PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS BPBD SASARAN PROGRAM Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif Terpenuhinya sarana dan prasrana aparatur yang layak fungsi
INDIKATOR KINERJA Prosentase kecukupan administrasi perkantoran yang dibutuhkan Prosentase sarana prasarana yang layak fungsi
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan : Jumlah pelayanan administrasi perkantoran dalam 1 tahun yang direncanakan x 100% Jumlah sarpras yang layak fungsi : jumlah keseluruhan srpras x 100%
Meningkatnya pemahaman aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Prosentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang diyantakan lulus
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan :
TARGET
REALISASI
juimlah keseluruha aparatur yang mengikuti pendidikan yang direncanakan x 100%
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SASARAN PROGRAM Peningkatan penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi
INDIKATOR KINERJA Prosentase sarana prasarana pasca bencana yang di Rehabilitasi
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah sarana prasarana pasca bencana yang direhabilitasi : Jumlah keseluruhan sarana prasarana yang rusak akibat bencana x 100%
TARGET 100%
Prosentase sarana prasarana pasca bencana yang di Rekonstruksi
Jumlah sarana prasarana pasca bencana yang direkonstruksi : Jumlah keseluruhan sarana prasarana yang rusak akibat bencana x 100%
100%
REALISASI
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan SASARAN PROGRAM Meningkatkan bencana
ketangguhan
INDIKATOR KINERJA Jumlah dan Jenis Pekerjaan
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah dan Jenis Pekerjaan)
TARGET REALISASI 10 pekerjaan
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
SASARAN PROGRAM Terlaksananya program kedaruratan dan logistik
INDIKATOR KINERJA Prosentase peningkatan kemampuan personel tanggap darurat
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Perbandingan jumlah bencana yang tertangani sesuai SOP dengan jumlah seluruh kejadian bencana yang terjadi x 100%
Prosentase bantuan bencana yang tersalurkan
Perbandingan jumlah bantuan bencana yang tersalurkan dengan jumlah korban bencana x 100%
TARGET
REALISASI
100%
KEPALA SEKSI KEDARURATAN SASARAN PROGRAM Terlaksananya kegiatan operasional kedaruratan
INDIKATOR KINERJA Prosentase penanganan darurat bencana
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Perbandingan jumal bencana yang tertangani dengan jumlah seluruh kejadian bencana yang dilaporkan x 100%
TARGET 100%
REALISASI
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI LOGISTIK SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
Terlaksananya kegiatan penyaluran bantuan bencana
Prosentase bantuan bencana yang tersalurkan
Perbandingan antara jumlah bantuan yang diberikan dengan jumlah korban yang berhak menerima x 100%
TARGET 12 dokumen
REALISASI
TARGET 100%
REALISASI
KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Perbandingan jumlah penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran dengan jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan x 100%
Terlaksananya kegiatan penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Prosentase penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Tercukupinya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase penyediaan sarana prasarana aparatur yang layak fungsi
Perbandingan sarana prasarana aparatur yang dibangun dengan sarana prasarana aparatur yang layak fungsi x 100%
Terlakasananya pendidikan dan formal
kegiatan pelatihan
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi daerah penanggulanagan bencana
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana
90%
6 ORANG
1 KALI
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SUB PENYUSUNAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran
INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA, DPAP)
Tersusunya dokumen pengendalian / pelaporan perencanaan dan penganggaran Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran
Jumlah dokumen revisi renstra BPBD 20162021 Jumlah dokumen LKJIP, LPPD,LKPJ Menyusun Renja BPBD 2018 konsistensi Jumlah dokumen pengendalian Menyusun Perjanjia Kinerja BPBD 2017 perencanaan daerah semester 1 dan semester Menyusun Renja Perubahan 2017 2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (RKA, DPA, DPAP)
Tersusunya dokumen pengendalian / pelaporan perencanaan dan penganggaran
Jumlah revisi renstra BPBD 2016Jumlah dokumen dokumen LKJIP, LPPD,LKPJ 2021 Jumlah dokumen pengendalian konsistensi Menyusun Renja BPBD 2018 1 dan semester perencanaan daerah semester Menyusun Perjanjia Kinerja BPBD 2017 2 Menyusun Renja Perubahan 2017
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun Jumlah dokumen LKJIP, revisi renstra BPBD 2016Jumlah dokumen LPPD, LKPJ yang 2021 yang disusun disusun Jumlah Renja BPBD 2018 Jumlah perjanjianpengendalian kinerja BPBD 2017 yang Jumlah konsistensi Jumlah dokumen dokumen perencanaan dan anggaran disusun perencanaan yang disusun daerah semester 1 dan semester 2 Jumlah Renja Perubahan 2017 Jumlah dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ yang Jumlah disusundokumen revisi renstra BPBD 20162021 yang disusun Jumlah BPBD 2018 Jumlah Renja dokumen pengendalian konsistensi Jumlah perjanjian kinerja BPBD 2017 perencanaan daerah semester 1 dan yang disusun semester 2 Jumlah Renja Perubahan 2017
TARGET 5 jenis
400 unit
10 orang 21 kegiatan
REALISASI 5 jenis
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SASARAN KEGIATAN Tersusunnya dokumen penetapan anggaran
Terlaksananya verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan Terlaksananya pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP)
Tersusunnya laporan keuangan Tribulan Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun
INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen penetapan anggaran yang disusun
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah Dokumen penetapan anggaran yang disusun (5 dokumen)
Jumlah surat pertanggungjawaban keuangan
Jumlah keuangan
Jumlah surat permintaan pembayaran
Jumlah surat permintaan pembayaran
surat
pertanggungjawaban
TARGET 30
6 kali
60
60 Jumlah laporan tribulan I,II,III
Jumlah laporan tribulan I,II,III
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
REALISASI 22
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI PENCEGAHAN SASARAN KEGIATAN Terlaksananya Peningkatan kapasitas masyarakat pengurangan risiko bencana ( sosialisasi) Pengadaan rambu rambu peringatan ancaman bencana
Pembentukan desa tangguh
INDIKATOR KINERJA Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah peserta sosialisasi
Pemasangan rambu peringatan bencana
Jumlah rambu peringatan bencana yang dipasang
Prosentase pembentukan desa tangguh
Jumlah desa tangguh yang terbentuk
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan pra bencana
Jumlah lokasi sarana prasarana yang dibangun
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah lokasi sarana prasarana yang dibangun
SASARAN KEGIATAN Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pasca bencana
SASARAN KEGIATAN Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pasca bencana
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI REHABILITASI INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Prosentase sarana prasarana yang direhabilitasi Perbandingan Rehabilitasi yang terefakuasi dengan yang direncanakan x 100%
TARGET
REALISASI
KEPALA SUB SEKSI REKONSTRUKSI INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN Prosentase sarana prasarana yang direhabilitasi Perbandingan Rekonstruksi yang terealisasi dengan yang direncanakan x 100%
TARGET 12 kali
REALISASI