IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2015
Disampaikan oleh : Drs. Santoso, M.Pd Wakil Walikota Blitar dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Blitar Surabaya, 13 Oktober 2016
GAMBARAN UMUM 146.155 Jml Penduduk
0,007% Pertumbuhan Pendd.
32,578 km² Luas Wilayah
4.486 jiwa/km2
3 Kecamatan
21 Kelurahan
48 SKPD 13 UPTD 4 UPTB
ISU-ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016 - 2021 1
Meningkatnya sentimen antar aliran keagamaan di lingkungan masyarakat di Indonesia perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keadaan yang kondusif (terkait SARA-terutama keagaman dan kesatuan bangsa) di Kota Blitar untuk kelancaran pembangunan daerah •
2
• •
3 •
Persaingan SDM secara global menuntut peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama dari aspek pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Semakin bertambahnya biaya pendidikan sehingga menambah beban biaya hidup masyarakat Kualitas dan daya saing produk Kota Blitar yang yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi MEA dan perkembangan ekonomi global perlu optimalisasi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan yang bertumpu pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi lokal Turunnya daya dukung lingkungan sebagai dampak dari perubahan iklim dan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat
ISU-ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016 - 2021 Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin tinggi dan didukung pula oleh pengarusutamaan pelayanan kesehatan dalam kebijakan pembangunan di tingkat nasional
4
Menurunnya nilai-nilai sosial yang berkripadian bangsa yang bersumber dari kearifan lokal sebagai dampak dari globalisasi sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah dan jenis tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
5
6
Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan good governance yang diantaranya meliputi keterbukaan informasi publik, akuntabilitas publik, pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.
PENERAPAN SAKIP DI KOTA BLITAR Pem. Kota
SKPD
RPJMD 2016-2021
RENSTRA SKPD 2016-2021
DPA
blitarkota.go.id
MANFAAT SAKIP Dapat Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Blitar dan SKPD
Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha, 2015-2016
6
Kepala SKPD termotivasi untuk memperbaiki Kinerja di SKPDnya
VISI DAN MISI VISI 1
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat 2
ONE FOR ALL ALL FOR ONE
6
3
Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
4
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
MISI
“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”
Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi
5 6
Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat Rukun Agawe Santoso
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional
KINERJA UTAMA KINERJA UTAMA
INDIKATOR
1
Meningkatkan kerukunan umat beragama
1. 2.
Persentase Kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti Prosentase Penanganan Potensi Kasus SARA
2
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat
1. 2. 3.
Angka Partisipasi Murni Angka Rata-rata Lama Sekolah Pesentase Jumlah Pemuda Berprestasi yang dibina
3
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
1. 2. 3.
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Nilai PDRB Perkapita ADHK Nilai PDRB Perkapita ADHB
4 5 6
Meningkatnya Kontribusi UKM
1.
Persentase Peningkatan Kontribusi UKM terhadap PDRB
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
1.
Pesentase Peningkatan Produksi Padi
Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa dan Pariwisata
1. 2.
Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (Rp. 000) Prosentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif
7
Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan 1. kualitas kesejahteraan sosial masyarakat 2.
Angka Kemiskinan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
8
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan 1. 2.
Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender
9
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan 1. penataan ruang 2.
Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
10 Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan
1.
Persentase Jalan Mantap Berkeselamatan
11 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 12 Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan
1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Kematian Ibu Melahirkan 3. Angka Kematian Bayi 1. Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani
tentram 13 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Pengintegrasian PERENCANAAN KINERJA Dengan PENGANGGARAN
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (1) RPJMD
RENSTRA SKPD
SKPD PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
KINERJA UTAMA
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat
INDIKATOR KINERJA TARGET 2016
Angka Rata-rata Lama Sekolah 9,96 tahun
Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A, target 100%, SMP/MTs/Pake-t B, target 100%, SMA/SMK/Paket C, target 100%)
Persentase Peningkatan Pemustaka, target 5%
Dinas Pendidikan dan UPTDnya
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah
Program Pembinaan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Angka Putus Sekolah, target 0% APK SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, target 100% Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, target 100% Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Pengadaan perlengkapan siswa
Rp. 42.807.827.491
Meningkatnya Kinerja Pelayana n Transportasi
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib
Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik, target 77,75
Angka pelanggaran PERDA, target 366 kasus
Dinhub dan Kominfo Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Jumlah Pemustaka, target 10,990 orang Persentase Pengunjung yang puas terhadap layanan perpustakaan, target 40% Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan , target 5.985 judul
Persentase Prasarana dan fasilitas layanan angkutan dalam kondisi baik, target 50%
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Pengembangan minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
Fasilitasi Operasional Angkutan Sekolah (Bis Sekolah Gratis)
Rp. 685.039.950
Rp. 2.873.950.000
Satpol PP Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan, target 81% Pengamanan siswa sekolah yang berada di luar sekolah pada jam sekolah (sub kegiatan) pada Keg. Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Rp. 138.465.400
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Blitar 2011-2015 (Tahun) Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
No
Tahun 2013 2014 2015
Uraian
1 Angka Partisipasi Murni SD/MI (%) 2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS (%) 3 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (%)
90,15
95,91
95,89
82,87
88,13
90,31
74,69
73,15
80,22
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016
DATA ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS ARMADA KAPASITAS
KAPASITAS 2015 JUMLAH JUMLAH SEAT JUMLAH
KAPASITAS 2016 SEAT JUMLAH JUMLAH
2014 JUML AH
SEAT
1 Bus Besar (umum)
1
60
60
1
60
60
1
60
60
2 Bus Sedang (umum)
3
32
96
3
32
96
3
32
96
3 Angkot (umum)
12
12
144
10
12
120
9
12
108
4 Angkot (SLB)
0
0
0
4
12
48
4
12
48
300
18
324
17
NO
JENIS
JUMLAH
16
Sumber : Dinhub Kominfo, 2016
312
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (2) RPJMD
RENSTRA SKPD
SKPD PROGRAM
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 2016 Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata terhadap PDRB Persentase peningkatan jumlah wisatawan, target 3,4% Rata-Rata Lama tinggal wisatawan target 1,10 hari
Disporbudpar Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan, target 3,41% Persentase Jumlah Wisatawan yang menginap, target 47,65% Jumlah Pengelolaan Ragam Seni Budaya, target 11 unit
KEGIATAN
ANGGARAN
Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Peningkatan Pembangunan Sarpras Pariwisata Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Promosi Pariwisata Nusantara Fasilitasi Penyelenggaaraan Festival Budaya Daerah Pelestarian Petilasan dan Adat Promosi Seni Budaya
Rp. 7.560.729.950
Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata terhadap PDRB Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restoran 0,13% Meningkatnya kontribusi perdagangan & perindustrian thd PDRB
Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Kota
Peningkatan Kontribusi perdagangan terhadap PDRB, target 0,057% Persentase Peningkatan Kontribusi perindustrian terhadap PDRB, target 0,036%
Persentase Infrastuktur dalam Kondisi Baik, target 84,91%
Disperindag
Dinas PU dan Perumahan
Program Penigkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Program Pembangunan Turap, Talud, bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sarpras Kota
% peningkatan kerjasama Investasi, target 0,5% Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina, target 2,56% Persentase peningkatan Kontribusi PDRB dari sektor Industri, target 0,036%
Persentase turap/talud/bronjong terbangun, target 60% Persentase jalan dalam kondisi baik, target 73,5%
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki lima dan Asongan
Rp. 4.033.297.800
Pembangunan Turap, Talud, bronjong Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp. 55.627.009.650
PDRB Sektor Pariwisata 2011-2015(%) Perkembangan PDRB sektor pariwisata ADHB (Rp. Juta) 240.316
250.000
209.184
200.000 150.000
142.117
161.701
180.490
PDRB Kota Blitar (Rp. Juta)
100.000 50.000 2011
2012
2013
2014
2015
Kontribusi PDRB berdasarkan Sektor (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (3) RPJMD RENSTRA SKPD
SKPD
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 2016
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup 73,5
Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI), target 65,7 Angka Kematian Bayi (AKB), target 9,1
Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayan kesehatan di RSUD Msrdi Waluyo
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak,
Nilai Akreditasi Rumah Sakit, target 3 Utama
Persentase MBR yang memanfaatkan rusun, target 11% Persentase penanganan kawasan permukiman prioritas, target 70%
RSUD Mardi Waluyo
Dinas PU dan Perumahan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaiikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
Program Penigkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Pengadaan, Penibngkatan Sarpras Rumah Sakit
Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita, target 0,1 Persentase screening PTM bagi penduduk beresiko usia <15 tahun secara kumulasi, target 6% Persentase kelurahan siaga aktif stara Purnama dan Mandiri (PURI), target 23,81% Persentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standar kesling, target 83% Persentase Lingkungan yang Terbebas dari Penyakit Menular, target 95% Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas dalam kondisi baik, target 100%
Indeks Kepuasan Masyarakat, target 80% Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yg memenuhi standar versi 2012, target 80% Persentase Peningkatan Proporsi Kelengkapan Alat Kesehatan Ideal, target 85% Persentase Capaian Standar Sarpras RS kelas B Non Pendidikan sebagai rumah Sakit Rujukan, target 72%
Persentase rumah layak huni, target 96% Persentase lingkungan sehat perumahan, target 30% Persentase masy. yang terlayani Air Bersih, target 30% Persentase masy. Yang terlayani air limbah, target 98%
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar hidup Sehat Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Penanggulangan KEP, Anemia dan GAKY
Bimtek dan Akreditasi Rumah Sakit Pengadaal Alkes Rumah Sakit Peningkatan Derajat Kesehatan Rumah Sakit Pelayanan dan Pendukung Palayanan Kesehatan RSUD
Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa Operasional Pengelolaan rusunawa Pembangunan Sarpras Lingkungan Perumahan dan Permukiman Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Fasilitasi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Rp. 23.641.321.865
Rp. 71.668.777.488
Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp. 5.110.366.132
Angka Harapan Hidup Kota Blitar (tahun) Angka Harapan Hidup
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
Angka Kematian Ibu 333,9
350 300 250
200 139,27 150
101,8
100
49,48
48,8
50 0
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (4) RPJMD RENSTRA SKPD
SKPD PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
KINERJA UTAMA
Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat Rukun Agawe Santoso
INDIKATOR KINERJA TARGET 2016
Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman Angka Kriminalitas, target 55,2% Persentase korban bencana direhabilitasi, target 15% Indeks Demokrasi Indonesia, target 73,6
55,2% Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib Angka pelanggaran PERDA Target 366 kasus
Menurunnya kasus KDRT dan trafficking Persentase penyelesaian kasus pengaduan KDRT dan kasus perempuan dan anak, target 100%
Bakesbangpol PB
Satpol PP
Bapemas KB
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(pekat) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
Persentase penanganan penyakit masyarakat, target 95% Persentase Penduduk yang mendapatkan Sosialisasi tentang Mitigasi Bencana , target 15%
Persentase pos kamling aktif, taget 71% Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan, target 81%
Persentase Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih Target 100%
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
Pengendalian Keamanan Lingkungan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Pengamanan asset daerah
Pelatihan bagi pelatih(TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT Fasilitasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A)
Rp. 1.749.593.565
Rp. 5.014.671.700
Rp. 98.342.800
Angka Kriminalitas yang Tertangani Perkembangan Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani 2011-2015 Perkembangan Jumlah kasus kriminal 2011-2015 Uraian A. Kejahatan Yang Dilaporkan
2011 2012
2013
2014
2015
321
299
511
412
366
1. Pembunuhan
0
2
1
3
2
2. Perampokan
0
0
12
4
7
3. Pencurian Biasa
28
35
56
36
31
4. Pencurian Berat 5. Lain-lain
48 245
50 212
82 360
39 330
57 269
177
141
257
246
202
1. Pembunuhan
0
1
1
2
2
2. Perampokan
0
0
5
1
5
3. Pencurian Biasa
18
21
40
22
20
4. Pencurian Berat
19
16
19
23
23
5. Lain-lain
140
103
192
198
152
B. Kejahatan Yang Diselesaikan
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (5) RPJMD
RENSTRA SKPD
KINERJA UTAMA
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
INDIKATOR KINERJA TARGET 2016
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintah daerah Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal BAIK (B), target 30% Inspektorat
SKPD
PROGRAM
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara, target 70% % pemenuhan dokumen kebijakan sisdur pengawasan secara memadai
KEGIATAN
ANGGARAN
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Kebijakan Pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi
Rp. 960.917.840
62,71
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah Kota (Nilai SAKIP), target B
Bag Ortala Setda Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun, target 100% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp. 98.342.800
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya profesionalisme ASN
Persentase SKPD dengan kualitas perencanaan BAIK Target 80%
Persentase rekruitmen, penempatan dan promosi pegawai sesuai analisis jabatan ABK, Target 60%
Bappeda Program Perenc. Pemb. Daerah Program Pengemb. Data/Informasi Program Perenc. Pemb. Ekonomi Program Perenc. Pemb. Sosbud Program Perenc. Pengembangan Kota Menengah dan Besar
Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD, target 100% Persentase Pemanfaatan Dok. Perenc. Bid. Ekonomi, Bid. Sosbud, dan Bid. Praswil dan SDA, target 80% Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musren Musren RPJMD Penyusunan Ranc. RKPD Penyusunan Ranc. KUA/PPAS Pengumpulan, Updating dan Analisisi Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Bid Ekonomi, Sosbud dan Cipta Karya dan Tata Ruang
Rp. 3.087.443.320
BKD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kompetensi, target 35% Persentase Aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan, target 87%
Diklat Struktural PNS Diklat Teknis Tupoksi PNS Penempatan PNS Seleksi Penerimaan CPNS
Rp. 7.347.052.463
Meningkatnya penerapan eGovernance Persentase SKPD yang melaksanakan integrasi aplikasi eGovernance, Target 20% Dinhubkominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi % peningkatan penyebarluasan informasi % tersedianya doku. perec., pengkajian, litbang bid. Komunikasi dan informatika Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Sarana Media Informasi Pengkajian dan Penelitian Bid. Informasi dan Komunikasi
Rp. 2.065.568.650
REALISASI KINERJA INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar 66,66
70
61,26
65 60
52,22
55
61,26
50 45
40 35
(Tahun 2015)
30 2014
2015
2016
Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2016
RENCANA TINDAK LANJUT Mempertajam Indikator Kinerja Utama Pada Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021
1
Mencantumkan Nilai Evaluasi Sakip Sebagai Indikator 2 Kinerja RPJMD 2016-2021 Mengitegrasikaan IKU dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran (RPJMD Renstra, RKPD dan Renja)
8
3
Mengitegrasikaan Iku Dalam Proses Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Blitar
4
Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan KDH tentang Juknis Pelaporan Kinerja
6
SAKIP sebagai dasar untuk Promosi, Mutasi dan Rotasi SAKIP sebagai dasar Pemberian Reward dan Punishment
5
7 8
MONITORING DAN EVALUASI Perkembangan Nilai SAKIP SKPD Kota Blitar 14
Perwali Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Juklak Evaluasi Implementasi SAKIP
13
12 10 8
2015
6
5
2016
5
4 4
3
3 2
2
2
1 0
0
A
BB
0
0 B
KATEGORI A BB B CC C D JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI TOTAL SELURUH SKPD
CC
C
D
2015 0 0 3 2 5 0 10
2016 1 4 13 5 3 2 28
28
28
Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2016
Kesesuaian IKU SKPD dengan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
DPA Kegiatan di Bappeda
Capaian program = IKI Eselon III Keluaran = IKI Eselon IV Hasil = IKU/ PK Eselon II
DPA Kegiatan di Inspektorat Daerah
Capaian program = IKI Eselon III
Keluaran = IKI Eselon IV
Hasil = IKU/ PK Eselon II
PERWALI IKU 2016
PERWALI IKU 2016
PERWALI IKU 2016
PERJANJIAN KINERJA 2016
PERJANJIAN KINERJA 2016 SASARAN STRATEGIS
PERJANJIAN KINERJA 2016 SASARAN STRATEGIS
LAKIP (LKj IP) KOTA BLITAR 2015 www.blitarkota.go.id
SAKIP KOTA SAKIP SKPD
PENGHARGAAN KINERJA Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Tahun 2015 dan 2016 (penghargaan tertinggi pada Kepala Daerah dengan manajemen pemerintahan terbaik)
AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
HASIL EVALUASI
2010
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
2011
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
2012
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
2013
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
2014 2015
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Kota Sehat
Marketing Award
Penghargaan
PIALA ADIPURA Katagori Kota Sedang Selama 11 tahun berturut-turut dari tahun 2005 -2016
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRANSPARANSI KEUANGAN
SEKOLAH GRATIS
Sekian dan terima kasih