Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1 . 20 . 04
SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 04 . 01
SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 1.20 . 1.20.04 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 02 . 45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 1.20 . 1.20.04 . 05 . 06 1.20 . 1.20.04 . 05 . 08 1.20 . 1.20.04 . 05 . 09 1.20 . 1.20.04 . 05 . 10 1.20 . 1.20.04 . 05 . 11 1.20 . 1.20.04 . 05 . 12 1.20 . 1.20.04 . 05 . 13
Formulir DPA SKPD 2.2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi Program Kerja Melalui Media Massa Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokoleran Bimbingan Teknis Mekanisme Pengaduan Masyarakat Pengolahan data dan analisis komisi pengaduan masyarakat Penyusunan Renja dan Program Setwan-DPRD tahun 2014 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan program Setwan - DPRD tahun 2013
Sumber Dana
5
3
3
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
1 tahun
3
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
704.344.585,00
482.388.180,00
808.103.160,00
190.734.775,00
2.185.570.700,00
704.344.585,00
482.388.180,00
808.103.160,00
190.734.775,00
2.185.570.700,00
58.291.650,00
3.057.709.450,00
1.062.914.750,00
125.219.150,00
4.304.135.000,00
58.291.650,00
3.057.709.450,00
1.062.914.750,00
125.219.150,00
4.304.135.000,00
0,00
0,00
252.986.000,00
0,00
252.986.000,00
0,00
0,00
252.986.000,00
0,00
252.986.000,00
1.184.981.825,00
1.040.978.700,00
365.160.875,00
96.422.000,00
2.687.543.400,00
1 tahun
3
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1 tahun
3
124.658.500,00
124.658.500,00
0,00
0,00
249.317.000,00
1 tahun
3
187.023.200,00
187.023.200,00
0,00
0,00
374.046.400,00
1 tahun
3
137.340.500,00
137.340.500,00
0,00
0,00
274.681.000,00
1 tahun
3
174.154.500,00
0,00
0,00
0,00
174.154.500,00
1 tahun
3
175.500.000,00
0,00
0,00
0,00
175.500.000,00
1 tahun
3
32.338.750,00
109.677.500,00
32.338.750,00
0,00
174.355.000,00
1 tahun
3
76.850.000,00
122.850.000,00
0,00
0,00
199.700.000,00
1 tahun
3
105.803.500,00
105.803.500,00
0,00
0,00
211.607.000,00
1 tahun
3
0,00
59.803.500,00
59.803.500,00
0,00
119.607.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.20 . 1.20.04 . 05 . 14 1.20 . 1.20.04 . 05 . 15 1.20 . 1.20.04 . 05 . 16 1.20 . 1.20.04 . 05 . 17 1.20 . 1.20.04 . 05 . 18 1.20 . 1.20.04 . 05 . 19 1.20 . 1.20.04 . 06
1.20 . 1.20.04 . 06 . 07 1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekrtariat DPRD
1 kegiatan
3
0,00
37.140.500,00
37.580.500,00
0,00
74.721.000,00
1 kegiatan
3
45.021.750,00
19.877.750,00
0,00
0,00
64.899.500,00
1 kegiatan
3
96.422.000,00
0,00
0,00
96.422.000,00
192.844.000,00
1 tahun
3
0,00
42.065.500,00
57.762.500,00
0,00
99.828.000,00
2 paket
3
0,00
0,00
112.806.500,00
0,00
112.806.500,00
1 tahun
3
29.869.125,00
59.738.250,00
29.869.125,00
0,00
119.476.500,00
21.133.500,00
0,00
6.433.500,00
0,00
27.567.000,00
21.133.500,00
0,00
6.433.500,00
0,00
27.567.000,00
3.935.026.533,00
5.831.832.290,00
3.776.190.832,00
2.776.148.245,00
16.319.197.900,00
Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Kajian dan Analisis APBD Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pembuatan Profil DPRD Pembuatan dan pengelolaan Tabloid/Buletin/Majalah DPRD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rapat konsultasi dan Koordinasi anggota DPRD Rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar Kegiatan Reses
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (LEMHANAS) Penyediaan dan fasilitasi Staf/Tenaga Ahli DPRD Pembahasan, perumpunan dan harmonisasi kajian akademis/ naskah akademis dan Ranperda yang dibahas pada tahun 2013 Pendalaman Tugas Anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13
Pembahasan Perubahan APBD tahun 2013
1.20 . 1.20.04 . 15 . 14
Pembahasan Ranperda Pansus I
1.20 . 1.20.04 . 15 . 15
Pembahasan Ranperda Pansus II
1.20 . 1.20.04 . 15 . 16
Pembahasan Ranperda Pansus III
1.20 . 1.20.04 . 15 . 17
Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I
1.20 . 1.20.04 . 15 . 18
Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi II
1.20 . 1.20.04 . 15 . 19
Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi III
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat
1 tahun
3
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1 tahun
3
124.791.500,00
124.791.500,00
0,00
0,00
249.583.000,00
1 tahun
3
49.639.500,00
72.314.500,00
26.875.000,00
0,00
148.829.000,00
1 tahun
3
0,00
1.050.000.000,00
0,00
0,00
1.050.000.000,00
1 tahun
3
557.080.000,00
0,00
0,00
0,00
557.080.000,00
1 tahun
3
12.687.675,00
12.687.675,00
12.687.675,00
12.687.675,00
50.750.700,00
1 tahun
3
232.000.000,00
0,00
0,00
0,00
232.000.000,00
1 tahun
3
261.011.500,00
266.111.500,00
0,00
0,00
527.123.000,00
1 tahun
3
0,00
0,00
401.920.000,00
0,00
401.920.000,00
1 tahun
3
249.700.000,00
0,00
0,00
0,00
249.700.000,00
1 tahun
3
249.721.000,00
0,00
0,00
0,00
249.721.000,00
1 tahan
3
249.607.000,00
0,00
0,00
0,00
249.607.000,00
1 tahun
3
0,00
124.677.500,00
124.677.500,00
0,00
249.355.000,00
1 tahun
3
0,00
124.700.000,00
124.700.000,00
0,00
249.400.000,00
1 tahun
3
104.185.500,00
0,00
225.814.500,00
0,00
330.000.000,00 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
1 tahun
3
95.528.000,00
0,00
233.922.000,00
0,00
329.450.000,00
1 tahun
3
0,00
400.195.000,00
0,00
0,00
400.195.000,00
1 tahun
3
0,00
346.440.000,00
0,00
0,00
346.440.000,00
1 tahun
3
0,00
0,00
0,00
195.869.270,00
195.869.270,00
1 tahun
3
0,00
131.258.000,00
258.397.000,00
0,00
389.655.000,00
1 tahun
3
0,00
167.345.000,00
0,00
0,00
167.345.000,00
1 tahun
3
0,00
0,00
0,00
124.355.000,00
124.355.000,00
1 tahun
3
0,00
0,00
0,00
114.875.000,00
114.875.000,00
1 tahun
3
0,00
0,00
0,00
129.436.900,00
129.436.900,00
1 tahun
3
0,00
0,00
0,00
129.300.000,00
129.300.000,00
1 tahun
3
0,00
289.607.000,00
0,00
0,00
289.607.000,00
1 tahun
3
0,00
259.721.000,00
0,00
0,00
259.721.000,00
1 tahun
3
0,00
249.700.000,00
0,00
0,00
249.700.000,00
1 tahun
3
47.318.950,00
0,00
47.318.950,00
0,00
94.637.900,00
1 tahun
3
0,00
149.695.000,00
0,00
0,00
149.695.000,00
1 tahun
3
248.520.000,00
165.680.000,00
0,00
0,00
414.200.000,00
1 tahun
3
104.832.600,00
69.888.400,00
0,00
0,00
174.721.000,00
1 tahun
3
250.395.000,00
0,00
0,00
0,00
250.395.000,00
1 tahun
3
95.832.600,00
63.888.400,00
0,00
0,00
159.721.000,00
1 tahun
3
51.312.600,00
38.408.400,00
0,00
0,00
89.721.000,00
1 tahun
3
24.936.250,00
60.492.000,00
14.466.750,00
0,00
99.895.000,00
1 tahun
3
43.657.500,00
48.757.500,00
43.957.500,00
43.057.500,00
179.430.000,00
1 tahun
3
23.937.500,00
51.962.500,00
23.825.000,00
0,00
99.725.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 20
Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi IV
1.20 . 1.20.04 . 15 . 21
1.20 . 1.20.04 . 15 . 23
Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2013 Pembahasan R-APBD tahun 2014
1.20 . 1.20.04 . 15 . 24
Pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2014
1.20 . 1.20.04 . 15 . 25
Pansus/Panja Pembahasan Laporan Keuangan Daerah tahun 2012 yang telah diperiksa BPK-RI Pembahasan RKA R-APBD tahun 2014 SKPD Mitra Komisi I Pembahasan RKA R-APBD tahun 2014 SKPD Mitra Komisi II Pembahasan RKA R-APBD tahun 2014 SKPD Mitra Komisi III Pembahasan RKA R-APBD tahun 2014 SKPD Mitra Komisi IV Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyusunan dan Pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2014 Pembahasan Renja dan Program Setwan DPRD tahun 2014 Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ agama Program Kerja Tim Monitoring LHP/LKD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 22
1.20 . 1.20.04 . 15 . 26 1.20 . 1.20.04 . 15 . 27 1.20 . 1.20.04 . 15 . 29 1.20 . 1.20.04 . 15 . 30 1.20 . 1.20.04 . 15 . 31 1.20 . 1.20.04 . 15 . 32 1.20 . 1.20.04 . 15 . 33 1.20 . 1.20.04 . 15 . 34
1.20 . 1.20.04 . 15 . 35 1.20 . 1.20.04 . 15 . 36 1.20 . 1.20.04 . 15 . 37 1.20 . 1.20.04 . 15 . 38 1.20 . 1.20.04 . 15 . 39 1.20 . 1.20.04 . 15 . 40 1.20 . 1.20.04 . 15 . 41 1.20 . 1.20.04 . 15 . 42 1.20 . 1.20.04 . 15 . 43 Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Rapat Konsultasi dan Koordinasi Badan Musyawarah Rapat Konsultasi dan Koordinasi Badan Legislasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Badan Anggaran Rapat Konsultasi dan Koordinasi Badan Kehormatan Kegiatan Pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan DPRD Pengawasan Program Kerja SKPD Mitra Komisi I Pengawasan Program Kerja SKPD Mitra
DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.20 . 1.20.04 . 15 . 44 1.20 . 1.20.04 . 15 . 45 1.20 . 1.20.04 . 15 . 46 1.20 . 1.20.04 . 15 . 47
1.20 . 1.20.04 . 15 . 48 1.20 . 1.20.04 . 15 . 49 1.20 . 1.20.04 . 15 . 50 1.20 . 1.20.04 . 15 . 51 1.20 . 1.20.04 . 15 . 52 1.20 . 1.20.04 . 15 . 53 1.20 . 1.20.04 . 15 . 54 1.20 . 1.20.04 . 15 . 55
1.20 . 1.20.04 . 15 . 57
1.20 . 1.20.04 . 15 . 58
1.20 . 1.20.04 . 15 . 60
1.20 . 1.20.04 . 15 . 61 1.20 . 1.20.04 . 15 . 62 1.20 . 1.20.04 . 15 . 63 1.20 . 1.20.04 . 15 . 64 1.20 . 1.20.04 . 15 . 65
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
1 tahun
3
24.209.225,00
51.268.450,00
23.959.225,00
0,00
99.436.900,00
1 tahun
3
23.797.333,00
51.794.665,00
23.797.332,00
0,00
99.389.330,00
1 kegiatan
3
0,00
0,00
367.852.000,00
0,00
367.852.000,00
1 kegiatan
3
0,00
0,00
267.615.500,00
0,00
267.615.500,00
1 kegiatan
3
0,00
0,00
214.721.000,00
0,00
214.721.000,00
1 kegiatan
3
0,00
0,00
0,00
199.430.000,00
199.430.000,00
1 kegiatan
3
0,00
0,00
0,00
199.504.000,00
199.504.000,00
1 kegiatan
3
0,00
0,00
0,00
199.436.900,00
199.436.900,00
1 kegiatan
3
0,00
0,00
0,00
199.200.000,00
199.200.000,00
1 kegiatan
3
0,00
214.435.000,00
0,00
0,00
214.435.000,00
1 kegiatan
3
0,00
0,00
0,00
94.721.000,00
94.721.000,00
1 tahun
3
0,00
0,00
279.260.000,00
0,00
279.260.000,00
Sekretariat DPRD
1 tahun
3
0,00
0,00
299.400.000,00
0,00
299.400.000,00
Sekretariat DPRD
1 tahun
3
0,00
0,00
299.436.900,00
0,00
299.436.900,00
Sekretariat DPRD
1 kegiatan
3
0,00
0,00
298.000.000,00
0,00
298.000.000,00
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
1 tahun
3
0,00
124.630.000,00
0,00
124.630.000,00
249.260.000,00
1 tahun
3
0,00
152.145.000,00
0,00
152.145.000,00
304.290.000,00
1 tahun
3
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
250.000.000,00
1 tahun
3
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
250.000.000,00
1 tahun
3
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
250.000.000,00
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Komisi II Pengawasan Program Kerja SKPD Mitra Komisi III Pengawasan Program Kerja SKPD Mitra Komisi IV Pendalaman Tugas Badan Anggaran tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014 Pendalaman Tugas Badan Musyawarah tentang Evaluasi Kinerja Anggota Badan Musyawarah DPRD Pendalaman Tugas Badan Legislasi tentang Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Pendalaman Tugas Komisi I tentang Administrasi Kependudukan Pendalaman Tugas Komisi II tentang Lahan Pangan Berkelanjutan Pendalaman Tugas Komisi III tentang Optimalisasi Fungsi Irigasi Pendalaman Tugas Komisi IV tentang Optimalisasi Potensi Pariwisata Pendalaman Tugas Panja-Pansus LHP/LKD Pendalaman Tugas Badan Kehormatan tentang Program Kerja Kegiatan dan Penyusunan Kajian Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi I tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Blitar Kegiatan dan Penyusunan Kajian Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi II tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Menengah dan Kecil Kegiatan dan Penyusunan Kajian Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi III tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi Kegiatan dan Penyusunan Kajian Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi IV tentang Dana Bantuan Bencana Fasilitasi Penyelesaian Tukar Guling Tanah dengan Perhutani Fasilitasi Badan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Masalah Spesifik Fasilitasi Komisi I dalam rangka Penyelesaian Masalah Spesifik Fasilitasi Komisi II dalam rangka Penyelesaian Masalah Spesifik Fasilitasi Komisi III dalam rangka Penyelesaian Masalah Spesifik
DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekratriat DPRD
1 tahun
3
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
250.000.000,00
1 tahun
3
74.738.250,00
74.738.250,00
0,00
0,00
149.476.500,00
1 tahun
3
57.500.000,00
57.500.000,00
57.500.000,00
57.500.000,00
230.000.000,00
1 tahun
3
62.418.500,00
31.209.250,00
31.209.250,00
0,00
124.837.000,00
1 tahun
3
49.918.500,00
24.959.250,00
24.959.250,00
0,00
99.837.000,00
1 tahun
3
49.918.500,00
24.959.250,00
24.959.250,00
0,00
99.837.000,00
1 tahun
3
49.918.500,00
24.959.250,00
24.959.250,00
0,00
99.837.000,00
1 tahun
3
74.320.550,00
74.320.550,00
0,00
0,00
148.641.100,00
1 tahun
3
52.197.500,00
52.197.500,00
0,00
0,00
104.395.000,00
1 tahun
3
52.197.500,00
52.197.500,00
0,00
0,00
104.395.000,00
1 tahun
3
52.197.500,00
52.197.500,00
0,00
0,00
104.395.000,00
1 tahun
3
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1 tahun
3
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1 tahun
3
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
5.903.778.093,00
10.412.908.620,00
6.271.789.117,00
3.188.524.170,00
25.777.000.000,00
1
1.20 . 1.20.04 . 15 . 68
Fasilitasi Komisi IV dalam rangka Penyelesaian Masalah Spesifik Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Blitar Fasilitasi Fraksi-fraksi DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 69
Rapat konsultasi dan koordinasi Ketua DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 70
1.20 . 1.20.04 . 15 . 73
Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua I DPRD Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua II DPRD Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua III DPRD Pendalaman Tugas Ketua DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 74
Pendalaman Tugas Wakil Ketua I DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 75
Pendalaman Tugas Wakil Ketua II DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 76
Pendalaman Tugas Wakil Ketua III DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 77
Pansus RTRW Lanjutan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 78
Pansus Kegiatan Tahun Jamak
1.20 . 1.20.04 . 15 . 79
Peningkatan Motivasi Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 67
1.20 . 1.20.04 . 15 . 71 1.20 . 1.20.04 . 15 . 72
JUMLAH
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1.20 . 1.20.04 . 15 . 66
Sumber Dana
URAIAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
BLITAR, 30 January 2013
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris DPRD
Drs. MAHADHIN C.U, MM
DRA. LISMAWATI YUNAIKA, M.Si
NIP. 19621201 199003 1 009
NIP. 19820609 198603 2 005
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. MIFTAHUDIN, MM
19581004 198703 1 007
Asisten Administrasi dan Umum
2
Ir. MANGATAS L TOBING, MSi
19560324 198603 1 007
Kepala BAPPEDA
3
Drs. HERU IRAWAN, MSi
19591212 198003 1 020
Kepala Bagian Pembangunan
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 6