LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2014
DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amin.
Serang,
Januari 2014
KEPALA DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Hj. ENDRAWATI, S.Pd.MM NIP. 19601014198403 2 004
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi
....................................................................................
.............................................................................................
i ii
Daftar Gambar
....................................................................................
iii
Daftar Tabel
....................................................................................
iv
PENDAHULUAN .............................................................
1
A. Kedudukan
2
BAB I
........................................................
B. Tugas Pokok dan Fungsi
BAB II
..............................................
2
C. Struktur Organisasi .......................................................
3
D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh
..................
4
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
.................
5
A. Visi dan Misi
BAB III
…………………….......................................
5
B. Tujuan dan Sasaran ………………………..…………………..
6
C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran………………………..
9
D. Rencana Kerja Tahun 2014 ……………………………………..
10
AKUNTABILITAS KINERJA
..……………..........................
43
A. Pengukuran Kinerja ......................................................
43
B. Hasil Pengukuran Kinerja……………………………………….
44
C. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja
…………….
76
…………………………………………….
78
D. Aspek Penunjang
E. Strategi Pemecahan Masalah BAB VII
PENUTUP
…………………………….
94
.....................................................................
95
LAMPIRAN : 1.
Format Penetapan Kinerja
2.
Format Rencana Kerja Tahunan
3.
Format Pengukuran Kinerja
4.
Format Indikator Kinerja Utama
ii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
DAFTAR GAMBAR Gambar 1
Struktur Organisasi
......................................................
iii
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
DAFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Rencana Kerja dan Anggaran 2014 …………………………………… Lokasi Program Kegiatan ………………………………………………… Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran ...................................... Indikator Kinerja Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2014 ......... Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input ………… Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output .......... Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome ....... Komposisi dan Jumlah Personil ……………………………………….. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan ……….. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ………… Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2011 …………………………………………………………… Tabel 3.8 Data Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten …
iv
13 33 41 41 44 53 65 78 78 79 79 80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Provinsi
Banten
Tahun
Anggaran
2014
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Kebudayaan Provinsi
Banten
dalam
bentuk
pertanggungjawaban
merupakan
dan Pariwisata
akuntabilitas
kinerja
pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas tahun 2012-2017 dan Rencana Kinerja Dinas TA. 2014. Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014
berupaya merespon masukan,saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan
managerial yang
bertanggungjawab
dalam
setiap
kegiatan
yang
dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2014, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut : 1) Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 2) Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
Tentang
Pedoman
Penyusunan
Penetapan
Kinerja
dan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; A. KEDUDUKAN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten merupakan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Banten. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan
Gubernur Banten No. 14 Tahun 2014 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)
penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
2)
perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan Pariwisata sesuai rencana strategis dinas;
3)
pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4)
pembinaan
dan
penyelenggaraan
pemeliharaan
serta koordinasi
bidang
sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata. 5)
pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata; 2
2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6)
pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang Destinasi pariwisata;
7)
pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk kebudayaan dan pariwisata;
8)
pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;
9)
pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
C. STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat; 3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; 4. Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah ; 5. Bidang SDM Kebudayaan dan Pariwisata; 6. Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan 8. Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tergambar sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi KEPALA DINAS SUBBAG PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKRETARIS
KELOMPOK JABFUNG
SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
SUBBAG KEUANGAN
BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH
BIDANG SDM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Seksi Nilai Budaya
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan & Pariwisata
Seksi Standarisasi Pariwisata
Seksi Penguatan Kelembagaan Kebudayaan & Pariwisata
Seksi Pengembangan obyek Wisata
Seksi Kemitraan Kebudayaan & Pariwisata
Seksi Bina Usaha jasa & Sarana Pariwisata
Seksi Sejarah & Purbakala
Seksi Kesenian
UPTD
3
BIDANG PEMASARAN PRODUK KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata
Seksi Sarana & Prasarana Promosi Budpar
Seksi Analisa Pasar Pariwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Pada tahun 2014 faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah (1) Masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur dalam pelaksanaan tupoksi, (2) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam dalam pelaksanaan program kegiatan, (3) Belum optimalnya pemanfaatan data dan Informasi sebagai bahan eksternal
yang
dominan
penyusunan kebijakan,. Sedangkan faktor
adalah
(1)
Belum
optimalnya
pemanfaatan
keanekaragaman dan kekayaan sumber daya kebudayaan dan pariwisata, (2) Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain, (3) Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat, (4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dan (5) Belum optimalnya dukungan pembangunan kebudayaan dan pariwista dari instansi baik instansi/dinas di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala (threats),
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Provinsi
Banten
telah
mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :
1) Kesiapan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata; 2) Koordinasi dan sinergitas program lintas sektor; 3) Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor kebudayaan dan pariwisata
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 20122017 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada, untuk kepentingan masyarakat. Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan. A. VISI DAN MISI Visi memiliki peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju di masa mendatang dalam pepalaksanaan pembangunan kebudayaan dan periwisata. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung
pencapaian
visi
dan
misi
daerah
Provinsi
Banten
dalam
pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kurun waktu tahun 2012-2017 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan Visi 2012-2017 sebagai berikut: ”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi dapat bersaing dan berkelanjutan. Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :
5
2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan
pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh
terhadap
peningkatan
standar
hidup
masyarakat
secara
berkelanjutan. BERKELANJUTAN, mengandung arti
kebudayaan
dan
pariwisata
Provinsi
bahwa pelaksanaan pembangunan Banten
harus
dapat
menjamin
keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu. Prinsip dasar pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Banten adalah pemberdayaan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal guna mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka dirumuskan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Oleh karena itu misi Dinas Kebuadayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dapat dirumuskan sebagi berikut : 1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya 2. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing 3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata yang professional 4. Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwista B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan 6
2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi
Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut: 1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya” Misi ini bertujuan untuk : a. Meningkatkan kualitas perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian. b. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi. c. Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya. 2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ” Misi ini bertujuan untuk : a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing. b. Meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif. 3) Misi
3
:
”Meningkatkan
sumberdaya
manusia
dan
kelembagaan
kebudayaan dan pariwisata yang profesional” Misi ini bertujuan untuk : a. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan. b. Meningkatkan pengauatan kelembagaan. c. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia. 4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata ” Misi ini bertujuan untuk : a. Meningkatkan pemasaran kebudayaan,pariwisata dan ekonomi kreatif. 5). Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata” Misi ini bertujuan untuk : a. Meningkatkan kualitas SDM Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. b. Terwujudnya perencanaan program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas. c. Terwujudnya
organisasi
dan
tatalaksana
yang
sesuai
dengan
kebutuhan tugas pokok dan fungsi. d. Meningkanya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat.
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
2. Sasaran Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Meningkatkatnya kreativitas pelaku seni. b. Meningkatnya fasilitasi pelestarian nilai-nilai tradisi. c. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. 2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi pariwisata b. Berkembangnya usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif c. Meningkatnya kualitas pelayanan usaha jasa pariwisata 3) Misi 3 : ”Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata yang profesional” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Meningkatnya kemitraan pelaku usaha pariwisata atau stakeholder b. Meningkatnya kualitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pariwisata c. Meningkatnya
profesionalisme
sumberdaya
manusia
kebudayaan
pariwisata 4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Diversifikasi promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif secara kuantitatif dan kualitatif 5) Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata” Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut : a. Meningkatnya profesionalisme aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata c. Meningkatnya layanan administrasi dan tatalaksana perkantoran d. Meningkatnya kualitas data dan informasi kebudayaan dan pariwisata
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya
merupakan
ketentuan-ketentuan
yang
ditetapkan
oleh
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, atau pijakan dalam pelaksanaan program pembangunan. Adapun kebijakan dan strategi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam melaksanakan program pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kurun waktu tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah dilaksanakan dengan strategi
(a).
Peningkatan
kualitas
perlindungan,
pengembangan
dan
pemanfaatan kesenian, (b).Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilainilai tradisi dan kearifan lokal dan (c). Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan,
ditempuh melalui kebijakan Peningkatan
pelestarian kebudayaan daerah. 2. Kebijakan Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan dilaksanakan dengan strategi (a). Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan, (b). Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata, (c). Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif. 3. Kebijakan
Peningkatan
kerjasama
koordinasi
strategi
listas
sektor
dilaksanakan dengan strategi (a). Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta, (b). Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata, (c). Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata, 4. Kebijakan Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata, dilaksanakan dengan strategi (a). Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif. (b). Peningkatan ketersediaan melalui
rekomendasi
pengembangan
strategi analisis
pelaksanaan pasar
dan
pemasaran
pariwisata
market
intelligence
kepariwisataan. 5. Kebijakan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, dilaksanakan dengan
strategi
(a).
Peningkatan
kualitas
pelayanan
aparatur,
(b).
Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur, (c). Peningkatan kualitas data dan informasi. 9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program Pembangunan kebudayaan dan pariwisata periode 2012-2017 sebagai berikut : 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,Kekayaan dan Nilai Budaya. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 4. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur. 6. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.
D. RENCANA KERJA TAHUN 2014 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah rencana yang memuat program kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja,
kelompok
sasaran
pagu
indikatif
dan
parakiraan
maju
untuk
memastikan kesninambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan Di dalam dokumen Rencana Kinerja ini ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai : Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program, dapat dilaksanakan lebih dari satu kegiatan. Setiap kegiatan kemudian dijabarkan dengan indikatorkinerja kegiatan dengan satuan yang terukur. Indikator kinerja meliputi indikator kinerja input, indicator kinerja output, indicator kinerja outcomedan indikator capaian program. Pada Tahun Anggaran 2014, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Sasaran Misi adalah sebagai berikut :
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
1) Misi : “Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya” dicapai melalui sasaran strategis : a) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. b) Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat c) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. d) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan. 2) Misi : “ Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing “ dicapai melalui sasaran strategis : a) Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata. b) Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata. c) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwista. 3) Misi : ” Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata yang profesional” dicapai melalui sasaran strategis : a. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan
lembaga/instansi pemerintah. b. Rasio peningkatan kapasitas lembaga pariwisata c.
Rasio peningkatan kapasitas sumberdya manusia pariwisata dan instansi lainnya.
4) Misi : ” Mewujudkan Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata”, dicapai melalui sasaran strategis : a. Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri 5). Misi ” Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata” dicapai melalui sasaran strategis : a. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan. b. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan,pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. c. Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan. d. rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah. e. Ketersediaan data dan informasi pembangunan f. Rasio pembangunan, pengadaan,pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur g. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
Dari uraian tersebut, Rencana Kerja beserta Indikator Kinerja Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
Tabel 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA ). 2014
Provinsi
: Banten
SKPD
: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran
: 2014
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(Indikator Kinerja Program/Kegiatan)
(Tolok Ukur Kegiatan)
1
2
A
Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,
TARGET
ANGGARAN
3
4
5
a. Terlaksananya Kajian Seni Daerah
a.1. Identifikasi Kesenian Khas Banten a.2. Penyusunan buku profil Seni Budaya Banten
1 dok 310 buku
75.408.000,18.629.000,-
b. Terlaksananya Fasilitasi Seni Daerah
b.1. Pertunjukan seni budaya tingkat kab/kota dan Provinsi Banten b.2. Partisipasi festival tari b.3. Launching Albun Kompilasi Barudak Banten b.4. Penggandaan album Musik Kompilasi Barudak Banten b.5. Gita Bahana Nusantara
38 kali
277.560.800
1 kali 1 kali 950 keping
29.127.000 109.741.000,32.900.000,-
1 kali
189.875.000,-
Kekayaan dan Nilai Budaya : 1
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan :
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2
2014
b.6. Festival Marawis b.7. Festival Qasidah b.8. Festival All Genre b.9. Pengemasan seni pertunjukan b.10. Aktivasi Kesenian b.11. Festival Lagu daerah Tingkat Provinsi b.12. Fasilitasi Apresiasi seni lintas provinsi b.13. Pawai Budaya Banten b.14. Pekan Budaya Banten b.15. Fasilitasi Perupa Banten
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali
144.600.000,250.000.000,93.722.000,117.638.000,44.458.500,168.714.500 104.189.000,150.000.000,400.000.000,70.000.000,-
c. Terlaksanannya Gelar Seni Daerah
c.1. Kemilau Nusantara c.2. Gebyar Cinta Budaya Banten
1 kali 1 kali
72.821.000,152.179.000,-
d. Terlaksananya Misi Kesenian
d.1. Misi kesenian luar negeri
1 kali
312.300.000,-
a.1. Fasilitasi Event Masyarakat Adat
4 lokasi
1.182.847.800,-
Meningkatnya Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat : a. Terlaksananya Fasilitasi Bagi Masyarakat Adat
( Adat Baduy, Kaolotan Cisungsang, Cisitu dan Citorek ) 3
Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi dan Kearifan Lokal
14
a. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat
a.1. Fasilitasi Panjang Mulud
3 lokasi
67.032.200,-
b. Tersusunnya Data Tradisi dan Kearifan Lokal
b.1. Kajian Rumah adat Banten b.2. Lokakarya Kajian Rumah Adat Banten
1 kali 2 dok
74.800.000,70.820.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang NilaiNilai Budaya Daerah
4
2014
c.1. Sarasehan Kebudayaan c.2. Inventarisasi, kajian dan penelitian cagar budaya
1 kali 2 dok
140.000.000,127.820.000,-
a.1. a.2. a.3. a.4. a.5.
Penyusunan buku cagar budaya Kab/kota Penerbitan masjid kuno Banten Penerbitan buku kuno Banten Penerbitan buku biografi ulama Banten Penerbitan buku kamus Bahasa sunda Banten a.6. Penerbitan buku katalogisasi Naskah kuno Banten a.7. Penerbitan Buku Inventaris Cagar Budaya kota Serang a.8. Sarasehan Krakatau 131 tahun lampau a.9. Cetak Buku Wisata Budaya Banten a.10. Pembuatan Film Etnografi a.11. Ceta buku Tokoh perjuangan a.12. Cetak buku sejarah bangunan pendopo Banten a.13. Cetak buku sejarah kepahlawanan a.14. Cetak buku Autobiografi Syekh Nawawi Albantani a.15. Cetak buku sejarah nama-nama tempat a.16. Cetak buku permaian tradisional anak
300 buku 1.300 buku 1.200 buku 1000 buku 1.800 buku
190.000.000,133.726.000,111.840.000,116.886.000,201.886.000,-
1000 buku
71.896.000,-
1000 buku
105.896.000,-
1 kali 1020 buku I unit 1.100 buku 2.200 buku
75.000.000,75.000.000,66.835.000,141.105.000,68.335.000,-
1.100. buku 1.200 buku
141.105.000,211.705.000,-
1.200 buku 1.200 buku
120.320.000,132.790.000,-
b.1. Penyusunan Grand Design Gedung Museum Pendopo Lama
1 dok
100.000.000,-
Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan a. Tersusunnya Data Kesejarahan
b. Terlaksananya Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Bersejarah
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Terlaksanya Pengadaan dan Pemeliharaan Koleksi Museum
c.1. Pengadaan Koleksi Museum
d. Terlaksananya Penyebaran Informasi Koleksi Museum
d.1. Pembuatan Bahan Pameran Museum
2200 buah
34.520.000.000,-
d.2. Aktivasi Museum
2 kali
95.053.000,-
d.3. Partisipasi pameran museum tingkat nasional
48 kali
93.081.000,-
d.4. Partisipasi pameran museum MPU
1 kali
60.775.000,-
d.5 Kajian tata ruang museum
1 dok
32.645.000,-
d.6. Cetak Buku informasi Museum
1300 buku
82.335.000,-
d.7. Sosialisasi Museum Negeri Banten
1 kali
100.000.000,-
d.8. Lawatan Budaya
1 kali
41.659.700,-
d.9. Peluncuran buku tema kebudayaan
1 kali
70.684.600,-
a.1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata
3 obyek wisata
150.000.000,-
a.2. Workshop pengelolaan destinasi wisata
150 orang
587.880.000,-
a.3. Fasilitasi Sekretariat Dewan KEK Tanjung Lesung a.4. Sosalisasi Kajian Pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata a.5. Rakor Persiapan Revitalisasi Wisata Banten Lama a.7. Orientasi lapangan pengembangan pulau– pulau sebagai obyek wisata a.8. rakortek Bidang pengembangan Destinasi
3 kegiatan
360.905.000,-
50 orang
130.120.000,-
1 keg
66.915.000,-
1 keg
234.580.000,-
1 keg
58.375.000,-
B
Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata :
1
Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata: a. Terlaksananya Peningkatan Sarana Obyek Wisata yang Berdaya Saing
16
2014
c.2. Pemeliharaan koleksi Museum
1 paket
149.041.900,-
1 kali
32.009.800,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
Wisata tahun 2015
2
3
a.9. Ortientasi Lapangan Pengembangan Pulau– pulau sebagai obyek wisata
1 keg
234.580.000,-
a. Terlaksananya Pengembangan Desa Wisata
a.1. Pembinaan Pengelola Desa Wisata
100 orang
363.370.000,-
b. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata
b.1. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA ) b.2. Kajian P{otensi wisata pantai
1 dokumen
110.150.000,-
1 dokumen
110.410.000,-
b.3. Kajian potensi obyek wisata minat khusus
1 dokumen
107.310.000,-
b.4. Sosalisasi Kajian Pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata
50 orang
130.120.000,-
a.1. Penyelenggaraan Festival Kuliner
1 kali
197.305.000,-
a.2. Penyelenggaraan Festival Cinderamata
1 kali
128.445.000,-
a.3. Penyelengaraan Festival Fashion
1 kali
124.250.000,-
a.4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif a.5. Festival dan Lomba Foto ODTW Banten
2 sub sektor
450.000.000,-
1 kali
119.000.000,-
a.6. Penyediaan Showroom Oleh-oleh Khas Banten a.7. Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
2 sektor
150.000.000,-
1 kali
125.000.000,-
Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata:
Meningkatnya Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata : a. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Meningkatnya Kualitas Pola Perjalanan Wisata
c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Industri Pariwisata
2014
a.8. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
65 orang
250.000.000,-
b.1. Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus b.2. Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Bahari
1 dokumen
50.000.000,-
1 dokumen
75.000.000,-
c.1. Klasifikasi Hotel
1 kali
65.760.000,-
c.2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata c.3. Sertifikasi dan peningakatan kompetensi Pelaku Usaha Bidang Hotel dan restoran Tenaga kerja Hotel c.4. Advokasi tanda daftar Usaha Pariwisata
1 kali
90.247.000,-
50 orang
95.365.000,-
30 bidang usaha 1 kali
101.975.000,-
c.6. Pengawasan Penerapan Standarisasi Industri Pariwisata c.7. Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata
2 bidang usaha
96.713.000,-
1 kali
102.430.000,-
a.1. Penyusunan Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten a.2. Penyusunan Analisis Input- Output Sektor Pariwisata
1 dokumen
139.437.000,-
1 dokumen
160.563.000,-
c.5. Workshop Penyelenggaraan Wisata Syariah
4
Meningkatnya Promosi Wisata dan Budaya Dalam dan Luar
144.223.000,-
Negeri: a. Tersedianya Dokumen Dampak Ekonomi Pariwisata
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Terlaksananya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Luar Daerah
b.1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
1 kali
400.985.000,-
c. Terlaksananta Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Dalam Daerah
c.1. Penyelenggaraan Direct Promotion
1 kali
76.537.500,-
c.2. Launching Calender Event
1 kali
380.000.000,-
c.3. Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah
1 kali
97.097.900,-
c.4. Banten Beach Festival
1 kali
75.900.000,-
c.5. Gebyar Wisata Banten
1 kali
224.379.600,-
c.6. Penyelenggaraan Media Famtrip
1 kali
164.895.000,-
d.1. Promosi di Media Cetak Lokal
1 kali
20.000.000,-
d.2. Promosi di Majalah Nasional
1 kali
114.900.000,-
d.3. Promosi di Media Cetak Nasional
1 kali
15.000.000,-
e. Terlaksananya Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Media Elektronik
e.1. Promosi Pariwisata di Radio
1 kali
100.300.000,--
e.2. Promosi di Televsi Nasioanl
1 kali
76.900.000,-
f.
f.1. Penyusunan Guiden Book Leaflet Promosi
500 buku
197.040.000,-
f.2. Pembuatan Paper Bag Promosi
500 buah
95.886.000,-
f.3. Pengadaan Cinderamata
950 buah
133.353.500,-
f.4. Pembuatan Leaflet Budpar
8600 Eksemplar
178.475.500,-
f.5. Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten
700 buku
202.972.500,-
d. Terlaksananya Promosi Pariwisata dan Pudaya di Media cetak
19
2014
Tersedianya Materi Promosi Cetak dan Cinderamata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
f.6. Pembuatan kalender Promosi Pariwisata
2000 buah
121.466.000,-
f.7 Pembauatan Buku Agenda Promosi Pariwisata
950 buah
80.936.000,-
f.8. Pembuatan Goodie Bag
900 buah
58.668.500,-
f.9. Pembuatan Pocket Map
2000 eksemplar
80.208.500,-
f.10. Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata
100 buku
19.622.500,-
f.11. Pembuatan Miniatur Badak
500 buah
179.472.500,-
f.12. Pengadaan Cinderamata khas Baduy
800 buah koja,800 buah lomar, 300 buah batik baduy 1 paket
271.740.500,-
f.13. Pengadaan batik Khas Banten
g. Tersedianya Materi Promosi Visual Luar Ruang
C
Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
1
Penguatan Kemitraan Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif
20
60.000.000,-
f.14. Pembuatan kalender Event Budpar tahun2015 f.15. Cetak Visual Bando/Bilboard
75.000.000,-
f.16. Pengadaan Hiasan Pada MTQ Tingkat nasional dan Fasilitas kendaraan f.17. fasilitasi Bahan dan Sarana Promosi pada kegiatan pameran Pariwisata
118.887.000,-
g.1. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard
38.600.000,-
110.000.000,-
92.671.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
dan Lembaga / Instansi Pemerintah a. Meningkatnya Kemitraan Budaya dan Pariwisata
2
2 kali
161.299.250,-
1 kali
47.733.000,-
3 sektor ekonomi 1 kali
434.464.000,-
1 kali
81.502.750,-
4 dokumen
145.001.000,-
a.1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada event nasional a.2. Kemah Budaya dan Pariwisata
4 lembaga
110.049.500,-
8 lembaga
146.804.000,-
a.3. Workshop Manajemen Sanggar seni rupa
8 lembaga
144.648.000,-
b.1. Workshop pamong Saka Pariwisata
8 lembaga
147.123.000,-
b.2. Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten b.3. Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pariwisata nasional b.4. Fasilitasi Lembaga Pariwisata pada event nasional b.5. Fasilitasi Duta Wisata pada event tingkat daerah
1 kali
74.304.500,-
1 kali
52.127.000,-
5 lembaga
114.387.500,-
50 orang
48.195.000,-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata a. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Budaya
b. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pariwisata
21
a.1. Pelaksanaan Kemitraan antar Stakeholders Budaya dan Pariwisata a.2. Pelaksanaan Forum Kemitraan Antar stakeholders Budpar a.3. Fasilitasi Kemitraan pelaku usaha ekonomi kreatif dengan usaha industry pariwisata a.4. Pelaksanaan Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah / Nasional ( MPU ) a.5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2015 a.6. Fasilitasi Kerja sama Pentas Seni Budaya Banten dengan pengelola hotel
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3
2014
b.6. Fasilitasi pembentukan kelompok sadar Wisata
1 kali
147.361.500,-
a.1. Terlaksananya sosialisasi Sadar Wisata
80 orang
101.776.000,-
a.2. Pelatihan pengrajin cinderamata
20 orang
124.171.450,-
a.3. Pemilihan Kang Nong Banten
48 orang
598.901.500,-
a.4. Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya
20 orang
80.345.000,-
a.5. Fasilitasi Putri Pariwisata
1 orang
48.984.000,-
a.6. Gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona
215 orang
82.002.000,-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Instansi Lainnya a. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata
a.7. Pelatihan Pramuwisata muda
b. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kebudayaan
25 orang
132.416.500,-
a.8. Pemberdayaan kang Nong Banten
48 orang
63.622.000,-
a.9. Advokasi sadar wisata di SKPP Pantai barat
55 orang
125.000.000,-
b.1. Pelatihan Pelestari Cagar Budaya
25 orang
141.995.750,-
a.1. Penyusunan Rancangan Renja TA. 2015
1 dokumen
53.924.000,-
b.1. Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan
1 kali
153.978.000,-
D
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1
Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : a. Tersusunnya Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan b. Terlaksananya Forum Perencaaan Pembangunan
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
c.1. Partisipasi Forum Perencanaan/Evaluasi Pembangunan Bidang Kebudayaan dan pariwisata
1 tahun
179.335.000,-
d. Tersusunnya Anggaran Pembanguan
d.1. Penyusunan Anggaran TA. 2015 (RKA, DPA,DPPA) e.1. Penyusunan Bahan Evaluasi Kinerja, LPPD, LKPj dan LAKIP f.1. Penyusunan Dokumen hasil Monev
3 dokumen
53.010.000,-
4 dokumen
13.760.000,-
1 dokumen
73.440.000,-
a.1. Penyusunan SOP Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Keuangan b.1. Penyusunan Laporan Realiasi Keuangan
40 set
19.342.000,-
50 set
73.181.000,-
a.1. Pengadaan ATK dan Barang Pakai Habis lainnya a.2. Pembiayaan Pengamanan kantor dan tenaga administrasi a.3. Penyediaan Pembiayaan Telepon dan jasa lainnya a.4. Tersedianya barang cetakan dan foto copy
12 bulan
134.855.000,-
12 bulan
478.760.000,-
12 bulan
471.473.500,-
12 bulan
82.750.000,-
a.5. Tersedianya makan minum rapat
12 bulan
119.100.000,-
a.6. Tersedianya Pakaian Dinas dan Batik
100 unit
99.500,000,-
e. Tersusunnya Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahunan f. Terlaksananya Monev Pelaksanaan Pembangunan 2
2014
Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan : a. Tersusunnya Peraturan Pengendalian Keuangan b. Tersusunnya Laporan Keuangan
E
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan a. Terlaksananya Pelayanan Ketatausahaan
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
a.7. Tersedia jasa instruktur senam
12 bulan
14.400.000,-
a.8. Tersedianya pembiayaan sewa tempat
12 bulan
109.000.000,-
a.9. Tersedianya pembayaran Promosi dan publikasi
12 bulan
60.500.000,-
a.27. Tersedianya ATK
1 paket
24.046.000,-
a.28. Tersedianya Pegawai Honorer
13 orang
182.400.000,-
a.29. Tersedianya Belanja Listrik
12 bulan
156.000.000,-
a.30. Tersedianya Belanja Telepon Kantor
12 bulan
37.200.000,-
a.31. Tersedianya Belanja Surat Kabar
12 bulan
4.020.000,-
a.32. Tersedianya Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat a.33. Tersedianya Foto Copy
1 paket
9.550.000,-
12.000 lembar
4.065.000,-
a.34. Tersedianya Makan Minum Rapat
12 bulan
7.200.000,-
a.35. Tersedianya air minum pegawai
540 galon
21.300.000,-
UPT Balai Budaya
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2
2014
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah a. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
a.1. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas
1 tahun
a.2. Tersedianya Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( UPT ) a.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah( UPT )
12 orang/ pertahun 12 orang/ Pertahun 7 oh
a.4. Tersedianya biaya perjalanan dinas survey HPS ke luar daerah 3
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan a. Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
25
636. 780.000,-12.525.000,32.575.000,28.428.035,-
UPT. Balai Budaya a.1. Belanja modal patung peraga manikin b.2. Belanja modal pengadaan alat- alat music
4 buah manikin Alat musik petik (1 buah kontra bas, 5 buah gitar akustik), alat music pukul (2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak), alat music pijit (1 set keyboard)
4.000.000,52.134.500,-
b.3. Belanja modal alat-alat persenjataan/ keamanan
1 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor
120.512.800,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
26
2014
b.4 Tersedianya belanja modal pengadaan bercorak kesenian kebudayaan
1 set instrument music arumba, 2 set instrument besar angklung orchestra, 1 set angklung padaeng, 1 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan
193.200.000,-
b.5.Belanja modal pengadaan telepon dan LAN
1 paket instalasi telepon
5.862.075,-
b.6. Belanja modal alat-alat laboratorium b.7. Belanja modal alat-alat komunikasi
1 paket 1 unit faximili
22.736.000,2.867.100,-
b.8. Belanja modal alat-alat studio
1 unit proyektor, 1 unit layar proyektor, 1 unit CD/DVD player, 2 paket sound system, 127 m2
291.034.865,-
instalasi listrik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014 peredam studio, 1 paket lighting taman budaya, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum, 1 set sound studio music, studio tari dan galeri, 1 buah kamera underwater
27
a.9.Belanja modal penghias ruangan
258 m2 gordyn/ vertical blind, 1 paket trails (ruang pamer museum), 20 meter karpet tikar
137.493.800,-
a.10. Tersedianya belanja modal pengadaan peralatan dapur dan rumah tangga
2 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacuum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC split, 2 unit AC standing, 9 unit TV, 1 paket pompa air, 4
180.291.700,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014 unit alat pemadam kebakaran
28
a.11. Belanja modal mebelair
1 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 m2 kaca FL – 5 mm 5 set meja kerja
26.446.700,-
a.12. Tersedianya belanja modal pengadaan computer
3 unit komputer PC, 2 unit notebook/laptop
51.106.900,-
a.13. Tersedianya belanja modal perlengkapan kantor
2 unit brankas, 1 unit papan struktur organisasi
11.371.825,-
a.14. Tersedianya belanja modal pengadaan peralatan kantor
1 unit mesin absensi
6.500.000,-
a.15. Tersedianya belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor
3 unit alat angkutan darat bermotor roda dua
62.180.000,-
a.16. Tersedianya barang non kapitalisasi
5 unit peralatan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur rumah tangga,
10.797.700,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014 26 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 19 unit alat-alat persenjataan 9 unit pertahun 1 tahun 1 paket 1 tahun/ pertahun 1 tahun
4.950.000,3.500.000,29.656.000,7.000.000,-
1 paket
6.076.000,-
1 paket 95 buah, Neon 57 buah Bendera + tiang 2 unit 1 paket
2.520.000,3.400.000,-
a.10. Tersedianya Taman Area Kawasan kampung Banten a.11. Tersedianya Barang percontohan ( perabot ruang pimpinan bercorak etnik ) a.12 Pemeliharaan gedung dan halaman kantor
4.832 M2
190.553.000,-
10 set
48.000.000,-
12 bulan
354.260.000,-
a.13. Tersedianya pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas
10 unit mobil, 11 unit motor
194.170.000,-
a.17. a.18. a.19. a.20.
Tersedianya Pemeliharaan Komputer Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor a.21. Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas a.22 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih a.23. Tersedianya Peralatan Dapur a.24. Tersedianya Lampu Listrik Neon a.25. Tersedianya Belanja pakai habis a.26. Tersedianya Pakaian Seragam
22.968.000,-
1.700.000,13.100.000,-
Dinas Induk
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
30
2014
a.14. Tersedianya Pembiayaan pemeliharaan perlengkapan kantor
35 unit AC, 35 PC, 20 Laptop, 15 Printer
67.150.000,-
a.15. Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas
12 bulan
220.320.000,-
a.16. Tersedianya alat-alat angkut darat bermotor
5 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2
273.400.000,-
a.17. Tersedianya alat perlengkapan Kantor
5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja
75.800.000,-
a.18. Tersedianya Peralatan Komunikasi
4 unit Handy Talky
4.800.000,-
a.19. Tersedianya Peralatan Kantor
17 unit PC, 5 unit Notebook, 4 unit Printer
300.123.500,-
a.20. Tersedianya Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
2 unit Dispenser, 2 unit AC, 3 unit LED TV, 1 unit
51.500.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014 Pompa Air
4
a.21. Tersedianya alat-alat Studio
1 unit Kamera Digital, 1 unit Karaoke Player, 2 unit Wide Lens
42.100.000,-
a.22. Tersedianya area taman kampong Banten
10 unit Lampu Hias, 1 unit Mushola
70.600.000,-
a.23. Tersedianya Etalase untuk Pemajangan Barang-barang Cinderamata
4 unit Etalase
52.400.000,-
a.1. Tersedianya Pembiayaan Kursus Singkat/ Pelatihan a.2. Tersedianya Sosialisasi PP No. 6 tahun 2011
2 org aparatur
12.000.000,-
100 org pegawai
33.390.000,-
a.3. Pelaksanaan Capacity Building
120 org pegawai
200.000.000,-
a.1 Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi
100
33.155.000,-
2 kali
30.830.000,-
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian a. Meningkatnya Kapasitas Aparatur
F
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi a. Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan
31
Kreatif dan Pariwisata a.2. Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
a.3. Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )
32
1 dokumen
136.015.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
Mengacu kepada rencana kerja diatas, pada tahun anggaran 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten menetapkan lokasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.2 Lokasi Program Kegiatan
NO 1 I 1
PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI KEGIATAN 2 3 4 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten
Prov. Banten
Terlaksananya Gita Bahana Nusantara Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah
DKI Jakarta
Terlaksananya Festival Marawis Terlaksananya Festival Qosidah Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Penggandaan Album Musik Kompilasi Identifikasi Kesenian Khas Banten Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri
Kab Tangerang
Terlaksananya Kemilau Nusantara 2
3
33
Kab Tangerang Provinsi Banten Kota Serang Kota Kota Kota Kota
Serang Serang Serang Serang
Australia Prov. Jawa Barat Kota Bandung
Fasilitasi dan Pagelaran Seni Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan
Provinsi Banten
Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten
Provinsi Banten
Pawai Budaya Banten Pekan Budaya Banten
Jakarta
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek
Kab Lebak
Provinsi Banten Provinsi Banten Jakarta
Jakarta
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Kab. Lebak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
4
5
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR 3
LOKASI 4
Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten
Kab. Lebak
Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan
Kota Serang
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam
Kota Serang
Pengadaan Koleksi Museum
Kota Serang
Kota Serang Kab. Serang Kota Cilegon Kota Serang
Kota Serang
Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan
Kota Cilegon Provinsi Banten Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang
Kota Serang
Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan
Pemeliharaan Koleksi Museum Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum
34
2014
Kota Serang Kota Serang Kota Serang Prov.Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR 3
2014 LOKASI 4
Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional
DKI. Jakarta
Partisipasi Pameran Permuseuman MPU
Luar Daerah
Kajian Tata Ruang Pamer Museum Cetak Buku Permainan Tradisional Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan Cetak Buku Informasi Museum Peluncuran Buku Tema Kebudayaan Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten
Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang DKI. Jakarta Luar Daerah Provinsi Banten
II
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
1
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2
III 1
Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun
Provinsi Banten
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
Provinsi Banten
Alat-alat angkutan darat bermotor
Provinsi Banten Provinsi Banten
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang Provinsi Banten Provinsi Banten
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Alat perlengkapan Kantor
35
Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Alat-alat Studio Area Taman Kampung Banten Tersedianya Mebelair
3
4
LOKASI
3 Peralatan Komunikasi
2
2014
4 Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
Provinsi Banten
Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya
Provinsi Banten
Penyediaan Barang Cetakan
Provinsi Banten
Penyediaan Makan/Minum Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik
Provinsi Banten
Jasa Instruktur Senam Pembiayaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Provinsi Banten
Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor
Provinsi Banten
Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan
Provinsi Banten
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Banten Banten Banten Banten
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Provinsi Banten Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 Capacity Building
5
36
Kota Bogor Prov. Jawa Barat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah
Provinsi Banten
Belanja Barang Non Kapitalisasi
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
6
7
37
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR 3
2014 LOKASI 4
Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Provinsi Banten
Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Provinsi Banten
Belanja Modal Penghias Ruangan
Provinsi Banten
Belanja Modal alat - alat Studio
Provinsi Banten
Belanja Modal alat - alat Komunikasi
Provinsi Banten
Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulan gan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
Provinsi Banten
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Provinsi Banten
Terpeliharanya AC
Provinsi Banten
Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer
Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer
Provinsi Banten
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Provinsi Banten
Penyediaan Lampu Listrik/Neon
Provinsi Banten
Penyediaan Peralatan Dapur
Provinsi Banten
Penyediaan Belanja Telpon Kantor
Provinsi Banten
Penyediaan Belanja Listrik
Provinsi Banten
Penyediaan Belanja Surat Kabar Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat
Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Foto Copy
Provinsi Banten
Provinsi Banten Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Provinsi Banten
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
IV 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
LOKASI
3
4
Penyediaan Makan Minum Rapat
Provinsi Banten
Penyediaan Air Minum
Provinsi Banten
Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Provinsi Banten
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Provinsi Banten
Provinsi Banten
PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan
Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
1
Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015
2
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Revitalisasi Banten Lama
Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten
38
2014
Kota Serang Kota Serang Kab.Serang Kota Serang Kota Serang Provinsi banten Kota Serang Kab Serang Provinsi Banten Kab Serang Kota Serang
Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serang dan Cilegon ODTW Pantai Selatan Kab. Lebak Kab. Serang Provinsi Banten Kab.Serang Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1 3
4
5
PROGRAM / KEGIATAN 2 Pengembangan Standarisasi Pariwisata
Analisa Pasar Pariwisata
TOLOK UKUR
LOKASI
3
4
Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata
1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang Kab. Serang Kab. Serang
Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output
Kota Serang
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah
Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Provinsi Banten
Banten Beach Festival Gebyar Wisata Banten Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional Launching Calender Event Media Famtrip Promosi dikoran Nasional
Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang
Kota Serang
Kota Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Kota Serang DKI Jakarta Kota Serang DKI Jakarta DKI Jakarta Provinsi Banten DKI Jakarta
Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pembuatan Guidance Book Pembuatan Papper Bag Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit
39
Kota Tangerang
Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif
Direct Promotion
6
2014
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Kota Batam, Kepulauan Riau Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
VI 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
LOKASI
3
4
Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Provinsi Banten Provinsi Banten Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat Provinsi Banten
Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015
Provinsi Jawa Tengah
Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Nasional
Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata
Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional
Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kalimantan Selatan Kab. Serang Kab. Pandeglang
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata
40
Provinsi Banten
Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata
Forum Kemitraan Antar Stake Holder
3
Provinsi Banten Provinsi Banten
PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU
2
2014
Kab. Serang
Pemilihan Pengrajin Cinderamata
Kab. Serang
Pemilihan Kang Nong Banten
Kab. Pandeglang
Pelatihan Pelestari Cagar Budaya
Kab. Serang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
2014
TOLOK UKUR
LOKASI
3
4
Fasilitasi Putri Pariwisata Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona
Nasional
Pemilihan Pramuwisata Muda Pemberdayaan Kang Nong Banten 2014 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat
Kab. Serang
Kab. Serang
Provinsi Banten Kab Serang
Tabel 2.3 Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran Tahun Anggaran 2014 Tidak ada jenis bantuan Indikator Kinerja dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.4 Indikator Kinerja Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA 1 SPM BIDANG KESENIAN 1 Kajian Seni 2 Fasilitasi Seni 3 Gelar Seni 4 Misi Kesenian 5 SDM Kesenian 6 Tempat 7 Organisasi INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1 Distribusi Kunjungan Wisata ke Obyek Wisata a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara 2 Tamu Wisatawan pada Hotel a. Tamu Nusantara b. Tamu Mancanegara 3 Lama Inap Tamu Hotel a. Tamu Nusantara b. Tamu Mancanegara 4 Tingkat Hunian Kamar Hotel 5 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 41
SATUAN 2 % % % % % % %
TARGET 3 26,67 42,86 100,00 33,33 12,50 50,00 100,00
orang 58.131.463 orang 163.221 orang orang
1.122.000 56.100
hari hari % kali
1,27 2,45 39,75 1
REALISASI 4 53,33 128,57 125,0 66,67 0 50 33,33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6 7 8 9 10
INDIKATOR KINERJA 1 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Dokumen Perencanaan Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Inventaris Barang Fasilitas Informasi/Prasarana Informasi a. Leaflet b. Papan Pengumuman c. Pengumuman di Media Massa
2014
SATUAN 2 paket set set set
TARGET REALISASI 3 4 1 3 5 5 5 5 1 1
lembar buah kali
4 4
12.600 14 11
set % % % kali obyek produk kali kali set kali lembaga
5 100 100 100 8 6 9 4 7 3 18 53
5 100 100 100 8 0 9 4 13 5 9 25
Kali kali
10 2
5 2
INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dokumen pengendalian kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Prasarana Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat Pengembangan Daya Tarik Wisata Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Implementasi Standarisasi Usaha Pariwisata Promosi kebudayaan dan pariwisata Dokumen Analisa Pasar Wisatawan Kemitraan Pariwisata Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata 13 Advokasi Sadar Wisata 14 Pelestarian Tradisi Masyarakat
42
2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam
melaksanakan
misi
organisasi
kepada
pihak-pihak
yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata pada tahun anggaran 2014. A. PENGUKURAN KINERJA Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
Tentang
Pedoman
Penyusunan
Penetapan
Kinerja
dan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome. Indikator-kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 1) Indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan. 2) Indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan. 3) Indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
B. HASIL PENGUKURAN KINERJA Tabel 3.1 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input 1 A
PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG
B C
NO
I 1
2
III
1
44
4
REALISASI (RP) 5
% 6
7,372,000,000
7,063,643,777
95.82
BELANJA LANGSUNG
26,650,000,000
23,838,697,645
89.45
TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)
34,022,000,000
30,902,341,422
90.83
92,523,000
92,394,000
99.86
19,342,000
19,342,000
100
73,181,000
73,052,000
99.82
527,447,000
385,522,400
73.09
53,924,000
53,264,000
98.78
153,978,000
152,723,500
99.19
197,335,000
51,851,700
28.91
53,010,000
44,510,000
83.97
13,760,000
13,760,000
100.00
73,440,000
69,413,200
94.52
870,723,500
832,024,300
95.56
296,100,000
272,880,000
92.16
74,900,000
73,984,000
98.78
Peralatan Komunikasi
4,800,000
4,800,000
100.00
Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
51,500,000
290,385,000
99.52
291,800,000
50,286,800
97.64
Alat-alat Studio Area Taman Kampung Banten
41,200,000
36,283,500
88.07
70,923,500
65,815,000
92.80
Tersedianya Mebelair
39,500,000
37,590,000
95.16
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Alat-alat angkutan darat bermotor Alat perlengkapan Kantor
2
RENCANA (RP)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
835,900,000
750,847,500
89.83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
3
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
%
3
4
5
6
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Makan/Minum Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik Jasa Instruktur Senam Pembiayaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor
4
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 Capacity Building
5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah Belanja Barang Non Kapitalisasi Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
45
2014
354,260,000
349,012,300
98.52
194,170,000
186,791,200
96.20
67,150,000
67,145,000
99.99
220,320,000
147,899,000
67.13
2,323,017,418
94.98
470,460,000
466,640,000
99.19
136,855,000
131,325,000
95.96
478,898,500
449,728,876
93.91
77,125,000 119,100,000
70,900,000
91.93
100,400,000
98,893,500
98.50
14,400,000
14,400,000
100.00
900,000
900,000
100.00
109,000,000
108,769,190
99.79
61,400,000
49,190,000
80.11
623,017,852
97.84
240,353,000
190,153,000
79.11
245,390,000
222,120,000
26,900,000
57.85
57.85
14,730,000
89.87
89.87
180,490,000
98.90
98.90
1,208,664,000
1,119,379,102
92.61
1,700,000
1,700,000
100.00
35,050,000
28,151,660
80.32
11,347,883
11,347,700
100.00
61,880,000
53,150,000
85.89
6,461,591
6,461,591
100.00
2,445,671,500
636,780,000
90.52
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
%
3
4
5
6
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja Modal Penghias Ruangan Belanja Modal alat - alat Studio Belanja Modal alat - alat Komunikasi Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/P enanggulangan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer
7
Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Lampu Listrik/Neon Penyediaan Peralatan Dapur Penyediaan Belanja Telpon Kantor Penyediaan Belanja Listrik Penyediaan Belanja Surat Kabar
46
2014
17,371,825
17,371,825
100.00
51,106,900
50,240,000
98.30
29,725,100
29,582,100
99.52
189,222,251
175,315,026
92.65
137,493,800
136,579,400
99.33
273,209,275
246,126,300
90.09
2,450,000
2,450,000
100.00
22,036,000
21,872,000
99.26
5,862,075
5,862,000
100.00
193,200,000
164,095,000
84.94
119,812,800
119,320,000
99.59
50,734,500
49,754,500
98.07
88,750,000
82,278,800
92.71
6,076,000
6,076,000
100.00
3,500,000
3,500,000
100.00
44,256,000
43,597,800
98.51
22,968,000
20,592,000
89.66
7,000,000
6,113,000
87.33
4,950,000
2,400,000
48.48
510,601,000
456,418,306
89.39
182,400,000
182,400,000
100.00
24,046,000
23,827,200
99.09
3,400,000
3,400,000
100.00
2,520,000
2,520,000
100.00
37,200,000
18,335,111
49.29
156,000,000
134,862,475
86.45
4,020,000
4,020,000
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
%
3
4
5
6
9,550,000
9,550,000
100.00
4,065,000
4,065,000
100.00
7,200,000
7,200,000
100.00
21,300,000
14,175,000
66.55
13,800,000
13,800,000
100.00
12,525,000
10,029,000
80.07
32,575,000
28,234,520
86.68
Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Penyediaan Makan Minum Rapat Penyediaan Air Minum Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
III
1
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten Terlaksananya Gita Bahana Nusantara Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah Terlaksananya Festival Marawis Terlaksananya Festival Qosidah Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Penggandaan Album Musik Kompilasi Identifikasi Kesenian Khas Banten Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri Terlaksananya Kemilau Nusantara Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten
2
47
2014
Fasilitasi dan Pagelaran Seni TerselenggaranyPengemasa n Seni Pertunjukan Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten
1,935,430,800
1,764,196,476
91.15
277,560,800
259,690,800
93.56
189,875,000
183,185,700
96.48
176,568,000
173,005,076
97.98
144,600,000
138,175,600
95.56
250,000,000
230,714,800
92.29
29,127,000
28,227,000
96.91
109,741,000
89,285,000
81.36
93,722,000
93,180,000
99.42
32,900,000
32,615,000
99.13
75,408,000
74,708,700
99.07
18,629,000
18,629,000
100.00
72,821,000
-
-
152,179,000
144,511,500
94.96
312,300,000
298,268,300
95.51
1,055,000,000
934,911,600
88.62
117,638,000
97,291,000
82.70
44,458,500
28,081,500
63.16
168,714,500
149,515,500
88.62
104,189,000
85,930,000
82.48
70,000,000
60,057,500
85.80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
3
4
48
PROGRAM / KEGIATAN 2
2014
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
%
3
4
5
6
Pawai Budaya Banten
150,000,000
135,765,000
90.51
Pekan Budaya Banten
400,000,000
378,271,100
94.57
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan
1,535,000,000
1,427,999,500
93.03
108,424,800
104,024,800
95.94
95,450,000
90,750,000
95.08
44,750,000
41,750,000
93.30
934,223,000
850,357,500
91.02
22,411,800
22,411,800
100.00
22,208,600
22,208,600
100.00
22,411,800
22,411,800
100.00
74,300,000
73,845,000
99.39
70,820,000
70,320,000
99.29
140,000,000
129,920,000
92.80
Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang
1,310,000,000
1,078,817,000
82.35
63,880,000
-
-
63,940,000
62,680,000
98.03
190,050,000
160,599,000
84.50
133,726,000
108,262,353
80.96
111,840,000
95,875,000
85.73
116,886,000
102,592,000
87.77
201,886,000
185,256,647
91.76
71,896,000
59,436,000
82.67
105,896,000
93,701,000
88.48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
5
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
%
3
4
5
6
Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam
100,000,000
63,300,000
63.30
75,000,000
73,215,000
97.62
75,000,000
73,900,000
98.53
1,674,000,000
1,472,077,502
87.94
149,041,900
144,409,400
96.89
32,009,800
32,009,800
100.00
Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum
66,835,000
66,225,000
99.09
34,520,000
34,307,136
99.38
Aktivasi Museum Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum Cetak Buku Permainan Tradisional Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan Cetak Buku Informasi Museum Peluncuran Buku Tema Kebudayaan
93,081,000
81,916,116
88.01
95,053,000
-
-
60,775,000
57,580,600
94.74
32,645,000
32,614,750
99.91
132,790,000
131,110,000
98.73
120,320,000
118,760,000
98.70
211,705,000
209,905,000
99.15
141,105,000
141,105,000
100.00
68,335,000
67,785,000
99.20
141,105,000
131,105,000
92.91
82,335,000
82,335,000
100.00
70,684,600
-
-
41,659,700
41,659,700
100.00
100,000,000
99,250,000
99.25
200,000,000
169,260,000
84.63
32,255,000
29,025,500
89.99
30,830,000
19,859,500
64.42
136,915,000
120,375,000
87.92
2,410,135,000
1,588,775,530
65.92
603,130,000
551,140,430
91.38
363,370,000
335,542,000
92.34
Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum Dan Kesejarahan Pengadaan Koleksi Museum Pemeliharaan Koleksi Museum
Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten IV 1
V 1
49
2014
PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Database Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Sosialisasi Hasil Kajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
3
4
5
Provil Investasi Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 Revitalisasi Banten Lama
2
3
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten Pengembangan Standarisasi Pariwisata Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi
50
2014 % 6
90,400,000
52,670,000
58.26
84,260,000
56,838,000
67.46
83,370,000
80,090,000
96.07
309,035,000
164,600,000
53.26
83,370,000
68,738,000
82.45
90,750,000
52,670,000
58.04
464,560,000
179,277,100
38.59
79,215,000
47,210,000
59.60
158,675,000
-
-
1,669,000,000
1,539,909,900
92.27
197,305,000
193,227,000
97.93
128,445,000
126,661,400
98.61
124,250,000
122,474,600
98.57
450,000,000
332,180,300
73.82
75,000,000
74,626,000
99.50
50,000,000
49,765,600
99.53
125,000,000
124,435,000
99.55
119,000,000
119,000,000
100.00
250,000,000
250,000,000
100.00
150,000,000
147,540,000
98.36
600,000,000
581,820,650
96.97
63,781,750
62,205,550
97.53
90,247,000
87,216,350
96.64
95,185,000
93,922,500
98.67
101,975,000
97,215,000
95.33
144,781,250
138,884,050
95.93
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
3
4
5
Bidang Usaha Pariwisata
Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output
4
5
Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah
6
104,030,000
102,377,200
98.41
300,000,000
273,224,121
91.07
139,437,000
127,407,121
91.37
160,563,000
145,817,000
90.82
1,746,895,000
1,674,292,975
95.84
381,926,475
95.25
97,097,900
96,364,900
99.25
Direct Promotion
76,537,500
75,592,500
98.77
Banten Beach Festival
75,900,000
72,869,600
96.01
Gebyar Wisata Banten
224,379,600
222,928,600
99.35
20,000,000
19,500,000
97.50
111,050,000
109,850,000
98.92
Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional
100,200,000
99,043,600
98.85
76,900,000
75,050,000
97.59
Launching Calender Event
380,000,000
345,257,000
90.86
Media Famtrip
164,895,000
157,560,300
95.55
18,950,000
18,350,000
96.83
Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi
2,115,000,000
2,050,671,031
96.96
Pembuatan Guidance Book
197,040,000
194,744,000
98.83
95,886,000
94,986,000
99.06
Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional
133,353,500
132,975,500
99.72
118,887,000
114,007,500
95.90
Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi
178,475,500
176,755,500
99.04
202,972,500
200,478,500
98.77
121,466,000
118,090,380
97.22
80,936,000
79,131,000
97.77
92,671,000
89,791,000
96.89
Pembuatan goodie bag
58,668,500
58,668,500
100.00
Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah
80,208,500
80,208,500
100.00
19,622,500
19,234,000
98.02
179,472,500
176,127,500
98.14
271,740,500
236,873,151
87.17
110,000,000
105,000,000
95.45
Promosi dikoran Nasional
Pembuatan Papper Bag
Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard
51
%
400,985,000
Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional
6
2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO 1
VI 1
2
3
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
%
3
4
5
6
Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU Forum Kemitraan Antar Stake Holder Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pemilihan Pengrajin Cinderamata Pemilihan Kang Nong Banten Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Fasilitasi Putri Pariwisata Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Pemilihan Pramuwisata Muda Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat
52
2014
60,000,000
60,000,000
100.00
38,600,000
38,600,000
100.00
75,000,000
75,000,000
100.00
870,000,000
815,865,630
93.78
145,001,000
133,519,000
92.08
161,299,250
159,571,650
98.93
434,464,000
398,648,100
91.76
47,733,000
44,425,090
93.07
81,502,750
79,701,790
97.79
985,000,000
931,441,804
94.56
110,049,500
86,465,000
78.57
144,648,000
142,937,600
98.82
147,123,000
145,359,900
98.80
147,361,500
140,338,598
95.23
146,804,000
144,202,000
98.23
48,195,000
43,035,000
89.29
114,387,500
105,993,500
92.66
74,304,500
73,608,500
99.06
52,127,000
49,501,706
94.96
1,418,869,200
1,271,432,100
89.61
101,776,000
95,759,000
94.09
124,171,450
117,682,750
94.77
598,901,500
584,371,500
97.57
141,995,750
127,127,750
89.53
48,984,000
13,742,000
28.05
82,002,000
81,035,000
98.82
132,416,500
121,459,000
91.72
63,622,000
22,022,000
34.61
125,000,000
108,233,100
86.59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
PROGRAM DAN KEGIATAN 1 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 3
100
Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa
100
-
2.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun
100
-
Terselenggaranya 1 kali Penyusunan Domlak Pertanggungjawaban, Penatausahaan keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Maret 2014 Terselenggaranya Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Akhir Tahun di Disbudpar Banten
100 1.
Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan
100
2.
Forum Perencanaan Pembangunan
100
5
100
1.
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
%
100
100
91.67 Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2015 Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun dengan peserta eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten.
100
-
53
3.
Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
100
4.
Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015
100
5.
Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja
100
6.
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
100
Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2015 Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Tersedianya 3 Dokumen DIPA APBN TA. 2015 Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 27 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 37.244.550.000,- dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7.932.000.000,Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2014 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan
50
100
100
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
% 3
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 5
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana 100 dan Prasarana Kantor 1. Alat alat Angkutan Darat 100 Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit roda 4 2. Alat Perlengkapan Kantor 100 Tersedianya 5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja eselon II, Lemari kaca 4 set 3. Peralatan Komunikasi 100 Tersedianya 4 unit handy talky 4. Peralatan Kantor 100 Tersedianya 17 unit PC, 5 unit notebook dan 4 unit printer 5. Peralatan Dapur dan Rumah 100 Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit Tangga AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air dan 3 unit troley 6. Alat - alat Studio 100 Tersedianya 1 unit kamera digital, 2 unit wide lens, 1 unit karaoke player 7. Area Taman Kampung Banten 100 Tersedianya 10 unit lampu hias di Halaman Kantor taman, 1 unit mushola 8. Tersedianya Mebelair 100 Tersedianya 4 unit Lemari Pajang Cinderamata Pemeliharaan Sarana 100 dan Prasarana Kantor 1. Pemeliharaan Gedung dan 100 Terpeliharanya gedung dan halaman Halaman Kantor kantor disbudpar utk 1 TA 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100 Terpeliharanya 10 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA 3. Pemeliharaan Perlengkapan 100 Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit Kantor Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15 unit printer 4. Bahan Bakar Minyak 100 Tersedianya bbm utk 9 bln Penyediaan Barang 100 dan Jasa Perkantoran 1. Pembiayaan Tenaga 100 Tersedianya pembiayaan tenaga Pengamanan Kantor dan keamanan 12 org, pramubhakti 18 org Tenaga Administrasi dan pengemudi 1 org utk 12 bln 2. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik, dan Pakai Habis Kantor materai, peralatan dan bahan Lainnya kebersihan, refill tabung pemadam 3. Pembiayaan Telepon dan Jasa 100 Tersedianya biaya telepon, listrik Kantor Lainnya 12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln 4. Penyediaan Barang Cetakan 100 Tersedianya fotokopi utk 12 bln 5. Penyediaan Makan/Minum 100 Tersedianya pembiayaan makan/minum rapat dan kegiatan utk 12 bln 6. Penyediaan Pakaian 100 Tersedianya pakaian Linmas dan Dinas/Batik Batik utk 100 org pegawai 7. Instruktur Senam 100 Tersedianya pembiayaan jasa instruktur senam utk 1 TA 8. Pembiayaan Premi Asuransi 100 Tersedianya Jasa asuransi utk BMD kendaraan roda 4 utk 1 tahun 9. Pembiayaan Sewa Tempat 100 Tersedianya pembiayaan sewa lahan bando promosi dan tempat olah raga utk 1 TA 10. Promosi Publikasi 100 Tersedianya pembiayaan promosi dan publikasi utk 1 TA 11. Pembiayaan Perjalanan Dinas 100 Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas utk 1 TA 12. Taman Area Kawasan 100 Tersedianya Tanaman hias utk area Kampung Banten di Halaman kampung banten Kantor Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.
54
Pembiayaan Kursus
100 100 100
100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100
100
100 100 100
100 100 100 100
100 100 100
100
66,67
100
0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2.
100
3.
Capacity Building
100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 Terlaksananya Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 kali Terlaksananya Capacity Building utk 120 org pegawai Disbudpar 1 kali
1. 2.
Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah
100 100
3.
Belanja Barang Non Kapitalis
100
4.
Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair
100
Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
100
10. Belanja Modal Penghias Ruangan 11. Belanja Modal alat - alat Studio
100
12. Belanja Modal alat - alat Komunikasi 13. Belanja Modal alat - alat Laboratorium 14. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN 15. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan
16. Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penan ggulangan Bencana 17. Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
100
6.
7. 8. 9.
% 5 100
100 100
100
5.
55
3
Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Pemeliharaan Sarana
%
2014
100 100
100
belanja bendera / pataka Survey HPS alat - alat elektronik, alat kesenian di DKI dan di Jawa Barat 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur dan rumah tangga, 14 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat persenjataan 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion
100
1 unit mesin absensi
100
100
1 unit papan struktur organisasi, 2 unit filing cabinet, 2 unit lemari brankas 3 unit PC, 2 unit note book / laptop
100
100
100
2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2 kaca FL - 5mm 6 set meja kerja 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit alat pemadam kebakaran 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket tralis, 20 meter karpet tikar 2 unit proyektor, 1 unit layar proyektor 2 unit DVD player, 2 paket sound sistem, 127 m2 peredam studio, 1 paket lighting taman, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum 2 set sound studio musik, studio tari dan galeri 1 unit faximili
100
2 paket alat - alat laboratorium
100
100
2 paket instalasi telpon
100
100
2 set instrumen musik arumba, 2 set instrumen besar angklung orkestra, 1 set angklung padaeng 2 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor
100
1 alat musik petik ( 1 buah kontra bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak ) alat musik pijit ( 1 set keyboard )
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
100
100
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 3
% 5
dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1.
2. 3. 4.
5. 6.
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
100
Tersedianya bahan peralatan kebersihan 1 paket
100
100 100
100 100
Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer
100
Terpeliharanya 10 unit AC pertahun Terpeliharanya Gedung dan Halaman 1 tahun anggaran Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas roda empat 12 bulan, roda dua 4 bulan Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda 4 dan utk 1 TA Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1
Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
100
100 100 100
100
Tersedianya 12 orang tenaga honorer
100
2. 3.
Penyediaan pembiayaan pegawai honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan lampu listrik/neon
100 100
100 100
4.
Penyediaan peralatan Dapur
100
5.
Penyediaan belanja telepon kantor Penyediaan belanja listrik Penyediaan surat kabar
100
Tersedianya 1 paket ATK Tersedianya 50 buah neon putar dan 45 buah neon tabung Tersedianya peralatan Dapur Sendok / Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6 Lusin, Mangkuk 4 lusin Tersedianya biaya telpon dari bulan januari s.d Desember Tersedianya peralatan listrik 1 TA Tersedianya1 eks surat kabar nasional, 4 eks surat kabar 1 TA Tersedianya 1 paket ( kop surat UPT, amplop kop surat, kuitansi UPT form SPPD UPT, buku agenda surat keluar, buku disposisi Tersedianya Foto Copy 1 TA Tersedianya makan minum rapat 1 TA Tersedianya air minum pegawai 300 galon Tersedianya 1 paket seragam dinas PDH dan pakaian seragam Linmas Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100
6. 7. 8.
56
100 100
1.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah
100
100 100
Penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat 9. Penyediaan pembiayaan foto copy 10. Penyediaan makan minum rapat 11. Penyediaan air minum
100
12. Pakaian Seragam
100
13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100
100 100 100
100
100 100 100 100
100
100 100 100 100
100
1.
Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten
100 100
Terlaksananya 38 kali kegiatan Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten yang diselenggarakan untuk memfasilitasi sanggar seni/kelompok seni dalam rangka mempromosikan dan mendorong kreatifitas seniman dan pelaku seni budaya, dengan rangkaian pelaksanaan even sebagai berikut: -
Pembukaan Faletehan Fair 2014
92,86 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 3
di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 24 Februari 2014 – Sanggar Nirmala (1 kali)
57
-
Pembukaan Seminar Nasional 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 25 Februari 2014 – Padepokan Cadas Putih (1 kali)
-
Penutupan DIKLATSAR XXV Mahapeka IAIN SMH Banten di Kampus IAIN SMH Banten, Kota Serang tanggal 27 Februari 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)
-
HUT Basarnas Ke-42 dan demo/latihan operasi SAR di Dermaga PT. Indah Kiat Merak Kota Cilegon tanggal 5 Maret 2014 - Sanggar Raksa Budaya (1 kali)
-
Hari Musik Nasional 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 8 Maret 2014 - Sanggar Nirmala dan Arena Apresiasi Seni de clinic (2 kali)
-
Penyampaian SPT Tahunan PPh orang Pribadi Tahun 2013 melalui e-Filling di KPP Pratama, Kota Serang tanggal 18 Maret 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)
-
Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 15 April 2014 – Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)
-
Peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 di Museum Banten Lama, Kota Serang tanggal 18 April 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1kali)
-
HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 27 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)
-
Pangbagea Seba Baduy Tahun 2014 di Halaman Disbudpar Banten, Kota Serang tanggal 3 Mei 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)
-
Hari Pers Nasional (HPN) 2014 Tingkat Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota
% 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 3
Serang tanggal 13 Mei 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)
58
-
Try Out Pertunjukan Teater Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt. 3 R. Auditorium Untirta, Kota Serang tanggal 2 Juni 2014 – Sanggar Teater Kafe Ide ( 1 kali)
-
Pencanangan Bakti TNI KBKes Terpadu Tk. Kodam III/ Siliwangi Tahun 2014 di Alun Alun Barat Kota Serang tanggal 10 Juni 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)
-
Pembukaan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 11 Juni 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Bale Seni Ciwasiat (2 kali)
-
Penutupan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Juni 2014 - Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)
-
Pembukaan Perkemahan Saka Wira Kartika Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2014 - Sanggar Mayangsari ( 1 kali)
-
Festival Dalang Muda Tingkat Provinsi Banten di Aula SMKN 1, Kota Serang tanggal 22 Juni 2014 – Padepokan Lingga Medal (1 kali)
-
Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Bantendi Hotel Sol Elite Marbela, Kab. Anyer tanggal 23 Juni 2014 – Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)
-
Jambore Seniman Muda Indonesia (JASMIN) II di Pantai Karangseke, Kab. Lebak tanggal 16 Agustus 2014 - KPJ Lebak (1 kali)
-
Gelar Senja Penurunan Bendera Merah Putih di Alun-Alun KP3B Palima, Kota Serang tanggal 17 Agustus 2014 – Sanggar Raksa budaya dan Perguruan Setia Bhakti ( 2 kali)
-
Banten Beach Festival Tahun
% 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 3
2014 di Titik Nol Mercusuar Anyer Kab. Serang tanggal 23 Agustus 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Gita Bahana Banten ( 2 kali)
59
-
Pembukaan Sambal Tapas Outdor Bar dan Longe Sheraton Hoteldi Sheraton Hotel Kota Tangerangtanggal 30 Agustus 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)
-
Program Pembangunan Antar Anggota MPU Tahun 2014 Pada Lingkup Sektor Kelautan dan Perikanan di Atria Paramount, Kota Tangerang tanggal 10 September 2014 Sanggar Karina eneterprise ( 1 kali)
-
Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Tahun 2014 di Taman Rekreasi Wulandira, Kab. Serang tanggal 23 September 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)
-
Pembukaan Pameran Banten Expo 2014 di Stadion Ciceri, Kota Serang tanggal 24 September 2014 Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Tari Arnast ( 2 kali)
-
Kujungan Kerja TP. PKK Pusat di Pendopo Gubernur tanggal 29 September 2014 – Sanggar Raksa budaya ( 1 kali)
-
Pembukaan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang tanggal 6 Oktober 2014 – UKM Pandawa Untirta ( 1 kali)
-
Rapat Paripurna HUT Banten Ke-14 di Gd. DPRD Prov. Banten Kota Serang tanggal 9 Oktober 2014 – Sanggar Raksa Budaya dan Forum Silahturahmi Seni Rudat Banten ( 2 kali)
-
Pesta Pekan Belanja Diskon dan Banten Great Sale di MOS Serang tanggal 9 Oktober 2014 – KPJ Cilegon ( 1 kali)
-
Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan Cinderamata di Panimbang,
% 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 3
% 5
Pantai Citra tanggal 22 Oktober 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)
2.
60
Terlaksananya Gita Bahana Nusantara
100
3.
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah
100
4.
Terlaksananya Festival Marawis
100
5.
Terlaksananya Festival Qosidah
100
6.
Terlaksananya Partisipasi Festival Tari
100
-
Temu Sastra Asia Tenggara di Rumah Dinas Walikota Cilegon Stanggal 23 Oktober 2014 – Sanggar Puspa Arum ( 1 kali)
-
Kunjungan Study Banding Anggota Penggerak PKK Sumatera Barat di Pendopo Gubernur Banten tanggal 28 Oktober 2014 –Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)
Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita Bahana Nusantara yang diselenggarakan untuk memfasilitasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 69 pada tanggal 16-18 Juni 2014 di Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 32 orang meliputi unsur pelajar/mahasiswa dengan rangkaian pelaksanaan GBN sebagai berikut: -
Penyeleksian peserta GBN pada tanggal 16-18 Juni 2014 dengan jumlah peserta 32 orang
-
Pengiriman peserta GBN pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang
-
Penjemputan peserta GBN pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang
Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah yang dilaksanakan pada even Pawai Ta’aruf MTQ ke XXV di Banten Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 23 orang dari Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab. Pandeglang Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni marawis pada tanggal 15-16 Maret 2014 di Lapangan Yayasan Al Badar Kab. Tangerang dengan jumlah peserta 12 group marawis Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni qasidah pada tanggal 22-23 Maret 2014 di Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab. Lebak dengan jumlah peserta 30 group qasidah Terlaksananya 1 kali kegiatan Partisipasi Festival Tari yang
100
100
100
100
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
61
% 3
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69 di Istana Negara Jakarta pada even Pawai Seni dna Budaya Kreatif tanggal 18 Agustus 2014 di Istana Negara Jakarta dengan jumlah tim kesenian 18 orang dari Sanggar Kembang Tanjung Kab. Pandeglang Terlaksananya 1 kali kegiatan Launching Album Kompilasi Barudak Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni band pada tanggal 2 April 2014 dengan jumlah peserta 8 group musik band di Gedung Baraya TV Kota Serang
% 5
7.
Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten
100
8.
Festival Musik All Genre
100
Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Musik All Genre yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 di HotelSol Elite Marbela Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 14 group musik meliputi unsur pelajar/mahasiswa/umum dengan rangkaian pelaksanaan Festival Musik All Genre sebagai berikut: - Penyeleksian peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 24 Maret – 6 April 2014 dengan jumlah peserta 231 group musik - Grand Final peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 7 April 2014 dengan jumlah peserta 14 orang
100
9.
Penggandaan Album Musik Kompilasi
100
Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Album Musik Kompilasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Februari – Maret 2014
100
10. Identifikasi Kesenian Khas Banten
100
Terlaksananya 1 kali kegiatan Identifikasi Kesenian Khas Banten yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September November 2014
100
11. Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten
100
Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten yang dilaksanakan selama 8 hari kerja mulai 10 – 17 November 2014
100
12. Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri 13. Terlaksananya Kemilau Nusantara
100
14. Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten
100
100
100
0 Terlaksananya 1 kali kegiatan Kemilau Nusantara yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat tanggal 25-27 Oktober 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 45 orang dari Sanggar Seni Wanda Banten Kab. Serang. Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar Cinta Budaya Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni pada tanggal 18-19 Oktober 2014 di Mall @ Alam Sutera
100
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
% 3
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 5
Kota Tangerang dengan jumlah peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok Seni Fasilitasi dan Pagelaran Seni
100 1.
Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan
100
2.
Terlaksananya Aktivasi Kesenian
100
3.
Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi
100
4.
Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi
100
5.
100
6.
Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten Pawai Budaya Banten
7.
Pekan Budaya Banten
100
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1.
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang
100
2.
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang
100
6.
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang
100
7.
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon
100
8.
Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten
100
9.
Lokakarya Rumah Adat Banten
100
4. 5.
10. Saresahan Kebudayaan
62
Terlaksananya 1 kali pengemasan seni pertunjukan , peserta 16 orang berasal dari sanggar seni delapan kabupaten kota Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4 kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta berasal dari mahasiswa/siswa di wilayah Banten Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16 group berasal dari 8 kab / kota Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta 2 group sanggar seni yang ada di Banten Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi Galeri nasional dan perupa Banten ( 40 koleksi perupa Banten dan koleksi Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya Banten 8 group berasal dari delapan kabupaten kota Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya Banten 3 group wayang Golek 16 group tim kesenian dari delapan kabupaten/ kota
100
3.
Pelestarian Cagar Budaya Museum dan
100
100
100
100 100
100
100
100
62,50
100
100
100
100
100
100
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang pada tanggal 19-21 September 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu pada tanggal 22-25 Agustus 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek pada tanggal 1-2 Oktober 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang pada tanggal 27 Januari 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kabupaten Serang pada tanggal 3 Februari 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28 Januari 2014 Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d 14 mei 2014 Terlaksananya Lokakarya Rumah Adat Banten pada tanggal 5 November dengan jumlah peserta 100 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se Prov. Banten Terlaksananya Sarasehan Kebudayaan pada tanggal 26 November dengan jumlah peserta 120 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se provinsi Banten
100
100
100
100 100
100
100
100
100
100
91,67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
% 3
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 5
Kesejarahan 1.
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang 2. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon 3. Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota 4. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid masjid Kuno di Banten 5. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten 6. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten 7. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 8. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten 9. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang 10. Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama 11. Cetak Buku Wisata Budaya Banten 12. Saresehan Krakatau 131 tahun silam Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan
100
0
Tersedianya 1 buah buku Dokumen Inventarisasi dan Kajian Cagar Budaya di Kota Cilegon Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya 8 Kab./Kota
100
100
Tersedianya 1300 eks Buku Masjidmasjid Kuno Banten
100
100
Tersedianya 1200 eks Buku Bangunan Kuno Banten
100
100
Tersedianya 1200 eks Buku Biografi Ulama Banten
100
100
Tersedianya 1800 eks Buku Kamus Bahasa Sunda Banten
100
100
Tersedianya 1000 eks Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten
100
100
Tersedianya 1000 eks Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Tersedianya 1 Paket Dokumen Design Museum Pendopo Lama
100
Tersedianya 1020 Buku Wisata Budaya Terlaksananya 1 Kali Kegiatan Sarasehan
100
100
100
100 100 100
1.
Pengadaan Koleksi Museum
100
2.
Pemeliharaan Koleksi Museum
100
3.
Pembuatan Film Etnografi
100
4.
Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum
100
Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU
100
5. 6. 7.
8.
63
100
100
100
Kajian Tata Ruang Pamer Museum 9. Cetak Buku Permainan Tradisional Anak 10. Cetak Buku Sejarah Nama Nama Tempat 11. Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani
100
12. Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan 13. Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten
100
100 100 100
100
100
100
100 87,50
Tersedianya koleksi museum berupa rumah baduy, dapur baduy dan peralatannya Terlaksananya pemeliharaan koleksi museum oleh tenaga ahli dari BPCB Serang Tersedianya 1 film etnografi tentang pembuatan Gerabah Tersedianya 2000 leaflet 10 backdrop dan 10 rollup banner Terlaksananya 48 kali kunjungan museum dan cinderamata
100
100
100 100 100 0
Terlaksannya pameran museum MPU di Surabaya Jatim pada tgl 17-21 September 2014 Tersedianya 1 dokumen tata ruang pamer museum Tersedianya 1200 buku Permainan tradisional anak 1.200 Buku Sejarah Nama-nama Tempat Tersedianya 1200 buku Autobiografi Syekh Nawawi AlBantani Tersedianya 1100 buku Sejarah Kepahlawanan Tersedianya 2200 buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo
100
100 100 100 100
100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
% 3
14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan
100
15. Cetak Buku Informasi Museum
100
16. Peluncuran Buku Tema Kebudayaan 17. Lawatan Budaya
100
18. Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten
100
Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyusunan Profil dan Database
100
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 Banten Sudah Tersedianya 1100 Buku Tokoh Perjuangan Sudah tersedianya 1300 Buku Informasi Museum
2.
3.
Penguatan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi
100 100
100
terlaksananya Lawatan Budaya pd tgl 20 November 2014 ke Baduy Kab Lebak dg diikuti 100 org peserta Terlaksananya Sosialisasi Museum Negeri Banten pd tgl 15-16 Desember di Hotel Wisata Baru Kota Serang dg dihadiri 100 org peserta
100 100
100
100
100 Tersedianya 100 Buku database informasi ekonomi kreatif Terlaksananya pendataan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan lokasi 8 kabupaten/kota Tersedianya 1 Dokumen Data Statistik (PDRB Sektor Pariwisata)
Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 96,88 %
64
5
0
100 1.
%
100 100
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN TARGET % TARGET OUTCOMES OUTCOMES 1 2 3 4 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan - Meningkatnya 100 Meningkatnya kuantitas, kualitas Kesenian Daerah kajian seni dan kreativitas daerah Seniman dalam - Meningkatnya pengembangan fasilitasi seni kesenian. daerah - Tersedianya duta gita bahana nusantra Fasilitasi dan Meningkatnya 100 Meningkatnya fasilitasi dan gelar pelestarian Pagelaran Seni seni daerah kebudayaan daerah. PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
Meningkatnya fasilitasi pelestarian kebudayaan daerah. Meningkatnya ketersediaan data kesejarahan.
% 5 100 92,86
97,14
100
Meningkatkan pelestarian nilainilai budaya lokal
100
Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah
91,67
Pengelolaan dan Meningkatnya 100 Meningakatnya Pemeliharaan Perlindungan serta pelestarian cagar Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar budaya dan musium Museum dan Budaya, Musium Kesejarahan dan Kesejarahan PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH
88,89
Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Meningkatnya Penatausahaan Keuangan daerah.
100
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya dokumen perencanaan
100
65
Meningkatnya tertib admintrasi penatausahaan keuangan Disbudpar TA. 2013 Meningkatnya kualitas perencanaan
100
100 100
91,67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
REALISASI TOLOK UKUR DAN % TARGET OUTCOMES 1 3 4 pembangunan kebudayaan dan Pariwisata TA. 2015 dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Disbudpar TA. 2014. PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Meningkatnya 100 Meningkatkan ketersediaaan Sarana dan kinerja pelaksanaan sarana dan Prasarana Kantor tugas umum prasarana pemerintahan dan perkantoran. tugas pembangunan Pemeliharaan Tersedianya 100 Meningkatkan pemeliharaan Sarana dan kinerja dalam sarana dan Prasarana Kantor mendukung prasarana pelaksanaan tugas perkantoran umum pemerintahan dan tugas pembangunan Penyediaan Meningkatnya 100 Meningkatkan ketersediaan kinerja pelayanan Barang dan Jasa pelayanan dalam mendukung Perkantoran ketatausahaan. pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Peningkatan Meningkatnya 100 Meningkatnya Kapasitas kapasitas aparatur kapasitas aparatur Aparatur dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan program kegiatan fungsi. disbudpar Provinsi Banten. Pengadaan Meningkatnya 100 Meningkatkan ketersediaan Sarana dan kinerja aparatur sarana dan Prasarana Kantor dalam pelasanaan prasarana UPT Balai tugas umum perkantoran. Pengelolaan pemerintahan dan Taman Budaya tugas pembangunan di UT Balai Budaya. Pemeliharaan Meningkatnya 100 Meningkatkan keterpeliharaan kinerja pelaksanaan Sarana dan sarana dan tugas umum Prasarana UPT PROGRAM DAN KEGIATAN
66
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2 sesuai kebutuhan.
2014
% 5
100 100
100
100
93.33
100
93,33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2 prasarana perkantoran. Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan
% 3
100
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 4 pemerintahan dan tugas pembangunan Meningkatkan kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profil Meningkatnya 100 Sebagai acuan dalam perencanaan dan Database ketersediaan data program kegiatan pembangunan pembangunan bidang bidang kebudayaan, kebudayaan, pariwisata dan pariwisata dan ekonomi kreatif TA. ekonomi kretaif. 2015 dan bahan LPPD Disbudpar 2014 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan - Meningkatnya 100 Outcome (fungsi obyek wisata output ) belum destinasi wisata yang berdaya berfungsi saing - Meningkatnya pengembangan desa wisata - Meningkatnya ivestasi bidang pariwisata Pengembangan Meningkatnya 100 Meningkatnya akses usaha ekonomi dalam Usaha jasa kreatif dan usaha mengembangkan pariwisata dan jasa pariwisata. pasar produk pelaku ekonomi kreatif. usaha ekonomi kreatif dan jasa pariwisata Pengembangan Meningkatnya 100 Meningkatnya kualitas pelayanan kunjungan Tamu Standarisasi industri pariwisata. Hotel. Pariwisata Analisa Pasar Pariwisata
67
Tersedianya Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan
100 - Sebagai acuan dalam pengembangan ODTW dan promosi pariwisata
% 5
100
100
90,91
98,00
100
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri.
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN % TARGET OUTCOMES 3 4 - Bahan referensi perencanaan pembangunan pariwisata 2014. 100 Meningkatnya kunjungan wisatawan
Meningkatnya 100 Meningkatnya ketersediaan materi kunjungan promosi cetak wisatawan. visual PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Meningkatnya 100 Meningkatnya aksesibilitas pelaku Kemitraan budaya kemitraan budaya usaha jasa dan Pariwisata dan pariwsata. pariwisata dan seniman dalam mengembangkan produk usaha / karya seni budaya Penguatan Meningkatnya 100 Meningkatnya kapasitas lembaga aktivitas dan Kelembagaan budaya dan kreatifitas lembaga :: kebudayaan dan pariwisata. Tata Rias Pariwisata Pengantin Paguyuban Kang Nong Banten BPPD Provinsi Banten. Balawista Banten Sanggar seni. Optimalisasi Meningkatnya 100 Meningkatnya kapasitas SDM kualitas pelayanan Pemberdayaan Kebudayaan dan pelaku usaha jasa Masyarakat Pari wisata pariwista, Kebudayan dan Pariwisata
68
% 5
100
100
100
80
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Indikator Capaian Program
PROGRAM 1 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
69
RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN PROGRAM PROGRAM 2 3 4 1. Meningkatnya 100 Realisasi indikator pengembangan kinerja capaian dan program pemanfaatan Pengelolaan dan kebudayaan Pengembangan Keragaman, 2. Meningkatnya pelestarian Kekayaan dan Nilai Budaya tradisi dilaksanakan masyarakat adat 3. Meningkatnya melalui tolok ukur kegiatan sebagai pelestarian nilaiberikut : nilai tradisi dan kearifan lokal Pagelaran 4. Meningkatnya Pertunjukan pelestarian dan Seni Budaya perlindungan Tingkat cagar, museum Kab./Kota dan dan kesejarahan Provinsi Banten Fasilitasi dan Perlombaan seni modern dan tradisional di dalam maupun luar daerah Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah Identifikasi Kesenian Khas Banten Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten Fasilitasi Event Masyarakat Adat di Kab / Kota se Provinsi Banten Kajian Rumah Adat Banten Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan Inventarisasi, Kajian budaya di Kab / Kota se
% 5 94,11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM 1
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
70
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2
1. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. 2. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
% 3
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4 Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota se Provinsi Banten Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Pengadaan Koleksi Museum Pemeliharaan Koleksi Museum Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten
100 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Disbudpar TA. 2014 2. Penyusunan
% 5
95,83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM 1
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
71
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN % TARGET CAPAIAN PROGRAM 3 4 Dokumen Renja, RKA,DPA TA. 2015, DPPA TA.2014, LAKIP, LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja Disbudpar TA. 2014 1. Rasio 100 Realisasi indikator Penyediaan kinerja capaian Barang dan Jasa Program Administrasi Peningkatan Sarana Perkantoran Prasarana serta Pelayanan Perkantoran dan Tata Usaha Kapasitas Aparatur Kerumahtangga dilaksanakan an melalui tolok ukur 2. Rasio kegiatan sebagai Penyelenggaraan berikut : Rapat 1. Pengadaan Koordinasi dan sarana dan Konsultansi di prasarana Dalam dan perkantoran Keluar Daerah pada Sekretariat 3. Rasio Dinas dan Balai Pembangunan, Pengelolaan UPT Pengadaan, Taman Budaya Pemeliharaan 2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan Prasarana Sarana Aparatur perkantoran 4. Rasio pada Sekretariat Pembinaan dan Dinas dan Balai Peningkatan Pengelolaan UPT Pelayanan, Tata Taman Budaya Usaha dan 3. Pengadaan barang/jasa Administrasi Kepegawaian perkantoran pada Sekretariat Dinas dan Balai Pengelolaan UPT Taman Budaya 4. Peningkatan kompetensi aparatur melalui BIMTEK dan Sosialisasi PP nomor 4 Tahun 2011
% 5
98,10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Ketersediaan data dan informasi Pembangunan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri
72
% 3
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4
% 5
100 Realisasi indikator 100 kinerja capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan update database Kebudayaan dan Pariwisata 2. Penyusunan Buku data Ekonomi kreatif 3. Pembuatan profil wisata kuliner (audio visual) 4. Pembuatan Buku PDRB Sektor Pariwisata 100 Realisasi indikator 98,15 kinerja capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penataan dan Pengembangan, pembinaan melalui : - Sosialisasi, Revisi Hasil kajian dokumen - Orientasi Pengembangan Pulau – pulau destinasi wisata - Rakortek
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM 1
73
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2
% 3
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4 Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 - Revitalisasi Banten Lama 2. Pengoptimalisasi an Pemberdayaan Masyarakat melalui : - Pelatihan Pelestari Cagar Budaya - Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona - Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 - Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat 3. Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui : - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata - Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif. - Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 - Tersedianya
% 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM 1
Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
74
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2
Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata Rasio peningkatan
% 3
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4 Showroom Oleh - oleh Khas Banten. - Fasilitasi Festival kerajinan dan cinderamata serta lomba foto destinasi wisata. 4. Promosi Pariwisata dan Budaya Banten melalui : - Pameran Pariwisata dalam dan luar daerah - Promosi media cetak dan elektronik dalam dan luar daerah - Kegiatan tahunan seperti Gebyar Wisata Banten dan Banten Beach Festival serta kegiatan yang bersifat partisipasi event (supporting) Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan kemitraan
% 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PROGRAM 1
75
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2 kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya
% 3
2014
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4 Budaya dan Pariwisata, melalui : - Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi. - Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 2. Penguatan Kelembagaan Kebudayaaan dan Pariwisata, melalui : - Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional - Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa - Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten
% 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
C. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun 2014 telah dapat melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam rangka pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator 1) Input, (2) Output (3) Outcome (4) Capaian Program dan (5) Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut : 1. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Input : A) Belanja Tidak Langsung (BTL) Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 95,82%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada : 1. Gaji Pokok sebesar Rp. 81,940,437 atau 1,11 % dari Pagu BTL 2. Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 73,236,779 atau 0,99% dari Pagu BTL 3. Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 4,960,000 atau 0,7% dari Pagu BTL 4. Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.683,000,- atau 0,01% dari Pagu BTL 5. Tunjangan Beras sebesar Rp. 13,500,000,- atau 0,18 % dari Pagu BTL 6. Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 26,797,909 atau 0,36% dari Pagu BTL 7. Pembulatan Gaji sebesar Rp. 54,836,- atau 0,00 % dari Pagu BTL 8. Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 17,779,304 atau 0,24% dari Pagu BTL 9. Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebesar Rp. 89,403,957 atau 1,21% dari Pagu BTL 1) Belanja Langsung Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 90,83 %. Hal ini disebabkan oleh : 1. Tolok ukur kegiatan misi kesenian luar negeri tidak dilaksanakan dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan berlangsung. 2. Tolok ukur kegiatan Aktivasi Kesenian yang penyerapannya rendah dikarenakan para peserta penampil tari dari Kab / Kota yang sebagian besar pelajar tidak dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan dikarenakan berbenturan dengan waktu pelaksanaan ujian di sekolah. 3. Tolok ukur Kajian inventarisasi penelitian cagar budaya di Kota Serang tidak dilaksanakan dikarenakan lokus kegiatan kejian berbeda dengan lokus pada nomenklatur kegiatan.
76
2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Tolok ukur Partisipasi pameran museum tingkat nasional tidak dilaksanakan dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan berlangsung. 5. Tolok ukur Peluncuran buku tema kebudayaan tidak dilaksanakan dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yg telah ditentukan. 6. Rendahnya penyerapan realisasi pada tolok ukur kegiatan Partisipasi forum perencanaan dan evaluasi pembangunan dikarenakan undangan yang dilaksanakan diluar daerah sudah mengakomodir pembiayaan transportasi
dan
akomodasi
dari
panitia
sehingga
mengurangi
penyerapan anggaran yang tersedia 7. Rendahnya penyerapan pada tolok ukur pembiayaan kursus singkat hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta peserta pelatihan. 8. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur pemeliharaan komputer, dikarenakan 1 PC komputer masih baru sehingga belum memerlukan biaya perawatan. 9. Tolok ukur Revitalisasi Banten lama tidak dilaksanakan dikarenakan Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi. 10. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur Fasilitasi sarana dan prasarana berbasis ekonomi kreatif dikarenakan 2 target penyediaan sewa
booth
dikarenakan
di
Kota/Kab perwakilan
tanggerang dari
yang
Budpar
tidak
dilaksanakan
Kab/Kota
tidak
merekomendasikan pelaku usaha ekraf 2. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Output: Target capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 96,88%. Hal ini disebabkan oleh: 1. Masih rendahnya pemahaman terkait perencanaan kegiatan, anggaran pada masing – masing PPTK 2. Minimnya surat undangan yang masuk terkait kegiatan yang bersifat fasilitasi. 3. Masih rendahnya koordinasi antar instansi / lembaga. 4. Kurangnya pengawasan terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ke III (ketiga) baik yang bersifat kegiatan fisik maupun non fisik
77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
3. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Outcome: Target capaian indikator kinerja outcome sebesar 100%, hanya terrealisasi sebesar 96,88%. Hali ini disebabkan
adanya beberapa tolok ukur kegiatan
(sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.4) sehingga berdampak terhadap tidak tercapainya target pada capaian indikator kinerja output dan mempengaruhi terhadap capaian indikator kinerja outcome. 4. Analisa dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Secara umum kinerja capaian program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 terlaksana namun demikian terdapat 5 (lima) tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga mempengaruhi capaian target Rencana Strategis Disbudpar tahun 2014. D. ASPEK PENUNJANG Aspek
penunjang
pelaksanaan
program
kegiatan
pembangunan
bidang
kebudayaan dan pariwisata tahun anggaran 2014, antara lain : 1. Aspek Sumber Daya Manusia : Ketersediaan
Aparatur
pelaksana
tugas
pemerintahan
dan
tugas
pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata berjumlah 111 orang dengan komposisi sebagai berikut : Tabel 3.4 Komposisi dan Jumlah Personil NO 1 2 3
URAIAN Pegawai Negeri Sipil Pramubakti Satuan Pengamanan JUMLAH
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014
JUMLAH 80 28 16 124
% 64,54 22,58 12,90 100,00
Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
78
N0.
JABATAN
1 2 3 4 5 6
Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala UPT Balai Budaya Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH
I -
GOLONGAN II III 15 11 43 11 58
IV 1 1 4 1 3 1 11
JUMLAH 1 1 4 1 18 55 80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
N0.
JABATAN
% terhadap Jumlah Pegawai
I -
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014
GOLONGAN II III 13,75 72,50
IV 13,75
2014 JUMLAH 100,00
Tabel 3.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0. 1 2 3 4 5 6
JABATAN
Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala UPT Balai Budaya Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai
I -
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014
GOLONGAN II III 15 11 43 11 58 13,75 72,50
IV 1 1 4 1 3 1 11 13,75
JUMLAH 1 1 4 1 18 55 80 100,00
Tabel 3.7 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2011 NO
JENIS DIKLAT
JUMLAH
1 2 3 4
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Diklat Analisis Gender Diklat Kapasitas Kinerja Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima Diklat Daya Saing Daerah Diklat Teknis Kearsipan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah Diklat Penyusunan RENSTRA Diklat Teknis Pengelolaan Barang Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD Diklat Manajemen Aset Daerah Diklat Peningkatan Kinerja Staf Diklat Penatausahaan Aset Diklat Pim III Diklat pim IV JUMLAH
17 3 5 3
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014
79
1 1 2 1 5 9 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 7 72
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
2. Sarana dan Prasarana : Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut : Tabel 3.8 Data Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten NAMA ASET
KONDISI EXISTING
No.
JUMLAH
1
JENIS BARANG
MERK/TYPE
2
3
BAIK
%
RUSAK SEDANG
%
4
5
6 = 5/4
7
8 = 7/4
RUSAK BERAT % 9
10 = 9/4
A
I
ALAT-ALAT ANGKUTAN
1
Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)
Isuzu / NHR55 CO E2-1
1
1
100%
0
0%
-
0%
2
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
1
1
100%
0
0%
-
0%
3
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Mitsubishi / Kuda Deluxe Mitsubishi / Kuda VA1W GLX/Deluxe
1
1
100%
0
0%
-
0%
4
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Mitsubishi / Kuda Deluxe
1
1
100%
0
0%
-
0%
5
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Mitsubishi kuda deluxe / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
6
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Toyota Kijang / Innova G
1
0%
1
100%
-
0%
7
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Suzuki / GC415V APV SDX MT
1
1
100%
0
0%
-
0%
8
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Nissan / X-Trail 2WD MT
1
1
100%
0
0%
-
0%
9
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Toyota / Rush 1.5G VVTI
1
1
100%
0
0%
-
0%
10
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Toyota / Rush G VVTi
1
1
100%
0
0%
-
0%
11
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Toyota / Rush G VVTi
1
1
100%
0
0%
-
0%
12
Pick Up
Toyota kijang standar / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
13
Sepeda Motor
Honda / MCB
1
0%
1
100%
-
0%
14
Sepeda Motor
Honda / WIN MCB
1
1
100%
0
0%
-
0%
15
Sepeda Motor
Honda / MCB
1
1
100%
0
0%
-
0%
16
Sepeda Motor
Honda / WIN MCB
1
1
100%
0
0%
-
0%
80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
17
Sepeda Motor
Honda / NF
1
1
100%
0
0%
-
0%
18
Sepeda Motor
Honda / NF 100
1
1
100%
0
0%
-
0%
19
Sepeda Motor
Honda / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
20
Sepeda Motor
Honda / WIN MCB
1
1
100%
0
0%
-
0%
21
Sepeda Motor
Honda / WIN MCB
1
1
100%
0
0%
-
0%
22
Sepeda Motor
Honda / Supra
1
1
100%
0
0%
-
0%
23
Sepeda Motor
Honda Mega Pro / GLI60D
1
1
100%
0
0%
-
0%
23
21
91%
2
9%
-
0%
JUMLAH II
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
1
Mesin Bor Tangan
Metabo / SBE561
1
1
100%
0
0%
-
0%
2
Global Positioning System
Garmin / 76CSX
1
1
100%
0
0%
-
0%
3
Global Positioning System
Garmin / Nuvi 1250
1
1
100%
0
0%
-
0%
3
3
100%
0
0%
-
0%
JUMLAH III
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
1
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)
-/-
1
-
0%
0
0%
1
100%
2
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)
Linea 98 / -
1
-
0%
0
0%
1
100%
3
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)
Royal / -
1
-
0%
0
0%
1
4
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)
-/-
1
100%
0
0%
5
Mesin Ketik Listrik Portable
Amida / -
1
0%
0
0%
6
Mesin Ketik Listrik Portable
Brother / -
1
1
100%
0
0%
-
7
Mesin Ketik Listrik Portable
Brother / -
3
3
100%
0
0%
-
8
Mesin Absen (Time Recorder)
Amano BX / -
1
0%
0
0%
1 -
-
1
0% 100%
1
0% 0% 100%
9
Mesin Penghitung Uang
Prime Dynamic / 995 EV
1
100%
0
0%
10
Lemari Besi
Elite
1
-
0%
0
0%
1
100%
11
Lemari Besi
Brother
1
-
0%
0
0%
1
100%
12
Lemari Besi
Ellite 439 / -
1
0%
0
0%
1
13
Lemari Besi
LION / -
5
5
100%
0
0%
-
0%
14
Lemari Besi
Brother
2
2
100%
0
0%
-
0%
81
1
100% -
-
-
0%
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
15
Lemari Besi
Krisbow / KW17-970
5
5
100%
0
0%
-
0%
16
Lemari Besi
Krisbow / KW17-197
12
12
100%
0
0%
-
0%
17
Lemari Besi
Krisbow / KW17-197
1
1
100%
0
0%
-
0%
18
Lemari Besi
VIP
4
4
100%
0
0%
-
0%
19
Lemari Besi
Krisbow / KW17-196
4
4
100%
0
0%
-
0%
20
Lemari Besi
Krisbow / KW17-196
1
1
100%
0
0%
-
0%
21
Lemari Besi
Krisbow / KW17-196
1
1
100%
0
0%
-
22
Rak Besi/Metal
Q-Biz / -
1
0%
0
0%
23
Rak Besi/Metal
-/-
2
100%
0
0%
24
Rak Kayu
-/-
1
-
0%
0
0%
1
100%
25
Rak Kayu
Olympic / -
1
-
0%
0
0%
1
100%
26
Filling Besi/Metal
Brother
1
-
0%
0
0%
1
100%
27
Filling Besi/Metal
Ellite / -
5
-
0%
0
0%
5
100%
28
Filling Besi/Metal
Ellite / -
1
-
0%
0
0%
1
100%
29
Filling Besi/Metal
Ellite / -
1
1
100%
0
0%
-
30
Filling Besi/Metal
Ellite / -
2
2
100%
0
0%
-
31
Filling Besi/Metal
Ellite / -
1
0%
0
0%
32
Filling Besi/Metal
LION / -
5
5
100%
0
0%
-
0%
33
Filling Besi/Metal
Brother / -
5
5
100%
0
0%
-
0%
34
Filling Besi/Metal
VIP
2
2
100%
0
0%
-
0%
35
Filling Besi/Metal
Krisbow / KW17-1053
15
15
100%
0
0%
-
0%
36
Filling Besi/Metal
VIP / 4 laci
3
3
100%
0
0%
-
0%
37
Filling Besi/Metal
VIP / 4 laci
3
3
100%
0
0%
-
0%
38
Filling Besi/Metal
VIP
4
4
100%
0
0%
-
0%
39
Filling Besi/Metal
VIP / 4 laci
1
1
100%
0
0%
-
0%
40
Band Kas
Ichiban / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
41
Band Kas
Krisbow / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
42
Peti Uang
Ichiban
1
1
100%
0
0%
-
0%
43
Lemari Sorok
Brother / -
4
4
100%
0
0%
-
44
Lemari Sorok
brother / -
1
0%
0
0%
82
2
-
-
1 -
1
1
0% 100% 0%
0% 0% 100%
0% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
45
Lemari Kaca
Brother / -
1
-
0%
0
0%
46
Lemari kayu
-/-
1
47
Lemari kayu
-
9
48
Lemari kayu
49
Papan Visuil
Iklan Bando / Papan Promosi Daerah
50
Alat Penghancur Kertas
Gemet / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
9
100%
0
0%
-
0%
1
1
100%
0
0%
-
0%
1
1
100%
0
0%
0%
0
0%
1
51
Alat Penghancur Kertas
Gemet / -
1
52
Alat Penghancur Kertas
Secure / EZSC-10A
1
1
53
Papan Nama Instansi
-/-
1
54
Papan Pengumunan
-/-
5
55
Papan Pengumunan
-/-
1
1
56
Papan Pengumunan
-/-
1
1
57
Papan Pengumunan
-/-
1
58
Papan Pengumunan
-/-
59
Papan Pengumunan
-
60
Papan Pengumunan
61 62
-
100%
-
0% 100%
0%
0
0%
100%
0
0%
0%
0
0%
0%
5
100%
-
0%
100%
0
0%
-
0%
100%
0
0%
-
0%
1
100%
0
0%
-
0%
1
1
100%
0
0%
-
0%
2
2
100%
0
0%
-
0%
-
2
2
100%
0
0%
-
0%
Papan Tulis
-/-
8
0%
0
0%
White Board
Gantung Magnetic
1
1
100%
0
0%
-
0%
63
White Board
-
3
3
100%
0
0%
-
0%
64
Copy Board/Elektrik White Board
Panasonic / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
65
Mesin Absensi
Fingerspot / Quantum Series
1
1
100%
0
0%
-
0%
66
Overhead Projektor
BenQ / MP612
1
0%
1
100%
-
0%
67
Overhead Projektor
BenQ / MP515 DLP
1
1
100%
0
0%
-
0%
68
Overhead Projektor
Infocus / Portable Projektor IN3114
2
2
100%
0
0%
-
0%
69
Overhead Projektor
Optoma / EX537R
1
1
100%
0
0%
-
0%
70
Panel Pameran
-/-
10
10
100%
0
0%
-
0%
71
Rak Kayu
-
2
2
100%
0
0%
-
72
Zice
LIGNA / -
1
-
0%
73
Meja Rapat
-/-
1
-
0%
83
-
1
1 -
-
0
100% -
1
0% 100%
8
100%
0%
0%
1
100%
0%
1
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
74
Meja Rapat
-/-
12
12
100%
0
0%
-
0%
75
Meja Rapat
-/-
2
2
100%
0
0%
-
0%
76
Meja Rapat
-/-
4
4
100%
0
0%
-
0%
77
Meja Rapat
-/-
4
4
100%
0
0%
-
0%
78
Meja Rapat
-
1
1
100%
0
0%
-
0%
79
Meja Tulis
DINO / 550 K
10
10
100%
0
0%
-
0%
80
Meja Tulis
Expo / MD 1575W
4
4
100%
0
0%
-
81
Meja Telpon
Ichiko / -
1
0%
0
0%
82
Meja Reseption
-
1
1
100%
0
0%
-
0%
83
Kursi Rapat
-/-
12
12
100%
0
0%
-
0%
84
Kursi Rapat
Chitose / -
10
10
100%
0
0%
-
0%
85
Kursi Rapat
-
36
36
100%
0
0%
86
Kursi Tamu
-/-
1
0%
0
0%
87
Kursi Tamu
Indachi / PS54
10
100%
0
0%
88
Kursi Putar
Executive / -
1
-
0%
0
0%
1
89
Kursi Putar
Ichiko / -
15
-
0%
0
0%
15
90
Kursi Putar
-/-
7
0%
7
100%
-
0%
91
Kursi Putar
RACUDA / -
1
0%
1
100%
-
0%
92
Kursi Putar
Chairman
50
50
100%
0
0%
-
0%
93
Kursi Putar
Chairman / SC409
50
50
100%
0
0%
-
0%
94
Kursi Putar
Rakuda
4
4
100%
0
0%
95
Kursi Lipat
chitose / -
17
0%
0
0%
96
Kursi Lipat
chitose / -
30
30
100%
0
0%
-
0%
97
Sofa
-/-
1
1
100%
0
0%
-
0%
98
Sofa
-
2
2
100%
0
0%
-
0%
99
Sofa
-
1
1
100%
0
0%
-
0%
100
Mesin Penghisap Debu
National / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
101
Mesin Potong Rumput
Tasto / TK328
1
1
100%
0
0%
-
0%
102
Lemari Es
Polytron / -
1
1
100%
0
0%
-
103
AC Split
LG / -
1
0%
0
0%
84
-
10
-
-
1
1
0% 100%
-
0% 100% 100%
17
1
0% 100%
0% 100%
0% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
104
AC Split
LG / -
1
-
0%
0
0%
1
100%
105
AC Split
LG / -
1
-
0%
0
0%
1
100%
106
AC Split
LG / -
1
-
0%
0
0%
1
100%
107
AC Split
Sharp / -
1
-
0%
0
0%
1
100%
108
AC Split
Sharp / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
109
AC Split
Sharp / -
2
2
100%
0
0%
-
0%
110
AC Split
Acson / -
1
1
100%
0
0%
-
111
AC Split
Acson / -
2
0%
0
0%
112
AC Split
Samsung / -
1
100%
0
0%
113
AC Split
Crystal / -
1
0%
0
0%
114
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
115
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
116
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
117
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
118
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
119
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
120
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
121
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
122
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
123
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
124
AC Split
LG / Wallmount S05LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
125
AC Split
LG / Wallmount S09LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
126
AC Split
LG / Wallmount S09LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
127
AC Split
LG / Wallmount S09LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
128
AC Split
LG / Wallmount S09LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
129
AC Split
LG / Wallmount S09LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
130
AC Split
LG / Wallmount S09LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
131
AC Split
LG / Wallmount S09LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
132
AC Split
LG / Wallmount S09LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
133
AC Split
LG / Wallmount S09LFG-2
1
1
100%
0
0%
-
0%
85
1 -
2
0% 100%
1
0% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
134
AC Split
Daikin / Cassete FHC-18NUV1
1
1
100%
0
0%
-
0%
135
AC Split
Daikin / Cassete FHC-18NUV1
1
1
100%
0
0%
-
0%
136
AC Split
Daikin / Cassete FHC-18NUV1
1
1
100%
0
0%
-
0%
137
AC Split
Daikin / Cassete FHC-18NUV1
1
1
100%
0
0%
-
0%
138
AC Split
Daikin / Cassete FHC-18NUV1
1
1
100%
0
0%
-
0%
139
AC Split
Daikin / Cassete FHC-18NUV1
1
1
100%
0
0%
-
0%
140
AC Split
Daikin / Cassete FHC-18NUV1
1
1
100%
0
0%
-
0%
141
AC Split
Daikin / Ceilling FH-26NUV1
1
1
100%
0
0%
-
0%
142
AC Split
Daikin / Ceilling FH-26NUV1
1
1
100%
0
0%
-
0%
143
AC Split
Panasonic / Cassete CU-D43DBH8
2
2
100%
0
0%
-
0%
144
AC Split
Panasonic / Cassete CU-D43DBH5
1
1
100%
0
0%
-
0%
145
Exhause Fan
KDK / 25TGQ2
6
6
100%
0
0%
-
0%
146
Televisi
JVC / -
1
0%
1
100%
-
0%
147
Televisi
JVC / -
1
0%
1
100%
-
0%
148
Televisi
JVC / -
2
0%
2
100%
-
0%
149
Televisi
JVC / -
1
0%
1
100%
-
0%
150
Televisi
LG / 42PC7RV
1
1
100%
0
0%
-
0%
151
Televisi
LG / LCD 26LC4R-TA
1
1
100%
0
0%
-
0%
152
Televisi
LG / 32LN541B
1
1
100%
0
0%
-
0%
153
Televisi
LG / 32LN541B
1
1
100%
0
0%
-
0%
154
Cassette Recorder
Panasonic / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
155
Loudspeaker
ARK / PA-12S
2
2
100%
0
0%
-
0%
156
Loudspeaker
Behringer / B1500D Pro
1
1
100%
0
0%
-
0%
157
Loudspeaker
Behringer / EPS500MP3
1
1
100%
0
0%
-
0%
158
Loudspeaker
Martin Roland / MAD 2006
1
1
100%
0
0%
-
0%
159
Sound System
-/-
1
0%
1
100%
-
0%
160
Sound System
-/-
1
1
100%
0
0%
-
0%
161
Sound System
AXL / 223XL
1
1
100%
0
0%
162
Karaoke
-/-
1
0%
0
0%
163
Wireless
Roadmaster / -
1
0%
1
100%
86
-
1
0% 100%
-
0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
164
Mic Conference
Shure / MX400
4
4
100%
0
0%
-
0%
165
Unit Power Supply
ICA / 1022B
1
1
100%
166
Unit Power Supply
-/-
2
0%
0
0%
-
0%
2
100%
-
167
Unit Power Supply
-/-
1
0%
0%
1
100%
-
0%
168
Unit Power Supply
- / BNT-500A
169
Unit Power Supply
-/-
2
0%
0
0%
2.00
100%
2
0%
0
0%
2.00
170
Unit Power Supply
-/-
3
100%
2
67%
0
0%
1.00
171
Unit Power Supply
- / BNT-500A
4
33%
2
50%
1
25%
1.00
25%
172
Unit Power Supply
SPC / -
173
Unit Power Supply
SPC / -
1
0%
1
100%
-
0%
1
0%
1
100%
-
174
Unit Power Supply
ICA / -
1
0%
1
100%
0
0%
-
0%
175
Unit Power Supply
ICA / -
176
Unit Power Supply
ICA / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
1
1
100%
0
0%
-
177
Stabilisator
0%
Lexus / SCV-TD
1
1
100%
0
0%
-
0%
178 179
Tangga Alumunium
-/-
1
1
100%
0
0%
-
0%
Tangga Alumunium
- / Rakitan
1
1
100%
0
0%
-
0%
180
Tangga Alumunium
Fortuna / Lipat
1
1
100%
0
0%
-
0%
181
Dispenser
Denpoo / Premium Series
1
1
100%
0
0%
-
0%
182
Dispenser
Denpoo / Premium Series
1
1
100%
0
0%
-
0%
183
Dispenser
Sharp / SWD-75EHL-BD
1
1
100%
0
0%
-
0%
184
Dispenser
Sharp / SWD-75EHL-BD
1
1
100%
0
0%
-
0%
185
Dispenser
Sharp / SWD-75EHL-BD
1
1
100%
0
0%
-
0%
186
Dispenser
Sharp / SWD-75EHL-BD
1
1
100%
0
0%
-
0%
187
Dispenser
Sharp / SWD-75EHL-BD
1
1
100%
0
0%
-
0%
188
Handy Cam
Sony / DCR-SR68
1
1
100%
0
0%
-
0%
189
Handy Cam
Canon / Legria HF R38
2
2
100%
0
0%
-
0%
190
Handy Cam
Sony / HDR-PJ 380E
1
1
100%
0
0%
-
0%
191
Alat Rumah Tangga Lain-lain
bingkai Foto / -
15
-
0%
0
0%
15
192
Alat Rumah Tangga Lain-lain
kabel terminal / -
3
-
0%
0
0%
3
193
Alat Rumah Tangga Lain-lain
Ichiban / Vertical Blind
2
100%
0
0%
87
2
100% 100% -
0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
194
2014
Alat Pemadam Portable
Viking / AV40P
8
8
100%
0
0%
-
0%
195
Local Area Network (LAN)
-/-
1
1
100%
0
0%
-
0%
196
Local Area Network (LAN)
-/-
1
1
100%
0
0%
-
0%
197
P.C Unit
Acer / E600
1
0%
1
100%
-
0%
198
P.C Unit
Acer / E600
1
0%
1
100%
-
0%
199
P.C Unit
Acer / E600
1
0%
1
100%
-
0%
200
P.C Unit
Acer / Aspire E600
1
100%
0
0%
-
0%
201
P.C Unit
ENLIGHT / RAKITAN
3
0%
3
100%
-
0%
202
P.C Unit
Acer / POWER 2000
1
203
P.C Unit
ENLIGHT / -
1
204
P.C Unit
Acer / Power 2000
1
205
P.C Unit
SIM-V / RAKITAN
1
206
P.C Unit
-/-
9
207
P.C Unit
RAKITAN
1
208
P.C Unit
Rakitan Sim X
1
209
P.C Unit
HP / Compaq Presario
1
210
P.C Unit
HP / Compaq Presario
211
P.C Unit
212
P.C Unit
213
1
1
0%
1
100%
-
0%
100%
0
0%
-
0%
0%
1
100%
-
0%
0%
1
100%
-
0%
100%
0
0%
-
0%
0%
1
100%
-
0%
1
100%
0
0%
-
0%
1
100%
0
0%
-
0%
1
1
100%
0
0%
-
0%
HP / Compaq Presario
1
1
100%
0
0%
-
0%
HP / Compaq Presario
1
1
100%
0
0%
-
0%
P.C Unit
HP / Compaq Presario
1
1
100%
0
0%
-
0%
214
P.C Unit
HP / Compaq Presario
1
1
100%
0
0%
-
0%
215
P.C Unit
Lenovo / IdeaCentre H330
5
5
100%
0
0%
-
0%
216
P.C Unit
ASUS / VS197
1
1
100%
0
0%
-
0%
217
P.C Unit
ASUS / VS197
1
1
100%
0
0%
-
0%
218
P.C Unit
ASUS / VS197
1
1
100%
0
0%
-
0%
219
P.C Unit
1
1
100%
0
0%
-
0%
220
P.C Unit
ASUS / VS197 Lenovo / Think Centre Edge 923JA
1
1
100%
0
0%
-
0%
221
P.C Unit
DELL / Inspiron One 2330
1
1
100%
0
0%
-
0%
222
P.C Unit
DELL / Inspiron One 2330
1
1
100%
0
0%
-
0%
88
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
223
P.C Unit
DELL / Inspiron One 2330
1
224
Lap Top
Zyrex / -
2
225
Lap Top
Zyrex / Cruiser MX 640
1
226
Lap Top
Zyrex / CRUISER MX 640
1
227
Lap Top
Toshiba / Portege
1
228
Lap Top
Toshiba / Satelite L40
1
229
Lap Top
Toshiba / Satelite L40
1
230
Lap Top
Toshiba / Satelite
1
231
Lap Top
Toshiba / Satelite L 200
2
232
Lap Top
Sony / Vaio
1
233
Lap Top
Toshiba / -
1
234
Lap Top
Toshiba / Satelite L 200
1
235
Lap Top
Toshiba / Satelite L 200
1
236
Lap Top
Toshiba / Satelite L 300
237
Lap Top
238
Lap Top
239
2014 1
100%
0
0%
-
0%
0
0%
2
100%
-
0%
0
0%
1
100%
-
0%
0
0%
1
100%
1
100%
0
0%
-
0%
1
100%
0
0%
-
0%
1
100%
0
0%
-
0%
0
0%
-
-
1
0%
0% 100%
0%
2
100%
-
100%
0
0%
-
0%
0
0%
1
100%
0
0%
-
0%
1
100%
0
0%
-
0%
1
1
100%
0
0%
-
0%
Toshiba / Satelite L 300
1
1
100%
0
0%
-
0%
Acer / Aspire 4741
1
1
100%
0
0%
-
0%
Note Book
AXIOO / MLC NEON
1
0%
1
100%
-
0%
240
Note Book
AXIOO / MLC NEON
1
0%
1
100%
-
0%
241
Note Book
AXIOO / MLC NEON
1
0%
1
100%
-
0%
242
Note Book
AXIOO / MLC NEON
1
0%
1
100%
-
0%
243
Note Book
Acer / Aspire One D255
1
1
100%
0
0%
-
0%
244
Note Book
ASUS / A43SJ
5
5
100%
0
0%
-
0%
245
Note Book
ASUS / A43SJ
1
1
100%
0
0%
-
0%
246
Note Book
Toshiba / Satelite U940
2
2
100%
0
0%
-
0%
247
Note Book
Asus / Vivobook S200E
4
4
100%
0
0%
-
0%
248
Note Book
Lenovo / Ideapad B490
1
1
100%
0
0%
-
0%
249
Note Book
Lenovo / Ideapad B490
1
1
100%
0
0%
-
0%
250
Note Book
Lenovo / Ideapad B490
1
1
100%
0
0%
-
0%
251
Note Book
ASUS
1
1
100%
0
0%
-
0%
252
Note Book
ASUS
1
1
100%
0
0%
-
0%
89
1 -
1
0% 0% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
253
Note Book
254
Personal Komputer Lain-lain
255
Personal Komputer Lain-lain
256
Personal Komputer Lain-lain
257
Personal Komputer Lain-lain
258 259
2014
1
1
100%
0
0%
-
0%
1
1
100%
0
0%
-
0%
2
2
100%
0
0%
-
0%
1
1
100%
0
0%
-
0%
1
1
100%
0
0%
-
0%
Personal Komputer Lain-lain
ASUS Ncomputing / L300 Desktop Station Ncomputing / L300 Desktop Station Ncomputing / L300 Desktop Station Ncomputing / L300 Desktop Station Ncomputing / L300 Desktop Station
1
1
100%
0
0%
-
0%
CPU
-/-
1
1
100%
0
0%
-
0%
260
CPU
HP / PROLIANT ML150
1
0%
1
100%
-
0%
261
Hard Disk
HDD Maxtor / -
1
0%
1
100%
-
0%
262
Printer
Canon Pixma / iP 1200
1
0%
1
100%
-
0%
263
Monitor
ViewSonic / -
1
1
100%
0
0%
-
0%
264
Monitor
-/-
1
1
100%
0
0%
-
0%
265
Monitor
Dell / IN1930
2
2
100%
0
0%
-
0%
266
Monitor
Dell / IN1930
1
1
100%
0
0%
-
0%
267
Monitor
Dell / IN1930
1
1
100%
0
0%
-
0%
268
Monitor
Dell / IN1930
1
1
100%
0
0%
-
0%
269
Monitor
Dell / IN1930
1
1
100%
0
0%
-
0%
270
Printer
Epson / LQ 2180
1
-
0%
0
0%
1
100%
271
Printer
HP / Office Jet Pro K550
1
-
0%
0
0%
1
100%
272
Printer
HP / Office Jet Pro K550
1
-
0%
0
0%
1
100%
273
Printer
HP / Laser Jet 1020
1
1
100%
0
0%
-
0%
274
Printer
HP / Laser Jet 1020
1
1
100%
0
0%
-
0%
275
Printer
HP / Laser Jet 1022n
1
1
100%
0
0%
-
0%
276
Printer
HP / Laser Jet 3600n
1
1
100%
0
0%
-
0%
277
Printer
HP / Laser Jet P1505
1
1
100%
0
0%
-
0%
278
Printer
HP / Laser Jet P1505
1
1
100%
0
0%
-
0%
279
Printer
HP / Laser Jet P1505
1
1
100%
0
0%
-
0%
280
Printer
HP / Laser Jet P3005
1
1
100%
0%
-
0%
90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
281
Printer
HP / Laser Jet P3005
1
0%
0
0%
282
Printer
HP / Laser Jet P3005
1
283
Printer
HP / 1006 Jet
1
1
0%
1
100%
-
0%
100%
0
0%
-
284
Printer
HP / Deskjet F2235
1
1
0%
100%
0
0%
-
0%
285
Printer
HP / Deskjet F2235
286
Printer
HP / Deskjet F2235
1
0%
1
100%
-
0%
1
0%
1
100%
-
287
Printer
HP / Deskjet F2235
1
0%
100%
0
0%
-
288
Printer
HP / Deskjet F2235
1
0%
0
0%
1
289
Printer
HP / Deskjet F2235
1
290
Printer
Canon / Pixma MP258
1
1
0%
0
0%
1
100%
0
0%
-
291
Printer
HP Deskjet / D2666
1
1
0%
100%
0
0%
-
0%
292
Printer
HP / LaserJet M1132MFP
1
293
Printer
HP / LaserJet M1132MFP
1
1
100%
0
0%
-
0%
1
100%
0
0%
-
294
Printer
HP / LaserJet P1102W
0%
1
1
100%
0
0%
-
0%
295
Printer
296
Printer
HP / LaserJet P1102W
1
1
100%
0
0%
-
0%
HP / LaserJet P1102W
1
1
100%
0
0%
-
297
Printer
0%
1
1
100%
0
0%
-
0%
Printer
HP / LaserJet P1102W Hewlett Packard / Laserjet Pro CP1525n
298 299
1
1
100%
0
0%
-
0%
Printer
Epson / LQ 2190
1
1
100%
0
0%
-
0%
300
Printer
EPSON / L350 Inkjet Colour
2
2
100%
0
0%
-
0%
301
Printer
EPSON / L350 Inkjet Colour
1
1
100%
0
0%
-
0%
302
Printer
EPSON / L350 Inkjet Colour
1
1
100%
0
0%
-
0%
303
Printer
HP / PRM1212MFP
1
1
100%
0
0%
-
0%
304
Printer
HP / PRM1212MFP
1
1
100%
0
0%
-
0%
305
Printer
HP / PRM1212MFP
1
1
100%
0
0%
-
0%
306
Printer
HP / PRM1212MFP
1
1
100%
0
0%
-
0%
307
Peralatan Jaringan Lain-lain
-/-
1
1
100%
0
0%
-
0%
308
Meja Kerja Pejabat Eselon III
UNO / Gold UOD 4058
1
1
100%
0
0%
-
0%
309
Meja Kerja Pejabat Eselon III
UNO / Gold UOD 4058
1
1
100%
0
0%
-
0%
91
-
1 -
1
100%
0% 100% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
310
Meja Kerja Pejabat Eselon III
UNO / Gold UOD 4058
1
1
100%
0
0%
-
0%
311
Meja Kerja Pejabat Eselon III
UNO / Gold UOD 4058
1
1
100%
0
0%
-
0%
312
Meja Kerja Pejabat Eselon III
UNO / Gold UOD 4058
1
1
100%
0
0%
-
0%
313
Meja Kerja Pejabat Eselon IV
UNO / Gold UOD 4055
15
15
100%
0
0%
-
0%
314
Meja Tamu Ruangan Biasa
-/-
5
5
100%
0
0%
-
0%
315
Kursi Kerja Pejabat Eselon III
Chairman
5
5
100%
0
0%
-
0%
316
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
-/-
8
8
100%
0
0%
-
0%
317
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
Chairman
15
15
100%
0
0%
-
0%
318
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II
-/-
3
3
100%
0
0%
-
0%
319
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
VIP
2
2
100%
0
0%
-
0%
800
637
80%
49
6%
JUMLAH IV
114
14%
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI
1
Camera + Attachment
Nanguang / CN-126 LED Lighting
2
2
100%
0
0%
-
0%
2
Microphone/Wireless Mic
SHURE / PG 288
2
2
100%
0
0%
-
0%
3
Power Amplifier
Behringer / PMP4000
1
1
100%
0
0%
-
0%
4
Peralatan studio Visual Lain-lain
Asus / O! PLAY HD2
1
1
100%
0
0%
-
0%
5
Camera Electronic
Pentax / 100D
1
-
0%
0
0%
1
6
Camera Electronic
Pentax / SLR-K
1
-
0%
0
0%
1
7
Camera Electronic
Canon / EOS 1000D
1
1
100%
0
0%
-
0%
8
Camera Electronic
Kodak / Easy Share Z950
1
1
100%
0
0%
-
0%
9
Camera Electronic
Nikon / D3000 DX
2
2
100%
0
0%
-
0%
10
Camera Electronic
Nikon / D3200 SLR
1
1
100%
0
0%
-
0%
11
Tripod Camera
Accura / Spider 377
1
1
100%
0
0%
-
0%
12
Lensa Kamera
Canon / Ultrasonic
1
1
100%
0
0%
-
0%
13
Lensa Kamera
Nikon / VR 75-300
2
2
100%
0
0%
-
0%
14
Layar Film
ALFA (Wall screen) / Pro
2
2
100%
0
0%
-
0%
15
Layar Film
Focus (Wall screen) / Motorized
1
1
100%
0
0%
-
0%
16
Telephone (PABX)
-/-
1
0%
1
100%
-
0%
92
100% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
17
Pesawat Telephone
Panasonic / -
11
18
Handy Talky
Alinco / -
2
19
Facsimile
HP Office Jet / -
1
20
Facsimile
Brother / 2840
1
1
36
19
JUMLAH
0%
11
100%
-
-
0%
0
0%
2
-
0%
0
0%
1
0
0%
53%
12
33%
100%
0
0%
-
0% 100% 100%
5
0% 14%
V
LABORATORIUM
1
Organ/Electone
Yamaha / PSR S910
1
1
2
Lighting Equipment
-/-
1
1
100%
0
0%
-
0%
2
2
100%
0
0%
-
0%
JUMLAH VI
0%
BUKU DAN PERPUSTAKAAN
1
Ekonomi
30
30
100%
0
0%
-
0%
2
Hukum
30
30
100%
0
0%
-
0%
JUMLAH
60
60
100%
0
0%
-
0%
BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN Alat Musik/Band Alat Musik Nasional/Daerah Alat Musik Nasional/Daerah Alat Musik Nasional/Daerah Alat Musik Nasional/Daerah Alat Musik Nasional/Daerah Alat Kesenian Lain-lain Alat Kesenian Lain-lain Maket Maket Maket Maket
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JUMLAH
12
12
100%
0
0%
-
0%
VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Agar capaian kinerja program kegiatan tahun anggaran 2014 dapat realisasikan secara sesuai dengan Rencana Strategis ( Renstra ), maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut : 1. Pengendalian pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara berkala 2. Kepala Bidang perlu melakukan pengendalian internal di setiap bidang. 3. Personil pelaksanan kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis
Kegiatan
(PPTK)
serta
Tenaga
Pendukung
Teknis
maupun
Administrasi harus : a. Memahami substansi
kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan
Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 20122017. b. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan. c. Dalam pelaksanaan program kegiatan mengacu kepada peraturan perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan. d. Memperhatiakan kondisi exsisting sarana dan prasarana baik penunjang maupun
pendukung
kegiatan
agar
tidak
ditemukan
kembali
permasalahan – permasalahan sebagaimana pada tahun pelaksanaan 2014
94
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2014
BAB IV PENUTUP Terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka percepatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain : 1.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan
infrastruktur
darat yang memadai, sarana penerangan jalan umum, telekomunikasi, mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai ujung tombak penggerak perekonomian, melalui pemberian kesempatan berusaha dengan seluasluasnya khusunya kepada masyarakat di sekitar obyek wisata. 2.
Peningkatan koordinasi
manajemen secara
sinergis
pemerintah baik
daerah
dalam
dengan
tahapan
mengoptimalkan
perencanaan
maupun
implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders pariwisata. Dalam
rangka
perbaikan
capaian
kinerja
pada
tahun
mendatang,
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut : 1. Lebih meningkatkan kemampuan
aparatur di bidang teknis pelaksanaan
program kegiatan. 2. Menciptkan sinergitas program lintas sektor, guna percepatan pembangunan sektor pariwisata, antara lain sinergitas program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Program Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Program Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Usaha Kecil Mikro dan Koperasi, Dinas Perhubungan baik di tingkat Provinsi maupun di mTingkat kab/Kota. 3. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga kawasan obyek wisata
95