RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD pada dasarnya merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang dari setiap SKPD, yang merupakan tindak lanjut untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk
itu
maka
Rencana
Kerja
(Renja)
Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota Manado disusun, guna mendukung suksesnya pencapaian Visi “Manado Kota Model Ekowisata” dan Misi “Menjadikan Manado sebagai kota yang menyenangkan” serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado nomor 9 tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2014, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, berpedoman pula pada Keputusan Walikota Manado nomor 117a Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun 20112015, yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado nomor LT.02/Bappeda/219/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Penetapan
Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2015. Dengan
demikian,
penyusunan
Rencana
kerja
(Renja)
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2013, disamping sebagai wujud implementasi dari Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
1
1.2.
Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Manado tahun 2013, adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025.
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2005-2025.
Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado.
Keputusan Walikota Manado nomor 117a Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2015.
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado nomor LT.02/Bappeda/219/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2015. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
2
1.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2014, dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan kota yang lebih baik, sesuai visi dan misi Kota Manado.
1.4.
Sistimatika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra Program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado tahun anggaran 2012 sesuai tugas pokok dan fungsi adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Pengembangan Data / Informasi 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 10. Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Sedangkan evaluasi pelaksanaan masing-masing kegiatan dari programprogram di atas adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat : - Masukan
: realisasi dana Rp. 3.942.000 (83.69 %)
- Keluaran
: terkirimnya 500 surat (100%)
- Hasil
: pelaksanaan kegiatan surat menyurat lebih lancar
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Masukan
: realisasi dana Rp. 13.252.161 (99,94 %)
- Keluaran
: terbayarnya rekening telepon selama 12 bulan (100%)
- Hasil
: tersedianya sarana penunjang kegiatan perkantoran
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
4
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional - Masukan
: realisasi dana Rp. 18.653.000 (82,54%)
- Keluaran
: tersedianya STNK dan jasa satu orang sopir selama 11 bulan (91.67%)
- Hasil
: terselenggaranya kegiatan operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Masukan
: realisasi dana Rp. 37.080.000 (100%)
- Keluaran
: terbayarnya honor satuan pengelola administrasi keuangan (100%)
- Hasil
: tertatanya administrasi keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. - Masukan
: realisasi dana Rp. 17.500.000 (97,22%)
- Keluaran
: terbayarnya honor petugas kebersihan (97,22%)
- Hasil
: terwujudnya kebesihan dan keindahan kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. - Masukan
: realisasi dana Rp. 5.085.000 (51,48%)
- Keluaran
: terbayarnya biaya perbaikan AC, Komputer dll. (100%)
- Hasil
: terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Masukan
: realisasi dana Rp. 104.740.075 (99,80%)
- Keluaran
: tersedianya ATK selama 12 bulan (100%)
- Hasil
: terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan . - Masukan
: realisasi dana Rp. 21.1034.215.556 (98,97%)
- Keluaran
: tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan (100%)
- Hasil
: terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Masukan
: realisasi dana Rp. 580.000 (11,60%)
- Keluaran
: tersedianya kebutuhan komponen listrik dan penerangan selama 12 bulan (100%)
- Hasil
: terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
5
10. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Masukan
: realisasi dana Rp. 3.436.000 (91,19%)
- Keluaran
: tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (100%)
- Hasil
: meningkatnya kwalitas aparatur perencanaan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman. - Masukan
: realisasi dana Rp. 48.741.840 (38,65%)
- Keluaran
: tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan (100%)
- Hasil
: terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Masukan
: realisasi dana Rp. 126.960.825 (75,15%)
- Keluaran
: terkoordinasinya perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan (100%)
- Hasil
: terlaksananya kegiatan operasional perencanaan
13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Masukan
: realisasi dana Rp. 33.000.000 (98,27%)
- Keluaran
: tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%)
- Hasil
: meningkatnya kenyamanan kerja aparatur
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Masukan
: realisasi dana Rp. 0 (0%)
- Keluaran
: tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (0%)
- Hasil
: meningkatnya kenyamanan kerja aparatur
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Masukan
: realisasi dana Rp. 65.519.700 (89,12%)
- Keluaran
: tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%)
- Hasil
: meningkatnya kenyamanan kerja aparatur
16. Pengadaan Meubelair - Masukan
: realisasi dana Rp. 36.880.000 (99,96%)
- Keluaran
: tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%)
- Hasil
: meningkatnya kenyamanan kerja aparatur
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Masukan
: realisasi dana Rp. 2.250.000 (81,82%)
- Keluaran
: tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%)
- Hasil
: meningkatnya kenyamanan kerja aparatur Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
6
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Masukan
: realisasi dana Rp. 20.571.000 (78,10%)
- Keluaran
: terpenuhinya jasa service, bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan penggantian suku cadang (100%)
- Hasil
: terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional
19. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - Masukan
: realisasi dana Rp. 17.500.000 (100%)
- Keluaran
: tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi seluruh pegawai (100%)
- Hasil
: meningkatnya
kenyamanan
kerja
aparatur
dan ketertiban
penggunaan pakaian dinas 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - Masukan
: realisasi dana Rp. 3.500.000 (21,88%)
- Keluaran
: ikutsertanya pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis (70%)
- Hasil
: meningkatnya sumber daya manusia aparatur
21. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto - Masukan
: realisasi dana Rp. 140.023.000 (95,54%)
- Keluaran
: tersedianya buku produk domestik regional bruto Kota Manado (100%)
- Hasil
: tersedianya data tentang produk domestik regional bruto Kota Manado
22. Pengembangan Date Base Kota Manado - Masukan
: realisasi dana Rp. 84.733.000 (99,69%)
- Keluaran
: tersedianya perangkat lunak data base (100%)
- Hasil
: meningkatnya kualitas dan kuantitas database Kota Manado
23. Penyusunan Manado Dalam Angka - Masukan
: realisasi dana Rp. 85.103.000 (98,10%)
- Keluaran
: tersedianya buku Manado Dalam Angka (100%)
- Hasil
: tersedianya data tentang pembangunan Kota Manado
24. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Masukan
: realisasi dana Rp72.113.550 (84,69%)
- Keluaran
: dokumen rancangan RKPD (100%)
- Hasil
: tersedianya rancangan RKPD Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
7
25. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Masukan
: realisasi dana Rp. 99.866.120 (98,10%)
- Keluaran
: terlaksananya Musrenbang RKPD (100%)
- Hasil
: tersedianya masukan-masukan dan sinkronisasi untuk perbaikan rancangan RKPD
26. Penetapan RKPD - Masukan
: realisasi dana Rp. 3.575.250 (16,72%)
- Keluaran
: tersedianya peraturan tentang RKPD (100%)
- Hasil
: tersedianya pedoman pelaksanaan rencana kerja pemerintah
27. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) - Masukan
: realisasi dana Rp. 120.150.650 (97,77%)
- Keluaran
: tersedianya dokumen LKPJ (100%)
- Hasil
: terpenuhinya laporan pertanggungjawaban pemerintah
28. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Masukan
: realisasi dana Rp. 210.894.035 (71,33%)
- Keluaran
: terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBD (100%)
- Hasil
: termonitornya pelaksanaan program/kegiatan dalam APBD
29. Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Masukan
: realisasi dana Rp. 28.270.000 (61,22%)
- Keluaran
: terlaksananya kegiatan koordinasi (90%)
- Hasil
: termonitornya pengelolaan DAK
30. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS - Masukan
: realisasi dana Rp. 125.940.700 (76,83%)
- Keluaran
: tersedianya dokumen kebijakan umum APBD dan dokumen prioritas plafon anggaran sementara APBD (100%)
- Hasil
: KUAPBD dan PPAS siap dibahas dengan DPRD
31. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan - Masukan
: realisasi dana Rp. 106.848.350 (80,69%)
- Keluaran
: tersedianya dokumen kebijakan umum APBD Perubahan dan dokumen prioritas plafon anggaran sementara APBD Perubahan (100%)
- Hasil
: Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan siap dibahas dengan DPRD Kota Manado Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
8
32. Penyelenggaraan Forum SKPD - Masukan
: realisasi dana Rp. 99.866.120 (98,10%)
- Keluaran
: tersedianya usulan rencana pembangunan Kota Manado (100%)
- Hasil
: Masukan untuk Rancangan RKPD Kota Manado
33. Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan - Masukan
: realisasi dana Rp. 16.697.000 (58,14%)
- Keluaran
: tersedianya laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan (100%)
- Hasil
: termonitornya pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
34. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi. - Masukan
: realisasi dana Rp. 93.875.800 (78,87%)
- Keluaran
: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi di bidang ekonomi (100%)
- Hasil
: bahan/referensi perencanaan bidang ekonomi
35. Penyusunan Profil Ekonomi - Masukan
: realisasi dana Rp. 77.493.000 (96,89%)
- Keluaran
: tersedianya buku profil ekonomi Kota Manado (100%)
- Hasil
: tersedianya data dan informasi tentang prospek ekonomi di Kota Manado
36. Kajian Pendapatan Asli Daerah Kota Manado - Masukan
: realisasi dana Rp. 84.164.500 (99,87%)
- Keluaran
: tersedianya kajian PAD Kota Manado (100%)
- Hasil
: meningkatnya PAD Kota Manado
37. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya - Masukan
: realisasi dana Rp. 139.865.550 (67,20%)
- Keluaran
: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi di bidang sosial dan budaya (100%)
- Hasil
: bahan/referensi perencanaan bidang sosial dan budaya
38. Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan. - Masukan
: realisasi dana Rp. 78.430.500 (89.13%)
- Keluaran
: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya (100%)
- Hasil
: bahan/referensi perencanaan bidang sosial dan budaya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
9
39. Analisis Pengangguran Terdidik -
Masukan : realisasi dana Rp. 63.333.000 (86.67%)
- Keluaran
: tersedianya dokumen hasil survey/penelitian pengganguran (100%)
- Hasil
: tersedianya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan di Kota Manado
40. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana - Masukan
: realisasi dana Rp. 99.997.200 (54.68%)
- Keluaran
: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana (100%)
- Hasil
: bahan/referensi perencanaan bidang fisik prasarana
41. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP) - Masukan
: realisasi dana Rp. 157.480.000 (98,43%)
- Keluaran
: dokumen
Rencana
Pembangunan
dan
Pengembangan
Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP) (100%) - Hasil
: tersedianya data dan informasi tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP)
42. Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat - Masukan
: realisasi dana Rp. 64.839.825 (98,43%)
- Keluaran
: buku/dokumen Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (100%)
- Hasil
: tersedianya data dan informasi tentang kelayakan ruang terbuka hijau di Kota Manado
43. Survey Pendataan Infrastruktur Kepulauan , Pulau Bunaken dan Pulau Siladen - Masukan
: realisasi dana Rp. 64.839.825 (98,43%)
- Keluaran
: buku/dokumen Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (100%)
- Hasil
: tersedianya data dan informasi tentang kelayakan ruang terbuka hijau di Kota Manado
44. Kajian Masalah Aktual Pengembangan Pembangunan Daerah - Masukan
: realisasi dana Rp. 238.938.340 (98,09%)
- Keluaran
: 1. Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (100%) 2. Kajian Pengelolaan aset Daerah (100%) 3. Kajian Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (100%) Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
10
4. Kajian
Studi
Tentang
Respon
Pengembangan Ekowisata
Masyarakat
Terhadap
Berbasis Fauna Endemik
di
Gunung Tumpa (100%) - Hasil
: tersedianya data dan informasi tentang masalah-masalah aktual untuk pengembangan pembangunan daerah
45. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Penyusunan Kebijakan Investasi - Masukan
: realisasi dana Rp. 19.472.000 (38,91%)
- Keluaran
: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal (100%)
- Hasil
: bahan/referensi perencanaan bidang penanaman modal
46. Penyelenggaraan Pameran Investasi - Masukan
: realisasi dana Rp. 74.473.463 (84,36%)
- Keluaran
: keikutsertaan dalam pameran-pameran investasi (100%)
- Hasil
: terlaksananya promosi untuk peningkatan investasi
47. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal - Masukan
: realisasi dana Rp. 238.938.340 (98,09%)
- Keluaran
: buku/dokumen Peluang Invenstasi Kota Manado (100%)
- Hasil
: tersedianya data dan informasi tentang peluang investasi
Berdasarkan evaluasi di atas, ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum 100% yaitu sebagian besar kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (11 dari 13 kegiatan), kegiatan Monitoring Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan kegiatan Koordinasi Pengelolaan DAK dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu sebanyak 32 dari 45 kegiatan capaian kinerjanya telah 100%. Faktor-faktor penyebab dari kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target kinerjanya antara lain : a. Masih kurangnya kemampuan profesional dan kompetensi dari sebagian pegawai b. Masih rendahnya tanggung jawab dari sebagian pegawai c. Masih belum optimalnya penyusunan rencana kegiatan d. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang operasional Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
11
Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab di atas maka perlu dilakukan kebijakan/tindakan antara lain : a. Meningkatkan kompetensi aparatur lewat pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. b. Pembinaan secara terus menerus tentang disiplin aparatur. c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan target renstra sampai dengan tahun 2012 disajikan dalam tabel 2.1.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Pencapaian kinerja pelayanan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota Manado tahun 2010-2015 sebagian besar ditentukan oleh kondisi eksternal, seperti indikator kinerja pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indeks gini, indeks ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, nilai penanaman modal dalam negeri dan asing. Namun dari angka-angka yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Manado ternyata target kinerja umumnya dapat dicapai. Sedangkan kinerja pelayanan lainnya dari Bappeda di tahun 2011 dapat dicapai sesuai target yang diberikan lewat RPJMD. Capaian kinerja pelayanan selengkapnya tercantum dalam tabel 2.2.
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Beberapa isu penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Manado antara lain : 1. Belum memuaskannya tingkat implementasi dokumen perencanaan dimana terjadi
banyak
ketidaksesuaian
(inconsistency)
antara
rencana
pembangunan dan pelaksanaannya. 2. Masih terbatasnya jumlah kebijakan daerah yang dihasilkan terutama yang bersifat terobosan dan inovatif untuk mendukung percepatan pembangunan 3. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan evaluasi yang memadai 4. Belum memuaskannya pengelolaan data dan informasi disebabkan oleh kurang lengkapnya data dan informasi yang tersedia serta terbatasnya SDM untuk mengolah dan mengelolanya. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN) tahun 2010-2014, arah kebijakan umum pembangunan nasional ditujukan kepada 3 (tiga) aspek sebagai berikut : 1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. 2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi. 3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Pemerintah Pusat akan melanjutkan metode pendekatan pembangunan kelembagaan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru, tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem. Untuk memudahkan implementasi dan mengukur tingkat keberhasilan dari visi dan misi pemerintah 2010-2014, arah kebijakan umum pembangunan nasional telah dijabarkan dan dirumuskan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu: 1.
Reformasi birokrasi dan tata kelola
2.
Pendidikan
3.
Kesehatan
4.
Penanggulangan Kemiskinan
5.
Ketahanan Pangan
6.
Infrastruktur
7.
Iklim Investasi dan Usaha
8.
Energi
9.
Lingkungan Hidup dan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
13
Kesebelas prioritas nasional di atas adalah upaya untuk : 1. Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur
Fisik
(meliputi
Prioritas
5
Ketahanan Pangan, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 8 Energi, serta Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik). 2. Perbaikan Infrastruktur Lunak (Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha) 3. Penguatan Infrastruktur Sosial (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) 4. Pembangunan Kreativitas (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi) Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya, yaitu : 1. Di bidang politik, hukum, dan keamanan 2. Di bidang perekonomian 3. Di bidang kesejahteraan rakyat. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu: 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana 5. Bidang Politik 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Bidang Hukum dan Aparatur 8. Bidang Wilayah dan Tataruang 9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.2.1
Tujuan Adapun tujuan yang akan dicapai tahun 2014 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2011-2015 dan disesuaikan dengan tupoksi Bappeda sesuai Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2008 serta memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2010-2014, adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN)
dalam
perencanaan pembangunan Kota Manado. 2. Menyediakan kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan, konsultasi
dan
pengkoordinasian
penyusunan
perencanaan
pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya 3. Meningkatkan pengembangan litbang dan statistik daerah 4. Membuat kebijakan penanaman modal serta melaksanakan promosi dan pelayanan penanaman modal 5. Membangun sumber daya perencanaan yang professional dan berkompeten. 6. Menyediakan sarana prasarana perkantoran yang menunjang pelaksanaan
ketatausahaan
serta
menjamin
terlaksananya
pengelolaan keuangan secara akuntabel 3.2.2
Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah : 1. Tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk perumusan kebijakan Pemerintah daerah maupun untuk perumusan arah kebijakan umum APBD Kota Manado 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan Kota Manado yang efektif
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
15
3. Tersedianya kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan, konsultasi
dan
pengkoordinasian
penyusunan
perencanaan
pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya 4. Terlaksananya penelitian dan pengkajian masalah-masalah strategis dan aktual. 5. Terlaksananya pengembangan data dan statistik daerah 6. Tersedianya kebijakan penanaman modal, promosi dan pelayanan penanaman modal. 7. Terwujudnya
peningkatan
sumber
daya
aparatur
memiliki
kompetensi perencanaan dan manajemen melalui diklat dan bimtek 8. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas kantor serta kepustakaan yang memadai serta terlaksananya pengelolaan keuangan secara akuntabel
3.2.3
Program dan Kegiatan Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
yang
ditetapkan
dapat
dikelompokkan
kedalam
urusan
perencanaan pembangunan, statistik, penelitian pengembangan dan penanaman modal. Program-program tersebut berjumlah 12 Program dengan 70 kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 4.758.262.742,75 yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini :
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
16
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Manado untuk tahun anggaran 2014. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bapppeda Kota Manado merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2011–2015. Renja Bappeda 2014 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Bappeda dan kinerja pegawai. Demikianlah penyusunan Renja Bappeda tahun 2014, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan SKPD dan mewujudkan visi “Manado Kota Model Ekowisata” dan misi “Menjadikan Manado sebagai Kota yang Menyenangkan”.
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO,
PETER K. B. ASSA, Ph.D PEMBINA NIP. 19670515 199403 1 003
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
17
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2012 dan Target Renstra s/d Tahun 2013 Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado
Kode
Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2)
1
1 1.06
2
Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1)
3
4
5
6
7
8 = (7/6)*100%
9
82%
81.67%
99.60%
86%
Urusan Wajib Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
1.06.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)
90%
80%
01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
terkirimnya surat dalam 1 tahun
2500 surat
500 surat
500
surat
450
surat
90.00%
500 surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
terbayarnya tagihan telepon, air & listrik
100%
100%
100
%
100
%
100.00%
100%
terbayarnya jasa supir dan STNK
5 tahun
1 tahun
1
tahun
0.92
tahun
91.67%
1 tahun
terbayarnya jasa Adm. Keuangan
5 tahun
1 tahun
1
tahun
0.92
tahun
91.67%
1 tahun
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
terbayarnya jasa kebersihan
5 tahun
1 tahun
1
tahun
1
tahun
100.00%
1 tahun
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
5 tahun
1 tahun
1
tahun
0.92
tahun
91.67%
1 tahun
10.
Penyediaan Alat Tulis kantor
tersedianya ATK
5 tahun
1 tahun
1
tahun
0.92
tahun
91.67%
1 tahun
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedia barang cetakan dan penggandaan
5 tahun
1 tahun
1
tahun
0.92
tahun
91.67%
1 tahun
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5 tahun
1 tahun
1
tahun
0.92
tahun
91.67%
1 tahun
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
375 buku
75 buku
75
buku
50
buku
66.67%
75 buku
17.
Penyediaan makanan minuman
5 tahun
1 tahun
1
tahun
0.92
tahun
91.67%
1 tahun
02. 06. 07.
tersedianya penerangan bangunan kantor tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan terkait tersedia makanan minuman kegiatan
Kode
Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Capaian Program Kinerja Hasil Program Indikator Kinerja Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2) 6
7
1
2
3
4
5
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100%
80%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)
90%
80%
pengadaan 2 motor dinas
12 unit
6 unit
3
kend
3
tersedianya perlengkapan kantor
100%
80%
80
%
tersedianya peralatankantor
100%
80%
80
tersedianya meubelair representatif
100%
60%
70%
terpeliharanya gedung kantor
100%
60%
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
100%
60%
Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)
90%
80%
1.06.01.02 05.
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10
Pengadaan Meubelair
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06.01.03 02 1.06.01.05 03
1.06.01.15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan tersedianya pakaian dinas harian perlengkapannya pegawai Bappeda Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program Pengembangan Data Informasi
50 psg pakaian
Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)
90%
80%
keikutsertaan pegawai pada Bintek berkaitan
14 orang
2 orang
Pertumbuhan PDRB
8.42
7.3
PDRB per kapita
54,719,507.76
29,043,388.12
80
8 = (7/6)*100%
9
87.50%
85%
100.46%
86%
kend
100.00%
3 unit
70
%
87.50%
85%
%
70
%
87.50%
85%
%
70%
%
100%
85%
-
85%
100%
85%
100%
86%
100%
55 psg pakaian
100%
86%
100%
3 orang
8,5 *
113%
7.74
31.160.000 *
95%
%
70
82%
%
82.38%
-
-
70%
%
70%
82% 50
psg pakaian
orang 7.52
32,966,000.37
%
82.00% 50
82% 2
Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1)
psg pakaian 82.00%
2
orang
42,472,147.50
Buku ”PDRB Kota”
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
100%
Tersedia
Buku ”Kota dalam angka”
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
100%
Tersedia
Kode
1
Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Capaian Program Kinerja Hasil Program Indikator Kinerja Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2) 2
6
7
3
4
5
Tersusunnya buku PDRB
20 Buku
Ada
Tersedianya data base
Tersedia
Belum Ada
Tersusunnya Manado Dalam Angka
20 Buku
Ada
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda
Tersedia
Belum ada
Tersedia
08
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Tersusunnya Rancangan Awal RKPD
Tersedia
Tersedia
Tersedia
09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terselenggaranya Musrenbang RKPD
1 kegiatan
1 kegiatan
10
Penetapan RKPD
Ditetapkannya RKPD Kota Manado dengan Perkada
Perwako RKPD
Perwako RKPD
12
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Tersusunnya Dokumen LKPJ
LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Manado
13
Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi
21
Koordinasi Pengelolaan DAK
23
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS
06
Penyusunan PDRB
08
Pengembangan Data Base
09
Penyusunan Manado Dalam Angka
1.06.01.21
Ada
20
Buku
8 = (7/6)*100%
9
100%
20 Buku
100%
Tersedia
400%
5 Buku
Tersedia
100%
Tersedia
Tersedia
100%
Tersedia
kegiatan
100%
1 kegiatan
Perwako RKPD
100%
Perwako RKPD
100%
LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Manado
576 buku laporan
20
Tersedia 5
Buku
1
kegiatan
Perwako RKPD
Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1)
Buku
Tersedia 20
1
Buku
LKPJ yang LKPJ yang ditetapkan ditetapkan dengan dengan Keputusan DPRD Keputusan DPRD Kota Manado Kota Manado
2880 buku laporan
Ada
576
buku laporan
432
buku laporan
75%
Tersusunnya laporan pengelolaan DAK
100 buku laporan
Ada
20
buku laporan
18
buku laporan
90%
20 buku laporan
Tersusunnya KUAPBD dan PPAS 2012 yang disepakati bersama DPRD
KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD
KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD
KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD
100%
KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD
KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD
Kode
Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Capaian Program Kinerja Hasil Program Indikator Kinerja Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2)
1
2
3
4
6
5
7
24
KUAPBD KUAPBD KUAPBD Perubahan KUAPBD Perubahan & Perubahan & Perubahan & Tersusunnya KUAPBD Perubahan Penyusunan Kebijakan Umum APBD & PPAS Perubahan PPAS Perubahan yang PPAS Perubahan PPAS Perubahan dan PPAS Perubahan 2011 yang Perubahan dan PPAS Perubahan yang disepakati disepakati bersama yang disepakati yang disepakati disepakati dengan DPRD DPRD bersama DPRD bersama DPRD bersama DPRD
25
Forum SKPD
26
Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan
1.06.01.22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
04
Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi
09
Penyusunan Profil Ekonomi
11
Kajian PAD Kota Manado
Program Perencanaan Sosial 1.06.01.23 Budaya
03
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial Budaya
Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1)
8 = (7/6)*100%
9
100%
KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD 1 kegiatan
Terselenggaranya Forum RKPD
1 kegiatan
1 kegiatan
-
-
-
-
-
Tersusunnya laporan pengelolaan Tugas Pembantuan
100 buku laporan
Belum ada
-
-
-
-
-
Indeks Gini
0.22
0.34
0.3
-
-
0.26
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
45
23.49
25
-
-
35
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
0
0.5
0.4
-
-
0.2
Pertumbuhan ekonomi
8.42
7.3
7.52
8,5 *
113%
7.74
Laju Inflasi Kota
4.5
6.28
5
0,67 *
13%
4.5
Terlaksananya kegiatan dengan SKPD Terkait
20 Buku
Belum ada
20
Buku
20
Buku
100%
20 Buku
Buku Prospek Ekonomi
20 Buku
Belum ada
10
Buku
10
Buku
100%
10 Buku
Buku Kajian PAD
20 Buku
Belum ada
-
-
-
-
-
20 Buku
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
94.75%
93.49%
93.75%
93.60%
99.84%
94.25%
Kemiskinan
5.25%
6.47%
6.25%
6.40%
102.40%
5.75%
Terlaksananya kegiatan koordinasi terkait dengan Program PKH, Kota Layak Anak, PUG, LKPKD dan MDGs
18 Buku Laporan
Belum ada
100%
4 Buku Laporan
4
Buku Laporan
4
Buku Laporan
20 buku laporan
Kode
Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Capaian Program Kinerja Hasil Program Indikator Kinerja Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2) 6
7
1
2
3
4
5
10
Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Adanya perumusan dan kebijakan tentang strategi penanggulangan kemiskinan
5 Buku
Belum ada
-
-
-
Analisis Pengangguran Terdidik
Adanya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan, karakteristisk pengangguran terdidik dan arah perkembangan pengangguran terdidik di Kota Manado 2011-1015
5 Buku
Belum ada
-
-
-
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda
Tersedia
Belum ada
20 buku laporan
Belum ada
4
Buku Laporan
4
Belum ada
-
-
-
11
1.06.01.24
04
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana
11
Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP)
12 13
Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Survei Pendataan Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen)
Terkoordinasinya program pembangunan bidang fispra
Tersedianya Data Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen)
10 buku laporan
Tersedia
Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1)
8 = (7/6)*100%
9
-
-
5 Buku
-
-
5 Buku
100%
Tersedia
Buku Laporan
100%
4 buku laporan
-
-
Tersedia
10 buku laporan
Kode
Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Capaian Program Kinerja Hasil Program Indikator Kinerja Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2)
1
1.06.01.26
03
Kajian atas masalah-masalah aktual
Program Peningkatan Promosi dan 1.06.01.15 Kerjasama Investasi
05 10
3
4
5
6
7
8 = (7/6)*100%
9
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda
ada
ada
ada
ada
100%
ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn Perkada
ada
ada
ada
ada
100%
ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
90%
60%
65%
85%
131%
90%
100%
3 kajian
2
Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal & Penyusunan Kebijakan Investasi Penyelenggaraan/keikutsetaan Pameran Investasi
Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1)
Tersusunnya Buku kajian Masalah Aktual di Kota Manado
Belum ada
3
kajian
3
kajian
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - PMDN
22
4
8
12
150%
14
28
108%
30
- PMA
34
24
26
Terlaksananya koordinasi penanaman modal dalam penyusunan kebijakan investasi
54 buku
Belum ada
10
buku
10
buku
100%
10 buku
Keikutsertaan pameran investasi
15 even
3 even
3
event
3
event
100%
3 even
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 1.06.01.16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- PMDN (Rp) - PMA ($)
04
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Tersedianya sistim informasi penanaman modal
JUMLAH
Keterangan : * = Angka Sementara BPS Kota Manado Tahun 2012
554,990,165,045
504,990,165,045
514,990,165,045
524,990,165,045
102%
10,000,000,000
99,220,767
49,220,767
59,220,767
69,220,767
117%
10,000,000
buku peluang investasi
buku peluang investasi
100%
20 buku peluang investasi
100 buku peluang investasi
20 buku peluang investasi
20
20
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Target Renstra SKPD
No.
Indikator Kinerja Program
SPM / Standar Nasional
IKK Tahun 2015
1
2
Realisasi Capaian *)
Tahun 2012 (n-2)
Tahun 2013 (n-1)
Tahun 2014 (n)
Tahun 2015 (n+1)
Tahun 2010 (n-3)
Proyeksi
Tahun 2011 (n-2)
Tahun 2012 (n-1)
Tahun 2014 (n)
Tahun 2015 (n+1)
Catatan Analisis 13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan 1 Rutin dll)
-
90%
82%
84%
86%
88%
80%
82%
84%
86%
88%
2 Pertumbuhan PDRB
-
3
PDRB per kapita (Rp)
-
8.42% 54,719,507.76
7.52% 32,966,000.37
7.74% 37,418,402.30
7.95% 42,472,147.50
8.24% 48,208,453.66
7.3
7.95%
29,043,388.12
42,472,147.50
8.24% 48,208,453.66
4 Buku ”PDRB Kota”
-
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
5 Buku ”Kota dalam angka”
-
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
6 Indeks Gini
-
0.22
0.3
0.28
0.26
0.24
0.34
0.26
0.24
7 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
-
45
25
30
35
40
23.49
35
40
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks 8 Ketimpangan Regional)
-
0
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5
0.2
0.1
7.95%
8.24%
9 Pertumbuhan ekonomi
-
8.42%
7.52%
7.74%
7.95%
8.24%
7.3
10 Laju Inflasi Kota
-
4.5%
5%
4.5%
4.5%
4.5%
6.28
11 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
-
94.75%
93.75%
94.00%
94.25%
94.50%
12 Kemiskinan
-
5.25%
6.25%
6.00%
5.75%
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg 13 telah ditetapkan dgn Perda
-
ada
ada
ada
-
ada
ada
ada
-
ada
ada
ada
ada
16 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 17 - PMDN
-
90%
65%
85%
90%
-
22
8
12
14
18
4
8
14
18
18 - PMA Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 19 - PMDN (Rp)
-
34
26
28
30
32
24
20
30
32
-
554,990,165,045
514,990,165,045
524,990,165,045
534,990,165,045
544,990,165,045
504,990,165,045
534,990,165,045
544,990,165,045
20 - PMA ($)
-
99,220,767
59,220,767
69,220,767
79,220,767
89,220,767
49,220,767
79,220,767
89,220,767
14
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg 15 telah ditetapkan dgn Perkada
Catatan : *) Angka sementara
2%
4.5
4.5
93.49%
94.25%
94.50%
5.50%
6.47%
5.75%
5.50%
ada
ada
Belum ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
90%
60%
ada
ada
90%
90%
-
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
2
1
1 1.06 1.06.01.01
Prakiraan Maju Rencana Thn 2015
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
3
4
5
Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)
Manado
86%
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana 6
7
8
Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10
Urusan Wajib Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
622,561,063
APBD Kota
88%
684,817,169
01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
terkirimnya surat dalam 1 tahun
Manado
500 surat
5,711,200
APBD Kota
500 surat
6,282,320
02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
terbayarnya tagihan telepon, air & listrik
Manado
100%
18,150,000
APBD Kota
100%
19,965,000
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional
terbayarnya jasa supir dan STNK
Manado
1 tahun
22,385,000
APBD Kota
1 tahun
24,623,500
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
terbayarnya jasa Adm. Keuangan
Manado
1 tahun
66,472,560
APBD Kota
1 tahun
73,119,816
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
terbayarnya jasa kebersihan
Manado
1 tahun
14,520,000
APBD Kota
1 tahun
15,972,000
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
Manado
1 tahun
18,150,000
APBD Kota
1 tahun
19,965,000
10.
Penyediaan Alat Tulis kantor
tersedianya ATK
Manado
1 tahun
76,226,703
APBD Kota
1 tahun
83,849,373
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedia barang cetakan dan penggandaan
Manado
1 tahun
36,300,000
APBD Kota
1 tahun
39,930,000
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya penerangan bangunan kantor
Manado
1 tahun
12,100,000
APBD Kota
1 tahun
13,310,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Manado
85%
78,650,000
APBD Kota
90%
86,515,000
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan terkait
Manado
75 buku
8,712,000
APBD Kota
75 buku
9,583,200
17.
Penyediaan makanan minuman
75,891,200
APBD Kota
1 tahun
83,480,320
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.06.01.02
tersedia makanan minuman kegiatan
Manado
1 tahun
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Manado
85%
189,292,400
APBD Kota
90%
208,221,640
Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)
Manado
86%
187,438,680
APBD Kota
88%
206,182,548
pengadaan 3 motor dinas
Manado
3 unit
APBD Kota
3 unit
44,770,000
tersedianya mebelair representatif
Manado
85%
33,000,000
APBD Kota
95%
36,300,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Manado
85%
29,620,800
APBD Kota
95%
32,582,880
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor
Manado
85%
53,979,200
APBD Kota
95%
59,377,120
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Manado
85%
30,138,680
APBD Kota
95%
33,152,548
Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)
APBD Kota
88%
32,582,880
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya
1.06.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
40,700,000
Manado
86%
29,620,800
tersedianya pakaian dinas harian pegawai Bappeda
Manado
55 psg pakaian
29,620,800
APBD Kota
60 psg pakaian
32,582,880
Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)
Manado
86%
12,100,000
APBD Kota
88%
13,310,000
keikutsertaan pegawai pada Bintek berkaitan
Manado
3 orang
12,100,000
APBD Kota
3 orang
13,310,000
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3
Rencana Tahun 2014 Lokasi 4
Pertumbuhan PDRB
Program Pengembangan Data Informasi
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
7 48,208,453.66 290,400,000
APBD Kota
319,440,000
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersusunnya buku PDRB
Manado
20 Buku
61,000,000
APBD Kota
20 Buku
61,000,000
Penyusunan PDRB Penggunaan
Tersusunnya buku PDRB penggunaan
Manado
20 Buku
60,000,000
APBD Kota
20 Buku
50,000,000
Profil Ekonomi Kota Manado
Tersusunnya Buku Profil Ekonomi Kota Manado
Manado
0
20 Buku
30,000,000
Profil Kota Manado
Tersusunnya Buku Profil Kota Manado
Manado
20 Buku
39,000,000
APBD Kota
20 Buku
42,900,000
Tersusunnya Manado Dalam Angka
Manado
5 Buku
50,000,000
APBD Kota
5 Buku
55,540,000
Tersedianya data base
Manado
Tersedia
80,400,000
APBD Kota
Tersedia
80,000,000
Penyusunan Manado Dalam Angka Pengembangan Data Base
Indeks Gini
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
-
-
0.26
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
0.24
35 Manado
40 211,750,000
0.2
APBD Kota
7.95
7
Laju Inflasi Kota
4.5
4.5
Manado
Buku Prospek Ekonomi
Manado
-
Buku Kajian PAD
Manado
-
Penyusunan Indikator ekonomi daerah
Buku Indikator Ekonomi Daerah
Manado
Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah
Buku Masterplan pembangunan ekonomi daerah
Manado
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Buku Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Manado
20 Buku
40,000,000
Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
Buku Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan
Manado
20 Buku
Kajian PAD Kota Manado
Program Perencanaan Sosial Budaya
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
20 Buku
90,750,000
20 Buku
APBD Kota
41,000,000
-
20 Buku -
-
-
-
-
0 -
-
20 Buku
100,000,000
APBD Kota
20 Buku
33,100,000
40,000,000
APBD Kota
0
244,178,000
APBD Kota
94.25%
-
94.50%
Manado
Kemiskinan
99,825,000
-
APBD Kota
-
232,925,000
0.1
Pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya kegiatan dengan SKPD Terkait
Studi tentang Prospek Ekonomi
1.06.01.23
6
42,472,147.50
Buku ”Kota dalam angka”
1.06.01.22
Sumber Dana
5
Manado Buku ”PDRB Kota”
Penyusunan PDRB
Prakiraan Maju Rencana Thn 2015 Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.95
PDRB per kapita 1.06.01.15
Target Capaian Kinerja
268,595,800
5.75%
5.50%
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial Budaya
Terlaksananya kegiatan koordinasi terkait dengan Program PKH, Kota Layak Anak, PUG, LKPKD dan MDGs
Manado
Kajian Pemekaran Wilayah
Bahan Rekomendasi kepada Pemerintah Kota
Manado
-
Analisis Pengangguran Terdidik
Adanya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan, karakteristisk pengangguran terdidik dan arah perkembangan pengangguran terdidik di Kota Manado 2011-1015
Manado
-
Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Adanya perumusan dan kebijakan tentang strategi penanggulangan kemiskinan
Manado
-
4 Buku Laporan
123,178,000
APBD Kota
-
4 Buku Laporan
135,495,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
1.06.01.21
2
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Thn 2015 Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana 6
8
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3
4
5
Akseptibilitas Media di Kota manado
Manado
5 Buku
60,000,000
Penyusunan Indikator Kependudukan
Adanya gambaran umum tentang kependudukan di Kota Manado
Manado
5 Buku
61,000,000
Survey Efektifitas Guru Bersertifikasi dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran
Informasi data bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan (Pemerintah Pusat)
Manado
-
-
Survey Efektifitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
Informasi data bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan (Pemerintah Pusat)
Manado
-
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda
Manado
ada
Penetapan RPJPD Kota Manado 2005-2025
Ditetapkannya RPJPD Kota Manado dengan Perda
Manado
0
-
-
-
-
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Manado 2010-2015
Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD Kota Manado 2010-2015
Manado
0
-
-
-
-
1,789,590,000
7
Target Capaian Kinerja
Sebagai acuan kemitraan Pemerintah Kota dengan Media surat kabar & elektronik di Kota Manado
9
10
APBD Kota
0
-
APBD Kota
0
-
APBD Kota
5 Buku
133,100,000
0
ada
-
1,847,549,000
Terselenggaranya Musrenbang RPJMD
Manado
0
-
-
-
-
Ditetapkannnya RPJMD Kota Manado 20102015
Manado
0
-
-
-
-
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Tersusunnya Rancangan Awal RKPD
Manado
Ada
135,300,000
APBD Kota
Ada
148,830,000
Musrenbang RKPD
Terselenggaranya Musrenbang RKPD
Manado
1 kegiatan
300,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
302,000,000
Terselenggaranya Forum RKPD
Manado
1 kegiatan
74,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
48,400,000
Ditetapkannya RKPD Kota Manado dengan Perkada
Manado
Perwako RKPD
59,290,000
APBD Kota
Perwako RKPD
65,219,000
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS
Tersusunnya KUAPBD dan PPAS 2012 yang disepakati bersama DPRD
Manado
KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD
375,000,000
APBD Kota
KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD
382,150,000
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan
Tersusunnya KUAPBD Perubahan dan PPAS Perubahan 2011 yang disepakati dengan DPRD
Manado
KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD
242,000,000
APBD Kota
KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD
266,200,000
Tersusunnya Dokumen LKPJ
Manado
LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Manado
301,500,000
APBD Kota
LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Manado
302,000,000
Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi
Manado
576 buku laporan
242,000,000
APBD Kota
576 buku laporan
266,200,000
Koordinasi Pengelolaan DAK
Tersusunnya laporan pengelolaan DAK
Manado
20 buku laporan
60,500,000
APBD Kota
20 buku laporan
66,550,000
Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan
Tersusunnya laporan pengelolaan Tugas Pembantuan
Manado
20 buku laporan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda
Manado
ada
726,000,000
APBD Kota
ada
798,600,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana
Terkoordinasinya program pembangunan bidang fispra
Manado
4 buku laporan
242,000,000
APBD Kota
4 buku laporan
266,200,000
Studi Pengembangan Kawasan DAS Tondano
Tersedianya Dokumen Perencanaan DAS Tondano
Manado
0
-
-
-
-
Tersedianya Dokumen Feasibility Studi Ruang terbuka Hijau
Manado
0
-
-
-
-
Tersedianya Dokumen RP3KP
Manado
0
-
-
-
-
Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Kota Manado 2011-2015
Forum SKPD Penetapan RKPD
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
1.06.01.24
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (BOP 5 %) Survei Pendataan Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen) Kajian Kondisi Objektif Sanitasi di Kota Manado
Terlaksananya program SBM
Manado
11 kelurahan
Tersedianya Data Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen)
Manado
0
Tersedianya Buku Kajian
Manado
10 buku laporan
20 buku laporan
203,500,000
APBD Kota
80,500,000
11 kelurahan -
APBD Kota
223,850,000 -
0
-
Kode 1
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Sumber Dana 6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2
3
4
5
9
10
Tersedianya data infrastruktur Pulau Manado Tua
Manado
10 buku laporan
100,000,000
APBD Kota
0
-
Tersedianya DP Sanitasi Kota Manado
Manado
10 buku laporan
100,000,000
APBD Kota
0
-
Penyusunan SPM Sanitasi Kota Manado
Tersusunnya SPM Sanitasi Kota
Manado
0
-
Kajian Dampak PNPM Mandiri terhadap masyarakat miskin
Terbangunnya infrastruktur kelurahan
Manado
0
-
-
-
-
Kajian Potensi Ekowisata Kota Manado terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Tersedianya Buku Kajian
Manado
0
-
-
-
-
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn Perkada
Kajian atas masalah-masalah aktual
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Tersusunnya Buku kajian Masalah Aktual di Kota Manado
Manado
ada
10 buku laporan
308,550,000
ada 281,600,000
APBD Kota
90%
ada
309,760,000
90%
Manado
3 kajian
281,600,000
APBD Kota
3 kajian
309,760,000
Manado
14
181,500,000
APBD Kota
18
199,650,000
Terlaksananya koordinasi penanaman modal dalam penyusunan kebijakan investasi
Manado
10 buku
60,500,000
APBD Kota
10 buku
66,550,000
Keikutsertaan pameran investasi
Manado
3 even
121,000,000
APBD Kota
3 even
133,100,000
181,524,200
APBD Kota
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - PMDN - PMA
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal & Penyusunan Kebijakan Investasi Penyelenggaraan/keikutsetaan Pameran Investasi
-
ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
1.06.01.27
Prakiraan Maju Rencana Thn 2015 Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Survey Pendataan Infrastruktur Pulau Manado Tua Kajian Kondisi Objektif Potensi Kebakaran di Kota Manado
1.06.01.26
Target Capaian Kinerja
30
32
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 1.06.01.28
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- PMDN (Rp)
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Tersedianya sistim informasi penanaman modal
Manado
- PMA ($)
JUMLAH
534,990,165,045 79,220,767
Manado
20 buku peluang investasi
544,990,165,045
199,676,620
89,220,767 181,524,200 4,758,262,743
APBD Kota
20 buku peluang investasi
199,676,620 5,113,089,017