Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
1
Kode
Indikator Sasaran
4
3
Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa surat menyurat
Pogram dan Kegiatan SKPD
6
1 1
19 19
01 01
1
19
03
Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi.
Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja
Meningkatnya produktivitas 19 kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi.
03
Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran
Terciptanya kebersihan kantor 19 dan lingkungan
03
Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
19
03
Tercapainya kenyamanan kantor
Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran
19
Meningkatnya efektivitas Kerja
Tercapainya kenyamanan kantor
19
Meningkatnya efektivitas Kerja
Meningkatnya efektivitas Kerja 19
03
Meningkatnya Pengetahuan karyawan/karyawati
Meningkatnya efektivitas Kerja 19
03
Meningkatnya kinerja aparatur
Meningkatnya pengetahuan aparatur
Belanja Tidak Langsung 01 Belanja Langsung
19
03
03
01
01
01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Terpeliharanya jaringan listrik, daya air dan listrik tersedianya air minum, lancarnya komunikasi lewat telepon maupun internet 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10 Penyediaan alat tulis kantor
Teresedianya petugas kebersihan kantor dan peralatan kebersihan
Tahun 3
Tahun 4
9 1.616.028.000 1.723.659.900
10 1.616.028.000 738.531.900
11 1.616.028.000 812.385.090
495.731.900
622.771.900
578.531.900
636.385.090
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Peralatan Listrik
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01
14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Perlengkapan dan peralatan Rumah tangga
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.800.000
-
17.231.500 15.665.000
15.665.000
15.665.000
31.514.600
31.514.600
31.514.600
50.000.000
50.000.000
50.000.000
31.321.000
31.321.000
31.321.000
9.992.300
9.992.300
9.992.300
122.689.000
122.689.000
122.689.000
6.250.000
6.250.000
6.250.000
13.680.000
13.680.000
13.680.000
34.666.060
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Bahan cetakan dan penggandaan
01
Tahun 2
8 1.455.611.000 2.207.359.900
Terpeliharanya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan tersedianya jasa surat menyurat
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
01
7
Tahun 1
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Kantor
03
Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)
Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan
Tersedianya Surat Kabar/ majalah dan buku ilmu pengetahuan
55.000.000
34.453.100
10.991.530
134.957.900 6.875.000
15.048.000
Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD
12
13
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Kode
Indikator Sasaran
1 Meningkatnya koordinasi antar pemerintah
3 Meningkatnya kinerja aparatur 19
Meningkatnya koordinasi antar pemerintah
Terlaksananya rapat koordinasi/ konsultasi di tingkat Propinsi, regional dan nasional
19
4 03
03
Terlaksananya rapat 19 koordinasi/ konsultasi di dalam daerah
03
19
03
Meningkatkan Kinerja Aparatur
Tersedianya sarana prsarana kantor
Tersedianya Kendaraan opersional dinas
Terciptanya Kelancaran dan kenyamanan kerja Aparatur
19
Pogram dan Kegiatan SKPD
03
01
01
01
02
02
17 Penyediaan makanan dan minuman
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)
6 Tersedianya makanan dan minuman kantor
Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan
7
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
8
9
10
Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
11 106.342.500
58.875.000
74.675.000
96.675.000
97.245.000
206.685.000
142.245.000
58.500.000
58.500.000
58.500.000
156.469.500
20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas ke Dalam Daerah dalam daerah
64.350.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10 Pengadaan meubelair
Tahun 4
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
308.968.000
860.728.000
98.388.000
98.388.000
108.226.800 98.388.000
Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
Terciptanya kelancaran dan kenyamanan kerja Aparatur melalui penyediaan kendaraan dinas
Pengadaan Pakaian Olahraga
Terciptanya motivasi bekerja aparatur
87.890.000 -
464.000.000 79.900.000
Terciptanya Gairah Dan Etos Terciptanya kenyamanan kerja Kerja Aparatur Aparatur Mewujudkan keamanan dan Terciptanya keamanan dan kebersihan kantor kebersihan kantor
19
Terpeliharanya Kendaraan dinas
19
Terciptanya Kelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja Aparatur
03
03
02
02
Terpeliharanya logistik BPBD Terbangunnya satu unit gudang Badan Penanggulangan Bencana
Terinformasikannya kinerja keuangan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terciptanya kelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja Aparatur melalui pemeliharaan kendaraan dinas
Pengadaan Pembangunan gudang dan bangunan
19
Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19
03
03
06
06
30.000.000 1.056.000.000
52.900.000
93.800.000
960.000.000
157.680.000
189.665.000
Tersedianya bangunan gudang logistik
960.000.000
1.056.000.000
-
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 04 Penyusunan Laporan Akhir tahun
33.000.000 14.875.000
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
17.660.000
17.660.000
17.660.000
17.660.000
-
-
Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD
12
13
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
1 Sinergitas program dan kegiatan prioritas
Sinergitas program dan kegiatan prioritas
Kode
Indikator Sasaran
3 Tersusunnya Mitigasi penanggulangan bencana sebagai upaya dalam pengurangan resiko bencana
Pogram dan Kegiatan SKPD
4
Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)
6
19
03
18
Program Perbaikan Perbaikan perumahan akbat bencana alam sosial
19
03
18
19
03
22
19
03
22
19
03
22
06 Peningkatan penanggulangan bencana
7
Tahun 1 8 225.000.000
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
9
10
11 -
225.000.000
-
1.160.000.000
-
05 Pencegaan dini dan penanggulangan Menurunnya jumlah korban bencana korban bencana alam
905.000.000
-
Meningkatnya kemampuan aparatur penanggulangan bencana
255.000.000
-
01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi Tersalurkannya dana stimulan pasca rumah akibat bencana alam (Bangub bencana bagi korban bencana angin 2010) putting beliung di Kel. Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
176.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi
Sinergitas program dan kegiatan prioritas
Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan
Pemetaan Kawasan Rawan Bencana
-
Tersedianya Dokumen Mitigasi Penanggulangan Bencana
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi Penanggulangan dan Penyeesaian Bencana Alam Sosial
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam
135.000.000
160.000.000
135.000.000
500.000.000
550.000.000 550.000.000
Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan Rehab Rekon Pasca Bencana, Baik Tingkat Kabupaten (antar SKPD dan Wilayah),tingkat Provinsi, maupun Tingkat Pusat.
475.000.000
500.000.000
-
475.000.000
-
Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD
12
13
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
1
Indikator Sasaran
3
Kode
Pogram dan Kegiatan SKPD
4
Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)
6 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan
7
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
8
9
10
11 -
-
375.000.000
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Bandung
-
Terlaksananya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung
-
87.500.000
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Bandung
Teratasinya korban bencana
-
Terlaksananya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
-
87.500.000
-
200.000.000
Teratasinya korban bencana Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian Tersusunnya dokumen kajian antar Peraturan Perundangakademis sebagai undangan Daerah landasan/pedoman dalam penyusunan draft RAPERDA Penanggulan Bencana di Kabupaten Bandung Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial
-
215.000.000 -
-
215.000.000
233.283.023 -
256.611.325
Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD
12
13
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
1
Indikator Sasaran
3
Kode
Pogram dan Kegiatan SKPD
4
Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)
6
Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan
7
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
8
9
10 233.283.023
Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam
Tahun 4 11 256.611.325
Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD
12
13
Unit Kerja SKPD Penaggung-jawab
Lokasi
14
15
BPBD
Unit Kerja SKPD Penaggung-jawab
Lokasi
14
15
BPBD
BPBD
Unit Kerja SKPD Penaggung-jawab
Lokasi
14
15
Wilayah kab. Bandung
Wilayah kab. Bandung
Unit Kerja SKPD Penaggung-jawab
Lokasi
14
15
Wilayah kab. Bandung
Wilayah kab. Bandung
Unit Kerja SKPD Penaggung-jawab
Lokasi
14
15