Hal 1 dari 7
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan 4
Jumlah
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Tahun 2014
Tahun 2015
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.02. ) - KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
180.990.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Kesehhatan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Kesehatan & UPTD
10. 11. 12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Kesehatan
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Dinas Kesehatan & UPTD
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Kesehatan & UPTD
1.323.110.000,00
136.000.000,00
1.640.100.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
425.100.000,00
425.100.000,00
166.140.000,00
166.140.000,00
925.000,00
129.400.000,00
130.325.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.250.000,00
161.000.000,00
162.250.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.250.000,00
324.100.000,00
325.350.000,00
625.000,00
23.000.000,00
10.800.000,00
136.000.000,00
159.625.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
34.590.000,00
45.390.000,00
12.200.000,00
12.200.000,00
10
Hal 2 dari 7 1
2
18. 02.
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4
5
6
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
7 207.780.000,00
8
9=6+7+8
207.780.000,00
1.725.000,00
932.350.000,00
267.600.000,00
1.201.675.000,00
475.000,00
6.000.000,00
19.200.000,00
25.675.000,00
248.400.000,00
249.650.000,00
Aparatur
03.
Pembangunan gedung kantor
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10.
Pengadaan mebeleur
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kesehatan & UPTD
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Kesehatan & UPTD
05.
Dinas Kesehatan 1.250.000,00
24.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
39.000.000,00
39.000.000,00
866.000.000,00
866.000.000,00
21.350.000,00
21.350.000,00
35.000.000,00
59.300.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
Aparatur
01.
Pendidikan dan pelatihan formal
09.
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Medis dan Paramedis
24.300.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.
16.
Dinas Kesehatan
01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
02.
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
04.
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Dinas Kesehatan
05.
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
UPTD Farmasi
06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
UPTD Farmasi
24.300.000,00
127.625.000,00
2.062.524.000,00
2.190.149.000,00
1.600.000,00
2.020.446.000,00
2.022.046.000,00
12.300.000,00
27.392.000,00
39.692.000,00
2.525.000,00
6.190.000,00
8.715.000,00
111.200.000,00
3.816.000,00
115.016.000,00
4.680.000,00
4.680.000,00
727.290.000,00
581.692.000,00
222.600.000,00
1.531.582.000,00
10
Hal 3 dari 7 1
2
3
02.
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
03.
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
4
Dinas Kesehatan & UPTD
5
6
16.700.000,00
7
8
156.062.000,00
2.525.000,00
9=6+7+8
172.762.000,00 222.600.000,00
225.125.000,00
prasarana puskesmas dan jaringannya 09.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
12.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
13.
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan & UPTD
Program Pengawasan Obat dan Makanan
17.
67.475.000,00
94.160.000,00
161.635.000,00
65.850.000,00
24.270.000,00
90.120.000,00
574.740.000,00
307.200.000,00
881.940.000,00
11.250.000,00
59.555.000,00
70.805.000,00
02.
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Dinas Kesehatan
7.500.000,00
26.585.000,00
34.085.000,00
04.
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
Dinas Kesehatan & UPTD
3.750.000,00
32.970.000,00
36.720.000,00
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
18.
03.
Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri
04.
Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
19.
1.575.000,00
32.712.000,00
34.287.000,00
13.150.000,00
13.150.000,00
1.575.000,00
19.562.000,00
21.137.000,00
321.550.000,00
234.618.000,00
55.000.000,00
611.168.000,00
625.000,00
8.800.000,00
35.000.000,00
44.425.000,00
18.700.000,00
102.698.000,00
240.650.000,00
25.086.000,00
2.825.000,00
39.766.000,00
42.591.000,00
58.750.000,00
58.268.000,00
117.018.000,00
Dinas Kesehatan & UPTD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
01.
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Dinas Kesehatan
02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Dinas Kesehatan & UPTD
03.
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
08.
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
09.
Pengembangan Desa Siaga
121.398.000,00 20.000.000,00
285.736.000,00
10
Hal 4 dari 7 1
2
3
4
5
6
7
8
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
34.675.000,00
346.680.000,00
01.
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
2.825.000,00
48.272.000,00
02.
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.875.000,00
227.350.000,00
03.
Penanggulangan Gizi Buruk dan Gizi Kurang
625.000,00
25.950.000,00
04.
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
13.975.000,00
36.386.000,00
50.361.000,00
06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Kesehatan
15.375.000,00
8.722.000,00
24.097.000,00
36.100.000,00
188.580.000,00
224.680.000,00
Dinas Kesehatan
9.350.000,00
24.412.000,00
33.762.000,00
23.600.000,00
158.924.000,00
182.524.000,00
3.150.000,00
5.244.000,00
8.394.000,00
20.
Dinas Kesehatan & UPTD
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
21.
01.
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
02.
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
04.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.
Dinas Kesehatan & UPTD
219.230.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan
27.000.000,00
9=6+7+8 408.355.000,00
51.097.000,00 229.225.000,00 27.000.000,00
53.575.000,00
1.000.277.000,00
91.040.000,00
1.310.547.000,00
92.105.000,00
378.100.000,00
55.000.000,00
525.205.000,00
Penyakit Menular
05.
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
Dinas Kesehatan &
penyakit menular
UPTD
06.
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
17.550.000,00
73.088.000,00
08.
Peningkatan Imunisasi
45.245.000,00
342.110.000,00
11.040.000,00
398.395.000,00
09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan
64.330.000,00
206.979.000,00
25.000.000,00
296.309.000,00
158.840.500,00
850.086.500,00
90.638.000,00
penaggulangan wabah 214.700.000,00
476.546.000,00
01.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan standar kesehatan
Dinas Kesehatan
7.875.000,00
6.590.000,00
14.465.000,00
02.
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Dinkes & UPTD
41.675.000,00
89.408.000,00
131.083.000,00
03.
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
11.750.000,00
18.026.000,00
29.776.000,00
23.
10
Hal 5 dari 7 1
2
3
04.
Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4
Dinas Kesehatan
5
6
1.875.000,00
7 2.320.000,00
8
9=6+7+8
4.195.000,00
200.400.000,00
200.400.000,00
Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Program Kesehatan
56.975.000,00
82.970.000,00
139.945.000,00
09.
Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan
18.750.000,00
35.660.000,00
54.410.000,00
10.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
45.100.000,00
1.560.000,00
46.660.000,00
11.
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) dan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS)
16.825.000,00
31.066.000,00
47.891.000,00
13.
Penyusunan Profil Kesehatan
9.775.000,00
2.880.000,00
12.655.000,00
15.
Pengembangan Costing KW-SPM dan DHA
3.475.000,00
5.666.000,00
08.
18. 24.
625.000,00
Pemenfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
9.141.000,00 158.840.500,00
159.465.500,00
47.025.000,00
368.062.000,00
415.087.000,00
4.250.000,00
189.710.000,00
193.960.000,00
1.450.000,00
25.892.000,00
27.342.000,00
41.325.000,00
152.460.000,00
193.785.000,00
Miskin
01.
Pelayanan operasi katarak
03.
Pelayanan operasi bibir sumbing
04.
Pelayanan sunatan masal
25.
Dinas Kesehatan
23.400.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan
6.495.014.080,00
6.518.414.080,00
1.625.000,00
642.000.000,00
643.625.000,00
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
01.
Pembangunan puskesmas
Dinas Kesehatan
04.
Pengadaaan puskesmas keliling
1.050.000,00
1.040.000.000,00
1.041.050.000,00
20.
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu
7.525.000,00
2.092.064.000,00
2.099.589.000,00
10
Hal 6 dari 7 1
2
3
4
6
7
8
9=6+7+8
25.
Pembangunan Polindes/Rumah Bidan Desa
5.650.000,00
1.412.400.000,00
1.418.050.000,00
27.
Pembangunan Rumah Dinas Medis/Paramedis
1.900.000,00
356.310.000,00
358.210.000,00
28.
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Medis/Paramedis
5.650.000,00
952.240.080,00
957.890.080,00
28.
Dinas Kesehatan
5
115.750.000,00
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
101.257.900,00
217.007.900,00
101.257.900,00
217.007.900,00
kesehatan
01. 29.
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan
115.750.000,00 11.350.000,00
120.386.000,00
48.000.000,00
179.736.000,00
anak balita
01.
Penyuluhan kesehatan anak balita
Dinkes & UPTD
4.250.000,00
102.682.000,00
04.
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Dinas Kesehatan
7.100.000,00
17.704.000,00
48.000.000,00
72.804.000,00
23.875.000,00
84.536.000,00
40.000.000,00
148.411.000,00
30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan
106.932.000,00
lansia
01.
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Dinkes & UPTD
2.200.000,00
69.474.000,00
03.
Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
Dinas Kesehatan
5.050.000,00
7.674.000,00
07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.625.000,00
7.388.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu
127.650.000,00
157.953.000,00
3.250.000,00
5.432.000,00
8.682.000,00 59.785.000,00
32.
71.674.000,00 40.000.000,00
52.724.000,00 24.013.000,00
27.500.000,00
313.103.000,00
melahirkan dan anak
01.
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Dinas Kesehatan
02.
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Dinas Kesehatan dan UPTD
22.725.000,00
37.060.000,00
03.
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Dinkes & UPTD
83.725.000,00
62.844.000,00
7.500.000,00
154.069.000,00
06.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
11.075.000,00
37.187.000,00
20.000.000,00
68.262.000,00
07.
Bimbingan Teknis Progran Kesehatan Ibu dan Anak
6.875.000,00
15.430.000,00
Dinas Kesehatan
22.305.000,00
10
Hal 7 dari 7 1
2
33.
3
4
5
6 63.500.000,00
Program Peningkatan Pelayanan
7 265.530.000,00
8
9=6+7+8
90.000.000,00
419.030.000,00
Laboratorium
01.
Pemantapan Mutu Eksternal, Pengambilan Sampel Makanan/Minuman & Pembinaan
Dinas Kesehatan & UPTD Laboratorium Kesehatan
02.
Pengadaan Bahan-bahan dan Regentia Laboratorium
UPTD Labkes Jumlah
61.625.000,00
65.530.000,00
1.875.000,00
200.000.000,00
2.313.560.000,00
8.371.368.900,00
127.155.000,00
90.000.000,00 7.658.594.580,00
291.875.000,00 18.343.523.480,00
SENGETI, 30 September 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN
M. SYAFE'I, SKM.M.Kes.
NIP. 19630302198803100 4
10