
1,479,380,000.00
5,168,959,839.00
1.03.1.03.01.30.05.001
Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan pedesaan ( DAK Transportasi Pedesaan AFFIRMASI )
0.00
2,482,129,839.00
0.00
2,482,129,839.00
1.03.1.03.01.30.05.002
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jembatan Pedesaan
0.00
48,300,000.00
1,479,380,000.00
1,527,680,000.00
1.03.1.03.01.30.05.004
Pemeliharaan Jalan Pedesaan
0.00
1,159,150,000.00
0.00
1,159,150,000.00
1.03.1.03.01.30.05.005
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.05.007
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.06
Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
0.00
0.00
615,700,000.00
615,700,000.00
1.03.1.03.01.30.06.001
Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
0.00
0.00
615,700,000.00
615,700,000.00
1.03.1.03.01.30.40
Dana Pendamping Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
0.00
251,569,627.00
0.00
251,569,627.00
1.03.1.03.01.30.40.001
Dana Pendamping Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
0.00
251,569,627.00
0.00
251,569,627.00
1.03.1.03.01.30.40.002
-
0.00
0.00
0.00
0.00
7
JUMLAH Kode
Uraian
JUMLAH BELANJA JUMLAH N + 1
1
2
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
3
4
5
6=3+4+5
1.03.1.03.01.30.41
Peningkatan Jalan Pedesaan
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.41.002
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.41.003
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.30.43
Dana Penunjang Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
0.00
143,427,161.00
0.00
143,427,161.00
1.03.1.03.01.30.43.001
Dana Penunjang Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
0.00
143,427,161.00
0.00
143,427,161.00
1.03.1.03.01.33
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.03.1.03.01.33.01
Kegiatan Pengawasan Tertib Penyelengaraan Jasa Konstruksi
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.03.1.03.01.33.01.001
Kegiatan Pengawasan Bidang Keciptakaryaan
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.03.1.03.01.34
Pembangunan Fasilitas Umum
0.00
119,950,000.00
10,840,400,000.00
10,960,350,000.00
1.03.1.03.01.34.01
Pembangunan Gedung
0.00
13,300,000.00
1,374,700,000.00
1,388,000,000.00
1.03.1.03.01.34.01.001
Pembangunan Gedung Seni
0.00
13,300,000.00
986,700,000.00
1,000,000,000.00
1.03.1.03.01.34.01.002
Pembangunan Gedung
0.00
0.00
388,000,000.00
388,000,000.00
1.03.1.03.01.34.02
Pembangunan Tugu
0.00
0.00
1,594,000,000.00
1,594,000,000.00
1.03.1.03.01.34.02.001
Pembangunan Tugu Monumen 5 Makam Tua
0.00
0.00
500,000,000.00
500,000,000.00
1.03.1.03.01.34.02.002
Pembangunan Tugu Entuyut
0.00
0.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1.03.1.03.01.34.02.003
Rehabilitasi Tugu
0.00
0.00
94,000,000.00
94,000,000.00
1.03.1.03.01.34.04
Pembagunan Sanitasi
0.00
106,650,000.00
7,164,850,000.00
7,271,500,000.00
1.03.1.03.01.34.04.001
Pembagunan Sanitasi (DAK REGULER)
0.00
67,850,000.00
1,388,600,000.00
1,456,450,000.00
1.03.1.03.01.34.04.002
Pembangunan Sanitasi (DAK AFFIRMASI)
0.00
15,950,000.00
762,000,000.00
777,950,000.00
1.03.1.03.01.34.04.003
Pembangunan sanitasi ( Dak Insfrastruktur Publik Dasar )
0.00
22,850,000.00
4,424,200,000.00
4,447,050,000.00
1.03.1.03.01.34.04.004
Pembangunan MCK
0.00
0.00
590,050,000.00
590,050,000.00
1.03.1.03.01.34.04.005
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.34.08
Penataan Lingkungan Fasilitas Umum
0.00
0.00
558,350,000.00
558,350,000.00
1.03.1.03.01.34.08.001
Penataan Lingkungan Fasilitas Umum
0.00
0.00
558,350,000.00
558,350,000.00
1.03.1.03.01.34.09
Rehabilitasi Gedung
0.00
0.00
148,500,000.00
148,500,000.00
1.03.1.03.01.34.09.001
Rehabilitasi Gedung
0.00
0.00
148,500,000.00
148,500,000.00
1.03.1.03.01.37
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
0.00
1,844,486,853.50
0.00
1,844,486,853.50
1.03.1.03.01.37.01
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
0.00
1,844,486,853.50
0.00
1,844,486,853.50
1.03.1.03.01.37.01.001
Perencanaan Teknis Kegiatan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2017
0.00
620,350,000.00
0.00
620,350,000.00
1.03.1.03.01.37.01.002
Penyusunan Perencanaan Program
0.00
250,228,940.00
0.00
250,228,940.00
1.03.1.03.01.37.01.003
Perencanaan Teknis pengairan/Sumber Daya Air (DAU)
0.00
280,501,485.00
0.00
280,501,485.00
1.03.1.03.01.37.01.004
Perencanaan Teknis Cipta Karya
0.00
285,619,658.50
0.00
285,619,658.50
1.03.1.03.01.37.01.005
Perencanaan Teknis Bina Marga
0.00
407,786,770.00
0.00
407,786,770.00
1.03.1.03.01.37.01.006
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.37.01.007
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.37.01.008
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.37.01.009
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.37.01.010
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.37.01.011
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.40
Program Rehabilitasi/Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Air Minum
0.00
0.00
285,000,000.00
285,000,000.00
7
JUMLAH Kode
Uraian
JUMLAH BELANJA JUMLAH N + 1
1
2
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
3
4
5
6=3+4+5
1.03.1.03.01.40.01
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Air Minum
0.00
0.00
285,000,000.00
285,000,000.00
1.03.1.03.01.40.01.001
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Air Minum
0.00
0.00
285,000,000.00
285,000,000.00
1.04.1.03.01.15
Program Pengembangan Perumahan
0.00
0.00
0.00
0.00
1.04.1.03.01.15.06
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
0.00
0.00
0.00
0.00
1.04.1.03.01.15.06.001
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.04.1.03.01.16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
0.00
0.00
14,720,050,000.00
14,720,050,000.00
1.04.1.03.01.16.07
Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan
0.00
0.00
4,376,970,000.00
4,376,970,000.00
1.04.1.03.01.16.07.002
Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan
0.00
0.00
4,376,970,000.00
4,376,970,000.00
1.04.1.03.01.16.12
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
0.00
0.00
10,343,080,000.00
10,343,080,000.00
1.04.1.03.01.16.12.001
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
0.00
0.00
10,343,080,000.00
10,343,080,000.00
1.04.1.03.01.22
Program Pembangunan Sarana/Prasarana serta Fasilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman
0.00
2,020,570,000.00
0.00
2,020,570,000.00
1.04.1.03.01.22.02
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perumahan Dan Kawasan Permukiman
0.00
2,020,570,000.00
0.00
2,020,570,000.00
1.04.1.03.01.22.02.001
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan ( DAK Infrastruktur Publik Daerah )
0.00
2,020,570,000.00
0.00
2,020,570,000.00
1.05.1.03.01.15
Program Perencanaan Tata Ruang
0.00
1,600,854,828.00
0.00
1,600,854,828.00
1.05.1.03.01.15.10
Rapat koordinasi tentang perencanaan tata ruang
0.00
349,999,732.00
0.00
349,999,732.00
1.05.1.03.01.15.10.003
Koordinasi dan Konsultasi Bidang Tata Ruang
0.00
349,999,732.00
0.00
349,999,732.00
1.05.1.03.01.15.24
Dana Penunjang Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan Kota Kab. Sintang 2015-2016
0.00
1,250,855,096.00
0.00
1,250,855,096.00
1.05.1.03.01.15.24.001
Dana Penunjang Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan Kota Kab. Sintang 2015-2016
0.00
1,250,855,096.00
0.00
1,250,855,096.00
1.05.1.03.01.15.25
Kegiatan Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Kab.Sintang 2016-2036
0.00
0.00
0.00
0.00
1.05.1.03.01.15.25.001
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.05.1.03.01.17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
0.00
1,089,999,427.00
0.00
1,089,999,427.00
1.05.1.03.01.17.05
Pengawasan pemanfaatan ruang
0.00
119,999,871.00
0.00
119,999,871.00
1.05.1.03.01.17.05.001
Pengawasan pemanfaatan ruang
0.00
119,999,871.00
0.00
119,999,871.00
1.05.1.03.01.17.07
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
0.00
249,999,965.00
0.00
249,999,965.00
1.05.1.03.01.17.07.001
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
0.00
249,999,965.00
0.00
249,999,965.00
1.05.1.03.01.17.08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0.00
229,999,810.00
0.00
229,999,810.00
1.05.1.03.01.17.08.002
Monitoring Pemanfaatan Tata Ruang
0.00
229,999,810.00
0.00
229,999,810.00
1.05.1.03.01.17.09
Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungan
0.00
240,000,020.00
0.00
240,000,020.00
1.05.1.03.01.17.09.001
Penunjang Pelayanan Advice Planning/Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)
0.00
240,000,020.00
0.00
240,000,020.00
1.05.1.03.01.17.12
Pengaturan Letak Tempat dan Informasi Lahan
0.00
249,999,761.00
0.00
249,999,761.00
1.05.1.03.01.17.12.001
Penunjang Pelayanan Rekomendasi
0.00
249,999,761.00
0.00
249,999,761.00
7
JUMLAH Kode
Uraian
JUMLAH BELANJA JUMLAH N + 1
1
2
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
3
4
5
6=3+4+5
7
Bangunan/Persetujuan Site Plan 1.05.1.03.01.17.13
Penataan Bangunan dan Lingkungan
0.00
0.00
0.00
0.00
1.05.1.03.01.17.13.002
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.17.1.03.01.16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0.00
9,300,000.00
1,378,700,000.00
1,388,000,000.00
1.17.1.03.01.16.06
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
0.00
9,300,000.00
1,378,700,000.00
1,388,000,000.00
1.17.1.03.01.16.06.001
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
0.00
9,300,000.00
1,378,700,000.00
1,388,000,000.00
1.17.1.03.01.16.06.002
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.17.1.03.01.19
Program Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1.17.1.03.01.19.01
Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman Tradisional ( Peningkatan Sarana & Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman. DAK )
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1.17.1.03.01.19.01.001
Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman Tradisional ( Peningkatan Sarana & Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman. DAK )
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1.17.1.03.01.19.03
Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman Tradisional
0.00
0.00
0.00
0.00
1.17.1.03.01.19.03.001
-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.18.1.03.01.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
0.00
0.00
795,600,000.00
795,600,000.00
1.18.1.03.01.21.02
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga
0.00
0.00
795,600,000.00
795,600,000.00
1.18.1.03.01.21.02.001
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
0.00
0.00
795,600,000.00
795,600,000.00
56,000,000.00
31,347,842,728.90
229,845,610,434.85
261,249,453,163.75
JUMLAH
Sintang, KEPALA DINAS PEKERJAAN
Ir.M.MURJANI,MT 196504151991011002 Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
:
1. 2. 3.