Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
LAPORAN AKUNTABILITAS KENERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2014
BADAN PUSAT STATISTIK 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
i
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga ini dibuat berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai : 1. Rencana Stratejik BPS Kabupaten Purbalingga 2. Rencana Kinerja BPS Kabupaten Purbalingga 3. Anggaran BPS Kabupaten Purbalingga 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan BPS Kabupaten Purbalingga 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran BPS Kabupaten Purbalingga Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini dapat memenuhi standar akuntabilitas kinerja, sekaligus dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan program–program dan kegiatan perstatistikan di BPS Kabupaten Purbalingga. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.
Purbalingga, 19 Pebruari 2015 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATAN PURBALINGGA Kepala,
Drs. SURYOKOCO NIP. 196411091990031001
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
ii
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan Bab II Rencana Strategis 2.1 Rencana Strategis 2.2 Indikator Kinerja Utama 2.3 Rencana Kinerja 2.4 Anggaran
i ii iii 1 5 5 8 11 17
Bab III
18 18 27 30 30 33 33 33 34
Akuntabilitas Kinerja 3.1 Pengukuran Kinerja 3.2 Evaluasi 3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja 3.4 Akuntabilitas Keuangan Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Permasalahan dan Kendala 4.3 Saran Tindak Lanjut Lampiran-lampiran : 1 Struktur Organisasi 2 Wilayah Administrasi Kerja 3 Peta Wilayah 4 Rencana Stratejik (Renstra) 5 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 6-10 Sumber Daya Manusia (SDM) 11 Barang Milik Negara 12 Publikasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
35 36 37 38 42 57 61 62
iii
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Kabupaten Purbalingga adalah penyediaan informasi statistik yang obyektif, akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, dan lengkap. Pengejawantahan visi BPS Kabupaten Purbalingga tersebut dilakukan dengan melaksanakan Pembangunan Perstatistikan. Pembangunan perstatistikan bertujuan untuk : a. Meningkatkan ketersediaan informasi statistik yang akurat dan mutakhir di seluruh bidang pada seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama yang menyangkut dengan tugas konstitusional pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan; b. Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) tingkat Kabupaten Purbalingga yang handal; c. Meningkatkan kapasitas BPS Kabupaten Purbalingga sebagai lembaga pengelola kebijakan perstatistikan agar koordinasi untuk mewujudkan SSN dapat efektif. Sasaran pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai adalah: a. Menyediakan data statistik pada tingkat Kabupaten Purbalingga; b. Meningkatkan koordinasi kegiatan statistik dengan instansi lain untuk menghindari terjadi duplikasi kegiatan statistik yang serupa; c. Mengembangkan sistem informasi statistik, d. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan statistik. Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2014 BPS menetapkan tiga program utama, terdiri dari : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS 3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2014, dengan nilai sebesar : Rp 5.188.381.000,dan realisasi penggunaan mencapai Rp. 5.139.987.692,- (99,07%).
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
iv
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Kendala yang dihadapi didalam melaksanakan program-program BPS tersebut yang mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran, secara umum disebabkan oleh : A. Teknis - Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha. B. Anggaran - Kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan BPS Kabupaten Purbalingga tidak sepenuhnya tercukupi. - Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, dengan mengelola anggaran yang tertib, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai upaya dilakukan BPS Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Simpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
v
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain : -
TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
-
UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
-
UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
-
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
-
Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
-
Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah
Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN
1. Kedudukan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik Bagian ke 11 Pasal 28, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2010 a. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal
di daerah yang mempunyai fungsi dan tugas
menyelenggarakan perstatistikan dasar di daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. b. BPS Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh seorang Kepala. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
1
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
2. Tugas Pokok Tugas Pokok dari BPS Kabupaten Purbalingga adalah : BPS Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Purbalingga; b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Purbalingga; c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kabupaten Purbalingga; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten Purbalingga;
4. Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, yaitu : a. Kepala Tugas: memimpin BPS Kabupaten/Kota dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten/Kota serta membina aparatur BPS Kabupaten/Kota agar berdaya guna dan berhasil guna. b. Sub Bagian Tata Usaha Tugas: melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. c. Seksi Statistik Sosial Tugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik sosial. d. Seksi Statistik Produksi Tugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik produksi. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
2
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
e. Seksi Statistik Distribusi Tugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik distribusi. f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Tugas: melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor. g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Tugas: melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. h. Kelompok Jabatan Fungsional Tugas: melakukan kegiatan sesuai dengan jabtan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci bagan struktur organisasi BPS Kabupaten Purbalingga terdapat pada lampiran 1.
1.3 LANDASAN HUKUM Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya UndangUndang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.
1.4 STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi BPS Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada lampiran lampiran 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
3
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
1.5 WILAYAH ADMINISTRASI KERJA BPS KABUPATEN PURBALINGGA Wilayah Administrasi Kerja
BPS Kabupaten Purbalingga yang menjadi tanggungjawab
pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah 18 Kecamatan meliputi 239 Desa/Kelurahan. Wilayah administrasi kerja BPS Kab. Purbalingga dan Peta Wilayah disajikan dalam lampiran 2 dan Lampiran 3.
1.6 SUMBER DAYA MANUSIA Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada saat ini BPS Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2014 memiliki pegawai sebanyak 39 orang. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat struktural setingkat eselon IV juga dibantu oleh 17 (tujuh belas) orang KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) dan 15 (lima belas) orang staf. Rincian 39 pegawai tetap tersebut terdapat dalam lampiran 6-10.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
4
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 - 2014, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga dalam menetapkan Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 mengacu Renstra BPS Pusat 2010 - 2014. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kabupaten Purbalingga perlu menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment tersebut. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten Purbalingga yang berlaku selama kurun waktu 2010 - 2014. 1)
Visi BPS Kabupaten Purbalingga
“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” 2)
Misi BPS Kabupaten Purbalingga
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Purbalingga yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyeleng-garaan statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
5
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 3)
Tujuan BPS Kabupaten Purbalingga
Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan pembangunan statistik adalah :
4)
1.
Meningkatkan ketersediaan informasi statistik yang berkualitas.
2.
Meningkatkan layanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien.
3.
Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja.
4.
Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.
Sasaran BPS Kabupaten Purbalingga Tujuan 1. Meningkatkan ketersediaan informasi statistik yang berkualitas. Mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat dan tepat waktu. 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Tujuan 2. Meningkatkan layanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien. Mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data. 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik. Tujuan 3. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja. Mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 3.1 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi statistik. Tujuan 4. Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 4.1 Memperbaiki sumber daya manusia.
5)
Kebijakan BPS Kabupaten Purbalingga
1.
Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya;
2.
Mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
6
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
3.
Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen dan pengguna data dengan memberi apresiasi serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik;
4.
Meningkatkan jumlah, ragam keterampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai;
5.
Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima.
6.
Mengefektifkan fungsi Forum Masyarakat Statistik (FMS) dengan memperbanyak pertemuan, diskusi dan kunjungan lapangan.
6) Program yang dilaksanakan BPS Kabupaten Purbalingga Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Kabupaten Purbalingga, maka untuk tahun 2014 dilaksanakan 3 program, yaitu : 1)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS;
2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)
3)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS);
(1). PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA BPS Kegiatan BPS yang selama ini dibiayai dari anggaran rutin selanjutnya akan ditampung pada program yang disebut program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan di bidang penyediaan data statistik. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga yang selama ini ditampung dalam anggaran rutin yaitu anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai, seperti penyediaan gaji pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan sebagainya. (2). PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan oleh seluruh pegawai BPS kabupaten purbalingga yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, termasuk alat-alat perkantoran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
7
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
(3). PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (PPIS) Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian dan analisis statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi semua bidang pembangunan serta untuk penentuan kebijaksanaan baik nasional maupun regional.
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, BPS Kabupaten Purbalingga menetapkan indikator kinerja utama tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor 148 Tahun 2014)
No.
Tujuan/Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Penanggungjawab
Sumber Data
Penjelasan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
1.1.
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik - Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Survei kebutuhan Data
Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
1.1.a Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro 1.1.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik - Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik - Seksi Statistik
Survei kebutuhan Data
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Survei kebutuhan Data
formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang puas dengan kualitas data BPS y= Jumlah konsumen
formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro y= Jumlah konsumen formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro y= Jumlah konsumen
8
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga No.
Tujuan/Sasaran
Indikator Kinerja Utama
(1)
(2)
(3) 1.1.c. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu
(4) Produksi - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
(5) Laporan Hasil Pencacahan
1.2.
Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
1.2.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat
- Seksi Statistik Sosial
Survei kebutuhan Data
1.2.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat 1.2.c Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat Waktu
- Seksi Statistik Sosial
Survei kebutuhan Data
- Seksi Statistik Sosial
Laporan Hasil Pencacahan
1.3.a. Persentase Konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data BPS
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Survei kebutuhan Data
formula = (x/y)*100% x= Jumlah responden yang merasa puas terhadap cakupan data y= Jumlah responden
1.3.b. Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Laporan Aktivitas BPS
formula = (x/y)*100% x= Jumlah pemasukan dokumen y= Jumlah dokumen seluruhnya
2.a. Persentase Konsumen yang merasa puas dengan layanan Data BPS
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Survei kebutuhan Data
formula = (x/y)*100% x= Jumlah responden yang merasa puas dengan pelayanan BPS y= Jumlah responden
1.3.
2.
Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen
Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien
Penanggungjawab
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Sumber Data
Penjelasan (6) formula = (x/y)*100% x= Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu y= Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat y= Jumlah konsumen
formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat y= Jumlah konsumen formula = (x/y)*100% x= Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu y= Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan kesejahteraan Rakyat
9
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga No.
Tujuan/Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Penanggungjawab
Sumber Data
Penjelasan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2.1.
Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik - Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Katalog Publikasi BPS
2.2.a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten 2.2.b. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS 2.2.c. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten/Kota
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Statistik pengunjung domain bps.go.id
Jelas
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Daftar pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu
Jelas
2.3.a. Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Survei Kebutuhan Data
formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya y= Jumlah responden Jelas
2.3.b. Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Laporan Pengiriman Publikasi
3.a. Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Web site BPS Kabupaten 3.1.a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik - Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Websites BPS Kab/Kota
Jelas
Laporan hasil Pengolahan data
3.1.b. Jumlah Petugas fungsional pranata komputer
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Sistem Informasi Kepegawaian
formula = (x/y)*100% x= Jumlah pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu y= Jumlah pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi Jelas
2.1.a. Jumlah judul publikasi statistik
2.1.b. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli
2.2.
2.3.
3.
3.1.
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik
Meningkatkan hubungan dengan pengguna data
Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Jelas
Sistem Informasi Kepegawaian
10
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga No.
Tujuan/Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Penanggungjawab
Sumber Data
Penjelasan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.
Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
4.a. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1
- Kasubbag Tata Usaha
Sistem Informasi Kepegawaian
formula = (x/y)*100% x= Jumlah pegawai BPS yang telah berijazah DIV/S1 y= Jumlah pegawai BPS
4.1.
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
4.1.a. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
- Kasubbag Tata Usaha
Sistem Informasi Kepegawaian
Jelas
2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN Berdasarkan permintaan kebutuhan data statistik oleh berbagai pihak serta mengacu kepada RENSTRA BPS Tahun 2010 - 2014, maka BPS Kab. Purbalingga menyusun program kegiatan statistik untuk Tahun 2014 ke dalam RENCANA KINERJA TAHUNAN BPS 2014 dengan fokus pada 3 (tiga) program yaitu : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS (054.01.01) b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (054.01.02) c. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.06) Adapun komponen yang ditetapkan pada BPS daerah pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS, komponennya yaitu : a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) c. Penyelenggaraan perkantoran lainnya (011) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (054.01.02) Program ini hanya terdiri dari satu komponen yaitu Peralatan dan fasilitas perkantoran (401) 3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), komponennya yaitu: a. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Triwulanan (210) b. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan (211) c. Survei Upah Buruh (225) d. Survei Struktur Upah (226) e. Susenas 2014 (255) f. Pendataan Potensi Desa Tahun 2014 (300) g. Penyusunan Statistik Politik dan Kemanan (330) Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
11
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
h. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (333) i. Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan (360) j. Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian (375) k. Survei pertanian 2013 Lanjutan (395) l. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH (405) m. Survei Perusahaan Kehutanan (435) n. Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan (450) o. Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan (451) p. Survei Industri Mikro Triwulanan (465) q. Survei Pertambangan dan energi (480) r. Survei Konstruksi (495) s. Kompilasi Data Transportasi (555) t. Statistik Harga Produsen (570) u. Pengadaan Data IKK 2014 dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2015 (585) v. Survei Harga Perdesaan (615) w. Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal (630) x. Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (631) y. Statistik Lembaga Keuangan (632) z. Survei Bidang Jasa Pariwisata (661) aa. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulan Lapangan Usaha (735) bb. Percepatan Penghitungan PDRB Perkapita 2014 untuk Indikator DAU (736) cc. Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah (781) dd. PDRB Triwulanan dan Tahunan menurut Pengeluaran (795) ee. Penyusunan Statistik Indonesia (840) Sedangkan untuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Kab. Purbalingga Tahun 2014 adalah sebagai berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
12
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PUSAT STATISTIK PURBALINGGA TAHUN 2014 Tujuan/sasaran I : Meningkatkan ketersediaan data informasi statistik yang berkualitas
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
Kegiatan/ Komponen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Penyediaan dan Pengemban gan Statistik Distribusi
Jumlah dokumen survei transportasi
Dokumen
5
Jumlah responden survei HP-S dan HP-K
Responden
156
Jumlah Dokumen survei HP-S dan HP-K
Dokomen
156
Jumlah responden survei statistik harga pedesaan
Responden
792
Jumlah responden survei statistik keuangan daerah dan keuangan BUMD.
Responden
35
Jumlah dokumen VHTS, VHTL dan survei kunjungan tamu asing
Dokumen
131
Jumlah konsumen data statistik distribusi yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya
Konsumen
25
Jumlah responden survei lembaga keuangan
Responden
13
Jumlah dokumen hasil pegumpulan ubinan dan luas panen
Dokumen
458
Jumlah responden pencacahan perusahaan tanaman pangan
Responden
1
Jumlah responden pencacahan perusahaan peternakan dan RPH
Responden
2
Dokumen hasil survei perusahaan kehutanan
Dokumen
4
Jumlah dokumen survei industri besar/ sedang tahunan
Dokumen
84
Jumlah responden direktori matching IBS
Responden
87
Jumlah dokumen hasil survei Konstruksi tahunan
Dokumen
15
1.Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
90 %
1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro
90%
Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro
95 %
Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu
99 %
Penyediaan dan Pengemban gan Statistik Produksi
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
13
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
Kegiatan/ Komponen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah dokumen survei industri besar/ sedang bulanan
Dokumen
12
Jumlah responden industri mikro kecil triwulanan
Responden
82
Jumlah dokumen survei pertambangan,energi dan penggalian Ber badan hukum
Dokumen
1
Jumlah dokumen survei penggalian URT
Dokumen
8
Jumlah Responden Survei Struktur ongkos usaha tani ST 2013
Responden
3684
Jumlah responden captiva power
Responden
2
Jumlah dokumen hasil survei konstruksi triwulanan
Dokumen
12
Jumlah konsumen data statistik produksi yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya
Konsumen data
15
Jumlah dokumen hasil pencacahan survei khusus terintegrasi neraca produksi nasional
Dokumen
50
Jumlah responden penyusunan neraca regional
Responden
9
Jumlah dokumen penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba
Dokumen
13
Jumlah instansi/perusahaan yang dijadikan responden
Instansi
43
Jumlah konsumen data Neraca dan analisis statistik yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya
Konsumen data
25
Jumlah responden survei upah
Responden
9
Jumlah responden struktur upah
Responden
9
Jumlah responden sakernas
Responden
780
Jumlah responden susenas
Responden
600
Jumlah responden Survei Potensi desa
Responden
258
Penyediaan data Neraca dan analisis statistik
-
1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat
90%
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Penyediaan dan Pengemban gan Statistik Sosial
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
14
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
Kegiatan/ Komponen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Responden
458
Paket
1
Jumlah konsumen data statistik sosial yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya
Konsumen data
24
Pelaksanaan Survei Kebutuhan data
Responden
18
Paket
2
1.3 Meningkat kan Metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen
Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat
95%
Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan
Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang tepat waktu
99 %
Tersusunnya data statistik politik keamanan dan kerawanan sosial
Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data BPS
86 %
Persentase pemasukan dokumen /response rate dari kegiatan survei statistik
100%
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar Sektoral dan Khusus
Pelaksanaan MFD dan MBS
Tujuan/sasaran II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
1. Meningkatka n Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien
Pesentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS
90 %
2.1 meningkatkan dan mengembang kan analisis Statistik
Jumlah Judul Publikasi statistik Jumlah fungsional statistisi dengan kualitas tingkat ahli
Target
48
7
Program
Kegiatan/Komp onen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target 2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Publikasi
38
Publikasi Publikasi
2 7
Publikasi
1
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Penyusunan statistik daerah Penyusunan PDRB tahunan dan triwulanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Jumlah Publikasi Daerah dalam angka dan statistik daerah Jumlah Publikasi PDRB Jumlah Publikasi Statistik ekonomi Jumlah Publikasi Statistik sosial dan kesra
15
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2) Jumlah pengunjung eksternal yang mangakses data dan informasi statistik melalui Website BPS Kab. Purbalingga
2.2 Meningkat kan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi Statistik
Program
Kegiatan/Komp onen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target 2014
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1200
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)
Penyelenggaraa n Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
Orang
1200
Paket
12
Orang/ Instansi/ Swasta
200
Target
Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS
8 Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus
2.3A.Meningkatk an hubungan dengan pengguna data
Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kab. PBG Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya Jumlah Instansi pemerintah yang dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses Website BPS Kab. Purbalingga
200
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Pengadaan perlengkapan Pst Kabupaten Purbalingga
Updating Website data yang mutakhir pada web site BPS Daerah
Jumlah Pengunjung perpustakaan BPS kab. Purbalingga.
94
5
Tujuan/sasaran III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
3. Penguatan Teknologi Informasi dan komunikasi serta sarana Kerja
Persentase data mutakhir yang di tampilkan di Website BPS Kab. Purbalingga
90 %
3.1ZMeningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik
Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu
100%
Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat terampil
Target
Program
Kegiatan/Komp onen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target 2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pengolahan dokumen sakernas
Doku men
780
Pengolahan dokumen susenas
Doku men
570
Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat terampil
orang
1
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Statistik Sosial
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
16
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tujuan/sasaran IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
4.AAPeningkatan Kapasitas SDM dan penataan kelembagaan
Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1
14
4.1.AMeningkatkan kapasitas sumber daya manusia
Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
18
Program
Kegiatan/Komp onen Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target 2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)
-
Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
Orang
18
2.4. ANGGARAN TAHUN 2014 Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2014 dibiayai dengan APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2014, dengan nilai pagu : - Bagian Anggaran 54 sebesar Rp. 5.188.381.000,Tabel 1. PAGU ANGGARAN BELANJA BAGIAN ANGGARAN 54 BPS KABUPATEN PURBALINGGA Kode
Uraian
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
BAGIAN ANGGARAN 54 DIPA 2014
0101
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS
3.976.487.000
3.976.487.000 135.550.000
0102 JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.02
0106
135.550.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK
1.076.344.000
JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.06
1.076.344.000
JUMLAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
5.188.381.000
17
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Purbalingga merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana Strategis seperti tertulis pada Bab II.
3.1. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Purbalingga. Secara umum, BPS Kabupaten Purbalingga berhasil dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dibidang statistik, hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil pengukuran kegiatan dibawah ini. Tujuan 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Tingkat Capaian
Target Realisasi 2014 2014
Indikator Kinerja
90 %
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
91 %
2014
2013
2012
101 %
-%
-%
IKU
Sasaran 1.1 Tersedianya data informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Indikator Kinerja
Target Realisasi 2014 2014
1. Persentase konsumen yang merasa puas 85 % dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro 90 % 2. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Tingkat Capaian 2014
2013
2012
Ket.
Ket.
86 %
101 %
-%
-%
IKU
90 %
98 %
-%
-%
IKU
18
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
3. Persentase pelaksanaan pencacahan 98 % lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu
99 %
101 %
-%
-%
IKU
Sasaran 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Indikator Kinerja
1. Persentase Konsumen yang merasa puas dengan kelengkapanan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat 2. Persentase Konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat 3. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang tepat waktu
Target Realisasi 2014 2014
Tingkat Capaian 2014
2013
2012
Ket.
90 %
90 %
100 %
-%
-%
IKU
95 %
95 %
100 %
-%
-%
IKU
99 %
100 %
101 %
-%
-%
IKU
Sasaran 1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen. Indikator Kinerja
1. Persentase Konsumen yang merasa puas dengan cakupan data BPS 2. Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik
Target Realisasi 2014 2014
Tingkat Capaian 2014
2013
2012
Ket.
95 %
98 %
103 %
-%
-%
IKU
100 %
100 %
100 %
-%
-%
IKU
Tujuan 2. Meningkatkan layanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien.
Indikator Kinerja
Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan Data BPS
Target Realisasi 2014 2014 95 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
98 %
Tingkat Capaian 2014 103 %
2013
2012
-%
-%
Ket. IKU
19
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Sasaran 2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik. Indikator Kinerja
1. Jumlah judul publikasi statistik. 2. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli
Target Realisasi 2014 2014
Tingkat Capaian 2014
48
48
100 %
7
7
100 %
2013
2012
-%
-%
-%
-%
Ket. IKU IKU
Sasaran 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik. Indikator Kinerja
1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten. 2. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS 3. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten/Kota
Target Realisasi 2014 2014
Tingkat Capaian 2014
2013
2012
Ket.
1200
4197
349 %
-%
-%
IKU
8
12
150 %
-%
-%
IKU
200
212
106 %
-%
-%
IKU
Sasaran 2.3 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data. Indikator Kinerja
1. Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya 2. Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS
Target Realisasi 2014 2014
Tingkat Capaian 2014
2013
2012
Ket.
95 %
95 %
100 %
-%
-%
IKU
5
5
100 %
-%
-%
IKU
Tujuan 3. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja. Indikator Kinerja
Persentase data mutakhir yang ditampilkan di website BPS Kabupaten
Target Realisasi 2014 2014 75 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
75 %
Tingkat Capaian 2014 100 %
2013
2012
-%
-%
Ket. IKU
20
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik. Indikator Kinerja
1. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu. 2. Jumlah petugas fungsional pranata komputer.
Target Realisasi 2014 2014
Tingkat Capaian 2014
2013
2012
Ket.
100 %
100 %
100 %
-%
-%
IKU
1
1
100 %
-%
-%
IKU
Tujuan 4. Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Indikator Kinerja
Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1
Target Realisasi 2014 2014 35.90 %
35.90 %
Tingkat Capaian 2014 100 %
2013
2012
-%
-%
Ket. IKU
Sasaran 4.1 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Indikator Kinerja
1. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu.
Target Realisasi 2014 2014 18
18
Tingkat Capaian 2014 100 %
2013
2012
-%
-%
Ket. IKU
Lebih jelasnya disampaikan sebagai berikut: Tujuan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Kab. Purbalingga Tahun 2014 adalah sebagai berikut Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Sasaran strategis dari tujuan ini adalah : a. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Indikator output sasaran ini meliputi: - Jumlah dokumen survei transportasi dengan target 5 dokumen yang terealisasi 5 dokumen sebesar 100 %. - Jumlah responden survei HP-S dan HP-K dari target 156 responden (dokumen) terealisasi 156 sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
21
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
- Jumlah responden survei statistik harga pedesaan dari target 792 responden terealisasi 792 sebesar 100%. - Jumlah responden survei statistik keuangan daerah dan keuangan BUMD dari target 35 responden terealisasi 35 sebesar 100%. - Jumlah dokumen VHTS, VHTL dan survei kunjungan tamu asing dari target 131 responden terealisasi 131 sebesar 100%. - Jumlah responden survei lembaga keuangan target 13 responden terealisasi 13 sebesar 100%. - Jumlah dokumen hasil pengumpulan ubinan dan luas panen dengan target 458 dokumen terealisasi 376 atau 82,10%. - Jumlah responden pencacahan perusahaan peternakan dan RPH dengan target 2 responden terealisasi 2 sebesar 100%. - Dokumen hasil survei perusahaan kehutanan dengan target 4 dokumen terealisasi 100%. - Jumlah dokumen survei industri besar/sedang bulanan dengan target 12 dokumen terealisasi 100%. - Jumlah responden survei industri mikro kecil dengan target 82 dokumen terealisasi 100%. - Jumlah updating direktori hasil konstruksi dengan target 65 dokumen terealisasi 100%. - Jumlah konsumen data statistik produksi yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya sebanyak 35 konsumen terealisasi 100%. - Jumlah dokumen hasil pencacahan survei khusus terintegrasi neraca produksi nasional target 50 dokumen realiasi 50 sebesar 100%. - Jumlah responden penyusunan neraca regional target 9 responden terealisasi 9 sebesar 100%. - Jumlah dokumen penyunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba target 13 dokumen terealisasi 13 sebesar 100%. - Jumlah instansi/perusahaan yang dijadikan responden dengan target 43 instansi terealisasi 43 instansi atau tercapai 100%. - Jumlah konsumen data neraca dan analisis statistik yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya dari target 25 terealisasi 30 konsumen. b. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Indikator output sasaran ini meliputi: - Jumlah responden survei upah target 9 responden terealisasi 9 sebesar 100 %. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
22
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
- Jumlah responden survei struktur upah dengan target 9 responden terealisasi 9 atau sebesar 100 %. - Jumlah responden sakernas sebanyak 780 responden terealisasi 778 atau 99.74 %. - Jumlah responden susenas dari target 600 responden terealisasi 592 sebesar 98.67%. - Tersusunnya data statistik politik keamanan dan kerwanan sosial dengan target 1 paket terealisasi 100%. - Jumlah konsumen data statistik sosial yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya dari target 34 konsumen realisasi 35 Konsumen c. Meningkatkan manajemen survei. Indikator output sasaran ini meliputi: - Jumlah updating peta BS dengan target 2.966 peta BS terealisasi 2.966 atau 100%. - Pelaksanaan MFD dan MBS dengan target 2 paket terealisasi 2 paket sebesar 100%. - Jumlah updating direktori perusahaan dengan target 62 dokumen tereaslisasi 62 dokumen atau 100%.
Tujuan II : Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien. Sasaran strategis dari tujuan ini adalah : a. Meningkatkan dan mengembangkan analisis Statistik Indikator output sasaran ini meliputi: - Jumlah Publikasi daerah dalam Angka dan Statistik daerah target 38 terrealisasi 38(100 %). - Publikasi PDRB target 2 publikasi terealisasi 2 publikasi sebesar 100%. - Jumlah Publikasi statistik Ekonomi target 7 publikasi terealisasa 7 atau 100 % - Jumlah publikasi statistik sosial dan kesra target 1 publikasi terealisasi 1 atau 100%. b. Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi Statistik.. Indikator output sasaran ini meliputi: - Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses Website BPS Kab. Purbalingga target sebanyak 1200 ternyata yang mengakses sebanyak 4197 atau 349 persen. - Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS target 8 orang realisasi 10 orang atau 125 persen c. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data. Indikator output sasaran ini meliputi: - Banyaknya pengunjung perpustakaan BPS target 200 dan tamu yang datang ke Perpustakaan sebanyak 212 orang atau 106%. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
23
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
- Updating website data yang mutakhir pada web site BPS Daerah sebesar 12 paket tereaalisasi 100%. - Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS (Statda) sebanyak 5 instansi terealisasi 100%.
Tujuan III : Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja. Sasaran strategis dari tujuan ini adalah : a. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik. Indikator output sasaran ini meliputi: - Pengolahan dokumen sakernas target 780 dokumen teralisasi 778 sebesar 99.74.%. - Pengolahan dokumen susenas target 760 dokumen teralisasi 752 sebesar 98.94%. - Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat terampil dari target 1 orang terealisasi 1 orang sebesar 100 %.
Tujuan IV : Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Sasaran strategis dari tujuan ini adalah : a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Indikator output sasaran ini meliputi: - Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu dengan target 18 pegawai dan terealisasi 18 atau 100%. - Jumlah pegawai yang berpendidikan Diploma IV atau S1 dengan target 14 pegawai (35.89%) dan terealisasi 14 atau 100 %
Pengukuran Pencapaian Program. Pengukuran terhadap tingkat pencapaian kinerja seluruh program BPS Kabupaten Purbalingga tahun 2014 menunjukan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 99,34 persen. Rincian pencapaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
24
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Tabel 2. RINCIAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM BPS KABUPATEN PURBALINGGA
Program
(1)
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)
Indikator Kinerja
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (%)
(2)
(3)
a. Tersedianya Data Sakernas Triwulanan yang lengkap dan akurat b. Tersedianya Data Sakernas Tahunan yang lengkap dan akurat c. Tersedianya Data Upah Buruh yang lengkap dan akurat d. Tersedianya Data Struktur Upah yang lengkap dan akurat e. Tersedianya Data Susenas 2014 yang lengkap dan akurat f. Tersedianya Data Potensi Desa Tahun 2014 yang lengkap dan akurat g. Tersedianya Data Statistik Politik dan Keamanan yang lengkap dan akurat h. Tersedianya Data Statistik Tingkat Kebahagiaan yang lengkap dan akurat i. Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan dan Ubinan yang lengkap dan akurat j. Tersedianya Data Statistik Hortikultura dan Indikator Pertanian yang lengkap dan akurat k. Tersedianya Data Statistik Perusahaan Perkebunan yang lengkap dan akurat l. Tersedianya Data Statistik Sensus Pertanian 2013 Lanjutan yang lengkap dan akurat m. Tersedianya Data Statistik Perusahaan Peternakan dan RPH yang lengkap dan akurat n. Tersedianya Data Statistik Perusahaan Kehutanan yang lengkap dan akurat o. Tersedianya Data Statistik IBS Tahunan yang lengkap dan akurat p. Tersedianya Data Statistik IBS Bulanan yang lengkap dan akurat q. Tersedianya Data Statistik Industri Mikro Triwulanan yang lengkap dan akurat r. Tersedianya Data Statistik Pertambangan dan Energi yang lengkap dan akurat s. Tersedianya Data Statistik Perusahaan konstruksi yang lengkap dan akurat t. Tersedianya Data Statistik Transportasi yang lengkap dan akurat u. Tersedianya Data Statistik Harga Produsen yang lengkap dan akurat v. Tersedianya Data Statistik IKK yang lengkap dan akurat w. Tersedianya Data Statistik Harga Perdesaan yang lengkap dan akurat
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program
(1)
Indikator Kinerja
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (%)
(2)
(3)
x. Tersedianya Data Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal yang lengkap dan akurat y. Tersedianya Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang lengkap dan akurat z. Tersedianya Data Statistik Lembaga Keuangan yang lengkap dan akurat aa. Tersedianya Data Statistik Jasa Pariwisata yang lengkap dan akurat bb. Tersedianya Data Statistik PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha yang lengkap dan akurat cc. Tersedianya Data Statistik PDRB Perkapita 2014 untuk Indikator DAU yang lengkap dan akurat dd. Tersedianya Data Statistik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah yang lengkap dan akurat ee. Tersedianya Data PDRB Triwulanan dan Tahunan menurut Pengeluaran yang lengkap dan akurat ff. Tersedianya Data Statistik Indonesia yang lengkap dan akurat Rata-rata Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kinerja dari Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS
a. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rata-rata Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kinerja dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPAN) a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. Operasional Perkantoran dan Pimpinan c. Pengadaan Bahan Makanan untuk Penambah Daya Tahan Tubuh d. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan e. Langganan Daya dan Jasa f. Pemeliharaan Gedung Kantor g. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung i. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rata-rata Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kinerja dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS
Rata-rata Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Program
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00 99,49 99,29 98,94 98,94 87,93 99,86 99,87 100,00 100,00 98,69
99,34
26
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pengukuran sasaran yang dilakukan terhadap hasil (outcome) pelaksanaan kegiatan oleh BPS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 juga memberikan hasil yang memadai dengan rata-rata nilai kinerja sasarannya mencapai sebesar 100 persen. Rincian pengukuran pencapaian sasaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Tabel 3. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN BPS KABUPATEN PURBALINGGA Rencana
Sasaran
Indikator Sasaran
(1) 1. Meningkatnya daya guna statistik
(2) Persentase hasil peningkatan daya guna statistik.
(3)
(4)
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (%) (5)
100
100
100
2. Meningkatnya fungsi SSN
Persentase hasil peningkatan fungsi SSN
100
100
100
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah
Persentase hasil peningkatan terpenuhinya kebutuhan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah
100
100
100
3. Semakin memadainya kuantitas & kualitas SDM 4. Terwujudnya good governance
Persentase terpenuhinya kebutuhan SDM baik kuantitas maupun kualitasnya Persentase peningkatan hasil pengawasan kinerja aparatur pemerintah
100
100
100
100
100
100
Tingkat Capaian (%)
Realisasi (%)
Nilai Rata-Rata Pencapaian Rencana Tingkat Capaian dari Sasaran
100
3.2. EVALUASI Evaluasi terhadap setiap indikator kinerja kegiatan yang ada di BPS Kabupaten Purbalingga didasarkan atas hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan seperti tertuang dalam formulir PKK terlampir. 1. Evaluasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Program PPIS dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 31 (tiga puluh satu) komponen, yaitu : 1. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Triwulanan 2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan 3. Survei Upah Buruh Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
27
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
4. Survei Struktur Upah 5. Susenas 2014 6. Pendataan Potensi Desa Tahun 2014 7. Penyusunan Statistik Politik dan Kemanan 8. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 9. Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan 10. Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian 11. Survei pertanian 2013 Lanjutan 12. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH 13. Survei Perusahaan Kehutanan 14. Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan 15. Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan 16. Survei Industri Mikro Triwulanan 17. Survei Pertambangan dan Energi 18. Survei Konstruksi 19. Kompilasi Data Transportasi 20. Statistik Harga Produsen 21. Pengadaan Data IKK 2014 dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2015 22. Survei Harga Perdesaan 23. Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal 24. Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 25. Statistik Lembaga Keuangan 26. Survei Bidang Jasa Pariwisata 27. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulan Lapangan Usaha 28. Percepatan Penghitungan PDRB Perkapita 2014 untuk Indikator DAU 29. Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah 30. PDRB Triwulanan dan Tahunan menurut Pengeluaran 31. Penyusunan Statistik Indonesia Tingkat pencapaian realisasi anggaran program ini memberikan hasil capaian yang sangat baik yaitu rata-rata sebesar 99,05 persen sedangkan tahun 2013 mencapai 99,74 persen.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
28
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
2. Evaluasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS menampung kegiatan untuk pelaksanaan belanja pegawai dan non pegawai yang secara langsung memberi peran pada terselenggaranya kenegaraan dan kepemerintahan di BPS Kabupaten Purbalingga atau dapat dikatakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial di BPS Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan kegiatan bidang statistik. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen yaitu : (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan (2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3) Penyelenggaraan Perkantoran Lainnya Tingkat pencapaian program ini memberikan hasil capaian rata-rata sebesar 98,69 persen. Tingkat pencapaian secara rinci menurut komponen adalah sebagai berikut : 1.
Evaluasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tingkat pencapaian kinerja kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan dalam tahun 2014 sangat baik, yaitu mencapai rata-rata sebesar 99,49 persen.
2.
Evaluasi Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam tahun 2014 baik, yaitu mencapai sebesar 97,97 persen.
3.
Penyelenggaraan Perkantoran Lainnya Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyelenggaraan perkantoran lainnya dalam tahun 2014 baik, yaitu mencapai sebesar 83,24 persen.
3. Evaluasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS terdiri dari kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran. Program ini untuk menunjang sarana dan prasarana fasilitas perkantoran yang perlu adanya peningkatan dan penambahan yang akan menunjang kegiatan perkantoran. Kegiatan ini meliputi pengadaan mebelair, AC, tambahan daya listrik dan vertical blind. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS dilaksanakan melalui 1 (satu) komponen yaitu : (1) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tingkat pencapaian kinerja kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dalam tahun 2014 baik, yaitu mencapai sebesar 99,89 persen.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
29
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
3.3. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja mencapai tingkat kinerja sasaran Renstra BPS Kabupaten Purbalingga sebesar 100 persen. Sedangkan akuntabilitas kinerja program mencapai nilai 99,34 persen. Hasil yang dicapai tersebut masih belum maksimal karena beberapa hal antara lain: 1. Keterbatasan kuantitas dan mutu sumber daya manusia yang profesional, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Untuk itu upaya nyata telah dilaksanakan antara lain : pelatihan di bidang statistik, komputasi dan administrasi.. 2. Sangat lambatnya pemasukan dokumen lapangan, kondisi demikian menjadi perhatian BPS Kabupaten Purbalingga yang utamanya berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan sebagian pengusaha untuk memberikan informasi yang dituangkan dalam kuesioner termasuk kebenaran data, dan data apa adanya kepada petugas pengumpul data. 3. Terbatasnya sarana pengolahan data dan software yang sesuai menyebabkan terlambatnya pengolahan data, hal ini menyebabkan tidak hanya kurang lengkapnya data statistik yang dapat disajikan oleh BPS Kabupaten Purbalingga, tetapi menyebabkan terlambatnya penyelesaian analisis data.
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2014 Realisasi Keuangan : Kegiatan BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan Total Anggaran sebesar Rp. 5.188.381.000,- . Rincian penyerapan anggaran pada anggaran tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS,
realisasinya
mencapai 99,04 persen; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPAN), realisasinya mencapai 99,89 persen; 3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), realisasinya sebesar 99,05 persen.
Nilai penyerapan rata-rata pada bagian anggaran 54 ini sebesar 99,33 persen.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
30
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Realisasi Penggunaan Anggaran dirinci menurut Program No. (1)
1
2
Program
Pagu 2014
(2)
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan TugasTugas Lainnya BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS
(3)
Rp. 3.976.487.000
Rp.
135.550.000
Rp.
Rp.
Realisasi s/d Juni 2014
Realisasi s/d Desember 2014
(4)
(5)
1.706.091.755
Rp. 3.938.475.336
(42.11%)
(99.04%)
135.399.401
Rp.
(99.89%) 3
Penyediaan dan Pelayanan Rp. 1.076.344.000 Informasi Statistik JUMLAH
Rp. 5.188.381.000
Rp.
Rp.
135.399.401 (99.89%)
336.322.425
Rp. 1.066.112.955
(31.25%)
(99.05%)
2.177.831.581 (41.98%)
Rp. 5.139.987.692 (99.07%)
Realisasi Penggunaan Anggaran dirinci menurut Belanja No. (1)
1
2
Jenis Belanja
Pagu 2014
(2)
Belanja Pegawai
Belanja Barang
(3)
Rp. 3.486.591.000
Rp. 1.544.627.000
Rp.
Rp.
Rp. 3
Belanja Modal
JUMLAH
Rp.
Realisasi s/d Juni 2014
Realisasi s/d Desember 2014
(4)
(5)
1.504.776.947
Rp. 3.468.936.291
(43.16%)
(99.49%)
537.655.233
Rp. 1.514.192.000
(34.81%)
(98.03%) 156.859.401
135.399.401
Rp.
157.163.000
Rp. 5.188.381.000
( 86.15%)
( 99.81%)
Rp. 2.177.831.581 (41.98%)
Rp. 5.139.987.692 (99.07%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
31
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Tabel 4. REALISASI ANGGARAN BELANJA BAGIAN ANGGARAN 054 BPS KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 Kode
Uraian
Pagu (Rp)
(1)
(2)
(3)
BAGIAN ANGGARAN 54 DIPA 2014
0101
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS
0102
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur BPS
0106
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Realisasi Anggaran (Rp)
%
(4)
(5)
5.188.381.000
5.139.987.692
99,07
3.976.487.000
3.938.475.336
99,04
135.550.000
135.399.401
99,89
1.076.344.000
1.066.112.955
99,05
Dari nilai rata-rata daya serap anggaran program diatas, bila dibandingkan dengan hasil kinerja masing-masing program lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5. AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM No
Nama Program
Daya Serap Anggaran Program (%)
Hasil Capaian Kinerja Program (%)
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)
99,04
100,00
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS
99,89
100,00
3
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS
99,05
98,69
99,33
99,34
Rata-rata seluruh program
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
-
-
32
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
BAB IV PENUTUP
4.1. TINJAUAN UMUM Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Purbalingga merupakan perwujudan kewajiban
BPS
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 Tahun 2014, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Purbalingga dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2010 - 2014, yang terdiri dari 6 (enam) sasaran yang meliputi 3 (tiga) program. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kabupaten Purbalingga sebagai penyedia data statsitik berkualitas, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang obyective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly, yang juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Adapun hasil capaian kinerja sasaran rata-rata tahun 2014 sebesar 97,47 persen, dengan capaian sasaran utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPS sebagai penyedia data statistik sebesar 100 persen.
4.2. PERMASALAHAN & KENDALA UTAMA Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan kurang sempurnanya pencapaian target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah : a. Terbatasnya waktu pengumpulan data dan faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi. Hal tersebut berdampak langsung antara lain terhadap perolehan data dari lapangan yaitu kurang terpenuhinya target waktu pengumpulan data. Khusus pada data usaha, seperti pada sektor industri, persentase pemasukan data dari lapangan sudah terpenuhi namun waktu pemasukan datanya kurang sesuai dengan harapan. b. Keterbatasan akses komunikasi dan transportasi dengan responden menyebabkan pengumpulan data sektor pertanian tidak sepenuhnya memenuhi kaidah pengumpulan datanya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
33
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
4.3 SARAN TINDAK LANJUT a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan apabila memungkinkan jenjang S3 guna pencapaian peningkatan mutu. b. Mengoptimalkan akses komunikasi dan transportasi yang dimiliki. c. Melakukan pembenahan manajemen kantor baik bagian teknis maupun administrasi. d. Meningkatkan kualitas SDM yang membidangi masalah laporan keuangan yang nantinya akan mampu mempertahankan standar pendapat atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
34
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA BADAN PUSAT TATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA
BAGIAN TATA USAHA
SEKSI STAT. SOSIAL
SEKSI STAT. PRODUKSI
SEKSI STAT. SOSIAL
SEKSI NERWILIS
SEKSI IPDS
KELOMPOK FUNGSIONAL / KSK
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
35
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 2. WILAYAH ADMINISTRASI KERJA BPS KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013
NO.
KODE
(1)
(2)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 131 140 141 150 160
KECAMATAN
(3)
KEMANGKON BUKATEJA KEJOBONG PENGADEGAN KALIGONDANG PURBALINGGA KALIMANAH PADAMARA KUTASARI BOJONGSARI MREBET BOBOTSARI KARANGREJA KARANGJAMBU KARNGANYAR KERTANEGARA KARANGMONCOL REMBANG TOTAL
JUMLAH
JUMLAH
DESA
KELURAHAN
(4)
(5)
(6)
19 14 13 9 18 2 14 13 14 13 19 16 7 6 13 11 11 12
11 3 1 -
19 14 13 9 18 13 17 14 14 13 19 16 7 6 13 11 11 12
224
15
239
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
TOTAL
36
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 3.
Kab. Pemalang
Kab. Pekalongan
Kab. Banjarnegara
Kab. Banyumas
Kab. Banjarnegara
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
37
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 4.
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014 Instansi Visi Misi
: : :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua. 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatitsikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam penyelenggaraan statistik; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.
Tujuan (1)
Sasaran Uraian
Indikator
(2)
(3)
Meningkatkan 1. Tersedianya Ketersediaan Data data dan dan Informasi informasi statistik Statistik yang ekonomi yang Berkualitas. lengkap, akurat dan tepat waktu.
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program (4)
Persentase penyajian dan informasi statistik ekonomi
(5)
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Persentase penyajian PDRB Triwulanan Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi
2. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu
Persentase penyajian dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan rakyat 3. Meningkatkan manajemen survei
Persentase pemasukan dokumen dari kegiatan statistik rumah tangga Persentase pemasukan dokumen dari kegiatan statistik perusahaan
4. Meningkatkan
Meningktakan integrasi dan sinergi antar unit di BPS RI dan antara BPS RI dengan BPS daerah, serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya perencanaan kegiatan BPS yang berkualitas
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Memperbaiki kerangka
Penyediaan
Persentase desain
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
38
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tujuan (1)
Sasaran Uraian (2)
metodologi sensus dan survei
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program
Indikator (3)
(4)
sampling untuk sensus dan surevi bidang ekonomi dan sosial yang tepat waktu
sampel bagi survey berbasis rumah tangga maupun perusahaan
Persentase pemutakhiran kode dan nama wilayah administrasi yang mengalami perubahan
Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien
1. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik
(5)
dan Pelayanan Informasi Statistik
Memperbaiki peta wilayah administrasi dan blok sensus
Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir Jumlah model ekonomi dan sosial yang dikembangkan
Mengembangkan model statistik sosial, statistik ekonomi dan model statistik lainnya
Jumlah studi konsistensi data sosial dan ekonomi
Melaksnakan kajian konsistensi statistik sosial, statistik ekonomi dan statistik lintas sector
Jumlah judul publikasi indicator dan analisis statistik
Melaksnakan kajian indikator statistik sosial, statistik ekonomi dan statistik lintas sector
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli 2. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data
Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data
Memperbaiki hubungan kemitraan dengan penyedia data Memperbaiki komunikasi dengan pengguna dan penyedia data
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Memperbaiki kepuasan pelanggan terhadap data dan informasi statistik
Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Jumlah pengunjung yang dating ke pelayanan statistik terpadu Jumlah transaksi pembelian/permintaan data mentah oleh pihak luar
Memperbaiki kemudahan akses terhadap data dan informasi statistik BPS Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat dan murah.
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Meningkatkan efektifitas Sistem Mailling List Publikasi BPS
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
39
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tujuan (1)
Sasaran Uraian
Indikator
(2)
(3)
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program (4)
(5)
Jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS
Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja
1. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik
Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS RI tepat waktu Jumlah sistem pengolahan data dan sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan standarisasi TIK
Memperbaiki layanan online untuk pengguna data internal Membangun standarisasi TIK Memperbaiki organisasi dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Jumlah petugas fungsional pranata computer dengan klasifikasi tingkat ahli
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana TIK
Terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja
Persentase gedung kantor BPS Kab/Kota yang memadai sesuai dengan kebutuhan
1. Memperbaiki sumber daya manusia
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Membangun dan merenovasi gedung kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah SDM
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Persentase kondisi sarana TIK yang baik
Persentase BPS Kab/Kota yang memiliki gedung di atas tanah milik BPS Persentase rumah dinas BPS dalam kondisi baik dan layak huni
Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
Mencukupi dan memelihara sarana dan prasarana TIK
Persentase sarana kendaraan roda empat dan roda dua operasional lapangan dalam kondisi baik Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau S1 Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah pegawai yang mamangku jabatan fungsional tertentu
Membangun dan merenovasi rumah dinas yang layak huni sesuai dengan kebutuhan organisasi Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalam rangka mempercepat proses kegiatan statistik
Membangun sistem informasi sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SDM Mengembangkan sistem penilaian kemampuan pegawai secara fair, transparan dan akuntabel
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Memperbaiki efektifitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
40
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tujuan (1)
Sasaran Uraian (2)
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program
Indikator (3)
(4)
2. Memperbaiki struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance
Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan
3. Penataan kelembagaan BPS/reformasi birokrasi
Penyusunan dokumen reformasi birokrasi
Memperbaiki perilaku individu dalam bekerja (code of conduct) untuk setiap aparatur BPS
4. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
Opini terhadap Laporan Keunagan BPS oleh BPK
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS secara intensif
Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemeneg PAN & RB
Membangun sistem untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja BPS
Melakukan reorganisasi berdasarkan kondisi lingkungan kerja di masa yang akn datang Mereview dan mengamandemen UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik diikuti dengan perubahan terhadap peraturan perundangan pelaksanaannya
Lapoaran pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke Bappenas
(5)
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan BPS secara efektif
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
41
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 5.
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2014 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS Kegiatan : Sub Bagian Tata Usaha Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Pembayaran Gaji dan Tinjangan
Masukan: Dana
Keluaran: - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Fungs PNS - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. Beras PNS - Belanja Uang Makan PNS - Belanja Tunj. Umum PNS - Belanja Uang Lembur - Belanja Pegawai (Tunjangan khusus)
Persentase pencapaia n rencana TK capaian (target) (6)
000.Rp
3.486.591
3.468.936
99,49
Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp. Paket 000.Rp.
1 1.582.571 1 27 1 136.916 1 44.013 1 58.500 1 78.970 1 38.837 1 104.468 1 234.500 1 43.930 1 2.424 1 1.161.435
1 1.582.572 1 23 1 136.916 1 44.013 1 58.500 1 78.970 1 38.838 1 104.468 1 219.629 1 43.930 1 2.352 1 1.158.717
100,00 100,00 100,00 88,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,66 100,00 100,00 100,00 97,03 100,00 99,49
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 99,11 %
42
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS Kegiatan : Sub Bagian Tata Usaha (Lanjutan) Kegiatan Uraian (1) 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. Operasional Kantor dan Pimpinan
B. Kendaraan Dinas dan Operasional
C. Gedung Bangunan Negara
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(3)
(4)
(5)
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
(2) Masukan: Dana
000.Rp
346.748
342.485
98,77
Masukan: Dana
000.Rp
182.305
168.216
99,96
Paket 000.Rp. Bulan 000.Rp. Paket 000.Rp.
1 67.174 12 4.200 1 10.400
1 64.641 12 4.119 1 10.290
100,00 96,23 100,00 98,07 100,00 98,94
OB 000.Rp.
84 56.496
84 56.496
100,00 100,00
Bulan 000.Rp Bulan 000.Rp Bulan 000.Rp
12 34.680 12 6.099 12 3.256
12 33.505 12 3.745 12 1.467
100,00 96,61 100,00 61,40 100,00 45,07
000. Rp
153.240
152.860
99,75
Unit 000. Rp
33 148.960
33 148.906
100,00 99,96
Unit 000. Rp
33 4.280
33 3.953
100,00 92,37
000. Rp
52.500
52.424
99,86
M2 000. Rp
900 52.500
900 52.424
100,00 99.86
Keluaran: - Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja Pengiriman Surat Dinas - Belanja untuk menambah daya tahan tubuh - Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja - Belanja Langganan Listrik - Belanja Langganan Telepon - Belanja Langganan Air
Masukan : Dana Keluaran: - Belanja Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin - Belanja Keperluan Perkantoran
Masukan : Dana Keluaran: - Belanja Biaya pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7) Capaian rata-rata = 95,85 %
43
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS Kegiatan : Sub Bagian Tata Usaha (Lanjutan) Kegiatan Uraian (1) D. Sarana Kantor
Indikator Kinerja
A. Administrasi Perkantoran dan Keuangan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(3)
(4)
(5)
(2) Masukan: Dana
000.Rp
31.160
31.148
99,96
Masukan: Dana
000.Rp
182.305
168.216
99,96
Paket 000.Rp.
1 31.160
1 31.148
100,00 96,96
Masukan : Dana
000.Rp.
70.691
58.841
83,24
Masukan : Dana
000.Rp
70.691
58.841
83,24
O-P 000.Rp Paket 000.Rp O-H 000. Rp U-Thn 000. Rp
14 13.920 1 46.171 1 600 1 10.000
11 12.160 1 46.081 1 600 0 0
78,57 87,36 100,00 99,81 100,00 100,00 0 0
Keluaran: - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3. Penyelenggaraan Perkantoran Lainnya
Satuan
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
Keluaran: - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Keperluan perkantoran - Belanja Jasa - Belanja Sewa
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 91,52 %
44
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Kegiatan : Sub Bagian Tata Usaha (Lanjutan) Kegiatan
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
000.Rp
135.550
135.399
99,89
Paket 000.Rp. M2 000.Rp. Unit 000.Rp Paket 000.Rp
1 79.666 73 16.279 4 23.973 1 15.632
1 79.630 73 16.165 4 23.973 1 15.632
100,00 96,96 100,00 99,30 100,00 100,00 100,00 100,00
4. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Masukan: Dana
Keluaran: - Pengadaan meubelair - Pengadaan Vertical Blind - Pengadaan AC - Tambah Daya Listrik
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Sub Bagian Tata Usaha
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 99,57%
96,51
45
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Statistik Produksi Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan
Masukan: Dana
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
000.Rp
67.072
67.072
96,25
- Honor output kegiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja perjalanan biasa - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Paket 000.Rp Paket 000.Rp Paket 000.Rp O-P 000.Rp O-P 000.Rp
458 5.094 1 26.232 1 2.886 16 3.680 422 29.180
458 5.089 1 24.209 1 2.881 16 3.210 422 29.168
100,00 99,91 100,00 92,29 100,00 99,48 100,00 87,23 100,00 99,96
2. Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian
Masukan: Dana
000.Rp
2.468
2.449
99,23
Keluaran: - Honor output kegiatan - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 2.328 2 140
1 2.328 2 121
100,00 100,00 100,00 86,43
3. Sensus Pertanian 2013 Lanjutan
Masukan: Dana
000.Rp
680.944
676.761
99,24
Paket 000.Rp Paket 000.Rp Paket 000.Rp O-J 000.Rp O-P 000.Rp O-P 000.Rp O-P 000.Rp
2 43.596 2 401.714 1 41 3 2.700 24 12.540 1.701 144.142 147 76.211
2 43.551 2 400.880 1 37. 3 2.700 24 11.670 1.701 144.142 147 76.211
100,00 99,89 100,00 99,80 100,00 90,24 100,00 100,00 100,00 93,06 100,00 100,00 100,00 100,00
Keluaran: - Belanja bahan
Keluaran: - Belanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja jasa profesi - Belanja perjalanan biasa - Belanja perjalanana dinas dalam kota - Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 97,73%
Capaian rata-rata = 97,13%
Capaian rata-rata = 93,42%
46
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Statistik Produksi (Lanjutan) Kegiatan Uraian (1) 5. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH
Indikator Kinerja (2) Masukan: Dana
(3)
(4)
(5) 1.278
99,57
Paket 000.Rp Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 300 3 144 12 840
1 300 3 140 12 838
100,00 100,00 100,00 97,22 100,00 99,82
000.Rp
1.095
1.069
97,67
- Belanja barang non operasional lainnya - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Paket 000.Rp Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 3000 1 30 17 765
1 300 1 30 17 739
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,67
Masukan: Dana
000.Rp
15.352
14.107
91,89
Paket 000.Rp Paket 000.Rp
36 2.714 1 488
36 2.714 1 404
100,00 100,00 100,00 82,79
- Belanja perjalanan biasa - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
O-B 000.Rp O-P 000.Rp O-P 000.Rp
1 700 1 460 158 10.990
1 700 1 460 158 10.990
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Masukan: Dana
000.Rp
960
933
97,19
Paket 000.Rp Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 150 3 150 12 660
1 141 3 150 12 642
100,00 94,00 100,00 100,00 100,00 97,27
Keluaran: - Belanja bahan
Masukan: Dana
Keluaran: - Belanja Bahan - Honor yang terkait dengan output kegiatan - Belanja Jsa profesi
8. Survei IBS Bulanan
Realisasi
1.284
Keluaran: - Belanja Bahan
7. Survei IBS Tahunan
Rencana TK capaian (target)
000.Rp
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
6. Survei Perusahaan Kehutanan
Satuan
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
Keluaran: - Belanja Bahan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7) Capaian rata-rata = 99,52%
Capaian rata-rata = 99,45%
Capaian rata-rata = 97,70%
Capaian rata-rata = 98,35%
47
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Statistik Produksi (Lanjutan) Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
9. Survei Industri Mikro Triwulanan
Masukan: Dana
000.Rp
15.058
14.759
98,01
Paket 000.Rp Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 300 1 298 204 14.460
1 300 0 0 204 14.459
100,00 100,00 00,00 00,00 100,00 100,00
Masukan: Dana
000.Rp
1.535
1.532
99,84
Keluaran: - Belanja Bahan - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 425 16 1.110
1 425 16 1.107
100,00 100,00 100,00 99,77
Masukan: Dana
000.Rp
4.815
4.764
98,95
Paket 000.Rp Paket 000.Rp
1 660 1 300
1 660 1 300
100,00 100,00 100,00 100,00
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 345 55 3.510
1 295 55 3.509
100,00 85,51 100,00 99,99
Keluaran: - Belanja Bahan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
10. Survei Pertambangan dan Energi
11. Survei Konstruksi
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
Keluaran: - Belanja Bahan - Honor yang terkait dengan output kegiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seksi Statistik Produksi
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 99,60%
Capaian rata-rata = 99,92%
Capaian rata-rata = 98,27%
98,10
48
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Statistik Distribusi Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Kompilasi Data Transportasi
Masukan: Dana
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
000.Rp
1.094
1.092
99,86
- Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 876 5 218
1 875 5 217
100,00 99,89 100,00 99,94
Masukan: Dana
000.Rp
3.164
3.162
100,00
- Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 524 33 2.640
1 524 33 2.638
100,00 100,00 100,00 99,92
3. Data IKK 2014 dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2015
Masukan: Dana
000.Rp
2.054
2.054
100,00
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 836 28 1.218
1 836 28 1.218
100,00 100,00 100,00 100,00
4. Survei Harga Perdesaan
Masukan: Dana
000.Rp
23.252
22.407
96,37
Paket 000.Rp Paket 000.Rp
1 4.700 1 2.592
1 4.697 1 1.818
100,00 99,95 100,00 70,14
O-P 000.Rp O-P 000.Rp
1 460 248 15.500
1 460 248 15.431
100,00 100,00 100,00 99,56
Keluaran: - Belanja Bahan
2. Survei Harga Produsen
Keluaran: - Belanja Bahan
Keluaran: - Belanja Bahan - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Keluaran: - Belanja Bahan - Honor yang terkait dengan output kegiatan - Belanja perjalanan biasa - Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 99,94 %
Capaian rata-rata = 99,99%
Capaian rata-rata = 100,00%
Capaian rata-rata = 96,22%
49
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Statistik Distribusi (Lanjutan) Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5. Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal
6. Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah
7. Survei Statistik Lembaga Keuangan
8. Survei Bidang Jasa Pariwisata
Masukan: Dana
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
000.Rp
1.135
1.120
98,68
- Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 699 10 436
1 685 10 435
100,00 98,00 100,00 99,77
Masukan: Dana
000.Rp
4.041
4.028
99,68
- Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 1.554 41 2.487
1 1.543 41 2.485
100,00 99,29 100,00 99,92
Masukan: Dana
000.Rp
1.170
1.170
100,00
Keluaran: - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
O-P 000.Rp
13 1.170
13 1.170
100,00 100,00
Masukan: Dana
000.Rp
4.134
4.130
99,90
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 1.581 53 2.553
1 1.577 53 2.553
100,00 99,75 100,00 100,00
Keluaran: - Belanja bahan
Keluaran: - Belanja bahan
Keluaran: - Belanja bahan - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seksi Statistik Distribusi
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 99,29%
Capaian rata-rata = 99,78%
Capaian rata-rata = 100,00%
Capaian rata-rata = 99,93%
99,40
50
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Statistik Sosial Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
12. Sakernas Triwulan
Masukan: Dana Keluaran: - Belanja Bahan - Honor yang terkait dengan output kegiatan - Belanja Perjalanan biasa - Belanja Perjalanan dinas dalam kota - Belanja Modal peralatan dan mesin
13. Susenas 2014
Masukan: Dana Keluaran: - Belanja Bahan - Honor yang terkait dengan output kegiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja Perjalanan dinas dalam kota - Pengadaan Laptop
14. Sakernas Tahunan
Masukan: Dana Keluaran: - Belanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja Perjalanan biasa - Belanja Perjalanan Dinas dalam kota
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
000.Rp
40.799
40.061
98,19
Paket 000.Rp Paket 000.Rp
1 3.133 1 1.200
1 3.133 1 1.200
100,00 100,00 100,00 100,00
O-P 000.Rp O-P 000.Rp Unit 000.Rp
3 3.030 303 21.210 3 11.641
3 3.030 303 21.128 3 11.570
100,00 100,00 100,00 99,61 100,00 99,39
000.Rp
63.097
62.905
99,70
Paket 000.Rp Paket 000.Rp
1 2.767 1 4.916
1 2.748 1 4.916
100,00 99,30 100,00 100,00
Paket 000.Rp O-P 000.Rp Unit 000.Rp
1 292 645 45.150 1 9.972
1 289 645 45.062 1 9.890
100,00 98,96 100,00 99,81 100,00 99,18
000.Rp
30.315
30.182
99,56
Paket 000.Rp Paket 000.Rp Paket 000.Rp O-P 000.Rp O-P 000.Rp
1 3.393 1 2.400 1 34 2 1.210 337 23.278
1 3.388 1 2.400 1 30 2 1.160 337 23.204
100,00 99,87 100,00 100,00 100,00 88,24 100,00 95,87 100,00 99,68
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 99,74%
Capaian rata-rata = 99,72%
Capaian rata-rata = 98,75%
51
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Statistik Sosial (Lanjutan) Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
15. Survei upah buruh
Masukan: Dana
000.Rp
2.307
2.297
99,57
- Belanja barang non operasional lainnya - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Paket 000.Rp Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 470 1 17 26 1.820
1 470 1 15 26 1.812
100,00 100,00 100,00 88,24 100,00 99,52
Masukan: Dana
000.Rp
560
558
99,64
Keluaran: - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
O-P 000.Rp
8 560
8 558
100,00 99,64
Masukan: Dana
000.Rp
47.944
47.827
99,76
Paket 000.Rp Paket 000.Rp
1 11.312 1 14.793
1 11.309 1 14.793
100,00 99,97 100,00 100,00
O-P 000.Rp O-P 000.Rp
14 1.150 414 20.689
14 1.100 414 20.625
100,00 95,65 100,00 99,69
Masukan: Dana
000.Rp
440
405
92,05
Keluaran: - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
O-P 000.Rp
8 440
8 405
100,00 92,05
Keluaran: - Belanja Bahan
16. Survei Struktur Upah
17. PODES 2014
Keluaran: - Belanja bahan - Honor yang terkait dengan output kegiatan - Belanja perjalanan biasa - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
18. Statistik Politik dan Keamanan
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 98,19%
Capaian rata-rata = 99,76%
Capaian rata-rata = 99,45%
Capaian rata-rata = 94,07%
52
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Statistik Sosial (Lanjutan) Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
19. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan
Masukan: Dana Keluaran: - Belanja bahan - Honor yang terkait dengan output kegiatan - Belanja Barang non operasional lainnya - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
000.Rp
9.185
9.075
98,81
Paket 000.Rp Paket 000.Rp
1 423 1 475
1 423 1 475
100,00 100,00 100,00 100,00
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 37 130 8.250
1 35 130 8.142
100,00 100,00 100,00 98,70
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seksi Statistik Sosial
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 99,72%
98,68
53
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Nerwilis Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Penyusunan PDRB Tahunan dan triwulanan menurut Lapangan Usaha
Masukan: Dana
000.Rp
3.840
3.808
99,17
Paket 000.Rp
20 3.140
20 3.110
100,00 99,04
O-P 000.Rp
10 700
10 698
100,00 99,71
Set
20
20
100,00
000.Rp
576
576
100,00
Paket 000.Rp
1 576
1 576
100,00 100,00
000.Rp
2.680
2.680
100,00
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
1 930 25 1.750
1 930 25 1.750
100,00 100,00 100,00 100,00
Masukan: Dana
000.Rp
766
766
100,00
Keluaran: - Belanja bahan
Paket 000.Rp O-P 000.Rp
5 206 8 560
5 206 8 560
100,00 100,00 100,00 100,00
Keluaran: - Belanja bahan
- Belanja Perjalanan dinas dalam kota Hasil: - PDRB menurut lapangan usaha
2. Percepatan Penghitungan PDRB Perkapita 2014 untuk Indikator DAU
Masukan: Dana
3. PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran
Masukan: Dana
Keluaran: - Belanja bahan
Keluaran: - Belanja bahan - Belanja Perjalanan dinas dalam kota
4. Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
- Belanja Perjalanan dinas dalam kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 99,65 %
Capaian rata-rata = 100,00 %
Capaian rata-rata = 100,00 %
Capaian rata-rata = 100,00 %
54
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang Nerwilis (Lanjutan) Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5. Penyusnan Statistik Indonesia
Masukan: Dana Keluaran: - Belanja bahan
Hasil: - Statistik Daerah Kabupaten - Statistik Daerah Kecamatan
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
000.Rp
30.452
30.419
99,89
Paket 000.Rp
1 30.452
1 30.419
100,00 99,89
Set
20
20
100,00
Set
108
108
100,00
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Seksi Statistik Nerwilis
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 99,96%
99,92
55
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan : Bidang IPDS Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Sakernas Triwulanan
Masukan: Dana Keluaran: - Honor yang terkait dengan output kegitan
Persentase pencapaian rencana TK capaian (target) (6)
000.Rp.
0
0
100,00
Dokumen 000.Rp.
195 0
195 0
100,00 100,00 100,00 100,00
000.Rp.
585
579
100,00
Dokumen 000.Rp
195 585
195 579
100,00 98,97
000.Rp.
1.356
1.280
94,40
Dokumen 000.Rp
418 1.356
418 1.280
100,00 94,40
000.Rp.
3.165
1.682
53,15
Dokumen 000.Rp
211 3.165
211 1.682
100,00 53,15
000.Rp.
7.648
7.153
93,53
Paket 000.Rp
1 7.648
1 7.153
100,00 93,53
. 2. Sakernas Tahunan
Masukan: Dana Keluaran: - Honor yang terkait dengan output kegitan
3. Susenas 2014
Masukan: Dana Keluaran: - Honor yang terkait dengan output kegitan
4. PODES 2014
Masukan: Dana Keluaran: - Honor yang terkait dengan output kegitan
5. ST 2013 Lanjutan
Masukan: Dana Keluaran: - Honor yang terkait dengan output kegitan
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Seksi IPDS
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 100,00 %
Capaian rata-rata = 99,66%
Capaian rata-rata = 96,27%
Capaian rata-rata = 68,77%
Capaian rata-rata = 95,69%
92,07
56
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 6. JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2014 Simpeg kondisi Desember 2014
No.
Pangkat
Golongan
Jumlah
1.
Pengatur Muda
II/a
1
2.
Pengatur
II/c
3
3.
Pengatur Tk I
II/d
4
4.
Penata Muda
III/a
3
5.
Penata Muda Tk I
III/b
10
6.
Penata
III/c
7
7.
Penata Tk I
III/d
10
8.
Pembina Tk I
IV/b
1 39
Jumlah Lampiran 7.
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN ESELON TAHUN 2014 Simpeg kondisi Desember 2014 Kelompok Umur ESELON
<=20
21 – 24
25 -29
30 - 34
35 -39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55
56
56+
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
IV
-
-
-
-
-
2
1
2
1
-
-
6
Jumlah
-
-
-
-
-
2
1
3
1
-
-
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Jumlah
57
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 8. JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT JENIS JABATAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2014 Simpeg kondisi Desember 2014 Jenis Jabatan Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Fungsional
Staf
1.
Kepala BPS Kabupaten
-
-
1
-
-
-
1
2.
Sub Bagian Tata Usaha
-
-
-
1
-
5
6
3.
Seksi Statistik Produksi
-
-
-
1
2
-
3
4.
Seksi Statistik Distribusi
-
-
-
1
1
1
3
5.
Seksi Statistik Sosial
-
-
-
1
-
2
3
6.
Seksi IPDS
-
-
-
1
-
2
3
7.
Seksi Statistik Nerwilis
-
-
-
1
1
1
3
8.
KSK
-
-
-
-
10
7
17
-
-
1
6
14
18
39
No.
Unit Organisasi
Jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
Jumlah
58
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 9. JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2014 Simpeg kondisi Desember 2014 No.
Unit Organisasi S3
S2
S1/ DIV
SO/DIII
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
Jenjang Pendidikan
1.
Kepala BPS Kabupaten
-
-
1
-
-
-
-
1
2.
Suba Bagian Tata Usaha
-
-
1
3
2
-
-
6
3.
Seksi Statistik Produksi
-
-
3
-
-
-
-
3
4.
Seksi Statistik Distribusi
-
-
2
1
-
-
-
3
5.
Seksi Statistik Sosial
-
1
1
-
1
-
-
3
6.
Seksi IPDS
-
-
1
1
2
-
-
4
7.
Seksi Statistik Nerwilis
-
-
3
-
-
-
-
3
8.
KSK
-
-
2
3
12
-
-
17k
-
1
14
8
16
-
-
39
Jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
59
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 10. JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT GOLONGAN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2014 Simpeg kondisi Desember 2014 No.
Golongan
Unit Organisasi
Jumlah
IV
III
II
I
1.
Kepala BPS Kabupaten
1
-
-
-
1
2.
Sub Bagian Tata Usaha
-
3
3
-
6
3.
Seksi Statistik Produksi
-
3
-
-
3
4.
Seksi Statistik Distribusi
-
3
-
-
3
5.
Seksi Statistik Sosial
-
3
-
-
3
6.
Seksi IPDS
-
1
2
-
3
7.
Seksi Statistik Nerwilis
-
3
-
-
3
8.
KSK
-
15
2
-
17
1
31
7
-
39
Jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
60
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 11. BARANG MILIK NEGARA BPS KABUPATEN PURBALINGGA DIRINCI MENURUT KELOMPOK BARANG PER 31 DESEMBER 2014 No (1) 1
Kode Nama Kelompok Kelompok (2) (3) 131111 TANAH 2.01.01 Tanah Persil
Satuan (4) M2 M2
1 2 3 4 5 6 7 8
131311 3.02.01 3.03.03 3.04.01 3.05.01 3.05.02 3.06.02 3.10.01 2.10.02
PERALATAN & MESIN Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Komunikasi Komputer Unit Peralatan Komputer
Unit Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit
1
131511 4.01.01
GEDUNG & BANGUNAN Bangunan Gedung Tempat Kerja
Unit
2
4.01.02
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1
131921 6.01.01
ASET TETAP LAINNYA Bahan Perpustakaan Cetak
154112
Buah
Volume (5) 1.518 1.518 231 33
1 8 42 164 2 57 13 3
Unit
1
3.02.01
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN Alat Angkutan Darat Bermotor
2
3.05.01
Alat Kantor
Buah
3
3.05.02
Alat Rumah Tangga
Buah
Jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
2 1
Nilai (000 Rp) (6) 729.900 729.000
Ket. (7)
1.469.205 436.747 2.376 13.533 81.517 247.898 4.550 596.840 85.744 1.016.935 981.703
35.232
1.884 1.884
86.295 86.295
7
4.635
1 1 5
1.950 125
2.560 3.306.970
61
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga
Lampiran 12. PUBLIKASI STATISTIK BPS KAB. PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2014
No.
Jenis Publikasi
Jumlah Judul
1.
Statistik Daerah
19
2.
Statistik Kesejahteraan Rakyat
1
3.
Statistik Ketahanan Sosial
-
4.
Statistik Pertanian
5
5.
Produk Domestik Regional Bruto
2
6.
Statistik Keuangan dan Harga
-
7.
Statistik Perdagangan dan Jasa
-
8.
Nilai Tukar Petani
1
9.
Indeks harga Konsumen
1
10.
Daerah Dalam Angka
19
11.
Lainnya
Jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS kab. Purbalingga Tahun 2014
48
62