KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI
RENCANA KERJA TAHUN 2017
Jln Raya Pracimantoro Wonogiri KM 1 Kode pos 57664 Telepon (0273) 461664 Fax (0273) 461641 Email : kec.pracimantro @yahoo.co.id
Kata Pengantar Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Perda Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015, Camat Pracimantoro sebagai sebagai Pengguna Anggaran/Barang, mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya. Laporan Keuangan disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga, pada akhir tahun 2015 ini, Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai Pengguna Anggaran berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015, dengan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD mengacu pada Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai
laporan,
khususnya
pertanggungjawaban
sebagai
sarana
untuk
meningkatkan
akuntabilitas/
dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kecamatan
Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi
kepada Bupati
dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pembaca laporan keuangan ini. Kedepan, kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.
Wonogiri , 30 Januari 2016 Camat Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Ttd dan Cap WARSITO, SIP, MM NIP. 19680414 1988031004
Hal. 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang. Dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintah
Kecamatan
Pracimantoro
Kabupaten Wonogiri perlu disusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2017, karena hal tersebut merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD satu tahun sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Rencana Kerja Kecamatan merupakan pedoman Pemerintah Kecamatan beserta perangkatnya dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Pelaksanaan
Pembangunan
dan
Pelayanan
Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Pracimantoro menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 yang berisi kondisi dan permasalahan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2017. B. Maksud dan Tujuan. Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Kecamatan
Pracimantoro
Kabupaten
Wonogiri
beserta
Perangkatnya
dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat pada tahun 2017. Adapun yang menjadi tujuan adalah agar tersedia Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kerja tahun 2017. C. Susunan Organisasi. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 yang terdiri dari : Camat Sekretaris Camat
Hal. 2 Seksi Tata Pemerintahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Ketentraman Keamanan Ketertiban Umum. D. Sumber Daya Manusia. Organisasi Pemerintah Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari komposisi Sumber Daya Manusianya sebagai berikut : Tabel 1. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PRACIMANTORO PENDI NO
NAMA
1
PANGKAT/GOL
2
3
JABATAN DIKAN 4
5
1 2 3 4 5 6 7
WARSITO,S.IP, MM Drs. EKO NUR HARYONO,MM SUMANTO, S.IP RINI RAHAYU NUNUK HARTININGSIH, SE SUHARDI, SE SUGIMIN
Pembina / IV/a Pembina / IV/a Penata Tk. I / III/d Penata TK I/ III/d Penata Tk. I / III/d Penata TK I /III/d Penata / III/c
S2 S2 S1 SMEA S1 S1 SLTA
8
IKE BUDIARTI, SE
Penata /III/c
S1
Camat Sekretaris Camat Kasi Tapem Kasi PMD Kasi Kesra Kasi Tramtibum Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Renlap
9
SUGIYARTI
Pengatur Tk.I / II/d
SLTA
Bendahara Pengeluaran
10
ANTON BUDI SUSETYO, A.Md
Pengatur / II/c
D3
11
SETYAWAN SUSENO, A.Md
Pengatur /II/c
D3
12
TUNGGUL PRANGGONO
Pengatur Muda TK I / II/b
SLTA
13 14 15 16 17
SURATMAN PARIYANTO KATNO ARIS J. ISBUDIYANTO, S.Sos,MM TAMZIS
Pengatur Muda/II/a Pengatur/ II/c Juru Muda Tk.I / I/b Penata TK I / III/d Penata /III/c
SLTP SLTP SD S2 SLTA
18
KARMIN, SE
Penata Muda Tk.I / III/b
S1
19
EDI PURWANTO
CPNS / II/a
SLTA
20 21 22 23 24 25 26
SUYATNO MARIJO IHSANUDIN PALGUNADI TRI SUYONO RINI INDRIYATI SAKINO
Pengatur Muda Tk. I / II/b Pengatur Muda Tk. I / II/b Pengatur Muda Tk. I / II/b Pengatur Muda Tk. I / II/b Pengatur Muda Tk. I / II/b Pengatur Muda Tk. I / II/b Pengatur Muda Tk. I / II/b
SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA
Pengadministrasi Umum Kepegawaian dan Barang Pengumpul dan Pengolah Data Administrasi Tapem Pengumpul dan Pengolahan Data Administrasi Prencanaan dan Pelaporan Satpol PP Pengadministrasi Umum Pramu Kantor Lurah Gedong Sekretaris Kelurahan Gedong Kasi PMD Kelurahan Gedong Pengadministrasi Umum Kelurahan Gedong Sekdes Sambiroto Sekdes Trukan Sekdes Banaran Sekdes Pracimantoro Sekdes Jimbar Sekdes Sedayu (BT) Sekdes Gebangharjo
27 28 29 30 31
SARMADI TRI BOWOSISWANTO SUKADI ENDANG SURDIYANTI SULARNO
Pengatur Muda Tk. I / II/b Pengatur Muda / II/a Pengatur Muda / II/a Pengatur Muda / II/a
SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA
32
SUGIMO
SLTP
33
KASPAN
SLTA
34
KATIJAN
SLTA
35
SUMARSO
SLTA
36
DWIYANTO
SLTA
37
SAKIMIN
SLTA
Sekdes Suci Sekdes Petirsari Sekdes Watangrejo Sekdes Lebak Tenaga Administrasi Kelurahan Gedong Tenaga Administrasi Kelurahan Gedong Tenaga Administrasi Kelurahan Gedong Tenaga Administrasi Kelurahan Gedong Tenaga Administrasi Kelurahan Gedong Tenaga Administrasi Kelurahan Gedong Tenaga Administrasi Kelurahan Gedong
Sumber : Data Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pracimantoro Tahun 2015
E.
Aset Tetap. Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Pracimantoro Kabupaten Wonogiri yang merupakan aset tetap adalah sebagai berikut : 1. Tanah seluas
: ± 2.083 m²
2. Pendopo Kantor Camat seluas
: 174 m²
3. Rumah Dinas Camat seluas
: 180 m²
4. Ruang Kerja Camat seluas
: 24 m²
5. Sekretariat seluas
: 108 m²
6. Kantor Dinas Niveo seluas
: 210 m²
7. Perlengkapan Kantor terdiri dari
:
Komputer 6 ( enam ) unit yang terdiri dari : 3 (tiga) unit komputer dimana kondisinya kurang bagus (KB), dan 1 (satu) buah hibah Tahun 2015 dari PPRBM Solo 7 (Tujuh) buah Laptop inventaris Kecamatan. Dan pengadaan tahun 2015 sebanyak 5 (lima) buah)
Hal. 4
Printer 8 (delapan) buah yang terdiri dari : Dimana 3 ( tiga ) buah dalam kondisi Rusak Berat/Kurang Bagus dan pengadaan tahun 2015 sebanyak 5 (lima) buah Telephon 1 ( satu ) buah. F.
Lingkungan Strategis yang berpengaruh. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten WonogiriTahun 2005 – 2025, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJP Daerah berisi Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama kurun waktu 20 tahun, sedang RPJM Daerah berisikan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, sementara RKPD merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM Daerah Kabupaten WonogiriTahun 2016-2021 pada dasarnya merupakan implementasi atas visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang pelaksanaanya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan maka dalam agenda pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi perlu penanganan berbagai permasalahan pokok yang menjadi prioritas pembangunan yaitu: 1. Pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pengolahan hasil pertanian melalui pengembangan industry pengolahan, perluasan pemasaran hasil melalui sector perdagangan, jasa dan pariwisata untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Wonogiri. 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana dan pembangunan social budaya kemasyarakatan dan tata pemerintahan yang semuanya untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Wonogiri.
Hal . 5
3. Pengembangan tata pemerintahan dan hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip transparan ( pronsip transparancy ) akuntabel ( prinsip accountability ), responsible ( prinsip resposbility ) dan adil ( prinsip fairness ) untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Keberhasilan penanganan permasalahan pokok tersebut di Kecamatan Pracimantoro akan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : 1. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan dinamis 2. Tersedianya potensi sumber daya alam yang memadai 3. Masyarakat yang memiliki etos kerja dan semangat gotong royong yang tinggi 4. Kwalitas sumber daya
aparatur
pemerintah
di
tingkat
Kecamatan
dan
Desa/Kelurahan serta seluruh warga masyarakat. 5. Kondisi wilayah kerja Kecamatan Pracimantoro terdiri dari 17 Desa dan 1 Kelurahan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian kering ( pertanian tadah hujan ),daerah perbukitan dan pegunungan batu kapur. Oleh karena itu prioritas pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Pracimantoro adalah pada bidang
Pembangunan Ekonomi Daerah yang berbasiskan pada
pengelolaan hasil pertanian melalui pengembangan industry pengolahan, perluasan pemasaran hasil melaui sector perdagangan, jasa dan pariwisata untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
Hal. 6
BAB II GAMBARAN UMUM A. Geografis. Kabupaten Wonogiri terdapat 25 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Pracimantoro yang mempunyai ketinggian ± 253 meter dari permukaan air laut yang mempunyai luas wilayah ± 14214.30 ha dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Eromoko
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta
-
Sebelah Timur Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Giritontro
-
Sebelah Barat Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
B. Kedudukan dan Wilayah Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 Kecamatan Pracimantoro sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Wonogiri merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehingga Kecamatan Pracimantoro mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan dari Bupati di wilayah kerjanya dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kecamatan Pracimantoro mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.
Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup kewenangannya.
2.
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya.
3.
Pengkoordinasian
pelaksanaan
tugas
pemerintah
yang
meliputi
bidang
Pemerintahan Umum, Bidang Pembangunan, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kerjanya. 4.
Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang berhubungan dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Secara administrasi Kecamatan Pracimantoro mengkoordinasikan
17(tujuh
belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu Desa Joho, Desa Sumberagung, Desa Petirsari, Desa Gambirmanis, Desa Suci, Desa Watangrejo, Desa Pracimantoro, Desa Sambiroto,
Hal. 7
Desa Jimbar, Desa Banaran, Desa Trukan, Desa Tubokarto, Desa Sedayu, Desa Lebak, Desa Wonodadi, Desa Glinggang, Desa Gebangharjo dan Kelurahan Gedong. Dari 17 Desa dan 1 Kelurahan Kecamatan Pracimantoro terdapat 160 Dusun dan 9 Lingkungan, 430 RT dan 194 RW, dengan jumlah Kepala Keluarga 27.950 KK jumlah penduduk 70.830 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki 34.389 jiwa dan penduduk perempuan 34.441 jiwa. C. Visi dan Misi. Dalam Pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun perlu diatur pentahapan dan prioritasnya. Prioritas pembangunan merupakan urutan atau tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan ke dalam bentuk program-program pembangunan. Prioritas pembangunan merupakan penjabaran atas misi RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2016-2021. Pada bagian ini akan diuraikan prioritas dan fokus tahapan pencapaiannya dari segi substansi isi kebijakan, supaya pencapaian visi lebih mudah untuk diterjemahkan dalam perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). D. Prioritas ini akan dicapai dalam 5 tahun, sehingga diperlukan pentahapan tahunan. Fokus prioritas dalam pentahapan tahunan dinyatakan sebagai tema pembangunan tahunan.Tema pembangunan yang akan diangkat untuk masing-masing tahun pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut: 1. Tahun pertama: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat. 2. Tahun Kedua: Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal. 3. Tahun Ketiga: Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Wonogiri melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya dan pariwisata di tingkat regional dan nasional.
Hal. 8
4. Tahun Keempat: Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Wonogiri di tingkat regional, nasional maupun internasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju wonogiri yang sukses di segala bidang. 5. Tahun Kelima: Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Wonogiri yang sejahtera. Berdasarkan fokus prioritas daerah Kabupaten Wonogiri 2016–2021, maka prioritas selama 5 tahun adalah: 1.
Penataan pemerintahan yang baik untuk mendukung hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan masyarakat berlandaskan prinsip transparan, akuntabel, responsibel dan adil melalui peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, peningkatan sumber daya dan peningkatan pelayanan dasar wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wonogiri.
2.
Pengelolaan potensi ekonomi daerah, melalui peningkatan industri pengolahan, perluasan pemasaran hasil melalui sektor perdagangan, jasa dan pariwisata dengan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Wonogiri.
3.
Peningkatan kerjasama secara regional, nasional dan dunia berdasarkan keunggulan kompetitif produk lokal wonogiri melalui kerjasama investasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, papan, dan pangan didukung pengembangan sarana prasarana daerah yang mantab, dan pembangunan
sosial
budaya
kemasyarakatan
yang
lestari
dan
tata
pemerintahan yang profesional menuju masyarakat Wonogiri yang sejahtera. Berdasarkan hal tersebut Pemerintahan Kabupaten Wonogiri 2016-2021 mempunyai visi adalah sebagai berikut : 1. Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana dan bagaimana instansi
Hal .9
Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasi, inovatif dan produktif. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 – 2021, visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES BERIMAN BERBUDAYA BERKEADILAN BERDAYA SAING DAN DEMOKRATIS Membangun Wonogiri sukses: Membangun pemerintahan dengan Membangun tata kelola pemeintahan yang bersih,efektif dan demokrasi terpercaya yang meliputi unsure manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan dengan semboyan sukses sebagai pola manajerial yang memiliki makna sebagaimana penjelesan singkat dalam visi Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa; Berdaya Saing : Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama daerah-Daerah Lain; Beriman Berbudaya : Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri; Berkeadilan : Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang; Demokratis :Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri. Mengacu visi tersebut maka visi Kecamatan Pracimantoro adalah “MEMBANGUN PEMERINTAHAN DENGAN MEMBANGUN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BERSIH,EFEKTIF, DEMOKRASI, BERIMAN DAN BERBUDAYA.
Hal .10
2. Misi Misi menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi atau rumusan mengenai hal – hal yang diyakini dapat mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan pengertian diatas Misi Kecamatan Pracimantoro adalah sebagai berikut : 1) Menyelenggarakan
tugas
–
tugas
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
Kemasyarakatan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan Pracimantoro dan Pemerintah Desa/Kelurahan. 3) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian
masyarakat,
penanggulangan
kemiskinan
serta
upaya
pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 4) Melaksanakan
kegiatan
–
kegiatan
kemasyarakatan
dalam
rangka
meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing
dengan mengedepankan Sikap Toleransi
Antar Umat
E.
Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan 1. Potensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Kecamatan yang memiliki kemampuan individu secara professional dalam tugas pokok dan fungsinya. 2. Potensi wilayah yang merupakan daya dukung dalam pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan. 3. Sistem yang berjalan secara kondusif. 4. Pelaksanaan system sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Kebijakan Pemerintah Daerah 6. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik ( good governance )
Hal. 11
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN A. Kebijakan Umum Agar dalam melaksanakan Misi dapat tercapai sesuai yang diharapkan maka ditetapkan Kebijakan Umum sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang memegang teguh pada prinsip Tata Pemerintahan yang baik ( good governance ) 2. Memberdayakan segenap potensi masyarakat dan sector swasta dalam proses pembangunan. 3. Mengarah segenap program pembangunan bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat B. Program dan Kegiatan Berdasarkan gambaran umum Kecamatan Pracimantoro hal ini untuk mewujudkan Visi, Misi maka perlu disusun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut : Sesuai MISI PERTAMA yaitu menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dengan kegiatan yang Strategis yaitu : 1.
Melaksanakan Tertib Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 1) Permasalahan. Pelaksanaan
system
Pemerintahan
Kecamatan
Pracimantoro
dan
Desa/Kelurahan secara umum sudah cukup baik, namun sesuai dengan dinamika dan tuntutan perundang – undangan yang berlaku masih perlu penyesuaian kearah yang lebih baik. 2) Sasaran Diterapkannya system Pemerintahan Kecamatan dan Desa 3) Kebijakan Berdasarkan permasalahan pokok diatas maka kebijakan yang diterapkan adalah sebagai berikut : a. Penciptaan suasana kondusif di Lingkungan Kantor Kecamatan. b. Peningkatan kegiatan evaluasi dan monitoring program Pembangunan dari Perencanaan, Proses Pelaksanaan dan out putnya.
Hal .12
4) Program dan Kegiatan. Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatannya adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kinerja Pegawai Kecamatan dan Desa dengan Kegiatan Pembinaan Staf dan Koordinasi dengan Dinas Instansi Kecamatan dan Desa b. Program Peningkatan tertib administrasi Pemerintahan dengan kegiatan menertibkan semua tugas pemerintahan. 2.
Meningkatkan Pelayanan Umum kepada Masyarakat. 1) Permasalahan Sesuai dengan perkembangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat maka tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya surat – menyurat. 2) Sasaran Terselesaikannya semua kebutuhan surat – menyurat yang diperlukan oleh masyarakat. 3) Kebijakan Peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat 4) Program dan Kegiatan Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatannya adalah program pelayanan KTP, KK, Perijinan, legalisasi SKCK dan surat – surat yang lain dengan pelayanan yang prima. Sesuai dengan MISI KEDUA yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dengan kegiatan yang strategis yaitu : 1. Meningkatkan kwualitas aparatur peningkatan pendidikan formal dan non formal 1) Permasalahan Sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat, sumberdaya aparatur menjadi salah satu factor utama sehingga
untuk memberikan
pelayanan yang baik maka perlu aparatur yang berkualitas. 2) Sasaran Terciptanya kualitas aparatur yang lebih baik untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi
Hal. 13
3) Kebijakan Peningkatan kualitas aparatur pemerintah Kecamatan Pracimantoro untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. 4) Program dan Kegiatan Motivasi kwualitas aparatur pemerintahan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan kepada aparatur untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 2. Meningkatkan kerja sama yang baik serta kecakapan individu aparatur Pemerintah 1) Permasalahan Dengan semakin besarnya tuntutan perundang – undangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan tepat serta pelaksanaan pembangunan maka diperlukan kerja sama yang dinamis 2) Sasaran Tercapainya kerja sama antar aparatur pemerintah Kecamatan, Dinas Instansi, Desa dan Kelurahan 3) Kebijakan Berdaasarkan permasalahan pokok diatas maka kebijakan yang ditetapkan adalah Peningkatan kerjasama Aparatur Pemerintah Kecamatan, Dinas Instansi, Desa dan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 4) Program dan kegiatan Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatanya adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan kerjsama dengan memotivasi pegawai di setiap unit kerja dan pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan serta BPD 2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Sesuai dengan MISI KETIGA yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi masyarakat dengan kegiatan strategis yaitu : 1.
Menanggulangi Kemiskinan. 1) Permasalahan Kemiskinan di Kecamatan Pracimantoro sebagian besar ada pada masyarakat petani hal ini disebabkan karena rendahnya kepemilikan lahan pertanian
Hal.14
sehingga menimbulkan produktifitas menjadi rendah yang mengakibatkan pendapatan
rendah.
Implikasinya
adalah
rendahnya
kemampuan
mengkonsumsi gizi yang cukup, kurangnya akses kesehatan dan pendidikan serta rendahnya kemampuan untuk membangun rumah yang sehat. 2) Sasaran Tercapainya
penurunan
jumlah
penduduk
miskin
dan
meningkatkan
pendapatan perkapita. 3) Kebijakan Berdasarkan permasalahan pokok dan sasaran diatas maka kebijakan yang akan ditetapkan sebagai pedoman untuk merumuskan program kegiatan yaitu : a. Pemenuhan hak maasyarakat miskin atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, perumahan yang layak huni dan sehat, lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha masyarakat. b. Peningkatan akses masyarakat miskin akan kebutuhan air bersih. c. Pengendalian pertumbuhan penduduk. d. Peningkatan akses masyarakat miskin atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. e. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perdesaan pada daerah kantong kemiskinan. 4) Program dan Kegiatan. Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan strategis adalah sebagai berikut : a. Program ketahanan pangan dengan jalan memfungsikan pasar desa, lumbung pangan, memberikan bantuan bahan pokok dan memberikan bibit tanaman dan memfasilitasi pupuk bagi masyarakat miskin. b. Program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, Puskesling dan Rawat Inap serta rujukan pelayanan ke Rumah Sakit, pengembangan Posyandu, Polindes dan Pos Obat Desa. c. Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin dengan memberikan biasiswa, penarikan siswa putus sekolah SD/MI dan lulusan SD/MI d. Program Usaha Masyarakat Miskin dengan memberdayakan social ekonomi keluarga melalui Usaha Ekonomi Produktif, Kelompok Usaha Bersama dan UP2K. Hal 15
e. Program Peningkatan Kwualitas Pemukiman Masyarakat Miskin dengan Kegiatan Bantuan Stimulan Pemugaran Rumah KK Miskin f. Program Peningkatan sarana perekonomian desa seperti pasar desa. 2.
Menumbuhkan Perekonomian berbasis Ekonomi Kerakyatan. 1) Permasalahan Perekonomian yang ada di Kecamatan Pracimantoro ini ditopang oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbasiskan pada sector pertanian, kurang pengetahuan, kurangnya ketrampilan dan disamping itu masih terbatasnya permodalan dan menejemen rumah tangga. Walaupun di semua RT di Kecamatan Pracimantoro ini telah membentuk sebuah Koperasi namun secara kwualitas masih dijumpai permasalahan terutama pengelolaan organisasi. 2) Sasaran Tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan terutama Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 3) Kebijakan. Berdasarkan permasalahan pokok diatas maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut : a. Pengembangan Usaha Kecil Menengah. b. Pemberdayaan Koperasi 4) Program dan kegiatan Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan strategis guna menumbuhkan perekonomian yang berbasis kerakyatan adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan kwualitas Koperasi dengan kegiatan antara lain Pelatihan, Pemupukan Modal, Pengembangan jaringan antar Koperasi. b. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dengan kegiatannya seperti Pelatihan dan Bantuan Permodalan.
3.
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan 1) Permasalah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam prndidikan formal tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi karena rendahnya kemampuan ekonomi, sementara pemerintah terkendala untuk menyediakan pendidikan yang murah, merata dan berkwualitas.
Hal .16
Sedangkan pendidikan non formal dihadapkan pada kurangnnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, angka buta huruf tinggi dan minat baca rendah. 2) Sasaran Tercapainya peningkatan kwualitas pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka buta huruf dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. 3) Kebijakan. Berdasarkan permasalahan diatas maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut: a. Pemantapan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. b. Penurunan jumlah penduduk buta aksara c. Perluasan pendidikan usia dini d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang pendidikan. 4) Program dan Kegiatan. Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kebijakan strategis adalah sebagai berikut : a. Program Pendidikan Usia Dini dan Wajib Belajar 9 Tahun dengan kegiatan pengembangan kelompok PAUD, TK dan peningkatan Kwualitas pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs. Program Pendidikan Non Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kebijakan strategis adalah sebagai berikut : b. Program Pendidikan Usia Dini dan Wajib Belajar 9 Tahun dengan kegiatan pengembangan kelompok PAUD, TK dan peningkatan Kwualitas pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs. c. Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan non formal. 4.
Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan. 1) Permasalahan Walaupun derajat kesehatan masyarakat Pracimantoro tergolong baik namun masih kurang sarana dan prasarana serta jangkauan layanan kesehatan
Hal. 17
terhadap penduduk, menurunnya kegiatan Posyandu, Pos Kesehatan Desa dan Kader Kesehatan. 2) Sasaran. a. Meningkatkan angka harapan hidup masyarakat b. Menurunkan angka kematian bayi lahir, angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi dan angka balita kekurangan gizi. 3) Kebijakan a. Peningkatan kwualitas kesehatan dan jaringannya. b. Peningkatan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat masyarakat. c. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin d. Peningkatan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat. 4) Program dan Kegiatan Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan adalah sebagai berikut : a. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat b. Program lingkungan sehat. c. Program upaya kesehatan masyarakat. d. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit. e. Program perbaikan gizi masyarakat. 5.
Meningkatkan hasil Produksi Pertanian, Holtikultura dan Peternakan 1) Permasalahan Sebagian besar penduduk Kecamatan Pracimantoro menggantungkan hidupnya pada sector pertanian dan ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk, hal ini disebabkan karena daya dukung lahan yang produksinya rendah dan terjadi ketidak seimbangan antara harga beli sarana produksi dan hasil panen. 2) Sasaran a. Tercipainya peningkatan hasil produksi pertanian tanaman pangan dan palawija dengan alat pertanian modern dan bibit unggul b. Tercapainya peningkatan hasil produksi peternakan. 3) Kebijakan Berdasarkan permasalahan pkpk diatas maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
Hal . 18
a. Revitalisasi penyuluhan petani dan peternak. b. Penguatan lembaga pertanian yang da di tingkat pedesaan guna menigkatkan akses petani terhadap sarana produksi. c. Peningkatan populasi hewan dan pakan hewan. 4) Program dan Kegiatan. Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatannya adalah sebagai berikut : a. Peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan yang strategi yaitu intensifikasi pertanian, meningkatkan distribusi pangan, meningkatkan kwualitas pasca panen dan pemanfaatan teknologi pertanian. b. Pengembangan sumber daya peternakan dengan kegiatan pemberdayaan kelompok peternak, meningkatkan kerjasama pola gaduan ternak pemerintah, peningkatan insiminasi buatan dan kesehatan ternak. 6.
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah. 1) Permasalahan Kualitas infrastruktur transportasi ( jalan ) dan saluran irigsi sang berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian, utamanya jalan poros desa belum semuanya berkwualitas baik dan juga beberapa saluran irigasi yang perlu perbaikan serta ada 8( delapan) Desa dan 1 ( satu ) Kelurahan yang kesulitan air bersih saat musim kemarau. 2) Sasaran Tercapainya peningkatan daya saing infrastruktur wilayah yang ditandai dengan a. Meningkatnya jalan Kecamatan yang berkondisi baik. b. Meningkatkan jalan poros desa yang layak dilewati roda empat. c. Meningkatnya saluran irigasi yang berkondisi baik 3) Kebijakan. a. Peningkatan pembangunan jalan poros desa yang menghubungkan antara desa yang satu dengan desa yang lain b. Pengendalian daya air untuk penanggulangan banjir dan rehabilitasi saluran irigasi yang rusak 4) Program dan Kegiatan Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :
Hal. 19
a. Program peningkatan perbaikan jalan poros desa dengan melibatkan swadaya masyarakat dalam memperbaiki jalan desa dengan cara rabat atau pengerasan dengan semen dan rehabilitasi jembatan yang rusak. b. Program pengelolaan irigasi dengan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak. Sedangkan MISI KEEMPAT atau yang terkhir adalah meningkatkan kegiatan – kegiatan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketqwaan, serta akhlak mulia masyarakat serta kerukunan dan kwualitas peribadatan semua umat beragama dengan kegiatan strategis yaitu : 1. Meningkatkan Keimanan, Ketaqwaan, serta Akhlak Mulia Masyarakat melalui Peningkatan Kerukunan dan Kwualitas Peribadatan semua Umat beragama. 1)
Permasalahan. Berubahnya orientasi yang cenderung materialistis dan pembangunan saat ini cenderung kearah pembangunan jasmani bukan kearah rohani, sedangkan pembinaan akhlak cenderung kurang selain itu sebagian kelompok cenderung eksklusif dalam hubungan intern umat beragama maupun ekstern antar umat beragama.
2)
Sasaran. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan dan akhlak mulia masyarakat dan terpeliharanya
kerukunan
umat
beragama
serta
kwualitas
tempat
peribadatan. 3)
Kebijakan. Berdasarkan permasalah pokok diatas maka kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut : a.
Peningkatan kwualitas pemahaman dan penghayatan pengetahuan tentang ajaran agama / pendidikan agama.
b.
Peningkatan kwualitas fasilitasi temat ibadah dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.
c.
Peningkatan upaya dalam menjaga keserasian social dalam kelompok – kelompok keagamaan dan kerjasama antar umat beragama.
4)
Program dan Kegiatan.
Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan strategisnya adalah sebagai berikut :
Hal 20
a. Program peningkatan pengalaman agama dengan kegiatan meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang dipelopori Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dan memberdayakan Lembaga Sosial Kecamatan. b. Program
peningkatan
kerukunan
umat
beragama
dengan
kegiatan
melaksanakan silaturahmi kerukunan dan dialog antar umat beragama, membentuk dan memberdayakan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama. 2.
Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Dinamis 1)
Permasalahan Keberhasilan pembangunan daerah dipengaruhi oleh terpeliharanya stabilitas kamtibmas. Walaupun Kecamatan Pracimantoro merupakan daerah yang stabil dalam kamtibmas namun ancaman dan gangguan ketentraman tetap diwaspadai, tekanan social ekonomi masyarakat dan lunturnya kebersamaan serta akses Pilkada, Pilkades, Pilkadus menjadi ancaman konflik horizontal.
2)
Sasaran. Tercapainya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara dinamis.
3)
Kebijakan Berdasarkan permasalahan pokok diatas maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : a.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban
b.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bela Negara dan kesadaran dalam pembangunan.
c.
Peningkatan keteladanan dari jajaran Pemerintah Daerah dalam mentaati hukum serta penegakan supremasi hokum
4)
Program dan Kegiatan. Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan yang akan dilakukan adalah pemberdayaan potensi kamtibmas dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengamanan swakarsa dan pemberdayaan satuan LINMAS.
Hal. 21
BAB IV INDIKATOR KINERJA A. Sasaran. Dari keseluruhan program kegiatan yang dilaksanakan meliputi -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
Program pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
Program Pembangunan Infrastuktur
-
Program Peningkatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan
B. Indikator Pelaksanaan Program Sedangkan Indikator Kinerja dari semua kegiatan diatas adalah sebagai berikut: -
Capaian program dapat tercukupinya semua kebutuhan.
-
Masukan jumlah dana.
-
Keluaran dapat terlaksananya semua pembelian dan pengadaan
-
Hasil meningkatkan semua pelayanan prima.
Hal. 22
BAB V DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN KEGIATAN Adapun dana indikatif, sumber dana dan kegiatan dapat kami sampaikan sebagai berikut : A. Kegiatan : -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
Program pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -
Program Pembangunan Infrastuktur
-
Program Peningkatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan
B. Sumber Dana : Semua Program kegiatan tersebut didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. C. Dana Indikatif : Dapat kami sampaikan semua jumlah dana indikatif tahun 2017 Kecamatan Pracimantoro sebesar Rp. 1.087.688.000,-(satu milyard delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapn ribu rupiah)
Hal .23
BAB VI PENUTUP Berdasarkan analisa bab – bab sebelumnya bahwa untuk mewujudkan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 yang mengacu pada Visi dan Misi Kecamatan Pracimantoro dan Kabupaten Wonogiri dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Tahun 2017 merupakan suatu dokumen perencanaan satu tahun sebagai penjabaran dari VISI dan MISI Kantor Camat Pracimantoro yang mengacu pada VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
2.
Rencana Kerja SKPD ini penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis SKPD Kecamatan Pracimantoro Tahun 2015 – 2021.
3.
Rencana Kerja Tahun 2017 Kecamatan Pracimantoro disusun sebagai acuan kerja Pemerintah Kecamatan Pracimantoro beserta jajarannya untuk mewujudkan VISI yang telah ditetapkan.
4.
Rencana Kerja SKPD ini berisi tentang kondisi, permasalahan, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatanpembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
Pembangunan di Kecamatan Pracimantoro tahun 2017 akan berhasil jika didukung oleh kerjasama yang harmonis semua Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun Dinas Instansi Kecamatan serta melibatkan seluruh potensi masyarakat.
Pracimantoro, 10 Januari 2016 CAMAT PRACIMANTORO
WARSITO, S.IP, MM Pembina NIP. 19680414 198803 1 006
Hal. 24
22
2
Ringkasan Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 64 Tahun 2013 tentang Peneraoan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Catatan atas
Laporan
Keuangan
kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Laporan Keuangan Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 dan disajikan
ini telah disusun
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan
Realisasi
Anggaran
menggambarkan
perbandingan
antara
Daftar
Isian
Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2015 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2015 s.d.31Desember 2015. Realisasi Belanja pada TA 2015 adalah sebesar Rp.2.665.154.636,- atau mencapai% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.968.980.500,- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dapat disajikan sebagai berikut.
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2015 (dalam satuan Rupiah)
NOMOR
UR A I A N
AGGARAN ( RP ) REALISASI ( RP )
BERLEBIH/ BERKURANG Rp
1
P ENDA PA TA N
2
-
-
-
BELANJA
14,452,062,000
13,767,966,739
684,095,261
4.90%
BELANJA OPERASI
13,558,175,000
12,893,882,739
664,292,261
4.90%
1
BELANJA PEGAWAI
8,954,124,000
8,440,645,422
513,478,578
5.73%
2
BELANJA BARANG DAN JASA
4,604,051,000
4,453,237,317
150,813,683
3.28%
893,887,000
874,084,000
19,803,000
2.22%
777,387,000
761,244,000
16,143,000
2.08%
116,500,000
112,840,000
3,660,000
3.14%
14,452,062,000
13,767,966,739
684,095,261
4.73%
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
BELANJA TANAH
2
2
2
BELANJA PERALATAN DAN MESIN MESIN
2
2
3
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
BELANJA MODAL
-
J UML A H SURPLUS/DEVISIT 3
-
%
(14,452,062,000) (13,767,966,739)
(684,095,261) 4.73%
P EMBI A Y A A N
14,452,062,000
13,767,966,739
684,095,261
4.73%
PEMBIAYAAN NETTO
14,452,062,000
13,767,966,739
684,095,261
4.73%
2.
NERACA
NERACA PERBANDINGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI N ERA CA PER-31 DESEMBER 2014 NO 1 2 3
URAIAN ASET ASET LANCAR
2014
2013
9,724,443,240
8,830,009,691
684,800
1,080,250
-
-
Kas
KENAIKAN/ PENURUNAN 894,433,549 (395,450)
% 9.20% -57.75%
-
-
-
-
-
-
4
KAS di Kas Daerah
5
Kas di Bendahara Pengeluaran
6
Kas di Bendahara Penerima
-
-
7
Investasi jangka pendek
-
-
-
-
8 9
-
-
Piutang
-
Piutang pajak
-
10
Piutang Restribusi
-
11
Piutang Lain-lain
12 13
Persediaan ATK
14
Persediaan . . . . .
15 16 17 18
-
Persediaan
ASET T ETAP T ANAH Tanah Peralatan mesin
684,800
1,080,250
(395,450)
-57.75%
684,800
1,080,250
(395,450)
-57.75%
9,655,895,368
8,763,787,282
892,108,086
10.18%
782,066,000
782,066,000
-
-
782,066,000
782,066,000
-
-
6,035,878,801
5,259,662,992
776,215,809
12.86%
19
Alat-alat berat
19,439,000
19,439,000
-
-
20
Alat-alat angkutan
1,865,788,359
1,515,521,500
350,266,859
18.77%
21
Alat Bengkel
3,196,274,788
2,968,399,185
227,875,603
7.13%
22
Alat Pertanian dan Peternakan
3,122,000
3,122,000
-
-
23
Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga
727,207,799
603,916,607
123,291,192
16.95%
24
Alat Studio dan Komunikasi
64,999,420
33,240,300
31,759,120
48.86%
25
Alat Ukur
-
-
-
26
Alat -alat Kedokteran
27
Alat Laboratorium dan Peraga
28
Gedung dan Bangunan
29
Bangunan Gedung
30
Bangunan Monumen
31
J alan, Irigasi dan J aringan
32
J alan dan jembatan
33
Bangunan Air
34
Instalasi
35
J aringan
36
-
-
-
159,047,435
116,024,400
43,023,035
2,791,770,290
2,676,865,290
114,905,000
0.00%
2,676,865,290
2,676,865,290
-
0.00%
114,905,000
-
114,905,000
46,180,277
45,193,000
987,277
27.05%
100.00%
45,193,000
45,193,000
-
-
987,277
-
987,277
100.00%
-
-
-
-
37
Buku dan Perpustakaan
-
-
-
-
38
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
-
-
-
-
39
Hewan Ternak dan Tumbuhan
-
-
-
-
40
Bangunan dalam Penyelesaian
-
-
67,863,072
65,142,159
41
Aset Tetap lainnya
ASET LAINNYA
2,720,913
4.18%
42
T agihan Penjualan Angsuran
-
43
T agihan tuntutan Banti Kerugian Daerah
-
44
T agihan Daerah Lainnya
-
45
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
46
Aset Tak Berwujud
11,281,013
8,560,100
2,720,913
24.12%
47
Aset Lain-lain
56,582,059
56,582,059
-
-
9,724,443,240
8,830,009,691
894,433,549
10.13%
48
J UMLAH ASET
NO
U R AI A N
-
2014
KENAIKAN/ PENURUNAN
2013
%
49
KEWAJ IBAN
-
-
-
-
50
KEWAJ IBAN J ANGKA PENDEK
-
-
-
-
-
-
51
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
-
52
Uang Muka Dari Kasda
-
-
-
53
Pendapatan Diterima Di Muka
-
-
-
-
54
Utang J angka Pendek lainnya
-
-
-
-
9,724,443,240
8,830,009,691
894,433,549
-48.51%
684,800
1,080,250
55
EKUITAS DANA
56
EKUITAS DANA LANCAR
57
Cadangan Piutang
58
Cadangan Persediaan
59
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang J k.Pendek
60
EKUITAS DANA INVESTASI
61
Diinventasi Dalam Aset Tetap
62
Diinventasikan Dalam Aset lainnya
63
EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASIKAN RK PPKD
64
J UMLAH KEWAJ IBAN DAN EKUITAS DANA
684,800
1,080,250
(395,450)
-57.75%
(395,450)
-57.75%
-
-
-
9,723,758,440
8,828,929,441
894,828,999
9.24%
9,655,895,368
8,763,787,282
892,108,086
9.24%
67,863,072
65,142,159
2,720,913
4.01%
-
-
-
-
-
-
-
-
9,724,443,240
8,830,009,691
894,433,549
10.13%
3.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1.
Landasan hukum: a.
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;
b.
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c.
Pasal yang mengangkut pertanggungjawaban dari Undang-undang tentang APBN dan Perda APBD;
d.
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
h.
Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
i.
Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
k.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
2.
Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan. Bab I
Pendahuluan 1. Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan 2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan 3. Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Bab II Kebijakan Keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 1. Kebijakan keuangan 2. Indikator pencapaian Target kinerja APBD Bab III Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan Bab IV Kebijakan Akuntansi 1. Akuntansi Belanja 2. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitaslisasi Pengeluaran Bab V. Penjelasan Pos pos Laporan Keuangan 1. Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan Pos pos Neraca Bab VI. Pengungkapan Lainnya dan Informasi non Keuangan.
II.
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 1.
Kebijakan Keuangan Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), maka dalam
melaksanakan
kegiatan
urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,administrasi keuangan daerah , perangkat daerah dan kepegawaian Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri telah sepakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ). Oleh karena itu, setiap pelaksanaan anggaran diupayakan untuk : 1.
Selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan Pracimantoros, yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, Arah dan Kebijakan Umum Kecamatan
Pracimantoro
Kabupaten
Wonogiri
Tahun
2015,
yang
dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan. 2.
Berupaya seoptimal mungkin mewujudkan efisiensi, efektivitas dalam melaksanakan belanja daerah, terutama belanja langsung.
3.
Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program/ kegiatan pada bidang-bidang teknis yang bersentuhan langsung dengan publik .
4.
Mewujudkan pegawai yang bersih dan berwibawa, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyeleng-garaan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan strategi belanja daerah tersebut, prioritas belanja daerah tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
1.
Seoptimal mungkin meningkatkan efisiensi, efektivitas belanja, dengan prinsip: hemat, tidak mewah dan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan teknis, serta menghindari pemborosan anggaran belanja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan lain yang mendesak untuk dilaksanakan.
2.
Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan
3.
Mewujudkan Keharusan untuk sedapat mungkin dilakukan penghematan anggaran dalam mencapai target atau sasaran kegiatan
III.
CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PER PROGRAM
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 ihtisar pencapaian target kinerja keuangan kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Laporan realisasi Anggaran tahun berjalan adalah sebagai berikut :
NO II
IV.
PAGU APBD TAHUN 2014
URAIAN BELANJA
REALISASI
SISA
%
14,452,062,000
13,767,966,739
684,095,261
95.27%
1
Belanja Tidak Langsung
5,491,462,000
5,045,071,422
446,390,578
91.87%
2
Belanja Langsung
8,960,600,000
8,722,895,317
237,704,683
97.35%
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
355,000,000
309,704,054
45,295,946
87.24%
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
296,000,000
274,174,763
21,825,237
92.63%
C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6,000,000
4,507,000
1,493,000
75.12%
D
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
36,000,000
28,746,250
7,253,750
79.85%
E
ProgramPeningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
41,500,000
31,071,500
10,428,500
74.87%
F
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1,477,000,000
1,440,766,975
36,233,025
97.55%
G
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
6,149,600,000
6,075,762,525
73,837,475
98.80%
H
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
229,500,000
216,261,000
13,239,000
94.23%
I
Program Transmigrasi Regional
370,000,000
341,901,250
28,098,750
92.41%
KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan Akuntansi Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri TA 2015 adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
V.
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 1.
PENJELASAN POS-POS NERACA a.
ASET a.
ASET
LANCAR
Kas di Kas Bendahara Pengeluaran Saldo pada Kas Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,-
Persediaan Saldo Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp ……. ( ……………………………), merupakan saldo persediaan Alat Tulis Kantor. Sisa persediaan tersebut disimpan di gudang Sekretariat.
RINCIAN SISA ALAT TULIS :
NO
JENIS PERSEDIAAN ATK
SATUAN
2
3
1
KET
4
5
1
Kertas hvs 70 gram
5 Rim
Rp
212,500
2
Refil Black
7 buah
Rp
315,000
3
Stip karet
5 buah
Rp
11,250
4
Stip tinta
5 buah
Rp
9,500
5
Spidol besar white board
4 buah
Rp
27,500
6
Binder kecil
12 buah
Rp
10,800
7
Binder besar
12 buah
Rp
24,000
8
Kesen Stempel
1 buah
Rp
6,250
9
Tinta stempel
1 buah
Rp
12,000
Odner Folio
4 buah
Rp
56,000
Rp
684,800
10
Jumlah
b.
NILAI
ASET TETAP
Aset Tetap mengalami penambahan sebesar Rp. ………………. (……………………………………………………..) dibandingkan dengan tahun 2014
(
Rp.
…………………………
menjadi
Rp……………………………………………). Rincian tambahan asset tetap adalah : No
URAIAN
JUMLAH
KET
2
3
4
1 1
ALAT ALAT ANGKUTAN
350,266,859
2
ALAT ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
123,291,192
3
ALAT ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
4
ALAT BENGKEL
227,875,603
5
MONUMEN
114,905,000
6
ASEL LAIN LAIN
7
ALAT LAB DAN PERAGA
8
J ARINGAN
31,759,120
2,720,913 43,023,035 987,277 J U M L AH
c.
894,828,999
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK i.
Utang Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK) Saldo UtangPerhitungan
Fihak Ketiga (PFK) per 31
Desember 2015 sebesar Rp. 0 ( nol rupiah) ii.
Cadangan Persediaan per31 Desember 2015 sebesar Rp …………….,- ( …………………) dalam bentuk saldo Alat Tulis Kantor yang akan dipergunakan untuk operasional pada tahun 2016.
d.
EKUITAS DANA INVESTASI Dana yang diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. ……………………………………. ( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) dan dana
yang
diinvestasikan
pada
aset
lainnya
Rp.
………………………,-
( …………………………………). 2.
TARGET DAN REALISASI BELANJA
NOMOR
URAIAN BE LA NJA
1
2
AGGARAN ( RP )
REALISASI ( RP )
BERLEBIH/ BERKURANG
Rp
14,452,062,000 Rp
14,213,397,317 Rp
238,664,683
4.05%
BELANJA OPERASI
Rp
13,558,175,000 Rp
13,339,313,317 Rp
218,861,683
4.05%
BELANJA PEGAWAI
Rp
8,954,124,000 Rp
8,887,036,000 Rp
67,088,000
0.75%
BELANJA BARANG DAN JASA
Rp
4,604,051,000 Rp
4,452,277,317 Rp
151,773,683
3.30%
BELANJA MODAL
Rp
893,887,000 Rp
874,084,000 Rp
19,803,000
2.22%
BELANJA PERALATAN DAN MESIN MESIN
Rp
777,387,000 Rp
761,244,000 Rp
16,143,000
2.08%
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
Rp
116,500,000 Rp
112,840,000 Rp
3,660,000
3.14%
JUMLAH
Rp
14,452,062,000 Rp
14,213,397,317 Rp
238,664,683
1.65%
SURPLUS/DEVISIT
Rp
(14,452,062,000) Rp
(14,213,397,317) Rp
(238,664,683)
1.65%
PEMBIA YAAN
Rp
14,452,062,000 Rp
14,213,397,317 Rp
238,664,683
1.65%
BELANJA TANAH
BELANJA JALAN IRIGASI DAN JARINGAN BELANJA ASET TETAP LAINNYA BELANJA ASET LAINNYA BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA TIDAK TERDUGA TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL BAGI HASIL PAJAK BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH BAGI HASIL DAD/K DAN LAIN LAIN PAD YANG SAH
VI
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA (INFORMASI NON KEUANGAN).
1.
Organisasi Kecamatan Pracimanoro merupakan salah satu dari 25 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Wonogiri,dan merupakan Kecamatan terbesar dikarenakan luas wilayahnya terdiri dari 1 Kelurahan dan 17 Desa
2.
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangat Daerah Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 84 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Adapun Fungsi Kantor Kecamatan Pracimantoro berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 84 tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1.
2.
Camat a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan. d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan. g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. i. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekretariat Kecamatan Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pelaporan keuangan, serta umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat. Adapun fungsi Sekretariat Kecamatan adalah sebagai berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan. b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan. c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan terpadu, pelayanan administrasi, pembinaan bidang umum dan kepegawaian serta pelayanan masyarakat. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Kecamatan membawahi 3 (tiga) sub bagian, masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian, yaitu : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Adapun tugas masing-masing Sub Bagian sebagai berikut : a)
Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang perencanaan dan pelaporan.
b) Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang keuangan. c) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian serta pelayanan masyarakat. 3. Seksi Tata Pemerintahan . Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pemerintahan desa dan /atau kelurahan. 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum . Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan. 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat . Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya.
E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana a.
Susunan kepegawaian : Secara keseluruhan jumlah pegawai Kantor Camat Pracimantoro sampai dengan bulan Desember 2015, adalah sebanyak : 31 orang dengan komposisi pegawai menurut status, pangkat/golongan, serta pendidikan dan kedudukannya sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didalam melaksanakan tugas yang telah dilimpahkan oleh Bupati , camat membawahi :
Sekretariat Sekretariat Kantor Camat Pacimantoro secara langsung dan kedinasan bertanggunjawab kepada Camat dan dibawah komando Sekretaris Camat, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaraan
secara
terpadu,
pelayanan
administarsi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau Kelurahan 1. Subbagian perencanaan dan pelaporan
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian
penyelenggaraan
secara
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaporan 2.
Subbagian Keuangan;
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian
penyelenggaraan
secara
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian, serta pelayanan masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
Seksi Tata Pemerintahan; Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pemerinrahan desa dan/atau kelurahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta prasarana dan fasilitas pelayanan umum
Seksi Kesejahteraan Rakyat; Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Kesejahteraan rakyat dansosial lainnya
3.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Sumberdaya SKPD Susunan Kepegawaian kantor Camat Pracimantoro Menurut Kedudukan dalam Organisasi , secara keseluruhan jumlah personil Kantor Camat Pracimantoro sampai Bulan Desember 2015 (triwulan IV) adalah sebanyak 30 orang Pegawai negeri sipil yang aktif sedangkan 1 (satu) orang Pegawai Negeri sipil Bebas Tugas(BT).
komposisi pegawai menurut kedudukan dalam Pracimantoro adalah sebagaimana tabel berikut:
Personil Kantor Camat Pracimantoro Kondisi Bulan Desember 2015
organisasi
Kantor
Camat
Eselon
GOL
I
II
III
IV
IV
-
-
2
-
III
-
-
-
9
II
-
-
-
-
I
-
-
-
-
2
JUMLAH
-
FUNGSIONAL UMUM
FUNGSIONAL KHUSUS
-
-
-
2
-
9
11
9
1 9
TOTAL
-
12
-
1 30
Penggantian Pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan Pracimantoro pada tahun 2015 . NO
NAMA JABATAN
1
Kasubbag Renlap
PEJABAT LAMA -
VII.
PEJABAT BARU Ike Budiarti,SE
WAKTU 7-4-2015
Penutup
Penyajian Laporan Keuangan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 ini disusun sebagai Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Disnakertrans selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam penyampaian Laporan Keuangan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonogiri telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa, perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Wonogiri di masa yang akan datang. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2014 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya. Demikian Catatan atas Laporan Keuangan yang dapat kami sampaikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca laporan keuangan sangat kami harapkan. Semoga Tuhan Yang Esa senantiasa memberikan Petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah Pengabdian kita.
Wonogiri , 30 Januari 2016 Camat Pracimantoro Kabupaten Wonogiri
Warsito, SIP,MM NIP. 19680414 1988031016
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Pemuda I No. 5WONOGIRI 57612 Telp. (0273) 32102 - Email:
[email protected] Website: disnakertrans.wonogirikab.go.id
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Kantor Camat Pracimantoro Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran, b. Neraca, c. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Demikian surat surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wonogiri , 30 Januari 2016 Wonogiri , 30 Januari 2016 Camat Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Ttd dan Cap WARSITO, SIP, MM NIP. 19680414 1988031004
LAPORAN PENDUKUNG 1.
PENAMBAHAN ASET TAHUN 2014 a.
Alat Kantor dan Rumah Tangga PENAMBAHAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA NILAI BELANJ A
No
Tanggal
NAMA KEGIATAN
NAMA REKANAN/ PENYEDIA
J ENIS BARANG
UNIT MODAL
1
2
1
,02-05-2014
3
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan ( Kursi Vecta untuk ruang belajar) 1.14.1.14.01.15.032.5.2
2
13-05-2014
3
13-05-2014
Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan Komputer Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.14.1.14.01.01.013.5.2
4
11-12-2014
5
28-11-2014
Penanganan dan Pemberangkatan Transmigrasi Umum 2.08.1.14.01.17.003.5.2 Aktualisasi Data Ketenagakerjaan 1.14.1.14.01.17.013.5.2 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat( MTU/ Non Institusional ) Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau ( DBHCHT )
6
7
12-12-2014
Pemberdayaan Keluarga Miskin Penganggur dan Setengah Penganggur dengan Pemberian Kerja Darurat ( PKD )
5
7
8
BARANG DAN J ASA 9
J UMLAH
10
PENGGUNA
Tanggal Penyerahan
KET
13
11
12
UPT - BLK
05-05-2014
5,963,571
Pengawasan
14-05-2014
9,677,724
Perencanaan
-
2,092,481
Perencanaan
-
8,286,224
TU,1, BLK.1
130,215
-
4,880,215
Transmigrasi
12-12-2014
6,940,000
954,665
-
7,894,665
HK
1-12-2014
1
1,420,000
195,335
-
1,615,335
2. Printer
1
3,950,000
176,711
-
4,126,711
UPT - BLK
05-05-2014
b. Pengadaan Kelengkapan Komputer: UPS, WIRELESS PRESENTER, MONITOR
1
2,954,000
132,153
-
3,086,153
CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. Nomor Knotrak: 027.1/ 10/ Komputer. PKD/ 2014, Tgl. 09-12-2014
1. PC HP Pavilion 20-2211d
1
9,850,000
103,032
-
9,953,032
P3K
15-12-2014
2. Printer Epson(LX-310)
1
4,350,000
45,500
-
4,395,500
CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 027.1/10/ Laptop.Was/ 2014, Tgl. 12-08-2014
1. Komputer Intel Care - 411ou Pro Notebook/Laptop
1
7,950,000
879,087
Pengawasan
19-08-2014
35
22,925,000
1,150,000
292,500
24,367,500
1. Laptop Notebook Acer Aspire E410G
5
27,300,000
656,113
166,881
28,122,994
1. AC 1,5 PK LG
1
5,700,000
263,571
-
2. Komputer/PC LENOVO C460
1
9,250,000
427,724
-
3. Almari Arsip Frontiline FC-06
1
2,000,000
92,481
4. Mesin Penghancur Kertas Gemet 320C
1
7,920,000
366,224
CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. Kontrak No. 325/RY/ XII/ 2014, Tgl. 10-122014
1. Komputer Notebook/Laptop Acer Z1410S5PX
1
4,750,000
CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 321/ RY/ 2014, Tgl. 26-11-2014
1. Notebook/laptop Acer spire E14
1
2. Printer Canon Pixma MX 397
CV. RIA REMAJ A Bulusari RT.03 RW.03 Ds.Bulusulur Kec.Wnn Giri Kab. Wng. Nomor Kontrak: 027.1/ 10/ Alat Bengkel/ DBHCHT/ 2014,Tgl. 09-12-2014
CV MAHESA MANDIRI J oho Lor RT.01 RW.11 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab.Wonogiri Kontrak No. 027.1/10/BMKursi/ 2014, Tgl. 29-4-2014 CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 15/RY/IV/ 2014, Tgl. 17-4-2014 CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 027.1/10/ AC.PC/ 2014, Tgl. 065-2014
Kursi Belajar
6
PEGAWAI
1.41.1.41.01.16.018.5.4 8
13-05-2014
Revitalisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan 1.14.1.14.01.17.032.5.2
J UMLAH
8,829,087
123,291,192
b.
Alat alat Labotatorium dan Peraga PEMBELIAN ALAT LABORATORIUM DAN PERAGA NILAI BELANJ A
No
Tanggal
1
2
1
,02-05-2014
NAMA KEGIAT AN
J ENIS BARANG
UNIT
4
5
6
CV MAHESA MANDIRI J oho Lor RT.01 RW.11 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab.Wonogiri. Nomor kontrak : 027.1/04/ Processing/ 2014, T gl. 29-4-2014
1. Mixer Pengaduk Adonan dll
1
CV. RAYA SOLINDO J l. A.Yani No.56, Kel.Giriwono, Kec.Wonogiri, Kab. Wonogiri
2. LCD/Proyektor ViewSonic PJ D5132
3 Pengadaan Peralatan Processing untuk Pelatihan 1.14.1.14.01.15.024.5.2
2
NAMA REKANAN/ PENYEDIA
Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat ( MT U/ Non Institusional ) Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil T embakau (
13-05-2014
5 Unit
MODAL
PEGAWAI
7
8
BARANG DAN J ASA 9
J UMLAH
PENGGUNA
Tanggal Penyerahan
KET
10
11
12
13
UPT - BLK
05-05-2014
UPT - BLK
14-05-2014
UPT - BLK
14-05-2014
J UMLAH
PENGGUNA
Tanggal Penyerahan
KET
10
11
12
13
8,260,000
900,000
292,500
9,452,500
20,550,000
493,887
125,619
21,169,506
11,870,000
531,029
40,680,000
1,924,916
1.14.1.14.01.15.018.5.2
3
Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat ( MT U/ Non Institusional ) Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil T embakau ( 1.14.1.14.01.15.018.5.2
13-05-2014
CV. RAYA SOLINDO J l. A.Yani No.56, Kel.Giriwono, Kec.Wonogiri, Kab. Wonogiri
1. Mixer Bolu
2 unit
J UMLAH
-
418,119
12,401,029
43,023,035
PEMBELIAN ALAT STUDIO NILAI BELANJ A No
Tanggal
1
2
4
17-04-2014
5
13-06-2014
6
26-08-2014
NAMA KEGIATAN 3
4
Survei KHL, Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK 1.14.1.14.01.17.015.5.2 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetentsi Bagi Tenaga Kerja ( Institusional dan non Institusional ) 1.14.1.14.01.15.010.5.2 Penanganan dan Pemberangkatan T ransmigrasi Umum 2.08.1.14.01.17.003.5.2
8
3
12-12-2014
30-09-2014
Pemberdayaan Keluarga Miskin Penganggur dan Setengah Penganggur dengan Pemberian Kerja Darurat ( PKD ) 1.41.1.41.01.16.018.5.4 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 1.14.1.14.06.06.006.5.2
4
20-10-2014
NAMA REKANAN/ PENYEDIA
Monitoring Kerawanan dan Bintek PHI/ PHK 1.14.1.14.01.17.014.5.2
J ENIS BARANG
UNIT
MODAL
PEGAWAI
7
8
BARANG DAN J ASA 9
5 Handycam/Video Camera SONY CDR PJ 6E BLACK
6 1
4,380,000
4,380,000
HK
17-04-2014
Handycam SONY DCR-SX22
1
2,976,000
2,976,000
UPT - BLK
16-06-2014
CV. RIA REMAJ A Bulusulur RT 03 RW 03 Bulusulur Kec.Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 057/ CV Ria Remaja/ VIII/ 2014, Tgl. 3-09-2014
KAMERA DIGIT AL FUJ I FILM Fine Pix SL 1000 16.2 MP
1
4,850,000
132,956
CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. Nomor Knotrak: 027.1/ 10/ Komputer. PKD/ 2014, Tgl. 09-122014
1. Kamera Canon EOS 1100D 2. Kamera Canon SX520 HS 3. LCD Infocus (IN112A)
1
4,985,000
52,143
5,037,143
1
4,955,000
51,830
5,006,830
1
5,850,000
61,191
5,911,191
CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri
KAMERA DIGIT AL Canon
1
1,500,000
-
CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. Nomor Kontrak: 257/RY/XII/ 2014, Tgl. 01-12-2014
KAMERA DIGIT AL Camera Sony Cybershot DSCW830/BC
1
1,965,000
-
CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 15/RY/IV/ 2014, T gl. 17-4-2014 CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 036/ RY/ VI/ 2014, Tgl. 13-6-2014
J UMLAH
31,461,000
298,120
4,982,956 Transmigrasi 26-08-2014
P3K
15-12-2014
1,500,000 Perencanaan
30-9-2014
-
1,965,000
2-12-2014
-
31,759,120
HK
b.
lat-alat Studio dan Komunikasi
PEMBELIAN ALAT STUDIO No
Tanggal
1
2
1
17-04-2014
NAMAKEGIATAN
1.14.1.14.01.17.015.5.2 2
13-06-2014
Pelatihan Kerja Berbasis Kompetentsi Bagi Tenaga Kerja ( Institusional dan non Institusional ) 1.14.1.14.01.15.010.5.2
3
26-08-2014
Penanganan dan Pemberangkatan Transmigrasi Umum 2.08.1.14.01.17.003.5.2
4
12-12-2014
J UMLAH
PENGGUNA
Tanggal Penyerahan
KET
10
11
12
13
HK
17-04-2014
J ENIS BARANG
UNIT
4
5
6
7
1
4,380,000
4,380,000
4,380,000
1
2,976,000
2,976,000
2,976,000 UPT - BLK 16-06-2014
1
4,850,000
4,850,000
132,956
1
4,985,000
4,985,000
52,143
5,037,143
1
4,955,000
4,955,000
51,830
5,006,830
1
5,850,000
5,850,000
61,191
5,911,191
1
1,500,000
1,500,000
-
1
1,965,000
1,965,000
-
31,461,000
31,461,000
3 Survei KHL, Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK
NILAI BELANJA
HARGA SATUAN
NAMAREKANAN/ PENYEDIA
CV. RAYASOLINDO Jl. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 15/RY/IV/ 2014, Tgl. 17-4-2014 CV. RAYASOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 036/ RY/ VI/ 2014, Tgl. 13-62014 CV. RIAREMAJA Bulusulur RT 03 RW03 Bulusulur Kec.Wonogiri Kab. Wonogiri Kontrak No. 057/ CVRia Remaja/ VIII/ 2014, Tgl. 3-09-2014
Handycam/Video Camera SONY CDR PJ 6E BLACK
HandycamSONY DCR-SX22
KAMERA DIGITAL FUJI FILM Fine Pix SL 1000 16.2 MP
3. Kamera Canon EOS 1100D CV. RAYASOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Pemberdayaan Keluarga Miskin Penganggur dan Setengah Penganggur dengan Pemberian Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. 4. Kamera Canon SX520 HS Nomor Knotrak: 027.1/ 10/ Komputer. PKD/ Kerja Darurat( PKD ) 5. LCD Infocus (IN112A) 2014, Tgl. 09-12-2014
MODAL
PEGAWAI
7
8
BARANG DAN J ASA 9
4,982,956 Transmigrasi 26-08-2014
P3K
15-12-2014
1.41.1.41.01.16.018.5.4 5
30-09-2014
Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan CV. RAYASOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri 1.14.1.14.06.06.006.5.2
20-10-2014
Monitoring Kerawanan dan Bintek PHI/ PHK
6 7
1.14.1.14.01.17.014.5.2
CV. RAYASOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri. Nomor Kontrak: 257/RY/XII/ 2014, Tgl. 0112-2014 J UMLAH
KAMERA DIGITAL Canon
KAMERA DIGITAL Camera Sony CybershotDSC-W830/BC
298,120
1,500,000 Perencanaan 30-9-2014
-
1,965,000
-
31,759,120 1500000
HK
2-12-2014
c.
ALat-alat angkutan
PENAMBAHAN ALAT ALAT ANGKUTAN NILAI BELANJA No
Tanggal
1
2
1
2
3
NAMA REKANAN/ PENYEDIA
JENIS BARANG
UNIT
4
5
6
Pengadaan Peralatan Praktek Kejuruan Automotif
CV. ANUGRAH LESTARI Jl.Gerdu RT.03 RW.06 Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri. Nomor kontrak: 027.1/ 03/ BM-Sepeda Motor/ 2014
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 / Sepeda Motor Matic Sepeda Motor Matic Injeksi (YAMAHA SOUL GT)
28-08-2014
Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK Wonogiri
CV. RIA REMAJA Bulusulur RT 03 RW 03 Bulusulur Kec.Wonogiri Kab. Wonogiri. Nomor Kontrak: 021.1/10/Revitalisasi.1/ 2014
04-12-2014
Penanganan dan CV. ANUGERAH LESTARI Gerdu Pemberangkatan Transmigrasi RT.03 TW.06 Kel.
26-06-2014
NAMA KEGIATAN 3
2.08.1.14.01.17.003.5.2
4
19-12-2014
Pemberdayaan Keluarga Miskin Penganggur dan Setengah Penganggur dengan Pemberian Kerja Darurat ( PKD )
Giripurwo,Kec.Wng. Kab. Wng. Nomor Kontrak: 027.1/ 03/ BMMotor.Trans/ 2014
PT. MASMOCO BENGAWAN MOTOR Cabang Solo Baru Jl. Raya Solo Permai Blok IA No.1 , Solo Baru Sukoharjo
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 MERK AVANZA
1
MODAL
PEGAWAI
7
8
14,700,000
607,547
BARANG DAN JASA 9
154,528
1
112,750,000
801,652
-
KENDARAAN BERMOTOR RODA 1 2 / Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CWF1/Furious DAN 2. Yamaha New Jupiter MX (CW) 1
15,250,000
418,057
-
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 Toyota All NewAVANZA1.5 Velos Manual
1
JUMLAH
PENGGUNA
Tanggal Penyerahan
KET
10
11
12
13
15,462,075 UPT - BLK
27-06-2014
113,551,652 UPT - BLK 29-08-2014
ALAT ALAT ANGKUTAN
ALAT ALAT ANGKUTAN
ALAT ALAT ANGKUTAN
15,668,057 Transmigrasi
5-12-2014
17,568,772 17,100,000
468,772
186,070,000
1,946,303
345,870,000
4,242,331
-
-
154,528
188,016,303
350,266,859
BIDANG P3TK
ALAT ALAT ANGKUTAN
d.
Alat Bengkel
PENAMBAHAN ASET : ALAT BENGKEL NILAI BELANJ A No
Tanggal
1
2
1
21-05-2014
NAMA KEGIATAN
J ENIS BARANG
UNIT
4
5
6
3 Pengadaan Peralatan Praktek Kejuruan Automotif 1.14.1.14.01.15.022.5.2
2
NAMA REKANAN/ PENYEDIA
Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK Wonogiri
1. Scan Tool Sepeda Motor Injeksi CV MAHESA MANDIRI J oho Lor RT.01 DLL RW.11 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Kab.Wonogiri. Nomor kontrak : 027.1/10/ Automotif/ 2014, Tgl. 27-4-2014 CV. J ATAYU ASRINDO Dawuhan RT.01 RW.05 J atirejo Kec Girimarto Kab. Wonogiri, Tanggal kontrak: 26-08-2014
1.14.1.14.01.15.033.5.5
Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat ( MTU/ Non Institusional ) Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau ( DBHCHT )
3
e.
CV. RIA REMAJA Bulusari RT.03 RW.03 Ds.Bulusulur Kec.Wnn Giri Kab. Wng. Nomor Kontrak: 027.1/ 10/ Alat Bengkel/ DBHCHT/ 2014,Tgl. 09-12-2014
MODAL
PEGAWAI
7
1
8
13,125,000
BARANG DAN J ASA 9
542,453
137,972
J UMLAH
PENGGUNA
Tanggal Penyerahan
KET
10
11
12
13
13,805,425
1. Scan Vg/Scan Tool
1 Unit
49,500,000
351,945
-
2. Trolley dan Tool set
1 Unit
9,400,000
66,834
-
9,466,834
3. Engine Stand Toyota 5K BB Karburator
1 Unit
14,950,000
106,294
-
15,056,294
4. Engine Stand Mobil Diesel
1 Unit
17,900,000
127,269
-
18,027,269
5. Stargas Global Diagnostic
1 Unit
34,600,000
246,006
-
34,846,006
PERALATAN PERBENGKELAN
1 Unit
83,104,000
3,717,830
-
86,821,830
222,579,000
5,158,631
BLK
16-06-2014
BLK
16-06-2014
BLK
16-06-2014
49,851,945
137,972
227,875,603
Alat Bengkel
PENAMBAHAN JARINGAN NILAI BELANJ A No
Tanggal
1
2
1
16-06-2014
NAMA KEGIATAN
NAMA REKANAN/ PENYEDIA
J ENIS BARANG
UNIT
4
5
6
Bahan J aringan Internet
1
3 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat( MTU/ Non Institusional ) Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau ( DBHCHT )
CV. RIA REMAJ A Bulusari RT.03 RW.03 Ds.Bulusulur Kec.Wnn Giri Kab. Wng. Nomor Kontrak: 027.1/ 10/ AlatBengkel/ DBHCHT/ 2014,Tgl. 09-12-2014
J UMLAH
MODAL
PEGAWAI
BARANG DAN J ASA
J UMLAH
PENGGUNA
Tanggal Penyerahan
KET
7
8
9
10
11
12
13
945,000
42,277
-
987,277
945,000
42,277
-
987,277
UPT BLK
BLK
16-06-2014
f.
Aset lain lain PENAMBAHAN ASET LAIN LAIN NILAI BELANJ A No
Tanggal
1
2
1
13-05-2014
NAMA KEGIATAN
NAMA REKANAN/ PENYEDIA
J ENIS BARANG
UNIT
4
5
6
3
Revitalisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan
CV. RAYA SOLINDO J l. A. Yani No.56 Kel. Giriwono Kec. Wonogiri Aplikasi ProgramVisual Kab. Wonogiri Kontrak No. 027.1/10/ Laptop.Was/ 2014, Tgl. 12-08-2014
1
J UMLAH
g.
MODAL
PEGAWAI
7
8
BARANG DAN J ASA 9
J UMLAH
PENGGUNA
Tanggal Penyerahan
KET
10
11
12
13
2,450,000
270,913
-
2,720,913
2,450,000
270,913
-
2,720,913
Perencanaan
16-06-2014
BLK
Monumen BANGUNAN MONUMEN NILAI BELANJ A
No
Tanggal
1
2
1
15-12-2014
NAMA KEGIATAN 3
Rehabilitasi Halaman/ Pagar/ Taman/ Gapura
NAMA REKANAN/ PENYEDIA
J ENIS BARANG
UNIT
4
5
6
CV. CAHYA SARI JAYA Kabupaten Wonogiri. Nomor Kontrak: 027.1/ 09/ Rehab/ 2014, Tgl. 05-112014
BM Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Pagar UPT-BLK untuk Kegiatan Rehabilitasi Halaman/Pagar/Taman/Gapura pada Disnakertrans Kabupaten Wonogiri
1
MODAL
PEGAWAI
7
8
BARANG DAN J ASA 9
J UMLAH
PENGGUNA
Tanggal Penyerahan
KET
10
11
12
13
BLK
15-12-2014
112,840,000
1,200,000
865,000
114,905,000
112,840,000
1,200,000
865,000
114,905,000
1.14.1.14.01.02.060.5.2 J UMLAH
1.
REALISASI APBD PER KEGIATAN NO
URAIAN
1
2
I
14.
BELANJ A
1.
14. A
3
REALISASI
SISA
4
5
% 6
14,452,062,000
13,767,966,739
684,095,261
95.27%
Belanja Tidak Langsung
5,491,462,000
5,045,071,422
446,390,578
91.87%
Belanja Pegawai
5,491,462,000
5,045,071,422
446,390,578
91.87%
1 Gaji dan Tunjangan
4,521,562,000
4,248,225,570
273,336,430
93.95%
969,600,000
796,845,852
172,754,148
82.18%
300,000
100.00%
2 Tambahan Penghasilan PNS 3 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah II
APBD TAHUN 2014
14.
Belanja Langsung
A
ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran
300,000
-
8,960,600,000
8,722,895,317
237,704,683
97.35%
355,000,000
309,704,054
45,295,946
87.24%
750,000
560,000
190,000
74.67%
120,000,000
99,352,285
20,647,715
82.79%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11,500,000
7,964,950
3,535,050
69.26%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
32,500,000
30,438,950
2,061,050
93.66%
5 Penyediaan AlatTulis Kantor
12,500,000
12,309,869
190,131
98.48%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12,000,000
11,484,500
515,500
95.70%
3,000,000
2,721,000
279,000
90.70%
26,500,000
26,020,000
480,000
98.19%
9 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3,500,000
2,910,000
590,000
83.14%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
4,500,000
4,045,000
455,000
89.89%
11 Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
60,000,000
57,047,500
2,952,500
95.08%
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah
5,000,000
850,000
4,150,000
17.00%
63,250,000
54,000,000
9,250,000
85.38%
296,000,000
274,174,763
21,825,237
92.63%
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50,000,000
45,622,500
4,377,500
91.25%
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
64,000,000
62,410,263
1,589,737
97.52%
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3,000,000
2,965,000
35,000
98.83%
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40,000,000
30,163,500
9,836,500
75.41%
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
4,000,000
2,437,000
1,563,000
60.93%
6
Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik
10,000,000
9,980,000
20,000
99.80%
7
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
120,000,000
115,985,000
4,015,000
96.65%
8
Update Website
5,000,000
4,611,500
388,500
92.23%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6,000,000
4,507,000
1,493,000
75.12%
Penyusunan Data Kepegawaian
6,000,000
4,507,000
1,493,000
75.12%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
36,000,000
28,746,250
7,253,750
79.85%
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
30,000,000
23,920,000
6,080,000
79.73%
2
Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
6,000,000
4,826,250
1,173,750
80.44%
41,500,000
31,071,500
10,428,500
74.87%
C 1 D
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6,000,000
5,969,000
31,000
99.48%
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5,000,000
2,880,000
2,120,000
57.60%
3
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
5,000,000
4,950,000
50,000
99.00%
4
Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
10,000,000
4,350,000
5,650,000
43.50%
5
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12,500,000
10,876,500
1,623,500
87.01%
6
Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
3,000,000
2,046,000
954,000
68.20%
H
I
229,500,000
216,261,000
13,239,000
94.23%
1 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK)
ProgramPerlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
7,000,000
6,700,000
300,000
95.71%
2 Pengembangan Kebebasan Berserikat di Perusahaan
5,000,000
4,974,000
26,000
99.48%
3 Bintek PP, PKWT dan Fasilitasi Perundingan PKB
10,000,000
10,000,000
-
100.00%
4 Aktualisasi Data Ketenagakerjaan
22,500,000
21,573,000
927,000
95.88%
5 Monitoring Kerawanan dan Bintek PHI/PHK
15,000,000
14,965,000
35,000
99.77%
6 Survei KHL, Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK
45,000,000
41,464,000
3,536,000
92.14%
7 Pemeriksaan dan Pengawasan ProgramJamsostek
10,000,000
9,985,000
15,000
99.85%
8 Identifikasi dan Penanganan Pekerja Anak
30,000,000
29,987,000
13,000
99.96%
9 Pemeriksaan Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan
15,000,000
13,601,000
1,399,000
90.67%
10 Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Perusahaan
10,000,000
9,902,000
98,000
99.02%
11 Bimtek Tatacara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit
5,000,000
4,980,000
20,000
99.60%
12 Pendidikan Hubungan Industrial Bagi Calon Tenaga Kerja
10,000,000
7,900,000
2,100,000
79.00%
13 Pengujian Sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
5,000,000
4,935,000
65,000
98.70%
14 Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja
10,000,000
9,584,000
416,000
95.84%
15 Revitalisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan
30,000,000
25,711,000
4,289,000
85.70%
370,000,000
341,901,250
28,098,750
92.41%
1 Penyuluhan calon transmigrasi regional
20,000,000
19,915,000
85,000
99.58%
2 Pelatihan transmigrasi regional
30,000,000
22,997,000
7,003,000
76.66%
220,000,000
199,479,250
20,520,750
90.67%
4 Identifikasi Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Umum
50,000,000
49,990,000
10,000
99.98%
5 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Transmigran
50,000,000
49,520,000
480,000
99.04%
1,477,000,000
1,440,766,975
36,233,025
97.55%
1 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi bagi tenaga kerja (institusional dan non institusional)
210,000,000
208,377,350
1,622,650
99.23%
2 Peningkatan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja Berbasis masyarakat
150,000,000
146,418,000
3,582,000
97.61%
50,000,000
49,692,500
307,500
99.39%
4 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja di LPKS dan LPKP
5,000,000
4,067,500
932,500
81.35%
Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat (MTU/Non 5 Institusional) Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
700,000,000
686,982,250
13,017,750
98.14%
6 Pengadaan Peralatan Praktek Kejuruan Automotif
35,000,000
29,667,500
5,332,500
84.76%
7 Pengembangan Kios 3 in 1 BLK Wonogiri di Kabupaten Wonogiri
10,000,000
8,695,000
1,305,000
86.95%
8 Pengadaan Peralatan Processing untuk Pelatihan.
10,000,000
9,852,500
147,500
98.53%
7,000,000
6,301,000
699,000
90.01%
10 Verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi)
15,000,000
10,388,375
4,611,625
69.26%
11 Training Centre Bagi Tenaga Pelatih/Instruktur
10,000,000
9,010,000
990,000
90.10%
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan (Kursi Vecta untuk ruang belajar)
25,000,000
24,767,500
232,500
99.07%
ProgramTransmigrasi Regional
3 Penanganan dan Pemberangkatan Transmigrasi Umum
F
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
3 Pengadaan Peralatan Praktek Kejuruan Komputer
9 Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
13 Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK Wonogiri G
250,000,000
246,547,500
3,452,500
98.62%
6,149,600,000
6,075,762,525
73,837,475
98.80%
100,000,000
98,966,625
1,033,375
98.97%
2 Sosialisasi/ Penyuluhan Untuk Penempatan Tenaga Kerja (CTKI)
15,000,000
14,970,000
30,000
99.80%
3 Bimbingan Ketrampilan Teknis Kader TPK/TTG
20,000,000
19,200,000
800,000
96.00%
100,000,000
97,711,500
2,288,500
97.71%
10,000,000
9,550,000
450,000
95.50%
5,000,000
4,790,000
210,000
95.80%
5,799,600,000
5,732,348,400
67,251,600
98.84%
100,000,000
98,226,000
1,774,000
98.23%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Penempatan tenaga Kerja melalui Pembentukan Kelompok Usaha Produktif/ Mandiri
4 Pemetaan Data Penganggur 5 Pendataan, Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) 6 Monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan Swasta (LPS) Pemberdayaan Keluarga Miskin Penganggur dan Setengah Penganggur Dengan 7 Pemberian Kerja Darurat (PKD) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Berbasis potensi Daerah bagi masyarakat 8 didaerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)